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V/0970/2012

Umstrukturierung der Kindertageseinrichtung St. Norbert, Coerde

Vorlagen 20.12.2012

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Nächste Beratung: Rat, Sitzung am 06.02.2013, TOP 19.3

Beschlussvorlage

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Ansehen

Grundriss EG

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Ansehen

Grundriss KG

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Ansehen

Kostenschätzung

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Ansehen

Beschlussvorlage

6213 Zeichen

V/0970/2012 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Umstrukturierung der Kindertageseinrichtung St. Norbert, Coerde 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
22.01.2013 Bezirksvertretung Münster-Nord Anhörung 
30.01.2013 Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien Vorberatung 
05.02.2013 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Vorberatung 
06.02.2013 Hauptausschuss Vorberatung 
06.02.2013 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
I. Sachentscheidung: 
 
1. Der Rat der Stadt Münster stimmt der Umstrukturierung der Kath. Kindertageseinrichtung 
St. Norbert zur Weiterentwicklung bedarfsgerechter Kindertagesbetreuungsangebote zu. 
 
2. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die Kath. Kindertageseinrichtung St. Norbert eine Gru p-
pe G III für Kinder im Alter von 3  - 6 Jahren in eine Gruppe G I für Kinder im Alter von 2  - 6 
Jahren und eine weitere G III-Gruppe in eine G II-Gruppe für Kinder im Alter von 0 - 3 Jah-
ren umstrukturiert, so dass weitere Plätze im Bereich der u3-Betreuung geschaffen werden. 
Die Umstrukturierung ist voraussichtlich in 2014 vorgesehen. 
 
3. Der Träger der Kindertageseinrichtung erhält einen einmaligen Zuschuss zu den Bau - und 
Ausstattungskosten in Höhe von maximal 186.955,06 €.  
 
 
II. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Für die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahme sind Zuschüsse zu den Bau - und Ausstat-
tungskosten notwendig. 
Für die Maßnahme wurden Landesmittel in Höhe von insgesamt 169.551,00 € beantragt. Bei B e-
willigung der Landesmittel reduzieren sich die städtischen Zuschüsse zu den Bau - und Ausstat-
tungskosten auf 102.179,56 € (= 50 % des verbliebenen Kostenanteils in Höhe von 204.359,12 €). 
 
Vorlagen-Nr.: 
  
V/0970/2012 
Auskunft erteilt: 
Frau Konert 
Ruf: 
492-5806 
E-Mail: 
Konert@stadt-muenster.de  
Datum: 
10.12.2012 
Öffentliche Beschlussvorlage

- 2 - 
V/0970/2012 
 
Gesamtkosten 422.749,67 €  
abzüglich Landeszuschuss (90% 
der möglichen u3-Förderung) 
169.551,00 €  
abzüglich Trägeranteil (10 % der 
möglichen u3-Förderung) 
  18.839,55 €  
abzüglich Rücklagen   30.000,00 €  
restlicher Kostenanteil bei Za hlung 
von Landeszuschuss 
204.359,12 € hiervon je 50 % Träger* und städt. 
Zuschuss = 102.179,56 € 
restlicher Kostenanteil ohne Zahlung 
von Landeszuschuss 
373.910,12 € hiervon je 50 % Träger* und städt. 
Zuschuss = 186.955,06 € 
 
*Die anteilige Finanzierung stellt das Bistum lt. Richtlinie zur Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes in Aussicht,  da die 
Stadt Münster die andere Hälfte des Kostenanteils übernimmt und damit die Maßnahme durchfinanziert ist. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
 Nr. Bezeichnung Haush.- 
jahr 
Betrag 
€ 
Bemerkungen 
 
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in T a-
gesbetreuung  
   
Investitionsmaßnahme 11 Auszahlung von aktivierbaren 
Zuwendungen 
   
Auszahlungen 0210 Zusch.z. Ausbau KiTa -Betr. 
(freier Träger) 
2013 186.955,06 max. 
Zuschuss 
Einzahlungen      
Summe aller Auszahlungen/Saldo  186.955,06  
 
 
Ab August 2014 fallen zusätzliche Betriebskostenzuschüsse in Höhe der Differenzen aufgrund der 
Gruppenumstrukturierungen an. Diesen jährlichen Aufwendungen in Höhe von maximal rd. 
84.940,00 € stehen Erträge aus Landesmitteln in Höhe von rd. 35.230,00 € gegenüber. 
 
Teilergebnisplan 
 
 Nr. Bezeichnung Haush.- 
jahr 
Betrag 
€ 
Bemerkungen 
 
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in T a-
gesbetreuung 
   
Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 
2014 
 
2015 ff. 
14.680,00 
 
35.230,00 
Landeszu-
schüsse zu den 
Betriebskosten 
Zeile 15 Transferaufwendungen 2014 
 
2015 ff. 
35.390,00 
 
84.940,00 
Betriebskosten 
für Kitas freier 
Träger 
 
 
Die zur Finanzierung erforderlichen Ermächtigungen sind im Haushaltsplan 2013 bei der o. g. Pro-
duktgruppe veranschlagt.

- 3 - 
V/0970/2012 
Begründung: 
 
1. Bedarfs- und Versorgungssituation:  
 
Ab dem 01.08.2013 haben alle Kinder ab 1 Jahr einen Rechtsanspruch auf einen Kindertage sbe-
treuungsplatz. 
 
Die aktuellen Versorgungsquoten in Coerde belaufen sich auf 25,1 % für Kinder unter drei Jahren 
und 101,0 % für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt. 
 
Sowohl für den u3-Kinder-Bereich als auch für den Bereich der Überdreijährigen sind weitere Plä t-
ze in Kindertageseinrichtungen abhäng ig von der demographischen Entwicklung und den best e-
henden Bedarfen erforderlich (siehe Vorlage V/0137/2012). In Coerde ist neben der Maßnahme in 
der Kindertageseinrichtung St. Norbert derzeit eine weit ere Maßnahme im Ev. Andreas -
Kindergarten mit 6 weiteren U3-Plätzen und 14 Plätzen für Überdreijährige geplant. 
 
Durch diese beiden Maßnahmen wird die Steigerung der U3-Versorgungsquote auf 30,1 % erreicht 
(bei angenommener gleichbleibender Kinderzahl). 
 
 
2. Maßnahmeplanung: 
 
In der katholische Kindertageseinrichtung St. Norbert werden vier Gruppen der Gruppenform G III 
mit Kindern im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung (je 20 bzw. 25 Plätze) betreut. 
 
Es ist geplant, eine Gruppe der Gruppenform G III in eine Gruppe der Gruppenform G II (10 Plätze 
für Kinder unter 3 Jahren) und eine weitere G III -Gruppe in eine Gruppe der Gruppenform G I (20 
Plätze für Kinder im Alter von 2 - 6 Jahren) umzustrukturieren. 
 
Das Raumprogramm wurde mit dem LWL – Landesjugendamt – dahingehend abgestimmt, dass 
eine Betriebserlaubnis in Aussicht gestellt werden konnte. Die abgestimmte Planung erfordert, 
dass im  Eingangsbereich Räume an gebaut werden. Zudem werden zu den Räumlichkeiten der 
Kindertageseinrichtung einige Räume des angrenzenden Pfarrheimes durch entsprechende Ba u-
maßnahmen dazugenommen und dadurch vier Nebenräume, zwei Wickelbereiche, drei Differe n-
zierungsräume und eine Personaltoilette  geschaffen. Der Mehrzweckraum, der Personalraum, die 
Küche und Abstellbereiche (u.  a. für Kinderwagen) werden verlagert  (siehe Erweiterungsplan An-
lage 2). 
 
 
Fazit 
 
Mit den oben angeführten Ausbauplanungen werden weitere bedarfsgerechte Plätze für Ki nder 
unter drei Jahren geschaffen.  
Die zusätzlichen Plätze wirken sich positiv auf die Versorgungsquote der u3-Kinder aus.  
 
 
i.V. 
 
gez. 
 
 
Dr. Andrea Hanke 
Beigeordnete 
 
Anlagen: 
Kostenschätzung

- 4 - 
V/0970/2012 
Grundriss

Grundriss EG

3355 Zeichen

R 23 Eingang29.41 m²Kinderwagen
18 Stg.15.3/28.7
19 Stg.14.5/35.5
18 Stg.15.3/30.6
15 Stg.18.3/25.5
R 12 Delphingruppe Gr.145.78 m²
R 13 Elefantengruppe Gr 245.78 m²
R 14 Halle 146.55 m²
R 22 Nebenr.Gr322,31 m²
R.1  Nebenr.Gr213.88 m²
R. 2 Wickeln5.03 m²
R 4 Ki WC 25.4 m²
R 5 Waschraum 119.92 m²
R 6 Ki WC 15.22 m²
R 8 Differenz/Schlafen22.56 m² R 9 Heizung12.38 m²R 11 Nebenr.Gr114.03 m²
Flur 137.3 m²
R 10 Flur 25.4 m²R 7 A 21.07 m²
R 3 Pu1.58 m²
R 21 Bärengruppe Gr.343.79 m²
Kindertagesstätte/Familienzentrum
-0,41
HK,Elt
Deckenversprung0,22 cm
Elt.Anschl.liHö:2,41m
HK
HK
HK
BRH 0.600BRH 0.000BRH 0.600BRH 0.000
BRH 0.975 BRH 0.965BRH 1.310BRH 1.310BRH 1.310BRH 1.310BRH 1.310BRH 1.310BRH 0.850
BRH 1.145BRH 1.090BRH 1.090BRH 1.090
BRH 1.000
BRH 1.000
BRH 0.600BRH 0.950 BRH 1.600
30 5,08 30
30 5,885 243,76
24 7,51 24 7,51
242,81303,76245,8930
21,303,526,54 303,88242,261155,761152,261151,21104,575243,77245,88530
12,94530 4,53 24 7,51
6,152,263,39
21 Stg.15.5/32.3WC4.04 m²
Treffen37.7 m² R 29 Küche20.07 m² R 30 Leitung12.89 m²R 27 Flur9.78 m²
R 26 Differenz.13.02 m²Flur21.17 m²Treppe7.91 m²
R 28 Abstell7.55 m²
BRH 0.940BRH 0.940BRH 0.940BRH 0.940 BRH 0.940BRH 0.940BRH 0.940BRH 0.940BRH 0.940BRH 0.940
BRH 0.000BRH 0.000BRH 0.000BRH 0.875
3654,7651154,615246,145365 1,231,4858751,485781,4857751,4857951,4858351,4852,405
3656,1953,00365 1,631,4852351,485241,485241,4851,64
3651,511,81115 8,185 1151,1251152,4451153453651,991,26651,013,875 3,2011590492,011,11
365 4,811151,401152,755
101,012.01
2,338852.01
R 15 Halle 245.18 m² R 16 Nebenr.Gr414.86 m²
R 17 Schlafen 226.99 m²
R 18 Schlafen 120.47 m²R 19 Tigergruppe Gr.445.67 m²
R 20 WC-Waschr.214.41 m²Wickeln
BRH 0.415 BRH 0.415 BRH 0.415 BRH 0.875
BRH 0.600BRH 0.625BRH 0.625BRH 0.600BRH 1.875
3653,191254,195 4,125 3658,24 4,125
5016,24 365503,8852411,75
3,125 13,6151753,315 6,135 24 6,51 365
R 24 Durchg.6.19 m²
R 25 Differenz.18.6 m²
BRH 0.890 2,215115
4,4654,215
OKFF+/-0,00OKFF+/-0,00
OKFF=+ 0,30
Pfarrheim
AnschlussFreizeitheim
2,975
8,365
geänderte/neue Bauteilezu beseitigende Bauteile
vorhandene Bauteile
Grundriss Erdgeschoss
Maßstab:1 : 100Datum:15.05.2012ErdgeschossDateiname: E01  Entwurf
Projekt:
Bauherr:Architekt:
Umbau Kita St.Norbert zur U3-BetreuungSchneidemühlerstr.27
 
Kath.Kirchengemeinde St. FranziskusSchneidemühlerstr. 23, 48157 MünsterArchitektin Zita EdelerPalestrinastr.22, 48147 Münster, Tel.: 0251/234820Mobil: 0172/6844256Fax:0251/2301814Mail:zedeler@t-online.de  
Nutzung Pfarrgemeinde
Plan:E01.2
14.09.2012Ergänzung: Gruppenform, Förderanteil26.10.12Pers.WC R 40, AußenspielflächeEingang Pfarrheim Innentür
G3-Gruppe = 0%G3-Gruppe = 0%G1-Gruppe = 46%G2-Gruppe = 100%
Gruppenform/Förderanteil100% 46%
46%
100% 0%0%
100%
100%
100%100%100%0%0%
37%
37%
0%
0%37%
0%37%37%
37%
0%
Anteil der Kosten für U3 an den Gesamtkosten1. Allgemein genutzte Räume    Gesamtnutzung der Einrichtung:    16 U3-Kinder + 54 Ü3-Kinder = 70 Kinder    Gewichtung:                            Anteile     32        :            54                   = 86    32/86 = 37%2. G1-Gruppen:    6 U3-Kinder    + 14 Ü3-Kinder = 20 Kinder    Gewichtung:                            Anteile   12        :             14                  = 26   12/26 = 46%3. G2-Gruppen    kompl. U3    = 100%
R 40 Pers.Wc3,07m²Lüftung
Außenspielflächeca. 300 m² Außenspielflächeca. 426 m²
Außenspielflächeca. 390 m²

Grundriss KG

1991 Zeichen

19 Stg.16.8/29.5Fernheizung8.54 m²
Kleiderkammer36.9 m² R 37 Bewegungsraum51.76 m²
Lichtgraben
R 36 Durchg 24.79 m²
R 35 Geräte7.34 m²R 34 Abstell6.69 m²Treppe14.27 m²WC1.61 m²Flur1.41 m²
Ausgang
BRH 1.700BRH 2.190BRH 2.190BRH 2.190
BRH 1.230BRH 1.230BRH 1.230BRH 1.230BRH 1.230
BRH 1.950BRH 1.700BRH 1.950BRH 1.700BRH 1.700
235216,297 4915,8131
2,3459,925 242,105436,13242,69543
433,2351151,23115 5,385 102,541151,49101,32543
6,08 24 9,43 43
436,13242,69543
OKF- 2.90
R 31 Durchg.16.07 m²R 33 Pers.WC2.16 m²R 32 Pers.Raum15.95 m²
BRH 1.500
BRH 1.950
2,78
- 2.90
CC
242,8110,4913,54
24,7256,54
- 0.80 bis -2,50
18 Stg.16.7/26
R 38 Durchg27.97 m²
R 39 Abstell17.87 m² RW u. SWSW u. RW verlegen,Wandmontage
2251,205 1,355
312
- 2.90
6,045
2,975
UnterfangungFundamente
Fundamentbereich Kindertagesstätte,nicht unterkellert
103,125272,06
9,925
4,22365 1,08115
3,275365
geänderte/neue Bauteilezu beseitigende Bauteile
vorhandene BauteileNutzung Pfarrgemeinde
Maßstab:1 : 100Datum:15.05.2012Kellergeschoss Dateiname: E01  Entwurf
Projekt:
Bauherr:Architekt:
Umbau Kita St.Norbert zur U3-BetreuungSchneidemühlerstr.27
 
Kath.Kirchengemeinde St. FranziskusSchneidemühlerstr. 23, 48157 MünsterArchitektin Zita EdelerPalestrinastr.22, 48147 Münster, Tel.: 0251/234820Mobil: 0172/6844256Fax:0251/2301814Mail:zedeler@t-online.de  Plan:E02.1
Kellergeschoss
G3-Gruppe = 0%G3-Gruppe = 0%G1-Gruppe = 46%G2-Gruppe = 100%
Gruppenform/FörderanteilAnteil der Kosten für U3 an den Gesamtkosten1. Allgemein genutzte Räume    Gesamtnutzung der Einrichtung:    16 U3-Kinder + 54 Ü3-Kinder = 70 Kinder    Gewichtung:                            Anteile     32        :            54                   = 86    32/86 = 37%2. G1-Gruppen:    6 U3-Kinder    + 14 Ü3-Kinder = 20 Kinder    Gewichtung:                            Anteile   12        :             14                  = 26   12/26 = 46%3. G2-Gruppen    kompl. U3    = 100%
Ergänzung:14.09.12 Gruppenform/Förderanteill
37%
37%
100%
100%
100%100%100%100%
Leiter

Kostenschätzung

2726 Zeichen

Anlage 4a zum Antrag des Jugendamtes

Baukosten
Gliederung der Kosten nach DIN 276

Gesamtbetrag € mit

.. .Kostengruppe: ‚Teilbetrag€

Mehrwertsteuer:

nicht förderungsfähig

| 200] Herrichten und Erschließen

210|Herrichten : 9.679,87

220JÖffentliche Erschließung

2301Nichtöffentliche Erschließung
Ausgleichsabgaben

1 Summe Herrichten und Erschließen

BEE BEE
320|Gründung . el
330| Außenwände

Summe Bauwerk-Baukonstruktionen

nicht förderungsfähig

|Bauwerk- - Technische Anlagen

410|Abwasser-, Wasser, Gasanlagen

420|Wärmeversorgungsanlagen

445 Beleuchtungsanlagen

4701 Nutzungsspezifische Anlagen

490|sonstige Maßnahmen für technische Anlagen

510[Geländeflächen

520[fBefestigte Flächen

530fBaukonstruktion in Außenanlagen

540fTechn. Anlagen in Außenanlagen

550[|Einbauten in Außenanlagen

570fPflanz- und Saatflächen

590] Sonstige Maßnamen in Außenanlagen

| Summe Außenanlagen

Anlage 4a zum Antrag des Jugendamtes

Baukosten
Gliederung der Kosten nach DIN 276

Kostengrup e

| 600) Ausstattung und Kunstwerke

Forofnusung FR
Porafanamung sog

|__ ISumme Ausstattung una Kunstwerke 7707| zu — om]
| 700) Baunebenkosten

710JBauherrenaufgaben

720)

s. Kastengliederung

nicht förderungsfähig

Vorbereitung der Objektplanung

730fArchitekten- und Ingenieurleistungen

740] Gutachten und Beratung

750}Kunst
nicht förderungsfähig

770|Allgemeine Baunebenkosten 2.000,00 |

Sonstige Baunebenkosten 0,00

mu Summe Baunebenkosten 45.552,73
| |Geschätzte Gesamtkosten m) — 000]

Zusammenstellung der Kosten aus der Kostenschätzung

Kostengruppen EEE : Teilbetrag €

Summe 200 Herrichten und Erschließen

7601 Finanzierung

Summe 100 Grundstück

Summe 300 Bauwerk-Baukonstruktionen

Summe 400 Bauwerk Techn. Anlagen

Summe 500 Außenanlagen

Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke 0,00

Summe 700 Baunebenkosten 45.552,73) 00000000
Geschätzte Gesamtkosten einschl. Umsatzsteuer 422.749,67| 000

Kosten für Berater, Betreuer und Beauftragte sind nur in Ausnahmefällen förderungsfähig.

Die Einbeziehung von Kosten des trägereigenen Personals in die Förderung ist nur dann zulässig, wenn der ‘
Zuwendungsempfänger nachweisen kann, dass ihm bei der Durchführung des Vorhabens kassenmäßige Ausgaben entstehen
oder zusätzliche kassenmäßige Ausgaben deshalb nicht entstehen werden, weil das eigene Personal eingesetzt wird.

‚Anlage 4b zum Antrag des Jugendamtes

Einrichtungskosten

Gliederung der Kosten nach DIN 276

Ausgaben gegliedert nach Kostengruppen der DIN 276 für (zutr. bitte ankreuzen)

Ei) Erst- Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung in m Erst- Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung
Verbindung mit Bauvorhaben ohne Bauvorhaben

Tem Tre |
BEE] CE BEE:
BE Do ET:
BEE) 1 BET
IEIE) Dr EEE
BEIK) Sr EEE
nenne | oe
am sam

Beratungsverlauf (5)

22.01.2013 Bezirksvertretung Münster-Nord
TOP 4.2 Anhörung Entscheidung

Beschluss: einstimmig beschlossen

Zur Sitzung
30.01.2013 Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
TOP 9 Vorberatung Entscheidung

Beschluss: einstimmig beschlossen

Zur Sitzung
05.02.2013 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften
TOP 5.6 Vorberatung Entscheidung

Beschluss: einstimmig beschlossen

Zur Sitzung
06.02.2013 Hauptausschuss
TOP 13.3 Vorberatung Entscheidung

Beschluss: einstimmig beschlossen

Zur Sitzung
06.02.2013 Rat
TOP 19.3 Entscheidung Entscheidung

Beschluss: einstimmig beschlossen

Zur Sitzung

Details

Vorlagen-Nr.
V/0970/2012
Typ
Vorlagen
Datum
20.12.2012
Erstellt
06.10.2020 14:37