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V/0086/2014

Wirtschaftsplan der Hüfferstiftung für das Jahr 2014

Vorlagen 03.02.2014

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Nächste Beratung: Rat, Sitzung am 02.04.2014, TOP 50

Beschlussvorlage

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Beschlussvorlage

2090 Zeichen

V/0086/2014 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Wirtschaftsplan der Hüfferstiftung für das Jahr 2014 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
06.03.2014 Stiftungskommission Vorberatung 
02.04.2014 Hauptausschuss Vorberatung 
02.04.2014 Rat Entscheidung 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
Der in der Anlage beigefügte Wirtschaftsplan 2014 der von der Stadt Münster verwalteten rechtlich 
unselbstständigen Hüfferstiftung wird genehmigt. 
 
II. Finanzielle Auswirkungen: 
Die wirtschaftlichen Konsequenzen werden im Wirtschaftplan der Hüfferstiftung ersichtlich; der 
städtische Haushalt ist nicht betroffen. 
 
Begründung: 
Bis auf die Hüfferstiftung wurden alle Wirtschaftspläne der kommunal verwalteten Stiftungen für 
das Geschäftsjahr 2014 mit der Vorlage Nr. V/0889/2013 am 11.12.2013 vom Rat genehmigt. 
Das Kuratorium der Hüfferstiftung hat te empfohlen, den Wirtschaftsplan dieser Stiftung nicht vor 
der noch a usstehenden Beschlussfassung zu neuen Stiftungsaktivitäten und damit ohne eing e-
stellte Aufwendungen im Sinne des Stiftungszwecks zu genehmigen. 
Das Kuratorium der Hüfferstiftung wird sich in der Sitzung am 25.02.2014 mit möglichen Stiftungs-
aktivitäten befassen und dazu eine Entscheidung treffen, die auch die Höhe der dafür eingesetzten 
Mittel umfasst. 
Ohne dieser Beschlussfassung vorzugreifen, wurden in den anliegenden Wirtschaftsplanentw urf 
2014 7.500 Euro als „Aufwendungen im Sinne des Stiftungszwecks“ eingestellt; weitere 7.500 Euro 
wurden im Rahmen der „Zuführung zu Projektrücklagen“ für das Jahr 2015 gebunden. D anach 
stehen für die Hüfferstiftung im laufenden und im nächsten Jahr insgesamt 15.000 Euro als Mittel 
für Stiftungsaktivitäten zur Verfügung. Diese Beträge werden erforderlichenfalls nach der En t-
scheidung des Kuratoriums angepasst. 
I. V. 
gez. 
Thomas Paal 
Stadtrat        Anlage: Wirtschaftsplan 2014 
  
 
Vorlagen-Nr.: 
  
V/0086/2014 
Auskunft erteilt: 
Frau Westphal 
Ruf: 
492-5902 
E-Mail: 
Westphal@stadt-muenster.de  
Datum: 
29.01.2014 
Öffentliche Beschlussvorlage

WP 2014

4102 Zeichen

Stiftungen Stadt Münster 
________________________ 
 
 
Hüfferstiftung 
____________ 
 
 
Wirtschaftsplan 2014 
__________________ 
 
I. Erfolgsplan 
II. Entwicklung Stiftungskapital 
III. Finanzplan

Stiftungen der Stadt Münster Blatt 1 
Hüfferstiftung 
I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 
Plan 2014 Plan 2013 IST 2012 Plan 2012 
EUR EUR EUR EUR 
 1. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
    - Geldanlagen 1.400,00 1.300,00 2.505,17 1.400,00 
    - Baukapital Klarastift 6.750,00 6.750,00 6.749,05 6.750,00 
 3. Aufwendungen für bezogene Sach- und 
     Dienstleistungen 
      a) Depotgebühren, Bankgebühren 0,00 0,00 0,00 0,00 
      b) Sonstige Verwaltungskosten 250,00 240,00  174,84 300,00 
 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 100,00 200,00 1 ,30 200,00 
 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00  0,00 0, 00 
 6. Ergebnis Vermögensverwaltung 7.800,00 7.610,00 9.0 78,08 7.650,00 
 7. Aufwendungen im Sinne 
     des Siftungszweckes 
     - Integrationsprojekt "Haus Münsterland" 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
     - Projekt 2014 * 7.500,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 300,00 7.610,00 -921, 92 -2.350,00 
 9. Auflösung Rücklagen 
      a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 0,00 0,0 0 0,00 0,00 
      b) Rücklagen für Projekte 0,00 0,00 10.000,00 10. 000,00 
10. Zuführung zu Rücklagen 
      a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 2.600,0 0 2.500,00 3.020,00 2.550,00 
      b) Rücklagen für Projekte 2015 * 7.500,00 0,00 0 ,00 0,00 
11. Bilanzgewinn/-verlust -9.800,00 5.110,00 6.058,08 5 .100,00 
12. Mittelvortrag Vorjahr 90.866,65 85.756,65 79.698,5 7 79.698,57 
13. Mittelvortrag 81.066,65 90.866,65 85.756,65 84.798,57 
* Das Kuratorium der Hüfferstiftung beschließt die Mittelverwendung am 25. Februar 2014.

Stiftungen der Stadt Münster Blatt 2 
Hüfferstiftung 
II. Entwicklung Stiftungskapital 
Plan 2014 Plan 2013 IST 2012 Plan 2012 
EUR EUR EUR EUR 
1. Grundstockkapital 
Stand 1.1. 84.363,16 84.363,16 84.363,16 84.363,16 
./.  Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 
 +  Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 
Stand 31.12. 84.363,16 84.363,16 84.363,16 84.363,16 
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen 
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO 
Stand 1.1. 49.257,29 46.757,29 43.737,29 43.737,29 
./.  Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 
 +  Zuführung 2.600,00 2.500,00 3.020,00 2.550,00 
Stand 31.12. 51.857,29 49.257,29 46.757,29 46.287,29 
2.2. Rücklage für Projekte 
Integrationsprojekt "Haus Münsterland" 
Stand 1.1. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
./.  Auflösung 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 +  Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 
Stand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Projekt 2015 
Stand 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 
./.  Auflösung 0,00 0,00 0,00 0,00 
 +  Zuführung 7.500,00 0,00 0,00 0,00 
Stand 31.12. 7.500,00 0,00 0,00 0,00 
Summe Ergebnisrücklagen 59.357,29 49.257,29 46.757,29 46.287,29 
3. Mittelvortrag 
Stand 1.1. 90.866,65 85.756,65 79.698,57 79.698,57 
./.  Auflösung 
     - Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen 9.800,00 0,00 0,00 0,00 
 +  Zuführung 
     - noch nicht verwendete Mittel 0,00 5.110,00 6.058,08 5.100,00 
Stand 31.12. 81.066,65 90.866,65 85.756,65 84.798,57 
Eigenkapital gesamt 224.787,10 224.487,10 216.877,10 215.449,02

Stiftungen der Stadt Münster Blatt 3 
Hüfferstiftung 
III. Finanzplan 
Ausgaben 2012 2013 2014 2015 2016 
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 
  I. Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 II. Tilgung Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
III. Jahresfehlbetrag 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
     Summe 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Deckungsmittel 2012 2013 2014 2015 2016 
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 
  I. Abschreibungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 II. Investitionszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
III. Darlehensauszahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
IV. Jahresüberschuss 0,0 7,6 0,3 0,0 0,0 
     Summe 0,0 7,6 0,3 0,0 0,0 
   +/./. Veränderung Forderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
   +/./. Veränderung Verbindlichkeiten 0,1 0,0 0,0 0,0 0 ,0 
Veränderung der Liquidität -0,8 7,6 0,3 0,0 0,0 
Bestand Geldmittel *) 133,6 141,2 141,5 141,5 141,5 
*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag

Beratungsverlauf (3)

06.03.2014 Stiftungskommission
TOP 4 Vorberatung Entscheidung

Beschluss: einstimmig beschlossen

Zur Sitzung
02.04.2014 Hauptausschuss
TOP 52 Vorberatung Entscheidung

Beschluss: einstimmig beschlossen

Zur Sitzung
02.04.2014 Rat
TOP 50 Entscheidung Entscheidung

Beschluss: einstimmig beschlossen

Zur Sitzung

Details

Vorlagen-Nr.
V/0086/2014
Typ
Vorlagen
Datum
03.02.2014
Erstellt
06.10.2020 14:37