V/0530/2018
Haushaltsplanentwurf 2019 - voraussichtliches Investitionsprogramm
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Anlage A
1249 Zeichen
Anlage A zur V/0530/2018 Kurzüberblick Zur Vorbereitung der Haushaltsplanberatung für das Haushaltsjahr 2019 legt die Verwaltung mit dieser Vorlage das zurzeit verwaltungsseitig geplante Investitionsprogramm für die Jahre 2019 – 2022 vor. Ziele/Teilziele/Zielerreichung Die in der Berichtsvorlage dargestellten Investitionsmaßnahmen sind grundsätzlich erforderlich, um die Leitorientierungen aus dem ISM-Prozess und die Zielerreichung der jeweils betroffenen Produktgruppen zu unterstützen. Finanzierung Produktgruppe: diverse diverse Auswirkungen auf den Ergebnisplan X Ja Nein Auswirkungen auf den Finanzplan X Ja Nein Im beschlossenen Haushaltsplan 2018 enthalten? Ja Nein X teilw. Im Entwurf des Haushaltsplan 2019 enthalten? X Ja Nein teilw. Belastungen in zukünftigen HH-Jahren? X Ja Nein Bereits veranschlagt? Ja Nein X teilw. Pflichtigkeitsgrad Die Maßnahme/Leistung ist x vollständig pflichtig x überwiegend pflichtig x überwiegend freiwillig x vollständig freiwillig Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen (Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) Relevanz ist in Abhängigkeit von den jeweiligen Investitionsmaßnahmen grundsätzlich gegeben.
Berichtsvorlage
2785 Zeichen
V/0530/2018 V/0530/2018 Öffentliche Berichtsvorlage Betrifft Haushaltsplanentwurf 2019 - voraussichtliches Investitionsprogramm Beratungsfolge 04.07.2018 Haupt- und Finanzausschuss Bericht 04.07.2018 Rat Bericht Bericht: Zur Vorbereitung der Haushaltsplanberatung für das Haushaltsjahr 2019 legt die Verwaltung mit di e- ser Vorlage das zurzeit verwaltungsseitig geplante Investitionsprogramm für die Jahre 2019 – 2022 vor. Die Überprüfung und Aktualisierung des Investitionsprogramms 2019 bis 2022 ist weitgehend abg e- schlossen. Es ist vorgesehen, die in den Anlagen 1 und 2 dargestellten Investition smaßnahmen in den Haushaltsplanentwurf 2019 aufzunehmen. Als Grundlage für das Investitionsprogramm hat eine Überprüfung der Maßnahmen nach folgenden Gesichtspunkten stattgefunden: Anpassung der bereits im Haushaltsplan für die Jahre 201 9 – 2021 veranschlagten Investitions- maßnahmen und Fortschreibung der Ansätze für das Jahr 2022 (soweit erforderlich), Priorisierung bzw. Zuordnung der Maßnahmen nach Planungs- bzw. Umsetzungsstand, Ermittlung d er darüber hinaus notwendigen zusätzlichen/neuen Maßna hmen, die im Haushalt s- plan bisher nicht veranschlagt sind. 1. Anpassung der Jahre 2019 – 2021 und Fortschreibung für das Jahr 2021 (Anlage 1) Die Aktualisierung der Investitionsmaßnahmen aufgrund von Baukosten -Indexsteigerungen, neueren Erkenntnissen sowie die ggf. angepasste zeitliche Einordnung sind in Anlage 1 dargestellt. Grun d- sätzlich werden dort die Maßnahmen unterschieden in Dauermaßnahmen (i.d.R. wiederkehrende Erneuerungs- und Beschaffungsmaßnahmen; siehe letzte Spalte der Übersicht = Kennziffer 9) und Einzelmaßnahmen (zeitlich begrenzte konkrete Investitionsmaßnahmen). Die Einzelmaßnahmen lassen sich über den Umsetzungsstand (letzte Spalte der Übersicht) priorisi e- ren. Amt für Finanzen und Beteiligungen 20.06.2018 Ihr/e Ansprechpartner/in: Herr Winter Telefon: 492 20 30 WinterF@stadt-muenster.de - 2 - V/0530/2018 Insgesamt führt die Aktualisierung des derzeitigen Investitionsprogramms (2019 – 2021) zuzüglich des neuen Haushaltsjahres 2022 zu einem Bedarf von rd. 712,3 Mio. €. 2. Zusätzliche/neue Maßnahmen (bisher nicht veranschlagt – Anlage 2) Das Ergebnis der verwaltungsinternen Überprüfung der zusätzlich notwendigen Maßnahmen ist in Anlage 2 dargestellt. Das Investitionsvolumen dieser Maßnahmen, die bisher nicht im Haushaltsplan veranschlagt waren, beträgt für die Jahre 2019 - 2022 insgesamt 191,5 Mio. €, davon städtischer Fi- nanzierungsanteil 169,2 Mio. €. I.V. gez. Reinkemeier Stadtkämmerer Anlagen 1. Aktualisierung und Fortschreibung des vorhandenen Investitionsprogramms 2. Zusätzliche / Neue Investitionsmaßnahmen
Vorlage 530 -Anlage 1
72686 Zeichen
Anlage 1
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Aktualisierung und Fortschreibung des vorhandenen Investitionsprogramms
Amt
Vergleich
Planung 2018 /
2019
(Alt / Neu)
2019
€
2020
€
2021
€
2022
€
spätere Jahre
€
Summe
gesamt
€
Alt 21.198.000 15.435.000 10.424. 450 8.870.000 0 55.927.450
Neu 37.838.000 22.135.000 17.774. 450 15.870.000 0 93.617.450
Differenz 16.640.000 6.700.000 7.350.000 7.000.000 0 37.690.000
Alt 9.188.000 6.765.000 5.465.000 3.640.000 1.850.000 26.908.000
Neu 9.788.000 5.625.000 6.920.000 4.950.000 3.534.000 30.817.000
Differenz 600.000 -1.140.000 1.455.000 1.310.000 1.684.000 3.909.000
Alt 57.548.800 28.306.120 33.428. 140 38.623.140 0 157.906.200
Neu 25.685.820 59.042.240 92.125.740 91.485.700 95.850.000 364.189.500
Differenz -31.862.980 30.736.120 58.697.600 52.862. 560 95.850.000 206.283.300
Alt 9.462.170 4.386.520 4.386. 520 4.386.520 0 22.621.730
Neu 9.492.170 4.386.520 7.535. 440 4.386.520 0 25.800.650
Differenz 30.000 0 3.148.920 00 3.178.920
Alt 8.938.730 4.434.700 3.064. 700 2.764.700 0 19.202.830
Neu 8.113.730 6.489.700 4.409. 700 2.489.700 0 21.502.830
Differenz -825.000 2.055.000 1.345.000 -275.000 0 2.300.000
Alt 62.676.500 64.824.500 54.661.500 32.715.500 81.110.000 295.988.000
Neu 58.906.500 61.046.500 60.397.500 48.121.500 84.031.000 312.503.000
Differenz -3.770.000 -3.778.000 5.736.000 15.406.000 2.921.000 16.515.000
Alt 15.248.040 15.315.130 7.762.230 7.362.230 689.570 46.377.200
Neu 15.367.640 16.384.130 7.969.730 7.537.230 517.070 47.775.800
Differenz 119.600 1.069.000 207.500 175.000 -172.500 1.398.600
Alt 184.260.240 139.466.970 119.192.540 98.362.090 83.649.570 624.931.410
Neu 165.191.860 175.109.090 197.132. 560 174.840.650 183. 932.070 896.206.230
Differenz -19.068.380 35.642.120 77.940.020 76.478. 560 100.282.500 271.274.820
Amt 23
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Ämterüberblick
Amt 37
Amt 40
Amt 51
Amt 52
Amt 66
sonstige
Ämter
Gesamt
lfd. Nr.
Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich
Planung
2018 / 2019
(Alt / Neu)
Bereitgestellt
bis inkl. 2018 2019
€
2020
€
2021
€
2022
€
spätere
Jahre
€
Summe
gesamt
€
Maßnahmenart
1 = Zeitlich begrenzte
Maßnahme
2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
1 23 0111 0000 An- und Verkauf von Grundvermögen Alt 8.310.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
23 0111 0000 Neu 25.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2 9
23 0111 0000 Differenz 16.690.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000
2 23 0111 0020 Herrichtung strategischer Liegenschaften Alt 70.000 70.000 70.000 70.000
23 0111 0020 Neu 70.000 70.000 70.000 70.000 2 9
23 0111 0020 D i f f e r e n z 0000
3 23 0111 0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung Alt 330.000 330.000 330.000 330.000
23 0111 0030 Neu 330.000 330.000 330.000 330.000 2 9
23 0111 0030 D i f f e r e n z 0000
4 23 0111 0050 Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland Alt 470.000 470.000 470.000 470.000
23 0111 0050 Neu 470.000 470.000 470.000 470.000 2 9
23 0111 0050 D i f f e r e n z 0000
5 23 0111 4050 Innensanierung Stadthaus 1 Alt 19.231.556 11.674.000 6.165.000 1.464.450 0 0 38.535.006
23 0111 4050 Neu 19.231.556 11.674.000 6.165.000 1.464.450 0 0 38.535.006 1 1
23 0111 4050 D i f f e r e n z 0000000
6 23 0111 4052 Sanierung Pflaster Syndikatsplatz Alt 200.000 50.00 00000 250.000
23 0111 4052 Neu 200.000 0 0 50.000 0 0 250.000 1 4
23 0111 4052 Differenz 0 -50.000 0 50.000 000
7 23 0111 4054 Sanierung Pfla ster Platz Westf. Friedens Alt 0 0 300.000 90.000 0 0 390.000
23 0111 4054 Neu 0 0 0 390.000 0 0 390.000 1 4
23 0111 4054 Differenz 0 0 -300.000 300.000 000
8 23 0111 4120 Breitbandausbau für städt. Gebäude Alt 228.000 94.00 00000 322.000
23 0111 4120 Neu 228.000 94.00 00000 322.000 1 1
23 0111 4120 D i f f e r e n z 0000000
9 23 0111 4140 Emshof Sanierung Scheunengebäude Alt 200.000 200.000 100.00 0000 500.000
23 0111 4140 Neu 200.000 200.000 100.00 0000 500.000 1 4
23 0111 4140 D i f f e r e n z 0000000
Alt 19.859.556 21.198.000 15.435.000 10.424.450 8.870.000 0 75.787.006
Neu 19.859.556 37.838.000 22.135.000 17.774.450 15.870.000 0 113.477.006
Differenz 0 16.640.000 6.700.000 7.350.000 7.000.000 0 37.690.000
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 23
Summen
lfd. Nr.
Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich
Planung
2018 / 2019
(Alt / Neu)
Bereitgestellt
bis inkl. 2018 2019
€
2020
€
2021
€
2022
€
spätere
Jahre
€
Summe
gesamt
€
Maßnahmenart
1 = Zeitlich begrenzte
Maßnahme
2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
10 37 0209 0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten Alt 3.105.000 4.050.000 2.255.000 2.255.000
37 0209 0100 Neu 3.105.000 4.050.000 2.255.000 2.500.000 2 9
37 0209 0100 Differenz 0 0 0 245.000
11 37 0209 0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik Alt 180.000 180.000 180.000 180.000
37 0209 0200 Neu 540.000 180.000 180.000 180.000 2 9
37 0209 0200 Differenz 360.000 000
12 37 0209 0300 Beschaffung von Möblierung Fw/Gh Alt 20.000 20.000 20.000 20.000
37 0209 0300 Neu 20.000 20.000 20.000 20.000 2 9
37 0209 0300 D i f f e r e n z 0000
13 37 0209 1000 Beschaffung Schutz-/Dienstkleidung Alt 180.000 180.000 180.000 180.000
37 0209 1000 Neu 180.000 180.000 180.000 180.000 2 9
37 0209 1000 D i f f e r e n z 0000
14 37 0209 4490 Bauk. Anbindung FW 2 Slipstelle d. WSD Alt 6 5 . 0 0 0000 0 6 5 . 0 0 0
37 0209 4490 Neu 6 5 . 0 0 00 6 5 . 0 0 0000 130.000 1 4
37 0209 4490 Differenz 0 0 65.000 000 65.000
15 37 0209 4500 Bauk. Übungsanlage Feuerwache 2 Alt 0 4 0 . 0 0 00000 4 0 . 0 0 0
37 0209 4500 Neu 0 4 0 . 0 0 00000 4 0 . 0 0 0 1 4
37 0209 4500 D i f f e r e n z 0000000
16 37 0209 4520 Sanierung/Erwe it. Gerätehaus Altstadt Alt 0 60.000 1.020.000 0 0 1.080.000
37 0209 4520 Neu 0 0 0 60.000 1.020.000 1.684.000 2.764.000 1 4
37 0209 4520 Differenz 0 -60.000 -1.020.000 60.000 1.020.000 1.684.000 1.684.000
17 37 0209 4540 Neubau Gerätehaus Sprakel Alt 60.000 1.796.00 00000 1 . 856.000
37 0209 4540 Neu 60.000 1.796.00 00000 1 . 856.000 1 3
37 0209 4540 D i f f e r e n z 0000000
18 37 0209 4560 Bauk.Neubau FGH Nienberge Alt 0 0 60.000 1.825.000 0 0 1.885.000
37 0209 4560 Neu 0 0 60.000 1.825.000 0 0 1.885.000 1 4
37 0209 4560 D i f f e r e n z 0000000
19 37 0209 4580 Bauk.Erweiterung FGH Gremmendorf Alt 0 200.00 00000 200.000
37 0209 4580 Neu 0 200.00 00000 200.000 1 4
37 0209 4580 D i f f e r e n z 0000000
20 37 0209 4710 Neubau Feuerwache 3 Alt 8.445.000 2.505.00 00000 1 0 . 950.000
37 0209 4710 Neu 8.445.000 2.505.00 00000 1 0 . 950.000 1 2
37 0209 4710 D i f f e r e n z 0000000
21 37 0209 4720 Neubau Logistikzentrum Fw 3 / 2. BA Alt 00000 1 . 850.000 1.850.000
37 0209 4720 Neu 00000 1 . 850.000 1.850.000 1 3
37 0209 4720 D i f f e r e n z 0000000
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 37
lfd. Nr.
Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich
Planung
2018 / 2019
(Alt / Neu)
Bereitgestellt
bis inkl. 2018 2019
€
2020
€
2021
€
2022
€
spätere
Jahre
€
Summe
gesamt
€
Maßnahmenart
1 = Zeitlich begrenzte
Maßnahme
2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 37
22 37 0210 0100 Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen Alt 760.000 750.000 750.000 750.000
37 0210 0100 Neu 800.000 800.000 750.000 750.000 2 9
37 0210 0100 Differenz 40.000 50.000 00
23 37 0210 0110 Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten Alt 192.000 355.000 105.000 105.000
37 0210 0110 Neu 192.000 120.000 1.500.000 150.000 2 9
37 0210 0110 Differenz 0 -235.000 1.395.000 45.000
24 37 0210 0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik Alt 150.000 150.000 150.000 150.000
37 0210 0200 Neu 410.000 150.000 150.000 150.000 2 9
37 0210 0200 Differenz 260.000 000
Alt 8.570.000 9.188.000 6.765.000 5.465.000 3.640.000 1.850.000 35.478.000
Neu 8.570.000 9.788.000 5.625.000 6.920.000 4.950.000 3.534.000 39.387.000
Differenz 0 600.000 -1.140.000 1.455.000 1.310.000 1.684.000 3.909.000
Summen
lfd. Nr.
Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich
Planung
2018 / 2019
(Alt / Neu)
Bereitgestellt
bis inkl. 2018 2019
€
2020
€
2021
€
2022
€
spätere
Jahre
€
Summe
gesamt
€
Maßnahmenart
1 = Zeitlich begrenzte
Maßnahme
2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
25 40 0301 0000 Gestaltung von Schulanlagen Alt 77.720 77.720 77.720 77.720
40 0301 0000 Neu 77.720 77.720 77.720 77.720 2 9
40 0301 0000 D i f f e r e n z 0000
26 40 0301 0010 Besch. v. Mobiliar u.a. Alt 209.600 209.600 209.600 209.600
40 0301 0010 Neu 209.600 209.600 209.600 209.600 2 9
40 0301 0010 D i f f e r e n z 0000
27 40 0301 0020 Besch. Lehrm. Er n. naturwiss. Fachräume Alt 96.200 96.200 96.200 96.200
40 0301 0020 Neu 96.200 96.200 96.200 96.200 2 9
40 0301 0020 D i f f e r e n z 0000
28 40 0301 0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen Alt 380.000 280.000 280.000 280.000
40 0301 0030 Neu 380.000 280.000 350.000 350.000 2 9
40 0301 0030 Differenz 0 0 70.000 70.000
29 40 0301 0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen Alt 476.750 476.750 476.750 476.750
40 0301 0040 Neu 476.750 476.750 476.750 476.750 2 9
40 0301 0040 D i f f e r e n z 0000
30 40 0301 0050 Erneuerung von ELA-Anlagen Alt 200.000 200.000 200.000 200.000
40 0301 0050 Neu 200.000 200.000 200.000 200.000 2 9
40 0301 0050 D i f f e r e n z 0000
31 40 0301 0060 Besch. Betr iebsausstattung u. a. Alt 90.000 90.000 90.000 90.000
40 0301 0060 Neu 90.000 90.000 90.000 90.000 2 9
40 0301 0060 D i f f e r e n z 0000
32 40 0301 0070 Kleine Baumaßnahmen Alt 105.000 105.000 105.000 105.000
40 0301 0070 Neu 105.000 105.000 105.000 105.000 2 9
40 0301 0070 D i f f e r e n z 0000
33 40 0301 0090 Besch. für Schulen Alt 18.900 18.900 18.900 18.900
40 0301 0090 Neu 18.900 30.000 30.000 30.000 2 9
40 0301 0090 Differenz 0 11.100 11.100 11.100
34 40 0301 0610 Be sch.Neue Technologien an Berufskollegs Alt 415.800 415.800 415.800 415.800
40 0301 0610 Neu 415.800 415.800 415.800 415.800 2 9
40 0301 0610 D i f f e r e n z 0000
35 40 0301 0620 B auk. Neue Technologien an Berufskollegs Alt 327.660 327.660 327.660 327.660
40 0301 0620 Neu 327.660 327.660 327.660 327.660 2 9
40 0301 0620 D i f f e r e n z 0000
36 40 0301 0630 Be sch. DV-Technologien an Berufskollegs Alt 287.160 282.480 282.480 282.480
40 0301 0630 Neu 287.160 282.480 282.480 282.480 2 9
40 0301 0630 D i f f e r e n z 0000
37 40 0301 0710 Bauk. Inklusion Alt 254.000 750.000 750.000 750.000
40 0301 0710 Neu 254.000 750.000 750.000 750.000 2 9
40 0301 0710 D i f f e r e n z 0000
38 40 0301 0711 Besch. Inklusion Alt 250.000 250.000 250.000 250.000
40 0301 0711 Neu 250.000 250.000 250.000 250.000 2 9
40 0301 0711 D i f f e r e n z 0000
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 40
lfd. Nr.
Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich
Planung
2018 / 2019
(Alt / Neu)
Bereitgestellt
bis inkl. 2018 2019
€
2020
€
2021
€
2022
€
spätere
Jahre
€
Summe
gesamt
€
Maßnahmenart
1 = Zeitlich begrenzte
Maßnahme
2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 40
39 40 0301 0720 Sanierung Schulaußenanlagen Alt 150.000 150.000 150.000 150.000
40 0301 0720 Neu 300.000 300.000 300.000 300.000 2 9
40 0301 0720 Differenz 150.000 150.000 150.000 150.000
40 40 0301 4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen Alt 20.000 20.000 20.000 20.000
40 0301 4010 Neu 60.000 60.000 60.000 60.000 2 9
40 0301 4010 Differenz 40.000 40.000 40.000 40.000
41 40 0301 4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen Alt 50.000 50.000 50.000 50.000
40 0301 4030 Neu 50.000 50.000 50.000 50.000 2 9
40 0301 4030 D i f f e r e n z 0000
42 40 0301 4090 Bau k.Einrichtung offener Ganztagsschulen Alt 100.000 100.000 100.000 100.000
40 0301 4090 Neu 100.000 100.000 100.000 100.000 2 9
40 0301 4090 D i f f e r e n z 0000
43 40 0301 4091 Besch. Einricht. offener Ganztagsschulen Alt 200.000 200.000 200.000 200.000
40 0301 4091 Neu 200.000 200.000 200.000 200.000 2 9
40 0301 4091 D i f f e r e n z 0000
44 40 0301 4410 Schillergymnasium Sanierung + Umbau Alt 4.788.00000000 4 . 788.000
40 0301 4410 Neu 4.813.398 1.000.000 2.600.000 1.000.000 0 0 9.413.398 1 1
40 0301 4410 Differenz 25.398 1.000.000 2.600.000 1.000.000 00 4.625.398
45 40 0301 4490 Zweite städt ische Gesamtschule Alt 32.950.000 16.550.000 1.750.00 0000 5 1 . 250.000
40 0301 4490 Neu 32.950.000 550.000 16.000.000 1.750.000 0 0 51.250.000 1 2
40 0301 4490 Differenz 0 -16.000.000 14.250.000 1.750.000 000
46 40 0301 4510 Primus-Schule Umbaumaßnahmen Alt 670.071 150.00 00000 820.071
40 0301 4510 Neu 980.831 150.00 00000 1 . 130.831 1 1
40 0301 4510 Differenz 310.760 00000 310.760
47 40 0301 4520 Energetische Sanierung Paulinum Alt 3.625.000 950.000 375.00 0000 4 . 950.000
40 0301 4520 Neu 3.625.000 950.000 375.00 0000 4 . 950.000 1 1
40 0301 4520 D i f f e r e n z 0000000
48 40 0301 4560 Lüftungen OGS-Küchen Alt 150.000 150.000 150.000 150.000
40 0301 4560 Neu 150.000 150.000 150.000 150.000 2 9
40 0301 4560 D i f f e r e n z 0000
49 40 0301 4590 Erweiterung Grundschulen Alt 842.437 530.000 600.000 600.000 0 0 2.572.437
40 0301 4590 Neu 700.000 530.000 600.000 600.000 600.000 0 3.030.000 1 4
40 0301 4590 Differenz -142.437 000 600.000 0 457.563
50 40 0301 4630 Neubau Grundschulgebäude Wolbeck Alt 6.978.506 3.129.00 00000 1 0 . 107.506
40 0301 4630 Neu 7.105.000 3.129.00 00000 1 0 . 234.000 1 1
40 0301 4630 Differenz 126.494 00000 126.494
51 40 0301 4640 Erweiterung Dr eifaltigkeitsschule Alt 4.609.305 550.00 00000 5 . 159.305
40 0301 4640 Neu 4.822.749 550.00 00000 5 . 372.749 1 1
40 0301 4640 Differenz 213.444 00000 213.444
52 40 0301 4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen Alt 360.00000000 360.000
40 0301 4650 Neu 345.000 150.00 00000 495.000 1 1
40 0301 4650 Differenz -15.000 150.000 0000 135.000
lfd. Nr.
Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich
Planung
2018 / 2019
(Alt / Neu)
Bereitgestellt
bis inkl. 2018 2019
€
2020
€
2021
€
2022
€
spätere
Jahre
€
Summe
gesamt
€
Maßnahmenart
1 = Zeitlich begrenzte
Maßnahme
2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 40
53 40 0301 4680 Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus Alt 1.895.000 4.650.000 3.388.000 2.576.500 831.500 0 13.341.000
40 0301 4680 Neu 2.100.000 1.000.000 5.388.000 4.726.500 331.500 0 13.546.000 1 2
40 0301 4680 Differenz 205.000 -3.650.000 2.000.000 2.150.000 -500.000 0 205.000
54 40 0301 4720 Erweiterung Schulgebäude Alt 7.357.980 20.052.980 11.314.980 9.423.500 19.668.500 0 67.817.940
40 0301 4720 Neu 7.177.980 8.000.000 24.000.000 63.000.000 70.459.960 95.000.000 267.637.940 1 2
40 0301 4720 Differenz -180.000 -12.052.980 12.685.020 53.576.500 50.791.460 95.000.000 199.820.000
55 40 0301 4730 Fertigbauklassen Alt 2.300.000 1.500.000 1.500.000 3.850.000 0 0 9.150.000
40 0301 4730 Neu 2.300.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 850.000 9.150.000 1 2
40 0301 4730 Differenz 0 0 0 -2.350.000 1.500.000 850.000 0
56 40 0301 4770 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet Oxford Alt 0 200.000 900.000 4.000.000 4.715.000 0 9.815.000
40 0301 4770 Neu 0 200.000 900.000 4.000.000 4.715.000 0 9.815.000 1 4
40 0301 4770 D i f f e r e n z 0000000
57 40 0301 4780 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet York Alt 0 300.000 1.700.000 8.500.000 9.130.000 0 19.630.000
40 0301 4780 Neu 0 300.000 1.700.000 8.500.000 9.130.000 0 19.630.000 1 4
40 0301 4780 D i f f e r e n z 0000000
58 40 0301 4790 Beru fskollegs - Ersatzräume Alt 2.100.000 2.100.00 00000 4 . 200.000
40 0301 4790 Neu 2.100.000 2.100.00 00000 4 . 200.000 1 4
40 0301 4790 D i f f e r e n z 0000000
59 40 0301 4800 Energetische Maßnahmen an Schulen Alt 300.000 3.000.000 2.500.000 200.000 0 0 6.000.000
40 0301 4800 Neu 300.000 1.500.000 1.500.000 2.500.000 200.000 0 6.000.000 1 4
40 0301 4800 Differenz 0 -1.500.000 -1.000.000 2.300.000 200.000 00
60 40 0302 0000 Besch. für Zentrale Leistungen Alt 1.900 1.900 1.900 1.900
40 0302 0000 Neu 1.900 1.900 1.900 1.900 2 9
40 0302 0000 D i f f e r e n z 0000
61 40 0302 0100 Besch. ÜSB Alt 700 700 700 700
40 0302 0100 Neu 700 700 700 700 2 9
40 0302 0100 D i f f e r e n z 0000
62 40 0402 0010 Beschaffungen für die VHS Alt 25.430 25.430 25.430 25.430
40 0402 0010 Neu 25.430 25.430 25.430 25.430 2 9
40 0402 0010 D i f f e r e n z 0000
Alt 68.776.299 57.548.800 28.306.120 33.428.140 38.623.140 0 226.682.499
Neu 69.319.958 25.685.820 59.042.240 92.125.740 91.485.700 95.850.000 433.509.458
Differenz 543.659 -31.862.980 30.736.120 58.697.600 52.862.560 95.850.000 206.826.959
Summen
lfd. Nr.
Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich
Planung
2018 / 2019
(Alt / Neu)
Bereitgestellt
bis inkl. 2018 2019
€
2020
€
2021
€
2022
€
spätere
Jahre
€
Summe
gesamt
€
Maßnahmenart
1 = Zeitlich begrenzte
Maßnahme
2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
63 51 0601 0000 Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr. Alt 49.500 49.500 49.500 49.500
51 0601 0000 Neu 49.500 49.500 49.500 49.500 2 9
51 0601 0000 D i f f e r e n z 0000
64 51 0601 0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen Alt 234.000 234.000 234.000 234.000
51 0601 0100 Neu 234.000 234.000 234.000 234.000 2 9
51 0601 0100 D i f f e r e n z 0000
65 51 0601 0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas Alt 60.000 60.000 60.000 60.000
51 0601 0120 Neu 60.000 60.000 60.000 60.000 2 9
51 0601 0120 D i f f e r e n z 0000
66 51 0601 0210 Zusch.zum Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Träger Alt 7.330.790 3.200.000 3.200.000 3.200.000
51 0601 0210 Neu 7.110.790 3.200.000 6.348.920 3.200.000 2 9
51 0601 0210 Differenz -220.000 0 3.148.920 0
67 51 0601 4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms Alt 724.080 724.080 724.080 724.080
51 0601 4200 Neu 724.080 724.080 724.080 724.080 2 9
51 0601 4200 D i f f e r e n z 0000
68 51 0601 4745 Bauk.KiTa Alt Angelmodde Alt 800.000 464.86 00000 1 . 264.860
51 0601 4745 Neu 1.650.000 464.86 00000 2 . 114.860 1 4
51 0601 4745 Differenz 850.000 00000 850.000
69 51 0601 4880 Neubau KiTa OFD Alt 900.000 300.00 00000 1 . 200.000
51 0601 4880 Neu 900.000 300.00 00000 1 . 200.000 1 4
51 0601 4880 D i f f e r e n z 0000000
70 51 0601 4930 Neubau Kita an der Middeler Straße Alt 2.100.000 180.00 00000 2 . 280.000
51 0601 4930 Neu 2.700.000 400.00 00000 3 . 100.000 1 2
51 0601 4930 Differenz 600.000 220.000 0000 820.000
71 51 0602 0000 Besch.PG Kinder- u. Jugendarbeit Alt 550 550 550 550
51 0602 0000 Neu 550 550 550 550 2 9
51 0602 0000 D i f f e r e n z 0000
72 51 0602 0100 Kl. Invest. für städt. Jugendeinrichtungen Alt 108.000 108.000 108.000 108.000
51 0602 0100 Neu 138.000 108.000 108.000 108.000 2 9
51 0602 0100 Differenz 30.000 000
73 51 0603 0000 Besch. PG Förd. v. benacht. jg. Menschen Alt 3.870 3.870 3.870 3.870
51 0603 0000 Neu 3.870 3.870 3.870 3.870 2 9
51 0603 0000 D i f f e r e n z 0000
74 51 0603 0100 Be sch.f.Einr.z.Förd.benacht.jg.Menschen Alt 3.820 3.820 3.820 3.820
51 0603 0100 Neu 3.820 3.820 3.820 3.820 2 9
51 0603 0100 D i f f e r e n z 0000
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 51
lfd. Nr.
Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich
Planung
2018 / 2019
(Alt / Neu)
Bereitgestellt
bis inkl. 2018 2019
€
2020
€
2021
€
2022
€
spätere
Jahre
€
Summe
gesamt
€
Maßnahmenart
1 = Zeitlich begrenzte
Maßnahme
2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 51
75 51 0604 0000 Besch. PG Familienförderung Alt 1.620 1.620 1.620 1.620
51 0604 0000 Neu 1.620 1.620 1.620 1.620 2 9
51 0604 0000 D i f f e r e n z 0000
76 51 0605 0000 Besch. PG Erz. u. wirtsch. Hi. f. Fam. Alt 1.080 1.080 1.080 1.080
51 0605 0000 Neu 1.080 1.080 1.080 1.080 2 9
51 0605 0000 D i f f e r e n z 0000
Alt 3.800.000 9.462.170 4.386.520 4.386.520 4.386.520 0 26.421.730
Neu 5.250.000 9.492.170 4.386.520 7.535.440 4.386.520 0 31.050.650
Differenz 1.450.000 30.000 0 3.148.920 00 4.628.920
Summen
lfd. Nr.
Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich
Planung
2018 / 2019
(Alt / Neu)
Bereitgestellt
bis inkl. 2018 2019
€
2020
€
2021
€
2022
€
spätere
Jahre
€
Summe
gesamt
€
Maßnahmenart
1 = Zeitlich begrenzte
Maßnahme
2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
77 52 0801 0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen Alt 73.530 81.700 81.700 81.700
52 0801 0100 Neu 148.530 156.700 156.700 156.700 2 9
52 0801 0100 Differenz 75.000 75.000 75.000 75.000
78 52 0801 0200 Beschaffungen für den Sport Alt 45.900 51.000 51.000 51.000
52 0801 0200 Neu 45.900 51.000 51.000 51.000 2 9
52 0801 0200 D i f f e r e n z 0000
79 52 0801 0300 Schaffung von Sportgelegenheiten Alt 17.000 17.000 17.000 17.000
52 0801 0300 Neu 17.000 17.000 17.000 17.000 2 9
52 0801 0300 D i f f e r e n z 0000
80 52 0801 0400 Bauk. städt. Sportanlagen Alt 1.128.000 2.038.000 2.038.000 2.038.000
52 0801 0400 Neu 1.978.000 2.038.000 2.038.000 1.188.000 2 9
52 0801 0400 Differenz 850.000 00 -850.000
81 52 0801 0500 Erneuerung von Sporthallenböden Alt 200.000 200.000 200.000 200.000
52 0801 0500 Neu 200.000 200.000 200.000 200.000 2 9
52 0801 0500 D i f f e r e n z 0000
82 52 0801 0600 Be sch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung Alt 180.000 200.000 200.000 200.000
52 0801 0600 Neu 180.000 200.000 200.000 200.000 2 9
52 0801 0600 D i f f e r e n z 0000
83 52 0801 0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen Alt 0000
52 0801 0700 Neu 500.000 500.000 500.000 500.000 2 9
52 0801 0700 Differenz 500.000 500.000 500.000 500.000
84 52 0801 4280 Sanierung Stadion Hammer Str. Alt 2.588.037 300.00 00000 2 . 888.037
52 0801 4280 Neu 2.588.037 300.00 00000 2 . 888.037 1 1
52 0801 4280 D i f f e r e n z 0000000
85 52 0801 4340 Neubau Dreifac hhalle (NRW_Sportschule) Alt 2.500.000 2.500.000 770.00 0000 5 . 770.000
52 0801 4340 Neu 2.593.000 250.000 2.250.000 770.000 0 0 5.863.000 1 4
52 0801 4340 Differenz 93.000 -2.250.000 1.480.000 770.000 00 93.000
86 52 0801 4350 Verlagerung SpA Handorf Alt 5.475.000 4.350.000 900.000 300.000 0 0 11.025.000
52 0801 4350 Neu 5.475.000 4.350.000 900.000 300.000 0 0 11.025.000 1 4
52 0801 4350 D i f f e r e n z 0000000
87 52 0802 0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder Alt 24.300 27.000 27.000 27.000
52 0802 0100 Neu 24.300 27.000 27.000 27.000 2 9
52 0802 0100 D i f f e r e n z 0000
88 52 0802 0200 Be sch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung Alt 120.000 150.000 150.000 150.000
52 0802 0200 Neu 120.000 150.000 150.000 150.000 2 9
52 0802 0200 D i f f e r e n z 0000
Alt 10.563.037 8.938.730 4.434.700 3.064.700 2.764.700 0 29.765.867
Neu 10.656.037 8.113.730 6.489.700 4.409.700 2.489.700 0 32.158.867
Differenz 93.000 -825.000 2.055.000 1.345.000 -275.000 0 2.393.000
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 52
Summen
lfd. Nr.
Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich
Planung
2018 / 2019
(Alt / Neu)
Bereitgestellt
bis inkl. 2018 2019
€
2020
€
2021
€
2022
€
spätere
Jahre
€
Summe
gesamt
€
Maßnahmenart
1 = Zeitlich begrenzte
Maßnahme
2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
89 66 1101 0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges Alt 585.000 215.000 220.000 220.000
66 1101 0001 Neu 590.000 285.000 355.000 240.000 2 9
66 1101 0001 Differenz 5.000 70.000 135.000 20.000
90 66 1101 0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet Alt 730.000 730.000 730.000 730.000
66 1101 0011 Neu 730.000 730.000 730.000 890.000 2 9
66 1101 0011 Differenz 0 0 0 160.000
91 66 1101 0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen Alt 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
66 1101 0012 Neu 7.000.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 2 9
66 1101 0012 Differenz 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
92 66 1101 0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen Alt 250.000 250.000 250.000 250.000
66 1101 0013 Neu 250.000 500.000 500.000 500.000 2 9
66 1101 0013 Differenz 0 250.000 250.000 250.000
93 66 1101 0014 Sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten Alt 55.000 55.000 55.000 55.000
66 1101 0014 Neu 305.000 55.000 55.000 55.000 2 9
66 1101 0014 Differenz 250.000 000
94 66 1101 0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung Alt 4.000.000 3.500.000 3.000.000 3.000.000
66 1101 0015 Neu 5.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 2 9
66 1101 0015 Differenz 1.000.000 500.000 1.000.000 1.000.000
95 66 1101 4022 Wol beck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463 Alt 592.3520000 345.000 937.352
66 1101 4022 Neu 592.3520000 345.000 937.352 1 1
66 1101 4022 D i f f e r e n z 0000000
96 66 1101 4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring Alt 350.000 600.00 00000 950.000
66 1101 4023 Neu 250.000 100.000 0 900.000 0 0 1.250.000 1 4
66 1101 4023 Differenz -100.000 -500.000 0 900.000 00 300.000
97 66 1101 4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415 Alt 1.815.768 150.00 00000 1 . 965.768
66 1101 4048 Neu 2.279.381 150.00 00000 2 . 429.381 1 1
66 1101 4048 Differenz 463.613 00000 463.613
98 66 1101 4089 Eschstraße Alt 80.100 0 350.000 100.000 0 0 530.100
66 1101 4089 Neu 80.100 0 100.000 350.000 0 0 530.100 1 4
66 1101 4089 Differenz 0 0 -250.000 250.000 000
99 66 1101 4101 Kanalbau beim Ausbau DEK Alt 3.842.29300000 3 . 842.293
66 1101 4101 Neu 4.142.416 50.00 00000 4 . 192.416 1 1
66 1101 4101 Differenz 300.123 50.000 0000 350.123
100 66 1101 4123 Markweg, südlich BG Alt 501.200 50.00 00000 551.200
66 1101 4123 Neu 2.098.828 17.00 00000 2 . 115.828 1 1
66 1101 4123 Differenz 1.597.628 -33.000 0000 1.564.628
101 66 1101 4140 Albersloher Weg, Angelsachsenweg-Osttor Alt 00000 1 . 000.000 1.000.000
66 1101 4140 Neu 00000 1 . 000.000 1.000.000 1 4
66 1101 4140 D i f f e r e n z 0000000
102 66 1101 4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau Alt 0 0 30.000 0 0 400.000 430.000
66 1101 4155 Neu 0 0 30.000 0 0 400.000 430.000 1 4
66 1101 4155 D i f f e r e n z 0000000
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 66
lfd. Nr.
Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich
Planung
2018 / 2019
(Alt / Neu)
Bereitgestellt
bis inkl. 2018 2019
€
2020
€
2021
€
2022
€
spätere
Jahre
€
Summe
gesamt
€
Maßnahmenart
1 = Zeitlich begrenzte
Maßnahme
2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 66
103 66 1101 4169 Kläranlage Häger, Aufhebung Alt 150.000 100.000 1.800.000 2.000.000 0 0 4.050.000
66 1101 4169 Neu 100.000 50.000 1.350.000 1.500.000 0 0 3.000.000 1 4
66 1101 4169 Differenz -50.000 -50.000 -450.000 -500.000 00 -1.050.000
104 66 1101 4171 Kanalstraße, Promenade - Ring Alt 6.962 0 20.000 300.000 200.000 0 526.962
66 1101 4171 Neu 4.641 0 20.000 500.000 0 0 524.641 1 4
66 1101 4171 Differenz -2.321 00 200.000 -200.000 0 -2.321
105 66 1101 4185 Schi fffahrter Damm,Ostmarkstr-Pötterhoek Alt 00000 1 . 000.000 1.000.000
66 1101 4185 Neu 00000 1 . 000.000 1.000.000 1 4
66 1101 4185 D i f f e r e n z 0000000
106 66 1101 4186 Gievenbecker Reihe/Arnheimweg Bp 410 Alt 10.000 290.00 00000 300.000
66 1101 4186 Neu 10.000 0 390.00 0000 400.000 1 4
66 1101 4186 Differenz 0 -290.000 390.000 000 100.000
107 66 1101 4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw Alt 0 0 10.000 0 0 800.000 810.000
66 1101 4187 Neu 0 0 0 10.000 0 800.000 810.000 1 4
66 1101 4187 Differenz 0 0 -10.000 10.000 000
108 66 1101 4196 Am Stadtgraben/Aegidiistr. Alt 20.000 0 0 260.000 0 0 280.000
66 1101 4196 Neu 20.000 0 0 260.000 0 0 280.000 1 4
66 1101 4196 D i f f e r e n z 0000000
109 66 1101 4197 Mersmann sstiege/Geringhoffstr. Alt 0 20.000 280.000 300.000 0 800.000 1.400.000
66 1101 4197 Neu 0 20.000 280.000 500.000 0 500.000 1.300.000 1 4
66 1101 4197 Differenz 0 0 0 200.000 0 -300.000 -100.000
110 66 1101 4199 Angelmodder Weg, Meisenweg bis Amselweg Alt 0 0 10.000 0 0 300.000 310.000
66 1101 4199 Neu 0 0 10.000 0 300.000 0 310.000 1 4
66 1101 4199 D i f f e r e n z 0000 300.000 -300.000 0
111 66 1101 4201 Königsberger Str., Holtmannsweg - DEK Alt 00000 500.000 500.000
66 1101 4201 Neu 0000 500.000 0 500.000 1 4
66 1101 4201 D i f f e r e n z 0000 500.000 -500.000 0
112 66 1101 4205 Schürbusch, westl. / Täppken, Bp 540 Alt 0000 100.000 0 100.000
66 1101 4205 Neu 0000000 1
66 1101 4205 D i f f e r e n z 0000 -100.000 0 -100.000
113 66 1101 4206 Friesenring, Sanierung Hauptsammler IV Alt 0 0 50.000 0 0 500.000 550.000
66 1101 4206 Neu 0 0 50.000 0 500.000 0 550.000 1 4
66 1101 4206 D i f f e r e n z 0000 500.000 -500.000 0
114 66 1101 4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str Alt 0 0 30.000 0 0 400.000 430.000
66 1101 4208 Neu 0 0 30.000 0 0 400.000 430.000 1 4
66 1101 4208 D i f f e r e n z 0000000
115 66 1101 4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536 Alt 2.302.04000000 2 . 302.040
66 1101 4209 Neu 1.514.92200000 1 . 514.922 1 1
66 1101 4209 Differenz -787.118 00000 -787.118
116 66 1101 4210 Umgehung sstraße / B 51 - 3. BA Alt 450.00000000 450.000
66 1101 4210 Neu 368.500 100.00 00000 468.500 1 1
66 1101 4210 Differenz -81.500 100.000 0000 18.500
lfd. Nr.
Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich
Planung
2018 / 2019
(Alt / Neu)
Bereitgestellt
bis inkl. 2018 2019
€
2020
€
2021
€
2022
€
spätere
Jahre
€
Summe
gesamt
€
Maßnahmenart
1 = Zeitlich begrenzte
Maßnahme
2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 66
117 66 1101 4214 KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA Alt 540.000 20.000 20.000 0 0 7.055.000 7.635.000
66 1101 4214 Neu 420.000 20.000 20.000 0 0 7.055.000 7.515.000 1 4
66 1101 4214 Differenz -120.000 00000 -120.000
118 66 1101 4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp Alt 0 0 0 50.000 0 1.450.000 1.500.000
66 1101 4220 Neu 0000000 1 4
66 1101 4220 Differenz 0 0 0 -50.000 0 -1.450.000 -1.500.000
119 66 1101 4222 Ermlandweg, südlich, BG Alt 355.779 50.00 00000 405.779
66 1101 4222 Neu 105.77900000 105.779 1 4
66 1101 4222 Differenz -250.000 -50.000 0000 -300.000
120 66 1101 4226 Coermühle PW, 2. Druckrohrleitung zu HKA Alt 0 0 70.000 0 0 2.040.000 2.110.000
66 1101 4226 Neu 0 0 70.000 0 0 2.040.000 2.110.000 1 4
66 1101 4226 D i f f e r e n z 0000000
121 66 1101 4227 Zur Vogelstange, Bp 577 Alt 270.000 100.000 200.00 0000 570.000
66 1101 4227 Neu 0 100.000 200.00 0000 300.000 1 4
66 1101 4227 Differenz -270.000 00000 -270.000
122 66 1101 4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578 Alt 20.000 700.000 700.000 400.000 500.000 0 2.320.000
66 1101 4228 Neu 718 400.000 1.700.000 1.200.000 1.400.000 0 4.700.718 1 4
66 1101 4228 Differenz -19.282 -300.000 1.000.000 800.000 900.000 0 2.380.718
123 66 1101 4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten, BG Alt 00000 1 . 500.000 1.500.000
66 1101 4229 Neu 0000 1 . 500.000 0 1.500.000 1 4
66 1101 4229 D i f f e r e n z 0000 1.500.000 -1.500.000 0
124 66 1101 4230 Steinbrede, Bp 383 Alt 20.000 10.000 250.000 465.000 200.000 0 945.000
66 1101 4230 Neu 0 10.000 250.000 665.000 0 0 925.000 1 4
66 1101 4230 Differenz -20.000 00 200.000 -200.000 0 -20.000
125 66 1101 4231 Nottulner Landweg, südl. / westl. A1, BG Alt 555.000 60.00 00000 615.000
66 1101 4231 Neu 275.098 650.00 00000 925.098 1 4
66 1101 4231 Differenz -279.902 590.000 0000 310.098
126 66 1101 4232 Nordkirchenweg, südlich, BG Alt 30.000 1.170.000 130.00 0000 1 . 330.000
66 1101 4232 Neu 11.057 1.170.000 130.00 0000 1 . 311.057 1 4
66 1101 4232 Differenz -18.943 00000 -18.943
127 66 1101 4233 Borghorstweg, westlich, BG Alt 2 0 . 0 0 00000 380.000 400.000
66 1101 4233 Neu 00000 380.000 380.000 1 4
66 1101 4233 Differenz -20.000 00000 -20.000
128 66 1101 4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572 Alt 40.000 10.000 300.000 625.000 900.000 0 1.875.000
66 1101 4234 Neu 0 10.000 800.000 425.000 600.000 0 1.835.000 1 4
66 1101 4234 Differenz -40.000 0 500.000 -200.000 -300.000 0 -40.000
129 66 1101 4235 Til becker Str.,südl./nördl. Schildst.BG Alt 30.000 0 375.000 100.000 0 0 505.000
66 1101 4235 Neu 10.000 0 375.000 100.000 0 0 485.000 1 4
66 1101 4235 Differenz -20.000 00000 -20.000
130 66 1101 4236 Langebusch, südlich, BG Alt 30.000 600.000 190.00 0000 820.000
66 1101 4236 Neu 11.159 50.000 740.00 0000 801.159 1 4
66 1101 4236 Differenz -18.841 -550.000 550.000 000 -18.841
lfd. Nr.
Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich
Planung
2018 / 2019
(Alt / Neu)
Bereitgestellt
bis inkl. 2018 2019
€
2020
€
2021
€
2022
€
spätere
Jahre
€
Summe
gesamt
€
Maßnahmenart
1 = Zeitlich begrenzte
Maßnahme
2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 66
131 66 1101 4237 Sprakeler Str ., östlich Haltepunkt, BG Alt 30.000 50.000 0 600.000 610.000 0 1.290.000
66 1101 4237 Neu 0 50.000 0 400.000 600.000 210.000 1.260.000 1 4
66 1101 4237 Differenz -30.000 00 -200.000 -10.000 210.000 -30.000
132 66 1101 4238 Böckenhor st, östlich, BG Alt 2 0 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0000 600.000 630.000
66 1101 4238 Neu 20.000 10.000 0 400.000 200.000 0 630.000 1 4
66 1101 4238 Differenz 0 0 0 400.000 200.000 -600.000 0
133 66 1101 4239 Maikottenweg,östl./nördl.ZGutenHirten,BG Alt 25.000 0 400.000 450.000 0 0 875.000
66 1101 4239 Neu 0 0 400.000 450.000 0 0 850.000 1 4
66 1101 4239 Differenz -25.000 00000 -25.000
134 66 1101 4240 Hiltruper Str .,südl./östl.Albersl.Weg,BG Alt 40.000 40.000 620.000 600.000 0 0 1.300.000
66 1101 4240 Neu 0 40.000 420.000 600.000 200.000 0 1.260.000 1 4
66 1101 4240 Differenz -40.000 0 -200.000 0 200.000 0 -40.000
135 66 1101 4241 Landwehr, nördlich, Bp 559 Alt 20.000 10.000 250.000 0 0 50.000 330.000
66 1101 4241 Neu 10.000 10.000 550.000 0 0 50.000 620.000 1 4
66 1101 4241 Differenz -10.000 0 300.000 000 290.000
136 66 1101 4242 Stadthafen 1, Bp 541.II Alt 30.000 30.000 230.000 150.000 0 0 440.000
66 1101 4242 Neu 0 30.000 230.000 150.000 0 1.500.000 1.910.000 1 4
66 1101 4242 Differenz -30.000 0000 1.500.000 1.470.000
137 66 1101 4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne Alt 30.000 30.000 250.000 250.000 0 0 560.000
66 1101 4247 Neu 30.000 30.000 250.000 250.000 0 0 560.000 1 4
66 1101 4247 D i f f e r e n z 0000000
138 66 1201 0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges Alt 150.000 150.000 150.000 150.000
66 1201 0002 Neu 170.000 170.000 170.000 170.000 2 9
66 1201 0002 Differenz 20.000 20.000 20.000 20.000
139 66 1201 0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung Alt 6.515.000 7.055.000 7.055.000 7.055.000
66 1201 0007 Neu 9.005.000 9.005.000 9.005.000 9.005.000 2 9
66 1201 0007 Differenz 2.490.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000
140 66 1201 0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung Alt 1.000.000 900.000 900.000 900.000
66 1201 0008 Neu 1.000.000 900.000 900.000 900.000 2 9
66 1201 0008 D i f f e r e n z 0000
141 66 1201 4001 Heroldstraße/DB Alt 6.495.487 9.000.000 9.000.000 5.000.000 1.500.000 0 30.995.487
66 1201 4001 Neu 6.607.196 9.000.000 9.000.000 5.000.000 1.500.000 0 31.107.196 1 1
66 1201 4001 Differenz 111.709 00000 111.709
142 66 1201 4003 Grevener/Sprakeler Str, Rist-Wag-Ausbau Alt 0 0 0 0 4.000.000 4.000.000
66 1201 4003 Neu 00000 4 . 000.000 4.000.000 1 4
66 1201 4003 D i f f e r e n z 0000000
143 66 1201 4006 Hessenweg,Anschlussgleis,Straße + Brücke Alt 00000 9 . 000.000 9.000.000
66 1201 4006 Neu 0000000 1 4
66 1201 4006 D i f f e r e n z 00000 -9.000.000 -9.000.000
144 66 1201 4009 Bahnho fstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof Alt 2.187.166 0 600.000 0 0 950.000 3.737.166
66 1201 4009 Neu 1.942.953000 5 0 . 0 0 0 1 . 500.000 3.492.953 1 4
66 1201 4009 Differenz -244.213 0 -600.000 0 50.000 550.000 -244.213
lfd. Nr.
Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich
Planung
2018 / 2019
(Alt / Neu)
Bereitgestellt
bis inkl. 2018 2019
€
2020
€
2021
€
2022
€
spätere
Jahre
€
Summe
gesamt
€
Maßnahmenart
1 = Zeitlich begrenzte
Maßnahme
2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 66
145 66 1201 4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287 Alt 965.363 55.000 50.000 0 0 2.520.000 3.590.363
66 1201 4017 Neu 960.363 55.000 50.000 0 0 2.520.000 3.585.363 1 1
66 1201 4017 Differenz -5.000 00000 -5.000
146 66 1201 4022 Wol beck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463 Alt 711.3240000 925.000 1.636.324
66 1201 4022 Neu 711.324 50.00 0000 875.000 1.636.324 1 1
66 1201 4022 Differenz 0 50.000 000 -50.000 0
147 66 1201 4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring Alt 181.335 1.100.000 1.125.00 0000 2 . 406.335
66 1201 4023 Neu 131.335 75.000 0 50.000 1.225.000 1.125.000 2.606.335 1 4
66 1201 4023 Differenz -50.000 -1.025.000 -1.125.000 50.000 1.225.000 1.125.000 200.000
148 66 1201 4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458 Alt 379.7690000 370.000 749.769
66 1201 4026 Neu 379.7690000 370.000 749.769 1 4
66 1201 4026 D i f f e r e n z 0000000
149 66 1201 4029 Peter-Rosegger-Weg u.a. Alt 1.735.92600000 1 . 735.926
66 1201 4029 Neu 1.468.545 510.000 30.00 0000 2 . 008.545 1 1
66 1201 4029 Differenz -267.381 510.000 30.000 000 272.619
150 66 1201 4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396 Alt 895.803 150.00 0000 3 2 . 0 0 0 1 . 077.803
66 1201 4032 Neu 962.736 180.00 00000 1 . 142.736 1 1
66 1201 4032 Differenz 66.933 30.000 000 -32.000 64.933
151 66 1201 4042 Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl Alt 4 . 0 9 70000 1 . 450.000 1.454.097
66 1201 4042 Neu 4 . 0 9 70000 1 . 450.000 1.454.097 1 4
66 1201 4042 D i f f e r e n z 0000000
152 66 1201 4048 Wolbeck-Nord, BG, 415 Alt 4.364.466 200.00 0000 160.000 4.724.466
66 1201 4048 Neu 4.181.530 220.000 50.000 50.000 0 60.000 4.561.530 1 1
66 1201 4048 Differenz -182.936 20.000 50.000 50.000 0 -100.000 -162.936
153 66 1201 4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409 Alt 568.878 50.00 0000 175.000 793.878
66 1201 4057 Neu 599.752 50.00 0000 175.000 824.752 1 1
66 1201 4057 Differenz 30.874 00000 30.874
154 66 1201 4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb. Alt 3.566.509 2.040.000 1.800.00 0000 7 . 406.509
66 1201 4071 Neu 2.039.784 1.200.000 1.900.000 1.090.000 0 500.000 6.729.784 1 2
66 1201 4071 Differenz -1.526.725 -840.000 100.000 1.090.000 0 500.000 -676.725
155 66 1201 4072 Alt Angelmodde Alt 2 . 5 7 80000 250.000 252.578
66 1201 4072 Neu 2 . 5 7 80000 250.000 252.578 1 4
66 1201 4072 D i f f e r e n z 0000000
156 66 1201 4074 Roxel Nord, BG, Bp 461 Alt 0 5 0 . 0 0 00000 5 0 . 0 0 0
66 1201 4074 Neu 1.481.798 50.00 00000 1 . 531.798 1 4
66 1201 4074 Differenz 1.481.798 00000 1.481.798
157 66 1201 4077 Hiltrup Bahnhof, BG, Bp 424 u. VBP 543 Alt 2.311.00300000 2 . 311.003
66 1201 4077 Neu 2.400.361 100.00 00000 2 . 500.361 1 abgeschlossen
66 1201 4077 Differenz 89.358 100.000 0000 189.358
158 66 1201 4080 Robert- Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd Alt 3.050.33300000 3 . 050.333
66 1201 4080 Neu 2.812.056 530.00 00000 3 . 342.056 1 4
66 1201 4080 Differenz -238.277 530.000 0000 291.723
lfd. Nr.
Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich
Planung
2018 / 2019
(Alt / Neu)
Bereitgestellt
bis inkl. 2018 2019
€
2020
€
2021
€
2022
€
spätere
Jahre
€
Summe
gesamt
€
Maßnahmenart
1 = Zeitlich begrenzte
Maßnahme
2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 66
159 66 1201 4089 Eschstraße Alt 368.021 0 1.000.000 1.400.000 384.000 0 3.152.021
66 1201 4089 Neu 368.021 0 200.000 1.200.000 1.000.000 384.000 3.152.021 1 4
66 1201 4089 Differenz 0 0 -800.000 -200.000 616.000 384.000 0
160 66 1201 4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459 Alt 873.839 100.000 50.000 0 0 80.000 1.103.839
66 1201 4094 Neu 943.839 100.000 50.000 0 0 80.000 1.173.839 1 1
66 1201 4094 Differenz 70.000 00000 70.000
161 66 1201 4096 Vorplatz Stadthaus 2 Alt 00000 380.000 380.000
66 1201 4096 Neu 00000 380.000 380.000 1 4
66 1201 4096 D i f f e r e n z 0000000
162 66 1201 4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße Alt 274.677 20.00 0000 1 . 642.000 1.936.677
66 1201 4097 Neu 349.7100000 1 . 702.000 2.051.710 1 4
66 1201 4097 Differenz 75.033 -20.000 000 60.000 115.033
163 66 1201 4099 Roxel Nordumgehung Alt 0 0 50.000 500.000 0 4.700.000 5.250.000
66 1201 4099 Neu 0 0 0 100.000 100.000 5.050.000 5.250.000 1 4
66 1201 4099 Differenz 0 0 -50.000 -400.000 100.000 350.000 0
164 66 1201 4101 Straßenbau beim Ausbau DEK Alt 400.000 400.000 0 200.000 0 3.000.000 4.000.000
66 1201 4101 Neu 710.000 600.000 0 1.300.000 0 1.500.000 4.110.000 1 1
66 1201 4101 Differenz 310.000 200.000 0 1.100.000 0 -1.500.000 110.000
165 66 1201 4123 Markweg, südlich BG Alt 100.000 300.00 00000 400.000
66 1201 4123 Neu 18.591 0 600.000 600.000 0 0 1.218.591 1 1
66 1201 4123 Differenz -81.409 -300.000 600.000 600.000 00 818.591
166 66 1201 4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord Alt 110.0000000 1 . 600.000 1.710.000
66 1201 4125 Neu 110.000 50.000 260.000 500.000 900.000 0 1.820.000 1 4
66 1201 4125 Differenz 0 50.000 260.000 500.000 900.000 -1.600.000 110.000
167 66 1201 4131 Twenhövenweg Alt 00000 450.000 450.000
66 1201 4131 Neu 00000 450.000 450.000 1 4
66 1201 4131 D i f f e r e n z 0000000
168 66 1201 4136 B ahnhofsvorplatz Ostseite Alt 94.056 50.000 900.000 1.200.000 0 0 2.244.056
66 1201 4136 Neu 74.056 50.000 1.200.000 900.000 0 60.000 2.284.056 1 4
66 1201 4136 Differenz -20.000 0 300.000 -300.000 0 60.000 40.000
169 66 1201 4140 Albersloher Weg, Angelsachsenweg-Osttor Alt 128.3740000 1 1 . 540.000 11.668.374
66 1201 4140 Neu 128.3740000 1 1 . 540.000 11.668.374 1 4
66 1201 4140 D i f f e r e n z 0000000
170 66 1201 4142 Im Sundern Alt 229.893 200.00 00000 429.893
66 1201 4142 Neu 209.893 200.00 00000 409.893 1 2
66 1201 4142 Differenz -20.000 00000 -20.000
171 66 1201 4143 Dyckburgstraße/Im Windhoek Alt 3 6 . 1 7 40000 1 . 000.000 1.036.174
66 1201 4143 Neu 3 6 . 1 7 40000 1 . 000.000 1.036.174 1 4
66 1201 4143 D i f f e r e n z 0000000
172 66 1201 4144 Schmitz-Kühlken Alt 00000 720.000 720.000
66 1201 4144 Neu 00000 720.000 720.000 1 4
66 1201 4144 D i f f e r e n z 0000000
lfd. Nr.
Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich
Planung
2018 / 2019
(Alt / Neu)
Bereitgestellt
bis inkl. 2018 2019
€
2020
€
2021
€
2022
€
spätere
Jahre
€
Summe
gesamt
€
Maßnahmenart
1 = Zeitlich begrenzte
Maßnahme
2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 66
173 66 1201 4146 Hafenstraße,DB Unterführung Alt 00 0
66 1201 4146 Neu 0 250.00 00000 250.000 1 3
66 1201 4146 Differenz 0 250.000 0000 250.000
174 66 1201 4147 Düesbergweg entlang DB (Sternb -Werland) Alt 23.500 130.000 200.00 0000 353.500
66 1201 4147 Neu 13.500 130.000 200.00 0000 343.500 1 4
66 1201 4147 Differenz -10.000 00000 -10.000
175 66 1201 4148 Ordnungspartnersc haft/Bes Unfallschwerp Alt 100.000 100.000 100.000 100.000
66 1201 4148 Neu 100.000 100.000 100.000 100.000 2 9
66 1201 4148 D i f f e r e n z 0000
176 66 1201 4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau Alt 0 0 50.000 0 0 2.155.000 2.205.000
66 1201 4155 Neu 0 0 50.000 0 0 2.155.000 2.205.000 1 4
66 1201 4155 D i f f e r e n z 0000000
177 66 1201 4157 Mariendorfer Straße,Radweg Alt 00000 1 . 380.000 1.380.000
66 1201 4157 Neu 00000 1 . 380.000 1.380.000 1 4
66 1201 4157 D i f f e r e n z 0000000
178 66 1201 4163 Bürgerr adwege an Kreisstraßen Alt 1.444.1350000 450.000 1.894.135
66 1201 4163 Neu 1.324.135 40.000 240.00 0000 1 . 604.135 1 4
66 1201 4163 Differenz -120.000 40.000 240.000 00 -450.000 -290.000
179 66 1201 4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210 Alt 130.000 370.000 600.000 300.000 0 0 1.400.000
66 1201 4165 Neu 50.000 450.000 450.00 0000 950.000 1 4
66 1201 4165 Differenz -80.000 80.000 -150.000 -300.000 00 -450.000
180 66 1201 4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt Alt 00000 1 . 150.000 1.150.000
66 1201 4168 Neu 00000 1 . 150.000 1.150.000 1 4
66 1201 4168 D i f f e r e n z 0000000
181 66 1201 4171 Kanalstraße, Promenade - Ring Alt 0 0 0 150.000 700.000 0 850.000
66 1201 4171 Neu 0 0 0 850.000 0 0 850.000 1 4
66 1201 4171 Differenz 0 0 0 700.000 -700.000 00
182 66 1201 4172 Am Stadtgraben/Aegidiistraße Alt 0 0 50.000 0 0 420.000 470.000
66 1201 4172 Neu 0 0 50.000 0 0 420.000 470.000 1 4
66 1201 4172 D i f f e r e n z 0000000
183 66 1201 4173 Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp530 Alt 540.65100000 540.651
66 1201 4173 Neu 396.090 188.00 00000 584.090 1 1
66 1201 4173 Differenz -144.561 188.000 0000 43.439
184 66 1201 4176 Wolbecker Str,Servatiiplatz-Bremer Platz Alt 0 0 70.000 0 0 550.000 620.000
66 1201 4176 Neu 0 0 70.000 0 0 1.900.000 1.970.000 1 4
66 1201 4176 D i f f e r e n z 00000 1.350.000 1.350.000
185 66 1201 4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw Alt 0 0 10.000 0 0 300.000 310.000
66 1201 4187 Neu 0 0 0 10.000 0 300.000 310.000 1 4
66 1201 4187 Differenz 0 0 -10.000 10.000 000
186 66 1201 4190 Hüfferstraße, Radweg Alt 892.845 1.087.00 00000 1 . 979.845
66 1201 4190 Neu 141.0580000 1 . 147.000 1.288.058 1 4
66 1201 4190 Differenz -751.787 -1.087.000 000 1.147.000 -691.787
lfd. Nr.
Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich
Planung
2018 / 2019
(Alt / Neu)
Bereitgestellt
bis inkl. 2018 2019
€
2020
€
2021
€
2022
€
spätere
Jahre
€
Summe
gesamt
€
Maßnahmenart
1 = Zeitlich begrenzte
Maßnahme
2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 66
187 66 1201 4191 Hiltruper Str/Am Berler Kamp, Kreisverk Alt 421.14600000 421.146
66 1201 4191 Neu 90.504 200.00 00000 290.504 1 1
66 1201 4191 Differenz -330.642 200.000 0000 -130.642
188 66 1201 4194 Handorfer Str/ Warend Str - Hobbeltstr. Alt 639.06800000 639.068
66 1201 4194 Neu 516.121 25.00 00000 541.121 1 abgeschlossen
66 1201 4194 Differenz -122.947 25.000 0000 -97.947
189 66 1201 4198 Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, Haltestellen Alt 20.000 300.00 00000 320.000
66 1201 4198 Neu 10.000 0 300.00 0000 310.000 1 4
66 1201 4198 Differenz -10.000 -300.000 300.000 000 -10.000
190 66 1201 4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str Alt 0 0 50.000 0 0 1.000.000 1.050.000
66 1201 4208 Neu 0 0 50.000 0 0 1.000.000 1.050.000 1 4
66 1201 4208 D i f f e r e n z 0000000
191 66 1201 4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536 Alt 622.941 250.000 500.00 0000 1 . 372.941
66 1201 4209 Neu 179.877 100.000 300.000 200.000 0 0 779.877 1 1
66 1201 4209 Differenz -443.064 -150.000 -200.000 200.000 00 -593.064
192 66 1201 4210 Umgehung sstraße / B 51 - 3. BA Alt 3.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 1.000.000 0 6.500.000
66 1201 4210 Neu 3.551.500 3.000.000 2.500.000 1.750.000 0 0 10.801.500 1 1
66 1201 4210 Differenz 551.500 2.000.000 1.500.000 1.250.000 -1.000.000 0 4.301.500
193 66 1201 4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510 Alt 375.353 50.00 0000 250.000 675.353
66 1201 4211 Neu 267.851 50.000 100.000 100.000 50.000 0 567.851 1 1
66 1201 4211 Differenz -107.502 0 100.000 100.000 50.000 -250.000 -107.502
194 66 1201 4212 Hansaring, Bp 535 Alt 550.000 250.00 00000 800.000
66 1201 4212 Neu 200.000 7.450.00 00000 7 . 650.000 1 1
66 1201 4212 Differenz -350.000 7.200.000 0000 6.850.000
195 66 1201 4215 Bült, Fahrbahnsanierung Bushaltestellen Alt 175.194 850.000 850.00 0000 1 . 875.194
66 1201 4215 Neu 129.833 0 150.000 0 0 1.550.000 1.829.833 1 4
66 1201 4215 Differenz -45.361 -850.000 -700.000 00 1.550.000 -45.361
196 66 1201 4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt -Pluto Alt 0 0 50.000 0 0 500.000 550.000
66 1201 4216 Neu 0 50.000 500.00 0000 550.000 1 4
66 1201 4216 Differenz 0 50.000 450.000 00 -500.000 0
197 66 1201 4217 Hobbel tstr., Erschließung Sportplatz Alt 600.00000000 600.000
66 1201 4217 Neu 300.000 500.00 00000 800.000 1 4
66 1201 4217 Differenz -300.000 500.000 0000 200.000
198 66 1201 4219 Hansaring, Bremer Str. - Soester Str. Alt 0 0 20.000 0 0 371.000 391.000
66 1201 4219 Neu 0 0 20.000 0 0 1.659.000 1.679.000 1 4
66 1201 4219 D i f f e r e n z 00000 1.288.000 1.288.000
199 66 1201 4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp Alt 0 0 0 50.000 0 2.350.000 2.400.000
66 1201 4220 Neu 00000 1 . 930.000 1.930.000 1 4
66 1201 4220 Differenz 0 0 0 -50.000 0 -420.000 -470.000
200 66 1201 4222 Ermlandweg, südlich, BG Alt 200.000 50.00 00000 250.000
66 1201 4222 Neu 100.00000000 100.000 1 4
66 1201 4222 Differenz -100.000 -50.000 0000 -150.000
lfd. Nr.
Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich
Planung
2018 / 2019
(Alt / Neu)
Bereitgestellt
bis inkl. 2018 2019
€
2020
€
2021
€
2022
€
spätere
Jahre
€
Summe
gesamt
€
Maßnahmenart
1 = Zeitlich begrenzte
Maßnahme
2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 66
201 66 1201 4224 Langestraße/Malteserstraße, BG Alt 313.947 50.00 00000 363.947
66 1201 4224 Neu 455.964 50.000 50.000 50.000 0 0 605.964 1 1
66 1201 4224 Differenz 142.017 0 50.000 50.000 00 242.017
202 66 1201 4227 Zur Vogelstange, Bp 577 Alt 20.000 0 100.000 200.000 0 0 320.000
66 1201 4227 Neu 0 50.000 250.00 0000 300.000 1 4
66 1201 4227 Differenz -20.000 50.000 150.000 -200.000 00 -20.000
203 66 1201 4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578 Alt 25.000 265.000 100.000 100.000 450.000 0 940.000
66 1201 4228 Neu 0 200.000 265.000 300.000 0 150.000 915.000 1 4
66 1201 4228 Differenz -25.000 -65.000 165.000 200.000 -450.000 150.000 -25.000
204 66 1201 4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten, BG Alt 00000 1 . 500.000 1.500.000
66 1201 4229 Neu 0000 600.000 900.000 1.500.000 1 4
66 1201 4229 D i f f e r e n z 0000 600.000 -600.000 0
205 66 1201 4230 Steinbrede, Bp 383 Alt 0 20.000 165.000 250.000 500.000 0 935.000
66 1201 4230 Neu 0 0 165.000 313.000 250.000 250.000 978.000 1 4
66 1201 4230 Differenz 0 -20.000 0 63.000 -250.000 250.000 43.000
206 66 1201 4231 Nottulner Landweg, südl. / westl. A1, BG Alt 155.000 260.00 00000 415.000
66 1201 4231 Neu 70.000 200.00 00000 270.000 1 4
66 1201 4231 Differenz -85.000 -60.000 0000 -145.000
207 66 1201 4232 Nordkirchenweg, südlich, BG Alt 30.000 75.000 645.00 0000 750.000
66 1201 4232 Neu 30.000 100.000 650.00 0000 780.000 1 4
66 1201 4232 Differenz 0 25.000 5.000 000 30.000
208 66 1201 4233 Borghorstweg, westlich, BG Alt 00000 370.000 370.000
66 1201 4233 Neu 00000 370.000 370.000 1 4
66 1201 4233 D i f f e r e n z 0000000
209 66 1201 4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572 Alt 0 50.000 200.000 625.000 1.000.000 0 1.875.000
66 1201 4234 Neu 0 50.000 500.000 525.000 1.175.000 2.000.000 4.250.000 1 4
66 1201 4234 Differenz 0 0 300.000 -100.000 175.000 2.000.000 2.375.000
210 66 1201 4235 Til becker Str.,südl./nördl. Schildst.BG Alt 0 20.000 100.000 175.000 0 200.000 495.000
66 1201 4235 Neu 0 20.000 100.000 175.000 0 200.000 495.000 1 4
66 1201 4235 D i f f e r e n z 0000000
211 66 1201 4236 Langebusch, südlich, BG Alt 10.000 200.000 390.000 100.000 0 100.000 800.000
66 1201 4236 Neu 10.000 50.000 480.000 265.000 0 250.000 1.055.000 1 4
66 1201 4236 Differenz 0 -150.000 90.000 165.000 0 150.000 255.000
212 66 1201 4237 Sprakeler Str ., östlich Haltepunkt, BG Alt 0 30.000 0 200.000 1.010.000 0 1.240.000
66 1201 4237 Neu 0 30.000 0 400.000 200.000 610.000 1.240.000 1 4
66 1201 4237 Differenz 0 0 0 200.000 -810.000 610.000 0
213 66 1201 4238 Böckenhor st, östlich, BG Alt 0 2 0 . 0 0 0000 600.000 620.000
66 1201 4238 Neu 0 20.000 0 200.000 200.000 200.000 620.000 1 4
66 1201 4238 Differenz 0 0 0 200.000 200.000 -400.000 0
214 66 1201 4239 Maikottenweg,östl./nördl.ZGutenHirten,BG Alt 25.000 0 200.000 350.000 300.000 0 875.000
66 1201 4239 Neu 0 0 400.000 450.000 0 0 850.000 1 4
66 1201 4239 Differenz -25.000 0 200.000 100.000 -300.000 0 -25.000
lfd. Nr.
Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich
Planung
2018 / 2019
(Alt / Neu)
Bereitgestellt
bis inkl. 2018 2019
€
2020
€
2021
€
2022
€
spätere
Jahre
€
Summe
gesamt
€
Maßnahmenart
1 = Zeitlich begrenzte
Maßnahme
2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 66
215 66 1201 4240 Hiltruper Str .,südl./östl.Albersl.Weg,BG Alt 0 40.000 200.000 400.000 600.000 0 1.240.000
66 1201 4240 Neu 0 40.000 200.000 400.000 200.000 400.000 1.240.000 1 4
66 1201 4240 D i f f e r e n z 0000 -400.000 400.000 0
216 66 1201 4241 Landwehr, nördlich, Bp 559 Alt 20.000 0 150.000 100.000 0 50.000 320.000
66 1201 4241 Neu 20.000 0 650.000 0 0 50.000 720.000 1 4
66 1201 4241 Differenz 0 0 500.000 -100.000 00 400.000
217 66 1201 4242 Stadthafen 1, Bp 541.II Alt 30.000 30.000 330.000 300.000 0 0 690.000
66 1201 4242 Neu 0 30.000 1.830.000 2.300.000 0 470.000 4.630.000 1 4
66 1201 4242 Differenz -30.000 0 1.500.000 2.000.000 0 470.000 3.940.000
218 66 1201 4243 Velorouten Stadtregion Alt 955.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000 0 2.705.000
66 1201 4243 Neu 250.000 875.000 2.095.000 5.643.000 7.710.000 9.069.000 25.642.000 1 4
66 1201 4243 Differenz -705.000 625.000 1.845.000 5.393.000 6.710.000 9.069.000 22.937.000
219 66 1201 4244 Windt horststr., Bahnhofstr. - Engelstr. Alt 0 150.00 0000 650.000 800.000
66 1201 4244 Neu 00000 800.000 800.000 1 4
66 1201 4244 Differenz 0 -150.000 000 150.000 0
220 66 1201 4245 Verspoel Alt 5 0 . 0 0 00000 700.000 750.000
66 1201 4245 Neu 0 5 0 . 0 0 0000 700.000 750.000 1 4
66 1201 4245 Differenz -50.000 50.000 00000
221 66 1201 4246 Leerrohrverlegung f Breitband an Schulen Alt 3.456.000 1.728.000 1.328.00 0000 6 . 512.000
66 1201 4246 Neu 1.930.203 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 4.930.203 1 2
66 1201 4246 Differenz -1.525.797 -728.000 -328.000 1.000.000 00 -1.581.797
222 66 1201 4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne Alt 50.000 50.000 50.000 700.000 1.800.000 0 2.650.000
66 1201 4247 Neu 50.000 50.000 50.000 700.000 1.800.000 0 2.650.000 1 4
66 1201 4247 D i f f e r e n z 0000000
223 66 1201 4248 Masterplan "Mobilität Münster 2035+" Alt 5.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 0 0 50.000.000
66 1201 4248 Neu 5.000.00000000 5 . 000.000 1 4
66 1201 4248 Differenz 0 -15.000.000 -15.000.000 -15.000.000 00 -45.000.000
224 66 1304 0003 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges Alt 1.500 1.500 1.500 1.500
66 1304 0003 Neu 1.500 1.500 1.500 1.500 2 9
66 1304 0003 D i f f e r e n z 0000
225 66 1304 0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische Verbesserung Alt 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
66 1304 0010 Neu 2.900.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2 9
66 1304 0010 Differenz 900.000 000
226 66 1304 4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept Alt 1.794.882 700.000 570.000 0 0 1.900.000 4.964.882
66 1304 4133 Neu 1.190.172 500.000 500.000 500.000 500.000 1.550.000 4.740.172 1 4
66 1304 4133 Differenz -604.710 -200.000 -70.000 500.000 500.000 -350.000 -224.710
lfd. Nr.
Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich
Planung
2018 / 2019
(Alt / Neu)
Bereitgestellt
bis inkl. 2018 2019
€
2020
€
2021
€
2022
€
spätere
Jahre
€
Summe
gesamt
€
Maßnahmenart
1 = Zeitlich begrenzte
Maßnahme
2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 66
227 66 1304 4175 Edelbach Alt 381.4720000 100.000 481.472
66 1304 4175 Neu 894.3690000 100.000 994.369 1 2
66 1304 4175 Differenz 512.897 00000 512.897
228 66 1304 4188 Piepenbach,Angel-Telgter Straße,ÖV Alt 20.000 200.00 00000 220.000
66 1304 4188 Neu 20.000 20.000 400.00 0000 440.000 1 4
66 1304 4188 Differenz 0 -180.000 400.000 000 220.000
Alt 64.232.699 62.676.500 64.824.500 54.661.500 32.715.500 81.110.000 360.220.699
Neu 59.180.963 58.906.500 61.046.500 60.397.500 48.121.500 84.031.000 371.683.963
Differenz -5.051.736 -3.770.000 -3.778.000 5.736.000 15.406.000 2.921.000 11.463.264
Summen
lfd. Nr.
Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich
Planung
2018 / 2019
(Alt / Neu)
Bereitgestellt
bis inkl. 2018 2019
€
2020
€
2021
€
2022
€
spätere
Jahre
€
Summe
gesamt
€
Maßnahmenart
1 = Zeitlich begrenzte
Maßnahme
2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
229 10 0113 0000 An- und Verkauf v. bewegl.Anlagevermögen Alt 250.000 250.000 250.000 250.000
10 0113 0000 Neu 916.000 250.000 250.000 250.000 2 9
10 0113 0000 Differenz 666.000 000
230 10 0113 0010 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen Alt 0000
10 0113 0010 Neu 0 35.000 0 0 2 9
10 0113 0010 Differenz 0 35.000 00
231 13 0107 0000 Beschaffungen Public Relations Alt 2.160 2.160 2.160 2.160
13 0107 0000 Neu 2.160 2.160 2.160 2.160 2 9
13 0107 0000 D i f f e r e n z 0000
232 20 1501 1050 Kapitaleinlage Stadtwerke Münster GmbH Alt 5.900.000 5.900.000 0 0
20 1501 1050 Neu 5.900.000 5.900.000 0 0 2 9
20 1501 1050 D i f f e r e n z 0000
233 20 1601 0110 Kleingartendarlehen Alt 20.000 20.000 20.000 20.000
20 1601 0110 Neu 20.000 20.000 20.000 20.000 2 9
20 1601 0110 D i f f e r e n z 0000
234 20 1601 0300 We stf.-Versorgungs- Rücklage-Fonds (WVR) Alt 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
20 1601 0300 Neu 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 2 9
20 1601 0300 D i f f e r e n z 0000
235 32 0201 0010 Beschaffungen Ordnungsrecht Alt 1.140 1.140 1.140 1.140
32 0201 0010 Neu 56.540 1.140 1.140 1.140 2 9
32 0201 0010 Differenz 55.400 000
236 32 0202 0010 Beschaffungen Gewerberecht Alt 450 450 450 450
32 0202 0010 Neu 450 450 450 450 2 9
32 0202 0010 D i f f e r e n z 0000
237 32 0202 0020 Beschaffungen Markt-/Sendwesen Alt 630 630 630 630
32 0202 0020 Neu 630 630 630 630 2 9
32 0202 0020 D i f f e r e n z 0000
238 32 0203 0010 Beschaffungen Straßenverkehrsrecht Alt 21.480 6.480 6.480 6.480
32 0203 0010 Neu 61.680 6.480 6.480 6.480 2 9
32 0203 0010 Differenz 40.200 000
239 33 0102 0010 Beschaffungen Gremien / Städtepartnerschaften Alt 1.800 1.800 1.800 1.800
33 0102 0010 Neu 1.800 1.800 1.800 1.800 2 9
33 0102 0010 D i f f e r e n z 0000
240 33 0103 0010 Beschaffungen OB, BM, Verwaltungsführung Alt 900 900 900 900
33 0103 0010 Neu 900 900 900 900 2 9
33 0103 0010 D i f f e r e n z 0000
241 33 0204 0010 Beschaffungen Bürgerangelegenheiten Alt 1.700 1.700 1.700 1.700
33 0204 0010 Neu 1.700 1.700 1.700 1.700 2 9
33 0204 0010 D i f f e r e n z 0000
242 33 0205 0000 Beschaffungen Standesamtsangelegenheiten Alt 1.000 1.000 1.000 1.000
33 0205 0000 Neu 1.000 1.000 1.000 1.000 2 9
33 0205 0000 D i f f e r e n z 0000
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - 10, 13, 20, 32, 33, 34, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 53, 59, 61, 62, 63, 67
lfd. Nr.
Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich
Planung
2018 / 2019
(Alt / Neu)
Bereitgestellt
bis inkl. 2018 2019
€
2020
€
2021
€
2022
€
spätere
Jahre
€
Summe
gesamt
€
Maßnahmenart
1 = Zeitlich begrenzte
Maßnahme
2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - 10, 13, 20, 32, 33, 34, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 53, 59, 61, 62, 63, 67
243 33 0208 0010 Beschaffungen Wahlen Alt 1.000 1.000 1.000 1.000
33 0208 0010 Neu 1.000 1.000 1.000 1.000 2 9
33 0208 0010 D i f f e r e n z 0000
244 33 1503 0010 Beschaffungen Stadthalle Hiltrup Alt 3.600 3.600 3.600 3.600
33 1503 0010 Neu 3.600 3.600 3.600 3.600 2 9
33 1503 0010 D i f f e r e n z 0000
245 41 0401 0100 Beschaffungen Kulturmanagement/-förderung Alt 4.630 4.630 4.630 4.630
41 0401 0100 Neu 4.630 4.630 4.630 4.630 2 9
41 0401 0100 D i f f e r e n z 0000
246 41 0401 0200 Ankauf von Kun stwerken zur Kunstförderung Alt 2.020 2.020 2.020 2.020
41 0401 0200 Neu 2.020 2.020 2.020 2.020 2 9
41 0401 0200 D i f f e r e n z 0000
247 41 0408 0100 Beschaffungen für die Villa ten Hompel Alt 270 270 270 270
41 0408 0100 Neu 270 270 270 270 2 9
41 0408 0100 D i f f e r e n z 0000
248 42 0404 0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei Alt 6.750 6.750 6.750 6.750
42 0404 0010 Neu 6.750 6.750 6.750 6.750 2 9
42 0404 0010 D i f f e r e n z 0000
249 44 0403 0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik Alt 23.580 23.580 23.580 23.580
44 0403 0010 Neu 23.580 23.580 23.580 23.580 2 9
44 0403 0010 D i f f e r e n z 0000
250 45 0405 0010 Beschaffungen für das Stadtmuseum Alt 6.210 6.900 6.900 6.900
45 0405 0010 Neu 6.210 6.900 6.900 6.900 2 9
45 0405 0010 D i f f e r e n z 0000
251 45 0405 0020 Beschaffung von Kunstobjekten + Exponaten Alt 45.000 50.000 50.000 50.000
45 0405 0020 Neu 45.000 50.000 50.000 50.000 2 9
45 0405 0020 D i f f e r e n z 0000
252 47 0406 0010 Beschaffungen für das Stadtarchiv Alt 5.430 5.430 5.430 5.430
47 0406 0010 Neu 5.430 5.430 5.430 5.430 2 9
47 0406 0010 D i f f e r e n z 0000
253 50 0502 0020 Einrichtung Asylbewerber/Flüchtlinge Alt 200.000 200.000 200.000 200.000
50 0502 0020 Neu 200.000 200.000 200.000 200.000 2 9
50 0502 0020 D i f f e r e n z 0000
254 50 0503 0020 Einrichtung Obdachlosenangelegenheiten Alt 7.200 7.200 7.200 7.200
50 0503 0020 Neu 7.200 7.200 7.200 7.200 2 9
50 0503 0020 D i f f e r e n z 0000
255 53 0211 0000 Beschaffg. Veterin.-&Lebensmittelangelegenheit Alt 12.150 12.150 12.150 12.150
53 0211 0000 Neu 12.150 12.150 12.150 12.150 2 9
53 0211 0000 D i f f e r e n z 0000
256 53 0701 0000 Beschaffungen Gesundheitsdienste Alt 5.400 5.400 5.400 5.400
53 0701 0000 Neu 5.400 5.400 5.400 5.400 2 9
53 0701 0000 D i f f e r e n z 0000
lfd. Nr.
Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich
Planung
2018 / 2019
(Alt / Neu)
Bereitgestellt
bis inkl. 2018 2019
€
2020
€
2021
€
2022
€
spätere
Jahre
€
Summe
gesamt
€
Maßnahmenart
1 = Zeitlich begrenzte
Maßnahme
2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - 10, 13, 20, 32, 33, 34, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 53, 59, 61, 62, 63, 67
257 59 0501 0100 Beschaffungen für das Jobcenter Alt 4.500 4.500 4.500 4.500
59 0501 0100 Neu 4.500 4.500 4.500 4.500 2 9
59 0501 0100 D i f f e r e n z 0000
258 59 0501 0200 Beschaffungen für das Perspektivzentrum Alt 4.500 4.500 4.500 4.500
59 0501 0200 Neu 4.500 4.500 4.500 4.500 2 9
59 0501 0200 D i f f e r e n z 0000
259 61 0901 0000 Beschaffungen Stadt- und Regionalplanung Alt 6.070 6.070 6.070 6.070
61 0901 0000 Neu 6.070 6.070 6.070 6.070 2 9
61 0901 0000 D i f f e r e n z 0000
260 62 0902 0000 Beschaffungen Vermessung, Kataster, Geoinfo. Alt 45.900 45.900 45.900 45.900
62 0902 0000 Neu 45.900 45.900 45.900 45.900 2 9
62 0902 0000 D i f f e r e n z 0000
261 63 1001 0010 Beschaffungen Bauaufsicht Alt 900 900 900 900
63 1001 0010 Neu 900 900 900 900 2 9
63 1001 0010 D i f f e r e n z 0000
262 67 1301 0000 Fahrzeuge und Geräte Alt 278.300 325.300 325.300 325.300
67 1301 0000 Neu 278.300 325.300 325.300 325.300 2 9
67 1301 0000 D i f f e r e n z 0000
263 67 1301 0020 Ergänzungen in Grünanlagen Alt 24.500 24.500 24.500 24.500
67 1301 0020 Neu 24.500 24.500 24.500 24.500 2 9
67 1301 0020 D i f f e r e n z 0000
264 67 1301 4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415 Alt 1.484.726 20.000 150.000 300.000 0 689.570 2.644.296
67 1301 4260 Neu 1.484.726 150.000 150.000 300.000 50.000 509.570 2.644.296 1 1 u. 4
67 1301 4260 Differenz 0 130.000 00 50.000 -180.000 0
265 67 1301 4580 ÖG Au sstattung Uferwanderweg DEK Alt 10.000 10.000 10.000 10.000
67 1301 4580 Neu 0 10.000 10.000 10.000 2 9
67 1301 4580 Differenz -10.000 000
266 67 1301 4610 ÖG, SP Bp. 405, Heidestr. / Höftestr. Alt 10.000 140.00 00000 150.000
67 1301 4610 Neu 10.000 140.00 00000 150.000 1 4
67 1301 4610 D i f f e r e n z 0000000
267 67 1301 4680 Park Sentmaring Alt 449.410 0 139.90 0000 589.310
67 1301 4680 Neu 449.410 0 139.90 0000 589.310 1 4
67 1301 4680 D i f f e r e n z 0000000
268 67 1301 4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee Alt 102.000 23.500 0 0
67 1301 4920 Neu 230.000 175.000 175.000 175.000 2 9
67 1301 4920 Differenz 128.000 151.500 175.000 175.000
269 67 1301 4950 ÖG Aaseitenweg/Aegidii/Bispinghof Alt 0 0 0 50.000 0 0 50.000
67 1301 4950 Neu 0 0 0 50.000 0 0 50.000 1 4
67 1301 4950 D i f f e r e n z 0000000
270 67 1301 5120 ÖG Gewerbegebiet Hessenweg Alt 200.000 300.000 50.00 0000 550.000
67 1301 5120 Neu 130.000 0 300.000 50.000 0 0 480.000 1 4
67 1301 5120 Differenz -70.000 -300.000 250.000 50.000 00 -70.000
lfd. Nr.
Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich
Planung
2018 / 2019
(Alt / Neu)
Bereitgestellt
bis inkl. 2018 2019
€
2020
€
2021
€
2022
€
spätere
Jahre
€
Summe
gesamt
€
Maßnahmenart
1 = Zeitlich begrenzte
Maßnahme
2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - 10, 13, 20, 32, 33, 34, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 53, 59, 61, 62, 63, 67
271 67 1301 5280 SP/ÖG Meckmannweg/Schwarzer Kamp, Bp.536 Alt 32.500 350.000 22.50 0000 405.000
67 1301 5280 Neu 41.854 25.000 325.000 22.500 0 0 414.354 1 4
67 1301 5280 Differenz 9.354 -325.000 302.500 22.500 00 9.354
272 67 1301 5330 SP-Erw ./Umgest. nahe DEK/Hansaplatz Alt 25.000 125.00 00000 150.000
67 1301 5330 Neu 25.000 0 125.00 0000 150.000 1 4
67 1301 5330 Differenz 0 -125.000 125.000 0000
273 67 1301 5360 ÖG Bremer Platz Alt 15.000 15.000 1.250.000 10.000 0 0 1.290.000
67 1301 5360 Neu 21.000 15.000 1.250.000 10.000 0 0 1.296.000 1 4
67 1301 5360 Differenz 6.000 00000 6.000
274 67 1301 5370 Umbau Kleing. Friedland Neubau B481n Alt 50.000 100.000 100.000 50.000 0 0 300.000
67 1301 5370 Neu 50.000 100.000 100.000 50.000 0 0 300.000 1 4
67 1301 5370 D i f f e r e n z 0000000
275 67 1301 5380 SP/ÖG Hoppengarten Bp 569 Alt 0 50.000 300.00 0000 350.000
67 1301 5380 Neu 0 10.000 340.00 0000 350.000 1 4
67 1301 5380 Differenz 0 -40.000 40.000 0000
276 67 1301 5390 ÖG Ostpreußenstraße Bp. 556 Alt 8 8 . 0 0 0 6 5 . 0 0 00000 153.000
67 1301 5390 Neu 8 8 . 0 0 0 6 5 . 0 0 00000 153.000 1 4
67 1301 5390 D i f f e r e n z 0000000
277 67 1301 5430 ÖG Zur Vogelstange Bp 577 Alt 3 . 5 0 0 1 0 . 0 0 00000 1 3 . 5 0 0
67 1301 5430 Neu 3 . 5 0 00 1 0 . 0 0 0000 1 3 . 5 0 0 1 4
67 1301 5430 Differenz 0 -10.000 10.000 0000
278 67 1301 5450 Kleingartenanlage Roxel-Nord Neubau Alt 0 350.00 00000 350.000
67 1301 5450 Neu 0 350.00 00000 350.000 1 4
67 1301 5450 D i f f e r e n z 0000000
279 67 1302 0000 Waldfriedhof Lauheide Alt 65.100 65.100 65.100 65.100
67 1302 0000 Neu 65.100 65.100 65.100 65.100 2 9
67 1302 0000 D i f f e r e n z 0000
280 67 1302 0020 Bezi rksfriedhöfe Alt 70.300 70.300 70.300 70.300
67 1302 0020 Neu 30.300 30.300 30.300 30.300 2 9
67 1302 0020 Differenz -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
281 67 1302 0030 Urnenwände Bezi rksfriedhöfe (außen) Alt 0000
67 1302 0030 Neu 40.000 40.000 40.000 40.000 2 9
67 1302 0030 Differenz 40.000 40.000 40.000 40.000
282 67 1302 4050 Urnenwände Waldfriedhof Lauheide Alt 104.503 90.000 0 40.000 50.000 0 284.503
67 1302 4050 Neu 106.122 0 100.00 0000 206.122 1 1
67 1302 4050 Differenz 1.619 -90.000 100.000 -40.000 -50.000 0 -78.381
283 67 1302 4060 Urnenwände Friedhof Hohe Ward Alt 5 5 . 0 0 000000 5 5 . 0 0 0
67 1302 4060 Neu 136.288 0 55.00 0000 191.288 1 4
67 1302 4060 Differenz 81.288 0 55.000 000 136.288
284 67 1303 0000 Wasserschutz Alt 7.200 7.200 7.200 7.200
67 1303 0000 Neu 7.200 7.200 7.200 7.200 2 9
67 1303 0000 D i f f e r e n z 0000
lfd. Nr.
Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich
Planung
2018 / 2019
(Alt / Neu)
Bereitgestellt
bis inkl. 2018 2019
€
2020
€
2021
€
2022
€
spätere
Jahre
€
Summe
gesamt
€
Maßnahmenart
1 = Zeitlich begrenzte
Maßnahme
2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - 10, 13, 20, 32, 33, 34, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 53, 59, 61, 62, 63, 67
285 67 1303 0020 Ausgleichsmaßnahmen nach LG NW Alt 20 20 20 20
67 1303 0020 Neu 20 20 20 20 2 9
67 1303 0020 D i f f e r e n z 0000
286 67 1303 0040 Reitwege Alt 20.000 20.000 20.000 20.000
67 1303 0040 Neu 20.000 20.000 20.000 20.000 2 9
67 1303 0040 D i f f e r e n z 0000
287 67 1303 0050 Hochzeitswald Alt 9.000 9.000 9.000 9.000
67 1303 0050 Neu 9.000 9.000 9.000 9.000 2 9
67 1303 0050 D i f f e r e n z 0000
288 67 1303 0060 Artenschutz Alt 75.000 75.000 75.000 75.000
67 1303 0060 Neu 75.000 75.000 75.000 75.000 2 9
67 1303 0060 D i f f e r e n z 0000
289 67 1303 4030 Landsc haftsplan Werse (LP1) Alt 7.600 7.600 7.600 7.600
67 1303 4030 Neu 7.600 7.600 7.600 7.600 2 9
67 1303 4030 D i f f e r e n z 0000
290 67 1303 4040 Landscha ftsplan Nordliches Aatal (LP2) Alt 7.500 7.500 7.500 7.500
67 1303 4040 Neu 7.500 7.500 7.500 7.500 2 9
67 1303 4040 D i f f e r e n z 0000
291 67 1303 4050 Landscha ftsplan Roxeler Riedel (LP 3) Alt 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 0 37.500
67 1303 4050 Neu 20.534 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 58.034 1 1
67 1303 4050 Differenz 13.034 0000 7.500 20.534
292 67 1303 4260 Ausgl. Bbpl. 415, Wolbeck Nord Alt 5 3 . 5 0 0 5 1 . 5 0 00000 105.000
67 1303 4260 Neu 146.994 51.50 00000 198.494 1 1 u. 4
67 1303 4260 Differenz 93.494 00000 93.494
293 67 1303 4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park Alt 606.621 100.000 67.00 0000 773.621
67 1303 4720 Neu 605.121 100.000 67.00 0000 772.121 1 4
67 1303 4720 Differenz -1.500 00000 -1.500
294 67 1303 5050 Ausgl. Feuer- und Rettungswache 3 Alt 0 205.00 00000 205.000
67 1303 5050 Neu 0 205.00 00000 205.000 1 4
67 1303 5050 D i f f e r e n z 0000000
295 67 1305 0000 An- und Verkauf forstwirtschaftl. Geräte Alt 6.250 6.250 6.250 6.250
67 1305 0000 Neu 6.250 6.250 6.250 6.250 2 9
67 1305 0000 D i f f e r e n z 0000
296 67 1401 0000 Umweltver anstaltungen und Ausstellungen Alt 900 900 900 900
67 1401 0000 Neu 900 900 900 900 2 9
67 1401 0000 D i f f e r e n z 0000
297 67 1401 0010 Um weltschutz Alt 900 900 900 900
67 1401 0010 Neu 900 900 900 900 2 9
67 1401 0010 D i f f e r e n z 0000
Alt 3.185.260 15.248.040 15.315.130 7.762.230 7.362.230 689.570 49.562.460
Neu 3.318.549 15.367.640 16.384.130 7.969.730 7.537.230 517.070 51.094.349
Differenz 133.289 119.600 1.069.000 207.500 175.000 -172.500 1.531.889
Summen
Vorlage 530 -Anlage 2
59933 Zeichen
Anlage 2 Amt für Finanzen und Beteiligungen Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2019 einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2022 Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für: Amt Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ TE Gesamt- aus- zahlungen Gesamt- ein- zahlungen Städt. Anteil 2019 2020 2021 2022 Spätere Jahre im TE fortlaufend p.a. Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 20 Summe Amt für Finanzen und Beteiligungen TF 23.000.000 0 23.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 5.000.000 0 20 Summe TE - - - 0000 0 23 Summe Amt für Immobilienmanagement TF 42.085.000 10.000.000 32.085.000 3.285.000 26.900.000 1.900.000 0 0 23 Summe TE - - - 0 329.250 484.850 568.850 568.850 33 Summe Amt für Bürger- und Ratsservice TF 45.000 0 45.000 15.000 15.000 15.000 0 0 33 Summe TE - - - 1.000 2.000 3.000 3.000 3.000 37 Summe Feuerwehr TF 1.465.000 0 1.465.000 270.000 895.000 300.000 0 0 37 Summe TE - - - 5.400 23.300 27.050 27.050 27.050 40 Summe Amt für Schule und Weiterbildung TF 45.200.000 0 45.200.000 550.000 2.550.000 32.050.000 10.050.000 0 40 Summe TE - - - 5.000 5.000 5.000 5.000 567.500 42 Summe Stadtbücherei TF 200.000 0 200.000 200.000 0 0 0 0 42 Summe TE - - - 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 45 Summe Stadtmuseum TF 45.000 0 45.000 45.000 0 0 0 0 45 Summe TE - - - 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 51 Summe Amt f. Kinder, Jugendliche u. Familien TF 27.742.000 0 27.742.000 4.055.000 18.500.000 5.187.000 0 0 51 Summe TE - - - 0 25.500 25.500 369.100 369.100 52 Summe Sportamt TF 85.000 0 85.000 85.000 0 0 0 0 52 Summe TE - - - 1.700 3.400 3.400 3.400 3.400 66 Summe Tiefbauamt TF 53.600.000 11.635.000 41.965.000 4.700.000 4.025.000 10.240.000 12.000.000 11.000.000 66 Summe TE - - - 0 73.030 316.930 316.930 1.078.030 67 Summe TF 9.022.980 688.030 8.334.950 2.401.950 2.845.000 1.865.000 1.223.000 0 67 Summe TE - - - 1.500 88.560 228.190 401.010 551.660 Summe Finanzplan TF 202.489.980 22.323.030 180.166.950 20.606.950 61.730.000 58.557.000 28.273.000 11.000.000 Summe Ergebnisplan TE - - - 20.950 561.390 1.105.270 1.705.690 3.179.940 TF = Teilfinanzplan TE = Teilergebnisplan Kosten der Maßnahme: Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit Amt für Finanzen und Beteiligungen Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2019 einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2022 Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für: Lfd. Nr. Amt Produkt- gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ TE Gesamt- aus- zahlungen Gesamt- ein- zahlungen Städt. Anteil 2019 2020 2021 2022 Spätere Jahre im TE fortlaufend p.a. Keine Planung Planung läuft Planung abgeschloss e Grundsatzbeschluss Planungsbeschluss Baubeschluss Beschluss BV Beschluss Fach. A. Beschluss HA Beschluss R A T Priorisierung Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1 20 1501 4000 TF 20.000.000 0 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 x1 1 20 1501 TE --- 0000 0 1 1 20 1501 # 20 1501 Der im "Masterplan Allwetterzoo Münster 2030 plus" identifizierte Investitionsbedarf für die in den vergangenen Jahren zurück gestellten Sanierungsmaßnahmen der Bausubstanz, der technischen Anlagen und für die 20 1501 Investitionen in Neubauten beträgt zurzeit ca. 59 Mio. Euro. Das Verhältnis zwischen Sanierung und Neubau liegt bei 47% für die Sanierungsmaßnahmen und bei 53% für die Neubauten. 20 1501 20 1501 20 1501 20 1501 20 1501 finanziert werden. 20 1501 2 20 0407 1000 TF 3.000.000 0 3.000.000 0 1.000.000 2.000.000 0 0 x2 2 20 0407 TE --- 0000 0 2 20 0407 Wesentliche Elemente der Ober-/Untermaschinerie sowohl im Großen Haus als auch im Kleinen Haus Theater Münster sind extrem sanierungsbedürftig bzw. müssen erneuert werden. Die vorhandenen Steuerungsan- 0 2 20 0407 lagen im Großen Haus sind 21 Jahre alt und haben die Lebenserwartung für Steuerungs- u. Rechneranlagen damit deutlich überschritten. Erhebliche Störungen im Betriebsablauf sind seit längerem die Regel 0 2 20 0407 obwohl laufende Reparaturen erfolgten. Mit dem Ausfall von weiteren Bauelementen ist jederzeit zu rechnen. Gleichzeitig entspricht der Einsatz von Handkonterzuganlagen wie im Kleinen u. Großen Haus in 0 2 20 0407 keinster Weise dem Stand der Technik. Dieser Einsatz ist nur mit hohem Personalaufwand unter schwierigen ergonomischen Einsatzbedingungen möglich. 0 2 20 0407 Aufgrund der gesamten technischen u. organisatorischen Situation ist eine Sanierung/Teilerneuerung der Ober-/Untermaschinierie im Großen und Kleinen Haus Theater Münster unausweichlich. Neben den 0 2 20 0407 technischen Faktoren begründen dieses auch der Arbeits- u. Gesundheitsschutz für die dort tätigen Mitarbeiter/innen. 0 2 20 0407 Die Maßnahme soll in zwei Teil-/Bauabschnitten durchgeführt werden: 2 20 0407 - Erster Bauabschnitt im Jahr 2020: Sanierung der Schalt- und Steuerungsanlagen im Großen Haus 2 20 0407 - Zweiter Bauabschnitt im Jahr 2021: Ersatz der Handkonterzuganlagen Großen und Kleines Haus 2 20 0407 Gesamtkosten für beide Bauabschnitte: 3,9 Mio. Euro 2 20 0407 Zur Finanzierung dieser neuen Maßnahme soll auf die bisher im Haushaltsplan veranschlagte Maßnahme "Erweiterung Foyer Kleines Haus, Verlagerung Kantine Theater Münster" mit 3,0 Mio. Euro zurückge- 2 20 0407 griffen werden; die Summe von 900.000 Euro wäre aus dem Sanierungseuro Theater Münster zu decken. 2 20 0407 Bei dem Vorhaben handelt es sich um Investitionen in Betriebsvorrichtungen. Daher ist die Maßnahme in voller Höhe im Wirtschaftsplan des Theater Münster auszuweisen. Im Haushaltsplan der Stadt Münster ist ein 2 20 0407 Investitionskostenzuschuss in Höhe von 3,0 Mio. Euro zu veranschlagen. 2 20 0407 # 20 Summe Amt für Finanzen und Beteiligungen TF 23.000.000 0 23.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 5.000.000 0 20 Summe TE - - - 0000 0 Kosten der Maßnahme: Masterplan Zoo Münster 2030 plus Sanierung der Ober- und Untermaschinerie Großes und Kleines Haus Theater Münster Durch die Umsetzung des Masterplans sollen möglichst viele Sanierungsnotwendigkeiten beseitigt werden und nachhaltige Verbesserungen bei der tiergärtnerischen Qualität, dem Besuchererleben und der Gastronomiesituation erreicht werden. Der Investitionsbedarf soll unter anderem durch einen Investitionszuschuss der Stadt in Höhe von insgesamt 20 Mio. Euro (4 gleich hohe Raten in den Jahren 2019 - 2022) gedeckt werden. Der verbleibende Investitionsbedarf in Höhe von 39,0 Mio. Euro soll aus Fördermitteln, Eigenmitteln des Zoos und einer Anhebung des jährlichen städtischen Zuschusses um 0,7 Mio. Euro ab 2020 (sog. Sanierungszuschuss) Amt für Finanzen und Beteiligungen Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2019 einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2022 Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für: Lfd. Nr. Amt Produkt- gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ TE Gesamt- aus- zahlungen Gesamt- ein- zahlungen Städt. Anteil 2019 2020 2021 2022 Spätere Jahre im TE fortlaufend p.a. Keine Planung Planung läuft Planung abgeschloss e Grundsatzbeschluss Planungsbeschluss Baubeschluss Beschluss BV Beschluss Fach. A. Beschluss HA Beschluss R A T Priorisierung Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 3 23 0111 4150 ZUE Münster TF 25.500.000 10.000.000 15.500.000 0 15.500.000 0 0 0 x1 3 23 0111 TE --- 0 320.000 320.000 320.000 320.000 #BEZUG! 3 23 0111 Kostenermittlung Grobkostenrahmen nach DIN 276 in Höhe von 15,5 Mio. Euro ## 3 23 0111 Kosten technische Erschließung incl. Technikgebäude in Höhe von 0,8 Mio. Euro ## 3 23 0111 Kosten für den Kampfmittelräumdienst in Höhe von 2,5 Mio. Euro.Kosten Freianlagen, Regenrückhaltebecken, Erschließung etc. in Höhe von 2,81 Mio. Euro ## 3 23 0111 Kosten für Planungs- und Baunebenkosten in Höhe von ca. 3,89 Mio. Euro ## 3 23 0111 Vorlage V/0361/2018 ## 3 23 0111 ## 4 23 0111 4160 Errichtung einer Objektfunkanlage für die Halle Münsterland TF 185.000 0 185.000 185.000000 0 x2 4 23 0111 TE --- 0 9.250 9.250 9.250 9.250 2 4 23 0111 Die Feuerwehr Münster hat Schwierigkeiten in dem weitläufigen Gebäude bei der Funkverständigung untereinander. Nach geltendem Baurecht wurde von der Feuerwehr eine sogenannte Objektfunkanlage gefordert. 2 4 23 0111 Langfristig ist für ganz Deutschland ein gemeinsames digitales Sprech- und Datenfunknetz für die „Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)“ geplant, da das analoge Netz an seine 2 4 23 0111 Grenzen stößt und nicht behördenübergreifend ist. 2 4 23 0111 Die Forderung nach einer solchen Anlage wird inzwischen in die Baugenehmigungen übernommen bzw. kann von den Behörden auch nachträglich vom Eigentümer des Gebäudes gefordert werden. 2 4 23 0111 Insbesondere steht dies in 2 4 23 0111 - der Landesbauverordnung (§ 53 Sonderbauten), 2 4 23 0111 - der Versammlungstätten-Verordnung 2 4 23 0111 - im Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (§ 29 und § 44). 2 4 23 0111 Die Kostenberechnung beläuft sich auf ca.125.000 Euro (netto) einschl. Leitungsnetz und den Genehmigungsverfahren. 2 4 23 0111 Da das Projekt von einem Ing.-Büro betreut werden soll, belaufen sich die Gesamtkosten auf 185.000 Euro (netto). 2 4 23 0111 5 23 0111 4135 Dominikanerkirche Umbau und Sanierung TF 3.700.000 0 3.700.000 1.000.000 2.700.000 0 0 0 x3 5 23 0111 TE --- 0 0 52.300 52.300 52.300 3 5 23 0111 Die Dominikanerkirche soll als Ausstellungsraum für das Kunstwerk von Gerhard Richter und als Veranstaltungsort dienen. Dabei liegt es im ausdrücklichen Interesse von Gerhard Richter, den Raum der Kirche durch 3 5 23 0111 sein Kunstwerk nicht zu musealisieren. Seine Installation soll im Zusammenspiel mit einer kulturellen Nutzung der Dominikanerkirche (z. B. künstlerische oder gesellschaftliche Veranstaltungen, schulpädagogische 3 5 23 0111 Angebote) stets zugänglich und erfahrbar werden. 3 5 23 0111 Hierzu sind Umbau- und Sanierungsmaßnahmen mit einem Kostenvolumen von 3,7 Mio. Euro erforderlich (vgl. Vorlage V/0469/2018). 3 ### #### #BEZUG! 6 23 0111 4180 Sanierung Heerde-Kolleg, Hoppengarten TF 6.000.000 0 6.000.000 2.000.000 4.000.000 0 0 0 x4 6 23 0111 TE --- 0 0 75.000 75.000 75.000 4 6 23 0111 Ende 2018 läuft das eingeräumte Erbbaurecht ab und somit fällt das Gebäude an die Stadt Münster zurück. Damit das Gebäude einer Nutzung zugeführt werden kann, sind Sanierungskosten in Höhe von 6,0 Mio. Euro 4 6 23 0111 notwendig. ## 6 23 0111 Kosten der Maßnahme: Amt für Finanzen und Beteiligungen Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2019 einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2022 Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für: Lfd. Nr. Amt Produkt- gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ TE Gesamt- aus- zahlungen Gesamt- ein- zahlungen Städt. Anteil 2019 2020 2021 2022 Spätere Jahre im TE fortlaufend p.a. Keine Planung Planung läuft Planung abgeschloss e Grundsatzbeschluss Planungsbeschluss Baubeschluss Beschluss BV Beschluss Fach. A. Beschluss HA Beschluss R A T Priorisierung Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Kosten der Maßnahme: 7 23 0111 4190 Erweiterung Arbeits- und Büroräume Theater Münster TF 1.700.000 0 1.700.000 0 1.700.000 0 0 0 x5 7 23 0111 TE --- 0 0 28.300 28.300 28.300 5 7 23 0111 Bereits seit Jahren ist die Arbeits- und Büroraumsituation im Theater Münster sehr prekär. In Größe, Lage und Ausstattung genügen zahlreiche Räume in keiner Weise den Anforderungen des Arbeits- und Gesundheits- 5 7 23 0111 schutzes, aber auch des Brandschhutzes. Da es sich um bühnennahe Arbeitsplätze handelt, ist eine externe Verlagerung der Arbeitsräume aus dem Gebäude Neubrückenstr. 63 ausgeschlossen. 5 7 23 0111 Der Raumbedarf bezieht sich im Kern auf folgende Arbeitsbereiche/Arbeitsplätze: 5 7 23 0111 Meisterbüro (Bühnen- und Beleuchtungsmeister), Tonabteilung inkl. Tonstudio, Assistenten, Gästegarderoben, Musikbüro inkl. Notenbibliothek und Kinder- u. Jugendtheater (Aufgabe der angemieteten Räume am Bült) 5 7 23 0111 Neben den nichterfüllten Anforderungen des Arbeits- u.Gesundheitsschutzes, des Brandschutzes, kommt hinzu, dass eine Vielzahl der derzeit zwangsläufig genutzten Arbeitsräume nur Minimalgrößehat, kein Tageslicht 5 7 23 0111 haben oder nur über Dachluken verfügen. Diese "komprimierte" Unterbringung der Mitarbeiter ist in keinster Weise angebracht. Zumal auch die Betriebs- u. Arbeitszeiten der genannten Abteilungen theaterüblich, dadurch 5 7 23 0111 aber nicht verwaltungsüblich sind. 5 7 23 0111 Durch die Schaffung von Seitenbühnenflächen für das Kleine Haus und einer Magazinfläche allgemein ließen sich die organisatorischen u. wirtschaftlichen Abläufe im Großen u. Kleinen Haus inkl. U2 verbessern. 5 7 23 0111 Zur Änderung der Arbeits- u. Büroraumsituation im Theater Münster ist von einer reinen Nutzfläche von rd. 300m² zuzgl. Verkehrsflächen auszugehen. 5 7 23 0111 Die Verbesserung der Arbeits- u. Büroraumsituation Theater Münster durch eine Gebäudeerweiterung (Baumaßnahme) ist 2011/2012 vom Amt für Immobilienmanagement gemeinsam mit dem Architekturbüro Ruhnau 7 23 0111 baulich geprüft worden. Demnach wäre die Schaffung von zwei zusätzlichen Geschossen auf dem nördlichen Flügel des Theatergebäudes grundsätzlich möglich. Seitens des Denkmalsschutzes, der Statik u. auch bau- 7 23 0111 ordnungsrechtlich bestanden keine Bedenken. Die Kostenschätzung für die Erweiterung der Arbeits- u. Büroräume betrug 1,4 Mio. Euro, für die Seitenbühne/Magazinfläche rd. 300.000 Euro, insgesamt 1,7 Mio. Euro (Stand: 2011/2012). 8 23 0111 nnnn Sanierung Hafenstr./Dammstr. TF 5.000.000 0 5.000.000 100.000 3.000.000 1.900.000 x6 8 23 0111 TE --- 0 0 0 84.000 84.000 6 8 23 0111 Die Gebäude Dammstraße - Hafenstraße sind reine Wohngebäude (41 Wohnungen). Sie wurden seinerzeit von der Stadt Münster angekauft, um eine neue Trassenführung im Rahmen der Erneuerung der Bahnunter- 6 8 23 0111 führungen sicherstellen zu können. Damit befanden sich die Gebäude im städtischen Eigentum mit der Perspektive im Laufe der folgenden Jahre rückgebaut zu werden. Darauf wurde die Instandhaltungsstrategie für 6 8 23 0111 die Objekte abgestellt und es wurden nur die nötigsten Arbeiten zur Aufrechterhaltung des Betriebes und der Verkehrssicherheit ausgeführt. Der damit einhergehende Verlust an Gebäudesubstanz, sowohl bau- als auch 6 8 23 0111 haustechnisch, führt aktuell an den Punkt, dass die Gebäude, nicht zuletzt die haustechnischen Komponenten, nicht gesichert über die nächsten Jahre betrieben werden können. Grundlegende Sanierungen sind zur 6 8 23 0111 Aufrechterhaltung des Betriebes und der Verkehrssicherheit zwingend und zeitnah erforderlich. Soweit keine anderen Lösungen für den Standort gefunden werden (Veräußerung an einen Investor, Übernahme und 6 8 23 0111 Entwicklung der Liegenschaft durch die W+S) und die Gebäude weiter im Eigentum der Stadt Münster verbleiben und weiter betrieben werden sollen, sind zeitnah Mittel in Höhe von ca. 5,0 Mio. Euro (erster grober Kosten- 6 8 23 0111 rahmen) für eine Grundsanierung zu investieren. Die Grundsanierung umfasst nahezu alle hochbau- und haustechnischen Gewerke, das Gebäude würde entsprechend der Gebäudeleitlinien energetisch umfassend saniert. 6 ### #### #BEZUG! 23 Summe Amt für Immobilienmanagement TF 42.085.000 10.000.000 32.085.000 3.285.000 26.900.000 1.900.000 0 0 23 Summe TE - - - 0 329.250 484.850 568.850 568.850 Amt für Finanzen und Beteiligungen Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2019 einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2022 Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für: Lfd. Nr. Amt Produkt- gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ TE Gesamt- aus- zahlungen Gesamt- ein- zahlungen Städt. Anteil 2019 2020 2021 2022 Spätere Jahre im TE fortlaufend p.a. Keine Planung Planung läuft Planung abgeschloss e Grundsatzbeschluss Planungsbeschluss Baubeschluss Beschluss BV Beschluss Fach. A. Beschluss HA Beschluss R A T Priorisierung Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 9 33 0208 33000208000010 Reinvestition von Wahlkabinen und Wahlurnen TF 45.000 45.000 15.000 15.000 15.000 X1 9 33 0208 TE --- 1.000 2.000 3.000 3.000 3.000 1 9 33 0208 Die in den Wahlbüros (180 Wahlbezirke und 70 Briefwahlbezirke) eingesetzten Wahlkabinen und Wahlurnen wurden vor ca. 30 Jahren angeschafft und sind nach langjähriger Nutzung in großen Teilen verschlissen und 1 9 33 0208 abgängig. Konkret besteht dringender Erneuerungsbedarf für alle Wahlurnen und 1/3 der Wahlkabinen. Die Reinvestitionen sollen in spätestens drei Jahren abgeschlossen sein, zumal in dieser Zeit jährlich 1 9 33 0208 Wahlen, einschließlich der Kommunalwahl, anstehen. 1 9 33 0208 1 33 Summe TF 45.000 0 45.000 15.000 15.000 15.000 0 0 33 Summe TE - - - 1.000 2.000 3.000 3.000 3.000 Kosten der Maßnahme: Amt für Bürger- und Ratsservice Amt für Finanzen und Beteiligungen Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2019 einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2022 Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für: Lfd. Nr. Amt Produkt- gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ TE Gesamt- aus- zahlungen Gesamt- ein- zahlungen Städt. Anteil 2019 2020 2021 2022 Spätere Jahre im TE fortlaufend p.a. Keine Planung Planung läuft Planung abgeschloss e Grundsatzbeschluss Planungsbeschluss Baubeschluss Beschluss BV Beschluss Fach. A. Beschluss HA Beschluss R A T Priorisierung Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 10 37 0209 nnnn Baukosten Erneuerung Tore Innenhof Feuerwache 1 TF 850.000 0 850.000 0 850.000 0 0 0 X1 10 37 0209 TE --- 17.000 17.000 17.000 17.000 1 10 37 0209 Die 20 Tore der Feuer- und Rettungswache 1 sind aufgrund des Alters (Einbau 1970) stark störanfällig. Durch die pflichtige Sicherheitsprüfung wurde ein zeitnaher Ersatz der Tore festgestellt. 1 10 37 0209 Der Zustand der Tore lässt ein zügiges und sicheres Ausrücken der Einsatzkräfte nicht mehr zu. Eine Sanierung ist nicht möglich, da die vorhandenen Tore am Markt nicht mehr angeboten werden. 1 10 37 0209 Hinzu kommt, dass die vorhandenen Tore den energetischen Grundanforderungen nicht mehr entsprechen. 1 10 37 0209 1 11 37 0209 nnnn Baukosten Umsetzung UVV an Feuerwehrhäusern TF 200.000 0 200.000 200.000000 0 X2 11 37 0209 TE --- 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 2 11 37 0209 Im Rahmen der turnusmäßigen Überprüfung der Feuerwehrhäuser der Freiwilligen Feuerwehr nach GUV-I 8554 wurden umfangreiche Sicherheitsmängel festgestellt und im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung 2 11 37 0209 niedergeschrieben. Diese Maßnahme erfolgte in Zusammenarbeit mit der städtischen Fachkraft für Arbeitssicherheit. Ziel der Maßnahme ist die Beseitigung der schwerwiegendsten Mängel. 2 11 37 0209 2 12 37 0209 nnnn Baukosten Sanier. Einfahrt/Haupteingang Feuerwache 1 TF 70.000 0 70.000 7 0 . 0 0 0000 0 X3 12 37 0209 TE --- 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 3 12 37 0209 Das Haupttor der Feuer- und Rettungswache 1 ist stark störanfällig und aufgrund der Überalterung (Baujahr 1970) abgängig. Eine Sanierung ist wegen fehlender Ersatzteile nicht möglich. Durch die Störanfälligkeit 3 12 37 0209 ist ein zügiges und sicheres Ausrücken der Einsatzkräfte nicht möglich. Zudem erfüllt die vorhandene Toranlage nicht mehr die aktuellen Unfallschutz- und Sicherheitsanforderungen und muss an den Stand der Technik angepasst werden. 3 12 37 0209 3 13 37 0209 nnnn Baukosten Nachrüstung Toranlage Feuerwache 2 TF 45.000 0 45.000 0 45.000 0 0 0 X4 13 37 0209 TE --- 900 900 900 900 4 13 37 0209 An den Toren fehlen pflichtige Sicherheitseinrichtungen für den Anfahrschutz. Durch diesen Sicherheitsmangel sind bereits erhebliche Schäden an Fahrzeugen und Toren entstehen. 4 13 37 0209 4 14 37 0209 nnnn Baukosten Erweit. Feuerwehrhaus Kemper (Dekontamination) TF 300.000 300.000 0 0 300.000 0 0 X5 14 37 0209 TE --- 3.750 3.750 3.750 5 14 37 0209 Der Löschzug Kemper bildet die Sondereinheit für den Bereich Dekontamination für Personen und Geräte nach Einsätzen mit atomaren, biologischen und chemischen Gefahrstoffen. Hierzu verfügt er über eine ent- 5 14 37 0209 sprechende Sonderausstattung. Sowohl dem Löschzug selbst als auch der Feuerwehr Münster insgesamt steht aktuell keine Räumlichkeit zur Verfügung, die eine Dekontamination von Einsatzgeräten gemäß den 14 37 0209 geltenden Hygiene- und Unfallschutzvorschriften ermöglicht. 14 37 0209 37 Summe Feuerwehr TF 1.465.000 0 1.465.000 270.000 895.000 300.000 0 0 37 Summe TE - - - 5.400 23.300 27.050 27.050 27.050 Kosten der Maßnahme: Amt für Finanzen und Beteiligungen Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2019 einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2022 Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für: Lfd. Nr. Amt Produkt- gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ TE Gesamt- aus- zahlungen Gesamt- ein- zahlungen Städt. Anteil 2019 2020 2021 2022 Spätere Jahre im TE fortlaufend p.a. Keine Planung Planung läuft Planung abgeschloss e Grundsatzbeschluss Planungsbeschluss Baubeschluss Beschluss BV Beschluss Fach. A. Beschluss HA Beschluss R A T Priorisierung Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 15 40 0301 nnnn Neu- bzw. Umbau Johann-Conrad-Schlaun- Gymnasium TF 45.000.000 0 45.000.000 500.000 2.500.000 32.000.000 10.000.000 0 x1 15 40 0301 TE --- 0000 562.500 1 15 40 0301 Das Gebäude des Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasiums ist stark sanierungsbedürftig. Inzwischen wurden verschiedene Varianten untersucht und Kosten ermittelt: Sanierung des Bestandsgebäudes, Sanierung des 1 15 40 0301 mittleren Gebäudetraktes und Abriss der übrigen Trakte und Teilneubau am Standort, Neubau eines 3-zügigen Gymnasialgebäudes an einem neuen Standort und Neubau eines 4-zügigen Gymnasiums an einem 1 15 40 0301 neuen Standort. ZZ. werden Alternativstandorte untersucht. Sobald die Ergebnisse vorliegen, soll ein Ratsbeschluss über eine dieser Varianten herbeigeführt werden. 1 15 40 0301 Aufgrund des dringenden zusätzlichen Bedarfes an Gymnasialplätzen wurden die Kosten für den Neubau eines 4-zügigen Gymnasiums veranschlagt. 1 15 40 0301 1 16 40 0301 nnnn Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude TF 200.000 0 200.000 50.000 50.000 50.000 50.000 x2 16 40 0301 TE --- 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 2 16 40 0301 An den städtischen Schulgebäuden kommt es nach Schulschluss leider immer wieder zu Einbrüchen, Graffitis und sonstigen Sachbeschädigungen und auch Straftaten. Dies führt nicht nur zu kostenintensiven 2 16 40 0301 Reparaturmaßnahmen sondern hat teilweise auch erhebliche Auswirkungen auf den Schulbetrieb. Es ist deshalb dringend erforderlich, Sicherungsmaßnahmen vorzunehmen. 2 16 40 0301 Diese sind individuell für die einzelnen Schulstandorte zu prüfen und festzulegen (z.B. Sicherung von Türen, Beleuchtung, Installation von Alarmanalgen bzw. evtl. Videoüberwachung). 2 16 40 0301 40 Summe Amt für Schule und Weiterbildung TF 45.200.000 0 45.200.000 550.000 2.550.000 32.050.000 10.050.000 0 40 Summe TE - - - 5.000 5.000 5.000 5.000 567.500 Kosten der Maßnahme: Amt für Finanzen und Beteiligungen Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2019 einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2022 Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für: Lfd. Nr. Amt Produkt- gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ TE Gesamt- aus- zahlungen Gesamt- ein- zahlungen Städt. Anteil 2019 2020 2021 2022 Spätere Jahre im TE fortlaufend p.a. Keine Planung Planung läuft Planung abgeschloss e Grundsatzbeschluss Planungsbeschluss Baubeschluss Beschluss BV Beschluss Fach. A. Beschluss HA Beschluss R A T Priorisierung Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 17 42 0404 nnnn Neugestaltung der Servicetheke in der Hauptstelle TF 200.000 200.000 200.000 X1 17 42 0404 TE --- 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1 17 42 0404 Mit Einführung der RFID-Selbstverbuchung 2008 wurde gleichzeitig ein Kassenautomat in Betrieb genommen. Dadurch wurden 65 % aller Geldgeschäfte am Kassenautomaten abgewickelt, 35 % verblieben an der 1 17 42 0404 Servicetheke. Durch den Einsatz eines weiteren Kassenautomaten soll dieser Anteil auf 0 % reduziert werden. Damit würde das Personal gänzlich von Kassiervorgängen entlastet und könnte sich intensiver 1 17 42 0404 um Anliegen der Kunden und Neuanmeldungen kümmern. Der Einsatz von Kassenautomaten erhöht zudem die Kassensicherheit. Aus dem letzten Prüfbericht des AWR geht eine Empfehlung hervor. Die 1 17 42 0404 technische Anbindung der Automaten ist wegen des Bodenbelages und der Fußbodenheizung nicht an jeder Stelle möglich. Wegen der herausragenden Architektur und der Bedeutung des Eingangsbereiches 1 17 42 0404 für die Kunden der Stadtbücherei soll die Aufstellung im Zusammenhang mit der Neugestaltung der derzeitigen Servicetheke in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Bolles-Wilson erfolgen. Die derzeitige 1 17 42 0404 Servicetheke entspricht nach 25 Jahren nicht mehr der heutigen Ergonomie und Notwendigkeiten und ist durch den langjährigen Gebrauch und durch die häufige Anpassung an neue technische 1 Notwendigkeiten derartig abgenutzt, dass eine weitere Überarbeitung wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll ist. Für die Aufstellung der Automaten in Verbindung mit einer neuen Servicetheke liegt ein erster Entwurf von dem Architekturbüro vor, welcher die gestalterischen und technischen Aspekte erfüllt und weiter entwickelt werden könnte. 42 Summe Stadtbücherei TF 200.000 0 200.000 200.00 0000 0 42 Summe TE - - - 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Kosten der Maßnahme: Amt für Finanzen und Beteiligungen Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2019 einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2022 Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für: Lfd. Nr. Amt Produkt- gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ TE Gesamt- aus- zahlungen Gesamt- ein- zahlungen Städt. Anteil 2019 2020 2021 2022 Spätere Jahre im TE fortlaufend p.a. Keine Planung Planung läuft Planung abgeschloss e Grundsatzbeschluss Planungsbeschluss Baubeschluss Beschluss BV Beschluss Fach. A. Beschluss HA Beschluss R A T Priorisierung Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 18 45 0405 nnnn TF 45.000 0 45.000 4 5 . 0 0 0000 0 X1 18 45 0405 TE --- 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 18 45 0405 Für die fachgerechte und klimatisch richtige Lagerung der historischen Negative, Diapositive und Abzüge ist die Einrichtung einer entsprechenden Kühleinheit zur Werterhaltung dringend notwendig. 0 18 45 0405 Die Negative und Positive sind rissig geworden und der Erhalt ist nicht mehr sichergestellt. 0 18 45 0405 0 45 Summe Stadtmuseum TF 4 5 . 0 0 00 4 5 . 0 0 0 4 5 . 0 0 0000 0 45 Summe TE - - - 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 Kosten der Maßnahme: Kühleinheit für historische Negative + Positive Amt für Finanzen und Beteiligungen Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2019 einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2022 Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für: Lfd. Nr. Amt Produkt- gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ TE Gesamt- aus- zahlungen Gesamt- ein- zahlungen Städt. Anteil 2019 2020 2021 2022 Spätere Jahre im TE fortlaufend p.a. Keine Planung Planung läuft Planung abgeschloss e Grundsatzbeschluss Planungsbeschluss Baubeschluss Beschluss BV Beschluss Fach. A. Beschluss HA Beschluss R A T Priorisierung Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 19 51 0601 5101 060101 5010 Baukosten KiTa Sonnenstraße TF 6.387.000 0 6.387.000 700.000 3.000.000 2.687.000 0 0 XX 1 19 51 0601 TE --- 79.850 79.850 1 19 51 0601 Maßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung. Vorlage an den Rat Nr. V/0264/2018. 1 19 51 0601 1 20 51 0601 5101 060101 4990 Baukosten Pavillon Beckstraße TF 255.000 0 255.000 255.000000 0 XX 2 20 51 0601 TE --- 25.500 25.500 25.500 25.500 2 20 51 0601 Maßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung. Vorlage an den Rat Nr. V/0080/2018. 2 20 51 0601 2 21 51 0601 nnnn Baukosten KiTa südl. Nottulner Landweg TF 3.100.000 0 3.100.000 500.000 2.000.000 600.000 0 0 X3 21 51 0601 TE --- 38.750 38.750 3 21 51 0601 Maßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung. 3 21 51 0601 3 22 51 0601 nnnn Baukosten KiTa Nordkirchenweg TF 2.500.000 0 2.500.000 400.000 2.000.000 100.000 0 0 X4 22 51 0601 TE --- 31.250 31.250 4 22 51 0601 Maßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung. 4 22 51 0601 4 23 51 0601 nnnn Baukosten KiTa Beckstraße TF 2.500.000 0 2.500.000 400.000 2.000.000 100.000 0 0 X5 23 51 0601 TE --- 31.250 31.250 5 23 51 0601 Maßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung. 5 23 51 0601 5 24 51 0601 nnnn Baukosten KiTa Wienburg TF 2.500.000 0 2.500.000 400.000 2.000.000 100.000 0 0 X6 24 51 0601 TE --- 31.250 31.250 6 24 51 0601 Maßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung. 6 24 51 0601 6 25 51 0601 nnnn Baukosten KiTa südl. Langebusch TF 5.000.000 0 5.000.000 600.000 3.400.000 1.000.000 0 0 X7 25 51 0601 TE --- 62.500 62.500 7 25 51 0601 Maßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung. 7 25 51 0601 7 26 51 0601 nnnn Baukosten KiTa südl. Hiltruper Straße TF 3.000.000 0 3.000.000 400.000 2.100.000 500.000 0 0 X8 26 51 0601 TE --- 37.500 37.500 8 26 51 0601 Maßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung. 8 26 51 0601 8 Kosten der Maßnahme: Amt für Finanzen und Beteiligungen Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2019 einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2022 Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für: Lfd. Nr. Amt Produkt- gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ TE Gesamt- aus- zahlungen Gesamt- ein- zahlungen Städt. Anteil 2019 2020 2021 2022 Spätere Jahre im TE fortlaufend p.a. Keine Planung Planung läuft Planung abgeschloss e Grundsatzbeschluss Planungsbeschluss Baubeschluss Beschluss BV Beschluss Fach. A. Beschluss HA Beschluss R A T Priorisierung Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Kosten der Maßnahme: 27 51 0601 nnnn Baukosten KiTa Heinrich-Lersch-Weg TF 2.500.000 0 2.500.000 400.000 2.000.000 100.000 0 0 X9 27 51 0601 TE --- 31.250 31.250 9 27 51 0601 Maßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung. 9 27 51 0601 9 51 Summe Amt f. Kinder, Jugendliche u. Familien TF 27.742.000 0 27.742.000 4.055.000 18.500.000 5.187.000 0 0 51 Summe TE - - - 0 25.500 25.500 369.100 369.100 Amt für Finanzen und Beteiligungen Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2019 einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2022 Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für: Lfd. Nr. Amt Produkt- gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ TE Gesamt- aus- zahlungen Gesamt- ein- zahlungen Städt. Anteil 2019 2020 2021 2022 Spätere Jahre im TE fortlaufend p.a. Keine Planung Planung läuft Planung abgeschloss e Grundsatzbeschluss Planungsbeschluss Baubeschluss Beschluss BV Beschluss Fach. A. Beschluss HA Beschluss R A T Priorisierung Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 28 52 0801 4370 Kleinspielfeld Dreifaltigkeitsschule TF 85.000 0 85.000 8 5 . 0 0 0000 0 X1 28 52 0801 TE --- 1.700 3.400 3.400 3.400 3.400 1 28 52 0801 Im Zuge der Sanierung/des Umbaus der Dreifaltigkeitsschule wurde die mangelnde Qualität der vorhandenen Spielfläche festgestellt. Da eine Rasenfläche aufgrund der Begebenheiten vor Ort nicht umgesetzt 1 28 52 0801 werden kann, soll eine Kunststoffbolzfläche errichtet werden. 1 28 52 0801 1 28 52 0801 1 52 Summe Sportamt TF 8 5 . 0 0 00 8 5 . 0 0 0 8 5 . 0 0 0000 0 52 Summe TE - - - 1.700 3.400 3.400 3.400 3.400 Kosten der Maßnahme: Amt für Finanzen und Beteiligungen Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2019 einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2022 Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für: Lfd. Nr. Amt Produkt- gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ TE Gesamt- aus- zahlungen Gesamt- ein- zahlungen Städt. Anteil 2019 2020 2021 2022 Spätere Jahre im TE fortlaufend p.a. Keine Planung Planung läuft Planungsbeschluss Baubeschluss Beschluss BV Beschluss Fach. A. Beschluss HA Beschluss R A T Priorisierung Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 29 66 1101 66101101004249 HKA, Bau einer 4. Reinigungsstufe TF 25.900.000 11.635.000 14.265.000 700.000 -475.000 4.640.000 9.400.000 0 xx 1 29 66 1101 TE --- 0000 615.600 1 29 66 1101 Erweiterung der Hauptkläranlage Münster zur Kapazitätserhöhung und Bau einer 4. Reinigungsstufe zur Elimination anthropogener Spurenstoffe. Der Förderantrag für die 4. Reinigungsstufe 1 29 66 1101 (70 % Förderung) muss bis zum 31.12.2019 gestellt werden. 1 29 66 1101 1 30 66 1101 66101101004250 Klärschlammverwertung TF 9.500.000 0 9.500.000 500.000000 9 . 000.000 x2 30 66 1101 TE --- 0000 0 2 30 66 1101 Die Klärschlammverwertung muss nach der neuen Klärschlammverordnung - AbfKlärV organisiert werden. 2 30 66 1101 2 31 66 1101 66121101004251 Kiesekampweg, Bp 134 TF 700.000 0 700.000 700.000000 0 x3 31 66 1101 TE --- 0 15.750 15.750 15.750 15.750 3 31 66 1101 Wohnbaulandprogramm 2018 - 2025. 3 31 66 1101 3 32 66 1201 66221201004251 Kiesekampweg, Bp 134 TF 700.000 0 700.000 700.000000 0 x4 32 66 1201 TE --- 0 24.500 24.500 24.500 24.500 4 32 66 1201 Wohnbaulandprogramm 2018 - 2025. 4 32 66 1201 4 33 66 1101 66121101004252 Im Moorhock, südl., BG TF 570.000 0 570.000 570.000000 0 x5 33 66 1101 TE --- 0 12.830 12.830 12.830 12.830 5 33 66 1101 Wohnbaulandprogramm 2018 - 2025. 5 33 66 1101 5 34 66 1201 66221201004252 Im Moorhock, südl., BG TF 570.000 0 570.000 570.000000 0 x6 34 66 1201 TE --- 0 19.950 19.950 19.950 19.950 6 34 66 1201 Wohnbaulandprogramm 2018 - 2025. 6 34 66 1201 6 Kosten der Maßnahme: Amt für Finanzen und Beteiligungen Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2019 einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2022 Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für: Lfd. Nr. Amt Produkt- gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ TE Gesamt- aus- zahlungen Gesamt- ein- zahlungen Städt. Anteil 2019 2020 2021 2022 Spätere Jahre im TE fortlaufend p.a. Keine Planung Planung läuft Planungsbeschluss Baubeschluss Beschluss BV Beschluss Fach. A. Beschluss HA Beschluss R A T Priorisierung Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Kosten der Maßnahme: 35 66 1101 66161101004253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG TF 360.000 0 360.000 10.000 350.000 0 0 0 x7 35 66 1101 TE --- 0 0 8.100 8.100 8.100 7 35 66 1101 Wohnbaulandprogramm 2018 - 2025. 7 35 66 1101 7 36 66 1201 66261201004253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG TF 360.000 0 360.000 10.000 350.000 0 0 0 x8 36 66 1201 TE --- 0 0 12.600 12.600 12.600 8 36 66 1201 Wohnbaulandprogramm 2018 - 2025. 8 36 66 1201 8 37 66 1101 66161101004254 Roxeler Straße, südl., BG TF 720.000 0 720.000 20.000 700.000 0 0 0 x9 37 66 1101 TE --- 0 0 16.200 16.200 16.200 9 37 66 1101 Wohnbaulandprogramm 2018 - 2025. 9 37 66 1101 9 38 66 1201 66261201004254 Roxeler Straße, südl., BG TF 720.000 0 720.000 20.000 700.000 0 0 0 x 10 38 66 1201 TE --- 0 0 25.000 25.000 25.000 10 38 66 1201 Wohnbaulandprogramm 2018 - 2025. 10 38 66 1201 10 39 66 1101 66141101004255 Telgter Straße , JVA TF 1.100.000 0 1.100.000 50.000 50.000 500.000 500.000 0 x 11 39 66 1101 TE --- 0000 2 4 . 7 5 0 11 39 66 1101 Erschließung des neuen Standortes der JVA Münster in Wolbeck. 11 39 66 1101 11 40 66 1201 66211201004256 Kolde-Ring, Weseler Str. - Mecklenbecker Str. TF 5.200.000 0 5.200.000 200.000 2.000.000 3.000.000 0 0 x 12 40 66 1201 TE --- 0 0 182.000 182.000 182.000 12 40 66 1201 Vierstreifiger Ausbau des Kolde-Rings. 12 40 66 1201 12 41 66 1201 66211201004257 Promenadenquerungen TF 3.000.000 0 3.000.000 600.000 200.000 100.000 100.000 2.000.000 x 13 41 66 1201 TE --- 0000 0 13 41 66 1201 Ausbau der Promenadenquerungen mit Bevorrechtigung des Radverkehrs. 13 41 66 1201 13 Amt für Finanzen und Beteiligungen Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2019 einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2022 Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für: Lfd. Nr. Amt Produkt- gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ TE Gesamt- aus- zahlungen Gesamt- ein- zahlungen Städt. Anteil 2019 2020 2021 2022 Spätere Jahre im TE fortlaufend p.a. Keine Planung Planung läuft Planungsbeschluss Baubeschluss Beschluss BV Beschluss Fach. A. Beschluss HA Beschluss R A T Priorisierung Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Kosten der Maßnahme: 42 66 1101 66161101004258 Hafkhorst östl./südl. Heroldstraße, BG TF 2.100.000 0 2.100.000 25.000 75.000 1.400.000 600.000 0 x 14 42 66 1101 TE --- 0000 4 7 . 2 5 0 14 42 66 1101 Wohnbaulandprogramm 2018 - 2025. 14 42 66 1101 14 43 66 1201 66261201004258 Hafkhorst östl./südl. Heroldstraße, BG TF 2.100.000 0 2.100.000 25.000 75.000 600.000 1.400.000 0 x 15 43 66 1201 TE --- 0000 7 3 . 5 0 0 15 43 66 . Wohnbaulandprogramm 2018 - 2025. 15 43 66 . 66 Summe Tiefbauamt TF 53.600.000 11.635.000 41.965.000 4.700.000 4.025.000 10.240.000 12.000.000 11.000.000 66 Summe TE - - - 0 73.030 316.930 316.930 1.078.030 Amt für Finanzen und Beteiligungen Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2019 einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2022 Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für: Lfd. Nr. Amt Produkt- gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ TE Gesamt- aus- zahlungen Gesamt- ein- zahlungen Städt. Anteil 2019 2020 2021 2022 Spätere Jahre im TE fortlaufend p.a. Keine Planung Planung läuft Planung abgeschloss e Grundsatzbeschluss Planungsbeschluss Baubeschluss Beschluss BV Beschluss Fach. A. Beschluss HA Beschluss R A T Priorisierung Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 44 67 1301 67101301010030 Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte für übertragene Sportanlagen TF 580.000 0 580.000 145.000 145.000 145.000 145.000 0 1 44 67 1301 TE --- 0 14.500 29.000 43.500 58.000 1 44 67 1301 Die Stadt Münster hat die Bewirtschaftung und Pflege von 22 städtischen Sportanlagen an Vereine übertragen. In den Überlassungsverträgen ist geregelt, dass die Ersatzbeschaffung von bestimmten 1 44 67 1301 Geräten und Maschinen bei Bedarf durch die Stadt Münster erfolgt. Die übertragenen Sportstätten wurden Ende der 90er Jahre mit Pflegegeräten ausgestattet, hierbei handelt es sich 1 44 67 1301 überwiegend um Großflächenmäher und Kleinschlepper mit Anbaugeräten. Die Geräte müssen aufgrund des technischen Zustands sukzessive ersetzt werden. Finanzmittel in dem benötigten 1 44 67 1301 Umfang stehen bisher nicht zur Verfügung. 1 44 67 1301 1 45 67 1301 67101301000040 Beschaffung Maschinen/Geräte für Sportanlagen TF 357.000 0 357.000 120.000 120.000 56.000 61.000 0 2 45 67 1301 TE --- 0 12.000 24.000 29.600 35.700 2 45 67 1301 Das Amt 67 pflegt und unterhält die städtischen Sportanlagen und Schulsportanlagen. Weiterhin werden Pflegemaßnahmen mit Spezialgeräten auf Sportanlagen durchgeführt, die an Sportvereine 2 45 67 1301 überlassen wurden, soweit dies in den entsprechenden Überlassungsverträgen vereinbart ist. In den letzten Jahren ist ein Flächenzuwachs im Bereich der Sport-/Schulsportanlagen zu verzeichnen. 2 45 67 1301 Auch wurden in den letzten Jahren zahlreiche Sportanlagen umgebaut und in der Nutzung verbessert, in dem diese z. B. mit Kunststoffrasenplätzen ausgestattet wurden. Für die Pflege sind 2 45 67 1301 Spezialgeräte erforderlich, die einen deutlich höheren Verschleiß haben und sukzessive ersetzt werden müssen. Für diese Ersatzbeschaffung und die Neubeschaffung von Geräten/Maschinen 2 45 67 1301 für die Pflege neuer Flächen sind keine Finanzmitte vorhanden. 2 46 67 1301 67101301000050 Ausbau der Elektromobilität TF 605.000 143.050 461.950 101.950 120.000 120.000 120.000 0 3 46 67 1301 TE --- 0 10.190 22.190 34.190 46.190 3 46 67 1301 Das Amt 67 baut seit Jahren die Elektromobilität nebst Infrastruktur im Bereich der Grün- und Sportflächenunterhaltung und der Friedhöfe aus, 8 elektrobetriebene PKW sind bereits im Einsatz. Der Einsatz 3 46 67 1301 elektro-betriebener Fahrzeuge soll jetzt auf den Bereich der Kleintransporter, Transporter und Ackerschlepper ausgeweitet werden. Entsprechende Fahrzeuge sind bereits auf dem Markt bzw. stehen vor der 3 46 67 1301 Einführung. Die für den Einsatz notwendige Ladeinfrastruktur ist auf den Betriebshöfen zu installieren. Beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit wurde ein Antrag auf 3 46 67 1301 Zuschuss für die „Anschaffung von Elektrofahrzeugen und Ladesäulen für den Fuhrpark der Stadt Münster (Nr. 03K08651)“ gestellt. 3 46 67 1301 Für den Teilfinanzplan 1301 beträgt der geplante Anteil an der Fördersumme 143.050 Euro. Die für den Haushalt 2019 vorgesehenen Beträge beinhalten den Eigenanteil der Stadt Münster und weitergehende 3 46 67 1301 Fahrzeug- und Infrastrukturbeschaffungen im Bereich der Elektromobilität. 3 46 67 1301 3 47 67 1301 67111301015480 ÖG Südpark TF 1.300.000 0 1.300.000 585.000 290.000 285.000 140.000 0 xx x 4 47 67 1301 TE --- 0 0 0 0 65.000 4 47 67 1301 In der Vorlage V/0516/2015 hat die Verwaltung den Sanierungsbedarf im Südpark beschrieben. In der Sitzung der BV-Mitte am 17.11.2015 beauftragte diese die Verwaltung, einen Finanzplan 4 47 67 1301 auf Grundlage des beschriebenen Sanierungsbedarfs zu erstellen. Mit der Vorlage V/0642/2016 wurden die zu sanierenden Bereiche in Handlungsfelder eingeteilt und die jeweils entstehenden Kosten 4 47 67 1301 ermittelt und aufgeführt. Die BV-Mitte beauftragte die Verwaltung aufgrund der Vorlage V/1047/2017 die erforderlichen Finanzmittel in Höhe von 1.300.000 Euro in den Haushaltsplanentwurf 2019 4 47 67 1301 einzustellen. 4 47 67 1301 4 Kosten der Maßnahme: Amt für Finanzen und Beteiligungen Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2019 einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2022 Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für: Lfd. Nr. Amt Produkt- gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ TE Gesamt- aus- zahlungen Gesamt- ein- zahlungen Städt. Anteil 2019 2020 2021 2022 Spätere Jahre im TE fortlaufend p.a. Keine Planung Planung läuft Planung abgeschloss e Grundsatzbeschluss Planungsbeschluss Baubeschluss Beschluss BV Beschluss Fach. A. Beschluss HA Beschluss R A T Priorisierung Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Kosten der Maßnahme: 48 67 1301 67111301015490 Sanierung und Umgestaltung von Wegeflächen in öffentlichen Grünflächen TF 400.000 0 400.000 200.000 200.000 0 0 0 x5 48 67 1301 BV-Mitte, Aaseestadt TE --- 0 0 20.000 20.000 20.000 5 48 67 1301 In verschiedenen öffentlichen Grünflächen sind Wege abgängig und müssen erneuert werden. Im Rahmen der Sanierung werden die Wege zudem an die aktuellen Maßgaben (u.a. Materialauswahl) angepasst. 5 48 67 1301 In der Maßnahme werden die Vorhaben in den öffentlichen Grünflächen Von-Stauffenbergstraße/Von-Witzlebenstraße, Canisiusgraben und Grünverbindung Sportanlage Aaseestadt zusammengefasst. 5 48 67 1301 5 49 67 1301 67111301015500 Sanierung und Umgestaltung von Wegeflächen in öffentlichen Grünflächen TF 210.000 0 210.000 75.000 135.000 0 0 0 x6 49 67 1301 BV-Mitte, nördlicher Bereich TE --- 0 0 10.500 10.500 10.500 6 49 67 1301 In verschiedenen öffentlichen Grünflächen sind Wege abgängig und müssen erneuert werden. Im Rahmen der Sanierung werden die Wege zudem an die aktuellen Maßgaben angepasst. 6 49 67 1301 In der Maßnahme werden die Vorhaben in den öffentlichen Grünflächen Cheruskerring/Wichernstraße, Nordplatz, Thomas-Morus-Weg un d Falgerstraße/Bahlmannstraße für 2019 6 49 67 1301 und ÖG Warendorfer Straße/Rudolfstraße, sowie ÖG Hörster Friedhof für 2020 zusammengefasst. 6 49 67 1301 6 50 67 1301 67121301015510 Sanierung und Umgestaltung von Wegeflächen in öffentlichen Grünflächen TF 170.000 0 170.000 170.000 0 0 0 0 x7 50 67 1301 BV-Nord TE --- 0 8.500 8.500 8.500 8.500 7 50 67 1301 In verschiedenen öffentlichen Grünflächen sind Wege abgängig und müssen erneuert werden. Im Rahmen der Sanierung werden die Wege zudem an die aktuellen Maßgaben angepasst. 7 50 67 1301 In der Maßnahme werden die Vorhaben Radwanderweg Große Wiese -Nordmark und Wanderweg Nordmark zusammengefasst. 7 50 67 1301 7 51 67 1301 67151301015520 Sanierung und Umgestaltung von Wegeflächen im Bezirk Hiltrup TF 120.000 0 120.000 120.000 0 0 0 0 x8 51 67 1301 TE --- 0 6.000 6.000 6.000 6.000 8 51 67 1301 Der Weg von der Meesenstiege zur Vennheide ist abgängig und muss erneuert werden. 8 51 67 1301 8 52 67 1301 67161301015530 Sanierung und Umgestaltung von Wegeflächen in öffentlichen Grünflächen TF 60.000 0 60.000 60.000 0 0 0 0 x9 52 67 1301 BV-West TE --- 0 3.000 3.000 3.000 3.000 9 52 67 1301 In verschiedenen öffentlichen Grünflächen sind Wege abgängig und müssen erneuert werden. Im Rahmen der Sanierung werden die Wege zudem an die aktuellen Maßgaben angepasst. 9 52 67 1301 Die Maßnahme im Jahr 2019 bezieht sich auf den Grünzug am Stellmacherweg. 9 52 67 1301 9 53 67 1301 67181301015460 Erneuerung Werse-Wanderweg TF 120.000 0 120.000 40.000 40.000 40.000 0 0 x1 0 53 67 1301 TE --- 0 0 0 6.000 6.000 10 53 67 1301 Der Werse-Wanderweg ist in verschiedenen Bereichen altersbedingt sanierungsbedürftig. Hinzu kommt in verschiedenen Teilbereichen ein schlechter Oberflächenabfluss, der beseitigt werden muss. 10 53 67 1301 10 Amt für Finanzen und Beteiligungen Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2019 einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2022 Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für: Lfd. Nr. Amt Produkt- gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ TE Gesamt- aus- zahlungen Gesamt- ein- zahlungen Städt. Anteil 2019 2020 2021 2022 Spätere Jahre im TE fortlaufend p.a. Keine Planung Planung läuft Planung abgeschloss e Grundsatzbeschluss Planungsbeschluss Baubeschluss Beschluss BV Beschluss Fach. A. Beschluss HA Beschluss R A T Priorisierung Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Kosten der Maßnahme: 54 67 1301 67151301015540 ÖG Begegnungsraum Berg Fidel TF 225.000 0 225.000 125.000 100.000 0 0 0 x1 1 54 67 1301 TE --- 0 0 11.250 11.250 11.250 11 54 67 1301 Der Begegnungsraum Berg Fidel liegt im Bereich der Ter-Borch-Straße/Trauttmansdorffstraße. Die Bezirksvertretung Hiltrup hat sich hier vor kurzem für die Sanierung der Brunnenanlage eingesetzt. 11 54 67 1301 und diese mit eigenen Finanzmitteln unterstützt. Mittlerweile zeigen sich weitere Bereiche der öffentlichen Grünfläche als sanierungsbedürftig. Dies zeigt sich vor allem beim Klinkerpflaster, 11 54 67 1301 der Ausstattung und den Pergolen. Die Pergolen mussten bereits teilweise demontiert werden. Im Rahmen der Sanierung bietet sich eine zeitgemäße, den aktuellen Nutzeransprüchen 11 54 67 1301 gerechte Umgestaltung der Grünfläche an. 11 55 67 1301 67111301015690 Sanierung Promenade TF 270.000 0 270.000 270.000 0 0 0 0 x1 2 55 67 1301 TE --- 0 13.500 13.500 13.500 13.500 12 55 67 1301 Um die Funktion und das Erscheinungsbild der Promenade langfristig zu erhalten, bzw. die vorhandenen baulichen Mängel beheben zu können, sind in den nächsten Jahren verschiedene Sanierungsmaßnahmen durch- 12 55 67 1301 zuführen. Die Grünflächen an der Promenade spiegeln derzeit die Spuren ihres Alters und des starken Nutzungsdrucks wieder. In Teilen mussten Bereiche bereits gesperrt, bzw. zurückgebaut werden. 12 55 67 1301 Im Rahmen einer Bauwerksprüfung wurde u.a. festgestellt, dass die Verkehrssicherheit des Steges im Bereich des Coerdeplatzes nicht mehr gegeben ist. Eine Reparatur bzw. eine umfängliche Sanierung 12 55 67 1301 sind vergleichbar mit einem Neubau, da umfassend alle Bauteile des Steges geschädigt sind. Daher musste der Steg bereits abgebaut werden. Der Steg ist beliebter Aufenthaltsort an der Promenade und 12 55 67 1301 sollte daher kurzfristig ersetzt werden. Die weiteren Finanzmittel sind für weitere dringende Sofortmaßnahmen vorgesehen bis ein Sanierungs- und Entwicklungskonzept erstellt wurde. 12 55 67 1301 Um eine gezielte und wirtschaftliche Sanierung der Promenade zu gewährleisten soll ein Sanierungs- und Entwicklungskonzept erstellt werden. Im Rahmen des Konzeptes sind verschiedene Gutachten 12 55 67 1301 einzuholen, bzw. der Dialog mit den Bürgern zu berücksichtigen. Die weiteren benötigten Finanzmittel für die evtl. anschließend notwendigen Sanierungsmaßnahmen werden zu den Haushalts- 12 55 67 1301 beratungen 2020 benannt. 12 55 67 1301 12 56 67 1301 67151301015500 Kleingartenanlage Emmerbach Erweiterung TF 26.000 0 26.000 26.000 0 0 0 0 x1 3 56 67 1301 TE --- 0 1.300 1.300 1.300 1.300 13 56 67 1301 Angrenzend an die Kleingartenanlage Emmerbach befindet sich eine ca. 400 m² große städt. Fläche, die derzeit mit Schotter befestigt ist und auf der regelmäßig Müll entsorgt wird. 13 56 67 1301 Die Fläche soll als Kleingarten hergerichtet und der Kleingartenanlage Emmerbach zugeordnet werden. Der Pachtvertrag wird hierfür angepasst und entsprechende Mehreinnahmen 13 56 67 1301 durch Amt 23 verbucht. 13 56 67 1301 13 57 67 1301 67191301015560 Generationsgerechte und barrierearme Gestaltung öffentlicher Grünflächen TF 200.000 0 200.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 x1 4 57 67 1301 TE --- 0 2.500 5.000 7.500 10.000 14 57 67 1301 Die Finanzierungsmittel sind vorgesehen, um kleine Baumaßnahmen für eine generationengerechte und barrierearme Gestaltung durchzuführen. Hierzu gehören Ergänzungen von Handläufen, 14 57 67 1301 Rampen, Siztbänken mit Armlehnen usw. 14 57 67 1301 14 Amt für Finanzen und Beteiligungen Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2019 einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2022 Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für: Lfd. Nr. Amt Produkt- gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ TE Gesamt- aus- zahlungen Gesamt- ein- zahlungen Städt. Anteil 2019 2020 2021 2022 Spätere Jahre im TE fortlaufend p.a. Keine Planung Planung läuft Planung abgeschloss e Grundsatzbeschluss Planungsbeschluss Baubeschluss Beschluss BV Beschluss Fach. A. Beschluss HA Beschluss R A T Priorisierung Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Kosten der Maßnahme: 58 67 1301 67161301005570 Gärtnerunterkunft Gievenbeck TF 1.375.000 0 1.375.000 300.000 1.075.000 0 0 0 x1 5 58 67 1301 TE --- 0 0 22.920 22.920 22.920 15 58 67 1301 Die städt. Mitarbeiter des Amtes für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit, die für die Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Sportflächen im Bereich Gievenbeck zuständig sind, 15 58 67 1301 sind derzeit im ehemaligen Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr an der Gievenbecker Reihe stationiert. Das Gebäude war als Übergangslösung gedacht und entspricht nicht den Ansprüchen 15 58 67 1301 für ein wirtschaftliches und sicheres Arbeiten der Angestellten. Zudem hat das Gebäude mittlerweile starke bauliche Mängel. Daher soll auf dem Gelände der Oxford-Kaserne im Bereich 15 58 67 1301 des Grünen Trichters eine neue Unterkunft mit Betriebshof errichtet werden, die den aktuellen Anforderungen entspricht. Die Verlagerung der Einrichtung war bereits Vorgabe im 15 58 67 1301 Wettbewerbsverfahren zur Entwicklung der Oxford-Kaserne und der neue Standort wird in den aktuellen Planungen berücksichtigt. 15 Kombiniert mit dem neuen Betriebsgebäude soll eine öffentliche Toilette für die Bereiche Grüner Finger und Grüner Trichter in Gievenbeck entstehen. 58 67 1301 15 59 67 1301 67111301015580 Erneuerung Parkplatz Zentralfriedhof, Himmelreichallee TF 22.000 0 22.000 22.000 0 0 0 0 x1 6 59 67 1301 TE --- 0 1.100 1.100 1.100 1.100 16 59 67 1301 Der Parkplatz am Zentralfriedhof an der Himmelreichallee muss vor allem im Bereich der Stellplätze erneuert werden. Aufgrund des Baumbestandes kann nur ein ungebundenes Material verwendet werden. 16 59 67 1301 16 60 67 1301 67111301015590 ÖG Überwasserfriedhof TF 75.000 0 75.000 75.000 0 0 0 0 x1 7 60 67 1301 TE --- 1.500 1.500 5.250 5.250 5.250 17 60 67 1301 Der Überwasserfriedhof gehört zu den wenigen Gartendenkmälern in Münster. In den letzten Jahren konnte bereits mit Spendengeldern von der städtischen Denkmalbehörde ein Teil der 17 60 67 1301 alten Grabsteine saniert werden. Mittlerweile zeigen sich auch in der Grünfläche starke Mängel, die die Verkehrssicherheit und den Denkmalwert der Anlage gefährden. 17 60 67 1301 Um dem entgegen zu wirken soll zuerst ein Parkpflegewerk unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes erstellt und anschließend umgesetzt werden. 17 60 67 1301 Um langfristig weitere Investitionskosten zu vermeiden, muss der jährliche Pflegeaufwand erhöht werden. 17 60 67 1301 17 61 67 1301 67191301015710 Erneuerung Baukonstruktionen TF 100.000 0 100.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 x1 8 61 67 1301 TE --- 0 2.500 5.000 7.500 10.000 18 61 67 1301 In verschiedenen öffentlichen Grünflächen sind Baukonstruktionen (Wetterunterstände, Pergolen usw.) abgängig und nicht mehr reparabel bzw. ist eine Reparatur zu aufwendig und daher finanziell nicht empfehlens- 18 61 67 1301 wert. Um die Funktionen (Wetterschutz, Schattenspende, Treffpunkt usw.) der Baukonstruktionen in den öffentlichen Grünanlagen beibehalten zu können, müssen diese in den nächsten Jahren stetig 18 61 67 1301 erneuert werden. 18 61 67 1301 18 62 67 1301 67111301015610 ÖG Aaseitenweg TF 55.000 0 55.000 0 55.000 0 0 0 x1 9 62 67 1301 TE --- 0 0 2.750 2.750 2.750 19 62 67 1301 Der mit wassergebundener Decke befestigte Bereich des Aaseitenweges zwischen Bispinghof und Spiegelturm ist sanierungsbedürftig. Aufgrund der feuchten Bodenverhältnisse ist eine 19 62 67 1301 Erneuerung mit Betonpflaster vorgesehen. 19 62 67 1301 19 Amt für Finanzen und Beteiligungen Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2019 einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2022 Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für: Lfd. Nr. Amt Produkt- gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ TE Gesamt- aus- zahlungen Gesamt- ein- zahlungen Städt. Anteil 2019 2020 2021 2022 Spätere Jahre im TE fortlaufend p.a. Keine Planung Planung läuft Planung abgeschloss e Grundsatzbeschluss Planungsbeschluss Baubeschluss Beschluss BV Beschluss Fach. A. Beschluss HA Beschluss R A T Priorisierung Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Kosten der Maßnahme: 63 67 1303 67351303015060 B-Plan 578, Amelsbüren, nordwestlich Am Dornbusch, Ausgleich TF 95.000 0 95.000 0 95.000 0 0 0 xx x 2 0 63 67 1303 TE --- 0 0 1.900 1.900 1.900 20 63 67 1303 Aus dem Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan 578 resultieren Ausgleichsverpflichtungen, Ersatzaufforstung und sonstige Maßnahmen. 20 63 67 1303 20 64 67 1301 67121301015620 KSP B-Plan 586, Zentrum Nord TF 180.000 180.000 0 -180.000 180.000 0 0 0 xx 2 1 64 67 1301 TE --- 0 0 5.660 5.660 5.660 21 64 67 1301 Der vor Satzungsbeschluss stehende Bebauungsplan 586 sieht vorhabenbezogen innerhalb eines Plangebietes die Anlage eines Kinderspielplatzes (A-Bereich) vor. Der Spielplatz dient der Versorgung 21 64 67 1301 des neuen Baugebietes im Zentrum Nord. Der Spielplatz wird durch die Stadt Münster errichtet. Der Vorhabenträger löst die Kosten vollständig ab. 21 64 67 1301 21 65 67 1301 67141301015630 KSP Petersheide TF 114.980 114.980 0 0000 0 22 65 67 1301 TE --- 0 4.770 4.770 4.770 4.770 22 65 67 1301 Da innerhalb des neuen Wohnquartiers ein maßnahmenbedingter Spielflächenbedarf entsteht, ist im Rahmen des städtebaulichen Vertrages zum Bebauungsplan 509 vereinbart worden, die Fläche 22 65 67 1301 entsprechend herzustellen. Die Herstellungsverpflichtung wird durch die Zahlung eines Geldbetrages abgelöst und die Realisierung von der Stadt Münster übernommen. 22 65 67 1301 Für die maßnahmenbedingte Spielfläche von 1.095 m² ist eine Ablösesumme von 114.980 Euro angesetzt. 22 65 67 1301 22 66 67 1301 67161301015640 ÖG Oxford-Kaserne Freizeitsport TF 1.190.000 0 1.190.000 0 90.000 550.000 550.000 0 x2 3 66 67 1301 TE --- 0 0 0 91.500 91.500 23 66 67 1301 Die Finanzmittel beziehen sich auf die nicht maßnahmenbezogenen öffentlichen Grünflächen im Umfeld der Oxford-Kaserne. Sie beinhalten die öffentliche Grünfläche mit Freizeitsportangeboten 23 66 67 1301 nördlich der Kaserne. 23 66 67 1301 23 67 67 1301 67161301015650 ÖG Umfeld Oxford-Kaserne TF 161.000 0 161.000 0 33.000 78.000 50.000 0 x2 4 67 67 1301 TE --- 0 0 8.200 8.200 48.050 24 67 67 1301 Die Finanzmittel beziehen sich auf die nicht maßnahmenbezogenen öffentlichen Grünflächen im Umfeld der Oxford-Kaserne. Sie beinhalten Maßnahmen zur Anbindung der Grünstrukturen 24 67 67 1301 zur Dieckmannstraße, zur Gievenbecker Reihe und zum Grünen Finger. 24 67 67 1301 24 68 67 1301 67161301015660 Kleingartenanlage Mecklenbeck TF 495.000 250.000 245.000 0 0 245.000 0 0 X2 5 68 67 1301 TE --- 0 0 0 12.250 12.250 25 68 67 1301 Der Stadtteil Mecklenbeck wächst, u. a. durch Nachverdichtung neuer Wohngebiete. Besonders durch die Nachverdichtung ist mit einem steigenden Bedarf an Kleingartenflächen zu rechnen. 25 68 67 1301 Die Kleingartenanlage in Mecklenbeck ist im Bebauungsplan 396 bereits planungsrechtlich gesichert und bietet Fläche für ca. 50 neue Gärten. Der Bau von Kleingartenanlagen wird vom Land NRW gefördert. 25 68 67 1301 Entsprechende Fördermittel sollen beantragt werden. Durch die Verpachtung der Kleingartenanlage werden Einnahmen erzielt. 25 68 67 1301 25 Amt für Finanzen und Beteiligungen Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2019 einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2022 Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für: Lfd. Nr. Amt Produkt- gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ TE Gesamt- aus- zahlungen Gesamt- ein- zahlungen Städt. Anteil 2019 2020 2021 2022 Spätere Jahre im TE fortlaufend p.a. Keine Planung Planung läuft Planung abgeschloss e Grundsatzbeschluss Planungsbeschluss Baubeschluss Beschluss BV Beschluss Fach. A. Beschluss HA Beschluss R A T Priorisierung Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Kosten der Maßnahme: 69 67 1301 67151301015670 B-Plan 585, Hiltrup_südwestlich Nordkirchenweg, KSP und Grünflächen TF 129.000 0 129.000 0 0 129.000 0 0 xx x 2 6 69 67 1301 TE --- 0 0 0 14.140 14.140 26 69 67 1301 Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 585 sieht innerhalb des Plangebietes die Anlage eines Kinderspielplatzes B/C- Bereich in einer Größe von 700 m² vor. Der Spielplatz dient der Versorgung des 26 69 67 1301 neuen Baugebietes in Amelsbüren. Zur Eingrünung des Gebietes unterhalb einer vorhandenen Hochspannungsleitung sind weitere Begrünungsmaßnahmen vorgesehen. 26 69 67 1301 Ein durch die Fläche verlaufender öffentlicher Fuß/Radweg ist auf einer Länge von ca. 150 m zu sanieren. 26 69 67 1301 26 70 67 1301 67151301015680 KSP B-Plan 578, Amelsbüren, nordwestlich Am Dornbusch TF 132.000 0 132.000 0 0 132.000 0 0 xx x 2 7 70 67 1301 TE --- 0 0 0 10.830 10.830 27 70 67 1301 Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 578 sieht innerhalb des Plangebietes die Anlage eines Kinderspielplatzes B/C- Bereich in einer Größe von 1.100 m² vor. Der Spielplatz dient der Versorgung des 27 70 67 1301 neuen Baugebietes in Amelsbüren. 70 67 1301 71 67 1301 67101301000060 Werkhöfe Amt 67 (Ausstattung, Geräte, Maschinen) TF 256.000 0 256.000 72.000 92.000 10.000 82.000 0 28 71 67 1301 TE --- 0 7.200 16.400 17.400 25.600 28 71 67 1301 Die Bauhöfe „Zum Rieselfeld“ und „Höltenweg“ sind die zentralen Service- und Werkstattstützpunkte des Amtes für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit. Die Werkstattausrüstung und der zentrale Geräte- 28 71 67 1301 und Maschinenpark muss auf aktuellem Stand gehalten werden, um die Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten in den Grün- und Sportflächen der Stadt sicherstellen zu können. Hier wurde in den letzten 28 71 67 1301 Jahren aufgrund der knappen Finanzmittel nicht genügend reinvestiert, dies ist dringend nachzuholen. 28 71 67 1301 28 67 Summe Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit TF 9.022.980 688.030 8.334.950 2.401.950 2.845.000 1.865.000 1.223.000 0 67 Summe TE - - - 1.500 88.560 228.190 401.010 551.660
Beratungsverlauf (2)
Beschluss: zur Kenntnis genommen
Zur SitzungOrte (121)
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Details
- Aktenzeichen
- V/0530/2018
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 07.06.2018
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37