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V/0393/2011

Erweiterung der kath. Kindertageseinrichtung St Petronilla in Münster-Handorf

Vorlagen 30.05.2011

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Nächste Beratung: Rat, Sitzung am 13.07.2011, TOP 29

Beschlussvorlage

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Erweiterungsplan

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Kostenschätzung

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Beschlussvorlage

5535 Zeichen

V/0393/2011 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Erweiterung der kath. Kindertageseinrichtung St Petronilla in Münster-Handorf 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
06.07.2011 Bezirksvertretung Münster-Ost Anhörung 
06.07.2011 Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien Vorberatung 
13.07.2011 Hauptausschuss Vorberatung 
13.07.2011 Rat Entscheidung
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
1. Der Rat der Stadt Münster stimmt der fachlichen und baulichen Erweiterung der Kath. Kinder-
tageseinrichtung St. Petronilla in Handorf in der Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde  
St. Petronilla zu. 
 
2. Der Träger der Kindertageseinrichtung erhält einen einmaligen Zuschuss zu den Bau- und 
Ausstattungskosten in Höhe von 106.000,00 €. 
 
3. Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt, dass das Land Nordrhein-Westfalen die vorgese-
hene Maßnahme genehmigt und sich an der Finanzierung beteiligt. 
 
 
Vorlagen-Nr.: 
V/0393/2011 
Auskunft erteilt: 
Frau Konert, Herr Philipp 
Ruf: 
492-5806, 492-5111 
E-Mail: 
Konert@stadt-muenster.de  
PhilippF@stadt-muenster.de 
Datum: 
06.06.2011 
Öffentliche Beschlussvorlage

- 2 - 
V/0393/2011 
II. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass ein einmaliger Zuschuss der investiven Kosten in Höhe von 
106.000,00 € entsteht. 
 
Der erforderliche Investitionskostenzuschuss durch die Stadt Münster ergibt sich wie folgt: 
 
Gesamterweiterungskosten: 473.469,47 €  
nach Kostenschätzung gem. DIN 276 vom 16.03.2011 
(siehe Anlage 1) 
 
Beantragte Landesförderung für 12 u3-Plätze: 216.000,00 € 
Gesetzlicher Trägeranteil (10 % gem. Richtlinien)   24.000,00 €
 
Gesamt u3- Finanzierung 240.000,00 € 
 
Weiterer Trägeranteil 21.469,47 € 
 
Zuschuss durch das Bistum Münster 106.000,00 €  
(= 50 % der Restkosten) 
 
Zuschuss durch die Stadt Münster  106.000,00 € 
(= 50 % der Restkosten) 
 
 
III. Mittelbereitstellung/Finanzierung 
 
Die o. g. Sachentscheidung ist wie folgt zu finanzieren: 
 
Auszahlungen 
 
 Nr. Bezeichnung Haus h.- 
jahr 
Betrag 
€ 
Bemerkungen 
 
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Ta-
gesbetreuung  
   
Teilfinanzplan (Zeile) 11 Auszahlung von aktivierbaren 
Zuwendungen 
Investitionsmaßnahme 0210 Zusch.z. Ausbau KiTa-Betr. 
(u3) freier Tr. 
2011 106.000,00  
Insgesamt: 106.000,00  
 
 
 
Begründung: 
 
 
Ausgangssituation: 
 
Im Rahmen der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen in Kinderta-
geseinrichtungen und Kindertagespflege zum Ausbau von Plätzen für Kinder unter drei Jahren auf 
der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern vom 18.10.2007 ist ein 
Ausbau von u3-Plätzen ausgerichtet an einem bundesweit durchschnittlichen Bedarf für 35% der 
Kinder unter drei Jahren festgelegt worden.

- 3 - 
V/0393/2011 
Bedarfs- und Versorgungssituation:  
 
Im Stadtteil Handorf leben derzeit 222 Kinder unter drei Jahren und 243 Kinder über drei Jahren. 
 
Für Kinder unter drei Jahren stehen zum Kindergartenjahr 2011/2012 64 Plätze zur Verfügung 
(davon 42 Plätze in Kindertageseinrichtungen und 22 Plätze in der Kindertagespflege). Für Kinder 
von drei bis sechs Jahren stehen 250 Plätze in Kindertageseinrichtungen zur Verfügung. 
 
Die Versorgungsquoten belaufen sich auf 
 
-   28,8 % für Kinder unter drei Jahren und  
- 102,9 % für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt. 
 
Die Versorgungssituation zum Kindergartenjahr 2011/12 zeigt, dass für Kinder unter drei Jahren 
weitere Plätze geschaffen werden müssen. 
 
Da bereits alle Einrichtungen im Stadtteil Handorf bis auf die Kita St. Petronilla Betreuungsplätze 
für Unterdreijährige eingerichtet haben, ist es folgerichtig/konsequent den u3-Ausbau mit ins-
gesamt 12 neuen Plätzen durch die geplante Baumaßnahme in der Kita St. Petronilla auszuweiten.   
 
 
Maßnahmeplanung: 
 
Die katholische Kindertageseinrichtung St. Petronilla ist eine 3-Gruppen-Einrichtung mit 75 Plätzen 
für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. 
 
Um dem künftigen Bedarf im Stadtteil an u3-Betreuungsplätzen im erforderlichen Umfang gerecht 
zu werden, ist geplant, maximal und perspektivisch 12 neue u3-Betreuungsplätze für Kinder im 
Alter von zwei Jahren zu schaffen.  
 
Aufgrund der bestehenden Empfehlungen zum Raumprogramm für Kindertageseinrichtungen des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe müssen folgende Räume in der Kindertageseinrichtung  
St. Petronilla an- oder umgebaut werden (siehe Erweiterungsplan Anlage 2): 
 
• Teilausbau des Daches um die Räume für die Gruppe der 3- bis 6-Jährigen (Gruppe 1) zu 
schaffen, insbesondere Gruppenraum, Gruppennebenraum, Sanitärbereich 
• Ebenerdiger Anbau eines Gruppenraumes und Umbau des bisherigen Gruppenbereichs für 
den Gruppennebenraum und den Differenzierungs-/Ruheraum der einen Gruppe der 2- bis  
6-Jährigen (Gruppe 3)  
• Umbau des bisherigen Sanitärbereichs, so dass dort ein Wickelbereich (für Gruppe 3), eine 
Dusche und ein zweites Personal-WC entsteht 
• Umbau des bisherigen Gruppenraumes neben der Gruppe 2 um den Gruppennebenraum,  
Differenzierungs-/Ruheraum und Wickel-/Pflegeraum für die zweite 2- bis 6-Jährigen-Gruppe 
(Gruppe 2) zu erstellen

- 4 - 
V/0393/2011 
Fazit 
 
Mit den o. a. angeführten Ausbauplanungen werden kurzfristig weitere bedarfsgerechte Plätze für 
Kinder unter drei Jahren geschaffen und für die Zukunft gesichert. 
 
 
I.V. 
 
gez. 
 
Dr. Andrea Hanke 
Beigeordnete 
 
 
Anlagen: 
Kostenschätzung nach DIN 276 
Erweiterungsplan der kath. Kindertageseinrichtung St. Petronilla

Erweiterungsplan

1187 Zeichen

Um- und Ausbau des Familienzentrums St.Petronilla GRUCHMANN.ARCHITEKTEN

44.36
35.61 5.30 3.44°
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44.36

Grundriss Erdgeschoss Maßstab 1: 125

Um- und Ausbau des Familienzentrums St.Petronilla GRUCHMANN.ARCHITEKTEN

44.36
35.61 J 5.30 J 3.445
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15.21 11.80 9.30 7.55 5
44.36

Grundriss Obergeschoss Maßstab 1: 125

Kostenschätzung

4490 Zeichen

Nr. Kostengruppe Teilbetrag € Gesamtbetrag € mit 
Mehrwertsteuer
100
110 Grundstückswert 0,00
120 Grundstücksnebenkosten 0,00
130 Freimachen 
(Bezugsgröße ist die Fläche des Grundstücks m²xKosten je m²) 0,00
Summe Grundstück 0,00
200
210 Herrichten 3.956,75
220 Öffentliche Erschließung 0,00
230 Nichtöffentliche Erschließung 0,00
240 Ausgleichsabgaben 0,00
Summe Herrichten und Erschließen 3.956,75
300
310 Baugrube 9.441,00 11.234,79
320 Gründung 36.565,00 43.512,35
330 Außenwände 95.125,00 113.198,75
340 Innenwände 52.619,00 62.616,61
350 Decken 37.470,00 44.589,30
360 Dächer 20.928,50 24.904,92
370 Baukonstruktive Einbauten 6.700,00 7.973,00
390 sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 2.500,00 2.975,00
Summe Bauwerk-Baukonstruktionen 261.348,50 311.004,72
400
410 Abwasser-, Wasser, Gasanlagen 10.000,00 11.900,00
420 Wärmeversorgungsanlagen 10.000,00 11.900,00
445 Beleuchtungsanlagen 19.500,00 23.205,00
470 Nutzungsspezifische Anlagen 0,00 0,00
490 sonstige Maßnahmen für technische Anlagen 0,00 0,00
Summe Bauwerk Techn. Anlagen 39.500,00 47.005,00
500
510 Geländeflächen 5.000,00 5.950,00
520 Befestigte Flächen 0,00 0,00
530 Baukonstruktion in Außenanlagen 0,00 0,00
540 Techn. Anlagen in Außenanlagen 0,00 0,00
550 Einbauten in Außenanlagen 0,00 0,00
570 Pflanz- und Saatflächen 0,00 0,00
Anlage 4a zum Antrag des Jugendamtes
Baukosten
Gliederung der Kosten nach DIN 276 
Grundstück
nicht förderungsfähig
Bauwerk-Baukonstruktionen
Bauwerk- - Technische Anlagen
Herrichten und Erschließen
nicht förderungsfähig
Außenanlagen
1

Nr. Kostengruppe Teilbetrag € Gesamtbetrag € mit 
Mehrwertsteuer
Anlage 4a zum Antrag des Jugendamtes
Baukosten
Gliederung der Kosten nach DIN 276 
590 Sonstige Maßnamen in Außenanlagen 0,00 0,00
Summe Außenanlagen 5.000,00 5.950,00
2

Nr. Kostengruppe Teilbetrag € Gesamtbetrag € mit 
Mehrwertsteuer
Anlage 4a zum Antrag des Jugendamtes
Baukosten
Gliederung der Kosten nach DIN 276 
600
610 Ausstattung 22.015,00 s. Kostengliederung 
Ausstattung
619 Ausstattung Sonstiges 0,00
620 Kunstwerke 0,00 nicht förderungsfähig
Summe Ausstattung und Kunstwerke 22.015,00 0,00
700
710 Bauherrenaufgaben 0,00
720 Vorbereitung der Objektplanung 0,00
730 Architekten- und Ingenieurleistungen 68.200,00 81.158,00
740 Gutachten und Beratung 0,00 0,00
750 Kunst 0,00
760 Finanzierung 0,00
770 Allgemeine Baunebenkosten 2.000,00 2.380,00
790 Sonstige Baunebenkosten 0,00 0,00
Summe Baunebenkosten 70.200,00 83.538,00
Geschätzte Gesamtkosten 402.020,25 447.497,72
Teilbetrag € Gesamtbetrag € mit 
Mehrwertsteuer
0,00
3.956,75
261.348,50 311.004,72
39.500,00 47.005,00
5.000,00 5.950,00
22.015,00 0,00
70.200,00 83.538,00
402.020,25 447.497,72
Zusammenstellung der Kosten aus der Kostenschätzung
nicht förderungsfähig
Ausstattung und Kunstwerke
Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke
Summe 400 Bauwerk Techn. Anlagen
Baunebenkosten
nicht förderungsfähig
nicht förderungsfähig
Summe 700 Baunebenkosten
Kosten für Berater, Betreuer und Beauftragte sind nur in Ausnahmefällen förderungsfähig.
Die Einbeziehung von Kosten des trägereigenen Personals in die Förderung ist nur dann zulässig, wenn der 
Zuwendungsempfänger nachweisen kann, dass ihm bei der Durchführung des Vorhabens kassenmäßige Ausgaben entstehen 
oder zusätzliche kassenmäßige Ausgaben deshalb nicht entstehen werden, weil das eigene Personal eingesetzt wird.
Geschätzte Gesamtkosten einschl. Umsatzsteuer
Kostengruppen
Summe 100 Grundstück
Summe 200 Herrichten und Erschließen
Summe 300 Bauwerk-Baukonstruktionen
Summe 500 Außenanlagen
3

Erst-, Ergänzungs- und 
Ersatzbeschaffung ohne 
Bauvorhaben in €
Erst- Ergänzungs- und 
Ersatzbeschaffung mit 
Bauvorhaben in €
370 Baukonstruktive Einbauten 7.973,00
445 Beleuchtungsanlagen 23.205,00
470 Nutzungsspezifische Anlagen 0,00
550 Einbauten in Außenanlagen 0,00
610 Ausstattung (s. auch unten) 22.015,00
619 Ausstattung, Sonstiges 0,00
53.193,00 0,00
Bezeichnung Kosten in €
1. Möbel 19.268,00
2. Textilien 2.568,00
3. Arbeitsgerät 0,00
4. Beleuchtung 0,00
5. sonstiges Gerät 179,00
6. Wirtschaftsgegenstände 0,00
22.015,00
Ausstattungskosten
Kostengruppen
Insgesamt
Gliederung der Kosten nach DIN 276 
Anlage 4b zum Antrag des Jugendamtes
Einrichtungskosten
Ausgaben gegliedert nach Kostengruppen der DIN 276 für (zutr. bitte ankreuzen)
                 Erst- Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung in 
                 Verbindung mit Bauvorhaben
                 Erst- Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung
                 ohne Bauvorhaben
Ausstattung gesamt

Beratungsverlauf (4)

06.07.2011 Bezirksvertretung Münster-Ost
TOP 3.3 Anhörung Entscheidung

Beschluss: einstimmig beschlossen

Zur Sitzung
06.07.2011 Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
TOP 13 Vorberatung Entscheidung

Beschluss: einstimmig beschlossen

Zur Sitzung
13.07.2011 Hauptausschuss
TOP 24 Vorberatung Entscheidung

Beschluss: ohne Beschlussfassung geschoben

Zur Sitzung
13.07.2011 Rat
TOP 29 Entscheidung Entscheidung

Beschluss: mehrheitlich beschlossen

Zur Sitzung

Details

Vorlagen-Nr.
V/0393/2011
Typ
Vorlagen
Datum
30.05.2011
Erstellt
06.10.2020 14:37