V/0019/2015
Wirtschaftsplan 2015/2016 des Theaters Münster
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Beschlussvorlage
3469 Zeichen
V/0019/2015
DER OBERBÜRGERMEISTER
Theater Münster
Betrifft
Wirtschaftsplan 2015/2016 des Theaters Münster
Beratungsfolge
05.03.2015 Kulturausschuss Vorberatung
17.03.2015 Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E-Government
Vorberatung
18.03.2015 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung
25.03.2015 Rat Entscheidung
Beschlussvorschlag:
I. Sachentscheidung:
Der anliegende Wirtschaftsplan 2015/2016 des Theaters Münster wird beschlossen.
a. Der Erfolgsplan 2015/2016 weist Erträge in Höhe von 24.452.010 € und Aufwendungen
in Höhe von 24.429.450 € auf und schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von
22.560 €.
b. Der Vermögensplan 2015/2016 hat ein Gesamtvolumen von 984.000 €.
c. Die Stellenübersicht 2015/2016 weist 187,08 Stellen für tariflich Beschäftigte und nach-
richtlich 6,5 Beamtenstellen aus.
d. Der Sanierungseuro wird ab der Spielzeit 2015/2016 für allgemeine Sanierungsma ß-
nahmen im Theater Münster fortgeführt.
Begründung:
Das Theater Münster wird seit dem 01.09.2008 als eigenbetriebsähnliche Einricht ung geführt.
Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ist für das Theater Münster ein Wirtschaft s-
plan, bestehend aus Erfolgs - und Vermögensplan sowie Stellenübersicht, aufz ustellen. Der als
Anlage vorgelegte Wirtschaftsplan des Theaters Münster basiert auf den Erfahrungen der bisher i-
gen Abwicklung der Wirtschaftspläne seit Umwandlung in eine e igenbetriebsähnliche Einrichtung.
Ferner wurden die heute bereits bekannten und sich a bzeichnenden Entwicklungen der folgenden
Jahre berücksichtigt.
Vorlagen-Nr.:
V/0019/2015
Auskunft erteilt:
Herr Braun
Ruf:
59 09 121
E-Mail:
Braun@stadt-muenster.de
Datum:
05.02.2015
Öffentliche Beschlussvorlage
- 2 -
V/0019/2015
Die Auswirkungen der aktuellen Tarifrunde 2014 sind bis zum Laufzeitende am 29.02.2016 b e-
rücksichtigt. Für die sich daran anschließende Tarifrunde wird mit einer durchschnittlichen Entge l-
terhöhung von 2,0 % gerechnet. Für die tatsächlichen und alle nachfolgenden Tarifsteigerungen im
öffentlichen Dienst hat der Rat der Stadt Münster mit der Vorlage V/0240/2013/1 „Managemen t-
kontrakt mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Theater Münster, inkl. 6. Finanzformel für die
Spielzeiten 2014/2015 bis 2017/2018“ eine entsprechende Erhöhung des Zuschusses an das The-
ater Münster durch die Stadt Münster beschlossen.
Die Zweckbindung des seit der SZ 2011/2012 erhobenen Sanierungseuros "Erneuerung der B e-
stuhlung", ist mit Ablauf der SZ 2014/2015 beendet. Im Theater Münster sin d in den kommenden
Jahren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen in der Bühnenausstattung erforderlich; neben Ma ß-
nahmen aus bet riebs- und sicherheitstechnischer Sicht , die über den Vermögensplan bzw. als
Sondermaßnahme finanziert werden müssen. Mit der Fortführung des Sanierungseuros könnte die
Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen vorrangig in der Bühnenausstattung wie z.B. Dre h-
scheibe Bühne Großes Haus, Konzertzimmer Großes Haus in den folgenden Jahren angegangen
werden. Das Theater wird jeweils bei Vorlage des Wirtschaftsplans über den Stand des Sani e-
rungseuro und die geplanten Maßnahmen berichten.
i.V. i.V.
gez. gez.
Dr. Hanke Reinkemeier
Stadträtin Stadtkämmerer
Wirtschaftplan 2015_16
19146 Zeichen
Wirtschaftsplan 2015/2016 Theater Münster 1
Inhaltsverzeichnis
Wirtschaftsplan 2015/2016
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2015/2016
des Theaters Münster
2. Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Theater Münste r
3. Erfolgsplan 2015/2016
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015/2016
Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2015/2016 – 2019/2020
4. Vermögensplan 2015/2016
Erläuterungen zum Vermögensplan 2015/2016
Anlage: Mittelfristiger Finanzplan 2015/2016 – 2019/2020
5. Stellenübersicht 2015/2016
Wirtschaftsplan 2015/2016 Theater Münster 2
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2015/2016
des Theaters Münster
Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsp lanes 2015/2016 ist die Eigenbe-
triebsverordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 16.11.2004.
Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die von der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung Theater Münster zu erbringenden Leistungen und die erforderlichen Ressourcen
dar.
Gem. § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermö-
gensplan und der Stellenübersicht.
Der Erfolgsplan gem. §15 EigVO der eigenbetriebsähn lichen Einrichtung enthält alle
vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Er basiert auf den
Ergebnissen der früheren Wirtschaftspläne und auf den heute bekannten und sich be-
reits abzeichnenden Tendenzen und Trends des aktuel len Wirtschaftsjahres
2014/2015 und der Folgejahre.
Die Ansätze für die Personalaufwendungen wurden auf Basis der im Wirtschaftsplan
zu beschließenden Stellenübersicht 2015/2016 und de r Ergebnisse der Tarifrunde
2014 ermittelt. Sie enthalten die zukünftig erwarte ten Tarifsteigerungen auf Basis ei-
ner angenommenen 2 %igen Erhöhung, beginnend mit de r neuen Tarifrunde ab dem
01.03.2016.
Für diese tatsächlichen und alle erwarteten nachfol genden Tarifsteigerungen im öf-
fentlichen Dienst während der Laufzeit des neuen Ma nagementkontrakts, inkl. 6. Fi-
nanzformel, Spielzeiten 2014/2015 bis 2017/2018, ha t der Rat der Stadt Münster mit
der Vorlage V/0240/2013/1 eine entsprechende Erhöhu ng des Zuschusses an das
Theater Münster durch die Stadt Münster beschlossen.
Zum Ausgleich von Preissteigerungen des bislang fes tgeschriebenen Anteils für
Sachkosten im Gesamtzuschuss erhält das Theater Mün ster ab der Spielzeit
2014/2015 eine jährliche Zuschussanpassung in Höhe von 90.000 € (Ratsbeschluss
V/0240/2013/1 vom 12.06.2013).
Auf Grund der positiven Besucherentwicklung in der Spielzeit 2013/2014, sowie der
aktuellen Saison und der konsequenten Umsetzung der beschlossenen Konsolidie-
rungsmaßnahmen, erwartet die Theaterleitung ab der Spielzeit 2015/2016 und in den
folgenden Jahren wieder einen leichten Jahresüberschuss.
Der Vermögensplan enthält gem. § 16 EigVO alle vora ussehbaren vermögenswirk-
samen Einnahmen und Ausgaben aus Anlageänderungen u nd aus der Kreditwirt-
schaft, die notwendigen Verpflichtungsermächtigunge n sowie auf der Einnahmeseite
die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmitte l. Deckungsmittel, die aus
dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit den A nsätzen im Haushaltsplan
der Gemeinde übereinstimmen.
Wirtschaftsplan 2015/2016 Theater Münster 3
Die Stellenübersicht enthält gem. §17 EigVO die im Wirtschaftsjahr erforderlichen
Stellen für die tariflich Beschäftigten einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung
und Eingruppierung der Stelleninhaber. Beamte, die bei der eigenbetriebsähnlichen
Einrichtung beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in
der Stellenübersicht des Theaters Münster nur nachr ichtlich anzugeben. Zum Ver-
gleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschafts jahr vorgesehenen und der tat-
sächlich besetzten Stellen angegeben. Wesentliche Ä nderungen, die sich bis zum
Beginn der Spielzeit 2015/2016 ergeben, werden über eine geänderte Stellenüber-
sicht bekannt gegeben.
Erfolgsplan Vermögensplan
Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans glie- Die Ausgaben und deren Deckungsmittel
dern sich wie folgt: stellen sich im Vermögensplan folgender-
maßen dar:
Erträge
€
Umsatzerlöse 3.030.500
Betriebskostenzuschuss 20.590.910
Sonstige betriebliche Erträge 825.600
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5.000
24.452.010
Aufwendungen €
Materialaufwand 732.000
Bezogene Leistungen 2.127.500
Personalaufwendungen 19.059.300
Abschreibungen 717.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.791.250
Sonstige Steuern 2.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 300
24.429.450
Jahresüberschuss
22.560
Münster, 13.01.2015
gez. gez.
Dr.Hanke Feldmann
Stadträtin Betriebsleiterin
Einnahmen €
Abschreibungen 649.000
Sanierungs-€ 175.000
Übertrag aus Vorjahr 160.000
Gesamt 984.000
Auszahlungen €
Planungskosten Erneuerung Konzert-
zimmer GH 100.000
investive Beschaffungen 250.000
Bühnentechnik 150.000
weitere Sondermaßnahmen 250.000
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 234.000
Gesamt 984.000
Wirtschaftsplan 2015/2016 Theater Münster
4
2. Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Theater Münster
Das Theater Münster prägt mit seinem Theater- und K onzertangebot das kulturelle
Niveau Münsters wesentlich mit und strahlt mit sein en Aktivitäten weit über die loka-
len Grenzen hinaus. Aufgabe des Theaters ist es, nicht nur für die eigene Einwohner-
schaft, sondern auch für die Bewohner in der Region ein umfassendes Theater- und
Konzertangebot vorzuhalten. In dieser Hinsicht nimm t Münster als Oberzentrum mit
seiner kulturellen Strahlkraft eine wichtige Rolle für die Städte und Gemeinden im
Umland ein.
Das Theater Münster vereinigt heute mit dem Musikth eater, dem Schauspiel, dem
Jungen Theater, dem Tanztheater sowie dem Sinfonie orchester fünf Sparten unter
einem Dach. Mit rund 35 Premieren bei ca. 660 Auffü hrungen pro Spielzeit bietet das
Theater Münster ein anspruchsvolles Programm, das d urch die Produktionen der
Niederdeutschen Bühne, zahlreiche Gastspiele, Lesun gen, Vorträge und Ausstellun-
gen vielfältig ergänzt wird.
Das Theater Münster hat in den vergangenen Jahren i m Großen Haus (955 Sitzplät-
ze) und Kleinen Haus (rund 280 Plätzen), sowie weit eren Spielstätten pro Spielzeit
ca. 195.000 Besucher in den Bereichen Theater und Konzert gezählt.
Das Theater Münster wird seit dem 01.09.2008 als ei genbetriebsähnliche Einrichtung
geführt. Die Betriebsleitung der Einrichtung im Sinne der EigVO NW bilden der Gene-
ralintendant Dr. Ulrich Peters und die Verwaltungsdirektorin Rita Feldmann.
Wirtschaftsplan 2015/2016 Theater Münster 5
3. Erfolgsplan 2015/2016 des Theaters Münster
Plan Plan
Erträge 2015/2016 2014/2015
€ €
Umsatzerlöse 3.030.500 2.806.100
Betriebskostenzuweisung
20.590.910 19.672.731
Erträge aus Verkauf von Vermögensgegenständen des AV 0 0
Sonstige betriebliche Erträge 825.600 816.600
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
5.000 10.000
Gesamt 24.452.010 23.305.431
Aufwendungen € €
Materialaufwand 732.000 727.000
Bezogene Leistungen 2.127.500 1.962.331
Personalaufwendungen 19.059.300 18.231.100
Abschreibungen 717.000 736.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.791.250 1.745.850
Sonstige Steuern 2.100 1.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
300 300
Gesamt 24.429.450 23.404.381
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 22.560 -98.950
außerordentliche Erträge 0 0
außerordentliche Aufwendungen
0 0
außerordentliches Ergebnis
0 0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 22.560 -98.950
Wirtschaftsplan 2015/2016 Theater Münster 6
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015/2016
€
1. Umsatzerlöse 3.030.500
Einnahmen Eintrittsgelder 2.627.500
Gastspiele/-konzerte 365.000
Garderobenentgelte 30.000
Übertragungshon. RuF 3.000
Ertrag Verleih 5.000
2. Betri ebskostenzuweisung 20.590.910
Zuweisungen vom Land
1.050.005
Zuweisung Stadt Münster
19.540.905
Zuweisung sonstige
0
3.
Sonstige betriebliche E r-
träge 825.600
Zuweisung Stadt Münster Abschreibungszuschuss 649. 000
Spenden, Sponsoring, Werbung 68.000
Mieten, Pachten, Kantine 101.000
Sonstige ordentliche Erträge 7.600
4. Materialaufwand 732.000
Bühnenbild-, Kostüm-, Maskenbildnerbedarf 344.000
Aufführungsrechte, Aufnahmerechte, Textleihgebühr, 303.000
Aufwand für Noten 85.000
5. Bezogene Leistungen
Honorare 614.000 2.127.500
Mieten Betriebsbedarf 140.000
Mietnebenkosten 750.000
Dienstleistungen Feuerwehr, MM 123.500
Aufwendungen für Gastspiele von/nach auswärts 250. 000
Reisekosten Ersatzkräfte u. nicht ständig Beschäft igte 100.000
Leiharbeitskräfte 150.000
6. Personalaufwendungen 19.059.300
Löhne und Gehälter 15.330.000
Aufwendungen für Altersversorgung 902.000
Sozialversicherungsbeiträge 2.655.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen 172.300
7. Abschreibungen 717.000
AfA auf immaterielle VG des Anlagevermögens 15.000
AfA auf Sachanlagen 702.000
Wirtschaftsplan 2015/2016 Theater Münster 7
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.791.250
Dienstleistungen CITEQ, Ämter 10, 13, 14, 15, 20, 586.200
40, 41, 53, PR
Waren Kantine 45.500
Unterhaltung Maschinen, Fahrzeuge, Instrumente 30 4.000
Werbung (Druckerzeugnisse usw.) und Ausstellungen 345.000
Versicherungen, Schadensersatz usw. 129.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung 149.500
Sonstiger Personalaufwand (Einstellungen, Reisekos ten, 101.500
Aus- und Fortbildung usw.)
Prüf-, Beratungs-, Gerichtskosten, Gebühren, Beiträg e Vereine 78.050
Abgaben Kartenverkauf, Künstlersozialabgabe 52.000
9. sonstige Steuern
2.100
10. Zinsen und ähnliche Erträge
5.000
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
300
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
22.560
13. außerordentliche Erträge
0
14. außerordentliche Aufwendungen
0
15. außerordentliches Ergebnis
0
16. Steuern vom Einkommen und vom E rtrag
0
17. Jahres überschuss
22.560
Wirtschaftsplan 2015/2016 Theater Münster 8
Mittelfristiger Erfolgsplan 2015/2016 – 2019/2020 des
Theaters Münster
Plan Plan Plan Plan Plan
Erträge 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
€ € € € €
Umsatzerlöse 3.030.500 3.030.500 3.030.500 3.030.500 3.030.500
Betriebskostenzuweisung 20.590.910 20.953.000 21.460.280 21.975.910 22.500.040
Sonstige betriebliche Erträge 825.600 825.600 825.600 825.600 825.600
sonstige Zinsen und ähnliche Ertr äge 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Gesamt 24.452.010 24.814.100 25.321.380 25.837.010 26.361.140
Plan Plan Plan Plan Plan
Aufwendun gen 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
€ € € € €
Materialaufwand 732.000 737.900 761.900 783.000 789.300
Bezogene Leistungen 2.127.500 2.130.500 2.165.500 2.199.800 2.237.400
Personalaufwendungen 19.059.300 19.418.400 19.805.680 20.246.300 20.725.440
Abschreibungen 717.000 717.000 717.000 717.000 717.000
Sonstige betriebliche Aufwendu ngen 1.791.250 1.797.600 1.832.000 1.858.700 1.873.600
Sonstige Steuern 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100
Zinsen und ähnliche A ufwendungen 300 300 300 300 300
Gesamt 24.429.450 24.803.800 25.284.480 25.807.200 26.345.140
Ergebnis der gewöhnlichen 22.560 10.300 36.900 29.810 16.000
Geschäftstätig keit
außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0
Jahresüberschuss 22.560 10.300 36.900 29.810 16.000
Die mittelfristige Finanzplanung erfolgt unter der Annahme, dass der bis zur Spielzeit
2017/2018 gültige Managementkontrakt zwischen der Stadt Münster und dem Theater Müns-
ter unter den gleichen Bedingungen fortgeführt wird.
Wirtschaftsplan 2015/2016 Theater Münster
9
4. Vermögensplan 2015/2016
Einnahmen €
Abschreibungen 649.000
Sanierungs-€ 175.000
Übertrag aus Vorjahr 160.000
Gesamt 984.000
Auszahlungen €
Planungskosten Erneuerung Konzertzimmer GH 100.000
investive Beschaffungen 250.000
Bühnentechnik 150.000
weitere Sondermaßnahmen 250.000
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 234.000
Gesamt 984.000
Die Zweckbindung des seit der SZ 2011/2012 erhobene n Sanierungseuros "Erneuerung der
Bestuhlung", ist mit Ablauf der SZ 2014/2015 beende t. Im Theater Münster sind in den kom-
menden Jahren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen in d er Bühnenausstattung erforder-
lich; neben Maßnahmen aus betriebs- und sicherheits technischer Sicht, die über den Ver-
mögensplan bzw. als Sondermaßnahme finanziert werde n müssen. Mit der Fortführung des
Sanierungseuros könnte die Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen vorrangig in der Büh-
nenausstattung wie z.B. Drehscheibe Bühne Großes Ha us, Konzertzimmer Großes Haus in
den folgenden Jahren angegangen werden. Der Sanieru ngseuro wird daher ab der Spielzeit
2015/2016 für allgemeine Sanierungsmaßnahmen im Theater Münster erhoben. Das Theater
wird jeweils bei Vorlage des Wirtschaftsplans über den Stand des Sanierungseuro und die
geplanten Maßnahmen berichten.
Wirtschaftsplan 2015/2016 Theater Münster
10
Anlage:
Mittelfristiger Vermögensplan 2015/2016 – 2019/2020 des
Theaters Münster
Plan Plan Plan Plan Plan
Einnahmen 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
€ € € € €
Abschreibungszuschuss 649.000 649.000 649.000 649.000 649.000
Sanierungs-€ 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000
Übertrag aus Vorjahr 160.000 234.000 159.000 333.000 387.000
Gesamt 984.000 1.058.000 983.000 1.157.000 1.211.000
Pla n
Auszahlungen 15/16
€
Planungskosten Erneuerung Konzertzimmer GH 50.000
investive Beschaffungen 250.000
Bühnentechnik 250.000
weitere Sondermaßnahmen 200.000
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 234.000
Gesamt 984 .000
Plan
Auszahlungen 16/17
€
Erneuerung Konzertzimmer GH 250.000
investive Beschaffungen 250.000
Bühnentechnik 250.000
weitere Sondermaßnahmen 150.000
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 158.000
Gesamt 1.058.000
Plan
Auszahlungen 17/18
€
investive Beschaffungen 250.000
Bühnentechnik 250.000
weitere Sondermaßnahmen 150.000
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 333.000
Gesamt 983.000
Pla n
Auszahlungen 18/19
€
Planungskosten Drehscheibe GH 100.000
investive Beschaffungen 250.000
Bühnentechnik 270.000
weitere Sondermaßnahmen 150.000
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 387.000
Gesamt 1.157.000
Plan
Auszahlungen 19/20
€
investive Beschaffungen 200.000
Bühnentechnik 250.000
weitere Sondermaßnahmen 150.000
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 611.000
Gesamt 1.211.000
Wirtschaftsplan 2015/2016 Theater Münster
11
5. Stellenübersicht 2015/2016
Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten
EntgGr (VergGr/ LohnGr)
vormals
Zahl der
Stellen
2015/16
Zahl der
Stellen
2014/15
Ist -
Besetzung
am
30.06.2014
Theater
9 V04b
V04b/05b 4,00
4,00 4,00
8 V05c
V05b/05c 12,00 12,00 11,00
7 L06/07a 26,00 26,00 26,00
6
V06b
V06b+Zul
V06b+V06bZul
V05c/06b
Kr04/05a
L05/06a
31,00 31,00 29,88
5
V06b/07
V07
L04/05a
31,81
31,81 31,78
4 L03/04a 1,84 1,84 1,77
3
V07/08
V09/07
L02/03a
6,46 6,46 6,29
2 L01/01a 2,47 2,47 2,28
Summe 115,58 115,58 113,00
Orchester
SV SV 4,00 5,00 5,00
TVK B TVK B 63,00 62,00 62,00
9 V04b
V04b/05b 1,00
1,00 1,00
5
V06b/07
V07
L04/05a
2,50
2,50 2,37
3
V07/08
V09/07
L02/03a
1,00 1,00 1,00
Summe 71,50 71,50 71,37
Insgesamt 187,08 187,08 184,37
nachrichtl.: Auszubildende 2,00 4,00 2,00
nachrichtl.: BFD 1,00 0,00 1,00
Wirtschaftsplan 2015/2016 Theater Münster
12
Nachrichtlich:
Übersicht der Stellen für Beamte (Stand Verwaltungsentwurf Stellenplan 2015)
BesGr
Zahl der
Stellen
2015/16
Zahl der
Stellen
2014/15
Ist -
Besetzung
am
30.06.2014
Höherer Dienst
A16 1,00 1,00 1,00
Gehobener
Dienst
A13 1,00 1,00 1,00
A11 2,00 2,00 2,00
A10 0,50 0,50 0,50
Zwischensumme 3,50 3,50 3,50
Mittlerer Dienst
A09 1,00 1,00 1,00
A08 1,00 1,00 2,00
Zwischensumme 2,00 2,00 3,00
Insgesamt 6,50 6,50 7,50
Einzelaufstellungen
Stellenumwandlungen
lfd. Nr. Arbeitsplatz-Nr. Bewertung alt Bewertung neu Anzahl Funktion / Aufgabengebiet
1 46.20.0035 SV TVK B 1,00 Solocellist/-in
Beratungsverlauf (4)
Beschluss: einstimmig geändert beschlossen
Zur SitzungBeschluss: einstimmig geändert beschlossen
Zur SitzungBeschluss: einstimmig geändert beschlossen
Zur SitzungDetails
- Aktenzeichen
- V/0019/2015
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 13.01.2015
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37