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V/0626/2019

Haushaltsplanentwurf 2020 -Haushaltseckwerte / Investitionsprogramm-

Vorlagen 19.06.2019

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Nächste Beratung: Rat, Sitzung am 03.07.2019, TOP 13

Berichtsvorlage

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Ansehen

Anlage A

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Aktualisierung und Fortschreibung des vorhandenen Investitionsprogramms

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Anlage 2 - neue Investitionsmaßnahmen (incl. Anpassungen im VV)_Stand_19.06.2019

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Berichtsvorlage

7817 Zeichen

V/0626/2019 
V/0626/2019 
 
 
Öffentliche Berichtsvorlage 
Betrifft 
 
Haushaltsplanentwurf 2020 -Haushaltseckwerte / Investitionsprogramm- 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   03.07.2019 Haupt- und Finanzausschuss Bericht 
   03.07.2019 Rat Bericht 
 
 
Bericht: 
 
Zur Vorbereitung der Haushaltsplanberatung für das Haushaltsjahr 2020 gibt die Verwaltung mit di e-
ser Vorlage Hinweise zu den Haushaltseckwerten sowie zum zurzeit verwaltungsseitig geplanten I n-
vestitionsprogramm für die Jahre 2020 – 2023. 
 
Die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2020 wird neben den vielfältigen Anforderungen, die sich 
z. B. aus der Anpassung und Weiterentw icklung der städtischen Daseinsvorsorge, der „wachsenden 
Stadt“, den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder aus der Änderung gesetzlicher Grundlagen 
ergeben, ganz wesentlich von der finanziellen Ausgangssituation der Stadt Münster beeinflusst. 
 
Hierzu sind die gesamtwirtschaftlichen Eckdaten der Volkswirtschaft für 2020 sowie im Besonderen 
 der voraussichtliche Jahresabschluss 2018 
 die laufende Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2019 
 die Eckwerte für den Haushaltsplanentwurf 2020 -Ergebnisplan- 
 der geplante Investitionsbedarf für die kommenden Jahre 
mit zu berücksichtigen.     
 
 
Voraussichtlicher Jahresabschluss 2018 
 
Der im Dezember 2017 verabschiedete Haushaltsplan 2018 sah ein Defizit von 16,4 Mio. € vor. Der 
Jahresabschluss 2018 wird voraussichtlich mit einem Überschuss abschließen. Hauptursache für 
diese positive Entwicklung ist insbesondere die gegenüber der Planung verbesserte Entwicklung der  
Gewerbesteuereinnahmen, über die im Haupt - und Finanzausschuss / Rat am 0 4.07.2018 berichtet 
wurde. Weitere Abweichungen gibt es in einer Vielzahl von Einzelfällen. Diese werden, soweit sie sich 
als nachhaltig erweisen, bei der Haushaltsplanung der Folgejahre berücksichtigt. Fachbereichsbez o-
gene (produktgruppenscharfe) Einzelheiten können dem Haushaltsplanentwu rf 2020 entnommen 
werden, der am 11.09.2019 in den Rat eingebracht werden soll. 
 
Amt für Finanzen und 
Beteiligungen 
 
18.06.2019 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in: 
Herr Müller 
Telefon: 492-2030 
MuellerH@stadt-
muenster.de

- 2 - 
V/0626/2019 
Das gegenüber dem Plan deutlich verbesserte Jahresergebnis der Gewerbesteuer von ca. 340 Mio. € 
wirkt sich positiv auf das bilanzielle Eigenkapital (Ausgleich srücklage) aus und erhöht so die Chance 
ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden.  
 
 
Laufende Bewirtschaftung 2019 
 
Der Haushaltsplan für 2019 weist ein Defizit von 3,1 Mio. € aus. Nach derzeitigem Kenntnisstand ver-
läuft die Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen in etwa planmäßig . Nach gegenwärtigem 
Stand wird auch für die  Gewerbesteuer erwartet, dass der erhöhte Haushaltsansatz von 320 Mio. € 
erreicht wird. Nennenswerte Risiken, die zu einer Defiziterhöhung im laufenden Jahr führen würden, 
sind derzeit nicht absehbar; sie können aber im Jahresfortschritt auch nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden.  
 
Einen ausführlichen Finanzstatus wird die Verwaltung nach Ablauf des ersten Halbjahres dem Rat 
zum 11.09.2019 vorlegen. Dieser Finanzbericht wird auch eine Prognose auf  das Jahresende enthal-
ten.  
 
 
Eckwerte für den Haushaltsplanentwurf 2020 -Ergebnisplan- 
 
Für den Ergebnisplan 2020, der für den Haushaltsausgleich und damit für die Genehmigungsfähigkeit 
des Haushalts entscheidend ist, zeichnen sich gegenüber der bisherige n mittelfristigen Planung des 
beschlossenen Haushaltsplans 2019 verschiedene Abweichungen in den nachfolgend  aufgeführten 
Bereichen ab: 
 
 Grundsteuer 
Hier ist die endgültige Beschlussfassung des neuen Grundsteuergesetzes und etwaiger lände r-
spezifischer Ausgestaltungen abzuwarten. Zunächst wird daher die bisherige Planung fortg e-
schrieben. Die Verwaltung strebt einen aufkommensneutralen Hebesatz an, damit das derzeit 
veranschlagte Volumen von ca. 63 Mio. € erreicht werden soll.  
   
 Gewerbesteuereinnahmen 
 Die Erträge aus der Gewerbesteuer stellen sich aktuell positiv dar. Die konjunkturelle Entwicklung 
im weiteren Jahresverlauf bleibt abzuwarten.    
 
 Schlüsselzuweisungen  
 Die bisherige mittelfristige Planung enthielt für das Jahr 2020 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 
16,7 Mio. €. Zurzeit gibt es keinen Anlass, hier Änderungen vorzunehmen. Eine Schätzung der 
kommunalen Spitzenverbände wird für Ende Juli 2019 erwartet.  Grundsätzlich ist aber nicht au s-
zuschließen, dass aufgrund der Entwicklung der Steuereinnah men diese erheblich von dem 
Planwert abweichen oder sogar vollständig entfallen können.  
 
 Entwicklungen im Bereich Kinder, Jugendliche und Familien 
Aufgrund gesetzlicher Änderungen, Ausweitung der Kindertagesbetreuungsangebote und Anpas-
sungen im Bereich der erzieherischen Hilfen erhält die Stadt Münster zusätzliche Mittel des La n-
des. Gleichzeitig erhöht sich aber der städtische Aufwand in diese n Bereichen erheblich, so dass 
netto mit einem Mehraufwand von ca. 16,5 Mio. € jährlich zu rechnen ist. 
 
 Höhere Personalaufwendungen 
Der relativ hohe Tarifabschluss und der unabweisbare zusätzliche Personalbedarf zur Wahrne h-
mung von Pflichtaufgaben und zur Umsetzung des Investitionsprogramms führen zu einer weit e-
ren Erhöhung der Personalaufwendungen in Höhe von mehrere n Millionen Euro. Ggf. weiter kon-
kretisierte Bedarfe werden bis zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes abschließend geprüft.

- 3 - 
V/0626/2019 
Die Verwaltung wird dem Rat am 11.09.201 9 einen Haushaltsplanentwurf vorlegen, der zwar in den 
Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichen ist, aber zumindest genehmigungsfähig sein wird. 
 
 
Anpassung der bisher bereits veranschlagten Investitionsmaßnahmen für die Jahre  2020 bis 2022 
und Fortschreibung für das Jahr 2023 (Anlage 1) 
 
Die Aktualisierung der Investitionsmaßnahmen  aufgrund von Baukosten indexsteigerungen, neueren 
Erkenntnissen sowie die ggf. angepasste zeitliche Einordnung sind in Anlage 1 dargestellt.  
 
Grundsätzlich werden dort die Maßnahmen (siehe Kennziffern in der Spalte „Maßnahmeart “) unter-
schieden in Dauermaßnahmen (i.d.R. wiederkehrende Erneuerungs - und Beschaffungsmaßnahmen 
= Kennziffer 2) und Einzelmaßnahmen (zeitlich begrenzte konkrete Investitionsmaßnahmen  = Kenn-
ziffer 1).  
 
Die Einzelmaßnahmen lassen sich über den Umsetzungsstand (Spalte  „Umsetzungsstand“) priorisie-
ren.  
 
Insgesamt führt die Aktualisierung und Stre ckung des derzeitigen Investitionsprogramms  (2020 – 
2022) zuzüglich des neuen Haushaltsjahres 2023 zu einem Bedarf von ca. 796,5 Mio. €. Die aktuelle 
mittelfristige Investitionsplanung (2019 – 2022) belief sich auf ein Volumen von ca. 975,9  Mio. €. Die-
se Reduzierung um ca. 180 Mio. € macht deutlich, dass eine an den finanziellen und personellen 
Umsetzungsmöglichkeiten orientierte Bedarfsplanung notwendig ist.  
 
 
Zusätzliche/neue Investitionsmaßnahmen zum Haushaltsentwurf 2020 (Anlage 2) 
 
Das Ergebnis der verwaltungsinternen Überprüfung der zusätzlich notwendigen Maßnahmen ist in der 
Anlage 2 dargestellt. Das Investitionsvolumen dieser Maßnahmen, die bisher nicht im Haushaltsplan 
veranschlagt waren, beträgt für die Jahre 20 20 - 2023 insgesamt 61,8 Mio. €, der darauf entfallende 
städtische Finanzierungsanteil beläuft sich auf ca. 46,1 Mio. €. 
 
 
Das gesamte für den Zeitraum 2020 bis 2023 veranschlagte Investitionsvolumen beläuft sich  somit 
auf ca. 858 Mio. €. Dies stellt nicht nur in der Umsetzung erhebliche Anforderungen an das städtische 
Personal, sondern verursacht auch in der Folge erhebliche Haushaltsbelastungen für den Ergebni s-
plan aufgrund der entstehenden Folgekosten. 
 
 
I.V. 
 
gez. 
 
Reinkemeier 
Stadtkämmerer 
 
 
Anlagen 
1. Aktualisierung und Fortschreibung des vorhandenen Investitionsprogramms 
2. Zusätzliche / Neue Investitionsmaßnahmen 
3. Anlage A

Anlage A

1262 Zeichen

Anlage A zur V/0626/2019 
 
 
Kurzüberblick 
Zur Vorbereitung der Haushaltsplanberatung für das Haushaltsjahr 2020 legt die Verwaltung mit 
dieser Vorlage das zurzeit verwaltungsseitig geplante Investitionsprogramm für die Jahre 2020 – 
2023 vor. 
 
Ziele/Teilziele/Zielerreichung 
Die in der Berichtsvorlage dargestellten Investitionsmaßnahmen sind grundsätzlich erforderlich, 
um die Leitorientierungen aus dem ISM-Prozess und die Zielerreichung der jeweils betroffenen 
Produktgruppen zu unterstützen. 
 
 
Finanzierung 
Produktgruppe: diverse diverse 
Auswirkungen auf den Ergebnisplan X Ja  Nein   
Auswirkungen auf den Finanzplan X Ja  Nein   
Im beschlossenen Haushaltsplan 2019 enthalten?  Ja  Nein X teilw. 
Im Entwurf des Haushaltsplan 2020 enthalten? X Ja  Nein  teilw. 
Belastungen in zukünftigen HH-Jahren? X Ja  Nein   
Bereits veranschlagt?  Ja  Nein X teilw. 
 
Pflichtigkeitsgrad 
Die Maßnahme/Leistung ist x vollständig 
pflichtig 
x überwiegend 
pflichtig 
x überwiegend 
freiwillig 
x vollständig 
freiwillig  
 
Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 
Eine zielspezifische Relevanz ist in Abhängigkeit von den jeweiligen Investitionsmaßnahmen ge-
geben.

Aktualisierung und Fortschreibung des vorhandenen Investitionsprogramms

87369 Zeichen

Anlage 1
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Aktualisierung und Fortschreibung des vorhandenen Investitionsprogramms
Amt
Vergleich 
Planung 
2019 / 2020
(Alt / Neu)
2020
€
2021
€
2022
€
2023
€
spätere 
Jahre
(Alt)
€
spätere 
Jahre
(Neu)
€
Summe 
gesamt
€
Alt 49.160.000 19.899.450 16.095.000 15.870.000 0 101.024.450
Neu 42.160.000 19.999.450 12.995.000 10.870.000 0 86.024.450
Differenz -7.000.000 100.000 -3.100.000 -5.000.000 -15.000.000
Alt 6.520.000 7.220.000 4.950.000 3.930.000 3.734.000 26.354.000
Neu 8.187.000 7.230.000 6.015.000 3.920.000 1.884.000 27.236.000
Differenz 1.667.000 10.000 1.065.000 -10.000 882.000
Alt 70.272.240 118.645.740 99.510.700 4.599.240 95.850.000 388.877.920
Neu 51.608.090 90.022.610 77.444.140 43.960.580 31.670.000 294.705.420
Differenz -18.664.150 -28.623.130 -22.066.560 39.361.340 -94.172.500
Alt 19.886.520 12.022.440 4.686.520 4.336.520 0 40.932.000
Neu 18.159.020 8.573.520 4.536.520 4.186.520 0 35.455.580
Differenz -1.727.500 -3.448.920 -150.000 -150.000 -5.476.420
Alt 20.199.700 4.999.700 2.489.700 2.489.700 20.000.000 50.178.800
Neu 21.549.700 14.749.700 7.914.700 7.914.700 0 52.128.800
Differenz 1.350.000 9.750.000 5.425.000 5.425.000 1.950.000
Alt 67.681.500 73.922.500 66.946.500 24.186.500 94.331.000 327.068.000
Neu 69.001.500 75.426.500 74.049.500 47.901.500 101.335.000 367.714.000
Differenz 1.320.000 1.504.000 7.103.000 23.715.000 40.646.000
Alt 7.337.970 3.659.570 2.335.070 1.585.070 509.570 15.427.250
Neu 7.743.000 4.060.320 2.480.070 1.580.070 509.570 16.373.030
Differenz 405.030 400.750 145.000 -5.000 945.780
Alt 19.042.060 14.042.060 11.677.060 6.677.060 0 51.438.240
Neu 19.565.780 14.234.430 11.734.430 6.676.430 0 52.211.070
Differenz 523.720 192.370 57.370 -630 772.830
Alt 260.099.990 254.411.460 208.690.550 63.674.090 214.424.570 1.001. 300.660
Neu 237.974.090 234.296.530 197.169.360 127.009.800 135.398.570 931.8 48.350
Differenz -22.125.900 -20.114.930 -11.521.190 63.335.710 -69.452.310
Amt 66
sonstige 
Ämter
Gesamt
Amt 67
7.004.000
0
0
-79.026.000
Amt 52
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Ämterüberblick
Amt 23
Amt 37
Amt 40
Amt 51
0
-1.850.000
-64.180.000
0
-20.000.000

lfd. Nr.AmtProduktgruppeMaßnahmen-nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2019 / 2020
(Alt / Neu)
Bereitgestellt 
bis inkl. 2019 2020
€
2021
€
2022
€
2023
€
spätere 
Jahre
(Alt)
€
spätere 
Jahre
(Neu)
€
Summe 
gesamt
€
Maßnahmenart1 = Zeitlich begrenzte Maßnahme2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Baubeschluss liegt vor
3 = Errichtungsbeschluss liegt 
vor
4 = Planung abgeschlossen
5 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
1 23 0111 0000An- und Verkauf von GrundvermögenAlt 15.000.00015.000.00015.000.00015.000.000 60.000.000
23 0111 0000 Neu 15.000.00010.000.00010.000.00010.000.000 45.000.000 2 9
23 0111 0000 Differenz 0 -5.000.000-5.000.000-5.000.000 -15.000.000
2 23 0111 0020Herrichtung strategischer LiegenschaftenAlt 70.000 70.000 70.000 70.000 280.000
23 0111 0020 Neu 70.000 70.000 70.000 70.000 280.000 2 9
23 0111 0020 Differenz 0 0 0 0 0
3 23 0111 0030Kleine Maßnahmen GesamtverwaltungAlt 330.000 330.000 330.000 330.000 1.320.000
23 0111 0030 Neu 330.000 330.000 330.000 330.000 1.320.000 2 9
23 0111 0030 Differenz 0 0 0 0 0
4 23 0111 0050Kleine Maßnahmen MCC Halle MünsterlandAlt 470.000 470.000 470.000 470.000 1.880.000
23 0111 0050 Neu 470.000 470.000 470.000 470.000 1.880.000 2 9
23 0111 0050 Differenz 0 0 0 0 0
5 23 0111 4050Innensanierung Stadthaus 1 Alt 30.905.556 6.165.000 1.464.450 0 0 38.535.006
23 0111 4050 Neu 30.905.556 6.165.000 1.464.450 0 0 0 38.535.006 1 1
23 0111 4050 Differenz 0 0 0 0 0 0
6 23 0111 4052Sanierung Pflaster Syndikatsplatz Alt 200.000 0 50.000 0 0 250.000
23 0111 4052 Neu 200.000 0 50.000 0 0 0 250.000 1 1
23 0111 4052 Differenz 0 0 0 0 0 0
7 23 0111 4054Sanierung Pflaster Platz Westf. FriedensAlt 0 0 390.000 0 0 390.000
23 0111 4054 Neu 0 0 390.000 0 0 0 390.000 1 1
23 0111 4054 Differenz 0 0 0 0 0 0
8 23 0111 4135Dominikanerkirche Umbau und SanierungAlt 1.000.000 2.700.000 0 0 0 3.700.000
23 0111 4135 Neu 1.000.000 2.700.000 0 0 0 0 3.700.000 1 1
23 0111 4135 Differenz 0 0 0 0 0 0
9 23 0111 4150ZUE Münster Alt 10.000.00015.500.000 0 0 0 25.500.000
23 0111 4150 Neu 10.000.00015.500.000 0 0 0 0 25.500.000 1 5
23 0111 4150 Differenz 0 0 0 0 0 0
10 23 0111 4170Sanierung Hafenstr./Dammstraße Alt 100.000 3.000.000 1.900.000 0 0 5.000.000
23 0111 4170 Neu 100.000 0 3.000.000 1.900.000 0 0 5.000.000 1 5
23 0111 4170 Differenz 0 -3.000.000 1.100.000 1.900.000 0 0
11 23 0111 4180Sanierung Heerde-Kolleg, HoppengartenAlt 2.000.000 4.000.000 0 0 0 6.000.000
23 0111 4180 Neu 2.000.000 0 4.000.000 0 0 0 6.000.000 1 5
23 0111 4180 Differenz 0 -4.000.000 4.000.000 0 0 0
12 23 0111 4190Erw. Arbeits-u. Büroräume Theater MSAlt 0 1.700.000 0 0 0 1.700.000
23 0111 4190 Neu 0 1.700.000 0 0 0 0 1.700.000 1 5
23 0111 4190 Differenz 0 0 0 0 0 0
13 23 0111 4210Maßnahmen zur EnergieeinsparungAlt 475.000 225.000 225.000 225.000 0 1.150.000
23 0111 4210 Neu 475.000 225.000 225.000 225.000 0 0 1.150.000 1 5
23 0111 4210 Differenz 0 0 0 0 0
Alt 44.680.55649.160.00019.899.45016.095.00015.870.000 0 101.024.450
Neu 44.680.55642.160.00019.999.45012.995.00010.870.000 0 86.024.450
Differenz 0 -7.000.000 100.000 -3.100.000-5.000.000 -15.000.000
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 23
Summe Amt 23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

lfd. Nr.AmtProduktgruppeMaßnahmen-nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2019 / 2020
(Alt / Neu)
Bereitgestellt 
bis inkl. 2019 2020
€
2021
€
2022
€
2023
€
spätere 
Jahre
(Alt)
€
spätere 
Jahre
(Neu)
€
Summe 
gesamt
€
Maßnahmenart1 = Zeitlich begrenzte Maßnahme2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Baubeschluss liegt vor
3 = Errichtungsbeschluss liegt 
vor
4 = Planung abgeschlossen
5 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
14 37 0209 0100Beschaffung v. Spezialfahrz. und GerätenAlt 4.050.000 2.255.000 2.500.000 2.500.000 11.305.000
37 0209 0100 Neu 5.250.000 2.255.000 2.255.000 2.255.000 12.015.000 2 9
37 0209 0100 Differenz 1.200.000 0 -245.000 -245.000 710.000
15 37 0209 0200Beschaffung feuerwehrtechn. IT-TechnikAlt 180.000 180.000 180.000 180.000 720.000
37 0209 0200 Neu 180.000 180.000 180.000 450.000 990.000 2 9
37 0209 0200 Differenz 0 0 0 270.000 270.000
16 37 0209 0300Beschaffung von Möblierung Fw/FwhAlt 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000
37 0209 0300 Neu 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000 2 9
37 0209 0300 Differenz 0 0 0 0 0
17 37 0209 1000Beschaffung Schutzkleidung Alt 180.000 180.000 180.000 180.000 720.000
37 0209 1000 Neu 330.000 190.000 190.000 190.000 900.000 2 9
37 0209 1000 Differenz 150.000 10.000 10.000 10.000 180.000
18 37 0209 4490Bauk. Anbindung FW 2 Slipstelle d. WSDAlt 0 65.000 0 0 0 65.000
37 0209 4490 Neu 65.000 65.000 0 0 0 0 130.000 1 5
37 0209 4490 Differenz 65.000 0 0 0 0 65.000
19 37 0209 4520Sanierung/Erweit. Feuerwehrhaus AltstadtAlt 0 0 60.000 1.020.000 1.684.000 2.764.000
37 0209 4520 Neu 0 0 60.000 520.000 500.000 1.684.000 2.764.000 1 5
37 0209 4520 Differenz 0 0 0 -500.000 500.000 0
20 37 0209 4560Bauk.Neubau Feuerwehrhaus NienbergeAlt 0 60.000 1.825.000 0 0 1.885.000
37 0209 4560 Neu 0 60.000 925.000 900.000 0 0 1.885.000 1 5
37 0209 4560 Differenz 0 0 -900.000 900.000 0 0
21 37 0209 4580Bauk.Erweit.Feuerwehrhaus GremmendorfAlt 0 0 0 0 200.000 200.000
37 0209 4580 Neu 0 0 0 0 0 200.000 200.000 1 5
37 0209 4580 Differenz 0 0 0 0 0 0
22 37 0209 4610Bauk. Erneuerung Tore Innenhof FW 1Alt 0 850.000 0 0 0 850.000
37 0209 4610 Neu 0 850.000 0 0 0 0 850.000 1 4
37 0209 4610 Differenz 0 0 0 0 0 0
23 37 0209 4640Bauk. Nachrüstung Toranlage FW 2Alt 0 45.000 0 0 0 45.000
37 0209 4640 Neu 0 45.000 0 0 0 0 45.000 1 4
37 0209 4640 Differenz 0 0 0 0 0 0
24 37 0209 4650Bauk. Erweit. FH Kemper (Dekontamin.)Alt 0 0 300.000 0 0 300.000
37 0209 4650 Neu 0 0 300.000 0 0 0 300.000 1 5
37 0209 4650 Differenz 0 0 0 0 0 0
25 37 0209 4720Neubau Logistikzentrum Fw 3 / 2. BAAlt 0 0 0 0 1.850.000 1.850.000
37 0209 4720 Neu 0 50.000 900.000 900.000 0 1.850.000 1 4
37 0209 4720 Differenz 0 50.000 900.000 900.000 0 0
26 37 0210 0100Beschaffung v. RettungsdienstfahrzeugenAlt 800.000 750.000 750.000 750.000 3.050.000
37 0210 0100 Neu 800.000 750.000 750.000 5.000 2.305.000 2 9
37 0210 0100 Differenz 0 0 0 -745.000 -745.000
27 37 0210 0110Beschaffung v.rettungsdienstl. GerätenAlt 120.000 1.500.000 150.000 150.000 1.920.000
37 0210 0110 Neu 387.000 1.500.000 150.000 150.000 2.187.000 2 9
37 0210 0110 Differenz 267.000 0 0 0 267.000
28 37 0210 0200Beschaffungen rettungsd. IT-TechnikAlt 150.000 150.000 150.000 150.000 600.000
37 0210 0200 Neu 150.000 150.000 150.000 350.000 800.000 2 9
37 0210 0200 Differenz 0 0 0 200.000 200.000
Alt 0 6.520.000 7.220.000 4.950.000 3.930.000 3.734.000 26.354.000
Neu 65.000 8.187.000 7.230.000 6.015.000 3.920.000 1.884.00027.236.000
Differenz 65.000 1.667.000 10.000 1.065.000 -10.000 882.000-1.850.000
-1.850.000
Summe Amt 37
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 37
0
0
0
0
0
0
0

lfd. Nr.AmtProduktgruppeMaßnahmen-nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2019 / 2020
(Alt / Neu)
Bereitgestellt 
bis inkl. 2019 2020
€
2021
€
2022
€
2023
€
spätere 
Jahre
(Alt)
€
spätere 
Jahre
(Neu)
€
Summe 
gesamt
€
Maßnahmenart1 = Zeitlich begrenzte Maßnahme2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Baubeschluss liegt vor
3 = Errichtungsbeschluss liegt 
vor
4 = Planung abgeschlossen
5 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
29 40 0301 0000Gestaltung von Schulanlagen Alt 77.720 77.720 77.720 77.720 310.880
40 0301 0000 Neu 77.720 77.720 77.720 77.720 310.880 2 9
40 0301 0000 Differenz 0 0 0 0 0
30 40 0301 0010Besch. v. Mobiliar u.a. Alt 209.600 209.600 209.600 209.600 838.400
40 0301 0010 Neu 260.000 260.000 260.000 260.000 1.040.000 2 9
40 0301 0010 Differenz 50.400 50.400 50.400 50.400 201.600
31 40 0301 0020Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. FachräumeAlt 96.200 96.200 96.200 96.200 384.800
40 0301 0020 Neu 96.200 96.200 96.200 96.200 384.800 2 9
40 0301 0020 Differenz 0 0 0 0 0
32 40 0301 0030Besch. Lehrm. i.R. investiver MaßnahmenAlt 280.000 350.000 350.000 350.000 1.330.000
40 0301 0030 Neu 100.000 500.000 380.000 350.000 1.330.000 2 9
40 0301 0030 Differenz -180.000 150.000 30.000 0 0
33 40 0301 0040Ern. Einrichtung von Fachräumen Alt 476.750 476.750 476.750 476.750 1.907.000
40 0301 0040 Neu 476.750 476.750 476.750 476.750 1.907.000 2 9
40 0301 0040 Differenz 0 0 0 0 0
34 40 0301 0050Erneuerung von ELA-Anlagen Alt 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000
40 0301 0050 Neu 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000 2 9
40 0301 0050 Differenz 0 0 0 0 0
35 40 0301 0060Besch. Betriebsausstattung u. a. Alt 90.000 90.000 90.000 90.000 360.000
40 0301 0060 Neu 90.000 90.000 90.000 90.000 360.000 2 9
40 0301 0060 Differenz 0 0 0 0 0
36 40 0301 0070Kleine Baumaßnahmen Alt 105.000 105.000 105.000 105.000 420.000
40 0301 0070 Neu 105.000 105.000 105.000 105.000 420.000 2 9
40 0301 0070 Differenz 0 0 0 0 0
37 40 0301 0090Besch. für Schulen Alt 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000
40 0301 0090 Neu 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000 2 9
40 0301 0090 Differenz 0 0 0 0 0
38 40 0301 0100Sicherungsmaßnahmen SchulgebäudeAlt 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000
40 0301 0100 Neu 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 2 9
40 0301 0100 Differenz 0 0 0 0 0
39 40 0301 0610Besch.Neue Technologien an BerufskollegsAlt 415.800 415.800 415.800 415.800 1.663.200
40 0301 0610 Neu 415.800 415.800 415.800 415.800 1.663.200 2 9
40 0301 0610 Differenz 0 0 0 0 0
40 40 0301 0620Bauk. Neue Technologien an BerufskollegsAlt 327.660 327.660 327.660 327.660 1.310.640
40 0301 0620 Neu 327.660 327.660 327.660 327.660 1.310.640 2 9
40 0301 0620 Differenz 0 0 0 0 0
41 40 0301 0630Besch. DV-Technologien an BerufskollegsAlt 282.480 282.480 282.480 282.480 1.129.920
40 0301 0630 Neu 282.480 282.480 282.480 282.480 1.129.920 2 9
40 0301 0630 Differenz 0 0 0 0 0
42 40 0301 0710Bauk. Inklusion Alt 750.000 750.000 750.000 750.000 3.000.000
40 0301 0710 Neu 750.000 750.000 750.000 750.000 3.000.000 2 9
40 0301 0710 Differenz 0 0 0 0 0
43 40 0301 0711Besch. Inklusion Alt 250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000
40 0301 0711 Neu 250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000 2 9
40 0301 0711 Differenz 0 0 0 0 0
44 40 0301 0720Sanierung Schulaußenanlagen Alt 300.000 300.000 300.000 300.000 1.200.000
40 0301 0720 Neu 300.000 300.000 300.000 300.000 1.200.000 2 9
40 0301 0720 Differenz 0 0 0 0 0
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 40

lfd. Nr.AmtProduktgruppeMaßnahmen-nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2019 / 2020
(Alt / Neu)
Bereitgestellt 
bis inkl. 2019 2020
€
2021
€
2022
€
2023
€
spätere 
Jahre
(Alt)
€
spätere 
Jahre
(Neu)
€
Summe 
gesamt
€
Maßnahmenart1 = Zeitlich begrenzte Maßnahme2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Baubeschluss liegt vor
3 = Errichtungsbeschluss liegt 
vor
4 = Planung abgeschlossen
5 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 40
45 40 0301 4010IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.SchulenAlt 60.000 60.000 60.000 60.000 240.000
40 0301 4010 Neu 60.000 60.000 60.000 60.000 240.000 2 9
40 0301 4010 Differenz 0 0 0 0 0
46 40 0301 4030Übermittagbetr. weiterführende SchulenAlt 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000
40 0301 4030 Neu 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 2 9
40 0301 4030 Differenz 0 0 0 0 0
47 40 0301 4090Bauk.Einrichtung offener GanztagsschulenAlt 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000
40 0301 4090 Neu 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 2 9
40 0301 4090 Differenz 0 0 0 0 0
48 40 0301 4091Besch. Einricht. offener GanztagsschulenAlt 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000
40 0301 4091 Neu 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000 2 9
40 0301 4091 Differenz 0 0 0 0 0
49 40 0301 4410Schillergymnasium Sanierung + UmbauAlt 5.813.398 2.600.000 1.000.000 0 0 9.413.398
40 0301 4410 Neu 5.813.398 1.600.000 1.000.000 1.000.000 0 0 9.413.398 1 5
40 0301 4410 Differenz 0 -1.000.000 0 1.000.000 0 0
50 40 0301 4490Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GSAlt 32.950.00012.180.00011.100.000 5.300.000 1.900.000 63.430.000
40 0301 4490 Neu 32.950.00012.180.00010.700.000 5.700.000 1.900.000 0 63.430.000 1 2
40 0301 4490 Differenz 0 0 -400.000 400.000 1.900.000 0
51 40 0301 4520Energetische Sanierung Paulinum Alt 4.575.000 375.000 0 0 0 4.950.000
40 0301 4520 Neu 4.575.000 375.000 0 0 0 0 4.950.000 1 1
40 0301 4520 Differenz 0 0 0 0 0 0
52 40 0301 4560Lüftungen OGS-Küchen Alt 150.000 150.000 150.000 150.000 600.000
40 0301 4560 Neu 150.000 150.000 75.000 75.000 450.000 2 9
40 0301 4560 Differenz 0 0 -75.000 -75.000 -150.000
53 40 0301 4590Erweiterung Grundschulen Alt 1.230.000 600.000 600.000 600.000 0 3.030.000
40 0301 4590 Neu 1.230.000 600.000 600.000 300.000 300.000 0 3.030.000 1 5
40 0301 4590 Differenz 0 0 0 -300.000 300.000 0
54 40 0301 4620Erweiterung Nikolaischule WolbeckAlt 810.000 500.000 1.200.000 2.500.000 690.000 5.700.000
40 0301 4620 Neu 810.000 100.000 1.600.000 2.500.000 690.000 0 5.700.000 1 3
40 0301 4620 Differenz 0 -400.000 400.000 0 690.000 0
55 40 0301 4680Erweiterung Schulzentrum KinderhausAlt 3.100.000 5.388.000 4.726.500 331.500 0 13.546.000
40 0301 4680 Neu 3.100.000 5.388.000 4.726.500 331.500 0 0 13.546.000 1 3
40 0301 4680 Differenz 0 0 0 0 0 0
56 40 0301 4711Neu bzw. Umbau Joh.-C.-Schlaun-Gymn.Alt 500.000 2.500.00032.000.00010.000.000 0 45.000.000
40 0301 4711 Neu 500.000 2.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 27.000.00045.000.000 1 5
40 0301 4711 Differenz 0 0 -27.000.000-5.000.000 5.000.000 0
57 40 0301 4720Planungskosten Erweiterung SchulgebäudeAlt 1.156.940 900.000 3.120.00021.444.940 73.965.060 100.586.940
40 0301 4720 Neu 1.156.940 3.000.000 0 0 0 0 4.156.940 1 5
40 0301 4720 Differenz 0 2.100.000 -3.120.000-21.444.940 0 -96.430.000
58 40 0301 4730Fertigbauklassen Alt 3.800.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 850.000 9.150.000
40 0301 4730 Neu 3.800.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 850.000 0 9.150.000 1 1
40 0301 4730 Differenz 0 0 0 0 850.000 0
59 40 0301 4770Neubau Grundsch.Konversionsgebiet OxfordAlt 200.000 900.000 4.000.000 4.715.000 0 9.815.000
40 0301 4770 Neu 200.000 600.000 740.000 3.460.000 3.420.000 1.300.000 9.720.000 1 5
40 0301 4770 Differenz 0 -300.000 -3.260.000-1.255.000 3.420.000 -95.000
60 40 0301 4780Neubau Grundsch.Konversionsgebiet YorkAlt 300.000 1.700.000 8.500.000 9.130.000 0 19.630.000
40 0301 4780 Neu 300.000 1.000.000 1.660.000 7.790.000 7.680.000 3.370.00021.800.000 1 5
40 0301 4780 Differenz 0 -700.000 -6.840.000-1.340.000 7.680.000 2.170.000
-1.900.000
0
0
0
-690.000
-73.965.060
-850.000
1.300.000
0
27.000.000
3.370.000

lfd. Nr.AmtProduktgruppeMaßnahmen-nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2019 / 2020
(Alt / Neu)
Bereitgestellt 
bis inkl. 2019 2020
€
2021
€
2022
€
2023
€
spätere 
Jahre
(Alt)
€
spätere 
Jahre
(Neu)
€
Summe 
gesamt
€
Maßnahmenart1 = Zeitlich begrenzte Maßnahme2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Baubeschluss liegt vor
3 = Errichtungsbeschluss liegt 
vor
4 = Planung abgeschlossen
5 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 40
61 40 0301 4800Energetische Maßnahmen an SchulenAlt 1.800.000 1.500.000 2.500.000 200.000 0 6.000.000
40 0301 4800 Neu 1.800.000 1.500.000 2.500.000 200.000 0 0 6.000.000 1 5
40 0301 4800 Differenz 0 0 0 0 0 0
62 40 0301 4810Erweiterung Erich-Klausener-SchuleAlt 1.743.600 7.000.000 956.400 0 0 9.700.000
40 0301 4810 Neu 1.743.600 3.000.000 4.956.400 0 0 0 9.700.000 1 3
40 0301 4810 Differenz 0 -4.000.000 4.000.000 0 0 0
63 40 0301 4820Neubau Grundschule Sprakel Alt 2.360.000 4.300.000 4.230.000 2.879.000 0 13.769.000
40 0301 4820 Neu 2.360.000 1.000.000 7.000.000 3.409.000 0 0 13.769.000 1 3
40 0301 4820 Differenz 0 -3.300.000 2.770.000 530.000 0 0
64 40 0301 4830Neubau Grundschule Albachten Alt 1.830.000 4.000.000 2.944.000 0 0 8.774.000
40 0301 4830 Neu 1.830.000 1.000.000 3.500.000 2.444.000 0 0 8.774.000 1 3
40 0301 4830 Differenz 0 -3.000.000 556.000 2.444.000 0 0
65 40 0301 4840Erweiterung Kreuzschule Alt 1.080.000 2.600.000 2.407.000 0 0 6.087.000
40 0301 4840 Neu 1.080.000 600.000 2.407.000 2.000.000 0 0 6.087.000 1 3
40 0301 4840 Differenz 0 -2.000.000 0 2.000.000 0 0
66 40 0301 4850Erweiterung Mauritzschule Alt 980.000 2.300.000 2.225.000 0 0 5.505.000
40 0301 4850 Neu 980.000 1.000.000 3.525.000 0 0 0 5.505.000 1 3
40 0301 4850 Differenz 0 -1.300.000 1.300.000 0 0 0
67 40 0301 4860Erweiterung Pleisterschule Alt 2.393.170 2.500.000 856.830 0 0 5.750.000
40 0301 4860 Neu 2.393.170 1.000.000 2.356.830 0 0 0 5.750.000 1 3
40 0301 4860 Differenz 0 -1.500.000 1.500.000 0 0 0
68 40 0301 4870Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-SchuleAlt 814.270 2.800.000 1.185.730 0 0 4.800.000
40 0301 4870 Neu 814.270 1.800.000 2.185.730 0 0 0 4.800.000 1 3
40 0301 4870 Differenz 0 -1.000.000 1.000.000 0 0 0
69 40 0301 4880Erweiterung Mosaik-Schule Alt 970.000 2.500.000 1.580.000 600.000 0 5.650.000
40 0301 4880 Neu 970.000 1.000.000 3.080.000 600.000 0 0 5.650.000 1 3
40 0301 4880 Differenz 0 -1.500.000 1.500.000 0 0 0
70 40 0301 4890Erweiterung Matth.-Claudius-Sch. HandorfAlt 0 1.500.000 2.994.980 2.101.020 0 6.596.000
40 0301 4890 Neu 0 500.000 1.500.000 2.995.000 1.601.000 0 6.596.000 1 3
40 0301 4890 Differenz 0 -1.000.000-1.494.980 893.980 1.601.000 0
71 40 0301 4900Erweiterung Bodelschwinghschule Alt 400.000 1.000.000 3.300.000 1.585.000 500.000 6.785.000
40 0301 4900 Neu 400.000 800.000 3.500.000 1.585.000 500.000 0 6.785.000 1 3
40 0301 4900 Differenz 0 -200.000 200.000 0 500.000 0
72 40 0301 4910Erweiterung Thomas-Morus-SchuleAlt 400.000 800.000 5.000.000 4.900.000 2.650.000 13.750.000
40 0301 4910 Neu 400.000 800.000 5.000.000 4.900.000 2.650.000 0 13.750.000 1 3
40 0301 4910 Differenz 0 0 0 0 2.650.000 0
73 40 0301 4920Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule NienbergeAlt 50.000 500.000 1.200.000 3.600.000 1.720.000 7.070.000
40 0301 4920 Neu 50.000 500.000 1.200.000 3.600.000 1.720.000 0 7.070.000 1 3
40 0301 4920 Differenz 0 0 0 0 1.720.000 0
74 40 0301 4930Erweiterung Marienschule Roxel Alt 50.000 300.000 1.300.000 2.775.000 725.000 5.150.000
40 0301 4930 Neu 50.000 300.000 1.300.000 2.775.000 725.000 0 5.150.000 1 3
40 0301 4930 Differenz 0 0 0 0 725.000 0
75 40 0301 4940Erweiterung Peter-Wust-Schule Alt 50.000 300.000 2.500.000 3.700.000 1.820.000 8.370.000
40 0301 4940 Neu 50.000 300.000 2.500.000 3.700.000 1.820.000 0 8.370.000 1 3
40 0301 4940 Differenz 0 0 0 0 1.820.000 0
76 40 0301 4950Erweiterung Norbertschule Alt 50.000 300.000 2.050.000 3.000.000 2.250.000 7.650.000
40 0301 4950 Neu 50.000 800.000 2.050.000 3.000.000 1.750.000 0 7.650.000 1 3
40 0301 4950 Differenz 0 500.000 0 0 1.750.000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
-2.650.000
-2.250.000
-1.720.000
-725.000
-1.820.000

lfd. Nr.AmtProduktgruppeMaßnahmen-nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2019 / 2020
(Alt / Neu)
Bereitgestellt 
bis inkl. 2019 2020
€
2021
€
2022
€
2023
€
spätere 
Jahre
(Alt)
€
spätere 
Jahre
(Neu)
€
Summe 
gesamt
€
Maßnahmenart1 = Zeitlich begrenzte Maßnahme2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Baubeschluss liegt vor
3 = Errichtungsbeschluss liegt 
vor
4 = Planung abgeschlossen
5 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 40
77 40 0301 4960Erweiterung Melanchthonschule Alt 100.000 500.000 2.500.000 3.450.000 1.100.000 7.650.000
40 0301 4960 Neu 100.000 500.000 2.500.000 3.450.000 1.100.000 0 7.650.000 1 3
40 0301 4960 Differenz 0 0 0 0 1.100.000 0
78 40 0301 4970Erweiterung Ludgerusschule HiltrupAlt 400.000 1.000.000 3.870.060 2.700.000 1.279.940 9.250.000
40 0301 4970 Neu 400.000 1.000.000 3.870.060 2.700.000 1.279.940 0 9.250.000 1 3
40 0301 4970 Differenz 0 0 0 0 1.279.940 0
79 40 0301 4980Erweiterung Davertschule AmelsbürenAlt 100.000 400.000 1.500.000 4.300.000 4.650.000 10.950.000
40 0301 4980 Neu 100.000 400.000 1.500.000 4.300.000 4.650.000 0 10.950.000 1 3
40 0301 4980 Differenz 0 0 0 0 4.650.000 0
80 40 0301 4990Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule AngelmoddeAlt 150.000 500.000 1.200.000 3.600.000 1.750.000 7.200.000
40 0301 4990 Neu 150.000 500.000 1.200.000 3.600.000 1.750.000 0 7.200.000 1 3
40 0301 4990 Differenz 0 0 0 0 1.750.000 0
81 40 0302 0000Besch. für Zentrale Leistungen Alt 1.900 1.900 1.900 1.900 7.600
40 0302 0000 Neu 1.900 1.900 1.900 1.900 7.600 2 9
40 0302 0000 Differenz 0 0 0 0 0
82 40 0302 0100Besch. ÜSB Alt 700 700 700 700 2.800
40 0302 0100 Neu 700 700 700 700 2.800 2 9
40 0302 0100 Differenz 0 0 0 0 0
83 40 0402 0010Beschaffungen für die VHS Alt 25.430 25.430 25.430 25.430 101.720
40 0402 0010 Neu 90.880 90.880 25.430 25.430 232.620 2 9
40 0402 0010 Differenz 65.450 65.450 0 0 130.900
Alt 70.156.37870.272.240118.645.74099.510.700 4.599.24095.850.000 388.877.920
Neu 70.156.37851.608.09090.022.61077.444.14043.960.580 31.670.000294.705.420
Differenz 0 -18.664.150-28.623.130-22.066.56039.361.340 -94.172.500
Summe Amt 40
-1.100.000
-1.279.940
-4.650.000
-64.180.000
-1.750.000

lfd. Nr.AmtProduktgruppeMaßnahmen-nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2019 / 2020
(Alt / Neu)
Bereitgestellt 
bis inkl. 2019 2020
€
2021
€
2022
€
2023
€
spätere 
Jahre
(Alt)
€
spätere 
Jahre
(Neu)
€
Summe 
gesamt
€
Maßnahmenart1 = Zeitlich begrenzte Maßnahme2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Baubeschluss liegt vor
3 = Errichtungsbeschluss liegt 
vor
4 = Planung abgeschlossen
5 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
84 51 0601 0000Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr.Alt 49.500 49.500 49.500 49.500 198.000
51 0601 0000 Neu 49.500 49.500 49.500 49.500 198.000 2 9
51 0601 0000 Differenz 0 0 0 0 0
85 51 0601 0100Besch. f.städt. KindertageseinrichtungenAlt 234.000 234.000 234.000 234.000 936.000
51 0601 0100 Neu 234.000 234.000 234.000 234.000 936.000 2 9
51 0601 0100 Differenz 0 0 0 0 0
86 51 0601 0120Besch. Außenspielgeräte städt. KiTasAlt 60.000 60.000 60.000 60.000 240.000
51 0601 0120 Neu 60.000 60.000 60.000 60.000 240.000 2 9
51 0601 0120 Differenz 0 0 0 0 0
87 51 0601 0210Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.Alt 2.995.000 6.348.920 3.150.000 3.150.000 15.643.920
51 0601 0210 Neu 2.783.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 11.783.000 2 9
51 0601 0210 Differenz -212.000 -3.348.920 -150.000 -150.000 -3.860.920
88 51 0601 4200Umbau städt. KiTas i.R. des u3-ProgrammsAlt 724.080 724.080 724.080 724.080 2.896.320
51 0601 4200 Neu 724.080 724.080 724.080 724.080 2.896.320 2 9
51 0601 4200 Differenz 0 0 0 0 0
89 51 0601 4880Neubau KiTa OFD Alt 900.000 0 0 350.000 0 1.250.000
51 0601 4880 Neu 900.000 0 0 350.000 0 0 1.250.000 1 2
51 0601 4880 Differenz 0 0 0 0 0 0
90 51 0601 5010Bauk. Kita Sonnenstraße Alt 700.000 3.000.000 2.687.000 0 0 6.387.000
51 0601 5010 Neu 720.000 3.000.000 2.687.000 0 0 0 6.407.000 1 3
51 0601 5010 Differenz 20.000 0 0 0 0 20.000
91 51 0601 5030Bauk. Kita Beckstraße Alt 400.000 2.000.000 100.000 0 0 2.500.000
51 0601 5030 Neu 400.000 2.000.000 100.000 0 0 0 2.500.000 1 5
51 0601 5030 Differenz 0 0 0 0 0 0
92 51 0601 5040Bauk. Kita Heinrich-Lersch-Weg Alt 400.000 2.000.000 100.000 0 0 2.500.000
51 0601 5040 Neu 400.000 2.000.000 100.000 0 0 0 2.500.000 1 5
51 0601 5040 Differenz 0 0 0 0 0 0
93 51 0601 5050Bauk. Kita südlich Nottulner LandwegAlt 2.100.000 800.000 0 0 0 2.900.000
51 0601 5050 Neu 2.490.000 1.035.000 0 0 0 0 3.525.000 1 3
51 0601 5050 Differenz 390.000 235.000 0 0 0 625.000
94 51 0601 5060Bauk. Kita Nordkirchenweg Alt 1.800.000 405.000 0 0 0 2.205.000
51 0601 5060 Neu 2.130.000 622.000 0 0 0 0 2.752.000 1 3
51 0601 5060 Differenz 330.000 217.000 0 0 0 547.000
95 51 0601 5070Bauk. Kita Wienburg Alt 400.000 2.000.000 100.000 0 0 2.500.000
51 0601 5070 Neu 400.000 0 0 0 0 0 400.000 1 5
51 0601 5070 Differenz 0 -2.000.000 -100.000 0 0 -2.100.000
96 51 0601 5080Bauk. Kita südlich Langebusch (Moldrix)Alt 600.000 3.400.000 1.000.000 0 0 5.000.000
51 0601 5080 Neu 600.000 3.400.000 1.000.000 0 0 0 5.000.000 1 5
51 0601 5080 Differenz 0 0 0 0 0 0
97 51 0601 5090Bauk. Kita südlich Hiltruper Straße Alt 400.000 2.100.000 500.000 0 0 3.000.000
51 0601 5090 Neu 400.000 2.100.000 500.000 0 0 0 3.000.000 1 5
51 0601 5090 Differenz 0 0 0 0 0 0
98 51 0602 0000Besch.PG Kinder- u. Jugendarbeit Alt 550 550 550 550 2.200
51 0602 0000 Neu 550 550 550 550 2.200 2 9
51 0602 0000 Differenz 0 0 0 0 0
99 51 0602 0100Kl. Invest.f.städt.JugendeinrichtungenAlt 108.000 108.000 108.000 108.000 432.000
51 0602 0100 Neu 125.500 108.000 108.000 108.000 449.500 2 9
51 0602 0100 Differenz 17.500 0 0 0 17.500
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 51
0
0
0
0
0
0
0
0
0

lfd. Nr.AmtProduktgruppeMaßnahmen-nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2019 / 2020
(Alt / Neu)
Bereitgestellt 
bis inkl. 2019 2020
€
2021
€
2022
€
2023
€
spätere 
Jahre
(Alt)
€
spätere 
Jahre
(Neu)
€
Summe 
gesamt
€
Maßnahmenart1 = Zeitlich begrenzte Maßnahme2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Baubeschluss liegt vor
3 = Errichtungsbeschluss liegt 
vor
4 = Planung abgeschlossen
5 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 51
100 51 0603 0000Besch. PG Förd. v. benacht. jg. MenschenAlt 3.870 3.870 3.870 3.870 15.480
51 0603 0000 Neu 3.870 3.870 3.870 3.870 15.480 2 9
51 0603 0000 Differenz 0 0 0 0 0
101 51 0603 0100Besch.f.Einr.z.Förd.benacht.jg.MenschenAlt 3.820 3.820 3.820 3.820 15.280
51 0603 0100 Neu 18.820 3.820 3.820 3.820 30.280 2 9
51 0603 0100 Differenz 15.000 0 0 0 15.000
102 51 0604 0000Besch. PG Familienförderung Alt 1.620 1.620 1.620 1.620 6.480
51 0604 0000 Neu 1.620 1.620 1.620 1.620 6.480 2 9
51 0604 0000 Differenz 0 0 0 0 0
103 51 0605 0000Besch. PG Erz. u. wirtsch. Hi. f. Fam.Alt 1.080 1.080 1.080 1.080 4.320
51 0605 0000 Neu 1.080 1.080 1.080 1.080 4.320 2 9
51 0605 0000 Differenz 0 0 0 0 0
Alt 7.700.00019.886.52012.022.440 4.686.520 4.336.520 0 40.932.000
Neu 8.440.00018.159.020 8.573.520 4.536.520 4.186.520 0 35.455.580
Differenz 740.000 -1.727.500-3.448.920 -150.000 -150.000 -5.476.420
Summe Amt 51
0

lfd. Nr.AmtProduktgruppeMaßnahmen-nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2019 / 2020
(Alt / Neu)
Bereitgestellt 
bis inkl. 2019 2020
€
2021
€
2022
€
2023
€
spätere 
Jahre
(Alt)
€
spätere 
Jahre
(Neu)
€
Summe 
gesamt
€
Maßnahmenart1 = Zeitlich begrenzte Maßnahme2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Baubeschluss liegt vor
3 = Errichtungsbeschluss liegt 
vor
4 = Planung abgeschlossen
5 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
104 52 0801 0100Beschaffungen für SporteinrichtungenAlt 156.700 156.700 156.700 156.700 626.800
52 0801 0100 Neu 156.700 156.700 156.700 156.700 626.800 2 9
52 0801 0100 Differenz 0 0 0 0 0
105 52 0801 0200Beschaffungen für den Sport Alt 51.000 51.000 51.000 51.000 204.000
52 0801 0200 Neu 51.000 51.000 51.000 51.000 204.000 2 9
52 0801 0200 Differenz 0 0 0 0 0
106 52 0801 0300Schaffung von Sportgelegenheiten Alt 17.000 17.000 17.000 17.000 68.000
52 0801 0300 Neu 17.000 17.000 17.000 17.000 68.000 2 9
52 0801 0300 Differenz 0 0 0 0 0
107 52 0801 0400Bauk. städt. Sportanlagen Alt 2.038.000 2.038.000 1.188.000 1.188.000 6.452.000
52 0801 0400 Neu 1.788.000 1.788.000 1.613.000 1.613.000 6.802.000 2 9
52 0801 0400 Differenz -250.000 -250.000 425.000 425.000 350.000
108 52 0801 0500Erneuerung von Sporthallenböden Alt 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000
52 0801 0500 Neu 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000 2 9
52 0801 0500 Differenz 0 0 0 0 0
109 52 0801 0600Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattungAlt 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000
52 0801 0600 Neu 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000 2 9
52 0801 0600 Differenz 0 0 0 0 0
110 52 0801 0700Geförderte VereinsbaumaßnahmenAlt 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000
52 0801 0700 Neu 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000 2 9
52 0801 0700 Differenz 0 0 0 0 0
111 52 0801 4340Neubau Dreifachhalle (NRW_Sportschule)Alt 2.843.000 2.250.000 770.000 0 0 5.863.000
52 0801 4340 Neu 2.843.000 3.850.000 770.000 0 0 0 7.463.000 1 4
52 0801 4340 Differenz 0 1.600.000 0 0 0 1.600.000
112 52 0801 4350Verlagerung SpA Handorf Alt 7.270.000 2.110.000 890.000 0 0 10.270.000
52 0801 4350 Neu 7.270.000 2.110.000 890.000 0 0 0 10.270.000 1 4
52 0801 4350 Differenz 0 0 0 0 0 0
113 52 0801 4360Ausbau u. Modernisierung Stadion an der Hammer StraßeAlt 10.250.00010.000.000 0 0 20.000.000 40.250.000
52 0801 4360 Neu 10.250.00010.000.00010.000.000 5.000.000 5.000.000 0 40.250.000 1 4
52 0801 4360 Differenz 0 0 10.000.000 5.000.000 5.000.000 0
114 52 0801 4390Neub.Kunstrasenspielfeld SA Hensenstr.Alt 0 500.000 0 0 0 500.000
52 0801 4390 Neu 0 500.000 0 0 0 0 500.000 1 5
52 0801 4390 Differenz 0 0 0 0 0 0
115 52 0802 0100Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für BäderAlt 27.000 27.000 27.000 27.000 108.000
52 0802 0100 Neu 27.000 27.000 27.000 27.000 108.000 2 9
52 0802 0100 Differenz 0 0 0 0 0
116 52 0802 0200Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattungAlt 150.000 150.000 150.000 150.000 600.000
52 0802 0200 Neu 150.000 150.000 150.000 150.000 600.000 2 9
52 0802 0200 Differenz 0 0 0 0 0
117 52 0802 4170Traglufthalle Freibad Coburg Alt 50.000 2.000.000 0 0 0 2.050.000
52 0802 4170 Neu 50.000 2.000.000 0 0 0 0 2.050.000 1 4
52 0802 4170 Differenz 0 0 0 0 0 0
Alt 20.413.00020.199.700 4.999.700 2.489.700 2.489.70020.000.000 50.178.800
Neu 20.413.00021.549.70014.749.700 7.914.700 7.914.700 0 52.128.800
Differenz 0 1.350.000 9.750.000 5.425.000 5.425.000 1.950.000-20.000.000
0
Summe Amt 52
 Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 52
0
0
0
-20.000.000

lfd. Nr.AmtProduktgruppeMaßnahmen-nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2019 / 2020
(Alt / Neu)
Bereitgestellt 
bis inkl. 2019 2020
€
2021
€
2022
€
2023
€
spätere 
Jahre
(Alt)
€
spätere 
Jahre
(Neu)
€
Summe 
gesamt
€
Maßnahmenart1 = Zeitlich begrenzte Maßnahme2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Baubeschluss liegt vor
3 = Errichtungsbeschluss liegt 
vor
4 = Planung abgeschlossen
5 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
118 66 1101 0001Fahrzeuge, Geräte und sonstiges Alt 335.000 405.000 290.000 290.000 1.320.000
66 1101 0001 Neu 335.000 405.000 330.000 330.000 1.400.000 2 9
66 1101 0001 Differenz 0 0 40.000 40.000 80.000
119 66 1101 0011Herstellung Hausanschlüsse i StadtgebietAlt 730.000 730.000 890.000 890.000 3.240.000
66 1101 0011 Neu 900.000 900.000 900.000 900.000 3.600.000 2 9
66 1101 0011 Differenz 170.000 170.000 10.000 10.000 360.000
120 66 1101 0012Verbesserung v Kanälen/HausanschlüssenAlt 7.000.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 29.500.000
66 1101 0012 Neu 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 30.000.000 2 9
66 1101 0012 Differenz 500.000 0 0 0 500.000
121 66 1101 0013Anforderung aus EinleitungserlaubnissenAlt 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000
66 1101 0013 Neu 250.000 250.000 500.000 500.000 1.500.000 2 9
66 1101 0013 Differenz -250.000 -250.000 0 0 -500.000
122 66 1101 0014Sonstige Erschließungs-/KanalneubautenAlt 55.000 55.000 55.000 55.000 220.000
66 1101 0014 Neu 505.000 255.000 255.000 255.000 1.270.000 2 9
66 1101 0014 Differenz 450.000 200.000 200.000 200.000 1.050.000
123 66 1101 0015Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ ErneuerungAlt 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 16.000.000
66 1101 0015 Neu 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 12.000.000 2 9
66 1101 0015 Differenz -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 -4.000.000
124 66 1101 4022Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463Alt 592.352 0 0 0 345.000 937.352
66 1101 4022 Neu 592.352 0 0 0 0 345.000 937.352 1 1
66 1101 4022 Differenz 0 0 0 0 0 0
125 66 1101 4023Grevener Straße,Steinf Str bis York-RingAlt 350.000 0 900.000 0 0 1.250.000
66 1101 4023 Neu 100.000 600.000 600.000 0 0 0 1.300.000 1 5
66 1101 4023 Differenz -250.000 600.000 -300.000 0 0 50.000
126 66 1101 4048Wolbeck-Nord, BG, Bp 415 Alt 2.429.381 0 0 0 0 2.429.381
66 1101 4048 Neu 2.307.846 300.000 0 0 0 0 2.607.846 1 1
66 1101 4048 Differenz -121.535 300.000 0 0 0 178.465
127 66 1101 4089Eschstraße Alt 80.100 100.000 350.000 0 0 530.100
66 1101 4089 Neu 80.100 50.000 0 0 0 400.000 530.100 1 5
66 1101 4089 Differenz 0 -50.000 -350.000 0 0 0
128 66 1101 4101Kanalbau beim Ausbau DEK Alt 4.192.416 0 0 0 0 4.192.416
66 1101 4101 Neu 4.179.371 10.000 0 0 0 0 4.189.371 1 9
66 1101 4101 Differenz -13.045 10.000 0 0 0 -3.045
129 66 1101 4135Hansa Businesspark Alt 3.149.155 0 0 0 0 3.149.155
66 1101 4135 Neu 3.149.155 200.000 100.000 0 0 0 3.449.155
66 1101 4135 Differenz 0 200.000 100.000 0 0 300.000
130 66 1101 4140Albersloher Weg,Angelsachsenweg-OsttorAlt 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000
66 1101 4140 Neu 0 0 0 0 350.000 650.000 1.000.000 1 5
66 1101 4140 Differenz 0 0 0 0 350.000 0
131 66 1101 4155Zum Hiltruper See,RiStWag,AusbauAlt 0 30.000 0 0 400.000 430.000
66 1101 4155 Neu 0 0 0 30.000 0 400.000 430.000 1 5
66 1101 4155 Differenz 0 -30.000 0 30.000 0 0
132 66 1101 4169Kläranlage Häger, Aufhebung Alt 150.000 1.350.000 1.500.000 0 0 3.000.000
66 1101 4169 Neu 172.506 1.370.000 1.520.000 0 0 0 3.062.506 1 5
66 1101 4169 Differenz 22.506 20.000 20.000 0 0 62.506
133 66 1101 4171Kanalstraße, Promenade - Ring Alt 4.641 20.000 500.000 0 0 524.641
66 1101 4171 Neu 4.641 0 0 20.000 1.050.000 1.450.000 2.524.641 1 5
66 1101 4171 Differenz 0 -20.000 -500.000 20.000 1.050.000 2.000.000
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 66
0
0
0
0
400.000
0
-350.000
0
0
1.450.000

lfd. Nr.AmtProduktgruppeMaßnahmen-nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2019 / 2020
(Alt / Neu)
Bereitgestellt 
bis inkl. 2019 2020
€
2021
€
2022
€
2023
€
spätere 
Jahre
(Alt)
€
spätere 
Jahre
(Neu)
€
Summe 
gesamt
€
Maßnahmenart1 = Zeitlich begrenzte Maßnahme2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Baubeschluss liegt vor
3 = Errichtungsbeschluss liegt 
vor
4 = Planung abgeschlossen
5 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 66
134 66 1101 4183Düesbergweg, Kappenb Damm - Hammer StrAlt 0 0 0 0 0 0
66 1101 4183 Neu 643.068 50.000 300.000 0 0 0 993.068 1 5
66 1101 4183 Differenz 643.068 50.000 300.000 0 0 993.068
135 66 1101 4185Schifffahrter Damm,Ostmarkstr-PötterhoekAlt 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000
66 1101 4185 Neu 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1 5
66 1101 4185 Differenz 0 0 0 0 0 0
136 66 1101 4186Gievenbecker Reihe/Arnheimweg Bp 410Alt 10.000 390.000 0 0 0 400.000
66 1101 4186 Neu 0 390.000 0 0 0 0 390.000 1 5
66 1101 4186 Differenz -10.000 0 0 0 0 -10.000
137 66 1101 4187Piusallee, Nieders.ring - Hoher HeckenwAlt 0 0 10.000 0 800.000 810.000
66 1101 4187 Neu 0 500.000 400.000 0 0 0 900.000 1 5
66 1101 4187 Differenz 0 500.000 390.000 0 0 90.000
138 66 1101 4196Am Stadtgraben/Aegidiistr. Alt 20.000 0 260.000 0 0 280.000
66 1101 4196 Neu 0 0 0 0 260.000 0 260.000 1 5
66 1101 4196 Differenz -20.000 0 -260.000 0 260.000 -20.000
139 66 1101 4197Mersmannsstiege/Geringhoffstr. Alt 20.000 280.000 500.000 0 500.000 1.300.000
66 1101 4197 Neu 20.000 0 0 50.000 750.000 500.000 1.320.000 1 5
66 1101 4197 Differenz 0 -280.000 -500.000 50.000 750.000 20.000
140 66 1101 4199Angelmodder Weg, Meisenweg bis AmselwegAlt 0 10.000 0 300.000 0 310.000
66 1101 4199 Neu 0 0 0 0 0 310.000 310.000 1 5
66 1101 4199 Differenz 0 -10.000 0 -300.000 0 0
141 66 1101 4201Königsberger Str., Holtmannsweg - DEKAlt 0 0 0 500.000 0 500.000
66 1101 4201 Neu 0 0 0 500.000 0 0 500.000 1 5
66 1101 4201 Differenz 0 0 0 0 0 0
142 66 1101 4206Friesenring, Sanierung Hauptsammler IVAlt 0 50.000 0 500.000 0 550.000
66 1101 4206 Neu 0 0 0 50.000 50.000 1.000.000 1.100.000 1 5
66 1101 4206 Differenz 0 -50.000 0 -450.000 50.000 550.000
143 66 1101 4208Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer StrAlt 0 30.000 0 0 400.000 430.000
66 1101 4208 Neu 0 30.000 0 400.000 0 0 430.000 1 5
66 1101 4208 Differenz 0 0 0 400.000 0 0
144 66 1101 4214KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KAAlt 440.000 20.000 0 0 7.055.000 7.515.000
66 1101 4214 Neu 29.697 20.000 0 0 0 7.555.000 7.604.697 1 5
66 1101 4214 Differenz -410.303 0 0 0 0 89.697
145 66 1101 4220Stadthafen 2 / Am Hawerkamp Alt 0 0 0 0 0 0
66 1101 4220 Neu 0 50.000 0 0 0 950.000 1.000.000 1 5
66 1101 4220 Differenz 0 50.000 0 0 0 1.000.000
146 66 1101 4226Coermühle PW, 2. Druckrohrleitung zu HKAAlt 0 70.000 0 0 2.040.000 2.110.000
66 1101 4226 Neu 0 70.000 0 0 0 2.040.000 2.110.000 1 5
66 1101 4226 Differenz 0 0 0 0 0 0
147 66 1101 4227Zur Vogelstange, Bp 577 Alt 100.000 200.000 0 0 0 300.000
66 1101 4227 Neu 100.000 150.000 150.000 0 0 0 400.000 1 5
66 1101 4227 Differenz 0 -50.000 150.000 0 0 100.000
148 66 1101 4228Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578Alt 400.718 1.700.000 1.200.000 1.400.000 0 4.700.718
66 1101 4228 Neu 400.718 2.110.000 1.610.000 1.200.000 0 500.000 5.820.718 1 5
66 1101 4228 Differenz 0 410.000 410.000 -200.000 0 1.120.000
149 66 1101 4229Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562Alt 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000
66 1101 4229 Neu 0 20.000 600.000 900.000 0 0 1.520.000 1 5
66 1101 4229 Differenz 0 20.000 600.000 -600.000 0 20.000
950.000
0
-800.000
0
0
310.000
0
0
500.000
0
0
500.000
0
1.000.000
-400.000
0

lfd. Nr.AmtProduktgruppeMaßnahmen-nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2019 / 2020
(Alt / Neu)
Bereitgestellt 
bis inkl. 2019 2020
€
2021
€
2022
€
2023
€
spätere 
Jahre
(Alt)
€
spätere 
Jahre
(Neu)
€
Summe 
gesamt
€
Maßnahmenart1 = Zeitlich begrenzte Maßnahme2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Baubeschluss liegt vor
3 = Errichtungsbeschluss liegt 
vor
4 = Planung abgeschlossen
5 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 66
150 66 1101 4230Steinbrede, Bp 383 Alt 10.000 250.000 665.000 0 0 925.000
66 1101 4230 Neu 10.000 10.000 10.000 250.000 665.000 0 945.000 1 5
66 1101 4230 Differenz 0 -240.000 -655.000 250.000 665.000 20.000
151 66 1101 4231Nottulner Landweg, südl./westl. A1,Bp584Alt 1.175.098 500.000 0 0 0 1.675.098
66 1101 4231 Neu 916.828 500.000 0 0 0 0 1.416.828 1 2
66 1101 4231 Differenz -258.270 0 0 0 0 -258.270
152 66 1101 4232Nordkirchenweg, südl., Bp585 Alt 1.181.057 130.000 0 0 0 1.311.057
66 1101 4232 Neu 1.171.057 130.000 0 0 0 0 1.301.057 1 2
66 1101 4232 Differenz -10.000 0 0 0 0 -10.000
153 66 1101 4233Borghorstweg, westlich, BG Alt 0 0 0 0 380.000 380.000
66 1101 4233 Neu 0 0 0 0 0 380.000 380.000 1 5
66 1101 4233 Differenz 0 0 0 0 0 0
154 66 1101 4234Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572Alt 10.000 800.000 425.000 600.000 0 1.835.000
66 1101 4234 Neu 116.576 50.000 800.000 425.000 600.000 0 1.991.576 1 5
66 1101 4234 Differenz 106.576 -750.000 375.000 -175.000 600.000 156.576
155 66 1101 4235Tilbecker Str,südl./nördl.Schildst,Bp593Alt 10.000 375.000 100.000 0 0 485.000
66 1101 4235 Neu 0 0 475.000 0 0 0 475.000 1 5
66 1101 4235 Differenz -10.000 -375.000 375.000 0 0 -10.000
156 66 1101 4236Langebusch, südl., Bp 590 Alt 61.159 740.000 0 0 0 801.159
66 1101 4236 Neu 73.088 790.000 0 0 0 0 863.088 1 5
66 1101 4236 Differenz 11.929 50.000 0 0 0 61.929
157 66 1101 4237Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,Bp 576Alt 50.000 0 400.000 600.000 210.000 1.260.000
66 1101 4237 Neu 51.277 10.000 40.000 200.000 400.000 610.000 1.311.277 1 5
66 1101 4237 Differenz 1.277 10.000 -360.000 -400.000 400.000 51.277
158 66 1101 4238Böckenhorst, östlich, Bp 596 Alt 30.000 0 400.000 200.000 0 630.000
66 1101 4238 Neu 10.000 20.000 10.000 200.000 400.000 0 640.000 1 5
66 1101 4238 Differenz -20.000 20.000 -390.000 0 400.000 10.000
159 66 1101 4239Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589Alt 0 400.000 450.000 0 0 850.000
66 1101 4239 Neu 94.200 50.000 400.000 450.000 0 0 994.200 1 5
66 1101 4239 Differenz 94.200 -350.000 -50.000 450.000 0 144.200
160 66 1101 4240Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595Alt 40.000 420.000 600.000 200.000 0 1.260.000
66 1101 4240 Neu 40.000 20.000 400.000 600.000 0 200.000 1.260.000 1 5
66 1101 4240 Differenz 0 -400.000 -200.000 400.000 0 0
161 66 1101 4241Landwehr, nördlich, Bp 559 Alt 20.000 550.000 0 0 50.000 620.000
66 1101 4241 Neu 10.000 10.000 550.000 0 0 50.000 620.000 1 5
66 1101 4241 Differenz -10.000 -540.000 550.000 0 0 0
162 66 1101 4242Hafengrenzweg - Stadthafen 1, Bp 541Alt 30.000 230.000 150.000 0 1.500.000 1.910.000
66 1101 4242 Neu 30.000 230.000 150.000 0 0 1.500.000 1.910.000 1 5
66 1101 4242 Differenz 0 0 0 0 0 0
163 66 1101 4247Albersloher Weg, Bereich YorkkaserneAlt 60.000 250.000 250.000 0 0 560.000
66 1101 4247 Neu 30.000 30.000 250.000 250.000 0 0 560.000 1 5
66 1101 4247 Differenz -30.000 -220.000 0 250.000 0 0
164 66 1101 4249HKA, Bau einer 4. Reinigungsstufe Alt 700.000 100.000 8.300.00016.800.000 0 25.900.000
66 1101 4249 Neu 700.000 1.025.000 5.550.00015.500.000 8.000.000 4.000.00034.775.000 1 5
66 1101 4249 Differenz 0 925.000 -2.750.000-1.300.000 8.000.000 8.875.000
165 66 1101 4250Klärschlammverwertung Alt 500.000 0 0 0 9.000.000 9.500.000
66 1101 4250 Neu 500.000 0 0 0 0 9.400.000 9.900.000 1 5
66 1101 4250 Differenz 0 0 0 0 0 400.000
0
0
0
400.000
0
0
0
0
0
4.000.000
400.000
0
200.000
0
0
0

lfd. Nr.AmtProduktgruppeMaßnahmen-nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2019 / 2020
(Alt / Neu)
Bereitgestellt 
bis inkl. 2019 2020
€
2021
€
2022
€
2023
€
spätere 
Jahre
(Alt)
€
spätere 
Jahre
(Neu)
€
Summe 
gesamt
€
Maßnahmenart1 = Zeitlich begrenzte Maßnahme2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Baubeschluss liegt vor
3 = Errichtungsbeschluss liegt 
vor
4 = Planung abgeschlossen
5 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 66
166 66 1101 4252Im Moorhock, südl. BG-Bau Alt 0 0 0 0 0 0
66 1101 4252 Neu 0 20.000 330.000 0 0 0 350.000 2 5
66 1101 4252 Differenz 0 20.000 330.000 0 0 350.000
167 66 1101 4253Lindenallee, nördl. freie Flur, BG Alt 10.000 350.000 0 0 0 360.000
66 1101 4253 Neu 10.000 10.000 350.000 0 0 0 370.000 1 5
66 1101 4253 Differenz 0 -340.000 350.000 0 0 10.000
168 66 1101 4254Roxeler Straße, südl., BG Alt 20.000 700.000 0 0 0 720.000
66 1101 4254 Neu 20.000 20.000 0 700.000 0 0 740.000 1 5
66 1101 4254 Differenz 0 -680.000 0 700.000 0 20.000
169 66 1101 4255Telgter Straße, JVA Alt 50.000 50.000 500.000 500.000 0 1.100.000
66 1101 4255 Neu 50.000 50.000 500.000 500.000 0 0 1.100.000 1 5
66 1101 4255 Differenz 0 0 0 0 0 0
170 66 1101 4258Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BGAlt 25.000 75.000 1.400.000 600.000 0 2.100.000
66 1101 4258 Neu 25.000 25.000 75.000 1.400.000 0 600.000 2.125.000 1 5
66 1101 4258 Differenz 0 -50.000 -1.325.000 800.000 0 25.000
171 66 1201 0002Fahrzeuge, Geräte und sonstiges Alt 245.000 245.000 245.000 245.000 980.000
66 1201 0002 Neu 225.000 225.000 225.000 225.000 900.000 2 9
66 1201 0002 Differenz -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -80.000
172 66 1201 0007Verkehrsflächen, Neubau und ErneuerungAlt 8.415.000 7.905.000 8.305.000 8.305.000 32.930.000
66 1201 0007 Neu 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 32.000.000 2 9
66 1201 0007 Differenz -415.000 95.000 -305.000 -305.000 -930.000
173 66 1201 0008Verkehrsanlagen, Neubau und ErneuerungAlt 900.000 900.000 900.000 900.000 3.600.000
66 1201 0008 Neu 900.000 900.000 900.000 900.000 3.600.000 2 9
66 1201 0008 Differenz 0 0 0 0 0
174 66 1201 4001Heroldstraße/DB Alt 15.607.196 9.000.000 5.000.000 1.500.000 0 31.107.196
66 1201 4001 Neu 20.124.019 7.000.000 4.500.000 1.500.000 0 0 33.124.019 1 1
66 1201 4001 Differenz 4.516.823 -2.000.000 -500.000 0 0 2.016.823
175 66 1201 4003Grevener/Sprakeler Str, Rist-Wag-AusbauAlt 0 0 0 0 4.000.000 4.000.000
66 1201 4003 Neu 0 0 0 0 0 4.000.000 4.000.000 1 5
66 1201 4003 Differenz 0 0 0 0 0 0
176 66 1201 4009Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld BahnhofAlt 1.942.953 0 0 50.000 1.500.000 3.492.953
66 1201 4009 Neu 1.952.942 0 0 50.000 0 1.500.000 3.502.942 1 5
66 1201 4009 Differenz 9.989 0 0 0 0 9.989
177 66 1201 4017Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287Alt 1.015.363 50.000 0 0 2.520.000 3.585.363
66 1201 4017 Neu 1.015.363 435.000 150.000 0 0 2.720.000 4.320.363 1 5
66 1201 4017 Differenz 0 385.000 150.000 0 0 735.000
178 66 1201 4022Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463Alt 761.324 0 0 0 875.000 1.636.324
66 1201 4022 Neu 711.324 1.050.000 0 0 0 1.325.000 3.086.324 1 1
66 1201 4022 Differenz -50.000 1.050.000 0 0 0 1.450.000
179 66 1201 4023Grevener Straße,Steinf Str bis York-RingAlt 206.335 0 50.000 1.225.000 1.125.000 2.606.335
66 1201 4023 Neu 85.738 50.000 1.225.000 1.125.000 0 0 2.485.738 1 5
66 1201 4023 Differenz -120.597 50.000 1.175.000 -100.000 0 -120.597
180 66 1201 4026Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458 Alt 379.769 0 0 0 370.000 749.769
66 1201 4026 Neu 379.769 0 0 370.000 0 0 749.769 1 5
66 1201 4026 Differenz 0 0 0 370.000 0 0
181 66 1201 4029Peter-Rosegger-Weg u.a. Alt 1.978.545 30.000 0 0 0 2.008.545
66 1201 4029 Neu 2.233.738 30.000 0 0 0 0 2.263.738 1 1
66 1201 4029 Differenz 255.193 0 0 0 0 255.193
0
0
0
0
200.000
450.000
-1.125.000
0
0
0
600.000
-370.000
0

lfd. Nr.AmtProduktgruppeMaßnahmen-nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2019 / 2020
(Alt / Neu)
Bereitgestellt 
bis inkl. 2019 2020
€
2021
€
2022
€
2023
€
spätere 
Jahre
(Alt)
€
spätere 
Jahre
(Neu)
€
Summe 
gesamt
€
Maßnahmenart1 = Zeitlich begrenzte Maßnahme2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Baubeschluss liegt vor
3 = Errichtungsbeschluss liegt 
vor
4 = Planung abgeschlossen
5 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 66
182 66 1201 4032Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396 Alt 1.142.736 0 0 0 0 1.142.736
66 1201 4032 Neu 1.317.782 150.000 150.000 0 0 0 1.617.782 1 1
66 1201 4032 Differenz 175.046 150.000 150.000 0 0 475.046
183 66 1201 4042Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-PlAlt 4.097 0 0 0 1.450.000 1.454.097
66 1201 4042 Neu 4.097 0 0 0 0 1.450.000 1.454.097 1 5
66 1201 4042 Differenz 0 0 0 0 0 0
184 66 1201 4048Wolbeck-Nord, BG, 415 Alt 4.401.530 50.000 50.000 0 60.000 4.561.530
66 1201 4048 Neu 3.932.498 510.000 50.000 0 0 60.000 4.552.498 1 1
66 1201 4048 Differenz -469.032 460.000 0 0 0 -9.032
185 66 1201 4057Technologiepark,Erschließung,Bp 409Alt 649.752 0 0 0 175.000 824.752
66 1201 4057 Neu 650.567 50.000 0 0 0 175.000 875.567 1 1
66 1201 4057 Differenz 815 50.000 0 0 0 50.815
186 66 1201 4071Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.Alt 2.639.784 1.900.000 1.690.000 0 500.000 6.729.784
66 1201 4071 Neu 2.451.649 2.815.000 3.550.000 2.140.000 0 0 10.956.649 1 5
66 1201 4071 Differenz -188.135 915.000 1.860.000 2.140.000 0 4.226.865
187 66 1201 4072Alt Angelmodde Alt 2.578 250.000 0 0 0 252.578
66 1201 4072 Neu 0 0 0 0 0 0 0 1 5
66 1201 4072 Differenz -2.578 -250.000 0 0 0 -252.578
188 66 1201 4077Hiltrup Bahnhof, BG, Bp 424 u. VBP 543Alt 2.500.361 0 0 0 0 2.500.361
66 1201 4077 Neu 2.591.856 130.000 0 0 0 0 2.721.856 1 1
66 1201 4077 Differenz 91.495 130.000 0 0 0 221.495
189 66 1201 4080Robert-Bosch/Siemensst, B51-TrauttmansdAlt 3.342.056 0 0 0 0 3.342.056
66 1201 4080 Neu 3.807.780 0 550.000 0 0 933.000 5.290.780 1 1
66 1201 4080 Differenz 465.724 0 550.000 0 0 1.948.724
190 66 1201 4089Eschstraße Alt 368.021 200.000 1.200.000 1.000.000 384.000 3.152.021
66 1201 4089 Neu 153.021 100.000 100.000 0 0 3.000.000 3.353.021 1 5
66 1201 4089 Differenz -215.000 -100.000 -1.100.000-1.000.000 0 201.000
191 66 1201 4094Landwehr, nördlich, BG, Bp 459 Alt 1.043.839 50.000 0 0 80.000 1.173.839
66 1201 4094 Neu 1.023.029 50.000 0 0 0 80.000 1.153.029 1 1
66 1201 4094 Differenz -20.810 0 0 0 0 -20.810
192 66 1201 4096Vorplatz Stadthaus 2 Alt 0 0 0 0 380.000 380.000
66 1201 4096 Neu 0 0 0 0 0 380.000 380.000 1 5
66 1201 4096 Differenz 0 0 0 0 0 0
193 66 1201 4097Münsterstraße,Angel-Hiltruper StraßeAlt 349.710 0 0 0 1.702.000 2.051.710
66 1201 4097 Neu 503.382 0 0 0 0 1.702.000 2.205.382 1 5
66 1201 4097 Differenz 153.672 0 0 0 0 153.672
194 66 1201 4099Roxel Verteilerstraße Alt 0 0 100.000 100.000 5.050.000 5.250.000
66 1201 4099 Neu 0 0 100.000 100.000 0 5.050.000 5.250.000 1 5
66 1201 4099 Differenz 0 0 0 0 0 0
195 66 1201 4101Straßenbau beim Ausbau DEK Alt 1.310.000 0 1.300.000 0 1.500.000 4.110.000
66 1201 4101 Neu 910.000 3.100.000 3.000.000 1.700.000 0 1.500.00010.210.000 1 9
66 1201 4101 Differenz -400.000 3.100.000 1.700.000 1.700.000 0 6.100.000
196 66 1201 4123Markweg, südl., Bp 569 Alt 18.591 600.000 600.000 0 0 1.218.591
66 1201 4123 Neu 0 0 0 0 0 0 0 1 1
66 1201 4123 Differenz -18.591 -600.000 -600.000 0 0 -1.218.591
197 66 1201 4125Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum NordAlt 160.000 260.000 500.000 900.000 0 1.820.000
66 1201 4125 Neu 50.000 350.000 1.400.000 200.000 0 500.000 2.500.000 1 5
66 1201 4125 Differenz -110.000 90.000 900.000 -700.000 0 680.000
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
933.000
2.616.000
0
0
0

lfd. Nr.AmtProduktgruppeMaßnahmen-nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2019 / 2020
(Alt / Neu)
Bereitgestellt 
bis inkl. 2019 2020
€
2021
€
2022
€
2023
€
spätere 
Jahre
(Alt)
€
spätere 
Jahre
(Neu)
€
Summe 
gesamt
€
Maßnahmenart1 = Zeitlich begrenzte Maßnahme2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Baubeschluss liegt vor
3 = Errichtungsbeschluss liegt 
vor
4 = Planung abgeschlossen
5 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 66
198 66 1201 4131Twenhövenweg Alt 450.000 450.000 0 0 0 900.000
66 1201 4131 Neu 0 0 0 0 100.000 1.100.000 1.200.000 1 5
66 1201 4131 Differenz -450.000 -450.000 0 0 100.000 300.000
199 66 1201 4136Bahnhofsvorplatz Ostseite Alt 124.056 1.200.000 900.000 0 60.000 2.284.056
66 1201 4136 Neu 73.063 40.000 1.200.000 960.000 0 0 2.273.063 1 5
66 1201 4136 Differenz -50.993 -1.160.000 300.000 960.000 0 -10.993
200 66 1201 4140Albersloher Weg,Angelsachsenweg-OsttorAlt 128.374 0 0 0 11.540.000 11.668.374
66 1201 4140 Neu 128.374 0 0 0 1.620.000 9.920.00011.668.374 1 5
66 1201 4140 Differenz 0 0 0 0 1.620.000 0
201 66 1201 4143Dyckburgstraße/Im Windhoek Alt 36.174 0 0 0 1.000.000 1.036.174
66 1201 4143 Neu 36.174 0 0 0 0 1.000.000 1.036.174 1 5
66 1201 4143 Differenz 0 0 0 0 0 0
202 66 1201 4144Schmitz-Kühlken Alt 0 0 0 0 720.000 720.000
66 1201 4144 Neu 0 0 0 0 0 720.000 720.000 1 5
66 1201 4144 Differenz 0 0 0 0 0 0
203 66 1201 4146Hafenstraße,DB Unterführung Alt 250.000 0 0 0 0 250.000
66 1201 4146 Neu 250.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 450.000 1 5
66 1201 4146 Differenz 0 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000
204 66 1201 4147Düesbergweg entlang DB (Sternb -Werland)Alt 43.500 300.000 0 0 0 343.500
66 1201 4147 Neu 33.500 0 10.000 330.000 0 0 373.500 1 5
66 1201 4147 Differenz -10.000 -300.000 10.000 330.000 0 30.000
205 66 1201 4148Ordnungspartnerschaft/Bes UnfallschwerpAlt 987.578 100.000 100.000 100.000 0 1.287.578
66 1201 4148 Neu 887.578 100.000 100.000 100.000 100.000 0 1.287.578 1 9
66 1201 4148 Differenz -100.000 0 0 0 100.000 0
206 66 1201 4155Zum Hiltruper See,RiStWag,AusbauAlt 0 50.000 0 0 2.155.000 2.205.000
66 1201 4155 Neu 0 0 0 50.000 0 2.155.000 2.205.000 1 5
66 1201 4155 Differenz 0 -50.000 0 50.000 0 0
207 66 1201 4157Mariendorfer Straße,Radweg Alt 0 0 0 0 1.380.000 1.380.000
66 1201 4157 Neu 0 0 0 0 0 1.380.000 1.380.000 1 5
66 1201 4157 Differenz 0 0 0 0 0 0
208 66 1201 4163Bürgerradwege an Kreisstraßen Alt 1.364.135 240.000 0 0 0 1.604.135
66 1201 4163 Neu 1.342.635 65.000 150.000 0 0 0 1.557.635 1 5
66 1201 4163 Differenz -21.500 -175.000 150.000 0 0 -46.500
209 66 1201 4165Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210Alt 500.000 450.000 0 0 0 950.000
66 1201 4165 Neu 450.000 1.155.000 0 0 0 0 1.605.000 1 5
66 1201 4165 Differenz -50.000 705.000 0 0 0 655.000
210 66 1201 4168Sprakel, Ortsdurchfahrt Alt 0 0 0 0 1.150.000 1.150.000
66 1201 4168 Neu 0 0 0 0 0 1.150.000 1.150.000 1 5
66 1201 4168 Differenz 0 0 0 0 0 0
211 66 1201 4171Kanalstraße, Promenade - Ring Alt 0 0 850.000 0 0 850.000
66 1201 4171 Neu 0 0 0 0 50.000 800.000 850.000 1 5
66 1201 4171 Differenz 0 0 -850.000 0 50.000 0
212 66 1201 4172Am Stadtgraben/Aegidiistraße Alt 0 50.000 0 0 420.000 470.000
66 1201 4172 Neu 4.072 20.000 0 0 50.000 420.000 494.072 1 5
66 1201 4172 Differenz 4.072 -30.000 0 0 50.000 24.072
213 66 1201 4176Wolbecker Str, Servatiiplatz-HansaringAlt 0 70.000 0 0 1.900.000 1.970.000
66 1201 4176 Neu 0 70.000 20.000 900.000 1.000.000 0 1.990.000 1 5
66 1201 4176 Differenz 0 0 20.000 900.000 1.000.000 20.000
0
0
0
0
0
1.100.000
-60.000
-1.620.000
0
0
-1.900.000
0
0
0
0
800.000

lfd. Nr.AmtProduktgruppeMaßnahmen-nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2019 / 2020
(Alt / Neu)
Bereitgestellt 
bis inkl. 2019 2020
€
2021
€
2022
€
2023
€
spätere 
Jahre
(Alt)
€
spätere 
Jahre
(Neu)
€
Summe 
gesamt
€
Maßnahmenart1 = Zeitlich begrenzte Maßnahme2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Baubeschluss liegt vor
3 = Errichtungsbeschluss liegt 
vor
4 = Planung abgeschlossen
5 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 66
214 66 1201 4187Piusallee, Nieders.ring - Hoher HeckenwAlt 0 0 10.000 0 300.000 310.000
66 1201 4187 Neu 0 10.000 500.000 0 0 0 510.000 1 5
66 1201 4187 Differenz 0 10.000 490.000 0 0 200.000
215 66 1201 4190Hüfferstraße, Radweg Alt 141.058 0 0 0 1.147.000 1.288.058
66 1201 4190 Neu 81.058 0 0 0 0 1.147.000 1.228.058 1 5
66 1201 4190 Differenz -60.000 0 0 0 0 -60.000
216 66 1201 4194Handorfer Str/Warend Str - Hobbeltstr.Alt 25.000 0 0 0 0 25.000
66 1201 4194 Neu 456.121 10.000 0 0 0 100.000 566.121 1 5
66 1201 4194 Differenz 431.121 10.000 0 0 0 541.121
217 66 1201 4198Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, HaltestellenAlt 10.000 300.000 0 0 0 310.000
66 1201 4198 Neu 0 300.000 100.000 100.000 100.000 0 600.000 1 5
66 1201 4198 Differenz -10.000 0 100.000 100.000 100.000 290.000
218 66 1201 4208Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer StrAlt 0 50.000 0 0 1.000.000 1.050.000
66 1201 4208 Neu 0 50.000 0 500.000 500.000 0 1.050.000 1 5
66 1201 4208 Differenz 0 0 0 500.000 500.000 0
219 66 1201 4209Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536Alt 279.877 300.000 200.000 0 0 779.877
66 1201 4209 Neu 269.313 1.000.000 600.000 0 0 0 1.869.313 1 1
66 1201 4209 Differenz -10.564 700.000 400.000 0 0 1.089.436
220 66 1201 4210Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA Alt 6.551.500 2.500.000 1.750.000 0 0 10.801.500
66 1201 4210 Neu 6.329.700 3.600.000 1.750.000 0 0 0 11.679.700 1 1
66 1201 4210 Differenz -221.800 1.100.000 0 0 0 878.200
221 66 1201 4211Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510Alt 317.851 100.000 100.000 50.000 0 567.851
66 1201 4211 Neu 381.248 100.000 100.000 50.000 0 0 631.248 1 1
66 1201 4211 Differenz 63.397 0 0 0 0 63.397
222 66 1201 4212Hansaring, Bp 535 Alt 7.650.000 0 0 0 0 7.650.000
66 1201 4212 Neu 7.650.000 0 0 0 0 0 7.650.000 1 5
66 1201 4212 Differenz 0 0 0 0 0 0
223 66 1201 4215Bült, Fahrbahnsanierung BushaltestellenAlt 129.833 150.000 0 0 1.550.000 1.829.833
66 1201 4215 Neu 79.833 0 0 0 0 1.700.000 1.779.833 1 5
66 1201 4215 Differenz -50.000 -150.000 0 0 0 -50.000
224 66 1201 4216Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt -PlutoAlt 400.000 1.300.000 0 0 0 1.700.000
66 1201 4216 Neu 420.887 1.300.000 0 0 0 0 1.720.887 1 2
66 1201 4216 Differenz 20.887 0 0 0 0 20.887
225 66 1201 4217Hobbeltstr., Sportplatz, Bp 561 Alt 800.000 0 0 0 0 800.000
66 1201 4217 Neu 500.000 690.000 300.000 0 0 0 1.490.000 1 5
66 1201 4217 Differenz -300.000 690.000 300.000 0 0 690.000
226 66 1201 4219Hansaring, Bremer Str. - Schillerstr Alt 0 20.000 0 0 1.659.000 1.679.000
66 1201 4219 Neu 0 20.000 20.000 20.000 20.000 1.228.000 1.308.000 1 5
66 1201 4219 Differenz 0 0 20.000 20.000 20.000 -371.000
227 66 1201 4220Stadthafen 2 / Am Hawerkamp Alt 0 0 0 0 1.930.000 1.930.000
66 1201 4220 Neu 0 100.000 0 0 400.000 1.380.000 1.880.000 1 5
66 1201 4220 Differenz 0 100.000 0 0 400.000 -50.000
228 66 1201 4224Malteserstraße / Langestraße, Bp 566Alt 505.964 50.000 50.000 0 0 605.964
66 1201 4224 Neu 349.315 50.000 50.000 0 0 0 449.315 1 1
66 1201 4224 Differenz -156.649 0 0 0 0 -156.649
229 66 1201 4227Zur Vogelstange, Bp 577 Alt 50.000 250.000 0 0 0 300.000
66 1201 4227 Neu 50.000 150.000 150.000 0 0 0 350.000 1 5
66 1201 4227 Differenz 0 -100.000 150.000 0 0 50.000
-300.000
-1.000.000
0
0
0
0
100.000
0
-431.000
-550.000
0
0
0
150.000
0
0

lfd. Nr.AmtProduktgruppeMaßnahmen-nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2019 / 2020
(Alt / Neu)
Bereitgestellt 
bis inkl. 2019 2020
€
2021
€
2022
€
2023
€
spätere 
Jahre
(Alt)
€
spätere 
Jahre
(Neu)
€
Summe 
gesamt
€
Maßnahmenart1 = Zeitlich begrenzte Maßnahme2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Baubeschluss liegt vor
3 = Errichtungsbeschluss liegt 
vor
4 = Planung abgeschlossen
5 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 66
230 66 1201 4228Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578Alt 200.000 265.000 300.000 0 150.000 915.000
66 1201 4228 Neu 242.475 350.000 350.000 300.000 0 400.000 1.642.475 1 5
66 1201 4228 Differenz 42.475 85.000 50.000 300.000 0 727.475
231 66 1201 4229Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562Alt 0 0 0 600.000 900.000 1.500.000
66 1201 4229 Neu 0 30.000 500.000 1.000.000 0 0 1.530.000 1 5
66 1201 4229 Differenz 0 30.000 500.000 400.000 0 30.000
232 66 1201 4230Steinbrede, Bp 383 Alt 0 165.000 313.000 250.000 250.000 978.000
66 1201 4230 Neu 0 0 0 228.000 250.000 500.000 978.000 1 5
66 1201 4230 Differenz 0 -165.000 -313.000 -22.000 250.000 0
233 66 1201 4231Nottulner Landweg, südl./westl.A1,Bp584Alt 320.000 100.000 0 0 0 420.000
66 1201 4231 Neu 253.009 150.000 100.000 0 0 0 503.009 1 2
66 1201 4231 Differenz -66.991 50.000 100.000 0 0 83.009
234 66 1201 4232Nordkirchenweg, südl., Bp585 Alt 130.000 650.000 0 0 0 780.000
66 1201 4232 Neu 128.500 720.000 0 0 0 0 848.500 1 2
66 1201 4232 Differenz -1.500 70.000 0 0 0 68.500
235 66 1201 4233Borghorstweg, westlich, BG Alt 0 0 0 0 370.000 370.000
66 1201 4233 Neu 0 0 0 0 0 370.000 370.000 1 5
66 1201 4233 Differenz 0 0 0 0 0 0
236 66 1201 4234Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572Alt 50.000 500.000 525.000 1.175.000 2.000.000 4.250.000
66 1201 4234 Neu 50.000 25.000 500.000 700.000 1.500.000 1.500.000 4.275.000 1 5
66 1201 4234 Differenz 0 -475.000 -25.000 -475.000 1.500.000 25.000
237 66 1201 4235Tilbecker Str,südl./nördl.Schildst,Bp593Alt 20.000 100.000 175.000 0 200.000 495.000
66 1201 4235 Neu 20.000 10.000 275.000 0 0 200.000 505.000 1 5
66 1201 4235 Differenz 0 -90.000 100.000 0 0 10.000
238 66 1201 4236Langebusch, südl., Bp 590 Alt 60.000 480.000 265.000 0 250.000 1.055.000
66 1201 4236 Neu 93.903 530.000 265.000 0 0 250.000 1.138.903 1 5
66 1201 4236 Differenz 33.903 50.000 0 0 0 83.903
239 66 1201 4237Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,Bp 576Alt 30.000 0 400.000 200.000 610.000 1.240.000
66 1201 4237 Neu 30.000 10.000 20.000 200.000 400.000 610.000 1.270.000 1 5
66 1201 4237 Differenz 0 10.000 -380.000 0 400.000 30.000
240 66 1201 4238Böckenhorst, östlich, Bp 596 Alt 20.000 0 200.000 200.000 200.000 620.000
66 1201 4238 Neu 20.000 0 20.000 200.000 400.000 0 640.000 1 5
66 1201 4238 Differenz 0 0 -180.000 0 400.000 20.000
241 66 1201 4239Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589Alt 0 400.000 450.000 0 0 850.000
66 1201 4239 Neu 0 0 400.000 450.000 0 0 850.000 1 5
66 1201 4239 Differenz 0 -400.000 -50.000 450.000 0 0
242 66 1201 4240Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595Alt 40.000 200.000 400.000 200.000 400.000 1.240.000
66 1201 4240 Neu 40.000 20.000 400.000 400.000 0 400.000 1.260.000 1 5
66 1201 4240 Differenz 0 -180.000 0 200.000 0 20.000
243 66 1201 4241Landwehr, nördlich, Bp 559 Alt 20.000 650.000 0 0 50.000 720.000
66 1201 4241 Neu 0 15.000 650.000 0 225.000 50.000 940.000 1 5
66 1201 4241 Differenz -20.000 -635.000 650.000 0 225.000 220.000
244 66 1201 4242Hafengrenzweg - Stadthafen 1, Bp 541Alt 530.000 2.630.000 2.300.000 0 470.000 5.930.000
66 1201 4242 Neu 530.000 1.830.000 1.800.000 0 0 2.170.000 6.330.000 1 5
66 1201 4242 Differenz 0 -800.000 -500.000 0 0 400.000
245 66 1201 4243Velorouten Stadtregion Alt 1.125.000 2.095.000 5.643.000 7.710.000 9.069.000 25.642.000
66 1201 4243 Neu 975.601 3.600.000 5.760.000 6.860.000 5.000.000 5.570.00027.765.601 1 5
66 1201 4243 Differenz -149.399 1.505.000 117.000 -850.000 5.000.000 2.123.601
250.000
-500.000
0
0
0
-200.000
-900.000
250.000
0
0
0
0
0
0
1.700.000
-3.499.000

lfd. Nr.AmtProduktgruppeMaßnahmen-nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2019 / 2020
(Alt / Neu)
Bereitgestellt 
bis inkl. 2019 2020
€
2021
€
2022
€
2023
€
spätere 
Jahre
(Alt)
€
spätere 
Jahre
(Neu)
€
Summe 
gesamt
€
Maßnahmenart1 = Zeitlich begrenzte Maßnahme2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Baubeschluss liegt vor
3 = Errichtungsbeschluss liegt 
vor
4 = Planung abgeschlossen
5 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 66
246 66 1201 4244Windthorststr., Bahnhofstr. - Engelstr.Alt 0 0 0 0 800.000 800.000
66 1201 4244 Neu 0 50.000 0 0 0 750.000 800.000 1 5
66 1201 4244 Differenz 0 50.000 0 0 0 0
247 66 1201 4245Verspoel Alt 50.000 0 0 0 700.000 750.000
66 1201 4245 Neu 51.933 50.000 0 0 0 700.000 801.933 1 5
66 1201 4245 Differenz 1.933 50.000 0 0 0 51.933
248 66 1201 4246Leerrohrverlegung f Breitband an SchulenAlt 2.930.203 1.000.000 1.000.000 0 0 4.930.203
66 1201 4246 Neu 2.532.598 1.000.000 500.000 0 0 0 4.032.598 1 1
66 1201 4246 Differenz -397.605 0 -500.000 0 0 -897.605
249 66 1201 4247Albersloher Weg, Bereich YorkkaserneAlt 100.000 50.000 700.000 1.800.000 0 2.650.000
66 1201 4247 Neu 50.000 50.000 150.000 1.200.000 0 1.200.000 2.650.000 1 5
66 1201 4247 Differenz -50.000 0 -550.000 -600.000 0 0
250 66 1201 4252Im Moorhock, südl. BG-Bau Alt 0 0 0 0 0 0
66 1201 4252 Neu 0 20.000 330.000 0 0 0 350.000 2 5
66 1201 4252 Differenz 0 20.000 330.000 0 0 350.000
251 66 1201 4253Lindenallee, nördl. freie Flur, BG Alt 10.000 350.000 0 0 0 360.000
66 1201 4253 Neu 10.000 10.000 350.000 0 0 0 370.000 1 5
66 1201 4253 Differenz 0 -340.000 350.000 0 0 10.000
252 66 1201 4254Roxeler Straße, südl., BG Alt 20.000 700.000 0 0 0 720.000
66 1201 4254 Neu 20.000 20.000 0 700.000 0 0 740.000 1 5
66 1201 4254 Differenz 0 -680.000 0 700.000 0 20.000
253 66 1201 4256Kolde-Ring,Weseler Str-Mecklenbecker StrAlt 200.000 2.000.000 3.000.000 0 0 5.200.000
66 1201 4256 Neu 200.000 2.650.000 4.400.000 2.830.000 0 0 10.080.000 1 5
66 1201 4256 Differenz 0 650.000 1.400.000 2.830.000 0 4.880.000
254 66 1201 4257Promenadenquerungen Alt 600.000 200.000 100.000 100.000 2.000.000 3.000.000
66 1201 4257 Neu 600.000 200.000 100.000 100.000 0 2.000.000 3.000.000 1 5
66 1201 4257 Differenz 0 0 0 0 0 0
255 66 1201 4258Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BGAlt 25.000 75.000 600.000 1.400.000 0 2.100.000
66 1201 4258 Neu 25.000 25.000 75.000 1.400.000 0 600.000 2.125.000 1 5
66 1201 4258 Differenz 0 -50.000 -525.000 0 0 25.000
256 66 1304 0003Fahrzeuge, Geräte und sonstiges Alt 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000
66 1304 0003 Neu 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000 2 9
66 1304 0003 Differenz 0 0 0 0 0
257 66 1304 0010Gewässer,Umbau/ Ökologische VerbesserungAlt 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 6.000.000
66 1304 0010 Neu 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 6.000.000 2 9
66 1304 0010 Differenz 0 0 0 0 0
258 66 1304 4133Werse Pflege- und EntwicklungskonzeptAlt 1.690.172 500.000 500.000 500.000 1.550.000 4.740.172
66 1304 4133 Neu 1.639.329 500.000 500.000 500.000 500.000 1.550.000 5.189.329 1 5
66 1304 4133 Differenz -50.843 0 0 0 500.000 449.157
259 66 1304 4175Edelbach Alt 894.369 0 0 0 100.000 994.369
66 1304 4175 Neu 984.060 0 0 0 0 100.000 1.084.060 1 5
66 1304 4175 Differenz 89.691 0 0 0 0 89.691
260 66 1304 4188Piepenbach,Angel-Telgter Straße,ÖVAlt 40.000 400.000 0 0 0 440.000
66 1304 4188 Neu 55.533 400.000 0 0 0 0 455.533 1 5
66 1304 4188 Differenz 15.533 0 0 0 0 15.533
Alt 85.595.26167.681.50073.922.50066.946.50024.186.50094.331.000 327.068.000
Neu 87.860.84669.001.50075.426.50074.049.50047.901.500 101.335.000367.714.000
Differenz 2.265.585 1.320.000 1.504.000 7.103.00023.715.000 40.646.000
Summe Amt 66
-50.000
0
0
1.200.000
0
7.004.000
600.000
0
0
0
0
0
0
0

lfd. Nr.AmtProduktgruppeMaßnahmen-nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2019 / 2020
(Alt / Neu)
Bereitgestellt 
bis inkl. 2019 2020
€
2021
€
2022
€
2023
€
spätere 
Jahre
(Alt)
€
spätere 
Jahre
(Neu)
€
Summe 
gesamt
€
Maßnahmenart1 = Zeitlich begrenzte Maßnahme2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Baubeschluss liegt vor
3 = Errichtungsbeschluss liegt 
vor
4 = Planung abgeschlossen
5 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
261 67 1301 0000Fahrzeuge und Geräte Alt 325.300 325.300 325.300 325.300 1.301.200
67 1301 0000 Neu 435.300 105.300 435.300 325.300 1.301.200 2 9
67 1301 0000 Differenz 110.000 -220.000 110.000 0 0
262 67 1301 0020Ergänzungen in Grünanlagen Alt 24.500 24.500 24.500 24.500 98.000
67 1301 0020 Neu 24.500 24.500 24.500 24.500 98.000 2 9
67 1301 0020 Differenz 0 0 0 0 0
263 67 1301 0030Fahrzeuge/ Geräte übertragene Sportanl.Alt 145.000 145.000 145.000 145.000 580.000
67 1301 0030 Neu 145.000 145.000 145.000 145.000 580.000 2 9
67 1301 0030 Differenz 0 0 0 0 0
264 67 1301 0040Ersatzbeschaff. Maschinen Service SportAlt 120.000 56.000 61.000 61.000 298.000
67 1301 0040 Neu 184.000 56.000 56.000 56.000 352.000 2 9
67 1301 0040 Differenz 64.000 0 -5.000 -5.000 54.000
265 67 1301 0050Ausbau der Elektromobilität Alt 185.000 120.000 120.000 120.000 545.000
67 1301 0050 Neu 185.000 120.000 120.000 120.000 545.000 2 9
67 1301 0050 Differenz 0 0 0 0 0
266 67 1301 0060Werkhöfe (Ausstatt., Geräte, Maschinen)Alt 92.000 10.000 82.000 82.000 266.000
67 1301 0060 Neu 92.000 10.000 82.000 82.000 266.000 2 9
67 1301 0060 Differenz 0 0 0 0 0
267 67 1301 4260ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415 Alt 1.634.726 150.000 300.000 50.000 509.570 2.644.296
67 1301 4260 Neu 1.634.726 150.000 300.000 50.000 0 509.570 2.644.296 1 1
67 1301 4260 Differenz 0 0 0 0 0 0
268 67 1301 4580ÖG Ausstattung Uferwanderweg DEKAlt 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000
67 1301 4580 Neu 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 2 9
67 1301 4580 Differenz 0 0 0 0 0
269 67 1301 4610ÖG, SP Bp. 405, Heidestr. / Höftestr.Alt 150.000 0 0 0 0 150.000
67 1301 4610 Neu 140.000 10.000 0 0 0 0 150.000 1 5
67 1301 4610 Differenz -10.000 10.000 0 0 0 0
270 67 1301 4680Park Sentmaring Alt 449.410 139.900 0 0 0 589.310
67 1301 4680 Neu 449.410 139.900 0 0 0 0 589.310 1 1
67 1301 4680 Differenz 0 0 0 0 0 0
271 67 1301 4920Umsetzung Nutzungskonzept AaseeAlt 175.000 175.000 175.000 175.000 700.000
67 1301 4920 Neu 175.000 175.000 175.000 175.000 700.000 2 9
67 1301 4920 Differenz 0 0 0 0 0
272 67 1301 4950ÖG Aaseitenweg/Aegidii/BispinghofAlt 0 0 50.000 0 0 50.000
67 1301 4950 Neu 0 0 50.000 0 0 0 50.000 1 5
67 1301 4950 Differenz 0 0 0 0 0 0
273 67 1301 5120ÖG Gewerbegebiet Hessenweg Alt 130.000 300.000 50.000 0 0 480.000
67 1301 5120 Neu 7.000 300.000 50.000 0 0 0 357.000 1 5
67 1301 5120 Differenz -123.000 0 0 0 0 -123.000
274 67 1301 5280SP/ÖG Meckmannweg/Schwarzer Kamp, Bp.536Alt 66.854 325.000 22.500 0 0 414.354
67 1301 5280 Neu 101.535 325.000 22.500 0 0 0 449.035 1 2
67 1301 5280 Differenz 34.681 0 0 0 0 34.681
275 67 1301 5330ÖG Hansaplatz Alt 25.000 125.000 0 0 0 150.000
67 1301 5330 Neu 25.000 125.000 0 0 0 0 150.000 1 5
67 1301 5330 Differenz 0 0 0 0 0 0
276 67 1301 5360ÖG Bremer Platz Alt 36.000 1.250.000 10.000 0 0 1.296.000
67 1301 5360 Neu 36.000 1.250.000 10.000 0 0 0 1.296.000 1 5
67 1301 5360 Differenz 0 0 0 0 0 0
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 67
0
0
0
0
0
0
0
0

lfd. Nr.AmtProduktgruppeMaßnahmen-nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2019 / 2020
(Alt / Neu)
Bereitgestellt 
bis inkl. 2019 2020
€
2021
€
2022
€
2023
€
spätere 
Jahre
(Alt)
€
spätere 
Jahre
(Neu)
€
Summe 
gesamt
€
Maßnahmenart1 = Zeitlich begrenzte Maßnahme2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Baubeschluss liegt vor
3 = Errichtungsbeschluss liegt 
vor
4 = Planung abgeschlossen
5 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 67
277 67 1301 5370Umbau Kleing. Friedland Neubau B481nAlt 150.000 100.000 50.000 0 0 300.000
67 1301 5370 Neu 231.399 100.000 50.000 0 0 0 381.399 1 1
67 1301 5370 Differenz 81.399 0 0 0 0 81.399
278 67 1301 5380SP/ÖG Hoppengarten Bp 569 Alt 10.000 340.000 0 0 0 350.000
67 1301 5380 Neu 10.000 340.000 0 0 0 0 350.000 1 5
67 1301 5380 Differenz 0 0 0 0 0 0
279 67 1301 5430ÖG Zur Vogelstange Bp 577 Alt 0 10.000 0 0 0 10.000
67 1301 5430 Neu 3.500 0 10.000 0 0 0 13.500 1 5
67 1301 5430 Differenz 3.500 -10.000 10.000 0 0 3.500
280 67 1301 5460Erneuerung Werse-Wanderweg Alt 40.000 40.000 0 40.000 120.000
67 1301 5460 Neu 40.000 40.000 40.000 40.000 160.000 2 9
67 1301 5460 Differenz 0 0 40.000 0 40.000
281 67 1301 5480Südpark Alt 585.000 290.000 285.000 140.000 0 1.300.000
67 1301 5480 Neu 585.000 290.000 285.000 140.000 0 0 1.300.000 1 5
67 1301 5480 Differenz 0 0 0 0 0 0
282 67 1301 5490San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. AseestadtAlt 200.000 0 0 0 200.000
67 1301 5490 Neu 230.000 0 0 0 230.000 2 9
67 1301 5490 Differenz 30.000 0 0 0 30.000
283 67 1301 5500San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. nördl.Ber.Alt 135.000 0 0 0 135.000
67 1301 5500 Neu 206.000 251.250 0 0 457.250 2 9
67 1301 5500 Differenz 71.000 251.250 0 0 322.250
284 67 1301 5510San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk NordAlt 0 0 0 0 0
67 1301 5510 Neu 52.950 60.000 0 0 112.950 2 9
67 1301 5510 Differenz 52.950 60.000 0 0 112.950
285 67 1301 5520San./ Umgest. Wegefl. im Bezirk HiltrupAlt 0 0 0 0 0
67 1301 5520 Neu 179.080 64.500 0 0 243.580 2 9
67 1301 5520 Differenz 179.080 64.500 0 0 243.580
286 67 1301 5530San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk WestAlt 0 0 0 0 0
67 1301 5530 Neu 126.000 0 0 0 126.000 2 9
67 1301 5530 Differenz 126.000 0 0 0 126.000
287 67 1301 5540ÖG Begegnungsraum Berg Fidel Alt 125.000 100.000 0 0 0 225.000
67 1301 5540 Neu 125.000 100.000 0 0 0 0 225.000 1 5
67 1301 5540 Differenz 0 0 0 0 0 0
288 67 1301 5560ÖG generationenger. / barrierearme Gest.Alt 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000
67 1301 5560 Neu 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 2 9
67 1301 5560 Differenz 0 0 0 0 0
289 67 1301 5570Gärtnerunterkunft Gievenbeck Alt 300.000 1.075.000 0 0 0 1.375.000
67 1301 5570 Neu 300.000 1.075.000 0 0 0 0 1.375.000 1 5
67 1301 5570 Differenz 0 0 0 0 0 0
290 67 1301 5590ÖG Überwasserfriedhof Alt 75.000 0 0 0 0 75.000
67 1301 5590 Neu 75.000 0 0 0 0 0 75.000 1 5
67 1301 5590 Differenz 0 0 0 0 0 0
291 67 1301 5610ÖG Aaseitenweg Alt 0 55.000 0 0 0 55.000
67 1301 5610 Neu 0 55.000 0 0 0 0 55.000 1 5
67 1301 5610 Differenz 0 0 0 0 0 0
292 67 1301 5620KSP B-Plan 586, Zentrum Nord Alt 0 180.000 0 0 0 180.000
67 1301 5620 Neu 0 0 180.000 0 0 0 180.000 1 5
67 1301 5620 Differenz 0 -180.000 180.000 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

lfd. Nr.AmtProduktgruppeMaßnahmen-nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2019 / 2020
(Alt / Neu)
Bereitgestellt 
bis inkl. 2019 2020
€
2021
€
2022
€
2023
€
spätere 
Jahre
(Alt)
€
spätere 
Jahre
(Neu)
€
Summe 
gesamt
€
Maßnahmenart1 = Zeitlich begrenzte Maßnahme2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Baubeschluss liegt vor
3 = Errichtungsbeschluss liegt 
vor
4 = Planung abgeschlossen
5 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 67
293 67 1301 5640ÖG Oxford-Kaserne Freizeitsport Alt 0 90.000 550.000 550.000 0 1.190.000
67 1301 5640 Neu 0 90.000 550.000 550.000 0 0 1.190.000 1 2
67 1301 5640 Differenz 0 0 0 0 0 0
294 67 1301 5650ÖG Umfeld Oxford-Kaserne Alt 0 33.000 78.000 50.000 0 161.000
67 1301 5650 Neu 0 33.000 78.000 50.000 0 0 161.000 1 2
67 1301 5650 Differenz 0 0 0 0 0 0
295 67 1301 5660Kleingartenanlage Mecklenbeck (BP 396)Alt 0 0 495.000 0 0 495.000
67 1301 5660 Neu 0 0 495.000 0 0 0 495.000 1 5
67 1301 5660 Differenz 0 0 0 0 0 0
296 67 1301 5670KSP/ ÖG, BP 585, Hi südw. NordkirchenwegAlt 0 0 129.000 0 0 129.000
67 1301 5670 Neu 0 0 129.000 0 0 0 129.000 1 5
67 1301 5670 Differenz 0 0 0 0 0 0
297 67 1301 5680KSP BP 578, Amelsb., nordw. Am DornbuschAlt 0 0 132.000 0 0 132.000
67 1301 5680 Neu 0 0 132.000 0 0 0 132.000 1 5
67 1301 5680 Differenz 0 0 0 0 0 0
298 67 1301 5710Erneuerung Baukonstruktionen Alt 25.000 25.000 25.000 25.000 100.000
67 1301 5710 Neu 25.000 25.000 25.000 25.000 100.000 2 9
67 1301 5710 Differenz 0 0 0 0 0
299 67 1301 5720Spielplatz Landschaftspark KinderbachtalAlt 0 404.000 0 0 0 404.000
67 1301 5720 Neu 0 404.000 0 0 0 0 404.000 1 5
67 1301 5720 Differenz 0 0 0 0 0 0
300 67 1301 7100Sanierung von Spielplätzen; Bez. MitteAlt 66.450 66.450 66.450 66.450 265.800
67 1301 7100 Neu 66.450 66.450 66.450 66.450 265.800 2 9
67 1301 7100 Differenz 0 0 0 0 0
301 67 1301 7200Sanierung von Spielplätzen; Bez. NordAlt 26.450 26.450 26.450 26.450 105.800
67 1301 7200 Neu 26.450 26.450 26.450 26.450 105.800 2 9
67 1301 7200 Differenz 0 0 0 0 0
302 67 1301 7300Sanierung von Spielplätzen; Bez. OstAlt 15.490 15.490 15.490 15.490 61.960
67 1301 7300 Neu 15.490 15.490 15.490 15.490 61.960 2 9
67 1301 7300 Differenz 0 0 0 0 0
303 67 1301 7400Sanierung von Spielplätzen; Bez. SüdostAlt 23.870 23.870 23.870 23.870 95.480
67 1301 7400 Neu 23.870 23.870 23.870 23.870 95.480 2 9
67 1301 7400 Differenz 0 0 0 0 0
304 67 1301 7500Sanierung von Spielplätzen; Bez. HiltrupAlt 30.970 30.970 30.970 30.970 123.880
67 1301 7500 Neu 30.970 30.970 30.970 30.970 123.880 2 9
67 1301 7500 Differenz 0 0 0 0 0
305 67 1301 7600Sanierung von Spielplätzen; Bez. WestAlt 36.770 36.770 36.770 36.770 147.080
67 1301 7600 Neu 36.770 36.770 36.770 36.770 147.080 2 9
67 1301 7600 Differenz 0 0 0 0 0
306 67 1302 0000Waldfriedhof Lauheide Alt 115.100 115.100 115.100 115.100 460.400
67 1302 0000 Neu 115.100 115.100 115.100 115.100 460.400 2 9
67 1302 0000 Differenz 0 0 0 0 0
307 67 1302 0020Bezirksfriedhöfe Alt 30.300 30.300 30.300 30.300 121.200
67 1302 0020 Neu 30.300 30.300 30.300 30.300 121.200 2 9
67 1302 0020 Differenz 0 0 0 0 0
308 67 1302 0030Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)Alt 40.000 40.000 40.000 40.000 160.000
67 1302 0030 Neu 40.000 40.000 40.000 40.000 160.000 2 9
67 1302 0030 Differenz 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0

lfd. Nr.AmtProduktgruppeMaßnahmen-nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2019 / 2020
(Alt / Neu)
Bereitgestellt 
bis inkl. 2019 2020
€
2021
€
2022
€
2023
€
spätere 
Jahre
(Alt)
€
spätere 
Jahre
(Neu)
€
Summe 
gesamt
€
Maßnahmenart1 = Zeitlich begrenzte Maßnahme2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Baubeschluss liegt vor
3 = Errichtungsbeschluss liegt 
vor
4 = Planung abgeschlossen
5 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - Amt 67
309 67 1302 4050Urnenwände Waldfriedhof LauheideAlt 100.000 0 0 0 100.000
67 1302 4050 Neu 100.000 0 0 0 100.000 2 9
67 1302 4050 Differenz 0 0 0 0 0
310 67 1302 4060Urnenwände Friedhof Hohe Ward (Gebäude)Alt 55.000 0 0 0 55.000
67 1302 4060 Neu 0 55.000 0 0 55.000 2 9
67 1302 4060 Differenz -55.000 55.000 0 0 0
311 67 1303 0000Wasserschutz Alt 7.200 7.200 7.200 7.200 28.800
67 1303 0000 Neu 7.200 7.200 7.200 7.200 28.800 2 9
67 1303 0000 Differenz 0 0 0 0 0
312 67 1303 0020Ausgleichsmaßnahmen nach LG NWAlt 20 20 20 20 80
67 1303 0020 Neu 20 20 20 20 80 2 9
67 1303 0020 Differenz 0 0 0 0 0
313 67 1303 0040Reitwege Alt 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000
67 1303 0040 Neu 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000 2 9
67 1303 0040 Differenz 0 0 0 0 0
314 67 1303 0050Hochzeitswald Alt 9.000 9.000 9.000 9.000 36.000
67 1303 0050 Neu 9.000 9.000 9.000 9.000 36.000 2 9
67 1303 0050 Differenz 0 0 0 0 0
315 67 1303 0060Artenschutz Alt 75.000 75.000 75.000 75.000 300.000
67 1303 0060 Neu 75.000 75.000 75.000 75.000 300.000 2 9
67 1303 0060 Differenz 0 0 0 0 0
316 67 1303 4030"Landschaftsplan Werse (LP1)" Alt 7.600 7.600 7.600 7.600 30.400
67 1303 4030 Neu 7.600 7.600 7.600 7.600 30.400 2 9
67 1303 4030 Differenz 0 0 0 0 0
317 67 1303 4040Landschaftsplan Nordliches Aatal (LP2)Alt 7.500 7.500 7.500 7.500 30.000
67 1303 4040 Neu 7.500 7.500 7.500 7.500 30.000 2 9
67 1303 4040 Differenz 0 0 0 0 0
318 67 1303 4050Landschaftsplan Roxeler Riedel (LP 3)Alt 7.500 7.500 7.500 7.500 30.000
67 1303 4050 Neu 7.500 7.500 7.500 7.500 30.000 2 9
67 1303 4050 Differenz 0 0 0 0 0
319 67 1303 4720Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-ParkAlt 705.121 67.000 0 0 0 772.121
67 1303 4720 Neu 670.439 67.000 0 0 0 0 737.439 1 1
67 1303 4720 Differenz -34.682 0 0 0 0 -34.682
320 67 1303 5060BP 578, Amelsb, nw. Am Dornbusch, Ausgl.Alt 0 95.000 0 0 0 95.000
67 1303 5060 Neu 0 102.000 0 0 0 0 102.000 1 5
67 1303 5060 Differenz 0 7.000 0 0 0 7.000
321 67 1305 0000An- und Verkauf forstwirtschaftl. GeräteAlt 6.250 6.250 6.250 6.250 25.000
67 1305 0000 Neu 6.250 6.250 6.250 6.250 25.000 2 9
67 1305 0000 Differenz 0 0 0 0 0
322 67 1401 0000Umweltveranstaltungen und AusstellungenAlt 900 900 900 900 3.600
67 1401 0000 Neu 900 900 900 900 3.600 2 9
67 1401 0000 Differenz 0 0 0 0 0
323 67 1401 0010Umweltschutz Alt 900 900 900 900 3.600
67 1401 0010 Neu 900 900 900 900 3.600 2 9
67 1401 0010 Differenz 0 0 0 0 0
Alt 4.442.111 7.337.970 3.659.570 2.335.070 1.585.070 509.570 15.427.250
Neu 4.394.009 7.743.000 4.060.320 2.480.070 1.580.070 509.570 16.373.030
Differenz -48.102 405.030 400.750 145.000 -5.000 945.780
Summe Amt 67
0
0
0

lfd. Nr.AmtProduktgruppeMaßnahmen-nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2019 / 2020
(Alt / Neu)
Bereitgestellt 
bis inkl. 2019 2020
€
2021
€
2022
€
2023
€
spätere 
Jahre
(Alt)
€
spätere 
Jahre
(Neu)
€
Summe 
gesamt
€
Maßnahmenart1 = Zeitlich begrenzte Maßnahme2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Baubeschluss liegt vor
3 = Errichtungsbeschluss liegt 
vor
4 = Planung abgeschlossen
5 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
324 33 0102 0010Beschaffungen Gremien/ Städtepart.Alt 1.800 1.800 1.800 1.800 7.200
33 0102 0010 Neu 1.800 1.800 1.800 1.800 7.200 2 9
33 0102 0010 Differenz 0 0 0 0 0
325 00 0103 0010Beschaffungen OB, BM, VerwaltungsführungAlt 900 900 900 900 3.600
00 0103 0010 Neu 900 900 900 900 3.600 2 9
00 0103 0010 Differenz 0 0 0 0 0
326 13 0107 0000Beschaffungen Public Relations Alt 2.160 2.160 2.160 2.160 8.640
13 0107 0000 Neu 2.160 2.160 2.160 2.160 8.640 2 9
13 0107 0000 Differenz 0 0 0 0 0
327 10 0113 0000An- und Verkauf v. bewegl.AnlagevermögenAlt 250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000
10 0113 0000 Neu 527.750 250.000 250.000 250.000 1.277.750 2 9
10 0113 0000 Differenz 277.750 0 0 0 277.750
328 10 0113 0010An- und Verkauf von DienstfahrzeugenAlt 0 0 0 0 0
10 0113 0010 Neu 50.000 0 0 0 50.000 2 9
10 0113 0010 Differenz 50.000 0 0 0 50.000
329 32 0201 0010Beschaffungen Ordnungsrecht Alt 1.140 1.140 1.140 1.140 4.560
32 0201 0010 Neu 10.440 1.140 1.140 1.140 13.860 2 9
32 0201 0010 Differenz 9.300 0 0 0 9.300
330 32 0202 0010Beschaffungen Gewerberecht Alt 450 450 450 450 1.800
32 0202 0010 Neu 450 450 450 450 1.800 2 9
32 0202 0010 Differenz 0 0 0 0 0
331 32 0202 0020Beschaffungen Markt-/Sendwesen Alt 630 630 630 630 2.520
32 0202 0020 Neu 0 0 0 0 0 2 9
32 0202 0020 Differenz -630 -630 -630 -630 -2.520
332 32 0203 0010Beschaffungen StraßenverkehrsrechtAlt 6.480 6.480 6.480 6.480 25.920
32 0203 0010 Neu 17.280 6.480 6.480 6.480 36.720 2 9
32 0203 0010 Differenz 10.800 0 0 0 10.800
333 33 0204 0010Beschaffungen BürgerangelegenheitenAlt 1.700 1.700 1.700 1.700 6.800
33 0204 0010 Neu 1.700 1.700 1.700 1.700 6.800 2 9
33 0204 0010 Differenz 0 0 0 0 0
334 33 0205 0000Beschaffungen für das StandesamtAlt 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
33 0205 0000 Neu 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 2 9
33 0205 0000 Differenz 0 0 0 0 0
335 33 0208 0010Beschaffungen Wahlen Alt 16.000 16.000 1.000 1.000 34.000
33 0208 0010 Neu 31.000 1.000 1.000 1.000 34.000 2 9
33 0208 0010 Differenz 15.000 -15.000 0 0 0
336 53 0211 0000Beschaffg. Veterin.-&LebmiAng. (FStab15)Alt 12.150 12.150 12.150 12.150 48.600
53 0211 0000 Neu 12.150 12.150 12.150 12.150 48.600 2 9
53 0211 0000 Differenz 0 0 0 0 0
337 41 0401 0100Beschaffungen Kulturmanagement/-förderungAlt 4.630 4.630 4.630 4.630 18.520
41 0401 0100 Neu 4.630 4.630 4.630 4.630 18.520 2 9
41 0401 0100 Differenz 0 0 0 0 0
338 41 0401 0200Ankauf v. Kunstwerken zur KunstförderungAlt 2.020 2.020 2.020 2.020 8.080
41 0401 0200 Neu 2.020 2.020 2.020 2.020 8.080 2 9
41 0401 0200 Differenz 0 0 0 0 0
339 41 0401 0400Investitionsk.Zuschuss Mühlenhof Alt 400.000 300.000 0 0 700.000
41 0401 0400 Neu 400.000 300.000 0 0 700.000 2 9
41 0401 0400 Differenz 0 0 0 0 0
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - sonstige Ämter (10, 13, 20, 32, 33, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 53, 59, 61, 62, 63)

lfd. Nr.AmtProduktgruppeMaßnahmen-nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2019 / 2020
(Alt / Neu)
Bereitgestellt 
bis inkl. 2019 2020
€
2021
€
2022
€
2023
€
spätere 
Jahre
(Alt)
€
spätere 
Jahre
(Neu)
€
Summe 
gesamt
€
Maßnahmenart1 = Zeitlich begrenzte Maßnahme2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Baubeschluss liegt vor
3 = Errichtungsbeschluss liegt 
vor
4 = Planung abgeschlossen
5 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - sonstige Ämter (10, 13, 20, 32, 33, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 53, 59, 61, 62, 63)
340 44 0403 0010Beschaffungen - Westf. Schule für MusikAlt 23.580 23.580 23.580 23.580 94.320
44 0403 0010 Neu 31.580 31.580 31.580 23.580 118.320 2 9
44 0403 0010 Differenz 8.000 8.000 8.000 0 24.000
341 42 0404 0010Beschaffungen für die StadtbüchereiAlt 6.750 6.750 6.750 6.750 27.000
42 0404 0010 Neu 6.750 56.750 56.750 6.750 127.000 2 9
42 0404 0010 Differenz 0 50.000 50.000 0 100.000
342 45 0405 0010Beschaffungen für das StadtmuseumAlt 6.900 6.900 6.900 6.900 27.600
45 0405 0010 Neu 10.400 6.900 6.900 6.900 31.100 2 9
45 0405 0010 Differenz 3.500 0 0 0 3.500
343 45 0405 0020Beschaffung v. Kunstobjekten + ExponatenAlt 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000
45 0405 0020 Neu 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 2 9
45 0405 0020 Differenz 0 0 0 0 0
344 47 0406 0010Beschaffungen für das Stadtarchiv Alt 5.430 5.430 5.430 5.430 21.720
47 0406 0010 Neu 5.430 5.430 5.430 5.430 21.720 2 9
47 0406 0010 Differenz 0 0 0 0 0
345 20 0407 1000Sanierg. d. Ober-/Untermaschinerie GH&KHAlt 0 1.000.000 2.000.000 0 0 3.000.000
20 0407 1000 Neu 0 1.000.000 2.000.000 0 0 0 3.000.000 1 5
20 0407 1000 Differenz 0 0 0 0 0 0
346 41 0408 0100Beschaffungen für die Villa ten HompelAlt 270 270 270 270 1.080
41 0408 0100 Neu 270 270 270 270 1.080 2 9
41 0408 0100 Differenz 0 0 0 0 0
347 59 0501 0100Beschaffungen für das Jobcenter Alt 4.500 4.500 4.500 4.500 18.000
59 0501 0100 Neu 4.500 4.500 4.500 4.500 18.000 2 9
59 0501 0100 Differenz 0 0 0 0 0
348 59 0501 0200Beschaffungen für das PerspektivzentrumAlt 4.500 4.500 4.500 4.500 18.000
59 0501 0200 Neu 4.500 4.500 4.500 4.500 18.000 2 9
59 0501 0200 Differenz 0 0 0 0 0
349 50 0502 0020Einrichtung Asylbewerber/FlüchtlingeAlt 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000
50 0502 0020 Neu 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000 2 9
50 0502 0020 Differenz 0 0 0 0 0
350 50 0502 4115Herrichtung FlüchtlingseinrichtungenAlt 0 0 0 0 0
50 0502 4115 Neu 0 0 0 0 0 2 9
50 0502 4115 Differenz 0 0 0 0 0
351 50 0503 0020Einrichtung ObdachlosenangelegenheitenAlt 7.200 7.200 7.200 7.200 28.800
50 0503 0020 Neu 7.200 7.200 7.200 7.200 28.800 2 9
50 0503 0020 Differenz 0 0 0 0 0
352 50 0503 0100Zusch. Dach überm Kopf e.V.Housing FirstAlt 50.000 50.000 50.000 0 0 150.000
50 0503 0100 Neu 0 50.000 50.000 0 0 0 100.000 1 5
50 0503 0100 Differenz -50.000 0 0 0 0 -50.000
353 53 0701 0000Beschaffungen GesundheitsdiensteAlt 5.400 5.400 5.400 5.400 21.600
53 0701 0000 Neu 5.400 5.400 5.400 5.400 21.600 2 9
53 0701 0000 Differenz 0 0 0 0 0
354 61 0901 0000Beschaffungen Stadt- und RegionalplanungAlt 6.070 6.070 6.070 6.070 24.280
61 0901 0000 Neu 6.070 6.070 6.070 6.070 24.280 2 9
61 0901 0000 Differenz 0 0 0 0 0
355 62 0902 0000Beschaffungen Amt 62 Alt 45.900 45.900 45.900 45.900 183.600
62 0902 0000 Neu 195.900 195.900 45.900 45.900 483.600 2 9
62 0902 0000 Differenz 150.000 150.000 0 0 300.000
0
0

lfd. Nr.AmtProduktgruppeMaßnahmen-nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2019 / 2020
(Alt / Neu)
Bereitgestellt 
bis inkl. 2019 2020
€
2021
€
2022
€
2023
€
spätere 
Jahre
(Alt)
€
spätere 
Jahre
(Neu)
€
Summe 
gesamt
€
Maßnahmenart1 = Zeitlich begrenzte Maßnahme2 = Dauermaßnahme
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Baubeschluss liegt vor
3 = Errichtungsbeschluss liegt 
vor
4 = Planung abgeschlossen
5 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen - sonstige Ämter (10, 13, 20, 32, 33, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 53, 59, 61, 62, 63)
356 63 1001 0010Beschaffungen Bauaufsicht Alt 900 900 900 900 3.600
63 1001 0010 Neu 900 900 900 900 3.600 2 9
63 1001 0010 Differenz 0 0 0 0 0
357 20 1501 1050Kapitaleinlage Stadtwerke Münster GmbHAlt 26.769.046 5.900.000 0 0 0 32.669.046
20 1501 1050 Neu 26.759.109 5.900.000 0 0 0 0 32.659.109 1  
20 1501 1050 Differenz -9.937 0 0 0 0 -9.937
358 20 1501 4000Masterplan Zoo Münster 2030 plus Alt 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 20.000.000
20 1501 4000 Neu 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 0 20.000.000 1 5
20 1501 4000 Differenz 0 0 0 0 0 0
359 33 1503 0010Beschaffungen Stadthalle Hiltrup Alt 3.600 3.600 3.600 3.600 14.400
33 1503 0010 Neu 3.600 3.600 3.600 3.600 14.400 2 9
33 1503 0010 Differenz 0 0 0 0 0
360 20 1601 0110Kleingartendarlehen Alt 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000
20 1601 0110 Neu 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000 2 9
20 1601 0110 Differenz 0 0 0 0 0
361 20 1601 0300Westf.-Versorgungs- Rücklage-Fonds (WVR)Alt 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 24.000.000
20 1601 0300 Neu 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 24.000.000 2 9
20 1601 0300 Differenz 0 0 0 0 0
Alt 31.819.04619.042.06014.042.06011.677.060 6.677.060 0 51.438.240
Neu 31.759.10919.565.78014.234.43011.734.430 6.676.430 0 52.211.070
Differenz -59.937 523.720 192.370 57.370 -630 772.830
Summe sonstige Ämter
0
0
0

Anlage 2 - neue Investitionsmaßnahmen (incl. Anpassungen im VV)_Stand_19.06.2019

40903 Zeichen

Anlage  2
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2020
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2023
Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
Amt Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ 
TE
 Gesamt-
aus-
zahlungen
Gesamt-
ein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2020 2021 2022 2023
Spätere Jahre
im TE fortlaufend 
p.a.
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
23 Summe Amt für Immobilienmanagement TF 435.000 0 435.000 435.000 0 0 0 0
23 Summe TE - - - 0 21.750 21.750 21.750 21.750
32 Summe Ordnungsamt TF 210.000 0 210.000 210.000 0 0 0 0
32 Summe TE - - - 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
33 Summe Amt für Bürger- und Ratsservice TF 325.000 0 325.000 325.000 0 0 0 0
33 Summe TE - - - 23.750 23.750 23.750 23.750 23.750
37 Summe Feuerwehr TF 2.050.000 0 2.050.000 0 0 0 50.000 2.000.000
37 Summe TE - - - 0 0 0 5.000 205.000
40 Summe Amt für Schule und Weiterbildung TF 1.700.000 0 1.700.000 300.000 400.000 500.000 500.000 0
40 Summe TE - - - 0000 2 5 . 7 5 0
42 Summe Stadtbücherei TF 120.000 72.000 48.000 48.000 0 0 0 0
42 Summe TE - - - 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
44 Summe Westfälische Schule für Musik TF 63.100 0 63.100 24.850 13.750 11.750 12.750 0
44 Summe TE - - - 6.500 6.390 7.340 8.360 8.360
50 Summe Sozialamt TF 600.000 0 600.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0
50 Summe TE - - - 0 15.000 30.000 45.000 60.000
51 Summe Amt f. Kinder, Jugendliche u. Familien TF 34.260.000 15.529.500 18.730.500 4.654.500 1.994.000 7.672.000 5.150. 000 -740.000
51 Summe TE - - - 0 27.000 189.500 259.000 829.000
52 Summe Sportamt TF 2.950.000 0 2.950.000 1.320.000 630.000 1.000.000 0 0
52 Summe TE - - - 0 19.670 19.670 55.070 55.070
61 Summe Stadtplanungsamt TF 9.479.920 0 9.479.920 112.480 499.310 684.700 5.990.950 2.192.480
61 Summe TE - - - 0000 0
66 Summe Amt für Mob ilität und Tiefbau TF 8.820.000 0 8.820.000 660.000 1.960.000 1.800.000 1.500.000 2.900.000
66 Summe TE - - - 0000 0
67 Summe TF 766.130 104.000 662.130 444.480 217.650 0 0 0
67 Summe TE - - - 0 23.205 52.095 52.095 52.365
Summe Finanzplan TF 61.779.150 15.705.500 46.073.650 8.684.310 5.864. 710 11.818.450 13.353.700 6.352.480
Summe Ergebnisplan TE - - - 56.050 162.565 369.905 495.825 1.306.845
TF = Teilfinanzplan
TE = Teilergebnisplan
Stand: 19.06.2019
Kosten der Maßnahme:
Amt für Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit

Amt für Finanzen und Beteiligungen
Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2020
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2023
Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
Lfd. Nr.    
Amt Produkt-
gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ 
TE
 Gesamt-
aus-
zahlungen
Gesamt-
ein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2020 2021 2022 2023
Spätere Jahre
im TE fortlaufend 
p.a.
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planung abgeschloss
e
 Grundsatzbeschluss 1
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HA
 Beschluss  R A T 
Priorisierung
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
1 23 0111 nnnn Ern. ELA-Anlage MCC HalleMünsterland TF 435.000 0 435.000 435.000000 0 1
23 0111 TE --- 0 21.750 21.750 21.750 21.750 1
23 0111 Eine Versammlungsstätte in der Größenordnung des Messe und Congress Centrum  Halle Münsterland GmbH muss nach Landesbauordnung bei Auslösung der Brandmeldeanlage eine automatische 1
23 0111 Alarmierungsanlage für die Räumung des Gebäudes besitzen. Darüber hinaus muss auch bei anderen Gefahrenlagen eine Durchsage in sämtliche Bereiche des Gebäudes möglich sein. 1
23 0111 Die Alarmierungsanlage für die Große Halle und den Congressbereich wurde bereits erneuert. Die beiden Anlagen für die 3 Messehallen sind nunmehr überaltert und technisch abgängig. 1
23 0111 Die jüngere Zentrale in der Messehalle Süd ist vom Baujahr 2000 wie die Halle selbst. Das Fabrikat Philips der Anlagen gibt es nicht mehr und somit auch keine Ersatzteile mehr. 1
23 0111 Die beauftragte Wartungsfirma repariert die defekten Geräte in ihrer Werkstatt selbst. Bei der letzten TÜV-Abnahme waren viele Mängel, die die Wartungsfirma gerade noch beheben konnte. 1
23 0111  Für das seit dem 01.01.2019 für Versammlungsstätten größer 1000 Besucherplätze geforderte Sicherheitskonzept ist die automatische Durchsage einer flächendeckenden Alarmierungs- 1
23 0111 anlage verpflichtend. 1
23 0111 ##
23 Summe Amt für Immobilienmanagement TF 435.000 0 435.000 435.00 0000 0
23 Summe TE - - - 0 21.750 21.750 21.750 21.750
Stand: 19.06.2019
Kosten der Maßnahme:

Amt für Finanzen und Beteiligungen
Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2020
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2023
Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
Lfd. Nr.    
Amt Produkt-
gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ 
TE
 Gesamt-
aus-
zahlungen
Gesamt-
ein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2020 2021 2022 2023
Spätere Jahre
im TE fortlaufend 
p.a.
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planung abgeschloss
e
 Grundsatzbeschluss 1
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HA
 Beschluss  R A T 
Priorisierung
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
2 32 0203 nnnn Ersatzbeschaffung Radarwagen mit 
Radartechnik
TF 210.000 0 210.000 210.000000 0 X1
32 0203 TE -- 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 1
32 0203 Der Radarwagen ist abgeschrieben. Die Ersatzbeschaffung der mobilen Radar-Geschwindigkeitsüberwachungsanlage wird erforderlich, da dieses Gerät aufgrund des Alters nur noch bis zum 31.12.2019 durch 1
32 0203 die Firma gewartet, geeicht und bei Bedarf repariert werden kann. Reparaturen können nach diesem Zeitpunkt nicht mehr durchgeführt werden und ab dem 31.12.2020 werden sämtliche Serviceleistungen eingestellt.
32 0203 ##
32 Summe TF 210.000 0 210.000 210.00 0000 0
32 Summe TE - - - 21.000 21.000 21.000 21.000 21000
Stand: 19.06.2019
Kosten der Maßnahme:
Ordnungsamt

Amt für Finanzen und Beteiligungen
Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2020
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2023
Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
Lfd. Nr.    
Amt Produkt-
gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ 
TE
 Gesamt-
aus-
zahlungen
Gesamt-
ein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2020 2021 2022 2023
Spätere Jahre
im TE fortlaufend 
p.a.
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planung abgeschloss
e
 Grundsatzbeschluss 1
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HA
 Beschluss  R A T 
Priorisierung
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
3 33 0102 nnnn Neuanschaffung einer Mikrofonanlage für die 
Sitzungen des Rates der Stadt Münster
TF 150.000 0 150.000 150.000000 0 x1
33 0102 TE --- 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 1
33 0102 Die vorhandene Mikrofonanlage, die im Wesentlichen für die Sitzungen des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses benutzt wird, ist seit mehr als 30 Jahren im Einsatz. Sie entspricht nicht mehr dem heutigen 1
33 0102 technischen Standard. Reperaturen einzelner Sprechstellen sind nur noch schwer durch Fachleute durchführbar. Ersatzteile sind nicht mehr vorhanden und können auf dem Markt auch nicht mehr beschafft werden. 1
33 0102 Eine Neuanschaffung der Mikrofonanlage für die Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses sowie für die Sitzungen des Rates der Stadt Münster ist daher erforderlich. Mit dem Ausfall der Anlage muss jederzeit 1
33 0102 gerechnet werden. Diese Investitionsmaßnahme wurde erstmalig zum Haushalt 2015 angemeldet und mit zunehmender Veralterung dringlicher. 1
#### #BEZUG! ##
4 33 0102 nnnn Neuanschaffung von Tischen und Stühlen für 
das Hauptausschuss- und Lublinzimmer
TF 175.000 0 175.000 175.000000 0 x2
33 0102 TE --- 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 2
33 0102 Im Rahmen der Sanierung des Rathauses/Stadtweinhauses1995/1996 wurden neue Tische und Stühle für die Sitzungsräume angeschafft. Die Tische im Hauptausschusszimmer sind durch die starke Frequentierung 2
33 0102 des Raumes und durch die regelmäßigen Umräumarbeiten abgenutzt und beschädigt. Sie wurden mehrfach überarbeitet und in Stand gesetzt. Die Stühle sind durchgesessen und entsprechen nicht mehr dem 2
33 0102 heutigen Stand, sind sichtbar verschlissen und teilweise nicht mehr technisch einwandfrei. Eine Reperatur ist nicht wirtschaftlich, nicht vertretbar; die übliche Abschreibungszeit von 10 - 20 Jahren ist schon 2
33 0102 weit überschritten. Diese Investitionsmaßnahme wurde wiederkehrend beantragt und sollte nach dem VV-Beschluss 06/2018 zum Haushalt 2019 in das nächste Jahr geschoben werden. 2
#### #BEZUG! ##
33 Summe Amt für Bürger- und Ratsservice TF 325.000 0 325.000 325.00 0000 0
33 Summe TE - - - 23.750 23.750 23.750 23.750 23.750
Stand: 19.06.2019
Kosten der Maßnahme:

Amt für Finanzen und Beteiligungen
Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2020
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2023
Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
Lfd. Nr.    
Amt Produkt-
gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ 
TE
 Gesamt-
aus-
zahlungen
Gesamt-
ein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2020 2021 2022 2023
Spätere Jahre
im TE fortlaufend 
p.a.
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planung abgeschloss
e
 Grundsatzbeschluss 1
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HA
 Beschluss  R A T 
Priorisierung
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
5 37 0209 nnnn Beschaffung IT-Technik für die Leitstelle TF 2.050.000 0 2.050.000 0 0 0 50.000 2.000.000 X1
37 0209 TE --- 0 0 0 5.000 205.000 1
37 0209 Durch gesetzliche Vorgaben (§ 28 i.V.m. §§ 1 und 3 BHKG sowie § 7 Abs. 1 RettG NRW) ist die Stadt Münster verpflichtet, eine leistungsfähige Leitstelle für den Brandschutz, die Hilfeleistung, den Ka- 1
37 0209 tastrophenschutz sowie den Rettungsdienst vorzuhalten. Die aktuelle Leitstelle in der FRW 1 ist zu einer integrierten Leitstelle als Informations- und Gefahrenabwehrzentrum fortzuentwickeln. Digitalisierungs- 
37 0209 aufbau, Softwareergänzungen, Telemedizin, Kompetenzvermittlung und Datenabgleich im Gesundheistwesen, Vernetzung von regionalen Leiststellenstrukturen sowie Anpassung der eigenen Redundanzen und 
37 0209 der diversitären Vorhaltungen in der FRW 2 an den Stand der Technik erfordern eine umfassende IT-technische Neuausrichtung der Leitstelle. Da die Leitstelle auch für den Rettungsdienst arbeitet, werden 
37 0209 Aufwendungen, z.B. für Abschreibungen, anteilig in der Rettungsdienst-Gebühren-Kalkulation berücksichtigt.
37 0209
37 Summe Feuerwehr TF 2.050.000 0 2.050.00 0000 5 0 . 0 0 0 2 . 000.000
37 Summe TE - - - 0 0 0 5.000 205.000
Stand: 19.06.2019
Kosten der Maßnahme:

Amt für Finanzen und Beteiligungen
Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2020
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2023
Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
Lfd. Nr.    
Amt Produkt-
gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ 
TE
 Gesamt-
aus-
zahlungen
Gesamt-
ein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2020 2021 2022 2023
Spätere Jahre
im TE fortlaufend 
p.a.
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planung abgeschloss
e
 Grundsatzbeschluss 1
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HA
 Beschluss  R A T 
Priorisierung
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
6 40 0301 nnnn Herrichtung Versammlungsmöglichkeiten in 
Schulen
TF 1.100.000 0 1.100.000 200.000 300.000 300.000 300.000 0 x1
40 0301 TE --- 0000 1 3 . 7 5 0 1
40 0301 Fast alle Grundschulen, aber auch einige weiterführende Schulen verfügen über keine genehmigten Versammlungsstätten. Viele Schulen haben in der Vergangenheit größere schulische Veranstaltungen 1
40 0301 (z.B. Einschulungsfeiern, Abschlussfeiern der 4. Klassen, Karnevalsfeiern) trotzdem mit mehr als 199 Personen in den Foren oder Eingangshallen oder aber in den Sporthallen ausgerichtet. 1
40 0301 Diese außersportlichen Veranstaltungen sind jedoch durch die Baugenehmigungen der Sporthallen nicht abgedeckt, sodass die Genehmigung für die Veranstaltungen nicht erteilt werden kann. 1
40 0301 Nach den Vorgaben des Amtes 63 ist bei schulischen Veranstaltungen von mehr als 199 Personen sowohl in den Schulgebäuden ohne genehmigte Versammlungsstätten als auch in Sporthallen ein Bauantrag 1
40 0301 mit Brandschutzkonzept erforderlich. Daraus ergeben sich dann in der Regel bauliche Anforderungen, die umzusetzen sind, um die Räumlichkeiten nutzen und die Veranstaltungen durchführen zu können. 1
40 0301 Für die Erstellung der Brandschutzkonzepte und die daraus resultierenden Maßnahmen, die standortbezogen ermittelt werden müssen, sind zusätzl. Finanzmittel bereitzustellen.  1
40 0301 ##
7 40 0301 nnnn Sommerlicher Wärmeschutz Schulgebäude TF 600.000 0 600.000 100.000 100.000 200.000 200.000 0 x2
40 0301 TE --- 0000 1 2 . 0 0 0 2
40 0301 Der sommerliche Wärmeschutz gewinnt aufgrund häufigerer Hitzeperioden und der Komfortansprüche immer mehr an Bedeutung. Dem tragen die EnEV und die Gebäudeleitlinien der Stadt Rechnung. 2
40 0301 Bei Neubauten wird dies bereits bei der Planung der Gebäude berücksichtigt. Aber auch bei den Bestandsgebäuden ist der sommerliche Wärmeschutz Thema. 2
40 0301 An vielen Schulgebäuden sind weder Sonnenschutzverglasung noch außenliegender Sonnenschutz vorhanden. Viele Schulen bemängeln die durch die Sonneneinstrahlung verursachte Aufheizung der Räume 2
40 0301 und die damit verbundenen Beeinträchtigungen. Nur durch innenliegende Vorhänge kann häufig kein behagliches Raumklima gewährleitet werden. 2
40 0301 Dies ist nur durch die Nachrüstung von außenliegendem Sonnenschutz bzw. eine Umverglasung möglich. Auch im Klimaanpassungskonzept ist der Schutz vor Überwärmung und die Sicherstellung guter 2
40 0301 klimatischer Bedingungen in Bestandsgebäuden verankert. 2
40 0301 ##
40 Summe Amt für Schule und Weiterbildung TF 1.700.000 0 1.700.000 300.000 400.000 500.000 500.000 0
40 Summe TE - - - 0000 2 5 . 7 5 0
Stand: 19.06.2019
Kosten der Maßnahme:

Amt für Finanzen und Beteiligungen
Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2020
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2023
Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
Lfd. Nr.    
Amt Produkt-
gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ 
TE
 Gesamt-
aus-
zahlungen
Gesamt-
ein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2020 2021 2022 2023
Spätere Jahre
im TE fortlaufend 
p.a.
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planung abgeschloss
e
 Grundsatzbeschluss 1
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HA
 Beschluss  R A T 
Priorisierung
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
8 42 0404 nnnn Nutzungserweiterung ZW Aasee "open 
library"
TF 120.000 72.000 48.000 4 8 . 0 0 0000 0 x1
42 0404 TE --- 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 1
42 0404 Die Zweigstelle Aaseemarkt wurde 1967 eröffnet und war Bestandteil des neu entstandenen Geschäftszentrums in der Aaseestadt. Alle Bedürfnisse des täglichen Bedarfs wurden hier für die Bewohnerinnen 1
42 0404 und Bewohner des Stadtteils in vielen Ladenlokalen vorgehalten. Bedingt durch die Personal- und Hauskonsolidierungsmaßnahmen in den Jahren 2006 ff. (Roedl-Gutachten) konnte die Zweigstelle nur durch 1
42 0404 eine erhebliche Reduzierung der Öffnungsstunden von 33 auf 15 Stunden und bei gleichzeitiger Einführung eines Freiwilligenmodells gesichert werden. Durch den Betrieb eines Selbstverbuchungsgerätes 1
42 0404 sowie des Aufbaus eines Präsenzteams konnten die Öffnungszeiten auf 28 Stunden erhöht werden. In den letzten Jahren haben insbesondere dänische Bibliotheken das Modell "Open Library" entwickelt - in 1
42 0404  NRW hat die Stadtbibliothek Bielefeld in dem Vorort Sennestadt eine Zweigstelle als Open Library installiert. Herausragendes Merkmal einer Open Library ist die erweiterte Zugänglichkeit der Bücherei. Die 1
42 0404 erforderlichen Absprachen sind inzwischen mit allen Beteiligten getroffen worden (23, 37, 63, citeq, WBI). Um die notwendigen technischen Voraussetzungen zu schaffen, dringend notwendige Renovierungen 1
42 0404 durchzuführen und um das Mobiliar an das neue Anforderungsprofil anzupassen, werden die beantragten Mittel benötigt. Für die Nutzungserweiterung wird ein Antrag auf Förderung in Höhe von 60 % der 1
42 0404 Gesamtkosten bei der Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken des Landes NRW gestellt. Über den Erhalt des Zuschusses entscheidet das Land Anfang 2020. 1
42 0404 ##
42 Summe Stadtbücherei TF 120.000 72.000 48.000 48.00 0000 0
42 Summe TE - - - 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
Stand: 19.06.2019
Kosten der Maßnahme:

Amt für Finanzen und Beteiligungen
Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2020
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2023
Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
Lfd. Nr.    
Amt Produkt-
gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ 
TE
 Gesamt-
aus-
zahlungen
Gesamt-
ein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2020 2021 2022 2023
Spätere Jahre
im TE fortlaufend 
p.a.
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planung abgeschloss
e
 Grundsatzbeschluss 1
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HA
 Beschluss  R A T 
Priorisierung
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
9 44 0403 nnnn Digitalisierung TF 18.000 0 18.000 6.000 4.000 4.000 4.000 0 x1
44 0403 TE --- 2.050 1.600 2.400 3.200 3.200 1
44 0403 Die Schulen in Münster und die Verwaltung der Stadt Münster werden durch Digitalisierungsprojekte ausgestattet. Die besonderen digitalen Anforderungen der WSfM werden hierüber nicht abgedeckt. Es bedarf einer 1
44 0403 digitalen Ausstattung des Gebäudes an der Himmelreichallee und der Außenstellen, soweit es sich bei den Unterrichtsräumen nicht um Klassenräume handelt. Weiter ist den festangestellten Mitarbeiter/-innen eine 1
44 0403 technische Ausstattung zur Verfügung zu stellen, um einen modernen und vielseitigen Unterricht zu gewährleisten. Darüber hinaus sind Techniken für digitale Musik zu beschaffen. 2018 hat die WSfM zur digitalen 1
44 0403 Erstausstattung einen Förderantrag auf 11.824 € gestellt. Die zweckgebundene Bewilligung durch die Bezirksregierung wurde nicht für Digitalisierung ausgesprochen. Es werden daher hiermit investive Mittel für die 1
44 0403 digitale Ausstattung der WSfM für die Himmelreichallee und für die Folgejahre eine pauschale Ausstattung für die insgesamt 72 Außenstellen beantragt. 1
44 0403 ##
10 44 0403 nnnn Studio-Equipment TF 6.600 0 6.600 6 . 6 0 0000 0 x2
44 0403 TE --- 330 330 330 330 330 2
44 0403 Für den mobilen Gesangsunterricht und für die Bigband werden Mischpult, Monitore, Verstärkerboxen und Mikrophone in Summe von 6.600 € benötigt. Auch diese Mittel wurden bei der Bezirksregierung beantragt, aber 2
44 0403 nicht bewilligt, daher wird für 2020 einmalig hierfür ein Ansatz von 6.600 € benötigt. 2
44 0403 ##
11 44 0403 nnnn Sonderbeschaffung Instrumente TF 38.500 0 38.500 12.250 9.750 7.750 8.750 0 x3
44 0403 TE --- 4.120 4.460 4.610 4.830 4.830 3
44 0403 Zusätzlich zu den Standardbeschaffungen, die mit dem bestehenden investiven Mitteln finanziert werden können, stehen die großen Sonderbeschaffungen an. Hierfür reichen die vorhandenen Mittel nicht aus. Darüber 3
44 0403 hinaus bedarf es für die elementare Musikpädagogik mit 48 Standorten in Münster einer weitestgehenden Erneuerung des Instrumentenbestandes bei durchschnittlich 26 Standorten. Der Investitionsbedarf kann zum 3
44 0403 Teil aus den vorhandenen Mitteln finanziert werden, darüber hinaus werden hierfür jedoch noch Mittel benötigt, die hiermit beantragt werden. 3
44 0403 ##
44 Summe Westfälische Schule für Musik TF 63.100 0 63.100 24.850 13.750 11.750 12.750 0
44 Summe TE - - - 6.500 6.390 7.340 8.360 8.360
Stand: 19.06.2019
Kosten der Maßnahme:

Amt für Finanzen und Beteiligungen
Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2020
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2023
Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
Lfd. Nr.    
Amt Produkt-
gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ 
TE
 Gesamt-
aus-
zahlungen
Gesamt-
ein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2020 2021 2022 2023
Spätere Jahre
im TE fortlaufend 
p.a.
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planung abgeschloss
e
 Grundsatzbeschluss 1
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HA
 Beschluss  R A T 
Priorisierung
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
12 50 0503 nnnn Bauk. Herrichtung 
Wohnungsloseneinrichtungen
TF 600.000 0 600.000 150.000 150.000 150.000 150.000 x1
50 0503 TE --- 15.000 30.000 45.000 60.000 1
50 0503 In der Praxis ergeben sich immer wieder Bedarfe, die auch unterjährig, teilweise ad hoc realisiert werden müssen. Exemplarisch sei auf die begleitenden Maßnahmen zur (IT-)technischen Ausstattung 1
50 0503 der Unterkünfte, bauliche Maßnahmen für organisatorische Optimierungen in/an den Einrichtungen hingewiesen (Bsp.: Eingangsbereich Friedrich-Ebert-Str., Umbauten zur Unterbringung von Männern). 1
1
##
50 Summe Sozialamt TF 600.000 0 600.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0
50 Summe TE - - - 0 15.000 30.000 45.000 60.000
Stand: 19.06.2019
Kosten der Maßnahme:

Amt für Finanzen und Beteiligungen
Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2020
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2023
Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
Lfd. Nr.    
Amt Produkt-
gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ 
TE
 Gesamt-
aus-
zahlungen
Gesamt-
ein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2020 2021 2022 2023
Spätere Jahre
im TE fortlaufend 
p.a.
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planung abgeschloss
e
 Grundsatzbeschluss 1
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HA
 Beschluss  R A T 
Priorisierung
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
13 51 0602 nnnn Zusch. Erstausstattung Einr. Wiegandweg TF 100.000 0 100.000 100.000000 0 X1
51 0602 TE --- 2.000 2.000 2.000 2.000 1
51 0602 Umsetzung der Vorlage an den Rat Nr. V/0925/2018 (Errichtungsbeschluss für eine Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit am Wiegandweg/ehem. York-Kaserne - in der Kombieinrichtung - "Kindertages- 1
51 0602 einrichtung und Einrichtung der offenene Kinder- und Jugendarbeit unter einem Dach") 1
51 0602 1
14 51 0601 nnnn Kita Grevener Straße 121 TF 3.000.000 2.160.000 840.000 1.780.000 -940.000 0 0 0 X2
51 0601 TE --- 75.000 75.000 75.000 2
51 0601 Maßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung. 2
51 0601 2
15 51 0601 nnnn Kita St.-Josefs-Kirchplatz TF 1.000.000 175.500 824.500 824.500000 0 X3
51 0601 TE --- 25.000 25.000 25.000 25.000 3
51 0601 Maßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung. 3
51 0601 3
16 51 0601 nnnn Kita Am Edelbach (Anbau) TF 1.500.000 810.000 690.000 730.000 -40.000 0 0 0 X4
51 0601 TE --- 37.500 37.500 37.500 4
51 0601 Maßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung. 4
51 0601 4
17 51 0601 nnnn Kita Burgwall (Anbau) TF 1.000.000 540.000 460.000 320.000 140.000 0 0 0 X5
51 0601 TE --- 25.000 25.000 25.000 5
51 0601 Maßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung. 5
51 0601 5
18 51 0601 nnnn Kita Normannenweg (Anbau) TF 1.000.000 450.000 550.000 320.000 230.000 0 0 0 X6
51 0601 TE --- 25.000 25.000 25.000 6
51 0601 Maßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung. 6
51 0601 6
19 51 0601 nnnn Kita Hoppengarten TF 1.000.000 234.000 766.000 100.000 644.000 22.000 0 0 x7
51 0601 TE --- 25.000 25.000 7
51 0601 Maßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung. 7
51 0601 7
Stand: 19.06.2019
Kosten der Maßnahme:

Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
Lfd. Nr.    
Amt Produkt-
gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ 
TE
 Gesamt-
aus-
zahlungen
Gesamt-
ein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2020 2021 2022 2023
Spätere Jahre
im TE fortlaufend 
p.a.
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planung abgeschloss
e
 Grundsatzbeschluss 1
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HA
 Beschluss  R A T 
Priorisierung
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
Kosten der Maßnahme:
20 51 0601 nnnn Kita Hobbeltstraße/Lammerbach TF 1.780.000 810.000 970.000 0 330.000 640.000 0 0 X8
51 0601 TE --- 44.500 44.500 8
51 0601 Maßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung. 8
51 0601 8
21 51 0601 nnnn Kita York (2-3 Gruppig) TF 2.880.000 1.350.000 1.530.000 70.000 210.000 1.070.000 1.060.000 -880.000 X9
51 0601 TE --- 72.000 9
51 0601 Maßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung. 9
51 0601 9
22 51 0601 nnnn Kita Oxford (3 Gruppig) TF 3.910.000 1.350.000 2.560.000 80.000 300.000 1.450.000 1.440.000 -710.000 X 10
51 0601 TE --- 97.750 10
51 0601 Maßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung. 10
51 0601 10
23 51 0601 nnnn Kita Gutenbergstraße TF 3.000.000 2.160.000 840.000 0 500.000 560.000 -220.000 0 X 11
51 0601 TE --- 75.000 11
51 0601 Maßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung. 11
51 0601 11
24 51 0601 nnnn Kita York (8-9 Gruppig) TF 5.530.000 4.050.000 1.480.000 0000 1 . 480.000 X 12
51 0601 TE --- 138.250 12
51 0601 Maßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung. 12
51 0601 12
25 51 0601 nnnn Kita Oxford extern (2 Gruppig) TF 1.880.000 900.000 980.000 20.000 100.000 140.000 810.000 -90.000 X 13
51 0601 TE --- 33.500 13
51 0601 Maßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung. 13
51 0601 13
26 51 0601 nnnn Sanierung DRK Kita Oxford (8 Gruppig) TF 6.680.000 540.000 6.140.000 310.000 520.000 3.790.000 2.060.000 -540.000 X 14
51 0601 TE --- 153.500 14
51 0601 Maßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung. 14
51 0601 14
51 Summe Amt f. Kinder, Jugendliche u. Familien TF 34.260.000 15.529.500 18.730.500 4.654.500 1.994.000 7.672.000 5.150. 000 -740.000
51 Summe TE - - - 0 27.000 189.500 259.000 829.000

Amt für Finanzen und Beteiligungen
Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2020
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2023
Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
Lfd. Nr.    
Amt Produkt-
gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ 
TE
 Gesamt-
aus-
zahlungen
Gesamt-
ein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2020 2021 2022 2023
Spätere Jahre
im TE fortlaufend 
p.a.
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planung abgeschloss
e
 Grundsatzbeschluss 1
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HA
 Beschluss  R A T 
Priorisierung
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
27 52 0801 nnnn Sanierung Turnhalle Hornstraße (ehem. 
Josefschule)     
TF 1.180.000 0 1.180.000 1.180.000000 0 xx 1
52 0801 TE --- 0 19.670 19.670 19.670 19.670 1
52 0801 Die ehemalige Josefschule soll an die Wohn- und Stadtbau GmbH verkauft werden, um das Gelände für eine Wohnbebauung zu nutzen. (V/0267/2018) . Derzeit wird geplant  das Schulgebäude 1
52 0801 im Frühjahr 2021 abzureißen. Die Turnhalle am Standort soll erhalten bleiben. Bisher wurde die Turnhalle über das Schulgebäude versorgt und muss daher autark gemacht werden 1
52 0801 Gleichzeitig sind Maßnahmen zur Instandsetzung und energetischen Sanierung durchzuführen, die aufgrund der unklaren Zukunft des Standortes in den letzten Jahren zurückgestellt worden sind und 1
52 0801 die Sanitär- und Umkleideräume zu sanieren. 1
52 0801 Sofern der VV der Maßnahme zustimmt, ist vorgesehen, bereits im Haushaltsjahr 2019 eine außerplanmäßige MIttelbereitstellung in Höhe von 90.000 € (mit Deckung) zu beantragen, um bereits in 2019 1
52 0801 die Planungsleistungen beauftragen und starten zu können. 1
52 0801 ##
28 52 0801 nnnn Sanierung Turnhalle York-Kaserne TF 1.770.000 0 1.770.000 140.000 630.000 1.000.000 0 0 XX 2
52 0801 TE --- 0 0 0 35.400 35.400 2
52 0801 Mit Vorlage V/0843/2018 hat der Rat am 19.09.2018 beschlossen, dass die Sanierung der auf dem Gelände der ehemaligen York-Kaserne befindlichen Sporthalle durchgeführt wird. 2
52 0801 Die Sanierung kann frühestens im Jahr 2020 durchgeführt werden. 2
52 0801 ##
52 Summe Sportamt TF 2.950.000 0 2.950.000 1.320.000 630.000 1.000.000 0 0
52 Summe TE - - - 0 19.670 19.670 55.070 55.070
Stand: 19.06.2019
Kosten der Maßnahme:

Amt für Finanzen und Beteiligungen
Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2020
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2023
Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
Lfd. Nr.    
Amt Produkt-
gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ 
TE
 Gesamt-
aus-
zahlungen
Gesamt-
ein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2020 2021 2022 2023
Spätere Jahre
im TE fortlaufend 
p.a.
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HA
 Beschluss  R A T 
Priorisierung
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
29 61 0901 nnnn Bürgerhaus York-Kaserne TF 5.828.840 0 5.828.840 66.950 304.150 419.850 3.673.600 1.364.290 X1
61 0901 TE --- 1
61 0901 Errichtung eines Bürgerhauses auf dem Gelände der ehemaligen York-Kaserne. 1
61 0901 1
61 0901 Verpfichtungsermächtigung in 2020 zu Lasten des Jahres 2021 in Höhe von 304.150 Euro. 1
61 0901 1
61 0901 1
61 0901 ##
30 61 0901 nnnn Bürgerhaus Oxford-Kaserne TF 3.651.080 0 3.651.080 45.530 195.160 264.850 2.317.350 828.190 X2
61 0901 TE --- 0000 0 2
61 0901 Errichtung eines Bürgerhauses auf dem Gelände der ehemaligen Oxford-Kaserne. 2
61 0901
61 0901 Verpfichtungsermächtigung in 2020 zu Lasten des Jahres 2021 in Höhe von 195.160 Euro.
61 0901
61 0901
61 0901
##
61 Summe Stadtplanungsamt TF 9.479.920 0 9.479.920 112.480 499.310 684.700 5.990.950 2.192.480
61 Summe TE - - - 0000 0
Stand: 19.06.2019
Kosten der Maßnahme:

Amt für Finanzen und Beteiligungen
Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2020
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2023
Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
Lfd. Nr.    
Amt Produkt-
gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ 
TE
 Gesamt-
aus-
zahlungen
Gesamt-
ein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2020 2021 2022 2023
Spätere Jahre
im TE fortlaufend 
p.a.
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HA
 Beschluss  R A T 
Priorisierung
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
31 66 1101 nnnn Kläranlage Süd inkl. Druckrohrleitungen TF 7.800.000 0 7.800.000 400.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.900.000 X1
66 1101 TE --- 0000 0 1
66 1101 Am Standort der bestehenden Kläranlage Hiltrup ist eine neue zentrale Kläranlage inklusive 4. Reinigungsstufe (als Ersatz für die Kläranlage "Am Loddenbach", "Geist" und "Hiltrup") sowie die 1
66 1101 erforderliche Erweiterung des Kanalnetzes zu planen.
66 1101
32 66 1101 nnnn Schmeddingstr. westl. Josef-Pieper, BG TF 50.000 0 50.000 20.000 30.000 0 0 0 X2
66 1101 TE --- 0000 0 2
66 1101 Wohnbaulandprogramm 2
66 1101
33 66 1101 nnnn Berdel südl., BG TF 100.000 0 100.000 50.000 50.000 0 0 0 X3
66 1101 TE --- 0000 0 3
66 1101 Wohnbaulandprogramm 3
66 1101 3
34 66 1101 nnnn Feldstiege / Beerwiede, BG TF 120.000 0 120.000 20.000 50.000 50.000 0 0 X4
66 1101 TE --- 0000 0 4
66 1101 Wohnbaulandprogramm 4
66 1101 4
35 66 1101 nnnn Kötterstr. Nördl.,BG TF 120.000 0 120.000 20.000 50.000 50.000 0 0 X5
66 1101 TE --- 0000 0 5
66 1101 Wohnbaulandprogramm 5
66 1101 5
36 66 1101 nnnn Osttor nördl., BG TF 120.000 0 120.000 20.000 50.000 50.000 0 0 X6
66 1101 TE --- 0000 0 6
66 1101 Wohnbaulandprogramm 6
66 1101 6
37 66 1201 nnnn Schmeddingstr. Südl/östl. Josef-Pieper,BG TF 50.000 0 50.000 20.000 30.000 0 0 0 X7
66 1201 TE --- 0000 0 7
66 1201 Wohnbaulandprogramm 7
66 1201 7
Stand: 19.06.2019
Kosten der Maßnahme:

Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
Lfd. Nr.    
Amt Produkt-
gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ 
TE
 Gesamt-
aus-
zahlungen
Gesamt-
ein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2020 2021 2022 2023
Spätere Jahre
im TE fortlaufend 
p.a.
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HA
 Beschluss  R A T 
Priorisierung
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
Kosten der Maßnahme:
38 66 1201 nnnn Berdel südl., BG TF 100.000 0 100.000 50.000 50.000 0 0 0 X8
66 1201 TE --- 0000 0 8
66 1201 Wohnbaulandprogramm 8
66 1201 8
39 66 1201 nnnn Feldstiege / Beerwiede, BG TF 120.000 0 120.000 20.000 50.000 50.000 0 0 X9
66 1201 TE --- 0000 0 9
66 1201 Wohnbaulandprogramm 9
66 1201 9
40 66 1201 nnnn Kötterstr. Nördl.,BG TF 120.000 0 120.000 20.000 50.000 50.000 0 0 X 10
66 1201 TE --- 0000 0 10
66 1201 Wohnbaulandprogramm 10
66 1201 10
41 66 1201 nnnn Osttor nördl., BG TF 120.000 0 120.000 20.000 50.000 50.000 0 0 X 11
66 1201 TE --- 0000 0 11
66 1201 Wohnbaulandprogramm 11
66 1201 11
66 Summe Amt für Mob ilität und Tiefbau TF 8.820.000 0 8.820.000 660.000 1.960.000 1.800.000 1.500.000 2.900.000
66 Summe TE - - - 0000 0

Amt für Finanzen und Beteiligungen
Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2020
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2023
Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
Lfd. Nr.    
Amt Produkt-
gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ 
TE
 Gesamt-
aus-
zahlungen
Gesamt-
ein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2020 2021 2022 2023
Spätere Jahre
im TE fortlaufend 
p.a.
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planung abgeschloss
e
 Grundsatzbeschluss 1
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HA
 Beschluss  R A T 
Priorisierung
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
42 67 1302 nnnn Umbau Trauerhalle Angelmodde 
Homannstraße
TF 68.380 0 68.380 6 8 . 3 8 0000 0 X1
67 1302 TE --- 2.140 2.140 2.140 2.410 1
67 1302 Die Feierhalle Angelmodde Homannstraße wurde Ende der fünfziger Jahre erbaut und ist sowohl bezogen auf die bauliche Substanz und die gestalterischen Aspekte als auch auf die Heizungs- und 1
67 1302 Sanitärausstattung im ursprünglichen Zustand. Neben den latenten Heizungs- und Lüftungsprobleme häufen sich die Beschwerden der Nutzer/Innen hinsichtlich Zustand und Pietät des Gebäudes. 1
67 1302
67 1302
67 1302 ##
43 67 1302 nnnn Bedarfs-/ Funktionsanpassung Geb. Lauheide TF 40.000 0 40.000 4 0 . 0 0 0000 0 X2
67 1302 TE --- 000 0 2
67 1302 Die Unterkunft für die gewerblichen Mitarbeiter/Innen auf dem Waldfriedhof Lauheide befindet sich auf dem Werkhof in ca. 150m Entfernung des Verwaltungsgebäudes. Hier ist eine Hackschnitzelheizung 2
67 1302 installiert, die das Verwaltungsgebäude und den Werkhof mit Wärme versorgt. Die Räumlichkeiten für die Mitarbeiter/Innen und die Heizungsanlage sollen zukünftig im Verwaltungsgebäude positioniert werden, 2
67 1302 um die hohen energetischen Verluste zu vermeiden, die Arbeitsabläufe zu optimieren, brach liegende Raumkontingente zu nutzen und die arbeitsergonomischen Bedingungen für die Mitarbeiter/Innen zu 2
67 1302
67 1302
67 1302 ##
44 67 1301 nnnn Lagerhalle Werkhof Höltenweg TF 50.000 0 50.000 5 0 . 0 0 0000 0 X3
67 1301 TE --- 3
67 1301 Im Rahmen der Zuständigkeiten der Ämter 52 und 67 werden Materialien und Geräte für Großveranstaltungen vorgehalten und Geräte aus Sporthallen zwischengelagert. Hierfür wird eine geschlossene 3
67 1301 Lagerhalle benötigt. Die bisher genutzten Lagerhallen im Bereich Bahnhof und Oxford Kaserne sind nicht optimal und stehen im Falle der Oxford Kaserne zeitlich nur noch begrenzt zur Verfügung. In der 3
67 1301 Vergangenheit mussten bereits Materialien und Geräte aufgrund Beschädigungen durch Witterungseinflüsse entsorgt und neu bescha fft werden. Eine durch Amt 23 durchgeführte Wirtschaftlichkeitsprüfung  3
67 1301 ergab, dass eine Erweiterung der Hallen am bestehenden Standort Höltenweg wirtschaftlicher ist als eine dauerhafte Anmietung von Lagerkapazitäten. Zudem würden Wege- und Rüstzeiten reduziert. 3
67 1301
67 1301 ##
45 67 1301 nnnn ÖG Lorenzgrön, Bp. 573 TF 125.000 0 125.000 125.000000 0 X4
67 1301 TE --- 10.250 10.250 10.250 4
67 1301 Der vor Satzungsbeschluss stehende Bebauungsplan Nr. 573 sieht die Errichtung einer öffentlichen Grünfläche im Verlauf des Grünzuges Hiltrup-West vor. Gemäß der Vereinbarung im städtebaulichen 4
67 1301 Vertrag beteiligt sich die Stadt Münster wegen der übergeordneten Bedeutung der öffentlichen Grünanlage mit 125.000,- € an der Errichtung. Die Grünanlage wird darüber hinaus vorhabenbezogen vollständig 4
67 1301
67 1301 ##
46 67 1301 nnnn KSP Hamannplatz TF 104.000 104.000 0 0000 0 X5
67 1301 TE --- 6.960 6.960 6.960 6.960 5
67 1301 Aufgrund des Neubaus des erweiterten Aldi-Marktes wird ein Teil der Flächen des nördlich gelegenen öffentlichen Spielplatzes genutzt. Im Rahmen des städtebaulichen Vertrages zum Bebauungsplan Nr. 557 5
67 1301 ist vereinbart worden, dass die Herstellungsverpflichtung des Investors für die Herstellung / Verlagerung des Spielplatzes durch die Zahlung eines Geldbetrages abgelöst und die Realisierung von der Stadt 5
67 1301 Münster übernommen wird. 5
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Stand: 19.06.2019
Kosten der Maßnahme:
Für die Verlagerung und Wiederherstellung der Spielplatzfläche ist eine Ablösesumme von 104.400 €. € angesetzt.
von der Wohn + Stadtbau errichtet und nach Fertigstellung der Stadt Münster übergeben.
verbessern. Zudem soll das Verwaltungsgebäude durch den Einsatz regenerativer Energien weitestgehend energieautark werden.
Durch eine optische und bautechnische Neugestaltung des Gebäudes erwartet die Verwaltung eine höhere Nutzungsfrequenz und somit höhere Gebühreneinnahmen.

Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
Lfd. Nr.    
Amt Produkt-
gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ 
TE
 Gesamt-
aus-
zahlungen
Gesamt-
ein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2020 2021 2022 2023
Spätere Jahre
im TE fortlaufend 
p.a.
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planung abgeschloss
e
 Grundsatzbeschluss 1
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HA
 Beschluss  R A T 
Priorisierung
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
Kosten der Maßnahme:
47 67 1303 nnnn Ausgl. Bp. 577, Zur Vogelstange TF 12.000 0 12.000 1 2 . 0 0 0000 0 X6
67 1303 TE --- 2.090 2.090 2.090 2.090 6
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67 1303 vorgesehen.
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48 67 1303 nnnn Ausgl. Bp. 559 Sprakel nördl. Landwehr TF 4.600 0 4.600 4 . 6 0 0000 0 X7
67 1303 TE --- 1.950 1.950 1.950 1.950 7
67 1303
67 1303 vorgesehen.
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49 67 1303 nnnn Ausgl. Bp. 464 südl. Heumannsweg TF 19.500 0 19.500 1 9 . 5 0 0000 0 X8
67 1303 TE --- 2.240 2.240 2.240 2.240 8
67 1303
67 1303 vorgesehen.
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50 67 1301 nnnn San./ Umgest. Wegeflächen im Bez. Südost TF 73.200 0 73.200 0 73.200 0 0 0 X9
67 1301 TE --- 3.660 3.660 3.660 9
67 1301 In verschiedenen öffentlichen Grünflächen sind Wege abgängig und müssen erneuert werden. Im Rahmen der Sanierung werden die Wege zudem an die aktuellen Maßgaben (u.a. Materialauswahl) angepasst. 9
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51 67 1301 nnnn KSP Kinderhaus, Moldricks-Gelände TF 144.450 0 144.450 0 144.450 0 0 0 X 10
67 1301 TE --- 14.980 14.980 14.980 10
67 1301 Innerhalb des neuen Wohnquartiers entsteht ein maßnahmenbedingter Spielflächenbedarf. Dieser ist im Bebauungsplan Nr. 590 mit einer Fläche von 1070 m² öffentlicher Kinderspielplatz festgesetzt und 10
67 1301 entsprechend herzustellen. Aufgrund der liegenschaftlichen Verhältnisse liegt die Herstellungsverpflichtung komplett bei der Stadt Münster. Für die maßnahmenbedingte Spielplatzfläche von 1.070 m² ist eine  10
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52 67 1301 nnnn Radwege Werse, nördl. Havichhorster Mühle TF 125.000 0 125.000 125.000000 0X 11
67 1301 TE --- 0 7.825 7.825 7.825 7.825 11
67 1301 Eine Sanierung, bzw. ein Neubau des Radwanderweges an der Werse nördl. der Havichhorster Mühle ist seit Jahren dringend erforderlich. Er ist Teil des Werse-Wanderweges und zukünftig der 100 Schlösser- 11
67 1301 Route. Bislang konnte jedoch keine Einigung bzgl. der Liegenschaften mit dem Eigentümer erzielt werden. Daher wurde die Maßnahme bei den letzten Haushaltsberatungen nicht mehr berücksichtigt. Seit
67 1301 kurzem gibt es seitens der Eigentümer jedoch positive Signale zu einer Regelung. Derzeit wird von einer Verlagerung des Weges ausgegangen, d. h. die o. g. Ausgaben beziehen sich auf den Neubau (2.100 m²)
67 1301 und Rückbau des alten Weges.Kosten für liegenschaftliche Regelungen sind hier nicht berücksichtigt.
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67 Summe Amt für Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
TF 766.130 104.000 662.130 444.480 217.650 0 0 0
67 Summe TE - - - 0 23.205 52.095 52.095 52.365
Gesamtsumme von 144.450 € angesetzt.
In der Maßnahme werden u.a. die Vorhaben in den öffentlichen Grünflächen am Friedenspark zusammengefasst.
Als Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft innerhalb des Bebauungsplans Nr.464, für den 2019 der Satzungsbeschluss vorgesehen ist, sind Maßnahmen auf einer städtischen Fläche am Huronensee 
Als Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft innerhalb des Bebauungsplans Nr.559, für den 2019 der Satzungsbeschluss ansteht, sind Maßnahmen auf einer städtischen Fläche am Huronensee 
Als Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft innerhalb des Bebauungsplans Nr.577, für den 2019 der Satzungsbeschluss ansteht, sind Maßnahmen auf einer städtischen Fläche am Huronensee

Beratungsverlauf (2)

03.07.2019 Haupt- und Finanzausschuss
TOP 14 Bericht Entscheidung

Beschluss: zur Kenntnis genommen

Zur Sitzung
03.07.2019 Rat
TOP 13 Bericht Entscheidung

Beschluss: zur Kenntnis genommen

Zur Sitzung

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Details

Aktenzeichen
V/0626/2019
Typ
Vorlagen
Datum
19.06.2019
Erstellt
06.10.2020 14:37