Mandari Insight

V/0011/2016

Wirtschaftsplan 2016/2017 des Theater Münster

Vorlagen 07.01.2016

KI-Zusammenfassung

Klicken Sie, um eine KI-Zusammenfassung dieses Vorgangs zu erstellen.

KI-Analyse läuft...

vergangen

Was passiert gerade?

  • 📄 Dokumente werden analysiert...
  • 🤔 KI denkt nach (Reasoning-Modell)...
  • ✍️ Zusammenfassung wird geschrieben...
  • ⏳ Das dauert etwas länger bei komplexen Dokumenten...

Dieser Vorgang kann 1-3 Minuten dauern. Bitte lassen Sie die Seite geöffnet.

Nächste Beratung: Rat, Sitzung am 17.02.2016, TOP 24

Wirtschaftplan 2016_17

· application/pdf

Ansehen

Beschlussvorlage

· application/pdf

Ansehen

Wirtschaftplan 2016_17

19187 Zeichen

Wirtschaftsplan 2016/2017 Theater Münster                                                     1 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
Wirtschaftsplan 2016/2017 
 
 
 
 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2016/2017 
des Theaters Münster 
 
2. Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Theater Münste r 
 
3. Erfolgsplan 2016/2017 
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016/2076 
Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2016/2017 – 2020/2021 
 
4. Vermögensplan 2016/2017 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2016/2017 
Anlage: Mittelfristiger Finanzplan 2016/2017 – 2020/2021 
 
5. Stellenübersicht 2016/2017

Wirtschaftsplan 2016/2017 Theater Münster                                                     2 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2016/2017 
des Theaters Münster 
 
Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsp lanes 2016/2017 ist die Eigenbe- 
triebsverordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 16.11.2004. 
 
Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die von der eigenbetriebsähnlichen Einrich- 
tung Theater Münster zu erbringenden Leistungen und die erforderlichen Ressourcen 
dar. 
 
Gem. § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus dem  Erfolgsplan, dem Vermö- 
gensplan und der Stellenübersicht. 
 
Der Erfolgsplan gem. §15 EigVO der eigenbetriebsähn lichen Einrichtung enthält alle 
vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Er basiert auf den 
Ergebnissen der früheren Wirtschaftspläne und auf den heute bekannten und sich be- 
reits abzeichnenden Tendenzen und Trends des aktuel len Wirtschaftsjahres 
2015/2016 und der Folgejahre.  
 
Die Ansätze für die Personalaufwendungen wurden auf  Basis der im Wirtschaftsplan 
zu beschließenden Stellenübersicht 2016/2017 und de r Ergebnisse der Tarifrunde 
2014 ermittelt. Sie enthalten die zukünftig erwarte ten Tarifsteigerungen auf Basis ei- 
ner angenommenen 2 %igen Erhöhung pro Spielzeit, be ginnend mit der neuen Tarif- 
runde ab dem 01.03.2016.   
 
Für diese tatsächlichen und alle erwarteten nachfol genden Tarifsteigerungen im öf- 
fentlichen Dienst während der Laufzeit des neuen Ma nagementkontrakts, inkl. 6. Fi- 
nanzformel, Spielzeiten 2014/2015 bis 2017/2018, ha t der Rat der Stadt Münster mit 
der Vorlage V/0240/2013/1 eine entsprechende Erhöhu ng des Zuschusses an das 
Theater Münster durch die Stadt Münster beschlossen. 
 
Zum Ausgleich von Preissteigerungen des bislang fes tgeschriebenen Anteils für 
Sachkosten im Gesamtzuschuss erhält das Theater Mün ster ab der Spielzeit 
2014/2015 eine jährliche Zuschussanpassung in Höhe von 90.000 € (Ratsbeschluss 
V/0240/2013/1 vom 12.06.2013). 
 
Die Vorbereitungen für die Fortführung des Manageme ntkontraktes ab der Spielzeit 
2018/2019 müßten Anfang 2017 aufgenommen werden. 
 
Auf Grund der positiven Besucherentwicklung der ver gangenen Spielzeiten, sowie 
der aktuellen Saison und der konsequenten Umsetzung  der beschlossenen Konsoli- 
dierungsmaßnahmen, erwartet die Theaterleitung in d er Spielzeit 2016/2017 und  in 
den folgenden Jahren wieder einen leichten Jahresüberschuss. 
 
Der Vermögensplan enthält gem. § 16 EigVO alle vora ussehbaren vermögenswirk- 
samen Einnahmen und Ausgaben aus Anlageänderungen u nd aus der Kreditwirt- 
schaft, die notwendigen Verpflichtungsermächtigunge n sowie auf der Einnahmeseite 
die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmitte l. Deckungsmittel, die aus 
dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit den A nsätzen im Haushaltsplan 
der Gemeinde übereinstimmen.

Wirtschaftsplan 2016/2017 Theater Münster                                                     3 
 
Die Stellenübersicht enthält gem. §17 EigVO die im Wirtschaftsjahr erforderlichen 
Stellen für die tariflich Beschäftigten einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung 
und Eingruppierung der Stelleninhaber. Beamte, die bei der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung beschäftigt werden, sind im Stellenplan  der Gemeinde zu führen und in 
der Stellenübersicht des Theaters Münster nur nachr ichtlich anzugeben. Zum Ver- 
gleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschafts jahr vorgesehenen und der tat- 
sächlich besetzten Stellen angegeben. Wesentliche Ä nderungen, die sich bis zum 
Beginn der Spielzeit 2016/2017 ergeben, werden über  eine geänderte Stellenüber- 
sicht bekannt gegeben.   
 
 
 
Erfolgsplan              Vermögensplan 
 
Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans glie-       Die Ausgaben und deren Deckungsmittel   
dern sich wie folgt:                                                        stellen sich im Vermögensplan folgender- 
     maßen dar: 
 
 
Erträge 
 
€ 
       
  Umsatzerlöse 3.166.500  
Betriebskostenzuschuss 20.953.050  
Sonstige betriebliche Erträge 837.100  
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5.000  
  
 
24.961.650  
   Aufwendungen € 
   Materialaufwand 743.000  
Bezogene Leistungen 2.177.500  
Personalaufwendungen 19.468.500  
Abschreibungen 717.000  
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.806.250  
Sonstige  Steuern 2.100  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 300  
  
 
24.914.650  
 
 
 
Münster, 07.01.2016 
 
gez.     gez. 
 
 
Wilkens              Feldmann 
Stadträtin              Betriebsleiterin 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Einnahmen € 
  Abschreibungen   649.000  
Sanierungs-€ 175.000  
Übertrag aus Vorjahr 234.000  
Gesamt 1.058.000  
Auszahlungen € 
  Erneuerung Konzertzimmer GH 250.000  
investive Beschaffungen 150.000  
Bühnentechnik 250.000  
Sanierung Theaterkasse 250.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr  158.000  
Gesamt 1.058.000

Wirtschaftsplan 2016/2017 Theater Münster                                                    
 4 
 
 
2. Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Theater Münster 
 
Das Theater Münster prägt mit seinem Theater- und K onzertangebot das kulturelle 
Niveau Münsters wesentlich mit und strahlt mit sein en Aktivitäten weit über die loka- 
len Grenzen hinaus. Aufgabe des Theaters ist es, nicht nur für die eigene Einwohner- 
schaft, sondern auch für die Bewohner in der Region  ein umfassendes Theater- und 
Konzertangebot vorzuhalten. In dieser Hinsicht nimm t Münster als Oberzentrum mit 
seiner kulturellen Strahlkraft eine wichtige Rolle für die Städte und Gemeinden im 
Umland ein. 
 
Das Theater Münster vereinigt heute mit dem Musikth eater, dem Schauspiel, dem 
Jungen  Theater, dem Tanztheater sowie dem Sinfonie orchester fünf Sparten unter 
einem Dach. Mit rund 35 Premieren bei ca. 660 Auffü hrungen pro Spielzeit bietet das 
Theater Münster ein anspruchsvolles Programm, das d urch die Produktionen der 
Niederdeutschen Bühne, zahlreiche Gastspiele, Lesun gen, Vorträge und Ausstellun- 
gen vielfältig ergänzt wird. 
 
Das Theater Münster hat in den vergangenen Jahren i m Großen Haus (955 Sitzplät- 
ze) und Kleinen Haus (rund 280 Plätzen), sowie weit eren Spielstätten pro Spielzeit 
ca. 195.000 Besucher in den Bereichen Theater und Konzert gezählt. 
 
Das Theater Münster wird seit dem 01.09.2008 als ei genbetriebsähnliche Einrichtung 
geführt. Die Betriebsleitung der Einrichtung im Sinne der EigVO NW bilden der Gene- 
ralintendant Dr. Ulrich Peters und die Verwaltungsdirektorin Rita Feldmann.

Wirtschaftsplan 2016/2017 Theater Münster                                                     5 
 
3. Erfolgsplan 2016/2017 des Theaters Münster 
 
          Plan Plan 
Erträge         2016/2017 2015/2016 
          € € 
  
 
    
Umsatzerlöse 3.166.500  3.030.500  
      
              
Betriebskostenzuweisung 
   
20.953.050  20.590.910  
              
      
Erträge aus Verkauf von Vermögensgegenständen des AV 0 0 
      
              
Sonstige betriebliche Erträge 837.100  825.600  
      
              
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
 
5.000  5.000  
              
Gesamt         24.961.650  24.452.010  
      
Aufwendungen       € € 
              
Materialaufwand 743.000  732.000  
              
      
Bezogene Leistungen 2.177.500  2.127.500  
      
              
Personalaufwendungen 19.468.500  19.059.300  
      
              
Abschreibungen 717.000  717.000  
  
 
    
              
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.806.250  1.791.250  
      
              
Sonstige Steuern 2.100  2.100  
      
              
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
  
300  300  
              
Gesamt         24.914.650  24.429.450  
      
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   47.000  22.560  
      
außerordentliche Erträge 0 0 
  
  
        
              
außerordentliche Aufwendungen 
  
0 0 
              
              
außerordentliches Ergebnis 
  
0 0 
  
    
    
Jahresüberschuss       47.000  22.560

Wirtschaftsplan 2016/2017 Theater Münster                                                     6 
 
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016/2017 
   
              € 
1. Umsatzerlöse 3.166.500  
      
  Einnahmen Eintrittsgelder 2.788.500      
  Gastspiele/-konzerte 340.000      
  Garderobenentgelte 30.000      
  Übertragungshon. RuF 3.000      
  Ertrag Verleih 5.000      
                
2. Betriebskostenzuweisung           20.953.050  
    
     
  
  Zuweisungen vom Land 
  
1.050.048  
 
  
  Zuweisung Stadt Münster 
  
19.903.002  
 
  
  Zuweisung sonstige 
  
0 
 
  
                
3. Sonstige betriebliche Erträge           837.100  
      
  Zuweisung Stadt Münster Abschreibungszuschuss 649. 000    
  Spenden, Sponsoring, Werbung 68.000    
  Mieten, Pachten, Kantine 100.000    
  Sonstige ordentliche Erträge 20.100    
                
4. Materialaufwand         743.000  
      
  Bühnenbild-, Kostüm-, Maskenbildnerbedarf 355.000    
  Aufführungsrechte, Aufnahmerechte, Textleihgebühr,   303.000    
  Aufwand für Noten 85.000    
                
5. Bezogene Leistungen   
      
  Honorare 614.000  2.177.500  
  Mieten Betriebsbedarf 140.000    
  Mietnebenkosten 800.000    
  Dienstleistungen Feuerwehr, MM 123.500    
  Aufwendungen für Gastspiele von/nach auswärts 250.000    
  Reisekosten Ersatzkräfte u. nicht ständig Beschäft igte 100.000    
  Leiharbeitskräfte 150.000    
      
                
6. Personalaufwendungen 19.468.500  
      
  Löhne und Gehälter 15.659.100    
  Aufwendungen für Altersversorgung 921.400    
  Sozialversicherungsbeiträge 2.712.000    
  Beihilfen, Unterstützungsleistungen 176.000    
                
                
7. Abschreibungen 717.000  
    
 
  
  AfA auf immaterielle VG des Anlagevermögens 15.000    
  AfA auf Sachanlagen 702.000

Wirtschaftsplan 2016/2017 Theater Münster                                                        7 
 
 
                
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.806.250  
      
  Dienstleistungen CITEQ, Ämter 10, 13, 14, 15, 20,  601.200    
  40, 41, 53, PR   
  Waren Kantine 45.500    
  Unterhaltung Maschinen, Fahrzeuge, Instrumente 30 4.000    
  Werbung (Druckerzeugnisse usw.) und Ausstellungen 345.000    
  Versicherungen, Schadensersatz usw. 129.500    
  Betriebs- und Geschäftsausstattung 149.500    
  Sonstiger Personalaufwand (Einstellungen, Reisekos ten,  101.500    
  Aus- und Fortbildung usw.)   
  Prüf-, Beratungs-, Gerichtskosten, Gebühren,Beiträge  Vereine 78.050    
  Abgaben Kartenverkauf, Künstlersozialabgabe 52.000    
      
                
9. sonstige Steuern 
   
  2.100  
                
      
10. Zinsen und ähnliche Erträge 
 
5.000  
                
                
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
   
300  
                
                
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
  
47.000  
                
                
13. außerordentliche Erträge  
    
0 
                
                
14. außerordentliche Aufwendungen  
   
0 
                
                
15. außerordentliches Ergebnis 
   
0 
                
        
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
  
  0 
                
        
17. Jahresüberschuss 
   
  47.000

Wirtschaftsplan 2016/2017 Theater Münster                                                     8 
 
Mittelfristiger Erfolgsplan 2016/2017 – 2020/2021 des Theater Münster 
 
      Plan Plan Plan Plan Plan 
Erträge     16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 
      € € € € € 
  
 
    
Umsatzerlöse 3.166.500  3.166.500  3.166.500  3.166.500  3.166.500  
      
Betriebskostenzuweisung 20.953.050  21.460.330  21.975.955  22.500.090  23.032.910  
  
  
  
Sonstige betriebliche Erträge 837.100  837.100  837.100  837.100  837.100  
    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5.000  5.000  5.000  5.000  5.000  
                
                
Gesamt     24.961.650  25.468.930  25.984.555  26.508.690  27.041.510  
                
      
      Plan Plan Plan Plan Plan 
Aufwendungen    16/17  17/18  18/19  19/20  20/21  
      € € € € € 
          
Materialaufwand 743.000  768.900  788.200  809.500  826.000  
    
Bezogene Leistungen 2.177.500  2.220.150  2.255.900  2.290.900  2.329.200  
    
Personalaufwendungen  19.468.500  19.885.780  20.311.455  20.745.540  21.188.360  
    
Abschreibungen 717.000  717.000  717.000  717.000  717.000  
  
 
  
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.806.250  1.820.700  1.852.300  1.879.100  1.909.100  
    
Sonstige Steuern 2.100  2.100  2.100  2.100  2.100  
    
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 300  300  300  300  300  
      
 
    
                
Gesamt     24.914.650  25.414.930  25.927.255  26.444.440  26.972.060  
                
          
                
Ergebnis der gewöhnlichen  47.000  54.000  57.300  64.250  69.450  
Geschäftstätigkeit             
      
außerordentliche Erträge   0 0 0 0 0 
    
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 
    
außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 
                
                
Jahresüberschuss   47.000  54.000  57.300  64.250  69.450  
                
 
Die mittelfristige Finanzplanung erfolgt unter der Annahme, dass der bis zur Spielzeit 
2017/2018 gültige Managementkontrakt zwischen der Stadt Münster und dem Theater Müns- 
ter unter den gleichen Bedingungen fortgeführt wird.

Wirtschaftsplan 2016/2017 Theater Münster                                                     9 
 
 
4. Vermögensplan 2016/2017 
 
Einnahmen € 
Abschreibungen   649.000  
Sanierungs-€ 175.000  
Übertrag aus Vorjahr 234.000  
Gesamt 1.058.000  
Auszahlungen € 
Erneuerung Konzertzimmer GH 250.000  
investive Beschaffungen 150.000  
Bühnentechnik 250.000  
Sanierung Theaterkasse 250.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 158.000  
Gesamt 1.058.000  
 
 
 
Die Zweckbindung des Sanierungseuro ist ab der Spie lzeit 2015/2016 für allgemeine 
Sanierungsmaßnahmen im Theater Münster festgesetzt worden (V/0019/2015). 
 
Im Theater Münster sind in den kommenden Jahren umf angreiche Sanierungsmaßnahmen 
in der Bühnenausstattung erforderlich; neben Maßnah men aus betriebs- und sicherheits- 
technischer Sicht, die über den Vermögensplan bzw. als Sondermaßnahme finanziert wer- 
den müssen. Aktuell erfolgt die Planung für die Ern euerung des Konzertzimmers im Großen 
Haus und die Sanierung der Theaterkasse. Im Bereich  der Bühnentechnik sind in Zusam- 
menarbeit mit dem Amt für Immobilienmanagement umfa ngreiche Sanierungsarbeiten bei 
der Obermaschinerie in Planung.

Wirtschaftsplan 2016/2017 Theater Münster                                                     10 
 
Mittelfristiger Vermögensplan 2016/2017– 2020/2021 des Theater Münster 
 
  Plan Plan Plan Plan Plan 
Einnahmen 16/17 17/18 18/19 19/20  20/21 
  € € € € € 
Abschreibungszuschuss 649.000  649.000  649.000  649.000  649.000  
Sanierungs-€ 175.000  175.000  175.000  175.000  175.000  
Übertrag aus Vorjahr 234.000  159.000  333.000  387.000  611.000  
Gesamt 1.058.000  983.000  1.157.000  1.211.000  1.435.000  
  Plan 
Auszahlungen 16/17 
  € 
Erneuerung Konzertzimmer GH 250.000  
investive Beschaffungen 150.000  
Bühnentechnik 250.000  
Renovierung Theaterkasse 250.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 158.000  
Gesamt 1.058.000  
  
  Plan 
Auszahlungen 17/18 
  € 
investive Beschaffungen 250.000  
Bühnentechnik 250.000  
weitere Sondermaßnahmen 150.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 333.000  
Gesamt 983.000  
  Plan 
Auszahlungen 18/19 
  € 
Planungskosten Drehscheibe GH 100.000  
investive Beschaffungen 250.000  
Bühnentechnik 300.000  
weitere Sondermaßnahmen 120.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 387.000  
Gesamt 1.157.000    
  
  Plan 
Auszahlungen 19/20 
  € 
investive Beschaffungen 200.000  
Bühnentechnik 300.000  
weitere Sondermaßnahmen 100.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 611.000  
Gesamt 1.211.000  
  Plan 
Auszahlungen 20/21 
  € 
investive Beschaffungen 300.000  
Bühnentechnik 300.000  
weitere Sondermaßnahmen 200.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 635.000  
Gesamt 1.435.000

Wirtschaftsplan 2016/2017 Theater Münster                                                     11 
 
 
5. Stellenübersicht 2016/2017 
 
Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten 
 
EntgGr 
(VergGr/ 
LohnGr) 
vormals 
Zahl der 
Stellen 
2016/17 
  
Zahl der 
Stellen 
2015/16 
Ist -
Besetzung 
am 
30.06.2015 
Theater         
10  V04a 1,00        
9 V04b                    
V04b/05b 3,00    4,00  4,00  
8 V05c                         
V05b/05c 13,00    12,00  11,53  
7 L06/07a 26,00    26,00  26,00  
6 
V06b              
V06b+Zul                    
V06b+V06bZul                           
V05c/06b                           
Kr04/05a                                
L05/06a 
31,00    31,00  31,00  
5 
V06b/07                        
V07                        
L04/05a 
30,31    31,81  31,81  
4 L03/04a 1,84    1,84  1,77  
3 
V07/08                    
V09/07                              
L02/03a 
6,46    6,46  6,19  
2 L01/01a 2,47    2,47  2,28  
Summe   115,08    115,58  114,58  
Orchester         
SV SV 4,00    4,00  4,00  
TVK B TVK B 63,00    63,00  57,00  
9 V04b                    
V04b/05b 1,00    1,00  1,00  
5 
V06b/07                        
V07                        
L04/05a 
2,50    2,50  2,50  
3 
V07/08                    
V09/07                           
L02/03a 
1,00    1,00  1,00  
Summe   71,50    71,50  65,50  
       
Insgesamt   186,58    187,08  180,08  
nachrichtl.: Auszubildende   2,00    2,00  2,00  
nachrichtl.: BFD   1,00    1,00  1,00

Wirtschaftsplan 2016/2017 Theater Münster                                                    
 12 
 
 
Nachrichtlich: 
 
 
Übersicht der Stellen für Beamte (Stand Verwaltungsentwurf Stellenplan 2016) 
 
 
BesGr   
Zahl der 
Stellen 
2016/17 
  
Zahl der 
Stellen 
2015/16 
Ist -
Besetzung 
am 
30.06.2015 
Höherer Dienst           
A16   1,00    1,00  1,00  
Gehobener 
Dienst           
A13   1,00    1,00  1,00  
A11   2,00    2,00  2,00  
A10   1,00    0,50  0,50  
Zwischensumme    4,00    3,50  3,50  
Mittlerer Dienst           
A09   1,00    1,00  1,00  
A08   1,00    1,00  1,00  
Zwischensumme    2,00    2,00  2,00  
Insgesamt   7,00    6,50  6,50  
 
  
 
Stellenumwandlungen  
    
lfd. Nr.  Arbeitsplatz-Nr. Bewertung Bewertung Anzahl Funktio n / Aufgabengebiet 
1 46.00.0011 E09 A10 1,00 Sachbearbeiter/-in Person al 
2 46.01.0003 A10 E08 0,50 
Sachbearbeiter/-in Rechnungswe- 
sen 
Anpassung Stellenwert an die Eingruppierung 
   
lfd. Nr.  Arbeitsplatz-Nr. Bewertung Bewertung Anzahl Funktio n / Aufgabengebiet 
1 46.10.0540 E05 E10 1,00 Fachkraft f. Arbeitssiche rheit 
2 46.01.0014 E05 E08 0,50 Sachbearbeiter/-in Notenb ibliothek

Beschlussvorlage

2621 Zeichen

V/0011/2016 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Theater Münster 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Wirtschaftsplan 2016/2017 des Theater Münster 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
11.02.2016 Kulturausschuss Vorberatung 
16.02.2016 Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E -Government
 Vorberatung 
17.02.2016 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 
17.02.2016 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
  
Der anliegende Wirtschaftsplan 2016/2017 des Theaters Münster wird beschlossen. 
 
a. Der Erfolgsplan 2016/2017 weist Erträge in Höhe von 24.961.650 € und Aufwendungen 
in Höhe von 24.914.650 € auf und schließt mit einem Jah resüberschuss in Höhe von 
47.000 €. 
 
b. Der Vermögensplan 2016/2017 hat ein Gesamtvolumen von 1.058.000 €. 
 
c. Die Stellenübersicht 2016/2017 weist 187,08 Stellen für tariflich Beschäftigte und nach-
richtlich 6,5 Beamtenstellen aus. 
 
Begründung: 
 
Das Theater Müns ter wird seit dem 01.09.2008 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. 
Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ist für das Theater Münster ein Wirtschaft s-
plan, bestehend aus Erfolgs - und Vermögensplan sowie Stellenübersicht, aufz ustellen. De r als 
Anlage vorgelegte Wirtschaftsplan des Theaters Münster basiert auf den Erfahrungen der bisher i-
gen Abwicklung der Wirtschaftspläne seit Umwandlung in eine e igenbetriebsähnliche Einrichtung. 
Ferner wurden die heute bereits bekannten und sich abzeichnen den Entwicklungen der folgenden 
Jahre berücksichtigt. 
 
Die Auswirkungen der aktuellen Tarifrunde 2014 sind bis zum Laufzeitende am 29.02.2016 (la u-
fende Spielzeit 2015/2016) berücksichtigt. Für die sich daran anschließenden Tariferh öhungen 
wird zunächst mit einer durchschnittlichen Entgelterhöhung von 2,0 % pro Spielzeit gerechnet. Für 
 
Vorlagen-Nr.: 
  
V/0011/2016 
Auskunft erteilt: 
Herr Braun 
Ruf: 
59 09 121 
E-Mail: 
Braun@stadt-muenster.de  
Datum: 
28.01.2016 
Öffentliche Beschlussvorlage

- 2 - 
V/0011/2016 
die tatsächlichen und alle nachfolgenden Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst hat der Rat der 
Stadt Münster mit der Vorlage V/0240/2013/1 „Managementkontrakt mit der eigen betriebsähnli-
chen Einrichtung Theater Münster, inkl. 6. Finanzformel für die Spielzeiten 2014/2015 bis 
2017/2018“ eine entsprechende Erhöhung des Zuschusses an das Theater Münster durch die 
Stadt Münster beschlossen. 
 
Ferner wurden auf Grundlage der letzte n Jahresrechnungen die heute bereits bekannten und sich 
abzeichnenden Entwicklungen der folgenden Jahre berücksichtigt. 
 
 
gez.      gez. 
 
 
Wilkens     Reinkemeier 
Stadträtin     Stadtkämmerer

Beratungsverlauf (4)

11.02.2016 Kulturausschuss
TOP 9 Vorberatung Entscheidung

Beschluss: einstimmig beschlossen

Zur Sitzung
16.02.2016 Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E-Government
TOP 5 Vorberatung Entscheidung

Beschluss: einstimmig beschlossen

Zur Sitzung
17.02.2016 Haupt- und Finanzausschuss
TOP 17 Vorberatung Entscheidung

Beschluss: einstimmig beschlossen

Zur Sitzung
17.02.2016 Rat
TOP 24 Entscheidung Entscheidung

Beschluss: einstimmig beschlossen

Zur Sitzung

Details

Aktenzeichen
V/0011/2016
Typ
Vorlagen
Datum
07.01.2016
Erstellt
06.10.2020 14:37