V/0105/2008
Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes in Münster - finanzielle Gesamtentwicklung
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Beschlussvorlage
21043 Zeichen
V/0105/2008
DER OBERBÜRGERMEISTER
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Betrifft
Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes in Münster - finanzielle Gesamtentwicklung
Beratungsfolge
28.02.2008 Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien Vorberatung
28.02.2008 Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung Vorberatung
05.03.2008 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Vorberatung
12.03.2008 Hauptausschuss Vorberatung
12.03.2008 Rat Entscheidung
Beschlussvorschlag:
I. Sachentscheidung:
1. Der Rat der Stadt Münster beschließt, dass die zur Umsetzung des neuen Kinderbildungsge-
setzes (KiBiz) für die Kindertagesbetreuung in Münster benötigten zusätzlichen Mittel im Haus-
halt bereitgestellt werden (Vgl. Veränderungsblätter). Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt
einer entsprechenden Bewilligung der Landeszuschüsse.
2. Der Rat der Stadt Münster nimmt in diesem Zusammenhang zur Kenntnis, dass die Beschluss-
fassung zu 1. unaufschiebbar ist, da aufgrund der rechtlichen Regelungen eine fristgerechte
Beantragung der Landesförderung zum 15.03.2008 ansonsten nicht gewährleistet ist.
II. Kosten/Folgekosten
Es wird zur Kenntnis genommen, dass zusätzliche Kosten von rd. 2.000.000 € jährlich zur De-
ckung der Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz entstehen.
III. Finanzierung/Mittelbereitstellung
Die o. g. Sachentscheidung ist wie folgt zu finanzieren:
Vorbemerkung: Die Haushaltsdarstellung ist jährlich. Die Berechnung der Betriebskosten für die
Kindertageseinrichtungen in Münster richtet sich dagegen nach dem Kindergartenjahr; d. h. von
jeweils 01.08. eines Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres. Die Ansatzberechnung ist deshalb
immer als Mischkalkulation zweier Zeiträume zu verstehen. Für das Jahr 2008 entstehen zusätzli-
che Kosten für 5 Monate (01.08. bis 31.12.2008).
Vorlagen-Nr.:
V/0105/2008
Auskunft erteilt:
Frau Kratz-Trutti, Herr Braun
Ruf:
492 51 30, 492 51 03
E-Mail:
BraunO@stadt-muenster.de
Datum:
31.01.2008
Öffentliche Beschlussvorlage
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V/0105/2008
Aufwendungen
Nr. Bezeichnung Haus h.-
jahr
Zusätzlicher
Betrag €
Bemerkungen
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung
Teilergebnisplan
(Zeile) 11 Personalaufwendungen 1 2008 348.410 €
Aktueller
Gesamtansatz:
11.394.450 €
15 Transferaufwendungen 2 2008 1.200.000 €
Aktueller
Gesamtansatz:
45.647.100 €
Insgesamt zusätzlich 2008: 1.548.417 €
Teilergebnisplan
(Zeile) 11 Personalaufwendungen 1 2009ff. 836.200 €
Aktueller
Gesamtansatz:
11.421.990 €
15 Transferaufwendungen 2 2009ff. 2.920.000 €
Aktueller
Gesamtansatz:
48.021.080 €
Insgesamt zusätzlich 2009: 3.756.200 €
Ein Teil der zusätzlichen Aufwendungen sind bereits etaisiert.
1 Personalaufwendungen für die städtischen Kindertageseinricht ungen. Im Gesamtansatz sind alle Personalaufwendun-
gen der Abteilung Tagesbetreuung für Kinder enthalten (Pädagogisches Personal und Verwaltung).
2 In dem Gesamtansatz Transferaufwendungen sind neben den Budgets für Zuschüsse zu den Betriebskosten nach dem
GTK und für das städtische u3-Ausbauprogramm u. a. auch no ch die prognostizierten Aufwendungen für freiwillige Zu-
schüsse und für Zuschüsse zur Förderung von Tagespflegestellen enthalten. Im Rahmen der Betriebskostenzuschüssen
fördert die Stadt Münster Personal- und Sachkosten, die bei den freien Trägern entstehen.
Erträge
Nr. Bezeichnung Haus h.-
jahr
Zusätzlicher
Betrag €
Bemerkungen
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung
Teilergebnisplan
(Zeile)
02 Zuwendungen und allge-
meine Umlagen 2008 765.000€
Aktueller
Gesamtansatz:
16.608.320 €
Insgesamt zusätzlich 2008: 765.000 €
Teilergebnisplan
(Zeile)
02 Zuwendungen und allge-
meine Umlagen 2009 ff. 1.834.000 €
Aktueller Ge-
samtansatz:
17.237.960 €
Insgesamt zusätzlich 2009 ff.: 1.834.000 €
Die vorgenannten Erträge aus Landeszuschüssen (Produktgruppe 0601 - Förderung von Kindern
in Tagesbetreuung; 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen) sind Schätzungen, die zurzeit
noch nicht bis auf die Ebene der einzelnen Einrichtung heruntergebrochen werden können. Un-
wägbarkeiten gibt es speziell bezüglich der Zuschüssen für Kinder mit integrativer Förderung so-
wie hinsichtlich der Zuschüsse für unter 3-jährige Kinder, die eventuell einer noch nicht benannten
Kontingentierung unterliegen. Darüber hinaus kann die Höhe der Landeszuschüsse für reguläre
Plätze erst verbindlich bestimmt werden, wenn die Bewilligung des Landes im April dieses Jahres
vorliegt.
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Aufgrund der bisherigen Schätzungen zu den Erträgen wird zurzeit davon ausgegangen,
dass jährlich rund 2.000.000 € an zusätzlichen Mitteln zur Deckung der Betriebskosten be-
nötigt werden. (vgl. V/0734/2007 KiBiz - Folgeabschätzung des neuen Kinderbildungsgesetzes
für Münster).
Alle notwendigen Vorlagen zu Einzelmaßnahmen sowie detaillierte Informationen über die Aus-
wirkungen in den Bezirken werden den politischen Gremien nach der Bewilligung der Landesmittel
vorgelegt.
Begründung:
1. Das neue Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
Der nordrhein-westfälische Landtag hat das neue Kinderbildungsgesetz (KiBiz) am 25. Oktober
2007 beschlossen. Das Gesetz tritt am 1. August 2008 - zum Kindergartenjahr 2008/2009 - in
Kraft.
Die Verfahrensverordnung zum KiBiz sowie ein entsprechender Erlass zur Umsetzung
des Kinderbildungsgesetzes liegen seit dem 19.12.2008 vor. Weitere Verordnungen wie z. B. Ver-
einbarungen zur Qualifikation und Personal, eine Vereinbarung über die Fortbildung, eine Verord-
nung zu Familienzentren, eine Verordnung zur Kaltmiete sowie eine Bildungsvereinbarung liegen
zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor.
Im Jahr 2011 sollen die Auswirkungen des Gesetzes unter Beteiligung der Spitzenverbände der
öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege und der Kirchen überprüft werden.
2. Die Umsetzung des KiBiz in Münster
2.1 Das Umsetzungsverfahren
Zum Beginn des Verfahrens zur Umsetzung des Gesetzes ist im Rahmen der Berichtsvorlage
V/0734/2007 vom 21.11.2007 eine komprimierte Einführung in die gesetzlichen Grundlagen an-
hand der wesentlichen Ziele und der damit verknüpften Eckpunkte sowie eine Folgeabschätzung
insbesondere auch hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen für die Kindertagesbetreuung in
Münster erfolgt.
Darüber hinaus wurde die konzeptionelle Herangehensweise zur Überführung der Einrichtungen in
die neue KiBiz-Struktur im Rahmen einer Status-Quo-Analyse dargelegt. Die Ergebnisse der Ana-
lyse dienten dabei als Ausgangsbasis für die Kalkulation der Finanzierung und als Planungsgrund-
lage für die Umsetzung im Abstimmungsprozess mit den Trägern. Um die in den Tagesbetreu-
ungseinrichtungen in Münster bereits vorhandenen Strukturen bedarfgerecht abzubilden, um die
Zukunftsperspektive von Einrichtungen zu stärk en und um die politischen Zielsetzungen umzuset-
zen, sind weitere Faktoren als Rahmenbedingungen im Planungsprozess formuliert worden. Das
sind im Einzelnen: Die Fortsetzung des städtischen u3-Programms bei gleichzeitiger Implementie-
rung der städtischen Module in die KiBiz-Struktur, die Berücksichtigung und die Orientierung an
dem sozialräumlichen und demografischen Bedarf in Abstimmung mit den individuellen Zielen der
Träger sowie die Beachtung der trägerbezogen unterschiedlichen Konsequenzen der neuen Fi-
nanzierungsformel und der damit verbundenen Abrechnungssystematik.
Im Anschluss an die oben genannte Berichterstattung in den politischen Gremien (V/0734/2007)
sind mit allen Trägergruppen bzw. Trägern einzelner Einrichtungen Gespräche geführt worden.
Ziele dieser Gespräche waren der Abgleich von Bedarfsabschätzungen und damit verbunden die
Abstimmung der Angebotsstrukturen, die die Einrichtungen ab dem 01.08.2008 vorhalten können.
Dieses Verfahren ist abgeschlossen. Die erzielten Vereinbarungen bilden die Grundlage für die
vorliegende Kalkulation der Kosten bzw. Folgekosten.
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2.2 Das Umsetzungsergebnis
a) Gesamtstädtische Entwicklung
Nach Abschluss der Trägergespräche auf der Grundlage der örtlichen Jugendhilfeplanung stellt
sich die Entwicklung wie folgt dar.
Tabelle 1: Gesamtstädtische Strukturveränderungen der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen in Münster
Kindergartenjahr 2007/2008
GTK
Kindergartenjahr 2008/2009
KiBiz
Altersgruppen Kinder Plätze Quote Plätze Quote
0 – u3-jährige 7.045 673 9,6 1.048 14,9 %
+375
3 und älter 7.053 7.639 108,3 7.212 102,3 %
-427
davon ganztags 2.296 30,1 2.986 41,4 %
+690
Die Abbildung der tatsächlich in den Einrichtungen vorhandenen Strukturen sowie die Anpassung
hinsichtlich notwendiger Bedarfe führen zu Änderungen der statistischen Darstellung von Platzzah-
len und Versorgungsquoten.
Die Steigerung der Versorgungsquote für die unter 3-jährigen Kinder erklärt sich zum einen durch
die erstmalige statistische Relevanz des hi neinwachsenden Jahrgangs. Die Fokussierung des
neuen Gesetzes auf jeden einzelnen Platz, der in Verknüpfung mit dem Alter des Kindes zum
01.11. eines Jahres und der Betreuungszeit gewichtet wird, führt zu der dargestellten Verschie-
bung zugunsten der u3-Versorgung.
Zum anderen wird das städtische Ziel zur Scha ffung von 100 zusätzlichen u3-Plätzen pro Jahr
weiterverfolgt. In den Strukturdaten waren die mit dem städtischen Ausbauprogramm geschaffe-
nen Plätze bereits enthalten.
Der Anstieg der Versorgungsquote im Bezug auf die Ganztagsbetreuung spiegelt insbesondere
bereits vorhandene Angebote wieder, die im Rahmen des GTK in Kindergartengruppen als Über-
mittagangebote genutzt wurden. Für das Kindergartenjahr 2007/2008 wurde ein Kontingent von
insgesamt ca. 600 Plätzen ermittelt, die überwiegend auch als Tagesstättenplätze nachgefragt
wurden.
Der Einstieg in das mit dem Kinderbildungsge setz zusätzlich eingeführte Betreuungsangebot von
25 Stunden ist aufgrund mangelnder Erfahrungswert e zunächst von den Kindertageseinrichtungen
zurückhaltend aufgenommen worden.
Bei den Plätzen für unter dreijährige Kinder wird auf den Zusammenhang von Familie und Be-
ruf/Ausbildung hingewiesen. Die weitere Entwicklung in diesem Segment wird durch die Nachfrage
sowie das Buchungsverhalten der Eltern bestimmt werden.
Die beschriebenen Strukturveränderungen sind bei allen Trägergruppen zu finden. Abweichungen
bezüglich der jeweiligen Ausprägung sind abhängig von den individuellen Bedarfen der Träger und
von den sozialräumlichen Besonderheiten. Eine detaillierte Darstellung der veränderten Betreu-
ungssituation in Münster wird ausführlich im Kindertagesbetreuungsbericht 2008 beschrieben.
Tabelle 2: Aufteilung der Betreuungszeitenangebote nach KiBiz zum 01.08.2008
Unter 3-Jährige Kinder 3-6 jährige Kinder
Betreuungszeit 25 Std. 35 Std. 45 Std. 25 Std. 35 Std. 45 Std.
Angebotsquote 1% 25% 74% 4% 55% 41%
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V/0105/2008
b) Informationen zu den Bezirken
GTK KiBiz-Gesamt
u3 3-6 Jahre u3 3-6 Jahre
Wohnbereich Pl. d.Gz. Pl. d.Gz.
Bezirk Mitte 262 2151 949 347 2102 1187
Kinder gesamt 2429 2076
Versorgungsquote 11,0 103,6 44,1 14,3 101,3 56,5
Bezirk West 215 1913 462 299 1719 583
Kinder gesamt 1546 1610
Versorgungsquote 13,9 118,8 24,2 19,3 106,8 33,9
Bezirk Nord 87 1026 366 165 1036 457
Kinder gesamt 890 955
Versorgungsquote 9,8 107,4 35,7 18,5 108,5 44,1
Bezirk Ost 25 533 58 53 507 133
Kinder gesamt 481 550
Versorgungsquote 5,2 96,9 10,9 11,0 92,2 26,2
Bezirk Süd-Ost 33 847 207 92 761 252
Kinder gesamt 752 762
Versorgungsquote 4,4 111,2 24,4 12,2 99,9 33,1
Bezirk Hiltrup 46 1169 254 92 1087 374
Kinder gesamt 947 1100
Versorgungsquote 4,9 106,3 21,7 9,7 98,8 34,4
3. Die Finanzierung
Die Beschlussfassung über die Finanzierung der Betriebskosten muss bereits zum jetzigen Zeit-
punkt erfolgen, da aufgrund der rechtlichen Regelungen eine fristgerechte Beantragung der Lan-
desförderung zum 15.03.2008 ansonsten nicht gewährleistet ist.
Zur Deckung der Betriebskosten für Kindertagesei nrichtungen nach dem KiBiz werden wie bereits
voraussichtlich zusätzliche Mittel von rd. 2.000.000 € jährlich benötigt.
3.1 Aufwendungen
• Die auf der Grundlage des Abstimmungsergebnisses erzielten Strukturen verursachen im Ver-
gleich mit den bisherigen Betriebskosten nach dem GTK und dem städtischen u3-
Ausbauprogramm zusätzliche Betriebskosten von rd. 3.000.000 €. Darin enthalten sind die
Kosten für zusätzlich geschaffene Plätze für unter 3-Jährige Kinder sowie die zusätzlichen
Kosten, für die durch die höheren Pauschalen für u3-Plätze und für Ganztagsplätze im Ver-
gleich zu der bisherigen Kalkulation entstehen. Darüber hinaus sind hierin ebenfalls die nach
Angaben des Landesjugendamtes auch nach dem KiBiz-System abzurechnenden Kosten für
die Förderhorte eingerechnet.
• Der Trägeranteil der Kirchen wird von 20 auf 12 % abgesenkt. Die Kosten für die verbleiben-
den 8 % übernimmt zu 75 % das Land. Die Finanzierung der verbleibenden 25 % übernimmt
die Kommune. Die Absenkung des Trägeranteils der Kirchen führt zu Mehrkosten für die Stadt
Münster in Höhe von rd. 400.000 €.
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• Für insgesamt 41 von 44 eingruppigen Einrichtungen sind gemäß § 20 Abs. 3 des KiBiz zu-
sätzliche Zuschüsse von insgesamt 615.000 € nötig (15.000 € pro Einrichtung), damit diese
Träger Ihre Einrichtungen mit diesem zusätzlichen Betrag wirtschaftlicher finanzieren können.
Bis zu 5 weitere Einrichtungen können eine Förderung auf Grund der besonderen sozialen
Gegebenheiten erhalten. Die Bewilligung wird sich an den bereits nach dem GTK bestehenden
Bewilligungen orientieren.
• Die Kostenabrechnung für die integrative Erziehung wird im Zusammenhang mit dem KiBiz
umgestellt. Im Rahmen der Betriebskostenabrechnung gemäß GTK wurde bisher die Hälfte der
Personalkosten für eine integrative Kraft gefördert.
Im KiBiz wird die Förderung von Kindern mit Behinderungen bzw. von Kindern, die von Behin-
derung bedroht sind, durch eine spezielle Pauschale pro Kind (14.788,67 €) gewährleistet. Die
Zuschüsse müssen deshalb in voller Summe in den Betriebskostenansatz aufgenommen wer-
den.
• Das neue Kinderbildungsgesetz hält daran fest, dass ein Teil der Gesamtbetriebskosten für
eine Einrichtung von den Trägern aus eigenen Mitteln finanziert werden soll. In begründeten
Einzelfällen hat die Stadt Münster einen Teil bzw. den gesamten Trägeranteil eines Trägers im
Rahmen von freiwilligen Zuschüssen übernommen (Zuschuss 2007: 770.000 €). Diese Hand-
lungsmaxime soll auch mit Geltung des KiBiz beibehalten werden. Die Berechnung eines frei-
willigen Zuschusses wird an die neuen gesetzlichen Regelungen angepasst.
• Die Finanzierung von kirchlichen Überhanggruppen wurde bisher mit rd. 630.000 € freiwillig
bezuschusst. Die Kirchengemeinden finanzierten bisher pro 1.500 Mitglieder eine Gruppe mit
und erhielten für alle Gruppen, die nicht über Ihren Mitgliederschlüssel gedeckt waren eine
Jahrespauschale von 18.700 €. Diese Finanzierungsformel wird an die neue Gesetzesgrund-
lage angepasst. Die Kirchengemeinden finanzieren jetzt pro 60 Mitglieder jeweils 1 Platz mit
und erhalten für jeden überzählig angebotenen Platz einen Zuschuss in Höhe des Trägeranteil
(12%). Die Einzelheiten zur Überhangfinanzierung werden im Rahmen von vertraglichen Ver-
einbarungen mit den Vertretern der Kirchen abgestimmt.
Für das Jahr 2008 wird mit einem Zuschuss in Höhe von rd. 610.000 € kalkuliert; für das Jahr
2009 mit 580.000 €.
3.2 Erträge
• Den Aufwendungen nach dem Kibiz stehen entsprechende Erträge gegenüber. Das Land ge-
währt Zuschüsse zu den Betriebskosten in Höhe der in § 21 Abs. 1 KiBiz festgelegten Pro-
zentsätze zu den Kindpauschalen. Die Deckelung des Landeszuschusses auf 30,5 % von den
Betriebskosten und die damit verbundenen Ertragseinbussen der Kommunen, wird damit auf-
gehoben. Die Erträge können zurzeit nur grob geschätzt werden, da über eine eventuelle Kon-
tingentierung bezüglich des u3-Ausbaus noch nicht entschieden wurde und da über die tat-
sächliche Bewilligung der gesamten Landesmittel erst im April entschieden wird.
• Die Landeszuschüsse zur u3-Betreuung stehen unter dem Vorbehalt der Budgetierung. Das
Gesetz legt für das Jahr 2008 eine Obergrenze von 34.000 Plätzen für NRW fest. Ob es tat-
sächlich zu einer Budgetierung kommen wird und welche Konsequenzen, dass für die Finan-
zierung des vereinbarten u3-Ausbaus hat, muss dann geprüft werden.
• Das Landes bezuschusst die Kosten für eine Integrative Erziehung ebenfalls in Höhe der in §
21 Abs. 1 KiBiz genannten Prozentpunkte von der erhöhten Pauschale. Darüber hinaus kön-
nen unter bestimmten Voraussetzungen auch zusätzliche Mittel des Landesjugendamtes beim
LWL abgerufen werden. Die Mittelvergabe wird vom Landesjugendamt im Rahmen der An-
tragstellung zur Bewilligung einer entsprechenden Anerkennung mitgeprüft.
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V/0105/2008
• Erstmalig bezuschusst das Land die Aufwendungen der Kommunen zur Tagespflege. Der
Zuschuss beträgt 725 € pro Kind in Tagespflege. Die Bezuschussung ist an enge Vorausset-
zungen geknüpft. Dazu gehören u. a., dass das Kind eine regelmäßige Betreuung von mehr
als 15 Stunden wöchentlich in Anspruch nimmt und das die Qualifikation der Tagespflegeper-
son nachweisbar den gesetzlichen Vorgaben gemäß § 17 Abs. 1 und 2 KiBiz entspricht. Auf
der Grundlage der zur vorliegenden Daten wird angenommen, dass bei ca. 200 Plätze, die
Voraussetzungen für eine Förderung gegeben sind (Erwarteter Landeszuschuss: 144.800 €).
• Mit Beschluss vom 12.12.2007 hat der Rat die neue Satzung zur Erhebung von Elterbeiträgen
für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege beschlossen (V/0946/2007). Die Satzung
orientiert sich an den bisherigen Regelungen des GTK und sieht grundsätzlich keine Erhöhung
der Elternbeiträge vor. Nach den Erfahrungen mit der Umsetzung des KiBiz im Kindergarten-
jahr 2008/2009 soll die Elternbeitragtabelle insbesondere im Hinblick auf die Altergruppen ü-
berprüft werden.
• Der Bund hat bis zum Jahr 2013 vier Milliarden Euro für die Betreuung von Kleinkindern zur
Verfügung gestellt. Im Rahmen dieses Programms sollen zwei Milliarden Euro ab 2008 für
Baukosten verwendet werden. Weitere zwei Milliarden sollen ab 2009 für Betriebskosten zur
Verfügung stehen. Das Land NRW soll 405 Millionen Zuschüsse für Betriebskosten erhalten.
Die Verwaltung wird die Bereitstellung des Mittelkontingentes für Münster beantragen, wenn
das Vergabeverfahren eröffnet ist.
4. Personalentwicklung in den städtischen Einrichtungen
Zur Begründung der für die Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes zusätzlich benötigten Stellen
siehe Vorlage V/0122/2008, die parallel zur Beratung und zum Beschluss vorgelegt wird.
5. Fazit und Ausblick
Diese Vorlage hat für die Kindertagesbetreuung in Münster den Übergang vom GTK zum KiBiz
beschrieben und die gesamtstädtischen Auswirkungen hinsichtlich der Finanzierung und der An-
gebotsstruktur, wie sie sich ab dem 01.08.2008 zum Kindergartenjahr 2008/2009 ergeben, darge-
stellt.
Zur Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung in Münster bildet künftig das KiBiz die finanzielle
und strukturelle Grundlage. Die lokale Entwicklung erfolgt, wie bisher, auch auf der Grundlage der
gesamtstädtischen Zielsetzungen und der sozialräumlichen Jugendhilfeplanung.
Eine wichtige Zielsetzung ist weiterhin der Ausbau der Betreuung für unter dreijährige Kinder in
Münster. Durch die flexiblen Möglichkeiten des KiBiz – insbesondere durch die Betreuung von Kin-
dern im Alter von zwei bis sechs Jahren – können zum Kindergartenjahr 2008/2009 weitere u3-
Plätze geschaffen werden. Darüber hinaus gibt es jedoch insgesamt und in einzelnen Stadtteilen
weiteren Ausbaubedarf.
Der Ausbau mit u3-Plätzen ist auch im Einzelfa ll mit der bedarfsgerechten Anpassung des Raum-
programms durch die Schaffung von Schlaf-, Wickel- und Pflegeräumen verbunden. Dazu werden
für die jeweiligen Einrichtungen – soweit im Rahmen der Zuständigkeiten erforderlich – Investiti-
onsvorlagen zur Entscheidung vorgelegt.
Wie sich die Kindertagesbetreuungssituati on in Münster zum kommenden Kindergartenjahr
2008/2009 konkret und im einzelnen in den Wohnbereichen/Stadtteilen darstellt, wird ausführlich
im Kindertagesbetreuungsbericht 2008 beschrieben. Der Kindertagesbetreuungsbericht erscheint
wie bisher auch in der letzten Beratungskette vor den Sommerferien 2008.
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V/0105/2008
Für die dauerhafte und verlässlich Bedarfsplanung von Kindertagesbetreuungsangeboten werden
auch künftig in den Wohnbereichsgesprächen mit den Trägern der Kindertageseinrichtungen die
Angebote im Stadtteil abgestimmt und weiterentwicke lt. Diese Abstimmung ist auch bezüglich der
Festlegung der jeweiligen Planungsbudgets der Kindertageseinrichtung erforderlich.
I. V.
gez.
Frau Dr. Hanke
Beigeordnete
Anlage
Anlage_V_0105_2008
15549 Zeichen
KiBiz-Umsetzungsverfahren: Abstimmungsergebnisse KiBiz 2-6 Jahre KiBiz u3 KiBiz 3-6 Jährige u3 2 J 3-6 J 2 J 3-6 J 2 J 3-6 J u3 Wohnbereich Einrichtung Pl. d.Gz. 25 25 35 35 45 45 25 35 45 25 3 5 45 Pl. d.Gz. Kath. Kiga St. Ludgeri 25 13 12 0 25 12 EI "Dickmd. u. Zappelm." 6 9 9 6 10 6 10 10 Ev. Apostel-Kita 40 40 5 15 20 5 35 Kath. Kiga St. Lamberti 50 25 20 5 45 20 EI "Kotenbeis" 15 15 3 15 3 15 15 11-15 Altstadt gesamt 6 139 64 0 0 0 0 5 15 0 0 9 0 38 77 14 130 92 Kinder gesamt 111 69 Versorgungsquote 5,4 201,4 46,0 0 12,6 188,4 70,8 21 Pluggendorf Kath. Kiga St. Antonius 45 20 25 20 0 45 20 21 Pluggendorf gesamt 0 45 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20 0 45 20 Kinder gesamt 53 38 Versorgungsquote 0 118,4 44,4 0,0 118,4 44,4 EI "Die Krümelmonster" 7 8 8 7 8 7 8 8 EI "Die Grünschnäbel" 5 10 10 6 9 6 9 9 EI "Sonnenschein" 8 7 7 7 8 7 8 8 Caritasverband-Kita 20 20 5 15 5 15 15 Ev. Matthäus-Kita 45 20 25 20 0 45 20 22 Josef gesamt 20 90 65 0 0 0 0 5 15 0 0 20 0 25 45 25 85 60 Kinder gesamt 126 98 Versorgungsquote 15,9 91,8 72,2 19,8 86,7 70,6 23 Bahnhof gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kinder gesamt 12 9 Versorgungsquote 0 0 0 0 0 0 SKF-Kita 24 17 17 12 28 10 22 28 28 EV. Stern-Kita 45 20 5 5 25 20 10 45 20 Kath. Kita St. Elisabeth 7 53 28 5 15 7 28 12 43 28 EI "Rappelkiste" 15 15 2 16 2 16 16 EI "Rasselbande" 15 15 2 16 2 16 16 EI "Dicker Waldemar" 5 10 10 6 10 6 10 10 24 Hansaplatz gesamt 36 155 105 5 15 12 28 0 5 32 0 25 90 54 158 118 Kinder gesamt 114 89 Versorgungsquote 31,6 174,2 67,7 47,4 177,5 74,7 EI "Krümel II" 5 10 10 7 8 7 8 8 ESPA - Hort 0 0 0 0 EI "Kleine Wiese" 8 9 9 0 0 25 Mauritz-W. gesamt 13 10 10 0 0 0 0 0 0 0 9 7 0 0 8 16 8 8 Kinder gesamt 120 89 Versorgungsquote 10,8 11,4 100,0 13,3 9,0 100,0 AWO Kita An der Aa 7 8 8 1 4 3 12 10 14 16 12 EI K.E.K.K.I. 8 8 8 0 0 EI "Regenbogenkinder" 6 9 9 6 11 6 11 11 AWO Kita Fürstenbergstr. 7 28 28 7 28 7 28 28 EI "Kinderwerkstatt" 5 10 10 7 8 7 8 8 26 Schlachthof gesamt 33 55 55 0 0 1 4 3 12 8 0 30 0 0 47 42 63 59 Kinder gesamt 132 140 Versorgungsquote 25,0 39,3 100,0 31,8 45,0 93,7 Ev. Kita Friesenring 11 45 20 5 15 10 20 15 35 20 EI "Die Maulwürfe" 7 8 8 7 8 7 8 8 EI "Nord" 20 20 3 17 3 17 17 EI "Purzelbaum" 7 8 8 8 8 8 8 8 Kath. Kiga Hl. Kreuz 95 20 75 20 0 95 20 27 Kreuz gesamt 25 176 76 0 0 5 15 0 0 0 10 18 0 75 73 33 163 73 Kinder gesamt 297 186 Versorgungsquote 8,4 93,0 42,2 11,1 87,6 44,8 Heinrich-Piepmeyer-Haus 8 30 30 8 32 8 32 32 Kath Kita St. Nikolaus 90 40 25 25 40 0 90 40 28/29 Neut./Schloss ges. 8 120 70 0 0 0 0 0 0 0 8 0 25 25 72 8 122 72 Kinder gesamt 112 74 Versorgungsquote 18,4 175,7 61,5 7,1 164,9 59,0 21-29 Innenstadtring 141 797 472 0 0 11 34 25 70 8 32 116 25 213 432 192 774 502 Kinder gesamt 1077 791 Versorgungsquote 13,1 100,8 59,2 17,8 97,9 64,9 Ev. Jakobus-Kiga 50 25 20 0 45 20 Kath. Kiga St. Stephanus 50 25 20 0 45 20 EI "Kleine Riesen e.V." 6 9 9 6 9 6 9 9 31 Aaseestadt gesamt 6 109 9 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 50 49 6 99 49 Kinder gesamt 100 114 Versorgungsquote 6,0 95,6 8,3 6,0 86,8 49,5 Städt. Kiga Am Inselbogen 45 20 25 20 0 45 20 Kath. Kita Heilig Geist 16 55 28 10 8 25 27 18 52 27 EI "Paladu" 20 20 20 0 20 20 EI "KiTa Süd" 10 20 20 12 18 12 18 18 Ev. Kita Fliedner-Haus 45 20 3 12 30 3 42 30 Kath. Kiga Emilien-Kiga 75 25 25 20 0 70 20 32 Geist gesamt 26 260 108 0 0 0 0 0 0 0 10 23 25 87 135 33 247 135 Kinder gesamt 215 179 Versorgungsquote 12,1 145,3 41,5 15,3 138,0 54,7 EI "Die Zwerge" 6 9 9 7 8 7 8 8 Kath. Kiga Pastor-Höing 5 60 10 10 25 20 10 45 20 Kath. Kiga St. Sebastian 38 13 5 15 25 5 40 15 AWO KiTa Brüder-Grimm 14 36 36 5 15 10 20 15 35 35 33 Schützenhof gesamt 25 143 68 0 0 0 0 10 30 0 0 27 0 50 48 37 128 78 Kinder gesamt 168 121 Versorgungsquote 14,9 118,2 47,6 22,0 105,8 60,9 Kath. Kiga St Gottfried 100 75 20 0 95 20 EI "Die Kanalhaie" 6 9 9 8 7 8 7 7 34 Duesberg gesamt 6 109 9 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 75 27 8 102 27 GTK KiBiz-Gesamt 3-6 Jahre u3 3-6 Jährige 3-6 Jahre 11-15 Altstadt 22 Josef 24 Hansaplatz 25 Mauritz-W. 26 Schlachthof 27 Kreuz 28/29 Neutor/Schloss 31 Aaseestadt 32 Geist 33 Schützenhof 34 Duesberg KiBiz-Umsetzungsverfahren: Abstimmungsergebnisse KiBiz 2-6 Jahre KiBiz u3 KiBiz 3-6 Jährige u3 2 J 3-6 J 2 J 3-6 J 2 J 3-6 J u3 Wohnbereich Einrichtung Pl. d.Gz. 25 25 35 35 45 45 25 35 45 25 3 5 45 Pl. d.Gz. GTK KiBiz-Gesamt 3-6 Jahre u3 3-6 Jährige 3-6 Jahre Kinder gesamt 136 164 Versorgungsquote 4,4 66,5 8,3 5,9 62,2 26,5 31-34 Mitte-Süd 63 621 194 0 0 0 0 10 30 0 10 64 25 262 259 84 576 289 Kinder gesamt 619 578 Versorgungsquote 10,2 107,4 31,2 13,6 99,7 50,2 43 Hafen gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kinder gesamt 12 5 Versorgungsquote 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Guter Hirte "Sterntaler" 23 18 18 1 1 9 29 2 8 20 30 29 Kath. Kiga St. Mauritz 70 20 50 20 0 70 20 Kath. Kiga St. Agnes 45 20 25 20 0 45 20 44 Herz-Jesu gesamt 23 133 58 0 0 1 1 9 29 0 2 8 0 75 40 20 145 69 Kinder gesamt 98 97 0 0 0 Versorgungsquote 23,5 137,1 43,6 20,4 149,5 47,6 EI "Montessori-Kiga" 35 35 35 0 35 35 Kath. Kiga St. Erpho 75 50 20 0 70 20 Ev. Epiphanias-Kita 5 60 10 5 15 25 20 5 60 35 Kath. Kiga St. Pius 50 30 15 0 45 15 EI "Filou" 10 5 5 7 9 7 9 9 45 Mauritz-M gesamt 15 225 50 0 0 0 0 5 15 0 0 7 0 105 99 12 219 114 Kinder gesamt 231 188 Versorgungsquote 4,3 119,7 22,2 5,2 116,5 52,1 Städt. Kita Gartenstraße 40 40 40 0 40 40 Kath. Kita St. Thomas Morus 70 20 50 20 0 70 20 Städt. Kita Rumphorst 95 20 25 50 20 0 95 20 46 Rumphorst gesamt 0 205 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 100 80 0 205 80 Kinder gesamt 188 232 Versorgungsquote 0,0 88,4 39,0 0,0 88,4 39,0 EI "Sonnenblume" 6 19 19 9 26 9 26 26 EI "Kita Kinderhäuschen" 12 18 18 21 24 21 24 24 EI "Pustekuchen" 20 20 20 0 20 20 EI "Die kleinen Strolche" 6 9 9 4 12 4 12 12 EI Kindergruppe "13" 6 9 9 5 11 5 11 11 Kath. Kiga Dreifaltigkeit 45 20 25 20 0 45 20 Kath. Kiga St. Bonifatius 50 25 20 0 45 20 47 Uppenberg gesamt 30 170 95 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 50 133 39 183 133 Kinder gesamt 204 185 Versorgungsquote 14,7 91,9 55,9 19,1 98,9 72,7 43-47 Mitte-Nord 63 733 283 0 0 1 1 14 44 0 2 54 25 330 352 71 752 396 Kinder gesamt 733 707 Versorgungsquote 8,6 103,7 38,6 9,7 106,4 52,7 Bezirk Mitte Bezirk 262 2151 949 0 0 12 35 49 144 8 44 234 75 805 1043 347 2102 1187 Kinder gesamt Bezirk 2429 2076 Versorgungsquote Bezirk 11,0 103,6 44,1 14,3 101,3 56,5 Ev. Lukas-Kita 95 20 5 15 50 20 5 85 35 EI "Waldorf-Kiga" 70 20 10 50 20 10 70 20 Kath. Kiga St. Michael I 75 25 50 0 75 0 DRK Kita Wolkenburg 7 78 28 10 25 40 10 65 40 Kath. Kiga St. Michael III 7 78 28 10 50 20 10 70 20 Juhi-Msland KiTa "Lichtblick" 7 78 30 5 15 7 35 23 12 73 38 Städt. Kita Weitkampweg 7 53 28 10 25 20 10 45 20 Städt. Kita Am Gievenbach 71 21 5 15 50 20 5 85 20 DRK Kiga Gescherweg 45 20 0 0 0 OUTLAW Gescherweg 0 0 0 5 15 10 25 20 15 60 35 Städt. Kita Legdenweg 7 38 38 10 15 30 10 45 30 Kath.Kiga St.Mich.II Gescherw. 70 0 0 0 Kita Wickenkamp-St. Michael II 10 45 20 10 25 20 10 45 20 51 Gievenbeck gesamt 45 796 253 0 0 15 65 15 45 0 20 47 25 350 233 97 718 278 Kinder gesamt 664 659 Versorgungsquote 6,9 119,3 30,9 14,6 109,0 38,7 Kath. Kiga St. Theresia 95 5 15 75 5 90 15 Studentenwerk Tausendfüßler 46 16 32 48 0 0 "Niki de Saint Phalle" 30 30 0 0 0 Studentenwerk Chamäleon 56 20 20 5 15 20 20 45 15 15 DRK Kita Horstmarer Landweg 15 15 15 0 15 15 52 Sentrup gesamt 102 160 65 0 0 0 0 10 30 0 36 52 0 75 15 98 120 45 Kinder gesamt 127 125 Versorgungsquote 80,3 128,0 40,6 77,2 96,0 37,5 EI Kita "Kotenkotten" 7 8 8 1 8 6 9 6 6 Caritas Maria-Droste-Kita 6 9 9 0 0 0 Kath. Kita Maria Aparecida 70 20 7 25 28 7 53 28 städt. Kiga In der Alten Schule 50 5 5 25 10 25 0 Städt. Kita Mecklenbeck 90 40 4 16 5 15 25 20 9 76 35 Kath. Kiga St. Anna 75 75 0 75 0 54 Mecklenbeck gesamt 13 302 77 0 0 4 16 5 15 0 6 20 0 150 54 35 235 69 Kinder gesamt 173 249 Versorgungsquote 7,5 121,3 25,5 20,2 94,4 29,4 Städt. Kiga Albachten 5 60 2 3 3 12 50 5 65 12 Ev. Claudius - Kita 5 35 10 7 25 8 7 33 8 Kath. Kiga St. Josef 3 85 10 65 30 0 95 30 EI Kita "Kinderhof" 20 20 5 15 5 15 15 56 Albachten gesamt 13 200 40 0 0 2 3 8 27 0 0 7 0 140 38 17 208 65 Kinder gesamt 182 174 Versorgungsquote 7,7 116,7 19,0 9,3 119,5 31,3 AWO Kiga Aloysia Delsen 50 44 6 0 50 6 Kath. Kiga St. Ursula 95 20 2 8 3 7 50 20 5 85 27 Kath. Kiga St. Pantaleon 70 5 15 50 5 65 15 44 Herz-Jesu 45 Mauritz-M 46 Rumphorst 47 Uppenberg 51 Gievenbeck 52 Sentrup 54 Mecklenbeck 56 Albachten 57 Roxel KiBiz-Umsetzungsverfahren: Abstimmungsergebnisse KiBiz 2-6 Jahre KiBiz u3 KiBiz 3-6 Jährige u3 2 J 3-6 J 2 J 3-6 J 2 J 3-6 J u3 Wohnbereich Einrichtung Pl. d.Gz. 25 25 35 35 45 45 25 35 45 25 3 5 45 Pl. d.Gz. GTK KiBiz-Gesamt 3-6 Jahre u3 3-6 Jährige 3-6 Jahre Anne-Jakobi-Haus 22 70 20 20 35 35 20 70 35 57 Roxel gesamt 22 285 40 0 0 2 8 8 22 0 20 0 0 179 61 30 270 83 Kinder gesamt 251 247 Versorgungsquote 8,8 115,4 14,0 12,0 109,3 30,7 Kath. Kiga St. Sebastian 100 25 50 20 0 95 20 EI Kita "Kindertraum" 12 18 18 5 15 10 15 15 15 EI "Die Krullys" 6 9 9 7 8 7 8 8 Städt. Kiga Nienberge-Häger 50 50 0 50 0 58 Nienberge gesamt 18 177 27 0 0 0 0 5 15 0 0 17 25 100 28 22 168 43 Kinder gesamt 149 156 Versorgungsquote 12,1 113,5 15,3 14,8 107,7 25,6 Bezirk West Bezirk 215 1913 462 0 0 23 92 51 154 0 82 143 50 994 429 299 1719 583 Kinder gesamt Bezirk 1546 1610 Versorgungsquote Bezirk 13,9 118,8 24,2 19,3 106,8 33,9 Kita Holtmannshof 12 18 18 20 20 20 20 20 AWO Kita Nerzweg 5 35 10 7 15 18 7 33 18 AWO Spielstube Coerde 44 44 20 60 20 60 60 Ev.Andreas-Kiga 5 60 5 15 50 5 65 15 Kath. Kiga St. Norbert 95 20 50 40 0 90 40 Städt. Kita Am Edelbach 11 70 20 10 50 20 10 70 20 DRK Kita An der Meerwiese 7 53 28 7 25 28 7 53 28 61 Coerde gesamt 40 375 140 0 0 0 0 5 15 0 0 64 0 190 186 69 391 201 Kinder gesamt 381 381 Versorgungsquote 10,5 93,2 39,4 18,1 102,6 51,4 EI "Die Glühwürmchen" 40 20 5 15 20 5 35 35 EI "Straßburger Weg" 20 20 1 5 14 5 15 14 Kath. Kiga St. Josef 85 10 75 20 0 95 20 Städt. Kita Im Moorhock 55 30 5 15 25 20 5 60 35 Ev. Markus-Kita 5 80 30 5 15 10 50 15 65 15 Städt. Kita Brüningheide 95 20 75 20 0 95 20 Städt. Kita Killingstraße 70 20 5 15 5 15 25 10 55 15 Städt. Kita Kinderhaus 7 28 28 5 15 10 20 15 35 35 EI Krabbelgruppe "Die Knirpse" 8 9 9 0 0 EI "Die Krokodile" 5 10 10 7 10 7 10 10 Städt. Kiga Wilkinghege 75 2 8 3 7 25 25 5 65 7 62,63 Kinderhaus gesamt 25 558 188 0 1 7 23 33 96 0 0 36 25 275 110 76 530 206 Kinder gesamt 433 488 530 Versorgungsquote 5,8 114,3 33,7 17,6 108,6 38,9 Kath. Kiga St. Marien 75 65 10 0 75 10 EI "Die Minis" 6 9 9 5 10 5 10 10 EI "KiTa Bergmannshof I" 6 9 9 6 9 6 9 9 EI "KiTa Bergmannshof II" 10 20 20 9 21 9 21 21 68 Sprakel gesamt 22 113 38 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 65 50 20 115 50 Kinder gesamt 76 86 Versorgungsquote 28,9 131,4 33,6 26,3 133,7 43,5 Bezirk Nord Bezirk 87 1026 366 0 1 7 23 38 111 0 0 120 25 530 346 165 1036 457 Kinder gesamt Bezirk 890 955 Versorgungsquote Bezirk 9,8 107,4 35,7 18,5 108,5 44,1 Ev. Kiga Paul-Schneider-Haus 50 50 0 50 0 Kath. Kiga St. Konrad 75 50 20 0 70 20 Kath. Kiga St. Margareta 70 20 50 20 0 70 20 71 Mauritz-O. gesamt 0 195 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 40 0 190 40 Kinder gesamt 239 247 Versorgungsquote 0 78,9 10,3 0,0 76,9 21,1 Kath. Kiga St. Josef 50 25 20 0 45 20 Kath. Kiga St. Maria Himmelf. 11 25 10 15 10 10 25 10 EI "WaldKindergarten" 20 3 22 3 22 0 76 Gelmer-Dyckburg gesamt 11 95 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 62 30 13 92 30 Kinder gesamt 84 93 Versorgungsquote 13,1 107,5 0,0 15,5 98,9 32,6 EI Kita "Villa Kunterbunt" 12 18 18 5 15 10 15 15 15 Ev. Kita Kinderbrücke 70 20 5 15 40 10 5 65 25 Städt. Kiga Am Juffernbach 75 25 0 25 0 Städt. Kiga Drei Eichen 0 0 0 15 5 20 15 10 20 45 10 Kath. Kiga St. Petronilla 75 12 50 13 0 75 13 77 Handorf gesamt 12 238 38 0 0 0 0 10 30 0 15 15 32 130 33 40 225 63 Kinder gesamt 158 210 Versorgungsquote 7,6 113,3 16,0 25,3 107,1 28,0 Bezirk Ost Bezirk 25 533 58 0 0 0 0 10 30 0 28 15 32 342 103 53 507 133 Kinder gesamt Bezirk 481 550 Versorgungsquote Bezirk 5,2 96,9 10,9 11,0 92,2 26,2 Städt. Kita Normannenweg 5 85 10 10 25 25 20 10 70 20 CVJM "Janusz-Korczak-Haus" 5 55 30 5 5 25 20 10 45 20 Städt. Kita Loddengrund 90 40 5 15 10 40 20 5 85 20 Kath. Kiga St. Ida 100 75 20 0 95 20 81,82 Gremmendorf gesamt 10 330 80 0 0 5 15 0 0 0 5 15 35 165 80 25 295 80 Kinder gesamt 320 316 Versorgungsquote 3,1 104,4 24,2 7,8 93,4 27,1 Ev. Friedens-Kiga 50 25 20 0 45 20 Städt. Kiga Eichendorff 50 10 30 10 30 0 Kath. Kiga St. Bernhard 70 20 2 8 3 7 50 5 65 7 AWO Kiga Angelmodde 5 40 4 16 20 5 4 41 5 Caritas Miriam Kita 6 29 29 10 30 10 30 30 86 Angelmodde gesamt 11 239 49 0 0 16 54 13 37 0 0 0 0 95 25 29 211 62 Kinder gesamt 212 221 Versorgungsquote 5,2 108,1 20,5 13,7 95,5 29,4 Städt. Kiga Am Schulzentrum 75 5 15 40 10 5 65 10 58 Nienberge 61 Coerde 62,63 Kinderhaus 68 Sprakel 71 Mauritz-O. 76 Gelmer-Dyckburg 77 Handorf 81,82 Gremmendorf 86 Angelmodde KiBiz-Umsetzungsverfahren: Abstimmungsergebnisse KiBiz 2-6 Jahre KiBiz u3 KiBiz 3-6 Jährige u3 2 J 3-6 J 2 J 3-6 J 2 J 3-6 J u3 Wohnbereich Einrichtung Pl. d.Gz. 25 25 35 35 45 45 25 35 45 25 3 5 45 Pl. d.Gz. GTK KiBiz-Gesamt 3-6 Jahre u3 3-6 Jährige 3-6 Jahre EI "Die Angelstrolche" 6 9 9 6 11 6 11 11 Städt. Kiga Am Drostenhof 75 25 25 20 0 70 20 Städt. Kiga Am Drostenhof (H.) 20 20 5 15 5 15 15 EI Kita "Isisgarten" 6 9 9 7 9 7 9 9 Kath. Kiga St. Nikolaus 50 40 10 0 50 10 EI "Lauheide" 20 20 5 15 5 15 15 EI "Regenbogen-Kita" 20 20 10 20 10 20 20 87 Wolbeck gesamt 12 278 78 0 0 5 15 10 30 0 10 13 25 105 80 38 255 110 Kinder gesamt 220 225 Versorgungsquote 5,5 123,6 28,1 17,3 113,3 43,1 Bezirk Süd-Ost Bezirk 33 847 207 0 0 26 84 23 67 0 15 28 60 365 185 92 761 252 Kinder gesamt Bezirk 752 762 Versorgungsquote Bezirk 4,4 111,2 24,4 12,2 99,9 33,1 Städt. Kita Berg Fidel 7 78 28 7 50 28 7 78 28 Kath. Kiga Maximilian-Kolbe 55 30 5 15 25 20 5 60 35 AWO SPZ 6 29 29 7 28 7 28 28 EI "Die Feldmäuse" 15 15 5 15 5 15 15 EI "Die kleinen Hobbits" 7 8 8 6 10 6 10 10 91 Berg Fidel gesamt 20 185 110 0 0 0 0 10 30 0 0 20 0 75 86 30 191 116 Kinder gesamt 178 187 Versorgungsquote 11,2 98,9 59,5 16,9 102,1 60,7 Kath. Kiga St. Marien 100 75 20 0 95 20 AWO Kiga Bockhorststraße 25 0 0 0 Städt. Kiga Emmerbachtal 75 7 23 3 7 25 10 55 7 Städt. Kita Wielerort 5 85 10 5 15 5 15 50 10 80 15 Ev. Kiga Hiltrup 50 5 15 10 15 5 40 15 Kath. Kiga St. Clemens 95 20 65 30 0 95 30 EI "Die Hiltruper Strolche" 6 9 9 7 11 7 11 11 Kath. Kiga St. Martin 10 90 5 15 60 15 5 90 15 Städt. Kita Burgwall 95 20 65 30 0 95 30 Städt. Kita Hiltrup-West 5 55 30 10 25 20 10 45 20 DRK Kita Lummerland 90 40 10 25 40 10 65 40 95-97 Hiltrup gesamt 26 769 129 0 0 17 53 13 37 0 10 17 10 405 166 57 671 203 Kinder gesamt 577 696 Versorgungsquote 4,5 110,5 16,8 9,9 96,4 30,3 Städt. Kiga Sonnentau 100 20 75 20 0 115 20 Kath. Kiga St. Sebastian 100 75 20 0 95 20 EI Kita 71 15 15 5 15 5 15 15 98 Amelsbüren gesamt 0 215 15 0 0 0 0 5 15 0 0 0 20 150 40 5 225 55 Kinder gesamt 192 217 Versorgungsquote 0 99,1 7,0 2,6 103,7 24,4 Bezirk Hiltrup Bezirk 46 1169 254 0 0 17 53 28 82 0 10 37 30 630 292 92 1087 374 Kinder gesamt Bezirk 947 1100 Versorgungsquote Bezirk 4,9 106,3 21,7 9,7 98,8 34,4 Münster Gesamt 673 7639 2296 0 1 85 287 199 588 8 179 577 272 3666 2398 1048 7212 2986 Kinder gesamt 7045 7053 Versorgungsquote 9,6 108,3 30,1 14,9 102,3 41,4 98 Amelsbüren 87 Wolbeck 91 Berg Fidel 95-97 Hiltrup
Beratungsverlauf (5)
Beschluss: mehrheitlich beschlossen
Zur SitzungBeschluss: einstimmig beschlossen
Zur SitzungBeschluss: einstimmig beschlossen
Zur SitzungBeschluss: einstimmig beschlossen
Zur SitzungOrte (28)
- Hansaplatz 25
- Inselbogen 45
- Gescherweg 0
- Straßburger Weg
- Am Gievenbach 71
- An der Meerwiese 7
- Am Juffernbach 75
- Fürstenbergstraße 7
- Horstmarer Landweg 15
- Gartenstraße 40
- Killingstraße 70
- Bockhorststraße 25
- Friesenring 11
- Weitkampweg 7
- Im Moorhock 55
- Brüningheide 95
- Wilkinghege 75
- Normannenweg 5
- Pluggendorf
- Legdenweg 7
- Wickenkamp
- Edelbach 11
- Kinderhaus 7
- Drei Eichen 0
- Wielerort 5
- Burgwall 95
- Neutor
- Nerzweg 5
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Details
- Vorlagen-Nr.
- V/0105/2008
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 14.02.2008
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37