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V/0778/2011

Änderung der Gewässergebührensatzung (GGS)

Vorlagen 10.10.2011

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Nächste Beratung: Rat, Sitzung am 14.12.2011, TOP 16.8

Anl_1_PG_1304_Satzungsaenderung2012

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Ansehen

Anl_2_PG1304_GBR2012

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Ansehen

Anl_3_Bemessgewgeb_Veran_2012gbr

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Ansehen

Anl_2+_Erl_PG1304_2012

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Ansehen

Beschlussvorlage

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Ansehen

Anl_1_PG_1304_Satzungsaenderung2012

1600 Zeichen

Anlage 1   
 
 
 
 
Satzung 
 
 
zur Änderung der Gewässergebührensatzung der Stadt Münster (GGS) 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NR W, Seite 666/SGV NRW 2023), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV NR W, Seite 950), der §§ 2, 4, 6 und 7 
des Kommunalabgabengesetzes des Landes Nordrhein-We stfalen (KAG NRW) vom 21. Ok- 
tober 1969 (GV NRW, Seite 712/SGV NRW 610), zuletzt  geändert durch Gesetz vom 
30.06.2009 (GV NRW, Seite 394) und des § 92 des Was sergesetzes für das Land Nord- 
rhein-Westfalen (LWG NRW) in der Fassung der Bekann tmachung vom 25. Mai 1995 (GV 
NRW, Seite 926/SGV NRW 77), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 16.03.2010 
(GV NRW, Seite 185) hat der Rat der Stadt Münster i n seiner Sitzung am 14.12.2011 diese 
Satzung beschlossen: 
 
 
Artikel 1 
 
Die Gewässergebührensatzung der Stadt Münster (GGS) vom 10.12.2010 wird wie folgt ge- 
ändert: 
 
 
Der Gebührentarif gem. § 4 Abs. 5 der GGS der Stadt Münster wird wie folgt geändert:  
 
Gebührentarif          
zur Gewässergebührensatzung der Stadt Münster vom 14.12.2011. 
 
 
 Unterhaltungsbereich 2012 
€/ha 
1. Unterhaltungsverband „Hiltrup-Amelsbüren“ 61,32 
2. Unterhaltungsverband „Obere Stever“ 98,09 
3. Unterhaltungsverband „Havixbeck-Roxel“ 42,79 
4. Unterhaltungsverband „St. Mauritz-Altenberge“ 94,45 
5. Unterhaltungsverband „Münster Süd-Ost“ 119,83 
6. Unterhaltungsbereich der Stadt Münster 48,63 
 
 
 
Artikel 2 
 
Inkrafttreten  
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft.

Anl_2_PG1304_GBR2012

5179 Zeichen

66 10 1002 Gebührenbedarfsberechnung      -Gewässerunterhaltung-   2012      Stand: 06.10.2011 
  Ansatz    Wirtschafts- 
2012 rechnung 10 11 12 13 14 18 20 21 22 23 24 30 31 32 33 34 35 
Z 
e  
i    
l  
e
Sachkonto 
Nr.       
Bezeichnung 
der Aufwands- und Ertragskonten 
(Kosten/Erlöse) 
Teilergeb- 
nisplan 
PG 1304 
€
2012 
zur Ermitt- 
lung der 
Gewässer- 
gebühren 
€
Stadt 
Münster 
Hiltrup- 
Amels- 
büren 
obere 
Stever 
Havixb.- 
Roxel 
St. 
Mauritz- 
Alten- 
berge 
Münster 
Süd-Ost 
Summe 
(Spalten       
7-12) 
Wehre 
ökolog. 
Verbesse- 
rung 
naturn.RRB/ 
RKB-Sandf.-  
M-Rigolen 
off-RW-Abl. 
nicht um- 
lagefähige 
Verwaltungs- 
kosten 
sonstiges 
Gew.als 
RW-Vorfl. 
Summe 
(Spalten     
14-18) 
Bauleitung 
Aus- 
schrei- 
bung 
Planung Fahr- 
zeuge 
Verwal- 
tung 
Amt- 
/Abt- 
Leitung 
Summe 
(Spalten    
20-25) 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 K o s t e n 
2 500-512 Personal-/Versorgungsaufwendungen 178.840 176.830 14 1.994 141.994 3.537 28.293 0 3.006 34.836 0
3
11+12 Personalaufwendungen insgesamt 178.840 176.830 141.994 0 0 0 0 0 141.994 3.537 28.293 0 3.006 0 34.836 0 0 0 0 0 0 0
4 520300 Betriebsstoffe* 51.470 51.470 6.500 6.500 0 44.970 0 0 44.970 0 0
5 521400 Treibstoffe 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 0 2.500 2.500 
6 521700 Abfallbeseitigung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 522/523200 Unterh./Bewirtschaftung Infrastruktur* 238.100 2 38.100 233.530 233.530 1.300 0 3.270 0 4.570 0
8 522400 Unterhaltung von Fahrzeugen 300 300 0 0 0 0 0 0 0 300 300 
9 529000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen 3.200 3.200 2.50 0 2.500 0 0 700 0 700 0
10 524200 IT-Dienstleistungen 13.980 13.980 9.690 9.690 0 0 0 4.290 4.290 0
11 525300 Erstattung Zweckverbände 310.000 310.000 0 130.56 8 14.601 48.208 78.070 35.000 306.447 0 0 0 3.553 3.553 0
12 13 Aufwend. f. Sach- u. Dienstleist. 619.550 619.550 252.220 130.568 14.601 48.208 78.070 35.000 558.66 7 1.300 44.970 3.970 7.843 0 58.083 0 0 0 2.800 0 0 2.800 
13 574009 Bilanz. Abschreib. Infrastrukturverm. 227.160 0 0 0 0
14 575/6009 Bilanz. Abschreib. auf BGA. 660 0 0 0 0
15 14 Bilanzielle Abschreibungen 227.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 5401-5406 Aus-/Fortb., Schutz-/Dienstkl. u.a. 1.550 1.550 775 775 31 279 446 19 0 775 0
17 5420-5426 Büromat., Fachliteratur, Telekom. 5.400 5.400 2.700 2.700 108 972 1.555 65 2.700 0
18 543-54305 Umlage Kom.Scha.Ausgl. o. KFZ 580 580 290 290 12 104 167 7 290 0
19 546100 Kraftfahrzeugsteuern 200 200 0 0 0 200 200 
20 16 Sonst. ordentliche Aufwendungen 7.730 7.730 3.765 0 0 0 0 0 3.765 151 1.355 2.169 90 0 3.765 0 0 0 200 0 0 20 0 
21 17 Ordentliche Aufwendungen 1.033.940 804.110 397.979 130.568 14.601 48.208 78.070 35.000 704.426 4.987 7 4.618 6.139 10.940 0 96.684 0 0 0 3.000 0 0 3.000 
22 550100 Zinsen an das Land (Rückz. aus Zuw.) 2.000 0 0 0 0
23 interne Leistungsbeziehungen 
24 SA01120/1 VILV Aufw. für Kaltmiete/Nebenkosten 9.350 9.350 4.675 4.675 187 1.683 2.693 112 0 4.675 0
25 Energie (Amt 23) 2.000 0 2.000 0 0 0 2.000 0
26 interne Leistungsbeziehungen (VKE) 52.280 36.235 36.235 7.622 8.422 16.045 0
27 Summe: Teilergebnisplan (Aufwand) 1.045.290 867.740 438.88 9 130.568 14.601 48.208 78.070 35.000 745.336 7.174 76.301 1 6.454 19.474 0 119.404 0 0 0 3.000 0 0 3.000 
28 GBR-Su. kalk. Abschreibungen (u.a. RW-Vorfluter) 92.340 0 0 92.340 92.340 0 0
29 GBR-Su. kalk. Verzinsung (u.a. RW-Vorfluter) 78.120 0 0 78.120 78.120 0 0
30 Summe: direkten Stellenkosten (=TEP) 1.045.290 1.038.200 438.889 130.568 14.601 48.208 78.070 35.000 745.336 7.174 7 6.301 16.454 19.474 170.460 289.864 0 0 0 3.000 0 0 3.000 
31 Umlage der Vorkostenstellen 
32 Amts-/Abteilungsleitung 0 0 0 0 0 0 0
33 Verwaltung 0 0 0 0 0 0 0
34 Fahrzeuge 1.500 1.500 60 540 864 36 1.500 -3.000 
35 Planung 0 0 0 0 0 0 0
36 Ausschreibung 0 0 0 0 0 0 0
37 Bauleitung 0 0 0 0 0 0 0
38 Summe der Endkostenstellen 1.045.290 1.038.200 440.389 130.568 14.601 48.208 78.070 35.000 746.836 7.234 76.841 17.318 19.510 170.460 291.364 
39 Einnahmen/ E r l ö s e 
40 414000 Sponsoring  
ökolog. Unterh. an Fließgewässern 2.700 2.700 0 2.700 2.700 
41 415109 Auflösung Sonderposten -Land 138.750 0 0 0 0
42 int. Leistungsbezieh. (PG 1101 + 1304) 
(z. B. Erschwererbeiträge, Erst. Abw.) 352.280 229.122 39.140 0 11.688 27.550 307.500 2.169 1 42.61 0 44.780 
43 int. Leistungsbeziehungen (fr. VKE) 15.150 0 0 0 15.149 1 15.150 
44 432000 
Benutzungsgebühren 
 -Gewässergebühren- 
(Umlagefähiger Aufwand) 
439.340 439.340 211.267 91.428 14.601 36.520 50.520 35.000 439.336 4 4
45 Summe: Einnahmen/Erlöse 580.790 809.470 440.389 130.568 14.601 48.208 78.070 35.000 746.836 0 2.700 17.318 6 42.610 62.634 
46 Summe: Kosten 1.045.290 1.038.200 440.389 130.568 14.601 48.208 78.070 3 5.000 746.836 7.234 76.841 17.318 19.510 170.460 291.364 
47 Ergebnisse 
48 1. Ansatz TEP / Abgrezungen 
(TEP zur Gebührenberechn.) -464.500 
49 2. Wirtschaftsrechnung -228.730 0 0 0 0 0 0 0 -7.234 -74.141 0 -19.504 -127.850 -228.730 
Erstattung durch PG 1101 Abwasserbeseitigung 367.430 
Produktgruppe 1304 "Fließende Gewässer" 
Nebenkostenstellen Vorkostenstellen 
in EURO Gebührenbedarfsberechnung 2012 -Gewässergebühren- 
Hauptkostenstellen (Gebührenträger) 
Anlage 2

Anl_3_Bemessgewgeb_Veran_2012gbr

2205 Zeichen

66 10 1002 Stand: 06.10.2011 
Zum Vergleich 
KST Bezeichnung der Wasser- 
und Bodenverbände       
Flächen 
insgesamt 
abzügl. 
Wasser- 
flächen 
mögliche 
Gesamt- 
fläche 
Verband 
veranlagte 
Gesamt- 
fläche 
= Maßstab 
befestigte 
Flächen       
100 %- 
Anteil 
übrige 
Flächen       
10 %- 
Anteil 
Wert 
 10 % 
Wald 
 5 %- 
Anteil 
Wert 
 5 % 
wahrscheinl. 
veranlagte 
Bemessungs- 
einheit  
2012 
Bemessungs- 
einheit veranl. 
Fläche 
2011 
umlagefäh.  
Aufwand lt. 
GBR 2012 
 in €
Gebühren- 
satz 2012            
€/ha 
 = bei 100 % 
Gebühren- 
satz  2011         
€/ha 
 = bei 100 % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Sp. 2 - 3 aus Veranlagung Sp .7x10 % Sp. 9x5 % Sp. 6+8+ 10 Sp. 11/10 Bechluss 
V/0749/2010 
11 Hiltrup - Amelsbüren 7.618,49 182,01 7.436,48 6.756,24 1.013,20 3.812,85 381,29 1.930,19 96,51 1.490,99 1.490,78 91.428,00 61,32 61,33 
12 obere Stever 890,49 12,10 878,39 720,36 92,46 499,82 49,98 128,08 6,40 148,85 148,41 14.601,00 98,09 90,00 
13 Havixbeck - Roxel  3.651,77 56,54 3.595,23 3.470,63 578,99 2.597,06 259,71 294,58 14,73 853,43 851,30 36.520,00 42,79 42,90 
14 St. Mauritz - Altenberge 3.367,65 229,87 3.137,78 2.754,36 302,61 2.194,07 219,41 257,68 12,88 534,90 536,27 50.520,00 94,45 94,21 
18 Süd- Ost  2.306,29 17,36 2.288,93 2.271,16 97,20 1.723,62 172,36 450,34 22,52 292,08 292,17 35.000,00 119,83 119,79 
Wasser- und 
Bodenverbände insgesamt 17.834,69 497,88 17.336,81 
15.972,75 2.084,46 10.827,42 1.082,74 3.060,87 153,04 3.320,25 3.318,93 228.069,00 68,69 68,34 
10 Gewässerunterhaltung    
Stadt Münster     12.457,84 368,58 12.089,26 
10.949,17 3.667,91 6.242,95 624,30 1.038,31 51,92 4.344,12 4.326,83 211.267,00 48,63 47,45 
Gewässerunterhaltung 
insgesamt 30.292,53 866,46 29.426,07 
26.921,92 5.752,37 17.070,37 1.707,04 4.099,18 204,96 7.664,37 7.645,76 439.336,00 57,32 56,52 
Vorjahr 2011 26.884,65 
 Gebührenermittlung/Gebührenaufkommen für Gewässerunterhaltung  2012 
1. Ermittlung der Bemessungseinheit in ha (auf Basis -Veranlagung 2011-) aktueller Stand 
2. Ermittlung des Gebührensatzes (für 100 %-Anteil/ha) in €
  Anlage 3 
Fächen im Stadtgebiet in ha Flächenaufteilung nach Abflußbeiwert/-art 
Produktpruppe 1304 "Fließende Gewässer"

Anl_2+_Erl_PG1304_2012

8755 Zeichen

66 10 1002          zu Anlage 2
          
           
Erläuterungen zur Gebührenbedarfsberechnung 2012 
Gewässerunterhaltung  
 
 
I.  Allgemeines  
 
Für die Unterhaltung der Fließgewässer wird seit 20 03 eine Gewässergebühr erho- 
ben. Die Erhebungsgrundlage ist § 92 Landeswasserge setz „Umlage des Unterhal- 
tungsaufwandes“ in Verbindung mit den §§ 6 und 7 KA G NRW. Umzulegen ist der 
Aufwand der Gewässerunterhaltung auf die Grundstück e, von denen Wasser den 
Gewässern seitlich zufließt. 
 
Die Satzung unterscheidet für alle Grundstücke in e inen versiegelten Flächenanteil, 
Waldflächen und einen übrigen Flächenanteil (unversiegelt). 
Die Gebührenmaßstäbe betragen für 
- befestigte Flächen                     100 % 
- Waldflächen                                   5 %  
- übrige Flächen (unversiegelt)      10 %. 
 
II. Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen 
 
  
 Kosten 
 
 
1.  Zeile  3: Personalaufwendungen (TEP Zeile 11+12)  
Die Personalaufwendungen werden vom Personal- und O rganisationsamt und 
Zentrales Justiziariat bewirtschaftet. Diese betrag en nach Abgrenzung von 
Versorgungsbezügen für 2012 insgesamt rd. 177 T€ (2 011 = 177 T€). Hiervon 
werden 142 T€ (2011 = 140 T€) der Gewässerunterhalt ung zugeordnet. Die 
restlichen 35 T€ (2011 = 37 T€) sind keine gebühren fähigen Leistungen (z. B. 
Wehre in Gewässer, ökologische Verbesserungen usw.).  
 
2.  Zeile 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun gen (TEP Zeile 13)  
Hierbei handelt es sich insgesamt um die Unterhaltu ngs- und Betriebskosten 
für die Gewässerunterhaltung der Stadt Münster (310  T€) einschließlich der 
Zahlungen an die 5 Unterhaltungsverbände (310 T€). Von den Kosten in Höhe 
von insgesamt 620 T€ (2011 = 615 T€) werden rd. 600  km Wasserläufe, an- 
derweitige Gewässer, Wehre an Gewässern u. ä. unter halten. Die Kosten für 
die Unterhaltung der Wasserläufe betragen rd. 560 T € (2011 = 585T€). Der 
Rest in Höhe von 60 T€ (2011 = 30 T€) sind nicht um lagefähige Kosten (z. B. 
ökologische Verbesserungen, naturnahe Regenrückhaltebecken usw.). 
 
3. Zeilen 20, 24 + 25: Sonstige ordentliche Aufwend ungen, kalk. Mieten, Energie  
 
Diese Positionen beinhalten u. a. die kalk. Miete f ür die Diensträume, deren 
Nebenkosten im StH 3, Energiekosten für die Wehre i n Fließgewässern, Post- 
und Fernmeldegebühren, personalabhängige Sachkosten  wie z. B. Schutz- 
und Dienstkleidung, Fortbildungen, Büromaterialien usw. Die Kosten betragen 
2012 insgesamt 19 T€ (2011 = 18 T€). Davon entfalle n 9 T€  (2011 = 8 T€) 
auf die Gewässerunterhaltung. 
 
 
4. Zeile 26: Interne Leistungsbeziehungen 
 
  
Interne Leistungsbeziehungen (frühere Verwaltungsko stenerstattungen) sind 
Leistungen von Fachbereichen wie z. B. des Amtes fü r Finanzen und Beteili- 
gungen, des Personal- und Organisationsamtes usw., die den kostenrechnen-

den Einrichtungen anzurechnen sind. Diese Kostenant eile werden nicht über 
den TEP 1304 abgebildet. Sie werden vom Amt für Fin anzen und Beteiligun- 
gen ermittelt und entsprechend in die GBR eingegliedert.  
Die Aufwendungen hierfür betragen für 2012 = 52 T€  (2011 = 39 T€ ). Die Er- 
höhung ist mit höheren Kosten im Bereich des Veranl agungswesens begrün- 
det. Leistungsverrechnungen werden mit rd. 70 % auf   den Unterhaltungsbe- 
reich der Stadt Münster verbucht = 36 T€ (2011 = 27  T€). Dieser Anteil ent- 
spricht der Menge der Bescheide für den Unterhaltun gsbereich der Stadt 
Münster. Die restlichen 30 % = 16 T€ sind nicht uml agefähige Verwaltungs- 
kosten und bilden einen Teil des Zuschussbedarfes, da die Unterhaltungsver- 
bände (gem. § 7 KAG NRW) nicht mit städt. Verwaltungskosten belegt werden 
dürfen. 
 
5. Zeilen 28 + 29: Kalkulatorische Kosten 
 
 
Die Berechnung der kalkulatorischen Kosten erfolgt auf der Grundlage der er- 
gangenen Rechtsprechungen des OVG NRW. Sie sind nic ht Bestandteil des 
TEP. 
- Abschreibungen 
 
 
Die Berechnung erfolgt nach Wiederbeschaffungszeitwerten. 
 
Der Ansatz für 2012 beträgt 92 T€ (2011 = 90 T€). E r entspricht dem 
Wert der Abrechnung für 2010 (zuzüglich einzuplanen de Indexverän- 
derungen 2011/2) und ist in der Regel für den Ausba u von Wasserläu- 
fen zur ordnungsgemäßen Ableitung des Regenwassers (Vorfluter) 
notwendig. Diese Kosten sind nicht 
 dem umlagefähigen Aufwand zu- 
zuordnen. Die Abschreibungen werden zu 25 % von der  Abwasserbe- 
seitigung erstattet und dort über Gebühren (PG 1101) finanziert. 
 
- Verzinsung  
 
Die Verzinsung wird auf der Basis der Anschaffungsw erte (Restwert) 
ermittelt. Der Ansatz für 2012 beträgt 78 T€ (2011 = 80 T€) und wird 
wie die Abschreibungen teilweise von der Abwasserbe seitigung erstat- 
tet. 
 
Von den insgesamt rd. 170 T€ kalkulatorischen Koste n werden von der Abwasserbe- 
seitigung rd. 43 T€ erstattet. Die verbleibenden 12 7 T€ sind nicht umlagefähige Ge- 
wässerkosten und bilden gleichzeitig einen Zuschussbedarf. 
 
Erlöse 
 
 
6. Zeilen 42 + 43: Interne Leistungsbeziehungen  
 
  	
 



	




 
 

 

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Die Gewässerunterhaltung ist eine kostenrechnende E inrichtung. Deshalb 
müssen Tätigkeiten, die für andere Einrichtungen de r Stadt erbracht werden,

in Rechnung gestellt werden. Durch den Zufluss von Schmutzwasser aus 
Kläranlagen und Regenwassereinleitungen aus Kanälen  in Fließgewässer 
wird z. B. die Unterhaltung der Wasserläufe nachhal tig erschwert. Daher sind 
die von den Unterhaltungsverbänden mit ihren Beiträ gen geltend gemachten 
Erschwerer für o. g. Einleitungen im internen Verre chnungsverfahren von der 
Abwasserbeseitigung zu erstatten. Gleiches gilt für  das Unterhaltungsgebiet 
der Stadt Münster. Die Verrechnungen betragen insgesamt rd. 367 T€ (2011 = 
rd. 387 T€). Hiervon betragen die Erschwerer rd. 30 7,5 T€ (2011 = rd. 326,5 
T€). Durch die verringerten Erschwerer erhöht  sich der umlagefähige Auf- 
wand, der Ausgangsbasis für die Höhe der Gebühren i n den einzelnen Ver- 
bänden, insbesondere für das Stadtgebiet Münster, ist.  
 
7. Zeilen 44: Gewässergebühr  
 
Die Gewässergebühren werden aus dem gesamten umlage fähigen Aufwand  
von rd. 439 T€ (2011 = 432 T€) für jeden Unterhaltu ngsverband einzeln ermit- 
telt. Die Gebühren betragen insgesamt zwischen 42,7 9 €/ha und 119,83 €/ha 
(im Durchschnitt 57,32 €/ha -2011 Beschluss = 56,52 €-).  
Die Gebühren werden gem. LWG mit einem differenzier ten Flächenmaßstab 
je Grundstück nach der befestigten Fläche, der Wald fläche und übrigen Flä- 
che (unversiegelt) veranlagt, der vom Eigentümer erklärt worden ist. 
  
Der Gebührenhaushalt „Gewässerunterhaltung“ ist ausgeglichen.  
 
Die Berechnungsgrundlagen werden in Anlage 3
 dargestellt. 
 
 
Zusammenfassung: 
 
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  *72      *72 
 
Nach Abrechnung des Gebührenhaushaltes 2012 werden evtl. festgestellte Über- 
schüsse bzw. Fehlbeträge gem. § 6 Abs. 2 KAG NRW en tsprechend mit den Ergeb- 
nissen der Vorjahre verrechnet.

Beschlussvorlage

5368 Zeichen

V/0778/2011 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Tiefbauamt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Änderung der Gewässergebührensatzung (GGS) 
hier: Änderung der Gebührentarife 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
29.11.2011 Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen Vorberatung 
07.12.2011 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Vorberatung 
14.12.2011 Hauptausschuss Vorberatung 
14.12.2011 Rat Entscheidung
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
1. Die Satzung zur Änderung der Gewässergebührensatzung (GGS) -Änderung der Gebührenta-
rife-  wird beschlossen (Anlage 1).  
2. Der Berechnung der Gebührensätze für die Gewässerunterhaltung wird zugestimmt  
(Anlagen 2 und 3).  
 
Begründung: 
 
1. Allgemeines
 
 
Auf der Grundlage der Gewässergebührensatzung in Verbindung mit § 92 Abs. 1 Landeswasser-
gesetz NRW erhebt die Stadt Münster seit 2003 Gewässergebühren, um den jährlichen Aufwand 
der Gewässerunterhaltung auf die Grundstücke umlegen zu können, von denen Wasser den Ge-
wässern seitlich zufließt. 
Zur Veranlagung dieser Grundstücke wird nach versiegelter Grundstücksfläche, unversiegelter 
Fläche und Waldfläche unterschieden.  
 
Die Gebührenmaßstäbe betragen für 
- befestigte Flächen                               100 % 
- Waldflächen                                             5 % 
- übrige Flächen (unversiegelt)                10 % 
des Gebührentarifs pro ha. 
 
2.   Berechnung der Gewässergebühren für 2012 (Anlagen 2 + 3)
 
 
In die Gebührenbedarfsberechnung fließen alle Kosten und Erträge ein, die mit dem Betrieb der 
Fließgewässer in ursächlichem Zusammenhang stehen. Kosten, die nicht der allgemeinen Unter-
Vorlagen-Nr.: 
V/0778/2011 
Auskunft erteilt: 
Herr Grimm 
Ruf: 
492 66 00 
E-Mail: 
Grimm@stadt-muenster.de  
Datum: 
26.10.2011 
Öffentliche Beschlussvorlage

- 2 - 
V/0778/2011 
haltung der Fließgewässer zuzurechnen sind, werden aus der Gewässerunterhaltung ausgeglie-
dert. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für z. B. Wehre in Gewässern, Regenrückhaltebe-
cken, Muldenrigolen usw. (= nicht umlagefähiger Aufwand). 
 
Das Gebiet der Stadt Münster ist in 6 Unterhaltungsgebiete (Stadt Münster und die Unterhaltungs-
verbände Hiltrup-Amelsbüren, obere Stever, Havixbeck-Roxel, St. Mauritz-Altenberge und Münster 
Süd-Ost) eingeteilt.  
 
Für jedes der 6 Unterhaltungsgebiete werden die umlagefähigen Kosten gesondert ermittelt. Dabei 
werden in den Gebieten der 5 Unterhaltungsverbände die von der Stadt Münster an die Verbände 
zu zahlenden Unterhaltungskosten umgelegt. Anteilige Verwaltungskosten für die Gebührenerhe-
bung dürfen allerdings nicht berücksichtigt werden (§ 7 KAG NRW). Für das Unterhaltungsgebiet 
der Stadt Münster sind dagegen neben den Unterhaltungskosten auch anteilige Verwaltungskos-
ten für die Gebührenerhebung umzulegen (§ 6 KAG NRW). 
 
Die Kosten/Erlöse der Gewässerunterhaltung für 2012 stellen sich insgesamt wie folgt dar: 
 
 
 
Bezeichnung 
 
Kosten/ 
Erlöse 
 
  2012          2011 
       €               € 
davon 
umlagefähiger 
Unterhaltungs-
aufwand 
  2012     2011 
      €            € 
 
nicht 
umlagefähiger 
Aufwand 
  2012       2011 
      €             € 
1 2 3 4 5 6 7 
Gesamtkosten 1.038.200 1.018.970 746.836 758.682 291.364 260.288 
Gesamterlöse (ohne Gebühren) 370.130 390.250 307.500 326.535 62.634 63.718 
Fehlbedarf (ohne Gebühren) -668.070 -628.720 439.336 -432.147 -228.730 -196.570 
 
+ Gewässergebühren  
 
439.340 
 
432.150 
 
439.336 
 
432.147 
  
 
verbleibender Fehlbedarf -228.730  -196.570 0 0 -228.730 -196.570 
 
Die Berechnungen und Erläuterungen zu wesentlichen Kostenansätzen werden in der Gebühren-
bedarfsberechnung für 2012 (Anlage 2) dargestellt.  
 
Der umlagefähige Aufwand  von insgesamt 439.336 € (2011 = 432.147 €) einschließlich der darauf 
anfallenden Gewässergebühren verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Unterhaltungsverbände: 
 
 
Unterhaltungsgebiet  
umlagefähiger 
Aufwand 
€ 
Bemessungseinheit 
insgesamt 
ha 
Gewässergebühr 
€/ha 
Veränderung 
 2012 2011 2012 2011 2012 2011 um € in % 
Hiltrup-Amelsbüren 91.428 91.428 1.490,99 1.490,78 61,32 61,33 -0,01 -0,02 
obere Stever 14.601 13.356 148,85 148,41 98,09 90,00 8,09 8,91 
Havixbeck-Roxel 36.520 36.520 853,43 851,30 42,79 42,90 -0,11 -0,26 
St. Mauritz-Altenberge 50.520 50.521 534,90 536,27 94,45 94,21 0,44 0,25 
Süd-Ost 35.000 35.000 292,08 292,17 119,83 119,79 0,04 0,03 
Stadt Münster 211.267 205.322 4.344,12 4.326,86 48,63 47,45 1,18 2,49 
Gewässerunterhaltung 
insgesamt 439.336 432.147  
7.664,37 
 
7.645,77 
 
57,32 
 
56,52 
 
0,80 
 
1,42 
(2011 = Grundlagendaten gem. Beschlussvorlage V/0749/2010)

- 3 - 
V/0778/2011 
 
In jedem Unterhaltungsverband wird wie bisher eine unterschiedliche Gewässergebühr festgesetzt. 
Die Berechnungen zur Gebührenermittlung einschließlich der Ermittlung der Bemessungseinheiten 
ergeben sich aus Anlage 3. 
Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Gebührenfestsetzungen je Unterhaltungsgebiet er-
geben sich folgende Gebührenbelastungen je Grundstückseigentümer für 2012: 
 
- Einfamilienhaus mit 400 m² Grundstücksfläche, davon 150 m² versiegelt
  
0,75 € bis 2,10 €/Jahr       (2011 = 0,75 € bis 2,10 €) 
- mittlerer landwirtschaftlicher Betrieb ohne Wald mit 35 ha Fläche und 2.500 m² befestigter Flä-
chen 
160,47 € bis 449,36 €/Jahr    (2011 = 160,87 € bis 449,22 €). 
 
i. V. 
 
gez. 
 
Schultheiß 
Stadtdirektor 
 
Anlagen

Beratungsverlauf (4)

29.11.2011 Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
TOP 4.9 Vorberatung Entscheidung

Beschluss: mehrheitlich beschlossen

Zur Sitzung
07.12.2011 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften
TOP 5.2 Vorberatung Entscheidung

Beschluss: einstimmig beschlossen

Zur Sitzung
14.12.2011 Hauptausschuss
TOP 14.8 Vorberatung Entscheidung

Beschluss: einstimmig beschlossen

Zur Sitzung
14.12.2011 Rat
TOP 16.8 Entscheidung Entscheidung

Beschluss: mehrheitlich beschlossen

Zur Sitzung

Details

Vorlagen-Nr.
V/0778/2011
Typ
Vorlagen
Datum
10.10.2011
Erstellt
06.10.2020 14:37