Mandari Insight

2006/0573

2. Nachtragshaushalt 2006

Magistratsvorlage 05.09.2006

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Gruppierungsübersicht Nachtrag Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   1Haushaltsjahr 2006 / Nachträge bis Nr. 22. Nachtragshaushaltsplan 2006derWissenschaftsstadt DarmstadtGruppierungsübersichtStand vor Magistratsberatungen

Gruppierungsübersicht Nachtrag Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   2Haushaltsjahr 2006 / Nachträge bis Nr. 2Haushaltsansatz 2005Haushaltsansatz 2006Beträge in EURGruppie-rungs- nummerBezeichnung der Hauptgruppen,Gruppen und UntergruppenRechnungserg. 2004Einwohner: 138805Einwohner: 139431Einwohner: 139000BetragBetr./EWBetragBetragBetr./EWBetr./EWEinnahmen des Verwaltungshaushalts=====================================0Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen----------------------------------------------------------------------------  00Realsteuern 0,3345.339,800,3650.0000,3650.000Grundsteuer A      000 154,5721.485.682,63150,6121.000.000154,1721.400.000Grundsteuer B      001 497,4369.142.617,511.140,35159.000.000720,44100.000.000Gewerbesteuer      003................................................................................ 652,3390.673.639,941.291,32180.050.000874,97121.450.000Summe Gruppe 00  01Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern 372,1351.726.627,60365,7751.000.000374,6352.000.000Gemeindeanteil an der Einkommensteuer     010 59,168.223.233,3663,118.800.00061,498.535.000Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer     012................................................................................ 431,2959.949.860,96428,8959.800.000436,1260.535.000Summe Gruppe 01 6,35882.319,375,74800.0006,12850.000Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen  02,03  04Schlüsselzuweisungen 284,3839.528.993,00286,4639.942.010224,5331.166.000vom Land      041................................................................................ 284,3839.528.993,00286,4639.942.010224,5331.166.000Summe Gruppe 04  05Bedarfszuweisungen 0,000,000,0000,000vom Land      051................................................................................ 0,000,000,0000,000Summe Gruppe 05  06Sonstige allgemeine Zuweisungen 30,814.281.987,9935,865.000.00042,875.950.000vom Land      061................................................................................ 30,814.281.987,9935,865.000.00042,875.950.000Summe Gruppe 06  07Allgemeine Umlagen 0,000,000,0000,000vom Land      071................................................................................ 0,000,000,0000,000Summe Gruppe 07 09Ausgleichsleistungen 22,433.118.044,8322,233.100.00022,573.133.000Ausgleich nach dem Familienleistungsausgleich     091Summe Hauptgruppe 0 223.084.0001.607,18288.692.0102.070,50198.434.846,091.427,591Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb-------------------------------------------------------------------------------- 368,2651.188.208,28337,5047.058.150329,1145.682.540Gebühren und ähnliche Entgelte,  10,11,12zweckgebundene Abgaben 73,1010.160.331,1056,077.818.34058,938.179.430Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,  13,14,15sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen  16Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 3,87537.438,244,38610.5804,40610.580Bund      160 16,592.305.700,8525,343.533.06021,943.045.060Land      161

Gruppierungsübersicht Nachtrag Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   3Haushaltsjahr 2006 / Nachträge bis Nr. 2Haushaltsansatz 2005Haushaltsansatz 2006Beträge in EURGruppie-rungs- nummerBezeichnung der Hauptgruppen,Gruppen und UntergruppenRechnungserg. 2004Einwohner: 138805Einwohner: 139431Einwohner: 139000BetragBetr./EWBetragBetragBetr./EWBetr./EW43,786.084.728,2440,565.655.72035,744.960.720Gemeinden und Gemeindeverbände      162 0,1014.229,500,0911.9000,0911.900Zweckverbände und dergleichen      163 7,681.066.827,050,0000,000Sonstiger öffentlicher Bereich      164 19,212.670.193,2710,171.417.77010,211.417.770Kommunale Sonderrechnung      165 1,56216.861,960,72100.0000,000Sonstige öffentliche Sonderrechnung      166 1,52211.939,340,034.3000,034.300Private Unternehmen      167 0,1217.099,251,98276.0802,37328.560Übrige Bereiche      168 63,598.839.098,7661,328.550.42061,548.542.050Innere Verrechnungen      169................................................................................ 158,0221.964.116,46144,5920.159.830136,3118.920.940Summe Gruppe 16  17Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -41,88-5.821.298,998,081.126.58012,691.761.470Bund      170 98,5013.691.594,3893,4013.023.54099,0213.743.960Land      171 0,2433.785,000,2332.5600,2332.560Gemeinden und Gemeindeverbände      172 0,000,000,0000,000Zweckverbände      173 0,057.500,000,0000,067.670Sonstiger öffentlicher Bereich      174 0,000,000,0000,000Kommunale Sonderrechnung      175 9,571.330.421,780,0000,000Sonstige öffentliche Sonderrechnung      176 1,74242.003,620,1115.1000,3345.600Private Unternehmen      177 1,19165.660,270,4258.1200,1825.000Übrige Bereiche      178................................................................................ 69,429.649.666,06102,2414.255.900112,5115.616.260Summe Gruppe 17  19Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 0,000,0050,927.100.00056,917.900.000Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft     191und Heizung an Arbeitssuchende 0,000,000,0000,000Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II     192nach §§19 ff SGB II 0,000,000,0000,000Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung     193von Arbeitssuchenden nach §16 SGB II................................................................................ 0,000,0050,927.100.00056,917.900.000Summe Gruppe 19Summe Hauptgruppe 1 96.299.170693,7796.392.220691,3392.962.321,90668,792Sonstige Finanzeinnahmen--------------------------------------------------------------------------------  20Zinseinnahmen 0,000,000,0000,000Land      201 0,000,000,0000,000Kommunale Sonderrechnung      205 0,6388.178,600,5982.3500,5982.350Sonstige öffentliche Sonderrechnung      206 38,945.412.002,8920,332.834.22020,372.826.890Private Unternehmen      207 0,000,000,0000,057.470Übrige Bereiche      208................................................................................ 39,575.500.181,4920,922.916.57021,012.916.710Summe Gruppe 20 319,1844.365.695,68106,2814.819.030102,3914.211.820Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen  21, 22und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben  23Schuldendiensthilfen 0,1216.516,480,2331.4300,2230.930Land      231................................................................................ 0,1216.516,480,2331.4300,2230.930Summe Gruppe 23

Gruppierungsübersicht Nachtrag Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   4Haushaltsjahr 2006 / Nachträge bis Nr. 2Haushaltsansatz 2005Haushaltsansatz 2006Beträge in EURGruppie-rungs- nummerBezeichnung der Hauptgruppen,Gruppen und UntergruppenRechnungserg. 2004Einwohner: 138805Einwohner: 139431Einwohner: 139000BetragBetr./EWBetragBetragBetr./EWBetr./EW72,9110.134.247,5124,363.396.11024,473.396.110Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb  24, 25und in Einrichtungen 33,404.642.211,6427,683.858.87023,123.208.500Weitere Finanzeinnahmen  26 46,376.446.076,8144,216.163.59046,776.491.760Kalkutatorische Einnahmen  27 13,291.847.686,296,45899.170118,3916.433.000Zuführung vom Vermögenshaushalt  28 0,000,000,0000,000Abwicklung der Vorjahre  29................................................................................Summe Hauptgruppe 2 46.688.830336,3632.084.770230,1172.952.615,90524,84Summe Hauptgruppe 0 - 2 366.072.0002.637,31417.169.0002.991,94364.349.783,892.621,22

Gruppierungsübersicht Nachtrag Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   5Haushaltsjahr 2006 / Nachträge bis Nr. 2Haushaltsansatz 2005Haushaltsansatz 2006Beträge in EURGruppie-rungs- nummerBezeichnung der Hauptgruppen,Gruppen und UntergruppenRechnungserg. 2004Einwohner: 138805Einwohner: 139431Einwohner: 139000BetragBetr./EWBetragBetragBetr./EWBetr./EWEinnahmen des Vermögenshaushalts==================================================== 177,8724.723.331,03200,2527.921.030101,1914.045.170Zuführung vom Verwaltungshaushalt  30 235,7032.762.113,2292,2812.866.180118,3916.433.000Entnahmen aus Rücklagen  31  32Rückflüsse aus Darlehen 0,000,000,0000,000Land      321 0,033.744,170,034.1000,034.400Kommunale Sonderrechnung      325 8,711.211.095,070,0000,000Private Unternehmen      327 0,000,007,431.036.4907,491.040.050Übrige Bereiche      328................................................................................ 8,741.214.839,247,461.040.5907,521.044.450Summe Gruppe 32 0,045.000,00159,9422.300.0000,000Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen  33und Rückflüsse von Kapitaleinlagen 62,578.696.551,3695,4613.310.000111,9215.535.500Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens  34 14,211.975.164,274,27595.00019,522.710.000Beiträge und ähnliche Entgelte  35  36Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen 6,00833.489,428,031.120.00016,922.348.000Bund      360 65,809.146.355,1478,1510.896.90065,559.098.450Land      361 1,56216.970,251,43200.0001,44200.000Gemeinden und Gemeindeverbände      362 0,000,000,0000,000Zweckverbände      363 0,000,000,0000,000Sonstiger öffentlicher Bereich      364 -0,62-86.857,1765,099.075.9503,93544.950Kommunale Sonderrechnung      365 0,2534.133,020,2636.0000,2028.000Sonstige öffentliche Sonderrechnung      366 1,17162.847,360,78109.0001,77245.000Private Unternehmen      367 0,000,000,1216.3500,033.480Übrige Bereiche      368................................................................................ 74,1510.306.938,02153,8721.454.20089,8212.467.880Summe Gruppe 36  37Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 0,000,000,0000,000Bund      370 15,212.114.145,9414,362.002.00015,342.129.000Land      371 0,000,000,0000,000Gemeinden und Gemeindeverbände      372 0,000,000,0000,000Zweckverbände      373 0,000,000,0000,000Sonstiger öffentlicher Bereich      374 0,000,000,00064,849.000.000Kommunale Sonderrechnung      375 0,000,000,0000,000Sonstige öffentliche Sonderrechnung      376 0,000,000,0000,000Private Unternehmen      377 0,000,0096,7413.489.000147,1220.421.000Übrige Bereiche      378 0,000,000,00097,9813.600.000Innere Verrechnungen      379................................................................................ 15,212.114.145,94111,1015.491.000325,2845.150.000Summe Gruppe 37Summe Hauptgruppe 3 107.386.000773,65114.978.000824,6281.798.083,08588,48Gesamteinnahmen 473.458.0003.410,96532.147.0003.816,56446.147.866,973.209,70

Gruppierungsübersicht Nachtrag Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   6Haushaltsjahr 2006 / Nachträge bis Nr. 2Haushaltsansatz 2005Haushaltsansatz 2006Beträge in EURGruppie-rungs- nummerBezeichnung der Hauptgruppen,Gruppen und UntergruppenRechnungserg. 2004Einwohner: 138805Einwohner: 139431Einwohner: 139000BetragBetr./EWBetragBetragBetr./EWBetr./EWAusgaben des Verwaltungshaushaltes==================================================== 4Personalausgaben-------------------------------------------------------------------------------- 4,10569.611,984,97692.4504,71653.450Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten  40 515,3371.631.415,13478,4466.708.790483,6767.135.330Dienstbezüge und dergleichen  41 105,8414.711.742,11101,7114.182.090102,3014.199.310Versorgung  42, 43 82,5711.476.801,6574,0110.319.82074,7710.378.930Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung  44 15,982.221.867,6614,662.044.36014,762.048.140Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  45 0,78108.934,230,83115.9200,84116.330Personalnebenausgaben  46 0,000,0029,994.181.26022,103.067.140Deckungsreserven für Personalausgaben  47................................................................................Summe Hauptgruppe 4 97.598.630703,1398.244.690704,61100.720.372,76724,61 5/6Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand-------------------------------------------------------------------------------- 51,117.104.086,1249,026.835.30049,356.849.840Unterhaltung der Grundstücke und baulichen  50, 51Anlagen und des sonst. unbewegl. Vermögens 11,821.643.458,5713,751.917.01013,431.863.770Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-  52gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 33,304.628.589,3134,814.853.13037,895.259.130Mieten und Pachten  53 113,9315.836.819,07108,0515.065.150111,7015.504.240Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  54 4,82670.233,663,97553.8003,86535.160Haltung von Fahrzeugen  55 6,97968.966,656,11852.0807,531.044.520Besondere Aufwendungen für Bedienstete  56 101,2214.069.379,7268,399.535.11073,0510.140.000Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  57 - 63 43,986.113.788,1738,835.413.54043,225.999.270Steuern ,Geschäftsausgaben u. a.  64, 65, 66  67Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 0,000,000,94130.7001,90264.000Bund      670 1,56217.131,812,19305.0002,20305.000Land      671 77,2510.737.159,1378,9811.011.99079,1910.991.320Gemeinden und Gemeindeverbände      672 0,2331.688,190,2636.2500,2636.250Zweckverbände      673 6,99971.630,637,501.046.3006,97967.700Sonstiger öffentlicher Bereich      674 241,6733.592.588,50198,7427.710.060192,4826.717.430Kommunale Sonderrechnung      675 0,4258.833,530,1217.3000,1217.300Sonstige öffentliche Sonderrechnung      676 0,0710.230,000,0000,000Private Unternehmen      677 0,000,000,2534.3200,3041.070Übrige Bereiche      678 63,598.839.098,7661,328.550.42061,548.542.050Innere Verrechnungen      679................................................................................ 391,7954.458.360,55350,3048.842.340344,9647.882.120Summe Gruppe 67

Gruppierungsübersicht Nachtrag Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   7Haushaltsjahr 2006 / Nachträge bis Nr. 2Haushaltsansatz 2005Haushaltsansatz 2006Beträge in EURGruppie-rungs- nummerBezeichnung der Hauptgruppen,Gruppen und UntergruppenRechnungserg. 2004Einwohner: 138805Einwohner: 139431Einwohner: 139000BetragBetr./EWBetragBetragBetr./EWBetr./EW46,376.446.076,8144,216.163.59046,776.491.760Kalkulatorische Kosten  68  69Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 0,000,00173,9224.250.000205,3228.500.000Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft     691und Heizung an Arbeitssuchende 0,000,000,0000,000Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung     692von Arbeitssuchenden nach §16 SGB II 0,000,001,43200.0001,44200.000Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen     693an Arbeitssuchende nach §23 Abs.3 SGB II 0,000,000,0000,000Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II     694nach §§19 ff SGB II................................................................................ 0,000,00175,3624.450.000206,7628.700.000Summe Gruppe 69................................................................................Summe Hauptgruppe 5 / 6 130.269.810938,51124.481.050892,78111.939.758,63805,32 7Zuweisungen und Zuschüsse(Nicht für Investitionen)-------------------------------------------------------------------------------- 140,0619.468.012,97154,2021.500.440173,6524.103.100Zuschüsse für laufende Zwecke an  70soziale und ähnliche Einrichtungen  71Zuweisungen und sonstige Zuschüssefür laufende Zwecke 0,000,000,0000,000Bund      710 116,6916.219.834,39118,5416.527.880112,7915.655.910Land      711 0,000,000,0000,000Gemeinden und Gemeindeverbände      712 11,491.596.839,5111,721.633.88011,361.576.300Zweckverbände      713 0,000,000,003500,00320Sonstiger öffentlicher Bereich      714 95,1013.218.698,5882,5111.504.54086,7412.039.750Kommunale Sonderrechnung      715 0,5982.485,940,6895.5000,000Sonstige öffentliche Sonderrechnung      716 5,20723.303,041,95271.7600,000Private Unternehmen      717 0,93129.024,245,58777.4409,581.330.160Übrige Bereiche      718................................................................................ 230,0031.970.185,70220,9830.811.350220,4730.602.440Summe Gruppe 71   72Schuldendiensthilfen 0,000,000,0000,000Land      721 0,000,000,0000,000Gemeinden und Gemeindeverbände      722 0,000,000,0000,000Kommunale Sonderrechnung      725 0,000,000,0000,000Sonstige öffentliche Sonderrechnung      726 1,83254.155,720,86120.1800,045.050Private Unternehmen      727 0,000,000,0000,000Übrige Bereiche      728................................................................................ 1,83254.155,720,86120.1800,045.050Summe Gruppe 72 268,3137.295.219,00154,2521.507.210153,0621.245.630Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen  73, 74in und außerhalb von Einrichtungen 3,55492.990,963,72519.0003,74519.000Leistungen an Kriegsopfer  75und ähnliche Anspruchsberechtigte 127,4517.715.845,06126,9917.706.190131,3518.232.190Leistungen der Jugendhilfe  76, 77

Gruppierungsübersicht Nachtrag Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   8Haushaltsjahr 2006 / Nachträge bis Nr. 2Haushaltsansatz 2005Haushaltsansatz 2006Beträge in EURGruppie-rungs- nummerBezeichnung der Hauptgruppen,Gruppen und UntergruppenRechnungserg. 2004Einwohner: 138805Einwohner: 139431Einwohner: 139000BetragBetr./EWBetragBetragBetr./EWBetr./EWin und außerhalb von Einrichtungen  78Sonstige soziale Leistungen 0,000,000,0000,000Arbeitslosengeld II nach §§19 ff SGB II     786(ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) 0,000,000,0000,000Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden     787nach §16 SGB II 41,875.820.102,5052,077.259.50053,967.489.950Übrige soziale Leistungen     780-789................................................................................ 41,875.820.102,5052,077.259.50053,967.489.950Summe Gruppe 78 6,65924.326,306,59918.5006,62918.500Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  79Summe Hauptgruppe 7 103.115.860742,88100.342.370719,66113.940.838,21819,72 8Sonstige Finanzausgaben--------------------------------------------------------------------------------   80Zinsausgaben 0,81112.072,410,80111.7000,78108.200Bund      800 0,7199.077,810,81113.5000,82113.300Land      801 0,033.891,340,033.8000,033.600Gemeinden und Gemeindeverbände      802 0,000,000,0000,000Zweckverbände      803 0,2636.609,100,1926.9000,1419.700Sonstiger öffentlicher Bereich      804 0,000,000,0003,34464.190Kommunale Sonderrechnung      805 0,000,000,0000,000Sonstige öffentliche Sonderrechnung      806 0,000,00116,6616.266.180121,2616.831.090Private Unternehmen      807 117,6316.350.903,510,0000,000Übrige Bereiche      808................................................................................ 119,4416.602.554,17118,5016.522.080126,3617.540.080Summe Gruppe 80  81Steuerbeteiligungen 91,1612.671.211,79221,0830.825.000120,7716.763.000Gewerbesteuerumlage      810  82Allgemeine Zuweisungen 0,000,000,0000,000Land      821................................................................................ 0,000,000,0000,000Summe Gruppe 82  83Allgemeine Umlagen 0,000,000,0000,000Bund      830 0,000,000,0000,000Land      831 145,4320.214.588,00166,6423.235.420179,6424.934.440Gemeinden und Gemeindeverbände      832 0,000,000,0000,000Kommunale Sonderrechnung      835 0,000,000,0000,000Sonstige öffentliche Sonderrechnung      836 0,000,000,0000,000Übrige Bereiche      838................................................................................ 145,4320.214.588,00166,6423.235.420179,6424.934.440Summe Gruppe 83 54,747.609.147,8820,792.899.17014,412.000.000Weitere Finanzausgaben  84 0,000,000,0000,000Deckungsreserve  85 177,8724.723.331,03200,2527.921.030101,1914.045.170Zuführung zum Vermögenshaushalt  86 0,000,00422,8558.958.190321,3344.602.010Abwicklung der Vorjahre  89

Gruppierungsübersicht Nachtrag Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   9Haushaltsjahr 2006 / Nachträge bis Nr. 2Haushaltsansatz 2005Haushaltsansatz 2006Beträge in EURGruppie-rungs- nummerBezeichnung der Hauptgruppen,Gruppen und UntergruppenRechnungserg. 2004Einwohner: 138805Einwohner: 139431Einwohner: 139000BetragBetr./EWBetragBetragBetr./EWBetr./EW................................................................................ 588,6481.820.832,871.150,11160.360.890863,69119.884.700Summe Hauptgruppe 8Summe Hauptgruppe 4 - 8 450.869.0003.248,22483.429.0003.467,16408.421.802,472.938,29

Gruppierungsübersicht Nachtrag Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   10Haushaltsjahr 2006 / Nachträge bis Nr. 2Haushaltsansatz 2005Haushaltsansatz 2006Beträge in EURGruppie-rungs- nummerBezeichnung der Hauptgruppen,Gruppen und UntergruppenRechnungserg. 2004Einwohner: 138805Einwohner: 139431Einwohner: 139000BetragBetr./EWBetragBetragBetr./EWBetr./EW 
9Ausgaben des Vermögenshaushaltes==================================================== 13,291.847.686,296,45899.180118,3916.433.000Zuführungen zum Verwaltungshaushalt  90 6,37884.886,04181,2425.271.03061,468.531.500Zuführungen an Rücklagen  91  92Gewährung von Darlehen 0,000,000,0000,000Land      921 0,000,000,0000,000Kommunale Sonderrechnung      925 0,000,000,0000,000Sonstige öffentliche Sonderrechnung      926 -13,45-1.869.057,590,0000,000Private Unternehmen      927 0,000,0010,041.400.0009,371.300.000Übrige Bereiche      928................................................................................ -13,45-1.869.057,5910,041.400.0009,371.300.000Summe Gruppe 92  93Vermögenserwerb 172,3923.961.824,16156,8021.863.1000,3852.500Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen     930 9,481.317.668,5810,231.426.00011,711.626.000Erwerb von Grundstücken     932 18,122.518.152,1122,833.183.28034,834.834.330Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens     935................................................................................ 199,9827.797.644,85189,8626.472.38046,926.512.830Summe Gruppe 93 200,3427.847.334,02265,8437.066.450307,4842.679.100Baumaßnahmen  94, 95, 96  97Tilgung von Krediten, Rückzahlungenvon inneren Darlehen 0,1115.103,420,4157.5000,7198.310Bund      970 17,452.426.128,2017,462.434.00017,662.451.000Land      971 0,0811.629,480,1014.4600,1014.460Gemeinden und Gemeindeverbände      972 0,000,000,0000,000Zweckverbände      973 2,40334.077,701,38193.0000,95132.500Sonstiger öffentlicher Bereich      974 0,000,000,0003,24450.000Kommunale Sonderrechnung      975 0,000,000,0000,000Sonstige öffentliche Sonderrechnung      976 57,868.042.389,760,0000,000Private Unternehmen      977 0,000,0058,818.200.00061,968.600.000Übrige Bereiche      978 0,000,000,00097,9813.600.000Innere Verrechnungen      979................................................................................ 77,9110.829.328,5678,1710.898.960182,6025.346.270Summe Gruppe 97  98Zuweisungen und Zuschüsse fürInvestitionen 0,000,000,0000,000Bund      980 48,206.699.527,7571,619.984.10028,603.970.000Land      981 0,01794,240,0000,000Gemeinden und Gemeindeverbände      982 0,000,000,0000,000Zweckverbände      983 15,532.158.800,008,181.140.0009,061.258.000Kommunale Sonderrechnung      985 1,08150.000,000,0000,000Sonstige öffentliche Sonderrechnung      986 36,635.091.138,920,0000,1420.000Private Unternehmen      987 0,000,0010,731.495.9007,03975.300Übrige Bereiche      988................................................................................ 101,4414.100.260,9190,5112.620.00044,836.223.300Summe Gruppe 98

Gruppierungsübersicht Nachtrag Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   11Haushaltsjahr 2006 / Nachträge bis Nr. 2Haushaltsansatz 2005Haushaltsansatz 2006Beträge in EURGruppie-rungs- nummerBezeichnung der Hauptgruppen,Gruppen und UntergruppenRechnungserg. 2004Einwohner: 138805Einwohner: 139431Einwohner: 139000BetragBetr./EWBetragBetragBetr./EWBetr./EW 
 
99Sonstiges 2,59360.000,002,51350.0002,59360.000Kreditbeschaffungskosten      990 0,000,000,0000,000Deckung von Fehlbeträgen      992................................................................................ 2,59360.000,002,51350.0002,59360.000Summe Gruppe 99Summe Hauptgruppe 9 107.386.000773,65114.978.000824,6281.798.083,08588,48Gesamtausgaben 558.255.0004.021,87598.407.0004.291,78490.219.885,553.526,76

2006/0573

6601 Zeichen

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
07.09.2006 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat II  
 
Amt: Kämmerei 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 OBW bei abschl. Beschluss-
fassung Magistrat 
   
Tagesordnung:  I  II 
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2006/0573 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: 2. Nachtragshaushalt 2006 
 
Vorlage vom: 5.9.2006 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Dem Entwurf des 2. Nachtragshaushaltes 2006 sowie der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2006 wird zu-
gestimmt. 
 
 
 
Anlagen: Entwurf 2. Nachtragshaushaltssatzung 2006 
Entwurf 2. Nachtragshaushalt 2006 - Gesamtplan Teil 1 
Entwurf 2. Nachtragshaushalt 2006 - Gesamtplan Teil 2 
Entwurf 2. Nachtragshaushalt 2006 - Verwaltungshaushalt 
Entwurf 2. Nachtragshaushalt 2006 - Vermögenshaushalt 
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
 
 
 ... 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 05.09.2006 
 
 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat am 06.07.2006 die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2006 und den 
dazu gehörenden 1. Nachtragshaushalt 2006 beschlossen.  
 
Inhalt des 1. Nachtragshaushaltes 2006 war in erster Linie die haushaltsmäßige Umsetzung des von der 
Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Haushaltskonsolidierungskonzeptes. Gleichzeitig wurden die 
bis zu diesem Zeitpunkt bekannten unabweisbaren Anpassungen von Haushaltsansätzen berücksichtigt. 
Insbesondere waren die erheblichen Veränderungen im Bereich der Steuereinnahmen darzustellen. 
 
Die aktuelle Entwicklung im Haushaltsjahr 2006 zeigt nunmehr, dass auch zur Feinsteuerung des Haushal-
tes 2006 bei einigen wenigen Haushaltspositionen weitere Korrekturen notwendig werden, die die Aufstel-
lung eines 2. Nachtragshaushaltes 2006 erforderlich machen.  
 
Im Ergebnis führt der Entwurf des 2. Nachtragshaushaltes 2006 im Verwaltungshaushalt
 zu einer Entlas-
tung in Höhe von 1,744 Mio. € und damit zu einem entsprechend geringeren periodenbezogenem Fehlbe-
trag. 
 
Zu den wesentlichen Änderungen: 
 
Einnahmen: 
 
Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser, Erhöhung um 2,15 Mio. € 
 
Der Ansatz bei den Schmutzwassergebühren wurde im 1. Nachtragshaushalt 2006 auf der Basis des Rech-
nungsergebnisses 2005 um 2,89 Mio. € reduziert. Die zwischenzeitlich erfolgten Sollstellungen für das Jahr 
2006 zeigen, dass die Reduzierung nicht in dem angenommenen Umfang notwendig wird. 
 
Durch den nunmehr wieder angehobenen Einnahmeansatz reduziert sich der Fehlbetrag im Gebühren-
haushalt UA 7000 auf 1.377.370 €. 
 
Ausgaben: 
 
Magistrat, Aufwendungen aus besonderen Anlässen, Erhöhung um 25.000 € 
 
Städtischer Empfang aus Anlass der Wiedereröffnung des Staatstheaters 
 
Miete Stadthaus Frankfurter Straße, Erhöhung um 45.590 €
 
 
Aufgrund der Entwicklung der Verbraucherpreise ist der Vermieter vertraglich zur Mieterhöhung berechtigt. 
 
 
 
 
 ... 
 
 
 
 
Miete Sportprojekt Kranichstein, Erhöhung um 10.000 €

3 
 
 
Durch eine Verzögerung beim Ankauf des Objektes ist für das 1. Halbjahr 2006 noch Miete zu bezahlen. 
 
Miete Kita Ernst-Ludwig-Park, Miete Kita Edelsteinviertel, Miete Kita Papillon
 
Erhöhung um insgesamt 102.920 € 
 
Tatsächliche Mietkosten auf der Basis der endgültigen Mietverträge, teilweise Nachzahlung für 2005 
 
Wasserschaden Wittenberghaus, Erhöhung um 11.000 €
 
 
Vertragliche Verpflichtung zur Übernahme des Schadens 
 
Stadtplanungsamt, Allgemeine Planungskosten, Erhöhung um 50.000 €
 
 
Teilweise erneute Veranschlagung von in der Haushaltsrechnung 2005 nicht übertragenen Haushaltsaus-
gaberesten 
 
Abwasserbeseitigung, Kosten für ein Gutachten zur Kostenaufteilung zwischen Schmutz- und Nieder-
schlagswasser, Erhöhung um 18.780 € 
 
Daneben werden im Verwaltungshaushalt Umplanungen innerhalb des Haushaltsplanes umgesetzt. 
 
Im Vermögenshaushalt reduziert sich das Haushaltsvolumen durch den 2. Nachtragshaushalt von 
113.268.000 € um 5.882.000 € auf nunmehr 107.386.000 €. 
 
Ursächlich hierfür sind in erster Linie Abplanungen auf der Einnahme- und Ausgabeseite bei dem Projekt 
Ausbau der Frankfurter Landstraße. Der Ausgabeansatz musste zurückgenommen werden, da die Maß-
nahme nicht wie geplant im Jahr 2006 angelaufen ist. Entsprechend waren auch die eingeplanten Einnah-
men zu reduzieren, wobei die bisher eingeplante Überfinanzierung, bezogen auf das HH-Jahr 2006, besei-
tigt wurde. Für den Ausbau der B 42 – Carl-Schenck-Ring und für die Modernisierung der Odenwaldbahn 
wurden die Bundes- und Landeszuweisungen an die Raten der inzwischen eingegangenen Bewilligungsbe-
scheide angepasst. 
 
Für die Installation eines Kernspintomographen beim Klinikum wurden 300.000 Euro veranschlagt. 
  
Daneben werden bei einigen HH-Stellen neu erforderliche Verpflichtungsermächtigungen eingeplant, die 
aber den bisherigen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nur geringfügig ausweiten. 
 
Schließlich werden im Vermögenshaushalt die zwischenzeitlich gefassten Gremienbeschlüsse zu neuen 
Projekten, soweit diese sich im 2. Nachtragshaushalt 2006 niederschlagen sollen, umgesetzt. Beispielswei-
se werden zusätzliche 120.000 € für die Ersatzunterkunft für die KiTa „Pippi Langstrumpf“ etatisiert. 
 
Der Ausgleich des Vermögenshaushaltes erfolgt durch eine Reduzierung der Zuführung zur Allgemeinen 
Rücklage in Höhe von 3.006.500 €. Durch die Anpassung der Einnahmen bei den Investitionszuweisungen 
musste die Kreditaufnahme um 2.655.000 € erhöht werden. 
 
 
 
 ... 
 
 
 
 
 
Eine gesonderte Überarbeitung des mit dem 1. Nachtragshaushalt 2006 beschlossenen Mittelfristigen In-
vestitionsprogramms und der Finanzplanung ist aufgrund der per Saldo nur geringfügigen Änderungen 
durch den 2. Nachtragshaushalt nicht erforderlich, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass fast zeit-
gleich zu den Beratungen über den Entwurf des Haushaltsplanes 2007 ein neues Mittelfristiges Investiti-
onsprogramm und eine neue Finanzplanung vorgelegt werden, in die die Änderungen aus dem 2. Nach-
tragshaushalt 2006 automatisch einfließen.

4 
 
 
Sämtliche Änderungen im Entwurf des 2. Nachtragshaushaltes 2006 sind hiermit ausführlich begründet. Ein 
zusätzlicher Vorbericht ist daher verzichtbar. 
 
 
Darmstadt, den 05.09.2006  
 
 
 
 
Wolfgang Glenz  
Bürgermeister 
 
 
Anlagen:
 
 
Entwurf 2. Nachtragshaushaltssatzung 2006 
Entwurf 2. Nachtragshaushalt 2006 – Gesamtplan  
Entwurf 2. Nachtragshaushalt 2006 – Verwaltungshaushalt 
Entwurf 2. Nachtragshaushalt 2006 – Vermögenshaushalt

anlage 3

40422 Zeichen

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   1
2. Nachtragshaushaltsplan 2006derWissenschaftsstadt DarmstadtVerwaltungshaushaltStand vor Magistratsberatungen

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   2 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01Allgemeine VerwaltungGemeindeorgane, FraktionenStadtverordnetenversammlung0000000EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    A U S G A B E N    **** DR 43001-9.8409.8401030Dienstreisen6540 000Ab dem Haushaltsjahr 2005 verlagert zum Unterabschnitt 0090.****    A U S G A B E N    **** 09.840-9.840****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 0009.8400-9.840Abgleich Unterabschnitt 0000 0-9.8409.840Überschuss / Zuschuss

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   3 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01Allgemeine VerwaltungGemeindeorgane, FraktionenMagistrat0000001EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    A U S G A B E N    **** DR 4300425.000200.0001000Aufwendungen aus besonderen6621 225.00000AnlässenDie zusätzlichen Mittel sind für den Empfang der Stadt aus Anlassder Wiedereröffnung des Staatstheaters vorgesehen****    A U S G A B E N    ****225.000200.00025.000****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 225.00000200.000025.000Abgleich Unterabschnitt 0001 -225.000-200.000-25.000Überschuss / Zuschuss

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   4 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01Allgemeine VerwaltungGemeindeorgane, FraktionenFraktionen0000090EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    A U S G A B E N    **** DR 430909.8401.2001030Dienstreisen6540 11.04000Umgeplant vom Unterabschnitt 0000.****    A U S G A B E N    ****11.0401.2009.840****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 11.040001.20009.840Abgleich Unterabschnitt 0090 -11.040-1.200-9.840Überschuss / ZuschussAbgleich Abschnitt 00****   Summen geänderte Ausgaben Abschnitt   ********   Summen geänderte Einnahmen Abschnitt   ****Überschuss / Zuschuss 236.0400-236.040211.0400-211.04025.0000-25.000

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   5 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01Allgemeine VerwaltungHauptverwaltungHauptamt0020201EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    A U S G A B E N    ****SN 50001Personalausgaben - SN 1 - 2.043.1902.098.620SN 50001-55.430****    A U S G A B E N    ****2.043.1902.098.620-55.430****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 2.043.190002.098.6200-55.430Abgleich Unterabschnitt 0201 -2.043.190-2.098.62055.430Überschuss / ZuschussErläuterungen Unterabschnitt 0201Umplanungen von anteiligen Personalkosten erfolgen zum Unterabschnitt 6015.

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   6 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01Allgemeine VerwaltungHauptverwaltungPressestelle0020240EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    A U S G A B E N    ****SN 50001Personalausgaben - SN 1 - 303.260323.030SN 50001-19.770DR 43033-2.5007.0001300Drucklegungen usw.6000 4.50000 DR 43033-15.00020.0001300Internet-Zeitung6001 5.00000 DR 43033-2.0003.8301300Dokumentation6010 1.83000 DR 43033-4.0004.0001300Darmstädter Bürgerbuch6030 000 ****    A U S G A B E N    ****314.590357.860-43.270****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 314.59000357.8600-43.270Abgleich Unterabschnitt 0240 -314.590-357.86043.270Überschuss / ZuschussErläuterungen Unterabschnitt 0240Die Umplanungen erfolgen zum Unterabschnitt 7910 - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung -aufgrund der Verfügung zur Neustrukturierung im städtischen Pressewesen.

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   7 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01Allgemeine VerwaltungHauptverwaltungStadthaus Frankfurter Straße0020256EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    A U S G A B E N    **** DR 4303845.5901.885.0005000Miete5300 1.930.59000Vertragliche Mieterhöhung ab 01.07.2006****    A U S G A B E N    ****1.930.5901.885.00045.590****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 1.930.590001.885.000045.590Abgleich Unterabschnitt 0256 -1.930.590-1.885.000-45.590Überschuss / ZuschussAbgleich Abschnitt 02****   Summen geänderte Ausgaben Abschnitt   ********   Summen geänderte Einnahmen Abschnitt   ****Überschuss / Zuschuss 4.288.3700-4.288.3704.341.4800-4.341.480-53.110053.110Abgleich Einzelplan 0****   Summen geänderte Ausgaben Einzelplan   ********   Summen geänderte Einnahmen Einzelplan   ****Überschuss / Zuschuss 4.524.4100-4.524.4104.552.5200-4.552.520-28.110028.110

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   8 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01Öffentliche Sicherheit und OrdnungRettungsdienstRettungsdienst1161600EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    E I N N A H M E N   **** 42.56003700Erstattungen von Dritten für1681 42.56000erweiterte MaßnahmenMagistratsvorlage 0256/2006 (Beschluss 234 vom 19.04.2006)Aus- und Fortbildung des Rettungsdienstpersonals.****    E I N N A H M E N   ****42.560042.560****    A U S G A B E N    **** DR 43160-71.00071.0003700Mieten für Geräte5310 000Umplanung zur sachlich korrektenHaushaltsstelle 01.1600.531100. DR 4316071.00003700Mieten für DV-Geräte5311 71.00000 42.56003700Kosten Aus- und Fortbildung f.5621 42.56000erweiterte Maßnahmensiehe Erläuterung zur Haushaltsstelle 01.1600.168100.****    A U S G A B E N    ****113.56071.00042.560****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 113.56042.560071.00042.56042.560Abgleich Unterabschnitt 1600 -71.000-71.0000Überschuss / ZuschussAbgleich Abschnitt 16****   Summen geänderte Ausgaben Abschnitt   ********   Summen geänderte Einnahmen Abschnitt   ****Überschuss / Zuschuss 113.56042.560-71.00071.0000-71.00042.56042.5600Abgleich Einzelplan 1****   Summen geänderte Ausgaben Einzelplan   ********   Summen geänderte Einnahmen Einzelplan   ****Überschuss / Zuschuss 113.56042.560-71.00071.0000-71.00042.56042.5600

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   9 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01SchulenGrund- und HauptschulenGrundschulen2212110EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    E I N N A H M E N   **** -1.000170.0004000Entgelte für Heizung1190 169.00000 -2001.0004000Mieterstattung der1450 80000Eigenbetriebe -1.0001.0004000Beschulungskosten1610 000 -100.000105.0004000Gastschulbeiträge1620 5.00000 ****    E I N N A H M E N   ****174.800277.000-102.200****    A U S G A B E N    ****SN 50001Personalausgaben - SN 1 - 1.438.6101.612.070SN 50001-173.460DR 43203-4.90017.9006500Unterhaltung der technischen5010 13.00000AnlagenSN 50002Unterhaltung der baulichen 500.000562.000SN 50002-62.000Anlagen - SN 2 -SN 50003Unterhaltung der Grünanlagen 58.00060.000SN 50003-2.000am Grundstück - SN 3 - BR 30202-5.00013.5004000Unterhaltung des Büro- und5200 8.50000Betriebsinventars-- Übertragbar -- BR 30202-5.00060.0004000Anschaffung von geringwertigen5210 55.00000Wirtschaftsgütern-- Übertragbar -- DR 43201-1.50025.0004000Mieten und Pachten5300 23.50000 DR 43209-4501.8006500Mieten für Geräte5310 1.35000 BR 30202-90.000655.3004000Reinigung5401 565.30000-- Übertragbar --SN 50005Grundbesitzabgaben - SN 5 - 170.200201.200SN 50005-31.000SN 50006Wasserverbrauch, Kanalgebühren 70.22090.720SN 50006-20.500- SN 6 -SN 50007Hausversicherungen - SN 7 - 17.70021.100SN 50007-3.400BR 30202-2001.0004000Verbrauchsmittel5700 80000-- Übertragbar -- BR 30202-6.00045.0004000Lehr- und Unterrichtsmittel5850 39.00000-- Übertragbar -- BR 30202-8.50020.0004000Kopierkosten5851 11.50000-- Übertragbar -- DR 43211-1.10022.0004000Benutzung Hallenbäder und6310 20.90000SporthallenSN 50008Haftpflicht- und 169.800171.000SN 50008-1.200Vermögensversicherung - SN 8 - BR 30202-6.00026.0004000Geschäftsbedürfnisse6500 20.00000-- Übertragbar -- BR 30202-2004.0004000Rundfunk- und Fernsehgebühren6521 3.80000-- Übertragbar --

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   10 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01SchulenGrund- und HauptschulenGrundschulen2212110EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6BR 30202-2.00014.0004000Fernsprechgebühren6525 12.00000-- Übertragbar -- BR 30202-2002.6504000Dienstreisen6540 2.45000-- Übertragbar -- DR 43201-10017.0004000Überprüfungskosten der6557 16.90000Trinkwasseranlagen BR 30202-1001.0004000Sonstige Geschäftsausgaben6580 90000-- Übertragbar -- DR 43201-1002004000Mitgliedsbeiträge6610 10000 DR 43212-1.0004.0004000Gastschulbeiträge6720 3.00000 DR 43213-17.00030.0004000Zuweisung nach dem7180 13.00000ErsatzschulfinanzierungsG****    A U S G A B E N    ****3.235.5303.678.440-442.910****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 3.235.530174.800277.0003.678.440-102.200-442.910Abgleich Unterabschnitt 2110 -3.060.730-3.401.440340.710Überschuss / ZuschussErläuterungen Unterabschnitt 2110Die Umplanungen erfolgen zum UA 2250.Abgleich Abschnitt 21****   Summen geänderte Ausgaben Abschnitt   ********   Summen geänderte Einnahmen Abschnitt   ****Überschuss / Zuschuss 3.235.530174.800-3.060.7303.678.440277.000-3.401.440-442.910-102.200340.710

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   11 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01SchulenRealschulenKombinierte Haupt- undRealschulen2222250EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    E I N N A H M E N   **** 1.00004000Entgelte für Heizung,1190 1.00000Beleuchtung usw. 20004000Mieterstattung der1450 20000Eigenbetriebe 1.00004000Beschulungskosten1610 1.00000 100.00004000Gastschulbeiträge1620 100.00000 ****    E I N N A H M E N   ****102.2000102.200****    A U S G A B E N    ****SN 50001Personalausgaben - SN 1 - 173.4600SN 50001173.460DR 432034.90006500Unterhaltung der technischen5010 4.90000AnlagenSN 50002Unterhaltung der baulichen 62.0000SN 5000262.000Anlagen - SN 2 -SN 50003Unterhaltung der Grünanlagen 2.0000SN 500032.000am Grundstück - SN 3 - BR 302025.00004000Unterhaltung des Büro- und5200 5.00000Betriebsinventars-- Übertragbar -- BR 302025.00004000Anschaffung von geringwertigen5210 5.00000Wirtschaftsgütern-- Übertragbar -- DR 432011.50004000Mieten und Pachten5300 1.50000 DR 4320945006500Mieten für Geräte5310 45000 BR 3020290.00004000Reinigung5401 90.00000-- Übertragbar --SN 50005Grundbesitzabgaben - SN 5 - 31.0000SN 5000531.000SN 50006Wasserverbrauch, Kanalgebühren 20.5000SN 5000620.500- SN 6 -SN 50007Hausversicherungen - SN 7 - 3.4000SN 500073.400BR 3020220004000Verbrauchsmitttel5700 20000-- Übertragbar -- BR 302026.00004000Lehr- und Unterrichtsmittel5850 6.00000-- Übertragbar -- BR 302028.50004000Kopierkosten5851 8.50000-- Übertragbar -- DR 432111.10004000Benutzung Hallenbäder und6310 1.10000SporthalleSN 50008Haftpflicht- und 1.2000SN 500081.200Vermögensversicherung - SN 8 - BR 302026.00004000Geschäftsbedürfnisse6500 6.00000-- Übertragbar -- BR 3020220004000Rundfunk- und Fernsehgebühren6521 20000-- Übertragbar --

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   12 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01SchulenRealschulenKombinierte Haupt- undRealschulen2222250EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6BR 302022.00004000Fernsprechgebühren6525 2.00000 BR 3020220004000Dienstreisen6540 20000 DR 4320110004000Überprüfungskosten der6557 10000Trinkwasseranlagen BR 3020210004000Sonstige Geschäftsausgaben6580 10000-- Übertragbar -- DR 4320110004000Mitgliedsbeiträge6610 10000 DR 432121.00004000Gastschulbeiträge6720 1.00000 DR 4321317.00004000Zuweisung nach dem7180 17.00000ErsatzschulfinanzierungsG****    A U S G A B E N    ****442.9100442.910****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 442.910102.20000102.200442.910Abgleich Unterabschnitt 2250 -340.7100-340.710Überschuss / ZuschussErläuterungen Unterabschnitt 2250Die Umplanungen erfolgen vom Untersabschnitt 2110.Abgleich Abschnitt 22****   Summen geänderte Ausgaben Abschnitt   ********   Summen geänderte Einnahmen Abschnitt   ****Überschuss / Zuschuss 442.910102.200-340.710000442.910102.200-340.710

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   13 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01SchulenBerufliche SchulenBerufliche Schulzentren2242400EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    A U S G A B E N    ****SN 50001Personalausgaben - SN 1 - 1.077.0501.559.470SN 50001-482.420SN 50005Grundbesitzabgaben - SN 5 - 119.420120.000SN 50005-580****    A U S G A B E N    ****1.196.4701.679.470-483.000****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 1.196.470001.679.4700-483.000Abgleich Unterabschnitt 2400 -1.196.470-1.679.470483.000Überschuss / ZuschussErläuterungen Unterabschnitt 2400Umplanungen von anteiligen Personalkosten erfolgen zum Unterabschnitt 2440.Umplanungen des SN 5 erfolgen für Riedeselatraße zum EigenbetriebKulturinstitute (Atelierhaus).

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   14 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01SchulenBerufliche SchulenFachschulen2242440EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    A U S G A B E N    ****SN 50001Personalausgaben - SN 1 - 482.4200SN 50001482.420****    A U S G A B E N    ****482.4200482.420****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 482.4200000482.420Abgleich Unterabschnitt 2440 -482.4200-482.420Überschuss / ZuschussErläuterungen Unterabschnitt 2440Umplanungen von anteiligen Personalkosten erfolgen vom Unterabschnitt 2400.Abgleich Abschnitt 24****   Summen geänderte Ausgaben Abschnitt   ********   Summen geänderte Einnahmen Abschnitt   ****Überschuss / Zuschuss 1.678.8900-1.678.8901.679.4700-1.679.470-5800580

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   15 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01SchulenÜbrige schulische AufgabenJugendverkehrsschule2292952EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    A U S G A B E N    **** DR 43202-8.2008.2004000Stromkosten, Beleuchtung5402 000Umplanung zur sachlich korrektenHaushaltsstelle 01.2952.540210. DR 432028.20004000Stromkosten, Beleuchtung5402 8.20010NaturPur ****    A U S G A B E N    **** 8.2008.2000****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 8.200008.20000Abgleich Unterabschnitt 2952 -8.200-8.2000Überschuss / ZuschussAbgleich Abschnitt 29****   Summen geänderte Ausgaben Abschnitt   ********   Summen geänderte Einnahmen Abschnitt   ****Überschuss / Zuschuss 8.2000-8.2008.2000-8.200000Abgleich Einzelplan 2****   Summen geänderte Ausgaben Einzelplan   ********   Summen geänderte Einnahmen Einzelplan   ****Überschuss / Zuschuss 5.365.530277.000-5.088.5305.366.110277.000-5.089.110-5800580

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   16 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeVerwaltung kultureller AngelegenheitenEigenbetrieb Kulturinstitute3303001EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    A U S G A B E N    **** 101.170400.3502000Defizitabdeckung an7151 501.52000Eigenbetrieb für hoheitlicheAufgabenErstattungen an den Eigenbetrieb Kulturinstitute für dasHaus der Literatur. Der Zuschuss wurde im gleichenUmfang im Unterabschnitt 3405 abgeplant.****    A U S G A B E N    ****501.520400.350101.170****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 501.52000400.3500101.170Abgleich Unterabschnitt 3001 -501.520-400.350-101.170Überschuss / ZuschussAbgleich Abschnitt 30****   Summen geänderte Ausgaben Abschnitt   ********   Summen geänderte Einnahmen Abschnitt   ****Überschuss / Zuschuss 501.5200-501.520400.3500-400.350101.1700-101.170

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   17 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeMuseen, Sammlungen, AusstellungenGrünflächen- und Umweltamt -Abteilung Vivarium3323230EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    E I N N A H M E N   **** 55.49002000Steuererstattungen1700 55.49000 207.500289.0506700Dividenden2100 496.55000 ****    E I N N A H M E N   ****552.040289.050262.990****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 0552.040289.0500262.9900Abgleich Unterabschnitt 3230 552.040289.050262.990Überschuss / ZuschussAbgleich Abschnitt 32****   Summen geänderte Ausgaben Abschnitt   ********   Summen geänderte Einnahmen Abschnitt   ****Überschuss / Zuschuss 0552.040552.0400289.050289.0500262.990262.990

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   18 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeHeimat- und sonstige KulturpflegeHaus der Literatur3343405EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    E I N N A H M E N   **** -6.3106.3104100Entgelte für Heizung,1190 000Beleuchtung usw. -28.07028.0704100Mieten und Pachten1400 000 ****    E I N N A H M E N   **** 034.380-34.380****    A U S G A B E N    ****SN 50001Personalausgaben - SN 1 - 083.270SN 50001-83.270SN 50002Unterhaltung der baulichen 012.600SN 50002-12.600Anlagen - SN 2 - DR 43219-5105104100Unterhaltung des Büro- und5200 000Betriebsinventares DR 43219-80804100Wartung von Feuerlöschern5202 000 DR 43219-3003004100Anschaffung von geringwertigen5210 000Wirtschaftsgütern DR 43219-1.4401.4404100Mieten und Pachten5300 000 DR 43219-12.00012.0004100Heizung5400 000 DR 43219-11.04011.0404100Reinigung5401 000 DR 43219-6.8806.8804100Stromkosten, Beleuchtung5402 000SN 50005Grundbesitzabgaben - SN 5 - 04.900SN 50005-4.900SN 50006Wasserverbrauch, Kanalgebühren 01.550SN 50006-1.550- SN 6 -SN 50007Hausversicherungen - SN 7 - 0560SN 50007-560DR 43219-20204100Dienst- und Schutzkleidung5600 000SN 50008Haftpflicht- und 0400SN 50008-400Vermögensversicherung - SN 8 -****    A U S G A B E N    **** 0135.550-135.550****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 0034.380135.550-34.380-135.550Abgleich Unterabschnitt 3405 0-101.170101.170Überschuss / ZuschussErläuterungen Unterabschnitt 3405Das Haus der Literatur wurde ab dem Haushaltsjahr 2006 dem Eigenbetrieb  "Kulturinstitue der Wissenschaftsstadt Darmstadt"zugeordnet. Die Ansätze wurden in den Eigenbetrieb umgeplant.Abgleich Abschnitt 34****   Summen geänderte Ausgaben Abschnitt   ********   Summen geänderte Einnahmen Abschnitt   ****Überschuss / Zuschuss 000135.55034.380-101.170-135.550-34.380101.170

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   19 (Ansätze in EUR) Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6Abgleich Einzelplan 3****   Summen geänderte Ausgaben Einzelplan   ********   Summen geänderte Einnahmen Einzelplan   ****Überschuss / Zuschuss 501.520552.04050.520535.900323.430-212.470-34.380228.610262.990

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   20 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01Soziale SicherungSozialhilfe nach dem BSHGHilfe zum Lebensunterhalt -Laufende Leistungen in Formvon Hilfe zur Arbeit4414102EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    A U S G A B E N    **** BR 30405-7.000923.6605000Beschäftigungsförderung7302 916.66000Deckung für Mehrausgaben bei derHaushaltsstelle 01.4122.562000.****    A U S G A B E N    ****916.660923.660-7.000****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 916.66000923.6600-7.000Abgleich Unterabschnitt 4102 -916.660-923.6607.000Überschuss / Zuschuss

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   21 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01Soziale SicherungSozialhilfe nach dem BSHGHeilpädagogische Maßnahmenfür Kinder im Rahmen derEingliederungshilfe4414122EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    A U S G A B E N    **** 7.00014.0005100Aus- und Fortbildung für5620 21.00000Integrationsmaßnahmen Behin-derter KinderDeckung durch Haushaltsstelle 01.4102.730200.****    A U S G A B E N    ****21.00014.0007.000****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 21.0000014.00007.000Abgleich Unterabschnitt 4122 -21.000-14.000-7.000Überschuss / ZuschussAbgleich Abschnitt 41****   Summen geänderte Ausgaben Abschnitt   ********   Summen geänderte Einnahmen Abschnitt   ****Überschuss / Zuschuss 937.6600-937.660937.6600-937.660000

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   22 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01Soziale SicherungJugendhilfe nach dem KJHGSonstige Jugendarbeit4454515EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    A U S G A B E N    **** DR 4345310.00018.0005100Sportprojekt Kranichstein7642 28.00000Durch eine Verzögerung beim Ankauf des Objektes,ist für das 1. Halbjahr 2006 noch Miete zu zahlen.****    A U S G A B E N    ****28.00018.00010.000****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 28.0000018.000010.000Abgleich Unterabschnitt 4515 -28.000-18.000-10.000Überschuss / Zuschuss

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   23 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01Soziale SicherungJugendhilfe nach dem KJHGAndere Hilfen zur Erziehungnach § 27 Abs.2 KJHG4454550EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    A U S G A B E N    **** BR 3045230.00005100Erzieherische Schulbetreuung7600 30.00000gemäß § 27 Abs. 3 SGB VIIIMehrausgaben werden gedeckt durchHaushaltsstelle 01.4558.762000.****    A U S G A B E N    ****30.000030.000****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 30.000000030.000Abgleich Unterabschnitt 4550 -30.0000-30.000Überschuss / Zuschuss

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   24 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01Soziale SicherungJugendhilfe nach dem KJHGIntensive sozialpädagogischeEinzelbetreuung4454558EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    A U S G A B E N    **** BR 30452-30.000457.0005100Intensive sozialpädagogische7620 427.00000EinzelbetreuungDeckung für Haushaltsstelle 01.4550.760000.****    A U S G A B E N    ****427.000457.000-30.000****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 427.00000457.0000-30.000Abgleich Unterabschnitt 4558 -427.000-457.00030.000Überschuss / ZuschussAbgleich Abschnitt 45****   Summen geänderte Ausgaben Abschnitt   ********   Summen geänderte Einnahmen Abschnitt   ****Überschuss / Zuschuss 485.0000-485.000475.0000-475.00010.0000-10.000

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   25 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01Soziale SicherungEinrichtungen der JugendhilfeStädtische Kindertagesstätten4464640EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    E I N N A H M E N   **** 554.400772.2802000Steuererstattungen1700 1.326.68000 -814.7102.887.8202000Dividenden2100 2.073.11000 ****    E I N N A H M E N   ****3.399.7903.660.100-260.310****    A U S G A B E N    **** DR 4346461.500169.7504000Mieten und Pachten5300 231.25000Erhöhung für Kindertagesstätte Ernst-Ludwig-Park****    A U S G A B E N    ****231.250169.75061.500****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 231.2503.399.7903.660.100169.750-260.31061.500Abgleich Unterabschnitt 4640 3.168.5403.490.350-321.810Überschuss / Zuschuss

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   26 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01Soziale SicherungEinrichtungen der JugendhilfeKindertageseinrichtungender Kirchen4464641EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    A U S G A B E N    **** DR 434592.72055.3204000Mieten und Pachten5300 58.04000Erhöhung für Kindertagesstätte Edelsteinviertel,Rubinweg, 5 Monate à 11.615 . DR 4345911.0007.320.5004000Zuschüsse an Kirchen7000 7.331.50000Übernahme Wasserschaden beim Wittenberghaus****    A U S G A B E N    ****7.389.5407.375.82013.720****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 7.389.540007.375.820013.720Abgleich Unterabschnitt 4641 -7.389.540-7.375.820-13.720Überschuss / Zuschuss

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   27 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01Soziale SicherungEinrichtungen der JugendhilfeKindertageseinrichtungen derfreien Träger4464642EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    A U S G A B E N    **** DR 4345938.70075.6204000Mieten und Pachten5300 114.32000Erhöhung für Kindertagesstätte Papillon,16 Monate à 11.051 . ****    A U S G A B E N    ****114.32075.62038.700****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 114.3200075.620038.700Abgleich Unterabschnitt 4642 -114.320-75.620-38.700Überschuss / ZuschussAbgleich Abschnitt 46****   Summen geänderte Ausgaben Abschnitt   ********   Summen geänderte Einnahmen Abschnitt   ****Überschuss / Zuschuss 7.735.1103.399.790-4.335.3207.621.1903.660.100-3.961.090113.920-260.310-374.230

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   28 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01Soziale SicherungSonstige soziale AngelegenheitenSozialhilfelastenausgleich4494990EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    E I N N A H M E N   **** -56.7002.300.0002000Zuweisungen zu den Ausgaben1713 2.243.30010der örtlichen JugendhilfeBescheid HMdF vom 29.06.2006. 55.8601.000.0005000Zuweisungen zu den Ausgaben1716 1.055.86010der GrundsicherungVorläufiger Bescheid des HMdF vom 18.07.2006.Zuweisung 1.121.950  minus Überzahlung für2005 = 66.090 ****    E I N N A H M E N   ****3.299.1603.300.000-840****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 03.299.1603.300.0000-8400Abgleich Unterabschnitt 4990 3.299.1603.300.000-840Überschuss / ZuschussAbgleich Abschnitt 49****   Summen geänderte Ausgaben Abschnitt   ********   Summen geänderte Einnahmen Abschnitt   ****Überschuss / Zuschuss 03.299.1603.299.16003.300.0003.300.0000-840-840Abgleich Einzelplan 4****   Summen geänderte Ausgaben Einzelplan   ********   Summen geänderte Einnahmen Einzelplan   ****Überschuss / Zuschuss 9.157.7706.698.950-2.458.8209.033.8506.960.100-2.073.750123.920-261.150-385.070

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   29 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01Gesundheit, Sport, ErholungKrankenhäuserKlinikum Darmstadt5515100EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    A U S G A B E N    **** 14.00090.0002000Zuschuss an das Klinikum7150 104.00000DarmstadtErhöhung des HH-Ansatzes aufgrund einer Verpflichtunggemäß einer Vergleichsvereinbarung-- Übertragbar -- ****    A U S G A B E N    ****104.00090.00014.000****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 104.0000090.000014.000Abgleich Unterabschnitt 5100 -104.000-90.000-14.000Überschuss / ZuschussAbgleich Abschnitt 51****   Summen geänderte Ausgaben Abschnitt   ********   Summen geänderte Einnahmen Abschnitt   ****Überschuss / Zuschuss 104.0000-104.00090.0000-90.00014.0000-14.000Abgleich Einzelplan 5****   Summen geänderte Ausgaben Einzelplan   ********   Summen geänderte Einnahmen Einzelplan   ****Überschuss / Zuschuss 104.0000-104.00090.0000-90.00014.0000-14.000

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   30 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01Bau- und Wohnungswesen, VerkehrBauverwaltungHochbau- und Maschinenamt6606010EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    A U S G A B E N    **** DR 43601-13.50013.5006500Beratung Gebäudemanagement6552 000Umgeplant zum Unterabschnitt 6015. -125.000125.0000600Vorbereitende Arbeiten für6553 000GebäudemanagementUmgeplant zum Unterabschnitt 6015.****    A U S G A B E N    **** 0138.500-138.500****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 000138.5000-138.500Abgleich Unterabschnitt 6010 0-138.500138.500Überschuss / Zuschuss

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   31 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01Bau- und Wohnungswesen, VerkehrBauverwaltungAufbau Eigenbetrieb IDA6606015EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    A U S G A B E N    ****SN 50001Personalausgaben - SN 1 - 80.6900SN 5000180.69013.50006800Beratung Gebäudemanagement6552 13.50000Umgeplant vom Unterabschnitt 6010.-- Übertragbar -- 125.00006800Vorbereitende Arbeiten6553 125.00000für GebäudemanagementUmgeplant vom Unterabschnitt 6010.-- Übertragbar -- ****    A U S G A B E N    ****219.1900219.190****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 219.1900000219.190Abgleich Unterabschnitt 6015 -219.1900-219.190Überschuss / ZuschussAbgleich Abschnitt 60****   Summen geänderte Ausgaben Abschnitt   ********   Summen geänderte Einnahmen Abschnitt   ****Überschuss / Zuschuss 219.1900-219.190138.5000-138.50080.6900-80.690

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   32 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01Bau- und Wohnungswesen, VerkehrStädteplanung, Vermessung, BauordnungStadtplanungsamt6616100EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    A U S G A B E N    **** DR 4361050.000163.3806100Allgemeine Planungskosten6060 213.38000Wiederveranschlagung von nicht übertragenen Haushaltsausgaberesten-- Übertragbar -- ****    A U S G A B E N    ****213.380163.38050.000****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 213.38000163.380050.000Abgleich Unterabschnitt 6100 -213.380-163.380-50.000Überschuss / ZuschussAbgleich Abschnitt 61****   Summen geänderte Ausgaben Abschnitt   ********   Summen geänderte Einnahmen Abschnitt   ****Überschuss / Zuschuss 213.3800-213.380163.3800-163.38050.0000-50.000Abgleich Einzelplan 6****   Summen geänderte Ausgaben Einzelplan   ********   Summen geänderte Einnahmen Einzelplan   ****Überschuss / Zuschuss 432.5700-432.570301.8800-301.880130.6900-130.690

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   33 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbwasserbeseitigungAbwasserbeseitigung7707000EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    E I N N A H M E N   **** 2.150.00019.500.0002200Kanalbenutzungsgebühren -1100 21.650.00000SchmutzwasserAnpassung an aktuelle Sollstellung****    E I N N A H M E N   ****21.650.00019.500.0002.150.000****    A U S G A B E N    ****SN 50001Personalausgaben - SN 1 - 1.242.1901.267.450SN 50001-25.260DR 4370018.78002000Beratungskosten neue6555 18.78000AbwassersatzungSchlussrechnung für Erstellung eines Verteilerschlüssels fürGebührenerhebung nach Schmutz- und Niederschlagswasser.****    A U S G A B E N    ****1.260.9701.267.450-6.480****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 1.260.97021.650.00019.500.0001.267.4502.150.000-6.480Abgleich Unterabschnitt 7000 20.389.03018.232.5502.156.480Überschuss / ZuschussErläuterungen Unterabschnitt 7000Umplanungen von anteiligen Personalkosten erfolgen zum Unterabschnitt 6015.Abgleich Abschnitt 70****   Summen geänderte Ausgaben Abschnitt   ********   Summen geänderte Einnahmen Abschnitt   ****Überschuss / Zuschuss 1.260.97021.650.00020.389.0301.267.45019.500.00018.232.550-6.4802.150.0002.156.480

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   34 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungFremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und VerkehrAmt f. Wirtschaft u. Stadtent-wicklung, Abtlg. Wirtschaft7797910EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    A U S G A B E N    ****SN 50001Personalausgaben - SN 1 - 340.750320.980SN 5000119.7704.50001500Dokumentationen und6004 4.50000Drucklegungen 15.00001500Internet Zeitung6005 15.00000-- Übertragbar -- 4.00001500Darmstädter Bürgerbuch6006 4.00000 ****    A U S G A B E N    ****364.250320.98043.270****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 364.25000320.980043.270Abgleich Unterabschnitt 7910 -364.250-320.980-43.270Überschuss / ZuschussErläuterungen Unterabschnitt 7910Die Umplanungen erfolgen aus dem Unterabschnitt 0240 - Presse- und Informationsamt -aufgrund der Verfügung zur Neustrukturierung im städtischen Pressewesen.Abgleich Abschnitt 79****   Summen geänderte Ausgaben Abschnitt   ********   Summen geänderte Einnahmen Abschnitt   ****Überschuss / Zuschuss 364.2500-364.250320.9800-320.98043.2700-43.270Abgleich Einzelplan 7****   Summen geänderte Ausgaben Einzelplan   ********   Summen geänderte Einnahmen Einzelplan   ****Überschuss / Zuschuss 1.625.22021.650.00020.024.7801.588.43019.500.00017.911.57036.7902.150.0002.113.210

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   35 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und SondervermögenAllgemeines GrundvermögenGrundvermögen8888800EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    A U S G A B E N    **** 132.00002300Erstattung von6700 132.00000AbwassergebührenErstattung Kanalbenutzungsgebühren für die Zeiträume1989 - 1994 und 1999 - 2001gemäß Magistratsvorlage2006/0452 (Beschluss 472 vom 19.07.2006).****    A U S G A B E N    ****132.0000132.000****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 132.0000000132.000Abgleich Unterabschnitt 8800 -132.0000-132.000Überschuss / ZuschussAbgleich Abschnitt 88****   Summen geänderte Ausgaben Abschnitt   ********   Summen geänderte Einnahmen Abschnitt   ****Überschuss / Zuschuss 132.0000-132.000000132.0000-132.000Abgleich Einzelplan 8****   Summen geänderte Ausgaben Einzelplan   ********   Summen geänderte Einnahmen Einzelplan   ****Überschuss / Zuschuss 132.0000-132.000000132.0000-132.000

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   36 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine FinanzwirtschaftSonderrücklagen9919101EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    E I N N A H M E N   **** 250.00002000Einnahmen für2690 250.00000Versorgungsrücklage BeamteBetrag wird über die Haushaltsstelle 01.9150.860900an die Versorgungsrücklage weitergeleitet.****    E I N N A H M E N   ****250.0000250.000****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 0250.00000250.0000Abgleich Unterabschnitt 9101 250.0000250.000Überschuss / Zuschuss

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   37 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine FinanzwirtschaftSchuldendienst9919120EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    E I N N A H M E N   **** -201.0702000Zinseinnahmen aus2071 1.05000Grundstücksverkehrzur Rundung****    E I N N A H M E N   ****1.0501.070-20****    A U S G A B E N    **** BR 30900-8901.0602000Zinsausgaben aus8071 17000Grundstücksverkehrzur Rundung****    A U S G A B E N    **** 1701.060-890****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 1701.0501.0701.060-20-890Abgleich Unterabschnitt 9120 88010870Überschuss / Zuschuss

Nachtragsverwaltungshaushalt Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   38 (Ansätze in EUR) Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006,Haushalt: 01Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine FinanzwirtschaftZuführung zwischen VWH und VMH9919150EinzelplanAbschnittUnterabschnitt Nachtragshaushalt 2Erl.Haushaltsansätzemehr / weniger(-)bisheriger AnsatzNeuer AnsatzBWSTBezeichnungNr.1 2 33a3b6****    A U S G A B E N    **** 250.00002000Zuführung zum VMH für8660 250.00000VersorgungsrücklageSiehe Anmerkung zur Haushaltsstelle 01.9101.269000.****    A U S G A B E N    ****250.0000250.000****   Summen geänderte Ausgaben   ********   Summen geänderte Einnahmen  **** 250.0000000250.000Abgleich Unterabschnitt 9150 -250.0000-250.000Überschuss / ZuschussAbgleich Abschnitt 91****   Summen geänderte Ausgaben Abschnitt   ********   Summen geänderte Einnahmen Abschnitt   ****Überschuss / Zuschuss 250.170251.0508801.0601.07010249.110249.980870Abgleich Einzelplan 9****   Summen geänderte Ausgaben Einzelplan   ********   Summen geänderte Einnahmen Einzelplan   ****Überschuss / Zuschuss 250.170251.0508801.0601.07010249.110249.980870

anlage 1

39118 Zeichen

B. Aufstellung der Ansätze nach UnterabschnittenA. Aufstellung der Ansätze nach Einzelplänenund VerpflichtungsermächtigungenZusammenfassung der Einnahmen, AusgabenN a c h t r a g s p l a n
Wissenschaftsstadt DarmstadtSeite   1
Haushaltsjahr 2006Gesamtplan - Teil 1
5011513 - NHH-GP Ansätze  EP/UAB - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.25/22.02.06/ 0:00/ 06.09.06/13:13:32Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 01

I. Gesamtplan  Teil  A. Aufstellung der Ansätze nach EinzelplanEinnahmenmehrweniger Nr. / - Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je EPL -wenigermehrAusgabenmehrwenigerVerpfl. ErmächtigungGesamt Gesamt Gesamt Bezeichnung Einzelplan Haushaltsjahr 2006 / Nachtragshaushalt 2Seite   2 Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Verwaltungshaushalt0Allgemeine Verwaltung003.771.87080.430108.54031.752.6601Öffentliche Sicherheit undOrdnung 42.56006.962.780113.56071.00022.352.6802Schulen 102.200102.2008.421.010933.530934.11020.028.7703Wissenschaft, Forschung,Kulturpflege262.99034.3803.093.420101.170135.55018.426.7204Soziale Sicherung610.260871.41030.617.690160.92037.000125.419.3305Gesundheit, Sport,Erholung 00727.73014.000012.848.0906Bau- undWohnungswesen, Verkehr006.856.150269.190138.50029.685.2307Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung2.150.000040.860.32062.05025.26064.643.8408WirtschaftlicheUnternehmen, allgemeines 0015.705.190132.00002.759.8409AllgemeineFinanzwirtschaft 250.00020249.055.840250.000890122.951.840-Verwaltungshaushalt-Summe Einzelplan 0 - 93.418.0101.008.010366.072.0002.116.8501.450.850450.869.000 
Vermögenshaushalt0Allgemeine Verwaltung010036.62000835.3800001Öffentliche Sicherheit undOrdnung 0010.00000852.50000550.0002Schulen 002.689.850487.400013.358.650250.00008.419.3003Wissenschaft, Forschung,Kulturpflege 001.999.210004.109.0000004Soziale Sicherung0043.200120.00001.758.70000983.2505Gesundheit, Sport,Erholung 0031.500300.00002.114.000300.0000300.0006Bau- undWohnungswesen, Verkehr08.331.9006.747.30004.010.00014.869.700100.000018.978.0007Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung0455.000790.700022.5006.085.1001.325.0001.150.0006.773.0008WirtschaftlicheUnternehmen, allgemeines 0016.275.4500012.732.20000500.0009AllgemeineFinanzwirtschaft 2.905.000078.762.170250.0003.006.90050.670.770000-Vermögenshaushalt-Summe Einzelplan 0 - 92.905.0008.787.000107.386.0001.157.4007.039.400107.386.0001.975.0001.150.00036.503.550Gesamthaushalt 36.503.5501.150.0001.975.000558.255.0008.490.2503.274.250473.458.0009.795.0106.323.0105011513 - NHH-GP Ansätze  EP/UAB - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.25/22.02.06/ 0:00/ 06.09.06/13:14:16Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 01

I. Gesamtplan  Teil  B. Aufstellung der Ansätze nach UnterabschnittenEinnahmenmehrweniger Nr. /- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -wenigermehrAusgabenGesamt Gesamt Bezeichnung EinzelplanUnterabschnitt u. Abschnitt Haushaltsjahr 2006 / Nachtragshaushalt 2Seite   3 Wissenschaftsstadt Darmstadt
0000 00009.840444.780Stadtverordnetenversamml0001 0040.00025.00001.328.470Magistrat0002 0000025.630Ausländerbeirat0008 0000028.500Verfügungsmittel0090 0009.8400454.280Fraktionen00**Gemeindeorgane,Fraktionen 0040.00034.8409.8402.281.6600100 0029.630001.084.480Revisionsamt01**Rechnungsprüfung0029.630001.084.4800200 00000214.560Büro derStadtverordnetenversamml0201 001.398.730055.4302.534.290Hauptamt0203 0020.47000166.210BezirksverwaltungArheilgen0204 0042.95000219.790BezirksverwaltungEberstadt0205 0034.50000258.890BezirksverwaltungWixhausen0206 00000102.520Bürgerbüro Kranichstein0207 00000405.790Stadthaus Grafenstraße0210 00000570.750Organisationsabteilung0215 00000351.120Verwaltungs- undQualitätsmanagement0220 00421.940005.233.300Personalabteilung0230 009.05000825.100Rechtsamt0240 000043.270343.010Pressestelle0250 00000616.880Neues Rathaus0252 00000458.540Frauenförderung0253 00000122.520Altes Rathaus Marktplatz0254 00239.83000865.670Technisches StadthausBessunger Straße0255 00000107.570Büro desDatenschutzbeauftragten0256 0064.50045.59002.377.680Stadthaus FrankfurterStraße0257 002.27000397.160Interkulturelles Büro
5011513 - NHH-GP Ansätze  EP/UAB - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.25/22.02.06/ 0:00/ 06.09.06/13:14:18Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 01

I. Gesamtplan  Teil  B. Aufstellung der Ansätze nach UnterabschnittenEinnahmenmehrweniger Nr. /- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -wenigermehrAusgabenGesamt Gesamt Bezeichnung EinzelplanUnterabschnitt u. Abschnitt Haushaltsjahr 2006 / Nachtragshaushalt 2Seite   4 Wissenschaftsstadt Darmstadt
0258 00000456.910Neues Rathaus Luisenplatz5 A0259 00000287.460Lokale Agenda0260 00000110.920BürgerbüroDarmstadt-West02**Hauptverwaltung002.234.24045.59098.70017.026.6400300 0095.910001.542.840Kämmerei0310 00974.450003.323.300Kassen- und Steueramt0350 0015.740001.361.350Liegenschaftsamt03**Finanzverwaltung001.086.100006.227.4900500 00205.53000801.360Standesamt0510 002.13000287.210Amt für Wirtschaft undStadtentwicklung, Abteilun05**Besondere Dienststellender allgemeinen Verwaltun00207.660001.088.5700600 00149.180002.885.980Hauptamt, Abteilung fürInformations- und Kommun0601 0021.66000349.310Vergabe- u.Beschaffungsstelle06**Einrichtungen für diegesamte Verwaltung00170.840003.235.2900800 0040000108.220Gesamtpersonalrat0801 0000058.630Kantinen0803 003.00000148.960Betriebsärztlicher Dienst0804 0000095.190SicherheitstechnischerDienst0805 0000033.250Sozialberatung0806 000001.650Schwerbehindertenvertretu0810 00000362.630PersonalratStadtverwaltung08**Einrichtungen fürVerwaltungsangehörige003.40000808.530 
 
**Summe Einzelplan 0  **003.771.87080.430108.54031.752.6601100 004.195.000007.710.170Ordnungsamt1102 0000010.800Ortsgerichte1103 00500003.300Schiedsämter1104 00237.89000354.170Obdachlosenangelegenheit
5011513 - NHH-GP Ansätze  EP/UAB - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.25/22.02.06/ 0:00/ 06.09.06/13:14:20Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 01

I. Gesamtplan  Teil  B. Aufstellung der Ansätze nach UnterabschnittenEinnahmenmehrweniger Nr. /- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -wenigermehrAusgabenGesamt Gesamt Bezeichnung EinzelplanUnterabschnitt u. Abschnitt Haushaltsjahr 2006 / Nachtragshaushalt 2Seite   5 Wissenschaftsstadt Darmstadt
1105 00720.500002.434.320Amt für Einwohnerwesenund Wahlen, Abteilung Ein11**Öffentliche Ordnung005.153.8900010.512.7601200 0032.60000686.590Grünflächen- undUmweltamt - Abteilung Um12**Umweltschutz 0032.60000686.5901300 00612.420009.988.610Amt für Brand- undKatastrophenschutz13**Feuerschutz/Brandschutz00612.420009.988.6101401 0014.6300015.480Schutzräume1402 004.060004.060LandesmittelKatastrophenschutz14**Katastrophenschutz0018.6900019.5401600 42.56001.145.180113.56071.0001.145.180Rettungsdienst16**Rettungsdienst 42.56001.145.180113.56071.0001.145.180 
 
**Summe Einzelplan 1  **42.56006.962.780113.56071.00022.352.6802000 00359.31000936.350Schulamt2050 0000092.800Amt fürAusbildungsförderung20**Schulverwaltung00359.310001.029.1502110 0102.200236.8000442.9104.100.600Grundschulen21**Grund- und Hauptschulen0102.200236.8000442.9104.100.6002250 102.2000102.200442.9100648.340Kombinierte Haupt- undRealschulen22**Realschulen102.2000102.200442.9100648.3402300 001.677.000004.362.060Gymnasien23**Gymnasien 001.677.000004.362.0602400 002.036.5000483.0003.811.180Berufliche Schulzentren2440 000482.4200500.920Fachschulen24**Berufliche Schulen002.036.500482.420483.0004.312.1002700 00121.500001.057.500Sonderschulen27**Sonderschulen 00121.500001.057.5002810 00207.000002.315.490Gesamtschulen (integrierteund kooperative)28**Gesamtschulen00207.000002.315.4905011513 - NHH-GP Ansätze  EP/UAB - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.25/22.02.06/ 0:00/ 06.09.06/13:14:22Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 01

I. Gesamtplan  Teil  B. Aufstellung der Ansätze nach UnterabschnittenEinnahmenmehrweniger Nr. /- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -wenigermehrAusgabenGesamt Gesamt Bezeichnung EinzelplanUnterabschnitt u. Abschnitt Haushaltsjahr 2006 / Nachtragshaushalt 2Seite   6 Wissenschaftsstadt Darmstadt
2900 000001.651.530Schülerbeförderung2930 00000290.000Fördermaßnahmen fürSchüler2935 0000070.000InternationaleBegegnungsschule2940 003.594.200000Schullastenausgleich nachdem FAG2950 0086.50000177.320Stadt- und Kreisbildstelle2952 0008.2008.20014.680Jugendverkehrsschule29**Übrige schulischeAufgaben 003.680.7008.2008.2002.203.530 
 
**Summe Einzelplan 2  **102.200102.2008.421.010933.530934.11020.028.7703000 00170.40000870.970Kulturamt3001 000101.1700501.520Eigenbetrieb Kulturinstitute30**Verwaltung kulturellerAngelegenheiten00170.400101.17001.372.4903120 0000058.170Institut Wohnen undUmwelt3121 002.6000013.570Sonstige Wissenschaft undForschung31**Wissenschaft undForschung 002.6000071.7403210 000007.580Städtische Sammlungen3211 001.02000231.000Stadtarchiv3212 001.5300011.130Städtische Kunstsammlung3230 262.9900968.600001.571.310Grünflächen- undUmweltamt - Abteilung Viv32**Museen, Sammlungen,Ausstellungen262.9900971.150001.821.0203310 001.629.5400012.532.230Bühnenwesen3320 00223.67000836.770InternationalesMusikinstitut3321 00000157.400Sonstige Musikpflege3322 0052.10000272.800Jazz-Institut3330 00000350.000Akademie für Tonkunst33**Theater und Musikpflege001.905.3100014.149.2003400 00000456.140Heimat- und sonstigeKulturpflege3401 0022.5900037.820Glückert-Haus
5011513 - NHH-GP Ansätze  EP/UAB - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.25/22.02.06/ 0:00/ 06.09.06/13:14:24Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 01

I. Gesamtplan  Teil  B. Aufstellung der Ansätze nach UnterabschnittenEinnahmenmehrweniger Nr. /- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -wenigermehrAusgabenGesamt Gesamt Bezeichnung EinzelplanUnterabschnitt u. Abschnitt Haushaltsjahr 2006 / Nachtragshaushalt 2Seite   7 Wissenschaftsstadt Darmstadt
3402 0013.73000100.400Olbrich-Haus3405 034.38000135.5500Haus der Literatur3407 006.620007.770Achteckhaus, Mauerstraße1734**Heimat- und sonstigeKulturpflege 034.38042.9400135.550602.1303650 001.02000254.720Denkmalschutz  und-pflege36**Naturschutz,Denkmalschutz und -pflege001.02000254.7203700 00000155.420Kirchliche und religiöseAngelegenheiten37**Kirchliche Angelegenheiten00000155.420 
 
**Summe Einzelplan 3  **262.99034.3803.093.420101.170135.55018.426.7204000 00596.640003.579.490Sozialamt4050 00982.000001.521.100Verwaltung derGrundsicherung für Arbeits4070 00220002.426.700Jugendamt4072 00359.88000487.820Verwaltung derKindertagesstätten4080 00000385.660Versicherungsamt4090 0085.00000445.040Ausgleichsamt40**Verwaltung der sozialenAngelegenheiten002.023.740008.845.8104100 002.007.3600050.000Hilfe zum Lebensunterhalt4101 000005.321.900Hilfe zum Lebensunterhalt -Laufende Leistungen (ohne4102 00007.000916.660Hilfe zum Lebensunterhalt -Laufende Leistungen in For4103 000002.097.000Einmalige Leistungen anEmpfänger laufender Leist4104 0080.00000249.500Einmalige Leistungen ansonstige Hilfeempfänger4110 00110.000000Hilfe zur Pflege4111 0000080.000Hilfe zur Pflege in Formvon Pflegegeld bei erheblic4112 0000095.000Hilfe zur Pflege in Formvon Pflegegeld bei außerge4113 00000130.000Hilfe zur Pflege in Formvon Pflegegeld bei schwers4114 000001.500.000Hilfe zur Pflege in Formvon anderen Leistungen4115 0000010.000Hilfe zur Pflege -teilstationär 5011513 - NHH-GP Ansätze  EP/UAB - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.25/22.02.06/ 0:00/ 06.09.06/13:14:26Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 01

I. Gesamtplan  Teil  B. Aufstellung der Ansätze nach UnterabschnittenEinnahmenmehrweniger Nr. /- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -wenigermehrAusgabenGesamt Gesamt Bezeichnung EinzelplanUnterabschnitt u. Abschnitt Haushaltsjahr 2006 / Nachtragshaushalt 2Seite   8 Wissenschaftsstadt Darmstadt
4116 000003.425.000Hilfe zur Pflege -vollstationär4120 0015.000000Eingliederungshilfe fürBehinderte4121 0000080.000Medizinische Rehabilitationund Körperersatzstücke im 4122 0007.00001.431.000HeilpädagogischeMaßnahmen für Kinder im 4123 00000280.000Hilfe zu einerangemessenen Schulbildu4127 00000155.000SonstigeEingliederungshilfe für Behi4130 0028.000004.350.000Krankenhilfe / Hilfe zurFamilienplanung4140 0010.000000Sonstige Hilfe inbesonderen Lebenslagen4141 000005.000Hilfe zum Aufbau undSicherung der Lebensgrun4142 0000030.000VorbeugendeGesundheitshilfe4143 0000011.000Sonst. Hilfe in bes. Lebens-lagen/Hilfe für werdende M4145 000006.000Sonstige Hilfe inbesonderen Lebenslagen / 4146 00000800.000Hilfe zur Überwindungbesonderer sozialer Schwi4147 00000159.580Sonstige Hilfe inbesonderen Lebenslagen / 4148 001.480001.480Sonstige Hilfe inbesonderen Lebenslagen / 41**Sozialhilfe nach demBSHG 002.251.8407.0007.00021.184.1204201 00811.00000270.130Hilfe zum Lebensunterhaltgemäß § 2 Asylbewerberlei4202 0030.000000Hilfe in besonderenLebenslagen gemäß § 2 As4203 0000026.000Durchführung desAsylbewerber- LeistungsG4211 00120.00000302.000Sach- undUnterbringungskosten nach4213 0000026.000Geldleistungen fürpersönliche Bedürfnisse ge4214 00000205.910Geldleistungen fürLebensunterhalt gemäß § 34220 00000333.000Krankenhilfe u.ä. gemäß §4 AsylbewerberleistungsG4230 0000043.000Arbeitsangelegenheitengemäß § 5 Asylbewerberlei4241 000001.000Sonstige Sachleistungengemäß § 6 Asylbewerberlei4242 0000052.500Sonstige Geldleistungengemäß § 6 Asylbewerberlei4243 0040.0000040.000Leistungen fürminderjährige unbegleitete 42**Durchführung desAsylbewerber- LeistungsG001.001.000001.299.5405011513 - NHH-GP Ansätze  EP/UAB - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.25/22.02.06/ 0:00/ 06.09.06/13:14:26Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 01

I. Gesamtplan  Teil  B. Aufstellung der Ansätze nach UnterabschnittenEinnahmenmehrweniger Nr. /- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -wenigermehrAusgabenGesamt Gesamt Bezeichnung EinzelplanUnterabschnitt u. Abschnitt Haushaltsjahr 2006 / Nachtragshaushalt 2Seite   9 Wissenschaftsstadt Darmstadt
4311 001.500009.750Beratungs- undKoordinierungsstelle für Se4312 000008.800Seniorentreff Darmstraße4314 0000020.490Seniorentreff amSteubenplatz4316 000002.300Luise-Büchner-Haus -Seniorentreff4317 0000028.470Begegnungsstätte imForstmeisterhaus4318 0000019.680Seniorentreff EberstadtSüd III4330 0000073.330Darmstädter Werkstättenfür Behinderte4335 0000039.540WohneinrichtungKurt-Jahn-Anlage4336 0022.0000022.000Übergangswohnheim HausElim4350 0039.8800039.880Teestube "Konkret"4360 00230.15000117.510Übergangswohnheime4390 00112.40000311.270Haus für Frauen undKinder4391 0000065.770GemeinschaftshausAkazienweg4392 0000013.950GemeinschaftshausRodgaustraße4393 00000100.820GemeinschaftshausKirschenallee4394 009.00000100.290Luise-Büchner-Haus -Verfügungsräume4395 0013.7800040.710Schleiermacherstr. 204396 000001.510Bürgertreff Fr.-Ebert-Platz43**Soziale Einrichtungen(ohne Einrichtungen der Ju00428.710001.016.0704400 00430.00000517.000Kriegsopferfürsorge nachdem BundesversorgungsG4410 002.000002.000Kriegsopferfürsoge nachdem BundesversorgungsG 44**Kriegsopferfürsorge nachdem Bundesversorgungsge00432.00000519.0004511 0044.50000583.630AußerschulischeJugendbildung4512 0020.4500077.800Kinder- undJugenderholung4513 0011.8000034.530Internationale Jugendarbeit4514 001.000008.280Mitarbeiterfortbildung4515 00010.000065.160Sonstige Jugendarbeit
5011513 - NHH-GP Ansätze  EP/UAB - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.25/22.02.06/ 0:00/ 06.09.06/13:14:28Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 01

I. Gesamtplan  Teil  B. Aufstellung der Ansätze nach UnterabschnittenEinnahmenmehrweniger Nr. /- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -wenigermehrAusgabenGesamt Gesamt Bezeichnung EinzelplanUnterabschnitt u. Abschnitt Haushaltsjahr 2006 / Nachtragshaushalt 2Seite   10 Wissenschaftsstadt Darmstadt
4521 00000539.480Jugendsozialarbeit4525 0050.00000751.810Erzieherischer Kinder- u.Jugendschutz4531 004.500003.000Allgemeine Förderung derErziehung in der Familie4534 00000130.000GemeinsameUnterbringung von Müttern 4535 0000020.000Betreuung / Versorgung d.Kindes in Notsituationen4541 000001.720.000Förderung von Kindern inTageseinrichtungen4542 00000112.800Förderung von Kindern inTagespflege4543 000004.480Unterstützungselbstorganisierter Förderu4550 00400.00030.00001.789.950Andere Hilfen zurErziehung nach § 27 Abs.2 4552 00000110.000Soziale Gruppenarbeit4553 00000100.000Erziehungsbeistand /Betreuungshelfer4554 000001.350.000SozialpädagogischeErziehungshilfe4555 0015.000001.650.000Erziehung in einerTagesgruppe4556 00160.000001.000.000Vollzeitpflege4557 00700.000007.105.000Heimerziehung, Sonstigebetreute Wohnform4558 003.000030.000427.000Intensivesozialpädagogische Einzel4560 0018.000002.300.000Eingliederungshilfe fürseelisch behinderte Kinder 4561 0010.000001.260.000Hilfen für junge Volljährige4565 00000101.000Vorläufige Maßnahmenzum Schutz von Kindern un4572 000006.700Adoptionsvermittlung4573 000003.600Mitwirkung in Verfahrennach dem Jugendgerichtsg4574 00000440Amtspfleg- undAmtsvormund- schaft / Beis4583 000001.970Ausgaben für sonstigeMaßnahmen45**Jugendhilfe nach demKJHG 001.438.25040.00030.00021.256.6304600 009.20000781.810Städtische Jugendzentren4601 00000401.340Kinderhaus Paradies4602 00000889.410Einrichtungen der offenenJugendarbeit/Jugendzentre5011513 - NHH-GP Ansätze  EP/UAB - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.25/22.02.06/ 0:00/ 06.09.06/13:14:28Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 01

I. Gesamtplan  Teil  B. Aufstellung der Ansätze nach UnterabschnittenEinnahmenmehrweniger Nr. /- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -wenigermehrAusgabenGesamt Gesamt Bezeichnung EinzelplanUnterabschnitt u. Abschnitt Haushaltsjahr 2006 / Nachtragshaushalt 2Seite   11 Wissenschaftsstadt Darmstadt
4603 00000540.690Einrichtungen der offenenJugendarbeit4604 00000422.580Kinderspielplätze4605 0000088.370Aktivspielplatz Herrngarten4606 00246.11000519.790Albert-Schweitzer-Haus4607 0000018.300Zuschüsse an sonstigeTräger der öffentlichen und4620 0000074.100Einrichtungen derFamilienförderung4621 00138.050001.018.850Familienzentrum-Familienb4630 000002.290Einrichtungen für Mütterund Väter mit Kindern4640 554.400814.7106.714.79061.500013.136.920StädtischeKindertagesstätten4641 00013.72007.414.540Kindertageseinrichtungender Kirchen4642 00112.49038.70007.585.950Kindertageseinrichtungender freien Träger4650 0025.00000933.520Erziehungs-, Jugend- undFamilienberatungsstellen4660 0000066.950Kinder- und Jugendheim"Haus Waldeck"46**Einrichtungen derJugendhilfe554.400814.7107.245.640113.920033.895.4104700 005.600001.012.800Förderung derWohlfahrtspflege47**Förderung von anderenTrägern der Wohlfahrtspfle005.600001.012.8004810 001.300.000001.640.000Leistungen nach demUnterhaltsvorschussgesetz4820 007.900.0000028.700.000Grundsicherung nach demZweiten Buch Sozialgesetz4850 000006.000.000Leistungen nach demGrundsicherungsgesetz48**Weitere soziale Bereiche009.200.0000036.340.0004900 001.750006.680Krankenversorgung nach §276 LAG (ohne Zugewande4980 0000043.270Sonstige sozialeAngelegenheiten - örtlicher 4990 55.86056.7006.589.160000Sozialhilfelastenausgleich49**Sonstige sozialeAngelegenheiten55.86056.7006.590.9100049.950 
 
**Summe Einzelplan 4  **610.260871.41030.617.690160.92037.000125.419.3305000 000001.093.970Verwaltungsverband fürdas Gesundheitsamt5010 00337.11000396.170Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung, 50**Gesundheits- undVeterinärverwaltung00337.110001.490.1405011513 - NHH-GP Ansätze  EP/UAB - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.25/22.02.06/ 0:00/ 06.09.06/13:14:30Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 01

I. Gesamtplan  Teil  B. Aufstellung der Ansätze nach UnterabschnittenEinnahmenmehrweniger Nr. /- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -wenigermehrAusgabenGesamt Gesamt Bezeichnung EinzelplanUnterabschnitt u. Abschnitt Haushaltsjahr 2006 / Nachtragshaushalt 2Seite   12 Wissenschaftsstadt Darmstadt
5100 00014.0000137.500Klinikum Darmstadt5101 000009.200Patientenfürsprecher5130 000003.042.550Krankenhausumlage51**Krankenhäuser 00014.00003.189.2505400 0000015.000Psychiatrischer Notdienst5403 000008.790Babynotarztwagen54**Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen d. Gesundheit0000023.7905500 0059.50000375.040Sportamt5501 007.470001.190.350Sportförderung55**Förderung des Sports0066.970001.565.3905600 004.00000434.300Sportstätten5601 0046.50000234.730Sporthalle am Böllenfalltor5602 0015.00000212.900Sporthalle Kasinostraße5603 00000234.520Leichtathletikleistungszentr5604 0020.00000243.000Stadion am Böllenfalltor5605 0018.00000307.710Sporthalle amBerufsschulzentrum56**Eigene Sportstätten00103.500001.667.1605800 00142.450004.903.620Grünflächen- undUmweltamt - Abteilung Grü58**Park- und Gartenanlagen00142.450004.903.6205900 0077.700008.740Kleingärten59**SonstigeErholungseinrichtungen0077.700008.740 
 
**Summe Einzelplan 5  **00727.73014.000012.848.0906010 00649.1900138.5002.966.900Hochbau- undMaschinenamt6015 000219.1900219.190Aufbau Eigenbetrieb IDA6020 00217.620001.263.920Straßenverkehrsamt -Tiefbau60**Bauverwaltung 00866.810219.190138.5004.450.0106100 002.85050.00002.115.450Stadtplanungsamt5011513 - NHH-GP Ansätze  EP/UAB - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.25/22.02.06/ 0:00/ 06.09.06/13:14:31Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 01

I. Gesamtplan  Teil  B. Aufstellung der Ansätze nach UnterabschnittenEinnahmenmehrweniger Nr. /- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -wenigermehrAusgabenGesamt Gesamt Bezeichnung EinzelplanUnterabschnitt u. Abschnitt Haushaltsjahr 2006 / Nachtragshaushalt 2Seite   13 Wissenschaftsstadt Darmstadt
6120 00275.260002.042.640Vermessungsamt6130 002.000.000001.646.280Bauaufsichtsamt6151 001.207.90000835.360Sanierung Martinsviertel61**Städteplanung,Vermessung, Bauordnung003.486.01050.00006.639.7306200 0065.900001.400Wohnungsbauförderung6201 00782.800001.394.770Amt für Wohnungswesen62**Wohnungsbauförderung(Wohnungsfürsorge) 00848.700001.396.1706300 00483.8600011.829.830Straßen, Wege, Plätze undBrücken63**Gemeindestraßen00483.8600011.829.8306500 0070.30000177.960Kreisstraßen65**Kreisstraßen 0070.30000177.9606600 0034.60000193.710Bundesstraßen6650 0030.2000075.950Landesstraßen66**Bundes- undLandesstraßen 0064.80000269.6606700 000002.145.410Straßenbeleuchtung67**Straßenbeleuchtung und-reinigung 000002.145.4106800 00267.17000176.030Theatertiefgarage6801 0018.5000014.580Parkbauten6802 00700.00000122.900Parkuhren undParkscheinautomaten68**Parkeinrichtungen00985.67000313.5106900 0050.000002.462.950Wasserläufe69**Wasserläufe, Wasserbau0050.000002.462.950 
 
**Summe Einzelplan 6  **006.856.150269.190138.50029.685.2307000 2.150.000036.776.45018.78025.26038.153.820Abwasserbeseitigung7001 000006.292.000Abwasserbeseitigung -nicht ablastbare Kosten7010 00000391.920ÖffentlicheToilettenanlagen70**Abwasserbeseitigung2.150.000036.776.45018.78025.26044.837.7405011513 - NHH-GP Ansätze  EP/UAB - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.25/22.02.06/ 0:00/ 06.09.06/13:14:33Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 01

I. Gesamtplan  Teil  B. Aufstellung der Ansätze nach UnterabschnittenEinnahmenmehrweniger Nr. /- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -wenigermehrAusgabenGesamt Gesamt Bezeichnung EinzelplanUnterabschnitt u. Abschnitt Haushaltsjahr 2006 / Nachtragshaushalt 2Seite   14 Wissenschaftsstadt Darmstadt
7290 003100017.300Tierkörperbeseitigung72**Abfallbeseitigung003100017.3007500 002.758.500004.637.690Friedhöfe7501 006.7000049.600Jüdischer Friedhof7502 00879.70000866.260Krematorium75**Bestattungswesen003.644.900005.553.5507602 00420.100000Anschlagwesen7616 0010.7500044.200Haus der VereineOberstraße 1676**Sonstige öffentlicheEinrichtungen 00430.8500044.2007800 007.500004.280Förderung derLandwirtschaft78**Förderung der Land- undForstwirtschaft 007.500004.2807900 000001.063.680VerrechnungsunterabschnitProRegio7910 00043.27001.094.510Amt für Wirtschaft undStadtentwicklung, Abteilun7912 00000437.690Amt für Wirtschaft undStadtentwicklung, Abteilun7920 003100011.590.890ÖffentlicherPersonennahverkehr79**Fremdenverkehr, sonstigeFörderung von Wirtschaft u0031043.270014.186.770 
 
**Summe Einzelplan 7  **2.150.000040.860.32062.05025.26064.643.8408175 00175.000000EigenbetriebeAbfallentsorgung und Straß81**Versorgungsunternehmen00175.0000008200 0022.500000Beteiligung an derGernsheimer Hafen-Betrieb8201 0010.2200051.400Industriegleisanlagen82**Verkehrsunternehmen0032.7200051.4008300 009.607.7000038.700HSE83**Kombinierte Versorgungs-und Verkehrsunternehmen009.607.7000038.7008500 0087.8000022.400Stadtgut Gehaborn8550 00286.20000712.680Waldungen85**Land- undforstwirtschaftliche Unterne00374.00000735.0805011513 - NHH-GP Ansätze  EP/UAB - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.25/22.02.06/ 0:00/ 06.09.06/13:14:34Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 01

I. Gesamtplan  Teil  B. Aufstellung der Ansätze nach UnterabschnittenEinnahmenmehrweniger Nr. /- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -wenigermehrAusgabenGesamt Gesamt Bezeichnung EinzelplanUnterabschnitt u. Abschnitt Haushaltsjahr 2006 / Nachtragshaushalt 2Seite   15 Wissenschaftsstadt Darmstadt
8701 001.810.020000Kreditinstitute87**Sonstige wirtschaftlicheUnternehmen 001.810.0200008800 003.105.740132.00001.335.260Grundvermögen8802 006300020Jagd- undFischereiverpachtung88**AllgemeinesGrundvermögen003.106.370132.00001.335.2808900 00103.00000103.000Darmstädter Stiftung fürWohltätigkeitszwecke8901 0012.4400012.440Darmstädter Stiftung fürStipendien8902 0054.8000054.800Geheimrat-Dr.Hermann-Schmitz-Stiftung8903 00147.00000147.000Friedrich-Apel-Stiftung8904 0080000800Purgold-Stiftung8905 0080.0000080.000Philipp-Diehl-Stiftung8906 001.200001.200Emma-Hallwachs-Stiftung8907 009.260009.260Otto-Schmitz-Stiftung8908 0013.4000013.400Alfred-Schmitz-Stiftung8909 0020.0000020.000Bundschu-Stiftung8910 0018.0000018.000Liesel-Fischer-Stiftung8912 0010.0000010.000Philipp-Gisbert-Stiftung8913 00116.28000116.280Gustav-und Hilde-Feick-Stiftung8914 0013.2000013.200Walter und Ottilie Klefenz-Stiftung89**AllgemeinesSondervermögen00599.38000599.380 
 
**Summe Einzelplan 8  **0015.705.190132.00002.759.8409000 00188.468.0000018.763.000Eigene Steuern9001 0037.116.000000AllgemeineFinanzzuweisungen9002 0000024.934.440Allgemeine Umlagen90**Steuern, allgem.Zuweisungen und allgemei 00225.584.0000043.697.4409100 00145.600000Allgemeine Rücklage9101 250.0000275.000000Sonderrücklagen
5011513 - NHH-GP Ansätze  EP/UAB - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.25/22.02.06/ 0:00/ 06.09.06/13:14:34Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 01

I. Gesamtplan  Teil  B. Aufstellung der Ansätze nach UnterabschnittenEinnahmenmehrweniger Nr. /- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -wenigermehrAusgabenGesamt Gesamt Bezeichnung EinzelplanUnterabschnitt u. Abschnitt Haushaltsjahr 2006 / Nachtragshaushalt 2Seite   16 Wissenschaftsstadt Darmstadt
9120 02051.480089017.540.080Schuldendienst9130 006.491.760000Kalkulatorische Einnahmenund Ausgaben9140 000003.067.140Deckungsreserve9150 0016.433.000250.000014.045.170Zuführung zwischen VWHund VMH9160 0075.000000Zinsen aus Geldanlagen91**Sonstige allgemeineFinanzwirtschaft 250.0002023.471.840250.00089034.652.3909200 0000044.602.010Abwicklung der Vorjahre92**Abwicklung der Vorjahre0000044.602.010 
 
**Summe Einzelplan 9  **250.00020249.055.840250.000890122.951.840-Verwaltungshaushalt-Summe 3.418.0101.008.010366.072.0002.116.8501.450.850450.869.000
5011513 - NHH-GP Ansätze  EP/UAB - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.25/22.02.06/ 0:00/ 06.09.06/13:14:35Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 01

I. Gesamtplan  Teil  B. Aufstellung der Ansätze nach UnterabschnittenEinnahmenmehrweniger Nr. /- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -wenigermehrAusgabenmehrwenigerVerpfl. ErmächtigungGesamt Gesamt Gesamt Bezeichnung EinzelplanUnterabschnitt u. Abschnitt Haushaltsjahr 2006 / Nachtragshaushalt 2Seite   17 Wissenschaftsstadt Darmstadt
0001 000001.500000Magistrat00**Gemeindeorgane,Fraktionen 000001.5000000100 00000750000Revisionsamt01**Rechnungsprüfung000007500000201 000001.000000Hauptamt0206 000002.000000Bürgerbüro Kranichstein0207 00000158.000000Stadthaus Grafenstraße0220 000001.900000Personalabteilung0253 000004.000000Altes Rathaus Marktplatz0254 0000012.000000Technisches StadthausBessunger Straße0256 000002.000000Stadthaus FrankfurterStraße0260 0000066.260000BürgerbüroDarmstadt-West02**Hauptverwaltung00000247.1600000300 01008.6200013.500000Kämmerei0310 000005.000000Kassen- und Steueramt0350 000006.000000Liegenschaftsamt03**Finanzverwaltung01008.6200024.5000000500 000003.400000Standesamt05**Besondere Dienststellender allgemeinen Verwaltun000003.4000000600 0028.00000556.570000Hauptamt, Abteilung fürInformations- und Kommun06**Einrichtungen für diegesamte Verwaltung0028.00000556.5700000800 000001.500000Gesamtpersonalrat08**Einrichtungen fürVerwaltungsangehörige000001.500000 
 
**Summe Einzelplan 0  **010036.62000835.3800001100 0000014.500000Ordnungsamt1105 0000026.000000Amt für Einwohnerwesenund Wahlen, Abteilung Ein11**Öffentliche Ordnung0000040.5000005011513 - NHH-GP Ansätze  EP/UAB - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.25/22.02.06/ 0:00/ 06.09.06/13:14:36Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 01

I. Gesamtplan  Teil  B. Aufstellung der Ansätze nach UnterabschnittenEinnahmenmehrweniger Nr. /- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -wenigermehrAusgabenmehrwenigerVerpfl. ErmächtigungGesamt Gesamt Gesamt Bezeichnung EinzelplanUnterabschnitt u. Abschnitt Haushaltsjahr 2006 / Nachtragshaushalt 2Seite   18 Wissenschaftsstadt Darmstadt
1300 0010.00000802.00000550.000Amt für Brand- undKatastrophenschutz13**Feuerschutz/Brandschutz0010.00000802.00000550.0001600 0000010.000000Rettungsdienst16**Rettungsdienst 0000010.000000 
 
**Summe Einzelplan 1  **0010.00000852.50000550.0002000 002.348.000003.141.900000Schulamt20**Schulverwaltung002.348.000003.141.9000002110 00341.850004.170.610003.119.300Grundschulen21**Grund- und Hauptschulen00341.850004.170.610003.119.3002250 000001.174.09000900.000Kombinierte Haupt- undRealschulen22**Realschulen 000001.174.09000900.0002300 000002.864.050003.050.000Gymnasien23**Gymnasien 000002.864.050003.050.0002400 00000164.060000Berufliche Schulzentren2440 00000940000Fachschulen24**Berufliche Schulen00000165.0000002700 00000819.19000600.000Sonderschulen27**Sonderschulen 00000819.19000600.0002810 000487.40001.002.060250.0000750.000Gesamtschulen (integrierteund kooperative)28**Gesamtschulen000487.40001.002.060250.0000750.0002930 0000020.000000Fördermaßnahmen fürSchüler2952 000001.750000Jugendverkehrsschule29**Übrige schulischeAufgaben 0000021.750000 
 
**Summe Einzelplan 2  **002.689.850487.400013.358.650250.00008.419.3003120 000004.000000Institut Wohnen undUmwelt31**Wissenschaft undForschung 000004.0000003210 000008.000000Städtische Sammlungen5011513 - NHH-GP Ansätze  EP/UAB - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.25/22.02.06/ 0:00/ 06.09.06/13:14:37Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 01

I. Gesamtplan  Teil  B. Aufstellung der Ansätze nach UnterabschnittenEinnahmenmehrweniger Nr. /- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -wenigermehrAusgabenmehrwenigerVerpfl. ErmächtigungGesamt Gesamt Gesamt Bezeichnung EinzelplanUnterabschnitt u. Abschnitt Haushaltsjahr 2006 / Nachtragshaushalt 2Seite   19 Wissenschaftsstadt Darmstadt
3211 000004.000000Stadtarchiv3212 0000023.000000Städtische Kunstsammlung3230 0000033.500000Grünflächen- undUmweltamt - Abteilung Viv32**Museen, Sammlungen,Ausstellungen 0000068.5000003310 001.985.000003.970.000000Bühnenwesen3320 000005.500000InternationalesMusikinstitut3321 000002.000000Sonstige Musikpflege3322 000001.500000Jazz-Institut33**Theater und Musikpflege001.985.000003.979.0000003400 00200000000Heimat- und sonstigeKulturpflege34**Heimat- und sonstigeKulturpflege 002000000003650 007600031.000000Denkmalschutz  und-pflege36**Naturschutz,Denkmalschutz und -pflege007600031.0000003700 0013.2500026.500000Kirchliche und religiöseAngelegenheiten37**Kirchliche Angelegenheiten0013.2500026.500000 
 
**Summe Einzelplan 3  **001.999.210004.109.0000004000 0000010.000000Sozialamt4070 000004.200000Jugendamt4072 000001.500000Verwaltung derKindertagesstätten4080 000001.500000Versicherungsamt40**Verwaltung der sozialenAngelegenheiten0000017.2000004393 000005.000000GemeinschaftshausKirschenallee43**Soziale Einrichtungen(ohne Einrichtungen der Ju000005.0000004515 0000031.000000Sonstige Jugendarbeit45**Jugendhilfe nach demKJHG 0000031.0000004600 00000109.50000100.000Städtische Jugendzentren4602 0000022.5000080.000Einrichtungen der offenenJugendarbeit/Jugendzentre5011513 - NHH-GP Ansätze  EP/UAB - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.25/22.02.06/ 0:00/ 06.09.06/13:14:38Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 01

I. Gesamtplan  Teil  B. Aufstellung der Ansätze nach UnterabschnittenEinnahmenmehrweniger Nr. /- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -wenigermehrAusgabenmehrwenigerVerpfl. ErmächtigungGesamt Gesamt Gesamt Bezeichnung EinzelplanUnterabschnitt u. Abschnitt Haushaltsjahr 2006 / Nachtragshaushalt 2Seite   20 Wissenschaftsstadt Darmstadt
4604 0000040.000000Kinderspielplätze4606 000007.000000Albert-Schweitzer-Haus4621 000007.500000Familienzentrum-Familienb4640 00000945.50000500.000StädtischeKindertagesstätten4641 00000245.00000303.250Kindertageseinrichtungender Kirchen4642 000120.0000323.500000Kindertageseinrichtungender freien Träger46**Einrichtungen derJugendhilfe 000120.00001.700.50000983.2504700 0043.200005.000000Förderung derWohlfahrtspflege47**Förderung von anderenTrägern der Wohlfahrtspfle0043.200005.000000 
 
**Summe Einzelplan 4  **0043.200120.00001.758.70000983.2505100 007.000300.00001.258.000300.0000300.000Klinikum Darmstadt51**Krankenhäuser 007.000300.00001.258.000300.0000300.0005501 0024.50000342.000000Sportförderung55**Förderung des Sports0024.50000342.0000005601 000005.000000Sporthalle am Böllenfalltor5602 000005.000000Sporthalle Kasinostraße5603 0000050.000000Leichtathletikleistungszentr5604 00000105.000000Stadion am Böllenfalltor5605 000005.000000Sporthalle amBerufsschulzentrum56**Eigene Sportstätten00000170.0000005800 00000344.000000Grünflächen- undUmweltamt - Abteilung Grü58**Park- und Gartenanlagen00000344.000000 
 
**Summe Einzelplan 5  **0031.500300.00002.114.000300.0000300.0006020 000007.000000Straßenverkehrsamt -Tiefbau60**Bauverwaltung 000007.0000006100 0000010.000000Stadtplanungsamt6120 0000040.000000Vermessungsamt5011513 - NHH-GP Ansätze  EP/UAB - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.25/22.02.06/ 0:00/ 06.09.06/13:14:39Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 01

I. Gesamtplan  Teil  B. Aufstellung der Ansätze nach UnterabschnittenEinnahmenmehrweniger Nr. /- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -wenigermehrAusgabenmehrwenigerVerpfl. ErmächtigungGesamt Gesamt Gesamt Bezeichnung EinzelplanUnterabschnitt u. Abschnitt Haushaltsjahr 2006 / Nachtragshaushalt 2Seite   21 Wissenschaftsstadt Darmstadt
6151 00201.800001.800000Sanierung Martinsviertel6153 00125.00000275.000000Sanierung AltstadtArheilgen6156 00465.00000702.400000Soziale StadtEberstadt-Süd6157 00482.00000787.000000Soziale Stadt Kranichstein6158 00164.00000250.000000Sanierung "Mollerstadt" -westliche Innenstadt61**Städteplanung,Vermessung, Bauordnung001.437.800002.066.2000006200 00772.000001.300.000000Wohnungsbauförderung6201 000001.500000Amt für Wohnungswesen62**Wohnungsbauförderung(Wohnungsfürsorge) 00772.000001.301.5000006300 06.206.7002.227.50003.880.0007.082.0000014.674.000Straßen, Wege, Plätze undBrücken6310 0000055.00000605.000Wohnumfeld-Verbesserung63**Gemeindestraßen06.206.7002.227.50003.880.0007.137.0000015.279.0006600 01.965.200260.000002.610.000002.720.000Bundesstraßen66**Bundes- undLandesstraßen 01.965.200260.000002.610.000002.720.0006801 0160.0001.850.000001.430.000000Parkbauten6802 0000023.000000Parkuhren undParkscheinautomaten68**Parkeinrichtungen0160.0001.850.000001.453.0000006900 00200.0000130.000295.000100.0000979.000Wasserläufe69**Wasserläufe, Wasserbau00200.0000130.000295.000100.0000979.000 
 
**Summe Einzelplan 6  **08.331.9006.747.30004.010.00014.869.700100.000018.978.0007000 00230.000004.375.0001.325.0001.150.0005.438.000Abwasserbeseitigung70**Abwasserbeseitigung00230.000004.375.0001.325.0001.150.0005.438.0007500 00000219.300000Friedhöfe7501 000001.300000Jüdischer Friedhof7502 000004.000000Krematorium75**Bestattungswesen00000224.6000007616 000006.000000Haus der VereineOberstraße 1676**Sonstige öffentlicheEinrichtungen 000006.0000005011513 - NHH-GP Ansätze  EP/UAB - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.25/22.02.06/ 0:00/ 06.09.06/13:14:41Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 01

I. Gesamtplan  Teil  B. Aufstellung der Ansätze nach UnterabschnittenEinnahmenmehrweniger Nr. /- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je Unterabschnitt -wenigermehrAusgabenmehrwenigerVerpfl. ErmächtigungGesamt Gesamt Gesamt Bezeichnung EinzelplanUnterabschnitt u. Abschnitt Haushaltsjahr 2006 / Nachtragshaushalt 2Seite   22 Wissenschaftsstadt Darmstadt
7800 000002.000000Förderung derLandwirtschaft78**Förderung der Land- undForstwirtschaft 000002.0000007910 0000050.000000Amt für Wirtschaft undStadtentwicklung, Abteilun7913 000022.5002.500000Technologie- undGründerzentren7920 0455.000560.700001.425.000001.335.000ÖffentlicherPersonennahverkehr79**Fremdenverkehr, sonstigeFörderung von Wirtschaft u0455.000560.700022.5001.477.500001.335.000 
 
**Summe Einzelplan 7  **0455.000790.700022.5006.085.1001.325.0001.150.0006.773.0008170 0049.950000000HSE81**Versorgungsunternehmen0049.9500000008201 000005.000000Industriegleisanlagen82**Verkehrsunternehmen000005.0000008550 0000066.500000Waldungen85**Land- undforstwirtschaftliche Unterne0000066.5000008800 0015.525.500009.986.500000Grundvermögen8801 00700.000002.674.20000500.000Eigener Wohnungsbau88**AllgemeinesGrundvermögen0016.225.5000012.660.70000500.000 
 
**Summe Einzelplan 8  **0016.275.4500012.732.20000500.0009001 003.134.000000000AllgemeineFinanzzuweisungen90**Steuern, allgem.Zuweisungen und allgemei 003.134.0000000009100 0016.433.00003.006.5007.633.000000Allgemeine Rücklage9101 000250.0000898.500000Sonderrücklagen9110 2.655.000045.150.00000360.000000Kredite undKreditbeschaffungskosten9120 000040025.346.270000Schuldendienst9150 250.000014.045.1700016.433.000000Zuführung zwischen VWHund VMH91**Sonstige allgemeineFinanzwirtschaft 2.905.000075.628.170250.0003.006.90050.670.770000 
 
**Summe Einzelplan 9  **2.905.000078.762.170250.0003.006.90050.670.770000-Vermögenshaushalt-Summe 2.905.0008.787.000107.386.0001.157.4007.039.400107.386.0001.975.0001.150.00036.503.5505011513 - NHH-GP Ansätze  EP/UAB - HKR/HÜLsystem 4 - FUM1.25/22.02.06/ 0:00/ 06.09.06/13:14:42Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2006, Haushalt: 01

anlage 4

1707 Zeichen

Stand vorMagistratsberatungen Entwurf2. Nachtragssatzungder Wissenschaftsstadt Darmstadtfür das Haushaltsjahr 2006Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Oktober 2005 (GVBl. I S. 674),hat die Stadtverordnetenversammlung am .............. 2006 folgende Nachtragssatzung beschlossen:§ 1Mit dem 2. Nachtragsplan werdenerhöhtvermindertund damit der Gesamtbetragum um des Haushaltsplanes einschl.des Nachtragesgegenüberauf nunmehr bisher  festgesetzta)im Verwaltungshaushaltdie Einnahmen3.418.0101.008.010363.662.000366.072.000die Ausgaben2.116.8501.450.850450.203.000450.869.000Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt86.541.00084.797.000davon jahresbezogen41.938.99040.194.990davon aus Vorjahren44.602.01044.602.010b) im Vermögenshaushaltdie Einnahmen2.905.0008.787.000113.268.000107.386.000die Ausgaben1.157.4007.039.400113.268.000107.386.000

/2§ 2Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber derbisherigen Festsetzung in Höhe von 28.895.000  um 2.655.000  erhöht am damit auf 31.550.000  neu fest-gesetzt. Der Gesamtbetrag der Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds bleibt gegenüber der bis-herigen Festsetzung in Höhe von 1.788.000  unverändert.§ 3Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von35.678.550  um 825.000  erhöht und damit auf 36.503.550  neu festgesetzt.§ 4Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.§ 5Die Steuersätze werden nicht geändert.§ 6Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.Darmstadt, denDER MAGISTRATWolfgang GlenzBürgermeister

Beratungsverlauf (4)

TOP 586 beschließend
TOP 2
TOP 9
TOP 9

Orte (11)

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Details

Vorlagen-Nr.
2006/0573
Typ
Magistratsvorlage
Datum
05.09.2006
Erstellt
29.09.2026 00:00