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V/0911/2015

Änderung der Gewässergebührensatzung (GGS),

Vorlagen 06.11.2015

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Nächste Beratung: Rat, Sitzung am 16.12.2015, TOP 15.1

Rat_V_0911_2015_Aenderung_der_Gewaessergebuehrensatzung.Anlage

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Beschlussvorlage

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Rat_V_0911_2015_Aenderung_der_Gewaessergebuehrensatzung.Anlage

13578 Zeichen

Anlage 1  
 
 
 
 
Satzung 
 
zur Änderung der Gewässergebührensatzung der Stadt Münster (GGS) 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NR W, Seite 666/SGV NRW 2023), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.02.2015 (GV NR W, Seite 208), der §§ 2, 4, 6 und 7 
des Kommunalabgabengesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Ok- 
tober 1969 (GV NRW, Seite 712/SGV NRW 610), zuletzt  geändert durch Gesetz vom 
12.05.2015 (GV NRW, Seite 448) und des § 92 des Was sergesetzes für das Land Nord- 
rhein-Westfalen (LWG NRW) in der Fassung der Bekann tmachung vom 25. Mai 1995 (GV 
NRW, Seite 926/SGV NRW 77), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.03.2013 (GV NRW, 
Seite 133) hat der Rat der Stadt Münster in seiner Sitzung am 16.12.2015 diese Satzung 
beschlossen: 
 
 
Artikel 1 
 
Die Gewässergebührensatzung der Stadt Münster (GGS) vom 10.12.2014 wird wie folgt ge- 
ändert: 
 
 
Der Gebührentarif gem. § 4 Abs. 5 der GGS der Stadt Münster wird wie folgt geändert:  
 
Gebührentarif          
zur Gewässergebührensatzung der Stadt Münster vom 16.12.2015. 
 
 
Unterhaltungsbereich 2016 
€ / ha 
1.  Unterhaltungsverband „Hiltrup-Amelsbüren“ 60,92 
2.  Unterhaltungsverband „Obere Stever“ 98,66 
3.  Unterhaltungsverband „Havixbeck-Roxel“ 40,51 
4.  Unterhaltungsverband „St. Mauritz-Altenberge“ 93,30  
5.  Unterhaltungsverband „Münster Süd-Ost“ 99,37 
6.  Unterhaltungsbereich der Stadt Münster 69,50 
 
 
 
Artikel 2 
 
Inkrafttreten  
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2016 in Kraft.

Anlage 2 
Gebührenbedarfsrechnung 2016 -Gewässerunterhaltung-
Produktgruppe 1304 "Fließende Gewässer" Stand: 30.10.2015 
Angaben in €
10 11 12 13 14 18 20 21 22 23 24 33 34 
Bezeichnung 
der Aufwands- und Ertragskonten 
(Kosten / Erlöse) Stadt 
Münster 
Amels- 
büren- 
Hiltrup 
Obere 
Stever 
Havixb.- 
Roxel 
St. 
Mauritz- 
Alten- 
berge 
Münster 
Süd-Ost 
Summe 
(Spalten 
7-12) 
Wehre 
ökolog. 
Verbesse- 
rung 
naturn.RRB/ 
RKB-Sandf.-  
M-Rigolen off- 
RW-Abl. 
zu PG 1101 
nicht um- 
lagefähige 
Verwaltungs- 
kosten 
sonstiges 
Gew.als 
RW-Vorfl. 
Summe 
(Spalten 14- 
18) 
Fahr- 
zeuge 
Verwal- 
tung 
Summe 
(Spalten 20- 
21) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
2 K o s t e n 
3 11+12 Personalaufwendungen gesamt 230.030 -2.240 227.790 154.325 - - - - - 154.325 22.780 39.295 - 11.390 - 73.465 - - -
4 520300 Betriebsstoffe 75.000 75.000 15.000 15.000 - 60.000 - - 60.000 - -
5 521400 Treibstoffe 1.700 1.700 - - - - - - - 1.700 1.700 
7 522200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 470.600 470. 600 310.850 310.850 110.000 31.250 18.500 159.750 -
9 522400 Unterhaltung von Fahrzeugen 200 200 - - - - - 200 200 
10 522600 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsa 100 100 - - - - - - 100 100 
11 523130 Ungezieferbekämpfung 5.000 5.000 - - - - 5.000 - 5.000 -
12 524200 IT-Dienstleistungen 16.260 16.260 11.380 - - - - - 11.380 - - 2.116 2.764 - 4.880 -
13 525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände 303.000 303 .000 - 131.000 15.000 48.000 79.000 29.000 302.000 - - - 1.000 1.000 -
14 529000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen 3.300 3.300 2.3 10 - - - - - 2.310 - - 429 561 - 990 -
15 13 Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 875.160 - 875.160 339.540 131.000 15.000 48.000 79.000 29.000 641.540 110.000 91.250 26.045 4.325 - 231.620 2.000 - 2.000 
16 14 Bilanzielle Abschreibungen 232.200 -232.200 - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 540100 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.000 1.000 500 - - - - - 500 20 180 288 12 - 500 -
18 540200 Übernommene Reisekosten 1.500 1.500 750 - - - - - 750 3 0 270 432 18 - 750 -
19 540400 Umzugskostenvergütung,Trennungsentschäd. 40 40 2 0 - - - - - 20 1 7 12 - 20 -
20 540500 Dienst-/Schutzkleidung,pers.Ausrüstungsg 200 200 100 - - - - - 100 4 36 58 2 - 100 -
21 540600 Personalnebenaufwendungen 110 110 55 - - - - - 55 2 20 32 1 - 55 -
22 542000 Büromaterial 400 400 200 - - - - - 200 8 72 115 5 - 200 -
24 542200 Zeitungen und Fachliteratur 100 100 50 - - - - - 50 2 18 29 1 - 50 -
25 542300 Telekommunikationsleistungen 1.200 1.200 600 - - - - - 60 0 24 216 346 14 - 600 -
26 542400 Porto 100 100 50 - - - - - 50 2 18 29 1 - 50 -
27 542500 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung 1.000 1.000 500 - - - - - 500 20 180 288 12 - 500 -
29 542600 Öffentliche Bekanntmachungen 1.000 1.000 500 - - - - - 500 20 180 288 12 - 500 -
30 542700 Geringwertige Wirtschaftsgüter 300 300 - - 300 300 
31 543000 Umlage Kommunaler Schadenausgleich - ohn 90 90 - - 90 90 
32 546100 Kraftfahrzeugsteuer 100 100 - - 100 100 
33 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.140 - 7.140 3.325 - - - - - 3.325 133 1.197 1.915 80 - 3.325 100 390 490 
34 17 Summe ordentliche Aufwendungen 1.344.530 -234.440 1.1 10.090 497.190 131.000 15.000 48.000 79.000 29.000 799.190 132.913 131.742 27.960 15.795 - 308.410 2.100 390 2.490 
35 550100 Zinsen an das Land 2.000 -2.000 - - - -
36 interne Leistungsbeziehungen: 
37 SA01120 VILV Aufwendungen für Kaltmiete 9.550 - 9.550 4.775 - - - - - 4.775 191 1.719 2.750 115 - 4.775 -
38 SA01121 VILV Aufwendungen für Nebenkosten 2.610 - 2.610 1.305 - - - - - 1.305 52 470 752 31 - 1.305 -
39 ILV -VKE- (nicht über TEP) - 48.120 48.120 33.685 - - - - - 33.685 - - 6.257 8.178 - 14.435 -
40 Energie Wehre - nicht über TEP- (Amt 23) - 1.370 1.370 - - 1.370 - - - 1.370 -
41 Summe: Teilergebnisplan (Aufwand) 1.358.690 -186.950 1.171. 740 536.955 131.000 15.000 48.000 79.000 29.000 838.955 134 .526 133.931 37.719 24.119 - 330.295 2.100 390 2.490 
42 kalk. Abschreibungen (nur f. GRE) 100.000 100.000 - - - 98.389 98.389 1.546 65 1.611 
43 kalk. Verzinsung (nur f. GRE) 64.300 64.300 - - 63.630 63.630 670 - 670 
44 Summe: direkten Stellenkosten (=TEP) 1.358.690 -22.650 1.3 36.040 536.955 131.000 15.000 48.000 79.000 29.000 838.955 134.526 133.931 37.719 24.119 162.019 492.314 4.316 455 4.7 71 
45 Verwaltung 225 225 14 82 134 230 -455 
46 Fahrzeuge 1.800 1.800 - - 1.718 798 2.516 -4.316 
47 Summe der Endkostenstellen 1.358.690 -22.650 1.336.040 5 38.980 131.000 15.000 48.000 79.000 29.000 840.980 134.540 134.013 39.570 24.918 162.019 495.060 
48 E r l ö s e 
49 414000 Sponsoring 1.230 1.230 - 1.230 1.230 
50 415109 Aufl. SoPo Land 130.000 -130.000 - - - -
51 415209 Aufl. SoPo Gem.(GV) 50 -50 - - - -
52 ILV -Amt- zw. PG 1101 und 1304 (VKE) 
(z. B. Erschwerer, Erst. Abw.+H/RRB) 365.300 365.300 227.500 38.600 - 12.700 27.500 - 306.300 18. 500 40.500 59.000 
53 ILV -Amt- (fr. VKE) 
-nicht über TEP- (66-Int. 1101 + 1304) 21.070 21.070 - - 21.070 21.070 
54 438009 Auflösung von SoPo für Gebührenausgleich 6.945 6.9 45 6.000 250 - - 695 - 6.945 -
55 432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 527.735 - 527.735 305.480 92.150 15.000 35.300 50.805 29.000 527.73 5 -
56 10 Summe: Einnahmen/Erlöse 659.015 263.265 922.280 538 .980 131.000 15.000 48.000 79.000 29.000 840.980 - 1.230 39. 570 - 40.500 81.300 
57 
58 1. Ansatz TEP / GBR / Abgrezungen 
(Neutrale- u. Vermögensrechn.) -699.675 285.915 
59 2. Wirtschaftsrechnung -413.760 - - - - - - - -134.540 -132.783 -24.918 -121.519 -413.760 
Zeile 
Nebenkostenstellen Vorkostenstellen Hauptkostenstellen (Gebührenträger) 
Ergebnisse 
Abgrenzung 
Ein- / Aus- 
gliederung 
gebührenre- 
levanter 
Beträge 
Wirtschafts- 
rechnung 
2016 
Ansatz 
TEP 2016 
PG 1304 
Sachkonto 
Nr. / 
Position lt. 
TEP 
Gebührenbedarfsrechnung 2016_PG 1304

zu Anlage 2 
Seite 1 / 2 
 
         
           
Erläuterungen zur Gebührenbedarfsberechnung 2016 Gewässerunterhaltung  
 
 
I.  Zusammenfassende Übersicht der wesentlichen Kosten- und Ertragspositionen 
 
Produktgruppe 1304 
Angaben in T€ GBR 2015 GBR 2016 GBR 2015 GBR 2016 PG gesamt relevant für 
Gewässergebühr 
Kosten 
Personalaufwand 194 228 147 154 34 7
Aufwand Sach- und Dienstleistungen 796 875 563 642 79 79 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 8 7 5 3 -1 -2 
Interne Leistungsbeziehungen 66 62 43 42 -5 -1 
Kalkulatorische Abschreibungen 100 100 - - - -
Kalkulatorische Zinsen 66 64 - - -2 -
Summe Kosten 1.230 1.336 758 841 106 83 
Erträge 
Erstattungen von PG 1101 382 386 302 306 4 4
Sonstige Erträge 9 8 8 7 -1 -1 
Gewässergebühren 448 528 448 528 80 80 
Summe Erträge 839 922 758 841 83 166 
Ergebnis -391 -414 - - -23 83 
Summe gesamt davon relevant 
für Gewässergebühr Veränderung 2015 zu 2016 
 
 
II. Kosten 
 
Personalaufwendungen  
Der Personalaufwand 2016 der Produktgruppe 1304 ste igt in Summe bedingt durch unter- 
stellte Tarif- und Entwicklungsstufensteigerungen v erglichen mit dem Vorjahr um 34 T€ an. 
Neben den die für die Gewässergebühr nicht relevant en Bereiche der Wehre sowie der öko- 
logischen Verbesserung schlägt dieser Kostenanstieg  auch anteilig im Bereich der Gewäs- 
sergebühr durch. 
 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Diese Position ist wesentlich geprägt durch die Unt erhaltungs- und Betriebskosten für die 
Gewässerunterhaltung der Stadt Münster (332 T€) sow ie der Zahlungen an die fünf Unter- 
haltungsverbände (302 T€). Die Kostensteigerungen i m Vergleich zum Vorjahr beruhen vor- 
wiegend auf Maßnahmen als Reaktion auf das Starkreg enereignis von 2014. Es werden ge- 
nerell die Unterhaltungsaufwendungen an Wasserläufe n in den besiedelten Bereichen aus- 
geweitet, bei denen mit einem Mehraufwand von ca. 40 T€ kalkuliert wird. Des Weiteren sind 
in 2016 zusätzliche Erneuerungen von Einlaufgittern  in verrohrten Gewässern i. H. v. 25 T€ 
geplant.  
In den nicht gebührenrelevanten Bereichen sind im k ommenden Jahr u. a. weitere Instand- 
setzungsmaßnahmen bei den Wehren (110 T€) geplant. 
 
Sonstige ordentliche Aufwendungen und interne Leistungsbeziehungen 
Diese Positionen beinhalten u. a. die kalkulatorisc he Miete und Betriebskosten, Energiekos- 
ten sowie personalabhängige Sachkosten wie z. B. Sc hutz- und Dienstkleidung, Fortbildun- 
gen und Büromaterialien. Des Weiteren sind hier die  Verwaltungskostenerstattungen der 
Querschnittsämter berücksichtigt. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Kostenansätze nahezu 
stabil.

zu Anlage 2 
Seite 2 / 2 
 
III. Erlöse 
 
Interne Leistungsbeziehungen (Erstattungen von PG 1101) 
Die Gewässerunterhaltung ist eine kostenrechnende E inrichtung. Deshalb müssen Tätigkei- 
ten, die für andere Einrichtungen der Stadt erbrach t werden, in Rechnung gestellt werden. 
Durch den Zufluss von Schmutzwasser aus Kläranlagen  und Regenwassereinleitungen aus 
Kanälen in Fließgewässer wird z. B. die Unterhaltun g der Wasserläufe nachhaltig erschwert. 
Daher sind die von den Unterhaltungsverbänden mit i hren Beiträgen geltend gemachten Er- 
schwerer für o. g. Einleitungen im internen Verrechnungsverfahren von der Abwasserbeseiti- 
gung zu erstatten. Gleiches gilt für das Unterhaltu ngsgebiet der Stadt Münster. Die Verrech- 
nungen betragen insgesamt rund 386 T€ (2015 = 382 T €). Hiervon betragen die Erschwerer 
ca. 306 T€ (2015 = 302 T€). 
 
Gewässergebühr 
Die Gewässergebühren werden aus dem gesamten umlagefähigen Aufwand  von rd. 528 T€ 
(2015 = 448 T€) für jeden Unterhaltungsverband einz eln ermittelt. Die Gebühren betragen 
insgesamt zwischen 40,51 €/ha und 99,37 €/ha (im Du rchschnitt 67,94 € / ha statt bisher 
58,19 € / ha).  
Die Gebühren werden gem. LWG mit einem differenzier ten Flächenmaßstab je Grundstück 
nach der befestigten Fläche, der Waldfläche und übrigen Fläche (unversiegelt) veranlagt, der 
überwiegend vom Eigentümer erklärt worden ist. 
  
Der Gebührenhaushalt „Gewässerunterhaltung“ ist ausgeglichen.  
 
Die Berechnungsgrundlagen werden in Anlage 3 dargestellt.

Anlage 3 
Stand: 30.10.2015 
Gebührenermittlung / Gebührenaufkommen für Gewässerunterhaltung 2016 
Produktpruppe 1304 "Fließende Gewässer" 
Zum Vergleich 
Bezeichnung der Wasser- 
und Bodenverbände       
mögliche 
Gesamt- 
fläche 
Verband 
veranlagte 
Gesamt- 
fläche 2015 
= Maßstab 
befestigte 
Flächen       
100 %-Anteil 
übrige 
Flächen       
10 %- 
Anteil 
Wert 
 10 % 
Wald 
 5 %- 
Anteil 
Wert 
 5 % 
wahrscheinl. 
veranlagte 
Bemessungs- 
einheit  
2016 
Bemessungs- 
einheit Fläche 
aus GBR 
2015 
1 4 = 2 - 3 5 6 7 8 = 7 * 10% 9 10 = 9 * 5% 11 = 6 + 8 + 10 12 13 14 = 13 / 11 15 16 = 15 - 14 17 = 16 / 15 
11 Hiltrup - Amelsbüren 7.436,5 6.888,0 1.026,2 3.866,4 386,6 1.995,3 99,8 1.512,7 1.495,8 92.150 60,92 60,92 - -
12 Obere Stever 878,4 724,0 95,6 499,9 50,0 128,5 6,4 152,0 149,5 15.000 98,66 102,69 -4,03 -3,9% 
13 Havixbeck - Roxel  3.595,2 3.519,6 593,5 2.633,6 263, 4 292,5 14,6 871,4 861,6 35.300 40,51 42,04 -1,53 -3,6% 
14 St. Mauritz - Altenberge 3.137,8 2.832,4 305,8 2.247 ,5 224,7 279,1 14,0 544,6 536,4 50.805 93,30 93,30 - 0,0% 
18 Süd - Ost  2.288,9 2.269,1 97,2 1.721,3 172,1 450,7 22, 5 291,8 291,4 29.000 99,37 99,53 -0,16 -0,2% 
17.336,8 16.233,2 2.118,3 10.968,7 1.096,9 3.146,1 157,3 3.372,5 3.334,7 222.255 65,90 66,50 -0,60 -0,9% 
10 Gewässerunterhaltung    
Stadt Münster     12.089,3 11.079,3 3.725,3 6.048,9 604,9 1.305,0 65,3 4.395,5 4.371,2 305.480 69,50 51,86 17,64 34,0% 
29.426,1 27.312,5 5.843,7 17.017,7 1.701,8 4.451,2 222,6 7 .768,0 7.705,9 527.735 67,94 58,19 9,75 16,8% 
Ist 2014: 27.154,8 5.804,7 17.231,6 1.723,2 4.118,5 205,9 7.733,8 
Gebühren- 
satz 2016 
€ / ha 
(bei 100 %) 
Gebühren- 
satz  2015 
€ / ha 
(bei 100 %) KST 
Fächen im Stadtgebiet in ha 
Veränderung 
Gebührensatz 
2015 zu 2016 
1. Ermittlung der Bemessungseinheit in ha (auf Basis -Veranlagung 2015-) aktueller Stand 
2. Ermittlung des Gebührensatzes (für 100 %-Anteil / ha) in €
Flächenaufteilung nach Abflußbeiwert / -art 
Zwischensumme Wasser- und 
Bodenverbände 
Summe Gewässerunterhaltung 
umlagefäh.  
Aufwand lt. 
GBR 2016 
 in €
Gebührenbedarfsrechnung 2016_PG 1304

Beschlussvorlage

4334 Zeichen

V/0911/2015 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Tiefbauamt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Änderung der Gewässergebührensatzung (GGS); 
hier: Änderung der Gebührentarife 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
26.11.2015 Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen Vorberatung 
09.12.2015 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 
16.12.2015 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
1. Die anliegende Satzung zur Änderung der Gewässergebührensatzung (GGS) -Änderung der 
Gebührentarife-  wird beschlossen (Anlage 1).  
 
2. Der Berechnung der Gebührensätze für die Gewässerunterhaltung wird zugestimmt  
(Anlagen 2 und 3). 
 
 
 
Begründung: 
 
Auf der Grundlage der Gewässergebührensatzung wird der umlagefähige Aufwand für die Gewäs-
serunterhaltung auf die Grundstücke, von denen Wasser den Gewässern seitlich zufließt, umg e-
legt.  
Das Gebiet der Stadt Münster ist in sechs Unterhaltungsgebiete (Stadt Münste r und die Unterha l-
tungsverbände Hiltrup -Amelsbüren, Obere Stever, Havixbeck -Roxel, St. Mauritz -Altenberge und 
Münster Süd-Ost) eingeteilt. 
 
Berechnung der Gewässergebühren für 2016 (Anlagen 2 und 3) 
 
Die umlagefähigen Kosten werden für jedes der sechs Unte rhaltungsgebiete gesondert ermittelt. 
Dabei werden in den Gebieten der fünf Unterhaltungsverbände die von der Stadt Münster an die 
Verbände zu zahlenden Unterhaltungskosten umgelegt. Für das Unterhaltungsgebiet der Stadt 
Münster sind neben den Unterhaltungskosten auch anteilige Verwaltungskosten für die Gebühren-
erhebung umzulegen (§ 6 KAG NRW). 
 
 
Vorlagen-Nr.: 
  
V/0911/2015 
Auskunft erteilt: 
Herr Grimm 
Ruf: 
492 66 00 
E-Mail: 
Grimm@stadt-muenster.de  
Datum: 
02.11.2015 
Öffentliche Beschlussvorlage

- 2 - 
V/0911/2015 
 
Die Kosten/Erlöse der Gewässerunterhaltung für 2016 stellen sich insgesamt wie folgt dar: 
 
2016 2015 2016 2015 2016 2015
+ Gesamtkosten 1.336.040 1.230.300 840.980 758.330 495.060 471.970
./. Erlöse ohne Gebühren 394.545 390.810 313.245 309.899 81.300 80.911
= Fehlbetrag ohne Gebühren 941.495 839.490 527.735 448.431 413.760 391.059
+ Gewässergebühren 527.735 448.430 527.735 448.431 - -1
= verbleibender Fehlbetrag 413.760 391.060 - - 413.760 391.060
Ergebnisse 
Gewässerunterhaltung
nicht umlagefähiger 
Aufwand
Kosten und Erlöse
in €
davon umlagefähiger 
Unterhaltungsaufwand
 
Die Berechnungen und Erläuterungen zu wesentlichen Kostenansätzen werd en in der Gebühre n-
bedarfsberechnung für 2016 (zu Anlage 2) dargestellt. 
Der umlagefähige Aufwand von insgesamt 527.725 € verteilt sich wie folgt auf die einzelnen U n-
terhaltungsverbände: 
2016 2015 2016 2015 2016 2015 Veränderung
absolut
Veränderung
prozentual
Hiltrup - Amelsbüren 92.150 91.128 1.512,7 1.495,8 60,92 60,92 - -
Obere Stever 15.000 15.351 152,0 149,5 98,66 102,69 -4,03 -3,9%
Havixbeck - Roxel  35.300 36.220 871,4 861,6 40,51 42,04 -1,53 -3,6%
St. Mauritz - Altenberge 50.805 50.050 544,6 536,4 93,30 93,30 - 0,0%
Süd - Ost  29.000 29.000 291,8 291,4 99,37 99,53 -0,16 -0,2%
Stadt Münster     305.470 226.682 4.395,5 4.371,2 69,50 51,86 17,64 34,0%
Gewässerunterhaltung 
gesamt 527.725 448.431 7.768,0 7.705,9 67,94 58,19 9,75 16,8%
Unterhaltungsgebiet
Umlagefähiger 
Aufwand in €
Bemessungseinheit
in ha
Gewässergebühr
in € / ha
 
(2015 = Grundlagendaten gem. Beschlussvorlage V/0753/2014) 
 
In jedem Unterhaltungsverband wird je nach Aufwand / Bemessungseinheit eine eigene Gewä s-
sergebühr festgesetzt. Verglichen mit dem Vorjahr sind größere Kostensteigerungen insbesondere 
für den Bereich der Stadt Münster zu verzeichnen. Diese sind wesentlich geprägt durch Maßna h-
men als Reaktion auf das Starkregenereignis 2014 (z. B.  Erneuerung von Einlaufgittern in verrohr-
ten Gewässern, generelle Intensivierung der Unterhaltungsaufwendungen an Wasserläufen in den 
besiedelten Bereichen).   
Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Gebührenfestsetzungen je Unterhaltungsgebiet e r-
geben sich folgende Gebührenbelastungen je Grundstückseigentümer für 2016: 
- Einfamilienhaus mit 400 m² Grundstücksfläche, davon 150 m² versiegelt:  
0,71 € bis 1,74 €/Jahr (2015  = 0,74 € bis 1,80 €/Jahr)     
- mittlerer landwirtschaftlicher Betrieb ohne Wald mit 35 ha Fläche und 2.500 m² befestigter Fl ä-
chen:  
151,91 € bis 372,64 €/Jahr (2015 = 157,64 € bis 385,09 €/Jahr). 
 
I.V. 
gez. 
Schultheiß 
Stadtdirektor 
 
Anlagen

Beratungsverlauf (3)

26.11.2015 Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen
TOP 5.5 Vorberatung Entscheidung

Beschluss: einstimmig beschlossen

Zur Sitzung
09.12.2015 Haupt- und Finanzausschuss
TOP 29.1 Vorberatung Entscheidung

Beschluss: mehrheitlich beschlossen

Zur Sitzung
16.12.2015 Rat
TOP 15.1 Entscheidung Entscheidung

Beschluss: mehrheitlich beschlossen

Zur Sitzung

Details

Aktenzeichen
V/0911/2015
Typ
Vorlagen
Datum
06.11.2015
Erstellt
06.10.2020 14:37