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V/0105/2008

Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes in Münster - finanzielle Gesamtentwicklung

Vorlagen 14.02.2008

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Nächste Beratung: Rat, Sitzung am 12.03.2008, TOP 17

Beschlussvorlage

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Anlage_V_0105_2008

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Ansehen

Beschlussvorlage

21043 Zeichen

V/0105/2008 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes in Münster - finanzielle Gesamtentwicklung 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
28.02.2008 Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien Vorberatung 
28.02.2008 Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung Vorberatung 
05.03.2008 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Vorberatung 
12.03.2008 Hauptausschuss Vorberatung 
12.03.2008 Rat Entscheidung
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
1. Der Rat der Stadt Münster beschließt, dass die zur Umsetzung des neuen Kinderbildungsge-
setzes (KiBiz) für die Kindertagesbetreuung in Münster benötigten zusätzlichen Mittel im Haus-
halt bereitgestellt werden (Vgl. Veränderungsblätter). Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt 
einer entsprechenden Bewilligung der Landeszuschüsse. 
 
2. Der Rat der Stadt Münster nimmt in diesem Zusammenhang zur Kenntnis, dass die Beschluss-
fassung zu 1. unaufschiebbar ist, da aufgrund der rechtlichen Regelungen eine fristgerechte 
Beantragung der Landesförderung zum 15.03.2008 ansonsten nicht gewährleistet ist. 
 
 
II. Kosten/Folgekosten 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass zusätzliche Kosten von rd. 2.000.000 € jährlich zur De-
ckung der Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz entstehen.  
 
 
III. Finanzierung/Mittelbereitstellung 
 
Die o. g. Sachentscheidung ist wie folgt zu finanzieren: 
 
Vorbemerkung: Die Haushaltsdarstellung ist jährlich. Die Berechnung der Betriebskosten für die 
Kindertageseinrichtungen in Münster richtet sich dagegen nach dem Kindergartenjahr; d. h. von 
jeweils 01.08. eines Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres. Die Ansatzberechnung ist deshalb 
immer als Mischkalkulation zweier Zeiträume zu verstehen. Für das Jahr 2008 entstehen zusätzli-
che Kosten für 5 Monate (01.08. bis 31.12.2008). 
Vorlagen-Nr.: 
V/0105/2008 
Auskunft erteilt: 
Frau Kratz-Trutti, Herr Braun 
Ruf: 
492 51 30, 492 51 03 
E-Mail: 
BraunO@stadt-muenster.de  
Datum: 
31.01.2008 
Öffentliche Beschlussvorlage

- 2 - 
V/0105/2008 
 
Aufwendungen 
 
 Nr. Bezeichnung Haus h.- 
jahr 
Zusätzlicher 
Betrag € 
Bemerkungen 
 
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in  
Tagesbetreuung    
Teilergebnisplan 
(Zeile) 11 Personalaufwendungen 1 2008 348.410 € 
Aktueller 
Gesamtansatz: 
11.394.450 € 
 15 Transferaufwendungen 2 2008 1.200.000 € 
Aktueller  
Gesamtansatz: 
45.647.100 € 
Insgesamt zusätzlich 2008: 1.548.417 €  
Teilergebnisplan 
(Zeile) 11 Personalaufwendungen 1 2009ff. 836.200 € 
Aktueller  
Gesamtansatz: 
11.421.990 € 
 15 Transferaufwendungen 2 2009ff. 2.920.000 € 
Aktueller 
Gesamtansatz: 
48.021.080 € 
Insgesamt zusätzlich 2009: 3.756.200 €  
Ein Teil der zusätzlichen Aufwendungen sind bereits etaisiert. 
 
1 Personalaufwendungen für die städtischen Kindertageseinricht ungen. Im Gesamtansatz sind alle Personalaufwendun-
gen der Abteilung Tagesbetreuung für Kinder enthalten (Pädagogisches Personal und Verwaltung).  
 
2 In dem Gesamtansatz Transferaufwendungen sind neben den Budgets für Zuschüsse zu den Betriebskosten nach dem 
GTK und für das städtische u3-Ausbauprogramm u. a. auch no ch die prognostizierten Aufwendungen für freiwillige Zu-
schüsse und für Zuschüsse zur Förderung von Tagespflegestellen enthalten. Im Rahmen der Betriebskostenzuschüssen 
fördert die Stadt Münster Personal- und Sachkosten, die bei den freien Trägern entstehen. 
 
Erträge 
 
 Nr. Bezeichnung Haus h.- 
jahr 
Zusätzlicher 
Betrag € 
Bemerkungen 
 
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in  
Tagesbetreuung    
Teilergebnisplan 
(Zeile) 
02 Zuwendungen und allge-
meine Umlagen 2008 765.000€ 
Aktueller 
Gesamtansatz: 
16.608.320 € 
Insgesamt zusätzlich 2008: 765.000 €  
Teilergebnisplan 
(Zeile) 
02 Zuwendungen und allge-
meine Umlagen 2009 ff. 1.834.000 € 
Aktueller Ge-
samtansatz: 
17.237.960 € 
Insgesamt zusätzlich 2009 ff.: 1.834.000 €  
 
Die vorgenannten Erträge aus Landeszuschüssen (Produktgruppe 0601 - Förderung von Kindern 
in Tagesbetreuung; 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen) sind Schätzungen, die zurzeit 
noch nicht bis auf die Ebene der einzelnen Einrichtung heruntergebrochen werden können. Un-
wägbarkeiten gibt es speziell bezüglich der Zuschüssen für Kinder mit integrativer Förderung so-
wie hinsichtlich der Zuschüsse für unter 3-jährige Kinder, die eventuell einer noch nicht benannten 
Kontingentierung unterliegen. Darüber hinaus kann die Höhe der Landeszuschüsse für reguläre 
Plätze erst verbindlich bestimmt werden, wenn die Bewilligung des Landes im April dieses Jahres 
vorliegt.

- 3 - 
V/0105/2008 
Aufgrund der bisherigen Schätzungen zu den Erträgen wird zurzeit davon ausgegangen, 
dass jährlich rund 2.000.000 € an zusätzlichen Mitteln zur Deckung der Betriebskosten be-
nötigt werden. (vgl. V/0734/2007 KiBiz - Folgeabschätzung des neuen Kinderbildungsgesetzes 
für Münster). 
 
Alle notwendigen Vorlagen zu Einzelmaßnahmen sowie detaillierte Informationen über die  Aus-
wirkungen in den Bezirken werden den politischen Gremien nach der Bewilligung der Landesmittel 
vorgelegt. 
 
 
Begründung: 
 
1. Das neue Kinderbildungsgesetz (KiBiz) 
 
Der nordrhein-westfälische Landtag hat das neue Kinderbildungsgesetz (KiBiz) am 25. Oktober 
2007 beschlossen. Das Gesetz tritt am 1. August 2008 - zum Kindergartenjahr 2008/2009 - in 
Kraft.  
 
Die Verfahrensverordnung zum KiBiz sowie ein entsprechender Erlass zur Umsetzung 
des Kinderbildungsgesetzes liegen seit dem 19.12.2008 vor. Weitere Verordnungen wie z. B. Ver-
einbarungen zur Qualifikation und Personal, eine Vereinbarung über die Fortbildung, eine Verord-
nung zu Familienzentren, eine Verordnung zur Kaltmiete sowie eine Bildungsvereinbarung liegen 
zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor. 
  
Im Jahr 2011 sollen die Auswirkungen des Gesetzes unter Beteiligung der Spitzenverbände der 
öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege und der Kirchen überprüft werden.  
 
2. Die Umsetzung des KiBiz in Münster 
 
2.1  Das Umsetzungsverfahren 
 
Zum Beginn des Verfahrens zur Umsetzung des Gesetzes ist im Rahmen der Berichtsvorlage 
V/0734/2007 vom 21.11.2007 eine komprimierte Einführung in die gesetzlichen Grundlagen an-
hand der wesentlichen Ziele und der damit verknüpften Eckpunkte sowie eine Folgeabschätzung 
insbesondere auch hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen für die Kindertagesbetreuung in 
Münster erfolgt.  
 
Darüber hinaus wurde die konzeptionelle Herangehensweise zur Überführung der Einrichtungen in 
die neue KiBiz-Struktur im Rahmen einer Status-Quo-Analyse dargelegt. Die Ergebnisse der Ana-
lyse dienten dabei als Ausgangsbasis für die Kalkulation der Finanzierung und als Planungsgrund-
lage für die Umsetzung im Abstimmungsprozess mit den Trägern. Um die in den Tagesbetreu-
ungseinrichtungen in Münster bereits vorhandenen Strukturen bedarfgerecht abzubilden, um die 
Zukunftsperspektive von Einrichtungen zu stärk en und um die politischen Zielsetzungen umzuset-
zen, sind weitere Faktoren als Rahmenbedingungen im Planungsprozess formuliert worden. Das 
sind im Einzelnen: Die Fortsetzung des städtischen u3-Programms bei gleichzeitiger Implementie-
rung der städtischen Module in die KiBiz-Struktur, die Berücksichtigung und die Orientierung an 
dem sozialräumlichen und demografischen Bedarf in Abstimmung mit den individuellen Zielen der 
Träger sowie die Beachtung der trägerbezogen unterschiedlichen Konsequenzen der neuen Fi-
nanzierungsformel und der damit verbundenen Abrechnungssystematik. 
 
Im Anschluss an die oben genannte Berichterstattung in den politischen Gremien (V/0734/2007) 
sind mit allen Trägergruppen bzw. Trägern einzelner Einrichtungen Gespräche geführt worden. 
Ziele dieser Gespräche waren der Abgleich von Bedarfsabschätzungen und damit verbunden die 
Abstimmung der Angebotsstrukturen, die die Einrichtungen ab dem 01.08.2008 vorhalten können. 
Dieses Verfahren ist abgeschlossen. Die erzielten Vereinbarungen bilden die Grundlage für die 
vorliegende Kalkulation der Kosten bzw. Folgekosten.

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V/0105/2008 
2.2  Das Umsetzungsergebnis 
 
a)  Gesamtstädtische Entwicklung 
 
Nach Abschluss der Trägergespräche auf der Grundlage der örtlichen Jugendhilfeplanung stellt 
sich die Entwicklung wie folgt dar. 
 
Tabelle 1: Gesamtstädtische Strukturveränderungen  der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen in Münster 
 
 Kindergartenjahr 2007/2008 
GTK 
Kindergartenjahr 2008/2009 
KiBiz 
Altersgruppen Kinder Plätze Quote Plätze Quote 
0 – u3-jährige  7.045 673 9,6 1.048 14,9 % 
    +375  
3 und älter 7.053 7.639 108,3 7.212 102,3 % 
    -427  
davon ganztags  2.296 30,1 2.986 41,4 % 
    +690  
 
Die Abbildung der tatsächlich in den Einrichtungen vorhandenen Strukturen sowie die Anpassung 
hinsichtlich notwendiger Bedarfe führen zu Änderungen der statistischen Darstellung von Platzzah-
len und Versorgungsquoten.  
 
Die Steigerung der Versorgungsquote für die unter 3-jährigen Kinder erklärt sich zum einen  durch 
die erstmalige statistische Relevanz des hi neinwachsenden Jahrgangs. Die Fokussierung des 
neuen Gesetzes auf jeden einzelnen Platz, der in Verknüpfung mit dem Alter des Kindes  zum 
01.11. eines Jahres und der Betreuungszeit gewichtet wird, führt zu der dargestellten Verschie-
bung zugunsten der u3-Versorgung.  
Zum anderen wird das städtische Ziel zur Scha ffung von 100 zusätzlichen u3-Plätzen pro Jahr 
weiterverfolgt. In den Strukturdaten waren die mit dem städtischen Ausbauprogramm geschaffe-
nen Plätze bereits enthalten.  
 
Der Anstieg der Versorgungsquote im Bezug auf die Ganztagsbetreuung spiegelt insbesondere 
bereits vorhandene Angebote wieder, die im Rahmen des GTK in Kindergartengruppen als Über-
mittagangebote genutzt wurden. Für das Kindergartenjahr 2007/2008 wurde ein Kontingent von 
insgesamt ca. 600 Plätzen ermittelt, die überwiegend auch als Tagesstättenplätze nachgefragt 
wurden.  
 
Der Einstieg in das mit dem Kinderbildungsge setz zusätzlich eingeführte Betreuungsangebot von 
25 Stunden ist aufgrund mangelnder Erfahrungswert e zunächst von den Kindertageseinrichtungen 
zurückhaltend aufgenommen worden.  
Bei den Plätzen für unter dreijährige Kinder wird auf den Zusammenhang von Familie und Be-
ruf/Ausbildung hingewiesen. Die weitere Entwicklung in diesem Segment wird durch die Nachfrage 
sowie das Buchungsverhalten der Eltern bestimmt werden. 
 
Die beschriebenen Strukturveränderungen sind bei allen Trägergruppen zu finden. Abweichungen 
bezüglich der jeweiligen Ausprägung sind abhängig von den individuellen Bedarfen der Träger und 
von den sozialräumlichen Besonderheiten. Eine detaillierte  Darstellung der veränderten Betreu-
ungssituation in Münster wird ausführlich im Kindertagesbetreuungsbericht 2008 beschrieben. 
 
Tabelle 2: Aufteilung der Betreuungszeitenangebote nach KiBiz zum 01.08.2008 
 
 Unter 3-Jährige Kinder 3-6 jährige Kinder 
Betreuungszeit 25 Std. 35 Std.  45 Std. 25 Std. 35 Std. 45 Std. 
Angebotsquote 1% 25% 74% 4% 55% 41%

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V/0105/2008 
 
b) Informationen zu den Bezirken 
 
  GTK KiBiz-Gesamt 
  u3 3-6 Jahre u3 3-6 Jahre 
Wohnbereich   Pl. d.Gz.   Pl. d.Gz.
Bezirk Mitte 262 2151 949 347 2102 1187
Kinder gesamt 2429 2076         
Versorgungsquote 11,0 103,6 44,1 14,3 101,3 56,5
Bezirk West 215 1913 462 299 1719 583
Kinder gesamt 1546 1610         
Versorgungsquote 13,9 118,8 24,2 19,3 106,8 33,9
Bezirk Nord 87 1026 366 165 1036 457
Kinder gesamt 890 955         
Versorgungsquote 9,8 107,4 35,7 18,5 108,5 44,1
Bezirk Ost 25 533 58 53 507 133
Kinder gesamt 481 550         
Versorgungsquote 5,2 96,9 10,9 11,0 92,2 26,2
Bezirk Süd-Ost 33 847 207 92 761 252
Kinder gesamt 752 762         
Versorgungsquote 4,4 111,2 24,4 12,2 99,9 33,1
Bezirk Hiltrup 46 1169 254 92 1087 374
Kinder gesamt 947 1100         
Versorgungsquote 4,9 106,3 21,7 9,7 98,8 34,4
 
 
3. Die Finanzierung  
 
Die Beschlussfassung über die Finanzierung der Betriebskosten muss bereits zum jetzigen Zeit-
punkt erfolgen, da aufgrund der rechtlichen Regelungen eine fristgerechte Beantragung der Lan-
desförderung zum 15.03.2008 ansonsten nicht gewährleistet ist.  
 
Zur Deckung der Betriebskosten für Kindertagesei nrichtungen nach dem KiBiz werden wie bereits 
voraussichtlich zusätzliche Mittel von rd. 2.000.000 € jährlich benötigt.  
 
 
3.1 Aufwendungen 
 
• Die auf der Grundlage des Abstimmungsergebnisses erzielten Strukturen verursachen im Ver-
gleich mit den bisherigen Betriebskosten nach dem GTK und dem städtischen u3-
Ausbauprogramm zusätzliche Betriebskosten von rd. 3.000.000 €.  Darin enthalten sind die 
Kosten für zusätzlich geschaffene Plätze für unter 3-Jährige Kinder sowie die zusätzlichen 
Kosten, für die durch die höheren Pauschalen für u3-Plätze und für  Ganztagsplätze im Ver-
gleich zu der bisherigen Kalkulation entstehen. Darüber hinaus sind hierin ebenfalls die nach 
Angaben des Landesjugendamtes auch nach dem KiBiz-System abzurechnenden Kosten für 
die Förderhorte eingerechnet.  
 
• Der Trägeranteil der Kirchen wird von 20 auf 12 % abgesenkt. Die Kosten für die verbleiben-
den 8 %  übernimmt zu 75 % das Land. Die Finanzierung der verbleibenden 25 % übernimmt 
die Kommune. Die Absenkung des Trägeranteils der Kirchen führt zu Mehrkosten für die Stadt 
Münster in Höhe von rd. 400.000 €.

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V/0105/2008 
 
• Für insgesamt 41 von 44 eingruppigen Einrichtungen sind gemäß § 20 Abs. 3 des KiBiz zu-
sätzliche Zuschüsse von insgesamt 615.000 € nötig (15.000 € pro Einrichtung), damit diese 
Träger Ihre Einrichtungen mit diesem zusätzlichen Betrag wirtschaftlicher finanzieren können. 
Bis zu 5 weitere Einrichtungen können eine Förderung auf Grund der besonderen sozialen 
Gegebenheiten erhalten. Die Bewilligung wird sich an den bereits nach dem GTK bestehenden 
Bewilligungen orientieren. 
 
• Die Kostenabrechnung für die integrative Erziehung wird im Zusammenhang mit dem KiBiz 
umgestellt. Im Rahmen der Betriebskostenabrechnung gemäß GTK wurde bisher die Hälfte der 
Personalkosten für eine integrative Kraft gefördert.  
 
Im KiBiz wird die Förderung von Kindern mit Behinderungen bzw. von Kindern, die von Behin-
derung bedroht sind, durch eine spezielle Pauschale pro Kind (14.788,67 €) gewährleistet. Die 
Zuschüsse müssen deshalb in voller Summe in den Betriebskostenansatz aufgenommen wer-
den.  
 
• Das neue Kinderbildungsgesetz hält daran fest, dass ein Teil der Gesamtbetriebskosten für 
eine Einrichtung von den Trägern aus eigenen Mitteln finanziert werden soll. In begründeten 
Einzelfällen hat die Stadt Münster einen Teil bzw. den gesamten Trägeranteil eines Trägers im 
Rahmen von freiwilligen Zuschüssen übernommen (Zuschuss 2007: 770.000 €). Diese Hand-
lungsmaxime soll auch mit Geltung des KiBiz beibehalten werden. Die Berechnung eines frei-
willigen Zuschusses wird an die neuen gesetzlichen Regelungen angepasst. 
 
• Die Finanzierung von kirchlichen Überhanggruppen wurde bisher mit rd. 630.000 € freiwillig 
bezuschusst. Die Kirchengemeinden finanzierten bisher pro 1.500 Mitglieder eine Gruppe mit 
und erhielten für alle Gruppen, die nicht über Ihren Mitgliederschlüssel gedeckt waren eine 
Jahrespauschale von 18.700 €. Diese Finanzierungsformel wird an die neue Gesetzesgrund-
lage angepasst. Die Kirchengemeinden finanzieren jetzt pro 60 Mitglieder jeweils 1 Platz mit 
und erhalten für jeden überzählig angebotenen Platz einen Zuschuss in Höhe des Trägeranteil 
(12%). Die Einzelheiten zur Überhangfinanzierung werden im Rahmen von vertraglichen Ver-
einbarungen mit den Vertretern der Kirchen abgestimmt. 
Für das Jahr 2008 wird mit einem Zuschuss in Höhe von rd. 610.000 € kalkuliert; für das Jahr 
2009 mit 580.000 €. 
 
3.2  Erträge 
 
• Den Aufwendungen nach dem Kibiz stehen entsprechende Erträge gegenüber. Das Land ge-
währt Zuschüsse zu den Betriebskosten in Höhe der in § 21 Abs. 1 KiBiz festgelegten Pro-
zentsätze zu den Kindpauschalen. Die Deckelung des Landeszuschusses auf 30,5 % von den 
Betriebskosten und die damit verbundenen Ertragseinbussen der Kommunen, wird damit auf-
gehoben. Die Erträge können zurzeit nur grob geschätzt werden, da über eine eventuelle Kon-
tingentierung bezüglich des u3-Ausbaus noch nicht entschieden wurde und da über die tat-
sächliche Bewilligung der gesamten Landesmittel erst im April entschieden wird. 
 
• Die Landeszuschüsse zur u3-Betreuung stehen unter dem Vorbehalt der Budgetierung. Das 
Gesetz legt für das Jahr 2008 eine Obergrenze von 34.000 Plätzen für NRW fest. Ob es tat-
sächlich zu einer Budgetierung kommen wird und welche Konsequenzen, dass für die Finan-
zierung des vereinbarten u3-Ausbaus hat, muss dann geprüft werden. 
 
• Das Landes bezuschusst die Kosten für eine Integrative Erziehung ebenfalls in Höhe der in § 
21 Abs. 1 KiBiz genannten Prozentpunkte von der erhöhten Pauschale. Darüber hinaus kön-
nen unter bestimmten Voraussetzungen auch zusätzliche Mittel des Landesjugendamtes beim 
LWL abgerufen werden. Die Mittelvergabe wird vom Landesjugendamt im Rahmen der An-
tragstellung zur Bewilligung einer entsprechenden Anerkennung mitgeprüft.

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V/0105/2008 
 
• Erstmalig bezuschusst das Land die Aufwendungen der Kommunen zur Tagespflege. Der 
Zuschuss beträgt 725 € pro Kind in Tagespflege. Die Bezuschussung ist an enge Vorausset-
zungen geknüpft. Dazu gehören u. a., dass das Kind eine regelmäßige Betreuung von mehr 
als 15 Stunden wöchentlich in Anspruch nimmt und das die Qualifikation der Tagespflegeper-
son nachweisbar den gesetzlichen Vorgaben gemäß § 17 Abs. 1 und 2 KiBiz entspricht. Auf 
der Grundlage der zur vorliegenden Daten wird angenommen, dass bei ca. 200 Plätze, die 
Voraussetzungen für eine Förderung gegeben sind (Erwarteter Landeszuschuss: 144.800 €).   
 
• Mit Beschluss vom 12.12.2007 hat der Rat die neue Satzung zur Erhebung von Elterbeiträgen 
für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege beschlossen (V/0946/2007). Die Satzung 
orientiert sich an den bisherigen Regelungen des GTK und sieht grundsätzlich keine Erhöhung 
der Elternbeiträge vor. Nach den Erfahrungen mit der Umsetzung des KiBiz im Kindergarten-
jahr 2008/2009 soll die Elternbeitragtabelle insbesondere im Hinblick auf die Altergruppen ü-
berprüft werden.  
 
• Der Bund hat bis zum Jahr 2013 vier Milliarden Euro für die Betreuung von Kleinkindern zur 
Verfügung gestellt. Im Rahmen dieses Programms sollen zwei Milliarden Euro ab 2008 für 
Baukosten verwendet werden. Weitere zwei Milliarden sollen ab 2009 für Betriebskosten zur 
Verfügung stehen. Das Land NRW soll 405 Millionen Zuschüsse für Betriebskosten erhalten. 
Die Verwaltung wird die Bereitstellung des Mittelkontingentes für Münster beantragen, wenn 
das Vergabeverfahren eröffnet ist.  
 
 
4. Personalentwicklung in den städtischen Einrichtungen 
 
Zur Begründung der für die Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes zusätzlich benötigten Stellen 
siehe Vorlage V/0122/2008, die parallel zur Beratung und zum Beschluss vorgelegt wird.  
 
 
5. Fazit und Ausblick 
 
Diese Vorlage hat für die Kindertagesbetreuung in Münster den Übergang vom GTK zum KiBiz 
beschrieben und die gesamtstädtischen Auswirkungen hinsichtlich der Finanzierung und der An-
gebotsstruktur, wie sie sich ab dem 01.08.2008 zum Kindergartenjahr 2008/2009 ergeben, darge-
stellt. 
Zur Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung in Münster bildet künftig das KiBiz die finanzielle 
und strukturelle Grundlage. Die lokale Entwicklung erfolgt, wie bisher, auch auf der Grundlage der 
gesamtstädtischen Zielsetzungen und der sozialräumlichen Jugendhilfeplanung. 
 
Eine wichtige Zielsetzung ist weiterhin der Ausbau der Betreuung für unter dreijährige Kinder in 
Münster. Durch die flexiblen Möglichkeiten des KiBiz – insbesondere durch die Betreuung von Kin-
dern im Alter von zwei bis sechs Jahren – können zum Kindergartenjahr 2008/2009 weitere u3-
Plätze geschaffen werden. Darüber hinaus gibt es jedoch insgesamt und in einzelnen Stadtteilen 
weiteren Ausbaubedarf.  
 
Der Ausbau mit u3-Plätzen ist auch im Einzelfa ll mit der bedarfsgerechten Anpassung des Raum-
programms durch die Schaffung von Schlaf-, Wickel- und Pflegeräumen verbunden. Dazu werden 
für die jeweiligen Einrichtungen – soweit im Rahmen der Zuständigkeiten erforderlich – Investiti-
onsvorlagen zur Entscheidung vorgelegt. 
 
Wie sich die Kindertagesbetreuungssituati on in Münster zum kommenden Kindergartenjahr 
2008/2009 konkret und im einzelnen in den Wohnbereichen/Stadtteilen darstellt, wird ausführlich 
im Kindertagesbetreuungsbericht 2008 beschrieben. Der Kindertagesbetreuungsbericht erscheint 
wie bisher auch in der letzten Beratungskette vor den Sommerferien 2008.

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V/0105/2008 
Für die dauerhafte und verlässlich Bedarfsplanung von Kindertagesbetreuungsangeboten werden 
auch künftig in den Wohnbereichsgesprächen mit den Trägern der Kindertageseinrichtungen die 
Angebote im Stadtteil abgestimmt und weiterentwicke lt. Diese Abstimmung ist auch bezüglich der 
Festlegung der jeweiligen Planungsbudgets der Kindertageseinrichtung erforderlich. 
 
 
I. V. 
 
gez. 
 
Frau Dr. Hanke 
Beigeordnete 
 
 
Anlage

Anlage_V_0105_2008

15549 Zeichen

KiBiz-Umsetzungsverfahren: Abstimmungsergebnisse 
KiBiz 2-6 Jahre KiBiz u3 KiBiz 3-6 Jährige 
u3 2 J 3-6 J 2 J 3-6 J 2 J 3-6 J u3 
Wohnbereich Einrichtung Pl. d.Gz. 25 25 35 35 45 45 25 35 45 25 3 5 45 Pl. d.Gz. 
Kath. Kiga St. Ludgeri 25 13 12 0 25 12 
EI "Dickmd. u. Zappelm." 6 9 9 6 10 6 10 10 
Ev. Apostel-Kita 40 40 5 15 20 5 35 
Kath. Kiga St. Lamberti 50 25 20 5 45 20 
EI "Kotenbeis" 15 15 3 15 3 15 15 
11-15 Altstadt gesamt 6 139 64 0 0 0 0 5 15 0 0 9 0 38 77 14 130 92 
Kinder gesamt 111 69 
Versorgungsquote 5,4 201,4 46,0 0 12,6 188,4 70,8 
21 Pluggendorf Kath. Kiga St. Antonius 45 20 25 20 0 45 20 
21 Pluggendorf gesamt 0 45 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20 0 45 20 
Kinder gesamt 53 38 
Versorgungsquote 0 118,4 44,4 0,0 118,4 44,4 
EI "Die Krümelmonster" 7 8 8 7 8 7 8 8
EI "Die Grünschnäbel" 5 10 10 6 9 6 9 9
EI "Sonnenschein" 8 7 7 7 8 7 8 8
Caritasverband-Kita 20 20 5 15 5 15 15 
Ev. Matthäus-Kita 45 20 25 20 0 45 20 
22 Josef gesamt 20 90 65 0 0 0 0 5 15 0 0 20 0 25 45 25 85 60 
Kinder gesamt 126 98 
Versorgungsquote 15,9 91,8 72,2 19,8 86,7 70,6 
23 Bahnhof gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinder gesamt 12 9
Versorgungsquote 0 0 0 0 0 0
SKF-Kita 24 17 17 12 28 10 22 28 28 
EV. Stern-Kita 45 20 5 5 25 20 10 45 20 
Kath. Kita St. Elisabeth 7 53 28 5 15 7 28 12 43 28 
EI "Rappelkiste" 15 15 2 16 2 16 16 
EI  "Rasselbande" 15 15 2 16 2 16 16 
EI "Dicker Waldemar" 5 10 10 6 10 6 10 10 
24 Hansaplatz gesamt 36 155 105 5 15 12 28 0 5 32 0 25 90 54 158 118 
Kinder gesamt 114 89 
Versorgungsquote 31,6 174,2 67,7 47,4 177,5 74,7 
EI "Krümel II" 5 10 10 7 8 7 8 8
ESPA - Hort 0 0 0 0
EI "Kleine Wiese" 8 9 9 0 0
25 Mauritz-W. gesamt 13 10 10 0 0 0 0 0 0 0 9 7 0 0 8 16 8 8
Kinder gesamt 120 89 
Versorgungsquote 10,8 11,4 100,0 13,3 9,0 100,0 
AWO Kita An der Aa 7 8 8 1 4 3 12 10 14 16 12 
EI K.E.K.K.I. 8 8 8 0 0
EI "Regenbogenkinder" 6 9 9 6 11 6 11 11 
AWO Kita Fürstenbergstr. 7 28 28 7 28 7 28 28 
EI "Kinderwerkstatt" 5 10 10 7 8 7 8 8
26 Schlachthof gesamt 33 55 55 0 0 1 4 3 12 8 0 30 0 0 47 42 63 59 
Kinder gesamt 132 140 
Versorgungsquote 25,0 39,3 100,0 31,8 45,0 93,7 
Ev. Kita Friesenring 11 45 20 5 15 10 20 15 35 20 
EI   "Die Maulwürfe" 7 8 8 7 8 7 8 8
EI "Nord" 20 20 3 17 3 17 17 
EI "Purzelbaum" 7 8 8 8 8 8 8 8
Kath. Kiga Hl. Kreuz 95 20 75 20 0 95 20 
27 Kreuz gesamt 25 176 76 0 0 5 15 0 0 0 10 18 0 75 73 33 163 73 
Kinder gesamt 297 186 
Versorgungsquote 8,4 93,0 42,2 11,1 87,6 44,8 
Heinrich-Piepmeyer-Haus 8 30 30 8 32 8 32 32 
Kath Kita St. Nikolaus 90 40 25 25 40 0 90 40 
28/29 Neut./Schloss ges. 8 120 70 0 0 0 0 0 0 0 8 0 25 25 72 8 122 72 
Kinder gesamt 112 74 
Versorgungsquote 18,4 175,7 61,5 7,1 164,9 59,0 
21-29 Innenstadtring 141 797 472 0 0 11 34 25 70 8 32 116 25 213 432 192 774 502 
Kinder gesamt 1077 791 
Versorgungsquote 13,1 100,8 59,2 17,8 97,9 64,9 
Ev. Jakobus-Kiga 50 25 20 0 45 20 
Kath. Kiga St. Stephanus 50 25 20 0 45 20 
EI "Kleine Riesen e.V." 6 9 9 6 9 6 9 9
31 Aaseestadt gesamt 6 109 9 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 50 49 6 99 49 
Kinder gesamt 100 114 
Versorgungsquote 6,0 95,6 8,3 6,0 86,8 49,5 
Städt. Kiga Am Inselbogen 45 20 25 20 0 45 20 
Kath. Kita Heilig Geist 16 55 28 10 8 25 27 18 52 27 
EI "Paladu" 20 20 20 0 20 20 
EI "KiTa Süd" 10 20 20 12 18 12 18 18 
Ev. Kita Fliedner-Haus 45 20 3 12 30 3 42 30 
Kath. Kiga Emilien-Kiga 75 25 25 20 0 70 20 
32 Geist gesamt 26 260 108 0 0 0 0 0 0 0 10 23 25 87 135 33 247 135 
Kinder gesamt 215 179 
Versorgungsquote 12,1 145,3 41,5 15,3 138,0 54,7 
EI "Die Zwerge" 6 9 9 7 8 7 8 8
Kath. Kiga Pastor-Höing 5 60 10 10 25 20 10 45 20 
Kath. Kiga St. Sebastian 38 13 5 15 25 5 40 15 
AWO KiTa Brüder-Grimm 14 36 36 5 15 10 20 15 35 35 
33 Schützenhof gesamt 25 143 68 0 0 0 0 10 30 0 0 27 0 50 48 37 128 78 
Kinder gesamt 168 121 
Versorgungsquote 14,9 118,2 47,6 22,0 105,8 60,9 
Kath. Kiga St Gottfried 100 75 20 0 95 20 
EI "Die Kanalhaie" 6 9 9 8 7 8 7 7
34 Duesberg gesamt 6 109 9 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 75 27 8 102 27 
GTK KiBiz-Gesamt 
3-6 Jahre u3 3-6 Jährige 3-6 Jahre 
11-15 Altstadt 
22 Josef 
24 Hansaplatz 
25 Mauritz-W. 
26 Schlachthof 
27 Kreuz 
28/29 Neutor/Schloss 
31 Aaseestadt 
32 Geist 
33 Schützenhof 
34 Duesberg

KiBiz-Umsetzungsverfahren: Abstimmungsergebnisse 
KiBiz 2-6 Jahre KiBiz u3 KiBiz 3-6 Jährige 
u3 2 J 3-6 J 2 J 3-6 J 2 J 3-6 J u3 
Wohnbereich Einrichtung Pl. d.Gz. 25 25 35 35 45 45 25 35 45 25 3 5 45 Pl. d.Gz. 
GTK KiBiz-Gesamt 
3-6 Jahre u3 3-6 Jährige 3-6 Jahre 
Kinder gesamt 136 164 
Versorgungsquote 4,4 66,5 8,3 5,9 62,2 26,5 
31-34 Mitte-Süd 63 621 194 0 0 0 0 10 30 0 10 64 25 262 259 84 576 289 
Kinder gesamt 619 578 
Versorgungsquote 10,2 107,4 31,2 13,6 99,7 50,2 
43 Hafen gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinder gesamt 12 5
Versorgungsquote 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Guter Hirte "Sterntaler" 23 18 18 1 1 9 29 2 8 20 30 29 
Kath. Kiga St. Mauritz 70 20 50 20 0 70 20 
Kath. Kiga St. Agnes 45 20 25 20 0 45 20 
44 Herz-Jesu gesamt 23 133 58 0 0 1 1 9 29 0 2 8 0 75 40 20 145 69 
Kinder gesamt 98 97 0 0 0
Versorgungsquote 23,5 137,1 43,6 20,4 149,5 47,6 
EI "Montessori-Kiga" 35 35 35 0 35 35 
Kath. Kiga St. Erpho 75 50 20 0 70 20 
Ev. Epiphanias-Kita 5 60 10 5 15 25 20 5 60 35 
Kath. Kiga St. Pius 50 30 15 0 45 15 
EI "Filou" 10 5 5 7 9 7 9 9
45 Mauritz-M gesamt 15 225 50 0 0 0 0 5 15 0 0 7 0 105 99 12 219 114 
Kinder gesamt 231 188 
Versorgungsquote 4,3 119,7 22,2 5,2 116,5 52,1 
Städt. Kita Gartenstraße 40 40 40 0 40 40 
Kath. Kita St. Thomas Morus 70 20 50 20 0 70 20 
Städt. Kita Rumphorst 95 20 25 50 20 0 95 20 
46 Rumphorst gesamt 0 205 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 100 80 0 205 80 
Kinder gesamt 188 232 
Versorgungsquote 0,0 88,4 39,0 0,0 88,4 39,0 
EI "Sonnenblume" 6 19 19 9 26 9 26 26 
EI "Kita Kinderhäuschen" 12 18 18 21 24 21 24 24 
EI "Pustekuchen" 20 20 20 0 20 20 
EI "Die kleinen Strolche" 6 9 9 4 12 4 12 12 
EI Kindergruppe "13" 6 9 9 5 11 5 11 11 
Kath. Kiga Dreifaltigkeit 45 20 25 20 0 45 20 
Kath. Kiga St. Bonifatius 50 25 20 0 45 20 
47 Uppenberg gesamt 30 170 95 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 50 133 39 183 133 
Kinder gesamt 204 185 
Versorgungsquote 14,7 91,9 55,9 19,1 98,9 72,7 
43-47 Mitte-Nord 63 733 283 0 0 1 1 14 44 0 2 54 25 330 352 71 752 396 
Kinder gesamt 733 707 
Versorgungsquote 8,6 103,7 38,6 9,7 106,4 52,7 
Bezirk Mitte Bezirk 262 2151 949 0 0 12 35 49 144 8 44 234 75 805 1043 347 2102 1187 
Kinder gesamt Bezirk 2429 2076 
Versorgungsquote Bezirk 11,0 103,6 44,1 14,3 101,3 56,5 
Ev. Lukas-Kita 95 20 5 15 50 20 5 85 35 
EI "Waldorf-Kiga" 70 20 10 50 20 10 70 20 
Kath. Kiga St. Michael I 75 25 50 0 75 0
DRK Kita Wolkenburg 7 78 28 10 25 40 10 65 40 
Kath. Kiga St. Michael III 7 78 28 10 50 20 10 70 20 
Juhi-Msland KiTa "Lichtblick" 7 78 30 5 15 7 35 23 12 73 38 
Städt. Kita Weitkampweg 7 53 28 10 25 20 10 45 20 
Städt. Kita Am Gievenbach 71 21 5 15 50 20 5 85 20 
DRK Kiga Gescherweg 45 20 0 0 0
OUTLAW Gescherweg 0 0 0 5 15 10 25 20 15 60 35 
Städt. Kita Legdenweg 7 38 38 10 15 30 10 45 30 
Kath.Kiga St.Mich.II Gescherw. 70 0 0 0
Kita Wickenkamp-St. Michael II 10 45 20 10 25 20 10 45 20 
51 Gievenbeck gesamt 45 796 253 0 0 15 65 15 45 0 20 47 25 350 233 97 718 278 
Kinder gesamt 664 659 
Versorgungsquote 6,9 119,3 30,9 14,6 109,0 38,7 
Kath. Kiga St. Theresia 95 5 15 75 5 90 15 
Studentenwerk Tausendfüßler 46 16 32 48 0 0
"Niki de Saint Phalle" 30 30 0 0 0
Studentenwerk Chamäleon 56 20 20 5 15 20 20 45 15 15 
DRK Kita Horstmarer Landweg 15 15 15 0 15 15 
52 Sentrup gesamt 102 160 65 0 0 0 0 10 30 0 36 52 0 75 15 98 120 45 
Kinder gesamt 127 125 
Versorgungsquote 80,3 128,0 40,6 77,2 96,0 37,5 
EI Kita "Kotenkotten" 7 8 8 1 8 6 9 6 6
Caritas Maria-Droste-Kita 6 9 9 0 0 0
Kath. Kita Maria Aparecida 70 20 7 25 28 7 53 28 
städt. Kiga In der Alten Schule 50 5 5 25 10 25 0
Städt. Kita Mecklenbeck 90 40 4 16 5 15 25 20 9 76 35 
Kath. Kiga St. Anna 75 75 0 75 0
54 Mecklenbeck gesamt 13 302 77 0 0 4 16 5 15 0 6 20 0 150 54 35 235 69 
Kinder gesamt 173 249 
Versorgungsquote 7,5 121,3 25,5 20,2 94,4 29,4 
Städt. Kiga Albachten 5 60 2 3 3 12 50 5 65 12 
Ev. Claudius - Kita 5 35 10 7 25 8 7 33 8
Kath. Kiga St. Josef 3 85 10 65 30 0 95 30 
EI Kita "Kinderhof" 20 20 5 15 5 15 15 
56 Albachten gesamt 13 200 40 0 0 2 3 8 27 0 0 7 0 140 38 17 208 65 
Kinder gesamt 182 174 
Versorgungsquote 7,7 116,7 19,0 9,3 119,5 31,3 
AWO Kiga Aloysia Delsen 50 44 6 0 50 6
Kath. Kiga St. Ursula 95 20 2 8 3 7 50 20 5 85 27 
Kath. Kiga St. Pantaleon 70 5 15 50 5 65 15 
44 Herz-Jesu 
45 Mauritz-M 
46 Rumphorst 
47 Uppenberg 
51 Gievenbeck 
52 Sentrup 
54 Mecklenbeck 
56 Albachten 
57 Roxel

KiBiz-Umsetzungsverfahren: Abstimmungsergebnisse 
KiBiz 2-6 Jahre KiBiz u3 KiBiz 3-6 Jährige 
u3 2 J 3-6 J 2 J 3-6 J 2 J 3-6 J u3 
Wohnbereich Einrichtung Pl. d.Gz. 25 25 35 35 45 45 25 35 45 25 3 5 45 Pl. d.Gz. 
GTK KiBiz-Gesamt 
3-6 Jahre u3 3-6 Jährige 3-6 Jahre 
Anne-Jakobi-Haus 22 70 20 20 35 35 20 70 35 
57 Roxel gesamt 22 285 40 0 0 2 8 8 22 0 20 0 0 179 61 30 270 83 
Kinder gesamt 251 247 
Versorgungsquote 8,8 115,4 14,0 12,0 109,3 30,7 
Kath. Kiga St. Sebastian 100 25 50 20 0 95 20 
EI Kita "Kindertraum" 12 18 18 5 15 10 15 15 15 
EI   "Die Krullys" 6 9 9 7 8 7 8 8
Städt. Kiga Nienberge-Häger 50 50 0 50 0
58 Nienberge gesamt 18 177 27 0 0 0 0 5 15 0 0 17 25 100 28 22 168 43 
Kinder gesamt 149 156 
Versorgungsquote 12,1 113,5 15,3 14,8 107,7 25,6 
Bezirk West Bezirk 215 1913 462 0 0 23 92 51 154 0 82 143 50 994 429 299 1719 583 
Kinder gesamt Bezirk 1546 1610 
Versorgungsquote Bezirk 13,9 118,8 24,2 19,3 106,8 33,9 
Kita Holtmannshof 12 18 18 20 20 20 20 20 
AWO Kita Nerzweg 5 35 10 7 15 18 7 33 18 
AWO Spielstube Coerde 44 44 20 60 20 60 60 
Ev.Andreas-Kiga 5 60 5 15 50 5 65 15 
Kath. Kiga St. Norbert 95 20 50 40 0 90 40 
Städt. Kita  Am Edelbach 11 70 20 10 50 20 10 70 20 
DRK Kita An der Meerwiese 7 53 28 7 25 28 7 53 28 
61 Coerde gesamt 40 375 140 0 0 0 0 5 15 0 0 64 0 190 186 69 391 201 
Kinder gesamt 381 381 
Versorgungsquote 10,5 93,2 39,4 18,1 102,6 51,4 
EI "Die Glühwürmchen" 40 20 5 15 20 5 35 35 
EI   "Straßburger Weg" 20 20 1 5 14 5 15 14 
Kath. Kiga St. Josef 85 10 75 20 0 95 20 
Städt. Kita Im Moorhock 55 30 5 15 25 20 5 60 35 
Ev. Markus-Kita 5 80 30 5 15 10 50 15 65 15 
Städt. Kita Brüningheide 95 20 75 20 0 95 20 
Städt. Kita Killingstraße 70 20 5 15 5 15 25 10 55 15 
Städt. Kita Kinderhaus 7 28 28 5 15 10 20 15 35 35 
EI Krabbelgruppe "Die Knirpse" 8 9 9 0 0
EI   "Die Krokodile" 5 10 10 7 10 7 10 10 
Städt. Kiga Wilkinghege 75 2 8 3 7 25 25 5 65 7
62,63 Kinderhaus gesamt 25 558 188 0 1 7 23 33 96 0 0 36 25 275 110 76 530 206 
Kinder gesamt 433 488 530 
Versorgungsquote 5,8 114,3 33,7 17,6 108,6 38,9 
Kath. Kiga St. Marien 75 65 10 0 75 10 
EI "Die Minis" 6 9 9 5 10 5 10 10 
EI "KiTa Bergmannshof I" 6 9 9 6 9 6 9 9
EI "KiTa Bergmannshof II" 10 20 20 9 21 9 21 21 
68 Sprakel gesamt 22 113 38 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 65 50 20 115 50 
Kinder gesamt 76 86 
Versorgungsquote 28,9 131,4 33,6 26,3 133,7 43,5 
Bezirk Nord Bezirk 87 1026 366 0 1 7 23 38 111 0 0 120 25 530 346 165 1036 457 
Kinder gesamt Bezirk 890 955 
Versorgungsquote Bezirk 9,8 107,4 35,7 18,5 108,5 44,1 
Ev. Kiga Paul-Schneider-Haus 50 50 0 50 0
Kath. Kiga St. Konrad 75 50 20 0 70 20 
Kath. Kiga St. Margareta 70 20 50 20 0 70 20 
71 Mauritz-O. gesamt 0 195 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 40 0 190 40 
Kinder gesamt 239 247 
Versorgungsquote 0 78,9 10,3 0,0 76,9 21,1 
Kath. Kiga St. Josef 50 25 20 0 45 20 
Kath. Kiga St. Maria Himmelf. 11 25 10 15 10 10 25 10 
EI "WaldKindergarten" 20 3 22 3 22 0
76 Gelmer-Dyckburg gesamt 11 95 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 62 30 13 92 30 
Kinder gesamt 84 93 
Versorgungsquote 13,1 107,5 0,0 15,5 98,9 32,6 
EI Kita "Villa Kunterbunt" 12 18 18 5 15 10 15 15 15 
Ev. Kita Kinderbrücke 70 20 5 15 40 10 5 65 25 
Städt. Kiga Am Juffernbach 75 25 0 25 0
Städt. Kiga Drei Eichen 0 0 0 15 5 20 15 10 20 45 10 
Kath. Kiga St. Petronilla 75 12 50 13 0 75 13 
77 Handorf gesamt 12 238 38 0 0 0 0 10 30 0 15 15 32 130 33 40 225 63 
Kinder gesamt 158 210 
Versorgungsquote 7,6 113,3 16,0 25,3 107,1 28,0 
Bezirk Ost Bezirk 25 533 58 0 0 0 0 10 30 0 28 15 32 342 103 53 507 133 
Kinder gesamt Bezirk 481 550 
Versorgungsquote Bezirk 5,2 96,9 10,9 11,0 92,2 26,2 
Städt. Kita Normannenweg 5 85 10 10 25 25 20 10 70 20 
CVJM "Janusz-Korczak-Haus" 5 55 30 5 5 25 20 10 45 20 
Städt. Kita Loddengrund 90 40 5 15 10 40 20 5 85 20 
Kath. Kiga St. Ida 100 75 20 0 95 20 
81,82 Gremmendorf gesamt 10 330 80 0 0 5 15 0 0 0 5 15 35 165 80 25 295 80 
Kinder gesamt 320 316 
Versorgungsquote 3,1 104,4 24,2 7,8 93,4 27,1 
Ev. Friedens-Kiga 50 25 20 0 45 20 
Städt. Kiga Eichendorff 50 10 30 10 30 0
Kath. Kiga St. Bernhard 70 20 2 8 3 7 50 5 65 7
AWO Kiga Angelmodde 5 40 4 16 20 5 4 41 5
Caritas Miriam Kita 6 29 29 10 30 10 30 30 
86 Angelmodde gesamt 11 239 49 0 0 16 54 13 37 0 0 0 0 95 25 29 211 62 
Kinder gesamt 212 221 
Versorgungsquote 5,2 108,1 20,5 13,7 95,5 29,4 
Städt. Kiga Am Schulzentrum 75 5 15 40 10 5 65 10 
58 Nienberge 
61 Coerde 
62,63 Kinderhaus 
68 Sprakel 
71 Mauritz-O. 
76 Gelmer-Dyckburg 
77 Handorf 
 81,82 Gremmendorf 
86 Angelmodde

KiBiz-Umsetzungsverfahren: Abstimmungsergebnisse 
KiBiz 2-6 Jahre KiBiz u3 KiBiz 3-6 Jährige 
u3 2 J 3-6 J 2 J 3-6 J 2 J 3-6 J u3 
Wohnbereich Einrichtung Pl. d.Gz. 25 25 35 35 45 45 25 35 45 25 3 5 45 Pl. d.Gz. 
GTK KiBiz-Gesamt 
3-6 Jahre u3 3-6 Jährige 3-6 Jahre 
EI "Die Angelstrolche" 6 9 9 6 11 6 11 11 
Städt. Kiga Am Drostenhof 75 25 25 20 0 70 20 
Städt. Kiga Am Drostenhof  (H.) 20 20 5 15 5 15 15 
EI Kita "Isisgarten" 6 9 9 7 9 7 9 9
Kath. Kiga St. Nikolaus 50 40 10 0 50 10 
EI "Lauheide" 20 20 5 15 5 15 15 
EI "Regenbogen-Kita" 20 20 10 20 10 20 20 
87 Wolbeck gesamt 12 278 78 0 0 5 15 10 30 0 10 13 25 105 80 38 255 110 
Kinder gesamt 220 225 
Versorgungsquote 5,5 123,6 28,1 17,3 113,3 43,1 
Bezirk Süd-Ost Bezirk 33 847 207 0 0 26 84 23 67 0 15 28 60 365 185 92 761 252 
Kinder gesamt Bezirk 752 762 
Versorgungsquote Bezirk 4,4 111,2 24,4 12,2 99,9 33,1 
Städt. Kita Berg Fidel 7 78 28 7 50 28 7 78 28 
Kath. Kiga Maximilian-Kolbe 55 30 5 15 25 20 5 60 35 
AWO SPZ 6 29 29 7 28 7 28 28 
EI "Die Feldmäuse" 15 15 5 15 5 15 15 
EI "Die kleinen Hobbits" 7 8 8 6 10 6 10 10 
91 Berg Fidel gesamt 20 185 110 0 0 0 0 10 30 0 0 20 0 75 86 30 191 116 
Kinder gesamt 178 187 
Versorgungsquote 11,2 98,9 59,5 16,9 102,1 60,7 
Kath. Kiga St. Marien 100 75 20 0 95 20 
AWO Kiga Bockhorststraße 25 0 0 0
Städt. Kiga Emmerbachtal 75 7 23 3 7 25 10 55 7
Städt. Kita Wielerort 5 85 10 5 15 5 15 50 10 80 15 
Ev. Kiga Hiltrup 50 5 15 10 15 5 40 15 
Kath. Kiga St. Clemens 95 20 65 30 0 95 30 
EI "Die Hiltruper Strolche" 6 9 9 7 11 7 11 11 
Kath. Kiga St. Martin 10 90 5 15 60 15 5 90 15 
Städt. Kita Burgwall 95 20 65 30 0 95 30 
Städt. Kita Hiltrup-West 5 55 30 10 25 20 10 45 20 
DRK Kita Lummerland 90 40 10 25 40 10 65 40 
95-97 Hiltrup gesamt 26 769 129 0 0 17 53 13 37 0 10 17 10 405 166 57 671 203 
Kinder gesamt 577 696 
Versorgungsquote 4,5 110,5 16,8 9,9 96,4 30,3 
Städt. Kiga Sonnentau 100 20 75 20 0 115 20 
Kath. Kiga St. Sebastian 100 75 20 0 95 20 
EI Kita 71 15 15 5 15 5 15 15 
98 Amelsbüren gesamt 0 215 15 0 0 0 0 5 15 0 0 0 20 150 40 5 225 55 
Kinder gesamt 192 217 
Versorgungsquote 0 99,1 7,0 2,6 103,7 24,4 
Bezirk Hiltrup Bezirk 46 1169 254 0 0 17 53 28 82 0 10 37 30 630 292 92 1087 374 
Kinder gesamt Bezirk 947 1100 
Versorgungsquote Bezirk 4,9 106,3 21,7 9,7 98,8 34,4 
Münster Gesamt 673 7639 2296 0 1 85 287 199 588 8 179 577 272 3666 2398 1048 7212 2986 
Kinder gesamt 7045 7053 
Versorgungsquote 9,6 108,3 30,1 14,9 102,3 41,4 
98 Amelsbüren 
 87 Wolbeck 
91 Berg Fidel 
95-97 Hiltrup

Beratungsverlauf (5)

28.02.2008 Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung
TOP 2 Vorberatung Entscheidung

Beschluss: mehrheitlich beschlossen

Zur Sitzung
28.02.2008 Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
TOP 14 Vorberatung Entscheidung

Beschluss: einstimmig beschlossen

Zur Sitzung
05.03.2008 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften
TOP 6.4 Vorberatung Entscheidung

Beschluss: einstimmig beschlossen

Zur Sitzung
12.03.2008 Hauptausschuss
TOP 13 Vorberatung Entscheidung

Beschluss: einstimmig beschlossen

Zur Sitzung
12.03.2008 Rat
TOP 17 Entscheidung Entscheidung

Beschluss: einstimmig beschlossen

Zur Sitzung

Orte (28)

  • Hansaplatz 25
  • Inselbogen 45
  • Gescherweg 0
  • Straßburger Weg
  • Am Gievenbach 71
  • An der Meerwiese 7
  • Am Juffernbach 75
  • Fürstenbergstraße 7
  • Horstmarer Landweg 15
  • Gartenstraße 40
  • Killingstraße 70
  • Bockhorststraße 25
  • Friesenring 11
  • Weitkampweg 7
  • Im Moorhock 55
  • Brüningheide 95
  • Wilkinghege 75
  • Normannenweg 5
  • Pluggendorf
  • Legdenweg 7
  • Wickenkamp
  • Edelbach 11
  • Kinderhaus 7
  • Drei Eichen 0
  • Wielerort 5
  • Burgwall 95
  • Neutor
  • Nerzweg 5

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Details

Vorlagen-Nr.
V/0105/2008
Typ
Vorlagen
Datum
14.02.2008
Erstellt
06.10.2020 14:37