2015/0355
Haushaltsplan 2016 - Produkthaushalt - inklusive Entwurf Produktbuch
KI-Zusammenfassung
Klicken Sie, um eine KI-Zusammenfassung dieses Vorgangs zu erstellen.
KI-Analyse läuft...
vergangen
Was passiert gerade?
- 📄 Dokumente werden analysiert...
- 🤔 KI denkt nach (Reasoning-Modell)...
- ✍️ Zusammenfassung wird geschrieben...
- ⏳ Das dauert etwas länger bei komplexen Dokumenten...
Dieser Vorgang kann 1-3 Minuten dauern. Bitte lassen Sie die Seite geöffnet.
anlage 20
4558 Zeichen
Übersicht über die den Fraktionen
nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung
gestellten Mittel
Stand nach Magistratsberatung
Ergebnis
des Jahres-
abschlusses
2016 2015 2014
EUR EUR EUR
234 5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO 604.800,00 604.800,00 589.208,52
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion 1)
1.2 1)
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen
2.1 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
2.1.1 Personalaufwendungen
3)
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
3)
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
3)
Summe: 190.080,00 190.080,00 179.820,00 1), 2)
2.2 CDU-Fraktion
2.2.1 Personalaufwendungen
3)
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
3)
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
3)
Summe: 155.520,00 155.520,00 147.068,52 1), 2)
2.3 SPD-Fraktion insgesamt
2.3.1 Personalaufwendungen
3)
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
3)
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
3)
Summe: 129.600,00 129.600,00 129.600,00 1), 2)
2.4 Fraktion UFFBASSE
2.4.1 Personalaufwendungen
3)
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
3)
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
3)
Summe: 43.200,00 43.200,00 43.200,00 1), 2)
2.5 Die Linke (PDS/DKP/Offene Liste-Fraktion)
2.5.1 Personalaufwendungen
3)
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
3)
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
3)
Summe: 17.280,00 17.280,00 20.880,00
1), 2)
2.6 Fraktion UWIGA insgesamt
2.6.1 Personalaufwendungen
3)
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
3)
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
3)
Summe: 34.560,00 34.560,00 30.240,00
1), 2)
2.7 FDP-Fraktion insgesamt
2.7.1 Personalaufwendungen
3)
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
3)
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
3)
Summe: 17.280,00 17.280,00 21.600,00
1), 2)
2.8 Fraktion PIRATEN insgesamt
2.8.1 Personalaufwendungen
3)
2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
3)
2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
3)
Summe: 17.280,00 17.280,00 16.800,00 1), 2)
Art
Haushaltsansatz
Erläute-
rungen
Muster 6
zu § 1 Abs.4 Nr. 7
Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel
1
Restbetrag nach Fraktionsstärke
Betrag für jedes Fraktionsmitglied
2016 2015 2014
EUR EUR EUR
3.
3.1 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
3.1.1 Zuschuss zur Klausurtagung 1.790,00 1.790,00
3.1.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 100,00 100,00 224,30
Summe: 1.890,00 1.890,00 224,30
3.2 CDU-Fraktion
3.2.1 Zuschuss zur Klausurtagung 1.400,00 1.400,00 1.119,60
3.2.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 100,00 100,00 224,30
Summe: 1.500,00 1.500,00 1.343,90
3.3 SPD-Fraktion
3.3.1 Zuschuss zur Klausurtagung 1.162,00 1.162,00 933,00
3.3.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 100,00 100,00 224,30
Summe: 1.262,00 1.262,00 1.157,30
3.4 Fraktion UFFBASSE
3.4.1 Zuschuss zur Klausurtagung 390,00 390,00
3.4.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00
Summe: 390,00 390,00
3.5 Die Linke (PDS/DKP/Offene Liste-Fraktion)
3.5.1 Zuschuss zur Klausurtagung 234,00 234,00
3.5.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00
Summe: 234,00 234,00
3.6 Fraktion UWIGA
3.6.1 Zuschuss zur Klausurtagung 234,00 234,00
3.6.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00
Summe: 234,00 234,00
3.7 FDP-Fraktion
3.7.1 Zuschuss zur Klausurtagung 155,00 155,00
3.7.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00
Summe: 155,00 155,00
3.8 Fraktion PIRATEN
3.8.1 Zuschuss zur Klausurtagung 155,00 155,00
3.8.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00
Summe: 155,00 155,00
Gesammtsumme: 610.620,00 610.620,00 591.934,02
1) Ab 01.01.2007 werden monatlich 610 € an die Fraktionsmitglieder gezahlt. Gemäß der Hauptsatzung wird kein
Sockelbetrag und kein Betrag nach Fraktionsstärke gezahlt.
2) Die Fraktionen erhalten monatlich 90 € pro Fraktionsmitglied als Zuschuss für die Anmietung von Büroräumen.
Erstattet wird jedoch nur der tatsächliche Aufwand.
Als pauschaler Zuschuss zu den Telefonkosten wird ab 01.07.2010 ohne Einzelnachweis monatlich ein Betrag von 20 €
pro Fraktionsmitglied gezahlt (siehe Mag.beschluss v. 09.06.2010, Vorl. Nr. 2010/0238).
3) Das Ergebnis des Jahresabschlusses lag zum Zeitpunkt der Erstellung der Übersicht noch nicht vor.
Jahresbeträge
Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte
Leistungen
anlage 17
2600 Zeichen
Allgemeine Regelungen zur Ausführung des Haushaltsplanes der Wissenschaftsstadt Darmstadt Stand nach Magistratsberatung Stand nach Magistratsberatung 1. Abschreibungen sind in ihrer tatsächlichen Höhe zu buchen. Außerordentliche Abschreibungen vermindern auch das Budget, sofern sie nicht auf Grund einer abweichenden Nutzungsdauer vorgenommen werden mussten. 2. Unterjährige Mittelverlagerungen können per Freigabeantrag in folgenden Fällen vorgenommen werden: o Vom Ergebnishaushalt in den Finanzha ushalt zum Zwecke der Anschaffung von Anlagevermögen (Mittelverlagerung gem. §20 Abs. 6 GemHVO). o Innerhalb des Finanzhaushaltes (Änderung der Zweckbestimmung) o Im Bereich des Erwerbs von Kunstgegenständen können aus dem Ergebnishaushalt Beträge, die sonst unter die GWG-Grenzen fallen würden, verlagert werden, wenn es sich um Werke anerkannter Künstler/Meister handelt. Solche Verlagerungen werden nur in Ausnahmefällen vorgenommen. Die obengenannten Regelungen entbinden die Fachämter/Verwaltungsstellen nicht von der sorgfältigen Planung der jeweiligen Haushaltsmittel. 3. Freigabeanträge werden direkt an die Finanzverwaltung, Abteilung Kämmerei, gerichtet. Handelt es sich jedoch um Anträge auf Freigabe von über- oder außerplanmäßigen Mitteln, sind diese üb er die Dezernatsbüros weiterzuleiten. 4. Im Bereich des Erwerbs von Kunstgegen ständen wurden folgende Regelungen getroffen: o 150 – 1.000 € netto: Gebrauchskunst (SK 0890010: Zugänge GWG) o 1.001 – 5.112 € netto: Gebrauchskunst (SK 0621310: Zugänge Kunstgegenstände) Abschreibung erfolgt nach den Rahmenvorgaben der GemHVO o 5.113 – … €: wird als Werk anerka nnter Künstler/Mei ster gewertet (SK 0621310: Zugänge Kunstgegenstände) es erfolgt keine Abschreibung o 150 – 5.112 € netto: sofern es sich um ein Werk eines anerkannten Künstlers/Meisters ha ndelt, erfolgt keine Abschreibung (SK 0621310: Zugänge Kunstgegenstände) 5. Die endgültige Feststellung der Haushaltsausgabereste kann erst nach dem Buchungsschluss der Finanzbuchhaltung erfolgen. Die Entscheidung über di e Bildung von Haushaltsausgaberesten trifft der Stadtkämmerer. In dringenden Fällen können auf Mitteilung der Fachämter hin Reste vorab eingepflegt werden. Stehen für eine Maßnahme Haushaltsausgabereste und laufende Mittel zur Verfügung, sind die Haushaltsausgabereste vorrangig zu buchen. 6. Redaktionelle Änderungen kann die Kämmerei auch nach Beschluss des Haushaltsplanes durch die Stadtverordnetenversammlung noch vornehmen. Stand nach Magistratsberatung
anlage 1
222329 Zeichen
Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung
Produktbereich 1
Innere Verwaltung
Teilergebnishaushalt Produktbereich 1
Innere Verwaltung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -254.800 -251.650 -251.334
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -193.600 -214.500 -210.965
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.894.118 -1.898.078 -1.995.648
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -63.000 -63.000 -103.713
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.061 -364 -2.991
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -46.000 -177.900 -273.878
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.454.579 -2.605.492 -2.838.529
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 17.151.144 16.821.492 16.564.197
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.643.526 3.600.221 3.817.877
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.413.784 7.867.649 7.010.143
14 66 Abschreibungen 498.806 506.379 632.711
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 964.737 958.348 10.833.133
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen 46.200 44.200 44.177
17 72 Transferaufwendungen 26.490 26.470 15.616
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.558 2.258 1.843
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 30.747.245 29.827.016 38.919.697
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 28.292.666 27.221.524 36.081.169
21 56, 57 Finanzerträge -758.000 -758.000 -777.353
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -758.000 -758.000 -777.353
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.212.579 -3.363.492 -3.615.882
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 30.747.245 29.827.016 38.919.697
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 27.534.666 26.463.524 35.303.815
27 59 Außerordentliche Erträge -127.771
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -127.771
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 27.534.666 26.463.524 35.176.044
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.201.998 -1.215.248 -1.157.776
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33.694 35.348 35.497
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.168.303 -1.179.900 -1.122.278
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 26.366.362 25.283.624 34.053.766
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 3
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1
Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 263.842
04 Summe investive Einzahlungen 263.842
05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -300.000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -731.350 -574.450 -870.904
07 Summe investive Auszahlungen -731.350 -574.450 -1.170.904
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -731.350 -574.450 -907.062
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 4
Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08014-0001 Erwerb AV
Revisionsamt -2.250 -2.250 0 0 0 0
08014-1001 Erwerb AV
Revisionsamt, GWG -1.425 -1.425 0 0 0 -3.783
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei -12.000 -12.000 0 0 0 0
08020-0999 AV Pauschalansatz -400.000 0 0 0 0 0
08020-1001 Erwerb AV Kämmerei,
GWG 0 0 0 0 0 -4.519
08020-1002 Erwerb AV nsk-
Systemkoordination, GWG -43.000 -43.000 0 0 0 0
08020-1003 Erwerb AV,
Vollstreckung GWG -3.000 -3.000 0 0 -3.000 -749
08020-2001 Erwerb
Einzelplatzlizenzen -18.500 -18.500 0 0 0 0
08020-7999 Anschaffung von
Fahrzeugen Pauschalansatz -600.000 0 0 0 0 0
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse -3.000 -3.000 0 0 0 0
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse,
GWG -850 -250 -600 0 -250 0
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt,
GWG -1.200 -1.200 0 0 0 -2.333
08099-0001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat -4.500 -4.500 0 0 0 0
08100-0001 Erwerb AV Magistrat -1.500 -1.500 0 0 0 -350
08100-0002 Erwerb AV Hauptamt -1.500 -1.500 0 0 0 0
08100-1001 Erwerb AV Magistrat,
GWG -1.440 -1.440 0 0 0 -2.773
08100-1002 Erwerb AV Hauptamt,
GWG 0 0 0 0 0 -568
08108-0004 Anschaffung von
Hard- und Software -1.248.900 -1.248.900 0 0 0 -190.325
08108-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -179.400 -179.400 0 0 0 -17.303
08108-0006 Netzinfrastruktur -911.500 -911.500 0 0 0 -221.679
08108-0008 Internet an Schulen -157.500 -157.500 0 0 0 0
08108-0009 IT-Sicherheit Stadthaus
Grafenstraße 30 -110.000 -110.000 0 0 0 0
08108-0200 Einrichtung von PC-
Netzwerken an Schulen -31.000 -31.000 0 0 0 0
08108-1001 Erwerb AV
Kommunikationstechnik, GWG 0 0 0 0 0 -252
08110-0001 Erwerb AV
Schwerbehindertenvertretung -1.000 -1.000 0 0 0 0
08110-0003 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft -151.000 -151.000 0 0 0 -4.707
08110-0100
Arbeitsplatzausstattung für
Schwerbehinderte
-6.900 -6.900 0 0 0 0
08110-1100 Erwerb AV
Personalabteilung, GWG -18.000 -18.000 0 0 0 -9.005
08308-0002 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator -1.000 -1.000 0 0 0 0
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro,
GWG -8.000 -3.000 -1.000 0 -1.000 -459
08791-1001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat, GWG -2.670 -1.970 -700 0 -400 -409
08792-1001 Erwerb AV Personalrat,
GWG -5.425 -4.425 -1.000 0 -1.500 0
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse
Haushalt, GWG -3.100 0 -3.100 0 0 -198
09100-1005 Erwerb AV
Organisationsabteilung, GWG 0 0 0 0 0 -2.032
09108-1006 Netzinfrastruktur GWG 0 0 0 0 0 -91.551
09110-0002 Erwerb AV
Personalamt -3.000 -3.000 0 0 0 0
09203-0001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung -5.000 -5.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 5
Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
09531-1001 Erwerb AV
Interkulturelles Büro, GWG -2.980 -2.980 0 0 -1.000 -1.107
10107-1001 Erwerb AV
Bezirksverwaltung Wixhausen,
GWG
0 0 0 0 0 -950
10108-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems -440.000 -440.000 0 0 0 -289.455
11020-1004 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG -2.600 -1.300 -1.300 0 -1.300 0
11771-1001 Erwerb AV StaVo,
GWG 0 0 0 0 0 -741
11999-1000 Erwerb
"Leidensgerechter" Stühle - zentral -44.000 -44.000 0 0 0 0
12010-2001 Erwerb AV
Organisationsabteilung, Software -2.250 -2.250 0 0 0 0
12020-0003 Erwerb
Finanzverwaltung, allgemein -23.500 -18.500 -5.000 0 -5.000 0
12020-1005 Erwerb AV
Grundsteuer, KultFöAbg, ZweitWS,
GWG
0 0 0 0 0 -270
12020-2003 Upgrade SQL-Server -9.000 -9.000 0 0 0 -7.800
12711-1001 Erwerb AV Dezernat I,
GWG -290 -290 0 0 0 0
12722-1002 Erwerb AV Zentrale
Steuerungsunterstützung, GWG 0 0 0 0 0 -2.979
12741-9999 Pauschalmittel
Büromöbel -87.000 -37.000 -10.000 0 -10.000 0
13020-1064 Erwerb AV Beiträge
und Erstattungen, GWG 0 0 0 0 0 -256
13110-0001 Erwerb AV Arbeits-
und Gesundheitsschutz 0 0 0 0 0 -3.218
13110-1001 Erwerb AV Arbeits-
und Gesundheitsschutz, GWG 0 0 0 0 0 -804
13741-1001 Erwerb AV Dezernat IV,
GWG 0 0 0 0 0 -2.020
13751-1501 Erwerb AV GWG
Dezernat V 0 0 0 0 0 -244
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse
Bank, GWG -2.200 0 -2.200 0 0 0
14105-0001 Erwerb AV
Bezirksverwaltung DA-Arheilgen 0 0 0 0 0 -216
14106-1001 Erwerb AV
Bezirksverwaltung Eberstadt, GWG 0 0 0 0 0 -256
14531-1001 Erwerb AV
Städtepartnerschaften, GWG -3.000 0 -3.000 0 0 -778
14721-0001 Erwerb AV Dezernat II 0 0 0 0 0 -250
14721-1001 Erwerb AV Dezernat II,
GWG 0 0 0 0 0 -5.280
14731-1001 Erwerb AV Dezernat III,
GWG 0 0 0 0 0 -1.541
14741-1999 Erwerb AV, GWG,
Dezernatsbüros -70.000 -20.000 -10.000 0 -10.000 0
14772-1001 Erwerb AV Büro StaVo
und Gremiendienste, GWG 0 0 0 0 0 -256
14791-1002 Erwerb AV
Gesamtschwerbehindertenvertretu
ng, GWG
0 0 0 0 0 -440
15010-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems -100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
15010-0004 Anschaffung von
Hard- und Software -272.000 -272.000 0 0 -272.000 0
15010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -26.000 -26.000 0 0 -26.000 0
15010-0006 Netzinfrastruktur -85.000 -85.000 0 0 -85.000 0
15010-0008 Internet an Schulen -25.000 -25.000 0 0 -25.000 0
15741-2001 Software
Vertragsdatenbank -10.000 -10.000 0 0 -10.000 0
15772-2001 eParlis -12.000 -12.000 0 0 -12.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 6
Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
15999-1001
Arbeitsplatzausstattung für
Schwerbehinderte
-6.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 0
15999-1002 Erwerb
"leidensgerechter" Stühle - zentral -60.000 -10.000 -10.000 0 -10.000 0
16010-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems -250.000 0 -100.000 0 0 0
16010-0004 Anschaffung von
Hard- und Software -1.113.800 0 -304.200 -506.400 0 0
16010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -104.000 0 -26.000 0 0 0
16010-0006 Netzinfrastruktur -545.000 0 -205.000 0 0 0
16010-0008 Internet an Schulen -100.000 0 -25.000 0 0 0
16010-2011 Erwerb AV
Organisationsabteilung, Lizenzen -22.000 0 -22.000 0 0 0
16713-1001 Erwerb AV
Sozialberatung, GWG -250 0 -250 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 7
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -254.800 -251.650 -251.334
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -193.600 -214.500 -210.965
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.894.118 -1.898.078 -1.995.648
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -63.000 -63.000 -103.713
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.061 -364 -2.991
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -46.000 -177.900 -273.878
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.454.579 -2.605.492 -2.838.529
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 17.151.144 16.821.492 16.564.197
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.643.526 3.600.221 3.817.877
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.413.784 7.867.649 7.010.143
14 66 Abschreibungen 498.806 506.379 632.711
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 964.737 958.348 10.833.133
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen 46.200 44.200 44.177
17 72 Transferaufwendungen 26.490 26.470 15.616
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.558 2.258 1.843
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 30.747.245 29.827.016 38.919.697
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 28.292.666 27.221.524 36.081.169
21 56, 57 Finanzerträge -758.000 -758.000 -777.353
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -758.000 -758.000 -777.353
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.212.579 -3.363.492 -3.615.882
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 30.747.245 29.827.016 38.919.697
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 27.534.666 26.463.524 35.303.815
27 59 Außerordentliche Erträge -127.771
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -127.771
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 27.534.666 26.463.524 35.176.044
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.201.998 -1.215.248 -1.157.776
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33.694 35.348 35.497
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.168.303 -1.179.900 -1.122.278
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 26.366.362 25.283.624 34.053.766
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 8
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 263.842
04 Summe investive Einzahlungen 263.842
05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -300.000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -731.350 -574.450 -870.904
07 Summe investive Auszahlungen -731.350 -574.450 -1.170.904
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -731.350 -574.450 -907.062
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 9
Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08014-0001 Erwerb AV
Revisionsamt -2.250 -2.250 0 0 0 0
08014-1001 Erwerb AV
Revisionsamt, GWG -1.425 -1.425 0 0 0 -3.783
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei -12.000 -12.000 0 0 0 0
08020-0999 AV Pauschalansatz -400.000 0 0 0 0 0
08020-1001 Erwerb AV Kämmerei,
GWG 0 0 0 0 0 -4.519
08020-1002 Erwerb AV nsk-
Systemkoordination, GWG -43.000 -43.000 0 0 0 0
08020-1003 Erwerb AV,
Vollstreckung GWG -3.000 -3.000 0 0 -3.000 -749
08020-2001 Erwerb
Einzelplatzlizenzen -18.500 -18.500 0 0 0 0
08020-7999 Anschaffung von
Fahrzeugen Pauschalansatz -600.000 0 0 0 0 0
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse -3.000 -3.000 0 0 0 0
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse,
GWG -850 -250 -600 0 -250 0
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt,
GWG -1.200 -1.200 0 0 0 -2.333
08099-0001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat -4.500 -4.500 0 0 0 0
08100-0001 Erwerb AV Magistrat -1.500 -1.500 0 0 0 -350
08100-0002 Erwerb AV Hauptamt -1.500 -1.500 0 0 0 0
08100-1001 Erwerb AV Magistrat,
GWG -1.440 -1.440 0 0 0 -2.773
08100-1002 Erwerb AV Hauptamt,
GWG 0 0 0 0 0 -568
08108-0004 Anschaffung von
Hard- und Software -1.248.900 -1.248.900 0 0 0 -190.325
08108-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -179.400 -179.400 0 0 0 -17.303
08108-0006 Netzinfrastruktur -911.500 -911.500 0 0 0 -221.679
08108-0008 Internet an Schulen -157.500 -157.500 0 0 0 0
08108-0009 IT-Sicherheit Stadthaus
Grafenstraße 30 -110.000 -110.000 0 0 0 0
08108-0200 Einrichtung von PC-
Netzwerken an Schulen -31.000 -31.000 0 0 0 0
08108-1001 Erwerb AV
Kommunikationstechnik, GWG 0 0 0 0 0 -252
08110-0001 Erwerb AV
Schwerbehindertenvertretung -1.000 -1.000 0 0 0 0
08110-0003 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft -151.000 -151.000 0 0 0 -4.707
08110-0100
Arbeitsplatzausstattung für
Schwerbehinderte
-6.900 -6.900 0 0 0 0
08110-1100 Erwerb AV
Personalabteilung, GWG -18.000 -18.000 0 0 0 -9.005
08308-0002 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator -1.000 -1.000 0 0 0 0
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro,
GWG -8.000 -3.000 -1.000 0 -1.000 -459
08791-1001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat, GWG -2.670 -1.970 -700 0 -400 -409
08792-1001 Erwerb AV Personalrat,
GWG -5.425 -4.425 -1.000 0 -1.500 0
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse
Haushalt, GWG -3.100 0 -3.100 0 0 -198
09100-1005 Erwerb AV
Organisationsabteilung, GWG 0 0 0 0 0 -2.032
09108-1006 Netzinfrastruktur GWG 0 0 0 0 0 -91.551
09110-0002 Erwerb AV
Personalamt -3.000 -3.000 0 0 0 0
09203-0001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung -5.000 -5.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 10
Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
09531-1001 Erwerb AV
Interkulturelles Büro, GWG -2.980 -2.980 0 0 -1.000 -1.107
10107-1001 Erwerb AV
Bezirksverwaltung Wixhausen,
GWG
0 0 0 0 0 -950
10108-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems -440.000 -440.000 0 0 0 -289.455
11020-1004 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG -2.600 -1.300 -1.300 0 -1.300 0
11771-1001 Erwerb AV StaVo,
GWG 0 0 0 0 0 -741
11999-1000 Erwerb
"Leidensgerechter" Stühle - zentral -44.000 -44.000 0 0 0 0
12010-2001 Erwerb AV
Organisationsabteilung, Software -2.250 -2.250 0 0 0 0
12020-0003 Erwerb
Finanzverwaltung, allgemein -23.500 -18.500 -5.000 0 -5.000 0
12020-1005 Erwerb AV
Grundsteuer, KultFöAbg, ZweitWS,
GWG
0 0 0 0 0 -270
12020-2003 Upgrade SQL-Server -9.000 -9.000 0 0 0 -7.800
12711-1001 Erwerb AV Dezernat I,
GWG -290 -290 0 0 0 0
12722-1002 Erwerb AV Zentrale
Steuerungsunterstützung, GWG 0 0 0 0 0 -2.979
12741-9999 Pauschalmittel
Büromöbel -87.000 -37.000 -10.000 0 -10.000 0
13020-1064 Erwerb AV Beiträge
und Erstattungen, GWG 0 0 0 0 0 -256
13110-0001 Erwerb AV Arbeits-
und Gesundheitsschutz 0 0 0 0 0 -3.218
13110-1001 Erwerb AV Arbeits-
und Gesundheitsschutz, GWG 0 0 0 0 0 -804
13741-1001 Erwerb AV Dezernat IV,
GWG 0 0 0 0 0 -2.020
13751-1501 Erwerb AV GWG
Dezernat V 0 0 0 0 0 -244
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse
Bank, GWG -2.200 0 -2.200 0 0 0
14105-0001 Erwerb AV
Bezirksverwaltung DA-Arheilgen 0 0 0 0 0 -216
14106-1001 Erwerb AV
Bezirksverwaltung Eberstadt, GWG 0 0 0 0 0 -256
14531-1001 Erwerb AV
Städtepartnerschaften, GWG -3.000 0 -3.000 0 0 -778
14721-0001 Erwerb AV Dezernat II 0 0 0 0 0 -250
14721-1001 Erwerb AV Dezernat II,
GWG 0 0 0 0 0 -5.280
14731-1001 Erwerb AV Dezernat III,
GWG 0 0 0 0 0 -1.541
14741-1999 Erwerb AV, GWG,
Dezernatsbüros -70.000 -20.000 -10.000 0 -10.000 0
14772-1001 Erwerb AV Büro StaVo
und Gremiendienste, GWG 0 0 0 0 0 -256
14791-1002 Erwerb AV
Gesamtschwerbehindertenvertretu
ng, GWG
0 0 0 0 0 -440
15010-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems -100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
15010-0004 Anschaffung von
Hard- und Software -272.000 -272.000 0 0 -272.000 0
15010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -26.000 -26.000 0 0 -26.000 0
15010-0006 Netzinfrastruktur -85.000 -85.000 0 0 -85.000 0
15010-0008 Internet an Schulen -25.000 -25.000 0 0 -25.000 0
15741-2001 Software
Vertragsdatenbank -10.000 -10.000 0 0 -10.000 0
15772-2001 eParlis -12.000 -12.000 0 0 -12.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 11
Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
15999-1001
Arbeitsplatzausstattung für
Schwerbehinderte
-6.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 0
15999-1002 Erwerb
"leidensgerechter" Stühle - zentral -60.000 -10.000 -10.000 0 -10.000 0
16010-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems -250.000 0 -100.000 0 0 0
16010-0004 Anschaffung von
Hard- und Software -1.113.800 0 -304.200 -506.400 0 0
16010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -104.000 0 -26.000 0 0 0
16010-0006 Netzinfrastruktur -545.000 0 -205.000 0 0 0
16010-0008 Internet an Schulen -100.000 0 -25.000 0 0 0
16010-2011 Erwerb AV
Organisationsabteilung, Lizenzen -22.000 0 -22.000 0 0 0
16713-1001 Erwerb AV
Sozialberatung, GWG -250 0 -250 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 12
Produktbeschreibung Produkt 111010
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111010
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Stadtverordnetenversammlung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beschlussfassung über die Angelegenheiten der Wissenschaftsstadt Darmstadt im Rahmen der §§ 50 und 51 Hessische Gemeindeordnung
(HGO) und Überwachung der gesamten Verwaltung (Stadtverordnetenversammlung)
- Mitwirkung in allen wichtigen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk Wixhausen betreffen (Ortsbeirat Wixhausen)
- Vorbereitung von Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung (Ausschüsse)
- Mitwirkung bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung in der Gemeindevertretung (Fraktionen)
Ziele des Produktes
- Regelung aller wichtigen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der Stadtverordneten 71 71 71
in Relation (+/- zur Regelzahl) 0 0 0
Zahl der Ausschüsse noch nicht absehbar 9 9
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 12,09 13,47
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 13
Teilergebnishaushalt Produkt 111010
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -131.900 -142.476
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -131.900 -142.476
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.087.280 1.085.460 1.055.107
14 66 Abschreibungen 287 55 204
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 5.520 5.520 2.053
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 158 158 158
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.093.245 1.091.193 1.057.521
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.093.245 959.293 915.045
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -131.900 -142.476
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.093.245 1.091.193 1.057.521
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.093.245 959.293 915.045
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.093.245 959.293 915.045
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.500 4.400 4.396
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 4.500 4.400 4.396
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.097.745 963.693 919.441
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 14
Teilfinanzhaushalt Produkt 111010
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -741
07 Summe investive Auszahlungen -741
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -741
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 15
Investitionen
Produkt 111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
11771-1001 Erwerb AV StaVo,
GWG 0 0 0 0 0 -741
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 16
Produktbeschreibung Produkt 111020
Ausländerbeirat
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111020
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Ausländerbeirat
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Ausländerbeirat
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Interessenvertretung von Zugewanderten
- Partizipation von Zugewanderten
Ziele des Produktes
- Beratung der städtischen Gremien
- Förderung von Integrationsprojekten von Zugewanderten
- Information der Zugewanderten über Fragen im Zusammenhang mit Migration
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fördermittel in €
Kooperationsprojekte 4.000 € 4.000 € 3.200 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der Mitglieder 21 21 21
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,29 0,29 0,31
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 17
Teilergebnishaushalt Produkt 111020
Ausländerbeirat
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -132 -131 -132
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -132 -131 -132
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 17.240 15.830 16.309
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.432 24.930 21.386
14 66 Abschreibungen 382 132 382
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 4.000 4.000 5.092
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 200 200
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 46.254 45.092 43.173
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 46.122 44.961 43.041
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -132 -131 -132
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 46.254 45.092 43.173
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 46.122 44.961 43.041
27 59 Außerordentliche Erträge -1.892
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.892
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 46.122 44.961 41.149
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 46.122 44.961 41.149
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 18
Teilfinanzhaushalt Produkt 111020
Ausländerbeirat
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 19
Produktbeschreibung Produkt 111030
Betreuung der städtischen Gremien
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111030
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Betreuung der städtischen Gremien
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Büro der Stadtverordnetenversammlung und Gremiendienste
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- organisatorische Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und der Stadtverordnetenvorsteherin/des Stadtverordnetenvorstehers,
der Ausschüsse, des Ortsbeirates Wixhausen und der Fraktionen
- Vorbereitung und Organisation der Magistratssitzungen
- Protokollführung im Magistrat
- Beurkunden der Beschlüsse
Ziele des Produktes
- organisatorische und fachliche Unterstützung des Magistrats, der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters und aller haupt- und
ehrenamtlichen Magistratsmitglieder sowie der Stadtverordnetenversammlung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung vor und während der Sitzungen
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
- Optimierung des Zustellungsverfahrens und der Kosten
- Optimierung des Vervielfältigungsverfahrens und der Kosten
Bemerkung:
Ab dem Haushalt 2015 wurden die Produkte 111060 "Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle" und 111030 "Betreuung StaVo,
Ausschüsse, OB Wixhausen, Fraktionen" zum Produkt 111030 "Betreuung der städtischen Gremien" zusammengefasst.
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ "Büro
Stadtverordnetenversammlung" 3,6 3,6 3,45
Personaleinsatz pro 10.000
Einwohner/innen 0,23 0,23 0,22
Personaleinsatz in VZÄ
"Magistratsgeschäftsstelle" 1,4 1,4 1,4
Personaleinsatz pro 10.000
Einwohner/innen 0,09 0,09 0,09
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 9,22 9,68 6,89
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 20
Teilergebnishaushalt Produkt 111030
Betreuung der städtischen Gremien
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -35.970 -35.970 -22.854
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -35.970 -35.970 -22.854
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 289.810 274.510 241.578
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 33.510 32.370 37.297
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.232 64.710 52.999
14 66 Abschreibungen 1.551 25
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 390.103 371.590 331.900
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 354.133 335.620 309.046
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -35.970 -35.970 -22.854
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 390.103 371.590 331.900
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 354.133 335.620 309.046
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 354.133 335.620 309.046
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.290 -5.290
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -5.290 -5.290
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 348.843 330.330 309.046
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 21
Teilfinanzhaushalt Produkt 111030
Betreuung der städtischen Gremien
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -12.000
07 Summe investive Auszahlungen -12.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.000
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 22
Investitionen
Produkt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
15772-2001 eParlis -12.000 -12.000 0 0 -12.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 23
Produktbeschreibung Produkt 111050
Magistrat
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111050
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Magistrat
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Magistrat
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Besorgung der laufenden Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach § 66 HGO und nach den Beschlüssen
der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel
- Vertretung der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger über wichtige Fragen der Stadtverwaltung
- Pflege des Interesses der Bürgerinnen und Bürger an der Selbstverwaltung
Ziele des Produktes
- Ausführung von Gesetzen und Satzungen
- Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach innen und außen
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der Magistratsmitglieder
- hauptamtlich 5 5 5
- ehrenamtlich 13 13 13 ab 5/16 geplant: 10
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 2,36 2,04 4,75
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 24
Teilergebnishaushalt Produkt 111050
Magistrat
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -157
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -357
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.253
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.624 -2.624
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -20.000 -20.000 -45.658
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -22.624 -20.000 -52.050
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 545.760 555.370 580.282
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 291.400 301.410 304.763
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 115.600 115.480 202.276
14 66 Abschreibungen 6.605 5.847 7.661
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 981
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 959.365 978.107 1.095.964
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 936.741 958.107 1.043.914
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -22.624 -20.000 -52.050
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 959.365 978.107 1.095.964
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 936.741 958.107 1.043.914
27 59 Außerordentliche Erträge -19.737
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -19.737
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 936.741 958.107 1.024.177
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.923
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.400 4.591
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2.400 2.668
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 939.141 958.107 1.026.845
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 25
Teilfinanzhaushalt Produkt 111050
Magistrat
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.123
07 Summe investive Auszahlungen -3.123
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.123
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 26
Investitionen
Produkt 111050 - Magistrat
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08100-0001 Erwerb AV Magistrat -1.500 -1.500 0 0 0 -350
08100-1001 Erwerb AV Magistrat,
GWG -1.440 -1.440 0 0 0 -2.773
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 27
Produktbeschreibung Produkt 111060
Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111060
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle
Ziele des Produktes
Bemerkung:
Ab dem Haushalt 2015 wurden die Produkte 111060 "Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle" und 111030 "Betreuung StaVo,
Ausschüsse, OB Wixhausen, Fraktionen" zum Produkt 111030 "Betreuung städtischer Gremien" zusammengefasst.
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 28
Teilergebnishaushalt Produkt 111060
Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -13.116
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -13.116
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 48.088
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 807
14 66 Abschreibungen 26
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 48.921
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 35.805
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -13.116
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 48.921
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 35.805
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 35.805
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.290
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -5.290
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 30.515
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 29
Teilfinanzhaushalt Produkt 111060
Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -256
07 Summe investive Auszahlungen -256
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -256
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 30
Investitionen
Produkt 111060 - Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
14772-1001 Erwerb AV Büro StaVo
und Gremiendienste, GWG 0 0 0 0 0 -256
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 31
Produktbeschreibung Produkt 111070
Repräsentationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111070
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Repräsentationen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Dezernatsbüro I
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bearbeitung von Bundes-, Landes- und städtischen Ehrungen
- Veranstaltungsorganisation
- Durchführung von Hilfsprojekten und Benefizveranstaltungen
Ziele des Produktes
- angemessene, zielgruppenorientierte Präsentationen der Stadt
- Vermittlung und Werbung für ein positives Image nach außen
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 4,09 4,09 4,09
Personaleinsatz pro 10.000
Einwohner/innen 0,27 0,27 0,27
Zahl der Ehrungen 60 60 57
Zahl der
Repräsentationsveranstaltungen 40 40 42
Zahl der Gäste bei
Repräsentationsveranstaltungen 4.000 4.000 4.750
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 1,41 0,00 2,24
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 32
Teilergebnishaushalt Produkt 111070
Repräsentationen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.600 -4.857
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -338
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.079
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -150
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.600 -8.424
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 230.060 227.140 232.405
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 9.820 11.180 22.537
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 132.930 133.300 111.195
14 66 Abschreibungen 49
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 4.000 4.000 5.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 20.000 20.000 4.616
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 396.810 395.620 375.802
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 391.210 395.620 367.378
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.600 -8.424
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 396.810 395.620 375.802
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 391.210 395.620 367.378
27 59 Außerordentliche Erträge 19.236
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 19.236
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 391.210 395.620 386.614
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.976
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.250 2.188
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.250 212
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 391.210 398.870 386.825
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 33
Teilfinanzhaushalt Produkt 111070
Repräsentationen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -243
07 Summe investive Auszahlungen -243
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -243
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 34
Investitionen
Produkt 111070 - Repräsentationen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08100-1002 Erwerb AV Hauptamt,
GWG 0 0 0 0 0 -243
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 35
Produktbeschreibung Produkt 111090
Beschäftigtenvertretungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111090
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Beschäftigtenvertretungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Personalrat, Gesamtpersonalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gesamtschwerbehindertenvertretung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Personalrat:
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Stadtverwaltung Darmstadt (ohne Feuerwehr) sowie aller
Eigenbetriebe
- Jugend- und Auszubildendenvertretung
Gesamtpersonalrat:
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Wissenschaftsstadt Darmstadt (inkl. Feuerwehr) sowie
aller Eigenbetriebe
- Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung
- freiwillige soziale Leistungen
Schwerbehindertenvertretung:
- Wahrnehmung der Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung für die Stadtverwaltung Darmstadt sowie aller Eigenbetriebe
Gesamtschwerbehindertenvertretung:
- Wahrnehmung der Aufgaben der Gesamtschwerbehindertenvertretung für die Wissenschaftsstadt Darmstadt
Ziele des Produktes
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB IX
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 10,54 10,54 10,49 GPR, PR, GSBV, SBV
davon für GSBV und SBV 1 1 1
in Relation zur Mindestzahl der
Freistellungen (+/-): GPR und PR 0 0 0 erfüllt
in Relation zu Mindestzahl der
Freistellungen (+/-): SBV/GSBV -1 -1 -1 nicht erfüllt
GPR und GSBV: Zuständigkeit für Zahl
der Beschäftigten 3.314
PR und SBV: Zuständigkeit für Zahl der
Beschäftigten 3.103 (ohne Feuerwehr)
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 36
Teilergebnishaushalt Produkt 111090
Beschäftigtenvertretungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -14
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -14
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 628.930 577.450 603.857
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 33.570 34.250 37.572
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 140.007 137.310 115.970
14 66 Abschreibungen 1.433 1.197 1.040
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 803.940 750.207 758.439
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 803.940 750.207 758.426
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -14
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 803.940 750.207 758.439
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 803.940 750.207 758.426
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 803.940 750.207 758.426
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 550 520 473
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 550 520 473
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 804.490 750.727 758.899
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 37
Teilfinanzhaushalt Produkt 111090
Beschäftigtenvertretungen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.700 -1.900 -849
07 Summe investive Auszahlungen -1.700 -1.900 -849
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.700 -1.900 -849
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 38
Investitionen
Produkt 111090 - Beschäftigtenvertretungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08099-0001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat -4.500 -4.500 0 0 0 0
08110-0001 Erwerb AV
Schwerbehindertenvertretung -1.000 -1.000 0 0 0 0
08791-1001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat, GWG -2.670 -1.970 -700 0 -400 -409
08792-1001 Erwerb AV Personalrat,
GWG -5.425 -4.425 -1.000 0 -1.500 0
14791-1002 Erwerb AV
Gesamtschwerbehindertenvertretu
ng, GWG
0 0 0 0 0 -440
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 39
Produktbeschreibung Produkt 111110
Verwaltungsführung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111110
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltungsführung
Ziele des Produktes
Bemerkung:
Das Produkt wird zukünftig nicht mehr bebucht bzw. beplant.
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 40
Teilergebnishaushalt Produkt 111110
Verwaltungsführung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51.516
14 66 Abschreibungen 394
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 51.910
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 51.910
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 51.910
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 51.910
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 51.910
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 51.910
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 41
Teilfinanzhaushalt Produkt 111110
Verwaltungsführung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 42
Investitionen
Produkt 111110 - Verwaltungsführung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08100-0002 Erwerb AV Hauptamt -1.500 -1.500 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 43
Produktbeschreibung Produkt 111120
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111120
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Interkulturelles und Internationales
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Unterhaltung der offiziellen Verbindungen zu allen 15 Partnerstädten
- Bearbeitung von europäischen Förderprogrammen
- Betreuung der Kontakte zu den ehemaligen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern
Ziele des Produktes
- optimale Positionierung der Kommune in Europa und weltweit
- Ausbau des Bereichs "europäische und internationale Angelegenheiten" in der Kommune
- Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten
Bemerkung:
Auf Grund organisatorischer Änderungen im Jahr 2013 kann es in 2014 zu Ansatzverschiebungen kommen,
da die hinterlegten Verteilungsschlüssel für Overheadkosten entsprechend aktualisiert wurden.
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Städtepartnerschaften 15 15 15
Anzahl Begegnungen 221 221 221
- davon in Darmstadt 132 132 132
Anzahl Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus Darmstadt am
Jugendaustausch
210 210 210
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 3,1 3,1 3,1
Personaleinsatz pro 10.000
Einwohner/innen 0,21 0,21 0,21
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 2,03 0,75 4,57
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 44
Teilergebnishaushalt Produkt 111120
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.200 -2.500 -6.719
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -7.783
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.200 -2.500 -14.501
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 272.111 232.805 187.993
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 16.646 17.115 18.078
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 92.104 67.195 102.559
14 66 Abschreibungen 203 615 819
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 18.800 13.800 8.123
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 4.000 4.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 403.864 335.530 317.572
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 395.664 333.030 303.071
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.200 -2.500 -14.501
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 403.864 335.530 317.572
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 395.664 333.030 303.071
27 59 Außerordentliche Erträge -1.820
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.820
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 395.664 333.030 301.251
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 149 100 137
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 149 100 137
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 395.812 333.130 301.387
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 45
Teilfinanzhaushalt Produkt 111120
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.000 -778
07 Summe investive Auszahlungen -3.000 -778
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.000 -778
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 46
Investitionen
Produkt 111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
14531-1001 Erwerb AV
Städtepartnerschaften, GWG -3.000 0 -3.000 0 0 -778
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 47
Produktbeschreibung Produkt 111130
Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111130
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen
Ziele des Produktes
Bemerkung:
Der Bereich "Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen" wird ab dem Haushalt 2015 unter dem
Produkt 111140 dargestellt.
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 16,52
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 48
Teilergebnishaushalt Produkt 111130
Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -78
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -80.251
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.033
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -87.363
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 413.202
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 27.988
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 87.402
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 275
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 528.867
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 441.504
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -87.363
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 528.867
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 441.504
27 59 Außerordentliche Erträge 662
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 662
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 442.166
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -86.316
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 505
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -85.811
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 356.356
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 49
Teilfinanzhaushalt Produkt 111130
Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 50
Produktbeschreibung Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111140
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Interne Dienste
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- zentrale Verwaltungsaufgaben (z. B. Kantinenwesen, Parkplatzvergabe)
- zentraler Post- und Botendienst
- zentrale Vervielfältigung
- zentrale Personal- und Sachaktenführung
- Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Ziele des Produktes
- Bereitstellung eines zentralen Informationsservices für die Bürgerschaft
- rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Postzustellung an die jeweiligen Empfänger
- kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur)
- termingerechte Vorlage von Akten, Vorgängen und sonstigem Schriftgut (Registratur)
- interner Posteingang und -ausgang sowie interne Postverteilung (Registratur)
Bemerkung:
Der Bereich "Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen" wird ab dem Haushalt 2015 auch
unter dem Produkt 111140 dargestellt.
Auf Grund organisatorischer Änderungen im Jahr 2014 kann es in 2015 zu Ansatzverschiebungen kommen,
da die hinterlegten Verteilungsschlüssel für Overheadkosten entsprechend aktualisiert wurden.
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Sonstige zentrale Dienstleistungen
(Verwaltung PKW-Abstellplätze,
Verwaltung Kantine, Verwaltung
Dienstausweise)
Personaleinsatz in VZÄ 0,17 0,17 0,17
Bürgerservice
Anzahl Kundenkontakte: Auskünfte,
Verkauf, Beratung u. Ä.
Personaleinsatz in VZÄ 2,00 2,00 2,00
Pflege Internet- und Intranetauftritt
Personaleinsatz in VZÄ 1,00 1,00 1,00
Hinweis: vom BIZ werden nur zentrale
Inhalte eingepflegt (z. B. Bürgerservice)
Hauptregistratur
(3 Registraturen: Personalakten,
Sachakten Personalamt u. Allg.
Verwaltung/Politiksteuerung)
Anzahl gesichteter und übernommener
Informationsträger/Akten 8.150 8.150 8.150
Anzahl Ausgabe/Rückgabe von
Informationsträgern/Akten
Personaleinsatz in VZÄ 3,00 3,00 3,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 51
Produktbeschreibung Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111140
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Poststelle
Anzahl eingehende Poststücke
Anzahl ausgehende Poststücke 570.000 570.000 571.573
Personaleinsatz in VZÄ 3,50 4,00 4,00
Boten- und Zustelldienst
regelmäßig anzufahrende
Adressen/Tag 61 61 61
Botenleistung in km/Tag 166 166 166
Personaleinsatz in VZÄ 2,00 2,00 2,00
zentrale Vervielfältigung
Anzahl Vervielfältigungen 1.900.000 2.050.000 1.850.782
Hinweis: Unterlagen StaVo/Magistrat
müssen dabei fristgerecht kopiert und
zugestellt werden
Eigenleistungsquote Vervielfältigungen 100 % 100% 100%
Maschinenleistung: durchschnittliche
wöchentliche Maschinenstunde pro
Druckmaschine
20 20 20
Personaleinsatz in VZÄ 0,50 0,50 0,50
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Bürgerservice
Anzahl Wochenöffnungsstunden 45 45 45
Hauptregistratur
Anteil der Aktenausgaben im direkten
Kundenkontakt
Anteil der Ausgabe von angeforderten
Akten innerhalb des selben Tages 100% 100% 100%
Zentrale Vervielfältigung
Anzahl der Aufträge, bei denen die
Terminzusage nicht eingehalten wird 0 0 0
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 5,36 6,10 1,03
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 52
Teilergebnishaushalt Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.600 -140
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.000 -4.000 -4.974
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -81.464 -81.409 -1.466
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -6.000 -6.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -91.464 -97.009 -6.581
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.021.541 1.058.770 183.459
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 130.912 149.904 59.270
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 551.248 376.632 396.849
14 66 Abschreibungen 1.164 3.446 521
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 600 600
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.705.465 1.589.353 640.098
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.614.001 1.492.344 633.518
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -91.464 -97.009 -6.581
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.705.465 1.589.353 640.098
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.614.001 1.492.344 633.518
27 59 Außerordentliche Erträge -6.556
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -6.556
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.614.001 1.492.344 626.962
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -88.987 -89.955 -867
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 724 1.757 1.147
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -88.264 -88.198 280
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.525.737 1.404.146 627.242
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 53
Teilfinanzhaushalt Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -326
07 Summe investive Auszahlungen -326
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -326
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 54
Investitionen
Produkt 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08100-1002 Erwerb AV Hauptamt,
GWG 0 0 0 0 0 -326
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 55
Produktbeschreibung Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111150
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Interne Dienste
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Stellen- und Kostenplanung sowie -bewirtschaftung
- Personalplanung und Personalgewinnung
- Erarbeitung und Aktualisierung von Rahmenregelungen und Standards für die Personalarbeit
- Personalsachbearbeitung und -betreuung
- Ausbildung, Fort- und Weiterbildung
- Personalabrechnung
- Gewährung sonstiger Geldleistungen
Ziele des Produktes
- Sicherstellung des derzeitigen und künftigen Personalbedarfs unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune
- einheitliche und umfassende Anwendung gesetzlicher und tariflicher Regelungen bei der Gestaltung der Dienst-, Beschäftigungs- und
Ausbildungsverhältnisse
- Berechnung und termingerechte Anweisung der Entgelte und Bezüge sowie sonstiger Geldleistungen und Abgaben
Bemerkung:
Auf Grund organisatorischer Änderungen im Jahr 2014 kann es in 2015 zu Ansatzverschiebungen kommen,
da die hinterlegten Verteilungsschlüssel für Overheadkosten entsprechend aktualisiert wurden.
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Allg. Personalmanagement
Ausbildung
Anzahl beendete Ausbildungen 16 21 29
Zahl der übernommenen
Auszubildenden 16 21 22
Fort- und Weiterbildung
Anzahl Teilnehmer/innen 800 700 974
Personalabrechnung
Fallzahl Kernverwaltung 2.486 2.446 2.489
Fallzahl Eigenbetriebe 672 685 672
Anzahl betreuter Dritter 100 98 100
Gesamtsumme zzgl. Azubis +
Praktikanten/innen mit Entgelt: 3.324 3.357 3.327
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Allg. Personalmanagement
Ausbildung, Praktikanten
Zahl der Auszubildenden 66 70 66
Betreuungsaufwand in VZÄ 1,5 1,5 1,5
Zahl der Praktikanten/innen 60 58 361 P. ohne Entgelt nicht
planbar
Betreuungsaufwand in VZÄ 0,5 0,5 0,5
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 56
Produktbeschreibung Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111150
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Fort- und Weiterbildung
Zahl der Veranstaltungen 70 90 86
Betreuungsaufwand in VZÄ 0,75 0,75 0,75
Personalabrechnung
Anzahl Abrechnungen Gehalt o.Ä. 39.888 40.284 39.924
Anzahl Abrechnungen
Beihilfeangelegenheiten 2.322 3.168 2.322
Anzahl Abrechnungen Familienkasse 1.695 1.764 1.695
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Allg. Personalmanagement
Personaleinsatz VZÄ gesamt 38,55 38,55 38,55
davon für allgemeines
Personalmanagement 21,88 23,15 21,88
davon für Beihilfe 2,25 2,25 2,25
davon für Personalabrechnung Beamte 0,5 0,5 0,5
davon für Personalabrechnung
Tarifbeschäftigte 8,62 7,35 8,62
davon für Personalabrechnung
Versorger 0,5 0,5 0,5
davon für Familienkasse + Ortszuschlag 1,26 1,26 1,26
davon für Aus- und Weiterbildung 3,54 3,54 3,54
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 16,00 16,27 21,56
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 57
Teilergebnishaushalt Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -72.195
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -654.074 -653.544 -872.654
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -19.888 -19.868 -37.420
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -673.962 -673.412 -982.268
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.695.102 2.654.598 2.832.356
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 542.098 513.707 656.675
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 895.718 895.510 983.270
14 66 Abschreibungen 32.457 30.757 39.049
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 198
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen 45.941 43.908 44.177
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.211.317 4.138.481 4.555.725
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.537.354 3.465.069 3.573.456
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -673.962 -673.412 -982.268
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.211.317 4.138.481 4.555.725
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.537.354 3.465.069 3.573.456
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.537.354 3.465.069 3.573.456
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -335.180 -334.936 -392.990
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.430 4.791 2.321
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -331.749 -330.144 -390.669
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.205.605 3.134.925 3.182.787
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 58
Teilfinanzhaushalt Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -11.000 -11.000 -17.734
07 Summe investive Auszahlungen -11.000 -11.000 -17.734
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.000 -11.000 -17.734
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 59
Investitionen
Produkt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08110-0003 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft -151.000 -151.000 0 0 0 -4.707
08110-0100
Arbeitsplatzausstattung für
Schwerbehinderte
-6.900 -6.900 0 0 0 0
08110-1100 Erwerb AV
Personalabteilung, GWG -18.000 -18.000 0 0 0 -9.005
09110-0002 Erwerb AV
Personalamt -3.000 -3.000 0 0 0 0
11999-1000 Erwerb
"Leidensgerechter" Stühle - zentral -44.000 -44.000 0 0 0 0
13110-0001 Erwerb AV Arbeits-
und Gesundheitsschutz 0 0 0 0 0 -3.218
13110-1001 Erwerb AV Arbeits-
und Gesundheitsschutz, GWG 0 0 0 0 0 -804
15999-1001
Arbeitsplatzausstattung für
Schwerbehinderte
-6.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 0
15999-1002 Erwerb
"leidensgerechter" Stühle - zentral -60.000 -10.000 -10.000 0 -10.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 60
Produktbeschreibung Produkt 111151
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111151
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Dezernatsbüro I / Amt für Interne Dienste / Stadtplanungsamt
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Arbeitssicherheit
- Arbeitsmedizin
- Betriebliches Eingliederungsmanagement
- Sozialberatung
- Betriebliches Mobilitätsmanagement
Ziele des Produktes
- Gesunderhaltung der Beschäftigten am Arbeitsplatz
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Arbeitsschutz, -medizin,
Sozialberatung
Zahl der Arbeitsunfälle 70 70 75
Anzahl der arbeitsmedizinischen
Untersuchungen 640 640 642 ohne EAD und EDW
Hinweis: Doppel-/Mehrfachnennungen
möglich (z.B. mehrteilige Impfungen
etc.)
Anzahl der beratenen Beschäftigten
Sozialberatung 150 150 143
- Beratungskontakte > 45 Minuten 400 400 401
- Workshops, Arbeitskreise 30 30 26
- Team- und Konfliktberatung 6 6 4
- Coaching 6 6 6
Anzahl der Maßnahmen des
Betrieblichen
Gesundheitsmanagements
20 15 12 unterschiedlich
aufwendig
erreichte Beschäftigten über
Präventionsmaßnahmen 700 510 450
erreichte Beschäftigten an den
Gesundheitstagen 500 500 400
Betriebliches
Gesundheitsmanagement
- Workshops, Arbeitskreise 50 40 35
- Team- und Konfliktberatung 8 5 2
Mobilitätsmanagement
Anzahl der ausgegebenen Jobtickets 1.000 1.000 731
Anzahl der für Beschäftigte
verfügbaren Stellplätze (Luisencenter
und Frankfurter Str.)
202 125 202 Abrechnung mit
Beschäftigten
Kitaplatz-Kotingent (nachrichtlich)
Krippenplätze für Kinder städtischer
Beschäftigter 8 8 5 abhängig von
Magistr.beschluss
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 61
Produktbeschreibung Produkt 111151
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111151
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Kindergartenplätze für Kinder
städtischer Beschäftigter 15 15 14 abhängig von
Magistr.beschluss
Hortplätze für Kinder städtischer
Beschäftigter 6 6 4 abhängig von
Magistr.beschluss
darüber hinaus: Angebot der
Kindernotbetreuung im "Fluggiland"
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ
- Arbeitssicherheit 1,0 1,0 1,0
- Sozialberatung 0,87 0,87 0,87
- Betriebliches
Gesundheitsmanagement 0,9 0,9 0,9
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 23,27 21,57 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 62
Teilergebnishaushalt Produkt 111151
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -75.000 -75.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -126.984 -127.642
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -112 -132
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -202.096 -202.774
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 223.864 233.065 180.542
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.885 2.947 50
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 641.666 703.913 502
14 66 Abschreibungen 944
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen 259 292
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 868.617 940.216 181.094
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 666.521 737.442 181.094
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -202.096 -202.774
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 868.617 940.216 181.094
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 666.521 737.442 181.094
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 666.521 737.442 181.094
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -59.618 -59.955
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 50 32 27
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -59.568 -59.923 27
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 606.953 677.519 181.121
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 63
Teilfinanzhaushalt Produkt 111151
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -250
07 Summe investive Auszahlungen -250
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -250
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 64
Investitionen
Produkt 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
16713-1001 Erwerb AV
Sozialberatung, GWG -250 0 -250 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 65
Produktbeschreibung Produkt 111160
Organisationsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111160
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Organisationsangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Interne Dienste
Produktart
Sterungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Rahmenregelungen und Organisationszielen
- Organisationsbetreuung (Beratung, Weiterentwicklung) und allgemeine organisatorische Angelegenheiten
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Umsetzung und Durchführung von Vorgaben
Ziele des Produktes
- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung
- Schaffung von Grundlagen für einen effektiven und effizienten Mitteleinsatz
- Sicherstellung der Umsetzung von Vorgaben der Verwaltungsführung
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung der städtischen Beschäftigten
Bemerkung:
Auf Grund organisatorischer Änderungen im Jahr 2014 kann es in 2015 zu Ansatzverschiebungen kommen,
da die hinterlegten Verteilungsschlüssel für Overheadkosten entsprechend aktualisiert wurden.
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 7,71 7,21 7,07
Personaleinsatz pro 10.000
Einwohner/innen 0,5 0,47 0,47
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 15,43 16,34 15,37
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 66
Teilergebnishaushalt Produkt 111160
Organisationsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -108.404 -108.396 -91.910
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -108.404 -108.396 -91.910
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 476.859 444.134 405.224
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 149.006 135.605 130.529
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 74.049 79.871 58.083
14 66 Abschreibungen 2.747 3.768 4.100
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 702.661 663.377 597.935
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 594.257 554.982 506.025
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -108.404 -108.396 -91.910
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 702.661 663.377 597.935
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 594.257 554.982 506.025
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 594.257 554.982 506.025
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -98.024 -98.019 -97.620
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 557 1.035 201
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -97.467 -96.984 -97.419
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 496.790 457.998 408.606
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 67
Teilfinanzhaushalt Produkt 111160
Organisationsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -22.000 -2.032
07 Summe investive Auszahlungen -22.000 -2.032
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -22.000 -2.032
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 68
Investitionen
Produkt 111160 - Organisationsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
09100-1005 Erwerb AV
Organisationsabteilung, GWG 0 0 0 0 0 -2.032
12010-2001 Erwerb AV
Organisationsabteilung, Software -2.250 -2.250 0 0 0 0
16010-2011 Erwerb AV
Organisationsabteilung, Lizenzen -22.000 0 -22.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 69
Produktbeschreibung Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111170
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Informations- und Kommunikationstechnik
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Interne Dienste
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Kundenbetreuung / Benutzerservice im TuI-Bereich
- Planung, Organisation, Entwicklung, Betrieb und Anwendung von TuI
- Planung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)
Ziele des Produktes
- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes im Rahmen der gültigen Arbeitszeitregelung
- Sicherstellung einer reibungslosen Kommunikation
Bemerkung:
Ab dem Haushalt 2015 wurden die Produkte 111170 "Informationstechnik" und 111180 "Kommunikationstechnik"
zum Produkt 111170 "Informations- und Kommunikationstechnik" zusammengefasst.
Auf Grund organisatorischer Änderungen im Jahr 2014 kann es in 2015 zu Ansatzverschiebungen kommen,
da die hinterlegten Verteilungsschlüssel für Overheadkosten entsprechend aktualisiert wurden.
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Bereich Informationstechik:
IT-Infrastruktur
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze 1.788 1.639 1.788
nachrichtlich: Zahl der Beschäftigten 2.759 2.759 2.759
davon Telearbeitsplätze 45 40 35
Kern- und Fachanwendungen
Anzahl Anwendungen 160 199 160
Internet
Zugriffe www.darmstadt.de 2.800.000 2.000.000 2.742.525
Drucksysteme
Anzahl Drucker 855 855 855
IT-Support
bearbeitete Meldungen 1.600 1.700 1.366
Leistungserbringung für Dritte
zur Erwirtschaftung von
Deckungsbeiträgen
Umsatz in € 10.640 € 10.640 € 10.640 €
- davon von Beteiligungen der Stadt
Personaleinsatz in VZÄ für IT-
Infrastruktur 12,5 12,5 11,5
Personaleinsatz in VZÄ für IT-Support 5,5 5,5 5,5
Bereich Kommunikationstechnik:
TK-Knoten / Anlagen
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 70
Produktbeschreibung Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111170
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Informations- und Kommunikationstechnik
Anzahl Systemknoten (inkl. abgesetzter
Einheiten) 11 11 11
Anzahl Nebenstellenanlagen 89 89 89
Anzahl Digital Ports 1.778 1.778 1.778
Anzahl Analog Ports 1.597 1.597 1.597
Anzahl ISDN Ports 185 185 186
Kommunikationsnetz zwischen
Gebäuden
Trasse in km 51 50 49
verlegtes Kupferkabel in km 71 72 73
Gesamtzahl der Doppeladern
Kupferkabel 11.820 11.840 11.900
verlegtes Glasfaserkabel in km 45 41 38
Gesamtzahl der Fasern Lichtwellenleiter 3.400 3.300 3.201
Anzahl Datenleitungen 274 276 278
Anzahl Brandmeldelinien 40 40 42
Kommunikationsnetz in Gebäuden
Lan Verkabelung - verfügbare Ports:
Anzahl
Lan Technik - schaltbare Ports: Anzahl 3.674 3.674 3.674
WAN Strecken (Glasfaser, Kupfer, VPN):
Anzahl 191 189 193
Anzahl mobile Endgeräte 410 405 394
Abrechnung
Personaleinsatz in VZÄ für
Kommunikationstechnik insgesamt 10 10 11
davon für Telefonzentrale 5,5 5,5 6,5
Personaleinsatz in VZÄ für
Kommunikationstechnik je 10.000
Einwohner/innen
0,65 0,65 0,65
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Bereich Informationstechnik:
IT-Infrastruktur
Systemverfügbarkeit: Durchschnitt 99,99% 99,99% 99,99% 52:36 Min/Jahr (tats.
Ausfall)
Aufwand Betrieb in VZÄ 12,5 12,5 11,5
Drucksysteme (vergeben)
Anzahl der gemieteten Drucker 788 788 788
IT-Support
Servicezeiten in Wochenstunden 42 42 42
Anteil kleinerer Störungen, die vom
Supportteam im Erstkontakt behoben
werden können
Wirtschaftlichkeit: Anzahl der
Bildschirmarbeitsplätze pro VZÄ
Support
325 325 325
IT-Gesamt -
Eigenleistung/Fremdbezug
Anteil der bezogenenen Fremdleistung 15% 15% 15% Anteil am
Gesamtaufwand
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 71
Produktbeschreibung Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111170
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Informations- und Kommunikationstechnik
Bereich Kommunikationstechnik:
Systemverfügbarkeit
Anzahl der Systemausfälle
- Systemknoten 0 0 0
- Nebenstellenanlagen 0 0 7
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 11,41 11,59 3,23
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 72
Teilergebnishaushalt Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -150.000 -150.000 -37.530
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -238.853 -238.760 -64.920
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -37.000 -37.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.078
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -425.853 -425.760 -109.528
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.805.343 1.722.153 1.861.435
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 361.579 342.387 404.190
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.035.448 1.078.704 641.146
14 66 Abschreibungen 419.441 420.776 376.892
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 109.000 109.000 108.233
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 500 500
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.731.311 3.673.520 3.391.896
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.305.458 3.247.760 3.282.369
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -425.853 -425.760 -109.528
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.731.311 3.673.520 3.391.896
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.305.458 3.247.760 3.282.369
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.305.458 3.247.760 3.282.369
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -100.676 -100.620 -42.260
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.669 2.835 542
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -99.006 -97.785 -41.719
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.206.451 3.149.975 3.240.650
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 73
Teilfinanzhaushalt Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -660.200 -508.000 -643.153
07 Summe investive Auszahlungen -660.200 -508.000 -643.153
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -660.200 -508.000 -643.153
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 74
Investitionen
Produkt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08108-0004 Anschaffung von
Hard- und Software -1.248.900 -1.248.900 0 0 0 -190.325
08108-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -179.400 -179.400 0 0 0 -17.303
08108-0006 Netzinfrastruktur -911.500 -911.500 0 0 0 -221.679
08108-0008 Internet an Schulen -157.500 -157.500 0 0 0 0
08108-0009 IT-Sicherheit Stadthaus
Grafenstraße 30 -110.000 -110.000 0 0 0 0
08108-0200 Einrichtung von PC-
Netzwerken an Schulen -31.000 -31.000 0 0 0 0
09108-1006 Netzinfrastruktur GWG 0 0 0 0 0 -91.551
10108-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems 0 0 0 0 0 -122.297
15010-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems -100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
15010-0004 Anschaffung von
Hard- und Software -272.000 -272.000 0 0 -272.000 0
15010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -26.000 -26.000 0 0 -26.000 0
15010-0006 Netzinfrastruktur -85.000 -85.000 0 0 -85.000 0
15010-0008 Internet an Schulen -25.000 -25.000 0 0 -25.000 0
16010-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems -250.000 0 -100.000 0 0 0
16010-0004 Anschaffung von
Hard- und Software -1.113.800 0 -304.200 -506.400 0 0
16010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -104.000 0 -26.000 0 0 0
16010-0006 Netzinfrastruktur -545.000 0 -205.000 0 0 0
16010-0008 Internet an Schulen -100.000 0 -25.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 75
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020
16010-0004 Anschaffung von
Hard- und Software -168.800 -168.800 -168.800 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 76
Produktbeschreibung Produkt 111180
Kommunikationstechnik
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111180
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Kommunikationstechnik
Ziele des Produktes
Bemerkung:
Ab dem Haushalt 2015 wurden die Produkte 111170 "Informationstechnik" und 111180 "Kommunikationstechnik"
zum Produkt 111170 "Informations- und Kommunikationstechnik" zusammengefasst.
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 77
Teilergebnishaushalt Produkt 111180
Kommunikationstechnik
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -112.500
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -186.900
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -37.573
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -6.987
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -343.961
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 211.849
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 186
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 153.104
14 66 Abschreibungen 51.012
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 348
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 416.499
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 72.538
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -343.961
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 416.499
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 72.538
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 72.538
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 72.538
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 78
Teilfinanzhaushalt Produkt 111180
Kommunikationstechnik
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -167.410
07 Summe investive Auszahlungen -167.410
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -167.410
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 79
Investitionen
Produkt 111180 - Kommunikationstechnik
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08108-1001 Erwerb AV
Kommunikationstechnik, GWG 0 0 0 0 0 -252
10108-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems -440.000 -440.000 0 0 0 -167.158
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 80
Produktbeschreibung Produkt 111190
Steuerungsunterstützung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111190
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Steuerungsunterstützung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Zentrale Steuerungsunterstützung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- strategische Personalentwicklung
- strategische Strukturentwicklung
- Erfolgsfaktor Familie
- zentrales Controlling
- Dezernatscontrolling I
- Personalcontrolling (in Aufbau)
Ziele des Produktes
- Ziel der strategischen Personalentwicklung ist die Entwicklung von Konzepten, Instrumenten u. Ä., um die Kompetenzen der Beschäftigten
unter Berücksichtigung ihrer Qualifikationen und Bedürfnisse auf die aktuellen und künftigen Anforderungen der Stadtverwaltung
Darmstadt vorzubereiten, um die Umsetzung strategischer Ziele der Organisation optimal zu unterstützen
- Ziel der Strukturentwicklung ist die gezielte systematische Steuerung von Veränderungsprozessen in (Teil-)Organisationen, um normative
und
strategische Ziele der Organisation zu verwirklichen und Prozesse zu verbessern
- Ziel des "Erfolgsfaktor Familie" ist der kontinuierliche Ausbau und die Weiterentwicklung von Maßnahmen zur familienbewussten
Personalpolitik bei der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Ziel des Controllings sind Aufbau und Überwachung einer gesamtstädtisch einheitlichen Kosten- und Leistungsrechnung sowie der Aufbau
eines gesamtstädtischen Berichts- und Kennzahlensystems zur Entscheidungs- und Steuerungsunterstützung
- Ziele des Dezernatscontrolling I und des Personalcontrollings sind die Umsetzung eines Berichts- und Kennzahlensystems zur Entscheidungs-
und Steuerungsunterstützung im Dezernat I sowie fachliche Unterstützung des/der Dezernenten/in durch das Personalcontrolling
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 5,25 5,00 4,41
Personaleinsatz pro 10.000
Einwohner/innen 0,36 0,32 0,29
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 81
Teilergebnishaushalt Produkt 111190
Steuerungsunterstützung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 252.260 290.900 233.265
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 93.910 76.280 63.490
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 182.434 171.260 128.808
14 66 Abschreibungen 912 1.350 2.180
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 199
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 529.516 539.790 427.941
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 529.516 539.790 427.941
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 529.516 539.790 427.941
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 529.516 539.790 427.941
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 529.516 539.790 427.941
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 400 1.100 261
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 400 1.100 261
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 529.916 540.890 428.203
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 82
Teilfinanzhaushalt Produkt 111190
Steuerungsunterstützung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.979
07 Summe investive Auszahlungen -2.979
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.979
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 83
Investitionen
Produkt 111190 - Steuerungsunterstützung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
12722-1002 Erwerb AV Zentrale
Steuerungsunterstützung, GWG 0 0 0 0 0 -2.979
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 84
Produktbeschreibung Produkt 111210
Kämmereiangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111210
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Kämmereiangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- konzeptionelle Weiterentwicklung der Haushaltswirtschaft und des Rechnungswesens in Richtung einer am Leistungsergebnis
orientierten Steuerung
- Aufstellung, Ausführung und Pflege des städtischen Haushaltes und der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe mit den zugehörigen
Haushaltsunterlagen, einschließlich der Begleitung des parlamentarischen Verfahrens und Betreuung der Dezernate und Fachämter
- Bereitstellung, konzeptionelle Weiterentwicklung und technische Beratung bezüglich des DV-gestützten Verfahrens im Zusammenhang mit
der Aufstellung und Ausführung der Haushalte
- Beratung und Durchführung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung einschließlich der Erstellung des Jahresabschlusses
- Planung des Investitionsvolumens einschließlich der Kreditmittelbeschaffung sowie gesamtstädtische investive Zuwendungsangelegenheiten
Ziele des Produktes
- Schaffung von finanzwirtschaftlicher Transparenz
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ
für Haushaltsaufstellung und
Haushaltsausführung 4,86 4,86 4,86
für Steuerungsfunktion 0,30 0,30 0,30
für zentrale Zuschussabwicklung 0,40 0,40 0,40
für zentrale Finanzbuchhaltung 9,00 9,00 7,00
für Versicherungsangelegenheiten 0,16 0,16 0,16
für Steuerangelegenheiten 0,50 0,50 0,50
für Darlehensgewährung und
Schuldendienst 1,00 1,00 1,00
für Spendenangelegenheiten 0,13 0,13 0,13
Personaleinsatz pro 10.000
Einwohner/innen
für Haushaltsaufstellung und
Haushaltsausführung 0,32 0,32 0,32
für Steuerungsfunktion 0,02 0,02 0,02
für zentrale Zuschussabwicklung 0,03 0,03 0,03
für zentrale Finanzbuchhaltung 0,58 0,59 0,46
für Versicherungsangelegenheiten 0,01 0,01 0,01
für Steuerangelegenheiten 0,03 0,03 0,03
für Darlehensgewährung und
Schuldendienst 0,06 0,07 0,07
für Spendenangelegenheiten 0,01 0,01 0,01
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 11,04 11,37 11,46
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 85
Teilergebnishaushalt Produkt 111210
Kämmereiangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.000 -1.000 -965
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -227.190 -227.190 -227.190
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -114
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -458
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -228.304 -228.190 -228.614
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.100.502 1.027.253 964.396
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 438.661 440.501 453.359
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523.059 519.940 564.953
14 66 Abschreibungen 6.466 19.197 11.317
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 137
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.068.688 2.006.891 1.994.162
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.840.384 1.778.701 1.765.549
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -228.304 -228.190 -228.614
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.068.688 2.006.891 1.994.162
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.840.384 1.778.701 1.765.549
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.840.384 1.778.701 1.765.549
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -72.850 -72.850 -74.274
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11.500 11.500 10.954
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -61.350 -61.350 -63.320
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.779.034 1.717.351 1.702.229
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 86
Teilfinanzhaushalt Produkt 111210
Kämmereiangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -6.300 -6.300 -12.319
07 Summe investive Auszahlungen -6.300 -6.300 -12.319
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.300 -6.300 -12.319
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 87
Investitionen
Produkt 111210 - Kämmereiangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei -12.000 -12.000 0 0 0 0
08020-0999 AV Pauschalansatz -400.000 0 0 0 0 0
08020-1001 Erwerb AV Kämmerei,
GWG 0 0 0 0 0 -4.519
08020-1002 Erwerb AV nsk-
Systemkoordination, GWG -43.000 -43.000 0 0 0 0
08020-2001 Erwerb
Einzelplatzlizenzen -18.500 -18.500 0 0 0 0
08020-7999 Anschaffung von
Fahrzeugen Pauschalansatz -600.000 0 0 0 0 0
11020-1004 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG -2.600 -1.300 -1.300 0 -1.300 0
12020-0003 Erwerb
Finanzverwaltung, allgemein -23.500 -18.500 -5.000 0 -5.000 0
12020-2003 Upgrade SQL-Server -9.000 -9.000 0 0 0 -7.800
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 88
Produktbeschreibung Produkt 111220
Stadtwirtschaftskoordination
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111220
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Stadtwirtschaftskoordination
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Referat Stadtwirtschaftskoordination
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung der Kooperation zwischen der Stadt, der HEAG Holding AG und den Beteiligungsunternehmen sowie Ansprechpartner
in Sachen Beteiligungsmanagement
Ziele des Produktes
- Sicherstellung der Einhaltung der mit den Beteiligungen vereinbarten Ziele
- Bereitstellung bestmöglicher Informationen für die Entscheidungsträger
- Sicherstellung der Koordination zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der HEAG Holding AG - Beteiligungsmanagement der
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 1,68 1,68 1,68
Personaleinsatz pro 10.000
Einwohner/innen 0,11 0,11 0,11
Zahl der direkten Beteiligungen 21 21 21
Zahl der mittelbaren Beteiligungen 157 157 157 =/> 50%
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,02 0,02 0,03
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 89
Teilergebnishaushalt Produkt 111220
Stadtwirtschaftskoordination
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -50 -50 -55
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -50 -50 -55
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 119.600 119.540 114.116
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 18.310 18.890 19.335
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 106.460 107.280 81.895
14 66 Abschreibungen 490 791 850
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 244.860 246.501 216.196
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 244.810 246.451 216.141
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -50 -50 -55
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 244.860 246.501 216.196
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 244.810 246.451 216.141
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 244.810 246.451 216.141
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 244.810 246.451 216.141
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 90
Teilfinanzhaushalt Produkt 111220
Stadtwirtschaftskoordination
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 91
Investitionen
Produkt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08308-0002 Erwerb AV
Stadtwirtschaftskoordinator -1.000 -1.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 92
Produktbeschreibung Produkt 111230
Kommunales Stiftungsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111230
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Kommunales Stiftungsmanagement
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Verwaltung der Darmstädter Wohltätigkeitsstiftung als Sondervermögen der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Verwaltung und Erhalt/Ausbau des Vermögensstocks der Stiftung
- Verwendung der Erträge aus dem Vermögen für Zwecke, die dem Stiftungszweck entsprechen
Ziele des Produktes
- Verwaltung des Sondervermögens und Vergabe der Erträge im Sinne der Stifter/innen
Bemerkung:
Ab 2015 werden die Stiftungen über den Produktbereich 16, Produkt 612020 abgebildet.
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Verwaltetes Stiftungsvermögen 1.961.565 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 29,86
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 93
Teilergebnishaushalt Produkt 111230
Kommunales Stiftungsmanagement
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.803
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 94.606
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 120.409
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 120.409
21 56, 57 Finanzerträge -35.958
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -35.958
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -35.958
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 120.409
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 84.451
27 59 Außerordentliche Erträge -87.751
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -87.751
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -3.300
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -3.300
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 94
Teilfinanzhaushalt Produkt 111230
Kommunales Stiftungsmanagement
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 263.842
04 Summe investive Einzahlungen 263.842
05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -300.000
07 Summe investive Auszahlungen -300.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -36.158
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 95
Produktbeschreibung Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111250
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Kassenangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Annahme und Verbuchung aller Einnahmen
- Leistung und Zahlbarmachung aller Ausgaben
- zentrale Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Durchführung und Buchung des Zahlungsverkehrs (Kontenclearing)
- Verwahrung von Wertgegenständen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen (Forderungsmanagement)
- Leistung allgemeiner Verwaltungsaufgaben im Bereich der Stadtkasse
Ziele des Produktes
- zeitnahe, richtige und vollständige Verbuchung aller Einzahlungen
- rechtzeitige Zahlbarmachung aller Ausgaben
- bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten und sichere Anlage nicht benötigter Kassenmittel
- zeitnahe, kostengünstige und möglichst vollständige Beitreibung
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Eigenbetriebe, betreute Mandanten 5 5 5
Kernverwaltung
Buchhaltung, Anzahl Vorgänge
insgesamt
Anzahl Bankbelege 105.000 104.500 105.636
Anzahl Kreditorenbuchungen 170.000 159.000 176.889
Anzahl Bareinzahlungen 450 550 456
Anzahl aufgenommener Kassenkredite 54
Anzahl Mahnungen 23.500 22.500 23.558
Anzahl Vollstreckungsfälle (neue
Aufträge) 16.000 16.000 16.099
davon eigene 12.000 12.000 11.944
davon fremde 4.000 4.000 4.155
Anzahl Vollstreckungsfälle (erledigte
Aufträge) 7.000 8.000 6.788
davon eigene 4.500 5.000 3.998
davon fremde 2.500 3.000 2.790
Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen 31.000 33.000 31.234
eingetriebener Gesamtbetrag 4.634.734 €
davon eigene Forderungen 4.151.842 €
davon fremde Forderungen 482.892 €
Anzahl Insolvenzfälle (neu) 350 350 385
Anzahl Insolvenzfälle (kumuliert) 5.050 4.700 4.344
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 96
Produktbeschreibung Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111250
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Kassenangelegenheiten
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 37,18 37,12 33,79
davon HH, Banken- und
Zahlungsverkehr 15,70 15,27 14,16
davon Vollstreckung 15,96 16,34 15,11
Personaleinsatz pro 10.000 EW 2,41 2,44 2,22
davon HH, Banken- und
Zahlungsverkehr 1,02 1,00 0,93
davon Vollstreckung 1,04 1,08 0,99
Vollstreckung
Anzahl Vollstreckungsfälle je VZÄ
Innendienst 4.000 4.000 4.440
Anzahl Vollstreckungsfälle je VZÄ
Außendienst 900 800 1.147
Anteil der Fälle im Außendienst 14,69%
Anzahl der erfolgreichen
Vollstreckungsgegenklagen 0
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 42,12 42,40 42,09
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 97
Teilergebnishaushalt Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -27
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -180.000 -200.000 -196.439
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -64.110 -64.110 -64.332
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen 0
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -59 -102 -103
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -4.957
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -244.169 -264.212 -265.858
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.705.218 1.701.664 1.674.252
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 429.935 449.390 471.603
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 238.287 253.139 197.788
14 66 Abschreibungen 5.622 6.719 123.928
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 155
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.379.063 2.410.912 2.467.725
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.134.894 2.146.700 2.201.866
21 56, 57 Finanzerträge -758.000 -758.000 -741.442
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -758.000 -758.000 -741.442
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.002.169 -1.022.212 -1.007.300
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.379.063 2.410.912 2.467.725
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.376.894 1.388.700 1.460.425
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.376.894 1.388.700 1.460.425
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -42.620 -42.620 -42.620
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.000 2.000 1.972
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -40.620 -40.620 -40.648
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.336.274 1.348.080 1.419.777
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 98
Teilfinanzhaushalt Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -5.900 -3.250 -947
07 Summe investive Auszahlungen -5.900 -3.250 -947
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.900 -3.250 -947
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 99
Investitionen
Produkt 111250 - Kassenangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08020-1003 Erwerb AV,
Vollstreckung GWG -3.000 -3.000 0 0 -3.000 -749
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse -3.000 -3.000 0 0 0 0
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse,
GWG -850 -250 -600 0 -250 0
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse
Haushalt, GWG -3.100 0 -3.100 0 0 -198
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse
Bank, GWG -2.200 0 -2.200 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 100
Produktbeschreibung Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111260
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Abgabeangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Finanzverwaltung
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Veranlagen von Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Grundsteuer A + B, Zweitwohnungssteuer
- Festsetzung von Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren)
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Straßenbeiträgen, Abwasserbeiträgen, Kostenerstattungsbeiträgen für naturschutzrechtliche
Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen, Grundstücksanschlusskosten (Straßenverkehrs- und Tiefbauamt), Erhebung von Ausgleichsbeiträgen in
Sanierungsgebieten, Widmung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
Ziele des Produktes
- Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fallzahlen:
Gewerbesteuer (Anzahl angemeldete
Gewerbetreibende) 10.500 10.000 9.800
Grundsteuer (Anzahl
Grundstücksbesitzer/innen) 48.500 47.250 48.304
Hundesteuer (Anzahl
Hundebesitzer/innen) 4.100 4.100 4.041
Spielapparatesteuer (Anzahl
Aufsteller/innen) 60 60 54
Zweitwohnungssteuer 900 1.000 847
Abwassergebühren 47.000 46.000 46.898
Beiträge 500 700 202
Fallzahl Stundungen etc. insg. 700 700 682
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl:
laufende Widersprüche 200 230 179
abgeschlossene Widersprüche 150 150 157
stattgegebene Widersprüche 100 140 101
laufende Klagen 0 0 4
abgeschlossene Klagen 0 0 0
verlorene/m. Vergleich beendete
Klagen 0 0 0
Fallzahl/Anzahl Veranlagungen pro
VZÄ, jeweils inkl. Stundungen etc.:
Gewerbesteuer 2.500 2.500 2.468
Grundsteuer 12.750 11.750 12.746
Hundesteuer 4.200 4.100 4.155
Spielapparatesteuer 200 250 180
Zweitwohnungssteuer 950 1.100 921
Abwassergebühren 11.000 10.500 10.929
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 101
Produktbeschreibung Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111260
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Abgabeangelegenheiten
Beiträge 180 250 73
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,90 0,90 0,88
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 102
Teilergebnishaushalt Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -300 -300 -216
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300 -300 -386
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -11.650 -11.650 -11.650
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -12.250 -12.250 -12.252
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 972.560 960.802 939.532
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 246.213 252.559 284.963
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 134.802 146.352 166.545
14 66 Abschreibungen 212 123 281
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.353.788 1.359.836 1.391.322
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.341.538 1.347.586 1.379.070
21 56, 57 Finanzerträge 46
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) 46
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -12.250 -12.250 -12.206
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.353.788 1.359.836 1.391.322
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.341.538 1.347.586 1.379.116
27 59 Außerordentliche Erträge -1.068
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.068
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.341.538 1.347.586 1.378.047
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -280.290 -292.540 -292.900
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 330 330 326
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -279.960 -292.210 -292.574
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.061.578 1.055.376 1.085.473
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 103
Teilfinanzhaushalt Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -526
07 Summe investive Auszahlungen -526
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -526
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 104
Investitionen
Produkt 111260 - Abgabeangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
12020-1005 Erwerb AV
Grundsteuer, KultFöAbg, ZweitWS,
GWG
0 0 0 0 0 -270
13020-1064 Erwerb AV Beiträge
und Erstattungen, GWG 0 0 0 0 0 -256
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 105
Produktbeschreibung Produkt 111310
Medienarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111310
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Medienarbeit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Pressestelle
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Pressearbeit und Bearbeitung von Presseanfragen zu Themen aus
- dem Magistrat und den weiteren politischen Gremien der Kommune
- der Stadtverwaltung
- den Eigenbetrieben
- den Verwaltungseinheiten
- Steuerung Internetauftritt plus Newsmodul
Ziele des Produktes
- Information der Medien als Multiplikatoren über alle kommunalen Themen
- sachgerechte Darstellung der Arbeit des Magistrats in Medien und Öffentlichkeit
- positives Krisenmanagement
- Agenda Setting
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 3,46 3,46 5,64
davon für Reden und Grußworte der
Dezernenten/Dezernentinnen 0 0 2 Wechsel zu Dezernat I
Personaleinsatz pro 10.000
Einwohner/innen 0,22 0,22 0,37
Zahl der Pressemitteilungen 630 650 611
Zahl der Pressekonferenzen 150 160 146
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 106
Teilergebnishaushalt Produkt 111310
Medienarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 244.550 389.240 366.748
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 50 100 101
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68.676 66.550 61.124
14 66 Abschreibungen 72 73
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 313.348 455.890 428.046
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 313.348 455.890 428.046
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 313.348 455.890 428.046
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 313.348 455.890 428.046
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 313.348 455.890 428.046
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 50 150 42
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 50 150 42
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 313.398 456.040 428.088
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 107
Teilfinanzhaushalt Produkt 111310
Medienarbeit
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 108
Produktbeschreibung Produkt 111320
Revision und Beratung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111320
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Revision und Beratung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Revisionsamt
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Diensleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Prüfung des Jahresabschlusses der Wissenschaftsstadt Darmstadt mit allen damit verbundenen gesetzlichen sowie begleitenden Prüfungen
- Auftragsprüfungen für externe Institute, Zweckverbände und Stiftungen
- Prüfung von Zuschüssen der Stadt, des Landes und des Bundes
- Beratung
Ziele des Produktes
- ordnungs- und rechtmäßiges sowie wirtschaftliches Verwaltungshandeln
- Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung bei der Ausübung der Haushalts- und Finanzkontrolle
- konstruktive Mitwirkung an der Optimierung der Verwaltungsleistung
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Prüfungen für Dritte gegen
Entgelt 35 45 35
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 13,42 13,42 13,22
Personaleinsatz bei Prüfungen für
Dritte gegen Entgelt 0,70 0,70 0,70
Personaleinsatz (ohne Prüfungen für
Dritte) pro 10.000 Einwohner/innen 0,87 0,87 0,86
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 8,09 8,31 8,06
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 109
Teilergebnishaushalt Produkt 111320
Revision und Beratung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.000 -2.000 -1.960
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -95.400 -95.400 -94.837
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -97.400 -97.400 -96.797
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 854.410 844.860 889.017
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 189.570 189.930 179.940
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 157.852 135.970 130.206
14 66 Abschreibungen 1.742 1.139 1.870
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 358
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.203.574 1.171.899 1.201.391
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.106.174 1.074.499 1.104.594
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -97.400 -97.400 -96.797
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.203.574 1.171.899 1.201.391
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.106.174 1.074.499 1.104.594
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.106.174 1.074.499 1.104.594
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -32.090 -32.090 -32.090
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 50 500 2
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -32.040 -31.590 -32.088
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.074.134 1.042.909 1.072.507
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 110
Teilfinanzhaushalt Produkt 111320
Revision und Beratung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.783
07 Summe investive Auszahlungen -3.783
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.783
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 111
Investitionen
Produkt 111320 - Revision und Beratung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08014-0001 Erwerb AV
Revisionsamt -2.250 -2.250 0 0 0 0
08014-1001 Erwerb AV
Revisionsamt, GWG -1.425 -1.425 0 0 0 -3.783
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 112
Produktbeschreibung Produkt 111330
Rechtswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111330
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Rechtswesen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Rechtsamt
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Prozessführung
- Widerspruchsverfahren
- Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung
- sonstige Leistungen (insbesondere Namensänderungen, Standesamtsaufsicht, Herausgabe der Stadtrechtssammlung und die Ausbildung von
Referendaren/innen und Praktikanten/innen)
Ziele des Produktes
- Wahrung der finanziellen und sonstigen Interessen der Stadt, Durchführung von Auftrags- und Selbstverwaltungsangelegenheiten
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Widerspruchsverfahren
- Konflikt- und Problemlösungen, Wahrung städtischer Interessen
- Vollzug von Namensänderungen, ordnungsgemäße Bearbeitung der Standesamtsangelegenheiten
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für
Dritte) in VZÄ 7,76 7,76 7,76
Personaleinsatz (ohne Leistungen für
Dritte) pro 10.000 Einwohner/innen 0,50 0,50 0,50
Anzahl Widerspruchsverfahren 130 130 123
Anzahl Klageverfahren 80 80 77
Personaleinsatz für Leistungen für
Dritte gegen Entgelt in VZÄ 1,3 1,3 1,3
Hinweis: jurist. Leistungen für Eigen-
betriebe; ohne Entgelt; Grundlage:
Verwaltungskostenanteile
öffentlich-rechtliche
Namensänderungen
- positiv beschiedene
Namensänderungen 30 30 28
Personaleinsatz in VZÄ 0,2 0,2 0,2
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 14,51 14,35 14,07
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 113
Teilergebnishaushalt Produkt 111330
Rechtswesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.500 -5.500 -4.356
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -140.688 -140.688 -141.140
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -146.188 -146.188 -145.496
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 606.314 606.872 631.728
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 250.486 258.241 270.081
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 148.612 152.203 130.120
14 66 Abschreibungen 1.771 1.370 1.822
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.007.183 1.018.685 1.033.751
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 860.995 872.497 888.256
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -146.188 -146.188 -145.496
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.007.183 1.018.685 1.033.751
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 860.995 872.497 888.256
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 860.995 872.497 888.256
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -86.373 -86.373 -86.650
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.794 748 1.739
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -84.578 -85.625 -84.911
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 776.416 786.872 803.345
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 114
Teilfinanzhaushalt Produkt 111330
Rechtswesen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.333
07 Summe investive Auszahlungen -2.333
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.333
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 115
Investitionen
Produkt 111330 - Rechtswesen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt,
GWG -1.200 -1.200 0 0 0 -2.333
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 116
Produktbeschreibung Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111410
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Frauenbüro
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen (intern/extern)
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie von Frauen und Männern - familienpolitische Maßnahmen
- frauenpollitische Maßnahmen zur Beseitigung bestehender Benachteiligungen und Diskriminierungen
- Förderung des Prinzips des Gender Mainstreaming
Ziele des Produktes
- Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit für Frauen und Männer auf allen Ebenen des politischen und administrativen Handelns
- Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen
- Abbau von Diskriminierungen und geschlechtsspezifischen Benachteiligungen
Bemerkungen:
Die Förderung von Gleichberechtigung und Gender Mainstreaming kann mit Kennzahlen nicht umfassend steuerungsrelevant objektiviert
werden. Stand, Stärken und Schwächen sind aufgrund ihrer Komplexität nicht ausschließlich kausal den Leistungen und Aktivitäten des
Frauenbüros zuzuordnen.Die Notwendigkeit und Nützlichkeit der Leistungen nach Art und Umfang kann daher derzeit nicht mit Kennzahlen
abgeleitet werden. Der Ressourcenbedarf ist im Bereich Personaleinsatz gesetzlich vorgegeben und beträgt 3,9 VZÄ (HGlG in Verbindung mit
HGO). Angesichts sehr unterschiedlicher Komplexitäts- und Qualitätsanforderungen können Effizienzkriterien nur für einzelne Zielbereiche
entwickelt werden. Gleichwohl ist es sinnvoll, über die wesentlichen Leistungsschwerpunkte im Rahmen des Produkthaushaltes zu berichten.
Die Angaben begründen den Ressourceneinsatz, der in Summe bei interkommunalen Vergleichen einschätzbar wird und vergleichenden
Prüfungen stand hielt.
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
allg. Funktion der
Gleichstellungsarbeit in VZÄ
stadtverwaltungsintern (HGlG)
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 1,89 1,89 1,89
extern für Bürgerschaft, Politik und
Institutionen (HGO)
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 1,89 1,89 1,89
Förderung freier Träger
davon für den Zielbereich
Erwerbsarbeit 103.460 € 103.460 € 103.460 €
davon für den Zielbereich Vereinbarkeit
von Beruf und Familie 51.470 € 51.470 € 14.776 €
davon für den Zielbereich Gewaltschutz 526.687 € 510.168 € 296.296 €
davon für den Zielbereich
frauenpolitische Infrastruktur 35.300 € 35.300 € 28.240 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000
Einwohner/innen 0,12 0,12 0,12
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 117
Produktbeschreibung Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111410
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
E-Government
durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag
- für www.familien-willkommen.de 1.417
- für www.frauenbuero.de 100
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 1,88 2,12 5,07
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 118
Teilergebnishaushalt Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.500 -2.500 -2.588
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -20.000 -20.000 -20.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -21.661
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -22.500 -22.500 -44.249
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 239.750 237.570 232.819
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 50 60 64
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 351.460 226.570 196.179
14 66 Abschreibungen 776 689 503
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 604.417 598.028 442.772
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 50 50
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.196.503 1.062.967 872.338
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.174.003 1.040.467 828.088
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -22.500 -22.500 -44.249
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.196.503 1.062.967 872.338
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.174.003 1.040.467 828.088
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.174.003 1.040.467 828.088
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 800 80 796
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 800 80 796
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.174.803 1.040.547 828.885
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 119
Teilfinanzhaushalt Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.000 -1.000 -459
07 Summe investive Auszahlungen -1.000 -1.000 -459
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000 -1.000 -459
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 120
Investitionen
Produkt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro,
GWG -8.000 -3.000 -1.000 0 -1.000 -459
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 121
Produktbeschreibung Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111420
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Integration von Zugewanderten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Interkulturelles und Internationales
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Clearing und Problemlösung
- Informationsvermittlung
- Praktikum, Fachberatung und Fortbildung für Externe
- Projektkooperation und Vernetzung
- Partizipation von Zugewanderten
- Geschäftsführung des Ausländerbeirates
- Prävention im Bereich Antirassismus
- Antidiskriminierungsberatung
- interkulturelle Öffnung der Verwaltung
- Koordinierung der Erinnerungsarbeit
Ziele des Produktes
- Erstberatung und Weitervermittlung an spezifische Beratungsstellen sowie Intervention für migrationsspezifische Problemlösungen
- Information der Einwohnerinnen und Einwohner über Fragen im Zusammenhang mit Migration
- Weiterentwicklung der Kompetenz für Fragen der Migration und Interkulturalität
- Bündelung der Ressourcen durch Aufbau von Netzwerken, Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren in Projekten
- Kompetenzentwicklung der Migrantenvereine, Unterstützung ihrer Projekte sowie der Arbeit des Ausländerbeirates
- Beratung von diskriminierten Menschen und Bündelung von Aktivitäten gegen Rassismus
- interkulturelle Kompetenzentwicklung der Verwaltungsmitarbeiter/innen
- Bündelung, Vernetzung und Koordinierung der Erinnerungsarbeit
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Intern
Fortbildung
- Anzahl 10 10 0
- Anzahl Teilnehmer/innen 60 60 0
Projektinitiierung, Projektunterstützung
- Fördermittel in € (Honoraraufw. f.
Interkult. Öffnung der Stadtverwaltung) 19.060 € 2.334 €
- Anzahl Projekte 1 1
Projekte, Kooperationsprojekte
- Anzahl Projekte
Clearing, Vermittlung, Beratung u.ä.
- Anzahl "Fälle" 40 40 40 ca.
Extern
Fortbildung
- Anzahl Teilnehmer/innen 150 150 0 ca.
Clearing, Vermittlung, Beratung u.Ä.
- Anzahl Fälle Einzelberatung 30 30 30 ca.
- Anzahl Fälle institut. Beratung 50 50 50 ca.
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 122
Produktbeschreibung Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111420
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Integration von Zugewanderten
Bereich Integrationsarbeit
Projektinitiierung, Projektunterstützung
- Fördermittel in € 132.400 € 138.400 € 121.070 €
Projekte, Kooperationsprojekte 45 46 45
- Anzahl Projekte 4 4 5
- eingeworbene Fördermittel in € 57.118 € 57.118 € 65.805 €
Bereich Antirassismus
Projektinitiierung, Projektunterstützung
- Fördermittel in € 21.300 € 21.300 € 21.622 €
Projekte, Kooperationsprojekte 10 14 10
- Anzahl Projekte 7 7 8
- eingeworbene Fördermittel in € 55.000 € 55.000 € 52.000 €
Bereich Erinnerungsarbeit
Projektinitiierung, Projektunterstützung
- Fördermittel in € 30.600 € 30.600 € 21.385 €
Projekte, Kooperationsprojekte 5 5 2
- Anzahl Projekte
- eingeworbene Fördermittel in €
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 4,755 3,62
Personaleinsatz in VZÄ je 1.000
Einwohner/innen 0,03 0,02
davon für Allgemeine Funktionen der
Integrationsarbeit 1
davon für Interkulturelle Öffnung der
Stadtverwaltung (intern) 2,755 inkl. W.I.R. Koordination
davon für die Partizipationsförderung
(extern) 1
Hinweis: ca. 25% der Darmstädter/innen
haben Migrationshintergrund
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 10,12 10,82 16,32
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 123
Teilergebnishaushalt Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.800 -1.550 -2.115
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -50.000 -50.000 -27.448
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -6.000 -6.000 -38.357
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -132 -131 -132
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -57.932 -57.681 -68.052
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 276.499 232.805 187.993
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 16.914 17.115 18.078
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.985 59.255 51.469
14 66 Abschreibungen 1.030 902 896
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 215.900 220.900 156.578
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 2.050 2.050 2.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 572.378 533.027 417.015
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 514.446 475.346 348.962
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -57.932 -57.681 -68.052
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 572.378 533.027 417.015
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 514.446 475.346 348.962
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 514.446 475.346 348.962
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.651 100 2.585
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2.651 100 2.585
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 517.098 475.446 351.547
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 124
Teilfinanzhaushalt Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.000 -1.107
07 Summe investive Auszahlungen -1.000 -1.107
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000 -1.107
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 125
Investitionen
Produkt 111420 - Integration von Zugewanderten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
09531-1001 Erwerb AV
Interkulturelles Büro, GWG -2.980 -2.980 0 0 -1.000 -1.107
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 126
Produktbeschreibung Produkt 111430
Datenschutz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111430
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Datenschutz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Büro der/des Datenschutzbeauftragten
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Koordination des Datenschutzes innerhalb der Stadtverwaltung und ihren Eigenbetrieben sowie umfassende Zuständigkeit für den
Datenschutz
- Beratung und Unterstützung der Behördenleitung und der Beschäftigten
- Hinweispflicht bei bestehenden Missständen und Gefahren
Ziele des Produktes
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch (Prävention)
- Verwaltungsführung, Dezernate und Ämter für datenschutzrechtliche Fragestellungen zu sensibilisieren und in die Lage zu versetzen
- bei allen Maßnahmen das verfassungsrechtllich garantierte Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu gewährleisten
- für die Datensicherheit ein Schutzniveau zu gewährleisten, das den von der Verarbeitung ausgehenden Risiken und der Art der zu
schützenden Daten angemessen ist
- Transparenz der Datenverarbeitung
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für
Eigenbetriebe) in VZÄ 1,14 1,14 1,14
Personaleinsatz (ohne Leistungen für
Eigenbetriebe) pro 10.000
Einwohner/innen
0,07 0,08 0,08
Anzahl Arbeitsplätze/Beschäftigte pro
VZÄ Datenschutz 1.826 1.812 1.812 nur Kernverwaltung
Personaleinsatz für Leistungen für
Eigenbetriebe 0,50 0,50 0,50
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 127
Teilergebnishaushalt Produkt 111430
Datenschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 102.680 92.990 88.763
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 33.480 31.330 30.156
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31.131 30.970 29.993
14 66 Abschreibungen 145 97 248
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 167.436 155.387 149.160
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 167.436 155.387 149.160
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 167.436 155.387 149.160
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 167.436 155.387 149.160
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 167.436 155.387 149.160
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20 50
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 20 50
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 167.456 155.437 149.160
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 128
Teilfinanzhaushalt Produkt 111430
Datenschutz
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 129
Produktbeschreibung Produkt 111440
Zentrale Vergabe und Beschaffung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111440
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Zentrale Vergabe und Beschaffung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Vergabe- und Beschaffungsstelle
Produktart
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vergabeverfahren: Verfahren nach den Bestimmungen der VOB / VOL / VOF national und europaweit
- Beschaffung: Verfahren nach den Bestimmungen der VOL / VOF national und europaweit; Jahresausschreibungen
Ziele des Produktes
- sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung
- einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen
- Vermeidung von Bauverzögerungen und Schadensersatzansprüchen
- Entscheidungsfindung für einen Bieter durch transparenten Wettbewerb
- Bedarfsermittlung und Bedarfsanpassung von Wirtschaftsgütern mit dem Ziel eines wirtschaftlichen Einkaufs bei der Wissenschaftsstadt
Darmstadt
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für
Eigenbetriebe) in VZÄ 2,9 3,26 2,84
Personaleinsatz (ohne Leistungen für
Eigenbetriebe) pro 10.000
Einwohner/innen
0,2 0,21 0,18
Anzahl:
öffentliche Ausschreibungen VOB
national (ab 1 Mio. €) 5 5 2
beschränkte Ausschreibungen VOB
national (ab 100T €) 35 35 23
öffentliche Ausschreibungen VOB EU-
weit (ab 5,186 Mio. €) 5 5 0
Nachträge VOB (national und EU-weit) 20 25 1
beschränkte Ausschreibungen VOL
national (ab 100 T€) 5 5 1
öffentliche Ausschreibungen VOL EU-
weit (ab 207 T€) 3 5 2
freihändige Vergaben VOL (bis 100T €) 2 2 2
VOF-Verfahren 5 2 0
Personaleinsatz für Eigenbetriebe in
VZÄ 1,5 1,09 1,57
Vergabeverfahren für Eigenbetriebe 15 21 11
Beschaffungen für Eigenbetriebe
(Quote) 0,75 0,67 0,75
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
rechtssichere Verfahren
Anzahl Nachprüfungen 0 0 0
Anzahl gewonnene Nachprüfungen 0 0 0
Prozessoptimierung
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 130
Produktbeschreibung Produkt 111440
Zentrale Vergabe und Beschaffung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111440
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Zentrale Vergabe und Beschaffung
Anzahl der vollständig elektronisch
abgewickelten Vergabeverfahren 0 0 0
Anzahl der elektronisch abgewickelten
Vergabeverfahren bis zur Submission 75 78 29
prozentualer Anteil der elektronischen
Verfahren an allen Verfahren (ohne
Nachträge)
98 98 93,5
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,90 0,90 1,13
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 131
Teilergebnishaushalt Produkt 111440
Zentrale Vergabe und Beschaffung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.920 -3.920 -3.920
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.920 -3.920 -3.920
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 332.840 330.940 265.624
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 41.620 43.100 22.856
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.457 59.160 56.681
14 66 Abschreibungen 56 634 413
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 433.973 433.834 345.573
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 430.053 429.914 341.653
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.920 -3.920 -3.920
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 433.973 433.834 345.573
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 430.053 429.914 341.653
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 430.053 429.914 341.653
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 50 70 29
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 50 70 29
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 430.103 429.984 341.682
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 132
Teilfinanzhaushalt Produkt 111440
Zentrale Vergabe und Beschaffung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 133
Investitionen
Produkt 111440 - Zentrale Vergabe und Beschaffung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
09203-0001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung -5.000 -5.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 134
Produktbeschreibung Produkt 111610
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111610
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb IDA finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan.
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 135
Teilergebnishaushalt Produkt 111610
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 9.996.835
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 9.996.835
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 9.996.835
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 9.996.835
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 9.996.835
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 9.996.835
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 9.996.835
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 136
Teilfinanzhaushalt Produkt 111610
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 137
Produktbeschreibung Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111700
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltung Dezernatsbüros
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Dezernatsbüro I/II/III/IV/V
Produktart
Interne Dienstleistung / externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- fachliche und organisatorische Beratung und Unterstützung der Dezernentin/des Dezernenten
- Dezernatscontrolling
Dezernat I außerdem:
- Bürgerberatung und Bürgerbeauftragte/r
- Umsetzung des Nachhaltigkeitsprogramms für das 21. Jahrhundert in den Sektoren Wirtschaft,
Ökologie, Soziales und Kultur sowie des Papiers zur Lokalen Agenda 21
Dezernat III außerdem:
- Investitionscontrolling
Dezernat IV außerdem:
- Finanzcontrolling
Dezernat V außerdem:
- Koordination der strategischen Planungsprozesse der Jugendhilfe- und Sozialplanung
- Erhebung von sozialraumorientierten Sozialstrukturdaten
Ziele des Produktes
- Koordination des Büroablaufs
- Präsentation der Dezernentin bzw. des Dezernenten und der jeweils zugeordneten Aufgabengebiete
in der Öffentlichkeit
- Sicherstellung des Informationsflusses an die städtischen Gremien und die dem Dezernat zugeordneten Ämter, Verwaltungsstellen und
Eigenbetriebe
- fachliche und organisatorische Unterstützung der Dezernentin bzw. des Dezernenten
- effektive Vermittlung zwischen der Bürgerschaft und Verwaltung
- Umsetzung eines dezernatsbezogenen Berichts- und Kennzahlensystems zur Entscheidungs- und Steuerungsunterstützung
Dezernat I außerdem:
- kontinuierliche Umsetzung von Projekten und Projektdesigns der lokalen Agenda 21 im Sinne der Nachhaltigkeit
sowie im Diskurs mit der Bürgerschaft
Dezernat III außerdem:
- fachliche Unterstützung der Dezernentinnen und Dezernenten durch das Investitionscontrolling
Dezernat IV außerdem:
- fachliche Unterstützung der Dezernentinnen und Dezernenten sowie der städtischen Gremien durch das Finanzcontrolling
Dezernat V außerdem:
- Planung und Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung der sozialen Infrastruktur
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 138
Produktbeschreibung Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111700
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltung Dezernatsbüros
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Dezernatsbüro I - Lokale Agenda:
Anzahl Projekte 41 41 42
- abgeschlossen 13 13 18
- laufend 27 27 23
- zurückgestellt 1 1 1
Breite Beteiligung
Anzahl öffenliche Veranstaltungen 33 33 30
- Anzahl Teilnehmer/innen 254 254 227
- Anzahl Besucher/innen 3.955 3.955 4.279
Anzahl Sitzungen der Themengruppen 90 90 102
- Anzahl Teilnehmer/innen
(Arbeits- u. TG-Sitzungen) 164 164 128
- Anzahl der Agenda-Beiratssitzungen 4 4 4
- Anzahl der TG-Mitglieder
(Beiratssitzungen) 52 52 52
- Anzahl der Teilnehmer/innen insg.
(Beiratssitzungen) 88 88 82
- davon nicht aus Politik und
Verwaltung 68 68 67
Dezernatsbüro I - Bürgerbeteiligung:
- Anzahl der Bürgerversammlungen 2 2 0
- Anzahl der Bürgersprechstunden 4 4 3
- Anzahl der Teilnehmer/innen an
Bürgersprechstunden 32 32 30
- Anzahl der Bürgeranliegen und
-beschwerden 2.000 2.000 2.000
- Anzahl der Bürgerwerkstätten 1 1 3
- Anzahl der Teilnehmer/innen der
Bürgerwerkstätten 100 100 300
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Dezernat I:
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 7,9 7,9 7,24
davon Personaleinsatz in VZÄ für den
Bereich der Lokalen Agenda 0,60 0,60 0,60
davon Personaleinsatz in VZÄ für den
Bereich Bürgerbeteiligung 0,98 0,98 0,98
Personaleinsatz pro 10.000
Einwohner/innen 0,51 0,51 0,47
Lokale Agenda:
ehrenamtlicher Personaleinsatz
Themengruppenmitglieder in Stunden 4.486 4.486 4.866
Dezernat II:
Personaleinsatz in VZÄ 3,70 3,70 3,58
Personaleinsatz pro 10.000
Einwohner/innen 0,24 0,24 0,23
Dezernat III:
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 139
Produktbeschreibung Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111700
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltung Dezernatsbüros
Personaleinsatz in VZÄ 4,66 4,77 4,56
Personaleinsatz pro 10.000
Einwohner/innen 0,30 0,31 0,30
Dezernat IV:
Personaleinsatz in VZÄ 3,60 3,64 3,60
Personaleinsatz pro 10.000
Einwohner/innen 0,23 0,24 0,23
Dezernat V:
Personaleinsatz in VZÄ 6,00 5,93 5,93
Personaleinsatz pro 10.000
Einwohner/innen 0,39 0,39 0,39
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Dezernatsbüro I 1.213.498,00 798.823,00 423.613,50
davon Lokale Agenda 40.899,90 88.349,34 50.331,44
davon Bürgerbeteiligung 373.531,10 205.779,66 0,00
Dezernatsbüro II 326.692,00 308.220,00 192.060,43
Dezernatsbüro III 514.475,00 478.137,00 276.089,20
Dezernatsbüro IV 401.299,00 380.522,00 215.837,54
Dezernatsbüro V 554.356,00 572.722,00 257.484,56
Kostendeckungsgrad Produkt
insgesamt in % 0,00 0,00 1,92
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 140
Teilergebnishaushalt Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -26.865
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -26.865
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.776.880 1.583.750 913.352
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 283.720 250.430 266.323
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 933.445 694.156 192.608
14 66 Abschreibungen 11.955 6.068 3.089
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 3.100 3.100 12.485
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 9.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.220 920
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.010.320 2.538.424 1.396.856
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.010.320 2.538.424 1.369.991
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -26.865
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.010.320 2.538.424 1.396.856
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.010.320 2.538.424 1.369.991
27 59 Außerordentliche Erträge -4.906
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -4.906
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.010.320 2.538.424 1.365.085
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.010.320 2.538.424 1.365.085
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 141
Teilfinanzhaushalt Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -20.000 -30.000 -4.112
07 Summe investive Auszahlungen -20.000 -30.000 -4.112
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000 -30.000 -4.112
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 142
Investitionen
Produkt 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
12741-9999 Pauschalmittel
Büromöbel -60.000 -10.000 -10.000 0 -10.000 0
13751-1501 Erwerb AV GWG
Dezernat V 0 0 0 0 0 -244
14721-1001 Erwerb AV Dezernat II,
GWG 0 0 0 0 0 -3.437
14731-1001 Erwerb AV Dezernat III,
GWG 0 0 0 0 0 -431
14741-1999 Erwerb AV, GWG,
Dezernatsbüros -60.000 -10.000 -10.000 0 -10.000 0
15741-2001 Software
Vertragsdatenbank -10.000 -10.000 0 0 -10.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 143
Produktbeschreibung Produkt 111710
Verwaltung Dezernat I
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111710
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltung Dezernat I
Ziele des Produktes
Bemerkung:
Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden alle Dezernatsbüros unter der Produktnummer 111700 dargestellt.
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 144
Teilergebnishaushalt Produkt 111710
Verwaltung Dezernat I
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 160.552
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 131.333
14 66 Abschreibungen 115
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 292.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 292.000
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 292.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 292.000
27 59 Außerordentliche Erträge -2.200
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -2.200
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 289.800
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 51
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 51
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 289.851
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 145
Teilfinanzhaushalt Produkt 111710
Verwaltung Dezernat I
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 146
Produktbeschreibung Produkt 111720
Verwaltung Dezernat II
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111720
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltung Dezernat II
Ziele des Produktes
Bemerkung:
Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden alle Dezernatsbüros unter der Produktnummer 111700 dargestellt.
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 147
Teilergebnishaushalt Produkt 111720
Verwaltung Dezernat II
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 98.215
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.287
14 66 Abschreibungen 184
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 112.687
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 112.687
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 112.687
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 112.687
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 112.687
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 112.687
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 148
Teilfinanzhaushalt Produkt 111720
Verwaltung Dezernat II
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.093
07 Summe investive Auszahlungen -2.093
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.093
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 149
Investitionen
Produkt 111720 - Verwaltung Dezernat II
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
14721-0001 Erwerb AV Dezernat II 0 0 0 0 0 -250
14721-1001 Erwerb AV Dezernat II,
GWG 0 0 0 0 0 -1.843
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 150
Produktbeschreibung Produkt 111730
Verwaltung Dezernat III
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111730
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltung Dezernat III
Ziele des Produktes
Bemerkung:
Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden alle Dezernatsbüros unter der Produktnummer 111700 dargestellt.
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 151
Teilergebnishaushalt Produkt 111730
Verwaltung Dezernat III
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 122.183
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.747
14 66 Abschreibungen 111
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 138.041
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 138.041
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 138.041
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 138.041
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 138.041
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 138.041
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 152
Teilfinanzhaushalt Produkt 111730
Verwaltung Dezernat III
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.110
07 Summe investive Auszahlungen -1.110
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.110
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 153
Investitionen
Produkt 111730 - Verwaltung Dezernat III
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
14731-1001 Erwerb AV Dezernat III,
GWG 0 0 0 0 0 -1.110
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 154
Produktbeschreibung Produkt 111740
Verwaltung Dezernat IV
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111740
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltung Dezernat IV
Ziele des Produktes
Bemerkung:
Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden alle Dezernatsbüros unter der Produktnummer 111700 dargestellt.
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 155
Teilergebnishaushalt Produkt 111740
Verwaltung Dezernat IV
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 109.728
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.630
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.622
14 66 Abschreibungen 241
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 135.221
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 135.221
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 135.221
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 135.221
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 135.221
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 135.221
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 156
Teilfinanzhaushalt Produkt 111740
Verwaltung Dezernat IV
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.020
07 Summe investive Auszahlungen -2.020
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.020
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 157
Investitionen
Produkt 111740 - Verwaltung Dezernat IV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
12741-9999 Pauschalmittel
Büromöbel -27.000 -27.000 0 0 0 0
13741-1001 Erwerb AV Dezernat IV,
GWG 0 0 0 0 0 -2.020
14741-1999 Erwerb AV, GWG,
Dezernatsbüros -10.000 -10.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 158
Produktbeschreibung Produkt 111750
Verwaltung Dezernat V
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111750
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltung Dezernat V
Ziele des Produktes
Bemerkung:
Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden alle Dezernatsbüros unter der Produktnummer 111700 dargestellt.
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 159
Teilergebnishaushalt Produkt 111750
Verwaltung Dezernat V
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.368
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.368
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 149.076
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.096
14 66 Abschreibungen 1.584
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 310
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 194.067
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 191.699
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.368
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 194.067
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 191.699
27 59 Außerordentliche Erträge -19.789
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -19.789
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 171.910
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 171.910
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 160
Teilfinanzhaushalt Produkt 111750
Verwaltung Dezernat V
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 161
Produktbeschreibung Produkt 111910
Bürgerbüro Kranichstein
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111910
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bürgerbüro Kranichstein
Kurzbeschreibung des Produktes
Das Bürgerbüro Kranichstein wurde zum 31.03.2014 geschlossen.
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 162
Teilergebnishaushalt Produkt 111910
Bürgerbüro Kranichstein
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 8.209
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.875
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 207.690
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 220.773
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 220.773
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 220.773
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 220.773
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 220.773
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 220.773
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 163
Teilfinanzhaushalt Produkt 111910
Bürgerbüro Kranichstein
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 164
Produktbeschreibung Produkt 111920
Bürgerbüro Darmstadt-West
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111920
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bürgerbüro Darmstadt-West
Kurzbeschreibung des Produktes
Das Bürgerbüro Darmstadt-West wurde zum 30.09.2013 geschlossen.
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 165
Teilergebnishaushalt Produkt 111920
Bürgerbüro Darmstadt-West
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 69.751
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 69.751
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 69.751
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 69.751
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 69.751
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 69.751
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 69.751
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 166
Teilfinanzhaushalt Produkt 111920
Bürgerbüro Darmstadt-West
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 167
Produktbeschreibung Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111930
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Ämtern
und Verwaltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der Kirche,
der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art
- Vermietung des Bürgerhauses
- Durchführung von Trauungen in den Stadtteilen (Bezirksverwaltung, Dianaburg, JVA)
Ziele des Produktes
- direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen Möglichkeiten
- Information und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesenbereich
- so soll den Einwohner/innen im Stadtteil die Möglichkeit gegeben werden, über die Bezirksverwaltung mit möglichst vielen
Verwaltungsstellen innerhalb sowie außerhalb der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, um ihre Angelegenheiten regeln zu können
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten werden können bei Minimierung der Behördenwege,
insbesondere für die ältere Bürgerschaft
- Maßnahmen zur Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Eheschließungen und
Lebenspartnerschaften 42 94 27 Gesamtsumme
davon in der Bezirksverwaltung 7 4 2
davon im Standesamt Darmstadt 56 Vertretungssituation
davon in der Dianaburg 35 34 25
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 2 2 2
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Wochenöffnungsstunden 20 20 20
Anzahl Hausbesuche inkl.
Repräsentationen 40 - 60 40 - 50 45 nur Repräsentationen
Terminvereinbarungen außerhalb der
Servicezeiten 60 - 80% 60 - 80% 70 %
dienstliche Präsenz außerhalb der
Dienstzeit 250 250 250 Jahresstunden
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 6,70 8,23 7,50
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 168
Teilergebnishaushalt Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -900 -5
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -24.480 -24.580 -24.485
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -24.480 -25.480 -24.490
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 90.730 90.920 110.792
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 30.120 31.330 31.802
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 244.125 187.240 183.676
14 66 Abschreibungen 111 75
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 90 90
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 365.176 309.580 326.345
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 340.696 284.100 301.855
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -24.480 -25.480 -24.490
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 365.176 309.580 326.345
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 340.696 284.100 301.855
27 59 Außerordentliche Erträge -1.950
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.950
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 340.696 284.100 299.905
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 340.696 284.100 299.905
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 169
Teilfinanzhaushalt Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -216
07 Summe investive Auszahlungen -216
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -216
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 170
Investitionen
Produkt 111930 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
14105-0001 Erwerb AV
Bezirksverwaltung DA-Arheilgen 0 0 0 0 0 -216
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 171
Produktbeschreibung Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111940
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Ämtern
und Verwaltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der Kirche,
der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art
- Vermietung des Bürgerhauses
- Durchführung von Trauungen in den Stadtteilen (Bezirksverwaltung, Dianaburg, JVA)
Ziele des Produktes
- direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen Möglichkeiten
- Information und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesenbereich
- so soll den Einwohner/innen im Stadtteil die Möglichkeit gegeben werden, über die Bezirksverwaltung mit möglichst vielen
Verwaltungsstellen innerhalb sowie außerhalb der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, um ihre Angelegenheiten regeln zu können
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten werden können bei Minimierung der Behördenwege,
insbesondere für die ältere Bürgerschaft
- Maßnahmen zur Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Eheschließungen und
Lebenspartnerschaften 20 19 9 Gesamtsumme
davon in der Bezirksverwaltung 19 18 8
davon in der JVA 1 1 1
davon in der Dianaburg
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 2,1 2,1 2,1
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Wochenöffnungsstunden 20 20 20
dienstliche Präsenz außerhalb der
Dienstzeit 45 45 45 Jahresstunden
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 16,22 20,17 18,57
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 172
Teilergebnishaushalt Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -12.850 -14.650 -13.318
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.800 -1.800 -2.069
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -24.070 -28.000 -24.066
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -38.720 -44.450 -39.453
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 134.630 133.280 134.153
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 30 40 37
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 103.858 86.970 78.195
14 66 Abschreibungen 51 51
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 100 80
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 238.669 220.370 212.436
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 199.949 175.920 172.982
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -38.720 -44.450 -39.453
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 238.669 220.370 212.436
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 199.949 175.920 172.982
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 199.949 175.920 172.982
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20 212
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 20 212
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 199.969 175.920 173.194
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 173
Teilfinanzhaushalt Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -256
07 Summe investive Auszahlungen -256
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -256
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 174
Investitionen
Produkt 111940 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
14106-1001 Erwerb AV
Bezirksverwaltung Eberstadt, GWG 0 0 0 0 0 -256
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 175
Produktbeschreibung Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111950
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Ämtern
und Verwaltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der Kirche,
der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art
- Vermietung des Bürgerhauses
- Durchführung von Trauungen in den Stadtteilen (Bezirksverwaltung, Dianaburg, JVA)
- Meldestelle
Ziele des Produktes
- direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen Möglichkeiten
- Information und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesenbereich
- so soll den Einwohner/innen im Stadtteil die Möglichkeit gegeben werden, über die Bezirksverwaltung mit möglichst vielen
Verwaltungsstellen innerhalb sowie außerhalb der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, um ihre Angelegenheiten regeln zu können
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten werden können bei Minimierung der Behördenwege,
insbesondere für die ältere Bürgerschaft
- Maßnahmen zur Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Eheschließungen und
Lebenspartnerschaften 22 22 10 Gesamtsumme
davon in der Bezirksverwaltung 2 2 3
davon im Standesamt Darmstadt 6 6
davon in der Dianaburg 14 14 7
Anzahl Meldeangelegenheiten Gesamtsumme
davon aus Wixhausen ca. 60 % ca. 60 % ca. 80%
davon aus Arheilgen ca. 27% ca. 27% ca. 18%
davon aus Kranichstein ca. 10% ca. 10% ca. 2%
davon aus sonstigen Stadtteilen ca. 3% ca. 3% 0
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 2 2 3,21
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Wochenöffnungsstunden 20 20 20
Anzahl Hausbesuche inkl.
Repräsentationen ca. 30 ca. 30 ca. 30 Anzahl im Jahr
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 176
Produktbeschreibung Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111950
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Terminvereinbarungen außerhalb der
Servicezeiten ca. 100 ca. 100 ca. 100 Anzahl im Jahr
dienstliche Präsenz außerhalb der
Dienstzeit ca. 130 ca. 130 ca. 130 Jahresstunden
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 1,25 1,36 1,33
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 177
Teilergebnishaushalt Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.000 -525
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.360 -4.320 -4.356
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.360 -5.320 -4.883
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 135.100 182.280 171.106
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 30 50 47
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 214.427 207.620 194.400
14 66 Abschreibungen 181 707 707
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 80 80 81
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 349.818 390.737 366.342
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 345.458 385.417 361.459
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.360 -5.320 -4.883
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 349.818 390.737 366.342
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 345.458 385.417 361.459
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 345.458 385.417 361.459
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 345.458 385.417 361.459
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 178
Teilfinanzhaushalt Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 179
Investitionen
Produkt 111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
10107-1001 Erwerb AV
Bezirksverwaltung Wixhausen,
GWG
0 0 0 0 0 -950
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 180
anlage 13
84177 Zeichen
Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -364.000 -366.271 -440.369 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.515.500 -2.619.500 -2.972.976 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -81.939 -84.939 -85.257 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -140.922 -133.722 -135.082 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -62.147 -60.420 -59.760 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -41.129 -43.884 -33.649 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.205.637 -3.308.735 -3.727.092 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 7.139.853 6.959.549 6.872.987 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 202.125 213.488 236.815 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.935.219 6.931.893 5.879.541 14 66 Abschreibungen 746.503 745.410 692.975 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 936.398 969.697 647.014 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.986 13.035 10.104 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 15.974.083 15.833.072 14.339.436 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 12.768.447 12.524.337 10.612.344 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.205.637 -3.308.735 -3.727.092 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 15.974.083 15.833.072 14.339.436 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 12.768.447 12.524.337 10.612.344 27 59 Außerordentliche Erträge -96.823 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 584 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -96.239 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 12.768.447 12.524.337 10.516.105 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -64.348 -74.348 -67.726 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 209.053 213.620 208.539 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 144.705 139.272 140.813 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 12.913.152 12.663.609 10.656.918 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 889 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 155.000 185.000 28.290 02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 710 04 Summe investive Einzahlungen 155.000 185.000 29.000 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.687.360 -2.566.269 -663.647 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -50.000 07 Summe investive Auszahlungen -2.687.360 -2.566.269 -663.647 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.532.360 -2.381.269 -634.647 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 890 Investitionen Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08066-1700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung, GWG 0 0 0 0 0 -243 08066-4002 Naturnahe Gewässer -80.000 -55.000 -5.000 -5.000 -5.000 -6.307 08066-4006 Offenlegung Darmbach -7.586.000 -914.000 -200.000 -150.000 -200.000 -59.770 08066-4009 Renaturierungsmaßn. am Darmbach im Ber. Lichtwiese -662.500 -662.500 0 0 0 -7.368 08066-4012 Anschluss Meiereibach an Darmbach -370.000 -200.000 -10.000 -160.000 -20.000 -4.033 08066-4013 Renaturierung Darmbach Bresl.Pl.Woog -335.000 -125.000 0 0 0 0 08066-4014 Renaturierung Ruthsenbach Schefth. Wiesen -435.000 -225.000 -10.000 0 0 -3.823 08066-4101 Hochwasserschutzmaßnahmen Großer Woog -360.000 -70.000 -290.000 0 0 0 08066-4500 Bachrenaturierung Rabenfloß -870.000 -40.000 0 0 0 0 08067-0001 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächenamt -20.000 -20.000 0 0 0 0 08067-0002 Erwerb Betriebausstattung Friedhöfe -142.260 -132.260 -10.000 0 -22.910 0 08067-0003 Zugänge Werkzeuge Jüdischer Friedhof -1.300 -1.300 0 0 0 0 08067-0004 Zugänge Werkzeuge Waldungen -14.100 -14.100 0 0 0 0 08067-0007 Erwerb AV Waldfriedhof, Kleingeräte -11.850 -6.850 -5.000 0 -1.450 0 08067-0008 Erwerb AV Forsten -81.650 -47.650 -34.000 0 -2.850 -6.364 08067-0016 Erwerb AV Friedhof Eberstadt, Kleingeräte -4.000 0 -4.000 0 0 0 08067-0030 Erwerb AV SG Forsten, Biotopschutz und Stadtbäume -650 -650 0 0 0 0 08067-1005 Erwerb AV Grünflächenunterhaltung, GWG -3.880 -3.880 0 0 0 0 08067-1006 Erwerb AV Stadtgärtnerei, GWG -2.820 -2.180 -640 0 0 -224 08067-1007 Erwerb AV Forsten, GWG -17.630 -12.630 -5.000 0 -3.030 -1.978 08067-1020 Erwerb Grünpflege, Verwaltung, GWG -400 -400 0 0 0 -483 08067-1116 Erwerb AV Friedhof Eberstadt, Kleingeräte, GWG -800 -800 0 0 -800 -1.403 08067-1117 Erwerb AV Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG -1.090 -490 -600 0 0 -5.691 08067-1118 Erwerb AV Alter Friedhof, Kleingeräte - GWG -1.900 -1.050 -850 0 -1.050 -2.142 08067-1751 Erwerb AV Friedhof Arheilgen, Kleingeräte - GWG 0 0 0 0 0 -785 08067-4006 Grünanlagenumgestaltung Offenlegung Darmbach -1.220.000 -1.220.000 0 0 0 0 08067-4075 Neugestaltung der Erich-Ollenhauer-Promenade -1.336.000 -715.000 0 0 0 0 08067-4300 Sanierung der Teichanlage im Herrngarten -715.000 0 -715.000 0 0 0 08067-4544 Sonstige Grünflächen im Baugebiet E 44 -615.000 -615.000 0 0 0 -4.359 08067-5999 Wohnumfeldnahe Grünanlagenumgestaltung -1.000.000 -1.000.000 0 0 0 -21.114 08067-7001 Erwerb Fahrzeuge Grünflächenamt -287.000 -237.000 -50.000 0 -105.000 0 08067-7002 Erwerb Fahrzeuge Friedhöfe -665.000 -534.000 -131.000 0 -43.000 0 08067-7003 Erwerb Fahrzeuge Baumpflegekolonne -5.000 -5.000 0 0 0 0 08067-7021 Erwerb Fahrzeuge Stadtgärtnerei -83.000 -83.000 0 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 891 Investitionen Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 09067-0010 Erwerb Betriebsausstattung - Planung -6.200 -6.200 0 0 0 0 09067-0011 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen -362.400 -277.280 -85.120 0 -130.420 -3.490 09067-0013 Erwerb Betriebsausstattung SG Forsten u.a. -2.290 -2.290 0 0 0 0 09067-0014 Erwerb AV Alter Friedhof, Kleingeräte -3.100 -3.100 0 0 0 0 09067-0015 Erwerb Betriebsausstattung, Baumpflegekolonne -12.050 -8.800 -3.250 0 -3.100 0 09067-0021 Erwerb Betriebsausstattung, Ausbildungskolonne -21.700 -16.120 -5.580 0 -7.500 0 09067-0022 Erwerb Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei -35.700 -35.700 0 0 0 -46.846 09067-0023 Erwerb Betriebsausstattung, Grünpflege Verwaltung -6.500 -3.000 -3.500 0 0 0 09067-1002 Erwerb Betriebsausstattung Verwaltung, GWG 0 0 0 0 0 -285 09067-1011 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen, GWG -23.359 -19.059 -4.300 0 -11.059 -6.594 09067-1013 Erwerb Betriebsausstattung SG Forsten u.a., GWG -3.990 -1.700 -2.290 0 -500 -1.812 09067-1021 Erwerb Betriebsausstattung, Ausbildungskolonne,GWG -5.070 -5.070 0 0 -1.000 -231 11066-4501 WRRL Schwarzbachgebiet -595.000 -170.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 11066-4502 WRRL Modaugebiet -260.000 -85.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 11066-8011 Hochwasserschutz Mühlbach ab K 166 -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0 12067-0018 Erwerb AV Alter Friedhof -9.800 0 -9.800 0 0 0 12067-0024 Erwerb AV Friedhof Arheilgen -1.500 0 -1.500 0 0 0 12067-1004 Erwerb AV Baumpflege, GWG -10.300 -8.550 -1.750 0 -2.600 -228 12067-4008 Ausbau Grünzug-Ost "Am Kavalleriesand" -180.000 -180.000 0 0 0 0 12067-4130 Spielplatz am Europaplatz 0 0 0 0 0 -54.034 12067-7011 Erwerb Fahrzeuge Ausbildungskolonne -109.000 -77.000 -32.000 0 -32.000 0 13066-4615 Sanierung Gewässerverrohrung 0 0 0 0 0 -7.914 13067-4045 Spielplatz und Freiflächen Akazienweg Süd 0 0 0 0 0 -111.568 13067-7019 Erwerb Fahrzeuge Waldfriedhof, Schmalspur-LKW 0 0 0 0 0 -107.512 13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, Forsten -7.000 -7.000 0 0 -7.000 0 14066-4401 Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL -1.200.000 -350.000 -200.000 -200.000 -250.000 -55.929 14067-0026 Schließanlage (Transponder), Alter Friedhof -18.400 -18.400 0 0 0 0 14067-4050 Sanierung Paulusplatz -150.000 -150.000 0 0 0 -2.836 14067-4051 Herrichtung Umfeld Landesmuseum -200.000 -200.000 0 0 -150.000 0 14067-4052 Herrichtung Theaterwiese -20.000 -20.000 0 0 0 0 14067-4053 Wegebauprogramm in Parkanlagen -1.300.000 -300.000 -200.000 0 -200.000 0 14067-4054 Ufer-/Wegesanier. Ostseite Müllersteich Bürgerpark -100.000 -100.000 0 0 0 -3.196 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 892 Investitionen Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 14067-4055 Einbau behindertengerechte Toilette Waldfriedhof -50.000 -50.000 0 0 0 -40.000 14067-4063 Grünzug Woog (Ostpark) -230.000 -80.000 -150.000 0 -70.000 0 14067-5049 Café Waldfriedhof im Wohngebäude -100.000 -100.000 0 0 -100.000 -59.520 14067-7023 Erwerb Fahrzeuge SG Forsten, Biotopschutz -25.000 -25.000 0 0 0 -35.565 15066-6174 Hochwasserschutz und -rückhalt Darmbach -600.000 -600.000 0 0 -250.000 0 15067-0017 Schließanlagen an Friedhöfen -39.000 -15.000 -12.000 0 -15.000 0 15067-0027 Investitionsmaßnahmen Friedhöfe, pauschal -100.000 -100.000 0 0 -100.000 0 15067-0028 Maßnahmen i. R. d. Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 -20.000 0 0 -20.000 0 15067-0029 Maßnahmen i. R. d. Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 0 -20.000 0 0 0 15067-2001 CAD Software, Grünflächenamt -18.000 -18.000 0 0 0 0 15067-4060 Pflege- und Entwicklungsplan Rosenhöhe -45.000 -45.000 0 0 -45.000 0 15067-4061 Wegeausbau Herrngarten am Zintl-Institut -15.000 -15.000 0 0 -15.000 0 15067-4062 Neukonzeption Bürgerpark -500.000 -100.000 0 0 -100.000 0 15067-5002 Einfriedung Zufahrt zum Orangeriegarten/-gebäude -67.000 -67.000 0 0 -67.000 0 15067-5003 Sanierung Unterkunftsgebäude Orangerie -395.000 -395.000 0 0 -395.000 0 15067-5051 Pergolen Park Rosenhöhe -14.000 -14.000 0 0 -14.000 0 15067-8001 Zuschuss Teehäuschen an IDA -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0 16067-1120 Erwerb AV Bessunger FH, GWG -180 0 -180 0 0 0 16067-2002 Erweiterung Friedhofsprogramm -15.000 0 -15.000 0 0 0 16067-4101 Rheinstraße Südseite -80.000 0 -80.000 0 0 0 16067-4103 Westtor Orangerie -35.000 0 -35.000 0 0 0 16067-4501 Platz-/Grünflächen Eberstadt Nord-West -80.000 0 -80.000 0 0 0 16067-4502 Waschplatz, Baustoff- und Benzinlager Eberstadt -93.000 0 -20.000 -73.000 0 0 16067-5101 Sanierung Pavilions Waldfriedhof -80.000 0 -80.000 0 0 0 16067-5102 Unterstellhalle Waldfriedhof -50.000 0 -50.000 0 0 0 16067-5103 Umbau Sozialgebäude Alter Friedhof -50.000 0 -50.000 0 0 0 17067-4001 Grünflächen O 17 -500.000 0 0 0 0 0 17067-4064 Pflege- und Entwicklungsplan Orangerie -30.000 0 0 0 0 0 17067-5004 Columbarium in Trauerhalle West -1.600.000 0 0 0 0 0 18067-5104 Umbau Trauerhalle Bessunger FH -450.000 0 0 0 0 0 18067-5301 Trauerhalle -827.000 0 0 0 0 0 19067-4102 Grünzug Erbacher Straße -100.000 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 893 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.090 -8.990 -27.419 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -17.504 -17.504 -17.854 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -10.780 -3.164 -8.314 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -28.473 -27.903 -21.841 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -65.847 -57.561 -75.428 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 3.230.326 3.088.185 2.955.484 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 45.302 46.841 52.015 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.209.676 2.236.262 2.202.367 14 66 Abschreibungen 434.631 453.692 395.912 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 10.000 10.000 2.245 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.315 7.734 5.112 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.938.250 5.842.714 5.613.134 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.872.403 5.785.153 5.537.706 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -65.847 -57.561 -75.428 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.938.250 5.842.714 5.613.134 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.872.403 5.785.153 5.537.706 27 59 Außerordentliche Erträge -17.044 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -17.044 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.872.403 5.785.153 5.520.662 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -28.280 -38.280 -31.658 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7.538 4.997 7.089 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -20.742 -33.284 -24.570 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.851.661 5.751.869 5.496.093 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 894 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 15.000 04 Summe investive Einzahlungen 15.000 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.468.430 -1.419.179 -292.865 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -50.000 07 Summe investive Auszahlungen -1.468.430 -1.419.179 -292.865 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.468.430 -1.419.179 -277.865 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 895 Investitionen Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08067-0001 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächenamt -20.000 -20.000 0 0 0 0 08067-0030 Erwerb AV SG Forsten, Biotopschutz und Stadtbäume -650 -650 0 0 0 0 08067-1005 Erwerb AV Grünflächenunterhaltung, GWG -3.880 -3.880 0 0 0 0 08067-1006 Erwerb AV Stadtgärtnerei, GWG -2.820 -2.180 -640 0 0 -224 08067-1020 Erwerb Grünpflege, Verwaltung, GWG -400 -400 0 0 0 -483 08067-4006 Grünanlagenumgestaltung Offenlegung Darmbach -1.220.000 -1.220.000 0 0 0 0 08067-4075 Neugestaltung der Erich-Ollenhauer-Promenade -1.336.000 -715.000 0 0 0 0 08067-4300 Sanierung der Teichanlage im Herrngarten -715.000 0 -715.000 0 0 0 08067-4544 Sonstige Grünflächen im Baugebiet E 44 -615.000 -615.000 0 0 0 -4.359 08067-5999 Wohnumfeldnahe Grünanlagenumgestaltung -1.000.000 -1.000.000 0 0 0 -21.114 08067-7001 Erwerb Fahrzeuge Grünflächenamt -287.000 -237.000 -50.000 0 -105.000 0 08067-7021 Erwerb Fahrzeuge Stadtgärtnerei -83.000 -83.000 0 0 0 0 09067-0010 Erwerb Betriebsausstattung - Planung -6.200 -6.200 0 0 0 0 09067-0011 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen -362.400 -277.280 -85.120 0 -130.420 -3.490 09067-0013 Erwerb Betriebsausstattung SG Forsten u.a. -2.290 -2.290 0 0 0 0 09067-0015 Erwerb Betriebsausstattung, Baumpflegekolonne -11.050 -7.800 -3.250 0 -3.100 0 09067-0021 Erwerb Betriebsausstattung, Ausbildungskolonne -21.700 -16.120 -5.580 0 -7.500 0 09067-0022 Erwerb Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei -35.700 -35.700 0 0 0 -46.846 09067-0023 Erwerb Betriebsausstattung, Grünpflege Verwaltung -6.500 -3.000 -3.500 0 0 0 09067-1002 Erwerb Betriebsausstattung Verwaltung, GWG 0 0 0 0 0 -285 09067-1011 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen, GWG -23.359 -19.059 -4.300 0 -11.059 -6.594 09067-1013 Erwerb Betriebsausstattung SG Forsten u.a., GWG -3.990 -1.700 -2.290 0 -500 -1.812 09067-1021 Erwerb Betriebsausstattung, Ausbildungskolonne,GWG -5.070 -5.070 0 0 -1.000 -231 12067-1004 Erwerb AV Baumpflege, GWG -10.300 -8.550 -1.750 0 -2.600 -228 12067-4008 Ausbau Grünzug-Ost "Am Kavalleriesand" -180.000 -180.000 0 0 0 0 12067-4130 Spielplatz am Europaplatz 0 0 0 0 0 -54.034 12067-7011 Erwerb Fahrzeuge Ausbildungskolonne -109.000 -77.000 -32.000 0 -32.000 0 13067-4045 Spielplatz und Freiflächen Akazienweg Süd 0 0 0 0 0 -111.568 14067-4050 Sanierung Paulusplatz -150.000 -150.000 0 0 0 -2.836 14067-4051 Herrichtung Umfeld Landesmuseum -200.000 -200.000 0 0 -150.000 0 14067-4052 Herrichtung Theaterwiese -20.000 -20.000 0 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 896 Investitionen Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 14067-4053 Wegebauprogramm in Parkanlagen -1.300.000 -300.000 -200.000 0 -200.000 0 14067-4054 Ufer-/Wegesanier. Ostseite Müllersteich Bürgerpark -100.000 -100.000 0 0 0 -3.196 14067-4063 Grünzug Woog (Ostpark) -230.000 -80.000 -150.000 0 -70.000 0 14067-7023 Erwerb Fahrzeuge SG Forsten, Biotopschutz -25.000 -25.000 0 0 0 -35.565 15067-0028 Maßnahmen i. R. d. Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 -20.000 0 0 -20.000 0 15067-0029 Maßnahmen i. R. d. Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 0 -20.000 0 0 0 15067-2001 CAD Software, Grünflächenamt -18.000 -18.000 0 0 0 0 15067-4060 Pflege- und Entwicklungsplan Rosenhöhe -45.000 -45.000 0 0 -45.000 0 15067-4061 Wegeausbau Herrngarten am Zintl-Institut -15.000 -15.000 0 0 -15.000 0 15067-4062 Neukonzeption Bürgerpark -500.000 -100.000 0 0 -100.000 0 15067-5002 Einfriedung Zufahrt zum Orangeriegarten/-gebäude -67.000 -67.000 0 0 -67.000 0 15067-5003 Sanierung Unterkunftsgebäude Orangerie -395.000 -395.000 0 0 -395.000 0 15067-5051 Pergolen Park Rosenhöhe -14.000 -14.000 0 0 -14.000 0 15067-8001 Zuschuss Teehäuschen an IDA -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0 16067-4101 Rheinstraße Südseite -80.000 0 -80.000 0 0 0 16067-4103 Westtor Orangerie -35.000 0 -35.000 0 0 0 16067-4501 Platz-/Grünflächen Eberstadt Nord-West -80.000 0 -80.000 0 0 0 17067-4001 Grünflächen O 17 -500.000 0 0 0 0 0 17067-4064 Pflege- und Entwicklungsplan Orangerie -30.000 0 0 0 0 0 19067-4102 Grünzug Erbacher Straße -100.000 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 897 Produktbeschreibung Produkt 551010 Grünpflege (inkl. Stadtbäume) Produktbereich Produktgruppe Produkt 13 551 551010 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Grünpflege (inkl. Stadtbäume) Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Grünflächenamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Unterhaltung und Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen zur bürgerschaftlichen Nutzung - Parks,Verkehrsgrün sowie Freiflächen anderer Fachverwaltungen (Schulen, Kita's, Verwaltungsgebäude, Ausstellungsflächen etc.) auf der Grundlage objektbezogener Pflegestandards - Erhaltung und Weiterentwicklung eines vitalen und artenreichen Grün- und Baumbestandes - Schutz von Bäumen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen - Überwachung, Erhaltung und Herstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Grünflächen und Bäume Ziele des Produktes - Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten Grünflächen und Parkanlagen beauftragten Fachfirmen - fachgerechte Pflege mit dem Ziel eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Grün- und Erholungsanlagen - Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit, so dass eine bedenkenlose Nutzung der Grünflächen und Straßen möglich ist Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Grünflächen in Verantwortung des Grünflächenamtes insgesamt 2.030.961 qm 2.030.961 qm 2.030.961 qm davon Grün- und Parkanlagen 1.606.897 qm 1.606.897 qm 1.606.897 qm davon Verkehrsgrün 424.064 qm 424.064 qm 424.064 qm Sonstige Grün- und Parkanlagen 549.161 qm 549.161 qm 549.161 qm Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Grünpflege A in eigener Budgetverantwortung, insgesamt 2.030.961 qm 2.030.961 qm 2.030.961 qm Grünanlagen - Ergebnis der GALK- Bürgerumfrage 09/2013: sehr guter oder guter Zustand 83,3% GALK-Umfrage 9/2013 befriedigender oder schlechterer Zustand 16,7 % GALK-Umfrage 9/2013 Biotoppflege Biotopflächen Außenbereich 354.281 qm 354.281 qm 354.281 qm Baumpflege Stadtbäume im Verkehrsgrün und Bestand in Grünanlagen (Anzahl Bäume) 28.100 27.800 27376 Eichenprozessionsspinnerbekämpfung (Anzahl Bäume) 3.385 3.364 3.341 Massariabekämpfung 200 200 110 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 898 Produktbeschreibung Produkt 551010 Grünpflege (inkl. Stadtbäume) Produktbereich Produktgruppe Produkt 13 551 551010 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Grünpflege (inkl. Stadtbäume) B gegen Verrechnung aus einem anderen Produktbudget: St. Grünpflege in Schulen, Kitas, Liegenschaften 338.500 qm Bäume für EB IDA (Anzahl) in Schulen, Kitas, Liegenschaften 6.150 6.100 6.136 C für Dritte: ha max Baumkontrollen (Anzahl kontrollierter Bäume/J.) 18.000 15.000 5.078 Baumkontrollrhythmus in Jahren 4-6 4-6 5-7 Rechtspr.: mind. alle 2 J. Haftpflichtschäden durch Bäume (Fallzahlen/J.) 0 0 7 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad Produkt gesamt in % 1,06 1,06 1,33 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 899 Teilergebnishaushalt Produkt 551010 Grünpflege (inkl. Stadtbäume) Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.090 -8.990 -27.418 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -15.940 -15.940 -16.289 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -3.083 -3.164 -3.164 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -28.473 -27.903 -21.821 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -56.586 -55.997 -68.693 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 2.840.648 2.703.071 2.632.133 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 41.234 42.624 45.214 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.101.135 2.148.083 2.158.380 14 66 Abschreibungen 345.256 375.899 315.032 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 10.000 10.000 2.237 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.155 7.574 5.004 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.346.428 5.287.251 5.158.001 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.289.842 5.231.254 5.089.308 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -56.586 -55.997 -68.693 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.346.428 5.287.251 5.158.001 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.289.842 5.231.254 5.089.308 27 59 Außerordentliche Erträge -15.044 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -15.044 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.289.842 5.231.254 5.074.265 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -25.753 -35.753 -29.131 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7.490 4.952 7.044 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -18.263 -30.800 -22.087 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.271.579 5.200.454 5.052.178 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 900 Teilfinanzhaushalt Produkt 551010 Grünpflege (inkl. Stadtbäume) Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -443.430 -1.025.179 -98.953 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -50.000 07 Summe investive Auszahlungen -443.430 -1.025.179 -98.953 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -443.430 -1.025.179 -98.953 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 901 Investitionen Produkt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume) Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08067-0001 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächenamt -20.000 -20.000 0 0 0 0 08067-0030 Erwerb AV SG Forsten, Biotopschutz und Stadtbäume -650 -650 0 0 0 0 08067-1005 Erwerb AV Grünflächenunterhaltung, GWG -3.880 -3.880 0 0 0 0 08067-1006 Erwerb AV Stadtgärtnerei, GWG -2.820 -2.180 -640 0 0 -224 08067-1020 Erwerb Grünpflege, Verwaltung, GWG -400 -400 0 0 0 -483 08067-7001 Erwerb Fahrzeuge Grünflächenamt -287.000 -237.000 -50.000 0 -105.000 0 08067-7021 Erwerb Fahrzeuge Stadtgärtnerei -83.000 -83.000 0 0 0 0 09067-0011 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen -362.400 -277.280 -85.120 0 -130.420 -3.490 09067-0013 Erwerb Betriebsausstattung SG Forsten u.a. -2.290 -2.290 0 0 0 0 09067-0015 Erwerb Betriebsausstattung, Baumpflegekolonne -11.050 -7.800 -3.250 0 -3.100 0 09067-0021 Erwerb Betriebsausstattung, Ausbildungskolonne -21.700 -16.120 -5.580 0 -7.500 0 09067-0022 Erwerb Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei -35.700 -35.700 0 0 0 -46.846 09067-0023 Erwerb Betriebsausstattung, Grünpflege Verwaltung -6.500 -3.000 -3.500 0 0 0 09067-1002 Erwerb Betriebsausstattung Verwaltung, GWG 0 0 0 0 0 -285 09067-1011 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen, GWG -23.359 -19.059 -4.300 0 -11.059 -6.594 09067-1013 Erwerb Betriebsausstattung SG Forsten u.a., GWG -3.990 -1.700 -2.290 0 -500 -1.812 09067-1021 Erwerb Betriebsausstattung, Ausbildungskolonne,GWG -5.070 -5.070 0 0 -1.000 -231 12067-1004 Erwerb AV Baumpflege, GWG -10.300 -8.550 -1.750 0 -2.600 -228 12067-7011 Erwerb Fahrzeuge Ausbildungskolonne -109.000 -77.000 -32.000 0 -32.000 0 14067-4053 Wegebauprogramm in Parkanlagen -1.300.000 -300.000 -200.000 0 -200.000 0 14067-4054 Ufer-/Wegesanier. Ostseite Müllersteich Bürgerpark -100.000 -100.000 0 0 0 -3.196 14067-7023 Erwerb Fahrzeuge SG Forsten, Biotopschutz -25.000 -25.000 0 0 0 -35.565 15067-0028 Maßnahmen i. R. d. Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 -20.000 0 0 -20.000 0 15067-0029 Maßnahmen i. R. d. Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 0 -20.000 0 0 0 15067-5002 Einfriedung Zufahrt zum Orangeriegarten/-gebäude -67.000 -67.000 0 0 -67.000 0 15067-5003 Sanierung Unterkunftsgebäude Orangerie -395.000 -395.000 0 0 -395.000 0 15067-8001 Zuschuss Teehäuschen an IDA -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0 16067-4103 Westtor Orangerie -35.000 0 -35.000 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 902 Produktbeschreibung Produkt 551050 Planung und Bau von Grünanlagen Produktbereich Produktgruppe Produkt 13 551 551050 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Planung und Bau von Grünanlagen Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Grünflächenamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig / freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Planung, Entwurf und Neubau von öffentlichen Grün- und Freiflächen wie Grün- und Parkanlagen, Grünzüge, Grünverbindungen und Lärmschutzlandschaften, außerdem von Verkehrsgrün, Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen und Platzflächen einschließlich Pflanzung von Straßenbäumen, weiterhin von Freianlagen für städtische Bauvorhaben anderer Aufgabengruppen wie Sportflächen, Außenanlagen an Schulen und Kindertagesstätten, städtischen Gebäuden und Liegenschaften, Kleingartenanlagen, Gemeinschaftsanlagen in Sanierungsgebieten - Planung und Durchführung von umfassenden Sanierungsmaßnahmen - Wiederherstellung historischer Grünanlagen im Rahmen der Gartendenkmalpflege, Erstellung von Parkpflegewerken - Planung und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen im Siedlungsgebiet und im Außenbereich vor allem in Zuordnung zu Neubaugebieten, Renaturierungsmaßnahmen und Begrünungsmaßnahmen an Gewässern - Mitwirkung beim Abschluss von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen mit externen Investoren, Betreuung und Überwachung der Planungs- und Bauleistungen der Investoren für öffentliche Grünflächen, Mitwirkung und Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren, Prüfung von Freiflächenplänen Ziele des Produktes - Bereitstellung öffentlicher Grünanlagen, Parks und Freiflächen in den einzelnen Stadtgebieten einschließlich Sportanlagen als Freiräume für die Freizeit und Naherholung der Darmstädter Bevölkerung - Weiterentwicklung des städtischen Grünsystems und Vernetzung der Grünräume untereinander - Herstellung nutzbarer Freiflächen an städtischen Einrichtungen (Schulen, Kindertagesstätten etc.) - Verbesserung des Wohnumfeldes und des Stadtklimas z.B. durch Straßenbegrünungen - Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen im Siedlungsbereich und im Außenbereich zur Erhaltung des gesamtstädtischen Biotoppotentials - Förderung der Gartenkultur, der Gartendenkmalpflege, des Naturschutzes und des Kleingartenwesens - Berücksichtigung der Belange der öffentlichen Grünflächen für die Allgemeinheit in Baugenehmigungsverfahren Bemerkungen: Eine qualifizierte Bereitstellung der Daten würde eine projektbezogene Auswertung erfordern. Dazu werden konzeptionelle Lösungen vom Grünflächenamt entwickelt. Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen fertiggestellte Grünflächen (in m²) neue Grünflächen - Grün- und Parkanlagen 3.000 qm 1.400 qm Statistik noch im Aufbau - Kinderspielplätze 0 qm 600 qm 3.500 qm - Verkehrsgrün 100 qm 2.500 qm 6.800 qm - Biotopflächen - sonstige Maßnahmen Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 903 Produktbeschreibung Produkt 551050 Planung und Bau von Grünanlagen Produktbereich Produktgruppe Produkt 13 551 551050 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Planung und Bau von Grünanlagen umgebaute Grünflächen - Grün- und Parkanlagen 3.700 qm 1.125 qm 1.000 qm - Kinderspielplätze 0 qm 1.600 qm - Verkehrsgrün 160 qm 80 qm 500 qm - Biotopflächen - sonstige Maßnahmen Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 1,56 0,28 1,48 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 904 Teilergebnishaushalt Produkt 551050 Planung und Bau von Grünanlagen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.564 -1.564 -1.564 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -7.697 -5.150 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -20 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -9.261 -1.564 -6.736 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 389.678 385.114 323.351 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.069 4.217 6.800 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 108.541 88.179 43.987 14 66 Abschreibungen 89.375 77.793 80.880 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 7 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 160 160 108 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 591.823 555.463 455.133 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 582.561 553.899 448.398 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -9.261 -1.564 -6.736 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 591.823 555.463 455.133 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 582.561 553.899 448.398 27 59 Außerordentliche Erträge -2.000 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -2.000 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 582.561 553.899 446.398 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.527 -2.527 -2.527 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 48 44 45 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -2.479 -2.483 -2.483 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 580.082 551.415 443.915 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 905 Teilfinanzhaushalt Produkt 551050 Planung und Bau von Grünanlagen Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 15.000 04 Summe investive Einzahlungen 15.000 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.025.000 -394.000 -193.912 07 Summe investive Auszahlungen -1.025.000 -394.000 -193.912 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.025.000 -394.000 -178.912 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 906 Investitionen Produkt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08067-4006 Grünanlagenumgestaltung Offenlegung Darmbach -1.220.000 -1.220.000 0 0 0 0 08067-4075 Neugestaltung der Erich-Ollenhauer-Promenade -1.336.000 -715.000 0 0 0 0 08067-4300 Sanierung der Teichanlage im Herrngarten -715.000 0 -715.000 0 0 0 08067-4544 Sonstige Grünflächen im Baugebiet E 44 -615.000 -615.000 0 0 0 -4.359 08067-5999 Wohnumfeldnahe Grünanlagenumgestaltung -1.000.000 -1.000.000 0 0 0 -21.114 09067-0010 Erwerb Betriebsausstattung - Planung -6.200 -6.200 0 0 0 0 12067-4008 Ausbau Grünzug-Ost "Am Kavalleriesand" -180.000 -180.000 0 0 0 0 12067-4130 Spielplatz am Europaplatz 0 0 0 0 0 -54.034 13067-4045 Spielplatz und Freiflächen Akazienweg Süd 0 0 0 0 0 -111.568 14067-4050 Sanierung Paulusplatz -150.000 -150.000 0 0 0 -2.836 14067-4051 Herrichtung Umfeld Landesmuseum -200.000 -200.000 0 0 -150.000 0 14067-4052 Herrichtung Theaterwiese -20.000 -20.000 0 0 0 0 14067-4063 Grünzug Woog (Ostpark) -230.000 -80.000 -150.000 0 -70.000 0 15067-2001 CAD Software, Grünflächenamt -18.000 -18.000 0 0 0 0 15067-4060 Pflege- und Entwicklungsplan Rosenhöhe -45.000 -45.000 0 0 -45.000 0 15067-4061 Wegeausbau Herrngarten am Zintl-Institut -15.000 -15.000 0 0 -15.000 0 15067-4062 Neukonzeption Bürgerpark -500.000 -100.000 0 0 -100.000 0 15067-5051 Pergolen Park Rosenhöhe -14.000 -14.000 0 0 -14.000 0 16067-4101 Rheinstraße Südseite -80.000 0 -80.000 0 0 0 16067-4501 Platz-/Grünflächen Eberstadt Nord-West -80.000 0 -80.000 0 0 0 17067-4001 Grünflächen O 17 -500.000 0 0 0 0 0 17067-4064 Pflege- und Entwicklungsplan Orangerie -30.000 0 0 0 0 0 19067-4102 Grünzug Erbacher Straße -100.000 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 907 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -50.879 -56.769 -50.957 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -50.879 -56.770 -50.957 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 194.610 205.080 235.015 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.240 5.960 6.801 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.665.570 2.662.868 2.059.539 14 66 Abschreibungen 91.262 94.236 83.234 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 580.000 580.000 542.466 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.537.682 3.548.144 2.927.055 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.486.803 3.491.374 2.876.098 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -50.879 -56.770 -50.957 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.537.682 3.548.144 2.927.055 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.486.803 3.491.374 2.876.098 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.486.803 3.491.374 2.876.098 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 51 75 46 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 51 75 46 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.486.854 3.491.449 2.876.144 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 908 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 155.000 185.000 13.290 04 Summe investive Einzahlungen 155.000 185.000 13.290 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -790.000 -850.000 -145.387 07 Summe investive Auszahlungen -790.000 -850.000 -145.387 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -635.000 -665.000 -132.097 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 909 Investitionen Produktgruppe 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08066-1700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung, GWG 0 0 0 0 0 -243 08066-4002 Naturnahe Gewässer -80.000 -55.000 -5.000 -5.000 -5.000 -6.307 08066-4006 Offenlegung Darmbach -7.586.000 -914.000 -200.000 -150.000 -200.000 -59.770 08066-4009 Renaturierungsmaßn. am Darmbach im Ber. Lichtwiese -662.500 -662.500 0 0 0 -7.368 08066-4012 Anschluss Meiereibach an Darmbach -370.000 -200.000 -10.000 -160.000 -20.000 -4.033 08066-4013 Renaturierung Darmbach Bresl.Pl.Woog -335.000 -125.000 0 0 0 0 08066-4014 Renaturierung Ruthsenbach Schefth. Wiesen -435.000 -225.000 -10.000 0 0 -3.823 08066-4101 Hochwasserschutzmaßnahmen Großer Woog -360.000 -70.000 -290.000 0 0 0 08066-4500 Bachrenaturierung Rabenfloß -870.000 -40.000 0 0 0 0 11066-4501 WRRL Schwarzbachgebiet -595.000 -170.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 11066-4502 WRRL Modaugebiet -260.000 -85.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 11066-8011 Hochwasserschutz Mühlbach ab K 166 -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0 13066-4615 Sanierung Gewässerverrohrung 0 0 0 0 0 -7.914 14066-4401 Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL -1.200.000 -350.000 -200.000 -200.000 -250.000 -55.929 15066-6174 Hochwasserschutz und -rückhalt Darmbach -600.000 -600.000 0 0 -250.000 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 910 Produktbeschreibung Produkt 552010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern Produktbereich Produktgruppe Produkt 13 552 552010 Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Prouktverantwortung Straßenverkehrs- und Tiefbauamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Ausbau, Umbau, Offenlegung, Unterhaltung und Renaturierung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (z.B. auch Hochwasserschutzanlagen) - Gestellung von Gewässerschutzbeauftragten Ziele des Produktes - Gewährleistung des Abflusses von Bach- und Niederschlagswasser und des Hochwasserschutzes - Erhalt und Verbesserung des hydraulischen und ökologischen Zustandes von Gewässern (z.B. Offenlegung, Renaturierung, Entschlammung, Sohlanhebung, Wiederherstellung der Durchgängigkeit) Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen öffentliche Seen und Teiche (ha) 80 80 80 Fließgewässer (km) 50 50 50 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Anzahl Projekte - abgeschlossen 1 1 1 - laufend 2 2 1 Unterhaltung/Betrieb Erläuterung: Unterhaltung und Betrieb sind an versch. Wasserverbände kostenpflichtig vergeben (Mengenangaben s. Ergebnisse/Wirkungen) Personaleinsatz in VZÄ 2,92 2,92 3,15 VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,19 0,19 0,2 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 1,44 1,60 1,74 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 911 Teilergebnishaushalt Produkt 552010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -50.879 -56.769 -50.957 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -50.879 -56.770 -50.957 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 194.610 205.080 235.015 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.240 5.960 6.801 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.665.570 2.662.868 2.059.539 14 66 Abschreibungen 91.262 94.236 83.234 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 580.000 580.000 542.466 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.537.682 3.548.144 2.927.055 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.486.803 3.491.374 2.876.098 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -50.879 -56.770 -50.957 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.537.682 3.548.144 2.927.055 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.486.803 3.491.374 2.876.098 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.486.803 3.491.374 2.876.098 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 51 75 46 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 51 75 46 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.486.854 3.491.449 2.876.144 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 912 Teilfinanzhaushalt Produkt 552010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 155.000 185.000 13.290 04 Summe investive Einzahlungen 155.000 185.000 13.290 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -790.000 -850.000 -145.387 07 Summe investive Auszahlungen -790.000 -850.000 -145.387 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -635.000 -665.000 -132.097 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 913 Investitionen Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08066-1700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung, GWG 0 0 0 0 0 -243 08066-4002 Naturnahe Gewässer -80.000 -55.000 -5.000 -5.000 -5.000 -6.307 08066-4006 Offenlegung Darmbach -7.586.000 -914.000 -200.000 -150.000 -200.000 -59.770 08066-4009 Renaturierungsmaßn. am Darmbach im Ber. Lichtwiese -662.500 -662.500 0 0 0 -7.368 08066-4012 Anschluss Meiereibach an Darmbach -370.000 -200.000 -10.000 -160.000 -20.000 -4.033 08066-4013 Renaturierung Darmbach Bresl.Pl.Woog -335.000 -125.000 0 0 0 0 08066-4014 Renaturierung Ruthsenbach Schefth. Wiesen -435.000 -225.000 -10.000 0 0 -3.823 08066-4101 Hochwasserschutzmaßnahmen Großer Woog -360.000 -70.000 -290.000 0 0 0 08066-4500 Bachrenaturierung Rabenfloß -870.000 -40.000 0 0 0 0 11066-4501 WRRL Schwarzbachgebiet -595.000 -170.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 11066-4502 WRRL Modaugebiet -260.000 -85.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 11066-8011 Hochwasserschutz Mühlbach ab K 166 -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0 13066-4615 Sanierung Gewässerverrohrung 0 0 0 0 0 -7.914 14066-4401 Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL -1.200.000 -350.000 -200.000 -200.000 -250.000 -55.929 15066-6174 Hochwasserschutz und -rückhalt Darmbach -600.000 -600.000 0 0 -250.000 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 914 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 08066-4002 Naturnahe Gewässer -5.000 0 0 0 08066-4006 Offenlegung Darmbach -150.000 0 0 0 08066-4012 Anschluss Meiereibach an Darmbach -160.000 0 0 0 11066-4501 WRRL Schwarzbachgebiet -50.000 0 0 0 11066-4502 WRRL Modaugebiet -25.000 0 0 0 14066-4401 Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL -200.000 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 915 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -34.810 -36.680 -34.461 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.500.000 -2.600.000 -2.954.810 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -19.872 -19.872 -19.872 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -140.922 -133.722 -135.082 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -488 -487 -489 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -4.022 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.696.092 -2.790.761 -3.148.735 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 3.015.767 3.002.320 3.009.032 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 94.020 97.111 108.919 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.292.604 1.288.109 989.017 14 66 Abschreibungen 206.410 181.367 193.773 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 25.600 25.600 19.259 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.350 4.350 3.841 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.638.751 4.598.857 4.323.841 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.942.659 1.808.097 1.175.106 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.696.092 -2.790.761 -3.148.735 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.638.751 4.598.857 4.323.841 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.942.659 1.808.097 1.175.106 27 59 Außerordentliche Erträge -76.627 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 584 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -76.043 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.942.659 1.808.097 1.099.062 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -32.106 -32.106 -32.106 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 201.321 208.254 201.276 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 169.215 176.148 169.170 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.111.874 1.984.245 1.268.233 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 916 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -389.930 -284.210 -217.053 07 Summe investive Auszahlungen -389.930 -284.210 -217.053 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -389.930 -284.210 -217.053 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 917 Investitionen Produktgruppe 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08067-0002 Erwerb Betriebausstattung Friedhöfe -142.260 -132.260 -10.000 0 -22.910 0 08067-0003 Zugänge Werkzeuge Jüdischer Friedhof -1.300 -1.300 0 0 0 0 08067-0007 Erwerb AV Waldfriedhof, Kleingeräte -11.850 -6.850 -5.000 0 -1.450 0 08067-0016 Erwerb AV Friedhof Eberstadt, Kleingeräte -4.000 0 -4.000 0 0 0 08067-1116 Erwerb AV Friedhof Eberstadt, Kleingeräte, GWG -800 -800 0 0 -800 -1.403 08067-1117 Erwerb AV Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG -1.090 -490 -600 0 0 -5.691 08067-1118 Erwerb AV Alter Friedhof, Kleingeräte - GWG -1.900 -1.050 -850 0 -1.050 -2.142 08067-1751 Erwerb AV Friedhof Arheilgen, Kleingeräte - GWG 0 0 0 0 0 -785 08067-7002 Erwerb Fahrzeuge Friedhöfe -665.000 -534.000 -131.000 0 -43.000 0 09067-0014 Erwerb AV Alter Friedhof, Kleingeräte -3.100 -3.100 0 0 0 0 12067-0018 Erwerb AV Alter Friedhof -9.800 0 -9.800 0 0 0 12067-0024 Erwerb AV Friedhof Arheilgen -1.500 0 -1.500 0 0 0 13067-7019 Erwerb Fahrzeuge Waldfriedhof, Schmalspur-LKW 0 0 0 0 0 -107.512 14067-0026 Schließanlage (Transponder), Alter Friedhof -18.400 -18.400 0 0 0 0 14067-4055 Einbau behindertengerechte Toilette Waldfriedhof -50.000 -50.000 0 0 0 -40.000 14067-5049 Café Waldfriedhof im Wohngebäude -100.000 -100.000 0 0 -100.000 -59.520 15067-0017 Schließanlagen an Friedhöfen -39.000 -15.000 -12.000 0 -15.000 0 15067-0027 Investitionsmaßnahmen Friedhöfe, pauschal -100.000 -100.000 0 0 -100.000 0 16067-1120 Erwerb AV Bessunger FH, GWG -180 0 -180 0 0 0 16067-2002 Erweiterung Friedhofsprogramm -15.000 0 -15.000 0 0 0 16067-4502 Waschplatz, Baustoff- und Benzinlager Eberstadt -93.000 0 -20.000 -73.000 0 0 16067-5101 Sanierung Pavilions Waldfriedhof -80.000 0 -80.000 0 0 0 16067-5102 Unterstellhalle Waldfriedhof -50.000 0 -50.000 0 0 0 16067-5103 Umbau Sozialgebäude Alter Friedhof -50.000 0 -50.000 0 0 0 17067-5004 Columbarium in Trauerhalle West -1.600.000 0 0 0 0 0 18067-5104 Umbau Trauerhalle Bessunger FH -450.000 0 0 0 0 0 18067-5301 Trauerhalle -827.000 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 918 Produktbeschreibung Produkt 553010 Friedhöfe Produktbereich Produktgruppe Produkt 13 553 553010 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Grünflächenamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig / freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Durchführung von Trauerfeiern - Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen - Umbettungen - Verkauf von Nutzungsrechten an Grabstätten - Ausgrabungen - Pflege der 6 städtischen Friedhöfe - Pflege von Ehrengräbern und denkmalgeschützten Gräbern - Kriegsgräber - Pflege des Jüdischen Friedhofs im historischen Teil und im neuen Teil mit aktueller Belegung - Verkehrssicherungsarbeiten auf den Friedhöfen und Winterdienst - Schließdienst Ziele des Produktes - Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Friedhöfen - Bestattung aller verstorbenen Einwohner/innen der Stadt sowie auf Antrag auch von Auswärtigen - Sicherung der Bedarfsdeckung - Ermittlung und Umsetzung der Bürgerwünsche hinsichtlich der Bedürfnisse z. B. neue Grabarten - gerichtsfeste Friedhofssatzung - Durchführen der notwendigen Tätigkeiten zur Gewährleistung einer ordentlichen Beisetzung, Ausgrabung oder Umbettung nach dem Bestattungsgesetz - Pflege und Instandhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern und denkmalgeschützten Gräbern Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Sterbefälle Darmstädter Bürger/innen lt. Statistik Waldfriedhof 500 500 487 Alter Friedhof 360 390 358 Bessunger Friedhof 80 80 94 Jüdischer Friedhof 10 9 Friedhof Arheilgen 180 190 171 Friedhof Wixhausen 45 50 38 Friedhof Eberstadt 200 200 183 Bestattungsfälle gesamt 1.375 1.419 1.331 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Bestattungen Zahl Graberwerb, insg. Friedhofsbenutzungsgebühren in Euro 2.500.000 € 2.500.000 € 2.441.190 € Friedhofsbenutzungsgebühren nach Rechnungsabgrenzung in Euro Grabpflege - Legatgräber 17 17 17 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 919 Produktbeschreibung Produkt 553010 Friedhöfe Produktbereich Produktgruppe Produkt 13 553 553010 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe Grabpflege - denkmalgeschützte Grabstätten 116 116 116 Grabpflege - Ehren-Grabstätten 63 70 70 Zuweisung Kriegsgräber 135.000 € 135.000 € 127.022 € Zuweisung von Bundesmitteln Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Friedhofspflege Anteil öffentliches Grün in % 30 30 30 Kriegsgräber (Kosten Unterhaltung) 100.000 € 102.000 € 52.449 € Bäume Anzahl Waldfriedhof 7.259 7.290 7.232 Alter Friedhof 1.078 1.100 1.068 Friedhof Bessungen 118 120 120 Friedhof Arheilgen 549 555 549 Friedhof Wixhausen 252 254 257 Friedhof Eberstadt 2.400 2.395 2.398 Jüdischer Friedhof 219 223 224 - gesamt 11.875 11.937 11.848 Baumpflege Kosten - gesamt 200.000 € 206.000 € 136.404 € - pro Baum 16,84 € 17,25 € 11,51 € Sachkosten / Anzahl Bäume Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 58,12 60,68 72,82 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 920 Teilergebnishaushalt Produkt 553010 Friedhöfe Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -34.810 -36.680 -34.461 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.500.000 -2.600.000 -2.954.810 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -19.872 -19.872 -19.872 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -140.922 -133.722 -135.082 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -488 -487 -489 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -4.022 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.696.092 -2.790.761 -3.148.735 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 3.015.767 3.002.320 3.009.032 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 94.020 97.111 108.919 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.292.604 1.288.109 989.017 14 66 Abschreibungen 206.410 181.367 193.773 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 25.600 25.600 19.259 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.350 4.350 3.841 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.638.751 4.598.857 4.323.841 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.942.659 1.808.097 1.175.106 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.696.092 -2.790.761 -3.148.735 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.638.751 4.598.857 4.323.841 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.942.659 1.808.097 1.175.106 27 59 Außerordentliche Erträge -76.627 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 584 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -76.043 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.942.659 1.808.097 1.099.062 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -32.106 -32.106 -32.106 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 201.321 208.254 201.276 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 169.215 176.148 169.170 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.111.874 1.984.245 1.268.233 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 921 Teilfinanzhaushalt Produkt 553010 Friedhöfe Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -389.930 -284.210 -217.053 07 Summe investive Auszahlungen -389.930 -284.210 -217.053 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -389.930 -284.210 -217.053 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 922 Investitionen Produkt 553010 - Friedhöfe Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08067-0002 Erwerb Betriebausstattung Friedhöfe -142.260 -132.260 -10.000 0 -22.910 0 08067-0003 Zugänge Werkzeuge Jüdischer Friedhof -1.300 -1.300 0 0 0 0 08067-0007 Erwerb AV Waldfriedhof, Kleingeräte -11.850 -6.850 -5.000 0 -1.450 0 08067-0016 Erwerb AV Friedhof Eberstadt, Kleingeräte -4.000 0 -4.000 0 0 0 08067-1116 Erwerb AV Friedhof Eberstadt, Kleingeräte, GWG -800 -800 0 0 -800 -1.403 08067-1117 Erwerb AV Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG -1.090 -490 -600 0 0 -5.691 08067-1118 Erwerb AV Alter Friedhof, Kleingeräte - GWG -1.900 -1.050 -850 0 -1.050 -2.142 08067-1751 Erwerb AV Friedhof Arheilgen, Kleingeräte - GWG 0 0 0 0 0 -785 08067-7002 Erwerb Fahrzeuge Friedhöfe -665.000 -534.000 -131.000 0 -43.000 0 09067-0014 Erwerb AV Alter Friedhof, Kleingeräte -3.100 -3.100 0 0 0 0 12067-0018 Erwerb AV Alter Friedhof -9.800 0 -9.800 0 0 0 12067-0024 Erwerb AV Friedhof Arheilgen -1.500 0 -1.500 0 0 0 13067-7019 Erwerb Fahrzeuge Waldfriedhof, Schmalspur-LKW 0 0 0 0 0 -107.512 14067-0026 Schließanlage (Transponder), Alter Friedhof -18.400 -18.400 0 0 0 0 14067-4055 Einbau behindertengerechte Toilette Waldfriedhof -50.000 -50.000 0 0 0 -40.000 14067-5049 Café Waldfriedhof im Wohngebäude -100.000 -100.000 0 0 -100.000 -59.520 15067-0017 Schließanlagen an Friedhöfen -39.000 -15.000 -12.000 0 -15.000 0 15067-0027 Investitionsmaßnahmen Friedhöfe, pauschal -100.000 -100.000 0 0 -100.000 0 16067-1120 Erwerb AV Bessunger FH, GWG -180 0 -180 0 0 0 16067-2002 Erweiterung Friedhofsprogramm -15.000 0 -15.000 0 0 0 16067-4502 Waschplatz, Baustoff- und Benzinlager Eberstadt -93.000 0 -20.000 -73.000 0 0 16067-5101 Sanierung Pavilions Waldfriedhof -80.000 0 -80.000 0 0 0 16067-5102 Unterstellhalle Waldfriedhof -50.000 0 -50.000 0 0 0 16067-5103 Umbau Sozialgebäude Alter Friedhof -50.000 0 -50.000 0 0 0 17067-5004 Columbarium in Trauerhalle West -1.600.000 0 0 0 0 0 18067-5104 Umbau Trauerhalle Bessunger FH -450.000 0 0 0 0 0 18067-5301 Trauerhalle -827.000 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 923 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten Produkt 553010 - Friedhöfe Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 16067-4502 Waschplatz, Baustoff- und Benzinlager Eberstadt -73.000 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 924 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 554 Natur- und Landschaftspflege Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -13.000 -17.000 -16.193 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -35.111 -35.111 -38.648 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -48.111 -52.111 -54.841 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 271.796 232.992 246.490 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 50.229 57.020 62.495 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 101.614 80.522 95.451 14 66 Abschreibungen 10 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 234.498 269.497 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 54 54 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 658.191 640.084 404.446 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 610.080 587.973 349.605 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -48.111 -52.111 -54.841 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 658.191 640.084 404.446 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 610.080 587.973 349.605 27 59 Außerordentliche Erträge -2.000 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -2.000 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 610.080 587.973 347.605 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 68 225 58 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 68 225 58 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 610.147 588.198 347.663 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 925 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 554 Natur- und Landschaftspflege Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 926 Produktbeschreibung Produkt 554010 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes Produktbereich Produktgruppe Produkt 13 554 554010 Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Umweltamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig / freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Maßnahmen des Naturschutzrechts - Artenschutzmaßnahmen - Überwachen der Baumschutzsatzung - Bürgerberatung - Öffentlichkeitsarbeit Ziele des Produktes - Schutz gefährdeter Tier und Pflanzenarten - Erhalt und Schaffung von Lebensräumen - Erhalt der günstigen Umweltbedingungen für die Bürger/innen - Erhalt von Großgrün im Siedlungsbereich - Schutz der Gesundheit der Bürger/innen - naturschutzrechtliche und naturschutzfachliche Information der Bürger/innen Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Bescheidung von Anträgen darunter für (Anzahl) Baumschutzsatzung 470-550 470-550 570 Entscheidungen nach Artenschutzgesetz 60 60 48 Entscheidungen nach Naturschutzgesetz 65 65 59 Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Anteil der Stellungnahmen, Gutachten o.ä. mit Fristsetzung, bei der die Frist eingehalten wurde Rechtmäßigkeit der Entscheidungen Anzahl der stattgegebenen Widersprüche Anzahl der lfd. Widersprüche 12 Anzahl der entschiedenen Widersprüche 12 Anteil der stattgegebenen Widersprüche an der Gesamtzahl der Bescheide 0 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 7,31 8,14 13,56 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 927 Teilergebnishaushalt Produkt 554010 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -13.000 -17.000 -16.193 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -35.111 -35.111 -38.648 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -48.111 -52.111 -54.841 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 271.796 232.992 246.490 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 50.229 57.020 62.495 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 101.614 80.522 95.451 14 66 Abschreibungen 10 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 234.498 269.497 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 54 54 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 658.191 640.084 404.446 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 610.080 587.973 349.605 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -48.111 -52.111 -54.841 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 658.191 640.084 404.446 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 610.080 587.973 349.605 27 59 Außerordentliche Erträge -2.000 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -2.000 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 610.080 587.973 347.605 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 68 225 58 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 68 225 58 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 610.147 588.198 347.663 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 928 Teilfinanzhaushalt Produkt 554010 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 929 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -320.100 -320.600 -378.489 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.500 -2.500 -1.974 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -9.452 -12.452 -8.883 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -12.656 -15.981 -7.786 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -344.708 -351.533 -397.131 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 427.354 430.971 426.967 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.334 6.556 6.585 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 665.755 664.133 533.167 14 66 Abschreibungen 14.200 16.115 20.046 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 86.300 84.600 83.044 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.266 897 1.150 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.201.210 1.203.273 1.070.960 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 856.502 851.740 673.829 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -344.708 -351.533 -397.131 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.201.210 1.203.273 1.070.960 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 856.502 851.740 673.829 27 59 Außerordentliche Erträge -1.152 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.152 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 856.502 851.740 672.677 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.962 -3.962 -3.962 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 75 70 70 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -3.887 -3.892 -3.892 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 852.615 847.847 668.785 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 930 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 710 04 Summe investive Einzahlungen 710 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -39.000 -12.880 -8.342 07 Summe investive Auszahlungen -39.000 -12.880 -8.342 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -39.000 -12.880 -7.632 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 931 Investitionen Produktgruppe 555 - Land- und Forstwirtschaft Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08067-0004 Zugänge Werkzeuge Waldungen -14.100 -14.100 0 0 0 0 08067-0008 Erwerb AV Forsten -81.650 -47.650 -34.000 0 -2.850 -6.364 08067-1007 Erwerb AV Forsten, GWG -17.630 -12.630 -5.000 0 -3.030 -1.978 08067-7003 Erwerb Fahrzeuge Baumpflegekolonne -5.000 -5.000 0 0 0 0 09067-0015 Erwerb Betriebsausstattung, Baumpflegekolonne -1.000 -1.000 0 0 0 0 13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, Forsten -7.000 -7.000 0 0 -7.000 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 932 Produktbeschreibung Produkt 555010 Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 13 555 555010 Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Grünflächenamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig / freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt Ziele des Produktes - nachhaltige Sicherung des Stadtwaldes durch ordnungsgemäße und naturnahe Bewirtschaftung - Produktion von Holz und sonstigen Erzeugnissen des Waldes - Bereitstellung eines Erholungswaldes und der dazugehörigen Infrastruktur für die Darmstädter Bevölkerung - Vertretung der Interessen des Waldbesitzers gegenüber Hessen-Forst (Forsttechnische Betriebsleitung) sowie im Rahmen von waldbeanspruchenden Planungen und Maßnahmen - Sicherung und Förderung der Schutzfunktionen des Waldes Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt (gemäß BWaldG und Hess. ForstG) Forstflächen (Stadtwald) in ha 1.973,20 1.973,20 1.973,20 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen in eigener Budgetverantwortung (ha) 1.973,20 1.973,20 1.973,20 für Dritte: Ersatzaufforstungen für Dritte (in ha) 0 1,891 0 Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Qualitätsmanagement Haftpflichtschäden im Stadtwald 0 0 3 (Fallzahlen/J.) Effizienz Städt. Forstwirte/ 1.000 ha 2,5 2,5 2,5 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 30,06 30,56 38,38 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 933 Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -320.100 -320.600 -378.489 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.500 -2.500 -1.974 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -9.156 -12.156 -8.552 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -11.075 -14.369 -6.960 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -342.831 -349.625 -395.974 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 404.074 409.730 406.553 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.574 5.772 5.798 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 629.241 626.985 515.153 14 66 Abschreibungen 14.200 16.115 20.021 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 86.300 84.600 83.039 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.195 874 1.102 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.140.584 1.144.076 1.031.666 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 797.752 794.450 635.692 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -342.831 -349.625 -395.974 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.140.584 1.144.076 1.031.666 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 797.752 794.450 635.692 27 59 Außerordentliche Erträge -1.101 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.101 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 797.752 794.450 634.591 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.484 -3.484 -3.484 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 66 61 62 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -3.418 -3.423 -3.422 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 794.335 791.028 631.169 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 934 Teilfinanzhaushalt Produkt 555010 Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 710 04 Summe investive Einzahlungen 710 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -39.000 -12.880 -8.342 07 Summe investive Auszahlungen -39.000 -12.880 -8.342 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -39.000 -12.880 -7.632 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 935 Investitionen Produkt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08067-0004 Zugänge Werkzeuge Waldungen -14.100 -14.100 0 0 0 0 08067-0008 Erwerb AV Forsten -81.650 -47.650 -34.000 0 -2.850 -6.364 08067-1007 Erwerb AV Forsten, GWG -17.630 -12.630 -5.000 0 -3.030 -1.978 08067-7003 Erwerb Fahrzeuge Baumpflegekolonne -5.000 -5.000 0 0 0 0 09067-0015 Erwerb Betriebsausstattung, Baumpflegekolonne -1.000 -1.000 0 0 0 0 13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, Forsten -7.000 -7.000 0 0 -7.000 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 936 Produktbeschreibung Produkt 555050 Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben Produktbereich Produktgruppe Produkt 13 555 555050 Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Grünflächenamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Bearbeitung von forsthoheitlichen Aufgaben als Untere Forstbehörde gemäß § 5, 12 und 13 HFG - Bearbeitung von Wildschadensersatzangelegenheiten - Bearbeitung von Jagdpachtangelegenheiten Ziele des Produktes - Stellungnahmen gemäß § 5 HFG - Erlass von Bescheiden gemäß § 12 HFG sowie § 13 HFG - Abschluss von Jagdpachtverträgen - Wildschadensschätzung für Geschädigte sowie Erlass von Vorbescheiden Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Jagdpachtverträge für Eigen- und gemeinschaftliche Jagdbezirke sowie Angliederungsjagden 2.604,33 2.604,33 2.621,39 gemäß BJagdG, HJagdG Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Anzahl der Stellungnahmen zu waldbeanspruchenden Planungen gemäß § 5 HeWaldG 0 0 0 Anzahl der Genehmigungen gemäß § 12 HeWaldG (Waldumwandlungsverfahren) 1 1 2 Rodungsfläche (ha) 0,1 0,64 0,65 Anzahl der Genehmigungen gemäß § 14 HeWaldG (Waldneuanlagen) 0 0 0 Aufforstungsfläche (ha) 0,00 0,00 0,00 Ersatzaufforstungen für Dritte (Anzahl privatrechtlicher Vereinbarungen) 1 0 1 Aufforstungsfläche (ha) 0,00 1,89 0,00 Anzahl der Gestattungsverträge und sonstigen Genehmigungen für den Stadtwald Darmstadt 10 10 5 Anzahl neu abgeschlossener Jagdpachtverträge 0 2 4 verpachtete Fläche (ha) 0,00 149,72 1.422,65 Wildschäden Vorbescheide (Anzahl) 10 10 6 Anzahl gemeldeter Wildschäden 10 15 9 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 3,10 3,22 2,95 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 937 Teilergebnishaushalt Produkt 555050 Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -296 -296 -331 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.581 -1.612 -826 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.877 -1.908 -1.157 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 23.280 21.241 20.414 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 760 784 787 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.515 37.148 18.014 14 66 Abschreibungen 25 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 5 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 71 24 48 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 60.626 59.197 39.294 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 58.749 57.289 38.137 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.877 -1.908 -1.157 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 60.626 59.197 39.294 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 58.749 57.289 38.137 27 59 Außerordentliche Erträge -51 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -51 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 58.749 57.289 38.086 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -478 -478 -478 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9 8 9 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -469 -470 -470 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 58.280 56.820 37.616 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 938 Teilfinanzhaushalt Produkt 555050 Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 939
anlage 14
20733 Zeichen
Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Produktbereich 14 Umweltschutz Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8.000 -4.000 -6.670 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -29.469 -29.469 -29.469 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -13.788 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -38 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -37.507 -33.469 -49.927 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 332.195 284.768 301.265 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 61.391 69.691 76.383 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 227.721 278.401 112.053 14 66 Abschreibungen 26.203 9.130 18.474 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 66 66 98 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 647.575 642.055 508.273 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 610.068 608.586 458.347 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -37.507 -33.469 -49.927 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 647.575 642.055 508.273 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 610.068 608.586 458.347 27 59 Außerordentliche Erträge -9.165 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -9.165 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 610.068 608.586 449.182 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 83 275 70 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 83 275 70 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 610.151 608.861 449.252 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 940 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 3.000 04 Summe investive Einzahlungen 3.000 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -5.000 -5.000 -28.090 07 Summe investive Auszahlungen -5.000 -5.000 -28.090 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000 -5.000 -25.090 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 941 Investitionen Produktbereich 14 - Umweltschutz Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08561-5999 Energetische Sanierungsmaßnahmen -1.137.000 -1.137.000 0 0 0 0 12056-1001 Erwerb AV, Umweltamt, GWG 0 0 0 0 0 -1.709 13056-1002 Erwerb AV, Klimaschutz, GWG 0 0 0 0 0 -1.400 14056-0002 Taubenschlag -10.000 -5.000 -5.000 0 -5.000 -24.980 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 942 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8.000 -4.000 -6.670 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -29.469 -29.469 -29.469 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -13.788 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -38 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -37.507 -33.469 -49.927 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 332.195 284.768 301.265 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 61.391 69.691 76.383 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 227.721 278.401 112.053 14 66 Abschreibungen 26.203 9.130 18.474 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 66 66 98 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 647.575 642.055 508.273 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 610.068 608.586 458.347 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -37.507 -33.469 -49.927 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 647.575 642.055 508.273 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 610.068 608.586 458.347 27 59 Außerordentliche Erträge -9.165 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -9.165 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 610.068 608.586 449.182 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 83 275 70 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 83 275 70 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 610.151 608.861 449.252 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 943 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 3.000 04 Summe investive Einzahlungen 3.000 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -5.000 -5.000 -28.090 07 Summe investive Auszahlungen -5.000 -5.000 -28.090 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000 -5.000 -25.090 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 944 Investitionen Produktgruppe 561 - Umweltschutzmaßnahmen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08561-5999 Energetische Sanierungsmaßnahmen -1.137.000 -1.137.000 0 0 0 0 12056-1001 Erwerb AV, Umweltamt, GWG 0 0 0 0 0 -1.709 13056-1002 Erwerb AV, Klimaschutz, GWG 0 0 0 0 0 -1.400 14056-0002 Taubenschlag -10.000 -5.000 -5.000 0 -5.000 -24.980 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 945 Produktbeschreibung Produkt 561010 Maßnahmen des Umweltschutzes Produktbereich Produktgruppe Produkt 14 561 561010 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Maßnahmen des Umweltschutzes Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Umweltamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig / freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes 1.) - Maßnahmen des Wasserrechts - Maßnahmen des Bodenschutzrechts - Maßnahmen zum Immissionsschutz - Bürgerberatung 2.) zum Themengebiet Fluglärm: - Beratung in Fluglärmangelegenheiten - Auswertung von Fluglärmmessungen - Mitwirkung in Genehmigungsverfahren - Antragstellungen - Stellungnahme in Gesetzgebungsverfahren - Mitglied in der Kommission zur Abwehr des Fluglärms und anderen Arbeitsgruppen und Kommissionen, Foren etc. 3.) zum Themengebiet Klimaschutz: - Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Wissenschaftsstadt Darmstadt - Bürgerberatung - Umsetzung entsprechender Informationsveranstaltungen - Mitwirkung in städtischen Planungsgsgruppen Ziele des Produktes 1.) - Schutz von Oberflächen- und Grundwasser - Schutz vor Immissionen (Luftreinhaltung; Verbesserung der Lufthygiene, Lärmkartierung; Lärmreduktion) - Erhalt und Verbesserung der günstigen Umweltbedingungen für die Bürger/innen - Information der Bürger/innen zu Fragen des Wasserrechtes und Immissionsschutz - Bodenschutz 2.) zum Themengebiet Fluglärm: - Beratung von Magistrat, StaVO, Bürgerinitiativen und Bürgern/innen in allen Angelegenheiten des Fluglärms und des Flughafens Frankfurt/Main - Durchsetzung von städtischen Interessen in den verschiedensten Institutionen (KAG,KAF, RDF) - Vermeidung von negativen Auswirkungen für Gesundheit der Bevölkerung und Planungshoheit der Stadt 3.) zum Themengebiet Klimaschutz: - Reduktion der gesamtstädtischen klimarelevanten CO2-Emissionen - Beratung von Magistrat, Stadtverordnetenversammlung sowie von Bürgerinnen und Bürgern in Belangen des Klimaschutzes - Vertretung der städtischen Belange auf Landesebene (100 Kommunen für den Klimaschutz) - Schutz der Bevölkerung vor negativen Auswirkungen des Klimawandels Bemerkung: Die Themengebiete Fluglärm und Klimaschutz wurden ab 2014 von den Produkten 561030 und 561040 zu diesem Produkt verlagert. Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen 1.) zu den Maßnahmen des Umweltschutzes: Information, Beratung Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 946 Produktbeschreibung Produkt 561010 Maßnahmen des Umweltschutzes Produktbereich Produktgruppe Produkt 14 561 561010 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Maßnahmen des Umweltschutzes Anzahl Auskünfte, Kurzinformationen u.ä. 2.750 2.750 2.750 Anzahl qualifizierte Kontakte (> 45 Min.) 45 45 45 Bodenschutz Zahl der schädlichen Bodenveränderungen insg. darunter in Bearbeitung befindliche Flächen Zahl der neu erfassten Flächen Altflächen altlastenverdächtige Flächen insg. 0 0 0 darunter in Bearbeitung befindliche Flächen 0 0 0 Zahl der neu erfassten Flächen 0 0 0 Immissionsschutz Zahl der Überprüfungen mit festgestellten Mängeln, davon ca. 7 ca. 7 7 informelles Verwaltungshandeln ca. 7 ca. 7 7 formelles Verwaltungsverfahren (Anzahl Verfügungen) Gewässerschutz Gewässer Zahl der Überprüfungen mit festgestellten Mängeln ca. 12 ca. 12 12 (Unterhaltungserfordernisse, Abflusshindernisse etc.), davon informelles Verwaltungshandeln ca. 12 ca. 12 12 formelles Verwaltungshandeln (Anzahl Verfügungen) Anlagen Zahl der Überprüfungen mit festgestellten Mängeln, davon ca. 300 ca. 300 300 Beseitigung durch informelles Verwaltungshandeln ca. 300 ca. 300 300 Beseitigung durch Verwaltungsverfahren (Anzahl Verfügungen) 0 0 0 2.) zum Themengebiet Fluglärm: keine 3.) zum Themengebiet Klimaschutz: keine Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen 1.) zu den Maßnahmen des Umweltschutzes: Grundleistungen, insbesondere Konzepte, Planungen, Koordination, Federführung für die Stadt, Information, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Ausbildung: Personaleinsatz in VZÄ 3,68 3,68 3,68 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 947 Produktbeschreibung Produkt 561010 Maßnahmen des Umweltschutzes Produktbereich Produktgruppe Produkt 14 561 561010 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Maßnahmen des Umweltschutzes Bodenschutz Anzahl Verwaltungsverfahren ca. 3 ca. 3 3 Sanierungen,Verfüllunge n Böden - Anordnungen nach § 10 BBodSchG 0 0 0 relevante Unfälle - Anzahl Kostenbescheide 0 0 0 Anzahl Untersuchungen (§ 9 BBodSchG) 0 0 0 Anzahl der Sanierungsverfahren 0 0 0 Anzahl Überwachungen Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter ca. 37 ca. 37 37 Altstandorte Anzahl Verwaltungsverfahren - Zahl der Verbindlichkeitserklärungen sowie Sanierungsverträge - Anordnungen nach § 10 BBodSchG - Anzahl Kostenbescheide ca. 15 ca. 15 15 externe Anfragen Anzahl Untersuchungen (§ 9 BBodSchG) Anzahl der Sanierungsverfahren Anzahl Überwachungen 0 0 0 Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter ca. 27 ca. 27 27 Fallzahl Altstandortmanagement 0 Immissionsschutz Anzahl der überprüften Anlagen ca. 40 ca. 40 40 - planmäßig - anlassbezogen ca. 40 ca. 40 40 Anzahl Überwachung von kleinen und mittleren Feuerungsanlagen (1. BImSchV) Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter ca. 46 ca. 46 40 Gewässerschutz Anzahl Teilnahme an Gewässerschauen ca. 8 ca. 8 8 Anzahl der Überwachungen von Abwasserbeseitigungsanlagen, Indirekteinleitungen etc. ca. 206 ca. 206 206 Überpr. Abscheider/Kleinklära. Anzahl der gebührenpflichtigen Ausnahmegenehmigungen in Wasserschutzgebieten 0 0 0 Anzahl förmliche Genehmigungsverfahren ca. 14 ca. 14 24 Anzahl nichtförmliche Genehmigungsverfahren ca. 12 ca. 12 12 Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter ca. 205 ca. 205 205 2.) zum Themengebiet Fluglärm: - Anzahl Informationen, Kurzberatungen 50 50 20 - Anzahl qualifizierte Beratungskontakte (> 45 Min) 25 25 10 - Anzahl Stellungnahmen, Gutachten 100 100 30 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 948 Produktbeschreibung Produkt 561010 Maßnahmen des Umweltschutzes Produktbereich Produktgruppe Produkt 14 561 561010 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Maßnahmen des Umweltschutzes - Teilnahme Sitzungen FLK/FFR/KAG 12 12 2 Stellungnahmen zu Bebauungsplänen 3 8 0 Personaleinsatz in VZÄ 0,46 0,46 0,46 3.) zum Themengebiet Klimaschutz: Beratung, Koordinierung, Managementlstg im Handlungsfeld Klimaschutz: Personaleinsatz in VZÄ 0,92 0,92 0,92 Anzahl Informationen, Kurzberatungen 100 ca. 25 100 Anzahl qualifizierte Beratungskontakte (>45 Min) 50 ca. 10 50 Anzahl Stellungnahmen, Gutachten 40 ca. 10 40 Präsentationen/Informationsveranstaltu ngen 15 ca. 5 15 Mitarbeit hinsichtlich Bebauungsplänen 3 1 3 Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen 1.) zu den Maßnahmen des Umweltschutzes: keine 2.) zum Themengebiet Fluglärm: 3.) zum Themengebiet Klimaschutz: Servicezeiten - Anzahl der Wochenöffnungsstunden zur persönlichen Vorsprache 30 30 30 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 5,79 5,21 9,86 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 949 Teilergebnishaushalt Produkt 561010 Maßnahmen des Umweltschutzes Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8.000 -4.000 -6.670 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -29.469 -29.469 -29.469 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -13.788 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -38 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -37.507 -33.469 -49.927 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 332.195 284.768 301.265 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 61.391 69.691 76.383 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 227.721 278.401 110.398 14 66 Abschreibungen 26.203 9.130 18.127 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 66 66 98 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 647.575 642.055 506.271 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 610.068 608.586 456.344 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -37.507 -33.469 -49.927 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 647.575 642.055 506.271 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 610.068 608.586 456.344 27 59 Außerordentliche Erträge -9.165 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -9.165 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 610.068 608.586 447.180 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 83 275 70 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 83 275 70 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 610.151 608.861 447.250 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 950 Teilfinanzhaushalt Produkt 561010 Maßnahmen des Umweltschutzes Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 3.000 04 Summe investive Einzahlungen 3.000 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -5.000 -5.000 -28.090 07 Summe investive Auszahlungen -5.000 -5.000 -28.090 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000 -5.000 -25.090 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 951 Investitionen Produkt 561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 12056-1001 Erwerb AV, Umweltamt, GWG 0 0 0 0 0 -1.709 13056-1002 Erwerb AV, Klimaschutz, GWG 0 0 0 0 0 -1.400 14056-0002 Taubenschlag -10.000 -5.000 -5.000 0 -5.000 -24.980 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 952 Produktbeschreibung Produkt 561020 Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung Produktbereich Produktgruppe Produkt 14 561 561020 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung Ziele des Produktes Bemerkung: Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird das Thema "Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung" zum Produkt 111700 verlagert. Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 953 Teilergebnishaushalt Produkt 561020 Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.655 14 66 Abschreibungen 347 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.002 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.002 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.002 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.002 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.002 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.002 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 954 Teilfinanzhaushalt Produkt 561020 Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 955
anlage 7
35922 Zeichen
Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Produktbereich 7 Gesundheitsdienste Teilergebnishaushalt Produktbereich 7 Gesundheitsdienste Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -131.330 -104.470 -42.474 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -18.348 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -131.330 -104.470 -60.822 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 97.770 59.520 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.590.180 1.519.800 1.490.838 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.300 36.300 14.617 14 66 Abschreibungen 617.875 610.689 632.328 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 1.457.620 1.445.346 1.448.875 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 4.000.000 3.500.000 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.804.745 7.171.655 3.586.658 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.673.415 7.067.185 3.525.835 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -131.330 -104.470 -60.822 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.804.745 7.171.655 3.586.658 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.673.415 7.067.185 3.525.835 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.673.415 7.067.185 3.525.835 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.673.415 7.067.185 3.525.835 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 681 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 7 Gesundheitsdienste Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -3.000.000 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -200.000 -850.000 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -200.000 -850.000 07 Summe investive Auszahlungen -3.200.000 -850.000 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.200.000 -850.000 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 682 Investitionen Produktbereich 7 - Gesundheitsdienste Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08020-8200 Zuw.Mehrkosten Umplanung Neubau Med. Klinik -3.400.000 -3.400.000 0 0 0 0 08020-8201 Zuw. Kosten Gedenkstätte Synagoge -2.035.000 -2.035.000 0 0 0 0 08020-8970 Überbauung Strahleninstitut -5.810.000 -5.810.000 0 0 0 -650.000 08020-8990 Zuw. Großgerätebeschaffung -14.025.000 -14.025.000 0 0 -200.000 -200.000 11020-9008 Eigenkapitalaufstockung Klinikum Darmstadt GmbH -18.000.000 -18.000.000 0 0 0 0 15020-8991 Ankauf Krankenhäuser -3.000.000 -3.000.000 0 0 -3.000.000 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 683 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 411 Krankenhäuser Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -106.330 -104.470 -42.474 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -18.348 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -106.330 -104.470 -60.822 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 61.160 59.520 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.590.170 1.519.800 1.490.838 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.300 28.300 8.000 14 66 Abschreibungen 614.847 610.184 622.234 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 120.000 117.000 136.606 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 4.000.000 3.500.000 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.414.477 5.834.804 2.257.678 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.308.147 5.730.334 2.196.855 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -106.330 -104.470 -60.822 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.414.477 5.834.804 2.257.678 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.308.147 5.730.334 2.196.855 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.308.147 5.730.334 2.196.855 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.308.147 5.730.334 2.196.855 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 684 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 411 Krankenhäuser Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -3.000.000 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -200.000 -850.000 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -200.000 -850.000 07 Summe investive Auszahlungen -3.200.000 -850.000 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.200.000 -850.000 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 685 Investitionen Produktgruppe 411 - Krankenhäuser Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08020-8200 Zuw.Mehrkosten Umplanung Neubau Med. Klinik -3.400.000 -3.400.000 0 0 0 0 08020-8201 Zuw. Kosten Gedenkstätte Synagoge -2.035.000 -2.035.000 0 0 0 0 08020-8970 Überbauung Strahleninstitut -5.810.000 -5.810.000 0 0 0 -650.000 08020-8990 Zuw. Großgerätebeschaffung -14.025.000 -14.025.000 0 0 -200.000 -200.000 11020-9008 Eigenkapitalaufstockung Klinikum Darmstadt GmbH -18.000.000 -18.000.000 0 0 0 0 15020-8991 Ankauf Krankenhäuser -3.000.000 -3.000.000 0 0 -3.000.000 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 686 Produktbeschreibung Produkt 411010 Maßnahmen des Krankenhauswesens Produktbereich Produktgruppe Produkt 7 411 411010 Gesundheitsdienste Krankenhäuser Maßnahmen des Krankenhauswesens Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Dezernatsbüro IV Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig / freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Beteiligung an Investitionskosten als Träger der Klinikum Darmstadt GmbH - Förderung der Arbeit der Patientenfürsprecher/innen - Erstattung von Haftpflichtschäden Ziele des Produktes - Erhalt und Weiterentwicklung der Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit der Klinikum Darmstadt GmbH als Krankenhaus der Maximalversorgung in Trägerschaft der Wissenschaftsstadt Darmstadt Bemerkungen: Kern des Produktes sind Zuwendungen der Stadt Darmstadt an das Klinikum. Das Klinikum ist eine 100% Beteiligung der Stadt Darmstadt. Die strategische Ausrichtung und Steuerung des Klinikums erfolgt im Rahmen des stätdtischen Beteiligungsmanagements. Daher ist - anders als bei Zuwendungen an Dritte - hier (im Produkthaushalt) nicht darzustellen, welche Ziele und Standards das Klinikum verfolgt, die durch die Zuwendungen gefördert oder gesichert werden sollen. Insofern ist eine reine Übersicht über die Zuwendungen hier ausreichend. Für den im Produkt zusätzlich enthaltenen Aufwand von ca. 8.000 €/Jahr für die gesetzlich vorgeschriebenen Patientenfürsprecher/innen sind wegen der Geringfügigkeit ebenfalls Indikatoren nicht sinnvoll. Die durch die Abwicklung der o. a. Leistungen anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig nachgewiesen. Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Patientenfürsprecher/innen 5 5 5 - davon Klinikum Darmstadt 3 3 3 - davon Alice Hospital 2 2 2 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Zuwendungen an die Klinikum Darmstadt GmbH in Euro 128.300 € 317.000 € 970.209 € jährliche Gesamtsumme Investitionszuschüsse: - Überbauung des Strahleninstituts 0 € 0 € 650.000 € - Zuweisung Großgerätebeschaffung 0 € 200.000 € 200.000 € Eigenkapitalaufstockung Klinikum 0 € 0 € 0 € Zuschüsse aus dem Ergebnishaushalt: - Zahlungen aus 2 Schadensfällen 120.000 € 117.000 € 112.209 € Patientenfürsprecher /innen 8.300 € 8.300 € 8.000 € gem. § 7 KHG Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 1,66 1,79 2,69 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 687 Teilergebnishaushalt Produkt 411010 Maßnahmen des Krankenhauswesens Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -106.330 -104.470 -42.474 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -18.348 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -106.330 -104.470 -60.822 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 61.160 59.520 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.590.170 1.519.800 1.490.838 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.300 28.300 8.000 14 66 Abschreibungen 614.847 610.184 622.234 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 120.000 117.000 136.606 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 4.000.000 3.500.000 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.414.477 5.834.804 2.257.678 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.308.147 5.730.334 2.196.855 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -106.330 -104.470 -60.822 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.414.477 5.834.804 2.257.678 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.308.147 5.730.334 2.196.855 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.308.147 5.730.334 2.196.855 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.308.147 5.730.334 2.196.855 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 688 Teilfinanzhaushalt Produkt 411010 Maßnahmen des Krankenhauswesens Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -3.000.000 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -200.000 -850.000 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -200.000 -850.000 07 Summe investive Auszahlungen -3.200.000 -850.000 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.200.000 -850.000 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 689 Investitionen Produkt 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08020-8200 Zuw.Mehrkosten Umplanung Neubau Med. Klinik -3.400.000 -3.400.000 0 0 0 0 08020-8201 Zuw. Kosten Gedenkstätte Synagoge -2.035.000 -2.035.000 0 0 0 0 08020-8970 Überbauung Strahleninstitut -5.810.000 -5.810.000 0 0 0 -650.000 08020-8990 Zuw. Großgerätebeschaffung -14.025.000 -14.025.000 0 0 -200.000 -200.000 11020-9008 Eigenkapitalaufstockung Klinikum Darmstadt GmbH -18.000.000 -18.000.000 0 0 0 0 15020-8991 Ankauf Krankenhäuser -3.000.000 -3.000.000 0 0 -3.000.000 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 690 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -25.000 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -25.000 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 36.610 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 10 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.000 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 41.530 35.496 31.990 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 83.150 35.496 31.990 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 58.150 35.496 31.990 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -25.000 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 83.150 35.496 31.990 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 58.150 35.496 31.990 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 58.150 35.496 31.990 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 58.150 35.496 31.990 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 691 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 692 Produktbeschreibung Produkt 412100 Gesundheitseinrichtungen Produktbereich Produktgruppe Produkt 7 412 412100 Gesundheitsdienste Gesundheitseinrichtungen Gesundheitseinrichtungen Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Dezernatsbüro II Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig / freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Zuschuss an den ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg für den Betrieb des Baby-Notarztwagens - Zuschuss an den Verein "Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V." - Erstattung von Erbbauzinsen des ASB/ASB Landesverband Hessen e.V. Region Südhessen an den Eigenbetrieb IDA - Erstattung von Erbbauzinsen des DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e. V. an den Eigenbetrieb IDA Ziele des Produktes - Zuschuss an den ASB/Orstverband Darmstadt-Starkenburg für den Betrieb des Baby-Notarztwagens: Gewährleistung des Transports kranker Neu- und Frühgeborener, die der ärztlichen Begleitung und des Transports in einem speziell ausgestatteten Notarztwagen bedürfen; Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung in diesem Bereich - Zuschuss an den Verein "Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.": Betrieb eines Psychiatrischen Notdienstes in der Stadt Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg durch den Verein "Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.", die dauerhafte Sicherstellung des Dienstes sowie dessen Vernetzung mit anderen bereits bestehenden Diensten und Einrichtungen - Erstattung von Erbbauzinsen des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg an den Eigenbetrieb IDA: institutionelle Föderung des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg - Erstattung von Erbbauzinsen des DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e. V. an den Eigenbetrieb IDA: institutionelle Förderung des DRK Kreisverbandes Darmstadt-Stadt e.V. Bemerkung: Die durch die Abwicklung der Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig nachgewiesen. Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Baby-NAW Vorhaltestunden im Jahr 8.760 8.760 8.760 Psychiatrischer Notdienst e.V. Anzahl der unterstützten Personen 800 800 734 (Fallzahl) Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Zuschuss für den Baby-NAW nachrichtlich: Anzahl der Einsätze Insgesamt 300 300 308 - Darmstadt 200 280 193 - Umland 100 20 115 Psychiatrischer Notdienst e. V. Anzahl Auskünfte, Kurzberatungen 750 870 693 < 45 Minuten Anzahl Beratungskontakte 50 50 41 > 45 Minuten Übernahme Erbbauzinsen Erstattung an IDA - Erbbauzinsen ASB Pfungstädter Str. 1.510 € 1.350 € - Erbbauzinsen DRK Mornewegstr. 14.490 € 13.116 € 13.116,32 € Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 693 Produktbeschreibung Produkt 412100 Gesundheitseinrichtungen Produktbereich Produktgruppe Produkt 7 412 412100 Gesundheitsdienste Gesundheitseinrichtungen Gesundheitseinrichtungen Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Qualität Baby-NAW Durchschnittliche Zeit bis zum Eintreffen in der angeforderten Klinik in Minuten: - Darmstadt 10 10 10 - Umland 30 30 30 Qualität - Psychiatrischer Notdienst Anzahl Beschwerden bei Beschwerdestelle des e.V. 0 0 0 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 30,07 0,00 0,00 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 694 Teilergebnishaushalt Produkt 412100 Gesundheitseinrichtungen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -25.000 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -25.000 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 36.610 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 10 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.000 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 41.530 35.496 31.990 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 83.150 35.496 31.990 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 58.150 35.496 31.990 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -25.000 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 83.150 35.496 31.990 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 58.150 35.496 31.990 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 58.150 35.496 31.990 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 58.150 35.496 31.990 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 695 Teilfinanzhaushalt Produkt 412100 Gesundheitseinrichtungen Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 696 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.000 8.000 6.617 14 66 Abschreibungen 3.028 505 10.094 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 1.296.090 1.292.850 1.280.279 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.307.118 1.301.355 1.296.990 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.307.118 1.301.355 1.296.990 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.307.118 1.301.355 1.296.990 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.307.118 1.301.355 1.296.990 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.307.118 1.301.355 1.296.990 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.307.118 1.301.355 1.296.990 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 697 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 698 Produktbeschreibung Produkt 414010 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produktbereich Produktgruppe Produkt 7 414 414010 Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege Maßnahmen der Gesundheitspflege Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Dezernatsbüro II Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig / freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Umlage an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg - Zuweisung an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg für das Modellprojekt Sozialpsychiatrischer Dienst - Zuweisung an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt Dieburg zur Finanzierung der AIDS-Fachkraft Ziele des Produktes - Umlage an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt: Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes nach dem Hessischen Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD) durch den Verwaltungsverband Gesundheitsamt durch Betreiben eines gemeinsamen Gesundheitsamtes der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg - Modellprogramm Sozialpsychiatrischer Dienst: Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes durch den Verwaltungsverband Gesundheitsamt; Fortführung der Sozialpsychiatrischen Beratung im Gesundheitsamt nach Auslaufen der Förderung zum 01.01.1993. Im Hessischen Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst ist die Bereitstellung eines Beratungs- und Betreuungsangebotes durch einen Sozialpsychiatrischen Dienst festgeschrieben. - Zuweisung für AIDS-Fachkraft: Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes durch den Verwaltungsverband Gesundheitsamt; Fortführung der AIDS-Beratung im Gesundheitsamt nach Auslaufen des Sofortprogramms der Bundesregierung zur AIDS-Bekämpfung zum 01.06.1991 Bemerkung: Die durch die Abwicklung der Zuweisung bzw. des Zuschusses anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig nachgewiesen. Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Betrieb des gemeinsamen Gesundheitsamtes Stadt Darmstadt/Landkreis Darmstadt- Dieburg Umlage an Gesundheitsamt insg. je 10.000 Einwohner/innen 74.899 € 73.431 € 73.166,52 € Anteil Umlage an Ergebnis des Verwaltungsverbandes 26,73 % 26,70 % 26,50 % Zuschuss der Stadt Darmstadt insg. je 10.000 Einwohner/innen der Stadt 10.730 € 10.519 € 9.967,40 € außerhalb der Umlage Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Umlage der Wissenschaftsstadt Darmstadt an den Verwaltungsverband Gesundheitsamt in € 1.153.464 € 1.130.847 € 1.126.779 € Zuschüsse für das Gesundheitsamt außerhalb der Umlage 165.240 € 162.000 € 153.500 € Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 699 Produktbeschreibung Produkt 414010 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produktbereich Produktgruppe Produkt 7 414 414010 Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege Maßnahmen der Gesundheitspflege Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 700 Teilergebnishaushalt Produkt 414010 Maßnahmen der Gesundheitspflege Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.069 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 1.296.090 1.292.850 1.280.279 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.296.090 1.292.850 1.286.348 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.296.090 1.292.850 1.286.348 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.296.090 1.292.850 1.286.348 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.296.090 1.292.850 1.286.348 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.296.090 1.292.850 1.286.348 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.296.090 1.292.850 1.286.348 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 701 Teilfinanzhaushalt Produkt 414010 Maßnahmen der Gesundheitspflege Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 702 Produktbeschreibung Produkt 414020 Koordination Gesunde Stadt Produktbereich Produktgruppe Produkt 7 414 414020 Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege Koordination Gesunde Stadt Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Amt für Soziales und Prävention Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Mitglied im bundesweiten Gesundestädtenetzwerk - Bestandsaufnahme und Unterstützung der Vernetzung der gesundheitspolitischen Infrastruktur und Bedarfsanalyse - Informations- und Öffentlichkeitsarbeit - Koordination der kommunalen, in Verbindung mit der regionalen und bundesweiten Netzwerkarbeit - fachliche Beurteilung von gesundheitspolitischen Zielrichtungen in der Wissenschaftsstadt Darmstadt und Abgabe von Stellungnahmen für politische Entscheidungsträger/innen in enger Vernetzung mit gesundheitspolitisch Aktiven - Koordination von Maßnahmen und Präventionsangeboten für Menschen in sozial benachteiligten Lebenssituationen in Kooperation mit anderen Verwaltungseinheiten und externen Kooperationspartner/innen Ziele des Produktes - Vermittlung und Präsentation kommunaler gesundheitspolitischer Inhalte im Gesundestädtenetzwerk - Vernetzung und Darstellung der Anbieter und Angebote im Gesundheitsbereich als Mitglied im Gesundestädtenetzwerk mittels unterschiedlicher Medien - Entwicklung und Verbesserung gesundheitsfördernder Verhältnisse und Strukturen (Verhältnisprävention) - Anregung zu gesundheitsbewusstem Verhalten und Stärkung persönlicher Kompetenzen (Verhaltensprävention) - Förderung gesundheitlicher Chancengleichheit - Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe der Netzwerkpartner/-innen Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Personaleinsatz in VZÄ 0,03 0,03 0,03 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 703 Teilergebnishaushalt Produkt 414020 Koordination Gesunde Stadt Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.000 8.000 548 14 66 Abschreibungen 3.028 505 10.094 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 11.028 8.505 10.642 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 11.028 8.505 10.642 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 11.028 8.505 10.642 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 11.028 8.505 10.642 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 11.028 8.505 10.642 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 11.028 8.505 10.642 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 704 Teilfinanzhaushalt Produkt 414020 Koordination Gesunde Stadt Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 705
anlage 22
978452 Zeichen
PK!uÇR Ý.[Content_Types].xml ¢( ÌÝËnÛVFáy¾Ài`ÿæ=°AÚqà<²óvå·/-§EQ$N
ÈØ°%½)kb}Ðå»c×nü47C¿´ï«¡núÛ]ðûÍoE°××®z¿ý¼»úù§ËÇÑÏõê~Þeßá\|çæí0ú~}d?L[Ö§ÛptÕ»õ¡EQVC¿ø~¹Xή.ñ{wß._ë¯7ùÜôÁæýóóFí7mS¹e]4|èë
¹öû¦òõPÝwëÑÛy¼«ç÷K×nÇ©Y'Nü²¬76áWgN¾Ïúå®¶ë§ÅæC3ÎoÖ[ÿƧG¾}W_®û¸þ9¦¦ök7-\·Þ{xlÃ?éîó0Üm_>äÜæôm;×ôíýÂüÓçðôM¯¼ÈÓý>sìCöH {¤=2È9d²G ÙCeJQEIª(M%ª¢TU¬ÒUQÂ*JYRV£Õ(e5JYRV£Õ(e5JYRV£5¦5¦5¦5¦5¦5¦5¦5¦5¦5¦5¡5¡5¡5¡5¡5¡5¡5¡5¡5¡5¥5¥5¥5¥5¥5¥5¥5¥5¥5¥5£5£5£5£5£5£5£5£5£5£5§5§5§5§5§5§5§5§5§5§µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ¤µ¤µ¤µ¤µ¤µ¤µ¤µ¤µ¤µ¤U%(mUD«"J]QòªÒWEÀ*¢V%±0q,Lc9 #²8$c²8(£²8,ã²YÂÈ,ah06K%Îg ã³ZÂ-a0FK¤%Òi ã´ZÂH-a¨0VK¬%Ök ãµ[Â-aÈ0fK´%Úm ã¶[ÂÈ-aè0vK¼%Þo ã·\Â.a0KÄ%âq ã¸\ÂH.a(0KÌ%æs ã¹]Â.aH0¦KÔ%êu ãº]ÂÈ.ah0¶KÜ%îw ã»^Â/a0ÆKä%òy ã¼ÖÏ(|$aaaaaaaaaaâ¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ã¼ì9¯åà;¾þÿ1ysìÚ ¼ºüøà§©©ýæÚMË×ù]Ûp^[?¿ò{ýÞä|ýiþöÕøçÙßÙ£rmõþàþ_¿Ï}i~=T×Ó0Îa5LþüFWݹ[¿}ºúb\òÓÒøù?MtãxþÀa¿o*¿n}ßù~ÙúãâûÚ×_Þ<~¾úÿÿPK!µU0#õL_rels/.rels ¢( ÏNÃ0ÆïH¼CäûênH¡¥»LH»!TÀ$îµ£$@÷öJcÛÑöçÏ?[ÞîæiTb/Nú(A±3b{×jxV b"giÇaWÝÞl_x¤b×û¨²ºü#b4Oñìr¥0QÊahѨeÜå=¿P-<ÕÁj{ª>ú<ù²·4Mox/æ}bN@;ËvåCf©ÏÛ¨BËIóÓÉû"c&Ú\Oôÿ¶8q"KÐHàó<ßs@ëë.h©ø½Î<â§áMdøaÁÅT_ÿÿPK!°Â!gxl/_rels/workbook.xml.rels ¢( ÄÍj\G
÷¼}<·êþË^$¼uF×°4#f&?~ûN°0ßÝ/$<§è®îsªûLõË×=>\ý±Î÷ÇÃõ&^4«å°?ÞÜn¯7¿½ûåisu¾ì7»ãa¹Þ|\Îׯ¾ÿîåÛåaw©ÿt¾»:_Õ§Î×»ËåéÇíö¼¿[wçǧåPy<=î.õãévû´ÛØÝ.Ûla{úú36¯þóWon®7§77ãæêÝǧÂ^ÿôãû÷÷ûåçãþ÷ÇåpùÈöÏãéÃùnY.õ¡»Óír¹Þ|þÕyûé/
ø¢¢Þl¿PO
Ó¥NÎÐÊá-
3ur8SGáD[ËÉMævÂúÙ¨1 ±v wÆíõ3.ølzy
F(s°ÊêlÊÈ)#; B¤
=§1¥[ÃZä°Þæ°9l´9ldKÃ9¬Ó9¬C³÷gÜg;ÃAç÷ù}Ò÷ 7ÃNé´µÙ+[d¯ìí¨NÓæ¯Dþêlþ꿿毰³'³'Z¿Zä¯É¦)£×)£gÊuÊ2b¶7 BÄ
±Ñ9¬aKÃ9¬³w¡ìxÒS3¨µ9¬EÆ®B¤©F"iô6Ë÷Èò£Ía#rØlï3nÑéÚ1¥:¥L©¾N¸!¦~V¸É¾8]öòÂÕaçN!ÒT¥Î¦
ÈÙt|:}"~1|1¶ KÎ =PéGÐ|a«±B¤tÐåj \íìêp|ôSq>lõ< zÖèù~²ÕÆr#Z]Ì·,æ[;}¢Åü^¯.z«ÑÛ)T¸?öùX\]Ì6ÁÇ£-ê§l¶YÌ,É{²ÁJÝvS4eéè{9½©ë²BÄ)Ó}®H{}Õã¢÷/SqÖ¯Rù&5½ìi°ìÉç-4.åó_êð_'ý§·þEùÓÚÅWk\¿_æëåÞVÏ=çѪ#*ÕÙª3Rz4v."V¤^
&Wiçs$&ttz5Øáv½Ä
sh°Y¼Ê&½PgØã££ÛؤØ]"®®Iðjø; B¤J½ª(DHW¬É5õB§qd7®0ÝÅÖ¨ÔBÄÉÒKä#m¨¡uw£:[@w¨[(V'[M(Æ"ôú+p±GØéS´ûD«×_-×_ÑÑbJGoçt!âzý5¢ Óí¢ìÕÍ¢ì^/yzd1ÚF!bB϶â%GÌúMÁ̾±§,²Ô¿QCé\gø;Î _Õ³¬O]×"f®ì¥}>/¯/ª_ØçûÁ~¦ñ}«¸+ëÎ:6Öé¾:¶Õé&6ö°é¶[£
î6¡7*D\ìzã¨àÆQ¡7*D¡A¯»Ô<v8îêeS¯ne¨new¨îç]±óêm<ûxÞȳyï±Àà^¡7ó,D¡I¯Ù'®¸ô
0ù[Vvñ^\$).õò¢)¡S/0
Ò)>ãS¯y
GȾxÇ ÓlldÓ}l+66½µ_pk¿Ð[û"¥sèý
ÒÝ´l¦Õ«ì\Õuì¬Óuì«ÓM«ìYÿ¡ëóʽ»~MÉCïü\´ûÞû¹9 ½ä±ä ½¿q!Ò¥þ¯B¤bÖÏ¡g®2ô¯Ì$e&}gOý+3
H9ºî(Dȶl%W¾É'Lw´±¡M÷³ØÙôö´ÁíiCoO[¸¾WÙïv§åæ×Ë©ûÚðõ¯)ßS¦XÙ¿ª»ýØì§{ýØê§[WÙ¹ªÙw¨ÛÙuî
oPhþ¶C!âV¨¿îü¼CèÌGHp"V^ô¢yàPá!øÛgödL^½O¨}R×b
HË=õÒ«1 ½øJ®¾R/¿
GH/ÞùU×óÉ>uE_4aº/mº+rÅi3»Bo?_=¡·/DHïöÜí=ôçJ
GH°$øÅz/Þ6º¬¸émc'Gê~ÖB¤JÝÏZÐó>M¿ß=ìºÛݾ|½éó¯(ÝqÃÝoÃvѦÒÛe½¥qpKãÐ;"¥sè
{Òo»ù²;ô§
Æ'ô×
JÝTþ}²-)u[R!âÙíIø²R?æógý´wå°WïîÜÝ/ôfz
Hé<Ù¥°Þi|Bo]Þ:¸tê×
H#úµe!b@úµe®\[ÚÆ¯i¶ö7«ù=DýõA~|0ôfD
HézoB¤FÃF¼mÇÛaèv
¦+ô&
ém4ãKÍíÛåaw¹?Îw÷OçWÿÿPK!ÈMÌN:ø4xl/workbook.xmlÍnIïì;¼ïÕìæayagå¹,wæHÐRË""^{Þ~#[6;"+{²eU03ë«Êª¦ßþüíywõßþxÚö7òÓtrÕïïÛýçÉ>þëËÉÕé¼Ù?lv}3ù«?M~~÷÷¿½ýz8þùépøó
°?ÝLÎç7××§û§þysúéðÒïñÇÃñysÆÇÏ×§c¿y8=õýùywÝL§óëçÍv?yý7Çÿç3Ûûþû/Ïýþüú!Ç~·9#ýÓÓöå4y÷öq»ëèjóòòïÍ3òþ¶\í6§ó/Ûsÿp3éðãák/ÿpüòrûe»ÃoW³i3¹~w)òÃñê¡Ü|Ù?¢¼ùjÚ¦ÇÈß·ý×Ó(¯¾ý±Ý?¾ÆPLí_?~Z þ×á7lÎO7¦k[xý·÷ýöóÓ94³þñ¼ùô[Ty
i]S´a>uøój?{×6Ïçõ/ÇÏïß_Ìø¯¨ªéV«ã-þzüõ¡DÚ¬úp».2è/£¸2ún]_ÐøYõé1|ZPå3'Eë1m¤À¼]rê¼"¦-)TRÅU§)>ÆB
)^±RfîRÇÊ*0[R~º(ð«/
ÖØXz+¸kÞDg«eæ¥>Hb¡RÆ^<÷¢3Ü2÷âÁNWËà'_æ/}Q-£/}Q-³/~£([_<ýF×}Lù
>~åè7rÆôO¿Q.3¦ßxúNòé7þLË1ýÆÓiù3¦ßxúC«åé¿öèjã·)1¦ßxúmJé7~¸0ýÆÓΪ
éãÓý¹ÖÌÌÓ_Le¿ }xú«
éÏ<ýÎPPOÇ/w'§¿Ò¦eE¿÷Wºø±xIRÓ¿]õÈÛ×äq<bÓ±¹csÖÑ&Òô2wh%:½h'cZh4YiIhY$pÔÑ4-4F8ꤴzë¨C¢ÔÑä)£RÇQBG¥$5õ®©¶<$©É¿Jt=åLeèQS~éøÈÙJ²O¦Ìǧèé5eú§N¯)Óï<ýÔñ§L¿óôS/2ýÎÓO½xÊô;O¿M3Æô;O¿ÓÅââé§^<eú¸g.±'1Cco¾|aÅ1^÷dY1û¹e?×=YVÌ~^³´ÀúVY1ù¹%¿Èi1ùyM>b
ÁÜçû2Ç`îóûí)3×ÌïÖ<×âSbâóxÈ49ZAfiñ")K&¾0Ä1>¥µdâG¼Þ>ÎÕ/qÏ1ø¢&2©ô%3DZ+]É/jâÉ©/,u9®Ë©/õ|\%S_ÔÔ71^fÎñizñ±ck@À,Ax¼"uÔÌc|ÁÔ1q.o(cV-m´riqX9ÒJGuÁb"IM=JKyÏi1ul¬!>u¶E©©Qäj3<t^ǣܮQê
d°²Ìåa¹ IÀ1Ç¡¦<ÐIbãzÀI1ócÞeæhçÃ1D'GIjæë9Ó&ÔÔ±LpkáJ9ÅL#ÆçÙbæ8z³1psÞéç{V Q·«Ñâ;&#¦ÒDf·qºÊ´&³/¸wÌ2IÜá8£8©¦_pÌq¢ad/;«àª!ÈQÁ8k%6ù¸!c·QrYØ|.Iöã¿È3¦þ1ðPKSc-ðwþ¿úwÎÀ²TÏ8xȽ3úÎÀ g&üw»Æ:¤ê
½±ïîÖ3½
ªyçÜ;bsaÙG¼aØwa%8Í,id÷;qÚ¤þÎÁ¦KÙÿÎÂ0báçáA3Oqd/èÈE;Óyx¤5w*¬©÷IçRÜãÆà\¼Ð;Qâ0jðS&ÕH7¯8´ÖÄÅ+¯ïõþýÝÐ"{ ò(/s@ o#çUÒÔ'¢è}ZL¼Õ«ÁTùWàg
¢èmWL¼s:+BøWàgMDQ.Bßyyä(Bßy¢·8±òñòB¢Wðn"×\g¸ÓWP©Óà¤tgè!Åè¼Îp¸8jÊ¢[¦^·kd2ös±ó
泬73qó
ÎϬAZq"«ßùyФÝpÔC/2^&v^¼3áÐ.âçcèEYËbçai¸(¹ÇW¡ é<C¯8Gt£W¥
xàËó\¯´ÄÓ+¸CuÚÍÅÔ+ÆÕ8é<Vã0Æ^ÐáÞ,®^q¶ÆkW¯X[olÜ3âêÅÓ)>I+ÙýÆÖCsµóW²ù±¥ã ºle<Rò\Õ;?Æëê_ zcí
D_y·ÏͦøE'¯âJëËÿíZêæÖØkå)¾^¸UJ¯ÌÅ×+ÖØkå$¾^qÆÆëÅb)̱w·n£[_«~©£Musgì!ÞÄÄ×+ÆØ»]ãR<&%w=cë¡
¹·§W©ãSBOA¹ðÁ3%^¸Yã5¸záUZtFÌ
[cëÝ®á3]fJ<½Ç5G¸[ãRÈÙáÎÒK¤<£W°Âr¡¼ÅÓ+XÇV"/ì°¸p³Ç#¼}O/vEpC?¶cê
µÈÛ7ñõp[²Qt³o&rbø¹P[¯ Aæñ (ë=*£Æã¢ØzÞÅàzI FzHS/^DY¬÷¸LQ%;¢ÈU8n$©±Çlñí)ÖÙEVzWUVäm%C«ñÈ)/ÈÅÐC Æ+Aܬ¸zÄà6*f|zc©·DQCGݼHÄÉkäÙ/ìibáxçG?ññÜ·3¾!I oì´,ñ:·ââÅÅ,¼¦ÄÂk0'YãSníñð"8bà5ÎÀ¯£J'ÿ®±þ]{Ypäáì;O1ø¯"séQ_®äËwxéW b|Á{¼qþ]H¤ÄŬ¿riñöï®qÞ]/"Èô¦¯ÞÕÔ±=xè÷îm©;A¿uç<;O9ñÞ8Ë.$r9ÖoÝYÇ®÷HbØ5Î°Ãøltó¥»(]æJ;³ãSAn½º.:ÚeµU¯yóANiGS×X§®F;Æmî¾nñZ|Û®V§Å¨kQ(Ë>·&]'xtóè0>!ÈE·lÚ¸ÕÖxt(C&W[®Ó·@üV6^º×S@²ÉÅÃîJÜq±æâí¶Vn|Id¬Û9siÙçÎìsñåôýXTÂÓ+Æ\c¹fK gùÀkUîNó¹\Í(0Üã5'an,¹;HøÂÀ/d𪺦®d;."ðÜÎÃp ´ç@~í]{p7úÝ®ÇÜ«V¦µ:Å¿+xtí¿}WpÙø;¡X_ à¿ÂÜov÷ø;ñGü·Òvó×3øúÇZz÷?ÿÿPK!5Sv>xl/worksheets/sheet4.xml´[KoãȾÈtJ$¾ôíÅÍtX H²ÉY#˶0iHª~°»ª´<ðú`ÙU_»]MR7¿|?>þØÎæåv&ÃÁþe×Ü^o¿ÿG~çËöå~ûܼìo?öçá/wýËÍ·æôåü´ß_ áå|;|º\^ãñy÷´?nÏ£æuÿætÜ^àßÓãøüzÚoïÐñyN&Óñq{xj
ËÓ5:Ãn/Ý×ãþå¢öÏÛ¬ÿütx=[mÇÝ5êÛÓ¯¯vÍñT|><.?Òáà¸[n_Óöó3Øý=É·;«[ý¨?v§æÜ<\F n¬Ú¼/Æ éîæþ Û§ýÃíð×d¹)fÃñÝrÐûogïïúûsÓ|AÆæþv8Aè8ÀJåï·ç}Õ<ÿïpyÀB\ï÷Û¯Ï5ßÖûÃãÓ¨É(-À(´myÿCìÏ;p*èF2¨ß5ϰø=80;À)ÛïêóV[fÉdÍ@ÉùòýÝ×ó¥9Ú=ZCj4À§ÑLÓ^QvïUV8ÌCÐÚÓlú¬5É(OÙ<A·¶Á@iWªpíe{wsj¾
ãÁ_ç×-ÖO²KÂ'øF_XRA0XédLüÖÕm8»B 1ÄkýSugHÁ?îÒÉtr3þh@¥å*n(UqЫJoÍ V°æGoZ;®tP1Ñ»Ú!¨<pH¢AC8AhçN°â5'l<q$>sP¢óAå·Cøí2yC# ½[DFUÈ)BhÖP«¤ :R@f²ÒyËkNØxâe¨ißËñië
ÁªN[sæt!¥F@gk¨BDÂ*ShÈB.ãÕ=<çs±]ym¨ß\Ss^3âÛ¤ÌàeиÁ=<çai×`f0KéRCÁ,¥«¥´Ð¸Á=<çgï1ÁÌ`VZ¥À
ÛNXÒWËz¡!q{x2Î#ãàꥴÚBÓ¤Fr£5=eµVjozÊò¿@Xþ
ÞÃq1 Ïô~õÔÛoÈÕa©!Ä`ÿUÂò_hHÜàóÁ¸ø_l%Ç¢Íj²4b=+*aÕ &nSv0©p~òb~µôÜEÂÏ´L4Æ÷@Æj¢aXQéð¾H);$©p`ò<Ðõ¯|»3V¡¥Á»YiT1«
a0QÓjÂüdÉbÂ|+$Oó¼ò
ùqÉHý£çìj`ntRL³Q˺zxNôìJÛÖ±¢/-(mg°Ê<9VuÂ2vîþýûoù<ù÷ñ\ê_çKp®ÅwxÖà®"ó%øÛIu;[}Vîºx^ÆóÒ:$mF 3/JX·Y6Âõ ¬§:â| j%e¢1$Y[ªbÖÁt$p|¼T+Ô8®y.xÃn=Üùvç,ÊDc|»sÖª5a0vëD²CÚ
ëóí¾ºe£Ý´rÖÊDcX[ªbV¾Â`´Éd>KçÌÙ59¿¥ ¤(Ét4w¡nÁÙîútÐ IÖKÊDc3X©T1+a0Ú驨 »`N²[%5ç;Ïü«³BÏ
ĬËDc|G,Uã"¥ªZvDQð¹~/ ?i§3pöûgèÑwFÁ»L48Qð2íuSv0I:¤l²ío
M[OÄÒ`Ý.U«¥»0¸Ý}LÙÁ¤vCìüÈ¿a7¢Ý¬zËTcݬ@ª73a0Úî¤`©ûÙ²Mg³ìÏn©ý
²2/-ÈÝÉÍnSVYÂÜTÄgÇ*|fæ¬CÖ¡X
bàPO,I¬Fe(SÇíÄY£-{ûwå4´3\HÚÖ=i§I{ÊüPZ-#Án'ô)ï_VNG7øÇÆo3gwÌÍ9ÜÈ,E@Ô@D:¤äÅ()[åÊÒŨÕhI¢1bsöý$®§,]Ë4®§A`>ª1}´)Í
¸$µû]õzlEûè5¸Ò`ü>:
úh8ÏØ !¾zµÕ}LÙÁ¤vÃúüýãã;(^\åwÐYÐA
ȯÉäjrÆ:H
ÈÖd55=ûR4ø«±-)
Ø
^9´-²uHÚæ?>æ@âôFòãм8°®#R²qÈT ÊU:z#©S©S+ïDD*m§oöÆVÜÅ( m-¢1bG7zcxн1<hÌÞÁ½Qc:zDS¦q&µ.Þ°;<SÌÞ)fAo1üL-Ré°»);$Ýø\øOíê¬7zÇ}ÕâKòjÒ\MÎyo´ [Uho¤è:Etv %E3
©×½rè¶îBÒhðDân?¼7fxÞ-ÈóçÆ9ïVÎÆaqÀç=½ÊÔ)ÊÔL´7R©D N×öF'îbd¬ËÚ[Ò¢1b'±þc7oÏYo¬vøv&³Þ(&^ÿ}LÙÁ¤6áàìåÝ61Û_/ëÓU¦1Ä&Ö
Áhò?å¨)?ç|IùÙ¢;îu(ÔT=S?¾ÄôNÆÀ9kùef@~µ$>"[9Sb?ð1*±V-.UõÕ
DJÀÇØðܺ½¬zøÊ-ÐUW«Ñ6EÃÃN'}!áYð)=3 ?<-ÉO°
O¢: Òa:ÍöZ6B(SgVf1ͦÁÉÈE¤Iy77f¦X{_9iuHÚ
N´ ÉE"âN÷Îð2=Ëø
¼È]÷
^@â½Pd@Yu@Ùøâ<£>Ð5Jû/'ç"ÅsM@ePÖeãS¨kØh£k¾?=r³U{{ËÊ@üÇíªK «:S»å²]¹aØ®,c·RûqðªæÚ§89Êá
|ÆÍúTe¾©ÀV >9Q¦ì`R³ØäpµYvPï³ópxX°ð®¼îcÊ&5÷¬ÙëT´XãrÍ$Ñb%¦Ã, ÊÔ,Ü<³>|wÍͨӥbi¹Þ¶êH®®L¹mU¿ú,!ì
}6&ÕV«ÞSQÊy iÑ! C¨í%¤JÀÊ ´hHÚdþ;G´m¬*Ã$iÅGmfNÝÇLjÞ[òÒª×*×w¢ÈzÙ|,¦c½ZA);$ézñV·Þ«¾
¤Unk¦oFhg]zÝÇùiOºçl<»Ò¸JÉÝéúÙ#¨cý}·¡:$I\p|Â9=:ZþÔjêêön;¬Íëµ'Grí)°CXûó)ýyÇM¢¢¡úpàïBKrÄY¿E³DÐg0'Òö¦´!$6ª}ø.Q!NëU¥åúa00Ê´óZ2aû«°6ê ¾Î½HѰe`ºÐ¢a¿À0´èxÌ¢Ý]¥µÓb#³!$6@Àþh1üÄ9«Ð³ïQ8g1å&0ï0Pd@Yu@ÙøêpùH×èq¹µÂ²Ð(ß5"ÆwÆ80«²(B]
ïmÙb´Ûkîæë÷ËËÕÒÝuÁ*a 0|´c6ÎÔ1Ûkeúù*I&îjÔkï`JøVnà ¢£ÜôlkPñµ) 3Þâ¶\SXõôuû¸ÿm{z<¼Ïû
|v88é/«¿/Í«¢ÎaôHö]sHÏ;ÝÛÁ|ïwïáèÉrî¡i.öhãöãwÿÿÿPK!Wж0Dxl/worksheets/sheet178.xml´\Ioë8¾0ÿÁðiØ¢vI
f¦gÎ~óbt¶ßöï»È¢DVF:·¿*©¾ZX_ÿüýåyòu³?lw¯7S1¦ÍëýîaûúùfúÛåU9ë×õóîus3ý±9L¾ýûß®¿íö¿6ã,¼n¦OÇãÛb>?Ü?m^ÖÙîmó
+»ýËúÿÝÞöõVzyÇQÏ_ÖÛ×)ZXì/±±{|ÜÞoÚÝýÍëì7Ïë#Üÿáiûvè½Ü_bîe½ÿýËÛÕýîå
L|Ú>o?´Ñéäå~±úüºÛ¯?=ßßEº¾ïmëÿxæ_¶÷ûÝa÷x¹9Þ¨ïs5¯æ`éöúa(Ú'ûÍãÍô±Xåb:¿½Öýo»ùvpþ=Q|Úí~W«i¤ s+5ßÿÚO>f÷üÿíÃñ q}Ø<®¿<ÿ½ûv·Ù~~:TÌâR¾-~´Ã=
¶ÌßïáàÏÉËVe²þ®ÿþf³Y!¢*)ÀÈáøCñû/ã°±bcþ6DäÈGM$ÆüÝßÄ{M¤ÆD5"¸#°8ââ¹ÈìõÞYgE)#*PH¥W»>®o¯÷»oÈxàëð¶Võ#pIø¸Ác(5D+f"rªp
%ÄP]ëu1}0wüz[%Ùõü«º?©ê°)¥Z¢ãÉK.¸ã#5?ÀÆ
ü$$îb>qÎGÎø@ô(pøàÉK.¸ã# |@Ú3>@Ì?Á2~3
?üä E4>"¥ª#, »ÅE ½Ð!å¨w\°re¨håpì«JuîôFjD@_E4>BDÒ"¤Òe{%¤¢#8d©ñ,µñ!¨æt¦qr ½ÿ!. eW°ôj,pÿGÖdx8·v¹Ã
̶<ên[#8Ìò¼ @X·1aOÓÆ&JlGEç ,ÓÔf! x
Ì`õW#®>¤½`Ñ öæ4-BÂYá5â°m×»l<TOv¥F]å5B\×cVMÂê¡EHØõ5^#®«YÃq}ÜaL`³º¬BfõÐ ¬ZYá5â°Úo\/
¶ÖcÑf5ZñC°jh
&ìÿØ¢<±HP3óÀÙi-ã2°hBVÁ`/\'4)jªrÏz3ëwÂ*´6â7+&aµÑLеnlQÅ+Û¢®«QÇq]50ð,89ÆÉlXºx8K)£Cð3YÓëÙVXÛ~oÿóÛ¯ÿhÓöÓõüQc®ÔËÛ}.]VE·[úZ2]ÍìÁyY¹sÞ¨VQÕÙéÎHMgNT}&ÉL®Ï$*uyÖ~j¨6UôÝ6!+ôÖ`0Qó$¯øÚ 9GHÁH^VøÛØSvÔç°s÷\JRÖjõ£&a= 5¤$M3?ñBU%»I-YVÀaÊ£4Àíº4\ÜÄÝÆRÖ¨jBkTMco'6AEeyÎ"F[ÇPUðv!)$+²(feF
|'$Alæi?j««&auÕá#£±ÚQDRæCH¨âxæðEPóÃÄÅ9s#áÕ-ãr±tnB4#îZDIég¤-¦
êÂô F²¤è¼Ê,EFÊÿC8hºe,¯k«´&±·j
µz±3Æ¿<±HÙ8<ÞN5vU}m0ÄoVQMÃ*ª5t-÷»)YϼuIÖsx;³ÌR
n¡@¡,ë1V@MÃGÖ`LÃCYÇ®c6øD¨/cæ0Ùå¬Ô=ÈÈN9«²¶9¡0ýVeI¥Ù,ý`1l¨XB¾]@no¡DòtËñ-Àh³QÄиf¢pÏúÀÒZFF_´""ÂõT¦úyQ÷ 7à ïÄÐÖ!v¸^c!üs£¾éË*Ëa ¹ªwZ½ÔBy6=¢.µºtÔãJí ynÒÕñÒÞ¼
Ý`±Mûgº?âç^öG|gÖ7qÃÚKk0Á½¥['©ßïãõçh´ëæ^×õçøE«1vÜÎ\°¶ÙÌ ¿ÝiÊÔo¸¶»Û||»U`í¶ðÚ¹¥:l©^»5 ¾T3UªjÕÇoÆGt+4dN-)È4¤R½´è¾Èî|ÑhØ1áãã`NîXx-ÓÜ8"'^Ë4 >Y:ç[&Qïb¥Ñ2êç[&QZÂ7¨kº
'ZÅ®kδLÿ4Sx-Ó?ÍÞÌÀx-1Ø:®7v±`å"ÉâUÁó·Ê ¥\ÎPàW
¯{úÇÂë>?ÃhcÄè#h
8å³4^t°¡>ÝþKÛ©¾k§¥½½Ö=È)c+²e\ÚhâäÓú2®tChðif ¨F+
È*£Á3¢a@CtU$é,K#ï¥U
Õ¬>¼Ç&æ0æöØ÷ØäÇè¹KÞc{½>8
ú4£ï±i56Rõ.VêÝ ~¶ÇRu©Õ¥£TY Y&.
q6¶¯ÇK¢Ðt,+YomFáôW²ÞÚéiY*w:"9$NGRÔK5¡;Ï}Îxiæy×Öù1ÄKÖb[A/á!çAGêþ
"D ïnÌÇÔKv´øøò3§R~¬Ô¹å7lNTÌÓ¶×3åèG}ð¦Ë/÷FG5L]q½Æt;Á»ªA×kàùᬰ»sni/iËm0ÙVECÄNA"<¯ã*Ö4êÄÜ
"'DÞöe@}îýÄ^E"ïD½K:ÑD¸(¢BÜû»îc§Ô¥£/`0B@Ðõ»ù¥UïãtçVDDC§f§@è ?HU;ä;_ILpRr7(x¿>ºª
Èy)Ñ´Fâ¼èI¤'Yz;O²r%ÔÉ>mýÜÛä0ãIZ#qñ$Ò,=É'Y¹ÊÚÑí¾?9R³£;ËîÆ@ÜýÏ7½èWÃÎÌ6ï.a·al¦RÿÕ¼Àü° ïÀ©ÒSsúu¯Æ,º®V¯h |*1,ê-ÄÝx¨wlª¸ôó¶´/w^ ýÁ¢bQj ÝØ¢<±HÝRÚ ÙuÐØPÞ¤¸HÆ«5n¡à¢<¡IÝR»ãÖo½©ÙÞ0kYFÖýª³çZ-ÈÊV{îzø
X@
üdöM>ù
PÕH
ÒW_@ªô
^è;[Z½aCõE+"¢dpr¦%(tßXA4).ìâÓ¸Á¨[dñ*NÕ oY§>©XNúÔ¤øÈÜ68[9qÛh ¸(OhÒûUϧû½¸
ás-LuVÇM®[ÞKZá_%êh9Õ ÖQ>$2¤4Jó²¤ÿìÆÞõrzݤ8¤QÇØöÔШchg"$rø@Ûæ4ñ'ó°}ÉO_@?S[kQu¿ê´6+²MðWÚeÎi®ÎÊI|L
ª
«V'%TêY¬N\V7¬g/ÞÐá|Ñh\Øø÷á[NfC¬Cº~ê~ÕQñhEÄ6ë¶Wìã¢?õQÏVÆâb,£NêÏ~¬N8.D6"AáY¿¡Wö¯þxáÔmx<ÑÊ:(6è@x:Ñe8°¸LW"9ç£f%8çO"=ÉÒÜy+¡Ìø³ÒG2eƶj¼²<4´Fâ2+féIî<ÉÊPf ùó
3©fUÿÔAmcðï;þ×2{3uw~0@XA´¢Þ³ªJ]ø!kúËÅáeí=cQÆ"õÆWç÷U È#dd>ê
ððD¯HÓYÌF³%ÁØÉzάѰÎüÉ©S]MÄBØ1zzjïÇ«óÉ i¯ÖÀ¢©6ú, Ü^Âf¯3øW%X*6YÄ:mk@ÁhwdñJeo_³%)^Ô
güݬB@εq46J°DlB þ«iuâ5ÕH
e ï!R+K±µO;ç3$à®îvÇÖÀ(ð
/KÓ{k
(c,z@#Káãw6à¼?o~]ï?o_çÍ#4kø.éd_Ï ÿ}ܽiiY¤|8öo3N'vGø
OðMøx_~:yÜíýÔð3|wÇíÿÿPK!ú»Tó4>xl/worksheets/sheet179.xml´[Yo#¹~ÿ è)ÀR³ïl/¶ÊzX H²É³Æma,Ë4׿ßâÑ$«ÈnËÆãâWlÖWTëú×ï»É×Íá¸Ý¿ÞLÙ,N6¯÷ûíëÓÍôÿò«r:9Ö¯ëýëæfúcsþzû÷¿]Û>7Ófx=ÞLO§·Å|~¼ÞìÖÇÙþmó
#ûÃn}?OóãÛa³~J»yEù|·Þ¾NÕÃ9sì·÷vÿe·y=©Iõ Ö|Þ¾ûÙv÷çL·[>y»ºßïÞ`OÛíét:ÙÝ/VO¯ûÃúÓØý¥ëû~nù7ýn{Ø÷§L7Wõm®æÕfº½~ØöÉaóx3ý-VY>ß^Kþ·Ý|;:ÿ¾?í÷ÅÀêáf èÜÃrÉ÷¿Oëã¦Ù¿üûpzÇ_6ë//§ï¿Ým¶OÏ'²YQ¶ÅÃvs¼Ran!éï÷/°øw²ÛèRÖßåïojÚlV°¨J
äxú!xÌýãi¿ë¬çQ3Äzøg`7E>:E¢§ßý">:Eª§¨Ì@5G|*.ò¤ùzkØ,³¢dVÃp¢Rº«]Ö·×ý· D<ðu|[üax$ünÔ+%D8+f,rÕÆC®gý&&Ó!¿ÞV »ëÓZaRé6¡ÔPA«
AtTÀ©`IwT°rs ÆðlÉO.QÄÍò>Æá
Z%pø NK*¸£#@|@Ø>@àCL~3
M|P6Û ÌWã#RhBd$Ã.É1 ,¤4zG+GXvYÈ>«Xf©1§Ä©êATÑøaH« LÛ+$UDBTqAXV¤é,µÔ#DýrêÒ8`´¬(K#±Õ $¸ZQPëGÆxxK;ß`&(¯l©å¸ @H·
¢^eJB«C4¯22G2ªª|Û]Ä¢ÅGÈ`BÉÄZA`)&1¤ @H´
öþÈ!Eë»ÜoãÍxà5lzL²V×ôäFÜh$lúÈ!ÓE×á>n°jQ`³6IÖ
&¹Ñ $7Z <2ÆÃcÈ`±ó¸ël©G¼móG¦t1ÈzMC²¡Õ°ýc|`3 º-Ççg3 º4ä~¤5SäD¤h5fõà ÐÄþÊa`<êêÆ\»¡µÆ »Ij4!ÉVc¦uc|`Û-:ÇnQ½À¬`'33tvKÍTK%&5%"!É]÷ Ø´f9z$»Ú@ôxû?~ÿG.±_®çâ4sÇqám¾V.J£Å*÷öM_§àØhUyÂ} ±miõÄZ î|Ñ
°DæxHäfÌÄû UÝ")
RRz$y«1*HY%t;ï"fy"À1"ª"Ei¥¬ë1;¢sØyÕ÷¹¤d5SÔ¢&!ùßj¢$Îó<¨Ã"KHæs(Ó"ÅiÕl-ÁÀÂ]BÎ.åBof©}ÞÌQCݰ¤D«14bSd#p(Ó¸Ìfu&Dt{çGê
QØÐÓ4(¢$VÃXÆ(²xÀ'¼<ÉJ8dqg³´è3¦²hLèBÎÕ;"j_j¦0.54ÏXÞj®'I
>n+ËÒ4I(ãY+b¸×lÄbZD§ø3´¨Ó¥%#µ f
h!ÉÕ0v©2òZQ´x[]©É41éÇk©DãD¯5Ùm£R®¬ aH6µ£ìÎ3zÑ¡ñÌçh<ËØeSntà
P@¼Q@²¦ `ènÑjÎ0Ôáas;ÚØzÒ_¼ußì&KNr¿îAN3hE¶ÌIµ=Èit1ûEw,OYVí|5èU@¨Q+ÊUÄgÜWfDµ,ªâ(;ú¾ ãê¾´3ÆÐ{ë¯nÝã@ë²U÷ ×[ZmZþÜ&*e½ò8oòÏ ôó½«RVäzb¥ÎêäiÑ
ãçÛ@[Åi}f¦DÒwiÕÌ*zÑ
¡°H÷þNAñ[öÄkû-{îÕÔÙêyÂ{ÉØ Äv¨/áBOÔãRÚ6m
Z°[5ÿÁA> íõ¹ÈåK¨xPåÐÂ+¡ä&¥Ù¤,¼ªA}Rf")cH]y¦
GÐ],ÐÝc4)q½´è>Éî|Ñ
°H×y?èòW5Èõ9~ð£õ~H¤ Ë¥X¸8".:81(pqD:P+¥OλÅѨ['y¢Uì°ÈIäâè?
¯8úçÂ+WFÕ+æu]ìHbp4xGpqVÙTÃSÇ;øg«þY£ ÍKûÑjL°vc|`Ù->þKë¤|©%=ÈÉO+²ùYZç©æ¥õùYÉüO¨[Ç@¼`
àOfg¯A¸ç
ʼìÑ^DÉE-ÉF_´B"ìqRqÀ/xu -=ÈuÖsûÉÌ^¯wI!\">hèKf¸ï°NÎêK&ÖáRüeå)Ü3²¼¥U³ÎÑf%æÒ{
PØ9äh6^'}Îrpzîi4öpÓ¤¤T¶£Ë`
wTÞÑCàÓp
Ý»_l¥h|ÇJÝ»7 +IÅl5FYÁíµo¤E!â*d£ÈXAææ«z
[IÎO4}³¾%{@hhFdõ*RÚ^O'Z"{ñéL´Þâ$Öè¤Fg4®bA'ÑáXK$Sa2*g
}qX·´ú6ß´un¾¹"ì#r~¹¼ÔIõñζ,éu¢A®Èñ·?iPï#&!£.E(Hj£,V'
®ûõ©çp©®ëT1\ZÏpK«fcÞV
C&p¼àgb»ûàKjÜÝè2©¬=£@ÎkZÍJZ-q^ô$Ü,=É'Y¹ÄLê·UdFÎþÞûdyh<I«%3{¥'¹ó$+W»³µÈQ?©Þ´ÊJ¯Ñw˱êûY üM2]CögÂØÛ/Zb|ÆM©ÐW3âótÒ?7zÐ5µòlUÏzà Äf}÷gÌRûµ2Ëó Df÷´©»áÝ«äØ,±1ýYzCÞ"5«IÕ 2DT«1Atc|`%ª¼cÖÅwÕTo#ʯ$ë~ÔÙNÈfbeSH§«Ùìk&l!Ðßõ{þ÷
¼_ÚHÅ,Û
¥Uè÷Ë;_´B"ì ×ãv*Ð} ÐèAVdÇo5f ¬ÔìÁA> 7LNXÓ¤ê>
´ÆÔ
òA¼^qyä¬÷ÜOàSué¤dn£]³àë!¸mi5hÀ®±;-¤ ¯Ç|l¢u?vgÀNíLKTµWØû
4`ÌÈ ×Ó+ͳÉüæê²ïÊÉȱÙ*T÷£Nõ²"[½XD¶³¶GéÓ@Óx+NHtÝIt7æ
Ù
ss£VúpiõMóE+$B¶îâ;|ñ ©ku?êúDwÐöÞEd/n{ÅÞ'òñ±}Ø'zN
îRùIËã¹ao>1è3|bf}âVö)Â>!ÍøÈ¸Ôñ,S]KoE_«5È9xVKC'ádéIî<ÉÊ`füþç̨®3CA)Ë´ã2£0VÂ=ÌÒÜy+ÁÌlI5«àû-÷ÇÎò5|V4.î>BiÒ7¶"^P5)Mº .![4aH_0Ìy©X±¦¾ç«¾8ú¶~Úü¾><m_Í#¬¾ÿ:ÔWzåÿOû7)-xÛ¾æÕ¿S;|Ú໹Ïðíì
¼°ÍùÇýþÔÿ!2Þ|ßûöOÿÿPK!»PEó4>xl/worksheets/sheet180.xml´[Yo#¹~ÿ è)ÀR}¶Ûe=,$ÙäYc˶0eHëßoñhU¤dy õÃx\üÍúê`j]ÿú}ó2úºÚí×Û×1$ãÑêõ~û°~}ºÿñ_qUGûÃòõaù²}]ݬöã_oÿþ·ëoÛÝçýójuÁ¯ûñóáð6N÷÷Ï«Ír?Ù¾^aäq»Û,ðçîiºÛJió2åIRL7ËõëXÏ0Û3Çöñq}¿ê¶÷_6«×d·zY`ýûçõÛ~msÎtåîó·«ûíæ
¦ø´~Y~¨IÇ£ÍýlñôºÝ-?½ÝßY¶¼æVÓoÖ÷»í~ûxÀtS½ÐÐæzZOa¦Ûë5X iíV7ãߨlãéíµ"èëÕ·½÷ÿäûÓvûY,nÆN¬P|ÿk7ú´Ü¯ÚíËÿ×gp,øõaõ¸üòrø÷öÛÝjýô|)ð¶Í~t«ý=
sK1L¿}5À¿£ÍZF²ü®~ÓÓæ%uZÂ$ûÃÉ`î¿ìÛÍð`3à·%ÁÅÉ)R3üñÑ)23Em§"¨!0xÂɧæ¢H+o°M2´ZF¤£4Ê]Ýò°¼½Þm¿ â¯ýÛRæÁ#á7p£¬]© ÒY<°Äÿ±T[ws%øP>ë7ù0õn!øõ¶æåõô«\Á4)·I¥
:-(-¢§As*¸£
'5`ãL~Rp&îl>ääð¡1TÐiÇ*SÁ,<âÂðh¼ürò1ükã64Û"RhCDFȲäÒG ò\C*¨wT°ðeÈhåx²JUZshiÔ5¨±5m` tR«´½biZ'Ñ#d6`yeÌQõË«K§`Ìcxõø0[mB«Ó͵þÄ!aiç,ÁÄ`å Õª·òNCÓ«ªÊHhõuNfP%u]L
·84"£üLÈ Øh,Å&#´INCâÞ?1&âcÈ`Ùåzá®ö[>°9øR
ÎIX6âÎIn´ÉNCâ¦ñ1dºì:<ÓO¬[ج#9ÉÑFCÁ$7ÚäF§!qOø2Xî<¾Åç:[éo»üQ)ݲ$CÃlè&nÿ©Aqd3 »-Ïçg3 »4ä~¤
ÓäDäèæú!ÑAqD3 û+ÓQÏt7æÛmÙMR£aHnt5?5(b»eÇãÙ-«m y:±Cg·ÔL·TrR["RÜÍâ¶5kÈÓ#ÙÕ
ÇÛÿüñû?ºlýr=}§+Îyl¡VÍJ«ÅÒºöÍPKd3àØjÕEÁ} ±mîôäZ îBѰdæyHæfNäû ÕÝ"i
RRzÚ$yg0:HY¤t;ï³"ÍIÁºÌ'IVçzÌìä<vÞ¡D÷}>%YFÃ4Ƨ$#µ¨aHþw£)áEQõPæ)É|UVÚVÍÕL,Ü'äìR.õðf¹GÍLc5dÑ-`HJt£©ÉÆH8õC6@*ãU>©0!²Û;?Bto"Ä
¡Ac
$±ZÁÄêFÓÀ>#õ)'+óç¬2¦vhLì=BÎÝ;"j_¦1>54ÏÛXÞ©')Oª2H¿eY¦"ð,îõ±Ù)þ-ºÃôiÉI-hÆ ZHrµ1[ª¼Î`4-!ñVWi#NúàÓµT¡qÁÈI¢7ìvQ©VÖÆ0$:Ñv9½ÇèÑx4^ÀeìÄ1)7úAðM( IÞpA¬i#º[tc2"!õxæÀÃ6¶4Áo¹éýd)Hî7ÈkÈ5I²nyÍ n³_L7ÈåÑ>T^eZµ²JYM|&B5h`f@´UË'ÜÑW÷¹Á6¡hDØ[uëÎ#{AÊV3|o=p¶mùpº
zÚ[à¼Ñ?GÐÏ®ÊXU¥Aµxtz§SdiN{nát2ƳúÌÜ8¤ïÜ©;'ÙU¢Ba'îý¶ì×-{ÔÔÙyâ{É©AqdÛý¡¾\}:iA<Ñ_Hi[ØF0´)èæÝºù#ØnX¿\¾ÊU~ -j@~RZKÊ2(¡4$e.CêªÓ4m88B÷\¢ûchÑ@¦LÄcè¹CIvHý@ºþËûÁâh@¾¬ÈóCP
hðCªüY®üÀâÅéô\êôòÄ uâÅé@T>±:ïG«îÜa'È;Å1<AqÏeP# 8j®W,è({îHb4xU$pqV»TÃSÇ;g2¨áY£$ÍKËCLEè&Z
ûSâÈ ²[~ýÖIõR'+Z'Näò³rÎÓÍËò³Vù зxÁÀÊÎAp/0Uy9 R;%¡hDØ%ò¤â/^2SùêZ2ï£ç÷-ÞàRºD~Ð0Ì.pÞcKÞéDK&ÖJüeÜ3²¼¹SsÎ1f¥öÒ{PØ9ähvºN¤æå5àôÜÓìá¶I¯H©ìÆÁ7À%fÂý»_l¥l½|ÇJÓû·©Æ +IÅìF[Ãíuh¤E#x³ÑGä¬Ê!dsóU¿J
$gË'9F@9ß= I
ÈO4+rz5©MÝ g-U½üôK%ZoqkôJ£·W\ÒItÖJÉVØ´JªIé^\ Ö;Ë7co¾û_.ï#}Ò@}¼w
Jzï#+ò|ìO4ø©báhaYG!ÒÚ¨¡ÓI"ëa}ú9Béëç¤5KëIJnîÔsìÓÑ¡°sHÓÎýÌRnw| 0ÕÍ¿ÛÔÄWc@Þk¤3ïEÀ@"É<Ü
/AÌda[uAfÔìï½i@3¤3@"É<Ü
/ÁÌÈÝÖÛZÔǨÌlÚ^e%É׿å¸@÷Ã,P~l&G>!û³aÜí-±ñFS&õäÕü<ôÏôM[õñs :(b³ä¾û3féýZxP"³{ºÌßðÉîÕG±Yrcú³Ì¦¼EZë6ÓÈ,QÁDÒG±Y²Ê{f]|WÍÌ6¢ýJB±F½íÔ\&Ö.
LºÚÍɽfÂf¿.ð é<°8¢ eèT¾È¹=P9¢0w
Ã~yH=Qà{ât§IôPH&´f
Ùñ;9Vzöè 8¢7L^X4¦Íô}Z/ÙÞ;.©?5(âõÊË#o½ç~éK'Ü$s[3è_±'É'®z3CÔháus^ÂÇ&Y%[wùãvl)éÔδ´ÍÂ*æ=ãAÑõöfè @gÍÕeßSP$r³%U¨F½êåD®z±lgÝ2§¬§ùV:
é1ºWh8Z`4d+Ì
±bЧ¨U>;}[ÇBÑP夻ø¢`}BêZ3ú>1"´=¶·c Ù»Aqðú¤E~l÷S£ûL}Òr-ðܰ·HXô>±Os> D÷@aæ|d\êxë.Ƨ·¦/7äBIg$Þ!$@2$wdáK03aÿsIft×áAÄjÏt¹øÌP0ó@rH¾3#{²%¦õ¤O^Ü´Ü;Ë7ðZÙ¸ø"©mBúÆÎ@äª6¥IÔÇ0d1©òóy/kÖô÷|õGßO«ß»§õë~ô²zÂ÷_Ç£þJ¯úÿaû¦¤U o[Â×¼wjÇ£OÛ|7÷Èà3|;{/,'`þq»=È·ß÷¾ýÿÿPK!Ý3ß
©Cxl/worksheets/sheet181.xml´\KoãȾÈtJbóMÁöbùhY$5¶<Ö²I³³óïSýbwU7)ÍÀ«Ãx\õU±ëÙÕ$ÛþØ¿Î~ßO»ÃÛÝEñ|¶}{<<íÞ>ßÍý¿©æ³Óyóö´y=¼mïæß¶§ùO÷ýËí×Ãñ·ÓËv{·ÓÝüå|~_.§Çí~sïÛ7à<ûÍ~=~^ÞÛÍÚ¿.8.ûÍîm®4,×è8<?ï·ÝáñË~ûvVJÛ×ÍÖzÙ½¶ýã5êöão_ÞoûwPñi÷º;Jç³ýãrýùípÜ|z»ÿ`ÙæÑè¿xê÷»Çãátx>G n¡êÛ\/êhº¿}ÚÂí³ãöùnþ3[®6_ÜßJýw·ýzrþ?þþt8ü&ë§»y, Ë¥¿ÿy}Ú¶íáõ»§óâú´}Þ|y=ÿëðõa»ûür*¶-¾uÛÓ#8t2¨<¼ÂàßÙ~'²²ùCþüªÔæQÉâ:-AÉéüMø 0_NçÃÞ\XëQ~j
,öT*R~E|¯L«¨àj0'þT¾(Ò
ôkX%yY1áÖÁ#"PÊ2\Ýæ¼¹¿=¾Î ãÁ_§÷¨¶KÂOðº°
¥`%qÄb÷3¸zçX(!âZ?ɺ¤àï÷uÞ.~ëÓFa26!ÔRB§åè)SÂ(aíàÁ?à+ýBHã®öPNý(ãJèÁñ%pJXQÂ%¬ò¤=ñPùòþÊïæðï ñB@r? íBTÐ $ÇéCxRbÈJAª!Q(aí¡¢]/¤©*U:Sá
4
}m@ÔÑúcH§ µ,[Âë]Þ
KEÀÒ!Ò´J2ªí*õ¢w9=iÚzÆÖ3¯Ý(k>#yÕ $±: Û?Áãa2v½ÁL&Þ(2dxïD|æy¯õq'áPfyYò@ù=`âRzÀåg¤(ÚÄæ£Ü¯: |ÇÃ<d°klA®Lg»Ã¦'¤ÒqMOHA´ m§ aÓ'x<ÌC¦1Ã1}Ú`5Àî<Òl³L²
@HAt
6xÇÃ<d°Øj\¯
¶#Ñ&EÚh²CÂjè4&lÿ0±ÄxåÄüj¨±
iÃÆõ@Jj¢
aHQt3âu HbÊñÀtÖ35~¹v§¤BAv=«
aHmt4brļaÍ)lºrÓEËCcFëê1©1J(ºDJê»1 dÇZKräHuÂàó|ÿï_ù[-Ái¿]<Lxgô¥úl Þ¤XØ.})-ÁÍTåuVE)©§fqlzðIkDÂ!ã"Qisõ
DUsò<i?
S¨6UTaƨDͲ"¯IIôQeIAG<NÊNÞq>Íì1Â9Þ¹à5ð¹.ÉÈ2¦0®K2ÒÚÜir ++z¡*ð9Ôq·àöG]ÛPbÀÂ]\ÝÎ
ÞÐ2Ò²¦0È5¤eµ!Ý4F»¦`yVåQLØT¥
ç!µ («ã²Ì¢ÌܱKÃ#àõ)£F2d
Sä]E©´NëQæÔyÌHz`qfDGª¨ê"ªìR°Ä<èøáêLQs$òé
S×#9)´6!
ÖiòH^²*¦óC i]¥,«£#Tiá5vÄ-jÚtÝBe
Säã6±¬(<ÙJf¯(§ó&ò@Bfâé*Ѹqä¤àAvµ!Í\e·ÆMë§|íØ¹¿`·@»I56 »I©´Ý;±[]D1ÖGÂsàÄÆ!øÃ'ÁDÏͰÚa,H½7äLäȽ¢3 gd0
&ìïz,«:©Øn $ýz_,ËÞj(4Ï´Ü$d»ö5ÀH³÷5E¦)¹ðÊ
ó¡OZ#Ü=Â'¾ ]«1 7pZânN;S8Îþ1¹ÞD-OË"®&¢¦¯¡Ä! ÞâE\få!Câ\s+²2ʨ0ÏVÑ+»xºA£!
ö?Ï^£õçy:4µIã5Z
i8L®µSIl÷w
íòyn´
×hý¡½ð)ÉöØékÑÕ«uÉGØnØÜ
æã{¬¸¸Êí±¥×c5È-ÕdKµôz¬RÍE©&PÐò¬M<Ù'Ý'Ý¡9F3
©Ö½²hSd>iH8äðñqÐÒ=DÜ8$'^ËÔ TƶòbËDâ}"Ä!ZZürËDâ\CøøÅ9ÛÐy¤µqM*náÐCË
éUJ¯eúGìÑmÀx-SaFZÇkíTÛMN%ìöÏ"¥×2ý³HéµLSBï
¡«×-sÉ$Ë˼²ÂÞcÛ¶#Ä£ë?µÊZÙÅH»rj×líV´©ÝZÖ.&ØC1ºOº·rChÑà]@Cniô¥I++>T¦OZ#88çæoª©¸
mªäF˹shEª3)E`Ľë*ï!Þâ*çR⩯.N
,+¢¸ÔÅA^Yq:m´ì 2Àk¡#g¿éæê3Ö;wgåµZ`ý+ÒT; 7)&abÄ î¤ãôØî®4ø6UdiªÆØ¤(fÀ
>ÒKù86LLßa_gj¼GCdEv&Õ ·Î
zM,쮳T/âùY¨¥õÝKt? Ã.Ô«P.8å¬ìlå
iP8ä$óñÁPÚÛ4È
Æ@ráíFdÁdÓ3S÷ÅI2Eâ}*Ä!dC×S¸µ?~øÆâ\sGüRÓ®nâô`5ÒpèÄhë[ðɧØôãêç©|Ü=§Nèè©AÎ¥ÓçBÂ=ÊÊ£<xµKAÉüë=#µ_z³RÏxNSÏxîQVåÁ£¬]
öq䳨ïOLoÎÎnCJ³Õw³¡#ÑýjØdIõ!Ùyc÷>l¿Øú¹öQ&äÄ-ñTt¯V3]SkÏV¥ ¼¯jA&GLÃáÎ-¶W[gaHj¨IºÌìâä(ÕO1ù%6´ ÞeÐÈÈÙfF«Ó`\ú)&ab³DÿwÌúð7ÓÊZá:{®%ÙtÓËpv¤ö\õÎ
[B
§^ü}μäU½´àþ Ä*FÀ«¹²3»çOZ#$é;hÓHA´²Ú3]J{ÉäM¯
·qoÊI²IÚLÝÉBË&s§1ÁõSL>ÂÄ1÷õ^ÝÂÔý)ê¤ÛL1]³àÈÐCu^»w¸nRyTÅ^ëQ¦ßäǤduDð6þmKd»Òê6SC6lOéU
Sz& kIâ^ÄÜBûÓþé½'/ ï£ýʺTƱ1\§¯Yíkðòɰ|¥Y!âýy²g饤 ¦b<+
JÅ++7´7´F$2û}ø~ë©P!iwáºqÑ0
ÉNÝAùØF¼$0YÉô|xceÂqA2°¸2%<I
·³¢45µÓgeiÃ3h4¤5Báð)Â~ VÍçr5é;F9Òishñ(Ü£¬<ÊGY»ìPúHϨñ{K¹¹¡Nc\Ï(¥p³ò(eíR°gÄ@vË´Ä9ûÙüûÎþM.ÔÞÍÝm
4Ë6!>ë4D¼;T7úô=¦¿
a`JJ{í{f¢&ÌDô½Æ6ò¢4
''!ÈäyÃXE ËV3¶5éjrlrlªõ©Ü5Û °Ó =_0øëxgxzúËN YYyU&ÓÉܳBð1ÁëCüq«f$Û<"a§AÁh÷y#e/½Å1¤(³^Ü'+Y!Õj¡ ÃÚ´$7DlC údéHdêUeÄeÇVUîP*µ¬dÌ bvÚè'¨]ÝíµóR¢¼lßv@[(°
³`ÉÓ;jËÕ¨v~õå
ê¯õß7·¿lwo§Ùëö5|éÀ|vTߣ ÿ>¼KjUf1<Íô>øt8Ã"0_à+1¶ð#qÐóáp6¿À<´¾dãþÿÿÿPK!âÍÇ
ECxl/worksheets/sheet182.xml´\Ko#¹¾ÈtJXê÷C°½Ø~PÖa É&g-Ïk[¤ÙÙù÷)²È&«Èn˯ãqñ«ê®¯,ªÛ¾þéç§Ùï»ãix¹Çh>Û½Üö/oæ¿þG\UóÙé¼}yØ>^v7óï»Óü§Û¿þåúÛáøÛéËnw
ÓÍüËùüºZ.O÷_vÏÛÓâðº{ÇÃñy{§×ãnû IËçíþeVÇKl÷÷»îpÿõy÷rF#ÇÝÓö÷ú²=kÏ÷{Þûúzux~öOûówet>{¾_m>¿ÛOOà÷q¶½7¶Õùçýýñp:<`n7êû\/ë%Xº½~ØöÙq÷x3ÿ9^mx¾¼½Výw¿ûvrþ?|:~y$¡K+ßÿ<Î>mO»öðô¿ýÃùâú°{Ü~}:ÿëðín·ÿüåÒxäàômõð½ÛîT°-Å`þþð÷ÿÎ÷2;íêû74/Ê8ªÓÎß%O¹ÿz:Í
µ´hð][#ÏD1i"Õ&໹÷È´z0DpG`qÂÉ'rQ¤Ø3ÞÄ,ÉË*´È@!*\Ýö¼½½>¾Í ã¯ÓëVÖO¼KÂwà/¡T¬$ZÄû5P=s,CyåÅÔÀÜ Rð÷Û:ª¯¿ËûÓ1
Tj¹ CA9 z.\°æ;.Ø8%P3ðl\ÈO
!Aâ.æCg|Äã1\СÀᬹà6ðiÏøI0_~iüfÿù06É= Rh}DF"d
Fr
éBDRRÈ!Õ¨w\°qe¨håp4U%ÁªJw*z#
" ¯
VuàØ!¤VeË´w×®âTv z Ò´JrQÛ» ÞËÞåô¤iï%zÇôÚ
B\÷cWm«CHØÿ5^#Ã]î°3Y7!³oáBÐá«4ÏÓ±ÖSÄÝ 2Ë
EÊ÷0 ÁVz
BàòCÆÇ¬(ÚÄæ£Ú¯:C>±&ÂkÄa9Ö:9®6Ød¹2íRº°Jk⺰hÚ!a×'ÖDx¸.ÇÇõiq&ÝydÂ
³AqØf
d°èvxbM×Ãr«q=¾4ØJEi£1Ä{Vmê¡Ó°ÿSbd2 Ç+'æ3c ?+Ò&FË@Êj¢
aXQt3Â^$¸(F4)r rÎúÇ/×ïUh£1ÄoVmÃj£Ó kýÔ¢ Wqbsº.§ÇuÙÀÀ³àФaéâ1:Æ1JºDÊê»1 dÇZ+rôXuÂàóxûï_ù[´¿_/å &¼3úZ}¶6¸l¾ÈV@ó fyUÕÀÚ*ÊS³<6Ýù¢
ÑÉñÌ ¬Ï4]Èsõsaµ&FIT*Ø Cæd§1¨YVä5+"ª,)X#GIÀÉ;ªñ«²9CÙ#ÃÎàÀçR±Ûhbĸd¬µ!s¸Ó¤$.+~¡*`ÎÆê¨àbÍG]ÛPRBàÆ]B.nçRnhkYMB
kYmcc³Æhj8Ϫ|1{ʲ´ðÂÒ²:*ËlBìQäxyÊàÀHRÝF#ðbã«(aÖi;èNG1@Oq¤3!¢*ªºXTöV(rtx¸8Sp$°~ÐÄqÉY¡µ!+´Nc2÷¯=A°KEJ.]ø!¬Ch`1mC¹º`¬ZìµäÈc ¬IHØ<ÝC6x£1ÄoV4mc3ýÖ kýÔ¢Y¤~CìÜÈ¿á·D3¿Yõ5 b߬4Úo
ÆøÁŤâu%râ0©ólèýðÉ/Ñs2Üí0ù¬¾r&?+rôØÞÐ3ùÅ0ú%ñßõèÔIV§¿«ø0¬zG3ɤäuä«Á¼²®Â¤RÔ°/Vkka}ÑhÀþìQ= êëV¹ÓzohÞÁâ7ûÇæw¨+«@´´mTëZoÕ"xFá
ôRBéA'.ó´ÌEa0×VÝÆi¸#Ú×ßè*þ^°ÌiHçN·!×MÑÎHWXÚ:פ~¿kWÁh7-¼nêOâ
×M}¯ÝN_ß=îSbdú
ÝÞÝE>¾ÊUn#-½FªAn]"[¥×H5ÈÔe.ë2êUhÖû ûD¢û1´ h ÐJaÛk6Evç6DDãÀÆú> 8°îÑ$äÆa9qðú£8¤*03©8$£ý¨õT(µp$:Bé@¬´ÎÛýqP·qòDÃC*?Ò¡qbÇ7ú£Ø(½þè6JoÚ`¼þ>1±(ð"õ[NâÎ9ã
¿qn'¹æõGÄ@MûnéõGS±ªîÄø=±(fyµÈ
3E¶G"äÃg/TuÖ0+{3ªï7äªYB+Þ0
Èj
BlÝ'ÝËcChAÑÀ. !·Leó«\Z[õ¡2}Ñh` ÛþÜÀÈðÀðjAäwP£gSÊÀȧ
ÓªõTëZ°R¡t x&N%³J] ÌõU·qÒªv©¢¹!('vtî$©>9]Âù0U]«Õ·T¬vîSbdú$Gì»cªr×'ÖÍ[!>±ÚiÌOx\L)kbD:&çjDZïv8¸ñ°bÛ@j[TÈUÍ<ì.ªT%òqW¨õÝ+t? Ãê»À£²å
*ìvÖö¶rF´!(vFùø`àq£ö¶
r1`x[`ĪÃyztFLZJ5iieü8)¨P:bÐßìpÃ%MPî¬E#Ú:hÑ@>ÛÙ;_íKq¤q?¯¨½4Èy¹ÏtZâ¼ÞçI'Y{;O²q%Ì>eý·5ÈaÆtZâ0ãI'Y{;O²q%¹
:9£¾?92½;[«ÃVCÜ
#Æ
4§a6gÇ>a®aìFGýû<ó?¹àµ¥LêÉObäsÖªZ½èºZ{¾¢ð&ª
Y#õxǶ|ê.}XIAzçw,J6t Z#Ô-¹{ýHÐô®§ÆæË6ÃEâK¬NcFÜBÁE1¢IÝýßqëÃ÷ÙLo0µ,#³êl°VdÒy®ÆàÎpÅ÷Iâ¤ùß&§Rè}¨ê¤Åð ÄW*FÁ«u¡µÕ3»ç/Ú
$é#C&Ѧ%°hõ"É.>WkL0ú©EA¯à<C
ïEPä§NNMúÔfø¹m6%w3rÛh ¸(F4éýÊû½¸
áKê¬Û]·àÁÆ@Îk÷ã©«TK)¤×vл«<q
ۼ飿ƶ%6Ê]èuáFcÛS§Aú®Ã¡ V(
äzHsú£~p0ý¡×åÔÔ'$r¿²ª86fÕékVdû¼2Ü>&AéCVÈ|wDãÂAu jå±ÁêSê@1ä¹NR4,×Voho¾hCD4.löûðý&×S!!kwYuã¢`6À8b;ugM\ÔÓù@*.Ú2êÀ$ãbuÂq!:°É¸:eVðæÔ"MM-ÓôYÛÛ´á,Ñ hxØá^Uóǹ§éÿI£AΡÅtZâZ<ð$kOrçI6®2ãJÉNIÛÚtSAËt9J\f¸Dxµ'¹ó$WBÎÏwË´^ÈOáìÌïï;û7¹4{3w·Ö,Û
È7VêfsR°¾'BÖô×!LCRÖÞ35y`&âï¶AGÈÄpÔkáÉ,^Åq-6 Ææ/õMWÓ`ûcS[NUe´Aa§Az¾á7×áAÙéßÉʲÈYe2Í=k#
^oâ[uÌR±ÍC ¶vvO¯Yöö[B2÷Rv'k²HFlX&@¡ic¨cmÄÉ«Ó Iè¥Õ·!BâªrRÅÔ@ÆHû´sèxÜÕÝîX;/bYÀ_"à-NC?R NÂY0µ(È¢wÔã-pë~üÃøô¯ÛÏ»_¶ÇÏûÓìi÷Íþ À|vÄ¿q þ>¼*iUf<ÂÎô|:á,~?W±_æ° =góÌCËá`ÜþÿÿPK!âÕò¹Î<xl/worksheets/sheet183.xml´[YoãÈ~ÿ è)A°xèíÅòhII6yÖȲ-%æú÷[Åê&»ª»iy ÌÃØ®úªuöGºûõûáµ÷uw:ï«ã}?ú½Ýq[=îÏ÷ý?þ£~õ{çËæø¸y»ûþݹÿëÃ_ÿr÷:}>¿ìv¬p<ß÷_.·ÅpxÞ¾ìó zÛAóTüyzßN»ÍcmtxÆ£ÑdxØì}Zaqºfêéi¿ÝÕöËaw¼Ð"§Ýëæ×~Ù¿Íjí5Ë6§Ï_Þ~ÙV7XâÓþuùQ/Úï¶õó±:m>½ßߣt³5k×8ËöÛSu®.XnHêú<ΰÒÃÝã<À°÷N»§ûþoÑb=ôwuþ»ß};[¿÷0Þªê3*Ö÷ýBVÕñþç©÷isÞåÕëÿöH,äõq÷´ùòzùWõmµÛ?¿\@
â18
¾-»ó
k£ßV¯p
ðï°Çê l¾×?¿Ñ²ãÁ4Í),r¾üÀ8fûå|©fc½ëà§^!9KL:HôðÓ\ÄGHõóf t`<)dëo¢A§³ÃÚDE¡¬ÓUl.»Sõñ:¿m°¢l ?!6´1¥²`²âÑ ÙÿP7é¥r{ýÕÀrg(Á¯óÑønø¯Oc2¤uÚÐ(ÓQJ¥¬¤`m &>+ã@J(pWÇñxÆ$°â!J
R°µ%`ñ²ñ·^~"¸ø}þoê#Ñ wH8"w)GÀjEXz "/Êò5
ºµ%`Q¶£ì¦«\wiãÎ_HFk
bιFRd^·Ð:å×1wqXYC¨Û]sw£_jFÛßHRîJ*âw¸C§ü:æ0\Úõ#X8,J:#sXtî.âw¸C§ü:æðô##X8,Z+#lÜTt$>÷@DÕñ;Ü¡S~si«UÒõ 4ºÍ¸ë±èµ ¶ë±¨ÿÜõ_ÄïzNùuÌu¤ëÝçÓ·Id,ú0#sXÔîú/âw¸C§ü:æ0%¶Ç×&»¶Ù=ió^4CîÃn(4ÆïR<H¬_¢],ý¢I³0vѹ#¢Ð@h¯R,y0Yè®úèíw":4Óæ·hܽQh×µ²K©Jî7RËo^àÆÉ Q]Í#âH¸h3"ÑÜÅ
×Ê[e'º«0 XÍÓÿÿøýoEºýýnø·'¢ÎJ_¦b¯\¼J×~ÙâñîoV®hÍD<H¶¬l`&Éïß)Hbi,ÈbÌdaXA1û0¢¡ ¤.Ö±PK¤_VÞñÈíw*E±ýNÅpÉ}ÑÐ
Æü¦M¼J°ä~ÃõÙ~_=ÑB©3YD1frF´i¡1^'Ë.¥
(y]y"q,ób<daߢ+rFtE¡1¿ýlRW¼_ÉýFNfù}uæË±^Í"ÂØþÈ}Ñ
ÆPÒùd6gxÉ É|Dé|(JÇdbõ"2· 1>;,cÑÊYDÑ4¹#¦Ð@aø©§.¿E ¼´{Öh>Æ¢3a~å>hBcü~w)U@ÉýÜÙÇoD¿Eg1aߢUrf"Z¥Ðß´W©ÜoÁAoÎÅbM[áB.6ÅÅZe'zª0 E@ÆâÈ%ÿØpÍJ0+[³à(q-`, ÒÍb¼Ô·lÍæÖLijôÿf̱1OÄtÊÈζ$·ÙËØQ i½ôFk¾H^lÊÚ¨´¶ ç©ÚµÙÊÆ¦M#Z·NàG#ìq¿ Ðï5O鲿32=gdÆ;ʸC©Jî÷Xsýégdº¬yâL3uFf1.õ
x¢Jî7tû¨¸ýÈÄ
TöÈ:#SìflDm3N©A¦ÇØ1´¬÷æ5fh ¡rühÅÑL@C)ùÑËÝö]³çy®EÖn"Ò<ÎPÔ ;ÈÊ35Èä!©ó]^ç!0M£Mt·¶ Ef¦j3ÈÙÊ?UìÖLÄ#n0ÞîmÅÔîmÅÔ3 ãíÿ2îPªûÛ*Êwü&FÎÝÎhNØ©3]ÌÌ øÝ¡T±_ÉüÆOnm¿oÞõb(ÎäP4 «[Q¿dq^7#dÂ;9º
ãG+`JÉ^¶è¦ï\ÑxðÀª¿Ûç7yC1Ñ ;ÈÊÆÎäayÀ»þ¡ÈmÊmÊÆ&8¹ªÍ Wf+ïPlmÚäh·æ)ò¡xrÄÍV÷pHôÕø31s±ÃLÅBcüߥT%÷ ©²Upïø¤µíÐyBæ
Æ|¢¼J°ä>!5¶|º}÷fÌb&zhÝD¨m¢¹ôÆN7QR3ü¨È?Ìô.ktB+¾6Y½lÑm¿4ÛÑ¡xÄÆíó@7
,sçPÑ ;ÈÊs¨hÉCT3Ãý/a6e6eblÂéÚrÕ=ÌU»»'YoXÞñð¸úàkn qû¹Â|$&E¦AÖn¤ÐëU7G¢ÉÒ¬ÉڰȤ.ºadêÕß{P¬È8BK¬È8åHdåHÖ¶GOK«fêÏ?^©>tSD4_®!ö!"ÉY&RìÅùZú0â|U>L[©Ü<Ò
ÿñ¯ø¤hOðf1r´];¾ÒÞ#±Ôx* än pí§I©aèAÌEz
½÷ÊË.¥
(¹[xVýL¶ôWgKPã<%%˨¨BcnÑ^¥
Xr·pð[nÝüTMõÉBå*J13Zë8mEm'ÎÛª¡DÇ)½w- Ì£wÁJ×Úye0P®ôöJ%`°l
Ìy¹rEk&â*°3ÑÍSD! :!×JVV4k·rÊ.¥
(¹3øxÈ*«Ngò&±ë¸ÐÀõÒ^¥
XòëÅG=Öõ^=´è·èÜ<%¥í|¿j\h÷ÒË.¥
(¹_]éWãâ.ÎBN+x*`É.}ì'¤æ^NùS/ÕÔ/ðÄ&3Zk2µ¢v2E#qT¥~:A¦ñ
?V
h¨ÿÝܲE7Ég@´
cMݨ}ÄÊÖÎ6Ó°´h$NÕÂÔjà['Þ{^3B+S3B/[tíõ¡xéëÞøÛª1;óY7Ú¬ZbÝ<8åHdåHÖ¶GÆå-·1Þ³1Ú8ä¤Ð;2dÕJY:#YÛÚò(KæùØþêÐéÝgðÕN$ö &_î¾Wh¾Ù4°`/¥#b¯|1Á>Ld}]¢Fß@¥¯4¾mw¿oNÏûã¹÷º{+ofö{'ú²iýû¥z«¥³i:ÆÓtNÿ ,ª|k4 |ï
ïàmÜÑ"ÿTUóÌ
aóMä?ÿÿPK!?«Ëé<xl/worksheets/sheet177.xml´[YoãÈ~ÿ è)A°xèíÅòhII6yÖȲ-%æú÷©bu]ÕÝ<ðÎÃØ®úªÙ_]]$¥»_¿^{_w§ó¾:Þ÷£Á¨ßÛ·Õãþø|ßÿã?êY¿w¾l×긻ïÿØû¿>üõ/wߪÓçóËnwéÁ
Çó}ÿåry[çíËî°9ª·Ý4OÕé°¹À§çáùí´Û<ÖF×a<MÍþا§[Ö¨öÛ]Qm¿vÇ-rÚ½n.°ÿóËþílV;loYî°9}þòö˶:¼Áö¯ûËzÑ~ï°]¬ÕióéxÒÍÖ¬]ÿá,ØoOÕ¹zº`¹!mÔå<ΰÒÃÝã Û{§ÝÓ}ÿ·h±OúûÚAÿÝï¾ß{èïOUõëÇûþ¡C«jÿóÔû´9ïòêõûÇËâú¸{Ú|y½ü«ú¶Úí_. ñH!·ÅãbwÞSamÃòÛêöÿ÷{ÌpÊæ{ýó-;L£Ñ<Â"çËô`¶_Îê`.¬×¡b½üÔ+D#gIç^~M¼wT/1oGH" ì þ$_L¬gØD4Ogºµñ\Y«Ø\6w§ê[2üu~Û`ýD¸$üßÐ
)5ÑÈþ׸º g(C¼Öox±ú°ÜRðëÃ<ß
¿âþ4&#LZ
r)(H0m¥()XJÁJ
Ö`®iüÞ¸Ñ? w³?pqát$üAËRPÀò()XJÁJ
ÖùÒ^ø$Þ|ù àâ÷}ø¿ÉXxÜ
"áÜE¤Q+¨YdÌ!¥2áåL9dIY¨+)X[æe¨hÛËþiª
Áu6tf|#! ¯5Qu¹D"×e+teNùu.6+« uÓE0§E/Al¾H¤ÜTÄO¸C§ü:F¶v;aÂ"¥30Â"¥sD¤tA?áòëáé{#X¥.Üdt$>÷@DÖñîÐ)¿Æ±ÕJéúÝÉfz,j-#M=ù{ "ÿø©wè_ǨãaQï&L3¾M cQAaÿ¹"ò¿ pNùu0%6ã[]ÛhÌ4±Åû0¢
ñóïRª{Ç'+æ7{Æ.~Q¤YDÛ¨ÜEQhLÀt¯R,¹p`²<ÐõW6ïDTh¦1·(ܵQhZÙ¥T%ç#Å»ÐòNq2hT7ÏÈÍH¸hÓ"QÜÅͬ·"ËNTWa@ L5Oÿþã÷¿é<ö÷»áÞ<+]|.À¼rñ*]_øeÇ»_¼ýY¹¢5ñhà°eEë0Ix|%!iJcNm&ÃR´Ü]hL !ýãbí°ä.ÀñËrÁÞ4¬Ù¼;°06ïT4Ü]hL7]Ä«TKÎögó¾¹£?RÑf²0Ì¢Íä>(ÓBcä%ð¹½¼¢WL?N§Y{îÐnOçXNEa.û0¢@
!$£XèK¦Z~ºìÑÇÌ¡¸áA¦þ×f%÷m7nN
ö_D1gal¿EXs¦ÝjM¬Ðoþ]JPrà÷3 éÏöÀXuy@PîÃ*4&àÿªÂ¯dÅÚÝk4o
cÆ0Þ¢jrFTM¡1~Þ]JPrÞ;;òWx#ZðÅa¼EUäÌDTE¡1Þt¯R,9o1~ø\ë6ÚÌeQÕYsY+²ìDMdÍefqd§(r[§kTQÙÍÜ~êÚÀ±7MÒh0;[]¶+4#+Z3Ô=@Çz"Tf@v ´Ä¹
°lZÆqëý£Sµ½QÒËEY[À\-|!bª6ÁÚ\âj|ó6>hÝòÀ%쩯4w8Ó£'Nãô`ÆIo(ã¥
(9ïwÍÑõû&Þ8'NãtçèÓ8]ÌÔi£r©7âu
(9ohìöññ/®²çÔid×c#jëq*ºQk©Ç1ÖcUë½åhð !sühÅÑàL@C*ùÑËÝÖ]³9#Z3á?>zêgqpú¢ÙqhDV¾¨A&I¨ò:Þ¾È,Ê-ÊØXøú"3PµÄÈ\âj_lÌM0V±#Z3¸©¸ÒÝ[©ÓÝ[©Ó=§/ÆÛʸC©JÎmëVâ
oÍY9}0PÍ9;uú¢9}0ÞJû7¾Îµyx=Ö}q&û¢YõØZÿÍd_4 Sóº!Þ¾ÈÑehÈ?Zq48ÐJ~ô²E7uçÖLÄã¹ôçÆ/ ã ûb¢AvÙÃãó}[1Z
§/rU@Ì%®õÅÖ¼f4O×Åã#n¼ºûC¢ï¢¬Ú·iÕ·÷¹ÆØýa&úb¡1þÚïRªsÂùæèñÚæ$zt®1è
Æ8ÑE¼J°äp@¶8}|?£ Íy3Ñ׳Dì:jDmÍe¯7vºz¾ÀWHþ~¦$tY£ËZñµÁØÏBèen륹ÇAÜg||èvÅaî+dÇ¡YqpÎ
2qê~ffbß02A21¾~ÆTm1º¹5æ&«vF´f"
x@Ïò¾ßÃCëKhò°1ÌåËL¬ÏÀ9BK¬OÁ9åHdåHÖ¶y&u'¢ôL½úµjåGRhåG¢ÉÒ¬ÉÚpÏàiåLýòýÉês×:HDýåb#rä0«@SjækqëQú0âU>L{¬qþxªþñ
þIÑ¢à»gÑ¢r´©Î®´÷T,õ^¥
(9-1Üú)5Òr"HJFK§Ðxw^v)U@Éiáqõ3ÑÒÇ\-1 ç))-Q
ÆhÑ^¥
XrZØø-Z~°¦úd¡t©u¢¶¢¶çm Ñ@¢>- Ìy1
®óÒ"` \¨í¤JÀ`ÙóråÖLÄ#Y`G¢û E´i¢rdi%çfñfNÙ¥T%'¬´ê$§ôHíWÌÀ
ÆöKx*`É÷|¬ýÞÜ´èA%·¨Ü<%¥M^ÆóO3äÝzÙ¥T%ç%æ²yå)M\|ëâ¬)4(°uZÁ«TK¶õ±;8átî)ê3cõêGxâÕZQÛà
£¨Aéa?à°ô
~8*Ðþºen:+Z3Ð>ülëÑÊGt¨Ìhíh`)-Sµ0&õë
ü¼÷¶£á ÀУáÀÐËÝF@S°1: @Ý[?q[5¦áÁvæ<éiuóàH
-±nr$KG²r$k[Â=ãÎ-éZ¸gDçÎÆ²=#%
ÆØ!L+QféHVdmK¸g iË£,æãæÃ ðÓï»Ïà[8pØ'HÜó^¡!øÍ¦ÅôRú0âhU>èàK&²>+G^£/§Ò·ß6Ï»ß7§çýñÜ{Ý=ÁáKýÞ¾Zÿ~©Þjél¢ñ4Ó?p˧ê_(
(_à+Å;ø îhªªùú°ùòÃÿÿÿPK!»þ¾¿<xl/worksheets/sheet176.xml´[Yo#É
~ÿ è)`%õ¡¶ÛGIzX H²É³Fma,µ!i®²YÝ]d±Ûò@±M~dÏbµZw¿}?¼ö¾îNç}q¼ïQ¿·;nÇýñù¾ÿç¿Í¯³~ï|Ù7¯Åqwßÿ±;÷{øë_î¾§ÏçÝîÒ
Çó}ÿåry[çíËî°9·Ý8OÅé°¹À§çáùí´Û<B×a8MÍþØ'
Ó5:§§ývÛ/ÝñBJN»×Íö~Ù¿+mí5êÓç/o¿nèø´Ý_~Jû½Ãv±~>§Í§W°û{o¶îòOýa¿=çâé2uCÚ¨oó|8¦»Ç=XnïvO÷ýßÅz<éîJýg¿ûvv~ï¡¿?Ågd¬ïû#=¬)ýýSïÓæ¼K×ÿî//XëãîióåõòÏâÛj·~¹5c0
m[<þÈvç-8t#ÔoWØüß;ì1;À)ïåÏo¤v<£y4%çËô`¶_ÎâP-lõÐjVC0òTL:UDVü¬6ñQ±U1¯U#¤!Àì0ýI¾D3ÐWYâp<èÖÚ#(re®lsÙ<Üo=Èxð×ùmõ,`Iø ¾¡
)%ÁÈýW»ºg[(!¸Öï¸X¹¨;C
~}ÇÑÝð+îÏbÂÄeØP(ÓK¥$¬$aíàÚ?à+ýAHÈqWûKÄÂqü! H¥$¬$aí? í
?¢æËOøß÷áÿ:?Bá
B@r×?©ÍT+óer2á£@¦²$ȬNÔ$¬ó2T´ëe½AVU
à²Jksf|# ! ¯Õ9G¤>"qHFyY¶wðÎcæb³rP·¹ææßjB×Þ@$Rª@D&eÑ
îàÇ]o0
Á"¥0EJ§
D¤tFÝàÑyÌàéGF°0XVBX¸Îè@$}ª@DÖgÑ
îàÇÆ±ÕIéò
ÝÉbÜôPÔZB×ôPäª@DþgÑMïàÇLÇ1Â1½Û`9àô:LÂù*ÿAt;xFç1ñ(q-¾6Ø¥¶¨ÉÄbõ¢R
#ª!³Ýþ.¦iaràøäÄüjÐØÅÂ/4 ãz 5jQÅ´xQ¦E{&ÇÝYÐxåÚ
M,Ù-J#Õ0¢62QMË»¦
ÉíÆÆ±»¥Na4¨YWÏÈÍH¨´n(î¤
õ¬6$GNTWV"jþõçËâxì»á^ODå>>àļññ&^_[ðË·_¼þ¬|Òx4pØr¢uE¼¿4¥1'6a )ÚLªaDAgÓú¸Xú´Hràøå¸à»iXsíEÐ0®Ý±h.©YLÝ´Ê4-ÜnØk÷Õ-åø!äßÉ Ã< ÚL(Q¦Å¨Fæ]LÃѤÉ)îÌ®>Íq,ø¢C$aé¢0R
#
#³ÓõÒ&½ÎävãXæØ}uðich\[®q=0%jQ"Åp>Í
\BÂ\ÉÈlN
sàäö3>¡ÏõÉXrùÄ;(ÌêiÉ
R 2M$ó@(æÒîVX¢y#N,Ù-*&Õ0¢b2QMË»¦
ÉíØ¹ÇnD»Eõ&!aÝMÚu*HðÌbZì¦ET¦iävôæ³XhÇVØh=MD'ÈÅ#'j*«@Î,À0¿ØaLï¾Xb9Sú/ÓÅÜܬ6D±He#Vh>iÍH<Dÿïq9TÆåhMIrCdå ÂMhe»ªä(D±Þß{0CwÇÇ*&¼9ºÑÃdL)³t-£F¦i"ãÖø¡{Ð/Fçw?/O¼féÏ˯Y*¯YFíyØÁ4-Ln÷æåòs%Þ,'¢Fq¥3¯ÙféÏÔS¯YvĹ]Duiar»aî!qûf«Üf9õ¥¹XJzÍÒªJc%P¯êµ5dhð !st´áhp& !tô²A7uW/WÖÅãã3¦Ý>4?ó8xÑÜ8Ô$'^G´ *Q¨ò2-'ÉCÉCGFëLÆ2¨zµ#Ö2UV¡GZ3¸T¼Óý«ÄÔëþUbêuDãuD¨ÅLÓÂävãÜídä;vÓΪÜëþUÀ¹µØècf^G$LÝLêLf7~`ëÚ}óJ,q&;br*±!58±U8/+"¡vDÎCDCæèhÃÑàL@C*éèe®ëÎ'ÇïNþÝ>¸ì¹q¨INdG¬äª8L1øÀ¾£#r<DÜQ:"1¥ª^GëLkST?9^3¸`uwÈÞz&:bj1p`ÖS÷LtÄÌbôªïb&· d'ÛÞ±ÉÔî~EwN#Â0DGÌ,¦Å&R 2M$· bǦÛWMÝl¦IdAnÕ¤&Þò)XVÉÙ
Ê?Ò;UIè¼DçmhÃu3±µ¡
º©z¹´f(q·¸}èÀâ0÷NrãP8x'UqÊNVÍÁúl1<B<rd´NÆdL)êîdµLU³tEZ3μB [©ÚáAõÁ÷Ú"6Üg óX´¾Ä7Û<Jf)λmÅx¥GYyµKaý)è)µ¿÷Ê9ñ(¥8ñ(Æ£,=ÊÊ£¬]
÷NÎ.~<9b{â:G¨¼ÔBÜDhGõÉ)2,×0âp5¦9иýxûÃ+ÞéQà'Ê¢9¥é:÷l%êy[*Ó´0¹Yb¸ö³£¸Ð,/þ0áɬuçyÓ´0¹YxPýL´ìWFKÅiLL-QÅ´E
T¦iäfaãw̺ùÛ
ÒU¤bRq³´!58oJ¨¼ÝfÎRzÑ"X@
TÛÅU7÷ -ÆÚ^@ª´,ê¼\ù¤5#ñH@¸ècDWM@TBj,äÄl1jæä]LÓÂäÆà!':IczÄö+¦ßÌbZöK
T¦iäûÅ<Î~¯nZôp[TnÓ5¾ñÀß-Î,HÝzÞÅ4-LnË®´+iââ[gMfA-['
*Ó´H²ýÁ çru¦ü©7ÁÊÊÇxâT\§35¤¦3#qTeÊùñÇ|üàO½nq4ømhÃÑP<Ðu/tÝ|ÒxÄvó³alG7*Ñ¡ëFÀ
ÀSOiÁHªY%XE ü0ßüÐ#`u
@ÚpÝpJ`ÚÐËÝD ^®"G@0]-¸Vixp9EK,ȹ<xÌRËG1eéQVeíR¸gü¹å¡¡
{FÎ.c¹Ìb\Ϧ¡³ô(+²v)Ü3дåQÍó±û];§?vOà»8p¸'è|©>Ë,_¼¬XL/¹Yi4èàK
ÕÈkôSúãÛæy÷Çæô¼?{¯»'Ø!|³ß;Ñ·KËß/Å[IMãQ0ÆsúnùT\àk¢-Ìø¢ð^¿
ÀóOEq©þ&0¬¿züð?ÿÿPK!Æ¦Ùø<xl/worksheets/sheet175.xml´[Koã8¾/°ÿÁði±2F¢hë0Àbgf÷ìvÄèØ
l÷ëßOHJ¬"©8A&N§ê+JõäGY¾ùåûáyðuw:ïëãí0MÝq[ßï·Ã?ÿ?/óes¼ß<×ÇÝíðÇî<üåîÿ¸ùV>v»ËV8oOËËr<>ovÍyT¿ì y¨OÍþ<=Ï/§Ýæ¾1:<ãÉd6>löÇ¡Zayºfúáa¿Ýzûå°;^Ô"§Ýóæ÷~Ú¿Íjí5Ë6§Ï_^~ÞÖXâÓþyùÑ,:¶ËêñX6ÁïïQºÙµ?åûí©>×,7V7êú³1¬tws¿0ìÓîávøk´¬¦³áøî¦ Ðÿö»ogëÿ÷§ºþêþv8AèØÁÊ&Þÿ9
>mλ¢~þÿþþò
¼Þï6_/ÿ¿wûǧH£Q<§Ð·åý±;o!¨°6aùmý÷ÿ{¬Êæ{óûZv:G,Ã"çË`¶_Îú`.¬×Q+ÄzøW&γÞ%½ü67ñÖ%R½DÖ.à²Ç§Å,YÀzÆhÆÓù"°¶ÁD©P6éËæîæT@ÅC¼Î/ìh ßuaÊÉ'£hbÿ´¡nÓJ%ä¯õ+^¬¹,wüz¥óñW¼?É&mÒF%·$¬¸`Í%ChÚø@4®O)Q»:¸8GÊâ¡0V<¸@(.\°â5TÄÊÅ$ÞzyG<pñÛ!üÛÖGÌ¢¡PÜ-"¡ÂE°
ÀjÒEJdF!Òa¥¼RE[¨k.¨,2t´eÿ4]
à¦K[wô^s
¹Ö"2(\D4¡¡ YÓ¶LWöè¤_GÜÅae
¡~wLÝ"z«¹ØþF¬
UP¿Ã=:é×áÖ®wÁÌaVÒ¹YI+i¡ ~{tÒ¯#Ïßâ0ìµr·±¢/<VõBAü÷è¤_GFÚjt³Æ#(þâF3êzÌz-WÛõÕá°ú
âw½G'ý:â:ÒËõ~çÝ·MdÌú0Wâ0«ÿÂaõ/ÄïpNúuÄaÜJl¯MvcDzÍz2×â=kÂaÝ 4ÆïR4H¬_E»HúYæÂØHXO>k
¡1¨x2`I#É@ÕG^Ù~'¬Cs!~³Ö(|ÖBc¼®}JPR¿ÂX~ãô·¼0NFêj)¶#"aÍPÜr¢Yv¬»%Àjî~ÿó·t ûéfüÇVg¥/Ó%1.^¦Kk¿êðxúÅãÏÚUDD³dËÊöað|üJA*FÌÆL))H6f
5´Ð@Aúéb°¤!@úe
à¿Y³ýNYÒóHal¿S6\
5´Ðßê"^¥XR¿áþl¿¯ÁhG7¡<R6f
µ©Ðåä%PÞ^¾¢D?E³Ñ"ÍÚîj40ÈÖ®/ÅíHA°©G
CÂÁ¥ðaX³QáH&1ÓD?tþén°i(<É Ñᡦþé*F «ËD?ÖØy¤0v\¦,Å
ÓÝjãÐ(Îf-SrH¼àW²ÄóîiLã½'&Ú1²¦Ï#
!1aíUø0¬½ÆxçCÙ§%@ÌlÿÐlÐtdLYqæCüf}Tø0¬ÆøýîSÊú
¹³3ÿßf~³Íc
!~we×ÔwáÁÌX ø.âUÊ%õ±Õgm±&¸p£-k±>Ï
ÈbmȲc=%Èbmж8úIÓ¶(Ì#þ@ tÍJ0+YðJ®ð%¹½L¨l¦¬vWeËæ\QED4K7·=ÜzƦSn@v´$¹Ë.XÆNe 6ø÷wôÂÊ26@º;_~
¤lx`rZ³.9¨êÀQÈj¿2:\~=sF¦Ë¯gÎÈô`XÙXa¼Ó¡ìSÊúý&~Ý|EGæÌ.¿9#ÓÅÌÙC¡K}#Þ Èú
#ÝÞ*>~dâ TöÈ;#SìflE]3ΩA¦§Ø1´¬÷4ÄÛ0
ÁÄ¡Wºë»örFTÍ£ó} yp¢ÙyhEV¡¨A&Ièò&}Ø1Ú±eãÄF66(sàPlÍL&Ö±#ª&.^îbîE÷L1w¢ãE
ñö÷(e@Iýf'WüvÏ
sg(ºçëø¢y¤Y8CQa~÷(eìW¿ñ3Þ¿u(6`CqÁ¢YÍØºf\ð¡h@¦³¦!Þ¡HÑeh¨?ZR4ÐPJ~ôªC·}ç*"¢yÀuýð¡àxøP4 ;ÚÎf>ÉÃóÏø{"µ)c´)mÏP¤6²±DëbgÖ%G»´Ï+¢ÉaþáèEl(ÛfK¿l(
ñ7~RÔ'¤ÊVÁ½â&Ööý²]$
C|bCQhLÀ'µW)Ô'äÍOßD·`L7O4Èn¢VÔå?ÆN7QÒ0üPÉ?Ìô
]6è2tm&³zÕ¡»~i/gDAÑ<°ÆÇçAH2gSÑ ;Èʳ©hÉCÔ3ôý/!6e6ebÙø±
$êÕaÖL¬»«QED49È
hÀÀò~ÜÛÕ_Kç°w,eS × ë8G"´Äz)ÎHG²r$kGRÙÔåBfõ×ÞÔ +2DhG"ÉʬIeKhd;i>|{q¤zÓµvÖ|
Ø'fHíæÉö×Òaû«ôaº=ú[ºÕ3×~æ¢><Á¢Ù|*´Òv5s|Ux·ÄR/àUʺÅ8ÀÕn6n9ti@ÆÒ#Ò¾ìSʺ
{Õ{²¥÷¸&[©Rl±ãMHÙ§%u¿åÖ睊ÞYT¹²RÌÖÚN;Q×Y×Bê³@RÛ©zC#ZB §ïìÀ[ºÐÎK(t
·P*Ug`ö˵+ªfªÀÎD?wNmëB+IY±íRhL ¬Ôê^¥XRgðñUV½Î©zDî`¡1Þ[*û2 ¤÷z¬û½zh©GDª¸Yç©RÚnÁçñôå¡A¿ú@,©_]éW*ÆEoí5B·®Vð*eÀÜúÔ%NHͽò]¯5h^àÃ&Ln´ÖdêDÝd&l«¥~:C¦lÕ{â¢è²A!´¤hèD<q
ЫÝN$WTÍ#h¾7L5uSíÃ&Tn´v´¥E¶«
ch2Ð|ª/ø3 ×ThØ(ðBKº6ìzÕ¡»´3¢ héëÞxDZjªØÌ,es7× ëðàHXG"ÉʬIeKhd\ÞòQ¤
Fs©Ùá¡1vd¦H³r$kGRÙÜ»ÙVd£lj^Ãß@ßvÏáK H8ìM¾Âa1ol¶
ÌØKéðUú0l¯|Èz]NEM}WU}ùñeó¸ûmszÜÏçÝÜ!|s88©¯¥6ÿ¿Ô/t1O'ÑtnÞ3°|ª/ðýÒò ¾a¼÷v'#üC]_Ì0ÆíwïþÿÿPK!ë¶WØ@xl/worksheets/sheet170.xml´\KoãȾÈtÊ"°Ä7EÁöbùhI$5²lcY¤yýûîj²»ª´<ÐÎa<®úªÈzWSÔÜþú}ÿ2úº=v×»q8 Æ£íëæð°{}ºÿñ_q3NçõëÃúåðº½ÿØÆ¿Þÿýo·ßÇϧçíö<
¯§»ñóùü6NOçí~}Þ¶¯Ày<÷ë3üz|ÞÛõÚ¿L£ ȦûõîuæÇKtwm}Ø|Ùo_Ϩä¸}YáþOÏ»·S«m¿¹DÝ~}üüåífsØ¿O»ÝùR:í7óÕÓëá¸þôvõ¦Õ~qÔïwãátx<O@ÝoÔµ¹SÐtû°¤ÛGÇíãÝø·p¾JñôþV9è»í·õïô÷§Ãá³d¬îÆN¬Pþþ×qôi}ÚVÿïÎÏXëÃöqýååüï÷åv÷ô|j8R0JÚ6øQoOp*èdP¿9¼À=ÀߣýNf8eý]ýüjÓIEÓùô`6_Nçþ½°Ö"~j
aà¨ÈUÄZüloâ£*¢èT#¸!À0Dú}Å3Ð×ZN(Íg¡tkç(t¥
W½>¯ïoo#Èxð×ém-ë'Ã%á'ø/¡T¬(ý§suξPBåµ~Su'HÁ¯÷EÞN¿ÊûÓ1
ª8¡FBÞ!N°à%'¬,Â\Óù¼q¡b :îbHåÜób,pBË 8aÁ KNXYâH{æ xóå'ü!ßáï.?¸7ÉÝ!bê¯ÊE$Q#BVP§$¥ÆÉ(Dx 9
,2ëuÉ +@¼m{Ùß Ûª`U¥93z#%" ¯u"*R#¤PeËxÍOøyÄ\Ù¬¬&4l®SsCÞCbÛ²Dª<I5BüðG[»Ü` f³.Bf)]y ,¥k Á7aÆ13EI3 $Jòd[!NÈ?â fN`åV"n ËòBå°J¨âúOøyÄ`¹ÊZi®j4tNx)FM×KئG¬&*ÕD¿é<áçÓåja>l0î!0»@F¬6KYMTIDµÔñ<À~1XÛâKäX´YC¬gÅPù0¬jñÛ?ÄyÎâÄè¦n{øÝûÉV©eÛ
¼aU>«ZczÜñ2E$õܤ,§~{mwÌÊ´Ôb7«ÊaRk×´f)zÔn¹ÛXvËfyWÅ(t¬ç'©´ëÖ¨Q^¶ ¨[Â*C²äXÕ-(uçñþ?üþ:Ç~¹>Ês<ºRM2W)ßÈt¥D2wRY0"{*ÛFNåYiéVD#$73+B²6ãx"Óï$)®tÄñ¬ÿ!bH¡î¶òaX×IZä9_8HÏFAfpRWÈÍrÅ;öãgÛÅ:ñcÛ°ÆS
+öZcÐþ0-pÆ.Õ0HXÌÁ,M¤À?&.Ô)pó¶S.îÝR°õ§2DqëOÃ'¸Æ {0æ7g@@da6µ÷t ê¹í]/¸|a
§CÂjªòaLìTÞÕÉÂ|35d3c¤Ò!("â(ä&1©'äògyââ$Á¥øÝG"ÆöIÊ2»òaXÕ£k(Ió7A4NXÌÀµPC= "WÄq®¶[RãyÝZCÜÂê«
=s«:U£kìuÖ(H£Õ $NBè$Ø2<Ü^ö%q©1Ä,`ÃJªÖ4ÐÜ=Z?Ä=Lj7ÄÑÎwìhf7+ï2B±MåÁdÌ´ZczìÆx¢GÚÍvÞ«ï~^áF»Ý/ce_¶ k÷3$KÕWݬÝ/å/
ÑË_>à¹KÉÆÝdÞXbaf<
+ËÜÜ^-NgYæå÷ÂHvûKZÒ_½¡G
=cªlAv´ÙDw¯V£Aýsk{¢,Ð V21iLåáÉzÈN&N£t§%ßÂàtWoI+¢ÁaËù;ÃÝÈ3fH¹9O©ÊqZ&êñvF+ð2EÚý¡M\}ÌE[fæ´LwËÎébøA£Ö×òÖ1EÚ
-Ý×oòà*»e:¾EdcG2Åh-¸J´rm1¦²#(YuXfç¡hð,Ã>´ hp¦,À>ô Û"[º¤!Ñ8°ÍþúqЧ)jdÅÁiÔÆ!VqÁ¡âû"i")!jeüMÈ@T1ieúb'fãVM¢Áaw¢{Äà¡2r9³ã4EÔÓÓBkçÔn¹©[§wìÆ½$ÓÝóAî4EÃ=ÔbøÝëýy)z$Ýò#dÛî«£ºk36ÊËd£!bñ=²µÅX¨bHx"E7D7QZP48S`zaÐ]ݹ¤!Ñ8@.ýµqàqàM1Ö ;Éo\\ÆA~R0ЩLIÆÈx"J¥¯ÓÛ 6+îZ¯¶C¬ONÖjÍWÞJc`ðwë÷5ÅZcü
?Ä=Lj\/nx±^¬íûe
ºÒbkµÆôØñ2E$µmô×ofúÉcâÆzk]DÉÈlg«[9]D±Ú,äGSþf¦U"ºQè¦-¨np¦lf}è
Azé.×VEãÀN×&Ȧ]8CEì8t$+ÎPÑ 6¡jfí¦íßðb"ÓÄR¦;3#2BÉ@ ÞmfX¥¹zKZ
\¬Âà@Ãò~h(ÇÕß·q!±+¹3fd½q§Å¥Öë;"Ê¡,ÊʦÏ$î.tEÏ(íィAÆC©5ÅòCeáPeeS¨gä´´rF}ùñäHôеº'+¾JCì!ÂVt¤® ³'1Ãæ«ðaÌL£öËÎìÏ¡WDÊÉ'òmÖ*Í´M-[Qw$6Z)zÔ,¶\úÉRÒnÒ,'È$f±ðÔZ÷Î!¦èaR³ä¬úhé§¢ÅzV Å2ªÖ³P)z$©Y²ñ[f]}ª&z²`º²T,[®5N
ÉTbaJ\µ §øG8h¾³=¨q ç=ÂÚCªô,@;/.iEH4v$ÞiÝ6V ULV|iÖoæ4y¾Ë?ìD1Lj|$de× MUÈm³=¸ÖÛF^¦è¤÷+øX÷{qïÂ'E㬫¶Yð
êÍZ¼·Þæ
|Ê
ûYÕÍL}äÛ]ÚÈVµm¬Ü¯¨lüÔÔcj@f2dFêîU×}OM]@=Û5 ²åZËLã
6Éê¥I&ò5L.å CßÄÞ\ BB #ļªêÂÈtÝË%dUʹ«Ïu.¬-×ÞaÙé6º0`¸nÛp¨O@äÛ*þph¡"ÃÑ¡ûÂA`°0Bþpt2&ienP4l[p®uKqë°=[ä|´kuêp(µ¦X§"Ê¡,ÊʦPϸÏ5=Ûõke Û3RkíÄp0²t(+B=¿¸øú:A{øÇïe*ÕÞí¹ÁRy ,j
/
vÕÌÖÆaÃXø0¬·/|00W£^ûÈS¦¿SyAÌgµù'íSæMFW=
ü5íJ»]ºKPÁß)©¼ 'ìMQÖ0´b¼Y¹5Qïï.OÓ£¯qóJ)ø«µõĬOþ½}HÁ¢ã·ÆñkÈoë§íïëãÓîõ4zÙ>BM·©Ç£#~A\ýû|xSÔYa·/çB#øt8Ã7½{Ïð]ÿ-¼L ×<çö9ãºÿ=àþOÿÿPK!_¢K¯Ï@xl/worksheets/sheet171.xml´\[oK~_iÿâiW+Ã\A¶Î\x8ÒjwÏî3Á8F1ÆrüûîêîªîpÄÉCW}U3u¯fÜÿò}ÿ:øc{<íoÃx
Û·Íái÷öùaøûÄÝl88×oOë×ÃÛöaøc{þòø×¿Ü;¿^¶Ûó4¼/çóû|<>m^¶ûõitxß¾çùpܯÏðëñóøô~Ü®ÐþuDÑd¼_ïÞ¨a~¼FÇáùy·ÙÖÍ×ýöíJÛ×õîÿô²{?mûÍ5êöëã¯ïwÃþT|Ú½îÎ?Òá`¿¯>¿ëO¯`÷÷8[onõ§~¿Û§ÃóyêÆx£¾ÍŸ¦Çû§X Ý>8n¿ÆóU^Ç÷ÊAÿÝm¿¤¿?_$cõô0$tìa
ò÷?OëÓ¶:¼þo÷t~ÀB\¶Ï믯ç¾-·»Ï/g Æ£$£¤mó§õö´§nIõÃ+Üü=ØïdvSÖßÕÏo¨6Mã¨H§ ätþ!ýÍ×Óù°7ÖzPC¢5ÀO!<^©V?ÍM|TE¦U
p7=H¢/&éôkâQäÓY,ÝÚzD
]©ÂU¯ÏëÇûãáÛ2üuz_ËúçpIø ¾Ác(D+Fqäþi]ݳ+Cy_åÅÔ@Ý RðÇb2½ÿ!ïOcJÄd*lR¨â ÓÑpà',9aåÆàÖ?à+ýBHÐqWûC*çþ1 Æñ'ÔHpüÁ °äC þ´gþJ0_~ÂRùÃþnó#aÞ@$wH)¢òEÔÔ*É)¤ @&"ÊÌÚD]rÂÊ!/CE»^7HSU¬ª´5ç" ¯µZSù8¢!
*[Ækzx"Ì#æÊfå4¡~s%ÇôVK¸öÆ,ªeR°Á=<æáÖ®7XÁ,¥KYJWKé!hð]MÒÇ!²lÊ ²$f£ÔÞ
qÂô#N`æVn%BàÚ,Y!T«!á¨÷ðDG«¬æj¨&#HþbÔôy½DkzÂj¢
@XMÔ ÞÃa1]®éýã¹
dÂj³D1ÕDØDTûH°Á=<æåxq-¾6ØJEÕi©1ÄzVUê¡Ö°ý}LAwñ,ͬnê¹W9¿Ú
¸`ZÆqÝÀV°ʨ5¦Ã
x StHRÈMÊñ@êǸw¹v§¬LK!v³ú¨BV µÆMkú¢Ií»c·la`VpULÒQ˺zyqyJÛ>áUá¥%íVY#ÇJ¬6 ÖçÇÿþÛßêlûûýøY[ÂãÑj²9¸Ò
L_Jdsðq+5fIâQeÛÂÊÉ£²<+-}ÒhäfæDHÖfäaúBâJGÏúO#$©íên«y1¤8°Ñ×@^ä|6
°ÒÔrgs\qÁ~Üð\û3«X'b\û3Öxª8aÅ^kÚçEó«a¸Eìn
dE4Kg£(+ðu
ܼë«{·£#,cý©CÜÃúSÂð ®1èdrËKAà9ë:ê¹ß]!¸
a-¦C\Àª¨
al´T¦Õc*$eLKÃQ<c®$IjÔ
r×sÜpuNàHÂJ½ã:$·ÑÐ-#aeUk=ºdàc^'¦JKCPQ!("L"ùQ£®Â::Gî
?ãÜ']çä¬1bsXQU!£Îwwͤo¸íVþKóDñFÂ6àþªÐ´i䬨K!>`UU
06\èAíÝcnô1EÚ
qt³àÝÍìf^&!v³â©>*ké°/dIj7[to¾ð%z7m¾ +þÒ
Ï9V_µ9__-lŰ»±Tj|1XHæËåÙ(bU(|1XSæàfsµ>ÅL§£éD÷ç«¡]þ|Òh´þìõ< ¬çÖ±Jr£¥å Ø6Ê̵ÃhAðÿÀήóIÍbo
RÈ4L>M£Ôzª*aÑÊ$q1åù(35¬
·AÒæ¥ídEP4HlC¿ÐJüµ|Âî¨Lüµ|ÂR«
aXÞ×ìMSt0©ÝZÇÕ³.ÚB'^õWí×B}ßµk}»QA):$©ÝÐâÝÑqû*/®r[èÔk¡äeK²E9õZ¨¢ÌeQ&PºêÄìÍYnÌ £EBÐàLY]è
EÛºkÒ hزû8èó×5ÈCKrâà5G
2qHU ÊU:#i)Ó$F¦£9è*&FærslÅMDGZ
;\hþdê5Gÿp1õcã5GÄû@ô0EÚÍNìöÏS¯9úg©×}Ìt ¦Ãî¦è$vËçÉjsT`ÍqÆ£9EiI¶(g¼9)ÊB%D"Ø)ºI$2'
ÎT
Ø^Xt[w>iEH4ò àroÞSyÞ
Ès7GþIGmäL¦2ò±AOs¤2M"eV&Ü©P2(}ÍÑÛ ióÍ hØa¬¿I¤údå¬Ü3Ö+1Ú®å3Ök 7>¦è`RØåMzÑvï5ê*E±5ÇZc:lBA¦è¤6±
ÿöŤ<6n¬¹©¹ÅÔ¬\Á¾ÓŪMC>¯
75ÑB7]hAu3eSëB/,ÚÖK{9CZ;qÜ>x6 wá
rãÐ8xÃELbÕÔÌ.ÞøR"Ó¤R¦`»¦Fd@]ÝÔZq¥½CZ
\!èäÆ|¢(Ç×_ÆKqAq§GÁÏ¥9¯ãyZSò<ð(²ô(+B<ù»Ñ
=£´_zOQÏxZSÏxáQeéQV.
zFNM'gÔCÎ'G¦¯ÓEYVâ~23Z 3µÍÍÙ&asV0v¶QûåhgöÃÃd¨ÄþñI9ù¡|ÚÍúT¥®©
g+*ÆF+2EÅvkCef+fyô×
§Ö
wÞô1E%gÖÏDKÏ:-¶*W2I´XFÕÓa*2E$5K6~ǬO×LOLW¥á:cÕl%:õð9áXÅ@â9¤ùíC/å<´è¾ÔöR¥C`a̼\ú¤!ÑH@¸¸Ð$Ú4V ULV|yÖ`æ4yîåú&¯ ˤ6ÉOì굩Êð3&rÛl®5¦ã¶QA):$éýÊOû½ºwá'G㬫®Yðm
êÍZ·ÞæzlÎä
ÌÔ£áöÔF¶ª]icáFÍ`ã§Ö 3P2;Ì >3r¯ºíKlêê³9ìW
¨4\§qYm\qÄ&YmPú@Mä@¾£<Q4Ô¥<
´è»4T
Aô%îW=+Óv/´"$U9[æn>GÔÚp°nV®½Â²ÓntqÄ&pmM8ÔùnK8Z'¢a¨Èp´è®p!,2V(VÆÃ#ìÍm+ðÃÎc9n®gþ<®Ô çÔáQjMqNEx
GYzK¡ñ[z·âïg ×3RkëÄXð0²ô(+B=¿´øîìá;¼¹Tû0tçëUÂÅZCä£m5³µ§ aØ0!ëí&ìÕ¨×>²ây`Åá/ÊTAóYAáIÛÇy7¡«áEÎv¥ÞÝ®Ìý%¨àïTA ¨©Ãp^1ôEz¶ØMÏÖ¨æûËSÁß©à;Þ¼R
þ
HAæõ)¼·÷)Xt0ÑrüJ9~Gù}ýyûÛúøy÷v¼n¡&á«ÖÃÁ¿=®þ}>¼+êlEq>5¯4C#øt8Ã×À;/ðláùh½æùp8_äkÿkÇÿÿÿPK!dVþ}Í@xl/worksheets/sheet172.xml´\Ko"I¾¯´ÿqÚÑÊPO íÑÔ#ÃH«ÝÝ3mcµ1Я?Yn1}h·#¾ªxGREßþú}÷:øº9·û·»a<ÍÛÃþqûö|7üã¿âf6Oë·Çõëþms7ü±9½ÿûßn¿í/ÍiÞwÃÓé}>^6»õq´ß¼çiØOðëáy||?lÖJh÷:N¢h2Þ·oCÔ0?\¢cÿô´}ØÔû/»ÍÛ 6¯ëÜÿñeû~4Úv¨Û¿¼ß<ìwï âÓöu{ú¡»ùêùmXz»¿ÇÙúÁèV¿xêwÛÃþ¸:@ÝoÔ·¹cÐtû¸¤ÛÍÓÝð·x¾ÊáøþV9èÛÍ·£óïô÷§ýþ³d¬ï=¬Pþþ×aði}ÜTû×ÿoO/Xëãæiýåõôïý·åfûürj<Jr0JÚ6üQoàTÐ-É þaÿ
÷v[àõwõóªÍGÓ8*Ò)(9~H?æáËñ´ßk=¨!Ñà§ÖGI¯T«æ&>ª"Ó*V8ÌC¤?Ñtú5ñ(Kòé,nm="
®Táª×§õýíaÿmþ:¾¯eýÄs¸$üßà
1
"D£8rÿ´®nÃÙJ¡¼Öoòbê î)øõ¾È§·ã¯òþ4¦DL¦Â&
*N¨0m
'NXpÂVa®iýÞ¸Ð?)w±?¤rîóbpBÇ 8aÁ KNX9âH{æ óå'ü!ß
áï6?æ
D@r·"*QDYABdB!"a©¼@ȬMÔ%'¬ñ2T´ëåp4U%ÁªJ[sx!úZ(¨5#
©R¨²e¼¦'Â<b®lVNê7W©¹qLoµDkoÌ©
@X&Õ ÜÃa1nír%ÌRºD1¥t°®ßÄÑ$My"˦!"K²i6Jí'L?â fN`åV"n ÍòB°J¨zOyÄ`¹Ê:i®j2téOx)FMO×K¸¦'¬&ªÕD°é=<æÓåjáÞo0î!0Û@&¬6KYMTMDµÔ ÜÃa1X×âKäX´YC¬gÅP
0¬j ÛßÇyÏÒÌê¦n{øÝûÉV©e×
¼aU!«Zc:Ü 2E$õܤô§~{kwÊÊ´Ôb7«*aRkLд¦):Ôn¹Û8vËfWÅ$µ¬ç'©´íΨQ^PÒ.a%9r¬ÄjJaÝyºÿÏ¿ÿ£Îæà±_nÇOòܾTÍÁT`dúR"[©I4Kw*ÛVNåYiéVD#$73'B²6Ót$ÓgW:âxÖÊ1$ImPw[
0¬ÈkÁ$Äñ¾ò"ç³Q¦®;ã3öãçÚYÅ:ñãÚ±ÆSÅ+öZcÐþ8/¢¯\
ÄÅ,bw#($+¢Y:EYl\¨Sàæ]§\Ü»¥aëOeâÖªOpA÷$³[ÞÏY×QgÈýîòÁmdk1eâVEUc£¥2ÖS!Ù,cZâsµ $IR n»ãswDâVêe×!¹n+«ZëÑ%ó:1UZâAédÉu½ÖÁÔ9r/üçà>é:'g} Cê
alu¶¸»k&}Ãmo´ô_ @l7¶÷÷T
¦M#gÅ^jñ«ª*±áBhhïs£):Ôn£gìhf7«ð2A±OÀðQYkLÝx StHR»Ù¢{õ
/Ñ»1Üh»ðMXñä,|äȱúª
ÈYøbØøØla,Ý¥RãÁB2o¬X.ÏF«BáÁ27«%ð)þd:M'ºç°<_X
íòçVD£õW¯çI`=°U--Á¶Qfþ«F7øçvv½OÒh{SÊ@ä@¦ieòi¥ÎÔSÍ@PÈV&É,ÏG¬a-¬¸
6/m$+¢AbúVâ¯åvGeâ¯åZUÃò¾Ö`·hú¢IíþÐ:®uÑ:ñZ¨¿jO¼êcø®]ëkuØ
LÑ!Iíïë·PypÛB§^Õ ·([-Ê©×B5Èe.2ÒU'foÎtH4dN-gÊBìB/,ÚÖ]«ÀVEãÀýëÇAH¼æ¨AnZ¯9jCªâU®âÐÑLH&12ÍÈ@¯T112çc+n"²L<ÒhØQäLsô S¯9ú©×¯9"&ؤ):ÔnvÊ8c·¶zÍÑ?[L½æècf¬¤ë1v÷0E$±[>OþK£ºk3Þ
È)JK²E9ãÍÑLQª(!ÁæHÑM"Ñ9a´ hp¦*Äô¢ۺóI+B¢qç{õæÊð8ðæh@n´»9òO:j#gâ0q
z#i)Ó´2áæHe@éëmVÜIçlEÄcýM"Õ'+g屿XiÑv-±æXkL¸ô1EÚÄ,glÒ¶{¿¬QW)bM¬9ÖÓa*2E$µmø×/&}(ä±qcͽL5È-¦då
Þð.¦TmòyU¸©inºéBª)ZzaѶ^ÚËÒ hØãúqÀ³Ù¼o¸häÄÁ.d⫦fvéðÆ&2<«Øu45"#êâ¦Ö,í]Òhä
A'4®àE9¾>ø2^;=Ü«9¯ãi1K©5Åy!Ï£²ð(K²r)Ä3¿]Ñ3Jû¹÷5Èú¡ò(µ¦8ñ(£,<ÊÒ£¬\
õNΨOL_§²"¬4Ä&üdf´@gj1³MÃæ¬aìl£öËÑÎìÉPýã3ròCù´õ©J3]SÏVTVd&5í>ÊÌV Íò"è¯Oï¼éc&5Kάu*ZlU®2dh±ª5¦Ã,TdIjlüYW®,®,KÃuƪ%ÙJtëás"±/ÄsH_:6_ÊyiÑ! |¨í9¤JÀÂ
y¹ôI+B¢,p#q¦ H´i¬ª$øò¬1ÁÌióÝË?ôM^A0Im9ÙÕkSágLä¶Ù¯5¦ã¶QA):$éýÊOû½¸wá'G㬫®Yðm
êÍZ·ÞæzlÎä
ÌÔ£áöÔF¶ª]hcá~EÍ`ã§Ö 3P2;Ì >3r¯ºîKlêê³9ìW
¨4\§qYm\qÄ&YmPú@Mä@¾£<Q4Ô¥<
´è4T
Aô%nW=+Óv/´"$U9[æ®>GÔÚp°nV®½Â²ÓntqÄ&pmM8ÔùnK8Z'¢L=iÑ]á B0Xd8¬P8
GZÙ
ÛV àkÇrÜ:\ÏüRSG©5Å9uxáQeéQV.
zÆ_x®éÜvgr/YäzSê)®g8Ex
GYzK¡ÖÎ_Z
|ÍwöðÞË\ª½ºsõÄ*ab!òѶÙÚÓ0lõöEGöjÔkYqÊ<°âðeª ù¬Ö ð¤íc
¼ÐUAOð"E
g»RïnWæþTðwNª ÈËÔÔa¸Ë¯ú"=[È@ì¦EÍgkÔóýå©àoTðo^)¤Ö óÉúÞÛû,:h9~¥¿£ü¾~Þü¾><oß×ÍÔ$|Õz88à·ÇÕ¿OûwEM³(Χæfhö'øxóþ#
¼1 ×<í÷'óqí-pÿ'ÿÿPK!ouϼ<xl/worksheets/sheet173.xml´[Yoã8~_`ÿá§],Ú¶H2´ý0Àbfg÷Ùí8ѱØîëßoXERqL:ª¯(ÖÉO²|óËÃsïÛîtÞWÇÛ~4õ{»ã¶ºßoûþG}õ{çËæx¿y®»ÛþÏݹÿËÝßÿvó½:}9?ív¬p<ßö.ÅpxÞ>íó zÙAóPüyz_N»Í}mtxÆ£ÑdxØì}Zaqºfêáa¿ÝÕöëaw¼Ð"§Ýóæû??í_ÎfµÃöåÓ¯/¶Õáø¼Þ_~Öö{íbýx¬NÏÏà÷(ÝlÍÚõÎòýöT«ËÒF]çÃùVº»¹ßöÞi÷pÛÿ5Z¬Çþðî¦Ð÷»ïgëÿ=÷çªúõýmСUu¼ÿ}ê}Þwyõü¿ýýå y½ß=l¾>_~¯¾¯vûǧH£A<§Ð·ÅýÏbwÞBPamÃòÛêöÿö{¬ÊæGýû;-;L£Ñ<Â"çËO`¶_Ïê`.¬×¡b½üÖ+D#gIç^~M¼uT/1o@HG@ÙáÆb1If°ñ&¤ñx:0¬MD0QÊ:]Åæ²¹»9Uß{Pñ¯óËû'ZÀ%á7Ä.L©¬!¬x4FöOê&¡TBñZ¿âÅêÀrg(Áowóqz3üûÓ0i64Ê¥ Á´AR ¤`)+)X[!¦DãÊø$
ÜÕñÀÅe<"ÂXñV<¤@IÁR
VR°¶,Pö" ñÖË;âßöáߦ>b
B@q7#r!*¬ vP³È/Rz QÈC5
ºµ%`Q¶£ì¦«\wiãÎo$#̵1çÜED#)2¯ÛVèÊòë»8¬¬!Ôí.¹»ìØþF¢rDTRA¿Ã:å×1ak×;`á°(é ÌaQÒ¹"Jº 9ü)ìç%PÚ¡S~ózú¯,¼ý.Üu$*?÷@Déñ§¹C§ü:æ0rW«®ëS4@}tW8q×cí ¶ë±hÜMPÄïzNùuÌuäëÝñ#¸Id,1#sX4Aî&(âw¸C§ü:æ0'¶Ç×&»¶Ùió^4CîÃn(4ÆïR<È¡¬_â^,ý¢I³0vѹ#¢Ð@è"^¥
Xò k²"Ð]õq,ÛïDth¦1Ìoѹ#z£Ð¯keRÜoä1ß8½À-/-A£º(GDpÑfD$¢¹3·"ËNtWa@ P»?þüíEºýófø÷(Þ£Ð5*ÓDÒâT.^¥n¿lñx7B+W´f"¤]VJ°dwʯT%ñ5i1k²0¬*ŬÉ}ÑÕ
ÆPU&ä%8!½YFHƬ0¼â;Q7Û÷T\5«W¼íÛ¾§bÊä>èìBcÈw×qÚ·_3m÷Çó´¿z£?R1p²0,bàä>hØBcÈIÝdúÖϺT@Éíúì£cÙ³"Ã\Ýû0¢;
ñæ·ìRªûÍòûêä±c=E±#0¹É}Ñ#
ÆPÒh,óq:¹PÍç£u~ò {O@øÙFÎ"°É}Ñ1
ÆJÂÏ@u+ø,± §Ý°Fó)0Ýió[¤(÷aD»ã÷»K©Jî7äÎÎü+~#Zø-Z7 ÃüM{0Ñ$
Æü¦x*`ÉýTôÃ)Y¬Ù+l´¡dÑäY¬Yv¢§
²(Y,]%:¥küaQ¶F¾!â)0+%r°Ô=·lí~æÖLÄóóWSæØC'b.edçGÛAzÛ¼ÊYeì(?®Þ¿zÀ£5aÏ<ÉÑËä
,ÊÆÂf¡j Ñú¡´4FmZѺÝ>~4Â÷Úüʸp¹òÄ.W8cÒqÆ$a¼¡;* ä~¿'×.ñ19qÆ$1X{LN1éb¦Îì`Â¥Þ7(* ä~ÃþìãáãÇ$^BeÉ©3&5ÈnÃFÔ¶áÔdÚpmC³Ö÷"eÌÐ;lÁZq4ÐPJþµ-ºí»ærF´f(ÁÔ?>ܳ<8ãPì<4"+Î8Ô ¤Îtyï8de 3Ü<l7fª¶$À)Õ¬ÚuhÍD<-âFâqèÞ>LqèÞ>LqèÁ8ã0ÞÎ/ã¥
(¹ßȨû
Wü&þÍJËhNÕ©3]ÌL4q&àwR,ßøí÷·a}1grÕ¨ßLC2m8¯Û2á]ÆÊñ£GC0
¥äG/[´i²+Z3ÏÔÒ_¼ÌÙyhDVä84v&SÌÞßÇ!·(c´(;䪶$ékØakÔ¦E;4×ÅÓ"nªºÇB¢ï¬qk=fbãoù.¥
(¹OH¯u&Ó¶Ob4çÃ|ã°ÐOt¯R,¹OH->~ßf¬n&ÆyhÝ>¨m¹ñÆN·OR³ |²åczIB5º¡_c,^¶è¶_ËÑ¡xÄ]ÅÇçnXæÎq¢Avç8Ñ ¨cûX]Â,Ê-ÊÄXxdzPµ$é1Ö¬Ú+ÑxZ&ðöQåý´¨7¾Ô ±Ìd½ÖæH
-±^ls$Ê,Éʬm LêòL½úkïûiGRhG¢ÉÒ¬ÉÚðÈà9iÕLýyâÛ#ÕÇu~¶Ë5Ä>>$Á0«À,jØ´8YKF¬ÊiO3î?æÂÿøwyR´ÃG%øI²L¹VÚ®Î_iïaXê¼JPr·Äéí'E©áèAR2·Dz
½wçeRÜ-<¥Þ-}ºÕÙt8OIÉÜUhLÀ-ZÀ«TKî~Ë?OS}²P¹RÌÖ:H[QÛó¶
êgå
ÑAJ/XD(ó]0 Ò5v^@Yk½½R ,[s^®\Ñx&
ìLtß ¤6C@tB®¬¬$]Öoå]JPrgð)UVÎä)=SbûÔ·ÐÀ~i¯R,ù~ññµß«=¢â§¤´Ý¯;ð`
òn½ìRªû%xÙ~å)1.¾uqÖØ:àUª%ÛúØ%NHʽò]oÕ¨Xà#&Lf´ÖdjEídFâ¨*Jsüt?
<Ö)9ù}8:ÐPþû¸en&+Z3Ï h~65u£ö*3Z;ÚLÃÒ¢8Uch2Pízïv9
Ì@8N Ì@½lÑm´ÖÓ!â¤2®{[à·Uc"v0çc1Ä2
²nI¡%ÖÍ#QdéHVdmKxd\Þò!ÒÂ##Æ_6&))4ÆaZr0KG²r$k[Â#C[eÉ|0Ç·á Óo»ÏàH8ìAL¾Ü|¯Ð| ³i`Á^JFT¥òaÄ_ú0Ѩ½E¾oJ_`|Ù<î~Û÷Çsïy÷;ïaö{'újiýÿKõRKgÓt§é~ ,«|G4 |o ïà[x¬ß{¨ªùæÂ°ùÞñÝÿÿÿPK!Ê
ϼ<xl/worksheets/sheet174.xml´[KoãH¾/°ÿÁði¶H2=ÊöaÅÌÎîÙí8ѱØî׿_R¬¬*Å 29t:äGªHYdùæçÞ·Ý鼯·ýh0ê÷vÇmu¿?>Þöÿüú4ë÷ÎÍñ~ó\w·ý»sÿ»¿ÿíæ{uúr~Úí.=ðp<ßö.ÅpxÞ>íó zÙAóPüyz_N»Í}mtxÆ£ÑdxØì}ò°8]ã£zxØowEµýzØ/ää´{Þ\`ýç§ýËÙx;l¯qwؾ|}ù´/àâóþyùY;í÷ÛÅúñX6!îQºÙßõûÃ~{ªÎÕÃeî´P7æùp>Ow7÷{ÓÞ;ínû¿FõxÒÞÝÔ úï~÷ýlý¿ùþ\U_P±¾¿í:t°ªÎ÷¿O½Ïó.¯ÿ·¿¿<Aa¡®÷»Í×çËïÕ÷Õnÿøti4ÇÆ¶¸ÿYìÎ[H*øF1¸ßVϰø·wØãî¤l~Ô¿¿Ûñ`æÉ/?1OÙ~=_ª¹°öCbí~kÑÈq1éthðÛ,â.RíbÞ¸DÈ@@Ùær1IfàÏD
Òx<EÖ&#X(Je]®bsÙÜݪï=Øñ¯óËû'ZÀ%á7ä.L¥¬!X¬x4FöOꦡRB
ñZ¿âÅê»3lÁowóñèfø
×§1aÒºlhKAAi(¥@IÁR
VR°¶CHMÈÆùI $¸«óÎe>"ÂXùV>¤@IÁR
VR°¶,°íE>@âÝ/ïÈ:¿íÿÍþE6»A$»#
B`5NÆRz QÈC5u%kKÀ²mgÙ? MW!¸îÒ&_HFk
bιDc×m+teNùu,\VÖêÁ<ÜHöAìx#±rDì¤ þ;tʯcÃÒ®Á"`±¥3°ÅÎ=±¥PÀâ1Ìz¾KJ tʯcQOß5EÔ¢¿2À
m{ bëñ¹C§ü:0rWk_×§h<ýѽÃÑlg±CEäh þÐ;tʯc¡#°BïÁM!cÑAXÀ¢ rD4AAÀ:å×±ñ<±#¾¶Øµ¨¶hÌLcXô¢rFtC¡1þø»* ä@eÕüê÷båME±3È}Ñ
Æ2@ñ*UÀgYî]DzãNDfÃâû0¢7
ñVv)U@ÉãFcÅÓÂòÒÂ84ª«rDD 6#"ÍPÜ®¼Yv¢»
JÚ<Üýñçoÿ(Òdì7üGñ
®Q. ÆHlNåâUºäðË÷Áx#´rEk&â%AÚe1Ix§üÊ®$¾Æ2-fMíJ1krFtu¡1´+ÉDrÎ^Á,#$cV^¨{*®Õoûvì©2¹#:»ÐÝ
VâíWÅLÛõñúÃíÀ¯ÆhÇ£T,"K8¹#¶Ð
ÒC7¾³îPò$ G»¾úÄèXõŬÈ"°ÐEwä>èBc¼õ-»* äq#A³â¾ºøDìXDÏfaìÈg8¹#z¤ÐÊ@åq^2@2N碢ù|4°ÎO$pïI?;!cÑÈYDÑ1¹#:¦ÐÀð3PÝ
~%Ë@,èi÷ ¬Ñ|
E÷fÃâ%Ê}Ñ.
ÆøãîRªÇ
µ³+ÿJÜqÖÍb°¸EäÌD°BcqÓE¼J°äq*úá,ÖìÚP²hòÌ,JÖ,;ÑS
Y,NG.ÍHNÒ5þ°([#ßqAÍ9Xê[¶v
?sEk&âõù«)sì¡Ì12²ë£í ¼m]å¬2vT(Wï_=àÑ0gâh·dµ²±ðVY¨Úh´¾F¨,Q[G´n°Çý6¿2.\®<qƤË'Îô`1IïD(ã¥
(yÜoâÉõ§K|LN1IÖgLº©3&;p©âM
(yܰ>ûxøø1TÙcrêI
²Û°µm8uƤ6cÆÐ¬õ}«Èd34ä[0V
É4l%¿ïenû®¹×A0õ¯&÷¬Î8Ô »Èª35ÈÔ!©ë]^×Á;E£È7Û
ª- HÆ"pJ5F¦«ÖEÜH¼2ÝÛ©3ÝÛ©3=gÆÛùeÜ¡T%µu¿ðJÜÄ¿ÙÖrÆ!a 'SuêC3M\Ä ÄÝ¡TK7~fkÇýámX_@Ãdµa+jó7ãÐLÎë6JxÇ!G1¢açøÑ£!äG/[´i²+Z3¯ì¥¿¶xY9
²ëЬ:ÈqhìL¦X¼¿CnQÆhQ6>vÈ-TmEÒ×°ÃÖ¨-(i¯EÜTu
Dß!Y-?ã0×{,ÌÄ8,4Æßò]JPò_=êM¦íÄhÎ5Å$Æa¡1è"^¥
Xò[1}ü#¾ÍXÝLó,Ñ »}QÛ>s9ân¤fødË?Æ´KB5º¡÷
ÉÄ1B/[tÛ/ÍåhÍP¼â®âãë@7¬sç8Ñ »Èªsh©CT1Ã}¬.aeeb,¼cY¨ÚôÊkL
VíhÍD¼,Hx{À¨ò~ZGÔ_jKØÏæÎCS
²^ks$
X/¶9åHdåHÖ¶e&uùÏf¦öþÚû~deÆZbeÆ(G²t$+G²¶%<3xNZ{¦þ<ñí#ÕÇu~¶Ë5Ä>>$Á0^`5lZ¬¥#NVåô§s|Å»<)Úá£ü$YL¦\+íPçN¬äÀ{ÚW©J8ý¯ý¤(5<Ãr*HJ(O¡xW^v)U@ÉÃÂSê=ÕÒ§[]-Aó,,±£
E¼J°äaáà·Âúðó4Õ'mW±3£µÒVÔvâ¼m¡úYya@tÒѶyÆ.Pé@;/`[k½½0X¶æ¼\¹¢5ñJÀ.°+Ñ}'"ÚÑ ¹V²m%鲯xwNÙ¥T%YÛª3<¥gJl½úX/9ð*UÀ¯ïXë½zhÑc!ÚÜ¢sóvXðuþl¡AÞ¥]JPò¸/»2®<%ÆÅ.ÎBK'^¥
X²¥]â¤ÜË)ßõX}ú8bÂdFkM¦VÔN¦h$ªÂ 4ÇO'ÈñÓÀc£¡ñßУ¡
ûÀ·lÑÍDrEk&âíÃϱ¦nÔ>bBeFkW@iXZ4§jaMêÏ0ð³]ïÝ.GÃA¡GÃ)¡-ºÁz:ÄP¼t@ to¼ã¶jLäÁNæ|,iuóàH
-±nr$KG²r$k[Â3ãòÌ1þ²1ìÌHI¡1vfÓJY:#YÛÚò(KæøZõtúm÷à| }"É{ ï/a6
,ØKéãUù0b/}hÔ^²Fß7¥/0¾lw¿mNûã¹÷¼{Â÷0û½}µ´þÿ¥z©¥³i:ÆÓtN?ÏÕ¾#P>Á·wðÆ-¼OÖï=TÕÅüsaØ|ïøîÿÿÿPK!RØr^xl/worksheets/sheet184.xml´\[oã¸~/Ðÿä©EaEêfÌÌb-(ÚnûìI`8½;;ÿ¾äÈsHÉò"ë¹t®üx±?üðûóÓÕoû·ããáåãuÅ×Wû»ÃýãË×?ÿG®ªë«ãi÷r¿{:¼ì?^߯øô׿|øvxûåøu¿?]ãÇ믧Óëúææx÷uÿ¼;F×ýô<Þw'øïÛãëÛ~w¯=?ݤq\Ü<ï_®õÛÇ»}{¸ûõyÿr2BÞöO»¼ÿñëãëqö|·DÜóîí__WwçWñùñéñô]½¾z¾[o¿¼Þv@ïß±»dëÿxâïÞÇÃÃ)q7æE}ëú$}úpÿ(³_½í>^ÿ¬·Uy}óé6Ð÷ßο¯½?¿¨íýÇëXAo<¬ÔöþçÛÕçÝqßþ÷xú
¿Þïv¿>þuøv»üòõIæ Òm}ÿ½ÝïÀ¨ [5ø»Ã¼üyõü¨¢²û]ÿýÍÍ£2ë¬!ÇÓwe'ÀÜýz<£#!E ð7JHbOD1+"Cð÷ð(¢E!¸"Ð9£²§±EU oÐ&DU¢Ì:ZD9ÊR»«Ýv>¼¾]AĽ¯;?É mÌ+5D9+£$v?£©GwN¹|¨õ£z~;Bþö©7¿©÷CÌÆ`vÔðÖ4èPÕb;Þ yCÏnyÃÖi¸Óök,´O.1[l%Û#eö0Ǽ¡5
=xä
=o¸å
[§ØÂÙZñò졼?ÇøàÖ0îQ{5>BPDk*F!9
tHA!2))¤7jå[Þ°u!£]+äU
¬³tT§¢/²1¨k#¢¦ÆG$1
´Rë´]: óQÆl/ &/¸âr,*ÖĪ95jÞ
Lðc ®9gMÂ5´G§iÆ
r! "I
°6#V÷]nfV°buÕܱK&aiÐZ¡Lª¨dî,BcH8ó±Fy5YñÀ)°,jFkðhéá>¢°âÁNè9 æÓA
£ª§ìÅ6⪲i1Uéá>¢ºâ%êó
ÓùèÈeîÆ@Â,9%Gk a
gúd¸(¬æ&Wã¥ÎÖã·Y:nC´gÉÐ0,ZÄ`æÃlàÍg"´¨DTÛØ£6QÍÅ61ÌKÛMb0®Mx1oBûªº´ Çé\8)ÙkHÙÀúB3Çó *ç cÉ»A1Ë&aiÓ"fÂæErb$Õ[Ñ%GoUØ@ ûL³hìZÌÇÃÇбzd,ï7(y]cqÖy(<õðéß?ÿô·V¬Ábÿpó B«,N
L t;°ëÎ(Ò""Ò'Å=>0©ê¸Ê£¤f[½ ãj5vë7mIu¢{ÃTÎfY¤ëgbÖðDâV¤6ÁeEª aXÖµ1a)¤®EÕ)eOí:«ê:IÀL¦d¨,.â$*j´³ESk)6èXëwtM$øÌk"Á¢¤ aX´AÅBä%è<|XtåyQh¡E(#Ò
TrMµx2Pãè)XÛ$CÆê\Â03´1FKÓ6ªâ¨f¦í
2U#
¡%EÇE:ªc´í±»\W¸b>Û$CLd®E°ôl&ªD0#vé-º,dIUÈñ)
E6K,CRMlk}7Á¸6ÉY>6!ËÇ1hRxK3y+qIeÔY»~ø±O£é1!´®qr·Ä`qìk`À0,ïZc£w#i4tç¬%RF¿ç±FÓ³0Þ èϪ aXRµ1úÛ·×ìæ:åD'Õ|èFÀ½éÍ|Ñ%NÀLµ1ÖïÌígú%鯦öRÆ«ß_êÒ:òËÍrø¥m²ü²`9Ö KÚ¬ÁtGYV9LÆpÄ6ðæÎtgÝY E'5ðºÄRÂâ\ú
ÁüÃ;äEY¥9vÀéþ°ïrúM[ÒDcøÏ^#¤5BÁjÙf¹>ÄqcÖ÷¼¾
ãÁ¥Wÿ¸j®WegqFYflÇ"§££Á0ºG"®ÓªªÁy,%¾á°À碪¢r5#Á=¼·£ãÆÏд%(ê8¶V8S|üBÁqúÂ+ºÉåL]# Ø)'FR½/býú\Ý¥ñ1nÑ-¯¦ô®Y=UëP@°SÎ$Ϋ*r,OÕ×tç÷¯¹ê¬æ,x7)Ü|l¾^ÍEЯ¹ÊײZç+3h7<Å Á*?§Ð¢Á¦*G´gUÍz;hH¹[¿iK¨;ØZáýÝË.^ùDë±ÉqW>4¸#Óî_V>Éh¨¦Ú=Ãèóåjªý5ÏE]CýyJõé8ÜzÎkÚõ[Û©þ¦ôê§¿¢á;MÀxõÓ`¥¢CÁNI:W¢Ìª<[»QÞ_±^õW#|¿¶I}LÅr¾ELP¿n®SNØX'«Sö?µ~ê°úYñú9µM6a+^?аµNXðE°~R4XO'èZR4Sçã^¢Nèí1ý¦-i¢Î`¨w¯®¹ÜêYñê9\gà8|V6¢ôÜÑãgÊêdQõ¤£»TîÆÑg«'.õpp!><yZ¥õtõ´ÃçPçlܧßõ[úÍL¡)«Xõla¤û·1¦8¬àüîñêÙ-ÀÈfÜBcuTg¶T:£3yWö®Mf0DgVX[Ä,)¢pG PóaI"r87t*8ÕRtg[ëýsҬȡQÅøö&CcOÃ8ÌÉL3u|§s.>âù°±Ws3ut8V'å0<
Íf¸wH÷R$VuÓ>RÀÉpñÃâ¾·Ãm&¢¦n&ºMÔ_l=ôþþ2Ëâ/çÐY×ÂM ×_cã/ZXC4ø+Ñ5tX,ª¸ÞkwNDwà0%c'óá®#Oz8øÓÑ"
íáhË£ öéÖu£Ä¡iKPÔu
ë PgÕzáeḚ́-w
«yéØ È¹.éµ´Øâ\ôZ¤×Ò{-·^ËÖm!>K{GËhéçî"ȱ×Òbc¯Ez-½×rëµlÝj5K;åY_'{gvb©Ù Ä8¤@q'mVߺÍë2±s%Õ_Q ¦ºà^PãQWX o°ÓUµöt5p.²öõh9éPTp0fSI°+Â}NçjÊèÆÒÃ71¥){;¦Ìc-bFz°SEZ
gyGuSÓÙñ"NÚ5ÂtÝX¤µ ¾~7×)':©Zªú;j½û\,pz1aÌBt3ô:°m²ZÛÔ2ð2³¨¹i¬!S÷q®.è@²¯;;,Þ(Hÿ5Îð°:-ØÇÌϽ}Ýa½õ¶¤z "ÄõÒ<
=*
vcÔ»EÌDÈéÁN91*£ö¼U¦f¼/£Þ-b¯ÔÍuÊNú¾jsËyßÅUÍlÀgYÝW
»iundôZåE« Å$"/j¾Ù*&k8äldPuÅ[¨n#ü²!µðì#É«ç>{ßÛúz§LÍTÌ¡×)f¶É³ÄYj6 pI!
µ¤ã>VØñtP§A4àJ`:ÒUüA^hèìí°±~ùM[ÒDÃ(à»Ï29Cl¬m^×18(ÒȾÖhcôáºó£×æ+ÈØ\xIuBÙAyÂ
8éz´c²*©²8xiêØõ÷9ølK¨»eÞk]ãÚº9@³zñZZlqV/^ôZz¯åÖkÙº-Ô2>AzOËjA-Ãð&7 ×2¼¥Ek±-ÒÃô^Ëײu[¨e`óbyúæA÷¾l`~áNøÌ M¢©Eº¥;æ·ðtÒt!§eÃê~ÂÀáíâÔj°Mî³J0úÓ@übb äêbÝø~h
ó¨I$Øè~¢ªÎÔ,ñÛä>CªxÝl .-¼¢ë¤s¤ Ü\v¿X{ÍrñTuFªÎ¨îS©*gk&¼4¡TJà/®µ¤säe±iµ'DñQ²yÅ5úãµûp£j±¼mÔë¤sUøðï]ô3¥9ã<g478Õ¦WZMhn$ÎU
{Å,YäÜð~¢z&3wZ8£·BsóW@ÞRMèm$;%¹JEdðë4êzr9Ûÿ:£ºÙ".çWE"b>kÔ®ë¤s×UêǺy.úÑÇ3:HçåxyC73¡ÍuJÒ¹¯©Ã)ÞÌËË2$(]ÃzFsÃɨæ,Ò"òêMh>Ó)Q¼¹ÊáÒ'Â~ØÛô>ePè#(4KùÂ+u!WêhÂ3²p;WYUzßë dJqKæx?@æ¼kEäÝÛDÐâFB°S«"QµÙb´')Í-[¢yËñÇ6Eäº0ÙÂé(ã¾E_SdU§' )Õ-[¢z¦ñÇ6EÄÊQ _»¹NI:ÆÖUë4r=AMè^Z:·@wfÎï 6A/wBç¤|Ó1H~ýIRHªªl'ÛI&»Ò»%6p¶¾Ñ"¹¡xµCPØÿst®àRVÂ×3¸ê.5RÝr»%ªhwò38Ø-&Tãvdä*᫯w3¥¹¥vK4°6~£²)C æAø)|yÔÚ`ìûuéÜWûP¼ÒR¼%°7~±Ñ"YÔóm4ázó`§$#áê]æðµ[õa 4áZÌñô/Õ12/á/ó~Æuø ÕÝp?³EU?!j®hÒrÍ
©?Ç-·*cmÊȹóùn@Aå:ì¤s&?ê ÂfÕû"^W(wY4bÑØ"ȨÉ<c¥£,¥bI!ðwûz
1_YSÚBªå1 qüZS@^åsÉÜJo*/hèAk"ÀTPþùbO@Sqç+t®òJ@ä
Æz vJÒ¹*Ò¯ &ô®.â{ÍJÿCSJ$q磤 jÝ\§$ wVTàZRý"WhÿUª&â4AªIêÉÈURgðMN2=L)~É«üo5A/~PÜ%yºPÍäÜè~¢Ô¹ê"§Ñ<yA<Å4¡¶ËÌàçÔ+N UG|îé'AÕ¿ß©¤åI\³,k Ïëaf*<J0¶Yé§þÌø·#©â±»*@ÜøWÈ»÷ Ô:U°lí(¤ÌjaÔÖë':©öi-Ý«yK9ÃøoµBíAáÝÓMÎuöTñ(ül¶ï|ÙAÞÌf$Í*îB<Åg:{|#Ü4_ò6?
ýºû²ÿi÷öåñåxõ´¾¿p}}õf~´[ÿûtxÕðk;1ÿ
_ø|8Á¯oOt~
ß_ßÃÏÅÔ¥Ãá4ün¡Ü¿èþéÿÿÿPK!To#^xl/worksheets/sheet185.xml´\[oã¸~/Ðÿä©Â.ÔÍE-(ÚnûìI`8½;;ÿ¾äÈsHÉò"ë¹t®üx±?üøûóÓÕoû·ããáåãuÅ×Wû»ÃýãË×?ÿG®ªë«ãi÷r¿{:¼ì?^߯üô׿|øvxûåøu¿?]ãÇ믧Óëúææx÷uÿ¼;F×ýô<Þw'øïÛãëÛ~w¯=?ݤq\Ü<ï_®õÛÇ»}{¸ûõyÿr2BÞöO»¼ÿñëãëqö|·DÜóîí__WwçWñùñéñô]½¾z¾[o¿¼Þv@ïß±»dëÿxâïÞÇÃÃ)q7æE}ëú$}úpÿ(³_½í>^ÿ#Yo«òúæÓm ÿ>î¿_){>~QÛû×±ÞxX©íýÏ·«Ï»ã¾9<ýïñþô~½ß?ì~}:ýëðívÿøåë Z(ÍA)¥Ûúþ{»?ÞQA¶jñw'xøóêùQEe÷»þûGe×Y B§ïÊN¹ûõx:<F9FBàoÄbVD"àïá%.!PD=CpE sFeOc"«@Þ M4/«Du´r1¥vW»;í>}x;|»{_w*5<þÛWjrVGIì~FSîr%øP=ëêaú î!øÛ§ª.?Üü¦Þ1ÚmjPÃZÓ CUíxä
=o¸å
[§áL3Ú¬±Ð>¸Än±=pnÙÃ`{ðÖ48öà
7ô¼á7lb{fh ÆË°þñþã#eÖ0îQDã#E´¡2hSH"ʽTc(ßòÓ@¬íZ9\ ¬R`¥£:<êÚ¨©6Hb
i
¤Öi»u3@ç¢Ù^L^qÅåXT¬5T-sjÔ¼5Z#I¨&qͰ8kh =Ò8M3n³IIR´µ±¼ïr+(0³««æÆ@X4KÖ@Ð
eRE%Ctg2C"¶Î#Ö(/±3kØP3Ö0x1EEMÂÒ¨5c
3}2ÜGV<ØI=#§Ð|:¨aTõ½ØÆ@\ÕSktm&aÓHXõ>î#ª+^â¨>¯°!10LYæn(Ì£ @Xr´Vx¦OûÂjnr5^êl=y¥ã1D{Mò¡Ef>ÌÞ|p!)"IJDµ=jÅÐ(XlÃìH@°´Ý$ãÚó&±¯ªÓ¤EL8&HçJÄIÉ^CRÌÖwÔ9¦OÄP9×KÞ
bXÖ4!K10/ì#©Þ.9z«ÂjÙgEc×b>>¦Õ#cy¿@éÈëÛä³ÎÃà@á0¨Oÿþù§¿µb
ûáÃÍZ
²8"0ÒíÀN¬;w H´X4Jk0ôøÀ¤ªã*jmYXôVZ«ÕØß´%MÔaî9S9eZ®YÃXÚ$Cb©&aY×"Æ¥(ºeT¤=µ#謪ë$2¡²¸¨¨ÑÎM¥Ø c3&2ÜÑ5à3{b0®&aqÐ"M óða ÒtçqVDY: YZHy"¢|Hk~j*PÉ5ÕâÉ@£¤`un1«sMÃÌÐ"Æ-Mب£¶#(HÈTTY$
e"ê¨Ñ¶SÆRìry\.Jâùl1}¸¡!KÏ1h¢
H3bGÞÚ¢9IIT¥Ò°QdÓ±Äâ°1$ØÄ&±Öwkåc°|l6)EW¹8·TFe°Ë áðÔ8þãBë'gq»IǾLÃò®E9Æ8z7FCw ÀúX"eô{¾k4)9ã
bþ,©%U£¿}{mÀn®SNtR½ÁnÑ[¡Þ,Á7©Á½Yâ4LÁTkcýÎÜ~¦_þjjO!e¼úÝù¥~!#¿,XØ _Ú&Ë/cí²4¨ÍL÷̲Êa2#¶0ou¾ ;ëÎJ(Ê<©ïÔ%çÒTh
æÞ!/Ê*Íá´NßôExo%ÓoÚ&Ãö!
¬
VË6Èõ!³¾çõmg|.½úûUt½B(ó<ó4Ê2c;9
îÑÝ8ºqVeT
Îc(épð%E><UE« >ìá½m7®x¦-AQDZµÂâã/
Ô_ ^Ñ
`XH¶(g¢èÁN91ê}ë×çz´è,7qnÁ|Ý0¥WtÍê!¨Zt&q^Ucyª>¼¦;ç¼ÍU`5·dÁ»IäæëØdóµôj.|ÍU¾¦Õ:_A»á)
&Tù9
6Ué8¢=«jÐÛACÊÝúM[ÒDÝÁÖ
ïï\^¸t±ôÊ'\wM;¼ò Áväü²òIFC5ÕîF/d8TSí¯ax.êêw4Ì{üPªOÇáÖs^Ó ¨çØÚæLýôW4¥W?ý
?ÜiÒÆ«,
vJÒ¹eæìpPåÙÚåòþ¥ô¨¿áûµMêc*ó-búustÄÆ:Ñ\²ÿ©õS?ÕÏ×Ïä$¬m² [ñú9uÂ/õ¢Áz:A'ТÁ:ôJuÊØ@o9è7mIu[@½{õÌpÍåVÏWÏä:ǹ䳲¥çv78£TÎPç ª'Ý¥jt7>[=ép©ñá¹ÈÓ*§«§n=:gã>ý ¨çØÒo¾d
MYXŪg #ݯX¼µ1ÅaçÿpUÏnF0ãjÛ¬£:³¥ÒÌ»ú°wm2!:³ÂÚ"Æè,`IÅ,;[L$ù¡SÁ© ;ÛZïf@*Æ·7ÜlÔ|úÆaNfѨã;pñϽ©£ÃÁ°:)á)l6ýCº"é°´ªöNÖË÷½n35u3Ñm¢þbë¡÷÷YÖ9κn2¹þÙÔ Á_®¡Ã`QÅåôÌðX3¼ËÔpp"º»pØ)9;wyºÔÃÁ¶)lG[µO·®%M[¢®c,\
2x<«æÐ/Kfm)¬öòÌë8̶´Øâ\ôZ¤×Ò{-·^ËÖm!>K{GËhéçî"ÈÚ¡ñZZlq,ãµH¯¥÷Zn½ÛB-£fi§<ë#âËCàdïÌN,5¸g@(Nã¤Íê[°y]0v®¤ú+*ÁôOÜëj¢ êê+á
vºªÖ®FÎÃEþ-'1ªÆl* v%S¸ÏéqRMÝXzø&â¡4e/Ð`'Ñy¬EQÃÓÑHvJ2²HKá,ï¨nj:û#^ÄiP{Ñ FN¢´1Á×ïæ:åD'UKUGwN/&Yn^g¶M6CùWÚdfQsÓ&YCü3¡û8×
t Ù×No¤ÿBgxXlÖã
æçÞ¾î0ÇÞúM[ÒD½âziÇ
K;IÈ1êÝ"f"äô`§IQ{^NÈÍ*Ó³CFÞQ1ÁWêæ:åD'}_µ¹å¼ïâªf6ÅL೬n¿«Ý´:·2zò"Ud4í(&yQóÍVÉ0Y\Ã!_d#ªË(ÞBuaxë¨!µðì#É«ç>{ßÛúz§LÍTÌ¡×)f¶É³ÄY%ÅÂ%
(ÔBûXaÇÓAÑõo:ÒUüA^hèìí°±~ùM[ÒDÃ(à»Ï29Cl¬m^×18(ÒȾMÑÇèÃuçG¯ÍW±¹ð2ê>²ò2
p4Ó%#õiÇdUReqðÒ:Õ±ëï[+rðÙ4Q1v˼׺.74ǵ5\P &Ø ÈY½x--¶8«¯Ez-½×rëµlÝj ½§eµp-Sñ-Mn@®exK×2c[¤é½[¯eë¶PË("ÀæÅ6òôÌ
8î}Ù&À&7üÂGø aIJEº¥;æ·ðÌÔ°yZ0¬î÷!ÞñMv ûÙä>û©£?MÄ/&¶B.¡.ÖïÖ0H"î':©êHÍ¿Mî3¤×Í&báÒ"(È+º¹NI:WIÀÍegñµ×¼(OUg¤êê>ªr¶¦hòÈKJÕ¡þâZ+I:WI^ÆV{±A/%W\£?^»¹7Úh 6AËÛAAݺ¹NI:WµÿÞEO0S3ÎsFs3SÍY¡iy¥EÐæFé\¥°WÌEÎ
ï':©Ça2s§
3z+4÷8/pEä] EÐÞFB°S«TdI¿NA£®' )³ý¯3ª})âr~U´)B æ³AAíº¹NI:Wy]¥~¬7à©Ï}<£¸¡Tq^Þ7ñw3Ú\§$+ø:²1é=ÁL¹\±,CÒ5Ì g47jÎ")B ¯¾Ðæ3Å«.}ÂÑ*Yá½MOàSF
.0B³/¼Ry¥Î&0Ó)·sU¥÷ݺ@¦·dn÷dλ¶Y@Þ½MM(n$;%¹*uQ-F{ÒÜr¹%¸lS@^©-ÌøNâ1î+Qäð5EVuzRÝr¹%ªhlS@¬µ
úµë¤hl]U°Nc)×Ôst×héübñr tHjÁ84á×$
¤j¡Êfy°d²+-±[bg+é-W;
ý?×)Iç
î e%|=«îRÃ)Õ-·[¢z¶y7,ËÈ9ÓÝ"hBõ9nGF®Ò¾:ñzG0S[j·Dókã7*2b^iÂG½ íÆ¾¿YÇNÈ}µè`Å+-Å[b{ã·-E=ÏÙA®7 vJ2®ÞÕi_»åQ@^Ñ©ÅOÿRÓ*ó>Àñ2/ágh\PÝ GðÓ1[Tõ¨æ&-×Ü*øsÜr«2öئ;ßïT®C ÁNI:Wiñ#¨ l¶P½/âue²yE -j¬±È3FQ:ÉøQ*·¯§ó
15¨-©ZÇo¡5eäU>Ìô¦òøî¡´V!)Låï!ö4q¾2@ç*¯@^ 0 `¬wø`§$«"M9ñê bBïê"¾§Ñ¬ôù?4¥Drw>J
ªÖÍuJÒ zgE ¾¨% )Õ/¢yUæñ_¥j Nó4¡z¤©\%ußä¤)ÓÈâ¼*ÀßøæYñâ Å]§«ÕLÎî':I«.bxÍ£§xÄSAj»Ì~>H}¸âRyÄç~âTýøúAZÄ5˲&ò¼&`¦Â£c^°yêÏïÉx;*~»«Ä ¼{ÿBÝ*¨SËÖBʬæIVAm½~¢j¯ÖâÙ½
·3¼ÿÖZ Ô^Ø0Ýä\g?ÑI¿âÁÏf{ñÎ×MäÍlFÒ¬â.ÄS|¦³Ç70ÂíH£¸ù%oóÓЯ»/ûvo__WOûàëð××WoæG»õ¿OWÝ
¿¶Ãñßð
ÏüúöDçWøýõ=üXA]z8NÃàÊÍøîþ/ÿÿPK!¿u¯Ò>xl/worksheets/sheet186.xml´[Koã8¾/°ÿÁði%I£XìîìÝÓ1:Ûýú÷Sd"«HÉN#C§SõUõdQo~ý¾}ÝO»ÃËí8¦ãÑöesxؽ|ºÿñ_ñ¡NçõËÃúùð²½ÿØÆ¿Þýýo7ßÇϧ§íö<
/§ÛñÓùüºLN§í~}¯Ûà<ûõþ<~^ÛõÚ?Oét6Ù¯w/cÔ°8^£ãðø¸ÛlÃæË~ûrF%Çíóúû?=í^OFÛ~sºýúøùËëÍaÿ
*>îwçJéx´ß,V^ÇõÇg°û{7F·úÃS¿ßmÓáñº nÔ·y>O@ÓÝÍÃ,n··ãßâÅ*/Æ»å ÿí¶ßNÎÿGÒßϱz¸O%tâa
ò÷¿£ëÓ¶><ÿ÷p~ÀB\¶ë/Ïç¾ÝowÎ@£$£¤mÍö´§nIõÃ3ìþíw2;À)ëïê÷7TGE<§(9H?fóåt>ìÍÂZjH´ø5ÄSOÅlPEªUÀo³·ªÈ´y§Á
æ!ÒèYZ>cMeI^±tkç(t¥
W³>¯ïno#Èxð×éu-ë'^Àð|c(D+FñÔýé\Ý
³/C¹Öor1µ¨;A
~½+çñÍä«ÜÆTÉTؤPÍ
Tª*µ-'NXrÂ='¬Â\Óù¼q¥R :îjHåÜ óbpBÇ 8aÉ ÷°rÄöÌ@ æËOøC*¿Ã¿]~po »C¤Ô_µÈ(¢A¬ NIN!m2£²DHÙ¥ò='¬ñ2T´ëåp4U%ÁªJ;sJº
Ð×:Ä"jO)¤AÈ\-ãµ<áò>$¶ÜÁ²]9mhØ` ¦ÇVj B\cJuÂr©AHØäóÁ°µë
`f0Kê
!Ä`ÔuºAHØàóÁÅ[`f0+®
!°pÓ1Kû:ayß $lðOyÄ`9¸:)Ð$ÔNn)FMOXµUqMwÊJå°üo6}'Â<bº$Ó
Æ©Îß. «Ã
!Ä`ÿuÂò¿AHØàóÁò0q-¾6ØJEÕd¥1ÄzVuê¡Ñ°ýCLÑäó«= ?+Ò*FëÕD°C¡Ñà"A¦è¤#ãá¬qÀríNY
VCìf¥Q0¬6 Ö1EÚ-ÇnÙ½À¬àL¤QǺzJqJJ»²â®(é¦Ú9V]¥0×<ÞýçßÿÑdðØ/7GyAayÖúø6[{ðÂÇl~5xw"R{i%ä
X^î}Òh<äÀåÄCVbFò|!%qR#nf¦CR5:a%Ýh¦dñ¬¹]²U[NÊ2.æÑ¼0hV ÓÙ4.Ó¨ÌæúÇõÙ¯]pNx®«2)U×UëHuc7¨ßhºªåó2bBʼGü3Ͳ"ʦÆ)¥õ
ìÞõÊÕ]]ÊÑs-caªbÄÿ°ÎU0¬òAÿij¤3xB//-åðÌd
9AAÒ¬ÈËÈiÊÔ3r¼>_p^$ùÂ:Q#øB°òk4ý1Ì_-á§ü Ïí¨ùr
tÌ¿:1pz$°¹§¾ã:"gÅU0,æÆ #\vð!¦9G(òR"O»²éôQçÈñg¦ëz#8UV°\o4FWl¥-*
í% +M<°¹x¸«*4í9ËÞJcý¬êÆæ1vUAûíîÑö!¦èaR»!n\°[¢Ý¬ª«1ÄnV8u3c¦5Óc7.dIj7ß}LôØífÁ+üÊYÐ9V[9³`Ã`ÿ¢ÁrfyÍX2µ¾ ,Ö
ÂùN)«BáÂô²Ww+f1,űn9%Ë¥ÕÐM>iEH4bõô¦÷ëX¹Órpiæ¿ÆÈaÄ £`¤¿.¥ z ½êÐ÷f-T
ª·òH+küÐ|ÁÆú-Ååg^+õgù×JýM`×h¢Ií~Ó`®>÷¢tÆJ¦Ò·Î¼Vêï
×JÓc÷SèpIj7ìÏ=BÞ¿ÊÀUn+åssh[ÉfáµR
2
ËÂL |j³)HÌ £E3e!ö¡më®Û!Æ
úï}7 qð¤¹qèHN¼©A&©T¹CïyF¤ÚDJµêmDJ()YëbìÄMTî´"$(v%¹Ð ý¿)U)¼Àx
1¼Üõ¬9Àz\ÚÍnìöï
× ý;Fá5HSz
1|÷Úî¦HÂLb·ü|ù/mjÖ K>kSd³ä
ÒLaÎUaB$
¢ÛD¢Û¤-( hH¥°î¥EwuçVDã /
Îm÷Ýd*àqà
ÒÜ8h9wäÏ|#gâPÈ8È"
Jµj;©¾I¥`µ.5H+n¥ML»§Þ+¢b³áFê3~l¬5ÓnD/Yl4&Ü¢Im#´|lÒ·»_Ö¬ë1Ä&Ö AYMóH~3-AÃc×)S' M¢Ìú+mÇØ÷¯4äÉHè<V»J5È´daÎO#§+-U£|¼ª*í²õ(NU%gÄn%àeÙ»©iK»E[aCZ
»«¼ðVAä½Aj äÈ;4È(VÐLá0+ð
`÷©ËÔKs"Þ¦R¼M¸ìeñ·pÙ,.*è¤Jèù,ÊóøÍ·K+nÂsïVD#&
ZRÐ÷]Êðï÷¥8Æhî\rÞðÓbÒhóGeéQî=ÊÊ¥ÏdþxõQÚ/½ú¨AÖµGi4ÅñGeéQî=ÊÊ¥PϰG}ÀúöäÈôÙíF¬"k
qÏ"VÑmª;Ù1Ý0öQO0¶Â©ýr2pjæÚÏ~2)'ÍÈÏÕÙ]k¦kêܳG È=Lj%®6ËÒ,/þ41gái2ÄwÞ1E%°>øT´XϪ3dh±j4¦Ç,TdIj<m³Þý¨ÍôqéÊR±2\çµ$[|l;|Ý$^@
þljj}(ç¤Eð ¶*=K+С>iEH4n$GðL¢M`Pk&I+6,7Ìv)zÔùÄÉI«AcêOý²%Æôì¢GîW>=rö{uÓ§Nܬrë®YðÍúùp£AÁ·ù!ÏÕ¹¼ «ZǦ³+«3©¨ìÄi4¨ÇÔdI²õÜäÔ,ê8µz*"Ï{Tã%ÍpþdI¶?ÅSv`5¥/ÙL^²gG-ECùÉ¿COe *A²¡çéEwÝÉ'Æ
kï~NäzÃRbݪ2\7Znb§ìm úE¾|>HÑphÈ8tè8è}èH¼Ûl:´"(6@ÀÁrøVãëÒ9× Òhsð(£,=ʽGY¹êyOÏàC=þÊäzSq=KféQî=ÊÊ¥PÏ@ç[
o~ªãD)òç·ÝÊ«\ª½»§sH° °Ñù²iWÆliCvØuóeOíjÔkoa*øÊ/wFÉo(uÄi4(xd¶ÙÓf¡%·½
Ço!ã×Z_×¶¿¯v/§ÑóöBϬƣ#~áXýÿ|xUԲȦq^7!>ÎðÍáæ|w|ocO#H¹ÇÃálþî7é¾~÷'ÿÿPK!ê>CUu=xl/worksheets/sheet195.xml´[Ko#¹¾ÈtJÔ/©ÕíÅöI69kdÙÆrfgæß§È"¬"»-¼>ÇU_U³,R_¾GìOçCûr;'Ñx´Ùµ÷ÇÛñïÿãÑù²}¹ß>·/ûÛñýyüËÝ_ÿró=}9?í÷hx9ß.×åtzÞ=íÛó¤}Ý¿ç¡=·øóô8=¿öÛ{%t|&Q4·1jX®ÑÑ><vûºÝ}=î_.¨ä´Þ^`ýç§ÃëÙh;î®Qwܾ|}ý´k¯ âóáùpù¡GÇÝróøÒ¶Áîïq¶ÝÝêOýñ°;µçöá2uS\¨os1-¦ éîæþH·NûÛñ¯ñr3§w7ÊAÿ=ì¿ÿ¤¿?·íÉØÜß# zX¡üýÏÓèóö¼¯Úçÿî/OXëýþaûõùò¯öÛzx|º5$30JÚ¶¼ÿQïÏ;p*èdP¿ka
ðïèxÙNÙ~W¿¿¡ÚÙ$£"ÍAÉùòCú 0»¯çK{4ÖzPC¢5Ào!<óA©V¿Í"Þ«"Ó*N8ÌC¤?Ñótú5ñ$Kfù"ní<"
®T᪷íÝÍ©ý6_·²~â%<~oðÁJÁJ¢I¹?«»pö
b(õ«|z¨;C
þq³ér}S"&SaB'ÔHÈ;Dà V°æCk:ÿ7®ôO
!AÇ]í©ûcÎüÇP#Áñ'NXqÂ6øÒù(Á|ù Hå·cø·ËyÜ"¥ÊGdQ#BVP§%a°¸$§Z!dÑ%ê6x*Úõr¸Aª`U¥9ºÐ×:DA#
©R¨²e¼f'Â<b®lVN6W©¹qLZ"ĵ7fT ,j Áâ¹j}ôA
ÌA ÉlQY:)2ÝHmC`é×;DCXÊ!a)_ ,åk3`'Â<bpþ%ÌJ¯D<¸ËøEØh¨ýªFHØàóÁr¬uR^m°Ée8ù¥5=aµX"Ä5=aõQ ¬>jMà0.ÇÇôaq&ݹdÂê´D1å°ü¯6x'Â<b°Üj\¯
¶cÑf5Yj±C°j¨5&lÿSô0©äxåÄüjàXFÂÏ´ãz e5Q
0¬(jéñ>$È=Ôr r<0õ1_®Ý)«ÐRcݬ4ªÕF1AÓ!¦èaR»åãØ-»tÒ±®¡c¡¤Ò®E¤¬¸KJºY¬²$GUWm@)L=wÿþý·¿ÕÙ<ö÷é<¾ô¾X-ÁV,8*øb"[;±ñAmX+«Aåñií6D£%5'Z²NÓt"Ï×o$,Ny$¬
1bH²6T
0¬àkÁ³"Íx½72|ÁZ ,ÎçÙ|®mÔ?rsüóSpös±e1b\§döá*UúA1Ú)ó$Ø;±³|1YØQOÀ]O\ÝÑ¥ÝÓ2ÖµÊ1Ä'¬kU!«úZc´Oâù|ÆÔPD4OÏ'¸£#Né$²j¨OäÜw}vàH²õ2Fñ+«*±AÃAVc´yÊt4?ç³² ü<J2h ÝQú@®Î7Xá1b\oÌX¼ªÕS1è
¦ b
ÂÌ^ê9þpt]0ce^Æ!.°Ù¨ÛEÃʧÖzz\
LÑ#I<°w¸M*4m 3]ʦRcݬXª%z1AÓ!¦èaR»!vnäß°[¢Ý¬pË1ÄnVU3gY]kLÝø SôHR»ÙpûáC^¢çaXh7äÍmùéÑ gÈ3rÀ±r¬¦jr¼¦¼$6sWçÙï/cDz!b"b¾"Kp³}ZÏ¢l±Ü]YÉn¸óIB¢Qú³Gñ$0ÏYw*
È#QâËÈa h£`>×xÖ"0i: Ñ!",ȧEdi1YÀt¥~,Wv6FJCÚÀßè þÔ=÷:§?uϽÎÀ°ì«ÄD3Ä=Lj÷»kõéísVg¥Æ¸sîuNøÎ½Î»B¯KR»a}îññS>\åvNgpÑSÜìH¶sæ^çÔ S3Y T®:3O6 A7DCæÑ¢Á²ûÐ+6E¶öIB¢q`£ûÇÇAOû$^oÔ 7É×5ÈÄ!Uq*Wq÷F"Ò$R"¤E½%aÒ"WôÆNÞÆÈ#mDcÄoôFÿ@áYtÞûÜë×Ã+]=¤I¢Iíã¸sxÃnÞIy½Ñ?!ä^oô1ü¥NÓc÷SôH»åÈ®Ý^ê¬7ò½4 §&-ÉÖä÷F25Y¨H{#E7DCæÑ¢ÁT
£WÝÕOÚäÒùÞS
rãÐ8ðÞhäLryaØß©HH¦ öF*"I?åíÞhåm´uiwg½!(#yö¹ºG¤ú¤äln¬4öìîä´`½±Öpý1EÚ$çëmÒc¶»^Ö§«1Ä&ÖkAàÁî»9aÃm1eÊNIlýJã´cÜÇ77×Éà·`M¾L5È-ªdÏoEk#§*UüJUÀkZ)â
o:|À^
Îâ©_U`VvI¶:-´!(vùøàY¤`çÇ2Õ 7 É ·Ûh H¬ºa̽ûó()Ò¤F$ÉÈ»» """¢].ïSBüÕ)VVÞdí6Dc$G
Z4ÐÉ%Êíìoã¥8°¸·yÁZH©AÎûx¥Öç<"<ÊÊ£¬=ÊÆ¥Ïdþ¬ôQÚßzQQÏxZSÏxáQVeíQ6.
zFn£NΨ4ßÞí
Õ`¥!îî£S·«Ú
wm¼"±Jí{=³?¹âM£LÊÉ;ù97kSfº¦¨ <hA¦èaR³ØppíçL¤Y^ýù¿\kÁ7CLÑäfÉ-ëg¢¥·:-6:W2I´XFÕÓc*2E$5KnOY¾¹fzÿÃte©X®³«ZDÞìkÂ-_ÿæ®/ÐdñÒ¢G@øPÛKHè¶P´!$ È7à D&ÀU¥$ø41ÁÌi¢IwENZ
Sex³DÖËâZczÖ
LÑ#I×+¯õ^Ý´ð
Un!Ó5˨k
.½b&µÍeWÚUe8qÑ¥³½¦Ö ¥£ SôH¥ÏüÁINèÁò§ÞOSPêû.ô¼X®Ó,Év¦8b[UmPzàÏæràÏz®Â³~ZP4T¢óûÐ+î:OÚÐ>|oéÑ
Ëu¨ÒpÝh`º)-v^úQsZmMÔò}àEÃF!#Ð
»@zeÑ6Úçò hØÐÓ%ðǪ®3óÂóZSÃGeåQÖeãR¨gü¹å#=CõkïåAÖG©5ÅõJYð0+²ö(B=MoeðÉx/¶ê§ßw/á¨ràpwÖùªÍ{µÈW<»fÓKÂ0߯³ðÞ)#û4ô~Q¿yùº}Üÿ¶==^Σçý¬îLÆ£~'VýÿÒ¾*ê"Ï¢xgþ[>·ørkó ¾Þ¼~£ xþ¡m/æèÓîÓwÿÿÿPK!»Õ$WµDxl/worksheets/sheet196.xml´\[o»~/Ðÿ è©E¡Õ{ld/õp¢íi[
X!)'É¿ïð²KÎZ)ã(~Ãå\ùqwß¾í^&nÇíþõvÊ¢x:Ù¼>ì·¯n§üGÌÊéäxZ¿>®_ö¯Ûé÷ÍqúÛÝ_ÿróuø||ÞlNáõx;}>Þóùñáy³[£ýÛæFöÝú¿>ÍoÍúQ)í^æ<óùn½}êkæØ?=m6íþáËnózÒ6/ë¬ÿø¼};ö³í®n·>|þò6{ØïÞ`Ûíé»t:Ù=,V^÷õǰûK×ýÜêoúÝöá°?îNL7×õm®æÕfº»yÜÒíÃæévú-V9Îïnþ»Ý|=:ÿHÜï?ËÕãí4йÊßÿ<L>®fÿò¿íãéq}Ü<¿¼þµÿz¿Ù~z>E<£¤mÇïíæøN
¹¥¦Ø¿ÀàßÉn+³²þ¦>¿êi³¨`q0Éñô]ú 0_§ý®¿°GÏÀÍðif`±7E>:Eb¦Ï~?:Ej¦¨)ÀÔ1DúSû"OJ¯·E)ÏI·Ò®Táj×§õÝÍaÿuþ:¾eý°\>Á7úÂ:
"ÅãÅîÏàê!çB 1×ú /¦.Ó!ÿ¼+*v3ÿS®Ï`jIUؤRC¢£AK*¸§#kÿ7®ôO!Ñ»ÚrrêNü¡1?¨ ÕÇT ¨`I÷T°rÈöÄ æËOøCN~;
ü ÞÐHî`5>"ÅV#d
dÒ 9¤À¥C¢ÞSÁÊ /CE»^7Ⱦª$XUé`NRkôµQaDã#X!TªlgYL;4̸TàqeQl!ÈxÙº4n¼cãí(âZÏHZ5É«VC´ùÔö1áÍxjUͰºëm`b3ÉñZCÍÖÛª7ÉñVCÂ6 wl§°Ë[#³1[Ù¤âj
ËÎH-4)VCÂfð2X²Y'·Õ¾Ê#Èñ,jØtnI
³Ö×tN
¡ @l\Ô,Má1dºdéãk*òHN
²Öd0©&!UÐjHØ`wlÆq¹@ãIÉ8ÒÔP$'ñä¾ãúáÚPz$H½Ö|BJ¤ aH´öÊØ @3¤E1»ì ɹ¸Ú«¡ä %\3q=ð5!)Ö`´'f@«yIJ¦Cr
gå1çQló;D.Ç!ã%Â4EsݵÕÜ@ê¨ aìu[0ãgpÀô à eUUqÕÿ6Ø%!9.],NDÃÐÕi
&'ZMBDÝÔñXïVäèzl{P¤ééîßüþ·6]´ÿýfþ$O?³$K?¡Ì¬V.À¿VÅr_ù×é>håó4âþÇH",íòè-Ï^÷¾h
D8Vâ9±õ$<_ÈdÍ
QlÏP+©Æ L&m« al^LvyhçUî%²Èy§)س]KéÈã¤(Ó(KL6ÛuaÿH*èøçS4qtâGãqÖ°´Ö`´5Ü@ ævPñ§QGýCÙ´@è"- ÔÁýÏ9ï®w®Þ
¤ÞSÙ5Óä'Ò⸡5í'ÆË*.é9§Ã)RÍ*¨É2âç#iåõi£I(JÒj¦1Èd
MchjÉ%¼U^0Ê8;3vXYd¬"kQUI
§
´ßìq!I¶éxäêTÑ,ùôiëÊû]k0ÚrØ0½.ã2f\ }«ý èÏøAW×i 5ÓäRVMCʪ5íkJ nlPDàL·T
Æ"#%^²älÂúi
&l÷Ø @IZVòÆëJàC7.Ø/ÑÄ~;±ÞRÔ·Sd?©&¡»hk0gì×
¤G
Í:zBßrïÝ2ÉI×=ÈaVdaNÊ«íA㵨!g=]cyQäH&¯Øbç(E\d¥{êR¾&°¸»¿$çÅa¹á1$§v ú¢áýj2Ïd>·ùc2ÜÜ
"'d´õëA'ÿÃ7T%i^$p+ÆËLµ | ÕY-qV¥QN\-ðÅ v &¬ZV%PH«.ºÔ°^´B()ÉåB_Ñ
YQÍ5Æí+¹×WâÖÌ£[ǬJA7HJó<½ ªGj×ûħï¹×k}j{½ÖÇÄVìvl§ÝØ 83sbææÂû7Zy}®à
×h
ÈÚAd«¶ðõUɪåPÛúL ¤%ëª2
©[e¹:*çSLõ¤%ôûâ¼÷E+$Â1"g÷9V¸5îì̦³£AäÄÈë¬ÔÇ(Q1î bÄx^Á¿³"KZ9¼`ÿô;+RF«B5¨epü¬ßÉZ|P·òD+Â"gÕ?±Ð³yÍýKáuÖÆë¬s¦
³ªí&gvû'Âëþ ¥ðº§¡»AË5®^¥t76(Î"»åSð_Ú=ÕH÷,i÷ìANeZLz+²íA}eVª2!ª2É>Ôa4øNUä´Àhp¦*Ä3è¥EuçVHã Îîýî2 q ܳ¹q0zpÚv¿t¶×ëãPÈ8È£ku\jAzs« ¥ÑêÕ.uH«n#elLW!V
#Evã"1§4×{{6{¬õ0éÁ»ÀØ @38D¥mUØ2IÁ¼`!ìîªIÏnAÙ«Ö¶LÞü''27ké#Ds¬±äàðþefÎQ6¤í×¹e6¬^E\Ñöz¦ÌEDäC5]fßYµB§:G!èL¤¾}oÐIàèçýc1ø$º´k´å5ÌØV
#$N¾ÌÉÇ÷_b@n!Jç{½>BL5ÂÎ3^ÀóU*b.Z]2håeÏáྮÕRV
aó¨èEýÒª÷a¹÷E+$ÂÄG
]ðѧÜ÷~ðÝÃDÓwÛ5ص9ozÖH÷=ð$KOrïIV®y&õIÕ;zFÍ~éµLr<ãIZ#q<ãI'Yz{O²r%Ø3r§urF=ýñäHÍí4YR¸[e-ý,Ð^m÷
M°CÒòDcwBl¿¤Ä~Ù.=N¥¼5.ËöÜA×ÔʳUOæfà 83Í"ÌáÚ'^iÏ!¤Y^}òPð´fàÊ»±Aqf%7®ÙðT´HÏjR=¢E2ª5mV"ñ*ÐaD§ô @ØâªçØP¹·92¿&Õ;¡kc 4fBMpLå¸&¼;oHåÔJ&+©¯ºuÙöRÙ¾ ÙoÒA¿ÃýSpôÍZ¬Vò$Å t§§Å½Déµ|«E.í"¦àVHÓKÞº6½>¤æ~ªRðK]Ñ
ÁèÔ÷0sè®ÀÉJùîä0¶PÞºÖÂ&õowUäÐ̸î]¯°¡Ì3j!tWwqMÕôæDú@êA7`ÞËyicͬg0Û ö¥<)á`X¢Pe]ie£ôðg¸5 °!c
Âêu¤p²eD½{«SZiYu?ê´:+²eÉb²¡·=ÊRu(
0©ãk8;¬u+ÏFH)X
YaRÇ
JÒK«?4<_´B"cæ½Ô5G`Q7BÈá&m¯ØG(Ç×\G(«òët©Ô¨
:<I({XG(au8Ë¢?ìÏ®ÄÀ¥Õ·ñ1:÷ð
ÇG§]C|@ý½®¦-0ã°G×äÐ<Ik$ÎÍO²ô$÷dåJ°g$GøuÑ{´:Ó ×3TÒë±áaäÞ¬\ ö!1êèZ9ïÊ
G»ÏQgíÀêd!iB?[¯ýÓêÔ
0d·!×
?s¯/æÙ«~ÕO 3+>Ð@ÞS3:³»¼² ¤émÄ#çaS£gª:óiü4µ<"ÙÒ]
³ß+0`q4~p©Ù?äoûA¡1Ë*J²M5A-
gÀØ @3^pQz¾DsvÁr}OËmEi«Jç~"n
èåzà @3ùÂ]¯;ã,\"Ð9Óånìl#LhtúöF_þàÈÚZ
ZסÁY6"µLçúA]óú&ô7¼?m~_>m_Íôcøéä ¿SBýÿ´SÒ²Hc©¡¡ûû|9ÄÁgøz
üÝKÁ>ó´ßú_Í/¹û?ÿÿPK!ê¯>xl/worksheets/sheet197.xml´[[oÛ:~_`ÿá§-u³.FZm?`±»g÷ÙuÆh¶{û÷g¨!EδM;óqÄùæÂ¡ìÜþöcÿ<ú¶=v»qãÑöesxؽ|¾ÿñ_qSG§óúåaý|xÙÞnOãßîÿþ·ÛïãÓÓv{
ÓÝøé|~M&§ÍÓv¿>×íhÇýúÿ=~^ÛõC»hÿ<Ã0ì×»1Z¯±qx|Üm¶õaóu¿}9£ãöy}ýv¯'mm¿¹ÆÜ~}üòõõfsØ¿O»çÝùgkt<Úof«Ï/ãúÓ3øý#J×m»ýc~¿Û§Ãã9sܨës9)'`éþöaHÚGÇíãÝøc4[Móñäþ¶%è»í÷õïäûÓáðE*VwãPB'V´|ÿë8ú´>m«Ãóÿwç',Äõaû¸þú|þ÷áûr»ûütiÄSpJú6{øYoO lK1ßað÷h¿Ù¤¬´?¿£ÙiGaä`ätþ)yÌæëé|Øë+;h!Và§²
lÐD¢LÀO½·H²3DpG@9àä¹Èìio¢ §yIZ;Fd Ê6\õú¼¾¿=¾ ã¯ÓëZÖO4GÂOà¡l!2XqD¡ý§£ºg_(!òYåÃÚ¹¤à·û¼Èo'ßäþf´
\TqA6U[³
.XpÁV`ÔtüWò@H¸«ùÆ9ã1\P£Àâ,¸`É+K@ø´g|Ä/iünwù36ÉÝ!¨\DJ5"duF¦Òx
¥ò!EÊK.XYÂ2T´Í²¿Aêªà¶J;wx!úZ(©7B
©R¶eËt»ñ)l½YK\
ËjDÃ.K0u9èvç±}X2U˦!~§t¯#ÃÖ®wXÃ,ç!³0TKë!~tÂÖÝd)ìmâvþ·%¹Ílx|ÛKÿÊaù_#ÄïöNøuÄa9ÀZÝ¥q 2âru=6Ó{sخǬ
*ÄÄ¥µR#ÄïúNøuÄu9PX®;ÓÃ] cVsYT«!~mÝMNåè"NÂ4HS5YGhGÍõ)Юc9Àêu®0V"Ãj¤V?+CJÑ£¤ÈñÊÊ«À±$+Ýy
òaX©Ô
ÓÃ>Ä«=+)r ²®
Ç/ÛïÕí\a߬`*UL0^×!¥èQR¿åcù-{¸åã$èTWÏÐÎPÒh×8Vòs
»Y¬2"k«®ZzïÿóÇïÿ¨Ó0öávò(¯/,Ïߤ3 Qã¡¥dîtä®éØíVA£)ÓieºÑ0ÿƼ5ËkÓÒFIhVd}&I ïÕ';B>k?ó1$QYû©|VèµÂô$ª=bÆIÆ)l__WY]b*¦I±yåFÎr7ÁÉÏ&$eY2c²nTù0¬Ô
ÓC>ETAÙÑ,F*£¤¦:ÙÂ02ôQfÀ«»º\GϵÔ<g1#Ö¹*UF0=áCPÅ4R3Í4
ÂDçUheFÎ
×çN$gaÅbl«UäÁ°B«¦4àU
²2J¤ê¾
-÷¯N) ¦*±àSZy0¬Àj
ñúÚ)E2 Å¿Â6SVöó1V>cÕ2Y+Lö¤ËèYIÙÐ;Ü6[4m SVÊs
!~³2©|V&µÂøýR
¢LÒ¢ïDM
Qÿ!v\ð_¢ÿÆ0f~â?«ÊÉXôj
éñâU
²2ruÔu6ë¾ûÌ«ñöÚÍ|+ð¹Y3YëXyÕdÍ|}qô¡gès4° 1â"Ló<r}l°J®Pf@·~dVÄa>
"}ððWYc¡]ÑhÈ~õ{ÆôÌäÊp²CÖ¬1þjmCýs³{_¼ID7-&w
sx{Y°Èr<LåeÅef¥úúÏÂìÕDª³¨E+¢b£ú
¾âÎçÓWÝù<súªÃ<«cÄx[G3¤=Jê÷Æðöó/ÚO3§ºcxæôS;ýÔ´²Qñ"zÔoè÷ö9òþÍT>¨²iî4S²+³ÊÌfª@º2§²2c¨_ïõ9&hàÐ9~´ h SbzaкȮhED4r6¶&º÷ß4NT ;ÈÓ!HÇ!iãUîA7±D7±F_îd¹hC´t½Ø!»å&RhÛ")vû¸Ð!Ý;GîtH÷>;Òq:$b¼Í ¢GIýfw~»7ÜéîM#w:¤)X¬cÄôø= =+ßòæ_ZíX,xÔ «2ÈTfÁ;¤éÊ,ÛÊHx+¢X¢!sühAÑ@& !üè
AwuçVDDã ¯¿²C&x7!²àRì8¨upkè®ïzC.ã ?HðÇADtKtÓ¡/vHú0Ñ.h©Å:¤Yn"ÕmHVE#Å.hÃ"Q·-=Ö!+
óÛ0Ì:d0þ.0¤DyåIPVE=£´<S·½kÖ³«1Ä3óp|¢0=¡Tò¥:ý¦ «#ùb©/ðÓôꨶ-Gß}Ip§ÅÆÿ\ìbSëìb+ù שbKÚqD~Âå/6eR[n:´R²¯[q3ÍÊ a¾,Ìt-]ÑhDØåý#÷Ò¤^¡²#ÒLqÎ1¤@:"QÛþzFïF?EGD¢ù6¸´¿iÃ7u³^+èrÈåÂ,/øð!s}
fdaHuÛ×¢AÑHÉÖd«÷#IyÚ½ñK} Î3vþçK¶¹Y_ës$µX_ìs$Â,ÉÒ¬l a&uG©wd¦µ~éû
d1ãHj%±q$Â,ÉÒ¬l eF¯Vδ¾=9RuL['«ÄJAìÕO@ë[vª4>+$áÃóúyÀý¯øS*×É1òãrÖ¬*¥´]-_ÑÿlU¼JÑ£¤n±yáÚOªR=9H·º#CÉÂS+Þ7CJÑ£¤nÉóeëUÑRçf-6YW)*I´XFÕ
Óãð*YÁÙ}®¦²Ù[Þ
yU¾ÛÛ"gßx~x·Ö(^¥ Êû=Øû~÷ !h/ª2-Y%͵Ö
È4Òtn5{üL<Pè×ÜMÏÞÂ]Å;ÐOpxmw¶0ëô©¿tE+"¢e"ß!]HSõÆ©-VÏRÚYVòkÂxó¨R%uF¾?ºÖ*u_WlH©¦g¿C¯«zVÒý²)ìêÖó(¬«vàVè
«V ¿ÐW)zV¿¦lºÒ¯ª]ÇúuûÃZT ïî!¥èQÒ³!çÝÔT?<ÖhæZk5(#2
*
Ù[kº¼¤í»ÒÙ{¤h(<yyéCJw>ô »äVDD#ÀƬ÷Ç0¬CͧJkG Ù`³AêdÀ¥/ʦº>¦Ýô¡µ
@î9Ì"î©Z´"(6c@ `ù{ݧ8nÅn~ÏùK¹Y7!GR+ur$Â,ÉÒ¬l eÆbÞa3ÖË>|É1EÍÔ
c3#fáHdeK(3lhïô{aw·½PÃoåÊ©vß%k¦¿ZAä7_;3li|vÂ
5ò
æiÈþò0þ6êëúóö÷õñóîå4zÞ>ÂájÇ£#þpûïóáµyFÓ<UoO3üÂoò ~å{_`þñp8ëÿ@t¿D~ÿ'ÿÿPK!À"4È
ACxl/worksheets/sheet198.xml´\[o»~/Ðÿ è©E!iɽ¶²Êz8@Ñö´Ï,ÛB,ËäßwxÙ%gHäÀñC¿!w®ü¸»ÒÍoßw/£?7ãvÿz;fÓh<Ú¼®÷Û×§Ûñÿb<:V¯«ýëævücsÿv÷׿Ü|Û¾7Ófx=ÞO§·ùlv\?ov«ãtÿ¶y
Çýa·:Á§Ùñí°Y=(¥ÝËGQ6Û¶¯c=ÃüpÍûÇÇízÓì×_w×ä°yYàúÏÛ·c7Ûn}Ít»ÕáË×·Éz¿{)>o_¶§jÒñh·/^÷Õç°û;KVënnõ7ýn»>ìûÇÓ¦éõm.gåfº»yØÒí£ÃæñvüÍÏînþ»Ý|;:ÿIÞï¿ÈåÃí8ÐÊßÿ<>¯zÿò¿íÃéq}Ø<®¾¾þµÿv¿Ù>=@ʦ<£¤móÍæ¸§ÂÜRÓ¯÷/p
ðïh·ÙNY}W¿¿éiÓi΢2Îaãéô`Ö_§ý®[ØÌ£gàfømf`7E68El¦ßÝE¼wÄLQöS#¨!08`ô§öE0_g
&<Í&ÝÚ{DJ»R
«YVw7ý·d<øëø¶õÃæ°$üßè
u(DGS¹?½«ûp%ÄP®õI.¦éÞåyz3ûS^ÁT¨°I¥
-È{DK
TpOKG0×ôþo\éB¢wµ?ääÔñÆ8þ FP ÜSÁÒ @Ú$/?á9ùíþíóoh$w1¢ö F4!+¨$a¸$Ç-4¤èõ
y*Úõr¸AvU%ÁªJ{s
|!F@_ë%FÔ>EÒhH©ÊvFd¸uÉpÇ&¥é4²G˶崣aÃ%ξèJC\ËI©:!9Õh6ØÖ wl«l«»Þf &6ü®4Ùl½qün4$lóÀ!ó÷,ÁÄ`RgÀÂ}z3RuBJ ѰÁc"<ÖÉjµò)dÇp~K5l:·)¤Yik:'%P ¤
>0&ÂcÈtÉ)Ó
Ö¶â>b¥!È`ÿuBò¿Ñ°Ác"<ûkñµÁVz$Ú¤&+AÖb¨CR
ÁíhpÂã$ϧÌ^öäTNì¯öæb(
H±VLc\OĤ6êGc0Ú Í¼ ÅÑ"YC Á gYÄù4²"Iãáb`¹nɵUÜ@*¦aìª6ÒqC
<ï£í% VÀß}{D Ç#²ÝÁA>Éãi?t5ÃfaÉIûnPu Þ3µÚ=RM=ÞýûßÿÖ$sðåßofòp3aqTøùd.ÉjµÉÜkùîþJ"Ï{dãÓä÷Â*Êã´<OÝû¢%áIêæHÖpOåûBöjÎünûÞ¼Æ ì%ªaH3hFgoee楯Ë@ã2ÍèF*ÐqR&i1åIi~l½`ïHçxçK4t]âPBãq]Ö,!¡1ín o Hà®®xY¥uÛZ°àr]7\Ýè¥Þò»qÆ Øh(LÍbNc0Ú!óâK0-Æ@íÒ<çYâdÍoìɯÏÍ'QÆS1AN±§0¤¸3vJeqFrE"OYI®E Ds^Ó¸0uÛ±K$st\ruÆhÆCºAÅ4ÆuNJúAÂÓÑÎá°ái/4n±$¡ü?h"êú!%- bü@ª«aHu5£ý`íPYÖ
3ÈÐåáªÐ¸c¤¤+Av¤CR@Áíg±Ý;7òìhb·--Ý)¹Æ »ImÔíqÁ±[/g4±Ý8ãã6Ã
ö¶µª9Ï=RSM²Ü
ÈÇ\Ö1åQ%ÞÖâ+¶ Ø:IQ°ô á«Q£ûõRÎXL3f:.Éô
¡'¾hD8^¿¡óCÏHª:/£á¶q¦½«ÓÓñðþ1Únø9Kã2óé -ÖjVkµ"üH!V¶w+qØ:3àçѹ0õê6Lhi/L>ÒA)O¿ÐN|r'TÜ'çI®:ñÚ¨K½'ð¼ÞXnÍ,º§".È.#"ãvýéÒvBìw±sõÄ·ØÌNlZ¬Ï¼3¯ÅúØÓµ]´g±Ý°¸[ËÇ·X¹¸Êm±9i]7 ·d{-ÙÜk±Ôl*KCaë#u0
8T «¬J £
¸U«£r>ÅT&,:ëâþÁ½/Z"9||Ì1ÅÈk«äƨ91òÚªu1U ;¨±v#¸A:JËtY&«¥Í"uÒ¼×aeQÀy#:»ûõKÚ¶êv¯sÊ
¶êNè¹»âþé$÷ÚjãµU9ÓB
¹ªÓK.ØíFiþi$÷Z§¡[AÃ5^½Z¤gÝòõ/mjÒ:Ú:;SVdËÞYl:PW¥*KØÄTYM¨Åhð*Ç3hÑàL@C*
ç^Xt_w¾hD8òá?¼=ÆrÚ;£ç²Î¶ÇN¯C.ã O¶G¬ÝRÆÃÑ
µG¬ÝRFÅê\jVÝÉh7¶%Bá0ÃÜpÍÉÌ!ìÙ#jݹ'õiÁ[ÀÐ 83m´ÛI½6î^/iÕu¬1È&Â,Ñ6É׬Èͦã¶Dë5l9(||e³ä
!éôUl@neõ"«W74©¬XùTLWVÀofVÐ*
v@AàÀ¯ª¢ºg5´*¶úe;Ñ¡pHÈ9åãC¢$¯Þ¦c@nHzÊ×cêBÂT³ëÈ7pAâX«¥V[(ó¹ ÖJâÕ8`Á³i9b[õ.&÷¾hD8Ly8Â
-ø¨Rnlï|0Ö¼ÆÝWòtÊ=Ic$ÎëDx
'¹÷$KW<ø¬é=£f¿ô¤9ñ$8ñ$Â,<ɽ'Yºì¹:9£¾?9³);-am î&CiI7ô¦¾3ý·
aìN¢úal¦bûåOì7Ü.==N¤¼#£NUA×ÔÒ³UOæfà 83Í"áÚÇWIǤY^}Pð4fà·CâÌ 6KîZ?-³Û©h]'zEdTc0Ú¬¸ú\¼Å"×0CIQ¦SçÙ6TîY¡¯NôçZÀg
A\Ä%àr\>4$ruBÉJê«êF¶`E¶½¶/¨ÞÑt Íô+3| Ð=ÐGß\Õj>¤èµîô´ ¸ç(ïbMèìEöLÁ-§¼Åtmz}JÌ
)U=¤àk3ô-»¤gÑ©71ÑÀÕÑ^˧±
òÓµÖ?«$'Æ`pok
dA#¡»ºkª¦7'ÒêDºóÞ¦kHKY;4(Ðà%^µ§±õ&
SJÙÖJïv Ûpc@a#.Õ>a±@}xK
µÒÑ$íªêF6gE¶$YD6ó¦CSQ¢n%&uP
çn få¡èÀJPÄòÀjâ(ÊUô¯äôÖÍÎê÷ÍÎ-GP¼á:B¤ùU©u#ÔÜ^Òt]2ynuu²Þ¤¥uÚDê@ÔzV¦¹¬#ÓáðSùÞD\X=cso¡p\$pZ4ÄÔ?ê¸jª3öûRîÝó7 çPæI#qeDx
'¹÷$KW=#yÁ¯óýÒq5Õ ×3TÒë±áaäÞ,] ö!.ê¸ZNKû"7´j8¦¼ïÞFjWß'éuB(gc òEÝ~BÚìÐ"!}°³Y{ªRåÞ°È{f@g6`+>&¦·}!<ΠÏQUêS#ø¤2Þê dKc@dñ
BôUS/#?dg
ûA¡1»Ê²=ÕA- ¢×¦.¼hpÂsΦ/Ʀ¶ð³k²å6Ü{_B ("nèåzà @._Íã,\ 5]éþýÛêióûêð´}=^6ÐàËÆ£þ~õÿÓþMI<Xw)û>ïOðEgá«*6ðyh
÷q¿?uõ_~q÷ÿÿPK!U7YÇÅ=xl/worksheets/sheet199.xml´[Ko#¹¾ÈtJ¤~H- ¶Ûͦ¤ÃAMÎY¶
±Ü¤Ùù÷)²È&«Èn˯ãqÕWÕ¬'ý¸ùåûñyðÇþt>4/·Ãd4ö/»æþðòx;üý?òÓ|88_¶/÷Ûçæe;ü±?¹ûë_n¾5§/ç§ýþ2
/çÛáÓåòºÏ»§ýq{5¯ûà<4§ãöÇç×Ó~{¯
Ïãt2ÛÃË5,O×èh»½hv_û*9í·Xÿùéðz¶Ú»kÔ·§/__?íã+¨ø|x>\~h¥ÃÁq·Ü<¾4§íçg°û{owV·þ#P<ìN͹y¸@ÝÚ¼/Æ éîæþ(·NûÛá¯Ér3-ã»í ÿößÎÞÿÊßæblîoX©ýýÏÓàóö¼¯çÿî/OXëýþaûõùò¯æÛzx|º5¥S0JÙ¶¼ÿ!öç8t+2¨ß5ϰøwp<¨ì§l¿ëßßPítT$EVóåò`v_Ïæh/lô ÔhßFC2 TÌzUdFü¶x¯Ü¨X´*ÀÜ`ö¢ü¾esÐgIFy:-ærkë(t¥Ø^¶w7§æÛ2üu~ݪúIpIø
¾Ác(5D+ÿÓºº
gW(!êZ¿ªéº3¤àwÅlq3þCÏ`JÄä:lJ¨âªZmÍ V°æGkZÿ7®ôO!AÇ]í¥ù£0 Æó'$xþàÉ +NXsÂÆ#@Ú3%/?á¥üvÿ¶ù2o »EdQ
""TµJ¦RG 3
HA!+ÌÛT^sÂÆ#/CEû^7H[U
¬«´5gNR"úZ`UW
%¢@ÈB-ãÕ=<çsU³òP¿¹
LÍMf/B|{HUÂ2I $npOÆyÄ`XÚõ+03¥tb0Ké*a)-7¸'ã<bpñÌJ«D\¸Íè%}°¬ÜÃq1X^Jë
4Ajô'·£¦§¬ÖJø¦§,ÿ«å¿@HÜôóéjðLï7gØ}Û@¦¬KYþW˸Á=<çÕVâ[|m°µ6«ÉÒ`õ¬ªU0¸ý}LÙÁ¤Pãó«=c ?+Ò2AïÕDð¢Óá¼H);$©ÔÀäy ?ë¯|»3V¡¥Á»YiT1«
a0hÚ'8õÂÝ/kaLI³*¤Ôjñ| :ÓlÔ²®Ò¶]d¬ÐKJÛ¹«r$OΡOÂ2pîþýûoù¼÷÷ñ:ªt¸Î,ÉIÕùj¥ox/ÁÇϬ׶rkS§bu,Z¤
!ÑȨ!̪Ï,©sóÓq8k?e¨¬ýT1+ta0Ѭû²I] Æ2ÏoØCowÎBY&ñíÎYÓ©bVèÂ`:ìÆD²CÚ
ëóí¾º5+9º9å¬ý bXû©bV²Â`ÐÈÙtÊ<]~ðö/ ß S?¨¡íúøãGâÏF XÏj£aXmAë[¿¹»65SRÙù$Ízj¿Ü<û¯Îø'Xå b|OðV1«a0Ñd¯û²I= F¹ñ¾¦¬Ë1ĬZªU0ÄgQ q&ñ@ÊÕþ¨Ñ´LYåCìfuRÅ0¬NÁÄíîcÊ&µbçGþ
»ÙíJ{»LCìfUQE0¼¸
ÁtØ2e$µ
¥>¥f
¶ÙUuiAÞ@æH«)aAn´a .³³RñTu(òv2Ý#b n¯ÃúªNkg²´!$?{ZN#Óò5¥Òüà9*oTV±üc#´E:[ðÊ@¬@¦neb!òԲHòi2ÍØÊVî*..KÚßhá<d8 Ï&ÁM1Ñ~P§=LÙÁ¤v¿k@Öhô&Ó$Ã?î©¿òG Â`:ìî;$©Ýpmsøø&©.®òd4Iòë°%¹:,&i@¶§ªS¨ }f
* ëT¡!sâh´ÔhH¥8zåжÈÖ!iCH4l@ÿø8Ä!èäÇ¡%yq`]G¤dãé8@ã½x?$2uªdêÔÊÄú!Z¢d.ÒÕ[!´që;8¼ÑÃãBôÃð¸Pý0 ú!b:úBS¦q&µ[
ÔÞqá
»qü&¹ªj÷Õ"CÌU±HÓawSvH»Õs[ßî¯C}Öç¼ZWäü7çýÐl.tB$¢ý¢ëT¡ë´-) hH¥¸îC·u6Dã¹ôçÆA]Ç÷ÃÌü8´$/¼Z9BÅAݸééT¦NLÝÊDú!Z¢Ôß±(kooÆ
ªúûBfNH^ÍÏY?¬ÆïsÖ
ÁÄk¾);Ô&5 _Ýë23Nû6±Þ\±õCa06áE¢LÙ!ImR±gÓÇ÷1¸É\7gý¼Ìȯäê3õéyB=#÷1£ÑµF×]hIu3UëB¯ÚÕK{9KÚ;W||ð@â°öòãм8ûÙ8$ºÙøSt®ËL):³2±>F¤(½ÑÇZ!µ»°%mÆE
´> WEÖ©M꯶e8ø÷àÐc@ÞËmE÷z[@ePÖeãSgòpú@Ïhío½õg@g0Ï3EU@YO¡Q¥3ú9âû#7û·°º«Äß?øaµ@3jçi¶µÖ1ÛZeã¶3j¿ÚÍýé¯õäJNÝ-QYkªÓ7uØ
¢»amD²IÍbÛÿµÏr;(³"ÅÂ#èÊë>¦ì`R³Ô6õ3Ñ2Û«Ä,QÂ`:ÌBQ¦ì¤f©ÆïõájnvLW¥åz;©#¹J\¸Òw
áNïW$KH{sëPÊy iÑ! C¨í%¤JÀÊ Øýr6D#YàG¢ÿ(+´m¬*Ã$iÅçefNÝÇLjº)ä¥U¯1U·ÈzÙì+¦c½¨ Êt½ê·Þ«ÞûÁäf[åÈôÍèëR¢K¯ óS6çÒjjÍ®´Êqê¢Ëgû0 å£(SvH¥OÃáIMæÑ¹ò§^Óз-ô$46¥åzÝÉ\wJ&l»eý|¦ý¼ãæNMÑP|jÄoѱ°S ¨H\èVÝv¦´!$6¨}ø15#ëT¥åúQ00È´ÓZ2a»«°6
úqz$zì¥hØ0TZt4
f¨v
VÂU#>âuú]Z´!(6@Àüh)üÄkïÐ?*
È;Ha(ÞA" Ȳ
(ë²ñ)Ô3áóÁz·"È÷§ñ=GfPÖeãS¨g yóm-[SÿÓ;ßw/§JííÐßX¬"6û Qï[¶EÌ&:aÛ¬aؼ¸a»õÚ{¾såÎ(
Öª((pHÏS
¸F»QôH»äE³ñÃ[üóuû¸ÿm{z<¼Ïû|:ð[ýÿKóª©ó"$Ó"_àdÃçæËv0àsé=¼l<AÂ=4ÍÅþ½oÜ~}÷ÿÿPK!e«Tu=xl/worksheets/sheet194.xml´[Koã8¾/°ÿÁði¶õ²%I£mXÌììÝ[í~ýû-²(U¤'ÈäÐéT}E±ü$Ë7¿ü8<¾íNç}s¼`<Ú·Íýþøx;þó?âS6/ãýæ¹9înÇ?wçñ/wÿÛÍ÷æôåü´Û]F°Âñ|;~º\^Óéyû´;lÎæewÍCs:l.ðçéqz~9í6÷Êèð<`>=löÇ1®°8]³Fóð°ßîªfûõ°;^pÓîysýö/çvµÃöåÓ¯/¶Íáø¼Þ_~ªEÇ£Ãv±~<6§ÍçgðûGl¶íÚêgùÃ~{jÎÍÃeËMq£®Ïù4ÂJw7÷{ð@}tÚ=Ü
ëÙ|<½»Qúï~÷ýlý$ãý¹i¾HÅúþvHèÔÁ
ïF7ç]Ù<ÿoyÄB^ïw¯Ïßï«ÝþñéÒpÍÀ)éÛâþgµ;o!¨°¶ÃòÛæöÿ{YÍõû;.;¤aÇ),r¾üqÌöëùÒÚëup
H¯¿õ
aà,1\"ÖKÀïvo]"ÑKäÝî(ñÄXÌãÖk½ 'I4K³PµLR¥«Ú\6w7§æû*âu~ÙÈþ pIø
±Ác*D&+
&a`ÿt¡îÒÙJÈ¡¼Ö¯òbê°ÜJðÛ]ç7ÓorS &QiF%T(H;DÍ\°âµ%Bhºø@4®O)ÁÀ]¹8G,±âÁ
¬xpà%¬¸`m H< ìY<@âwÄC.~;»úX4ÅÝ!b(]DB"duÌ(¤ö@æ"<BɺB]qÁÚ(CGÛQöȶ«$XuiçNF7R æZ`]Wºb
\µ-ÓÕ:á×w尲а»LÝ
Cæ/BlCVH¥Â*©B:ü)«ÑG/TSÈÌͲ<OâIèAjò@[¿> ÌÂJ¾@ +ùÒa%_!Ä_:á×Ó·8,ÁÌaÖzBàÂ]Ŭ)JÄdCWBüè_G´Ö*yuÀF(áâfÔõõbÛõõGé°þ¨âw}@'ü:⺤ëÃ#'Ó¹KdÄú´@qÕé°ú¯âwx@'ü:â°<jl¯M¶²cÙf=Yhñ5Céðn¨4ÆïÿRô(i$½²r~uô³&-BÄØYO>kJcz"ñ*E%$TV«>Dúeû³-4øÍZ£ôaXoTãuR%õ[RËo9½À-/câI§ºCÈ¡ä¢ÝYs-(ê¸XiD뮪ÅÀzîþøó·TÉ"öÏé¼}é¡®Y, ÆÌK\3, ÊÙ}PÖÒ¬ ïåíÓÊfK5+[²Oãx"ï¯_)Xdy$ l!bHÁ²1Tú0¬á+Á
<Nx¿×2¢4c#APH¦ód>IÚ;\3h|$³âóJPûÙAIØ61vPsqÂÒaÓ ÒyòÉ!àÛ ,LÒlÑHÀíH\=Ñ¥=Ó6µ1$&lj>ëúJctLÂù|Æ®TSD0s'&¸v0ÊâI`¡1¼ïúê@HªÍ"Dk«Ò1IC"«1Ú4fkÔT?ç\Y}D îVÆ@@+W×G
ÖøE;3¯ÒaýTiF-P)Q¦f]I ߤvf¬Í1$¦õ¸ð`XûTzà^¥è±$á
MGÂÌTò©Ðâ7kÒa
^i×µzH)zÔoÈùWühæ7kÜ"BñµEéÁÌYUWÓã7^Ä«=ÔoFn?äEÃF;77í§kD,×򮯱ªZEòB`yQØò®0M?-k×hÇ¢&fY°
רÈÂl®¦³ ¬vƲ#w®hMD4K5<T|ΦSÑì,i;%>±Z;Ì$mô¯ðsMÄCoôºh º3NèÉ1dèL>eiÄù$v¥~2VK³K£nÉV´&(#FÀ_ .ë;ÓeÝsgrz0¬úª1Þ!Q)Eúý&b>Ý¢sÎú¬Ð{rÎÉéïÔéñ{@)ô¸%õög?9å Töä´d÷d'23u&§µ=9=AçªcÉ:"è:h¨?ZP4SvbziÐm\Ñhuÿø<h¶OòàÌF
²óЬ<8³QÚ<Ä*Ðå*þÙHLêH@´6¡L MÚäÙØÙ9¢udhØÅ+³Ñ½¡°îYtÝ»7©3=g6"wººH
(Eú-é¸u?ñßHÞI9³Ñ½CHÙèbø3*BLßJÑcIü Û~xOª°ÙÈOô¢Y=iD¦'3>[PÛ¹êIÈw6RtI4T-( h(%?ziÐ]ß¹¢5Ñ<@-ýµyàyà³1Ö ;ÈÊ]TæA>0ìÔ¤¤IÝxg#5ÊÒ¤¯òúl4ö&GÚ»¸{f½&(#yïsõõuW1ÞXjÙÝSÆfc¥1þþR%õIçë}Ò4ÛÞ/ÓeâÆ Oð`÷§9QÃÓbªTåÐÄ:'é´åÜÇ7äëøelȱÙMÕLâùSѪµÓM+Â!?¡RMå^ñµÂ×ÞF¨Êgð4®*1K³%ÓAÝ*hMP4!ìäã÷
$!9»,b
²Ò¬8§µ Õk¹50ÀÔy~Ñ^ªÍ4©ãÖ$JóÀyvAMD,MDg"§\,ß§ü«Î)ƾMÈÊæHR
Ú40ɼ%ÊãìoãÅHXì§Yà$AÖûxÚÌH*-±ÞÈs$Â,Éʬm Lâr¥Zýµ5ÈÄ¡t$Xq$Â,Éʬm <FQi¾½8}[ÇëÁRCìÓ
vLÝ©j<a|vð
ÆvÔyÖ3ÿ£+Þ4J¤|Æ"?çf]Pj¥íjîøøÉ^À«=Jê#×~δ4AºådÐå9KO¥ðî¼R%uKYïÉ>êT¶u.Tl±ª4¦Ç-\À«=Ô-y<Yn}øáèóËbÑjSÕL'æ¦
T+V-H|ý#\@ ´Ïêý«]: P=Â5Þ^@©ô,Awº¢5ÑL@Ø~Ht;X'ZIʳiñVN=¤=Jê|VdÕ 3eOÈ~!®4¦g¿¸W)z,é~å£ k¿W-|ÅÍ:·LPi»åêJ¼[¯¢GIýb¼ìJ¿ÊÉÝ:;k*
êÙ:®àUK²õK$C÷rÊw½¦. n¨ï»ÐûÅ¢ÕZÉÌd
vTU-Jþd. Òó¨¦hh<ÉõûТ¡%ÍïC/
ºH®hMD4 }øÙ0ÓÔ
ÛM¨¢ÕÚÐ@`:Z/ýàáжP~È÷Q¼ø(
>´ h8%dúÐK6Ð.XfȸîmwÜVÍ<ØÁÌx9dÝ<8JK¬G"ÉÒ¬ÉÚÐȸ¼å##¤
FQb ;2\RiÄp0KG²r$k[B#CeðÉx/¶ê@§ßv^À7P%á°O6ùJñ½JCä+]3öRû0ìh>ãK&ÌÕ0jøEYüæåËæq÷Ûæô¸?GÏ»Ø!<3NøXõÿKó¢¤Yá,Mrü°|n.ðåÖå|½y/ýüCÓ\Ú?`.L»/LßýÿÿPK!ò1xgÿèExl/worksheets/sheet193.xml´\Yo#7~_`ÿ §
j5Ù·`;Hõ`±»Ù}ÖØòÛ2$M&óïS¼¬"u8pô`Ï¿ªf¬ênëæÇß_'¿möíîõvÊt:Ù¼>ì·¯o§¿üWÌêéäp\¿>®w¯Ûé÷ÍaúãÝßÿvóm·ÿõðe³9N@Âëávúåx|[Ìç/õ!Ù½m^aåi·Yá¿ûÏóÃÛ~³~TL/Ïs¦åüe½}j ý52vOOÛM¿{øú²y=j!ûÍóúû?|Ù¾¬´kĽ¬÷¿~}=ì^Þ@ħíóöø] N^«Ï¯»ýúÓ3èý;Ë×V¶úO þeû°ßvOÇÄÍõFCy3Iw7[Ð@}²ß<ÝNbUɧó»e ÿm7ßÞ¿'ÒÞv»_åÂêñvJè<À
eïí'ÖM·{þÿöñø~}Ü<¿>ÿ½ûv¿Ù~þr*KxJIÝßûÍá
²%Ä?ìaðsò²ÑFYÿ®~Ób¤biU äpü.í¯ãîÅ^ØÈѸ¿"ʳ"2#~ÛM¼WDnD4£0UÏ("í©mQf5ȳڰ$çEU3iÖÑ"ÒQÚÊ]ýú¸¾»Ùï¾M âÁ^·µÌ¶KÂo°¾°v¥Hgñ4a©ÿM=ºó+ÁòZ?É©¸àowuÝÌû3Vcrå6ÉÔQB¯ Õ(APÂî)aåæ`Ñ>`+íK´á®¶Ní{hgJè5Á³%JXRÂ=%¬<²=±P¢ñò'ì!
ßNáçXC# ¸G.Dö!3hRàËH!"©0d©!õ¨÷°òÈÊѾãÒf«,Õ©ñFZº6"èBK1¤×F¥í,/R²>àõe ±ª@²æu;Ò_V/¯*×_±þá½·âÈê"Z½°RÕB|¡CÀHðÁ ¼hRVgI+h:Ç ÀÖ¯7h5ĹBë.!9ÐkÈyR¹í+!B°2Krñ¼ÓÔm¡z$äg«!°1-É.!
ô¢@|=Yñ5¤°ì}½4P§0O Î'dês²±VC|Õ9É.!9ÓkH\õ3k"¾T½§úy
uãGøèHNr·Õ¤0É.q¨Â¹×¸ÂþÚ,ObrÖ³giä6í½ÀCf§okC@ñ ÙÛ² I.!9ÒLÜ*çZñ&>8ÍûqÁ6½WÛD÷x(LH2·Lc|dÄ]C§7m´ã¼&É3 ¹@3
çIê"D6kAÎ'Óoì5dQ]ã6¨óÅ`xZÀÃCB@V4pX¦6BÚ9DvVId=£*ÏqéêÖéÖM
NFÊEkAj¬Ö§ª#y|$3{Ê ÙzºûÏ/?ÿ£Ï=ã?ÜÌäÔ4cMVdY·!ç/ÀƳ`YÆË¤qS!§È`ü3ãEQ2¸¦îjüVEIX: rt³Û}HZ!öì=ɼÎ2¸Þ¥ó鯹ÂÕµÖ`PDBÖÅ0ÄL½Áèæy
Ó6Oà·þ<Zæ9>ÍKh
Ó¤d&Øll5ÙOzV»üºûôMlÆø¦ÊI}ëb·AeòÞ`©²¢*K¸¯ct§sÿÑ%Kk]±Mtâ*AФÃɶ&¾
®>/$>CsR[%ûvlE`ÃJѶUfE]'Uiµ'õa@hC´N2'ñ@è¼É3^%
=eaqTÉîôú¨Ò½,*²çi²IÒ.q4Qå÷ÍMÙd)±å`¤h[ÖUÄk!àHón9ÖÆÜîØ$²kõLruénTioÚ?v1IËÞ`´êi6à7=zý>å%ϧ»²¶@sVuºbûÈ÷ÏØG7ƾ}
Â-ÓdâÔ.!©Ø¶©{ùEqbYfý|)Vh\^
ÊÁ ½Ibu1I¬Þ`´ÞMRÁ³ïC$
8!îå
SíÔÃÁ±~X\0D£lD\sÚ]S÷c
¤ZÏxB¿@èÏgv¤?ÿðfÞϡҥ©î,ÈkFÉ5£%qvoA^3Ê åìÓBÄ«¼IXebdÝJÆh1xX
¬Yþ "ÍÒ0î!=@sÚØr}¹tÆÞ4$ »ð¯'xd çVkA¾
DÀ8Ä|½åÓ.Nþ9!Ãø§u3dÒ òCØÌîöÁ±ð©`.ÐÌiJH`vð%°Ã¸a®ÎX ¾àø5C]MâvéØëÒÙxk}
PØud¬¸PÂY¢ª²ÆøU¹$5´ã+º1]fUÃ/Û"ÀE!¢äepFiêj'¶É»õ0åÒ 6Õ%JRP;#Ç·[Eôé
&~B['±Þpmÿ0úøJ,/¦ò+qE"ºåä§ñHriLùÞòÙ4.dsÈV}S @F®f¸d¨r,B,`V®ËéS°t»tù:´¤BaÑãã}d¦ä#ÒM¶Ü|$ÏG¤VöÏú(S>ê |}LÿçJ¹õdøÈ^Ô
oÎZÄWùβëiIcFŰÔìÖO÷NKZ!v.Úp0òü²FUPj# Ôj̲rfQpqVäMÆÂvMíâ[C,@UP`Ã>mëx¡Fo0',¡DÅ N¤·|èÿXuR`i·ä%¯#¹ä¥·ä{²ÉÛ¨äO¨ä%GÕÑè@cªÔ´ès¥Ëªã·xV=#'+o<ÿð²ÉPϸôÐùlA¾gßÁÖ´¬Z>ëJzF>¹®¬böKvðe¿TV1»PìàPÃÎàv]óà§úÐp\:vç:£´×Á"vÏÌÞ@P¶38Ç¡¡&eµ7h-Î-
´8+«,©]5ñêf¦í÷wM
}iÒÌ]\ao0Z3Æá<¦Ö@!E·9Ü4áÍÊ&ÃÈÇg¡_ ¾kI#ÞfägáHr|
©x½å3Y©æF><TYxÂF°éhã¹`ZÄ.;a/àÙK·Kn£KZ!ö>ÞGzVBCBCÌ|$ÏGdÚî-õSÒvü<eÁ]áñMNR Ì>d}ÈFv(täüÐÂ.0»PìbdJYæðÚ}TVJ£¡+÷N¢s®ý>ä FúÊò¯kfº;B}úÐ÷Âf@é
Å{e3 ²(÷eåSeò°1û@Ë(éÞd5 Ï2¥7Ï2Ee@¹(+-#b/fÔcç÷GnNt¯îÔìÄ?hc¥@½Ë79¼Þ"qG%Ö_öDy3ûÒS÷\òÉ»BòR½:³è«ÚºjñÃ.X-ÒZ\û¸.·MT+ð`Ø]4Ä=½ÝùpnQXÄjÉìÏxËÊ[¤jw¹^DÞ"ÕV+~¾70`D«¤OB
î@§ä=§ÀÊ"ï)z¶5ìr}$øÀe|ùÞΩ ÅDTqIدÂ7¹¼¹d°üjíª×A8+/«º=¶ ÝAè·øÀ>l{ßìÅq
9_@P\Qs\Üá¸BëqØmÒ¶÷!i
H8¼ä®kÃë§ÜÜSÙC¾3 ÉX²:r¬é¾pxW`Áµ|óh57®®Õ°Ëõm.¤z9¯º]UT9g
ÝÕU\·júp"u Ëõ¢¯+lt´¢É
ÒÊÅÁH0Î0·Àó¬3gQäª4gWjÙ)>ü$y¯ghE(®È¹Eá%VÕòb
Hõ᥮0íö()Y]õJ#¹´dôÙdoQfZÊÕ}%ù7
j¢=¨ òVÎH) Lì²4TØ·KÇ?¼´B$ì!Òæ}¼L?¨=D
`[UßC#É÷éMzËh=TÊy¶~S{¨LöærÉ3x<<Ëh÷"0P<Âñpù¼¿7
I}KÇïüctÓì
¡°H¿þö]ݶÄñªSR[ò´Ò7 På> ¬|
¶ì¼ì-#¥_]
ò-C)½ÁøÑGfPîÊʧ`Ë&F®
¼cîΨ_0²¼ï>G[ènv?"Ò~ö"_jÅÖiaHT&(¦?ó¯·¹NUïiÚ"l ÕÛÅ@Á7:qû}í&gpëa/¤:;SµEØ&Á_SÍc -½dÚ¥hS8\CGcxßìP~ë¼wY÷ÜWG@DSÂâpnQ ů8¼Op0'" $}ÚÍuÓå*x¤DRó$î
èæú2ÑE8g3VÁà(\"Ð)Õåiì#T×g7R½"½Iß!Ï"{ë
(ªÝg¶f:ÖO,êX×ßÍ¡¿ìámýyóózÿyûz<o Ã_ÙN'{ý5êßÇݢ»)+à}NýÝ>íð}'¿À7ªlàO}ÒΧÝîhÿ]Ð|ü»?ÿÿPK!=G³HÖ\?xl/worksheets/sheet192.xml´[Koã8¾/°ÿÁðiÈ¢l$´}`±»³{v;Nbt¶{ºûßOñ%²ì429tÒU_UOiùöïûÑÛãiwx½³(¶¯ÃÃîõénüûùM9Îë×õËáu{7þ±=¹ÿûßn¿_NÏÛíy^Owãçóùm>6ÏÛýúÞ¶¯Ày<÷ë3ü÷ø49½·ë)´$q<ì×»×±Ò0?^£ãðø¸ÛlÃæë~ûzVJÛõÿô¼{;mûÍ5êöëã¯o7Ãþ
T|Þ½ìÎ?¤Òñh¿¯^Çõç°û;ËÖ£[þÇS¿ßmÓáñºzPßæÙd6M÷·;°@¸}tÜ>ÞeóU^'÷·ÒAÿÛm¿¿GÂß/±z¸Ç:ñ°\úû_ÇÑçõi[^þ¿{8?C`!®ÛÇõ×ó¿ßÛÝÓó¨,Jr0JØ6øÑlOp*èdP¿9¼À3À¿£ýNd8eý]þþ¦ÔæQÁâYZÓùð`6_OçÃÞ,¬õ(
Ö¿µ{*¦*R~x¯L«u*ÀÔ`"ü©|1MKÐg¬aQäEÉ[;@)WÊp5ëóúþöxø6ÞÖ¢~Øß൰
¥`%qÄb÷§suξPBÅZ¿Åä î)øÇ}·?ÄóiL¥0ª)¡QªRmK °¤Ck:ÿ7®ôO
!Q»ÚB9õGIü¡0?(¡QÇÀ)aA KJX9äH{â óå'ü!ßáß.?â
äî)FÔ>"ÃF!DuJri)ð¤òBAÊ.°rÈËPÑ®Ã
ÒTË*íÌ¡9¤Ð×:Ä[SûcH£ 3Y¶×ð¸Ë»Iò8Jm@Ñ¢e9hØhÆF3¸R×jFÒ©@H>5
6{ÇÃ<d0<Úõ01ØúQöÁJAÁ$±ë$v£ ÊàQAíE ìÎaã¼Q¼ÇL¼Aª¯Rx.é©:!
Ñ(H8ü<æ!Ådëä»Ücòf8ó
6=!åX)kzb.s¥@Hq4
6}ÇÃ<dº4Ó
Vc lÐ] R¤ IqÔ)FAÂðx»kñµÁr$Ú¤+AÖb¨CR
Æíbò&ö°_í5¡ð"¸HIMÔ!)Fcz< 2y$ö©g=SkwJ*´Òd7):!µÑhLдvÉ{Øn1å8vîfÆ$:ÖÕc4ScPÚµwe@I7ÕäÈêj(
Áçñþ?¿ÿö&Ç>ÝNÅ &¼EúRm6WJq_gsðq'5ÎÐ!H.¬q|ç§¥OZ!ÖX*MÓH°/¤«óPHªÂ t%M¨aH¹7£Ò0£Ì¢²;h :g,RI²"Îò¥3ýc;KÌx³.xHM®2Ò¤*¦0®2Ò¤êÓhöP9%l1.PpVáA#tÊà²"íó<¹ë«¼ÃÛ\FâX1
A¾!é_0¤4c²¥QÜz6#9ÛbtM£¼4iá¡9F9\ëØåqîñúÜQã$ÊÒ¨*¦0È?Ä:±¡ý¢Ñãââ±Kç,'¥9b³b+¶y!FFÇW§5[HªWLa\·ä¤ìê]£1Ê-DA;Ääö×#Æ jüt[?˨TLaH}Õ! ~£1=NÏÁ:/ÂL û©DãÛbSvk²ÔMºi4&l÷÷0±Ý;7òìhb7©á*Qd7):¼n4¦ÇnµHÉ{$±Ýd þðÁ0Ñ34<h7NIaWääÈjÈL û¤'CVÆ3#ÊÜ\}k}
0¬Ì[GC1ËÒ$Gæ¾ 0sðy·tÄeán>²V°}Ò
pÄþêQ> òSâ·ÊÜi9¸4í^FNE8úçæ{®$)¢xÖ.½èxkŲ`YÄHâxQHÁ o
q®Ø¦Dja¥l ºå
i
P8Pd¿ÐRüá>QøÃûÔk¥×J&Ø5Z½HÉ{ØîwäòS2ÜJ§^+õGr:N×ZÛn¯*=AÓZ Èä=Ll7¬ín!ßJÅà*·¤/U¹
Ùla^+Õ S¹(ÌÊW°'[³©CÌ £9F3Eýõ¡mléVã@Æú> 8x
RÜ8t$'^Ô Tƪ\Æö³
·hñ¾¤ _ÊuR}
²²òH«Ä%á@#Ç
é45ýýä¤N¯A*L°´ZAÉ{Øn1;§v«©%× J¸ÛyoÖô1%)ë&Q ií÷0ÝâÓh×î/L¹i%mä¦%Yÿ´A)Ì,LD°Ab4øNÖac48SÖ_zaÑ]Ýù¤"á8@.ýµqÐ8ÐjäÄ6H#gâP8®kX¼MxkÅ{$âR
¢fíiVÊJvWà+Â"³áFêÓJ2ÓÖã6Lƨ&pÃØÞ#
²½ÃCÒöqß=T*Fì«£Dãé±$ÏZk²4ÐFcÍI¦Ñb>¼?aïÅ_ä²¢§Ì
ÛçÃÁC¹cøÇwG5õ£ñ±$^¥äVeG²U9£;ÓUʱE|X&«²(
OM¬år»n±8YÖ¢#Å\ÛêgýdjQ.å!íì¢ ?Ú#-ha×·õÙ©4¤BáÎÇLXPÈèMDj²äÌÛÐ4ÈÉFjfxVÌÄõÅHµf5%Õ¦B
i:aQäE%¤¾8âR[©®ña-+e±ôI+DÂñã.)èÁ=ÅnùÎ7S5,¹×pÛS´Ò çÝAÒhóö GáeáQeåRg2û@ÏHí^ªÔ Ç3¥ÑÇ3
{
GYzKÁ´3òÓ×÷'G¦÷yg3&Tk»/ÑYÇh¦Ô
ödKoC²¥óÆ6cl¿"ý°!B¯>2!'vbñ<Ù>kÍtMy¶*á³Vdò&6×~¼é?iAÅDfð4ZAðÉÛ!&ïab³Ävõ3ÑÒÛ4lu¦È,QÆô¥¼G%¶&ǬßX3½÷©t%©X®³£ZDúAuc@joTï©°9¤À'½=©©õ ç=ÜÚCªô,¬@·
ú¤"áH@¸¸ÐÚ4R u¦(ÈÐhL0sÚ!&ïabcÄUVÆÔº¸BÏK¶÷FczW)2y$~^q
å<ïÕMK]_©ä&[gþý¼·ÇFÔ£ßÈOÏ0¢½àÁ´È¢ÜîØR2©]ii©ÌíòÑhP0í÷0Ñ£çþ(%æõàùS¯ÖÉämØZí¶®<
×éUd{sÎÛÊ+¥Çÿl*ÆÿÌÜ9cE Åì?(±T)@ftG4òÙVªëZ>i
H8&dûðý#×ã*1ÒÅ*Ãuc¢`Èé&9·1&&òCñª:EêÀ"b2(±ì)"&VÄ«Tm½¹ZZE&L+DÂ1!£
Ä,8åjäpݯ#âUisäð(¦8GÂ=Ê£,=ÊÊ¥`ÏøÓÎGzF:È3±±
äzR\Q\ÏP
÷0²ô(+=#F²ÂEÒ¬{CÜíÀþ¾{µwcw× £}B¦ÄFCÄk«]I§
aÈÌCÒå!íjØkïs*øÂ1uFI¿ÇUAÄg
#úZQx°RNPßV_°}[?m[v¯§ÑËöÂßê«ÏòïóáMRË"Y^ÀMüÜø|8Ãw{Ïð-ö-¼Ú
WÁãÑãáp6ÿN8é¾ÿ'ÿÿPK!æFÅmöRxl/worksheets/sheet187.xml´\Ko#7¾/°ÿÁÐi
ä&ýlé%,v7»g-ϱ-CÒd2ÿ>ÅG7YEvK쪯HÖÅnJ7?þþò|õÛîp|Ú¿ÞÎØ"]í^ï÷O¯og¿üWÎËÙÕñ´}}Ø>ï_w·³ï»ãìÇ»¿ÿíæÛþðëñËnwº^·³/§ÓÛòúúxÿe÷²=.öo»Wà<î/Ûü÷ðùúøvØm´ÐËó5Oüúeûô:3#,±||ºßµûû¯/»×ä°{Þ`ýÇ/OoÇ~´ûK{Ù~ýú6¿ß¿¼ÁNßõ ³«ûåæóëþ°ýôzÿÎÄö¾[ÿ'þåéþ°?îOîÚ,4Ô¹º®®a¤»'Ð@ýê°{¼ýÄ¢]ßÝhýïi÷íèýûJÙûÓ~ÿ«blng^X©íý¯ÃÕ§íq×ìÿÿôpú¿>ì·_OÿÞ[ï>9-xJ)ÝßÛÝñ
c+2¿5Àï«'`íïúï73l¶(XR¥r<}WvÌý×ãiÿÒOlÇ1#p;üµ#°$""µCÀß~ïBØ!ªa0U({[äi ãõÚ°
àYQ2eÖÁ"ÊQÆÚ]íö´½»9ì¿]AĽo[?l SÂ_°Ø¸RC³x²`ÿ3zpç+Áj®Ôdzî!øÛ])²ëßÔú,¦6¡Ý¦Jh
Aª¶£I +JXSÂÆ#\iû5.´O
.1»ØjpjØÃ`<{PBk=(ARÂÖ°ñÈöÄ@ÆË°üv¿øàÄÁ= RhBÀÖ T
ì"âx¢C(¯)aã!£}+ÇdU
¬³tP§Ä©
êÚ¨0¢ ,ÁÖ@*¶sU 0¿;Ã>?-câªlyåhZqÆ3U¯9s3ëêÑD $¦ZéUç)Uý_"¾`7¤<,órå(O½6¤¼Ù(@o
Ä(OàÉ8)\¼Ga&
«
&âTh"ÄàÉ8)¬Y/¼õ¶ÊӮİêx¢6_uNr¡@H.´W}'ã<¤ºj.<Õ§6ìÉ#9ÉÉÚ@Â$þÄk q
'x2ÎC
«
Æ×øRgk9âmµÅ íI241ÉÖbþóLuw¸vg#ÏK±¨\ìa¨6ËmbÚ3$mkf0¾Mh¡nb·T][Çbι¨8YÄç;l
Õay¦Nfú1ß)IÞÚbHÖ41IÖbF`eÊI¬·êy<½Uaµ¢-$Oë⦦J
:Tä}ÝøÐ5äÉ9çÙà°§Ð=ÞýçÿÑ%XìëGug<lúP''T,â(I%Xx¥~¦é®ÜdêNPë´A$ìÕ§yþQ)¦uÄ>¢¦ÁCf'5©fBÔ¤&!Æi-ÆD!+eAáòûM1W"ñ("/«¤\¤ee~ÜÚ±}T3çÙçQLëçEeÔÌ`|£Räk1Ö(¼*Ãbnf2W{¨X¥îRÛÖëÛáâR®äðö&HªÁ *ÕÄ0$Ë[±Ï3b´CXÊàdCbVcF§-"ÍeÚ? Õ
^&¦wDaâ쮳¸fâ&×&!ùÕZQç"KH°u& 0G"c¢(ù§6q*8bTèäâ1Ý%2ÂÇ`|ãÐа¨ÞZ1 n)Gتmü30í¦oÈ53dWMCòªµÄû^í9",ÀIS<]=5×
ïìl<o1Ho:MCBºµ¸ÞSL9ÂÄzï|ÏÑ[¡Þ$kn0HoM n-fDo3I)G$±Þ¤ËýðnÛÆ:t{9ÉêºyÝ#yrdsh{kÜ óXÉ~°í^AõLHu¡Xb'¤'$e(ÊÌÜÏÆ¬ª
^-Î
aèýBÒ°·þêÞGzó¯îA¾·¬8ÛyV®^ÎxwõÏ«Áèº3OEU«Ã2à9é^É<eÀm #L"XCX'ñwNzý´A(ì$Ò )%aW6©æaW%4!ÜÚq¢Õ¢bÊ&Öû]·~KhN<Q[_Bó ÍyP¿&ÌÎN5DLde¹ð,Õeú;ÈÇWR5X̯¤EPI-ÈÏÍärÓ{¼¯+SË-¨ÏÍLå&ֹءÁ*+ÇÐ
6Uù8 «ÚR9LѧÜÚÓ6ÝAúûw= wòUsòÝ1<w¥Òzw¤ÚóS¥É@åÔNéeFJ%Ê©]3È$XÀÑÜü²êÕK§4ë´A$ì$râ8S*ÃsFÊðQ¥2!µÜ`¢U¡bJÄ"õ'`åÉaãòá£êexÄ(zbèSÌòL$sa4WoÿÒR©' ¥²¤¥²y¹éH.7KÚtö >7+àh©Äè+4P-1Ì©ó±GÏ!½Ç=¦P:¾*®CÒ°3ÔÂ;ó~x¡LÕÔ´Pö ßVÎï)KQfßêåzgÊêµÂD¡Ä2W2Ý /XFjð®ªe/Ç¥wN²ê¹Ú¹A(ì$rL®©=syÍxI
ec1°Ë
{I
ek1ñ:0Å#L¬9ÌÑɶàþzIÑnRA:ÙZÑ ÑÖñÕCDò°ñ¸EábëGÎXöèä|Hê}ZXÉÉÑgïm/g+Õz¥¥+f8;ªè´@7Ä,¤Àég ¦µÅnqy6níÂ>!g÷9j &Ý{Ùªµ¨Sò}2<;õ>aºØAøb%<
Ðý\½[Lö2PìÊðedªd¤Iàä,àÅC&i¸râÎIÃÊ{Ò¡°Tw$(hÑj[{ç¾Ôô/xW!*ÔäÝê(¥x÷ú(«²(,#ÂÆé-£G?wÝÑ<ËÖR<ËPVeP6>[Fí¦^Ìè·¢ïa7e¯¢$l,ÄßdÜ`~¨LCa&ûoÃýWÆ0.R±þjË'úón. %§Ã¨ã¤Cn,ÓWµ
t5ØýTÀÛ(ºevvÉ
^ÁM!`«àð·r ¬)i.}K%úBiêÆÖk,iJ<ÖZL¼bJÄ8
µý'Ú-P;tÖôvT#ÖZÌjfô(SHb©âï©õá®°»b¡uÏõv[Gr Z¹Ì²Y<ìYî* [Bôûá½k,Ú1ÈõeçÄâHAö/!rúÉRQde
^åªWÅ#Ö!iHØ9¾s¦»p¡Ð}¹ ÒX&4Ú~[L4º)¦abeÔã,/Ò&iyø
ÖKÚçÖbFÖk2å$^¯zÊä÷âZfNx'ÉÜðñVpg¢µ ³ôyY)HtSf¬¢Ý¥ÄÆ*îduèóB¬6ið.T»¦uóÆèåÖ¢Né¦r
ØÇÞÓè§%j".©{®WËÉÕ2
®íQöè rutPoÎôÑa$°¤§:;8¡hD`ÈZuvp2!bêïO
ë´A$ì Ò~øfÙÑ$©ouÏõd QºÁàtÛöÒ/`Ôã xÑ)Å2Яa/àé=éé$ZF:R\ÀÝ'þ¤ ®¼óUÐmAÂþ!=øóQ»Ìô*¾©A#ÜmÖäaJk)Þ& Ȳ
(ë²ñ)Ø2ªð6¶i0°eÈÖQgä[RZñ-c0"Ì* ¬ÊƧ`˨®Ã³>ÜUJßïïùA{ÿ¾'u¦Å1)MBÚËÖBÔ]Õ!½IgÔÅ0Äö2!åÃÀûÓ!¾±ÕÞÓÕYØ$Ñk|ÙÖ"òA´säìjU'}ÕdXgaÃ[Û`TsBH¸´ï=¦1çÃMÿl÷F³P:<VôVgT;*¸SLU40 º6½ð.`Jij¬H¤b¯ÄR<'Ù´âs¿¤W(ämkAqŧ1ç »ÂiNZ3ÝÚo¢Ë&WZÑÜ`sÎÃ>Sâ«&ö8lfþ¶pFo
¦§.4¢·!ÊH>ÂD¸+ß&ËhÌåä!ØÕÍ£/ärz³Éc Zà,(ª]7Å9Ï*¸ÄºYû´g7í V·<¢åÍèÚLybJÄgEÞZ%ÐѱæªË2M_Âf}FsÓaÍI¤5yÔ7¢k³O0¥ÞHÎáSÂ'søÔù!«Y!øXÜBï0BÏR¥ÎF0Á¹Ï§eQqïCÆwÍÜ%Þ4sÁÍÉ<
®NZÐâf(S"Éyð{Ѹ³X!Ìæ®»DóH/G§mò((uñfËÆýSÚámÜ"OiÑ'g+S]µM§|¤M£Ó6y»v³#8Ý6¶*K8§[Ê]áڹܮÑ$ÓéÝÀ&
¢åάó«àªÚ@gôZÄ®ªxB8&¶kì.±A¤g+é"¢Õ΢.î¦1ç,gi± wW4¦ºëí.Q=Ò¶7(¸úhA#ªOõvHrΫB,RZïfLs×Ú]¢y¤k£7"¢õÎlàóÃ\·DSö0%bBîÃG0aÜ8ê]w"Ý[I[¼"¢UÏF\ïдY$Ã#nÁU@ðñ°êªº¸àëoU#E/¸çµµd}Ïx"²Ø°ÃÁÇè Dbá³À½I?Ȱ-TWt¹-L¿pe¿((~4LYøÌyÎ9ÝV1þïêôà·¤§Ú(¸ðgA6Ê4/s!iE!:MV#LãuóM
æ«ïÞ¶w?o^WÏ»Gð(|ßìê`¾Pÿû´ÓÔ² <2ö
#xàÓþß.8Âüß/¹¯\HP÷ûSÿxq=|cåÝÿÿPK!*¿p¸=xl/worksheets/sheet188.xml´[Koã8¾/°ÿÁðiM½,I£mXìÌìÝ[í~ýû)ªHU¤§É¡Ó©úªÈz²(Ù7¿|?<¾îNç}}¼`:íÛú~|¼ÿùüGçËæx¿y®»ÛñÝyüËÝ?ÿqó>}>?ívh8oÇOËËb29ovÍ9¨_vGà<Ô§Ãæ'çÓnsß'átNýq§ktÔûí®¬·_»ãvÏìÿü´9mí5êÓç//·õáT|Ú?ï/?¥ãÑa»X?ëÓæÓ3Øý]ÄÑÝüá¨?ì·§ú\?\P7Áº6Ï'ó hº»¹ßÊí£Óîávü«X¬t<¹»iô¿ýîÛÙúÿHùûS]Võýíxª +ÿç4ú´9ïúùÿûûËâz¿{Ø|y¾ü·þ¶Úí.@AQʶÅýrwÞSA·"úmý{G½ÊpÊæ{óûªMΣ(9_~(?fûå|©fa5ZüÖÄÔQª´
øm6ñV±V1oU#¸!À0Dù}Fè3Ö Y&[[¨@¡+pËæîæTAÆ¿Î/U?bKÂoð
.¡l *Xá4Sû§uuξPBÕZ¿ªÅ@ÝRðë]ÉWµ?É7aSB'Hµ$',9aÅ k0×´þo\éB»ÚJ9÷GÈüËP"Áò'HNXrÂÖøÒù(Þ|ù (å·cø·Íî
D@r·ú«p1EPÔ*I(¤ò@R
ÈBÉÚD]qÂÚ"/CEÛ^ö7HSU
ÜTikNF7#úZSDá"ÄBJ̲e¼Êæ}s¹´ù,1Y5,«
¬ÀÔdÁûBlK¦ÂaÙT"ÄoôOÚ¼¤ÇbØÛõ+0³99G±åuá°¼.â·x'ý<âÙ[V`f0«¯!°pÖe~á°Ô/â7x'ý<b°]nNÑ0ÜÎn%FM»jNÒ!¶é!+ÂaP"ÄoúOúyÄt5KX¦Ám CV9BÁ,ÿå¿Á<éçÕyb[|m°9mV¹ÆëY1>«Rcüö1ez@ÍPV̯öÎ^$ü¬HsÛ«ÂaEQjLp/SöHR¨©ÉòÀpÖ±l»#V¡¹Æ»Yi>«Rc¼¦UCLÙäv«9Ʋ[u/0Ë;Qв®JJiÛ""Vܹ
íÀUt$KUWi@6w¿ÿùÛ¿Êxûp3yPwg¯â8Ñà}+#ãøÖÈX3BÓຫÐÊ% D\VHT1FQ nʯd%ÎjÄÓ¬×ä1$+Y¯)|VÕ¥Æ`V¦b."çæÕnEÐ"̲dyfAÏyð§«-ê)5«YzÅ=8ÙÙîÙ6rÛ=ü[ø0Ýî ³$eUÀ·! 7Ji"êØ¨í«û¶£'WÌzS.C\ÁzSáðÚ.5]EÓd:KËÂ$
ÁèÈmMRtO³,èZõõ®OItq~!~aæ>LB"ö&̵VneLZ¶°Lj½÷,ë¯ÎXÈbl?ðVXø0¬7bNo¯ÕkI³y"3hÞíºF
?ã(m×$¬úsâÃ
Ãr ÔtãÿdÛ$ì$ÙØ;Ü=4m +õ\cݬ|
O©1~»²IíØÙÅn
fv³bÌCÄ»»´k"Rx0üP(5¦Çn\ÄË=Ôn6â¾û¨ê©6Úz)+÷ܬQ¯#Yr¬¦J²F=³^(>èYo>O³DIª+?cW¹`.YTxMÃÎÚ¤+ãÊ|nN¦"KE XÌ`; º¤5!ÑýÝÃyèÎSf~n@vÄ´¼4ï^F#ý{ûÕáÒk 8DÄa×âM¬¢ e.tQHÉV
56n Úµº@9¤u§[½!¯ØÈþJKqçôÔi¥î:ÔqZ)b¼]£
²Ií~ÓÞ¼Ù¢4uZ©;óZÝnù}¢Ô»q/SöHR»amûyÿVªWÙtæ´R
²³%u
9sZ©ÂLTaP¾Þ;sHÐU¨Ð9~´¤hp¦ª¿>ô²Cwu×.gHk¢q`ÓýûÇA_H©AvZ§AjCÔμÃëç¯B%^
F¼·A)èMTol¥LTV¡CZ
»¼Ò ÝëÇÌiîõcæ4HÆiñö*`Ê&µÝ2^±Û½[ÌéÞ-fì,B±ëC©1=v£/SöH»Õ俵A6°ñi@Vav¤®03Þ
Èæ¼)L·ARt*4d-)ÙÔ_zÙ¡ÛºsIkB¢qPëûî
2Rð8ði@v´=Af¼A9zyp]¤âU¨Ä«V¼¯AR)ÙHAÔô¢}
²ê¥MÚÚk¢b³áFé5~g¬AÇi;¢g¬Aãój){Ô&5B[É÷Mzà¶÷Ëu!ØÄd©1hS¬9VÃ;]vÛ#ü0 æ]VRëÔðlY÷þ¥
Ó93fMi]Z-©ü·#§K+jfõ«)-Û´V/6Åd|~$²´1+Ç6HݺjÒ hDØmäý#÷¹sèhdEÄ9t4ÈDD4ÍÎÌÙj̦AÜ>Ý`¥\ED¼x¥>ÍÓT5»4u.¾JÉFJ¶RªÙEð´õóe'e¢²rIkB¢Rã-hhÞwêh{ãGó"^èÉÂLÈ5ÈúpC)5ÅúxCeéPVemSgbwnzGÏ4Ú_ûÔ¢Yq(¥¦Xq(Ò¡,ÊÊ¡¬m
õd·¢oOXÊÖ)Ã
±Ðûé|wc´@wjWvT>+ZéÃtgµ_ùVÍ\û*'Vrê¡zÎzU¡¶©Öq§mEþA+ð2eÅf«Í2Ó2Ë ;&ÌYxÊ1ÞWCLÙäf©sëg¢¥Ï»&Z¬g12I´XFÓc*ð2e$5K2Yï~ÂÆúÃtee®u´v¤®ç] é&g#~LD, >èãMGÑg±r^@ZôHWj{©Ò#°ìÚ#Ô% F²ÀÄðl+´i¬
Í$iÅjñfN5Ä=Ljzd¥Õ 1EÈ~ÙX\jLÏ~Q){$é~Õc!k¿W7-|ÉÍ*·i_Ú R¼[¯0?Dd³ 2Ó$¼2k¢²IíJKg0j;}J
ê15x²Gl=qG)5¸{§Ìúd[³@óèCA¬çäkõªÔõ*1eWiPú§ê÷< ª(JQý}hIÑPÌÐ]p(+ðÖÉ·]Ë% Æ
qï~~$z¼Ãc],7\;&Zvü
piML7&êÓ.Þ
IZR4$*&-úhºÇL«N¥ ÓhLب1gxËä'.c ¶{³ëd]9J©)ÖáH²t(+²¶)Ô3î´óÁ¡z5<AíN)5Æöb:t0K²r(kB=Ñ<'æ{ê7Øo»¹çð%V5¦Ø§sHá°l*5D}¢´-i6óT>;¥ÃºüÒÓn5ô~׿¼ù²yÜý¶9=îçÑóîvßANøµÚæÿú¥¡f³x*Y¬?ÐnùT_àû±=Ì'øô>mÄêúbþ&0i¿s}÷ÿÿPK!öäêCºÀ?xl/worksheets/sheet189.xml´[Ûnã8}_`ÿÁðÓEÝe$DÑöÃÝÝg·ã$FÇq`»o?EXEJv4Ðé.¢T§XÅCɾýõûþeòu{<í¯wSÓÉöusxؽ>ÝMÿø¯¸)¦Óyýú°~9¼nï¦?¶§é¯÷ÿÛí·Ãñóéy»=O`×ÓÝôù|~Ïf§Íóv¿>·í+<ûõþ{|ÞÛõCë´EaÍöëÝëTÍ0?^3Çáñq·ÙòÃæË~ûzV·/ë3Üÿéy÷v2³í7×L·_?y»Ùöo0ŧÝËîü£t:Ùoæ«§×ÃqýéâþÎõÆÌÝþÇ~¿Û§Ãã9éfêFÝËY9îov¤}rÜ>ÞMcóUZLg÷·-AÿÛm¿¬O$ßÏr`õp7
%tæ`EË÷¿OëÓ¶>¼ü÷p~ÄB^¶ë//ç¾-·»§ç3XY¥mþðoO æf~sx{¿'û\@Êú{ûû6
rqÎ?$OÙ|9{sa=!Ò3Ào=)²Ñ)b=ü67ñÞ)=EÙMDÐ@`p$ɧâ"ÏDÃ$JóIZ;Fd¢mºøú¼¾¿=¾M`Å_§·µ¬6KÂoàF]X¥²
ÈdEaÀBû§£ºKçP*!òZ¿ÉµéN°¿Þq|;û*ïOc*
IÚ´I§¸2䢡A
jXRÃÊ2Ì`ãJ~bH"îj>ääð¡0ÔÀÁâ5,¨aI
+ËøeOøw½ürò»)üݰ¡°¸;Y?µ r
ÔMâË4H!ÂÉ1d¡ mOm×ÿV±m³ìo¦ª$¸Ò.ßH¥Ð×:Dµ`!p)Û²½Ê4$æ@ @°2
¬òGÈöeµ¥q$À¾ùJAlYZµBÖWMAA3Äi.ÄYDAÙ/DÜìõH0¡,ûJAdÙ×Yö\A4ú1áCçï XIÀ=mµU
îV=#
Q{ ¤2¸øþ1°¶Ö"o7Ù(%2¾Ü¥="¨Ä="Q{ ¤"¸øCþ1ºVèã+];tÈTf¥ (`²þk¬® þGÆ,·;âkÝúl¬4EO¡öaH5pñÇ?6(1RbY9¿%ÍPúIVLalbRµCkÌê"ÞA1à¢Êb`|Õ3%Áì¸cR¡Æ ¸IiÔ>©
®1ÞбA10ã2Ç[v/Ë«£8è®ÖÑLé(9i×"bRÜEÝÁ¡îM©.n@1(Çûÿüñû?x2Æ~¹=Ê#Ì
SW¹^M2*G½ë%9pÜyå!÷âEï&ÍòÔ´tM+d ÊÌJ,Í8ä±úÂUñN:OÅQÒyjÔ8×µFË"e%©Þ!XÈ"YÊ"L²4`I©ú)1AR·Y]`E©<t£)ÍJÒ_¼ÍaíÃÀ5F±eYÑ)SR@<
°~a*àm*®nãÒodI ¥ØÂ RH«ª}c®1VäEdc²'óÒ2¬ÏæE
¾ëhÆS1
Alâª}R\\ctᤡÃ-UYð©F XBkûêÄ,Híg±põêPñÑ_B¯
±ùHIYÕÌ!ápQ| ±A10bðgP"Òf %Å^1
Aª}q®1øÕl1àÔo-÷
Ôa¥1(nR-µCª
k?î±A10ãÜÙ¿·D¸IåV ¸IUÔLF5×ݲ6ºæ@ @GV;ÅûáR/Ҫخ«%«Na@ÔëM½ÔËH}q²¤±_´ÖçêaÄ 6zd£qgU2~²2"\¸n SæÀzçÆÊ"@ùåæÊ¸G/ú: èVÈ÷WkôÈ£Ñ3Ò¼*²§ý ï¶ÏhC3~*qÇÉ?' ÜMÖXä£YÓ×PîDpo,÷Ä2äÐïÝ%£<+à 4ù"¥½èï¸ÏW7£1
çHöÍÆÕé ¨\9MÖq¬Â4ÙA¡ïzâ¸ß¥ÄÛ×`¸Éf$ÆØM6#e]{0¹Ód¢§wßv¤FOà8n¸?{sùøÆ*/TÙ5'Ò©4È®ÏÎÔ×gî4V
2õÊú Û4a²1W1å(ÑÍZ`4)q½èѦȮi
L8Dæ|ôÉåÁédç¡3Yypú¤<Äm ÊÛ<°}¹7tluîÞ>|Dë9ë|.õÉνÏcZE¶ çH.ôI÷;}Ò=bäNô`>©0ÞÐD#b`ÇM!âv¹Ó'ÝÃGîôISêæÂÄ=2(<QÜòó_Ú'Û>YÐ>i@V}ö¦¾>Ú'
ÈÔgÙÖ'dÂÛ'1º$V-0È4,%?zÑ£»ºsM+dÂyGëüá}2 y }Òì<h?[O´O?\æA¾Q¸®Ob÷&îåîëØG´>³îúdïÞçKGw¼W
óEnãý"Ö§0K¤OÖ;§ÛÒ'¹Æø{ÁØ Ä1IAmÁ1iùmß/éÙu¬0(&Ò'¹Æ¨è[ÂsV|h8fÅMêh+´//%Ô,H»¯b
²Ë«3õi/é`ütyÅ/·Úòr9Ós*8PØ{HDxàTvº~zÄj+Ïý
õÕÓMbL+Âé §O:\ tÐ÷U¬Av::g×Ñ Öv;£Î[UÃÏ<ÌeMz¤{÷îð¾ØGÄÒGX><cbAIúò¢w3IYº¦2á<IyË:÷E¤ÜÚÞùq¾X´³ÐÅ\iõ>ǵÅúHceáXee[3«>vöKtÔ ÇµÅbƱDzp,KDz²-¢dÚ£ï_Þí
Ôa!öîB
Y 9u»*ÙCl¼Âé7;¿Üë¹öN"ýä³ùäZÚ¡Òbçãcb`EÄÁÕa Ãr2èê¤'
3ÖÈ ðÄaÉmëg²¥·»6[DF×DÙ"+kÌ@Xjï ðÄaÉ-Ê
ëÃ7ØDïj¹²«Ì¨µ³ö¦¾r¶ºÚÕgGØy®OQã:@9ÏAá:@mÏa©\aÑ;t[¨kZ!ά;ã¢:hÓH%Ôz-+ª¦5Æ»r±A10Ϭe5L¨§Lè~$æ3p¿jï ðÄ÷+Y÷{uÓRÔâ&['jоè&\¼·Þ
4xEyT~| !úìÊøêÖïnC {× Æ<
x¢Ô¤®jÝ«-êCníÚrçé7kõÊÓZª7õ
dËâ¥ÅIñ<j0
Pjý!´Àh¨H©ò;´»Ôa¬÷ê:kZ!Îl¾W¤ZÊ©r"«2£v&´}2`!Ùe¹q4h_ÈO¸xþa4l2ChѰkÈLtèÁLèûî -ûLrVÈ3AÄdâ©6©EL[¥A֡±pm±E8
cY:mÁ̸zæ#Qb3C5Mª@63ÔÂ5ÆfFazp0Dzt,+Û&N·¸¸ä÷úPÉï;W©ï¤ÖáküéàñË!«Rø0¤£/|ûYfí=B¦J]!SÄäúµD× ÿ:6(Ðà
|À¢°UÞ üz GN$Ѩ«àÎt1ÑpµD?ÀË5h ruï @7C¢TÑ+1·úεúïÛúiûûúø´{=M^¶°&á»ÈÓÉQ}½ºý÷ùðÖZ< YO:C9|:á{ÒÏðMù-|< Ö³ù´ýY÷Ýûû?ÿÿPK!Û9c,
Cxl/worksheets/sheet190.xml´\Yoã8~_`ÿá§,bë>$ÑAÇ,vwvÝÇí¾þýYÈ*R²ÓÈ䡪¯(ÕÉë_¿ï^&_7ãvÿz3
gÁt²y½ß?l_n¦üW\ÓÉñ´~}X¿ì_77Óãô×Û¿ÿíúÛþðùø¼Ù&°Âëñfú|:½-æóãýóf·>ÎöoWÐ<î»õ þ{xßõ2ڽ̣ Èæ»õöu+,¬±|ÜÞoýýÝæõ6/ëÜÿñyûvìVÛÝ_²Ün}øüåíê~¿{%>m_¶§jÑédw¿X=½îëO/à÷÷0Yßwk«ÿ8Ëï¶÷ýqÿxÁrs¼Q×çr^Îa¥Ûë-x Ã>9lo¦¿
UMç·×*@ÿÛn¾Od¼?í÷¥bõp3
$tî`
÷¿Oëã¦Þ¿üûpzÄB^6ë//§ï¿Ým¶OÏ'³(§¤oÍæxA
µ¥¿ß¿À=ÀÝVVeý]ýý
MgyqO?ds،x򕼑up
H¯ëÂÀY"]"ÖKÀßÝM¼wD/QöK@ ¸# qDÆcŬ×yÎ(ÍPµLR¥«YÖ·×ý· T<Äëø¶ý.àð7Ä/©T¬(
ýÓºOçP*!òZ¿É©ÀrG(Á¯·E_Ï¿ÊûÓ
1J4ª¹ AAÞ#Z.\°ä;.XY9¦DãÂøÄÜÅñóx,±âÁ
¬xpà%ÜqÁÊx@Ù³xÄ[/?¹øÍþìë#bÑ@w)¢v E4Ô/RHëd"<VÊK}¡ÞqÁÊ(CGÛQöÈ®«$Xuiï¯!DÀ\ë%õ¦va@!
BJÕ¶L×è»JYÛCÄÜ* _ÖXÓ!½ù
!vBVZµÂj«AàªnÐË´çâ<Ë£YDDÿ»&ÁÛ¾<ÌÁ B kÚa
Ð Ä_#:á×ó÷8,ÁÌaÖBàÂ}ý¦îÔÖT{ ¬GøÑ ¿8,I®Uîj»fP,ã
/ͨë«È
!¶ë©2tÝa½Ñ ÄïúNøuÄuI:,×ÇF{uÈõh
â0«ÿÚaõß ÄïðNøuÄa¹ñØ_leDzÍz²Òâ=kÚaÝÐhßÿ1¥PÒH²eåüâ I#égMZ
±#³¨}ÖÆD/Ê«0Rv 1`Nà 9ñÒÙÎǬM+!γþ¨}Ö Æ87âUKê·d=ßr[^ų^u1VÉEû9³¯::òâ 4"˵XÓb B·ÿùã÷4É"öËõüQh¼¼À5jEk
¯´æR"Y@ûKÅy`®-ÍÕäZ¢î\Ñh$e³$û3á:çö£¹;?Æeã§öaX£7eEÉ·ô"¢2-ó ,ò|fµ
$oVXÎô+R=; U; DµÃú¾ÑE§YÊm ¤(áA y\å,0ñ¢¡[¶CqñvtKتBÄ °Uû0æVUÉ7A)¼fqÙÿ°[Î ñÄo`-xL¥½ËÓHIöwyÑ W$EÃP"Ä5Yíð&k4F7+©hÓ0cYDµ©óÿYÎ_\&ÈIXÿW!bì0ð]¸öaX5a`
Ú)ÅF@ÂI;)KQ"D¥©öaXé73?£U-&,I"Fwǧ¦BÓÎRW4øÍ¤öaX4ã÷{L)ÔoÈù3~K4óÛ4ö1ÄoÖuäb2VÔÆ ß¡³'¶gôêÓ©'Fo?æEË=ÍËX{WÈ¢yFdÙ±æj:á^À8»|¥i)2Ϋ$µ®ðÄ´·+ã,a¥(\+`&tgeÁ³3VçKcØS=W´""¤¿G.Î7ªÙIÒvc\즳Ã$AÎ&ÿA×L<Éü"¬F1*¸tÒCL [`"I
1ÐFVzKsw&7ýBhEP47 .÷ÎÉ{d¬¢êÈañh4f`râ^¥°¤~¿g«7]trfÎätyvæLN;1^×Z}#^¥PR¿!/öññS^BeÌUmiݽÈôbîL
êz1½AǪS1dÛ]Ñ;ÙChAÑLÙCè¥AwMvçVDDóÀ(ûÇçA³|ÆÜªHì<ô"+ÎLÔ .±Êt¹ÊÃÐL$Fm$ Gw&¡L QÉÐLìLnѪó=¯ÎhnØâÌLtÏüaI¹çÜ3ãmÿV_Ä«Jê7;GñÛ==XG4Í&ÝÓCîÌDS°Nn"Äx]kÇb@Iü/ÿÒ¨.ÀfbÁgb²zÑL/|&v ®KÕ°;yg"ECìT EC0
¥ä_{iÐ}ß¹¢Ñ<Ès
uýðËð<ðØì<h;'|&vv]rùZ`l&R£6F1òÍDj" $ª¿'+íª_WEsÃZã³!Ö§&W'Ö;zϽ6ñ÷ýR(©O([õvÆ'M«íûeó¹C|b<±Ñô¿1hØÓwÿ¨ãpfEº&ù±åÚÇ·pBó
6Ú«XìVêE&í%÷n¥XÑùÄ\µ3½&Â!ª:¸'1SÍ,O¢ªúbinÈtO¿H'ZM;m||:ðÐ@ÒQ:;ÙéèEV:Fºtj²u¬[²½¬pQÄĨ¥Q÷FEì:e" °½¬
lF,U;W´""É-h«Àôò¾([×;?}#s!;Gèô ¬Ïßi3#i´Äú#déHîÉÊÈ$./úÀȨÕÏ}0QLjGÒhG"ÉÒÜ9-¡aLE½¼|q$z¶¶ÖµØ;
'Ý*0úíÃIø0f£þËýÝêKß¹$ÒN>G/±ÙxªµÒvµt|ÅpóÄϴѲիèí5Há½E0Jê £;Øé K,QM?ãS
¢L ´ÞSßäÎõ3ÉÓ;JcÍuJ<V`ÆøxbÀº%7Ëßc½£aõ²Ê¬:µ¹iLþØ·é@¸¹âG=ÂÔÁ/îø«ì®Ò
Z|Ñ«Ø[ù4ý*§»+$?æû
Ö&ÂNÌ8ÍN$º¬;j$UÆùµÆx©S%uF>H²ªlÔ:ÁÇNä~ÙæßhÌÀýâ^¥°¤÷+Y÷{ñ Ã'MXë¬ëÄ}TßÚ c¶Ñ ¼õ+Û³®ü%K YÀKëèM}eLîB_ëé¥0`»S£AÞL´cJ1 $·ºTKry/ý©«©¨Grg2Û:>§ë´Öð2"3¼BNÙ¥I&I÷Èuj-)OÆÆ[Ô:l±qê'±ê'+ZÍ
£y¾¥¤b±IVuZ;+ÚhPÏõÂmÆMgØeE½&\ñ>¤è6Q¯IТ
B
âÉiÝ·
Ø-¹IöÉzEP4%¼@J Þ>ùÓZ$Äná|Ú]¬3#i´Ä:8áHäάl Ë>22HHdø!«Avd¸¤Ñ;21á`äάl ¤lËY)Ïýðî÷í«T.{3µ·
Îø=Æ
í;ÑÖa{²ðaØ_ú0öã1µ÷0*uNá| Äb1k4È¿Ñ)Q^ez,Åb¹$ ÃY¨ëtX3JòªÔeCÿÆHí9µ`soj3kõ
Þ¸¢¼
Ëx²Åb§3uÆq7wú@¬x
òúÖ%|¹3MAÆ3Íðú|iâvÆØ×¸Û
Mû¾X«Õ^Ûà
â÷ù&J ÇòRlA!EÚïÐ}1öÔ}Fsθ۵=öjêÌâ_i4Ý¿Âï}S[1·¯|cÊå:ÛÙå}¿¸Ïû«öøÓ QÇñbÞÒÄEe9 DÇñw)àóßÖOß×§íëqò²yÝ~ÇÀtrÀ_ þ}Ú¿)i'AæðAõ¹ÿ´?Áï?P>ÃoÀØÀ7BàÃðÓÉã~êþoÞÿNÛ?ÿÿPK!W]-`=xl/worksheets/sheet191.xml´[Yoã8~_`ÿá§,Ú¶NH2´ý0Àbgf÷Ùí8ÑqØîëßOE¬"%;t:ª¯(ÖÉO}óë·ÃóàËîxÚ7/·Ãh4v/Ûæ~ÿòx;üëOña6ÎûÍsó²»~ß¿Þýó7_ã§ÓÓnwÀ
/§ÛáÓùüºOÛ§Ýas5¯»Ð<4ÇÃæÇ§×ãns¯Ïãx2ÉÇÍþe+,׬Ñ<<ì·»ªÙ~>ì^θÈq÷¼9ÃþOOû×Yí°½f¹Ãæøéóëmsx
%>î÷çïjÑáà°]¬_ãæã3øý-J7[³¶úÃ[þ°ßSópÁrcܨïó|<ÃJw7÷{ð@}pÜ=Üë,ïnTþ·ß}=9ÿÈxlOR±¾¿N$tìa
÷Ó®lÿ¿¿??Ab!¯÷»Íççó¯«ÝþñéÒhgàômqÿ½Ú¶TX[aùmó{½¬ÊæúýÍFÓh2O¦°Èéü]Æ 0Ûϧss0Öëà
±^~뢷DÞ»D¢ßfo]"ÕKÌÛ% ÜPö8"ã±È¬g¼FiMgk(¥JWµ9oînÍ×T<Äëôºý-àðbÆT*LV<E÷§
uήTBåµ~SåNP_îfQr3þ"÷§1bR6iTrA
i¨¹@pÁV\°vcMÆñI %¸«ã!çñHY<ãÄ*8ñàÁK.XqÁÚx@Ù³x$X/?¹øíþmë#fÑ@w`õSúÑ
²ÚE2z:É)D S
Y"dÖêÖD:Úrx@®`Õ¥;3º0×ZÄ"JM(¤BÈ\µíhêKAqæÉ(±1#ãËKý`(¢{+âF b¥U ¬¶*è$KA³x¦¶øH`³×@YXÙ!!°WVó¹@XÙWÁðèѰ8<}Ã̶¥¤¼)n«>bQ ¬3*îѰ8,©SäêGP"ýå.ͨë1ËD×õuD°¨v½G'Â:⺤ëý#/ºMdÌ:³@qÕ°ú¯v¸G'Â:â°<n\¯M¶²cÙf=Yhñ5C°n¨4&ìRt(i$Årr~uô³&-"ĸHXO!kJc:" *E%$UNú«>B
æú°-4øÍZ£aXoTtîS%õ[ÒÇo9½À kQ«ºGGÈ£ä¢íHXs·|¬´"ÇuWe@ 0»?þúý_Uºýr3~·0²Ô'¾Q. }FÂ7é"ÜåQ>
»°hn~K»¼{·O+_´&")IÑLÉM (Τ¹IA
Æbe#¨aX³WÅLD±6®)"dVð"Ò8ÍQOðÇîFG²7':ú¹Í¤"B9S0lT£C$3ëªÒ8ÊØNÀ£±xç¦Ìlh<`ßn<®èÒi)ZEÄ2aQiF&MgÉlÄWSHzó I´±±W¤ÁðúbAºH
¢"B ë±2aµPi$Êìþu©¸Ì Æú. ãûÕ
ÌDÁÖ²ú1nx1!k«Jc0
¬ê>¥èPÒHJø#@*éF cõZD!`%[0¬}*é@ÓªKÞþa©Ðt$ðÂ,4øÍz¤aXTö»O):ÔoÈù~K4óõk#øÍº¢`rVÔÆ¾§C®îÕ
ªMJg÷Ý^¬I±Û 9kí¦gEé嬱*r^T/~ÑT/Íòl>uÇéÛY@D[»$ùÙ/|+`%tk§ÓÙóÃ}iWhÙ/ZÍÖÏæåqçlTäfKÛA²[>óñeì0[¼Á¿@ÖMª&q0Uze4ªQÝ%ðâÄÏ1´Áuªëë$y||Ì:ÔÛ$y¢µuF¾¬!/ %¿0O|³¾ãÎVÂxs×é£=J¡WçÔï7mõ¾ÎÑÜ£>Ùν9êc¦ÞEß½=J¡wÉ-©ß÷üxÿ*/¡rGèÔ¡ä6e+²M9õF¨¦ÌdSÆÐºêVE² º%ºîB`ÊFìB/-Úö]{9#ZÍãïïMùI¼á¨AnZo8jÉC¢ò]®òvGbTÇÒrd&]p8¡L QÆäâplÍMFV±'ZM»Ñ¸0ýÛçåÞ^ÄþíÅÔ7Ã[]¥Ð;àÔov{qÁoÿ¦bê
Gÿ¦bê
G3c-]Åá»×~÷(E%ñ[¾Sþ©ÃQ]
Çä4¥Ù¦ñáh@¦)çª)!ÁáHÑu,ÑuÜ
Á4Rxí¥E·}çÖDDó oIÛÛw¼ÏäæAÛ¹ÌqÆ£±3yÊ<È÷}ÃÕ±4ª[£ s¤&B@¢®ÖÜ&I»´Ï°×EÄnÆúD¢ï¬Ê=c̱Ô8F[Z>cñÒðèS%õIRg§ð.ø¤¶»_6¨Ë1Ä'6+Aø¥hçl
¢§£|Êê¦dÏïß_HÏ ±y_$äöW+²%À]®î¯DùîJõ?½&Â!ª³¯.èê_9éÚÕ{"¬Î ¥5·]ÕnÀÖES# þOM
ÞAÔ̽#HÜÔ´"'5¶¾÷U¢A&5}/Ì!̨¦Fu"êÄÁèKxN5Ê2gJxarù!"õÃÈÒ¬|Ñh$Ñ Iñ|á(¹7~l/ACÎÍÊBîyJKîyáIdåIÖ®D&õÔ;FF~éäDÆTZâDÆO²ô$+O²v%42Ó¨wo/TÑÎÃú©Ô÷ÈáŬ©=jY
Õ!k$ÂØú/ Ó3×¾´I¥|ô"_³9Uj¥ëêÜó3½@P):Ô-Æ®vËpéA4ÌYzª1Á×}JÑ¡¤nÉ3ëG²¥Ï:-F¨Ë$[¬¢*ép*E%uKO[ïN|R}b¹²R,Ö9VÈvâܶ«Ç*~F$Z@ gùÖ¾´óÊ¢Ã@øÐÛ(¥5hP_´&" ¨7ýL;h3X'ZIÊSl VNݧJê|¨äU¯3e È~7®4¦c¿¸@P):,é~å"g¿W-|°ÅÍ:·LQéº÷"ô5`¥AÁ×}JÑ¡¤~1^v¥_en5ulW*E%Ùzæ'IÑò>Ħ. yÈMÂhÉdEv2EvTU¥KÆv<ª)ORý.´ hèD@ChÏJkiÑíDòEk"¢`íÝÏLS7l6¡
£u3
À´,-°Sµ2&êüÌJð±EÃA!3Ð
§Ì@ziÑ6ÚçAÑ0Ò×-ð·U7³
±BORisóàI'Yz'Y»·¼gd´ÐÈpî!ÈTãF1V"<ÌÒ¬<ÉÚÐÈÀÐæGY2ÍíÇà På·ÝðUUI8ÜM¾2a1«4D~´m`Æ^êU¥aØ_0ÑÄ^
£ß¨Å¯h¾nw¿oûÓày÷;oGüò¬úÿ¹yUÒÙ4DÙ4ÕJ°|lÎð-Øå|z òMs6À\·ß¬¾ûÿÿPK!Y%£è>xl/worksheets/sheet169.xml´[ÝoâH?éþÄÓNb%YÝnÂÃJ§»Û»gMÿ~«¿Ü]ÕmCFÙ<¤êWծϮ¶Íí/ßw¯£?6ÇÓö°¿Çh<Úì×ÇíþùnüûùM9Ϋýãêõ°ßÜlNã_îÿþ·ÛoãÓËfsýénür>¿Í§ÓÓúe³[&·Í8OãnuÏÓÓÛq³zB»×iE³énµÝùñ§§ízÃ믻Íþ¬7¯«3\ÿéeûv2ÚvëkÔíVÇ/_ßnÖݨø¼}ÝH¥ãÑn=_>ïÇÕçW°û{ÖF·üÇS¿Û®Óáé<uSu¡¾ÍÕ´¦ûÛÇ-X Ü>:nîÆ¿Æóe^§÷·ÒAÿÛn¾¿GÂß/±|¼G:õ°\úû_ÇÑçÕiÓ^ÿ¿}<¿@`!®§Õ××ó¿ß6Ûç3PãIQ¶ùã¶9Á© [Aýúð
׿G»ÈpÊê»üü¦Ôæ"ª´%§óá'À¬¿ÎYXëQ>µ8òTÌU¤Z|x¯L«¨:àj0þT¾¥%è3ÖÄ,É2ní<"¥\)ÃÅVçÕýíñðmþ:½DýÄsX>Á7jaJ ÁJ¢I¹?«»pö
b(ÖúU,&u'HÁ?î«"¿þ!®Ocj
ÉdØPC LdªJµ-%pJXPÂ%,Â\Óù¼q¥RrÜÕþÊ©?fÄ
ãø"8þ N Jx ¥C@þ´'þJ0_~ÂBùÝ~wùo($wH1¢ñF0
Ô)!IØ $.<)ðB)»T~ ¥C@^v½n¦ªXVigN/¤Vèk¢ÂÆGÄ0©dÙ^;Àãa2W4+§
+ÀØÜ8ÆZ+koL© @H&1 <Àãa2.ízLRºVd0Ié&!)ÍD|Ç ²Ë'<æ!£÷-ÀÄhR^µÀÂ]VÇ$ñd>Spx<ÌCÑÕIk¹&HábØtZA\ÓRMBj)HØôóébpL6XͰwLH-Ö
&5Ð ¤
àñ0,¶×âk-åH´I]Ö¬'ÅÐ0¤Æíbò&ö¡_í5z¡ð"c
q=Ô0¤(Æôx@-dòIì149ÎúXX®Ý)©ÐZcݤ4ÔÓ ií÷0±ÝbqìÝÌ
N
I:éXWÏɱҮE¤¤¸kJºy«±$GT3 &§ûÿüþÛ?X6}º>#Jh'ôeÚl42$7¹çÙ|Û_X¼8cÐOZ"ºZLÓ8'_HJ5!GVSÇ
´&!EÍ4F%eVQM"¢¨E 4JÒÜó;`&YV%Ù$·ka¿ÙÌñËg¨IÎuFFV¯c
q®Ó0¤ÒÆ(gyYLò¸2?%ÉÙ£É5qÄ̶ì
¸j×Wwl!÷¬t¥:Vä{2¥T5Óå$*ó<
CxÞo(8MÈbaò¨,3ÐÓ9Øæ8öò®Ï5¢|!«c
A~±k¿0¤.Ö£üGÄÚ³²Gì4;;ö:±Ä¬ç8àêQ3"r
Iif+ë
ZÜMCÊiNkFÕ"W-W³±Æ
jrtÝʯ¥î»1r©¦&!!g£Ü@l¼!!óípçhÜ!rR´µÆ »mªJaH.3QvÇYTÄ3-BÏð&6èÿñM'Y'
'õÑ03rõLcÂAbò&¶´>Ø%zvdFê»6 g°³$;ØÍHa1r»&»$þ¤'»2ËË(¤©¹«MR«õ5À<2oî©·×øräÀåfå¤%bÊÌDca5t OZ"Ü_='|FÚVm@nä´¾åg¤`S@þ99½[6+æ×PâEo;ñ¾!!.
`n×k^X'næÖ0ñL=g û
ãé3Buâé3¯¿0¤ÖÓÓb ÷Hb»ß5ËÇZ¸µÎ¼ÖêOä3¯µúÂk
4Õdò&¶Z¿»¥||k«ÜÖZxUÜíH¶@¯µj)Ð\he,OÌÄmÐà;Q}hÑàL@C*
u/,ÚÖ]·!-
ÇLø}(@qð¥¹qèHN¼F©A&©T¹C]jH¼M8DK÷5J$Ä¥M]n¸ÎCâFN$¥ñ8'þ9¤ðeã5J
öV/drļgQ1)*3Dí^ØäPrÁþQ¤ðZ§Â@ýt{sa×#¹)IÁ³DaƶCLÞÃDvËiëÖYÒÖi@NÉZõ_I[§dÉB$£Áw²B{УÁäÒºKÆvaå»ÚôIKD§çüáÍ4ÐÈÐfj@nd´;uÒc"3r&2
xÌp]3Åâm"ÄÛN¼§b!.
]3ÍfQ9u÷©HËYXq0mjÚÝ_"9à
·TÖöP©³Ñ·
лLcT{¸á,TMè×"i0¼mã·lÓúkñv*²´P¦1ʶ8.&d'iÀ³K@'¶KÜ]_dj¦GcI¶:Õ ·È:m±9]d©XÄs/YdyÀSnó#í³ÅòàMYeF¬Æ1K4$^ m«IÛäVKÂ!g: ÈTÞÆ¤And:âYjL,Û»Ë$ñº¦}¡¦Åâm*Ä!ZÚÕ}íÉ¥íêö×Ûy¤¥½2@á9´¸àsK±é½óí¾TMAîS¤§Ôä¼ßçQ¦8oøyîQåÁ£,]
òLæÏXè©ýÒäxÆ£0Mq<ãQ¸GYx²t)Ø3dÆVßÞ¦ýd£!îvCÏF´¤nb';rÂM06S±ýbpjæÚ'B·nÄ3uÒ³ÍtM<[º7ÊɵÕ
LÞÃÄfiáj³ÌÜ Ìò"è ËÂ[¾6kÉ{$±Yb³úhéMNFØM¦(Z$£ÆÒ1y%º¼cÖï´ÞFTºT¬
×Ùb-ÉVbeKHÚbÕ«&ñRàSx"i}(çyÛ+À}¨í9¤JÏ
+Ðm¡>iH8n$§ìL M Ðh&J+:^kLOZ)íA&ïÄÆQNZ
Ód궺^2&3 ^R;Ää=L|½âs½W7-u§J%7©Ü&óouÁS.üÆÓ e×
ß^àsÌÁdÙ÷BFf´+ml¤~¬GdßaÔ»X¼G
'÷(1ºçËz/N. oÝtÚp.eI¶KÅÙ¶Aé@6'ñR
:£ùÑÆèàXjV0$ÔÍ)+Óu*´D$
2¸}øëNé\µáºÑÐ0ØtÓ[ÝA
ù¬E¼(Ó
V À"Nb¯{G£[ÄFÃ#-fzôÊÉ`Ñ7Kã'^R;=`xQcsÀÐbÂ4Å9`xîQåÁ£,]
ÎS¶ùHϨÁÆM¹>í¨s²~h<
Ó×3JÊR¸Yx²t)Ø3b'Û]ZM*sOBÞù}çô:Wc»Ø d&d"ÞWíL8mC¶_ÂξaâÈ®½ö¡¦¯ ÍuFå=
¼@Ô;"\àsÌ7!u±tûVæ«ï&«/»¾7¿ÏÛýiôºyÁwvÇ££ú²üû|xԲȢ8/Ì9àÏ3|¸ùß(ßÀûÙÑïép8DÃë¾£~ÿ'ÿÿPK!ºÖ
×@xl/worksheets/sheet168.xml´\Yo#¹~ÿ è)AàV³ïl/¶ÊzX H²É³ÆÇÂÚ!ivvþ}7«Hµ5ï<ÌQüd}u°ØÝëþxyý¾=wû×9KÒùlûz¿Ø½~¾ÿú~ÕÌgÇÓæõaó¼ÝÞÌ¿mónÿúë¯ûÃoǧíö4^7ó§Óém¹Xï¶/c²Û¾ÂÈãþð²9Á?Ç·Ãvó ^YVÍîu®fX.cÿø¸»ßûû//Û×ä°}Þ`ÿǧÝÛÑÌörÉt/Ão_Þ®î÷/o0ŧÝóîôMN:½Ü/×_÷ͧg°ûVlîÍÜòÁô/»ûÃþ¸<%0ÝBm4´¹]´éöúaÚgíãÍüg¶\Í|q{- úïnûõèý}&øþ´ßÿ&Ö7óT@K¾ÿy}Ú·ýþù»Ó8üú°}Ü|y>ýkÿõn»ûüt)K²¶-¾
Ûã=
s1L¿=Àï³ eóüó«¶Lj¶y
OßO¹ÿr<í_ÌÂz5C¦g?õ,
¦¨&§Èõð§ÙÄ÷NQè)Z;A
Á C*o`>c
K¬¬&hµG)*¥»Íis{}ØAÄ_Ƿȶ%áOàF-¬\)!ÂYY°Ôÿe©¶î<çJð¡Xëg±\¦;Bþ~Û6ìzñ»ØÆt
SH· ¥
%¨-b¤N+*¸£µ'X5`ãB~rp"îb>Ääð¡0T0(Çp*XQÁ¬=âÂðh¼übò9ün㲡Üc¾úQ`Ä "ì$%H
!<©1d¥ ²¦Êø¿£µ'@,CFû,ǤÉ*YjÍiðF:
ºf-Fô!¥2(H+Óöå
ßEp(XÁª¤*MQq^@dRæ¨i2Áh
Q
F¬@H
¢è DLñø2¶v¹ÁL&ß)2ØQ-#³@HÀ
bü_Ôhq쪢.íõ÷Ø.ÀÄvÀú6ôÉ>qô
wöÄ!EëE·<i³¢d:Î
6=#¤w
âTè#
ÄMãñ1dºè7<Ó§
VÍ ÓÖIÉNAÁ$ú¤Â q'Æx|,ÎßâK-õ·Izv¬'ÉÐÇ0$Û¯ò¢-IÐqhX[æIn+|êví
£Ú6$w;¦0>19ÙuÃ\4æ1j5xU°ãH÷ªt!YMÇÂtB0Õ¢ù¶ç$y;A¶¬éc²ÿAcÎØ®6äg4±Ý¢
òì
ÌvYØ¡ûl¦ú,1©¹s¬ñeöbÑ;§çBX
Cgôxûï_ùÛP,±¿_/Åz¥6<-C±X¾V§)ñµx±íZYÖi§kØSÉÝ®Üâ~-.Xw¡hDØW¢
ó|%25Ïq'\Uï\@êSÇ
+©O}CR~Ð˪¢L*â·Ju4$(8eiÝ&ðàHÿrûÇÏãèbTGèC{«)OLAêSÃz0h"å9«c#ÆdY4÷÷ü£ó:MZç
Ì
ìÞgåâ/ôðáWÖ1
AüÜécâîAc?yYT-5Ì8"tV¬lPÎ1¨nê¢ÎM¹)1W¢q¼<T"D{Ç1äÂW>!é7hb(kih¼¬¿%.SV$mf£ËK?Lh&=:.Õ"b\tJ£;¦0>1´©éc~Æ(b%-qÁ5 j~!J¨G6ND¼¸crDãù#ä¨Õ'§$Þê rHîõ1kIò 1Ò|SüÌ b #mõt½h\O¼L
Æ »;ûdÔ 1:[²¼¦Ï!X%
ÉÒ5IåÎ çÌ øÕw8h Éü.SÄIUA"¸{Ðx,L
r4çRårÛNúèï'3Ýzû¹ãmFÇyý¤ÑÛV$çòúI
eÆþ®J]H]¶îZåh+áÐì,G7CÝÊU¡"4@KàÝ,ݰ&Ëáui/ÕÁ¶¡hDØuöU \*CÚuä»Î<×Ñ2g&W®OÎþ1Ì./,MùM¯¡ÔÁ >Zõ*máMWÄiHK-¸(èE˦m²"Ú³J[WnÏÎcvF#Z#ö¹¼ShÂ[@Eb¨ËÂ[mÞû&(¾j3
fbëÙæäØòïjóå9\b« Äm~ØS%VaÎX>1Èõ.©&¶ÿhùøò*ªüòZ"×eä稹òªA&GK£d²ÌQÂähV1))Ðã94Çh ÐLzn?tîÙ½D»sSѰ'È5áã=¡oÈAµÔ ßVäy"¨d<KO@uaµDêc&ÔÁ_ZýlµDZ\jß´¨iü¯=fÕ{î²@´F"ì1ry§Z÷zgè²ðþRjTK
¡/Íõ"ÑA<0°°éäòéáí¤Êex;©rbäC¦0QëÆ©A~fÙ-Þÿ©åR.@ÊeðY
yIêD.IZ.
È$i+<-
ÜÉ<æ
d¢É?Tö9}¡hDØâ
ã]?¼^æbê
Z/
Èw
Öó/
Fϸ¢®¯2.«X}ÌúhÕÏÕK¬Å¥8ÎÔË¥ùTwéÔÇ´¹}ξF(ì1qò<6]4r}åò®WÞ#%C½ÆÀÉk¯`
©Æ¨p§E[%ô3X]fð)-}r11ði+=ØLÑq_n¦îÏ}H9ïs
Afú9h2nv dDúò£Ñ¶Njû T<Ðs
[*únÏÒOAÕØ£æ±!§BkVä£uîþNÁ\¶,âLAåIðLk«2ó¬«s ½µ-£[ª`oÔ%+·K7;
{GÜ
þTï¨ËòNK[û\|ïXçbÚ;d¼Ãd4í7TªºNˤ5Uɲ£YV©¹Ps£^¥MÚ9ɵ¸ÔâV«lª¾vií²èÊ©÷Ü
¢5aÞ{`ôÕ©8ÕÀÅ/NsÕùÇRÛçy(j5'´ÄûH1ð@²
$wdíK3EØw} 3rö÷¾ÝÔ ÇCH-ñ $<¬É] YûÌiä;ÜïBäÞ1D2²×ÿ¢]Ê=É1:Æ0äÌæ1ËUl¿h¼¹ôuR!ôÄ#ñZ$r¯}SÛÀV5Aü¢¡'ò3Ø,ÒD\li'YÃ>¢%î
î|äg±YâûoéOzÔ¬¾PÈ[$¢9c :ÈÏhb³ÄaåõáP¡OC®$;3ê±Nä2±u)¤ÎXR¤úÚ
-!Ì+Ò2¡¤óÂâ ·*gVNÁ¡¡hDؾ'¦ï
@"@2¡×(¬h×1ÑȧùAlxå
Õ¤1}¡]¡ý^yÐ3ûUDùM¼_ñØÉÛïÅEK=®RÁM2·/Âç]ð£+øn6hÚ:<
¯1bÄÀ1 ËÞÌÚ¯¼ÜÁ&íBûBõY¾³XJ¡A¢§ùA´õ2ì©D+m7èK=¹|"#R|:3ê-'rEÑpÒ7¢7Â<i:«@bÛSDÖl
s9YZWNßÖ±P´F"ìÒÖ}øRêO%©kõ£ í±½\Ãp
FÑ8G¾É¨.Õ±ÌÄ*pÆç8sôVÔ"pÈç8÷cõsÑÚíPØ9¤ç+ÑÄù{Z©ºç>?ì4È»AK¼ÛH ádHîÉÚ`fÂFè#Q]f4¹]©@>3T2hÏÂ8 0«@rHÖ¾3#Z
r6æmÝ{¿ ÷þ¾K}Wioæþ9Bé#Ò@">µ¹MÚ¡1!g5aHÝ_Å0,u«aÖ¾§êÊH<3!~B<eÂ
nÄÀh¯ÎbÛI75ÙýuðãÞ4ÚpßGA¤ödl[©÷T9&Å
a=õ£èêgß6·¿lw¯ÇÙóöâ¾YÏê§ÎåßOû7)
ïqSVÖ
îÚ )>íOðããgà?ØÂGóiy÷¸ßÌ?D½·ÿ%ÁíÿÿÿPK!5ÃÀóX>xl/worksheets/sheet167.xml´[Ko#¹¾ÈtÊ"°$öS-Ø^¤uX H²ÉYcËca-Ë4;;ÿ>EÙdÙfàõa<.~UÝõÕÅVëöç?v¯£ß7ãvÿv7Ùx´y{Ü?mß>ßý¼GÇÓúíiýºÛÜ¿mãïÿúÛ¯ûÃoÇÍæ4oÇ»ñËéô¾N/Ýú8Ù¿oÞ`åyØOðçáóôø~ج´ÒîuÌfÅt·Þ¾ÑÂâpýóóöqÓî¿ì6o'4rؼ®OpÿÇíûÑZÛ=^cn·>üöåýæq¿{¶¯ÛÓ7mt<Ú=.Vßöõ§WðûmýG`~·}<ìûçÓÌMñFC«i5K÷·O[ð@Ñ>:lïÆÿU^§÷· ÿn7_ÞÿGïOûýojaõt7)è4ÀJÍ÷?£Oëã¦Ù¿þoûtzÀB\6Ïë/¯§í¿>l¶_N $§o§oíæø¤m%óûW¸øw´ÛªìRÖèß_Ñl>)ŬJK0r<}S<æñËñ´ßÙ;h!1à·± fâ¬Ôßö&¾×DfLT½ ;gQ|"E:{Ö1ɼEkÏ
R©ÃÕ®OëûÛÃþë2ø:¾¯Uý\~7xa¥¨`%³ù?=Õ}8B 1T×úº¾;B
þ~_Í«Ûéïêþ¦FL¦Ã¦.hQPö$,¹àV`
ÔôüWòBH¸«ùPÆÕñ.hQàñÁ\ðÀ+O@ø´g|$/?À2~7ûüHäî)E4!"£ªz#9
tHA!2))dy¨\°òe¨håx´U¥ÀºJ{wæôFjD@_ë¬ê!X"¶©tÙÞtÂ9»°.Éz2qdÏUßòúÑyÏz.s!¾ëåT°¤j¾3^º3k2¾F[»Þaf³ì®Bfj"Ý-Bú`«¶Oí."$A$UVwBAù=(0£À¥ÞfjÀåût¬"DxÌÏ¬ÉøqXÍ´^ëÝ5@²Ow¥F]OXTjø®'¬"UD¸ëgÖd|¸®fÏõóã@[sÈUfâ0«&aÑ"Ĥ{6ËÝ
ué¯;]â¸Úo|ϯ
ºÖcQwu o0VMê¢5xàÉâMU%IY1)Í
5lyIp58¤|`U[ÄøT¤."®&aUÒÌx/`I)òÇ¥AÍX
çkAàDæ;²º
8ÏîaXÅ´3à<ÞHtQͲrF]WçºjkàYtLÒI¿tõd-p²RFûÞºt4ec@I?¡5V|tz¬ÜZJaz¾ÿ÷¯¿üÍ@ÚO·Ógu¨é(áêuÙ¢óõ*I
>YÉPOf º¿^RåÏfÌÁ¥STiuzE+"¢aR3&U¨i:QÇíÉÃa5¤Z $«KS©«øÖØÁ|LJeÙºùa;No¯W¬ $EçGDÉRÃGÖp4ôÊXªb|2Ö§ÆÝ f±5dhÉdÎ2¥#*Mò")dVÊõ
ÊܱÏÄÕý]éÑ.cí«!¸Û0YÁ0[c9ðET]¬£ ,-ÓlR6[XjI.¢RÛ<tiK¹RãâõYÃ%ÉÖj«½&aî´íóYLcWåÁýOëW§ Ç®NZ Æ'Á»
&+¯ÖØ1¥¥U#h¥GdYO/éaI3y)ÒrÝÚ>Lshjªü~põùÉYK¨b?,ûZk0I5ûr@0°ù|KÕhÚ>rG-æ
Á¿Y51+ Ö`â~E!*¶tq}zôãÁ{
fÞ³®ÄïYå4LánP³ØÌ÷xè¢$å$l
èß.6(ø´Ùî¼ú
Ö
jò¦E'òôX©µäMÆÅDüdÆEÌË\=]OìÎB»GZ1fÑyÒ²,`0ã9d¨ #Í¢Ð_[ÌòT@ ì>ÅÒaé,ô#d(ZÝ=é'I¿`¬¶ ?výðïÅ·7«±Pþ>ñßNäiÃ9w0pæ¨qõΩ'³9&+SI¯
A58«Îgð¡ Dö"ýÃg¹¥Sw!ëoÄVECƦþ}'õ½s¿éºá_¸Z×&`®hkéè¢X¤~ׯ?a£ý²6¿ß¬À¦ú-¢®uÆ@tQ,R¿áþü}æãÛ«ºPå·×2h¯äh/r%ZíÕlæªD(d}gLv Awª"ТLUCè¥CÛ"{E+"¢q`G9=8Òü8ô"/A«4 TǪ\ÇA\lD½K:D˪¶J¢SGȪ]n½ºY Z%¾L
ÿÞ~¡UâQШᡤZe´JÄD»BYÔov4¹àwx )ÙW'á¤Ze³o¿Ñ@tQh¿ÕgÚ~¼?¼DõX«óViA^:+Ñ9odK´Ò%
¶Jî
Ì£%EºÐKîë.ÆjèϺo©ùqèE^x«´z6¥úâºVIÕ»D©wN}¨UR5©Õ læª[¥Sw!3ΦýóóAѱCÜùw ãsnc0°£÷¶9kÁD+¾#7aþGVz,dêñ¼«+ꡲ¯ÞR3ûwÏxc0ÄCÖ8[A
zÍNÁã{IÞ?c¹ë>Ô[5{Þ~|+ÄaLÁÛb©ù%Ø\^ð·ªZ«gJ0ÕÓú<Í`Fc5:d4nà2<çÄàY5E§$sx\ØSå}Z¦oéîÒÕ\oÒVEcÄN4#<U.aðô£^äÅÈÖkÐmÒNöj¢Ìjø© UïR¥Þ¥½z`sx@Ïcfn
¯*µìÕæ³²Ìá©/ÝUm|BÑhÈÔBË
ZaôQµ=~ç)@`±oU/y¯5'iÄ{é0È@²$dåK3Y8{} 3Úú¥w1
ÈñÐÖH<f$Ë@òHV¾2£öa/gôÇ´ßÙνä`%Ù¿!ñáÆZ>ÕçÛpºíÜ2qû#õ_
Ìÿä÷©2¥§á¨íY×jÌ¢ïª÷y'v(OçåÀ"uÍ×~>ÙÉB¹D[,<10à.ÊMêÚÁ~$ZfçÓÑb£xá"qeTk0Ñ;ïÎ-ÊEêÚ7<·>|¯ÍÌÆéÊÊ®¶«Þ&ëD®+WB&
ÉvﲤÀOf²aìÎZÅýQ)@9/ºA*@m/ U®°t
ýVDD#YàGâüI#ShÛX%4f¤Ûñ[H+´]ÔõìÉK«³Î4>©"÷ËÒÖ`¢·Ô[ô~Õ£%ï~¯nZøH
Uná¢ï|
n
øuî×&õÍeWúÕd8LÑ[g{Mk@·¢r@ÜzNj`Î?ô²¾~X¢vÖaj»êu&'rIÌØVÕZÿ³BÍÿ_ôqEwÝ
¡%EC%ªÙzéÐ}G
E+"¢`Úï
¹Ý°|Xªíª£àÄíªU´Ð¨÷hâ06
:p
¡%µ
»ÀzéÐ.ýå¬hEP4lè|àá!ÇéÃ'³âïÖäIk$Þá!È@²$dåK(3áÜòÌàxAa»Îä3Ã%ÁøÌ ÆIdY@²ò%µw³,
·ýc3¿ï^ÃlÕÀáï¬ó5÷ZQ/¨³b¶µÊuðeïôû/²ßÆ/¾¯?o~Y>oߣ×Í3Ü!|Gv<:à×~õÿOûw-ÙLä¥}ahù´?Á÷w_àÜxy6æ÷ûýÀ´ÿNøýÿÿÿPK!x*-Z>xl/worksheets/sheet145.xml´[[o*9~_iÿâiG«ô
hd4}1ð0Òjwg÷ Òpnÿ~Ê.»í*»rá!ª¯Ê]W»_¿^_wÇÓ¾y½F£Ép°{Ý6û×§ÛáÿæÃÁé¼y}ؼ4¯»ÛáÝiøëÝßÿvó9~>=ïvçhx=ÝÏç·Åx|Ú>ïÓ¨yÛ½ç±96gø÷ø4>½w%txÇÉt|Øì_¨aq¼FGóø¸ßîªfûå°{=£ãîesë?=ïßNFÛa{ºÃæøùËÛ§msx÷ûýùR:¶õÓksÜÜ¿Ýߣt³5ºÕ?úÃ~{lNÍãyêÆx¡¾Íù8¦»=X Ý>8îo¿Eu6ïnþ·ß};9¤¿ïæ³d¬n {X¡üý¯ãà~sÚÍËÿ÷çg,Äõa÷¸ùòrþwómµÛ?=â¶-~T»Ó
º%Ôo¸ø98ìevS6ßÕïo¨6Í¢IÌ@ÉéüCú 0Û/§ss0k=¨!Öà·ÖM<Ó^V¿ÍE¼WEªUä
p7=H¢/¦Éôk¢Qg³y$ÝÚzD
]©ÂUmλcómþ:½mdýDX~opa¥È`ÅQ4q?«Ûpv
b(×úM.¦u'HÁ¯wQæ7ã¯ò5¨@Pªâ&¥JN¨ rUé9ApÂV°vcðMë pÇJ &蹫"sdæ9á
C8ApÂV°vÄ!øÌ!@ fÌO8D*¿ÂÏ6Cbæ
D@z·"JRD
YCBêdJ!"QÈ!ó6W°vÄËPÓ®Ã-ÒÔ«:mÍÓ)E°²+}DıBH®
ñêó¹²]9m¨ß\ ¦æF³!®½K¤2aT!$lpOyÄ`¸´ë
`f0Ké!Ä`ÒeÂRºBHØàóÁ³÷,ÁÌ`VZB`á6£#ôe²¾BHØàóÁrpuRZm¡ñR£?¹¥5=fµV Ä5=fù_ ,ÿ+Mïá0. Çô~qêí·
dÌê°@1å°ü¯6¸'Â<b°ÜJ\¯
¶cÑf5Yh±C°j¨4&lSt0©äüäÄüjàÜEÂÏ´ãz a5Q0¬(*éð.dIê909èÏúÇ+×îUh¡1ÄnVeÃj£Ò iuSt0©ÝrqìÝÌ
Nq2jYWÉÎHRiÛ"VÜ
Åí¬UZ#Ǫ«2 ¦Ç»ÿüñû?ªtûåfü((,Ïj_§pb^øx.À¯ø¥ÅËó¯<ÿ¬|Òh4ä°åDCÖaä ùBBâFÌÚL!$$k3eÃ
ºÒLÈ,Ë£Üs³;3fiçN:á ¢#Åùl6Û¬ NãÀñÍõDÊV/"ĸHY»)CVâÆ '¢éçuM³(·&ªìOÒnÌsó±¤wru·rt¿JYG*"Ä×°T0̰Jc´k¤oæ#©9&ñÓ¯Fk¤Y>JRãÛ
¨{äxw}¾à0HòÅ*VQ*"Ä§ØØ(L°êª4FÆ_S~<e?aµµI] Ç<ÇWgÄv íĸÎà7=Ê(aVi:UhÝÇLê9÷ýp^t=±²/"İ:*CVGÆtx <¸ê¶fÄlªío
M{CÆÒ¯Ðb7+2a¥RiLØî>¦è`R»!vnä/Ø-ÑÌnVEb7«2²¤®4¦Ãn\$ÈÔn6Á~ø$ë¡.´ä¦¬ªr&9KräXMUäLrrqôå¦yç·ør5ÈÕÜ<ñH_
&¸Ù¬åó8`¿ÁÏÕîÒjh'=´&$¿zîs÷u©ÂÜhi9¶2³¾2r-ÞàÆ/JkF¡Z ÁDnq""6Xr-r9H¸
GZ[cä£òôãZ?ó¼ý|êµÐÆk¡ vZ/d&µû]·zZE[èÔk¡þÄ=õZ¨y-1AÓj}!A¦è`R»¡Å»[ÇÇ·P¹¸Êm¡3¯
j[-ÉåÌk¡d2ECéÂ1Aï
FgÊBìB/-ÚÖ]»! ÆMð=ô8xÍQÜ8´$'^sÔ DŪ\Å¡k#Bu,
ê¸
6G""êêæØ¬b´&$$vƸÐýÅÌ/ýSÃÌk×ìuÜÃLj·½Å»qR'æ5GÄ@
´;îÌk>fî5GÄtØÝÃqIìÏ]»?¼(Õ¬9Îys4 §(-ÉúoΣ¢ÌUQB$Í¢ëX¢!sÂhAÑàL@C*
ÑKnëÎ' Æré¯\Ç7ÇDÜ8´$'¼99|ÐשPK¡Ú
#J¥×¹89Zq$m^ÒÞ£^
;õ7D¬àÜÅûKã69kÆ@St0©Mrt¾ºñ%zÐvmbºÔbkÆ Mò&z'¹¾ÀÇs8Óµ¨yr¤vÌûøþ3;þæ¬Ï¹uÕl]ñ[îÓu¨¡C>RuòÖàFUSÝ®~]®]yVåìÒØ*j5¤5AѰsÈÇ$$¹·åhäÄÛr4È$RÎLØÓ<ÝÏHPH¡:i
æ©3%Ñj[]eó¼©>Y,¸ÈÊ' Iδn ÊMíïØ%8¸w#¢(óB(ç-;-g)¦8ïÙyáQeåQÖ.
¸&õG¦tÒ~ñýC²(=J¥)k<ð(K²ò(kB]#wS'kÔÎ÷§Gª7egaeXj»Éð¡ÄhÞÔNàìpR0lÿ!LÇnÊ-Ù/è\zЫääÍõþm»á ®©¹g«\øv´ St0iXÙpí§ÔLÒ,/È$f±ðTZAðÊë>¦è`R³ä®õ3ÑÒ»¡ËÄ,QÆt
LÑ!IÍcÖﯩÞÍ0]Y*ël¬d+1·%¤Ò¼2 ÜXñh)`îÞóÑr^@Zt_j{©Ò!°´í&êÖD#YàF¢ÿ¼J´i¬JÍ$iÅj fNÝÇLj¼ä¤U¯1e7Èõ²©¸ÒëEA¦è¤×+o 9×{uÓÂ[IܬrË®Y0
Ó]i^ú§(ãú@0@MaÔ³ßó°µÍlWZ\¦8gQ£ìº<G5¢I.=óg*9¾çÍzaM- nȽõÂpeI¶gE¶U¥OéTRs({*e)}J@d> |Á¹+;ð¼fåÛ.æÖDcúßO2=îaɱ®V®-@ζWFÐÄF=9/µ¨Ãs06Z/JÔ©zzÒ'!è°ÃÈØ8cÓ®hcãÖv@ÑØ°bógGâæÈ{qF£³G©4Å9xáQeåQÖ.
ºÆ>Ò581×° ÈåºS*q]KféQVeíR¨k Õó1ÉG9ìTöãùûNõE&ÕÞÝ}õË2aóc¥!ò]ÒÎc[öj°¾¿a¢½¨×Þ3ð½]îèÔ¬Gaçw
6®¡×1#ÉŶäê³IîÀ/ã7Vß6O»ß7ǧýëið²{Áo#~Xý}nÞu>K'Q63w¬ Kî3|)¸ù_ßÁ«Ö$âcÓÍ?²¶_4¿ûÿÿPK!Ú«¯f{?xl/worksheets/sheet146.xml´[Yo"I~_iÿâiG«.¨(d{4u$ð0Òjgf÷ÆØFmôõï'²"¯Ì*pËív;â¨3#ë¸ùõÛþyðe{<í/·Ã8ÛÍá~÷òx;üëOña6Îëûõóáe{;ü¾=
½ûç?n¾NOÛíy^N·Ã§óùu>6OÛýú^·/Ày8÷ë3üy|^Ûõ}+´%ãñd´_ï^¨a~¼FÇááa·ÙÖÍçýöåJÛçõÖzÚ½´¶ýæuûõñÓç×ÃþT|Ü=ïÎß[¥ÃÁ~3_=¾ëÏ`÷·8[o´îöOý~·9NsêF¸PßæbT@ÓÝÍý,n··Ãßâù*Gw7þ·Û~=9ÿH<>IÆêþv8пÿs|\¶Õáùÿ»ûóâz¿}X~>ÿ÷ðu¹Ý=>GIFIÛæ÷ßëíiNÝê7gXü;ØïdvSÖßÚß_QmMãqNAÉéü]ú 0ϧóa¯/¬ô DißJC<öTLzU¤JüÖx«L©(
p7=H¢/&éôikâ(Kòé,n5BW¶áª×çõÝÍñðuþ:½®eýÄs¸$üßà
1-D+GñØý1®6áì
%ÄP^ë7y±ö î)øå.³ôfôE.PJemܤTÅ 5Ú\mõ6 8aÁ KNX9øÆ8Üq¥R zîjHåC2æ9á C8Ap°rÄ!øÌ!@ fÌ8D*¿Â¿&Cæ
D@zK ÊG0Ö5däô2M2¡L)dÉå%'¬ñ2Ô´ëåpÔu%Ámsft!%" ³DAÇR#¤hñó¹²]9m¨ß\ ¦æÆ1]j×Þ%R°Lª6¸'Â<b0,íz%ÌRºD1¥t°®6¸'Â<bðô-K03V¸°Éè%}°¬¯6¸'Â<b°\n·Ð$ÔèOn)FMOXqMOXþWËÿ!aÓ{x"Ì#¦ËAÂ1½ß`:`û5LX!³ü¯ÿ5BÂ÷ðDG[kñµÁnåX´YM
C¬gÅP
0¬j
ÛßÇLê9?91¿Ú8wð³"-cĸHYMT!+Za:< 2E$õôg}ãkwÊ*´Tb7+*aµQ+Lд¦):Ôn9Â8vËîf'Â$ëê!9ÆI*5-"eÅ]jPbfÊ9V]µ¥0Õ<Üýñ×ïÿª³9xìÑ< °<k||ÍÁxáãE6¿và/Ï¿òü³ôI+B¢ÑÃ
YiÉò
Ä)8µ2FIHÖfªt0i?6óñxMýÃ&(:³qe±FÛ%RWÉ1ÍqÕÿàPçú'cÉQÆqý±&T
0¬ðk
AÿäYåLKC 1æ(k
-êXºë«»¸£ûh#8uª*a^+:g:ÎãhRØÛÝt<ËÁSE3·
άÆõ9dP§Éaðú<ÂÑäF[ñeâ*òUc½ÕS+º*±4k;÷ÈqYeëÂ.úBN/®N *WØÊ1®WrVUÃ\+z
)hú¢I= ÇÅñ®r°2Fñ70¬Ìj¥§Ã¨ ÈÄ ûûj¦#gE\*±ÕLÂØ$ÅzP iMSt0©Ý;7òìhf7«ß2A±UEÀLXR×
Óa7^$ÈÔn6ø¾û¨YjÀ «êRÐ9VSµ9``ÿ¢&À0dÑ$5»»rãkéeÞ8¼(¦Ý~Y
¯&98߬!/Òfg³1
«Á>iEH4?{OCüõ®RÜ*9H{ÞÏ´ÆB:ø÷&û«¨®âOA__`8ÌýZübè¸
GZYåÓòMüÚ?æO¼vëù¯Ý0^»EL°³4ISt0©ÝoßÛb´ÝNX
ã¶Û×nýêµ[ÄtØÝÃj\Ú
ës·÷o·òà*·ÝNYÓ+rKÕl©N½v«@ºTsYª t𴯢+S¢!sÂhAÑàLY]è
EÛº3Ó¤AÑ8°±ÿýã N
$^ËT 7äÄÁk
¤ã¶q*oãpyÏ#âM"ÅÄ_lD\´â>}õ-Óë8-´"$:vJ¹Ð2ý³ÉÔkþÙdêµÌÆká
_¤):Ôn9Ú;gvãA¤×2ýÓÆÔk>fæµLÄtØÝÃIIì¢]»ß½TÛ°9ã-SRµ$[ªü^k.Õ¢-UD°eRtH4dN-( hH¥0zaѦî|Òh ~näxxËLÈ!9qà-SËé8LeäëZ&o)ÞXñK-V§¯~©eZq:etjn¯òú[GªNlÎÐ>c-³RØrÍ`?c-³Vp[èc&µIÙW·ÃT
åîzYû®ØÄZf0hS±.ÑP6» ÜY4ûâö'¶Kí£¶cçû·?åÉÄ8cÛ@*[vds à[Se¶|VÖ]ÀJ)âÁm¼çQËhÔ÷¸¸Ývu¶®FMZ
;żlð¼AbS°¤+SrccHNlø4¯åtlâ¶%êù\NhÚ}ç7©oR#LÆIÖsÛV\Xñ¼ÈÆqT§F¬V\ÇiéVDC''ZVÐöÏ=åøÆWSkÜûð²$k¢¥B9/zZQ×=ð(²ô(+B\ù×;º¦Õ~ñµI
r\ãQjEq\ãQGYx¥GY¹ê¹ë:YÓ> }{zdjóvv#V¸Ý ð¸ÖËlÂ,ÅíÓ"±Ú/GfrÅ{Q7pÚ×͸ÖJ1]SÏVT% St0©Yl¸öÁW¦§
iAd³Xxj¥ ¸ò¦):Ô,¹ýH´ÔØF
àULb˨Za:ÌBA¦è¤fýì]73»®+KÅRsíÖl%:YU¹*¸ÝâË*ñR@?'`³S£µZ(ç9¤Eð ¶ç*+`6Q´"$ È7ÁúÏDë&À*¡RLVlϯ&9MSt0©1ò&S-½ÆTÞ²"ëeCs0ëEA¦è¤ë7õ^Ý´ðFöbV¹UL×,øn6ìZKoú0?$Sø*ÅöjÏ®´®Êpò¢°¹V PC):$ÉÒs~|p¶ü¡wêÚ´7Jd²[uÛgJÍuú%ÙþÙUk:dyÈ:n'5
å'Çÿ.´ h¨G@C6¨s ÏÖ
1ÝÉ'Æ
kï~:ËեĺU©¹n3fbǶp£Ð:íSù²Lð!Eæ!ãÐ
;AwÄAÚÞjZZ5:4+B¢q`cÄ,8jå8NÆëk¥B9ç R+sð(£,<ÊÒ£¬\
u?ʼ§kpâ`®áóL(×5R+ëÄXð0²ô(+B]-ooi䦨o;¹T{;t÷Ö«ù¬Vùæª)d6Ñ4!KK°~¾aàZ³'S¯½e)áaî¸MÁP
Q¬ÝÕ
Ü6>¦ ÌÐtü?}]?n_w/§Áóöß÷Güd¹ýÿùðÚRgS¸ÃO3õ^$dÄÇþ=î`>Á×ç[x£{AÒ=gýtÀùýîoÿÿPK!ýüpùAixl/worksheets/sheet147.xml´]Koä8¾0ÿÁðiERO£ª(çaÅîÎî9Ë®2Úvî®î?A2$2T>nêA~)¾x0HQòüöütõëîõð¸ùx-²üúj÷r¿ÿòøòõãõ¿ÿW¯ë«ÃÛöåËöiÿ²ûxýûîpýOýËû×ßv»·+ðrøxýíííûíÍÍáþÛîy{Èößw/Ðó°}Þ¾Á_¿Þ¾¿î¶_ì ç§çÕÍóöñåÚI¸}=GÆþááñ~×ïïyÞ½¼9!¯»§íÜÿáÛã÷Ã$íùþqÏÛ×ù¾ºß?ß~·B¯¯ïo7__ö¯ÛÏO ÷o¢ØÞO²í"ñÏ÷¯ûÃþá-q7îFcÛö$}úðå40´_½î>^ÿSÜnÚêúæÓKÐÿ=î~_¾?ï÷?Í×¹ÞDXmùþ¯×«ÏÛîÛ?ýÿã·o`X°ëÝÃö§·ÿÞÿ¸Û=~ýö"%(et»ýò{¿;Ü© Û4øûýÜüyõüh¼HÙþfÿþáÄY-òVÕ äðö»á 0÷¿ÞöÏÓ
Q QüD¨P(þnâRhg@W:(bøt\Tªy6"+dY7ÂÐ:3b娴æê·oÛO^÷?®Àã¯Ã÷q¿wagJ1Æy&òðg¦z6ç)ÁæZÿ4³qpÁ_? ¡Ú7¿DÐÚ
k73ªã
½k¨gÄÀ4oyÃoØ
7ÀÍLÐq&A
lâ;#Rä
á
½ká
7¼á7lB8>#Zó1Â?^óHÆC{ÏE]((¢wC³B¤¢Ô2:H3{êoØ
eéåtâÊmÎê4ôFÖmF°°ëb`Ø;HkwUÔM]×*ãÄ1R & U¶.ª,omv7¡Ä¤´ U§Ä)%B0N$äD0gëæm½ )eÎ8wkÒݪ`8Qnò|Õ
©îµxí DufÇ.aÐ;ª.¤j*¡²¹Þ@Q
lk£4Eµe£6k¡F3?Þ,úV±Â¢uí p's¦L°@êı½áHN÷
M-De>t<Ì0ªºd7¶vPuÉÂ¥K@¼]¬[õVýHN÷ÕMm¨~\aWÈÀ>R²°];QI° é# E^2b¨jUr&²®ÚZdÕTi)S3w
|ë
vóÖkÄnX¨t)1ȬۦÅuÑ-£)FÕM[yVøÛ¦ÌB.ð³q qÚká0!3¼KaX(õAfjÑ(æC45éì¥)Bä¢U"kD?Kìª.`çx W(ókÄN6]
ãÛåÄ 'Bȱ6PD+×ÑÐPuaVzuSxD z&ëX©²¹ëìÒ^¸Êγbùc=ä\!v¾)ç@²P¸ZìáÓÿüû_ëÛ^È>Ü<eÕªUJVMµAsF÷0]ÆK[ xôÖEQÕ {^tq]Üù~h.U)ËbÔMßÌ£¿¸YäEÞ]Ü´!MÔx¦~gb
³
p¡]áIlÂk-84£ KaX²èãZUÞdrÊ,:0t^TÐY)-ºb××-ʦ-Ê"Ë+'ÛkDY3ÅfÀÚ ª\iRL
ÃTÌÖ]
ÃrHGjK «¶FÏeà¶®Û"§¶e´jV²®"ks̵
J(uöbÆÑɵ`©p-PæoÃÆB°ÌÑ#ÆQ&JX4\frÆüe èJµjíðþyÔÝ#ʤ¶Ér'\y)i¦~=ß»\µK¼Ë¶·±C¨b·Ú¥0Lù1U²
Õ@2'ó:M"W¢-!áÌRaêÙ³ýÇÕÁv§ká0!)¼¢ìR=b)E.sÙ@h¹3+fM1´jsÑä¢Î Z³?ÌÇ5Ee+ î²3×fêà?B«CÒJf¼µpB»é.
aÙ#Æ&a±Ï¿á@M¬¶?§-&%5bþ,ÚºÆû·u1¨?Ô°{[ÏÉ]u è
·Y
NãÝÀ%¬kØM¨½(G`ïÐ[NpdÐ#%ÖÒaG컦òFDÇP1'PTu¨HQ¨ÖüÓx)#¬²÷Vâbnn.h+VÖ((h}S0Eh?|9
õÓm/ÅOXÑÂcH$2¯áÑ㥨XÔT·À¶P5ÊRÉL*AÇ ÎºÕ^B+Zãðð¬ÆMÁÔnôæº6nÚ&jÃ?{Q"ÊÕb=Bâ8po{æØý4ÎÙLzõ÷«^t»$
!«vì¥ Ã;)8¼-E×-<Â)Öt4Ø.®çÑ
,fZTr;|;hôýåæeÎÔ´!(j9¶"9âeHåÃ/Cª(g'0QÎvnX²dع*`ï¥jºfjvOÂ}v¤T\´Ì°*ijæ«5bÂÔ\ù[ºº¦fÚöY Âe«ðÔPåá&Ãyéý³°¹ðfa¾S²
#xnò\GYAS&%Ĺ`Fç0]Å¡iÐàQ>ÃÈÕc²óxØYÆ;bòÎßÅÔ´!MÔ<lòþæÁu
1O`gn
Ì%XMæQÖ<ÎL°d8ä[k¯ixW¥ÌÛ2«0=3çÐkÍ5
·¶Q°¨tëvÉtôÃ';ÝÅMÒDMÇU'2l¼ª}ÈbRua(Ã:L2sòH§&ðD°õÕIÛø2ÁVJ'×GµLÄë£Ù¯1¦a¡GÌN@²SE.²Ò;?QÞ)øS¬½K°
/s'PÁ¾ÉG0ßEè'ÐÁ`0G2ÁRô
*Ö
ÚøÐ«¢º9
æÆ£?hÜ´!MÔ2fÕ,àß=·*sn['Ph¯w/ý4n²Lm,cî[éðAáÃ<üdn¥Ã!ÕÛÍÃ!·* «çv^ÌÓyô£½åPg5?Xص[:O(
×ÁR XZ6;ÄÀl=/Z{ĸ|°Ry]ã³2÷°tÎÝàI×'ÌÞO|¶î:A.BåØÝvÊaþâèrãhÌ´ ÍLâ't+oôhj¾§"(38ÝBµ7?5pÝ*Ô¬|vîÜäݨåsÎ4WÙ¢È<¥´[VyY·p(râùÉ@Ë6pç᢮¨iØd¨é( ÝÆë<*íõrítQVJ~¸XÔ5ذZ-±Þ?պűXM
-67cÚ÷
AÅ×Sª:}E|ŸèðAá`Fn·px(¿Ìæ4®íp°'o$ìðTZÓ£Ë(×Î7ïM5müEEMgª lOÍT{áyRåj¬p¦?[#*8QµôØ)ZtÔ2F-wQË&l!Ôqi÷ÔXé'ÏÚ"* &jé±% &jÑQ˵ÜE-°
RÃj+ûÀûr÷(°*f.BÂJHOóìÎÖVC
ÃR¯Naü¬Gõ75G5ç>Q+Ì8³»dÏÓ-Ã;CU£§nFLrÑ2ëÔ¤³(Z¶ZRÕg«7U"F½Èq Ò23õEX°u8Ö©:©ÕÌöG¬µKÀ]á:ÕgõY°ìÔ#©Z&ßj½ûì[àâÜ
ßzê
¦]ßä#ë'vÝ!q.ðÎ}ýçym:da}n±0@ÇW¿WÄa`£lôçI5nÚ&jðÐ"Çë÷ §¤À"¢ÃNâ^¼pGLÒcz¡*cöÙ÷:ªLW¸]9r¿¬bê³p¿N@²S/¤÷kv¸û=;y¹1çä,»ÂujÁ$À{¹[_Áñ*)ùÿ@1¤Ö£)¦jª¼3$ÕUrgêÝ®F£ª±ÚºGªçu`¡Kµ(DÒ¬q(F3LUJȬòSѨ0³H§èL¤½ÝÁ1mXO½AbóM>±Á9'ªe?¡pAQTfAaÛÅcÐA¶fá¥=
pAà>Ó¸Kt~üèâ¦
i¢buà»O=%V.*Yâ[O½¡
pYrðª~8YÈ>X2çZE»ACa/ùA"`J2ò*Ø[Åe&ñÀ ßýzÍ"§¦
AQ±,ôÒÕ.l|kD¨¥Ç`µè¨eZî¢MØB©ë¦÷¤ÆU+×¥C
Ôð1!5ã[t£»¨e¶Pj`6às¨÷¦;»µúeÛëÒýxN5ÌWº=BÌãÅõ^
Ãæt°9`LaDî4ÊÚ%Òº+%ó
.âÓ3¢pzfÊ(¬r&6|\è¤ê³Âëh¡¸.UäI[õ(k*¼¬wrý ûïLGͤÀ?[ÚÌkFò"(¬;ÁDªã/Hteå=Ñí jrÈÊøÛ·£5é\)x¦ÖfX2¸ûpWðþ+ÜëoÑ4+ÀëCÜÒ(î Bý'bO44ö=`êK#,Q`&é`r7¥²uSW%Pñ*QÜ@ÖzñNM:W²"ã÷0Ìî0é] »AGægI¿«(îþ:b~'f ©óÒ¼áXâ |³©u¾+ÄÛdÎR쪿EÛ#jÁd§&#W
ÞÜ*SYRU'¢ÀUa´Ñ£Ü*bIºGY7E(EÄMlô¸ÐI )ÒÙå-Ìõ'tw%]¨;,,#³§PüϾr(Ô>õ^ÀI¦%TÃ9eJâH@#J¨t
ÍbQ×UI1zD!
æ±3½ýá@S|&w'<(¾,<ÇRe!·«(4{DaÀYh*^D>°1§RàKÃs(H}ü]Õ®J¢¢LÖ}þîp6<Ò©Q>r¯(xYzÐH0^:ÕÝçèyá½ï®JØæH ¼¡økYÃ)¦øÊøáü`¨}9xMS@þK¢ãBâø?ѯi/ZðW¼GYRßç¨*òxïê$åÉQ2:ð@*ÚÕÕ *N}Ù¢]q$p1µ/Ïá#Uø.]DXÔià¥HB>9³Äù õ¡j`¡LÊ(Ãg(h$ /ÒàËÂshH|ð#½nW§Pü5éQw.'ëÔ¤sïÑë¤ßK¦zûð½ãrOäüIW'Q¼ @ÔÞND²S+ç©2óbÀ¯ÁwâFYÒý¢Ð~F;5»K£ØÝõJª7ëÔ¤sïXJølJÆM0ØúÕuªÊã¸K£Ø>^¨õÓEMF®ìRÂkg!#øNêõuª¼+Øj·K£x(§:ønb«@ÿ¨Ø¹*s8×Aä^eÀ[g¯êTuW0³viTöÃ2oUs4v3qØ¥%¦láxxn Ü_rQaXÇ5$B»$W~=¢PÝÄ.Ù)&¯Æ»UlDùæ¢Ð¢y&,Ù¬Û¥Q|@¿;{ëñNM:Wð)k§ùYÀ=GjÃ&Qõå%[tiµ@»:y,ÁCFñ+xS³#²ü{'#A-qpQ=ؤêA~ð¼K£xjDÔa)èoÝeE2r%ÏÜfüë|#AyÔ.*TWò´Fñ´¨íÝ
\Á·:Zx=«L"1?,.G_¢á¢ªÐ|b8Ú&*y2L¢¢$ *©ép¬SÎj^W¿Ä¾DÃEbÚäß@èÒ¨(-ÒMCØôfs$q<±)@S@YÂ
¬b ħqQØ$Dæê]Åü¥GÔ'+ÉÈUk¦
(Òã©êMªHä4]Íaç
âNòÑ-¤(Z8ÐÅÒH@^<Uþ¢ú°IÕü£]Ma}èï?Ò©Q>*/dQfMðmæ`#ûQ.ª
TUÈéïÒ($=¢Ü?]Óálv®ì·¿xy6.È'Ú·
ÍÊB}(6âùQiíujÒ¹ªÚèÈ,½½¨´h¦8|m&ä.â§M{DMlgp*h 89?¢)¾AFñã©ý/ªÛT-È¿>Ñ¥QýÃrɱ
¢ÝB¼.uêÁ6UòO»4%éQp¬$#WRIxV"ùÜO@ªüEU`¨ÃÃYÖ"]ÅçD-(ï.ìÔdä
|ÃG^§7-ÁE¾DÃEU`ª!
I¯PÖ1(ƽñ̳AXLz%íd¼ï¤pQ¿'&^ðû.buZ¨¤Ò¹²Yk.óPót§ÓÜýî÷ËP¾o¿îþµ}ýúør¸zÚ=À1GxûúêÕýûï·ýwÛÚÔp¸>}hnðóþ
~ßÌBç7øC;øÀmA@?ì÷oÓà,ñÍü;>ýGÿÿPK!¥¤¶8i{>xl/worksheets/sheet148.xml´[Yo#¹~ÿ è)ÀúÒÛíR?,$ÙäY#˶0Ú4׿ß"l²ì¶<ðúÁ©úªÈ:Ylµný~x|ÝÎûæx7Fá`wÜ6ûãÓÝðÿùpp¾l渻þØ¿Þÿýo·ßÓçóónwãùnø|¹¼.ÇãóöywØGÍëîÇætØ\à¿§§ñùõ´Û<(¡ÃË8L¦ãÃf¢åéÍãã~»+íÃîxA%§ÝËæû??ï_ÏFÛa{ºÃæôùËëͶ9¼OûýåR:¶ËúéØ6^ÀîïQºÙÝê?úÃ~{jÎÍãeêÆ¸QßæÅx1M÷·{°@º}pÚ=Þ
u6ïoþ·ß};;ÿHjÏQ?Ü
':ö°Bùû_§Á§ÍyW4/ÿß?\!°×ÝãæËËåßÍ·õnÿô|j430JÚ¶|øQîÎ[p*èdP¿m^`ð{pØËì§l¾«¿ßPm6EE2%çËé'Àl¿/ÍÁ,¬õ Xk¿ZC4ñTL{U$Zü5x¯T«X´*ÀÜ`ö"ý¾&sÐg¬FiÍætkë(t¥
W¹¹lîoOÍ·d<øëüºõ-aIø¾Á
1
"OFÑÄýi]ݳ+C¹Öor1µ¨;C
~½¢dz;þ*7¨A9R7)UpB«JoÅ V°æÚ!Á7ÀW:( ç®vTî9$aAãN(à8'¬8aÍ µC ÄgJ0c~Â!RùÝ~·3o Ò»E0>"¥:JDÈjdR ,QE2£ZV·¹¼æÚ!/CM»^·HSW¬ê´5gN7#:[XPDá#¢
Y¨Âe¼ª'\ÞM4YYb²lYN+ê7Y©ÉQD·#ĵ9bÉT ,Jîá0[»Þ` f³´ÎBfi] ,K
îá0<{ÁÌfå#n³:b_ ,óK
îá0,W'¥Õ1 5ú[QÓc[3êÈËâ³ü/ÿ%B¦÷ðDGLÃcz¿Á8yÀÜ2fu#Ìò¿@Xþ ÜÃa1X'®Å×[ɱh³Ì5XÏ¡aX5öß,ä4GfE)óf±Ì¬©/ä4åDÿj_àFk!ÆõEÂ6Z0¬<J çBSt0©äøäx ?ÿ#¶\»V«¹Æ»Y!«Rc:ìÆ¢CÚ-ÇnÙÇÀ¬à|'£uõÈáÄ$¶Í"±iÝÑâvò*,ÉcuVP3Îãýþøýeºýr;~×pÉèY¡*]VV%§ðéÛ.׬(e&¬¼ËÑÚ'ÕD#§0'0²$d$¯Îoä&oÄ߬÷äbHn²ÞS0¬¶K ¦_ÕÇLê99.xÃnà\»SÊ<BkwÊúL°Ú.5¦Ãn\$ÈÔnØk÷ÕÝXÊÑ)e'C<À:N°ô.5&hdÕÇiz@Îj×G';y«XwÄ»YUQê¢Ô´;OXfT?_d,ågY:JlQQÈ¡ÍñÁÕYÃñ]B{1®7øN(aµRjz#Jç ×Rç\ÅgY2RoÈîg¼ ëÅ,C¼Áê¦aXÝÓQáTÅCtHÄl^íï
M{AÆj8×b7«"auSjÚN'Óy¦"ÇI2]¦6HÔI7ÞðD3/°ÎcÄ/°z))3£Ôpôû¢IífóéÏi±iÝJ²zÏ
ÈÓ,ÉÎiNðT~dG.à²_ô 6¢Ùå^åKÁL±¬¬T ¿ú20j,ÁÅf¥8¥É
üR?¬ÒWVC;¸ù¤h¤þê:LÔSfEn@n¤´ºÄ§¬RK#À
þ91[)Ca"ó4D
DªV$#" LÙz8¥Qõ¨·òHµ5D~B>!`õ-ħ§^#õÇé)Kæ"`¼FÒÃZ;¤v¿kVHÑÖ9õZ§?NO½Öécʺ=ôLÌÞ7
Î&µZ»{d||ë«ÜÖ9óZ§¹ÙlAÎì¹§}£A¦ 3Y1ºà²C¨ |'k±-(Z(4¤RX÷Ê¢mݵËRMP4l¨ÿø8è{×5ÈCKrâà5F
2qHT ÊUÂT±iPc$B @´ÀÛ±7ÑXÇ©&$ 9;3öwâl¯1úwׯ1"&ت¸):Ônv·xÃnÿF1ó££yÑÇÌY91b:ìîaIb·ü¼×÷¤Z5Æ9oä¤%ÙóÆh@¦ ª !ÁÆHÑU,Ñ9a´ hp& !ÂèE·uçjB¢qúkã àqà1Ñ 7-ÉoFÎÄa&ã ðw7F*RÅR¤jE
%AÒk¼Ù¸
6-i8×EÄ._ý
"Ñ7)g̳ÆXhí(>g±Ôpñ÷1EÚ$Gæ«}¢lw¿¬IClb±Ôp SÉÅ|Ø>Bíc²c×Ç75ÃÉ´7gÍ=O4È-¦dc¾à
ßÈébJÔ!?Z
75ÑBW]hAuCeSkÑÔ¥jö\Y [7íT»q||,ðâ@b±°¡¬È
rcÑXxXDª±é88ñ¥L@¤HPc#kD
@ ÆgÉ(I;UØõL4Ö>©&$ 9BÐbæüðO_ï|[.ÁÅ}Þï²¶kó¾G)5ÅycΣ²ò(kR»âÔ>Ð5JûojãRjã"<ÊÊ£¬=JíR¨käÙédúhòýéê#Ø9SX â)|ü0Z /µG);m«¶"±©Jí<³?¾â5¡TÊÉG*êMZú"G¡®©ÏVT< + ÈLj®ýÀ)5³4Ë 2Y,<¥VÜyÕÇLj<±~&Zú¤SÑbÃr"Å2ªÔ³PA):$©YòäpÌúð³5ÕG¦+KÅÜpCÕl%.l áã,Âߨæù<*_Êy iÑ! |¨í%¤JÀÊ
´¨Oª F²ÀDÿí hÓX%IÒÐ̪):ÔùÀÈI«^c/ý²Q¸Ôý¢ StHÒýÊ?Î~¯nZøÐUn"Ó5Þñ¡
»Ô Ü:¼&
?QQD2åA|5fÌö§ÕGMfCÛ&)cÔ*6,HÕÇL²õ̪äì8êm3µzÒ!#Ö|rÃu%Ù¦9/!`×2(}H§ò*çAÁàS(Ly°"l Pò.`%zÒokV¾íc>©&$6Ö}øéõµÜpÝàh{ÚÙ.°³¸4&8êù"º3£ë{Zª>&±"¡à 8ddp¬ÄÛÁiåmp<RmM
b 8à`áüÄM-Ãiø9J¼!ʹh9K)5ŹxáQVeíQjB]ãOBékX梬#
Rjë²áaVeíQjB]ÍÉb¯¥9?0¡¿ïbgRíÝÐ=IøÜ°²Ôù&h[Ýl ªBvZuþUMìjÔkïrø.w<å`³@FñÓW£zf
5*w¢ºÁ¾¤¾8g+®>»iô~]¿úºyÚý¾9=íçÁËî"_£NøÍ`õïKóª¨óY:²YªHO;âÛÁ|/yïàýèÉ2ñ±i.æ?²¶_¿ÿÿÿPK!eþÛ<xl/worksheets/sheet149.xml´[Yoã8~_`ÿá§],bëò!#É`tÐöÃÝg·ã$FÇV`»¯¿E)²â42ýÐIª>X'?Éòí/ß/¯»Óyßïñ(vÇmó°?>Ý
ÿü¸çËæø°yi»»áÝyøËýßÿvû9}>?ïvX8ïÏËëb<>owÍyÔ¼î ylNÍþ<=ϯ§ÝæA-:¼(ýq§kl4ûí®j¶_»ãv/ìÿü¼=kí5æÓç/¯7Ûæð
&>í_öÊèppØ.ÖOÇæ´ùô~³ÍÖØVxæûí©97ãF}óq>K÷·{ð@}pÚ=Þ
ëÉt8¾¿Uúï~÷íìü>ñþÔ4¥býp7$tìa
÷¿OOó®l^þ·¸<Cb!¯»ÇÍËïÍ·Õnÿô|i<J&àômñð£Ú·T°-Å`~Û¼ÀàÿÁa/«²ù®~~C³Ñ,òtFÎ2NÙ~9_¹°¶m~jqäöHµ øi6ñ^6·& ÜPö8"㱦s°g¼GY2ÍcÖ6"2QJ®jsÙÜßo¨x×ùu#û'^À%á'Ä/©T¬$Åû¯
uήTBåµ~Ssg(Á¯÷q&·ã¯rT (Sy«J.¨P0k5.XrÁÖ`±iá¸2@)ä#wu@¤q/ )pA
' \ ¸`É+.X;(|+æ'"ß
áÿ¶Bxy Ê»E°x>"£!{¨52¡:R@f²DȼԬ2ô´åð4}%ÁªO[wæt#"`²µ"JGR!$WËtuN¸º8ÙµÄe9²QÔï²Sãn·@ësÌ©@X5U ;Ý£aq¶v½ÃÌfe] 8Ìʺ@XYW ;Ü£aqxö%9ÌÚ«@\¸ê~°Ê¯v¸G'Â:â°$¯NI«c4Aiô·\F]OlϨ£´@ëzÂê¿@XýW »Þ£aq] Çõ~yÀÜ&2a}X 8Ìê¿@XýW ;Ü£aqX'®Ç×&[cÙf=Yhñ5C°n¨4ý¿É%£C³&¦DyçÑÌÆÆB²)'ûWÇY)Ö®E7)Ûh°ö¨4&\}JÑ¡¤ôÉ@ýÇH¶\¿}^â7kRÛ!Ö%Ætø *EÇJê·$4ßr[A~¤£Vu5e1I£í°Hmât4 ¤e^¥9ëXUÇy¼ÿãÏßþQeØ?oÇòv%Ü2zGvQ-j»§ð/"²·½ÜfÅsiiWÉcyc´òEk"¢,ÌIlÉ4É[ç7jé7=ERwlö!ëíJcåW÷)E@r2'oøÎõ;c©,bĸ~glÎ!?5¦Ão¼HP):VR¿a®ßWOc¹L8E6qÊw¥1A'ë>¥ JÛÐ4«]ydv$óÖ°0!~³®(ãuE¥1èw15Q³êD9K3xf·IýÍñÿê
@¢G"Áz¶ãFbÂvZ0¬O*1§ÜJMì(gt"Ûf4ÍýL4ºÑØKèº@ë2`XÏTÓÑh ¨+IÆUû'¡BÓ90aý[hñÛ£M°¯4]˦Ñ4c© WQ&I¥Ó|4µI¢QLºuðF$Eus DõKÀLÆ\÷)Eú͸és´DÓY·S¦¬ßr8Yæ$OUQe@nmX@ÈFyÌOáÚ_|b±4«X
¿8Æâk$é,
+X}.í¨ù¢5ÑìüÕ: 0è)Q
¹ÙÑë ¹-ó2ï+³³Éük´ZóçIJ
áÏ)XR·K¼¼4¤ Ð@©õdäÙÔOJ»Ê&ÅíæåG&äSÆß>ezÓ§ÌSo`0ÞÀDLǨèQ$¬¤~¿2«Oèz#Ò§ÌSoDú硱=¬¸Ö Et(©ß0ÂÝ£áãG¤¼Ê3oDjÛÈ6áÌo:6dp"0VU7±¬£ê !v²ÿºÐ¢!²ÿºÐK¶}×^ÎÖEóÀûÇçAs}ojVääÁdòª<@«<!YR'r d(:´PhÈÐ[ð]e2°²hMD4)ìnâaèßC8
UÁáÜÊ(LÂxÃíû¾ÖJÑ¡¤~KÚíÜ7¼á7tRXÞ0ôïfÞ0ô1sÖÂU kuRt(ßòs\×ïoBu6ç|ÓVdpΡ&ÌUB&â!vªÿ:Т!R
Û^Z´i²/ZÍÔÒ_y>S
róÐ<ðahÖ<ÌdäûîaHÔ\R·KXÙ(Ñ¢»¡]e¢ÝIÛ§Çk¢Ia7SýC!ÕwF
3fXj-Í3fXiL¸áû¢CI}ÔøêAj"íî
æRcOlVÓá^$¨de>¥vvP¿$ãuüúøA°º9èEªAnµ"óÕweÖéJ
6èZ¡ë.´ ¶! ªwmRu/í
Û7í%hMP4ìÎâãs7$¹-$©¹¹hEN.¼CEL.b5ÌÃ2;s)¹¤NÍlAÑ0ÛTBYe¼4H?¾]Úe&+_´&"I$hÀÄ
~z'Ï©w¾î"Mq Àì (4ÊyáÍTZâ¼òæI'Yz'Y»ÌgAeýÍW5Ê '©´Ä 'déIVdíJhhäéTúlñýåés×9HXßâ#¬|*cQ{~²#¶aØ+B{¬Qÿå©ÎüO®xÏ'ëäóõ*,måR+]WsÏW4<km ¨Jê£×~jB Ýò2JâKO¥
w^÷)Eº%©É>ÞT¶+.3T·XEUÓá*EÇJê<·>ü@ÍôåÊJ±0Zç$µ"Û¹m!uWÇ"¾r/ Ìsvv2ÖþhçEÇá/Þ^@©t,XÚí!êÖDD3Uàf¢ÿ h3X'ZIÊóf VNݧJê|XäU¯3eÈ~ÿ4¦c¿h ¨+é~Ùé«yL%ëÜ2óOÁK:t`WÜzݧJêcfWúUfȹÜÄ£ul-¢c%ÙúÄgNYåO½¦. [Èä± S3¬ÈN¦Øy]GAiM%ÉÏ:îÔ
'ù}ZP4t¢ä÷]è¥E·Éf´?&ºáÙÀ&Ta´nô 0-K#vªVf¡Éú C¾¼å¥h8(dºÐ¢áèB/-Úf@»à<&"(F: àz°~âÆjä3öÞÔ(çîÁTZâÜ=xáIdåIÖ®Æ'.d-,4¬Ð ¢ÜÐpI¥1nhc%ÂÃ,=Éʬ]
äÎá«n¬òQ>q¿ú}÷á|ÏSR÷Là4=a¯ÒùæeÛ¿Ô!;\EÃfø2#{5~¿ßøºyÚý¶9=íçÁËîv_ÓNøÍSõû¥yUÒù,âÉ,ËñåSs¯v(áKÄ;xÿ6AäæbþÉ0n¿|ÿÿÿPK!áõUüA>xl/worksheets/sheet150.xml´[IoãʾÈtJ$.ZaûáqiII^rÖȲ-%fû÷©îê&»ª´lx|«¾j²Öþ¸ÝüöãðÜû¶;÷Õñ¶
FýÞî¸î÷ÇÇÛþÿQfýÞù²9Þo«ãî¶ÿswîÿv÷׿Ü|¯N_ÎO»Ý¥+Ï·ý§Ëåe1·O»Ãæ<¨^vGÐ<T§ÃæçÓnsoÏÃx4ý±+,N׬Q=<ì·»¢Ú~=ì\ä´{Þ\àüÏOû³[í°½f¹Ãæôåë˧mux%>ï÷fÑ~ï°]¬Õióùüþ¥[Ûü,ØoOÕ¹z¸`¹!hèó|8ÂJw7÷{ð@½wÚ=Üöëñ´?¼»1úï~÷ýìý¿§ãý¹ª¾hÅúþ¶?ÒÐaU&Þÿ<õ>oλ¼zþßþþò
¼Þï6_/ÿª¾¯vûǧH£A<§´oûÅî¼
ÂÚZËo«g8ø·wØëê l~ßßqÙñ`æÉ9_~ê8fûõ|©îÀv\!¶+Ào»B4
t.Ø%à·;·.Ú%æõî(;ÑñÄXL¬ç¼i<Î"Ö:":QJ®bsÙÜݪï=¨x×ùe£û'ZÀ!á7Ä©4¬x4FþOê:m©êcý®fË¡¿ÝEQ<¹~Ó'hAR7msAS«fÝ,¹`ÅkO0ØÔp\ r»: zñ Syá^@¸@qÁV\°ö$ Pø, +æÑßöáߺBb
D@y×"òRDÝCõ"c
)+T%@XêÕµ¼âµ' Qö£,H×Wlú´vgFÝÉFÌ)"ÑB
ÌMã2]Ù¡S²¸«Ç7ºÝÕ`ênÑSÍâû±BÊ«¤!²Ã:%ëÃpj×;¬ÁÌaVÒBì¤sÂJº@ìpNÉ:âðô-k0sµV8p]Ñ+ú\°ª/";Ü¡S²8¬«WÒfPÝÅͨë1ëµ!¾ë1«ÿ\°ú/"»Þ¡S²¸®çz·ÃÈ:`û³>ÌBfõVÿBd;tJÖõVâ{|m²Ë6ëÉÌb÷¬r ú¡°Ùÿ.¥jQÒhþäåüê ï"égMEñ#°È%kÂbZ"ªÅF@&/ÝU!½òýNXfCüfKÖ
Å®]JÕ¢¤~k
ãù§¸%2Â8Ôª«IrI/Z5wæ@q͵òFäÙ±î*(Vóp÷ï?ÿø[. b¿>èVge/Ó±¯B¼J×ü²Áëë_}ý³
Ek"¢ÙÐdËËîÃ$è+äW
Y 23YRlÌä5ta1-)ÓEÕbIC éWüF²æû²¤gb|¿S6\r ú°¿ñ ¢RµXR¿áü|¿¯ÁÚnB)3Y6fr ÃÚ´°ÑɲK©Z4]y$q$ól<db߬+r ú¢°ô;Y\J¢ÍǬÑGñh6$ͽ¦i84UóÂquA Å#a-EñÃO:0Í©.,¦¥ d®iG¬¤ÐÜí=@ÎçG`Ì9C"ÀÚ&0¬m
iL>md%@Ìi÷04h:
x©fCüfmKÖ6
ÅÈ~w)Uú
¹ó3ÿßÍüf-Å!~³®È̵ra1-~ãAD¥j±¤~3úál,¶ÄN´fcÖÕyl¬yv¬§
òØXt,]FghSMÙØã4´f±»ãtXÓ{Ëf
§
¢5Ñ<ýjÖ¬yÂæSæ@~¬¤¹É/YÎóiëý£TÚrf)IvU4(pik e(cdÚ¼Ú¼IO Z7nèG$ä®?£Ñ¯;OØÅ!wcSÀc1â(íAD¥jQR¿ßÄÍS&:6'Áعó$!fÍz\Úiñ[¶¤~ÃX÷·ú*lN±iA~;Ö¢¦§ÁØ´ ×cÝ14x 4ÄÐP92ZQ´2h(%½lÐMßÕs¢5AÑ<0ÿñy°¤ä!äç¡yyÆ¢¹<$&Ðå&ÒX$e¬
JýDÔHc(c)²¯ÅÚÜåb¢5ÑôhÎíñéWÆ"2tê`,"j¤Þm¦ÁX0ÁXD8ʸC©ZÔoÍ´¯÷y9ñ;!~c1Ä̱¿;*Äoý×÷ûÃÛÑÅäµc#jêfÆÇ¢¹vvLc¢ËX£¡rd´¢h& ¡dô²A×}ÖDDóµôkó ÀóÀÇbbA~j>ËÃTçAßÁoÔ µAYc(c)²Gxu,6æMz¬cI}?yMP4=좫{,&ö
Êy36sñÇÃÅÂbäÖïRª%õIÓå«G^bɵïÑ¹ÅØX,,¦Å'<¨T-Ô'Í=>~!9',oÆÆzXßFµ¨i£9õÎζQbØ
~h$3»$¢K.ÛЮ
ÁÔã¬
½lÐM¿Ôs¢5AÑ<hFþKóäal+äç¡yy¶ryÌ8sX`y 1(mP&Î@gÄ@HÑÕã¬6w¹X5§àDk"¢éÑ̦Fø@OoYo|ç-AÞáß_·Ù È,Ê{ë-Vâ½÷HT YU Yû4$D³ú«ïZ@RX@¢É2¬ÉÚÐÐèÓ«óäñíåÚ×ÛIXæâo$r¸U`*Õ×l-%Ûciö5ê¿ÞÖÿñ/ü¤ÚNßD1ïÃÒ÷Ør«ô]¾ââ¶XÚD¥jQR·¸ö!Rêv+È *[,=
]@<ó²K©ZÔ-½_½'[v3Ùb9OQIÜbUXL[¸¨T-Ô-=ú=·>á¤voÁre¥9·¥6¢¦çMáS@Â-ßÂPî~<ãBehí¼²h1P¡ôöJ¥Å`Ù¸sÖDD3Uàg¢û Õh7X'äVIÊí
ÅSv)U:£oyeÕéLâ-%r¾Ór¾¸¨T-ô|õ
ï|¯Zx£un¢Òw> »° <õOæ ()"ð%DðË Íz=ê2#mWº§HǨW*$&¤ìRª%9õqHª4s ç»Þ 30w7ôfÄOæ´ÞÐjDÍÐFl+Ê^¤}!º{@bò© 4¦¾hLj Ð`%b¯>u>¨lìë9ÖDDÃhÝï(cKø°éØ\ËÖO5ÚSs»hÄöâºäg"úsµ,'Ç.&°Çèä4&Rrl2:9ÅëÉ©íä¢uã
hrä@TÄÆyÇÚÙs³IYw9H
+ñ.G
$Ë@²
$k_BC2¡
Ò `² Ê
cø¡á`dHÖ¾=ßùÞ:ó~¡¿íÂ>ëeoûþNÂ&f.@
,,D¿èYw7#D¥a»µ0,?K £Ñ¨½
eð)-FoË(¾ûZT§ iPùÊnó&ÛìK²^Cq0øÑ/~Eú²yÜý±9=îçÞóî2Ãö{'ü¾×üÿR½él¢ñ4µDÊäsuu[Oð©ö^
ªêâþÐ3°þøûîÿÿÿPK!bì±ÄP>xl/worksheets/sheet144.xml´[[oë¸~/Ðÿ`ø©EÙdÉ2,V:~X h»í³ã8qâ(°}nÿ¾ÃÈR²³ðæáädæJóÍ
CY¾ýåÇþmôm{8îÚ÷»1¦ãÑö}Ó>íÞ_îÆ¿ÿßÌÇ£ãiýþ´~kß·wãÛãøû¿þåö{{ør|ÝnO#Xáýx7~=>ÉqóºÝ¯Qû±}Ís{دOðçáerü8l×OÒhÿ6§Ól²_ïÞÇj
Åá5ÚççÝf[·¯ûíûI-rؾOpÿÇ×ÝÇѬ¶ß\²Ü~}øòõãfÓî?`ÇÝÛîôS.:í7ÕË{{X?¾ß?XºÞµåÞòûÝæÐÛçSËMÔú>b+Ýß>íÀAûè°}¾ÿÊ«Y6ÜßJþ»Û~?:ÿ ¾ÛöP¬îÆSxX.ùþçaô¸>n«öí»§Ó+âú´}^};ý«ýþ°Ý½¼@Ê¢xN ßO?ëíq¤ÂÚBËoÚ7¸øw´ßìRÖ?äïïjÙY³iä°ÈñôSðÍ×ã©ÝëuÔ
±^~ëØÔ["\"ÑKÀos]"ÕKÝ@u>Y2õ7,JãY>gÖ(E¥W½>ïoí÷d<ðuüXúa¸$ünÔ
U(%D+FlêþtTwáì%ÄP\ëWq1yXî)øí±ÙìvòMÜ
ʸ «
j%È;DC
Tð@+G0n: J &¹ {dr¡Z B¨SÁ
¨`å!ø3æ"¿Ã¿]Ä
ôî FT>"ÅZ!D
u,läøBKwú@+GXvY·HSW,ë´sgo¤Tèl¢ÀÊG°)Ô
RȽ-ë3zîêíÚÈmѶv4ì¶c·Ã·T*ë7# U $£jQÛ=Ðñ°9·v¹ÃL&©]*r¤vÔ®$ìð»ºØ02{{Èëü3^0ñd^© põ.½©*!%P+HØëëÃbuòZî§qù1á»ü+Äu=&EP ¤j »> ãar]Lëëöâ.1)ÆRAÃ6ËdMV)ZAÃ7Éöºæ#}>{È{±É¸î_yiGBOª´ÔD©*!¥QkL8úCJÞ£ÄÉÊIPÊR±%SHÂ
©5¦u ÷XbÄ(å00\L
^®ß )×RcߤNªÆ&©,Zc®5CJÞ£Ä~áÆñ[´2p+8+ÆIÔ©.Ä¢]¿HH¥wSXeE©®Úwïÿýûo«Ó0ö÷Ûɳ8º@×ýÈ·jÒP9hÅ}+.ãΪG)Û¥5GeqTzðE+$ÂáóQIÃôUbô)ÊPâ@Â
¯5Fe(K³åQc(©ã£³e³(úDctʲ8ÒĬmï³&:µ3T©Ð¥*%
ªd
ãRǪ4
ZcUqçà{ÇÔ ù46L$£ólF½GL8âtq¿vxÇKIO+ ªHO«BÒjQT¥IiÃó@õÃH4$Âùù¬£Ü#GètdÓhÞG/Ï%5g¢\"·Z2
AXV!Mv½1gZ©lôÁ]÷(q±ÑñûâQã&b4)ËÀT\ÂØi£fÀUÞä," Æõ(E1CþÔìé²0#Õ]2
A,DBRLµÆP?4îL8æ=ÇýT¢qðjòÔH©5&ì÷#%Ël[waz&é¦Â"A
¸AJ¥
`2ÆZczP *y%öLÆWc=LÃv¢³qÉ<.
Èȱ³ÁS- Á33¶ÅvÊ"f&ü$a³Bgó8JºÝ(÷W±fä{Hæ°µÃ{ ²´+tc¤/Z!á=åÇ)?#ͬ4 7ÚRÀÆðW;Ã:GÿÁè¯gü¥,É#ØÃõ1o°9ÄÌǼ`°ýg]ôHqlÁs8è«CèâEssu²E-µö9é;+Â#3]Çú3²í±?õg$ç«Æk¿j`ciôA%ïQb¿?5ÂËÒp·ÍH
ãvÛÌë¶þ{ÝVa®5ú"A%ïQb¿áþÜ]æúÝV\¨r»mN²¶5ÈÔNd+5'µR;S©3Q©1¤<&îDaö¡9F¢ûÐK¶u§=pëÎá8±ÿúqÐ'¯cjNäÄ´¼:Ö Dƪ\Æá|ÇDæÐ@e`¬ù¹Ì¡ÊHó³³³¶óD+ë! päÄÜïìg:¦:% (xSa Wº=*÷:fãuL
6&Pr¤¼Y!¦öt;µáÇLÃË&ü#KîõPÿÈ{=ÔÇÌIå×±Âô01 ä=Èoñ¶W¯]yÒCçjb5 §vÈfÒöP2µ[ÈÚ
H{(F7±@C.
Ñ£LY=XÒ§¥µïjÓGêìÏ¸íª¹éDNdlY©³±3ÉEdÄguUlÞļqÌÏtUlÎ¥9T_=§]qÍÍLvô¥µ¶Ó>;û!BáÈSàp/IôÎésÒU+q»êtÕZcÂ}bHÉ{Ø'r*:ãÛ]H¯
A>Zkò©Èéc©éçâí;ü¾GbÍ,kØ=rt¸~Ô§
È£ncí L4È-¶Ndí
ºE;]laÄl²ØB¼éUÐ(ËËDÀ«èöYÝÿ:[EheoÎ& 9Õ\?$êp¦ûôRÞ4I7$ÚÎ=ÞΤA&$Lö?3ÝÃT'ðÔÝ©D×Ë óF|&¯Ûg§,*Rs'WçØ'Âwæ \^féÖÚF®sÇV
I%ÎT ®íïï&jäqÙ·.Iw)5ÊyËÐÔZâ¼gèI¸'YzO²r%Ô·®H\ýìûåPãIj-q¨ñ$Ü,=É'Y¹LØb¬ß~>=R½S;}TG¥!îÎCdz
4¬®]½¥ aìö"ë06U±ÿÔÿøwªRaJ½÷¿J+]WÏWµ@xpмGÝ"Ã¥¥fï&xôg§Öï¼Rò%vKle$[/Þe´È°]¥J¢E2ªÖ·ÔA%ï±Än>ï¸uõM7ÕJW¥Ñ:»ÙJ¤çפ¶Kõn[@
O
ÈÄÔøPÎHî@m/ UzÖÀì¾h
D8n$îT M Pi%J+:ikL0s!%ïQbgÄC)'©RõÝ/ké¹_µ@PÉ{,ñýLÎý^Ü´Ô)ܤr«T)]·à(¸a×¼õfHÉ{Ø/2]èWªß:k
ê¹uµBPÉ{,ÑÏüÉéº/ßÉÈÇ!bDZ´ÜÈK£u:ÙÎÄè{IµAé@@j#ð7
'æþ>4Çh¨D1æ÷¡Ýu$_´B"2 ]}oéÑMéP¥ÑºÐ0ÀtS]µ6&òñMð!!FÃF!"Ðæ
»@ziÑ6ÚçÁBá¡"®_ë`5SÃ"ͼ0(szÐvVRkszð$Ü,=É'Y¹L?¸\5µjH/g
e¨<I%.5ÊÊJ¸YzO²r%hÛt3K¨çâ7Ô;ðåZ1r¸{Ó2ñÕ"^]íJÌ/MC¸ç!éáËMíÕkê;ÀêK¥ëíoëÃËîý8zÛ>ÃÂwcÇ£úº¯üÿ©ýÒyNá1y$´<¶'øÞnò¾¹½
Wá1Ìxôܶ'ótI÷]ðûÿÿÿPK!ü÷ïÝ£&>xl/worksheets/sheet143.xml´[Koã8¾/°ÿÁðiÈÖÓd0EÇ»;»g·ã$FÇq`»_ÿ~,Jd)Åidrètª¾*²,Êòõ¯ß÷Ï£¯Ûãiwx¹ÇÑt<Ú¾l÷»ÇñÿWóñèt^¿Ü¯/Ûñíiüëíßÿvýípü|zÚnÏ#Ððrº?ϯÉä´yÚî×§èðº}ÎÃá¸_áÏããäôzÜ®ïµÐþyL§Åd¿Þ½QÃâxÃÃÃn³ÍýöåJÛçõözÚ½ZmûÍ%êöëãç/¯WÃþT|Ú=ïÎ?´Òñh¿Y¬_Çõ§g°û{7ný§~¿Û§ÃÃ9uܨos9)' éöú~(·ÛñoñbãÉíµvÐÿvÛo'çÿ#åïOÃgÅXÝß§
:ñ°Rûû_Çѧõi[ÿ¿»??A`!®÷Ûõçó¿ßǧ3Pã(ÉÁ(eÛâþØ6àTÐÈ ~sx=À¿£ýNe8eý]ÿþjóhOËtJNçÊOÙ|9ûva£5$Fü6â©§¢Tð»ÝÄ{UdFEÙ©GpC9`ò'ú¢Hç ¯µ&²$ÍcåÖÎ#*PèJ.±>¯o¯o#Èxð×éuê'^Àð|c(5D+FñÔýé\Ý
³/CµÖoj1½¨;A
~½ã¼¼|U4
Aª9A aÖ!N°ä;NX9 ø¦s¸ãB¥ôÜÅQʹC)sp@ãN°ä;NX9âH|æ 3æ'¢ßáß.Cæ
D@zw"jQ@ª¡NIN!MRP@f²DȼËÔ;NX9âe¨i×ËáÙÖë:íÌÓTÎÖ!XÙÕ>"f(RêÂe¼f']Þt»9b²jYN+6Y©ÉqÌlFksÌ©@X6 àÉ0[»Ü`f³´®Bfi] ,BÐà+ÞËr@º¼«´R«Ø={Ý
ÌìfUV!VïÛI1}òÔ+p x2Ì#«ÖÉl}&dÈp+1jzÂ\^!Ä5=aeP ¬B¦ðdGLW3
cú°Á8ÀIÜ2aåX!ÌÊ @X
àÉ0¬N×âKåX´mýè,®XÏ¡alÃÕzÁí'Ì«$²`Ôjrâ~±p#)À
µãz!µÛÀzaXaéñ.dÊIê5?9Îü§-×îUie0ÄnVuÃêCLдf){Ôn5Ñ8v«fÄ$:ÖÅ3s#RÚµxÕnôª-Éc&ZP
CÎÃíþøý"[Ç~¹<¨û úM¶7v¡
2&ØUd¶ïv2pxæ,lK»º«ÑOZ
ÃÀ¨LÓHÝßÈMß¿YשbÄÜd]§aXmÁܳ$.¢iÖ]:Y¶7'EÍfe÷CçAIÑIQ¤QYtS¯©9Îñڮ©ÏuUÆZS#ÆuUÆZS°v ]Uq M:ÓKÏU¸ªA§e¥ð¬ýae îY\Àcqê°ÃõÏÅ^ÉÑã.c{®bÄO±ª¨CÖÁ íy2M¢Yk8ü¶é¢j:ËxFe3£%AÇY>©ÕM¦fÆË
'LT,`Uâ*»¸9V£ÂèAW±Ìm²IíV£c÷ÅÉ&ñëU×93 aXé AÄ9¶Ø
²I½ ¦ÈñN®rÖª1Ĭ¬ê)¦'Âc°Î2Ù#I<°y¸©j4m9+ñÊ`ݬFêÕ0´{gÌ¿
áóà÷0©é>7øo®ÐÌtV²Ub:+:á7{a0á1%aÂG86á¨él"þðÉ01C´[!«ïª9¡%Ùɰ`-ÈÎl0¬,ÀkíЦ9ªÎYÁr´ñ5À³h¬$çq²Z¾2ðz»r'ó<ÚCÍ@×äÒjèFG´"$¹¿z¦O3}Á¬¨Z9#ïîóhå0rÈÑ?G0èÂëEo:ñ¸cF $;!XG9\ÍK¶¥Ý²
X§±%ÍúotÀ/XòV?à^
`¼.3Àf\Úý®i]HF»káuWZ/¼îêcfìlf-¾{9²Iíîï*ßZÕà*·µÎ¼Öj@nv$[ 3í"1 ¶@sU jîÒWnæÉ¢D¡>´¤hp¦*Ä>ôÒ¢Û"»óI+B¢q`ýÇÇÁÜH¼Fi@n:¯QPTǪ\ÇáíFIÄDC´x_£$BRAÐÐÛ²·óH«Ä%ѱÉҿ̼FéßCf^£`¼F1ÀIIífw7ìöo3¯Qú7×(}Ì·HÓc÷SöH»ÕGÒi£Ô°F9ç²9jI¶@ç¼Q¶ ¶@K] `£¤è&Qè&éAKgR)¬{iÑ]Ýù¤!Ñ8¨KsþðFªxx£lAn;QÎy£låÚ8ÌTÔg5J*Þ$J¼éÄ{%Zvi£´â6`ÆÔ´{F¾"(0vyn©¹9cù5ÊÚ`àìïF÷9kÂ`°\ÅÓ<ò¹}¼ÆúKC଱H¼*ËÈyª&m'7ß0ÕÌ宬×)b©¬
ASá4Æo?é°³(#¯jÙþC
Uã¶cèÇ!Îódj³W©¹EØln,¢3EêiE}h¦%÷òØb
§êÒk
n5;ÁEÀ˪+ÚEJøÀxEmi׳eשlI+¢!bÞ]HJ/ú~R¥ä¨#9!òÎ+jCë>Ùöiÿ²¼½OYmÚeQ¼I8DÐDXõÉû¼
.©¸Ôâ²OàÕC¨2û!;V¼ÓOZ
UhuAW~ªÎÉw¾9â$äS1|NCUWå¼;èQ¡8ozéQåΣ¬\
qMæOaèýÍ·*
ÊqGâ¸Æ£H²ô(weåR¨kØ`¤?¥}zdælwN%Vµ¸+@ÑjÕÑìoBvËÆÔ~598UséGDSÏrô[Å´jÃtM-=[QAøÞa²IÍb3ÅÅfµÓ
2Ë ?V,<"CLpçÍSö0©Yê,ûh3PG5Þ:C&Ë(a0=f¡ SöHR³Ô¹åõá§nfFLWUËu[K²XÚÒÇ´hAx^âË+ñRàsd²ªñ =ÒÚ^@ªô,@wú¤!ÑH@¸Å3
n«Ú0IZ±qML0s!¦ìaRcÔc('©3|hEöËÆYa0=ûEA¦ì¤ûUý^Ü´ð&7«Ü:C¦kLдa
n½bÊ&µMfÚUg8sѳKPÏÖQC){$ÉÖsrR£{pªü©·ëôú¹:qX©Z®Ó,Év¦xÊ*Ñ¢ÌM +ÔM ò>¹¢h(<5ø÷¡%EC%ò ¬{iÑ]GòI+B¢`Ú
¹Ý°|XªZ®#L7¥ÅÎðx8´mô,ê
pNsõÊô,}hIuÃ)¡"Ð^Z´@·\KZ: `z°~âbãð@ó·*rnEs{ð(Ò£,=ÊGY¹êpùH×àÔÂ\Ãzw#Êu
§q]KféQî<ÊÊ¥P×@Ûæ¼f[ÚÇðå÷ÝÃ+øÊ¬9Ü3õ¾:a0õjWÂl~iBv¸ÊõðeOV»½ßìů¾®·¿¯»Óèyû;'kãѿīÿ>¼jê|Mã|g´àO3|·ùßÇÞÂÌÓ<ÿp8Û?
Lºoxßþ ÿÿPK!ríÒº©<xl/worksheets/sheet142.xml´[YoãÈ~ÿ è)`%ñÐ ÛåÑlò¬i[K4$ÍÎ̿ߪ>È®ênZhçalW}]ì:û#EÝýòíð:ø£>÷Íñ~&ÃA}Ü5ûãóýð÷ÿÃÁù²=>n_c}?ü^¿<üýow_ÓçóK]_`áx¾¾\.o«ñø¼{©Ûó¨y« yjNíþ<=Ïo§zû(^Çñd2¶ûãPYX®±Ñ<=íwuÑì¾êãE9Õ¯Ûìÿü²;kÝ5æÛÓç/o?ïÃø´Ý_¾K£ÃÁa·ªÍiûéüþ¥Û±-ÿpÌö»Ssn.#07Vu}^c°ôp÷¸0ìSýt?ü5ZUÓÙpüp'ô¿}ýõlý>ÀxjϨ¨ï¬ñþ×iði{®óæõÿûÇË$òúX?m¿¼^þÝ|ÝÔûçH£Q<§Ð·Õã÷¢>ï ¨`Å`~×¼ÂàÿÁaÕAÙ~?¿*³ÓÑ<,99_¾c³ûr¾4samGYµø©-DÇĬ×D¢MÀO³HµekÁe#OY²{ÆhÆÓù"°¶ÁD©PÊtÛËöáîÔ|@ÅC¼Îo[ìhuaJ ÁdÅQ4±ÿµ¡nÓJ%ä¯õ+^L^Ì¡ÿx¢Yr7þ7¨A¥2o¸*çB æ-¢äÁk.ØpAe Æ6@+@NTä®w²(.(À
.XsÁ*K@
ÏoÅü@@Ðøýþo+$fÑP(ïÁ
(w,¢
B`µF¦ô2¥2£áÌ)d ¶R7\PYeèi;Êþiú
Á²O[wt#BÀdkKÈ]D4¡BA²q®ìÑ ¿¸ãÊCýî"ºEt«ØþF¬rUR¡ ~{t¯#ÃÖ®wÁÌaVÒYIç+éBAü÷èâÙt2Zv$~Ï?â7߬Ã2ë·
±ÚÏ=Vü
øýîÑ ¿8üÕªlyÆ#¨þÇeÔõµ\¦ ¶ë1kÜamP(ßõðëëÈ',×ûVäNá61kÇLAÃ]I{ ¬
ñ;Ü£~qOÛãk-×±l³ÖÌ4xÏ!÷aX7ã÷¿O)J¤QVί¢_$ý¬I³Haì$¬'r5E¡1¨x"°FyþªË²ýNXfCüfû0¬7
ñºVö)E@IýF&cùÓÜòÃ8µª«¹r¤¨mGDÂ;3 ¸¥\y'²Ö±î*(róôðßûG® b?Ýð>
ÕYéâËtAà
é
âjðΡ)ÇÙº[wÃx7´qEѤ õ²í$#¼_~§.g#±fÓ&Ô%6¹ÃúºÐ@]úÉ£
¬¤!@2f
à¿u³ýNYî³Hal¿S6crõu¡1¿ÕE¼JXIýýÙ~_=q=R6m²HaHØ´É}Ö
Æx,û(g)<õXvÿfÝ^hH®]_
ÜR`c#µIîð6)4&eÎX÷²tÞÕ!õÙåùÕÅ XÛ@))kÜé¶*¹Ð@ütS¿FéÛD@Ñ>;SÖÈY¤0$¬er¦+S?ÅÊRðG$1#§ýP¢é²öÍ4øÍ:$÷aXãuìSú
¹³3ÿßf~³nÍb
!~³®È=ëBc~«x"°úÍèÍ Y¬¹+l´%d3ÖÕY¬YëXOd²Yý`dîÝgrº+P¬ ¶æQ2¥kug¡¥g®¨""¢¿3ÇÎì<p7 ;Ezd¸K-WfJdlðÏéP~´I
.%h´F»É!p!áÀ¢5<çÙ(adÝí¨ËGkÇ*¢ù`tùQárä«,v9òÌó¬Ðv¼Ó ìSúý!,?[¢#ræH#óçÚ=FçÎì¡Á¥6à
(©ßpmûh¸ýÄ@¨ìiq4y²g±Ùý׺þ;#RLÿM±ÿbèR﫹é?DCåøÑ¢!Rò£×Ú4ÙÆUDDóÀùíó ¹<É£hY¬AvZgjÉC"ó]îÏA1¢ËØ y³)e\H8dGÍÁö]>QÕÍj,¿3ý&±uæ Â@ŶçÉÜ3ÆÛòeÜ£%õÝ$¼ã·{k0wæ {k0w¨¢Y8sPa~÷(EìW¿ñZ;ß7ï?y6*Õ¨«dúo)û2áí?.cDCåøÑ¢!Rò£×ºí;WTÍôÐ_¼ÏÙyhEVø4ëLæ|BïÏ6©Ðeè²E;s±há9Ø-êòÑ^Ö*¢ù`·Pýó Ñ÷CÖ[°9k=lãïõ>¥(©OH¯í¦Ï¶Ol&çC|bs°ÐOê"^¥¬¤>1Þ~ûù¥©>O{~-ØÏ
²û¦uë|¶uºoÉðS ßhºo$º¡µ
Ám°½îЦ96®¨""vqû<¨Û§Î9¢AvZçÑ Hίç-.DA»óÀ
CvtCó«]ÔåÃUÝNEóg¿ÕëQÞäðPúàËkbö3xM¼L£¬××I¡%ÖlD8µ#Ù8ÊФ.å¹ah¤õw_ìÓ(+4¤Ð+4D8µ#Ù8ÊÐÐàiUüÐðãåêÖ¬ãr
±ON*zíäe%Vú0ìP>LwQÿñgþÇW¼²â:|."_l¥/¤åZi»j½"¥ÿk÷,û" ¤n±ÿÚÏRCÐ-'JIÜbé)´[}g`%uÏÃÉ>Ge¶ÎS¥$n±*4&à2àUÀJêÎyË¥©>HT¹²¶ËÖ:C;Q×Ë®
t ·ÇS÷E´0ÏÔù)UuèâÐΫ2¸@¸ ·W"¸`Ý-hQWTÍTþÑf°NȵgÊã²O)Jê>²Êª×<UÈ~ë-4&°_eÀ«t¿øHÇÚïÕCK=
RÅÍ:7OÒv¾Ù@v¡AÞ}JPR¿3»Ò¯<UnàB[W¼JXI¶>uÓm_ô)ðÄa&3Zk2u¢n2EvT¥é}:Czå
ô>
h¨ÿ-ܺC·ÉUDD3ÀÚÍÏ©¦nª}ØÊÖÎ^@î&ìT-ÌBù¾+â½Ñ¥h8(0!´ h8%0!ôºCwÐ.$íAÑ0Ò¸áÝÃTÌliu÷àH
-±îp$kG²q$-¡¡qË-C£ø
g/S
²CÃ%
ÆØ¡QN"ÌÚlIeKhh`lóÃ,YSû[uÀ?vÁ·6rØg}¹ÂbVh¾R¼ÑòaØá*|6Ã×>L4éØúr©ú¶âÛö¹þm{zÞÏ×ú v_ºNê{¤ò÷Kó&¥y:¦óT¿aùÔ\à¡å|%¸k'#üSÓ\Ìø0¥ýñÃÿÿPK!a§·¸
)xl/worksheets/sheet1.xml´ZËnëÈÝÈ?Z%LõM¶W| ³ Èdµ,Ó¶p%Ñx_êÉ®"-{¶L.vª:]ÕæÍOßûÅ׿tÞµÇÛ%OØrÑ·íÃîøt»üí_õU¶\»Íña³oÍíòGs^þt÷ç?Ý|kOÏÏMÓ-ÀÂñ|»|îºëÕê¼}nsÒ¾4Gøæ±=6üyzZ_NÍæÁ
:ìW±tuØìKoáúôíããnÛíöË¡9vÞÈ©Ùo:ÿùy÷rî¶ï1wØ>y¹Ú¶0q¿ÛïºÎèrqØ^ÿütlOû=¬û;WmoÛý11ØmOí¹}ì0·ò®9_å+°twó°XÚ§æñvù_×/Ww7 ïoçèó¢ÛÜÿÚìm×<Ëÿ}Û~¶Àág°&7Ûn÷µ)ýþviÍ.ÎÿuO X
ϸ»?÷Ï«ÏþqZÜoÎMÑîÿ³{èá¡ÍãæË¾ûgûíïÍîé¹»<±ü\?ü(óó±·a5Ûvváçâ°³Än¾ûx³:1åÒs÷Ãr
ís×ú;Þà÷·~béE2ßÁf¿Ó
&àAý,øÄD~q¦§"Í(¡MÆ-«!@äÊ3é<WnºÍÝÍ©ý¶¤±Þ}ÙØä×0ø
Ôx½'ÄúJý÷^ó¸ÌÚþd;0ü!öõN0£nV_íhíAʹÉ*èÒß0¢¢7êèÆ
6¬ÖBV^û¨ÕYã@Ër1®,Í#ÀBbD1EzJ°é3ÑØH5I1¤(õÊøQḐlïSkÇç°sêäNîDnÜ©ã;hòñ,/Îæ»0̵»@]{¬s@äQLaHé!¹ó«4ãJK©0$<ÕRcàÂäYb`¿K01<Ña³=ÊâËtX0¦óÁ¬çÃCb>øød)f $¸K ¨dÉHò¤bX¬àÙÔcXnt%2·
±ZönF,0BÒpí!Ťaé!HMè©38ÿÛ Ü`´fÀIêÉÉÇ)"r`óx?9LÈ¥ÃÀTôá$ÃÈè9g¥ôÁsFr£zQ#ÊìøóFtØ*5»Ù @Ô]Î#;#È×#Hp3âãÒC1hHX
)
Õ$²¸¤*±Æ¤cÑ
HLÏeR,Bdaí!ñÉ^\f c(ûhñÃ`*Éd&äa@nÑ4Zû'(±ÛqÌÉ{CÆ#ôXâg\ÏÏd\0C>H§UñT Ò°Á ÎW*ÏU"3ÇÒè`LÊþ@^q_ÍÁÏANÑuÀÄ$QÏs}eÀ àJl
1°eÚä
Bá5gÆÈ\$<ÀùkdÙ
-"ërñPÏEI¢ëAqäí Ìò>Ñ@Qιæ nó
a´"pج!^°VÕÃYB£.ÕãÉVEVg HfËy!á«÷·+¡Ü#OMYóC;R·Æ$ÑÊ$¡>|¼ûõ·_þRªë¿Þ¬mgt¥!õð_MVêh2c2¦,±Yi¯?çÁzj¡V×àÈV
4h-¢X°Åiä×ÊÄvßoÄ«¯j±DÓÖÜcP,M+æ0dµeÀøx͹ZÓ>^³i¸Æõ6d¶dVþ=yF_#ÛY®
L%ÊX|úZymbí
ª|µS¥Hþ¬ÅÛeL"yXÌaDã©éçëañù$ýÌ:g°¡0åªZ4Ë¥î#4gDì=¥mQIÙ¡ÖFXÌaÈÂÊ ñeÄD»*òÔ
¡3£dÊRÝפä@ÐFË¥,îÏÅctrI³EooÄ/Q|ZsAT©s®eÀxªlAo¹ÂâT!Ï!YWI¶b±Fh+°s@{lëW¸FÛ [öF½»Zóå2¢¨Í{LLmé9Ì8Õ°ËÆ¥9Wi.äNZ¦UBKÉ3@9o/âª:<?$®dBå
ÿ³q&4[ÿÒ|A¦Çlw]sA¤Ä)æ0$]Ëñ3,ãÎIh|žÎË'ÙâíÊÌî
p¤¸v+=ö´¢
¤f1!þ.&ø*Oæ âàD*Y¦á¿8þ"è£l\p8÷1÷J 8Þ É¢ IDÖÎ"Þû4IÊbC{2`6Ift¿p»|iFÃn©9^ÄI5BæÙ}2Ú qÂÿëZz
8#ÓÑ]!ô(ªjûqðÍÐ¥$ËUµÊZÁûÚRk¡SN©çU5µP |°À¹¹bpªåÌ¡Z:íÐ[P9ÌöÀa\Q¼`Wü¿1Ó`¤u]1ô+Hý8ï
ðÌâoè:úöR«=;Ë+<üã¡ùãeª´ÅÐÇJMò²ÆÃÁ)0:áñ"3p¬f²
%ìÒb¼!Ó¾"¨ê´¯HIÂb3QUñq©úVºÙ;ÃeIapKtªÆpcΡq
ªÏ_ã,1E¿«pÿ Äß&ÞxR2×bcÈòË ì£½E0p>')xÏ®1¢üCw;ÎÓÓ·Rûæ0¢iÅÙ;ܳf_)¨Ï^m³×ȺÃÐ.hb)OÔÚ)+J':èfTÈ8ѯñp`ݦì0<ápX{á¦y'íÇÇó:x3Õ ÷áVÄûD5¨ç]:Þ!óü¡WêÁQ4£]ÜqX 4DÔ¹ o3:ÏLß H*ö5"ê\пÐ5gÊxhê×$ÁöQ±þjúîñ9QM¨c}|¸[{!f0Õô^
©q¶WÁLÀ9)þ¾Æßs(eS¨R}Ã
Ö^Ò¿¼AÉ´k1£áP#M»3QÉ)&#ë)
ÇtRW\!^£/¡øÓ¸´G¹ißÙãâÃsÓ=h"=c[÷ (7Ç[c|EBð²õ¹»Ü·øÜ%<té8äºp'p¥z
¶KO´}% {W@1Ña\\ÅÃK8$ÝË~dOµ±TÛÿ¨ô22Ç*ZÞñVÕ%ÄÃAáW0V{ÖjǨÆó^ð¯¡ù^6OÍ/ÓÓîx^ìG/x=k¹8ù7ÎÜç®}qwá<q(kýØÝ·¼:öÊÏðbo(±êñǶíú?ìVÃ+wÿÿÿPK!>1
>xl/worksheets/sheet138.xml´[Yo#¹~ÿ è)À-}¶Ûe=,$ÙäYcËca,Ë4׿ßâÕdÙ²fàõÃůHÖWÝíë_¿í'_6ãvÿr3eÉ|:Ù¼Üï¶/o¦üW\UÓÉñ´~yX?ï_67Óïãô×Û¿ÿíúëþðéø´Ù&0ÃËñfút:½.f³ãýÓf·>&û×Í<î»õ þ{ø8;¾6르{ñù¼íÖÛ©aq¸dýããö~Óíï?ï6/'=Éaó¼>ÁþOÛ×£mwÉt»õáÓç׫ûýî¦ø°}Þ¾«I§ÝýbõñeXx»¿±l}oçVÿ ¦ßmïûãþñÀt3½ÑÐæzVÏ`¦Ûë-X i67ÓߨbÓÙíµ"èÛÍ×£÷ïäûÃ~ÿI¬n¦s X¡øþ×aòa}Ü´ûçÿoNOàXðëÃæqýùùôïý×»ÍöãÓ ¤,á9%m[<|ï6Ç{ æbþ~ÿ{?'» eýMýýUO'%×i Oß%O¹ÿ|<íwva3ào3Sg§HÍð·ÝÄN)êa
g|j.´ù¬5,Éx^VLÒ:0"¥©TîêÖ§õíõaÿu|_×2Ø¿½°v¥HgñyÂæþÏ@õàÎ1WåZ¿ÉÅÔ0ÝBðË-ce}=û"7h@eÊoR«¥NÊÑS %ÜQÁÊÌ ãBRðfîbBääjNÑ *è´À#
,©à
VOI4b~9ùÍþ"64Â{@¤Ñ#:94LcH""CR
zG+OXöYHW¬òt0§Âi4*Û i×F±ÓZ%.ëÏ ìjäÎÈdY²¼RtÞd Æ&3FlÖßfF©@H4u7úÌ!ak,ÁÄ`Ç£*¯ IX· ëNC´ÁW¬àsÆ©³1$ä©Éª:Ï«¤*ÍùáHF?BBHú5[¢Äh#Ä#àÌ!esë
¼:fy¡s>ø¥6º¨ÑßtNò£@H~t7ýÌ!Óe³á~Þ`ÝÀ=8»ÒÁ¯!È`mBò£Óü
êwp`÷ó<}Ès^UiRTµùqBtÈÃÈçãÒPPz$HF7¸!©ÒÆ0$W:¼*êV¨Ô9!1/0.&B7p(FH&7Lc|"R²Í6!ÓÌzè ÑÄÈÎËcà|j0ݧùv§$Av;úUþ´1U
é&jZnPb»e/äÙ-Km-yCwÛL7[rÒ¡¤¤4Ħu"O$YgA)´G·ÿùã÷tÙûåzö(o:W§£4Të³p9¨±2+³0)n5-e_giá«|¹t˶¼hÝ
¢aoÉ®ÎóÌS¹ÞÓí r©FÁ %Õ¨aHÂw£6«4«N&êÏÁO,É-ms²5AÐe
O¼Ãs$@£72Y·>1©N
ÓT§6!¡3M+æcIÎìEhìº.ò´Nh#%0@°¤p¹
iíû´\\â¥>ë2RƦ1 RÆÚÆmÕ:=!(
þµLzj½Ñ 9«áÁT:ÀIÀ ®ë²f>kçNLl'/%Ý|¢X"«a¨"µ11§3m< Ø
²lNü%ÐxVUÎ_ÙUz\6ºE\oÆø\äÄ6qÎ2aãw¾<gðd/#õf"MXV%ôÄ8giCL¹)1E²÷ütÏêSÑ0Ao¶1ó¦¡Èï ǽ Kbd1ÀI}¾ä*4®(9©Á »I*µ1I¥Î`×YÝ󢢦ÇÏk%ufjP 4´ <OXm®ØÎ}ð±!oð#Ѳékâ¤WÁÄõÁD]ßh'©KJl:é«ß½¿ä¦÷Ó¨pQ>n,Èë/Èõ
óNrt7`íÓ`B#.¼QQc
HröáÐú,Úa´L³'ô¼5¡
ZïVSö¶EY&)Ñ¥ÓºÌP´B"쳿úNÀ#w0×Xï3£.îÞÁe|ºôóÉ?'pQ0«ä+Ï_TÞ.«]þõ~PGsyǼ
VçÔ²ªAÛ£"«.ݪÎeÃV´B(ì2r1x£Â·¯m4)£1~
)È®[Á`ìf¤Âè ¢bDÛýC;zA+kTÖ°Ù/ÊbÊ ²jLÔ´Þl$:(F±ÝàÿDyÿ²*ªü²ZeÕüD.EË ¬Î±ç2E9ô,êÒNì9Bw2#ÇУLcè¥CÛ$»E+$Â~ ÷÷¹S ?¥Ò|?"Ï´+ädý*?@+?¼]*:TNå«>^*Pjà6³êÛ¥rPw.D+g °ËÈæRÞcÊ Y
ï1eP*# TjL´*ôüÌ ÄvkÊv2(áåv1-1ô]{g0#vë ¢iYâvLïÄÿÒj© Õ²¢ÕÒ¼,u"¥d³´VY
¦F«%F÷\¢!xâhÑÀ' !1ªÚ¥S²/»B^\¼Ëò»ÌT.@]A¦ù®0z~oYÑiõ¬+Jé
ù6ã²Õ{.ÕûA}´`b5¡ÔÀsfU(ée½%)OK§î\fMçí+Â.#W¸ó
#5÷1¯E¯ÈZs}hãiGÜÎû+^¥5OjâÇÒ¾s !yQ%ÞCl§l¸½Ð|ÃNÓû6Þ¦ìt%J_WFÛÉJøÞ¼ûD,!ÕA á2qm¶gÛû§îäQ¿X¾¹I
ÈO»Aäb¾xé¬I»Tõ)ò
J;ÎyRÏ÷X«WZ1V+Í
ÿ}¨òÀ:@®¬N'/XB¿gY:_Æ*?¿|ö
¹Ã¼¿oôUùÆ{âï{©ù¾DoHüuVÏú©h{ù*ã¤\/ìÕOà#³ÖîS©
3>±IFº)J
|7TÄÞß%¼4%Ö¥Sw6bE+Â= Î&¨zÑw¦ò$üÁïSÝñøca7¡QÞFÏI:#ñ¾Q$",É] YùDM¶ZïHýÍo7
ÊÑÎH<j$Ë@rHV¾SCZõòöÇÃ#3g·wðl
Ä?wܹ ;T¥á&ÇtÃÐLaÜ1í5¾Jʤ|j£¾]Ƨck}SëÀV=Aô
Ñ ¢bdEÚͲ
4+ð`Ø9ÔÄ=]¦1Ñ÷çÅÈ 6KW?ã-sÎ)orßfzyDTg0#fé ¢bD%ë¼gÖ»¶9Ht¸Plì¨wÊ:ËDú®»³ }Nê]ØBÀ¾ ÍBHçÅ(@¨(,=1ïBÑ
°'
|Oo·3¶EdBkQXÑ>Û`¢Ó#ØùÊ«³Æ´~^
öKzåÎ`Fö«'M¼_ù4ÉÛïÅEK?
ÒÁM2·Íô o|Ìvg@Ñ÷çÅÈ ¶tfÚÕfºÂ['7±ÎF¶®gM´õ<ìdÇí*êK<µz2"OwHëþßzÉ\ebsrTue.Y!/òóèã)Ä
ÿZ`4d" !âs/z¨H¡h
DؤA{÷³!7NR¡;ê{À(@3ti¾cõz"¿¤{ÀÌi®\z2xn8%¤ÆÐKv³¢Ba¦<¦GSà'.V¹n>nmÊ»=ÎH¼ÛC dHîÉÊ`jÂÆå=©Ñ]¡Ôî&×(*鯧FcDe ¹$+_©²M3øZ²¶ôG~¹ÜÀ/æÊÃ?Hík#Òñu"¿`Rô/}CWþaØÜ¦YÓ¿?¬!õuýqóûúðqûr<oað{µÓÉAÿª°ú÷iÿª¤U ÍåðY´þZ>ìOð;¿#Oð[ßøÀyÀ5åq¿?Ùÿ@
¿G~û'ÿÿPK!
I\}>xl/worksheets/sheet139.xml´[Koã8¾/°ÿÁðiȦ¶d$t|`±»³{v;Nbt¶ûõ裡"EVRF&N§ê«"ëÉ¢,_ÿú}ÿ<úº=v±¦ãÑöes¸ß½<Þÿø¯¼ÊÇ£Óyýr¿~>¼loÆ?¶§ñ¯·ÿÛõ·Ãñóéi»=@ÃËéfüt>¿.&Óæi»_¢Ãëö8ã~}?Óëq»¾o
öÏx:MöëÝË5,è8<<ì6Ûú°ù²ß¾QÉqû¼>ÃþOO»×Ѷß\¢n¿>~þòzµ9ì_AŧÝóîü£U:í7ÕãËá¸þôvézct·xê÷»Íñp:<#P7Áú6bn¯ïw`rûè¸}¸ÿ&«l6Ü^·úßnûíäü¤üýépø¬«ûñTA'V¶þþ×qôi}ÚVçÿïîÏOXëýöaýåùüï÷»íîñéTÅ¥l[Üÿ¨·§
8t+2¨ßaðïh¿SÙNYoCµY4Ó"Óùò`6_NçÃÞ,¬õ XkßZz*f*~M¼WEªU
p7(¢/fIú5"JãlåÖÎ#*PèÊ6\õú¼¾½>¾ ãÁ_§×µª±%á7øÆP¶¬x©ûÓ¹ºg_(!jßÔbí î)øõVyv=ùª6¨A%Ò6nJªâ óÑpä%'ÜqÂÊ!LÀ7À:( ç.vRî9dÆ Ç!P#Áq'HNXrÂ'¬q$>sPóQÊoÆðo!1ó" ½;DBH)¢Fª¡N ËÂ&aqÈ.´DHÞeê'¬ñ2Ô´ëåp4u¥Àmvæät#%" ³u"*!¦R#¤h÷J$÷Ù|éònb¶j[N;6[©ÙBÐ-qí,¡ªeT4Ün¼íiÍOyÄ`ØÚå+03¥vb0S°Ô®6x']ÞUD±ÍCbõü=V+0³ÕYX½KoaWnãT ¬jàÉ0¬¦X'¯Ûó4 ?3\QÓc%B\ÓcVU FHØôóéjªpL6G8»@ƬKYT+!hðURÌ[7øÒå[Yb¸:_\Ë/
z+Ç¢Î
´ÔâVUê¢Öpà²I= *'ö{1¬XK×
Ö|ãÖà"A¦ì¤PSãáì8s¹v'¬RK!v³©BV#µÆMk²IíVsc·êb`VpLs¢c]<9Ò®U$¬ÈK»¬²$GUWm@ :·ÿùã÷Ôé<öËõäAÝZ aÌýñÇjÒ¸rPJúR2];)z¶½´Bê¬nIw>iEH4<js£
3I"u~#Cq#^g}§!ÊúN°
¯534<£Ú´?|k:Îçy
öÐqP(ò´Fiw§µ¥F¥Æ8ÇYox>×C)ëK¥@ë¡õ¥*±lc^kö"ÊEa~XV7-²,JCÆ·º%E')<¢p®ÿV7uäºêâ¯ä貦V
ħ±¦V
0,jA§e³|6Ìø¬`IØt%Ó"*¬ñÚU¸3Ô8KæEeÉ*a˺JMgÎ$«Ø6Jâ »x»Õ*aµYkÃR·bÊ&µ[ݧÄ,X¥@ëP
0¬öjéñ;ó^å0Åó&ãìòÔj~ü/àÜéz!c]¡!^`ÅT
0¬jéñBxÖfÄl:îª-6ù½Ôb7«*a5RkLØî!¦ìaR»!vnäß°[¡Ý¬^Ë1ÄnVUï<µÆôØH΢¹Í6j:?|(õü{íÂ+îÒ¡Ð9VVµ9C¡©0¿è©È9<u%hãk©eÑX
qÙ<uÛô5ÀH³ÿ=ÄE6Br³ ¶4VC79ú¤!ÑþÕ}ìgÌÒÜj9H{ÞÒÆB:úç¦}@SçSáP¯âOo:ñ8,Dô8Äaþ׫Cèf¹w«XÚ-ÛuziEP4`lÔ£ßøóýy¡ýù~æõÙÆë³ ¶F/dÊ&µû]S{ûyí³3¯ÏúSûÌë³>fnG¶k½Vдf){Ôn8Üóåã¬Z\å6Ù¹×d5È-ÐdtÎ\k)ÐLheÜÞ»'ß©zìCKgªòëC/-ÚÙOZï?>úJ@âà5J
rãÐ8xRL6PåmÒ7%ob%Ñ2îÍFIÄe+á3â=²²óH«Ø%Ñ©±ÝÉßh8äç{1ÒÝ4÷eã5JÄô4¦ÃLj·Ö/·G{b·×(Cìö¥ÉYy×1bzì`ÊIb·útÚµûô]5Ê7Jr
ÔlÞä¼Q)Т-PD°QRt+t£>¡%E3
©F/-º«;´"$È¥¿6jÞ(
rãÐ8ðFiäLæ*êË%ob%ÞtâoNT\¶â>½zÏDi
lÀ´©I÷ |EP4`ì7Ü(}'s`Îe¥1nÃÈY£¬5&Ü0¯fðä>·Z¦ë[a¢Çp×2Öº+!ÙÅqÔ´LïRC
zLÏ8¦Î#)j¸û>¾åáHOfõþ2Ñ ·Ô:-µFNZÒÎ$êó±¶ÔÓjQüØVzHÈVH¯qÍ(añ[Ú}ÙzêÔÒ hTØMåã£Â;4ÈJGr¢âDd¢"Úh&vó,x&ñ&QâMbÄ¡Æù<*ÌÓ)[]RqÙK+^dBÀI- ÏOZ=hA~¸©Î½w¾àdã>È'K¬³å¼èQjMq^ô(Ò£,=ÊGY¹âÔª>Ð5ö7_Ô(Ç5¥ÖÇ5Ez¥G¹ó(+B]£Y'kÚ]ß©>«cåw¥!î©Ãç£Uw9aÇJ°cY06U©ýj`öǼ*9õl¦}a}fº¦¨ <:hA¦ìaR³ØÐpéZ©Y^IÌb᩵àÎ!¦ìaR³Ôö3ÑÒG_-6eW)2Y,£jé1²G¥ÎǬ?lS} aº²T,
×9e-ÉVbaKgDÂSßHHóà
K/å¼´è¾ÔöR¥G`iºCÔ'F²ÀÄð5"UhÓX%TIÒMiµÆ3§bÊ&5F=VrÒjÐ*ÅPd¿lJ®5¦g¿¨ È=t¿êÁ³ß>PÂäf[¥ÈtÍWFhî5(¸õf){Ô.6]hWâÌE·ÎFäZz¶LÙ#I¶ùØSåO½2×.Ð>Q'ë0¥á:Élg|¯
J_Òº¤P~¡gK
ECá©y¿-)*ÐaÝKî:OZÐ>ülÈôèåÃ:Ti¸n´0Ý&¦ìT @û¡zñ%ÑpP¨ô¡%Õ
§@ziÑ6Ýr´"(6t@Àô` üÄÅ*Ãá8S̽0 ʹ=h9K©5Ź=xéQåΣ¬\
u?¸|¤kpja®a
¾ÌeQyZS\× ¥H³ô(weåR¨k móÃ,÷ôºâÕã¨ßw/áÛ°jäpÏ>¦ lâ«5D½yÚ0_ù^0¬/C1µ«¡×ðK»ø-Ð×õãö÷õñq÷r=o`ðeÖñèßÏmÿ>¼¶ÔÞÙ<Õ¯J[>ÎðEÛæ|Õz/&O#ðüÃáp6@t_Þ¾ýÿÿPK!`ÿf¬>xl/worksheets/sheet140.xml´[Koã8¾/°ÿÁðiȦ¶d$t|`±»³{v;Nbt¶ûõ裡"EVRF&N§ê«"ëÉ¢,_ÿú}ÿ<úº=v±¦ãÑöes¸ß½<Þÿø¯¼ÊÇ£Óyýr¿~>¼loÆ?¶§ñ¯·ÿÛõ·Ãñóéi»=@ÃËéfüt>¿.&Óæi»_¢Ãëö8ã~}?Óëq»¾o
öÏx:MöëÝË5,è8<<ì6Ûú°ù²ß¾QÉqû¼>ÃþOO»×Ѷß\¢n¿>~þòzµ9ì_AŧÝóîü£U:í7ÕãËá¸þôvézct·xê÷»Íñp:<#P7Áú6bn¯ïw`rûè¸}¸ÿ&«l6Ü^·úßnûíäü¤üýépø¬«ûñTA'V¶þþ×qôi}ÚVçÿïîÏOXëýöaýåùüï÷»íîñéTÅ¥l[Üÿ¨·§
8t+2¨ßaðïh¿SÙNYoCµY4Ó"Óùò`6_NçÃÞ,¬õ XkßZz*f*~M¼WEªU
p7(¢/fIú5"JãlåÖÎ#*PèÊ6\õú¼¾½>¾ ãÁ_§×µª±%á7øÆP¶¬x©ûÓ¹ºg_(!jßÔbí î)øõV¹¸|UÔ Ai7%UqByh8ArÂî8aå&àÎAà@LÐs;D)÷3 Èq'ÔHp pÇ +@Ï`ÆüCò1üÛe÷" ½;DBýUù"jD¨êdÒ 3
ÈBÉ»L½ãC ^v½n¦®¸ÓÎn¤Dt¶QPDå#ÄBjmá^$â>{/]¾ÕMÌVmËiGÃf+05[ðf×nÁª
@XFÕAÃíÆÛÖðdG]n°3Yj!³0UKí!axÒå]ÅIÛ<$VÏßcµ3«YÕ»ôvå6NUÂJ FHØêóÁjuòº=Oãòc8Ã5=fùW"Ä5=fEP ¬jMàÉ0®¦
Çôaq³¸ḏD1A°"¨_%ʵy/]¾%«óŵüÒ ·r,ê¬@K!^`EQ
0¬*j ~){Ôj¨rb±p#iÀµq=Ø@`Í0¬8jéñ.dÊIê5E9Î~3kwÂ*µÔb7+*a5RkLдf){Ôn5×8v«.fÇD8':ÖųÀÁI)íZE¼4 ¸À*KräXuÕÀ¨ópû?~ÿG.Àc¿\OÔÆÜ|©&]+¥¤/%Óø¸¢ÇhØK+¤nÉêtçVDãF1'<ª0$R÷è72g8âuÖwJ¡¬ïT!«ðZc0C8É8Êá©MûÃǸ ãé|§``%"OivwZ[jÔYjsõpès=²¾T
ĸJY_ªB»Á6æµÆh©(¢\æeuÃÐ"Ë¢4d|«[RtÂ#
çúouSWI®«.nøJy)kj¥@qkjUÃr ÖtZ6ËgÓ¨ÈÏ
A§Y2-¢Â¯]
;C³d^äQ¬¶<¨«ÔÔxyVáI²m£!²·[BVµÆ 9,u!¦ìaR»ÕÈèØ}qà¨I<ÀU
ĸÈUÃj¯Ö¸3ïUS<o2.À.O½ æÇñή2ÖJâVLUéÖ/`]a&ñ@̦ãá®Ú¢iÈßK!v³©BV#µÆíbÊ&µbçFþ
»ÙÍêµCìfQ0üÊSkLݸH)ä,Ûl£¦³aøÃÂXÏϰ×n(±â.
È
-ÉceU3
cñ
áÃS±Y×ùY6¾ZÕç©Í£Ywx°=H_4ð¿ÙC\dó)D 7°¡hKsi5t£OZá_=ØÇÁ~Ƭ(
È¡°±ç-ÍÈa!¤£`Ú7©1u>å^õ(ññ¦sÀÒHôGC0Aæ½:n{·¥Ý²
X§ÇVEÆFý7ú?ßÏÊØïg^
`¼>`Kiô"A¦ìaR»ß5µ·Ñ>;óú¬?µÏ¼>ëcævhK°ÖkMk²IísÀ=_>¾ÉªÀUnõ>Ä5È-ÐdtÎ\mäLfª@c(ãöÞÍ<ÙP4øNÕcZR48S_ziѦÈî|ÒhØ|ÿñqÐW¯QjäÄÁkdâ´q*oã¾Ù(x+qéto6J".[qïi
GZÅ.LíÎHþF£Ä!8ßk¼ïN¤¹×(¯Q"¦§a0efR»Õ°~¹Ý8Ú»½Fb·×(}LÎÊ»Óc÷SöH»Õ§Ó®Ý^ í¬Qæ|5 §@-ÉæMÎ¥-Ú
H%E7±B7êùZR48ÐJaôÒ¢»ºóI+B¢q\úkã àqà2Ñ 7ÉoFÎÄa®â >¸¬QRñ&VâM'þæDIÅe+áÓ«÷LVÈLtÊWEÆ®qÃ2Ñw2§ æ¬QVã65ÊZcÂÍ`) ójOîsÛ±¨ej°¾¸&zw-c»Òb]çAAËð(5P¨Çôìiê<¢ö©Û±ïã[ôd6ÌYë/
rK#ÙR+øq`ät©%íL¢>kK-è8%Àmu 'l% ôWÙ¬¿¥Ý§N!F
ÝT>>*x)!Q)¼Hܨt$'*ÞA¤A&*¢mfbI1Ïâg" o%Þ$F`Ï£Â<ͲÕ%¸´âE&ÜÈÔÒJðÜù¤!Ñ©ÙÖt¹àêÜ{çK N6îx²äXr^ÔrRkób GeéQî<ÊʥפþTõ®iµ¿ù¤FYGT¥ÖÇ5Ez¥G¹ó(+B]£Y'kÚ]ß©>«cåw¥!î©Ãç£Uw9aÇJ°cY0ö¤ö«IÙ_ðTªäÔ³ö
azôUéZx¶¢ðè ²IÍbCÃ¥h¥f|PfyD&1
§Ö
;o²IÍRGØÏDK}m´XÓªRd³XFÕÓc*2e$5K7Y~ئú@Ãte©X®sÊZÄÂΧ,¾"æÁ?_ÊyiÑ# }¨í¤JÀÒ
t¨OZdákDªÐ¦ °J¨4¤Òj fN3Ä=Ljz¬ä¤Õ 1U¡È~Ù\kLÏ~QA){$é~Õ!g¿7-| ÉÍ*·Jé¯Ð]kPpëÍSö0©]l2»Ð®*Åinȵõl5²Gl=ó''5±§Êze®] }¢NÖaJÃu:%ÙÎ$ø^¾¤3uH¡üBÏÂSó~ZR4T" !ºÝu$´"$6 }øÙéÑ
Ëu¨ÒpÝh`º)MLÙ©ZAöCõâK8Z'¢á PèCKªN >ôÒ¢mºåiEP4lèéÁøUÃq¦ó#Z£ÛG©5Ź=xéQåΣ¬\
u?¸|¤kpja®aSi!Êu
§Ôãº1"=ÌÒ£ÜyK¡®¶Í³ÞÓë>W` ~ß=¼oêÃ=Cª¥S!êÍÓ®ÙüÒ0ìp!ëáËFLíjè5üÒ.~ôuý¸ý}}|ܽFÏÛØ!|u<:â÷sÛÿ¯-5w#D6Oõ«àO3|Ѷù_µÞÂÉÓ<ÿp8ÍÐ&Ý·oÿÿÿPK!iV
Axl/worksheets/sheet141.xml´\KoÛH¾/°ÿAÐiSl¾)Ø-ë0Àbwg÷¬Ør,m2IþýT¿Ø]ÕMJ<9ÄqõWEÖW®¦¨\ÿüíåyöÇöpÜí_oæ,ç³íëýþa÷úùfþÛùU5O×Íóþu{3ÿ¾=ξýûß®¿î¿¶ÛÓ,¼oæO§ÓÛr±8Þ?m_6Çhÿ¶}
Çýáes_Ç·Ãvó ^IÍîu®,,ØØ?>îî·ÝþþËËöõ¤¶ÏÜÿñi÷v4Ö^î/1÷²9üþåíê~ÿò&>íw§ïÒè|ör¿\~Ý6Áïo,ÛÜÛòÏüËîþ°?îO[¨õ}®õ,Ý^?ìÀAûì°}¼ÿÂë¼/n¯%AÿÛm¿ÏßöûßÅÂúáfèÂÃrÉ÷¿³Oã¶Ý?ÿ÷pzÀB\¶/ϧï¿ÞmwN eQS·åÃ÷n{¼RÁ¶ùûý3Üü={ÙìR6ßäϯÊl,®ÓOßO¹ÿr<í_Ì
µe!Ñà§¶ÀbÏD1i"Õ&à§¹÷È´z0DPG`qÂÁ§â¢H+°g¼aQäeÅ#"PJ®nsÚÜ^ö_gñÀ×ñm#ê-áð¸QV¡¬$Xìþ¨Â9J¡¸Ö/âbò`î)øÇ-cEy½øCÜ 5
ɸ
:%(DO
VTpGkG°n J!&¹ Æ=B*B9PA§!TÀ©`EwT°vH|BHóã7sø{Ȱ¡Þ"ÅÖGdÑ)¨¡ÁH!}R`@H.¯DvUYwT°ve¨iåp4u%À²Nwh)t¶QcoZÁbé¤
{%Z^ïϬs´ÝÄÞ$r]´.§%M».ÀØuÆðm5
âúÎHRµÉªNAó~b×Ãpk;,ÀÄaÞ Iz·IïNAt´ê²»JÖ¸»;QGu6lzÄAùp@r±Q¸!átµØ ¤(: }b×Ãb®u²\î°IÙ2ïB
»úq]OHI´d§S°ëk<¼\sãú´Ãj(ÝydBJ³Qä0)6!%Ñ)Î÷4§Ý¯?³ÎÑzYE©½ä½Øv\÷/¼Ô#¡'5Ûh¢TFÂØN¬¯1áè£Å«$Ir°1o9Ip1jNCù@ª¶a
ã²ÚÛPÅÂ*é4fuà"ÑÄËa`ºÇ\¿SR²Æ ¿I´!MT}u k½6\ä#Øo1ò8~vn'È$¥j¦f*atè)©öÆáÑZ£G*¬3 ¦ ÇÛÿüöë?ºlÙ±ä§ëÅ£8Ð\¥yåOF¾V-ÊA+¯OûZ<[ÇFöVÀ/°·Ê@®¬q©;_´F"*1±9¡E¦8nÉV5ê¡>Ô0
AÙJúPÂjï4F%d¤iIÖêOAâ×#tTYZGäTUQ&QQhS{,1é9daHÍ
.CéQ
S¡ô¨6!}¡ÓŤL O HÍ÷S§UTdĺ"±ã]Å L.c´Àí»´\Üè
Þî2Ò̦0 âXÂfÐi"I÷ÃÃBgOÑ5¸Ä"Ç"®¡PÄði-âcãå¤LA$Û¦0 Ë6±±Ô;;Ð2xT
X½¶¡ Lk(×ã²b{«1?:\.jîDl²n¸läÄ6!5×iö6s=\A¹yéqÁÌÄ@ù#L¨AÔe"· 'ãÙHÛ7sÄYÂG;QL*û©E>²r!!òtGhÜ0rÂ{£1Èo6!5Óiò»Ì3ÂoÖ /-²².ª*¢ÿXS§
g¸h©é&QÄ©6¡O: çÀÔ"GðÑÍ@ì:?|`LôlíLA¾1 g`´";06~ªu302öë¼(²Æ8½;ä$½o¦eo-°8Ϫ*3õÜ·#Îø7÷á«´Ì¢<7Cnð+ka$}Ñpÿê¡? ý
M(ÕöÈ¡ÖmsFOŰKÙ?gpÆ00&ô²=Vxz?¨³8«ª¢²3«=}êêLP³¾:cUúQ]z
D:½²W·¡,Ñ¡pèÈ!àLçñ'ÿÂëÂþäOçô6 `¼.¬0#gbkëTûý®y^~à;náu\/H°[mÇíÊ%Ù@:¡w/ÃÝO-òEì7\ÛÝi>¾ÝUn»-½v«An©"[ª¥×n5Èj.JUhòtNìîDe¡9F¢ÇÐ+6EvçÖHã@N}@qðZ¦¹qDN¼©A&©ÌZ2u~®e"uè 20Fý|ËDê\ªCø.nº
'Z'®bδLÿèRz-Ó?ºÞàÀx-SaFZÇÄ"OÜÅ«4(ÎͶmü1äs ÿèRzMTa pýºô¨©HéwÂ01±ÈG4ßâ£ï¿´Ê&ZÑ&j@NñZ寢MÔLñÖ²x!Á&Ñ}"Ð}2æ
dKÛJ,5ÎXý¡6}ÑpdıÇ9Vx[MÅhdh[5 72ZÏD+[VÒûÎèÈ"2âÃËÚ*Vï¡ÞêgÛ*VçR:´ÕeQmt\Yu:ít:<_#9N7TêFQ¶ÚjÛL*ÒV;Qâ
ÎZð8§_MzOà¤ép´xUãg[zØU1¡;YzÆU=Ï»®Îߦ
\%½µÓå*cðnÜp¢ã3aOÑYÄÌñ"$ø£ãEÕðÌÃEcÄïÐðñŪN h£MªAn±"ÛFkíÎèébMå$>µÅ
GÆ*vò(#ÉÙcu [«Qð!\ߢº:ð/ípõ:M¢ÒýpìÅmhP8räôôñS)¹$]j¹AäDÎV¡n³d"Çd5§^+£Ü=Äõæ²J½O
:ÓôÉ>X©àóÓEHr¬Î¥:·ê¬¬r¸|QøºÓ/Z#~pÑA+
~>+¶Ùw¾òªÑÊÝåàéWr
å¼ô¨õ¬¤ÓçµGOÂ=ÉÊÜyµ+AÔdþX÷ÔHëg_Õ(KDëI:-q¨ñ$ܬ<É'Y»L
«ägÅïOLÎVF³Õw'£c±k8%Ðö½0vcÅþqéK?¸Êxp$_Æ[l«]WkÏWe |Ñ|d»EÝ2#pË ?Ô$<]¦0Á;ï§ùÈ"vKìe?-½Êh¡¾ÍÔ"ɨNcFÜR|D»%ö-Çßu3½1ªt%©ØUg»µ"[µ-!µÝÚ/ÕK5l )ðÞ2ÉdÕû
}Æ#
ÜWÚ^Bª(¬¬Â°ú¢5áH@¸à36MTB«QZ¡Ó`æôS|d;#t9i5éL©çbè~ÉþÞiÌÈý*ÁE>¢ïW<«rî÷⦥q©ä&ÛfjÑuº¸aw¤nýJ0 ?à%EØzÁnAíB7ÛL
WØ2:wB?µÈGÑçþ %&ùàùC/Êȧ0b²ÊÓU§QYmT,&;WgPú`â`
O¯ÇPâ,0¥Á±(h@ZèVxÅHJHVVièW¾hD8 d|ûð#×*.Ò¿³êD+Àx3ÌpÌyG@mFÑD~Þ#ÞêgìPb
ØJD@¦48Ö½DÄÑDß¾}²ugíL(`"X ?p
ËÕ¤¸eôÆF££'é´Ä9jxîIVäά] ¦Ær>5â`j¼Ïrs
r©¡Nc\jÆJ¸Yy;O²v%hêtç7\kçÁ\Ãdý¾C{³ø}1ÒÛ·k&ÃNÂ0¤Ã¯Bxv;ìÆµ÷Ì7MîÏ7ð,Ü@F¾×iTxZähñ*)áûtä<²B;`×ɨ49Ú5ðqåäºmåe²5>*i3£N,/"f¿hF@¯Ò¡¾É®¾ý¶ù¼ýusø¼{=η«ð
ïùì ¾´.ÿ}Ú¿IiUf1ËKó¦4ɧý ¾}>²øÿÿÀ^ÃëóÙã~2¿À°þGÛ?ÿÿPK!ÊåÙ
¡
´@xl/worksheets/sheet151.xml´\Yoã8~_`ÿá§,"ºe$:~`±»³ûìNÑqØîëßOñYEJq72ý0é.~UR}u°()sýë·ýóìËöxÚ^næ,ç³íËýáa÷òñfþÇùU5ÎÍóáe{3ÿ¾=ͽýûß®¿NOÛíy^N7ó§óùu¹Xî¶ûÍ):¼n_`åñpÜoÎðÏãÇÅéõ¸Ý<H¥ýó"ãb±ßì^æÊÂòxÃããî~Ûî?ï·/geä¸}ÞáþOO»×±¶¿¿ÄÜ~süôùõêþ°vÏ»ówit>Ûß/×_ÇÍgðûË6÷ƶüg~¿»?NÇsæêF}ëE½K·×;ð@Ð>;no濱å:¯æÛkIÐÿvÛ¯'çï3Á÷ÃáXX?ÜÌc]xX.ùþ×qöasÚ¶çÿïÎOXëÃöqóùùüïÃ×»íîãÓ¤,JrpJø¶|øÞmO÷@*Øb0x{ÿÎö;@ÊæüùUÍ£ÅuZÓù»à 0÷OçÃÞ\XÛQm~j,öL&Rm~øQ6Q&ê,N8"øT\iö7,ʼ¬ u`DJQ)ÃÕmÎÛëãáë2ø:½nDý°%\~7êÂ*"ÄÝ?ÕC8ÇB 1×úM\L^Ì ¿Ü2¤×/â5¨Q LÆMhµTÐ)A9 z*àT°¢;*X;p3t\HP
1QÌ]L0N a!DB¨ S*àT°¢;*X;D$>!$Áù Bñ9üwȰ¡Þ$Pë#2l£SQCCúÄ
%¶²RÙUeÜQÁÚ ¡¦]Ã-ÒÔË:Ü©ð4
m@ÔÑúcH§ µ,Ü«´.bè )¡Y`²*)²ýÇQ!ZÓ¢¦©`Lcø&q¹`$ÉÚÄÞd§ zÚO/s´\W'ä9Üãå0ñä}£ Ès÷mBò¾Sí¹Ø0¿½»NÖ¸»veITU&úðÓÞ¢¡üÐ@ª²Q¸¡©6!Ó)¢¸ÙO¬ñðrX̼NÆËÝ7 g¦s_¨a×rc¸®'¤<ÚG§ a×'Öxx
¹.fÇõiÕÀ;÷HoPä0©6±¨]AÂO¬ñðrXìB®Ç[êhJm4yO¡
aH5tcJºÉ«#²6Ü8F°¸ÊS·ømbvÄXæäÃÅì¨q¥)à)ËNJîº
aìªäÐpvL-òEÌæ+©©Íõ;%ÕÛhòìnmCê¦Ó¿Õ9Ò¼ªÒ:òÌî6P 1+9L^GÏ$¥§q¦1ath()i%Ãñ£µ"GÔbg@)O·ÿùã÷tÙ8üåzñ(NBWy{).ÞWê³eï(yæWvÃ^gKà|¸RQÕieymþYÙËC¸8Ýù¢5áH9ϨÚ4Ä1ýôU"
iX
S¾¤aµ!Í*]¶î0çyVWE º×U>'e&eT³)Ь®Ò´²ÂÐm=¬¡Ðaí
ªÔéRôi¸Te¤{µ!ÉNcóeDƺ®H_èºÎ(!ö8B¹{
m01=àKÏÅ[ÐÃeFâÕ0
AD·Ú4NcQ¬È«<
â}@ÿuTØL²É!Ó#t§ d©µ£åå ¤Q@¤i5La/äÛÆP×;ô²¸$ü÷Úâ+R}çE h»Wma:ĸéÐqq¨1Cn¨a
ãêkCR}Æ(ÇëTt!º¸CsÄu Ïø0#+e¤ð¬®4ªsþÅôáôgèQCKOnRÆ»a
è±Q6!u£è!üöS|d1Ñ{ºáJ4î#9©ÿFcߤ¦ÚÔT§1Êï¤fð®¼GVfU;:Æpe@§@§
op!ÐkXå@¢0ÜmCÇNcÂ90µÈÑ"<bë ±ß}°PÓê0X¤4äVdKÇ Õ[
È{É2a¿èÉÕyQy*í}Ms½£Á[82[îkÂȳÂk²,Oó2ÅYQü!Õ¿²Óçë_}HxÑ39ecM*³3z*f]Ìþ9°8.C=ÄÔà`ÔàǨ@´Ô¸UË"
#¯U¤üP
ê6Thm]¯Ðrx£µøGÂk³þ ðÚlãµY
i-< /b¿hoìpKuzµn©þ<_x-ÕÇdóèôµFüV|Dû
-ßÝJÞ¿vZzíTÜÒD¶4KÒ»DLiæ¢4(`yJ'LöÝ'Ý¡9F¢ÇÐ+¶u7Ü
ÇÞ?úát´o
rã08x-RLR¨rÍ*Ü"Z5QmHK5Q{³Eê&.wÆïtxN´F"*rTy£EúÒkþ¥ôZdãµH
v>XähñU%L9ÄÎ0 §7ðÏ"%UÄ?^Óô1Î;9=g)Ì\ßÕD~wåiÓ M³¢MÓbµ"[¬mdµÅ
6Mî\
£9FäÒè©Äq[Yý¡6}ÑpdÈÉèÝÛhªSnè¤i@nd´;iÒqÑ3)EdÄké6ÕúD¨õVm¬b5.Õ æjq^ðü*;Xu*í¤ÓF
ä¦G*ÐxâªHm5¶Ýa¯Hí4F÷+ó¤`²8èGc%QlwE쨿g7o8ª§u× ÒçÛTa£¤v£-·õ²Ðz´Ì¨s´ÕeTy'kÇ»÷¯85½£=ôcj[qȦCMFÂÎèéKåà"^ÂÉ»bE0??´e¥TÊz³J)<#§/ò8¾ð+:£½R³>ZY[bõhP8óÈ¡æýc£(6µ·OiAäÄÆÛ§4ÈÄÉnh{VUÀsÑÇ}ÔúT¨õé ÖýôÃ=Õ¸T Ùn¯üÒ¨6ÝÐVÞ¸«¸ÜYF´F"*1à2|]*v¿üt1U»ùÀÇÄF£=I§%Îç{'¹ó$kW¨Éüië©Ößü¬S£j<I§%5{'¹ó$kW©®5òÝí§G¦÷mgÏ!ÅØj»åôéèPÃþK·ÖlÑ<±; ö_LÄÿä¯2¡'¦ ùYóð]r«]WkÏWeÔÞª
ùÈ"vL¾ËÌì Üò"è
5 O§
ï¼Zä#Ø-±wýL´ô'£Efí6S(Z$£:qK.òMìhý[ï¾ËfzoQéJR±1«ÎöjE¶k[B2K;RÛ«úÆ
-!Ìk2+õ¾B±%¤Å÷ ¶*#
+«`vÌ;_´F" È7Óv&Ц Jhõ"J+2#wÌ~j,bgÄc*'&i3õPÝ/ypÒiÌÈý*ÁE>¢ïW<_rî÷⦥K©ä&ÛfjÑuËûðªÓ à÷S-^iEλG´Ýk35zaÈÜiÐÊBp#ͫ޻ºýÜ¢Þ÷{<yùÈJl>¤Ù4fÕiRVds4ª.ePúâ ^qVa4Ô ýÇУ¡(
)a4ä
¬ÒУ|Ñp ÈÈöî»E®9UP¤g5fÕ
VfÛ}±ØEùªE|F¶©Ð°u@¡9¶
ûÄöêRb¸
'Z[Ó Óx¯W®¦
Ä)ü¢ßPÒF£c
'é´Ä9VxîIVäά] ¦ÆhÞ5Î`jèy¼ÉÊ¥J:q©Q+áfåIî<ÉÚ`j Ó]¾¨ï'L]ú5s³7sw ó{BFÁNCÄC%ëC»gÈ´ä!éè«91k?2Ë4¹?Ë0ÆÈ4ÓQôwh:
nýÔ"GWiU¹£nAá »NÆ¢É1®_ê¦yjȸÐQ$a:q]](¸È&*´ãamå¸ú=sõ˯Ûß7Ç»ÓìyûY ;ÎgGõ+åòïçëVð$ËËL¬¥ðápß
Y|ÿ;À>v#8×>góÑçÿßÀíÿÿPK!UÏã
´@xl/worksheets/sheet152.xml´\Yoã8~_`ÿá§,"ºe$:~`±»³ûìNÑqØîëßOñYEJq72ý0é.~UR}u°()sýë·ýóìËöxÚ^næ,ç³íËýáa÷òñfþÇùU5ÎÍóáe{3ÿ¾=ͽýûß®¿NOÛíy^N7ó§óùu¹Xî¶ûÍ):¼n_`åñpÜoÎðÏãÇÅéõ¸Ý<H¥ýó"ãb±ßì^æÊÂòxÃããî~Ûî?ï·/geä¸}ÞáþOO»×±¶¿¿ÄÜ~süôùõêþ°vÏ»ówit>Ûß/×_ÇÍgðûË6÷ƶüg~¿»?NÇsæêF}ëE½K·×;ð@Ð>;no濱å:¯æÛkIÐÿvÛ¯'çï3Á÷ÃáXX?ÜÌc]xX.ùþ×qöasÚ¶çÿïÎOXëÃöqóùùüïÃ×»íîãÓ¤,JrpJø¶|øÞmO÷@*Øb0x{ÿÎö;@ÊæüùUÍ£ÅuZÓù»à 0÷OçÃÞ\XÛQm~j,öL&Rm~øQ6Q&ê,N8"øT\iö7,ʼ¬ u`DJQ)ÃÕmÎÛëãáë2ø:½nDý°%\~7êÂ*"ÄÝ?ÕC8ÇB 1×úM\L^Ì ¿Ü2ÆòëÅqÔ(P&ã&´Z*è =p*XQÁ¬Á¸:.$(
(æ.&D÷)!
äB8P§ÜQÁÚ B ñ ! fÌO"ßÌá¿C$
ô)F´>"ÃN!D
FHö@J|¡È®*+à
Ö±5í²n¦®XÖéàN
o¤Qèl¢ÆÖG°C:©eá^¥u@I Í[àUIEÌè?6
ÑÊ5M
c*Ã7Ñ(Ë#IÖ öæd$;ÑdäÔÓ~z£åº²<!Ïá/÷\ç$ïA¼o÷hÏÅùíÝu²ÆÝµ«,K¢ª2Ñöf
åÐ ÀRÀÅÀH½´)NA
ÄÍ~b×Ãbæu2^î¾I93ûB
»kÄu=!åÑ ¤<: »>±ÆÃkÈu18®O;¬Ø¹@&¤LAªhªØ$ìðį!Å.äz|i°¥6©ÔFc÷¤ÚTC§1¦ä¡Û¼ê1"+asÀ]c«<ußf!fGeN>\ÌçPjn¸ì¤ä®ÛÆÞªJ gÇÔ"YÄ9Ìa`º"Ú\¿SR½Æ ¿IÙ´!©NcFüV7\äHóªJë<Ê3»Ø@a&Ĭä0!z8=4.ÆÆÑ¡¡¤¤4ÇÖ=R¥0>=ÞþçßÿÑeKàðëÅ£8 ]å쥸hz_©Ï½£Tæ_iÚ
{%-óáJEU§EåµùC2de/+áâvçÖH#%æ<'R¢jÓ4Çô7ÒW
(¤a5LaPúÕ06«tÙºÃhçY]Ev%è^[TùUQ9Ì.¤|8B³ºJÓ:Ê
C·õ³&Bµ7¨R#¤KUFÒ§a
ãRîÕ0$:QÎU_êº"}¡Gè:+¢Øãdæî) ¶ÁÄô.=oBoWÃEÜjCÒ:QD±"¯ò<*÷=U0ü×Qa3É&LSÐe&¥Ö"fH'DQ¦Õ0
A¼lCB]kîÐËâðßk·"®Hõq´%$ í^µµéã¦CÇÅ £ÆTD¹¡)KLNª¯
aHõu£¯SÑ
èàÍu×%<ãìq³ºÒl¨ÎùÓ#Ó¡G
µ.=¹MHï)¢ÇFIbÚ8Öi¢ðÛO-òEÄ@BFïé+Ѹä¤þA~jCRSÆ(¿Á»
ò!XU9ìèÃ1FUfa. n6¼Á
@.¬a .Hr·g: çÀÔ"Gð}¬o&dÄ~÷ÁR^@M«Ã`YVÐ3XZ,'To5 ;îu&Ëý¢'KVçEUæQLª´÷5aÌYöfo%â8ÊHl¹¯ #Ϯɲ<ÍË(gEñTÿÊZFL_´F"¯õa
âEc@nÌ´ä5©ÌÎè©uI2ûçNCÀâ¸Mö?P3Qs£ÑBj<PãV-.6¼VòC5¨ÛPy¢µuI¼nBoPÈiàÖâ
¯ÍúGÂk³×ff¤µL,ò$¼ýþ¡y^¾±Ã-ÕéÕº¥úó|áµTSÍ£Ó×ñ[.òMì7´|w+yÿv*.@ÚiéµS
rKsÙÒ,ISì
2¥ÒL å)0Ùctt?æ
dBC¯,ÚÖÝpsF´F(rxÿ8è;
ÒѾI4Èà râàµH
2qHe Êe4«pDj}"Ô JFm´E"5.Õ \FíÍ9¨¸Ü¿Óá9Ñp¨ÈQåéPJ¯EúÒk×"&Ø
údb£Å+V0}&æP;ÃfJÞ`Â?dViÿ,RzMÓÇ8ïäô¥0#LL,r}Tù-Þÿ¥MS^4Í6MrÕl±V´i)ÖZ+D"Ø41ºOr)æ
dK£§KÆmeõÚôEk$Â!'£wo£©>L¹m´¢¦¹Ñzî¤IÆuFÏD¦¯9¦Û(Vë¡Ö[µ±6Õ¸T«ÅyYÀó«tìP`Õm¨´NE(*rn©@ã«"m´ÕØva¾"m´ÓUÞW¬Ì""vzÉâ$¢pIrD±Ý±£bþvݼá¨Ö]'HoS
ANÚir´pÞÖËBëÑ2+"¢ÎÑzVQ1æ®ïÞ¿âÔô^ôÐgMªAnÅ
"5 ;£§+.x '+îuÂüüÐP)ëÍ*¥ð¾ÈãøJÀ¯èöJIÌ2úLheul
×6¢5BáÌ#÷:~ ØÔÞ>¥AnloÒ &»¡îYUÏiDgö)RëS¡Ö§ZZgô3Ò8VãR
f»!¼òK£ÚtC[
zã®jârg-Ñp¨ÄLË:^ðu©Øý~ðÓÅTM<îæs¶Òhóñ¢'é´Äù|ÑpO²ò$wdíJ5?m½#5ÒúujC'é´Ä¡ÆpO²ò$wdíJ05bÃu²F¾»ýñôÈô¾íì9¤[
q·R±jØéÖÂÐJalªbÿÅT@üO.øø*zb5Ùe)·zÑuµö|Uè)AíÚ@p,b·ÈÄpé˰ÌÌÂ-/þÐPðtÚ@ðÎû©E>²Ý{×ÏDKïy2ZdÖn3µ¢E2ªÓ·à"ÑÄnÖï¸õî»l¦÷®$³êl¯Vd+±¶%$³´3 µ½ªo\ØRÀ¼ ³Rï+ô[BZ(p_¤ÊÂÊ*óÎG²ÀÄô¤ ´i¤Z½ÒÌÈÆ3§Zä#ØñÊI«IgÚL=ÔB÷Kt3r¿Ê@phâûÏû½¸i©çR*¹Iå¶ZtÝò>¼ê4(xëýÔ"GWeesbÄîíB÷ÚL^Ø2"w4â²\äHóª·Ãnn?÷¨÷ýO^@>²i6YuÙ&Å'ªK>d
8WÁU
5(fÿ14Çh(J@CJÃMyC+«4ô(_´F"2²½ûnëaNéYYu¡`¤æ6F_,vFÑB¾jÑ¡m*4l"chmþ!1 ½ºÔ.aáÖÖ4 p È4ÞëÄ«©qÊèo.4å+<I§%αÂpO²ò$wdíJ05þDóÔ¨qPcûo+K
tãR£0VÂ=ÌÊÜyµ+ÁÔ@#§»|/:<PßO<ºôkæ&foæî.Aç÷ZJ&MÂîyC:ú*aÎcFÌÚÌ2MîÏ2ð´L3mE¦Ó¨àæÙO-r´xV;è°ëd,ãø¥ny¿õFé4jÄuu¡à"Gx¨Ðµãê÷ÌÕ/.¿n>nß?î^N³çí#d%|ì8կ˿¯RZÁG,/3ý±2ÂÃ~7|dñ þï[øØ=à\ûx8Í?Dþ·ÿÿPK!½,3øAxl/worksheets/sheet153.xml´\Ko#¹¾ÈtJ¸Õd¿ÛíelrÖØòXXÛ2$ÍÎοOñÕd©¶fàÕa<SüXÍúêÁ"Õëþxyý¾=wû×9KÒùlûz¿Ø½~¾ÿúqUÏgÇÓæõaó¼ÝÞÌ¿mónÿúë¯ûÃoǧíö4
¯ÇùÓéô¶\,÷OÛÍ1Ù¿m_aäqxÙàÏãÛa»yP^<MËÅËf÷:×Ktìw÷Û~ÿåeûzÒJÛçÍ Ö|Ú½¶ûKÔ½l¿}y»ºß¿¼O»çÝéR:½Ü/×_÷ͧg°ûoînõ@ýËîþ°?îO ¨[è
67fn¯v`¤}vØ>ÞÌfËuQÏ·× ÿî¶_ÞßgïOûýor`ýp3O%t`
âûÙ§ÍqÛíÿ·{8=cÁ¯ÛÇÍçÓ¿ö_ï¶»ÏO'²`´mùðßïTÐ-Å þ~ÿk?g/;@Êæõó«V[$K¬%ÇÓ7É`î¿Oûû`£GkàFü4X¨('UdFü´ø^¹QÑ*jN"ùÔ\Y
ú¬5,ÉyQÕLÒ:2"¥©Tîê7§Ííõaÿu|ß62Ø ?ý`íJÎâiÂRÿ3R=ºó+ÁòY?Ë©º#àï·>×ßå
¨Õ \ùMÎê¨ ×jDT ¨`EwT°öàf$è¸ |¢»©< B4È#
z-ð¡A+*¸£µ'@@àB@ D*¿ÃcP64Â{Dd¯.DäÑkÌ¡QI!CRb@*Yiªª*î¨`í ËÓ>ËñióJUæÔx!F@e
Ft!¥ÒkH£÷ÕEJð*Èó4Kò²±Ú¹ Q!KW¢¦©`LEP`4Äç ë"e½h2(c»ª3îæ"£ay-ÁÄhÇ¥
¼VCÑ$ä»|¯!&²5A D=E©ó"áÙX¸Û
Õ÷Ð!ÁÀRÆ|`$eºäL¯!ññ1d°l{½ W0O x¦Ã_Næ{¦#AC|Ó=Ò¤@Hô7}bLÄÇé²
ñL6X÷,°yä$S[
Aìè"½ÐÏ#= DY6aùC¢*%¥mª2·(Dܦ|>.
5ÄÉçÖ`7$UºäJo0ñp@W,åeî
8!EMR¹Ã|ÈNÍùÐ
Ð-Ó¬µa\ÕRöôc£¥ Á4 qò¯ò"O
çL
ìÑ<*¦S
éÎ' sëâ`0O]ãb× u& &
Ñn¨ËxQçíÝg¿,}`^´åY2]Ü3ÝI¥c}É3[âã¤s"oI¾Þ2h¨oÿýë/ëóeÏøß¯òltUÕiY5äËÁÅ2ÖD2,&ò%=>å¼là4Ì*³å®ÜråÉ\ÌîBÑp°ÊæÏsÌÛ,KäÙý¸Õ]#òK·â©E0¤ô££/s4Ô¶C%Q>`tÞÔUÉjøËÉAs ¼LÓÿn%5Ù/z¬½Cî.}ªhmÆøTå¤~u1)½ÁªxQfEÛSP¥jÐ,o2I-¯ÄS¨n:K²ìò3ùL]¼/ÈyxÌIÉkÆ Î
]ãjÊ¢Ö£Y`¼ª²¬JJÃCíB@¡£Q£,/k¥¡´@hÆë<åõùÊ)[ÐËÃJ7¬(¬HyhÆ Ht1ñ}o0Úè<ç$ì4^¤
/ÐxÉX'eec§qű#ÛRcG·³âiOLA¶ü.!9Ù¦à ñÂ@@iU5) ªXÕIVÀrbdóú#é¦×§¨ >mÆ §T2t1IÁÞ`4EãajPDpÒOb
Æe
îåÁ »G»äUo0Ún^4yÓÀ2ã:ìI0:ËßIä<_ 4dS;O2[»Ç+"L¸Ûw¨hBB½ÁsATLë"DAo0ñh0+.?ÜÇ
+&tèÞ¡rÓÔûùUÒÑZס:ëPK½¹^¤%pøwÓ¢fYÆ3³¤4Û³£Aoa¡hÓÀ²K ØØÌ9¬A Z7ìx ×LEîÚ4ï+§al\CѰÿìS2JÂdkA¾Í<ñtRÒhçiKgÿÁÑÃ:9Ï¡k=ë@tnÔôaÎkh`êrÂ{h:8.ÜtØ¿³RSªÑ+·xçºQ£
»9Þ©CáA£$ÁÔòðQÙÅ0AÉÖzÎÔ¡Aa´ëîÑØîï:5¨/qý-ú¼#Þ¢¿FWAýõÏdp0
¢¤3Ønx¶¿ï||¹ªür[åÖüTE.U½.Å_Ï
Ȧj!SCB«ë,î=C¬È8¢]©¬Ú&Ù](Z#ö9^|¼ÌùTïQäù!(dý)?GÊp%õNÉDÓ.§ÜN¿d¢éBM÷§s]2Ëó%sî\ÖLÞYa×£Ð;%3<UAÉ@ ¸G0AÉÔhuè @òºªGþ å=ÓÃÏ;DÇ*¨¡á1§r754ÄÔ$ó{®1Q[©AqfüÖþO¡ê¤Ö´Z»När·&íboA6w»àh
ÅhàN¥ê´Àh Ð[F÷D\é¢ê¦ÖH#@Þ üÃj&@Cªù1óü>Ôû2_onvuL%#¿\¹¬¨âéÓqú»EOj:øÓUhd*Q'`ø½rÓëѪ*×
]GÓµ$3g:¯¯IQíz±õ¯IQí
F× xaÃ+ô2hÀ ¸^¬.1MZÁ½ua¹»xÍd§îÅë;F¾Þ7ìÒx3GFµö£ÙèT¹`ZcU&ÏÍàËùÌøq¥û^6ó
¶ú´zRzÜfä§í(r1ÔнÆÎ3i©^H~m¨Ò1¸'7àYÀ²ÊÖqVQäeR»[ÙÆQ§2IàùÀ»¬´î©ußoí§&n]¹ù._µ~¾ú"ì3r~úxécòG
63 ßg£Èóa¯·ó¬Ï*µö76%ã멹³!Ó<}Èätð¨P)yÆä|R+.Ôtp¨^¤UAVÖæ[52}å¦;×£}×ù"ì:ÙátrýJXnµzàâ/3Ýzù;¼ÁJlh
Ê{e3ôFâ½´HD Y»@²ö%<ìì>¥ýÝY
Ê£&ôFâQHD Y»@²ö%Ò[©/§¿?<rÓxÉ®Î@ü=?(OãæNöÿ!!UXÄ0nKÃöËÃËK¿Ëå<yu¤^æûU¿:3èÚ¶jñ³Qhù8ß{ØÛ°¤'¹ØNÛH;êAd'ñWkLÔajPÄfÉìGÜgv@å>Rź\"³HõsÆ, :(ÎÌÄfÉ*ïõáÛpn¶¿$6[;êí¿NäR³q9¥â¾· ½ÿê{ØBÀ~eA¬!ù½°83A Ù*vÂD>¨5®q
Ek$®°ð]3ÝÜçmËI΢8sék(Õ
¢¡4ÑAqf#/ȼ84¦ËõuZ/¹Æé
&º¤ajPÄë7aÞz/®búMG;Iå.¯àà+9\Ò{:c×Ä@3¯ÔQ´°¯A#éj*¶tsZÚåºOó}ÄRwN5A¥AgF=^Ýl÷£è½¨ ®kä¦DPkG½âåD®xÁe(q±EÓC^ÊÓ¼Þ a4¤¢<,CÜ4D=MND
®ZnþXµBѰOH÷áJa@b¤µvÔ÷mÐØë±lŽh}¢¾oÅ}btj4ì.Ò'çÐëEúdD_q8é©·ÝÍi/'ucåæ;°¢5BaÞ|dDÓäl
îA½¾Øw* $½x§@"É*ܵ/ÁÔýÏGR£B
)m¡Q>5TÒOÆ80«@rHÖ¾S#²f
\K×qð蹿ï|ߺÏð÷
BHƱ7ùÂïÔ¤ëbZ"!u~ðÔ=
³ö=N[¼tÃûEC
AÑSõajP Á+^qy£×°B׳`ÛIÓ4Ùäµð«ð²cõ.|já]EÜØÔÛ§&4sªi2Ûc\¦Aÿ®¾þåï·Íçí/ÃçÝëqö¼}
wpæ³þµ|õ÷ÓþMIáööíÀù´?Áï×|ÿaa¿&|ûýÉþvÅø6ÜþÿÿPK!ámáDWxl/worksheets/sheet162.xml´\Ûnä6}_`ÿÁðÓ.-u3f&.ûaÅ^{<í#¶Ûpw2ÉßoQUYEv»8^`%Ö©Õ~øõñáâíËþ~÷ôñR%éåÅöév÷åþéëÇËÿüÛ¬êËýaóôeó°{Ú~¼üm»¿üáÓÿôáûîå§ý·íöpö/¿Ï×WWûÛoÛÇÍ>Ù=o çn÷ò¸9À¾|½Ú?¿l7_¦AWYWû§KpýrÝÝÝýí¶ßÝþü¸}: íÃæóß»ÞÏÒoÏ÷¸yùéççÕíîñD|¾¸?ü6 ½¼x¼½^}Ú½l>?Þ¿*½¹eOÿ¼¿}ÙíwwÄ]áDC«æ
$}úðå4°´_¼lï>^þ¨®×UsyõéÃDÐï·ß÷Þ¿_X¾?ïv?Ùõ©
^X3ñýÏý¶Û=üïþËáìúe{·ùùáðÏÝ÷íý×ohUIVRV·ë/¿õÛý-
²m3¿Ý=Ààÿ/ïw)_§~G±ER©´É+²?üfyÌíÏûÃîq~0ÉA I"Ê"rÿ'ñVD4 B*'±|"e^¼Y謨jei]±B*'sõÃæÓÝ÷ðxàkÿ¼±ñ£®áðOঠÖXY¨Ôÿ[¨^ÌyÌ`Cû¬íæ¸=¸à/T®~±$P =ÙÍêdC
Õd
£l¸
k¯á
¸Y:Î$( sgb
yÈ<Bd
£l¸
k¯/¨ÇüB¬ððÿd
D{/#º¡9¢G¡EðÂ!v1HÅ4"¤^<õF6¬½Æ2Ä´Ïr<EÎqeÁS.êÔ|"-" ³-#º¡RéÒL»ÒEg
5Ä0H^dJ7:i)³¨Æ1Èè°éÌKS§é°`NR\!>J8ZOëH&NôxS¦v¾Â,.ß"),\¾@Ë÷!¨Ê´É¤ÚQÔ`VN½a&ÕuÓ$UE·0:ª·ÐaÁçVÓJÔ"¦²Ä!ÓE "fzÄí¢ÏÄû¶ìõ~Z³ç´ëÛa\ui¡!¾ê.ÑÑ#$®ú>ïcªÛ2ÄSý´ÂX³Àâ½2QÚ"),¢£@Dtô+|¢ÏÄûÂv!ò5>רÓ8am±-aö"ºFDCO
ý¬lòRÌÀ1ZWE^ á¼ÐZ«&q(N-Ê<W8,æWØmb|brªºFÄJO"¦Ô
ôQäe*d¢Êtdº¡¿Òy+gÇVh;§Ea=çs n Ã8ÑÔÅ0nSví CL»¾Y%8@åE'Úí>8%¶ò(±¹4V§Y,]gì
ë5+tI8¹Híʺ¯sMÞ8áýʡºûô¯ÿüý/½¾2ÿúáêÎnVµRY.7Ã}
/Ã:ÓY.dÂaF_oXjU:Q¸8g©0: v¯n÷j7aÓ5qkÙRг
ï<Oìnþ_ÆAD]«Ã|Ù¥i¶]#òDOôeUé¦È
Î
SP2t^º®(¦?o£¬©²º<¢Ýl9k¶zôX{
*¬5}ª´HsBOvFTE0Bä UY¡4)f`é2ÓI!X4´ÊӪδDVÆ[S81 OÌÙ«
ÇQ-²^«Ã(³îbzÂ7©<ÕºHf®~eħr`VW .oì¶RäÌ
¦RÍI³µèùÞ+ó&ÅZ
FÎ.qîN_%+ªªl$ù)«¼WV_HÕTi%
ì8¦¿ÚMsbT³ [ÆH'BÏÜDw1Ç0¨z®s¨¢ UÄÃò¼ìUÍ»íTx¹aèJ¼ªÑ5ä#tOghÎp[Xûl"£´
1-1é.qÎN¾äWáp$!7¥ A:#Ã.2&2QÇÎ̧éà-aþÎcçØ¨?aP½)#LÃY^JÕɼ)O
YCgRÍÙ¹,³öýäv,Z°#»ÍÃØñÖE0¥3±rÑ9h§ay¸ÅUú»¥÷ ÈR"e´3È+K]7ÎÙè!á^Yª .ÍÔ\`ºÌóFUP)¢ Ãü'
¥k vPé*KË:É(7 &ÅÓ5ð?K(`°GZ+²P~tZ5lZ³&nÂ?zgEv¥ÈuíòMHãÀHÎô2ÿÍãÐ}]üí¶´¯(`UPE·=9a8l;æáU©¡BÓÇÇ-a8l?h¸.&×¶®)Ð{Ò£¼3Ý"qnZ37Øf¼x½EéÂz6÷e# -#&[zv®´nêÊuNVÌÉ0¸Kb7m¦w<Ëú¢%Ë [ÊMrb0q¢ÓÐp$¼÷Lc+ô×÷OÂöÀ+Ú@~/M.+ûyÜÁ
àâ|:t=d
Eè3¦OmÄ.ãËG÷È9$o¦5kâæ±ºWF¾¿yp+ÀÍ#rMÈ7ÏÒä'H°ÍOæ0çõËFçðLåpLJgâéfõl.;Ü,ç[4õ±cÑ
w¦[&47Nì^I°á.©r!K 6Ü%UA`#iåD§ÉüÎAi¡Ü¸þbôþá¾Ç;Ñ ýÃ}O¤ÕS<Ðg9¢ÿNÃFÂæÛ?¤aÊÛühÜNiµiuyqë\ÜÖ2Î 9n)na£M«=d=dGУÑ)*g4øì³¼S#<ºñsÞMkÖÄ-c·5dFÍqßÄ2j-3êò-Cãüµ9ÇÍ©¬eìó2*>dvøà¿QùpH°ÖvËpȨPðî(Iä¯Ñ
w¦#¥óå¥À¡¸éìË3ÝéÓÍÛÔbFa`]_v µKgX³Å
ª*3µùO8ÞKh8ZÊ註it/ç\[߯?í|ÝÄJÐåaúó0¨]ØãDX3ç?GÎ ÃE©ºLÄ5·[Oów/rÜs𠺵3ÈZçm#×ym>AöÀ´uYdt¦â±OA;/2xsZ%r!4|°>Ū UUðOÞóÝp«¤««~·ØT½¿ÅpûÃ,Ö |-M.æçvó-¦¼Þ¾+Ä4[åðên§Î»NñØ!gÃÜ3ÎÃá¹ÈR{(ÝÚ>ÜLÃÁ4\W)Õk¸^Ku¯X[F7ÜnÐÜ´f(n:[ñ`÷¾-¶Ëì/wæX_ù×]Ebj å]ïZzjñ.x-&h eí·0jtXÖ½#5ôW/¾Ê£&hé©Å£&h1AË´Ü-k¿
S#êªéµõÛÝCSAàZ"8;ø,f)
]¬CC#WçÆ¹*×Ás_i;Î'M¿
ÊCuúª6®( ¾!ÑNÃ:5\j¨ìke
\=Q{Þ\
XõlR/,?a¦^#&ªÁpªÓéäjÙÌËug«Eßd5;Ìj³zÂQD;Í\-ï=µÞ}õÕ´ Û
lç^oÙuM."½k͸ìÎ \vñªºø+}¢²ÂÖ×àGpà*ó0¦©nà¼ÞMkÖÄ-Þà[äôÞE[ôDDtÔÉÜKízÐpªÓéäÊØs0ϽN*Ói<5có5nO#óEÑNsd$¯=¶òæ{vãq:¹àNc§¯Üé[²'y4?0ÓðY¼z< ToA5ÿãrÇÀ%SU©2Ééý²wLÀõÜzwk4®(r{Ñ´óÂî%ø¬QzÚãpøp+dÇ^afwÑâôw]e0«ÙËõ9Û¹×Kl®É%60!ײQ´¡Ð¥ÝPØ«ÂÓb¥¢ÁAØÚm÷>ÂûÌO:á:èÜø%Ñ
MkÖÄ|®uà»/=ÓÄ×ν¾
¨¤:i)¼åÓÏgM¯ì%¤"Ñ8#k!7è
Ø X¬
Ü >þËà\}¹%òÿèfê,´ÖÅ-$j°P
¡ß±¿+°vádÛÓà_üÏ åmbZ¼MLÐb1h¹ ZÖ~§&¬Þ,5b]iDùÔÈ0>5q-&ÀAËMвö[85°È5^¾Ñ'jtµúÛÚÂýxé/5"wv(8{ØÃK°bÁ½aÄ0Æ0*uO㬽¥Rj°R¥DÔJ]%¿Òè 5WÛ}¯"Gä
Î~y<92«8
¢;Y0¶E¬²ÊEýÑÅQÂyzB
ÐÀ3ÑðÀp×áäsD)ö
±,ûÌ"
bQ'x`è9$¡(áÞ¹swª|G((Eív Í,Úâ¹]%Ô
p³¦>ê4¬sUê&O仼atfþÒ.ÐÞäÝq9÷"è.Q7É+mO(2^Þäro1D
gÓ<FGÀ+ ¸/_6ä$p`í{
((ÓaCɯ9zBqí4lä
¾ àä¬ÿÞöë|óÇb
¾:âÏíÊ(Jæ?BEUNuÖ¹R)ÜE´wü2ndcºró×Çò»¾üð¤+£(1»PGtGÑNÃF®ürìiÁ©o34}v
ëû+êc'Ô²^d=D¡`Àpí+}ÿ
ë\i
oÃÜÀ´y-^¹/
r¢ÂÕ}îÀCÉʾåùªë¾Ì_.öîdqB\QxKÄB-²PWÆPòPDH¤&|
`ÀéUÀN®¼+ÏQ>V
A*¢T¨hÄåNÃ:WpÒÁ4óÛ_ùFfdpǧÁLç§,¯ÀYí
LAÖedÅx©FÅß 9ÃþÉ`¸
Ái.lÆAå
Â3\aBËÄ ¿
êâ(1»PrvÈÁ©NÃ:W*Ïá¥àöC9¹ö®$<GûXIXìÓUQL:¢=v6rçÔðÙ)|ædýq92ø1\Ix
±b¯É°¡Õt8ÕiXç*oà2äåÃ0#£ÁUçЫýä§M]EÉ´H(¤aÁg´<°ÆæÃE¡á'Y8dd7+Ï¡ VÊOº*)PG<áT¡ÈF»ÝdI)¢rd cÊÛBêìõ`úi?å9]äÂx G¹ðD§!ùä9*ÓERϧÖöfô¸,î¶;¬Þø²(éïª(*H:â':
É'à` È
q\û7U¬ä¾3¢/E:àUDn¾Cð{B1¢¦eCF9¶;ß bÅü¨«¢¨ úU`´üHÐìô¸ðq%
Ã8%±H>ÒÉÁÖXç38WVbêàgLÃU¤BVÝÑO[rõDàR10à?Ãu"øã©økϯۿo^¾Þ?í/¶w Üz¼¼xÁßIþý°{ZkøIUÌW"àâóî?xz¤óüäí~~ãòân·;ÌÿïÏ®ÑýôÿÿPK!«ßÆHxl/worksheets/sheet163.xml´\Koã8¾/°ÿÁðiË¢Þ2F:>°ØÝÙ=»§cL¶{zúßOñ%²ìdrèt_Q¬¯,J²o~üýõeöÛîxÚÞnç,ç³ÝÛÃáqÿöùvþËù¢ÏNçíÛãöåð¶»Ûæ?Þýýo7_Ç_OÏ»Ýy3¼nçÏçóûj¹<=<ï^·§èð¾{§Ãñu{?§÷ãnû(^_IË×íþm®fX¯ãðô´Øu/¯»·³ä¸{Ùaý§çýûÉÌöúpÍt¯Ûã¯_Þ×wâÓþeþ&'Ï^VÏoãöÓØý;˶fnù7ýëþáx8ÎL·Tõm®õfº»yÜöÙq÷t;ÿ6E>_ÞÝHþ·ß}=9ÿ ¾?¿Íãí<Ð¥åïg¶§]{xùÿþñü¿>î¶_^Îÿ>|½ßí??AÊ¢$£m«ÇoÝîô¤ÂÜBÓ?^`
ðïìu/¢HÙþ.UÓæQÉâ:-aÓùà 0_Nçë¹°GÍèà·ÅÞÅä©~E|"¨!08aàSqQ¤Ìg¬aQäeÅ#ÂQJé®n{ÞÞÝ_gñÀ×é}+òàð¸QV®á¬$XìþTîs%øP\ë'q1yî!øÛäfùX 5
I¿
:%(DO
ÖTpOG°n+ JÁ'¹« SBâ¢@!TÐ)Cp*XSÁ=l"`Äü BÄä·søw
á= RÌWë#2èBäÐ0I!}R`@JY+H5Dê=lbrÚe9\"M^ °ÌÓÁ
/¤Q¨lDYë#X'餻¨2:Þ£qÄÀ ë,bTd¾(_NY6_±ùá¥7
âÚÏH`µ¬NA~bÇÁ°´ë
`b0 ñFAÁ$ÄÛÄzCìNA´ÇY¦QF"«GÇ"΢,«;#b¤üF0Br±QXÊÌ^YÛ $M: ÀÄ!E§ëļÜsbg:ú
6=!±Ù(kzB¤
@Ht
6}bÇé¢ópL6Xµ)°_LH¢6
& Ò $A: <1ÆÃcÈ`±÷¸_ël©G¼M¶Ñd=I6!ÙÐiLØ~4¸ÈÓG2
ëL
è¼ç_M
êØPlm¸T¤$9ÚdG§1EQÐc@eµVÖYÆë7Ìh¼>¦©6Íe!%ÛhbdLÂ:Ñ,°¤ôXP1æìîH4mÚaDkäð ì4aaèêæ©ÞKL:TÔ.F®¸1 dèáZ+rô¬3¥^g@)tKOwÿùåçtÙ
üáfù$>Veeîo§¾^zW%uìïÃÜWäÙ;eZÀ6 µÕnqàº÷E$ÂnMã&¾Ð#ù
ÈUÝ b©)\R¦ÚÔNcT`²¢.2êRf %=EWy
ñEæäCW.
³$Z@¥Ô¨Ñ¥&#e«a
ãR|lCbl§1"Éó(&yßcHæQNfáÂò<y=Ü,°ÅwI¹ºò=¼ fö:oÑCìjYCò¿Ó9%ôÀUzJ³8®"ZJ8F¥U' (fº¶a9ãõ£ÚL8¤25La3$ïÚÆ.PW8·¥e,+k½EsøXÆ "³2*k7vUÑP:\6ªEä¤n¸ää$óÚd^§1Úôº¬¢=ÕU\P' 8ÉR¸Kj,¡"ÑþTëêRDS½a
("Ù×0$i:Qû©A>2HH=]p%W«Æ »Inµ!b7£ì.sF+{EU²$ªLJÄ1¡#t^ÔQeÁpwuH8ÌxØì4aÄr(b$WÀÄñÆhvXåÕZ(Ê*Ê8F@kýº¶üaFH×ýáÝf¢u7·è1¢1 §Û´"ÛmÖ:¦ôäN·É ÝLغÝÌó:IÒ"*Ì-|K¡7±3@´ê,kx2c6,×ÜZ¤xcXC̪ºdQN*ÁÚj-¨/Ú öÝ_}RH'
0Øë;ÞNÎ1XûNó]Ìþ9ãÃà¸2-AׯÖCêàGPïõ4aU©Ö&«æfÕêêàDP³¾zV§CÁÃRùc÷yõµU·®dD®#§
È?2dEMâ
R!Ús§1áíijb»¿ë< æá\xØ?^ö1¥WfÄîA®WI5±Ý°A¸ÏÇYq Ê-³ô>EhªÈ¦jéY
2©Twzä0Ù«(tt?æ
dDC¯-Ú$Ù½/Ú ö9V|¼ôIù&Ñ ×ÈñÙ0:£güJ?@K?äù¥©¯a#ÔÁ[ú¥Ô¡JOõË%sP·®óDk" °ëÈñçBÉô=¥W2ýCOéÌÆ+
CÞ§&yâ.X
ãÂìwðÛÖ:Ì9å\`Â?Ûvb¹È&ñÏ6¥WD}LER¿Óó0¡&òMd·x®þQyRD+rÄmÈI^+²É[Ñ"j@&yk¼à`Åè>è>As2ejôT`©vÆê¹é6H=#NAιûÃËj*.@=C˪¹Ñzn'ZѲjôgJáñ¼äº²ÕûD¨÷ú
²Õ¹Tê«CYMY÷PH8u66îÙo
»LMT´¾"å´Õ覿"å´ÓUE
7~b`=ÆÌQM®Å1¦Ì¡Õ¯s[9íØfÑ¢_o³nè]{HéoS
A6âÚi²^g$r{kàu6|ÜáÁXÉòÈ9`+ÉÙâãQG ܬ§ÉvѤä&ã ²z5ÝBNÆTö8âÑJÆî'&UÈÓj»Åê@¬LF£Îà ÈÈ;Rcu`]ÒáêðÜ®
ÚÞ"a¹¶ê6)µÑnRº"ì:qÎpôã]§2èPÛlQÝ@ªA®ëã:R:£g\Çd5ÇhOë<æF
«÷©PïS«f¬çQÆù{Õ¹TÚ:Z¦¬rs#dòÚª[×i£]×¹"ì:ÑÝ`×AÍ>µû¨¸úmªz'w¤4å¼2éI:-q^ô$ܬ=ɽ'Ù¸DMæ÷mHýâˤåPãI:-q¨ñ$ܬ=ɽ'Ù¸Lز¨O¿?<2½ó;$g«!îNEöÎÌåi¨ë$Ëúlò<±éí}±?¹âå¯Lè;Còej¼W¶zÐ5µölU#½ 8ÈG±Y¤Ñ¸öQ]fZaçA¿× }Q§'®¼ä#Ø,±qýoé
Oz6SÈ[$¢:1KMä#Ø,QÔ³>|×Íô®¡ÂbcFíÖl&Ö6
ä6ÝÚnÕ«6l!ðÞóHkÕû
Î+î+@n¯ TFÖVaØD}Ѱ'
\OLJ26EªV¢°¢¹Æ#§ä#ØqwË «IcÚLÝCë%R§1#ëUù&^¯¸å¬÷ꢥnb©à&ÛfjÐ5:0\°;
RK_°T<ÉÅ@Ê
ÞÀ!iÁ¤¢Â¼ìä¼Ý&}ÛV·êȰa¤î4(è~j¢¥ç~_õ±o
ÊÈ».b?"õ§1£Nݲ"[·Üñªp>'d
8'ìå/ì¬É)N( °ä,è@ëLD\çÚêÕÌmû4w¾¯äºíS©Gª[cF]ÿhh~ÑW+:£hü#÷צü£gV:°Õÿ8:Aÿ Øm¬ÎeÿúÖ?hcöigÀ?@ÌGÙrÕ`ªéëÑF9çOÒis.ñ$ܬ=ɽ'Ù¸Lß}$5ªÂÔxÿËÊ¥J:q©Q+áfíIî=ÉÆ`j äÓm2áö£½-o+8ºößäbÚÛ¹»Ð@BzÉNCÄ;ºCΨaȶÍCRÿ×!{«=ÿf¨hL¸o7ü6¢{°Féæ")¼yzï|à+q ËXâ !½Õd/ØäÁ¦É ¯:=édbëz
a~oE uR¦±÷Ú¡,M Òo]`"Ôe9ܨÛ<"qßi @¨iÝÇÚi.nÀ¬fÄþ4mÓöK4Mï#aÒörEâàc@ÁÃrDY#½
BlÒÎAãjKw#)|Ó#FMP .6
àxø¤O9Ï賬5ÑûàwÐ!С¤~·EE*x§QÁï§9\À»¼^4dÌtrìB$ø7À HÛÛAÓN£FLWS9Ò\ÔqÑ(k34LWÍ$NØózåy]¡ÖõÅÄ G$MàóA ɱ5/4UtW-6~î²
/qñ~Þ·Ó¨ãÕjpÁüɧÔ×#ªö©¯QßAò¾ý¼ûy{ü¼;Í^vOЩÁW©ÌgGõí0òÿçûVe³¼4>Îð5/#ÏðE?;ø,[A?gó8û_t÷ÿÿPK!*®äû+íCxl/worksheets/sheet164.xml´\[oãº~/Ðÿ`ø©EaYÔ]F£? h{ÚgoâlÄí½ýû3¼!¥8ÔÍðóÍ
CIñÕ/ßf_wÇÓþðr=gQ<í^î÷ûÏ×óßÿÃÕ|v:o_î·OÝõüÇî4ÿ忝¹úv8þqzÜíÎ3áåt=<_WËåéîq÷¼=E×Ý<ÏÛ3üzü¼<½wÛ{©ôü´Lâ¸X>o÷/s5ÃêxÉýÝ®;Ü}yÞ½Õ$ÇÝÓöë?=î_Of¶ç»K¦{Þÿøòº¸;<¿ÂöOûó9é|ö|·Ú|~9·Àîï,ÛÞ¹å/ÞôÏû»ãátx8G0ÝR-Ô·¹^ÖKéæê~ÚgÇÝÃõüW¶Úl¾¼¹ýw¿ûvrþ?|:þûëy, KË%ßÿ<Î>mO»öðô¿ýýù~½ß=l¿<ÿuøv»Û~<EIF ÛV÷?ºÝéH
¹
¦¿;<ÁàßÙó^D²ý.~SÓæQÉâ:-aÓùà 0w_Nçó¹°GÍèà§ÅÞÅä©~E¼wLOQSÔ0Dð©¸(Ò
æ3Ö°(Kò²bÖá(E¥tW·=oo®o3xàëôºùÃVpIø ܨ+WJpVG,v?Õ;Ç\ >×úU\L^¦;A~½««åW±@
j(~Z-tJP
8¬©à
6` ÜOs"&÷© !
äB8P§5ÜRÁÆ B ð ! FÌO"&¿Ã¿C$
ð)F´>"ÃN!D
äÒ ð¤ÄµTC¤ÞRÁÆ !§]Ã%ÒäË<Ì¡I¥PÙ²ÖG°[Ó)H-wQe1ïÑ8ý8TyË)²^T/§*M[/ÀØzÆðÊqÍg$®ÚV§ Ê~bZ?1ÆÃcÈ`XÚå01Dx£ È`ámb½!ëu§ ÚáàOÌjO)#@QZÙ
Äq¢¢|L¨ 9Ø(,e}F²£
@Hzt
öýÄ!Eë»Ükf:ì
6=!jÄ5=!Ñ $3: >1ÆÃcÈtÑq8¦O¬ÚاG&$CAÌh
ãá1d°Øs\/u¶Ô#Þ&ÙÚh²$CÂlè4&l?\äiA#DE
õ¦Bt\ó/¦Buj(H¶6La\*RmC²£ÓEÅ"+ck¬=$Y\ä¥eeçÀ|Ëác:jÏ\R¸Æ ÈòÚÆ.Pm3j!ÁA4Iç,ríc¿(n`^°³LÒhº¸Ùfª×$%¹ßP2ôl9z$ù:J¡;z¸ù÷ï¿ýËVKþ~µ|KS?zô¬RzW)®Ë¸ûâÙ
¨.UTuUÏÃ^KªÀÚÎ Ùâuë6H]%9ÇU"uÓ4Çð7¢VuÈdq
Sµ¤Dµ!©Æ¨Àq]åÐpNH®ô]ÔqG ¹.Ç(ánY¦Æ:
³%ú?7(RÝ¢KQFJWÃÆ¥(#¥«
aÑÆhJà¤~I\ÄQA&áÕI6L,Ø%ââ/ôðæY®eü6La%Ä6!ùßi¦$-òR)!1ÚÜpë¨`µþà>c4ceQÁ¶h"ÑZÉãåQ£úL5¤D5LaEİ6±ÞÔÛÛÓ¦uV{=â0+!ï(!î äPŹ!¯¶nÃ~Ò!äâèQ}(¢Ô)K
]t¤ë4FGO]VIQE¿ê*.(P¤eÅæeS$:СHu®.E9Ió)¢È®6±ÞÔÑîå`¯'PüyQÖD$¤¿®µKn©Kj4ÙM2«
aHfu£L+sFzEU²$2
B5G輨#¸b>,¶ÎÃìÝøx&ìXn
Aìäjø¶Ó ãû©Aá5bç3Féµ?¼×Lt{î¦TAªEc@N¯iE¶×¤;ng@¶mfg0+Y×,*Hö¾&4>+ Øjfy^å½=Æ}MhVÀþ ɲ;¦¦$ÉÚÎ04¾hD8xÿßç$p>(HÞ5äúLëËs
sèUeÏè)gÿÁ¡AàdY$ÐhøC'ð¨õVHóª
_
jpn0WË´J2[^H¬ºuÕ°#Ú v9¼QgüCAáUaÿPPkXÖiÌHQù&¶û]¾|Fë«Ó9ëÝÇïô¯¾úÒ«¯
4× òAl7Ôw_ùør*.T¹å´ôÊ©¹©9lj$YºDLjæ"5è[äÁ0Ùc4p'2rÍ1È8^[´I²[_´A"ìÑW;ýßÇûA5îØ^Ô ×Èñí
2~H¥ Ë¥ÆK$Rë¡^2j£%©q©î2joÈAݺÊm¬I®"§7J¤)½éaJ¯D0^T`5èA¬¿Yj1' ÑÖ;Aûê
×*¤õ°^Ñô1Iõ.Q&&ù&²[<wíþðd E³¢EÓdµ"Ë_E¦de²'E£ûD !ÂhÑ@& !¸4z*°ä¦¹¶úCnú¢
aÏCïqêjëO5ÈõÌ r<C˨Ñ3)
gÄÓé2ÕúD¨õVm¬b5.ÕÀæj±8ÄQZ
¬ºu62îÀo
»ä¦GªOeNa¨Hm5Æ-)£Æ¨Â°Hó8÷zIª8ĶÿÕyÓcÜ(+\¶S´ßNH¾a§nÖ];IoS
AvBÚi²vôéqe&©!+<rèÄ6öÛ±ñãÓNõ÷¨{©ÈÆÐ¤ä¦Ý ²iWÓÍÂèé´Ke÷"uÉ´«rï*Ú½0&îè±:+ÓϨgeRF5 CujQ'KÂ-$¸'mNãpiâݵU·¹§-usÏaÓÎÇûKZ¿joÓ ×_Èñ Ì.Õ ã/&ˤéúáJVÅ).³=VëS¡Î3õ®Èâ^)¥\s¬Æ¥øÏ¨Å%ã먮u«®ºuÕ°~#Ú vhVpjA)>ZÛâ;ßbLU+äÞÿ`p«3×hó£'é´ÄyÑpO²ö$·dãJ5ß} 5rö7ßðÔ(OÒiC'ádíIn=ÉÆ`jÄNìD|ÌûþðÈôîìF$[
q7#²Yvf(GCWOöî>¡E3±éíí±?¹àͬLè;ò
gtMux©
>xL
òAlé%.}®BåyÐo'èsÁNO0b 8ÈG4±Yb£úoé
Nz´qm¦·HDu\y?5ÈG±Y¢Î;f}ø.éD
+I»Æ:Û«ÙL¬m
é¶'û>[Açd{èͬj?/Ð@:¯úQî+pPP¹ÂÚ*óÖm{¢ÀõÄt ´)¤Pµz
iÏ: +5{phbcÄÍ*'¬&i3uk4ÎÆÔO
òA¼^qãÉYïÅEKݰRÁM2·ÍÔ k<=Ä»Ó e×B>]Ä#8àÁ²<«Ñ³^FµMm¥Þõ[CÚåNF¼4uOkDy)÷)ѽÍzO^@Þ9):uÙbå>WÕÊ ôa +Äa ³wD[]Úc^ª@$è~¬i*ÎkVʏµUê/Ú v
iã>|Éu§Ô±ÆºNÑ
øÄ@öÞÎ(§Èç2âµy¢f"V=EάJÐ)z-ê*°«§XQ§jÖ)hc×(ìÒS>ðØ«¶óëüÁ
¬F£c'é´Ä9vxîIÖäÖl\ ¦Æïx>Õ`jb²5¹B¹ÔPI§1.5
c%Üì=É'Ù¸LØöÉ.Â}±åh¤ßwor1-Þ9hV±Óñìè -!»2aH¥_0,¶mfí=½Nû½ÜÍðø¢¼¦Pºwð^_lÀ1@ü
Õ5Øm
S@Ú§Év¯ÉC}#þnÃ(ë½µª¹F-ìõ4£pn
ÁǤÃY#ø¤ÅzÕÆmQ$p;RÖÚÕI®ú©Aðþ |pO²F;"¡ -Ú´é+$ÙâÛ0ÔÔN£Â¦O
r4¸¨áq½
¼F1ÓÅíTÏ7LWÛ9ö:ýk§¾2Nh/ILv5bºB'ó«R_*§«/hPñÿºý¼ûm{ü¼9ÍvP£áæ³£ú.ùÿóáUJáÑ}Ìò2ÓïdgøR
ÁGøZü <èϳùEt=ÃuÜü ÿÿPK!ù°ò
(Cxl/worksheets/sheet165.xml´\YoãÈ~ÿ è)ÀxíÅòhYI6yÖØ²-eæú÷[}wU7)yà9ª¿*²¾:ºäøú×ï»É×Íá¸Ý¿ÞLãh>l^ï÷Û×§éÿeWÕtr<_Ö/û×ÍÍôÇæ8ýõöï»þ¶?|>>o6§ Xx=ÞLO§·Ålv¼ÞìÖÇhÿ¶y
Çýa·>Á?O³ãÛa³~J»Y2³Ýzû:Klì·÷nÿe·y=I#ÍËú÷|Þ¾µµÝý%ævëÃç/oW÷ûÝø´}Ù~£ÓÉî~±zzÝÖ^Àïïq¶¾×¶Å?<ó»íýaÜ?"077êû\ÏêXº½~ØöÉaóx3ý-^¬ùtv{-úßvóíèü}Âùþ´ßæ«©Î<,|ÿë0ù´>nÚýËÿ·§g,Äõaó¸þòrú÷þÛÝfûô|i%98Å}[<üè6Ç{ ls1ÜÉýþî~ì¶<;õwñç7i6Êx^§%9~psÿåxÚïô
i!QàOe!{&Q©2êx¯L¨ :#p>%EZ=íMeI^V1§Õ0LÎ$"\Ýú´¾½>ì¿M ã¯ãÛ×O¼KÂÀ¼°¥ð`%ó(»¿Õ&C¡òkýÆ/&.æ_o뺸}å÷§0Äd"l\©¥N
Jè©QÁ
î¨`åf@áØ¸B"»nòQ>$Æá
:)pø FK*¸£#@|@Ú>@Ìà¿Âï&?ÂD@rDÈ0¢^AÆH!}Bò $tK ©L¢ÞQÁÊ ¡¢]Ã
RW*5îTØF" ¯DçÒIH-Êö®ö£«&IFöã¼m9íhÜqÆÇ1¾éFB\ÏcRmBrªé:¡¥Ycá5ä0ÜÚås0q$w#!ÈaÜmB»ë2M£äTÂ$¯¢¹-ÄBù8°`ͦ¸¾IøÜØV: }d
×Ã|ªuò\ì¯Iù2ñ\
»|l$Äu=!EÑ ¤(: »>²ÆÂkÈu>e8®;,GØM R IQ´)NB¬±ðrï4®Ç[èhBmyO¡
aH5t
öl
,bøtåÄübäTÂO´%Æe %5Ñ0¤(:
\%qNhì1 ÍF×mIa.ødåp1ÿ±Ã\RkX6;
A"iCR%Â(â¤$öÇ$ä%jì`øäã°À»8$42KÖ±¸QÓ:RRô%fDkÈÑ#~vÂ0ôxû?~ÿG-¿_®güTsÇà{VÖæ±Ðûúl)<ð6]櫱l´µ¬ªàLìÒH/~¾æ¬;_´B"8>Ê9ã¥ã?Éd9¢xkbAL:UÂÐ)Ìä,-«$Jr±:Ïʨ6'\batå_ÀqXÅ·°¥Éâ CÖä¸è2NÖÄã2DQÂÑ)b(gQÙ¬±E+2¤Çè¢Ì¢Ú礪BÇó")¢Ô¦¤µ©\ª.Þ"¸Þ$3{ Õ %f#&0mÀÇ:
¤¥yÎ(&ë (¯ê
º ¦\!tREÁsÁñ¹òòlS(Ê&Ò
Xb1¤LÚÔd§02Ojb¤Gx^~Ò¸Cs¦U
OÕmÖf#'S7¤àXb\nrRmC6ÍNa$7Ä@?¶ÈÐb^GsØÌ/{ÌG9Ǻä6
UIbd0$ç;
`D.²MÄ@B¦íñ+и}ä¤ì
A~JjC´¿Na®õcl`û
±s#Æo&~ªnA~*i$y§0Òï2®"=eå^ÐvËÂVueÆIûÃgÌD
çnÕ¶0eÕh3cZ1Rm93fCfÿ¢ÌªLvb³oÒzßÌ<`ÛX¨ë|Û§úôAó-À´heCgÊbx¿´Ì¸éVHcøWÀ9¡ ]Ñ 7JRÀ/1PU¼ÉBH'ÿÀáA©¬º©ìõe¥:ÄÔáä Õë"åsÞèÕ! '^ w:>K«nCgüÑ¢BáÐÂä
¯ûÇÜu0¶?¨°HÌ@#YdÊ:ÕÄ~¿kè/êp#.H4
ã6âÂkÄþÁ ô±Äл¤ôê"ÁE6°ýûs7 o·ü@Ûné3&Q ·TÈjéµ[Ò¥óRM`§zÂd¯¯¢+£û!4Ãh âziѺÈî|Ñ
pÈ1áãã N(^ËT 7FäÄÌ]¢@:©T¹Cu¶e"uè "0FýlËDêÐAE¤úÙiÔmè<Ñʺ(:r9Ó2ýSLéµLÿSz-3ñZ¦Ä»C,2´xæQânCGÝcÌ"äå£×CýIéõPSÊïÄÝLl@%gîúýáµ+.@z(Ú
rj×líV´j®ÝZÔ.D"ØC1ºO8R)f
dÊÔè¼»ÛÒªÊôE+$ÂäúkÃ/@Cjª@n`È mªZO¦äáoI.kªX½O¸zoÕÏ5U¬Î:ÄS_j
gÂL!ÈÍ/º
r:5ÏíW
CGã½$Ug:g¬¯HSm&3úW¤©v
#[ÁURÁÓ|:«ô`XcϾ6C°Ï|P¿¸¦j¬wý!@«0ÈgÒc;
>çidoNh=«#Ò?]/ݧÌsË0vÏë«ß2åÙ:TÜÊ4"&5ÝN´ªÌT;ü
¨Ì«Npº6ÏʲTê
$UÊã('J_ ¸æ
)Í£:±å¡¹¨-CO´²W¡³MJE'yºAqª ¸h³n{¯IjvZOÇ)8R41}¨Ýc>åZ}j´ê4*õ;§\au&Ô!æ¢UVh3:Î,ºòÕm®WfpeGÁW´|ã|ç·©ë5é(9_?zNIï= ó$KOrçIV®1ùcÚ2#¬û,Tf<I§$3y¥'¹ó$+Wá;³3âõðû#S¼³#âhÄÝHËê´hSf£&{yÂØFô[ÂØýûy@ýÏPcãcGÆõ /¯+IÓjÕ¢ëjíù*
½2\dØ-2O\ú¢-Óÿ* \DnðtÊ@ðÎû±E6°ÝâÉÖ¢¥6>-2å´\DnêfÀ-i ¸È4±[¼¥;n}øV©=C¦+IÅF¯:{¬ÙJ¤/;
{¬üª&^@
è·
dxê}(ç¤Åó ¶*
K«`¶P_´B" È7gGë&@*¡Íä"J+²]v
Ì~l
,bgø£,'Fi3ùàÝ/;
¸_i ¸È4ñýòÇRÎý^Ü´äã,ܤrÛL.ºnÁüôNä_ÅüôG =ä)|ë0Iâ:OáUm7ØY2¬]èlÉ1ûC6 N¡èÇÙÀ"ºõܦø4ê[@qñl
oCvç»{£WveE¶]Ås²u¥ÎYÁÏü;yyvë@Mò£Ê¬¥
:ú:~b¿VÍô._´B"2Ê}ø.«!Oée^uâ`Ô1ó\<·!üî´¢xÃ?ݲ,u`cáaqtaA:°·ð°XÁ°5O´²N
Ì,à#X,?q*Ëåìá2ÇKÜrΤSçìáI'Yz;O²r%ìùHfäÌñz¹ÌPIKË0³ô$wdåJ03ÐÞéN{ |ýáüiü}Gø&çfo¦îÞAzdq±Sþ©j2üô!ÙYCâ³abç±
fí=óNûó°K§
£è~«Pj~Hø"ØN9ÿ#BÅåÀ"vO£ã^ç"/(¯KDbïzu9ýñ@jøÚeî}Y¶D(KfÌVgMTsõmD¼ïJ'åìíËçh^Å9|-\"5üÚǸÿ»©Ö6"õÚ)ôßÞp¯[dhñ*I:
*@G k^:/¶üÏòoë§ÍïëÃÓöõ8yÙ<B×9ÓÉAþñ÷ÓþMH«2ÃÒ¯³ 9~Úàç,>ÃO¤ØÀÿÂGÐ÷ûþß÷Íϸ¸ýÿÿPK!ò¾îù
aBxl/worksheets/sheet166.xml´\Ko#7¾/°ÿAÐi
[ÍnöK°¤_»Ý³ÆÇB,Ë4â«É*²%yàøÉ¿b³¾z°ÈnÏíÏßv/?6ãvÿz7eQ<l^öÛ×ÏwÓßþÛßÓÉñ´~}\¿ì_7wÓïãôçû¿ÿíöëþðûñy³9M`×ãÝôùtzÏfÇçÍn}öoWyÚvëüõðyv|;lÖRi÷2Kâ8íÖÛשa~¸fýÓÓöaÓî¾ì6¯'5Éaó²>ÁúÏÛ·£m÷pÍt»õá÷/o7ûÝLñiû²=}N'»ùêóëþ°þôvc|ý`æñ¦ßmûãþéÁt3µPßæjVÍ`¦ûÛÇ-X h6OwÓ_Ø|UÓÙý$èÛÍ×£óÿÁ÷§ýþw1°z¼Æ:ó°½äû_ɧõqÓì_þ¿}<=cÁ¯§õÓ¿÷_íççHYd`°mþø½ÝT[aúý¬þ;ÙmEt)ëoòϯjÚ,*X\¥Lr<}<æáËñ´ßëyÔþÔ3°Ø"?;Eª§?Í"Þ;×STÃ@5Ï"øT\äi ókXĬ( u`D8JQ)ÝÕ®OëûÛÃþë"ø:¾Eþ°9<þnÔ+%D8+#»?Õ;Ç\ >ÏúE<L>¦;Bþq_Uéíì±>©K· ¥
Z%(DG=,¨`I+G0j~+ùIÁ%¸«ùS>bÂÂ8|PA«TÐSÁ
T°r{ÂHñò|Éï¦ðß!>ÂB@p?àxV!D
dÒ 9ôH!)@]RÁÊ !£]ÃÒdË,Ì)ñBj
º6 *h|#Ø*H%Óö¥eÌÒòv¦ÇÎ8«¢43
ź"ÊS¦Î"Àư½µ¸0jMb'ëY« BWwf¬!ai×,ÀÄ`ôµ ó}« C$eNÍ&áVL}IUeUeÕÿï¡C $5k¥ÁHÒ4ÉVAÂþ?3ÖÇÿEÛë¼Üç|è5lzBø¯Ä5=!ÙÑ $;Z ~f¬!ÓEâ~Þ`Õ³Àî=82!YZ+2dGìhD>3Bkwa¼wÇ.2\lI®å×:]ê¯Ì5±@¢ aHV´v<¼É+ÈjüQ²*Î#»ÌhÉ8¸
ÕÊ¡ [3
qÙHÉR$J«1#l¨èIrk§Ü=z¤|ÃbqÑ9<Ϧ7×úän1Èz4MC²¦ÕëÕB=Ò¼)*eØtÑ9¦ÒÛÍ$¡«p¦01éP?Rëé§Ú¡k¬ÈÑ#)×P
-ÓÓý~ûõ-i?ÝÎÄÙç&)xË&Ïë|½Ï;G/åIÆT¯÷õz>ªçeIZ&ys³Ù\ØÄá[¾¾h
DØ_¢·sü%R6M#q<¿µª)Dn «Â ¨µq#WÛ0$÷[QÉÒ±2â²R?ÄF³2yqÓ®è :®X£8Ös[GcÖD;è°v*Õ<ºTqRºj¦0.U®&!
¢ÕEU³¼è<°8Oá*k+'±uÍS+ÓäÃ.GiaÂ1¶E¸]½=¼/rûÜ
¨"^mXc})çi5FV$EQ ; ü)IvÍ«B$JÒ«zÎâ$M°¥] &M4×GjIQTT¨Â ªH6!1¾ÕU[$×[´pÛçZ1Ku0¦C4WÇjX1¤¢ÔLa\bh{Ø0ÄÏÆ(bJÎ8sb}GA¬"ÓôÁ$Yf+Vl=ùýéð£úZ)âǺI:½ aéÆ(~HÍëÎ
ö#tßç˰DãÚ@®5ÙMª a¬TmÑ09ì>á!2õbbÎÊ( úÇ:3^ucâ#M!©_'
!ÙÔ0ô¡Õp$ìÑ`:f8i¹?¼ïLtî¦MNò¸6 §ï´"Ûwæ$ZrúNgÂL#¦Åe¦1!Oîü wvxÇç¼`ãR?$¬{èæÀ¾YC°ªÈy[È`_XÍ¡õE+$ÂAûWÀZQë;®Î9-qFOù\9ùçúÄÆyÎ2hF§¡ÔÁ ç $IÉYa_ãx^CêàDPc
Vg9ÜÕ¥ET^d÷Â.ÞºnÑV
]GêfȽ
ìrbt0^Vzsf°×³+Íf-×@¾ÜÃ6'¾¨5Æ´¹WiýcBA¶ÕVÏ3b¹ÛÍÍ~DÛ
ësw/´â@[hRîêDÜdD6Y¯ÐjIÖL$k)-÷Î<Åä¦@wcè£LÚ
$]6µD[Ú)h
DØä¸ðñÐ'ä RüëD\O"Ç^ÙÔ ãTz2]zârÙDê]"ÔÁ_WM¤ÞKup [6áÄ6^6uã§¥á!®VH]G6ʦ )lUÁT'þ¦ðÊfãM
)g{½]6áÚ**WDq\Úa&È!æþÑ¥ðʨt)¼2êcJüm¢0#LìG4ÝâUû_ZFåH-i5 'yÈ&oI˨ädò'e£»D »dÝc4 h.=÷ÍÀReÕê¹éVH=#<αúÃËj*@=C˪¹Ñzn7JoZZ£g<SÏ%×U¬Þ%B½Ô/v£X½êàP§¬ÂåOÄ̵ ÚuÚB[CvFãÍa×CàùbêÓÜ;7srEÆÀN=JRV[Ñ
/áK.(}ø¬Ã øx"Ë{Éó"{l¨èѽ`¨îè]#õMª0ÈPRY[Qr&
¼óCv¤¡Y
DI
$Û$`sE»îûñ)©Î¨ç,ëTÜD6>*º=©ìtÄ>7¼*Ê<ÃZÀ¦ÌÄA+Mó*¢×W=VEí´Ê9éW«dRléVH½CNBïufAÞ¡×euªA®wão+Ó ã&¦97(Ã]³hPtæ±J½K
:øN;
&¼}eÌÛ'v=Vï¥:xq(eÅâ4MÅ$¹°êÖu=F´B(ì:ÑÆàÄ¢|Y+6Ìw~+ª&ÉݯªÊ¦¸j\5ÈùZÒ´Zâ|/éIzO²ð$KO²r%î÷gÈýÒg¤ä0ãIZ-qñ$½'Yx¥'Y¹Ìéäã÷×{½³)Ôl4ÄÝHô´f¨ÃÃM¶.!{xÂØ\Åö¶ÁÉk_Kq¡'®Ä¤oô k*ÍVcÂsýÈ 6´WeaçA¿«¨{Z®0#fìG4±Ybþoé]ztj
WÈ[$¢Z1KMìG4±Y¢Ê;f}øËõ6¢Â¤]mFÍÖl&V6
d±o
Híêû6øIïx¤wê|Hçy7ªÐû
Ûs',¬Ù/¾h
DØ®'ηâ\ M ÐèAVdÇo5&9ݹÁ~d#îµ°:kLÃÕ-Z/ic[Y¯ 8Øhâõ)g½W-u¥dnÃÕ kü
>ϵ¤w»ðFtázHãG
yOç*ØdÒ²]irÃU3"ÛP«AAtçûA´ôÌï©DOl7èÛ@ùy³"6#R|j3ê-+²EÑWõAé#ÏÅ7R!çcHLq,°*hÀ !bNgÂCÝXý¡ù¢aç¶îÃwL7|*éH]«Í¨ëàà4Ó¬5Æ9òHFuº:GO¬Ïl\¾Ö±*!ç
Øds¬ÆeçúÖ9heMvébÀ9xÉT7âòìuNÓ ç4âIZ-qN#¤÷$O²ô$+Wñ¡dFuARèëL\f¨¤Õ
±ÞÃ,<ÉÒ¬\ fJ=Ýá2Wò+h¯ßw¨¯31íÝÔÝGhײÕññíè¹-!{uº¿aF?ÝÏÞÓÕɨ¼;ä Òjé'Ä÷Þ¸Ðuáz ÚA1¤:ÛýÕß&UÎ[>Y5 ÔþVíp9NMWôxøf>õ¿RBûÌi®.0à·T½øoàôi¾TÞ»F
ÒBRÔ$cã=ÖÏ1`±ó+óÕ?
~Ëümýyóëúðyûz¼l =áå§úýùÿ§ýY6|;5áÓþ¿È?2øÿÃ~C! ì<í÷'ó±Ý
ÿ8ÄýÿÿPK!Ç-AWxl/worksheets/sheet161.xml´\Ûnä6}_`ÿÁðÓ.-u3f&.l÷ý>÷xÚ3Fl·áîd¿ß¢ª$²T»8^`%Ö©Õ~øõñáâÝËá~ÿôñR%éåÅîévÿåþéëÇËÿüÛ¬êËÃqûôeû°Ú}¼ümw¸üáÓÿôáûþå§Ã·Ýîx/¿Ï×WWÛo»Çí!Ù?ï çnÿò¸=¾|½:<¿ì¶_ÆAWYWÛû§KpýrýÝÝýí®ßßþü¸{:¢ÝÃöó?|»>LÒoÏ÷¸}ùéççÕíþñD|¾¸?þ6
½¼x¼½Þ|}Ú¿l??Þ¿*½½dÿ¼¿}ÙöwÇÄ]áDC«æ
$}úðå4°´_¼ìî>^þ¨®7UsyõéÃHÐïwßÞ¿_X¾?ï÷?ÙÍ©
^X3òýÏÛîÛ?üïþËñìúew·ýùáøÏý÷Ýý×oGhUIVRV·ë/¿õ»Ã-
²m3¿Ý?Ààÿ/ïw)Û_Ç~G±ER©´É+r8þfyÌíÏãþqz0ÉA I"Ê"rÿ&ñVD4³ B*'±|"e^¼I謨jei±B*GsõÛãöÓý÷ðxàëð¼µñ£®áðOà¦!ÖXY¨Ôÿ©Í¹dJ°¡}Ööaã@Ü\ðO*W¿Ø ¨EífGu²¡ÇjF²Áȵl¸
¯á
¸ :Î$( sgb
yÈ<Bd
kÙp#6^#_-QùXá/áÿgÉ÷9Gt!BsDC³á
C"ìb"?hzöÔÙ°ñËÓ>Ëñ9Åq:«Só´Ì6#èBJ9¤GH3îJu2HÖà y)Ýè¤)ÆÌ¢Ç £Ã¦3/M¦Ã9JqUZø|(áh]"<G"8Ñgâ}LaÚù
[°PX¸|¦°pù..ß#< *Ó&jsDQY9õ!T×MT-,££z,èpn5®D-B`*s<(2]"b¦GHÜþ'úL¼)lË^ÏáÇ8KÀqN»¾ÆUjâ«èè"=Bâªè3ñ>¦º-C<ÕO+5,Þ³!3¥-BÂ":ºÄ9âè1=Bâ
è3ñ>¦°]|Ï5ö8NX[DlK¦½.ÑÐB?+¼Ô3pÖUWc8&/´ÖªIc2ÏÎ&9æ"v[
\¤ª.±Ò)u¡½Gy
#¨2]&nè¯tÞÊÙ±ÇÎé@QXÏùä"¨[Â0ND4u1 Æ
aq×À#"«¨¼HóD»Ý³§ÄS%6ÆÑê4˹ëì]a½f
Î '©¢@Ù\÷u®É'Ü @9TXwþõ¿ÿ¥××½ÊþúáêÎnVµRY.7Ã}
ÏÃ:ÓY.dÂaF_oXjU:Q¸8g©°vì^ÝîÕn¦
kâÖ²¥ g-ÞyØÝü+¾5$3ºV!ù²K3ãl»Fä0è˪ÒM§ dè¼.t]%P("ÞGYSeu ;xD»ÙrÖlõè±ö
UXkúTiæZ
*í¨`:=ÉAª²B7i"SÌÀ0
Òe¦B°hh§U'i¬4·¦pb@³W;/£Zd½V!Q$fÝÅ0"5ô!oRyªu&ÍTýÊ,O%4äÀ¬®
\<ß0Ù
l¥*È&M¥fkÑó½ +WæM"µ
1*]ãÜ¿JV:UU!ØHòSVy®¬¾ª©Ò*KØqµçÄ©'g;·NZ
¹îb=aPõ\çPEAª.åy Ù«vÛ©ðrÃÐxU£kÈGèÎÐ-[áþ¶°2öÙ*DFib[bÒ]ã|ɯÂáHBnJtF\eLd¢?G4O;ÒÁ[Â0ý03Ç0αQ zcF²¼(ªiS
³. Ï$¥²sY:4g,íûÉ+ìX´`G8w!±#â`Jg>bå ;¢s ÑNÃ:ó:q «.*õw/K3*îA¹,-EÊh'Wº&o³ÑC½²TA]©©À,uçª RD/é1NJ×@í,¡ÒUuQnL(§kàPÀ`µV>f+¡üÚ kÕ°iø ÿèEÙY"×µÈ7!#9ÓËü7CôYvñ·Ønо¢UAu¶l?zsÂpØvLëRC
¦Ç-a8l?h¸.&×¶®)Ð{Òk7ygºYâÔ´a(n:±Íx%ñ{Ò
õmî-Ê -G0AZFL4·ôì\iÝÔ%ëapÄ8oÚ:ïy
õEK?A
· åÄ,0q¢ÓÐp$¼÷Lc+ô×÷OÂöÀ+Ú@~ÏM.+ûiÜÁ
àâ|<t=d
Eè3¦OmÄÎãË£×îSHÞMÖÄÍc+u¯|óàVGä6#o¹É3O` 4'Í9a4Ïë
2;8
ÏáÊáÎÅÓÍ4ëÉ\v¸ ¶hê¥cµîL7OhjÚ07Ø/½`Ã]Rp wIU`# Á"f!è44ʾp¥
rSàúÐ+úûïDpßSi5ÄÔ"ôbô?ÑiØHØ|û4LyûÿÛñ"Ö2N /n]ÛZ¦Õ 4Åm3Æ-l4¢i£Ì¢lm8£rB¯Tû,oãÔ¯Ýø)o¦
kâ±Û?2£æ¸obµuù¡q~ÉZÖOã&ËTÖ2ö
Íy2;|pÃ_˨|8$Xk»y8dT(xKwäJ\Ýpg:R:_
lÎn¹<ÓÎ(9mм@-fÔÖõyP»tEa(çÁ@U%p¦6ý Ã{
GKu7nâðùëoëûóõ§Ý¯X º1LqÐõ¯{kæô'ÂsàèÂYd8¢(SØ#5@¸ævKàiþîeP{´B·vùAKãü mäz3£ ÍÇ2Ⱦ¶N³2kÎÓT<vàÃá1h§áEoN«D.ÖÇXu£R8¡Jà²
þÉ{k7ÜÅ*éêǪßÄ-&6Uïo1Üþ05ÁH ßbsùƹÅ<&) ¯·ï
1ÍV9¼:Û©Ó®S<vÈÙð!·ÃÁÓp8A.²ÔÊD·ö7ãp°'
×U
gõ®×RÝ+ÖµîL7OhjÚ07x°{GßÛeö;s¬¯üë®"1µò®w-=µx<´¬ eã·0jtXÖ½#5£ôW/¾Ê£&hé©Å£&h1AË:h¹ Z6~§FÔUãkë·»¦À[µDpvñ-Y&MR =Í»XF®Î1sU®?85ç¾Óv=O/~Ïÿ:êôUm]Q@|7C¢uj¸ÔPÙ×Zó¸z¢ö8[½©
±ê9Ù¤^X~4ÂL½FLTáT§YèäjÙÌËug«Eßh5;Ìj³zÂ,¨
¢fa$WËæ{Ow_}5-(è¶Â%Û©×[v]HïZ3.»]¼ê£®ÁþJk¨¬põ5¸ÅÂ00\eÁ8µµ8 7aÓ5q7ø9½wÑ=%u2÷E;a¢4ê4\{æ¹×Ie:§fl¾¢Æí ³0_í4#ù|í7ß³£ÏÂÐÉEw;}µàNß=É£ýÓ´ÒðY¼z< To©4ÿq9c੪Täô~Ù;&àzJîL½;5WM¹=hÚya÷|Ö(=îq8Æ|¸ÃM²¥×åEXÙ@´8ý]WÇçjvÁrkýhÎvêõkr
Lȵì'm(ti7öªð¸¡Xp>ÂÖn#Ü ¸§ðAÎ0ÜgzÒ ×ÁDçÆÏ.lÚ°&æs
¨ß}é0[H$¾vêõ-D%%ÔIs1¨ä-~8Yh|d/!´ÆA°Y¹Ab`I²rÊ43Ð*ïcü¿v3uENMâ5X¨ÐïØßX»p²£|By ¥§o´ e´Ü-¿
SÖMïI
M±®´¢|jdKOĸ`ÖAËMвñ[85°È5^¾Ñ'jtµúÛÚÂýxé/5"wv(8{ØÃs°bÁ½aİaTêÆY{K¥Ôa¥K¨º(J~¥Ñjª*"·û^EÈý&òxrÍ@®à4ìdÁرÊ*õGG çé E4T@_× ¼fÍN>g@b¯0+Àr¹Ï,¢¨ 6uWCî;w§ªÁ±@A)j·Óh`ÑÏíâ(a P¨Ý8õáT§a«R7y"ßåÆIgæ/ííí@^Ñs?)î"u£Ì!Qõ"ãåM.÷@Ôp6ÍcÄp¼ÛùòeóN¬}o Á¢e:,c(ù5GO¨@ÑNÃF®àNÎõ/ém±Î7x,¦à«#þÜ®¢dþ#TTµáT§a+8£Ïáë;>5Ã,é.ÊÍW\ËGîúòî¢ÄìzB-è"¢\)øåØ7%Òk[RßfhúìÖ÷WÔÇ2N¨d½(*ÈzB
ÁáÚWú7ÿ1/Ö¹*ÒÞ2¹/.=hó,Z½r_ä>D:
«ûÜ!}Ë#rU×|?_ì[3¸Å qEá9.+
µÈB]CÉohzB!ð5a§V\yW
£|¬,TE©QÑÊu®à¤)i¦·¿òÌÁG[0°¼g·70YQTã¥C~'äû'Aà6|@88jMsd3*Wá
#Z&ùmPGÙõ³CNuÖ¹Ry¿,·'Êȵw%á9ÚÇJÂBd®¢dZ$Ôö("ÚiØÈSÃg§ðM$öOÄåÁhp%á94ĽB&Ã*
>p"TTÓáT§a«¼ÈæÃD\®|W!CC¬ö6uU%Ó"¡UÑòP8À
dá5¸ñ< \¡x±P~ÔUQLZðS
" ïnt%¥Ê5-)o©³×ñ§ýd.ätqTã%åÂäç¨LI=ZÛMÒⲸØzì|°zãË¢¤¿«¢¨ )"jÁNtO4À/À4)@ã"¸öo*«XÉ|gE_tÀ«Ü|à÷b8Dˬd)l-v¾Ä?ù
QWEQA.ô«Àhù3 ÉéqáãJqJb¼ÐÉÁÖXç38WVbêàgLÃU¤BVÝÑO[rõDàR10à?Ãu"øã©økÏÛ¯»¿o_¾Þ?.vw Üz¼¼xÁßIÿý¸[køIULW"àâóþ?xºÐù
~òv?Í¿Åqyq·ß§ÿ÷gWóè~ú¿ÿÿPK!´2kİ<xl/worksheets/sheet160.xml´[YoãÈ~ÿ è)A°xèíÅòhII6yÖȲ-%æú÷[Íê&»ª«iy ÌÃØ®úªuöGºûõûáµ÷uw:ï«ã}?ú½Ýq[=îÏ÷ý?þ£~õ{çËæø¸y»ûþݹÿëÃ_ÿr÷:}>¿ìv¬p<ß÷_.·ÅpxÞ¾ìó zÛAóTüyzßN»ÍcmtxÆ£ÑdxØì}\aqºfêéi¿ÝÕöËaw¼à"§Ýëæ×~Ù¿íjí5Ë6§Ï_Þ~ÙV7XâÓþuùQ/Úï¶õó±:m>½ßߣt³µk×xËöÛSu®.Xnêû<ΰÒÃÝã<ÐaïvO÷ýߢÅz<éîêýw¿ûvv~ïéxªªÏZ±~¼ï4tèaUïz6ç]^½þoÿxyÄB^wO/¯UßV»ýóË¤Ñ SÚ·ÅãbwÞBPam-å·Õ+\üß;ìuu@P6ßëßpÙñ`æÉ9_~è8fûå|©vc³®à§Y!yKL:HÌðÓ^ÄGHÍóf wèxb,&ÉÖ³ÞD4Ogk(e®bsÙ<ܪo=¨x×ùm£û'ZÀðbc*kNV<D#÷_ê&¡TBõ^¿éÍê
`¹3à×h4ß
¿ê4 Ai7msAi(¹@qÁV\°vCM ÇJ '¹«¢çX@ä
8áÅK.XqÁÚ@á³D¬^ü¾ÿ7³h Ê»A$û"
DèjSH)@&¢ÈB5ºâµ# Qv£,HÛW\÷iãÎ^Hl
µ]î#"VBæuã2]Ù¡S²¸«Ç3ºÝÕ`ên1âú±BÊ«¤!²Ã:%ëÃpi×;¬ÁÌaVÒBì¤sÂJº@ìpNÉ:âðô#k0sµVظ©è}.@XÕîÐ)YGÖÄÕ)éúPÝÅͨë1ëµ!®ë1«ÿ\°ú/"»Þ¡S²¸®ãz·ÃÈ:àøm³>ÌBfõVÿBd;tJÖõQâz|m²k;mÖÁïY3äuCa0²ÿ]JPÒhþääüê ï"égMEq#°È%kÂ`ÀMD¥
XÒhÂäD »ê#¤W®ß ëÐÌ`߬5r Ãz£0ѵ²K©Jê·¦0ßzz["#A£º$GÈô¢ÍHXsg7\+oEë®Â`5Oÿþã÷¿é"ö÷»á¾AauVúø2]@xåãUº¸ð˯ïõýÏÊfC-'ºd ïß)Hdi$ÈlÌdbHA²1KÖÐ
Á
R¦u,TÀ@Ó/'ïødÍõ;eIÏ"ĸ~§l¸ä5ta0¿qQ©Ôo¸>×ï«G°¶£PÊÆL!D\°6-Ft²$Êñx:fyPEh>´y ÁÐíú"@>GM,B k\°)&XâÔoMÏ¿¯.¤u$¬m³1nxr Ó¦¨ö£0@4²4ïèÑÇÃi(4qûP ásC1fE!¡`=KÖ3
ÁAf¦d%@Ìhi÷$¬ÑtYÿfCüfKÖ(
ÁÈ~w)U@IýܹÇof~³¦ÍbÄ¿Y{äfÂJ»0߸¨TKê7£ 7§b±ap¡
s&p]9T¬9v¬§
r¨X\,,WF
oSMÙÚ§Sg>`ëøFÀ+áf£d£¥¶[¶v
7óEk"¢éù3åX`Ê62rÓcì »mZù¨²vÈVï= Ï'K¹1«¢AY6bb
ª-AÛ-YiÚ¬x¢u{õúÓò1æw
O'ÞôiòÄÆçAw(U@IýþM®?P¢Crâ
I&O¼!écøù_½~wÑä%õ¸{8Ü~Hê
Tî2Åäva#j»pê
I²]8Ö]C¯w«vÛ
#£E«X£¡dô²E·}×\ æA³YÝ>Hi¼ih@noÍCR纼Î4
Ak2¶â4$ª¶Ù-Ó°1²)XÅhMD4+ìþáièß5L½ièß5L½i(`¼iÀTèPªXVR¿5vªñ¿|÷¦!b %3ÖÇ>ü[LÀo\@Tª%ñ[Fëú}ó.¬7`ÓpƧ¡9]ØÚøÍø4´ Û
óº!â4¤è2Öè2 EC0
¥$¯½lÑMßù¢5Ñ<hîïÔßíó 7àyàÓ01 7ÈÉÖÎæaªó Ѧ!5(cmP6Ò4¤ª¶Ù-äiصY1þ$Íâ5AѬ°ªî©»#§ãglæãN
ÁM]v)U@I}Ò䨩´w|2TÚõMæ<AñMÃÂ`>á¢R,©O;>ݾ{m.1cÜ6KÈíFÔvÏ?°v¦{KèOä)fDtY£¡*d´¢kC0õ¡-ºíf;+ZÍ»§¸}ý<̽ÓÄÜ<4"'Þib@6Q=Å,ÿ8]BÊD5§±Pµäè)ÖÙ¬ÚhMD4+$ÐîI%~@§¨¾Ã qD#ÿGó±k%
8ï±yåIdåIÖ®&õéÏ
CS¯þîû}Õ"÷$
8¡ñ$Ê,=Éʬ]
>(ª©?Iüxy¤æ¼uÖw¹¸ç'vF
fGk)aØÑª$L{QÿõiÎü¯x'ÕvúIIý~+}/-7J×Õ¹ç+. ¥Y@TªºÅÿk? J-ÐnyôÀ¥§0W^v)U@IÝÒÇÔÏdËou¶ÎSTl±*&à. *UÀº¥G¿ãÖÍÔÔ-X®¬3«uNÒVÔvâ¼m¡úIyaAxâ[ÑJÀ>ag¨ô
På@o/ TËÖÀ+_´&" ¨7Ý´9Õh;X'äFIÊóe+§ìRª:£ 9eÕéLâ$r½û¸^\@Tª%½^ýǹޫ>ùÁâf§¨tÝ/8Ð]xéeRÔ/ÆÌ®ô+OMÑKg4¸0 À¥ã
¢R,É¥}æ¤Y¹È*굯zú
>qØÉ¬ÖL¨LÑU
EN4ÉOuJÆÓ?V
h¨ùÖlÙ¢äÖDD3ÀÚÍϱ¡nØ>lBeVëfÀiXZ4b§ja
mê0ô$âí.EÃA¡3B+SBg ^¶è6ÆçñAÑ0Ò×Åø«1Lþ43(çîÁFâÜ=xåIdåIÖ®Æ'.·
²6»³1¢ÜÐpIa0nhÓJYz'Y»Ûü0×
æc÷Ëu@¨?vÁ75åpÏ6ûrÂ_a ú=˦
)%;\a3|)a¢Q»F
¿c_Z|Û<ï~ß÷Çsïu÷Wß½ì÷NøuÒú÷KõVKgÓt§éÿAX>Uø^h@ùßÞÁÛ¶£Dþ©ª.öÃæ»ÆÿÿPK!7ýö
¨>xl/worksheets/sheet159.xml´[Yo#¹~ÿ è)À¾Áöbû ¬$<kly,eæú÷[¼YEv[3ðúa<.~E²¾:Xlµ®ý¶}ÙO»ÃËÍ<âùlûrxؽ|¼ÿñ_vUÏg§óæåaó|xÙÞÌ¿oOó_oÿþ·ë¯ã§ÓÓv{Á/§ùÓùüº\,N÷OÛýæ^·/0òx8î7gøóøqqz=n7Biÿ¼Hã¸\ì7»¹ay¼dÃããî~Ûî?ï·/g9Éqû¼9ÃþOO»×mÉtûÍñÓç׫ûÃþ¦ø°{Þ¿Iç³ýýrýñåpÜ|x»¿%ùæ^Ï-þð¦ßïîÓáñÁt¹QßæfÑ,`¦ÛëXÀi·7óßåº(çÛkAÐÿvÛ¯'çÿ3Î÷ÃáX?ÜÌc]xX&øþ×qöasÚvçÿïÎOàXðëÃöqóùùüïÃ×»íîãÓ¤I`·mùð½ßîTaúûÃ3ìþíw<:Í7ñû«¶ª$n²
&9¿ssÿùt>ìõÂj9Cªfßj$ö¦('§ÈÔð[oâG§ÈÕ Àà!OÉEÕ0¶&ò´¨êÓjáT
wõóæöúxø:¾N¯?ÉßÀ\XºR@¸³Ò8Jb÷ÇPmÜ9æJð!_ë7¾X¦;A~¹Mâ:»^|áT Vrá7®ÕQA/ATÀ¨`EwT°vàÆt\HP>Ì]LÜ#$'HCôRàB
VTpGkGÀ'$1?AüfÿI ám$:Aí%ç¤ÀËH!,©0d%!µÔ;*X;Ä2ä´Ër¸Dê¼â`§Æo¤¨lÑ`Dç#Cz iDâ±ab¹cWP¡¬;ɼd9¥hÚdÆ&' Þn+!®Í ¦.!ÑÔKHØè1CÃÖ.7ÁGQ^[ A°îÖ½H¯:Ú&cÌ»J4ªjçÀ°Ì"ªa $çZ POH6tI^BÂncá1d0ïh8gkA¼LG<Wæ§ÿVB\ÓS]B¢°éc,<Lçcú´Á²sÙ82µ!$#^BÁ$)º$E/!a'ÆXxÌÏ×âK-ô·I¢¶
¬'ÉÐ
0$z
Û¯º¬HÐ1H«¨impa^x»åDÂżÈ6
IÝ6lºaHªô
3Â\$8ÈF41¼¿rÎ
Dvc®Ý¥V& »IÂt!É^a¦
SldÛÍ;Çn^ÓÀ¬`fº¸§NdKÅ'5
##)ßjPjZ³Î=s½eÐ=ÞþçßÿÑçK`ìëÅ#¿ÏL_eÈÀ£Q &2®Ãò%ðkÒ²h9\Ù¥øå_î|Ѱox§æøgeEüzýFxÊQNJQH
ORº¤w¯02<³<.Ë:ªáaø¡ÞÐi^%Sy¦+I!ÑM`}Õ¨kf·zkoP%CªT§6ªT§.!æô
#©%yG1á| 2K oÓ|:õ[Ä£è8®£ÒVLàsqçzøðËíªØI¢². `H!èFRÔÔ@RT[ô:K³ªDGcãCq%×WU<z÷IxßxyÉ.ÅÙj+f¼#È»G¯0Ò´ ü
h¸,H2<Û\ÆÂ[GÇúE¶»
qy(H¾uIC,éFñ×Qcrª ɼ¡ó¼âÜIÓB§ÐCŹ®PhnLo?4Ù¶º¤dûm"14]C2°WIa}d#4×Ó
W qU¡ÑÜ*²$VÂÄêFÚ
GNY¨ò¢R'@ס"ðHjë=L¸Ø
7èáhB©m*1o]SÏ÷
©AËh¬ ¤¤¹~÷&S, ;WÓd¤d´ä4VdÌÒúO¬^lóMÏXûEuef5Ò:
âÁ¡å`gÈ<+¡Î¥¯=Ñh×KçYÞE3Ô²Áô ¾hD8jÿêûA¸8<54ÈuÒв.§OëI×'gÿÁ¥Áø-ÉãI¿¡¶ÜêQϹÊ&ä4¤>-f´ÀceÓD9H±ZÙ=[µhPØcäÖðFñ¯
%¡6õ¯
%) ]C,ëf¤ÎÈElDÛýC}¿øD××Ò«¯~ß_ÔîÔ<n
¦dz
6L
²Al7¬í+ï_\ù¤¸V^qU 7CÈfhE*\*ÎÐgh
y,îïä¤0¸ã 9f
dòDC¯,Z'Ù/Z#ö¹3¼¿Ô5Ãm+Ò´©¹~0"Ç^¥T íLø²\ø¡¬ÞªH}H¹:xK©VJ¤ÅxMi½])ºõ'ZkF2þl {ÜsÞ¨þí¦ò*¥s©¼JÀxRbF*ÆÄ KÝÁ«¼®#§×ÅÖËÖû×Ê«þ5¥òꥡiõ©ÄX?1ÈF4Ýücð¿´^H½¬i½Ô 'OÈæ©sͨé<mD'õ££tÍ0È4ØÏÊêôEk$ÂÞ ·¢w¯ºH¹UÓ{ÉE\o(=·¿¬iÕÔzÚ÷ÿt㲪իF}¬jb-&´Àw¶j¦ðU]ëû+©?+«n=¦l%RøuPØcä27]72Æ}VMªf§0Ð N¾&»îFÖ«¤Jª"¢Oø$*À~#xé4µØbÞ~;vÞ°X5ë®5¤¾wÄ I5íFZÀ=
lÀxw'ÀëbY¬CBü6hl+¹=¼>ªÊGbZ)Fd£¤!ýa¯õT>f¢áÌ|°«,7¬¼4´Zðø/ʦâHmM®Ê>Yµôâ°²Ú44óhÑ¡°£Èuçý%o?è»Æ;ÆÈu9"±Ùg
¤Â©Ûþ²È³´2ÔÞ³q^J°úqup£b<«ò²(ÝÏADMcX -f´`É¥ØÏHZYuí;_´F"ì1Þ¹8e<Å1øI+?/ðÝÅLöEîqosZ
rÞ^ô$½8ï/zæIVäά] ¢&÷{²w¤FÌþæ{
åPãIz%q¨ñ$̬<É'Y»L
?¨ÿxxäêwN%¸É»^Ï
ÊÕ$Äæ,±UÛÏbzÁûY9×ãx¯×N
º¦6rð-DMd#Ø,ÒS\ú[®»nçA¿ nõjàΩA62ÍâGØÏxK}Â[äFËAä-Q½Â%'²Ml?®³Þý°ÍÕy(Ãb«GSÖl&Ò~¸× yÊÊ×c%À/ê¤$ýÓà+@:/!,F¯¹½PQXYsú¢5aO@¸îÅsÖEªN
¢°¢M¸Â#gd#Øþ´Ê «Icº\>ÛBû%s¯0#ûÙ&Þ/¸äì÷â¢%JÉà&ÛårÐ5¾Øv¯@ÁSldÛE:³íêrÙsá¹W ËlDm½ð;§÷}O, fñÇÒ¢¥nõ¨S¬ÈV&¸¾jºä%¿äúYqÿÑx¼ßC3L4ÄA¸æ,ÚT$_´F"ìÒ ½ûÙP¨ÖM¦©Pu= 1]ZSµ×Úâþ.NðI"FÃAÁ=0f
§÷ÀzeÑÖÊçBa¦<¦¿×ŪÍ&>jʹ=x^IÛ'adåIî<ÉÚ`jüÆå=©]¡v/
D¹ÔPI¯0.5c%Ìì<É'Y»L
mzeMÔú5þê»·ð¥]Þr¸g©}]B8ë¿kRô/CCW¾
aØ®&Yß-_V}Ý|Üþ¾9~ܽfÏÛGØ!|çv>;ʯÿ¯BZWy¯Zê·3|xdð ¾¾
¥áÛ|öx8õPæ;æ·ÿÿPK!ØrÕ>xl/worksheets/sheet154.xml´[Koã8¾/°ÿÁðiÈ¢Þ2F:>°ÙÙ=»'1:Ûýú÷[TQ"«H9N#C§Süª¤úêÁ¢,_ÿú}÷<ùº9·û©Âédó²Þßo_o¦ý[^ÓÉñ´z¹_=ï_67Óãô×Û¿ÿíúÛþðùø´Ù&`áåx3}:^ç³Ùqý´ÙÁþuó+ûÃnu?³ãëa³ºïvϳ(³Ùnµ}¢
ùáûízÓì×_v9lW'¸ÿãÓöõØ[Û/1·[>y½Zïw¯`âÓöy{úÑNvëùòñeX}z¿¿dµîmw8æwÛõaÜ?07Ãu}.gå,Ý^ßoÁEûä°y¸þ&æË4În¯;þ³Ý|;Zÿ(¾?í÷ÕÂòþf*èÌÁÊï&VÇM½þïöþô
¸ÞoV_Oì¿Ým¶O' JÁ)åÛüþG³9®T°Ä`~½{'»Ê eõ½ûý
ͦA.Â2ÎÁÈñôCñõãi¿ë/¬í
H[ßÚÙY±6¿ûx¯D(@wÏ8¢øD.²¸{½7"H¢4/¢u`D
©ìÂÕ¬N«ÛëÃþÛ2ø:¾®Tý9\~7xaeQÁÂ@öÏ@õαPBÕµ~Së.æ_o
óëÙWuT!(é⦴j.hP$,¸à`ÜCL¹ QÆB
F,B¸ AEH.XpÁ,-!oÆü!ÊøÍþ2$bl Ò{@ÄQ»"D¨¤Òz
Håò!Å©w\°´e¨ieìëJ»:Üá9èl¢¤ÞÔ.BÒ ¤ì
÷JiÈ-D¹Ä%ôï¨~Á
Õʬu
¦TAݨbs!XÕ˲!HçáÌô¯áÖ.wXÃ,Ý+Yº×F×¼èèÇNìíeÆ´×®â2mâxþÇ9ÎʯB\}ÈzÁ
£ö@Xe4ñGúÌô¯Õpk¥v·ÍF¤Èù$WjÔõQ^!Äv=buP{ ¬ø]?³&ýkÄu5lX®w'Ø¢@F¬+YÔ«!~ϬIÿqXm7¶Ç»ÓcÑ6õÓÕf¥1Ä{VµÃª¡Ñ¿ÿdñ*rZ¤4NCSJ
5lYÁ¿
ÒHKh*cS³â¨
ê£Ñ*ÐwQhRÔte1p>ýÎb¶ß1+ÕJc߬FjI£1^×Ús,^ÅQ¦Aj²ú¯æËÕÎÀ=ïÅÁ°tñd-p°RF³j¯zP4hµYz¬ÜÃ(ôpûç_¿ÿ£IæÀÜ/׳uªá¨p6HW©MæÀè td2¦¥2LÊ2ÈØ.:F«cÔ+ZÔ¬ø¨
ã@´ßHUñí&t"¤*ëDµð`X©7©Zf"K|8 ò®%heÓ'»¬¤ (.Â$(ÕÔ%KÍtYo0 ÍPÂT%c3°Uû0æ;¦A¢¨LH±á¡[Îâ÷I"Q
iR·nSrqWzt³KX«b9¬Õ>«þFc8ã0(Yµ#2A( :³"¬G&Æ6¥JÍgN${Lt}!Äj°+FcF¶4"6Îu÷ ®UfÔu5'Z®_%8_Ø
T16 )+³ÚaeÖhö3/˨(§rìWäiZdpIíQBù$¥Î%¦©¹ògÂyÔ&(e÷\ ÄX©Õ>+µFcF²Ä?ëñ/"65ï¶}¥1ÄoVAµcB½UcÐï¸ç·ô9CKði[dÝ,R÷!v¼á¾B3÷YQWbû¬vj&37¨ÝG;þ°kÞEIкÎFä#=U#ñò¯z5"¥Çª«éAÖ(`FÄ/zFe&ÐJ2F~ëjÂè2omME,k¥« óÌø6×Ì¢Ì"ÑmÇPßua,c£+ZÙÿ{¬<c}ƺVÕìi=¹5ïd½ÆB8ùçfý!`©È¼Ó¶Q
âjQ+ Ó{£EÔ x ó~µ"ã²D?°±`/ÌÍP
{Ñ h¨ØÿFgqÇú%O¹#;?Ô>ÓXÑ·y´ÚwQ,R¿ß5¬w£Ñ9ÕÖyQ×ÚÝus§£¢¯k6à]#Ôo¸¶½||;Uªìv;íTìÒD¦4s§jP_©*Í
¸;o3&Û ;UchIÑ@¦*Ä1ô û"»sEK"¢qPs³5Ò}|p0§qpZ¤ÙqDV©A}â.к8r¬Eµ6Rj¥^m´E5Ù©A¸µ·Zä nBå-¢¡bÇ7Z¤{(ÉéJrÖØëÈqZ$b¼Ý Õ¼rdúær+Eßð§xRöNDå°ûælî©#S°Ân4ÆëZ{nQ,¿ÕçÕ¶ß^ÝX,xìAViá¯à-²õ¥Yv¥ ð¶HîºAK2
©ä·½0è¡î\ÑhÔÑÂÊ¿ºo±ÙqDVxìõú8ä*ê#ó-ªµRkÚX¤j²SpõW{k4ê&TÚÉxx(¾$(*vH;ß*b}â²Ú@ÁZd1v«àFc°
\¥ðÆSP2;-Á°>"G©kj¶²ð
×ôìm»Æºv#¸Æ:e£1èZ,Ç-´ëð¶}æ ºJøÎú1-zÊ_oúô5ôÿõÿ*Ö »ÞÑ+Y,^O×[Ü$êÑuWoQ$Ú2*µ¤L_6.¯4«háGÆsµ¹GSfÅ^´$(!vhùøáÙ¥³3i¡AdEȤ>*5¨è:b?¼2Éø´AMÜ_[ªÖÆJµ®#¦m5IÕd§&-5xì«ýy¦¾0ê}\î\Ñh¨Øð¡®çý`Síï|a0Æ!É~8¥(ëAg$X/
:éHäÎ,m ¡&q竤¦³þæËe¨I£%5D:
#¹s$K[B©Q®µÙt·¾?=½w[}c!ö&Ä
¯é@Ú5o >+%éÃ=ú¯&ætÁPÒSÏgºi'¨õ¢íjéøü'
mÀ»(G©[l¸ô®¤&[NÝ1O?6à½óöÜ¢Y¤n©½ëg¢¥÷¼.ZlÞ®\$ÑbÕhÌ[hÀ»(G4©[j²Üúð]6Ñ!¦+KŪ_µ¶W#2XÂíµáöo£9¤@ÿØML«Ð&bi1¢ ]¨í9¤ÊÂÂ(¨+Zdó³w¢Ð}`ªÖ$øÐ1ÞÌiÏ-ÊEêzÀd¥ÕYgêGûeû{£1#÷¼rDÞ¯z¸dÝïÅMJar³Ê÷©L`´a7ä½õöÜ¢Y¤~±ÉìB¿ê§);""d³q£A#·¼rDÜzêNNjT÷N?õº\wîÚqX©úU«3éL"d[UÓ£ôädjòOFµ
§þ1´¤h¨D@Cè#K
AÉ-F
h¾7¤ztÃòaªêWíh`)MlWmzÅ>Ý'êEîtÌXj)6
1´¤hØ%TÆÐ6Ð.XF
pÝ[?q°Jqx dÂÉ6¨J£¬Ó#i´Ä:=8éHäÎ,m ¥Æ\>Z(5¡¡²©á&EM
H³p$wdiK(5j6`|¥ï&¨ßw¯à²jä°÷ÖûjM|¨NfóKëðÍUú0¬/|á¼{_èÅo¾®7¿¯Ûãäyów_tNøÝÝîÿ§ýk'-ò$i¯"w?@˧ý ¾;²ø_ÃÞÀ;ÉaÌ?ì÷§þè³áÝ·ÿÿÿPK!uË|
@xl/worksheets/sheet155.xml´[Ko#¹¾ÈtJ¸Õd¿ÔíÅö²I69klyFXÛ2$ÍÌοOñÕdÙmyáõaì)~E²¾z°Ø-]ÿôûóÓìÛîxÚ^næ,Iç³ÝËýáaÿòùfþëÄÕr>;·/Û§ÃËîfþcwÿtû׿\?;}ÙíÎ3áåt3ÿr>¿®ÓýÝóö^w/0òx8>oÏðßãçÅéõ¸Û>(¥ç§OÓrñ¼Ý¿Ìõ«ã%s÷÷»îpÿõy÷rÖwOÛ3ìÿôeÿz²³=ß_2ÝóöøÛ×׫ûÃó+Lñiÿ´?ÿPÎgÏ÷«ÍçÃqûé ìþåÛ{;·úO0ýóþþx8Ï L·Ð
m®õfº½~ØöÙq÷x3ÿ6E5_Ü^+þ»ß}?yÏ$ßßäÀæáfJè"À
Å÷?³OÛÓ®=<ýoÿpþ¿>ì·_Îÿ:|¿Ûí?9%¼£¤m«Ýît¤ÂÜRÓß`ðïìy/£HÙþ®~×ÓIÅÒ:«`Óùä 0÷_Oçó]ØÌ£gàfømf`i0E99Ef¦ßvï"7SÔÃ@5'|j.Êl óYkXó¢Z2IëÀt¦R¹«Û··×ÇÃ÷D<ðuzÝÊüa+X~7zaíJÎâiÂRÿg zpç+Áråbjî!øí±]/¾É
P£A¹òÔj© Ó«jÞ
¬©à
6`ÜO4s"'á
ò¡N<B¨@PÁ
î¨`ã !øD#æ"'¿Ã¿CP64Â{@d¯6DäÑiÌ¡aCú¤ÄT²ÖåËwT°ñeÈiåx´y%Á*Osx#F@e5F´!¥ÒiHõc»bIÉjô3¬Ì+LÓH0&Ѳ¢!>VØê4$NÁÄ!ak,ÁÄ`ä I· òNC´ÁWçÔïþ8þØUñ¹ÙéÕ{L`b:I»FC`ù!ÚI6!ÑiHÜ×c">MÜêxå ÉtK5l:õG£!¾édBLè4$núÄ!Óeá>m°îHàhÉIF6&ÐF $:
<1&âcÈ`yÌø_êl¥G¼íòG5>Á ëI2´1ÉÎ`âö£Á+ÖMtàUR»TÂTÈ&ËsþÅTèæÅ[ÂP¡1>ÙgË"Áh*®òDJÆÉ
rÎ
Ù^yTLçÓÍO@Fr¶1DI6!ÙÒÌH,èDÅ&¶[6<ݲYÑþgÉ0tqKÍtG%'FFØX:³Ö<=oeÐ=Þþû×_þÖå+`ìï×Gy¹ÊʬÕ:}¾ê=hF+ÜB"_ÁÃBU&ÙÞÚ-%/Ïòòt6H#;5Ï92?³,×ë7âS·xsø&A5Å'©C-`H¢w£Cq¶;d-ÍͤsÐeµä«öÐrª *ª*
Õ¡1Y²§óÈz!Ýúå¤z4Lc|r·¸ÚjÃJÐfçeY%Ìë¹±ñ=B/3Ô¤"à+Úms{÷9¹¸ÀK=|Öå¤v5Lc;d§mCò±3ÍNÎxÍê$ktÐ,²bð!4Hl
I9¹
|é¢&ÆËI·(HhÆ ªH:¶1Û
¶Î`UáQïtMNù'¡l=ó/Ýl""?¦1>ɺ6qámð[V¤õ²H<w*Po&2
)_¦¼HÒ|v£³º¾)Ímº
àPýæáJ÷©>W©
ÓÄÉÁ6!9ئÝO
AÄ'ÝôtÕUh\Wh7ì& ÕÆ0$¡:ÑvWuZ$zÈê4eUB¯(êÂb8Ï0)àX?,Þ E¢ )d«
×D
I®6)¿;ÃÔ @íbÈ$øÃíAºêï.¹iÄýL*]²ªBÐX×]:ë.KçM]e,È5}Ðì¬Ã¿ö5ô&ERÚnÌÐ3@´êÝ,ãy3agìrKCS´'Ø¥YòNÊÔ~$EÖné¡÷E$®û³/<r1( ù®3zÀÐp¡(iѳz¿óÙ?fp[p~ËÓ,ðj÷Á £ÜgEqÒJKøZ¬n¥,MâÖfíöì<6ÌhEÂ#·
7ªNxE(ɶÿ%³6 J±g¤êL
3;ÕÄv¿«ñWoâpµ¥Cc0~µ-j^èsÎÌCw¯Û©A12íýù§ÌÇW¹PåWzWk¸ù:\V¤4vVÏfh!3C«;9·zî¹D÷chÑ@& !âs¯Ú&Ù](Ú ö쬽&ðãý [wì RïAäù!¨dý)?@+?À ÷F¥Dê=êà·*%ÒJ¼æ´Þ¨ºóX Úp_=F®8oTÊðbC*5<¼ØTA¥`J©1#cbPhÍ+Õðzg9´hK·f\`Þ`"¼¶T®ó3ÍVxm©Úb$ã;®1#LLMd·|þ§æ¬ZÔÎ%mL-ÈËY'r9»¤µÓlÎÖ*gÁÑÚÑ=è Fà2sOòÿÚé¹6H=#o:f5ÍôU
UÓ%¦ä{Æèù}çVS«g=SIÏÈ÷US¬Þs©Þêc}'ÖJüèªiÊË2É«¾Ó©;[³áyü¡°Çä]ÅóØt
ÉÌÍÆëÞ¤ïl
Ú¡Ã_jÚ©wE˸±Ç ,)\Qô^©ØÁ£ÈDv
ßôÇ¡°Ñ²3¿ÜhÓÇû¹¬o3AFâÚ6:Ë ©(=0Ö[<wOZáQײC÷lýð'ÓWäÐh,ÈOI£ç§dM«gR2S
|[§Ròª(á*ð0¸Yy£ÇZÀ«ÊÄA¥@~?f?z) [ÖN·TÆK¸°ÛÇÏè©©¾ËÄ@´q[JrúxGéKr÷îAYÑdä;j¹®Sͬ£ª¦vfU
/¿àqþ!ê½]V«÷T7º*ÈóºL21« ¥&¯áº^%ùإݩ;
vXÑ¡°Ëd's¢9úúUïü<c¦û$??àíõÆ ¼O4ÎH¼Ï4HÖä.l| ¢&{´¤FÍþæg=
Ê£&tFâQHD Y»@²ñ%Ò$©ÃïÜóÞ±D²ª5ÿTr§Ê÷ÎÎj8®ÉÞÇ0ôlaÜ!í@ð³æÒwT¹ÔÔgqÉoÍ o*}õÚLüV25(Ð çE
ïuëÙØóótÛiû
igàҰѨ¿:µðÍ|ÄN=AtPhb÷ÉCÍ+zeCå>RÅÚ\"÷ë&ºó~jPb³dá÷Ìúðã77'_õÎ]'r©Y»2ù;WîC4l!`ß5ª·³êV~êò{Õ*PA]a"tgäf°gê](Ú v
ïé;J.ѶLÔhÍ 3Ú§ÌHéÙ£bD#lyq6iLëÇ`h¿¤·î&º¥~jPâýÊçVÞ~/Nwý¼KG;Iå6×¾Yðu\Ò;±kêqÒ¼â¼*à£öÓiêj*¶tsZÚæºOÃÆNµ3 côÑA1¢¶^Ýló£èú Z@=)Bõ¹âÅ<æuõ²(skÈKykÈíó*=F÷
Ý¡FCnÊûÜ
]µþPµBѰOH÷áJa@b¤5vÔ÷Q@7
z¡è¬¢õz·#?è£nrOÌæâ«w;chç£Eúd@_ñ<)ácö'ËIÝX;}çaV´A(ìÒ»O>ðVRè&Ñ˼ç2*®òn%¤3ïVHD Y»@²ñ%°ÿùHjtB¨q
ØP£Q>5TÒZâSC%"À¬É] ÙøL<óÉÕImf¨x
¶ú}÷û¦ÓÞÌýsÒF ¤qìD~êvôÃÔ1©óëËç6fí=NߦdÀÃ7µ
6"¦t=Nû©A/8"ô¦éBýunýýà×íçÝ/ÛãçýËiö´{GÁ×ç³£þæ¶úû|xUÒe§¬¨ìõ¢ãÓá_Áü_ÂßÁgÓá3ÖóÙãáp¶ÿj¸¾ÖûÿÿPK!{mÿ
@xl/worksheets/sheet156.xml´[Ko#¹¾ÈtÊ"p«ýl/¶uX H²ÉYcËca-Ë4;3ÿ~¯&«Èn˯ãqñcõÕÅVëúçoûçÙÛãiwx¹'Q<m_î»Ï7óßþ˯ªùìtÞ¼<l/Ûù÷íiþóíßÿvýõpüýô´Ýg áåt3:_Åéþi»ß¢ÃëöFÇýæ?/N¯ÇíæANÚ?/Xýf÷2WÇKtw÷Ûîpÿe¿}9+%Çíóæû?=í^OFÛþþuûÍñ÷/¯W÷ý+¨ø´{Þ¿K¥óÙþ~¹þür8n>=ÝßlsotË?<õûÝýñp:<#P·Põm®õ4Ý^?ìÀAûì¸}¼ÿ,×y9_Ü^Kþ·Û~=9ÿ ¾?¿õÃÍ<Ð
åïg6§m{xþÿîáü¿>l7_Ïÿ>|½Ûî>?AD,£mËïÝöt¤n!õ÷gØü;ÛïDt)oò÷W¥6Ê$®ÓÎßO¹ÿr:öfaGi`ZüÖØSQLªHµ
øm6ñ^VQ*jN"øT\iú5I±¼¬AëÀp¢Rº«Û7·×ÇÃ×D<ðuzÝüI°$ünÔÂÊ"Åâ(ÝêÁc®µ~É@Ý Bð[ð^~½øClPʤßĬ
:%±*õöTÀ©`EwT°vàf è¸ |¢»¡Ü#¤ (CtJàB
VTpGkGÀ'$1?@P~3a
ð)F´>"ÃN!D
JHöñ@J¼ÐJAª!ï¨`íËÓ.ËáiòJeæTx#B@e5F´>"1¤SZ&.ë'Ƹ;vF±%,JS¦M`lràí6
âÚ`jMãîØU2K2¶w¹ÑL&¡Ý(2vXÈÚ)2ú*MÌÙ¾*¹C/[%#DÕU^DI¡f3ÑQ¾&tXµrÀV¸OHj´ÉNAÂ101ÆÃcÈ`ÑÞ:A/ZAðL¿M§jÄ5i!Mãá1dºh7Ó§
V½ Ò#ÉÔFAÁ$;ÚdG§ :ô!î½Àî¢(êÜ}ÈË¢dyTæ)µBtãÈåãÒPóH,|n4qCR¥
aH®t4xÖEFKBäyT[ý
Ñ9¡q1ªCQBr¹IÆ¥"%ûlC;ÆP¡ òÑ}9L'G¢z5×î$r£1ÈnAmc£U
4ä#ØnÑ9v"fÛKFÃÐÅw¢.¡t¨$)©±¡qkÈGÒ¬3 Z¤ÇÛÿüöë?ºlÙ%ì§ëÅ£¸í\yà(õgõÙ¨f%ÕLÚ»Ï@²¦YUQJþí®ìÂâ®-îZw¾hDØY¢±s%Ò4M#q#^UG|@ÊQ(W[.änÛä{§1*^
îIÁoùC¤G`×e\8SàNÐ,+Ê:ÊZýØÍbÒDcèöSªt¢Ð$
ã2¶!1¾ÓÍT^¤pj¥±ðÚctIU¦½79F×qQ9ÆXâ2tqõóðA
×$
¸"®
aH
è4FqUÄ5KÊ(Ï5W%a¿GhV¤yýA[dPs¼OSx*jÜ`}JtêKQPÚÐ$
"NmCbM§1(VÒXÆÓ*%ûàh<¯óÁS(Ís][÷b:D÷éÐqq©®Câ¾IÆ%&÷úÄD§õèlcY»Aª¿á.G,Ï¢2kø#Gt§?Bêj]rr2vDa9vºh0$;GCØí§ùÈ
F:íé,Ѹ¬ä¤4ì&Ü0$£:ÑÙUEÍX%L<vѬ.KÈ®Úò¬Ï:©YÛøÆÝ(y#&hn ìâ*6¸¿ÓplL
r<}ÊÀ'6ôÞÞ2Ý®»©TÜnÈéAÈö IÁÎl[-ÐXûI7¡¬Ì²eiTªT{_ôEËÞÑç,á¼Ïu%&®æ¾èÀÿ°ÁÊ8Ê´¬+«ahM}Ѱÿê{Ü#
Rêr}¨çA÷?3Où\:ûç.ÆðÌ!©àö3ê@t3ÂôÞNÏXVå÷Ðtp&LçvzWuUÉ´;6d¯ìæëF´F(ì:r«x£òøWì¨aþU¢ ×0^uVzF*ÏÄ ×ÚÕL»4¶û]ù®¸´h4Ƹ
WqýËCéU\
±{bëÐØnØ{Ò||¹Un¹¥-zÃ4ÈMÕAdSµôÊTÍEª2Hhyá'Löf
î@÷chÑ@¦HÄmÃHçݰdwVûÜ!>ÞúÚüàL
rý0?x%SRéàHú½Y2Ñôéà-3ýͦs9Üg¦«io¤@Ø0ÝøéλÜwÞ(þ-Çi
d05Ì¿Á$àÚÆ+J-r^+òAl7¹Ê¼a·qAh»ýËIéLSDïÂMë§ùÈ ²[|°þL¹)érRÕlªV´dIÕZ¦*ôÁÑÀÌÌ4Çh ÐJaÝ+òÎûA\i«ôÌT,@ý@K¦¹~ÐóÜ.³¢%ÓÌ3~(
Äg!L<½gbzo§¿U2ñt.§ûÌêoL;ݺNOí×
]G.yÓ¥#Õ76§i¯Ho5Nᡱ¯HÉì4F
«ªkTÛSA,ásrxäå|f&KÁíºØhÑ;ñúѺkw
"õ½MMìé4F'Edw§Î{c,Mä
sØXÑ;Æ~|rªõ9,TÜäD6Rjzy:9SÙÏõdr^UyQêÏêå,'3ÅðEêÐëq«·¦VªEùtçqT§Q¾oVv}J#Z#ö¹}¼ÏÔmù¬ö6
r}6y%² »ô ð! ¼oê<rÓñæõ©®4¥*)ä?¼<c[é¦s9ÛéPIˬ(¢ZO'Ù·JéÆAw¾hDØg¢ÕÁyÕ2ø8Ißùdª)÷ çÿ$nrÞô$8oIzîIVäά] ¢&óû´¤FjóíQr¨ñ$8ÔxîIVäά] ¦´Nò³ã÷G¦Ï|ç"YÙj{DÑNÈhR5ÝäxïCJ<±¡í
5~Dyâ¹|{WVº¦ÖJAøf¢ùÈ 6tez
açA¿É owÂwÞO
òAl8Ä~Ä[úðÞ²}¬Ûm¦·HDu3bRä#3±Y¢ô;f}øqé³E
+ ÅÆ:ç¬ÙL¤Õ¾3 uΪ×l%ùx4S½?Òy a12û ·*#VvÂpú¢5aO@¸îÌ36EªV¢°"}b§1ÁÈé§ùÈ 6F<ÎrÂjÒ6S¿Ð~IÝiÌÈ~à ÷K]\´Ì4Q´Hæ¶ÿ
ÞÅ»Ó àÖû©A>2í"Ù
vµê¹\$ôå§NF¶®4ùÈL´õÜïDÏì*è=@¹|²"giY3êT&+²)ÉQÕ¾d
¸d~Ág[
'ÿ14ÇhÈD@Cu¯,z¨H¾hDؤAûð³!×:H
j̨ë=¡K#$¥ÌDãùxC'ìS¡á Cs¬N á1ôÊ¢åhPؤééÁøU®L&}¸Ôhs{ð$8·OÂ=ÉÊÜyµ+ÁÔøËGR£ºB
)ðM®P.5TÒiKÂX ÷0+OrçIÖ®S#zçðE?#ñ-ûÍòûîáM.ÔÞÌÝ3Ô¾6!_§!âÅÙ!
IÿÒ0{¾
aØ®Y{OËÒÀ÷¤)â¥D\ÚÊo4*xTöS
^±ÞÉ {X!í>íêÛÛêëÀ¯ÏÛ_7ÇÏ»ÓìyûÞo5ÏgGõEmùÿóáUJáq¼üc^3«!$>ÎðëÁ'øÎýÞ-'ÝóÙãáp6@ \ßâ¿ýÿÿPK!tIö{¾=xl/worksheets/sheet157.xml´[[oâJ~_iÿâiG«_Á $GÇ&<iµ»g÷!d&Û¿?Õ®¾UuÛ!£L&ª¯º]_]ºlÃõoß÷O£¯Ûãiwx¾'Q<m7ûÝó§ñÿWåxt:¯ï×OçíÍøÇö4þíöï»þv8~>=n·ç¬ð|º?Ï/Éä´yÜî×§èð²}ÍÃá¸_áÏã§Ééå¸]ßwFû§IÇÓÉ~½{ã
ã%kvmsØ|ÙoϸÈqû´>Ãõw/'½Ú~sÉrûõñó«ÍaÿK|Ü=íÎ?ºEÇ£ýf±úô|8®?>ßß|½ÑkwxËïwãátx8G°Ü/Ô÷y>O`¥Ûëûx i·7ãßŪ'·×AÿÛm¿ÿ$ßÏR±º¿Ç:ñ°¢ãû_ÇÑÇõi[þ¿»??B`!®÷Ûõ§ó¿ßî¶»Og&QZSÒ·Åýf{Ú©°¶ÃòÃ\ü;Úïdv)ëïÝïo¸lÍxÍ`Óùä 0/§óa¯7Vëà
©Z~«Ø[b:¸D¦ßú"ÞºD®%î(|"Ó¬õ´7I§Å¬L$(¤²W³>¯o¯o#Èxàëô²õ,`Kø
ÜàÆÊ"ÆQ»?jξPBå^¿Ëͺ
`¹¤à×[^r=ù*/P*å]ܤUÍ
fÑrà%ÜqÁÊLCÐq!AÄ»¹¸GHÊAC4(páÁK.¸ã# @â3B@Ì D.~3Mp6émå«ö9E45d)(¤
@¦"
,RL½ã# ,CM»,[¤®+ îêÔ¸SÒ©Í æQû$¦!ó®p®Ð WwG%¸,[Ó]`êr B\Lu²©AHØéëÃpi;,ÁÌaÖBÃ,ëÄF£kÒ
BÂè«»%QV¸
M7BÁì-H0£\
¸ç +
:± $LÁNuÄa9Î:IÞ¬iÉ2îÒº²
¬âº²¨V
B®èDXG\ã
ãú°Ã8À¡l²Ê¬BfQ ¬"а8,×ãKÝÙ±h³*xÏ¡aX54
ö(¯òéå yÙQ"äpåþb"p(#YÀjµJã±Ë¬CVÂô¢Ç2 §)áäOpörýÎX¡V
Cü¶ôw}¬aX4
tR%õ[Î7ß²[Áq1Í"£ºxNpN±¯4(5XmE+²F2ynÿóçÿhò0öázò ï^Xµ>¾Í@¢ÆKH9`÷ù¸56Ó4ÊJç(e»´Ê;fyÇtçVDDC$Ç3'D²8³,÷Ô¯d)ÎuyÖª1$KYªCVåÂôd©;`æIZ¦QZÎõKxAJ³¸£á3DRä8çô
38ü¹Ìä,Wª1.39m°>Ð(L3¸ *Ó8¡LÓ"Óù^¥Ò4JËâ|n2¸Ì\ÜÛ¥=ärÖ¿ª1#Î:aõß(ÒËHSÏ[
HÓY%lA0YÄf2¥DÎ'N$Y,×]AW b¬ÔêÆ^ ¶
Ó,áñµ³=Ôo9:~_
8<XnV b\
Å:a%Õ(Lîä%MAÌgE4u;slCBy³âÏð3¦ËKÁÊ¿JCxaeT0¬
éá%<ìªÌ+ )Ûg¦¡`¨øÍª¦al°"&ì7QÎãl±tÁ³×ȽëµILÙºùð
ÍØ`u]¥!lØÍ;OëfÊ*¨Q6p RPË(¶»S×Ùüîó`ªFg¸V3NYÔ*
ræA+rìX±5dg5LÀÚ5Îߨ£ÖÍÓy>
7¬Õøv0º,h½Y'IS5ºÀ_t
¥]ÁL¾hED4X¿zxOÃûu¯JÜ`);µ
2ïhÚ±ýsýP¤È(Þv0Ó+²LPè1Êâ¸È¢Ü^µ
'ZYWä«òv
ﯴb²´«Rbz5ñ+bÝ¢U¢GIý~Ó<Þ½
£-têµPÚ&¦Z¨y-Ô¹²UÒãwØú
-Þ=:Þ¿Ê
*·ÎXÖV©¹%iD¶$g^ÿT ]
,É
7x7wA4phÈ0ZP´èÐJaôÒ¢mÝÓ¢AÑ8°ÿýã î
H¼Ö¨@nÈ×HÇ!ëâUÞÅ!x6mª-úZ#1ÄImójk4Ö:w©'Z
»y¥5ú÷ 3¯5ú÷ 3¯50^kDL°´éRô(©ßrwî6^ñ§wf^kDÔ9mg^kô1%ë~M¿¢Çø-ß6»~¿{Iv°ÖXòÖ¨ANIZå¯äQtIλH[#E·©DCæÑ¢L@C*
ÑK6uçVDDã¹ôkã 7àqà1S 7FäÄ·Fm§ã0q/z[#µhSiÑÖHDgqRÛ¼Öµ
r.3¸WECÄîÂ[D¦n©ò/Yk¬Æm%kÂË(¯àÝqT°ÄnAý#ôÅ-0S·ëkÙµÂÿXl¦Ç?ÜiÄl±-àÁÜÊQÇäPí8öþ=§v2þ¬×W¹µeD¶¶øÛÂFÛ©Úʺ±C¾Ø
÷8µ$¢ÛÝôUÏ¢Yê<Ͷ¹Ï¥ènÀ°ìz®}ÅæÎfimlaËТAÑøÈþÆïH|¼OÐe
äÆÇøxgéø$]ïÓ#th,Ô;éI6ÓålðrÅä²
ÙFdÒH£t>£n3|°Á²oi÷Ô¹óE+"¢14¸àIyȽñ}1î ù UJA¥PÎgú<I£$Χú<ð$KOrçIV®Pû#Ô;RÓþê§Ê¡Æ4JâPãI'Yz;O²r%y¾:YÓ½%}{zäêvÎVµ¸G
Rô*ÐÌDÎNä6á-2±'õ_Ìÿô.åÒN>zé>íKË VJ×Õ¹ç+.>UÕA¥èQR·Ø¤pé+«\ÏÒ-/¨$n±ð4jà·CJÑ£¤nÉCëg¢¥».Z¬iÕ9*[,£
éq*E%uK[ï>þäêhÂte©Xis®ZĹ-¡îÀk4OIüI²øÐ3úøPÎHá0Té1XZsú¢ÑH@¸¾È%Z7V µR´bsY£0ÁÌi¢GI´t¦Îñ!¹^6£4
Ós½¸@P)z,éõÊGDÎõ^Ü´ðÑ&7«Ü:G¥ë|Ý6ìFÞ)EúÅ&³ýªs¹è¥³3õ\:®TKré
?9É=8UþÔçܺ
ºòÄa¦ÒZ§3YíLI̪F£ÔÈOåÈ/ï>·d
'Çý>´ h¨D9ç÷¡m:/ZÐÞýl(ÔèåÃ:T¥µn0fJKbvª6ÚPG {'"?ÚZSÝpåÝ;>´ kÃ)!#Ð^Z´ÙNVE#À¸,¸±*px dòi±R(çîÁ4JâÜ=xáIäά\ ¥Æ\ÞZ5¬Ô«Q.5\Ò(K
b¬Dx¥'¹ó$+WB©¶Í3ø ÍÜýMõÛîÃ+ø*«9Ü3R lâkD~dÔ0_Ú®"a=|Â$±Ý
YÃoÜâW8_Ö¶¬vϧÑÓö®¾:ñ˵ÝÿÏNZÎò8)f¹z^´|<á[²=ÊGøô>I_Ö³þÚÀÄ|óúö/ÿÿPK!:gÛj
¾>xl/worksheets/sheet158.xml´[Ko9¾/°ÿAÐi
[ý~¶£î¦¬ÃÝݳ"˱Ë2$eüû)¾YEvK <9Ävñ+6ë«TëöoûÉÛãiwx½&Q<l_7ÇÝë§»éïÿe7õtr:¯_×/×íÝôûö4ýåþï»ýz8~>=o·ç Ìðzº>ÏoóÙì´yÞî×§èð¶}
§Ãq¿>ÃÇO³ÓÛq»~JûYÇål¿Þ½Nåóã5svmwØ|Ùo_Ïrãöe}õwo'=Û~sÍtûõñó·ÍaÿS|ܽìÎߍÓÉ~3_}z=×_ÀîoI¾Þè¹ÅÞôûÝæx8ÎL7õmnfÍfº¿}ÜöÉqût7ý5¯r:»¿ýo·ýzr~p¾?ùÀêñnsèÌÃ2Á÷¿ëÓ¶=¼ü÷x~Ç_·Oë//ç¾>lwÏ M¢´£¸móÇïÝö´Ran.é7Xü?Ùïxt)ëoâçW9mUIÜdLr:ç<fóåt>ìõÕ<rTÍ?ÕIìMQN©)à§^ÄN«)3A
ÁC82«a>mMåiQÕ §Õ0Â%©îêÖçõýíñðu|ÞÖ<9<~7òÁÒÂÆQ»ÿÕÆC®ògýÊ&Ó ÿ¸O⺺ýÁ¨@ Ê
߸VKTÑS£%<PÁÊÌCÐq%AøD2w5!|r"A!TÐIC0*XRÁ¬"`Äü!|ò»)üo"$%lH·AdÑú#:à9d&)0¤@Jaå¥Ô&R¨`åËÓ.Ëá©óEshIT6h°5Hbé$¤KÆú1æÝ@É·D"yÉrJѸÉMN¼Ü
¸6'$ÚDS'!a£GÆXxK»Þ`&°^H2uXo"ÝI4ø¦©©£Ýa2ÆÜ±´È`32>AW?b9ËI-$oÂ;!Ð $: »zd
ÇÁ¼ub[ì§i12å\
ÎâDhëét >2ÆÂcÈtÞU8¦,[Ø#S ADh
cîØMÛäA6óÅ5úZ=âpûáª
 H>´!INa Á¤Ì*w!Ò*jl6a*xcåøÿj*dCBÁ>BQ!1.Yg0$A:
BNdÞI9g@"û.×îdëBaÝ$MÚäI§0AÓú±A60íæ½c7¯d`V°UL³È]Ý='²yârD_hPj°Ö=feÐî<Ýÿç÷ßþÑås`ìÃíì\[£¯ÒçsàѨóHaÃò9ðkò*ʺ±ÿö±üÈÌL¾h
DØO¼?süÄ34Ë"~¨¾ª²±CôJ´H$
*©DmCR½SªY^YÕ&
8½Gè´Éã&\£ÉA×e^EU©Ñ600k¼ÁsX»@l]ªrR©Ä¸Tå¤Rµ!©Â(ªÒºÊ£¸6wî:-^ÊMÓ&¢aHTeÛrYÕ»¬\]í¹ÞørûUí%ñCr¡MÂH~ê<.¨®´·í='U7QR
É0ºHk¸ 23Û©1e¼}¼>d³ÉF¨"JbQ$æÛ$!yÙ)$ßýà¸èÑ8)<ÌȰ
el>o!ó¯Ùz"",Ãq(mÀØ¥y:
D¤y5ÄÖ!ò¼bu#àÂ/Îld4Ö
Þnþ9²MuÉ)ÈÄ rHʵ!I¹Na$9Ý~l
"RÒIYÆe¤ X(²ÛÒ/Þ0$:
QÙUMfé1".*"3iê,J[0j»tÌ øÕp4ádú"Ä I¦6)»;
ÇÂØ CeÍZ$¥
A:ëwï0SÕ»Tê°Ð §Ã´"Ûa$;
²t9sàðj1&-â*2HcãAiïÏϼ·3dySYT)È̺¡9xC¯!F+Kvù¥À4¾h
DØ
õ!!
JOr£Ð ×
J"À.JZû´t!xtòÏ ÿÚ)C¾ï?Ôû;A½7êYîuR_:³êEqzB=g´ç<ÑÊZÈ?EBcÃ
*äJÔ?+¤¦¶!Wå<Uhd©Ù©&¶ûñA®¾¥W}ýÆ¿ôª¯¡W2z]½ªrà ÐÄvÃîàî:ï_lù*·ØV^±U 7SÈf*mF»Tt¦<SSÈgq'ûXÑ}ÊÑýa4Éóp½´hwfqZ´B(ìr^x?¨#òW1Èõ9~ð*¦i?dÂåÂEs©b"õ>åêà-¥~¹b"u&ÔÁ}ZýRÅ4ÚÚM©'Z!ö9ê\¨þ§ò*¦x©¼ÀxSbÅ¡OG¼©³¦R³ã4]fk.0áf*¯ú§Ê«¡>~¼Õ¥3ÀÄÈ ÐDvóOÄÿÒ*@jhMk¨9¹kE6wkÚ°jÎÝFä.x"XC1ºO9b)f
dK¡ÇKloK«orÓ{ö»WÕ?zVU
r=£ôÜ>´¦UUëiÏTÜ3ü£ëª*VïS®ÞõU«3¡UOÏà,WÂûMæ¶½´êÖuÊèÌ\Ú¯
»ÇI¦tN[ï³E0µ
»²iýéá¾SY(n*©¨!uµ' ¸H¢Â½ÊÇ-9#ðÒé~±Å¼OwõŪ«w!m3AÛ)´8SzOÜ#\ªkRñy$Cè¤2ÀÆòÝ1öý3SPßY½c)Fdä!d§õTff¢ßáè̸«Îh8z¬Ä´ZqÎ
+1¬üòê<¬AO¾K«dOÙå&+ÂÞ!§¡÷÷<· ï4Þ¦@®wÈñ·£)öN"ê¦>ÜäÂ)X}´úkËt½ËÒò¼28au&ÔÁyZ=ϲ$sk@¾´êÖcfAZ´B(ì1ÞÄà|üToràêÏd3Ù"¹»¼ãIBu¡PÎ;¤SçFOÂ<ÉÒ<x+AÔä~{öÔÙ/¾í©P5¤SOÂ<ÉÒ<x+ÁÔþH|Hüãá«ÝÙHN¶
ânE´Ýѳ@U249õ!=}
06[±ý¼mp²æÚ©r®ÇïÄÛθb·jÐ5µñl$jà ÄfNâj³tOÁÍò<è7ôê³Ë%&¸ò~l
b³ø~õ3ÞRûð)¼m.·HDu
3` 8È4±Y¼Î;f½ûf«D+ Å
uvY+²H»àNä.+_¥IæÔG¦ÞWtCX(0_r{¡2 °´
zÇ|ðE+$Â(p=1Þç)TDaE[o
FN?6ȱ1üË «QcÚ\^y¡õý½SõÊ l@¯_H9뽺hÉ,Ü$sÛ\ºfÁ+¸`w
\z?6ȱ]¤3»Ò®6=^:i;Xº!8È4ÑÒ¿sâ{°«ü©wýÄÄõ ßqì&-6ò
u*ÙÊVâPR¼ä\_;÷÷
Çÿ!4ÃhÈD@CkÞÒ¢MEòE+$Â
Ú»ï
jÝdú
µÐ£®40¦KKÇë:¨= >áoé/16
î!4ÃhØ%¸ÐK¶P&8Ga MxL¦ÀO¬
Ù<`2éuÃB¡Ó'éÄ9=xæIäÁ¬\ ¦Æo\ÞÙµ`jj/B%Ê¥JºBJ\j¨y¥'yð$+W©²M7³¬Â½=fùÇÎáø*/o9Ü=Ô¾6!_§ üY¤éC²¹²Ôðe8¯ÑIÖä7åWXßÖ¶¿v¯§ÉËö VßÄNòËÅâ÷óáMHá%Ø8ûu
´|<á[ÂÏð=ñ-¼HGÀüÓápÖ@eoßÿ ÿÿPK!Rggw
¢>xl/worksheets/sheet200.xml´[Yo"I~_iÿâiG+d²=:ó0Òjwg÷ÆØFmÀúú÷yUfDf¸åñC»ùETÅGFÅí¯ßw¯£¯ãi{ØßY46ûõáq»¾ÿñ_~3NçÕþqõzØoîÆ?6§ñ¯÷ÿÛí·Ãñóée³9ÀÂþt7~9ßæÉiý²ÙNÑám³§Ãq·:ÃÇçÉéí¸Y=J¥Ýë$NóÉnµÝ
ùñ§§ízÓÖ_výY9n^Wg¸ÿÓËöíd¬íÖ×Û¿¼Ý¬»70ñiûº=ÿFÇ£Ýz¾|Þ«O¯à÷w®ÖƶüÃ3¿Û®Óá鹺QßçrRNÀÒýíã<´§»ñol¾ÌòñäþVô¿íæÛÉùÿHðýépø,wã©N<,|ÿë8ú´:mêÃëÿ·ç,Äõqó´úòzþ÷áÛÃfûür)â¾Í4ÓHÛBæ×W¸øw´ÛìRVßåïoÊllZ&9³þr:væÂÚ²kð[[`SÏD>h"Ñ&à·¹÷Hµ²3DPG`qÀÁ§â"Of`Ïxâ4δv@)*e¸Õyu{<|AÆ_§·¨6KÂoàF]X
RBD°âiĦîOGuξPBŵ~s'HÁ¯÷EßN¾ûÓJaR6¡TSA£Eh©SÁ
¨`é&@Mǰq%? Dw5Â8å#!|(Ã4JàðA
Tð@KGø´'|$/?Á0~7»ü
ÉÝ!_µH±F!DuF2i§<)°
̺D} ¥#@,CE»,¤©*UÚ¹3Ã7R)ôµQbDí#ØC)eÙÞ¤Ððz{a£õ,/È9/ZÓ`ì<cøÆ*q½g$êäU£ Ê}êúÀ¯!áÖ®wXÃGÙf+A¯àxgiT¤iåPà°+£ÌH(ÞCHñU
7Ðå<#eQ ÄFAÂQXãá5ä°l4[lAº'¼PîÇ$+q]IMÔ©FA®¬ñðr]ëë©öç.±M!ð
&5Q ¤& ;<°ÆÃkÈa±Ù¸_l©G¢Mê´Òä=):!ÕÐhLØÿ¡Eo²2I¢½L³Ð_MÏPZ¸D$¤4êÔF£1=D¨y&f@LVÃÉÏÔæúB4ùM*¤aH4tZä=Øo1ë8~&nGÇ8º¥«i¦)a´ë ©ñÊân(«ÈÑ#EÖPãÏÓýþøýM:Æ~¹<sÌMvH_MçÀ¥Un¾OçÀ²UKÒ8H/¬8;ÃÓ/Z"ÑâZ§ëYªf;ļmªG3
AYJ¨CR寍,M§1ÅQúä}Ðq9<[èCsN¬(£Ü:ÉCÖÔè2ÞT1
qJIoªCÒÑâ[H<2ôÉߤ/pfl:cQ6ëØ«czÀ
«½ÐÃ;^JZ1
AD®CBC£1(>ÅEÆ3ëLà¡8Î,¥9æÍJH½<c¶wIcãõ9¥LS¤oULaU6¡¥cuC*³ÑS)1Ñ¢åÜ; åbFÌ G«³F
Ò8*¦0.)Á:!%Øh¢¢L³,ÊLXËrf#«³Æá±\Ò¶ÍÁ¥eMíE1?bÖü~Ôêò ~ltª0¤òmGñCnyÏ"b &ôpÛhÜM2¡JcߤêÔ@£1:/¢>_p~Å¡¡§F$âÜ²éº q&tJ¯b
AtRªDºÑEìÄFÖ8¢]#½¶ÛÅ0d þðÁ2Ö3¸[=¹-PY9¥ÙÁ2'anÈ,L1ûEOY1ÍYå¹i2¤&[ßL=sà×XÈiQÆ
GyëÜ7Ðø7Ò2
Ý1JI/¬b7oú¢%áÈýÕG8p$È ¹Ózøî(áT ¤1z*rÈÑ?GpN0aËsp֤ϼü××PêEPo;õ<ÎlÓnb ùÆñÕ! Î;õ4 ¤18½°ê6tÝ
Ñ¡pèÈQáBßñϹ×ýóýl¨¯
+LxûѼgûý®©_~
ûmîõ[êÏI®ÔÚÛ¯ß*;A×Zm ¸È{±ßpmwùø&+.T¹M¶ I_Åäj'²¥ZxMVL©f¢TcØOäÙ0Ù«Êè¶Í1È
Ø^X´)²_´D"rBøø8èCéU¬An:»cë©A&l+2ÙÅÔÛX¨C´´úåÔ¡ÊHõË-³S·¡óDKCM"0áгÍ
éh
¯eú'ìÑuÀx-SaÝ¡Õ-Þdi NÖf6o0äs ÿìRxMÔ?ÐO«êØÇÌHé7t¶Zä=Èoñø_ÚDåHÑ&j@NñZ-Þm¢d·Å6Qîdö 9F²4
z(±dcYXý®6}ÑpdÄ¡Ç9Wx[MÄhdlyH/*r#£õÜIÔ9©¶jôLd
ñÑÇum«·±Po;õm«s©ÕWOJñ¬Ðys8½°ê6tÚiÙC¥K¡#Ç¿áfè³3ØÓG6µÆÀÌÐ
ÿ3ÒV 7¡EÞ³}£¸|Ò»{¿¤Å× Hm4FùÃ|NlÑ:¼±F8áhwN»§8Y4vUë«_yê<Kz«
r+¯Ù4(é~aôtå%r ÐÉÊq¨* TÖQcÑ»+°¬c§n«Ë-thIÈyçãã-(<¥·eiNädl#ﺮ ÑÌýbÞÌáóXyÕÛD¨·QqE¹9¢Ó¤âXKuÞ©ÆácÝcB2Ý-¬º
vÚm®W² tÐü·ñ¯.&jr÷¥Âù¨Loh
ä¼¼¨Õ¬¤ÑçõEOÂ=ÉÂ<x¥+A̤þöÌHëÞêÔ ËCíI-qñ$Ü,<É'YºÌä'ÀïOToàÎDJ³ÖwC¢§EcúU·"iC»ÓÈ,ä!ݱÿb<pv£k?J
4ùr$é^µ^t]-=_ð<¡
yÏ"vÌW»e&ñA¤(IxTawÞ-òEìØÉ~&ZzÑ"óhªE-QÆô¸¥y&vK´tÇßsS½g¨t%©XUg³µ"[¥-!Yf©ÍV½"Ãææc2<µ¾óÒ¢Gû
PÛsH
Uè¶P_´D" È7Ãsx*Ц J¨õ"J+:kL0sÚ¡EÞ³«´t¦NÕ£-t¿ä±t£1=÷«y&¾_ñTʹ߫z¥TnúÃàK-ø ÓhPðÖÛ¡EÞ³ý"sÙ~Õ©¦Ü0ç=]
Ôsë\§èÖ3p{p¦ü©wøääcùå ʬ:ÉlgbS²U5¥Ïi.Ωy¼DÂßb4ûûУ¡
y~,¶°è®#ù¢%áíÃ÷Lnª|HªÌªL7¥±)ÙU£h" ?¯ßb4l"}hѰKô¡m# ]pU
#@¸,8VejxpÉ,¼5È9<xFKÃ'ádáI<ÉÒ`fü¹å#QCf¤Y)Ë4ã2£0VÂ=ÌÂ<x¥+ÁÌÉleIùx^üQù}gð
¾®+wG ¯@ȼ×hx÷µ+`2½´!ÙZyCfÄEæöj5õbõ5Õ·Õóæ÷Õñy»?^7OpðmÛñ訾@,ÿ>¼Ié¬H§^°ÓÏsO3|¸gñ¾¾w¤§0ÿt8ÍÐ&Ý·ËïÿÿÿPK!ûíÍ
¢>xl/worksheets/sheet201.xml´[Yo"I~_iÿâiG+d²=:ó0Òjwg÷ÆØFmÀúú÷yUfDf¸åñC»ùETÅGFÅí¯ßw¯£¯ãi{ØßY46ûõáq»¾ÿñ_~3NçÕþqõzØoîÆ?6§ñ¯÷ÿÛí·Ãñóée³9ÀÂþt7~9ßæÉiý²ÙNÑám³§Ãq·:ÃÇçÉéí¸Y=J¥Ýë$NóÉnµÝ
ùñ§§ízÓÖ_výY9n^Wg¸ÿÓËöíd¬íÖ×Û¿¼Ý¬»70ñiûº=ÿFÇ£Ýz¾|Þ«O¯à÷w®ÖƶüÃ3¿Û®Óá鹺QßçrRNÀÒýíã<´§»ñol¾ÌòñäþVô¿íæÛÉùÿHðýépø,wã©N<,|ÿë8ú´:mêÃëÿ·ç,Äõqó´úòzþ÷áÛÃfûür)â¾Í4ÓHÛBæ×W¸øw´ÛìRVßåïoÊllZ&9³þr:væÂÚ²kð[[`SÏD>h"Ñ&à·¹÷Hµ²3DPG`qÀÁ§â"Of`Ïxâ4δv@)*e¸Õyu{<|AÆ_§·¨6KÂoàF]X
RBD°âiĦîOGuξPBŵ~s'HÁ¯÷EßN¾ûÓJaR6¡TSA£Eh©SÁ
¨`é&@Mǰq%? Dw5Â8å#!|(Ã4JàðA
Tð@KGø´'|$/?Á0~7»ü Ù¡ÜðUû3Ú(¨ ÎH!mc@
Y(ȬKÔ*X:Ä2T´Ër¸Aª`Y¥;3|#B@_ë%FÔ>M1¤QRíM
¯·Ö9ZÏò"l`ó¢u9-iØyÆÎ3o¬R×{FÒª@H^5
¢Ü§®¬ñðrníz8lym¶Rä0Ið:! Þ(wFI!X% ±2Ê,±â=$0!_¥ p]Î3RuBh$õ5^CÁÖIs¹ÅƤËpÂ5ìzLÒ±R×õÔDh$ìúÀ¯!×Å á¸>ì°J`îÛR ¯ ÈaRuBj¢Q°Ãk<¼ëñµÁz$Ú¤N+AÞb¨CR
ÆýZähñ&+$Ù;ÀD9Ë ýÕD¨ùe©Õ)KDBJ£aHm4ÓCºHp÷hbÄdå00üLÍa®ß )ÔJcߤBêH£1A×Ú¡EÞ³ý³ã·hbàVpt¨[ºzfjF»N¯(î²Ú=Rd%0þ<ÝÿçßÿѤs`ìÛÉ8ÇܤihôÕÚt\Zµà¶é«ñt,[µ$óT𪳳8<=ø¢%áÍ (N¨eqº¾¥j¶CÌÛ z4S¥Ä:!UÞhÊÒt³YÅI©HÞ·Ió
>4Çè´È2Ê#,1Ø9d]`H.C)éMS¡ô¦:!ý ÑÍP)±à¸E$É#CüMúGhƦ3e³îA½:¦Üp鹺Ñ=¼ã¥$¨SD¹é:!44£bàS\Dqa<³Én:ã¼È¢Yj#hЬÔË£86h{'416^SjÈD9EúVÅQeZ:V0¤2Ñ9-ZνcZ.fiÄlH1bxt¸:kÔШ £b
ãR¬CRÆ(*Ê4ˢ̵,g6²:kÜqË)mÛLYZÑÔ^ó#fÍáGͨ.?ÉØ)âÇI§JC*¯Ñv?àvh÷,"b2I·]ÆÝ$#ª4ùMʨaH
4£ó"*àóçXlzjDÂÁ Î-Ë©èhB©ô*VD)¥:ÉI¤QtÀAl´h=#Úå90Ñk»]S@ê,c=»ÕÛQ3XZ,éãîÆÁÁd³_ôdÓ¥Q&Cj²õ-ÀÔ3~
<&IeÌXèx·Î}0Íc -SØ£äðÂ*vó¦/Z"Ü_}$GðW9ïNJÚ£§"ýsç¶<gY ç`MúÌË}
¥Qõ¶SÏãÁV1í&o_bê¼SO³i0HÓÓ«nC×Ý-
.ôÿ|{mØ?ä$áê8ñڰ·m ¸È{±ßïúå§p¸ßæ^¿õ§þäJí¸=¹ðú²tÕ¼gû
×v÷o²â@ÛdôU¬An©v"[ªÙK£gJ5¥Ã~"ÏîÉ£;Q}hÑ@¦(Ä>ô¢M=ø¢%á8ÂÇÇA*PH÷¨b
rãÐ8Ø[·L
2qHd Êe²-©·±PhiõË-©C2ê[f§nCçD<`¡#g-Ó?Ñ^ËôO4
×2¯e*L°;´ñÀ"G7YZ¦uÇ¡ÍÌ9Å\`Â?»^õÏ%ôÓª:ö13RúÆô0¡y&ò[|"þ6QyÒDg´S¼VdwF¨â-eñB$M£ÛX !ÂhÑ@¦,MJ,ÙXV¿«M_´D"qèqÎÕÞVq[ÒÊÜÈh=wuBª=BDF|ôq][Åêm,ÔÛNýb[Åê\ªC@õÕR<+tÞ"N/¬º
vZöPéâ¡pèÈño¸$ú,çöôM10XtÃÿ´ÕFc½ Zä=Ø'1;éxÁ'=¸»÷KZ|(ò4ÑFcO1<ÀÀçÄÃkÖáqç´;p3EcWŸî¸úñ§Îh°¤±*Ñ ·ò:MîFOW^"ñ¬¼ÚªRJe
©H8±»Â˺1v궺<ÑÒºAw>><êØÂSz[¹áéDNxHÆ6òî¡ëð0ÙÍÜ/æÍÞ¸0Eh·X½MzuÑgY#:M*Õ¹Tçºh>Ö=&$ÓݪÛÐi§ÝÆèpeqW4¿àçbc|ç«Ü}© H*
r^^ô$8¯/zîIäÁ,] b&õç°dFZ¿ôV§9ÌxFKf< ÷$OòàI®3Cæ ù ðû#Õ¸³#Ò¬5ÄÝèiÑX~ÕmĤHÚÆî4²òÆîØ185síçO©ÐF#_$ݫ֮«¥ç«2'´à"ïYÄnyâj·Ìd!^qð"è% O*LðÎÛ¡EÞ³Ý;ÙÏDKï2ZdSµ¢E2ªÑ·à"ïÑÄnî¸õá{nª÷®$+³êl¶Vd+±´%¤N!¤6[õC
ÈðÔú
PÎsHî+@mÏ!UzV¡ÛB}Ñp$ ÜHÏá©@&@*¡Ö(è®1ÁÌiyÏ"vF<¬rÒjÐ:U¶ÐýÇÒÆôܯ2\ä=ø~Å'ç~¯nZêJnR¹uª]·àK-ø ÓhPðÖÛ¡EÞ³ý"sÙ~Õ©¸ð½¦Ñ [W¼GÝzæNbpÎ?õ¼|L"¿ãRU§3YíLlJ¶ªÆ ô9 ÍÅ9 5Hø[Âcc4T" !ºÝu$_´D"2 }øÞéÑMéPYu# `é¦46%»jcMä'0âõàÃCBD Í1v >ô¢m´Î±
¡pÈÐ×%ðǪL
.
÷Q©9OÒhsxð$Ü,<É'YºÌ?·|$3jhÁÌ4«2r¡Fc\fÆJ¸YxO²t%hÚt+KʨÌÌÇóâ7Êï;Wðu]1p¸;é|uBæ½FCÄ»¯]é¥
aÈÖÊC2#.B6µWS¬©o«¯©¾7¿¯ÏÛýiôºy;oÛGGõbùÿóáMJgE:eð~´|:áÀ=/ð]ð
¼#=ù§Ãálþ¾0é¾]~ÿ'ÿÿPK!cóüSTxl/worksheets/sheet202.xml´\Koã8¾/°ÿ!ði+¢^NÖ¨ø0Àbwg÷ìNî`8ÝÓÓÿ~,Jd)ÛidrGñ«ë+V±¨?üüÇÓãÅïÛ×ýÃîùz!tq±}¾ÝÝ=<¾^üúµ¬ûÃæùnó¸{Þ^/¾o÷?þõ/¾í^ÛÙn`áy½ør8¼\]^îo¿l6ûd÷²}ûÝëÓæÿûúùrÿòºÝÜ¥§ÇË,M«Ë§ÍÃó-\½ccwÿp»ív·_¶Ï4òº}Ü`þû//ûÑÚÓí9æ6¯¿}}YÞî^ÀħÇÃwctqñt{µþü¼{Ý|z¿ÿÅæv´mþ'0ÿôpûºÛïî »Ä>7Í%Xúøáî<д_¼nï¯ÿWk)?þû°ý¶÷þûBóýi·ûM¬ï®©^XeøþçëŧÍ~Ûîÿ÷pwø
¸Þmï7_ÿÚ}»Ù>|þr©H²Ò¾]Ý}ï¶û[ lk1¿Ý=ÂàOzu)?Ì¿¿¡Ù2"mr Föï'ÀÜ~ÝvOã
´YðokA¤ê¨Üx«Âh&@w8¢ùD.ª¼{£7")²RÖBÓ:1¢
TpuÃæã×Ý·XñÀ×þe£óG\Á%áßÀ
^Ci :XYÔÿ¨Â9J¡¾Ö?ôÅÌÀÜàïeY¸ü]ÏÏbV)LØ´RË
ÌR5f{.P\0pÁ
¬=Á%P3ñlÉO!AâÎæCç|4Äx|pA.P\0pÁ
¬=á=ã$Ñõò|hã×øç´>2Æ"`qO"ÚQPDABú¤¢H
ROKùÖ°í³/cVi°ÉÒÉSº6!Ø*kCH©7B¶Ë<uÎ}(ÍE
@c]q±"|èjæU©ã|h0åCêË
!>!´6aKCÈÈH*4kØú30aDZUyÔ¢¿Ô³H(ÉO3JÓ¦®B(aYÑF ,+:XJDéÀRî{)Mà)BDE%©/¡A¾
f4°]!f0¥`+¸@X:u±4Typ
@¤ÀãDñ_·Ç^f:K`EÏFÈÜpA Äg"c»@XuA&Øú#c*>F\×íçúq±·]~kÆÒy
â°[t6aIÒ!$îð1#ë-Ë÷øÜ`=m¸+!Þ³ÜhcÅÄý?6¨f)ºMób~6ØÞð³] Äøð®aXRtc?%Tó)wmòQ5U'E¡ë½þcªÀ¢Ìë¤vF)ÒGÑñ´ØçùÄäÎ0!Ä0Ú%Og1ÖëºÚ_òpFQLS2+«¤ó¼þsá ´èVË£EW?ð:Ú¹fy2
ÝËìå´Ñ©Ää¬8¬FP6õyz,;»C÷uÿñß¿þò·®¸Búpy¯QËBu[%_hvRN¯/®z_/ÍË2«ê¤aUá%UqÜ»K¦¥,¤h)õ¢M¶ngAåõYî&L·^Èt²çy¢û'5ö$¬bÈ¢fyׯ0¬jtZä
tmÁö[^íL]3bVD5UÒ`s¦îÝ7zü »LMc%ãR¸|Â-0aï,IÉËûÛSÜÁ`3QPWLl~ëwË÷ 9{wÐzt,X:¬b5nUÎÚAjd^HYÊDTÚ+øcd÷]å°vª"¥Î7øc´+Rá@7Èr4=Kî4Ï_EØUÄÕJ PÅÒ¯aXúucS«ÈÒoM=
Ô²®ù¢¤JOu. Ýuz\½°[%¬¸¤µ»(b|Vø\[Á¸©;Å +ÈK;Ó3LÁ(M-Ewø¤]nÙRtú#awëT²Õ»!±,lc
ÅØâcV?§ÇïµóB%ì2q«0±üx6hZiJG5.!<°kcbÅ |
T3Ôo¥¿NøÑÌoG¨õ1ÄoDmb*æZg1¶lÉqb\q¿ÈRÿYýîýdf;sðxê'+VV#Èë'ÈÓc¹Ö ×B#sÔýdJ¸½WMÙÀÖÄ'TíAµ÷U
,Óö)¦ªBUh|®ðñªTç"2)áþckzp¦2FíÏ>dS?þF5«AwÑæmÔèA/þ~GñÐÈ´ÈdÔ9¶
Ëê÷F¿÷ôEÂö«Ä& p}8'×½¨N«"K23´fú»¾Þdr FNÔðPµ6<TlÖmÁ°uÙYÌLEÑA5£Iý~S£oýÑZ[µ6lô+¶ZZkǯÇ2¨µh'êZo
DÕÌ õ®íï1ï_cõ*¿ÆÊ ÆZÈe«j¬ÙZêlÍ §Í1Ùg
ܺC+2u&Ρì&ÆÞ?öTAâÀz¿UfA~& jZÐÜIJï®D¨Ó?Y5¾2úÀñú§«æ¤ï¢Ö#;¹¾³D£Ç5'ªfxAÕ)2¨LP5-}vdPÍR¿ÙYåßá EU3<¡È j~÷£Ë3ã÷AE4áéZ»õx¾÷nôsø?µ°*Zó*:¼ìu"½Þ]m<î 1{½h¥è>ÓhXIq´¢h а´,z^3³ÁiOyÖDDã¢Ï2ÞYúÝ«j®/Àã«êòãbõü^´æUuÔã"u\ôó3«*Õï3ß{ú§ª*ÕWF:^ªª× à$êf6Y
¾õÛPã5AÑè±óßñêÛÃ×Ýóµ}Àtàtg1X9pgUÂ!ÐFVpe£¢ýx¹")]§¾ê&Ý[©'|µ-½ï«ümâ+«¶Å ¯p°M^zwaLzÊ÷øAʼªYººM]Õ½ºçêû'%HËY»É¯V¹ùI9ÜòàOºQÏ&enZ}ÓÔ$%ÜmÖ§5:)xî©:pkrrT/*xNÉÊ¢*Àµ.¡Ós!áùg¤¬êNÍeuÐÏ>_DÃÄNDï&<Ø0yoâØ0Y¦Iä
rÃ$LíOËZ?Òñϲ·§ú}®õ!xcí[¹y&õ½\eøsim樾2úÉQ_ÀÍòIöx¾ÞäÒ(ZnqhA}>ÕÛç_ªÌ±òw/¸«Mäʼ×*Ig%ÞD!ܵ/!Ìa¯öÌë§Þ7µ @ÒYÇL Qd$7díK(3¬[2ß¾8
»Ç{ËÎÖBü½U½n´õiÚ«YÑÇ0<c·URÿuáå̹¦
§ïé×X!ií ïjøâk :¨È`Kè0
Çõug{7öÚ» aѰ(ub¢ôÇÕÌ uKo`?4»ñ ±½³-pÍÑj*|g13n¡è Ѥnébï¹õî»oaw\µlE®ÆQoÛu"Ë$KÊ´G¹hÄ,ìÎÇ6~´û´~ë²ú
Å
(ÀR,03Þ¸{Þ¢5ÑÀbðr¼A/4z, ,!Z;HVïÌ-&ºúcjf:£ony«ë¨3m·ÂÈ|Y;ÝYÌÌ|Ñ@tPÍhÒùêUÞ|Ï®]x×8Kà¶ÀAß-øø61áÔ23¯ÑSLO1Ey#[Qnÿý`çwü2ú˺·3ýmì˨KlGê,(þØ $S/ÃöJwøÑÎó^40·\ÌÇM&ÍWã¨W¸È.²¬QöÀPTúÀ ¿¬À-ñÈS%ÈK}JpJñ¥@ _A ÖÇx¥ÈÚÀ
æô¦
ÖDD#ÃÚ»wßRJÛøaº±¶GýÈXh¦NF4¤Ý¨8FÆ<äÑïõ5J°ÍèÈ8¥È%Øjtd2
~R±]op3tL¢5AÑȰ"DSæk%ö">É2xËÁ¼#I é¬Ä;H@rHÖ¾2¶AïÉv+ï®(òá®DϨ3@²ö%(ò|KÓæÝè¼ßv²_ÚìõÂßAX¥l#Ö>v¢_¹uA}öhÃÉ3&ש»eí-Ϫ²9¶QdgA¶úcZåúEL}¤Î³.êh×·*ÃöH¦¬¨·Qï
-èóxy¢6Ê^Væ÷VqQXgu°oÈiäÚ2âMY³Ø7y=Á°«(2¸ÌJx4Mø#£¢ôGqþJ#LT¬Q;ÎAÓºo³2&¢ ¾[eB?Y¥VúSEUU%¬þA®A9л´w®8Áîé~m]ºb WÌÒYиLÐÐð¾_@¢v$|ÁXÁ¾,ÿ²ïøO¤SB`/|!ͯUÄë£Îâóöi´að{fQ?ÔPÀ«r4£¡oZ¿2ÂÛ`2ø¦µX¬:B"ÜÜ,h!:¨æRdúi#ÿ2| gºÎºÑIÝ%I
þk[Å@¼DZPÔ».Y]3ì(
©àoðçIÍ {7}v-À °Ó£1b벫4CÀAE4ü;³Ï9Û¨óÖhùúÝ8{3äb "^â¯P;½µs¢(¤Hë<i4GkÏ}¤AÔ¯Qb "Èú¨¿Ût´ÉO@Uå©÷ÙB(\×+ÃC¤WÔ/ùPb þù`@ÁAUùËBÂ]ðe (gúîzÄs|´ÁGÍU@ë<²á÷ÖÎÑ-sÂAß
¨~VÑk¤ëÏ`Á YAàµQ¯.²ù÷Ç{ldÜY¦^»ð¯#Íÿ@¸1/4ãµß
ºc¼æRx->)aör&¨ï®ù;Ç÷H_óÚ'c ^û,èÈ¢î ÄMß2r7ÌhRÇ]³wã>.gk1/vä;Nkf¡("×ð
`{×õÃA¤¡ã·2âEÏ¢Áë
*2¸_ɶ²s\7Vg7>ægðX+Ø&ÛFAAóºxãcíD¹QÇAñ7u|2Ò̼ãX)ê,È®ú&²õ'V@\hMEÈàéStÓt~ô±Å*¦ÛÒ{ßÂ\¼
_xzãÌ΢¡íÉàÒ¹÷~¯xD¿ñç$ñ÷ _6·¿l^??<ï/·÷à¼Ñ¶¸xÅ_4ÿ}ؽißp
£À·Ý`àÓî?93ø~t¿F&Pïw»Ãø?ð4ärúYÑÿÿÿPK!óª4~´þ<xl/worksheets/sheet244.xml´[YoãÈ~ÿ è)A°xèíÅòhII6yÖȲ-eæú÷[Åê&»ª»)y ÌÃØ®úªuöGºûõûáµ÷uw<í«·û~4õ{»·mõ¸{¾ïÿñõˬß;7o×êmwßÿ±;õ}øë_î¾UÇϧÝîÜÞN÷ýóù}1¶/»Ãæ4¨Þwo yªÍþ<>OïÇÝæ±6:¼ãÑh2<löo}Zaq¼fêéi¿ÝÕöËa÷v¦E»×Í®ÿô²?ÕÛk;l¿¼ÿ²ï°Ä§ýëþü£^´ß;lëç·ê¸ùô
~ÒÍÖ¬]ÿá,ØoÕ©z:`¹!]¨ëó|8ÂJw{ðÃÞ;îîû¿EõxÒ>ÜÕúï~÷ídýÞÃxªªÏ¨X?Þ÷G:XUÇûÇÞ§ÍiW¯ÿÛ?_ ±×ÇÝÓæËëù_Õ·Õnÿüri4Çàú¶xüQìN[*¬bX~[½Â5Àÿ½Ã«²ù^ÿüFËÓh4O¦°ÈéüãíÓ¹:õ:´B¬Wz
hä,1é\"ÑKÀOs]"ÕKÌ% ÒPv8ñ¤XL¬g¼i<Î"kL
²NW±9oîÕ·T<Äëô¾Áþ°%üØÐÆÊÉGhdÿkBݤ3JÈ!îõnVoË ¿>Dãônø¯Oc2¤uÚÐ(ÓQJ¥¬¤`m &>+ã@J(pWÇñxÆ$°â!J
R°µ%`ñ²ñ·^~"¸ø}þoê#Ñ wH8"w¢Â
B`5 镣<), 2k
u%kKÀ¢mGÙ? MW!¸îÒÆ¿0×Ä#r8¤ ȼn[¡+;tʯcîâ°²P·»æîF¿Ô ¶¿(¤ÜTÄïpNùuÌa¸´ëF°pXtFæ°(éÜ%]ÄïpNùuÌáéGF°pX´VFظ©èH}îª/âw¸C§ü:æ0ÒV«¤ë4@it7q×cÑkAl×cQÿ¹"ê¿ ßõòëëH#,×»&ΧoÈXôaFæ°¨ÿÜõ_ÄïpNùuÌa<Jl¯Mvm'²-z2Óæ½hÜÝPhßÿ.¥
(y>Y9¿:D»XúEfaì$¢'rF4E¡1Ð&^¥
Xò a²"Ð]õÑ+ÛïDth¦1Ìoѹ#z£Ð¯keRÜo¤0ß8½À-/#A£º#GÄpÑfD$¢¹3®·"ËNtWa@ °§ÿñûßtûûÝð oOD.¾LÄ^¹x. ®ü²ÅãÝ/Þþ¬\Ñx6lYÙÀ>LÞ_(Hbi,ÈbÌdaXA1û0¢¡ ¤.Ö±PK¤_V.øMdÍö;IÏ"ÂØ~§b¸ä>hèBc~Ó&^¥
Xr¿áúl¿¯ÁhÇ¡T,"3¹#ڴЯeR<HË®Ï<8y1²0Ìoѹ#º¢Ðß~6©+Þ¯ä~#'³ü¾:óÄåXD¯faìEä>èBc(ɸ~ÄoÚÊËÅ!É$LFy<§mfxxÁýLxùÙáÎ"°ðæÉ}Ñ<
Æ
ÄOAuø,±à§Ý#±Fó0ió[4Oîô)ª¯¾Ð¿ß]JPr¿!wvæ/øhá·hä,&ó[´LîÁLDËð6ñ*UÀû-¸èÍ9Y¬é+\hÃÉ&¢å3²8Y+²ìDOdq²HYÒä®Y få3åËX@ÝÂc¦®áe»BÃÙ\Ñx¶þß:ö0èRÙÙÒvì6Ërr;Ê$¯÷ÐjÍ©ÒMYÛµî²Q|HìôÚØ\LR³e$G´n7ÁLØÇX_%.8#ÔeÓgz0Î%wZqRÜï±éúS'>B'ÎuÙôÄ¡.fêÐÂ\êñEÜoñöÑqû@¨ì:uF¨ÙMÙÚ¦:#TLS±)ch]ïMmÌÐ;@CåøÑ£!Ø!ô²E·}×lgDkây@þk·Ûç6Ï35ÈÎC#²òàG
2yHê<@×yGfSÆhSÆ6*f60+ë46ccn2²jW4¢5ñ$Ãѽí:Ãѽí:ÃÑq#a¼s ;* ä~#÷¶óßÄÔYÃ;Ã0Ð!Í;u£9Ã0¿;*ö+ßøÉ®í÷ͲÞ@Çd5e+jã7ÃÑLSÎë¦Lx#G1¢¡rühÅÑ̺èe6M¶rEk&âyÀ«þnÜ@æAÇDì<4"+r8;)æìwGnSÆhSvÛ(n³sÒÚ\y$í^Ò<m^3O¸ë¾³²ÀLÇ\cì!1ñÐÿèRªûÔÙ*¼>i¢mû$uù$c¡1h¯R,¹OH-nßLÄÅÓá%d7S#ji.¾±ÓÍÔL?Rò5½$¡Ë]Я
Á¬(°ö²E·ýÒlgDkâyw·ÏÝ8°<ÌÃEì<4"+Îá¢A&Q=Ôö3¾Ù ÚI§â60ãê46Z³¥ÉȪ]ÑÖLÄ,7.ï~x|}ðµ¸8ýÜ! iõb#)´Äz5Î(G²t$+G²¶%,2©ËnzõKojGRhG¢ÉÒ¬ÉÚðÈà©iÕLýÙäÇ#Õ¯u&Ì5Ä>L$ù0«Àdj¶8gKFT¡òaÚ³ûG»ð?¾â íð¡Jý¾,ÿÐ$×JÛÕ¹ã+-à=K½W©Jîà×~úVn9téÀ\¤§Ðx¯¼ìRª»
gÖÏdKuu¶UÎSR²l*4&à-àUª%w¿åÖÍO×T,T®¢3£µÕVÔvâ¼m!úÈèX¥÷4¢yJ/øPé@;/ ,Ê5Þ^@©9/W®hÍD<Pv&º9th3D'äZÉÊJgñVNÙ¥T%w YeÕéLÒó&v½¸^ZÀ«TK~½øèǺޫ=2¢â§¤´Ý/Lð]h÷ÒË.¥
(¹_]éWãâ.8q¡AK§¼J°d>vRt/§ü©Éê
êxâ 5ZQ;¢8ª
Ò? ãO|JÆC®B+NDB/[t3\ÑxA»ùÙ0ÖÔÚGL¨Ìhíh 0
KFâT-¡É@ýi¾¥â½÷åh8(0!´âh8%0!ô²E·Ð.XÏg@ȸîm¸y`Á;}@ ëæAµBK¬G¢ÉÒ¬ÉÚðȸ¼å!ÒÂ##NÙlL 6¹#)´ÄYµå`dåHÖ¶G¶<Êù`NïXéïëþØ=x_EÂabòåà{
à{M¸>8Z#*wéÃD£v7}c¾ù¾yÞý¾9>ïßN½×Ý\!|³ß;ÒSëßÏÕ{-MÓQ4¦úU3˧êß2
(_à{Æ;x{w4È?UÕÙüsaØ|sùáOÿÿPK!3ß[´¶Ú<xl/worksheets/sheet245.xml´[YoãÈ~ÿ è)A°xèíÅòhII6yÖȲ-%æú÷[Åê&»ª»iy ÌÃØ®úªuöGºûõûáµ÷uw:ï«ã}?ú½Ýq[=îÏ÷ý?þ£~õ{çËæø¸y»ûþݹÿëÃ_ÿr÷:}>¿ìv¬p<ß÷_.·ÅpxÞ¾ìó zÛAóTüyzßN»ÍcmtxÆ£ÑdxØì}Zaqºfêéi¿ÝÕöËaw¼Ð"§Ýëæ×~Ù¿Íjí5Ë6§Ï_Þ~ÙV7XâÓþuùQ/Úï¶õó±:m>½ßߣt³5k×8ËöÛSu®.XnHêú<ΰÒÃÝã<À°÷N»§ûþoÑb=ôwuþ»ß};[¿÷0Þªê3*Ö÷ýBVÕñþç©÷isÞåÕëÿöH,äõq÷´ùòzùWõmµÛ?¿\@
â18
¾-»ó
k£ßV¯p
ðï°Çê l¾×?¿Ñ²ãÁ4Í),r¾üÀ8fûå|©fc½ëà§^!9KL:HôðÓ\ÄGHõóf t`<)dëo¢A§³ÃÚDE¡¬ÓUl.»Sõñ:¿m°¢l ?!6´1¥²`²âÑ ÙÿP7é¥r{ýÕÀrg(Á¯Ñxt7ü×§1aÒ:mhKAAi(¥@IÁR
VR°¶CMÆñI %¸«ãËxD"±â! ¬xH¥¬¤`m X< ìE<@â.~ßÿúE4ÅÝ È]DÊ!°EÆRz QÈC5
ºµ%`Q¶£ì¦«\wiãÎ_HFk
bιDc×m+teNùuÌ]VÖêvÁÜÝHöAl#QH¹"*© ßáòëÃpi×;`á°(é ÌaQÒ¹"Jº ßáòëÃÓ8`á°h °qSÑ(úÜU_ÄïpNùuÌa¤VI×h<Òè.n4ã®Ç¢×2خǢþsDÔA¿ë:å×1×FX®w;LNß&±èà ÌaQÿ¹"ê¿ ßáòëÃxØ_ìÚNd[ôd¦1Ì{ѹ#º¡Ð¿ÿ]JPò }²r~uv±ô&Í"ÂØHDOä>hBc M¼J°ä@ÂdE »ê#¢W¶ßèÐLcߢ5rFôF¡1^×Ê.¥
(¹ßHa,¿qz[^F'Fu5G#á¢ÍHDsg7\+oEè®Â`5Oÿþã÷¿é"ö÷»áÞ:+]|. ¼rñ*]@\øeÇ»_¼ýY¹¢5ñl Ù²²}$¼?~§ ¥± 1Ea)ÆLîÃ.4&P~ºXÇB,y~Y!xÇo"k¶ß©HzÆö;Ã%÷aDCð6ñ*UÀû
×gû}õF;~¥bÌdaXÄÉ}Ѧ
Æx,»* ä@Zv}æÄ±ÌñEa~®È}Ñ
Æüö³I]ñ~%÷9å÷Õ'.Ç" z5cG@>±É}Ñ
ÆP"xb7Ís§¡&Óù|bpÅ@q2Gãvän?â|v`Æ¢³0,0¢mrF´M¡1ÒðO]~%@,i÷0¬Ñ|EgÃümû0"
ÆøýîRªû
¹³3ÿß~·%UG; ÃüÍ{0qð6ñ*UÀû-XèÍÙX¬+\hÃÆ&¢Ù3²ØX+²ìDOd±±èXº®e ek&®!ÄÚl)L]
ËÖ¬ái®hÍD<OÿoÖ{XóḐÌì<i;Hs_9³å ÒÖûG¨´æÌá$éµÉ¬¬ÍQk³`ªWk«@z6=hݺ°þF¿3>\î<qƦË'ÎØô`±Iï(ã¥
(¹ßâÎõgL|lN±érç36]ÌÔô¸Ôâ
(¹ß0Öíãâöc7PÙcsêM
²Û±µí8uƦvc;ÆÐ´Þ[Ø¡!vÊñ£GC0
¥äG/[tÛwÍvF´f(d»a»}Nó<8cQì<4"+ÎXÔ ¤ÎtyðXdfefelÌcY©Ú
²¥7ÅÆÆäb;¢5ñôwÆ¢{{1uÆ¢{{1uÆ¢ãEÂx'@w(U@ÉýF¦må;~/gîEÂ@o4§ìÔ.fæEÂüîPªØ¯d~ã'¸¶ß7oÇz1gr,Õ¨ßLE2í8¯Û2á]ÆÊñ£GC0
¥äG/[tÓw®hÍD<x[`ÕßíóÈ<ȱhFdåAEcgò0Å<àüî±ÈÍÊÍÊÆ,4¹ª [z3ÿXlmÚôhÇæyò¡xzÄMW÷xHôÕú31s±ÇÃLÅBcüߥT%÷ é²Urïø¤ÉµíÑyBæ
Æ|¢¼J°ä>!=¶|º}ÿfìb&ÆzhÝF¨m£¹õÆN·QR³üÐÈ?Îô.ktB+¾6ÇY½lÑm¿4ÛÑ¡xÄ]Æíó@7,sçXÑ ;ÈÊs¬hÉCT3Ã,/afefebÌãY©Ú
²Õ=ÎU»¹§oYÞôðÈúà+o ñûùBä<\Õ ë¥7GRhõÚ#QdéHVdmKXdRÝ02õêï½
¨AVdI¡%Vdr$KG²r$k[Â#ç¥U3õç/T»Ö9"Ú/×ûì3©a×â-}qÂ*¦=Õ¸ÿx¨ÿã+^÷IÑ¡ÔïÂÊwòHi»:w|%÷P,õê^¥
(¹[\ûÉRjøºådÐ%sB/à½ò²K©JîV?-}ÊÕÙô8OIɲ%*ªÐ[´W©Ü-ü[7?WS}²P¹RÌÖ:P[QÛó¶
êgé
ÑJï`D(ó^0¡Ò5v^@Yk½½R ,[s^®\Ñx&
ìLt³çÑfNȵ¤Íã²K©Jî>"²ÊªÓ<¥Jìz.4&p½´W©üzñqu½W-zLDÅ-:7OIi»_à»Ð ï¥]JPr¿/»Ò¯<%ÆÅ/]°áBN+x*`É.}ì'$ç^NùS/ÕÔ0ðÄ&3Zk2µ¢v2E#qT¥¹~:A®ó
?V
h¨ÿýܲE7Ég@´
cMݨ}ÄÊÖÎ6Ó°´h$NÕÂÔmà(Þ»^3B+S3B/[tíõ¡xéëÞøÛª1̱f¦AÖÍ#)´Äºyp$Ê,Éʬm Ë[n"-<2büecÙBcìȦ(³t$+G²¶%<20´åQÌó±ý5< Ó»ÏàkH8ìAL¾Ü|¯Ð|'³i`Á^JFÊ|éÃD£v7}¾Þø¶yÞý¾9=ïçÞëî ®¾¥Ùïè§õïêΦé(OÓ9ý°|ª.ð
Òò¾C¼7sGüSU]Ì0Í·þÿÿPK!ØÌÒ¨£È<xl/worksheets/sheet246.xml´[Yoã8~_`ÿá§],Ú¶H2¢3;»ÏnGIÀv_ÿ~,JbIÅ 2ýÐIª¾*©N~òqóËÃóà[u:ïëãí0M긫ï÷ÇÇÛáÿÃÁù²=Þoëcu;üY¿Üýýo7ßëÓóSU]àáx¾>]./«ñø¼{ªÛó¨~© y¨Oíþ<=Ï/§j{¯Ïãx2ÛýqV§k|Ôû]%êÝ×Cu¼ Sõ¼½Àýö/çÆÛaw»Ãöôåë˧]}x÷ÏûËOít88ìVåã±>m??CÜ?¢t»k|ë?÷ýîTëËÜñFÝãå<ÝÝÜï!öÁ©z¸þÊél8¾»Ñ úï¾ú~¶~¨|®ë/JQÞß'
:v°Rçûß§Áçí¹Êëçÿíï/OPX¨ë}õ°ýú|ù½þ¾©öOF£x
A©ØV÷?EuÞARÁ·û]ý÷ÿ{Õíýó;ºæÑdÌÁÉùòSå 0»¯çK}h.lü ØxÆC4q\Ìz]$Æülnâ.RãbÙºDð@@ÙÊ'æb,À_M4Jãé|©´¶Q
ÂTêríe{wsª¿ ã!_çh¼0RCT±âÉ(ØÿÚT·åj¨®õ«º¾¸;C~»ÒÙÍøº?Éê²)£
æ-¢àÉk.ØpAi Æ6?+ó@I0qWçC9çù³| ÆÊXùàÉk.ØpAi H> íY>@âíwäC9¿ÂÿmÄ,æn Eä."¥5A)
ëSé°Ò²huÃ¥% Y¶³ì_ÍT)°Ò6
'Cìµ±¤ÜED
Yê±eº¢G'ý:®ZVÖêWi¸QDo5CoÄ)÷@X' øîÑI¿·v}À
Ìf-!ÌZ:÷@XKøîÑI¿<KÀ
Ìf£!.ÜvtÄ>÷@X×øîÑI¿¬h«ÕÒúGÐýÍÌhè1µ!vè1ëÿÜaý/â½G'ý:º¢Vèý#çÓ·-dÌæ0C õî°þñÜ£~ X%vÄ×[Û±j³ÌDÏ!÷aØ4ñÇß§%Í¢OVͯÎÒ.R~6¤Y; ÜaC!&¼W)40YèïúéwÂ&437Üa³!ÆZѧ%[Q+nµ½ ,/#Q«º#GÈÓvE$l¸³·\+ïD.Ñ`5wüùÛ?Dºýófü OX.¾HWÄ^ºx® ¯üºÃ«§_õø³qE%Ñj(²eUCÍaÔóñ+
,$,BiH¶fr
´0@Cúé¢Î
XÒ(úe¥à¸¬Ùq§¬èY;î-Üa-&7^Ä«K7Ü÷Õ+XÙÑC(ek&C2ÀÖLîð1ã
²èSÊf@Ѳë+$T,BMEîð©ÛÏ&MÇû4nÅɬ¸¯®<r96«Y;S6¹ÃæCL ~Ri2àWÒ(ö ¹³30eSE!`óû0l>Á2àg&~%É@Ì(hÿÖÓh:óS6«Á¸Ù|ä>a0þ¸û2 ¤qCíìÊ¿·B³¸Ù¬f1bHÜl*rfƦBL n¼W)4nF7?vš¶´kƦ:k@íêD)Ñ,Úï£/*\ t
<¬ µ+¬;y¹¢hAþj{xð-¢¬Ù1vPÏ®|95vX¨Ïà_ ÇLÑP@5ö£%ECe
ÄØ^wè®&¤%÷%AÑ:0üÊBpiïÌY.í9Ðq!bpæ?ÅÓIo¦Ð.cR#9&^L£Þ0k]Ñ|¼ë·è9Ò¥Ã3gAº9Ukyw`ѧ%¸}0|üTTÙrî,H²ç±uó8w¤5ó8UóÃÔê§ÒPó#H¡Kbäë&b©UÓi9í¥IÉ:níº9uD%AÑú(bkQ¶¯2gZg_]VdÕÇÙÔÔ'ÑõÐ[bTÄʨm#_},S]Ë(TÖ®«#*c[Dë£h·UWö(t2ÝBÒÅ&iÏ¡¹³G=g"&°7zÒÜ·¤q+²}}ÜHÍIÜξDÛÙ.fáìKÄð»×É-â¥(IÜêÝZ;îG}¶/|_6 k;Q×7¾/P3K=P ï«x
¹Ó@Kdê ׺;WTôÒ_[u^¾²ëЬ:ð½ØØ5u«:¨Wëûö"5*beT#Ï^¤FRA©º+öbg×ÕÇDfñK¢õa^ý{11OQÖÎ[°½½l/
ñÏ~R4&öìòJLÛ1±'!1±½(&:ð*eÀƤ´µÇ?~!U'übÁöz=G¨£%ßõ£Dóõ.4º¡%õ
ÉTû,^wèn^ÚË5¢ hØóÇÇ×5Hιb@vZUç\1 ¦Þg¯ðð2*ÛÈ·ÏÔFPª×÷Yk×cÓ]¿DDë£ØYÞ·ïÔ¡õƸ%HKì×¢-̬¸9a$ÖÜt$kG²q$¥-!I]FôÑÞ_ûìYq$ÂH¬Ì8éHÖdãHJ[B3£L«gô»ooÔ»ÖAÂæ/7ûá£ñK©}®`Gláð#Vú0ݱFãW§:?¾âÃ=©²S¯®èO¾¶¯×h¥êÒxOÅÂ8ð*e@IÃb4àÚ÷Ò¨°
ºL`ÉÊ#ï}JPÒ°ÔqõjcNWä<E%©ë(a0°ÐW)4,µø°>ü`MÍÉíÊZ1k´ÖÚºI\v#¤Û\4 <QñÑ
Z ðÂ|áÀ8¯ -Ò5Ù^A«ÖAs^n\QID´Ðv%úésªÐÍ`%i+v\
ñvNѧ%
F½"dµUo0y¯ûeXLà~ÑW)ô~Õ>Öý^½´ð
"ln6¹yJ;,øê]ØÂ¼·^ô)e@Iãb¼ìʸò½uF
n=x2`In}ê'Åνò] ÓÐ/a¨m¬ÑZ©u)°£J4(CöÓ"ûzº(O±üZR4L" ¡ü¾×ºÝH®¨$"ZFÐ>ülêãÃ6TÖhí
0-K&ìTaSý¶ú¼¿Æ'¢á P¡%õ
§ª@½îÐ]ÚË5¢ hé
@èÞxÇcÕÉIfÊönf@ÖÃ#Fb=<8éHÖdãHJ[B3ãòÌgC ÈÎ)JìÌpt0kG²q$¥-¡¥Í²d9ZNí/Ý~Û3x_êTÃ>ØæË=Æ÷¨O`¶ÌØKáð£Uú0¬>k&tWìáwOñË/ÛÇê·íéq<«¸CøNæpp¯êß/õ.æé$ÎÓ%þ´|®/ð}Ñò ¾1\Áçp'#ÈüC]_?` Ûï ßýÿÿPK!09!ªª<xl/worksheets/sheet247.xml´[Y"É~·äÿx²e-P§º{µu$ð°e{íg¦»Ñ4TëßoDEfUFdf5=Âû°3ñETÅ_p÷ë÷ÃkïëîtÞWÇû~4õ{»ã¶zÜïûüGý2ë÷ÎÍñqóZw÷ý»sÿ׿þåî[uú|~Ùí.=ðp<ß÷_.·ÅpxÞ¾ìó zÛAóTüóô<<¿vÇÚèð:G£Éð°ÙûäaqºÆGõô´ßîjûå°;^ÈÉi÷º¹Àý_öogãí°½ÆÝasúüåímuxö¯ûËÚi¿wØ.ÖÏÇê´ùô
qÒÍÖø®ÿá¸?ì·§ê\=]ànH7êÆ<Îàéáîq`Ú{§ÝÓ}ÿ·h±Oúû:AÿÝ﾿÷0ߪê3*Ö÷ýBVÕùþç©÷isÞåÕëÿö(,Ôõq÷´ùòzùWõmµÛ?¿\@
â1
±-»ó
¾Qî·Õ+Üü¿wØcw@R6ßë?¿Ûñ`æÉ/?0OÙ~9_ª¹°öCbíþÔ¢ãbÒé"Ñ.àOsujóÆ$BÊ@0I2&hÆãé,´6ÁBQ*ërËæáîT}ëAÇC¾Îoh?!7ta*e
ÁbÅ£A4²ÿkRÝ3TJ¨!^ë7¼X}pwüú¥ÉÝð+ÞÆdI벡Q. ¦
¢%K)XIÁÚ!5M~ Wæ'Pâ®Î:ù|ÆÊ$°ò!J
R°µ%`ù¶ù·_~"èü¾ÿoú#Ù 4wý»û(Ô8sHéL8Dy SYdÖ4êJ
Öe&ÚβA©Bp=¥M83~#!`¯59Gä."Xd^Ð:å×±pqYYK¨;\óp£GÄ7{ ¢
øîÐ)¿·v}ÀÎÂ-{ ¢¥øîÐ)¿<ýHÀÑÊn::M{ ¢ëøîÐ)¿´ÕjéúÐÝÍf<ôXÌZF;ôXôîþ/â½C§ü::Ò+ôîsÀéÛ2s,ú?÷@DÿñÜ¡S~;âk]ÛjÌ4E/!÷aÄ4ã¿K©J¤OVͯÎÑ.V~1¤YD;ÜCQhL t¯R,y0Yèîúèw"&4ӷܳQh7´²K©J7R+nÜ^ÆÉ Q]Í#âHè´YîÌâkåȲÓUP¬æéáßüþ·"]@Æþ~7|ÂÇÑg¥/Ó$1W.^¥Èk¿lñøô?+W´f"^
$[V5pdÏÇï4$±4d±f²0¬!ÅÉ}1Ð
ÆÒOë\¨%OÒ/+ïÄMdÍ;EÏ"ÂØq§b¹ä>èBcqÓE¼J°äqÃýÙq_½ÑBî39aXÄÉ#Fi¡1Þ Ë.¥
(y]_y"q¬òb=daXÜb*rFLE¡1¸ýlRw¼_ÉãFNfÅ}uå˱YÍ"ÂØùÈ}1
ÆPÆõ[$þÌV¾PSðÒøà AÎö3 !®g'd,8ÃâÊBû ´9ð*UÀe ´{ Öh¾Æbt3aqqÉ}1.
ÆxC+»* äqCíìÊ¿7¢EÜbt³0,n1$¹3i[³äBcqÓE¼J°äqöyskÂ
7Ú°°òÌ,Ö,;1S
Y,,G&ykUUÙm¥\+`H²¹X,uõUÃË\Ñx}þß,9ö°äØKÙõÑvPÞ¶®rW;ª«÷PgÍýÅÑ~ɤ¬M=w(~(\´6ñ¥¹J[G´nã!ìå¾ Ëï¬#O5érä³&=gMƻʸC©J÷8rýY_gMºyâ¬I3uÖd
.õx¢J7¬qûx¸ýÄ@ªì59uÖ¤ÙcØÚ1:kRÌqcVï£jÌÐ;@CçøÑ£!8|!ô²E·s×\ÎÖÅë¬Ö"h·¯Ñf^gj]FdÕÁYdêÔu)¯ëà_̤Ѥ»LTÌL`;Ö1&þuجZ/F´f"^ñ ñÎ:t¦Î:t¦Î:ô`uHïäqR<n¤ÛV;¾7s6âÎ:t¦Î:t13g&wRÅ~%?¡µã¾ùÖëp&סYcØÚ1Éuh@fçõB%¼ë£ËÑÐ9~´âhHf=|ô²E![¹¢5ñ: ý·úïöuÀÈ:Èuh]FdÕA®Ccgê0Å:àúð:ä&e&e§â&°±"w¶&mYt@IóxÍP¼,⡪{-$ú É"Ò3±s£²!Û3±ñ|R<&¤ÇV«½&ÓöýÕ'a1uXhL &ràUª% é°ÓíÇø6c3±Î³DìñiDm½çrÅ;=>IÍ&ðà ÿÓ. ]Öè2VÜ7$³ïen祹×A<UܾôpÀê0w
²ëЬ:8Ç:Dõ3|ÙËêfR&hR&]&ÀV«+bLük¬¹©ÁªõbDk&âeA&ÀÇV÷:<¢>ø¶xýþ JÅiõ%6GRhõ56G¢ÉÒ¬Éڰ̤.ÿ¹afjïï}»O¬Ì8BK¬Ì8åHdåHÖ¶gÏI«gêÏ?Þ©>nóC]®!öñ!º§0^`5Ǧ8YKF¬ÊiO3?æ"þø¯ï¤h¯Jêï¶6NÔ/s´C;±ïaXj^¥
(yXâô¿ö¢ÔðË© Kæ¢<
và½ó²K©JR?S-}ºÕÕt8OIɪ%:ªÐ@XäÀ«TK.~+¬§©>Y¨]E+fFk¤¨Äy;BôIÑAJß©Ðæ
»`@¥kã¼¶(×f{0X¶æ¼\¹¢5ñJ@ØèfÍ)¢Ík%k+I5ÆÛ9eR<|KdµUg0yJïØý
ê[hLà~ÉW©ü~ñõu¿W/-z-DÍ-&7OIi?nà»Ð ï]JPò¸/»2®<%ÆÅo]°àB·N¼J°d·>vr/§ü©/}Õ¨_Xà#6Lf´ÖfjEífFâ¨*Jsüt?
¼Ö)9é}8&}½lÑÍFrEk&âíægÃXS7±¡2£µ+
À4,-Sµ0¦õgøïÓ.GÃA¡GÃ)¡-ºÁz;ÄP¼t@ tïüÄcÕÈKf*ÎL¬GRhõðàH#Y:#YÛ·Ü23DZxfÄæÎÆ²3#%
ÆØ!L+QféHVdmKxf`iË£,æôvAÿ¶èôÇÁ3øÙ&ûD/÷@ß+4¿cÙ°è¸ÒG«òaÄ_ú0Ѩ½e~]J?W|Û<ï~ß÷Çsïu÷w¿ºì÷NôCÒúïêΦé(OÓ9ýiùT]à¡åü&xß´
óOUu1ÿ½0l~eüð'ÿÿPK!ô¯©ª<xl/worksheets/sheet248.xml´[Y"É~·äÿx²e-P§º{µu$ð°e{íg¦»Ñ4TëßoDEfUFdf5=Âû°3ñETÅ_p÷ë÷ÃkïëîtÞWÇû~4õ{»ã¶zÜïûüGý2ë÷ÎÍñqóZw÷ý»sÿ׿þåî[uú|~Ùí.=ðp<ß÷_.·ÅpxÞ¾ìó zÛAóTüóô<<¿vÇÚèð:G£Éð°ÙûäaqºÆGõô´ßîjûå°;^ÈÉi÷º¹Àý_öogãí°½ÆÝasúüåímuxö¯ûËÚi¿wØ.ÖÏÇê´ùô
qÒÍÖø®ÿá¸?ì·§ê\=]ànH7êÆ<Îàéáîq`Ú{§ÝÓ}ÿ·h±Oúû:AÿÝ﾿÷0ߪê3*Ö÷ýBVÕùþç©÷isÞåÕëÿö(,Ôõq÷´ùòzùWõmµÛ?¿\@
â1
±-»ó
¾Qî·Õ+Üü¿wØcw@R6ßë?¿Ûñ`æÉ/?0OÙ~9_ª¹°öCbíþÔ¢ãbÒé"Ñ.àOsujóÆ$BÊ@0I2&hÆãé,´6ÁBQ*ërËæáîT}ëAÇC¾Îoh?!7ta*e
ÁbÅ£A4²ÿkRÝ3TJ¨!^ë7¼X}pwüú%ó»áW¼?ÉÖeC£\
LD)J
R°µ%Bjü@6®ÌO%¡Ä]t.òD>cåC
Xù%K)XIÁÚ°|@Û|ÄÛ/?t~ßÿ7ýl»A$»#
Bà5NÆRz QÈC5ºµ%`Y¶³ì_fª\OiÎßHFØk
BL]î""ÑAæõØ
]Ù¡S~µºÃE07D¼±ãD#åè¤ þ;tʯcÃ]0EÀ¢¥3°EKçhé þ;tʯcO?0EÀb´2À
DÓçèú þ;tʯc#mµZº>@ã´Fws£=³Ä=ý{ ¢ÿøCïÐ)¿
4Â
½;`âpú6
ÅfaþÏ=ÑÿAüwè_ÇÆ£ÄøÚb×v¢Úb&3aÑaÈ}1
ÆøãïRªgéUó«3@´_iÆÎ@"f"÷aÄPÈ]Ä«TK$LVº»>"zeÇ Í4Å-F#÷aÄlã
ìRªÇÆ·åeq2hTWsä8:mVD";3 ¸áZy+²ìÄt«yzø÷¿ÿH±¿ß
ðñDôYéâËtIàWéòÀ/[<>ýâãÏÊWÉU
Ã$àóñ;
I,%Y¬,"kH±frFt¡1ôÓÅ:*`ÉSôËJÁ;qY³ãvÀ"ÂØq§b¹ä>èBcqÓE¼J°äqÃýÙq_½ÑB©X3YD±frFi¡1Þ Ë.¥
(y]_y"q¬òb=daXÜb*rFLE¡1¸ýlRw¼_ÉãFNfÅ}uå˱YÍ"ÂØ¥û0b>
¡ë·Hü|¡"§à¥ñÁígB\ÏNÈXq%DKîÃq)4&Ð~Ò©[¯d#í^5¯±ÝLcXÜb\rFK¡1þ¸»* äqCíìÊ¿7¢EÜbt³0,n1$¹3i[³®Z¡1¸é"^¥
Xò¸û¼95a
mXØDyf@kE©Â,
#C¼Ãµ*Áªì¶R®°$Ù\K,ºzËÖªáe®hÍD¼>ÿo{XòDì¥Ììúh;(o[W¹«ÕÊÕûG¨³æÈþâh¿dRÖ&À;L¿
®ZøËÒ\¥-#Z·ñör_ÐåwÖ
Ë'Ît9òÄY³& ãÝeÜ¡T%ûC¹þ,¯É³&]<qÖ¤:k²úF¼IQ%Ö¸}<Ü~Mâ Uö:kRì1lDíN5©AfÇ81«÷Q5fhÈ ¡sühÅÑL¾zÙ¢Û¹k.gDkâu@Vk´Û×h3¯³5È®C#²êà¬C
2uHê:À×uð¯CfRÆhRÆ]&*f&°ëÿ:lLL
V#Z3/xxgºSgºSgz0Î:$wò˸C©J72j«ßø7qgf¢9U§Î:t13g&wRÅ~%?¡µã¾ùÖëp&סYcØÚüÍä:4 3óz¡ÞuÈÑehè?Zq4$³¾zÙ¢Í\Ñxþ[ýwû:àdä:L4È®C#²ê ס±3ubð
}xr2F²ÓDqØXÆÄ»[¶,: ¤yO¼f(^ñPÕ½ýdüL¬Ã\cìµ0ë°ÐÿÈw)U@ÉcBzlµÚ;1i2mÇ$VsÅ$Öa¡1ÈW©<&¤ÃVL·âÛMÌÄ:Ï
²Ç§µã3+ÞØéñIj6ù×vIè²F!´â¾!õÐ|/[t;/ÍåhÍP¼â©âöu V¹sh]FdÕÁ9N4ÈÔ!ª×áË^V02A2é2QܶZ]câ_cÍUL
V#Z3/2>°ª¼ÐáõÁ¯°%Ä3ì÷üt$Ó ëKl¤ÐëklD9¥#Y9µ-aI]þsÃÌÔÞßûvYq$
Xq$Ê,Éʬm ÏVÏÔ#~¼9R}ÜZç»\CìãCãvQæÅÉZú0âdU>L{ñøñ0ñÇW|}'E;|UR·µùt¢~k¥êÜxÃR;ð*U@Éçÿµ¥`XN]0å)´ï]JPò°ðújéÓ® ÃyJJV-ÑQ
ÆÂ"^¥
Xò°pñ[aÝü<MõÉBí*Z13Zë mEí$ÎÛ¢O:RúNE´0oØ*]ç´EÀ@¹0ÛhÁ²50çåÊWºÀ®D7kNm\+Y[Iº¬1ÞÎ)»* äÁà["«:ÉSz§ÄîWPßBc÷K¼J°ä÷¯w¬û½ziÑk!jn1¹yJJ;,øq_Ø
yo½ìRªÇ%xÙqå)1.~ë¸uòàUª%»õ±K{9åO}髾@ýÂO±a2£µ6S+j7S4GUaPã§äøiàµNÉÑ0xHïChÅÑ0ÈìCèen6+Z3¯ h7?ÆºÑø
]m¦aiÑHª
14¨?ÃÀoxv9
¬@8N ¬@½lÑmtÖÛ!â¤*¡{Gà'«ÆDX2SÑÎY¤ÐëáÁ(G²t$+G²¶%<3.o¹ef´ðÌÍ dgFJ
±3CV¢ÌÒ¬ÉÚðÌÀÒGY2ÌéíþmÐé=gð³M$ö Z%÷@ß+4¿cÙ°`/¥#VåÃ
¾ôa¢Q{5Êýº~®ø¶yÞý¾9=ïçÞëî î~uÙïè¤õß/Õ[-MÓQ4¦súÒò©ºÀ/BÊøMð¾i;@æªêbþ{aØüÊøáOÿÿPK!|<"ÓCxl/worksheets/sheet249.xml´\Yo#¹~ÿ è)AàVóè˰½Ø¾d=,$ÙäYcË3ÂÚ!ifvþ},vUlËò«9ª¿"Y_,Rm_ýôûÓãìÛfØî¯ç"Iç³ÍóÝî~ûüùzþëúr>;×Ï÷ëÇÝóæzþcsÿtó׿\}ßí;|Ùl3áùp=ÿr<¾\.»/§õ!Ù½láÉÃnÿ´>Â÷ýf}o2MóÅÓzû<Ç.÷ç±{xØÞmÚÝÝ×§ÍóÙo×GXÿáËöå0ötwÎpOëýo__.îvO/0ħíãöøÃ:=Ý]®>?ïöëO`÷ïB¯ï±í¢á¶wûÝa÷pL`¸.4¶¹ZTéæê~ÚgûÍÃõügq¹ÊÓùâæÊôßíæû!ø÷Ìðýi·ûÍ<XÝ_Ï-ta{Ë÷?÷³OëæÙ=þo{ü¿ÞoÖ_ÿÚ}¿Ýl?9T$2£m÷?ÚÍáH
±Vr·{5À³§ eý»ýû;%
H+UÀ ãÃ`î¾»§ab7 Ýð·A¤ÑùÉ!þñÞ!´¢"¸!ðð!Oä"W%7X#-³¢Ö`rTZwµëãúæj¿û>¾/k?⦿]i!ÆY2MD~FªGw¾æJð¡ëg3;@~»*»Z|3ës1ÚºÍ(5\Т ô\°ä[.XP3òlÉ qgóaç|äÄ|pA.è¹`É·\°
{ÆH&ãåða¿Ãc|HÆ" ¸G¢&Fhha2ha7a~é' hrÔ[.XÂ2dtÈòt²Êmæt!5" ®"!R
iRÙ´½(
¨Ð
ö¬~Fl6+¨D§m6`j³t95BB£¦f©EZÍêN<ë§aiçlÀÌ`×5BÁ,® ë!ÎÍÊÔ{Êk÷ '!*)eR¨jøÃ2÷aÀ{5B`)cÈÍ¥EiïxÖO?#¾6w»ÃÊÂætà5jºdª.Yn4-B8"ÏL0γzGA©T¹i(¨' YiQ¹Nª JzÇzL/Ðsl\`-Y×!¤°üi& ,Z8RTä*gÖvP)!
VÐñºñaJ1ûUÈȹcõXݯ°ãýb]ÝLaüR-¦uÇiC+ÊÌï(ªÊóz
*¬HsQ%¥@¼{)I¦Âæl°ý#ÄjA-¤Øª)˽ÖaÌyVä,ù:6UØ8=ÃJ àðãC2d»¡Ó%°
yQlµÃ^¼{\ðà8ÃÒ¯uãÁiAÓ¦{ÐSÔ¢\$+ÇH1MXÀ)¯`ðdO+U2>:»ËØåAÇú{HÝb3èw^¥n;ôe7ÿþõ¿µú¸üûÕâÁ°.´¹
fnëbÅN_Ç£¢*U ºð´Y_ö±b¯/û@Q+é4K :Ï¢aéG0g|sÈ»E+"¢3Ýdà1åúæàpÆ68Õ¹Z *«sÍÖa0£PîÁáC-K¸á§]û 3àä
"°=
Ðlµ@LHf±ÐLaX µDÀ¥ùðÌÆ©¢ÍÈ!=å®"¹,*å]Diå´½!=ºkjƵ@!µf
ã+³õwë0h½Ú
îç=}.
]r$²aúÒó»X$>úìÚkÂ˨f
ãÝå8;f)-K¨Î
4ÁV'
f3õ¢EG2Q.æRï?JéORÎìk =l͵@LHOÆ¿Âxÿ9zÂ:Ï §lÉÉuÅ;4g¤>S)!¦?ý#`_ù)\¼ âýb1À°¼jÆÙkS1"NpÄdÚVéÉ8YB·*òDv¼ÔÏJ¬?]k-Úa-,Õ)KÖaÐdfkwêaÿÊCj7¸67ì6hf7KûZ"ØÍr¨ÀðCWë0¯ØL>ìfU*U%¹_%5µÎÞ(J×mÃzÇ/g¥ @A£èE˼v¢NQ¿»N±0çûªdôw±^z×Ë¥ÖeQ°Pìc½ôïa¾ZÄ"Ïeâ×
lÁK?ÀØ%Æ¢QwýÙ}½èësVÌêºklõwùRÐCw÷fÿA³?tõ*¯àª¥ÈØtUç´ú£l
úI6[OÕÀw þ¨&òú-¸¥P¦*Éô^ßûÊY©ÆÍ ¨¯LËl9oTlID1aeÉ£:aaÜJÄ`ñ¸È2í)Û|)&ªÑþK1Z§
Ò%t±¸Ñ¤~iwuõöK?ZqZ°Ã^XÊ7Þp´¼RCÏÆ¿1è(¦(.8w=Åä¥Î$Oëî_«Ä°ü0\>¾ É0ÄøA¸¦ö(ò©]°ÂÖzCjg&µMJÙ»P@$FcndTjMb{%èuá)õt&àÚ¤µWZ¥²* Lóa±¿ôê>«Çe¢AÑèeÇw;¡7±XK
Ý47±Özu$*Þ«¨,46]GÕ [Gyµ´*$§jP«5¨ÛU®3,JúaózéõÇÜÆ¢Q_±SÐ8>ûQÏ>[u#'0,
[q{8Ì+^øð"¯àè×)®îB·?Eù0ów$<j8ôµËUÞøXSD7Æ,©[Wy£ v¦ zOÂiGe(Bù
?$áÃØNÀêlpyÄ
½È'pÉë츲 n± Ìxé(8´yû
º§h Õ¦ë¾Ð$+¼Ì6¿ÌXzý1]cѨg Ôþ\Ï ¸gX«
EgX±k½Á3
ñiNVªÖ¸(P{¥´R5¨´ÆW¡.áëÍ4O¤¹)R²¥×÷¾rVÍ-AQ_±sãéÒªÜ!08lEÃÀ^<K_ÇlÖ´ãʦ*ÍÅbó8×)ò2úÖ¥çãH ¶D¯ù 6³Ã×6»³BhÛ
b3+±Ã =J~¬6RH®K²vO UY ×ïã8ÔNs<¶¯xþ (?£×ÊÂ<E>F*FF;è¹<T¶Å1_ð¹<¬ª ÝÀ¨ÓYÎëÀt#Y6{:l3pGðÕnZ$Ò¨ù°x_z}ã2Ñ ¨Ø1êã½_`/U,®jå@¡FQà¥hs ÁKÂVKȱZæpm5¢Ãt£Z§¼Üõdð=O`ç+2[¯8p
Î&
sp¢MpÄ_îùiÇÜÆ¢Q_öfT©ÉocÍöøÎ7.6O0âX9¡¢áZ;PðÎe$i$xë2ôdIn#É*ftÜ} 3vô·^Fu HÒ:IÀL$é#É2ÜFU(¡Ìí8û
ðûC»]=»ßpãF5Æ+hÝmàýÆG*µßìãÌ~xé2ùô¾«¹0²¯bÓ,hÜÃÐT~oØ:;9|ØÓ¤§]é<ÏàVx\µuç~]§Ãع5n.*æ³Ö
¶2ºS{òîʪ¢¨Úg6¶?âK·!Z_²¢Þh|H|Éâu´ÉÐ<°ÝDN¼µE"K&ûZlvÀâ1ÛhÜBS {§+mè-8"¦m gÛë
mùðNC ì¹ÌÄ1«=õð4h1¼È#~Ó× ìð-"y !1|Y#³<Õ<q»X
ÒýâdPS¼6Ý
ÇjP.{¯1- IÓbÀG²FéGX´""rìfòdÈý¬Ýu¡M-¶6)÷0Ç-·u¶¯cñ«ÚBàV¶äÝzÏ ¾&Cí3w^ç§T|Ç[øV·hQa8ñ°E®5}gulçpcE Ñø0ôZy¥@sÈr[®(¨s#
þà ¤`ü,ÄÌupgÙX½ë9µÄïØw8[ä´!ãiè_yH-`Ö×·Ìõ`èRßïØ%ÖÃÓ ¾y¯o"xµÅãug(mo4Sñ%²*ÓqRc»#Õ`´àÕ³4¥Jµæå$Ë[»¾¥WZ,Zõë?Þ/®UD¿°WgîièQú
5&í 8ø%7gÛBÛùîêáýU©ÕmÈmG-hBáûUT¥·*ý¨×c§7¯îýãî úõ8àPÿ¨Sm
88DðF¤Ëg7§æ%g·HÒGe$¹$«PB1
M°U}03fô·Nµ<M$i$dµ¼¤0ËHrIV¡2Ã{ªðçfp?áàò¾+:ÃnV??M@X§Ù:yËyµFÝmÒýUýåFµ÷´>u·>"úA±Iìß[nhè¦z<
Þ<NtRK¢ï5uR';Û:hxkÚL¢îôQ¯t!ƯߧÞÍü±ËWËáBrÚrf-äy0 â[9ÇßÐèè(È)¦'ÎÀ+ü5øsý/ëÏ_ÖûÏÛçÃìqóÉ ¿`>Ûão\°ÿ>î^¬´,àË̼Ùe?P>íð«^yø~yÆ~X#M è<ìvÇá?°%.Æ_ÇqóÿÿPK!ågiý=xl/worksheets/sheet243.xml´[Yo"I~_iÿâiW«êâíÑÔÀÃH«Ýgcµ¡, ¯?U¶Ø~ø"ªâ̯
¸ûåÇþµ÷m{<íêÃ}?ú½íaS?îÏ÷ý?ÿ¦ýÞé¼><®_ëÃö¾ÿs{êÿòð÷¿Ý}¯_N/Ûí¹§ûþËùü6Oí~}ÔoÛhêã~}§·ãvý¨ö¯Ãx4÷ëÝ¡æÇk|ÔOO»Í¶¬7_÷Û÷¯ë3Üÿée÷v2ÞökÜí×Ç/_ß>mêý¸ø¼{Ý*§ýÞ~3_=êãúó+Äý#J×ã[ýÃq¿ßmõ©~:ÀÝoÔy6
ÁÓÃÝã"iï·O÷ý_£ù*÷w*AÿÝm¿¬ÿïÉ|®ë/R±z¼ï$tè`
Ê÷¿½ÏëÓ¶¨_ÿ·{<¿@a¡®Û§õ××óêïËíîùåÒhgmþø³Ü6Tð-Åà~S¿Â=À{ûìHÊúúû;ºÍh4K&àätþ)óÍ×Ó¹Þk?è!Öàoí!9.Æ.íþ67ñ^©v1k\@"x ìDæs1N¦àÏD
Ò8L#Ö&#²PJU®r}^?Üëï=èxÈ×ém-ç'Ã%áoÈ
^K© ²Xñhì?MªrJ 5×úU^L]Ü ¿=DÙônøMÞÆäIUÙ¤QÁ%
&
¢âÁ.XrÁÊ!5M~ Wæ'`â®ÎtÎó1cù@.(Q`å,¸`É+K@òmÏòo¿| Òù}þÛôG̲hîPDá"R(!'¨qQHå)Dx
Y dÚ4êVd&ÚβA©`5¥M8|¦{A°.+\D4¢Ñ©±eºªC'ü:®\VÖêWi¸QDo5GoÄ©ð@X'ñÜ¡~ níú%ÌZ:G µtá°.â¸C'ü:ðä=K0V¸pÓÑkúÂa]_"ÄpNøu$`I[Vh<ÖènniFCÙ¬å±CYÿëÿ!þÐ;t¯#¡Ka
Þ0r8}BÆlsYÿëÿ!þ;t¯#Ë£ÄøÚb+;Vm6¹ÆèÙ0>Rcüñw)E@I3 éUó«3´
i!ÆÎ@Âf¢ðaØPÈ^Ä«KI¬tw}ôÊ;akFáðÙ(5ÆZÕ¥%[R+n¹½ ,/#A£º#GȤÓfE$l¸s®U´"ËMWi@ °§ßÿüíe:ýónø$OXU.¾JçÄ^¸xÎ!¯ü¢Å˧_ùø³tE+"¢Õd˪Ã$Èçã
,$<BiH¶f
t©1ôÓE°¤)ôËJÁ
¸¬Ùq§¬èy;î-Âa]jL n¼W)4n¸?;î«W°´£PÊÖL!dÂacZj7ȪK)JIË®¯<8Ry¶ò1$n6
æ¢Ô@Ü~6©;Þ¯¤qKNfÅ}uå˰YÍ#ÄØÈØ|>Rc0YL¦£é`6Õ¯X/UFÙlbyAPÙ$×^à3áM%ùÜG
<ÐNVÆ<CÅF©ðaXø¥ÆÚÅOHu»ø$1c«ÝR¡ézÈØXçCâf£Tø0mÔÝã»K)J7Ôήü
¸%ÅÍÆ:CâfTx0c6@¥ÆâÆx"`IãfÌôæ-Ödn´ahc¶r²Z+²ìØLd1´(Z
uq¸*ðPµÆµ2¤7×/ÕÑÖCÃç\Ñhíþßì:ö°ë1ÛY¹ÙµÓvPú¶æ|;¬²÷¯PnÍ/N_Í+e\«FÌ2"n®z±dy[2G´jC®¿°f\Þ=vÖ«Ë»ÇÎzõ`õÜ$âlÀñKßV1ǤFpL<Í¢>±k\Ñ|¼«ÏèÚ;k×åãcgíº µÔ×ònÖªK)J7öqsûµ+/©²×îÄY»dn#jGwâ¬]
2£ÉÑaÀÕcq¨y¤ £,#_7#H-AµFN{éÕÚØµsêV±-¢õÌÚ"·¯RwZgµj]FdÕÇYdê¨úÀVPõgIÚI°cb^ÅÒ¼y4d^ÆMÍ2YÍfÉh<_WØZ´æmÉ1¢Aѱ«Õ}¼´;J5Q»7gµz0,²Rû ¬tàU%[²z«U/ÄÏd-8+10Íé=qV¨:+1ÞЪ¸C)J·üÙûæ#ª.ÀVè¯P²F´µùòj@fDgjD¡Þ7
¹S@dZÉï{Ñ¢Í-]Ñhä#Õ·¯¼¯_ÙuhDVøª4v¦Yù Âu«W±4¯óતfBAÙôU/®ÊÖ¼-6iÞq¯=ôu¯D?ÁYë`ÊVe¡1öʲUYjt)E@Ic4ÜjÃ1iÒnÇÄÖv ÄÄVe©1ÐW)4&É·n?ZHè ²U'dV#jGkÆ×¿±Ó£("?Èò¯8íÑBW!´ ¾!rÅ
ÐÝÎKs9#Z{J¹}ðÔaæ5dסYup
2uÔ3ú"LyHó*1æáGÌ2²]½âsSe{#F´""Z2I/èèÀó~ð(¶w~5/Aòb¿ßø»\¬/ç9RK¬¯ç9áHdéHV¶d&uyÓ
3£¼_úÖ¢Yq$¥Xq$Â,ÉÒ¬l Í<CQ¾¿9R}[gÉBCì£
ãöTÃÂÙ©[ù0ìÔ>L{ÒÑøåAÏâ¯øZR*íäkõÝæEz*´ÒuæÄ¼e¥x" ¤a1fpí'`©á2,§.9±òÚ÷Ϋ.¥(iXòûHµôɧªÅht¢TuT©1°ÐW)4,¹ø°n~Ö¦údÁveuȶ¢vgí©6/
Yü®H400vT¹0Îshp
`¶çÐ*Ek`ÎË¥+Zt]nFJ´Yl
$mÅ©´Æx;§êR#_%YmÕLâ'r¿¸_tàU%½_ùZȺ߫¾NÂæf[¤îË*øÑ]Ø¥yo½êRÆÅxÙq)2.»"Ñ1äR·¼J°$·¹ÄIv/§üÐÙÔÔyâ°
µZQ»¢;ªJÒü?Kþ^U
'é~-(&ÐÐþg¼En6+Z#h7?2MÝp|ØÊÖ®6Ó°´hÄNÕÒ
¨ÏKä7e¼OÂ
¬@-(N YzÑ¢Û
è¬7GE+ÀHTB÷À«2$$Îw4Èzxp$¥XD8
#Y:-¡qyË-3¤
d&c'R!ÈÎcg1D8
#Y:-¡ÌeÉl0Ëì~ß3x?GÃ>Øæ+<Æ÷J
ßm±ÊaG«ðaØ_ø0Ѩ½f
5?Ã|[?o[wSïuûw¿&í÷øYõÿçúMI§teTºiù\á®åüÖyß
óOu}6ÿ½0l~=ýðÿÿPK!:u&
Axl/worksheets/sheet242.xml´\YoãÈ~ÿ è)ÀxíÅòhYI6yÖØ²-eæú÷[}wU7iy õ£qÕWÅ®³«Ij®ý¾{|ÝÛýëÍ4æÓÉæõ~ÿ°}}ºþñ_vUM'ÇÓúõaý²ÝÜLlÓ_oÿþ·ëoûÃçãófs×ãÍôùtz[ÌfÇûçÍn}öoWà<î»õ ~=<ÍoÍúAí^fÉ|^ÌvëíëTjXÎѱ|ÜÞoºýýÝæõ$6/ë¬ÿø¼};jm»ûsÔíÖÏ_Þ®î÷»7Pñiû²=ýJ§Ýýbõôº?¬?½Ýßãl}¯u_<õ»íýaÜ?"P7õm®gõ4Ý^?lÁîöÉaóx3ý-^¬òz:»½úßvóíèü{Âýýi¿ÿÌ«éCg ÿë0ù´>nÚýËÿ·§g,Äõaó¸þòrú÷þÛÝfûô|j%9Åm[<üè6Ç{p*èædP¿5ÀßÝg8eý]|~jó¨çuZãé÷`î¿Oû¾°Ò#5$J|*
ñÜSQªH
øÔø¨L©¨
p5#pJ_iú´5q%yYÅÜÆ#<PÒ"\Ýú´¾½>ì¿M ãÁ_Ç·5¯xOð¼°¥ð`%ó(»?ÆÕ&C¡òkýÆ/&.ê_oã"¹}åëSFb26.ÔRB' ¥AôÀ(aI w°r3pñxãLÿ¤é¸³ýÁS¤Äãø:IpüA pG +üiOü`¾ü?¸ò)ümòfD@rñWë#2ìÑN"x%9ôH!,)1d)!IÔ;JX9äe¨h×Ëá©«Es*¼F" ¯DçÒIH-ÊðúsyWeåEíüØð!ðöå´¥qp0v@ãÅ7âz &©Õ vq¢uvÁ
yÈ`XÚùs01$y#!È`ämB¼°Á#<æ!ËÌÁÄ`RlÀ
MǤÚÔA'!aGx,ÌCóAÖIi±¥&¤Æxrs1lzBª¯×ôäüï$$lú
yÈt>X8¦,§ØM R Iþ·ÉÿNBÂðXækñ¹Ár$Ú¤&
AÖbhCR
ÂHû¯J>Ùá¦Ù¿`§ó:£Êv
±48Û)r6Ca/!:sKëÓ0¤N:
'Å
0±øTåx`¼b9¹v§¤h
AvjiCR.ÂØ-d2$yù<²
çÓc=ok`\pxLÒȰΧc9Nq¥¦w¤v1*S(1cY«åÀL+GÊ®Ó ÇÛÿüñû?ºl~ûåzöÈO2á
R³B}¶èÇ
%-ÀÏæJqeÕ
>¬XZ
üÍOQw>i
H8R|fs"Å+5M#~Ì~'eå°@zSKJYÒÚ|§02+ã"!g´CæsR=B'ydETeOÐ ë²Ê£,Õh»Zì5>æ9^{ÇUr(t]ÕÄãº*#«
aH>t
#]feA¢Çº(Ê(ÎÌNÃè¢.ꨴìX»ë³{>ÃaFÔļc!Ò¾
añÂ(ïÄó4`[äª=B'5¿eb÷äéAСÓþÀ½J'Miì4>MHröDDWKr©Ë6±.ÜÙ)tU§DGøqAoî0Äy¨Aíø´iÝÁ'LÇgçLc¬ÇÕn 1®crR
mÀ*ìFåPÁ¦¤aC:4Ó:r
û¡?ã9¼º>ÉÛO$ùäu0¤ö:
{î
L6 <{¼Û
4î'9é »I!µ!)Na¦õcL6ÀÄvCìÜÈ¿c7G»IQ7Ä »I´LABÚ)ÌÝò"A&ÄvÙùâÓc¢ÆmX¨Rç9Ó£%9r¤¦:
² Ì/pÙ/j|¬Ê<Ñnï½/£Ì¢·uäUe$S/SÍ\¯óR]ÀÝ¢ai5)Ò' Gì¯÷À¼_NÕh1sp"F»Nþ9C×| \hàèTo¥ªX!)HÁ1@]«¬ãæÏF
ñC,\ÚÚ8
´B('2í¿ÓQüMâøÉ®6ñ:©Ôl½Rd²&¶ûCóºx¢;iáuR^/¼NêcJ¯JLд^-$ÈdLl7tzw¹|'åW¹´ô:©¹uiH¶.K¯*®Ë×eÕ+NáÄ}Ðà;^ChÑàL^Cè¥Eë"»óI+DÂq cþåã N(¤{4¹q0$'^T TĪ\Ä¡êHªO¸IK
õG$ÅëÜþh¤m<ÒJû!å÷
pøäîÌÚïôG9ç#{¦¢(½þÀxýQb OFlíæ#úùvËÙíõGÿÔPzýÑÇT¤ª»Dbìa²Id7píÚ}ñº ý±¢ýQº´$[í¤ë²u öGîÌ £F3
©F/-ÚÔOZ!äÒ_~ÚSrã`HNhÔr:%&1Ú±Tp©ÞJ
ôG,ÅK]ë½ùÑJÛ8)E3wV
ãDNfãý1UÇ,çUþØ*ìÝæ$VþØ)L¸1ÙÛÄè³{_ªÆmw½¤W·
l"ý±SiS=/,ªaª:³_MzC:.çUäÌߨP2ü_¾Ù©ód
&iúMª@n«éF åT¥báÉD
yPiBàPQcZhÈ¥H<Ì[½õ±¨¥],£GV
CN(<h I½öv"rcHNpHv©éàÄ¢êI½ªs¸ç¥¤z,Õ§\ªOµT]ÆðôÂbX )f¤ª*©ë4ªõ4ù¥×Q¹óI+DÂâ3Ó. PÐæO6ù~÷Á×S9ÑFSAqAöF=J§(Ϋ
y¥G¹ó(+<ùÃÔ=#´¿÷¥9ñ(¢8ñ(Ì£,=ÊGY¹ì¾Ç:9#²~<92µU;ÉA
±Uwë!ÙÓi-ÐL]¹aÈ®ÌB»aûù @ìOÎx!*ãrüFx?eiÓ5µöl
ÂRd²&6Lç>ÊôÁÍò"(È,N)®¼c²&6ï[?-µßh¶ÛfÌ"Õ)ÌYRAÉ$±Y|r̺ø©MP¦+IÅFsÕl%Ò!°Ó ¹µÊQ⤾¹O¥Þr^@Z0_j{©2 °´fõI+DÂ,p#1~È8Z7R b¢´"cF§02s®ÊÜ`Äl-â7ܵ¨Íä-)´h2&w
L÷~Éx½ü³Þ³;¼Ñ$3oI¦k¼Z»v§@vÝÇBWuoWÝØ82¡i\ÉÙ¯LÈ
¬_j2Ù$ZzîP}oN\@Üá{Ý®åëëô(K²=*v^ßF©ù?+øüé»EÁÃ"½éIÑPüLfÐ$äÌ.åVcA¶ï¹çd5®Õh®%CÜà&S*
¥c!ð7]ÄA9$;?/
Û
AcaDl,<ÒJìßÏÉH±'\êÐ%´Ó£Ùir¥SçháQGYz;²r)8Ký©æ#
J8ï±{.A®g(¥S×3c)ÌÃ,=ÊGY¹ìhät׬j¾ÿ¶?vBor®öfêîvØ dì¿|jJd\Â=
0¤«/Cxn¯½öI¦ÉýI^Ä
©
È";
ný!æUAÉ
bÛ6D£#\fú@ÑAOäU^Ã@DÒl CqéÃC}©¡
/Óé[IÃÃÛÒØ8
ÄijïKÊËo²Ë¯F¿6¿¯OÛ×ãäeóµßðNòKëâß§ý Ve6óR¿+
àÓþß>`>Ãÿ?°×ñçôÇýþ¤pfþGÛ?ÿÿPK!6éL*
Axl/worksheets/sheet241.xml´\Yoã8~_`ÿá§,"ºe$:~`±»³ûìNÄè8l÷õï§x¬"¥8
Oètª¾¢T'?ÊJ_ÿú}÷2ùº9·û×)æÓÉæõ~ÿ°}}ºþñ_~UN'ÇÓúõaý²ÝÜLlÓ_oÿþ·ëoûÃçãófsÀ
¯Çéóéô¶Í÷ÏÝúíß6¯ yÜvëüxxßõ4Ú½Ìâù<íÖÛשZaq8gýããö~Óîï¿ì6¯'µÈaó²>Áý·oG³ÚîþåvëÃç/oW÷ûÝ,ñiû²=ýN'»ûÅêéuXz¿¿³t}oÖ?xËï¶÷ýqÿx`¹ºQßçjVÍ`¥Ûë-x Â>9lo¦¿±Å*«¦³Ûk ÿm7ßο'"ÞöûÏB±z¸Îtæa¹÷¿Oëã¦Ù¿üûpzÄB^6ë//§ï¿Ým¶OÏ'²(ÎÀ)áÛâáG»9ÞCPam!åï÷/pð÷d·ÕAYß¿©e³¨`ó*)`ãé`î¿Oû¹°^Gëà»^ͽ%òÑ%½|77ñÑ%R½DÕ/ rÄO<)a=ã
Ò8+J&ÂÚGD$J
R¦«]Ö·×ý· T<Äëø¶ýÃpIø±QV©¬x±¹ûÕºOçP*!âZ¿ÉÀrG(Á¯·¬¯g_ÅýiL0©L0j¨ U¢GtTÀ©`IwT°r3MÆñI %*pgÇC,Nâ'$
ãÄ
Z%pâA
TpG+GâeOâ`½üD<Äâ7Sø»¯Z
ÅÝ#H¼â¶
!:¨_$Ã.É1 ,¤ìõ
VE:Úrx@®`Ù¥½;%¾Z!`®õ
#ÁæÒ*H%ÛèºwuWEeyå|Ùô¡ñå¥ñ0cøækq#ÀHi5½99¿Z `DÇÃ:ä0ÜÚù0qy ÈaRäMB¼U°Ã#:Ö!8,ÀÄaÒlµÀ
ûg¤
ôA« aGt<¬C"ë´ÜRãJc¼¸
v=&ÝW+ëzLê¿ @Hý·
v}DÇÃ:äº ëã+ûqÈôa ÈaRÿMBê¿U°Ã#:Ö!Åæâz|n²¥É6éÉZc÷¤tC«1Êÿ«B0;<4»w#X2¯2¶©pPÇrÊàì (n*Â^BNæ)¸Ó0¤OZ Å(q«r"0ÞLq0×ï4m1ÈoÒ-MCÚ¥Õ¿ÕY^±<G¶Ñ°÷í8Þ±ÎÉcD½êl:Íö³#±7£+Eâ5ÆÜ´v¤íZJ=ÞþçßÿѦÛ/׳Gq w¾5êÒE7nÄý+ñtqî¯Ä8/²¨ÊÍiTÅÒ® ÑâuçVH3%8)Ñ©Icö;%«ÈJM5ST²d65!iùVcTU²<© fL@æsÒBÇY§yT¦OÐ «¢Ì¢41h{·8jæ9Q{'Tº¡JÉΏ¡JÉÄjBRƨP%i¦è0 Êó"biÏÒɰàWyc÷îÆäì/ìðF$ÕLaPtìmȲoBâ|«1::lÄìþQ¹jÐq%"F©Ü=Ey4Gè¤?ðl«4
dKM°ÉóIqOTHdxÕLaP¨H_6!tÎVcT¨b5:¤gyN
#=ØCXÀwÆáÓ ÇÙ5¤)
¸Þ
Æ
LFº°aéÂVct
åb°P2¥VFp´F0TSP8&þLLyucÙ°ë( ©ë0¤÷ZQ{áP|ÀE &{|ÚJ4'µÆ ¿I#5!iVc®ucJ> Ä~CîÜÌ¿ã·@¿ISױ ¿I4LNRÚjÌßê"A%°Ä~î|qökº
7Ú³Àôym@{´"ÇôTk@Y@È~Ñô±,2ÔnïoTfÑYÃ*³2RR©Ü7V³P+_ªrøÆLର´+ô,Ògì¯æûqïûÏÏ}¾oì\¾Óée@*cÀÉ?'p0é¤~ÈXu֪ȲÔôµÅÀ? òÌ⥽S§~A#Z!ÎaûïLâS:YÇ>ÅÏIu5!7IÕ:Á¡ÑéJ> Ä~¯ËOÔð$ͽIêóõܤ>¦ð&©Â]ëô|@ýIïî ¤â*wÞ$Õ wö";Iéçm¬A¦/3Ñ1t¯<
Hv
±ý8æ
Á}8^Z´i²;_´B"Bó/}2@y Ó£5ÈÍC/ròàÍG
2yHd ËeÊ¡ù¬ºXXAÕÐ|DV\ZA²Î½µÍ'Z8$â¹Î`î×~g>*bî1MÿDQxó1ñæ£ÂGA(ùû-(úù~+Büöæ£j(¼ùècJÒÕm¬0~(ù%ò[|píú}ñ¾ ó±¤óѾ´"Û%edú²} ÎGîbÊ £9FC0
¥F/-ºï;_´B"¨¥¿6â4t>&äæ¡9y óÑØ<"â3ÑùºXXuÖj`>b+. YúZïñGkmó¤=ÃP>X!Î9ÏÇD³SVIæc£1°Ó÷'±ÌÇVcÂ3`LÉØ'A Ï}¦ÛîýYÝhòÌÇVcOÕ¼Ó¨"ëtSVÎ~a*VÌËÈáߨQBþ/?ìôy*Ê&ý:Ñ ·Ézµ«èF`ìt%Éd
EP¯¬ ²ÇÑPHDX>{%cÙ3K{{¶³úuh
P89ärùä¨bê·i^ä$TahIÐ0õ²ÊàGè°U«.1VUÁàÓÏc+.xoUqU%Qeu$dÈ/¹ÉÊ/Z!NàθDÁ~²)ö»¾&(Fã>®`q¡Ö çEAOÒjóª 'ádéIî<ÉÊ È¤>º`däêï½A©ANd<I«%Nd< ÷$KOrçIV®GFì±NÍÈY?^©ÞªñJ±Ñwë¡lŬөÒdWîB²+óÆî`ØAÿñ/D¥ÂN<ïãOYt]<_Õaæ *ù»EùV¥C·¼*%r¤§Õï¼Sò%vKì[?-½ßÉlÕ¤JÜ"ÕjÌ[j Xb·Äå¸uñ6Õ *WRµÑ:[«ÙN¤$°5 µµªQØJÀ<Ü'D©ó
PÜ7Þ^@©,A¿
ú¢áL@¸?E¤méF+QYÑjª«"ó?°EO> ÄLNmzÔ¤êºiB[ {7¦äJ|¿âs¿gO.õ IU8iß&UJ×-xµOíVü{
,¯ªÞ®èׯÎv¦sMª¸¾Â[
¸µBPÉ,Ñg>
ºì{sòò9Ø{ìv^0ZgFYQÌy}C¶¥ùþ§EÁÃ&4ézR6£¡'ŬGjP'2kÒO)_´B"BÚ.¾_dΩn"S«6Z7ÚHMÏÜাt.4ÊäB~j"Þtåp. ì â Öx¹@hØ>D.zt8½Í
'Zýçò¡$Â¥]rur´pÞrÓ½¡øs´ÐfVÒjs´ð$Ü,=É'Y¹\¥>«¹dd¥Aç}ì)CãIZ-q#£¬¬{¥'¹ó$+W#îqðU%öÿþÈöÇNèu&½º»Ýd©4aOûV&ܦaÈËC2Õ!Û«á¨}ÉÔÏdàU@< Üd«AÁ³Sr¤¼JRH1¹%Øq'hÂÕYëÐw =
p|!Ë«¬BDÊl CºôãD_jhàËi0úV@«AÊñð¶4F§¹uMïýaKpõìêW£ßÖOß×§íëqò²y^ßðNêÖå¿Oû7)-tβ¼+
àÓþ¿}> |ÿ`¯ãÏ#1ûýÉü;à¬ÿ
nÿÿÿPK!%©:
¼@xl/worksheets/sheet236.xml´\Yoã8~_`ÿá§,b:,ÉH2´ý0Àbwg÷Ùí8ÑqØîëßOñYEJq<tº«¾*ªNi¹oý¾}ÝO»ÃëÝM¢ñhûº9<ì^îÆüßãÑé¼~}X¿^·wãÛÓø×û¿ÿíöÛáøùô¼ÝG áõt7~>ßæÓéió¼Ý¯OÃÛö8ã~}¦§·ãvý
ö/Ó8fÓýz÷:VæÇKtwmsØ|Ùo_ÏJÉqû²>Ãówo'£m¿¹DÝ~}üüåífsØ¿O»ÝùT:í7óÕÓëá¸þôvgézctËxê÷»Íñp:<' nªÔ·¹SÐtû°ÛGÇíãÝø76_eåxz+ô¿ÝöÛÉùûHøûÓáðY0VwãH@§Kÿë8ú´>mëÃËÿwçg,Äõaû¸þòrþ÷áÛr»{z>Mâ¶Í~4ÛÓ
ºÔo/ððçh¿ÙNY¿¿)µÙ$gQä ätþ!üÍÓù°7k=JC¬5ÀoEÙ D«ßæ!>ª"Õ*ÊN8ÌC?/fIú5lÆY^0áÖÎ#"PÊ2\Íú¼¾¿=¾ ãÁ_§·µ¨6%á7øF-¬B)!"Xq4aûÓ¹ºg_(!bßÄbrPwüzÏÊüvúU<ÆT
ʰ ¡EÈ;DK °¤Ck:ÿ7.ôO!Q»ØB9õGAü¡0?(¡QÇÀ)aA KJX9äH{â óå'ü!ßáÏ.?bâ
äî FÔ>"ÅF!DuJ2ið¤òBA.Q°rÈËPÑ®Ã
ÒTË*íÌ¡9¤Ð×:D©}0¤QR-áµ<æ!sE³rа¹Íe?j¥ ®½$RLjD|S@çë´z|ø³Ynåñð/ÀÄxÞ ãIz×IïFA´ñqÎHÆ´ïøÙÄ~&öª«Vïz¨b^£ álàñ0,&Z'ÛåÞO [ó^aÓcQrÄ5=&¥Q ¤4 >Àãa2]Léëq6æ.1)ÑJAÁ¤êC£ ax<ÌC]ƵøÒ`K9mR¢Æ ëI1Ô!©FcÂö19bÞ°$/òIa+ {BLXNì/öÌPØ%TÞ3
q=Ú¨CRÆ(OÜ$ÄQ-bý¼} ¦*ÇÃùÏÔæZZ4YN¤aH4ÓêALÞ#ísc·èc`VplIǺxfjJ»f2¯(î²Ú9Rg%0ú<ÞÿçßÿѤsðØ/·ÓGq¹ógD
¯õ
ÚtÞºB·§r_§sðp·RZñÌ-1ÿ+'ÍâÔ´ôI+DÂñ3QI2ÇêwRT
wÈíÄS¢¤²êy£1*$fe:!!n&.Ò|FVâD,¥27ÇZ[:Ø?bsüóSÔàç:%%Ý¢b
ã:%%ݨaHý7£2cII´PÎÊ:#H÷ ñ¤ã®ú±.Æ.Gw]rq;rxcK×u;WäÒ°jÀØGzQÎã<+ZÊä}©Å"Æâ(K&±ÍOì1^+j^D¹BúOŹYÂÔo4F»cGÄï-n¡ñTW
÷t¥ù±Ëa±ÐñÇÅ¢ÆIäër(
ãz&#V³I£1Ê3DA;Ää=Lì1'þÔ|éz #õ_1
A aCRNÆôx <èÊðIäLÁÃýS¢qÈHÕVì&uS0¤n Û=Ää=Ll7ÄÎü;v4±ÛÊøXaݤ*êfFºÑe÷x®ärÄ-íbÓɨ{õ/ÖÓ±[3RØ9#%ÙoFʪ1 gäc0óÅì=óÍÒ<Ë3häNÈdµ°{)îKÁ2G©,*â<ª]X¹nîóI+DÂAú«çò80ÏHªÈ
wóüXß9$Ùè#ÖMàÃYV¤Z)Óº¬ åÀñB-Xfu-fòäÞÂJÙàtkÒ
¡ppÈPþNóð'ñI³*ö'qZúuã5M¥§§i0¹ÖN%±Ý¶å]¸iÒ¿Ò·iÒëÌ:q.lÕ<©1ôé%³bò&¶ÏÝ,®ß1Åà*·cæ$k«XÜbìH¶s¯cj)ÆLc%+ÈdûiÍ*¦ºíCsgúëC/,ÚÙÒ' Çð×ùQ¼¦¨An:¯)jC"ãMÆaÖ×T)
6E$=RÅô6ÅNÊÇ#bCNï4EÿAÏUìr²Ô!׿0ÀäZ»¼)ÜHdæôEÎØäTñ'ü³Dn'7=[úgÜ-}LA»¦ÇLÞ#ì+ÿ¥mR.@ÚdAÛ¤9åiI¶<Ú&
Èg)Ë"lÝÆÝÆ=hÑàLY=X2þ+ßÕ¦OZ!88çÜ«7ÎD,@#C§¹Ñrî4YÐÆiäLdrq2Ø8±T©ÖJ
'áRb§JÓÁ\Dna¥lp´YIw½B(rn>\9ãwA¦ÉZc`ßïFt:97nCLÞÃÄ6qÚI¸wlÒ÷û¼¤× Hl4FÙ¡"~i?¦û
Gì<¤6±qbv»~5©AÎwjOH4Ȧd_Ò=ÀÈéjJä">½ÕòÖªÀ²@À^Í®[ûU··NÂVGZÙ9\? ús(뮢è}~häÈy0ÙÞÌ|s!Ëãf5!Õ&TTôÊ
cÞ@{³x¢YX)î
i
P88b¬ÀÕ-,ø£ØÀ>ø^¢wÿ`%*
rÞÔó(¦8ïêyîQeéQV.y&õç¥+zFjïF
r<ãQMq<ãQ¸GYx¥GY¹ì±:9#?õüxr¤zvª_!î¶b»¾ìNÑ©+~R$mC*<±»¶_lòÄþøR!'®\ä¼ø´ÖL×ÔÒ³U)OZAÉ3CR·:¶~æAXæÑ
J¡F+>|;Ää=LlØ®~&`z#ór*&
IªFczÌR
LÞ#ÍÞ1ëêkªw±$+ÃuvTK²ÅH_ToHíêµ60ö69e·¾TôÒ¢GûPÞsH#*@M9VÆìK´B$H7Ã3u*Цb¨5e¦5&<í÷0±1âÉɬAcêTÝ:¡ç%|£1=Ï«¼G?¯¸&r÷â¾¥®T~âSÅtÍ[À®qêíǽ º×OÐj-ʶc@\DE9q>²ÁviíB;ëTÍaØrRn4(
vÉ{èÑ3ºî«lryÉ!6!»uË8Uë4+K²ÍEd÷jJÏÿéLÌÿiw98b³ÿÇP¡bô·^N¨e¥ºåV#BƸ«oðTyV®-cN7Ë1ú¶McMDä'&âõyDX%`?àX6+ÃçʨJuDôóÛ¥¥Ud´B$2§@DÀ×:ejÞp_åÄíªÒ çÈáQMq
{
GYzKÁñGkzFÍ9®gó~î
äzRLQ\ÏP
÷0²ô(+=Mn}I9)OB¢&ðÜ«L¨½»;éuBFÄFCÄ»£]Ai§
aÈVÌCÒá!ìjØkpªÌpXAÖ¯ Òô
ï±CL7, ½_ ll9G»*Ì@ô®³¼M
ê±Ü¢ìËÂãHò÷LÅÞøÕùòëa¬l9Þ±<02ÑKž÷M«¤N
êÛ÷â´,¢ ýFèÔ÷ÍÕßÖOÛß×ǧÝëiô²}ÂÌñ訾Z.ÿ~>¼Ij§p¿ÃÛóòºÁ§Ã¾#ÞÃ|ÿ%`/ÑÃÓGÃÙüö¾i÷ÿÜÿ ÿÿPK!Ñ
#9
¼@xl/worksheets/sheet237.xml´\Yoã8~_`ÿá§,b:,ÉH2´ý0Àbwg÷Ùí8ÑqØîëßOñYEJq<tº«¾*ªNi¹oý¾}ÝO»ÃëÝM¢ñhûº9<ì^îÆüßãÑé¼~}X¿^·wãÛÓø×û¿ÿíöÛáøùô¼ÝG áõt7~>ßæÓéió¼Ý¯OÃÛö8ã~}¦§·ãvý
ö/Ó8fÓýz÷:VæÇKtwmsØ|Ùo_ÏJÉqû²>Ãówo'£m¿¹DÝ~}üüåífsØ¿O»ÝùT:í7óÕÓëá¸þôvgézctËxê÷»Íñp:<' nªÔ·¹SÐtû°ÛGÇíãÝø76_eåxz+ô¿ÝöÛÉùûHøûÓáðY0VwãH@§Kÿë8ú´>mëÃËÿwçg,Äõaû¸þòrþ÷áÛr»{z>Mâ¶Í~4ÛÓ
ºÔo/ððçh¿ÙNY¿¿)µÙ$gQä ätþ!üÍÓù°7k=JC¬5ÀoEÙ D«ßæ!>ª"Õ*ÊN8ÌC?/fIú5lÆY^0áÖÎ#"PÊ2\Íú¼¾¿=¾ ãÁ_§·µ¨6%á7øF-¬B)!"Xq4aûÓ¹ºg_(!bßÄbrPwüzÏÊävúU<ÆT
ʰ ¡EÈ;DK °¤Ck:ÿ7.ôO!Q»ØB9õGJü¡0?(¡QÇÀ)aA KJX9äH{â óå'ü!ßáÏ.?bâ
äî$jA<Ú(¨ NIið$Ç
]¢.)aå¡¢]/¤©*UÚSà©úZ(1¢ö,ÂFAJY¶×ðxÌÍÊiBÃæ
061ü¨¸ö2HuB2©QeðM¯Ò"~êñ9âÏf¹GÆÃc^n¼ãIzW
'é] $½ÑÆÇe:#Ó¾àdþûØOª®RX½KvFê¡@y³}ÇÃ<d°hl{k<lÎ{!MmFÉýµR×ôFÒh$lúyÈt1a8¦¬ÆØ»@ƤD+Ar¨R
àñ0,v×âK-åH´IV¬'ÅP0¤ Û?ÄäyüÈ'
$ì 1a9±¿Øj2Ci`PyÏÆõDBj£aHq4£<qGµMôó&öªç?S3kyBjµÒd9):!UÒhLO¨ 2y$¶[Ì9Ý¢YÁ±1N&ëâA©AJ(íEBʼ2 ¸ÈjKräH5Àèóxÿ?~ÿGÎÁc¿ÜNÅæÎ)¼ÖjÓyë
%ÞÊ}!ÎÁÃÝJiYÆ3·Ädþ/¬84SÓÒ' ÇGÌhN|Dm&ÉD«ßIQ5Ü!·OTLaPʪCR䯍,Lé¸E¸HóY#D±xNÊÜkmé`ÿQÎñÏ;NQët)ët£:!õßhrÊ%%QÒb@9+#ê4 9Ü'ÄB»êǺ»ÝuÉÅí\Èá-µ^×í\asHêYcUêi4F9'ó®0rj1(/`÷=¤S£,Ä6?±cÄxy®¨yå
é?SäRduCR¿ÑíY¿·P2º
rÄgP])ÜÓæÇ.ý!ÆBÇ''g¬Ëu¢(ëTZÍR$Æ(Ïí÷0±Äø3Pó¥ëÔÅyµaH95Óãð +cÀ{$b2÷OÆ-"#U[i²ÔMºi4&l÷÷0±Ý;7òïØ-ÐÄn[T*ãc
Avª¨IêFcÝ3â¹vË·´OM'£îÕG¾XOÇnyÌHaWä|dG¾)«ÆÁ̳_ôÌ7Kó,Ï ý;!_f98Ô
ÂîA¤¸/sÊm¤²¨ódBªva庹Ï' é¯ËãÀ\>#ý©2 7HZbÜÍó3b}cäT f£`X7+fE BZµj¥LëF**²ÇA´`!ÕµH0ÊO2{+eÓmH+ÂÁ!Cù;ÍÃÄg$ͪØÄié×!×4¦9ÀäZ;ÄvhØtá¦IgþJcܦI¯3ëÆ¹°Uó¤ÆÐ§ÌvÉ{Ønx>w³¸~ǫܬb
r±#Ùb̽©A¦3Q1¬<"í§5«"è¶Í1)꯽°hSdK´B$2À_?zæGqð¢¹qèHN¼¦¨A&t4Y_SDRm,¤ HF*ØôH#ÒÛ;)´]9M¼Óý3=ÿU±>ÈÉP0^STzzÃkíJò¦dp#Ów9^`OSÅ;ðϹÜôlé%ro¶ô1)î&VO0y$²[|¬ü¶I¹imä§%Ùò,h4 S¥,OD°Mbtt÷ 9F3eEôPbÉø/¬|W>i
H82âlâs¯Þ8±mäFF˹ÓdA§3ÉEdÄÈ`ãÄRm,¤Z+jXK^(MKpI¸
²ÁÑf%Ý}ö
¡ppÈyl¸]$úpåß&k}¿ÑéäÜhL¸1yÛ$Æi'áÞ±Ißîó&^'
l"m²Ñeø¥Eüî7±óhÚDÄÆ9Ú1îúÕ¤u4:Þ©=!Ñ ·:
|I÷#§«)cøôJVSÈkZ«'ÊB27"<xU4»nìWÝÞ: [AieP8 ä\rýèÏ
¬»¢÷ùU¢An@:#çm<dÂd{3ó9Ì
,\ÕLTTtRQQÐ+Ex"Dx'í-ÎâIJfa¥lpº'6¤Báà±W´°àbûà{zZÜýÄJ7õ<J£)λz
{
GYzKAIýyéÚß{
QÏxFSÏxîQeéQV.{FìNÎÈO=?©Þª%ÅWk»Ø®/»Sc´@GêdX£
aì.í<±?¾àE¤TÈ+ù/¾5Ó5µôlU
ÂSVdrÄLàÔ-#Á¥9¥fDyAôgÚ øðí÷0±Yb»úémNÌËuª(`$©é1K)2y$6K4zǬ«o¬©ÞITÆl¬×ÙQ-Éci«HWl·?Ù×BØRÀ\ÚÛäѪ6Sñ TôÒ¢GûPÞsH#*@M9VÆìK´B$H7Ã3u*ЦvUk&Ê,:LkL0yÚ!&ïabcÄ=YÆÔ©ºuBÏKî?éy^¥ Èä=øyÅ5ó¼÷-u½¤òo*¦kÜvS'³{Au#®0 ÕZmǸrâ|dí$ÓÚ
v֩ð)ä¤ÜhP0
í÷0Ñ£gþ8uÝWÙäòClB¤éTë4+K²ÍEd÷jJÏÿéLÌÿiw98b³ÿÇP¡bô·^N¨e¥ºåV#BƸ«oðTyV®-cN7Ë1ú¶McMDä'&âõyDX%`?àX6+ÃçʨJuDôóÛ¥¥Ud´B$2§@DÀ×:ejÞ@Î-IÓ«4È9rxFS#GáeáQeåR°güQçQ öw2r=C)ƸQKáfáQeåR°g ©Ó/)'¥óIHÁþ±{ µwcwÇ ±@Ï
ïvM¦6!YÉCÒá!ìjØkpªÌpXAÖ¯ Òô
ï±CL7, ½_ D°ådTíª,0Ñ»Î:ò.65¨Çrw².»*G7L¼g*öƯÎ_c`ËÉðôå^*Öð½oZ%¬$uÒhPïØ¾à§eMè7D] ¾o®¾Àü¶~Úþ¾>>í^O£í#&\`GGõÕrù÷óáMR<
ûÍÞ?Ð
>Îðñæ3ü/[xn<z<Îæ°÷M»ÿwàþOÿÿPK!5ÊoÏ@
Ï@xl/worksheets/sheet238.xml´\Koã8¾/°ÿÁðiØ¢$ëa$t|`±»³{v'NÇè8l÷ëßoQE¬"¥8LÓÝU_YO(e®ù±|ÛO»ÃËÍTÌ¢édûrxؽ|¾þþyUL'§óæåaó|xÙÞLnOÓ_nÿúëïãÓÓv{ÓÍôé|~]Îç§û§í~s^·/Ày<÷3üóøy~z=n7ÐþyGQ6ßov/SÔ°<^¢ãðø¸»ß6û¯ûíË·Ï3ìÿô´{=mûûKÔí7Ç/__¯îûWPñi÷¼;ÿìN'ûûåúóËá¸ùôvÿéæÞèîþá©ßïîÓáñ<usܨos9/ç éöúa(·OÛÇé¯b¹^Óùíuç ÿî¶ßOÎß'Êß/±~¸F
:÷°²ó÷?OÓ¶><ÿo÷p~ÀB\¶¯Ïç¾ßmwÎ@³xF)Û?íé
ºÔßaðßÉ~§²²ùÑýùÕ.f¹Ê$%§óOå'ÀÜ={³°ÖbþÔDä©ÈFU$Züi6ñ^©VQö*ÀÜ`¢ü¾ÈôkÄ,y![{¨@¡+»p5óæöúxø>^7ª~Ä?Á7¸0²¨`ÅÑLDîOïê>C¡ªµ~Uuº¤à·[Q$×óojS!&í¦jNh÷$'¬8áÖa®éýÞ¸Ð? w±?rîù1?8¡AãN°â;NX;âH{æ óåøC)¿Âûü7ÉÝ#XþÔ>y´Aª ^É.Ó
È$§B>Qï8aí¡¢]/¤©*7§ ©}GQûQH²+[ÆkGx2Ì#æªfå4¡qs+Ýj
×^Á©@X&5A¯
è|tðS/ ?Ër+Om^n¼3ãYzW!Ƴô®Þ
B´ñqf,cÚ·r@ìÏßc¿3ûYÕUÕûd¬ê× $í#<æÕDëd{w¶Æ3Èñ¼WbÔôØfTw¾VqMYiÔ+!aÓGx2Ì#¦« Ã1}Ü`Gà`î³BfåP ¬
áÉ0¬N×âKÝɱh³4XÏ¡aX54¶) óJ$yÏ
[IÔjÂrb±'p2#i`À¼q=°Ú¨CVÆ '®æ¨°~9À¤>PSãñü8¹'¬V+!³"©CV%Æän$ÈÔn5ç8v«>fÇÆ8õ¬iRÚ7ye@q?Õäȱ:k(Ñçñöß¿ÿö·&]Çþ~=TÏ0Wðü±Âk}¡6]¶®Pâ©Òé<ܯe¹%ÖåÿÊÊ©fõÔtçÖDã£f4'>ª6d¦«ßHQîÛ'*¢¬²êy£1
I2±·i±$A$³tVææ±Öõåÿ¼áü\§¤¬[T1®SRÖêÕ£1èL$%SÒR@w$îâY¡Æ]ü±.¦.».¹¸+9z°¥Öëº#85¬Z0v«FcÐ9qçp
3PKAy¼ï!\ %e1Kí¨cÔxy®à¼Hr
õJ ¸Y°Ôo4F»##æ÷JÁPIø.²Y)Jóc£þPc¡ãÇIâÖ*×3ViuäÑôSÐ1åz@ÍÄ8_ºX°ú¯bXXëÆ&¯.ð,Û1[ è9À$Ù<Þ?;4mVµÆ»YÝÔ!«Fc¦µcL9À¤vCìÜÈ¿a·B3»mQakCìfUQ0KêFcÐîy®åJÂ-í©élÔýð/ÖÓ±[+ìÊÏìȱ²jÈùÌ|±0Xæ|¯)Ø/3Éjãg³ô¥`NY£Ô"Êâ^0ûVV°ü|ÒhþìÁ<ækP¹QÒrä~ ÏxÓ2r%ÚäÖõXÁÛ¬H«F©¶qÝHEÅ¢`õ éB.Xu-.²$Mg ¼PÄ/Jý6JimQïkÈ;6¿ÑFü<ciZÅþLÎ@Âxíõ´Ï¦ÔÚ¹$µû]cw÷ʶO>ýWã¶O~±Y0ÎÕ-ÃwÇåS0©Ý°?÷ØøøÞ©W¹½3gY[ÅäVeO²U{½SLU.TUÆP»ÝÃ2;Z³©F
nТÁªÐ+¶u×oÎÖEãÀFùþI¼î¨Anz¯;jCÒÅZ[ÁîH¤ÚXIAT°;h]PÈÛݱ7!¹=ÒhØÆÝѬàUì?VäìH¨C¯;¢.1ÂZ;J^.)æt"ç}õ{ÐxÃþãEn9=nú¹7núUy#fÀ#L9 IìVoÿÔ~Ù-ÀúeÁû¥9ujI¶NÞ/
ÈÔiÙÕ)D"Ø/)ººÐ¢Á]iôXbuñ_Yù¾6}ÒhdÔãóèûá4QðÈðj@nd´;_¼9\EFÝvP*ÕÆJªµR¡JEd'±Ó¥i.òrÆge¥lp´YIŽ&(ö6Þ.ý¼åä+k3¶Úù,ÝhL¸1åÚ¤æj'áÞ°IOáî~Y¯ÄXl4mëSæðc~ÞHÂΣÁ«ÅD
Ôq_M8±¹ÐygB·(9·´[M%?®¦¤GÔ®B^ÓZQظàÁ«ªÙõP¿êöÖKØ
òHk»q@Ñlc(ý*ʺ¯(~Å_%ä¤'9rÞÁ£A& ¢kofPQ,÷åf5%Õ&½TTüFR(Ù@{a!5c~s>\Y)~Ç´&(5VÐjü¾sTØ;?ÝKphq3^ð~XióñGi4Åù|Ï£H²ò(weíRgR^ú@ÏtÚßúªQÏxFSÏxéQVåΣ¬]
õ:?é^¾?9R};U˯Ö÷XáãÑ©/~~²0¬dcO9j?ä·?¾àÛ¤TÉÁßôÒB®5Ó5µôlEá©@+2%a&ðÔ¯N-cÁ¥¯¡R3"¨7ý^ýÙ dj´àæÛ1¦`R³ÔqÅö¢éc®ë$`,©0r@¥½cÖ¬©>I0cY6Vë¨d±´UÔÍáÙ_%¤¹Ç·ÉÙ ´¾@%¤Åô ¼*FTN9VÆw>iMH4n0ÆgêT¡M+`ÅPk&É,>LkL0yÚ1¦`RcÔÕY£ÆÔ)^Dý²ûFcö
L9 I÷«®ý^Ü·ðz óo"Ó5^ôS'³{Au¥®( ÕZж@R@\DE9s^âP;Ù´v¡us5
]Í4B;ÆL²õ
?N}ì×mÝÝ%:XÓ©×iVdØéÕÿÓLÍÿi98bT³ÿ¤P¡jô·^N`DzR}ÇòIkB¢acÜ=àay±V®-cN?ËÁwD´¢#h"Ò½:Q_´tÈk©'*"cJÀ¢"b%àQV©Þ¿½Xº³LÖD#Âæ¸â£Æ8oçò§JGÒhóÈáQ¤GYy;²v)Ô3þ¨óÁ9z;¹áFc\Ï ÆR¤Yy;²v)Ô3ÐÔùѳÒyE0¿ïɽZ(µ7S÷Ä`±@Ï
Qöͦ6aG±aX_
0"²«Q¯½gÀ©þ#
¶~±¦×hPøcJ¼yTÌøUü`ì B-g£ÒèhW-3¿ë¬C ïbS,w§(»ñ®«J"y%Ô§§êl$×`cPËÙðôå_*Öð«à¼JDÉê¤Ñ Á °} ) NË"i¸p/ÜÁèütüæ×ÍçíoãçÝËiò¼}ÂÌéä¿mÞýý|xí¨EÂýfÔw?Ð
>ÎðkãÌ'ølá»zØÝtòx8Í?àì÷ÿ+ÛÿÿÿPK!FÊÛj<xl/worksheets/sheet239.xml´[YoãF~_`ÿ §
ÄC'láÑ,6Éî³F¦ma,Ñ4׿O«IvUwÓ²áÌÃØ®úºÈ:ûãuóË÷Ãóàky:ï«ãí0Mò¸«î÷ÇÇÛá¨ÃÁù²=Þo«cy;üQ¿Üýó7ߪÓçóSY^`áx¾>]./«ñø¼{*Ûó¨z) y¨Níþ<=Ï/§r{_/:<ÃÉd6>l÷Ç!YX®±Q=<ìweVí¾Êã
ÊçíÎÿü´97Ö»k̶§Ï_^~ÞU0ñiÿ¼¿ü¨Ýªx<V§í§gðû{owíúËüa¿;Uçêá2sc:QÛçåx9Kw7÷{ðÃ>8·Ã_U1
Çw7uþ·/¿ßïOUõÅýípб
Uu¼ÿs|ÚË´zþÿþþò
¼ÞÛ/ÏÿVß6åþñéÒ`NÁ)ômuÿ#+Ï;*ØF1ßUÏpðÿà°Çê l¿×?¿ÙéhLÑ/?0NÙ}9_ªCs`m,ÚüÔebÖk"Ò&àgso5kËÖB:ÊG0Y´{7Á(§óEam#¢PÖéʶíÝÍ©ú6x_¶Ø?Á
?!6t`Je
Ád
Q01ÿµ¡nÓéK%äõ+¬>;C ~½æËñW<?I×iÃE©d$·\
´`#
!ChÚø@4®O)¡À]4.â±xÆd$0â!J
ÖR°Â°x@ÙxÄY/ï¿Âÿm}"ânG¤6"æØA)äÈC2ç5Am¡n¤ 0,ÊÐÑfݲé*×]Úº³à'æZ]Ú@bFeݶB÷è[ÇÜÅae¡~wÌÝ
á/ALQH©"*)#ÛárëÃpj×;`á°(é ÌaQÒ©"J:#ÛárëÃó·8`á°h pà¶¢Qô©"ª>#ÛárëÃH[®7Ðp¥Ñ_ܸ»^KbºúOQÿAÜ®÷è[Ç\Ga¸Þï0qØ}ÛD¢0Eý§¨ÿ n{tÊcãVbz|m²ëu"Û¢'aÞfH]Ñ
ƸýïS*Géó«#@´¥_4iÆ@$z"uaDSdãÄ©T<HôW}@ôÊô;hó[´FêÂÞÈ4ÆéZÞ§T%÷)á7N/pËÉÃhÔª®æÈq$4ÚH4wÒÂk¥ÈX'º+k@°»ßÿüí_Y¼ýt3~ÀËQg¹ÏãÑW6^Å+«¿îðxõ?[T0Ï-#ØQ4ÂëãW
X²3I@Vb̤.hèLc<é¦u,g%Ò/#¯øMdÍô;IOÂ~Çb¸¤.hèLc<~ÓAJåYÉýó3ý¾zã:¾ ÅbÌ$aXÄI]ѦÆ8Ìû)Ù4-¦Ý½.<$ÈÓ®/bu¬Ä¼H°@6I]Ñ&ÆxᦺLeÏGQÜÅaÒ%Y«kØèæ$ ©è Ô
érV;i'$nÚ©CâVò {Oþ¾N°t¨Ï1uaDeãê¸,¡ ©ýs±Fó©0Ýhó[4LêÂÉ4ÆíwRyÜoÈùWüF´ð[4où-º"u`f¢+2ñøMq*g%÷[Ò'f¡æ°p¢-1®NAÌ:±NôTÖb3sÊí9,Ƚ½èÅ
BÛ
£@$vÝ-k-*§åïæË¡/ÏÄ8J½²Ú¥S¨f¥²4ø÷H´-s4¤Ð@¡ÝhÅÑ@ÖhO6ôIG-ïßtfLij!øò+ÃÁ&É3k(Ú$yf
EÆqöö(GÉý~I®&ñ¡8³¢Mg¢wRmÇsk(öðà\pEyÜo8¶¹|üPÄ@¨Ì¡8·¢Ý׺î[CQîb÷
УÎkÕ¡!vØ}>´âh&v½îÐMmlQÁD<Èb
:öñy Ìó`MA
2óÐ<XSP<Du ËÝy`è<DtzÐ*dhu´g
¶kºlX¢¢³(
$ÐF6^D·Y
[S0Pí^2·¦ cMAÂ8>{Ê£ä~#m¾Þo"ÙÌok
ùmMA#úf!a<~÷(g%óÌ~x÷ÕSp!§`2º¯uu³S°5Ý·¬»2áì>ÎCDCå¸Ñ£!u÷yÐëÝö-*çjéïÍ@æANÁHÌ<´"#r
6ë<Ì1xgÞmÐyèÜVÜ6EÌCvOÁnMö ¨`(
qÁÔ?#}õcL¸
©ÆÓ`!¦`¦1îNïS*û$®6^ñI³iÓ'1Ó0Ì'13ñøDJåYÉ}BòkLí^Ä®wX)DdvM+êºf)ùm³NwMTs|öãîmRwMÎ}hÅmC0ë®ñØ^wè¦96¶¨`"q
ññy K¥µhVdäÁÚE4¨ÉCPO/:G´âhfu´gzµGè²aÎ2 x6ð® å|Ò_Tr÷{C'ñª^ÖI2-1^V³$ʬ-ÉÆ¦E&¶ÙÎF¦¶þÚ;|ÔÅ!µ$±$ʬ-ÉÆ¦G·G£fê§
o/Xï²Æ¶!º-Õs×t¢±¯½fjîÂ
U¹0Ý&ÆýÇ=\ø^ñNëð~Hý+÷,ÕJÓÕ¥å+pî¹6àT*»%6ýköÄÍönY´÷ý¥HO¦
8Ï<ïS*»
{á{²¥÷Ð:[ü¦1)Y¶DEeãq8ʳ»
SÞpë÷ÑXo#T®¢Fkì¨ëÄe×Bô¸®ÑþIoN+(<TÆ^í¼²ð,PöèígÁº[Ðn¡¶¨`" ¨3ýd9Ft3D'¤ZÉÊJ²dqVNÞ§T%woeÕëLÓí"v¾ñfã9_2àT*ÏJ~¾x3Ç8ß«Ý¢âÆ¤4ÝOøÀÎ4ÈyêyRyÜ/ÁË®ô+LñSä7Ó Ï©§RyV²SÚÄ ¹¸S¾ëÕ®úõí ÜqÄI1:Q7ت²¥©}<Cj{nâä
ÔÞV
ÔÞ^wèv"Ù¢xAûð½aª©µPI£53 iYZ`¼vBC³°É@ý ß
q^ärt×*|hÅѰK`|èuî2 ]èÅ3 Hd\w¶À;.«¦DX0åýÎDKiqñ`I%Y[%)L Í[>22DZxdÄäN¦2##%Æ!L'QfmI6¤0%<20´åV-GKã
µÉèôÛ®Áø8 ¹#É: ïeoR¶
,ØKîÂU¹0b¯]`Ò¢FßÒG/ÛÇò·íéq<Ë8Cø¶r88Ñç¢õïê¥.æñ$Îã%ý°|ª.ðݧGù_þð>íd¨ªKóÞHi¿%¾ûÿÿPK!÷ð
ÂAxl/worksheets/sheet240.xml´\YoãÈ~ÿ è)ÀoíÅòhYI6yÖØ²-eæú÷[}wU7)yàõ£qÕWÅ®³«Ij®ý¾{|ÝÛýëÍ4âédóz¿Ø¾>ÝLÿø/»O'ÇÓúõaý²ÝÜLlÓ_oÿþ·ëoûÃçãófs×ãÍôùtz[ÌfÇûçÍn}öoWà<î»õ ~=<ÍoÍúAí^fi³Ýzû:Ktì·÷nÿe·y=I%ÍËúë?>oßZÛîþu»õáó·«ûýî
T|Ú¾lO?Òédw¿X=½îëO/`÷÷$_ßkÝâOýn{Ø÷§ÔÍäB}ëY=M·×[°»}rØ<ÞLK«¢În¯
þ·Ý|;:ÿpÚï?sÆêáfsèÌÃ2áï&ÖÇM»ùÿöáô
¸>l×_^NÿÞ»ÛlO@M¢´£¸mÝæxNÝêï÷/°ø{²Ûò짬¿ÏoRmUI\g(9~p?æþËñ´ßé+=RCª4À§ÒÄrTE¦TÀ§^Ä{UäJEmT#¨!À1ûSú¢Ìæ O[DyZTó»ÕxJºR«[Ö·×ý· d<øëø¶æõ,à𠾡¬4Øý1®6á
%Ä_ë7~1qPwüzTÅõì+_Â4°q¡:I¨¢§F KJ¸£CkÀú'HÇ]ì®ú£$þÇÐIãJ`°¤;JX9äH{â óå'üÁßLáo)ñD@rDÈ1¢^AF IÂ>!qaH
/´¹IÔ;JX9äe¨h×Ëá©«Esæx!D@_3#ZÄÒIH-ÊðúsyWUeíüØð!ðöå´¥qp0v@àÅ7âz !©Õ vq¢uvÁ
yÈ`XÚås01$y#!È`ämB¼°Á#<æ!«÷ÌÁÄ`RlÀ
M'¤ÚÔA'!aGx,ÌCóAÖIi±¥¦¤Æxrs1lzJª¯×ôäüï$$lú
yÈt>X8¦,§ØM SR Iþ·ÉÿNBÂðXækñ¥Ár$Ú¤&
AÖbhCR
ÂHû¯*>Ùá¦ÙE0H²¸.hn
;
ÏXN\ì9¡°¹I$ÆuJFÌiCR'ÂbÉØ|ªr<0^Á\»3R´Â »Iµ´!)Naì 2¼JÊ"l¡aëù´ãXÏÛÓ,2¬ÇéDS\©é]ÊJÍXÖj90Óʲë4(èñö?üþ._ß~¹=òL¸ÔŬP/úq!æ_åð³¹R¥eUDu©Oc$+V?DóSÔOZ!ÙHñJͲ³Ï¤¬öPHojA)KzSÂïFfeRf5ävH"è:-4/£y®ñͺ®æEgmW½ÆÇ<Çkg\%B×U9éXM"1®«rÒ±ÚäC§0ÒUY^¤(z¨Ë²ÜLé¤Y0.ë²*Á>µ»>¹¸çs9¼æ$HM"1È;v"íÛß)òNg)ÛÜê Wí:ù]Ä(»'OfÕðîmÍu"ÙÆNãÓäå$gOH¤y5Ä WºlCéÂÂHW¥IFtô%IDø 5¨}ÝÁ'LÇçLc¬ÇÕn 1®c
R
mÀ*ìF:¦ÌâdÏ£ZG²²Gè"γÎÅ©>à1.ó$*ªUffÃ>ãCêÏøL·®Ï
å3A>#yß&ñB§0ÒgÄéý
0R2wcÆý¦ }¢Qd7UÂ"é&l÷
0±Ý;7ògìæhb7)ú&d7©£6)IH;
°[^$ÈdØn2[øtªqj¦ÄôFéÒ9RSÙAæ¸ì5^pOj>ÊjÕ0Iæõ¾y½ÕP°±ðÄ$Uä7ó5À´çë5À#
x¶XL{hK«À>i
H8õ!
JÒº
rChÎNi;Ór2ÑÉ?'pjÐñ«ò3ñCG'÷F¼(Ê3ÁCâK¾:l0IG©êHÞ.íâmèFMZ!91é:þ1¤MêJómãu[©G6«´ùo6M¸½Òc1ü`1bÒy¤ðÒÀ°?ÞuOëp.½.ìJ¯ûØÑ©km?ÆdLl7ìîîóñ]_\åváds*[ÂdK¸òº°é.x §Pèò?<H\È
² ky¹ºB^z©kätQÞic3sCc
H8>ähñññQ§¯Å*CrâãµXÒñÉD| +øäiVoH¼O¹xjñ,.æãû#gBñ~:Ì©$å25â6ti
P8tät¦ÅúïQ{êl*¯Å0^2ÂdjTÛM2gìö0×JýÃIåµR3÷Z©ÄÐÕ«=eÉÒ0ÙÍÿ¥T\´Ò9ÉÚFRµ$[ªsÚJ5Hj-J"!Jx²Çè>åè>@3gR)¬{iѦî|Ò
pøÉÄ9JxËÌøhhËÔ 7Jνm=§-SËé8T<üÑÈe-÷)h)ñ³-3!áÓW?×2¸
2ÚÙí
Ç[G¦xÎùnnÇ;QÕÂÀ.lÎsÒ2;
·
1&`bøXî¤ãÔï®´ï6diÂHê¸Jó¨&zz×É<jÒÂÔIwÉ©J_wêeIö&S ·îÉÊÕ¤£uZNÕ]&FþøNÔÝf)Õ¦
\ÀüÚ+QË9Ò.ÏVÑ£I+ÂÁ!ç<Ê 9¿ö6'rcHNpHvéà$¢)ê9?ϲ¸çQ¦¯^Ücñ>ãâ}¦Å³$¯ªòZµIKfX qfÄó"ûÇqTê¼dñK+®ãtçVCÇg§@è ñÂòMñ¯4fr²q÷¤¤"¢Q ç¥FÒ)óZ£GaeéQî<ÊÊ¥ ÏäþÄõÚϽí©@g<J§(g<
ó(KrçQV.{ïºNÎÂïO\mÞNÃ%ÙÝ*»úé´èW¦o}ºaÈ>ÍB©Ø~>ûÓ^Þʹ¿±#Þu6·ä,¡®©µg«T%
0±Yd¸ôÉZ®§
nA¨Ix:¥ ¸ò~ÉØ,¾ýL´Ô(¢E~K&ɨNaÌ
L6 Íâ»cÖï¹¹ÚeºTl4×Ùl-ÉV";
|q&Y@
èÇ
dtê}(ç¤Åó ¶*K+`¶P´B$ È7ã3xÎѺ Jh¥¾FfÎUUx7§{ þdLl¿åäÖ¨Em.ï[¡EÁ¹S`º÷cL6ÀÄëåwõ^ܹäÝ(á¤|Û\2]³à5ܵ;°kìf¼ªsxftcãÈv¡qm.g/¼~23w
4°~©!Èdhé
?B}ì;~ââf ß{ìv-¶ÔFseI¶G%Ϋ&B°Ó(u"ÈK~"Èõ-¥`Ía(A~
0"$mFCM4ÉyF³"¦Kù¤"áX¡íÃ÷Bs²H×j4×
¡ÆLnð¾©
Ò±Oaø[9âèÇÂx±@hØ>x,:#bcáVÚdqs
Ç$pÂGº
9Z ·zw½È9ZxNQ£
GaeéQî<ÊÊ¥`ÏøSÍGzF4Ø3¤ï7
¹¡Na\ÏH¥0³ô(weåR°g Ó=.«áÍ/õøaû}'ô¦àjo¦î.a÷!QmB¦ÁNAø²¦ÉlÓ0Ä÷,!]}ÂÀ«(¦m`¯½gi
×få,²S[g?Ædyåb²%Øv
'#Ñè×Y¾sÐAtÐS ÃÇ"$yUÔ04["Èád\:cx`H¢/I´ðExZ# }Ë S ixx[§¸5MíýaIpù{ù5î·õÓæ÷õáiûz¼l¡áÛèÓÉA~Á^üû´ÔyÇIQéÛÐ>íOðMùæ3ü_ øê@AyÜïOúØgæ_¸ýÿÿPK!Hß#Êð=xl/worksheets/sheet250.xml´[Yoã8~_`ÿá§,bºlI£¶Xìîì>»'1:Û}ýû)²(U¤§ÉCÒ]õUu²¨ãú×ïûçÑ×íñ´;¼ÜÅ$¶/wûÝËãÍøÿÊ«ùxt:o^î7ÏíÍøÇö4þõöï»þv8~>=m·çhx9ÝÎç×Åtzº{Úî7§ÉáuûÃq¿9ÃÓÓëq»¹×BûçiEùt¿Ù½QÃâxÃÃÃîn[î¾ì·/gTrÜ>oΰþÓÓîõÔjÛß]¢n¿9~þòzuwØ¿O»çÝùV:íïëÇÃqóéìþ.ÒÍ]«[ÿÇS¿ßݧÃÃyꦸPßæbZLAÓíõý,Pn·7ãßÄbåãéíµvÐÿvÛo'çß#åïOÃgÅXßß#zX©ýý¯ãèÓæ´ÏÿßÝ °×ûíÃæËóùßo«íîñéT130JÙ¶¸ÿQoOwàTÐÈ þîðkߣýNe8eó]ÿýj³ÉLDE2%§óå'ÀÜ}9ûöÂFjøk4ÈSªH
øÛ.â½*R£¢èT#¸!À0Dù}'sÐ×Z#&iÍæB¹µó
ºR«Þ7·×Ç÷d<øëôºQõ#pIø¾Ác(5D+&"r:Wwáì%ÄP]ë7u1}Pwüz+q=ýªÖg0%bR6%TqBYh8ArÂV°vSpMçðÆ
þI $è¸ý¡sÄÌqüÁ 5pä%'¬8aí? í?ÌðR~3ß]~po »C$Ô_H)¢Fª NIF!MS@f²DȼKÔ'¬ñ2T´ëåpl«JuvæÌéBJD@_ëET>BDR#¤ÐeËxÍOyÄ\Õ¬&4l®Ssï!qí,ªeR°Á<æai¬ÀÌ`Ò%BÁ,¥«¥t°Á<ægï1XÁ¬´JÀ
»,é«e}°Á<æÕØê¤´Þ@ã ¤Æpr+1jzÌjDkzÌò¿
@Xþ×AÓ¯!ò,½|CAQäj I@ñ|ÍyN IlGÜ£F
Ç=ÃNÁ¹vè.Ø1«Õ!Ä)¬FªÕHãY$ò$gÖ63Ï!4¶À¦Ä!j;r=riÂh91¬®K!Þ±qÑ£YÂØ¥jLm0Æ?BÌÁ|ø¡ùÐPT^ÌT"0¤ y&¢,YuÍd¹Ø58Ó¼a q]Øe×0¬âj£'ÜJ²I= ¦1ÇÃå"pvsíNXùCìf5U
0¬¨jé±dJ"yÎÒtµ5bKzBML'T³ChL:ÖÅ#¹ÀL)íºMb£3¢lAq7ÚUäȱB¬[PCÔÃíþøýuºþr=}P§¡«4Éó¼ð»/ؤÆLàÌ'ß|A.À÷ÝA0/DÇHCÃfk^Z
ê@®Nd+´&$15ÿ9SÕ$ud#qp$`]«!i̺V°6PL0S!¦ìaR¨ÐqÁvãüèÚ²T
ĸv§¬%U!kµÁôØ 2e$µÖçÚ}qãVrtOKYs*bXsªBVʵÁl²I= &ÅË#s%<+ÇR ØÍª¢
aXUÔÓcwxÀÕÕ/ä<ÉÕ¹£vº±E¡¦DǧNÄ%ö¦#ÆuIÆ
¦+Ú`z\
LÙ#I= ÆÂñ®2VÆ¥@ñ+*aSç©Ü'ÉR=Ü1¤"1ÌÒÔÌöªÄA1»¤FÓ±Ú.
¸
ÕS°zª
&ûf){ÔnoØÐÌnVÛeb7+*ágÚ`zìÆ²GÚÍÚåb3ÃB»Q.gE_¶ g³$G\ÝQNÀ,_Ì,×S>¾ÌÆÊõ/£ÇÝ^/+æé¼È£IQè²ØVC7Èù¤5!ÑxýÕ£w½sÖÆÊäÆËÈA¸mmÑDÝÊa¼ |£`oïdÅ¡Á5Z¬qÄÔ-ÀØMŤÏÓ8Êá©êIÌ:×ÒÊÛX+î̱&(+6t¿ÑSüI;g+*cÒν^Àx½1Ø6®à¬úaw̵FÝò0bDgÜi;!uÇ»pýì¶ØÜ*ÆÃ`Ü{-ÖÒ[&-fìÆ\¤§Å%©Ý°>wkùø«.®r[ìÌk±älG²%;c
«
¨-ÙLl
gåÜ!BàBj¬PO2!©
ÃÚ+ùÙ¥·´´UÚijIk¢áa§9PðxÕÜðt$'<^G5 6<ôO2Ã5±kÔ]#çáJĤ®X$"¸b2ɰ£²Þ´;ù60+´&$+5ÿ;ãûOÄï^Gõ$3¶ê*`¼`h Sö0©ÝìØòÝþaeæµNÿ°2óZ§³]¢4bÊ&±[=½vãýᵩ/ÀZç·ÎäÔ¦%ÙÚóÖÙÚÚ,tmB$t1O6
¾Ó%Ù
Î4¤RX÷Ò¢»ºóIkB¢qúkã .ÀãÀ{db@n:Þ#[¹63õa¸GR±&Vb¥N¬§GR1©Å \Vìiåm¬ÎÔIP4VìD7Ü+s<s¦ö9ëÁÀ¦ÚMösÖ#k ÷!¦ìaRØ©ç
Ìî®õë*A±õÈÚ`zlBA¦ì¤6©ÜÙË>¾·áOÆÂ9ëñeb@nMu$ïu«º35è¹C=à
÷6£ÑF7}hIu3UoëC/-ÚÖKw¹´&(v,ùø8àÄ¡ðörãÐ8x{µqº·uCsßü±&QbMbÅúzZÂuyoëäÛÀ¬ìJZÒh¬Ô´AkúWð¹£ÚÌÞù"`³{C$Þ& çU@#f)µ¡8/zéQeåQÖ.
x&õ'¥ôÖþÖ;dýPyÚPÏxéQeåQÖ.
zFmNÎèGïOÔìÁΦÂj±2wOá£H«T·²í¶ aØv+C»ÅQûÕÏìÍPûhªäÔ
ý0½9T¦kjáÙ
;dc²IÍb#Á¥Ï²Òv8Pfyô§ç¼YdWÞ1e¥¶®Ùòt´XϪRdh±ª
¦Ç,TdÊIjjüY¾É¦fgÁte©X¶\gwµ$[
-!ën¿²¯E&íý~65VÜÕ»%PÎHé@m/ UzV Ý/W>iMH4n$Þh
Ý6Ö¨ª$øm0ÁÌi²IQ÷´4¦JñîY/kéY/*2e$]¯ºKä¬÷â¦
w0¹YåV©{
^¥
»6 àÒ!¦ìaR»Ø\v¡]UñѸ6 ¥£ SöH¥gþà¤&õàLùSï²éè[jÇa¦l¹Ng²$ÛàÝ0Ðeÿ4WÚs¨¡h(<5ï÷¡%EC%ò |¸[Zt×|ÒhØöá{CfF7,Ö¡ÊëFÀÀÓMi"b»jÝ
¶ÐOFÔ;/Á#0EÃF¡"Ð
»@ziÑ6ÆçAѰ¡"¦Kà'UÄêÌøÕýàÌÃG©
Å9<xéQeåQÖ.
zÆ[>Ò38^PϰB/3¹áÚ`\Ï ÆR¤YzGY»êµù³,)ð|V¿a~ß¼_ÕÀáîÌ!U²©6õZhWÀlziB¶µÊuðe/Òwù^Ãotñ£Ï×Íãö÷Íñq÷r=o`
ðíêxtÄÏqõ¿ÏWMÏÒHd³Ô¼Ønùt8Ãwµ=Ì'ø²z/GðüÃápnÿ}aÚ}«}û'ÿÿPK!þ$Xð=xl/worksheets/sheet251.xml´[Ko#¹¾ÈtÊ"°Ôo©Ûí%lrÖØ²-eæõï·Èb7YE²-¼>Ø3ůªYO~Ýj]ÿú}ÿ<úº=vq<Æ£íËÝá~÷òx3þã¿âj>ÎûÍóáe{3þ±=½ýûß®¿OOÛíy^N7ã§óùu1î¶ûÍirxݾÀÊÃá¸ßá¿ÇÇééõ¸ÝÜ+¥ýó4¢bºßì^Æhaq¼ÄÆááaw·mw_öÛ39n7gØÿéi÷zê¬íï.1·ß?y½º;ì_ÁħÝóîüCöwõãËá¸ùô~³Í]g[ýÇ1¿ßݧÃÃy榸Q×çrZNÁÒíõý<a·7ãßâÅ:/ÆÓÛk ÿí¶ßNÖ¿G2ÞÏra}3$tê`
÷¿£OÓ¶><ÿw~ÄB^ï·/Ïç¾¶»Ç§3HãISÒ·Åýf{º m)ówgØüíw²: (ïêï74OfqT¦30r:ÿqÌÝÓù°ï.¬í
D[¿ÚB9&A©6»M¼×D¦M½ wñÄXéìuÞÄ,ÉgóXµLR¥«Ù7·×Ç÷T<Äëôºý/àðbÆT*LVMâÈþéCݧ3JÈ¡¼Öoòbê`î%øõ6Nf×Ó¯rS!&SiJ54(õ,¹`ÅkK0
Ðôñh\R»8Ò8ÇÅ1V<¸ A.\°ä¬-=H¼õòñÆoÆð»¯EPÜ="¥ÚEdÑ BvPo$§Ö)(Dx ¬÷
ºâµ% Q¶£ì]WI°êÒÞ^C¹Ö#JêMí"âBªmÙZ;°&ükÄ]9¬¬!4ì®SwãnµBíoÌ
©ö@X%5ñ;<°&ükÄaØÚåK0st
â0+éÚa%Ý ÄïðÀð¯gïqXìµ*À
ûYÑ׫ú!~Ö8,i«UÒêM&PÃÅ-Õ¨ë ëµ
!¶ë «ÿÚaõß ]¿Jã¸ÈS8Ûiµ%i! JæóhVÎlRæMãGR
+<ÃAA^'tìõj
Ö#µÂz¤AÊ,´`Þ¶R3' CÊ,B[â)SyÙ¹´`«Ö×Æè°ª}³UEßÑñã9¸?´Z*Ê,4Ïã(ÏfDC#¹U,9©6ª1vhR³
åvíðk4Æ?JE`F@²1+Ãí#w³ýNYûWCüf=Uû0¬© øñ.
¢yͲlw=bZFB2&+rX£^¤~ébJ#%Fûiͨ¨:PÒS»Ú,=ÖMJD=ÜþçßÿÑdá/×Óy7t¥EQîÔqÛlÑZ)Üóű;\E- öýA±(ã(I&3ÐÍö¼4ä
¹¼#[¹¢5ÑIþgeLvoNä-ûeÄ$M*F)c6µjFc¼Ú-À"
dVÞðù£íwÆFR#Æö;c#©öaØh4&à7^Ä»(ÔoØí÷Å[êÑ3-céC"ÀSíðVn4Æëd;´(4)^yä$ó¬«1Äoֵú¢Ñß~«º_ÍyZrrG»1E!Y¢KÙ% ¹Æ±C³©c5L£1 ï¢hÒHZø3@:iG gm\Å!`
Sû0¬aA'"ÄE²%<SäaÅQd/«%OI
¦3"g½]i ë§ÚaýÔh7÷íТ,R¿!µva¼á·D3¿YoW b߬ijßë4ð/â]Mê7#µNåÍa£=+XÓWÈ¢rFdé±k:EåbàrIüæröqõ_,Z£h)W¨ÇÝ]//çÙ¼,¢IYª¶ØÆBOä\Ñh¾þjêx¨wÁÆXÕì|i=H·É³2êh:=̤oôÏðñx§³(ñoªÖ*µÖRD<´ª ¥&,µx>ϨO}äLL6¹FßäJ{ö÷k¢¹b¤ûâ2íí¨J\¦]8³Ôqf)bpl\Ág°ò=AÐ×Òù\ÊÁ"!fÒp¼«ÏÎè-aäcØÂ±.I·qè²àؾH`Äú5©ß°?ûhùø+/¡²Gì̱d·l/2-;c«I4¨kÙ\¶l÷ÊÚ!JBPjR PJPaÝÜêRÉ[
.í-u¢5AÑô°»O¾¡ éq&ªÙééEVzªA]zR tø'*Qk©ÖʧZ-)ü¨ ¥&lµ(àé$ÇÊfÓ2éõ»Ä¬\Ñh®$ÿ·èûïHÜêÞÌØ®ëÄq&*b¼S¢Õ¼"°Hýf·-oøíÞ¬ÌÑéÞ¬ÌÑébæìhÄx]kE`ø-?½¶óýὩ.ÀFçÎdõ¦ÞóÑÙºÞ,UoB&T±H¶
±S-@`JÉo{iÐ}ß¹¢5Ñ<@ýµyàyà32Õ ;½ÈÊ^ÌüaxFRµ6j¥^-0#©Pj.£öÆ4ú&WÚKuÍ»£©¾=³XûÍÈZcàPíýÍÈFcüs`hQ©Oì®ç
4I·÷Ëæu"øÄfd£1ÐwQ4©O[gÙÇÏ6$ùÎÙ¯R
²{ª|lZ5î©Tñù¶inº
¡µ
Á³-^´éþrhMP4ì¶äãó÷$¥sÆh^dåÁ9c4¨ËC¬f[OCü/%jm*ÕÚÔ¨
fQJ
Òuùlëõ»Ä¬ÌN:Ñh®$Û =óËû¹£<ÌÞù"`\Æ~'Nà ÈzP«I£%ÖËD8¥#Y9µ-!É\¦ôQÖßzGRLjGÒhG"ÉÒ¬ÉÚÐÈÈÃÓªõÑçû#Óg°u¨°^¬5Ä>S8é¬ÀêÏRvܶ>;n
c8ê¿<áÿðA3tâð)I=ùF½!LÕzÑvµt|EÞ²Õ¼"°HÝbàÒϲ²H·º¬ÀziÞ·C"°HÝG×ÏdKy*[8×.l±j4&àð.&uK~Ë?d3}²`¹²R¬ºUët5"Ó¥i!ëþ¼2¯Ä&K Î*ÇòÝhçE@A¸
ÐÛ(ÂÒ(tçåÊfªÀÎÄC@¢»!ÀUá")+Ρ5Æ[9íТ,Rgäó$«¬©3|úDöË÷FcûEÞEФûO¬ý^<´ðé7ëÜ:sOÁ¢t`7äÝz;´(Ô/ÆË.ô«ÎLÙ#F
l-xE@l=wdê^NùSﲩ¨GòÄa¦êVÉdDf2Á»a,¡Jÿ¬Ä?<j)OòýZP4t" ¡ü3oiÐýDrEk"¢`íÃÏ\S7l6¡ªnÕÎVÓ³´8b§jÓ)vPÈw^¼·ÀÝfê#ZP42!ôÒ M´Ö##¢`¤2®{[à'n«r$$üõÞJ¬GÒhuóàH#Y:#YÛ·|dd^ÈÈg¸_í¯âå²#Ã%ÆØA³t$+G²¶%42òðgGYZâð³bø
tú}÷à|ùUûD`¯ö@ßk4D¾Ú70c/ÃVáð ¾ôaàEú>5ü.~éóuó¸ý}s|ܽFÏÛØ!|wu<:â×qÕ¿ÏW%ϲ(Îg~±ÂòépïÕàÕ[x98@äs÷Óþ»Ú·ÿÿPK!ø\:Cxl/worksheets/sheet252.xml´\Koã8¾/°ÿÁðiØ"E½$ÑËñaÅîÎîÙ8c8°Ý¯?E²$²´ã2>$ÝůJª'«(ÅW?~|]ïöíËõTÌédýr·½ß¼|¾þößþ¢NöÕËýêiû²¾þXï§?ßüýoWß¶»ß÷ëõa^ö×ÓÇÃáõr>ßß=®WûÙöuý+ÛÝóêÿÝ}ï_wëÕ½az~Ë$ÉçÏ«ÍËÔJ¸Ü#cûð°¹[·Û»/Ïë²[?pÿûÇÍë~ö|w¸çÕî÷/¯wÛçWñió´9ü0B§ç»Ëåçínõé ôþ.ÔênmþÞÜí¶ûíÃaâæöFC«y5I7W÷Ð@}²[?\OË<Îo®þ·YÛ{ÿh{Ún×Ëûë©Îloìý¯ÝäÓj¿n¶OÿßÜÁ±à×ûõÃêËÓáßÛo·ëÍçÇPÅLf ÖíòþG»ÞßQA¶&ÃÜmààçäy££²ún~³b³Y!*-@ÈþðCÛ 0w_öíópac%H¿QHùI)ßÃM¼WBÕ(ÁÅh{Z[äi òmÄLɬ(
6ëh°äÜÒ¸«]V7W»í· D<ØkÿºÒù#.áðlc/l]i ÚY2Äÿ¦ÝyÌàC}_ôÅÌ@ÜBðëêjþUßbjQÆm©áÖÑqBÏ N¸å¥GiFû5δO
.±;ÛZ8³àö°ÏÐZgNè9aÁ ·°ôÄöÌ@ÆË°~=
c|HÁ="RhB³hk:F!ÒE 9
ôHA!)Ç@½å¥G Vö/CVi°ÉÒQÞHmP×FDEM
´R´½(
¨Ðù¶ÖÇ×κbyè´ÎLuÞNm!¾ÒES°pj-ÄjÍêN¬õñ5¢0ÜÚù
k0SÅum!Da×MÂ⺵tsªë=µk÷ '!*)å¬H«á3#Æ(Þc
fÆ`¹W[ÜÊòeE°´h-$îýk}|(¬ûZ/ÜÍ+g6§_³QÕ%sPm!¾êåF°Üh-$®úµ>¾FT×}§úi
mSÛóèHÉr´¶¢0Ë&a¹ÑZH\ák}|(¬÷_ãsmø·Y¾Ö!Ú³dhb
-b0ñeCÉ"«c¢ÌóazQy&T5+¦¿»,µî¿¼8ÛB¶o#áÁ¸ã[(ewÝÄ0,iZÄ
RgE⦣YeP?a
¥i:ÓÖ|\\Ré̳Ð鬶óí²{CìÂR«aXnµA»Py,ñ¦íïÞôBìÅ,ÃáH-¢»'Ï"º.ÂÑfT¦³qéìö\ØöLOêÜc«Û¼Æ<>·íJ¡¡z¸ùÏo¿þ£U`Ë®æz2ºÈ*%Ó9Ù:u vldnáLfî²Ùzu vwlyg%l@¡KT#aá$èÁ\Of·!iIHÔ[ºô¼¥3Â^îo²íX«
ÅPf
41+-bâÀ©Å,*Y±T=
!ìOm¢»DÏ&oÂö¾!KµZXoÅb¡aXµ±2ýáYm/e!*ÓAz"åÎÐy*+YT©s5ܾo³7ÍG·KÅ
Z-,´&aiß"Æj/`âÖ±×9¶ÞS~)RØ"GÔº<?HlëIÄE,!6`ÕÆ¹ËÈi3D@ª¤` ÕlsR(v¥Bd®2Ùprþ£FÑm¦g³CͧÄ<ìka1¾y2æÞ&qþCóøp%¼UêPµ_®*Þô ÝP°+ÝþØöÕ7Hæ.ñb1Ä Î/ÓåU«/³hwj±?²HBB²&ût15hZ+2ã5bÞ,Ex¸Þ§û#Toðïù7ôÖh¦7ËëZZÑ%IÁäÌ¥-bèm/]ì gU¦i5ËÝ]RõY_üá] ÄVîwìsëõòº@GòøXjµÈë´Rüm`'IU2ëw![lc+*=4Ä>d¾å¬=\È«$Kฮª?
ûÂI»À´$$꿺g=gŪ@¾·í¼ÌØÀg½ÎüsüબÌfò²ãxd¢Lò¹§<à5à~àIdZé1úVXp,»ójCÊ ¨X§þFA Ûó<(¤a{3¥Á0c¶±5ã"©n;ÇýÐlD])D°¯r4.e>K»©=ÞÕ¥'o´Àz¥Ën¨ñlμØD0¼hcí!J¥²ÛwS©*¸ÍzÉKYä0¥Ø+¼pûþ¾óñ
W_,é^>ØÖA~*$ÊEPx4¤r¦SY?4÷Ð"Èc0iu2;&Wp"ÄúáíÀÖ:SRpÜ£þ8kXY8vÍãm¤%AÑèeãÃÇ» '⦠â"ÈwÓHòÜäRÐhßJ
nJ v ª¼JsV&:Ê%ظidÓ¥RJVzÊ5ظidÊ
xÏ /fü)ÂÂñ
θ
IKB¢þaÌÕ6_ ÚóKÁ´mdÃÌØ"«}öÏÂ9ÒÄùà(ÝÆvÏ"µdÞ°G8¾,j&EPmCLɹE9XmÜVÊsø2iQμ²D ÿ¥µÕ\ÕVïÂnSÈKZGrIËÏ(Û4$meÜbµ£èNjt' {î
ºÑªUo
aÆ$L×´$$ê=¶xsöÓT_{Óä{ùü¶äåtà<ShÏèöèT9¥LP]µS¼R&¨®Àί$E¡|Ææ¨
csîAÅ¼Þ ¨{Ø4xºz¤8Úy=ɪiØrǹ dÕ´EVÊÎß¡:°ÚÀ0pJ<(év©"
¯]¹( :³ê
qðõa¿I-è̪j«sª` U¶b«RÏÂ*£¿NÍGÓQ=Ù\òñ©£ó5Û)êA~ê$ÇW1ÿ·¦^j:ýLΤ޼1
¶<áé<
¦q4)Ú=½Nox °ëÈ2URÌä0=²x_8~ãm¤%AQ/±iéã½d;± bu¤Nä{i$y^âcÁÀ7xIéÆhÃ~2u©fêô4i«j^dð,åXOzÃÎdeªdÀ§ ,ý}ðÉmHZuîFè>Å0úìToï|±1µ½¿Á+©4Rky¯6)ÞË¥(rP>
XF
½×ZÆHëOy (-R<Ë> ,Êm@Yúj½{1cá¾?8nè^eiØ Äßܦ`'ÃA
Ô¦±X³ëb¶w÷1ËUª¿nþðnÔÓ[®Ò|úHȼñL³ ÁE_Õ*ÐÕ
°)UÁm/Á½VÀQ$ô¢*OügÞLueMŹØÔÐ^h]·}EÅ|Ö¢«H ¥ßQ°ÅpÂiXU0o:ùT?½§ý_â^h|é2²Ä,ÞZÄXý`(¾FDGp>¾cEL<ðº2ïj&ðÖ»"ÕXïÆ'c¶Qv·ôUüi@ SºX1×ÅGܯË7J_ÀLa:Y>Öê×]8+G«#X³Pªí.ì;?òBâ'Üöáµ»DñÄíÙ
Òýâd`K«Þ!cqÔlP.{ÇO&ñ=Fõþcá$MFHZ
9}zwnÈý¢ð¬Ï¤K[L-»èÇ#?*mQ
6x<
~ÛQ¬Ê7ê=HúbÕOp«_£Â37Þ½·±*0v§û#ô~YÓwvQ·íÝÀ\yAÏØEß30°ÒHj¡kDrEAa=£`ÜUëàÎT³1|×Sª ,Z¡&qEÆÝ¤±WdjÀ:¯oö`Ö¥¬NÕêWßÉÕ7á½bÜÂñIó%#ªrEVe*LJÊ9ªç'Ç/EÒ2AÖê&Ç$YÞû[8¦±
¤%!Q¿°ðãý¢õ«Çu«¾_FïÖ´ãà\µ6úNæöÊÛöËÈM¨âïö¶ íNÆNo8Ýùôÿúõ8à`ÿ¨©6³
H'Á#Õòf·Ò"ÅÝJPå6 ,}
µn=¼ê-£¥¿5Õfä[SZÄø±GéÌ" Ü¥O¡aMj«yuß<äÑ?`îxßH
"Öi¶Ño1ÇZ£.atðª¿aDâ®FöÖ§ÎÂÖGð'©MÄ7[êñ($¾yØû¶YÂïvoª>ë¤NSuixkÚDAA÷Aú¨#Ýq÷ÝÇÅÞ7Ѿ#Ó4k©$Ï(oaBÇDhwØQP¼$fÅEkûmöÏç_W׿®v7/ûÉÓú¾`:ÙÙ/60ÿ>l_
µ']"+Æ¿N>mð
Gá;*ÖðçÉÎÃv{þ[â|üÖ?ÿÿPK!÷µú;¨
xl/styles.xmlÔW[oÚ0~´ÿ`ù(í%©J)R¥möê$Xõ%r:í¿ï8÷®¨:`{Iìû;ÏÅ9ǽXî¨Nît1¢2TK_Ì:CRCdD¸ÔÃâÿã75Nç+J
zxeL2v4\QAÒP _b¥10ÕK'M4%Qj7 îô»ÝsG&q0á. èÛ,éJ$İqf69F"ß,¥Ò$à@uݰÂÎ'OàµJUlNÎQqÌBúåÈ9ä»±&E¡Ê¤ñð ñT÷rf?ËU¾> ;ÂAÒÃï+XåI-V\ÎÍì²Æ7
¸o¹1ËuÁѬб<
6á65þ¬GxÕZqìôýDs¾)q^»£o-ß
°0TËLP9^l°»¶ru[V/5Ùôúg
ù>Ð(AÆT`}^|ÓØÍ+û6*g ðòÝ¥ÃЩv
)çsU?âGØëÉL̹<ùi½_
áå°À+&¿V`·aÀùí¸h×
^ÚÝϳªw#$|c3ÆæB1»äl)-D¾)QLíÝdXh3 ;c¿Ì½Tí§Gվ߳£{M]ç>³öök7QÙo<n§bMQ&ìÎúêYþçlRäï%LÓÎ: §]v@N±ÓJiöÑb¯».Cªñàöký!v&ýæÐ*É館³õV:b¬¿f¤Ãû?Zÿ=½gS¡ååsñ]Úv3V<óJÂVÝù¨ê¬ëGd;Ïó&PGÐõE
2Æ
uIØÔ*¶kë6c»²¼¾õÀUÑdÜ,ênÆ_hÄ2¿ÍrÕ7v§LááfüÙÛ½s«ÊÏ)´FðFfþy=ù4^Ïúaw2ìNéYgt6vÎWét6êö»W¿ZMâ;Zļ
Ò´7§I]¶$?od`ÍfRÐÏ+[
Uu'[lÿ7ÿÿPK!sþ÷'Iaxl/sharedStrings.xml¬}ÍrIæ½ÍúÂtb Ø[]³d¢TTZQ?cº%ÅMüp3±§=ì¬ÙƬ/uÙ¨SÝø&û$ûyüe"Ý=°ÆljZ$#=Ü=<ü/<<~ø·N'æ{^VÅ|ö·g½îþ3Ï¾Í¯ÙøoÏ>}|ÙyþÌTlvMæ³üoÏ~É«gÿöãÿôCU-¾U{v³XÜýuo¯úvO³ª;¿ËgøËh^N³~,Ç{Õ]g×ÕM/¦½þþþpo³gæÛ|9[üíÙÁAïððYÎÿ¹Ìÿî~×ß?>ûñªøñÅóbãüjVT7ÙÿMæ}9¿^Þ.®ò2/¾Ýããö?þ°G_¸¯^,§Ó_ZÃÚcÞÝö¯.æ³E>kÿö4 ifËÙ¸ý§W£ªóç?e³*[<þ~o¸Ù°A{Ø÷y9é9æêþùOjxغßkÿf°ßþÍû²ø-J[LnÞäEµU>[óÉ"o±ßoÿfÀæyüÑßÄÎV°ìÃç¦clõ.æ¢ ~N<ÎùBrm:øí"[|¡ö ÓÜ
uÉüuv
Ý.ïE^.rsV|=uó}¶töËE¾ÌK5ÈÁ¿½¹
8+øi¼aóLüñ_ôÿ¹2ã¼Ê]ói:É$j
Ú®üXBFGy îÛEb«·ùëòëT³òëd=þ^AÒÌèñ÷ÒL²%¤æ:7_ïóo·¹ã÷d2Ö©{Þ&epÈ^ÁkiN£Éãoù>Ëßÿl¯g߱zXÞwwMç¡F?]å
[¶û÷x/.v1óòÚï
È_ä6=¶Q/¡rCø7¾Efçý¼²¸=sUTæø/*Û¨Ãþ®à?»ÃCûÏ£Îðð¿câúk>Ëhî±Pâþê±Ý4<<@¶. X9* 1r¸ÜzøïB7dÇòFä\]fPCV^9Am®Cï+-lÊL>cÚc:Ç0µ5ªù}«Çêçæe1ËfI1æiB z¦K¤æ`d`vZ¼*5lé#&AË4`ÒÊv÷Vþèÿ1ÅÍÕ¤gr£l°&ÕMævYï9Ûf}¶y!ë÷ðIHÖ£ÅÖôöMw¯kÂ6=¾sûLÃ]3`vÂ+Z¥ÏÖáAø
kãíhmLhs²Ïd+ á²À4Ò«¦ß[%µßçÜcúçZaVPx«` è¾ÝÜýmËåã¿ò²¡]£re$3ù;ÚZl62éðó¯µèôt¶~Ê ¿jAGi
ø´åëþ&¸WùCßXWKjÿ°Åé#>ãÄYIæÖÙ®ä<m6°}ä>k·Ä¶O#²¨ÛÁb¨ÅÏÌMdØ$»ÏW9zÐc¥èfdþæ±ÍYq3±Ë'97+Øÿû_ÿ§áègpHï'<6ÁÉÕ¾2\PëTçøWµ°ÞóëU2ÂÙTi×,»æºk)¢@XÏíµß¾7qÇß6X§äçé}'¾æS{ìɲªyhÔ:UÁ¯NܵsÁ×ü+Lk&±Äï<¿ª¥ Ãòî¢Ì¯Ä6LV>ÖZå´å1Ëë¼,òÉ$8.¢hgiÄ<
¼"F
o¡Þæ{6¯.³Éõ -d Þó-\p³Ó\5kOàØÜ
±jkÓ°ÕµwC1;ÄõñW8;ùª< L%à§ìs_þäê¾øvK»Ó®ÿçyùRÉmFè_+RªM¡=.ww9}¸9Jú7"Vúðb@ f¢÷!Z̧y1nò}Q.à®g£Åæ(ý±"|a,&$vÿÝvÆ6êVy¢Lûûã}Ψª|üíÚ¦³wxܳ_38t
ÂUe²yýâ}= ¯÷
¹Ï¡¯®¡á1m
$"ù_G<YZÌ(Ì ê¯#rTBëФÌ%kvMCÊÛÊï] Ôæ¦N2¥H26EQäó|Ê!OâuzøYÒiÑ'Éѧ(
i]G=ù¯Ð:x}xÄoAÎ>ÎeQMÌyÑY®@qUƦõKt7hý+}x
1Ðr°ÏÚÑæ8ÏÖpÇx§b*2ÉW ¾HËZô9±Éãï«Yv¼Í5_åxoWæÉÒq^Bã.AõíÞ>þºùÒXLù´:U|ìZª¸þRP¦×ãÊ¥ãp2F$Z= Z.§[RÀ§Ð)àcSDadþOC¹À(cÌ.Â'Dc½XX1}.}x ¬¸dѾDï¨=þ,Å [UÄ[Á`ÿù~o úgå}^^!N1aI{ÐéíóÓ©5vÍùó6ͽ!A\®tð6ÌÇEîdø%f½ç_ÿbÝúׯ.ÚpSkWÙè
}#.BzÔ²=¦ýë±òÿÃ
'- OqÖ=¸ÐíÅx3¿Í(FLwõ{{æRttL4g³EÑÚßéË¡L$¢]K×do³ÇY+136Óòizs[(Úåâ!ßÊ8x{>¡Ê`H»ÉcÜ
»8D ü²éBÞz0¸
.&j ,
2C°
ù-¯¬B¬$-¬¶ ÂÖ2ÊìÆ¥`ËI<²Èy}xJtâÆaÉõ&ú#ÃÖ§6Á@ðî^Îq¼_öî´gT{AGã+¼9)Ê,"ÊØµDðr׸<R¤ìzs"J¾ÈÊ)®·É[»øL:!|,Ìñðö
;3ÏXös»O±õÙIûTÞ²4õÑ>?Nòß¿Dì!_ó]
Ô2mÃk0Þ |Éò`m.B:pùúð½CayÚäæ]¶X©¿½µç)QpJg¨:ÅYÂÖÁ)ÐÑIº¥¼îKg×7¿¶ÀW%"«»Y;¿uSàde¨2:ªZb#Ybç£]s
dÆQÄÏÓ4ÔdÎ`'¬ÒÛf¯÷G`:Èë°¯`¨ÕIOLhÔTÙ~EÚüDxDxå]¨[áùÈ7HÀË]åj
òà9yÈQ
'Dn 5#½nïï¡Ïvq@ÅÛÞqû/Õe½üv3Í&ÕTé/í{D\L´ ']bbBè_lªÌÍÇ9jTøGs&ò`;þ==þßoqvj¾Ìo0ÃA×Låô~Ø>u¶ÐÇÎ(õ_«æ98}§¡£ªÚómÀÚ5wÐ98~0B\ËÜþK½¾¨Â´ÕدĽ
(@P/,ê=¡Ú#Õ°Pe<Ù¥Ãó
b» *LwÍ)(YÌG#g[OóÙCa|ËZkµIqªÚ¹Ìf¨!%¿ï}ö J®¬m{|Ä(µ9'N&à2¢Ù¤tY~Öú4%±½?
'³ªÚ(¥Ìc4ªl¢¸Á U÷¨Ha²G¤£&^gÙÊú¸WÇ(EìtÜø~Q¬aeÂ&>¼}µ§°þ¡ôÓÛ£}ä=K}2eʤ"YÊX2C((.ÑÖÇB² ×1³Ã2xc$·\!_Ò¦+~ÍTî|F¾©{§/º&FH¤ÏNó²kÞPV5<QóÓ["MçosÌêL*Âb['¯ø\ÁÓ|X.n ôf>ZÜtÕc'l÷Wóo7÷ô Üñ²</çTuM>·y&-#ºö_¾|øðÆû¬| Ô°g
ñ{¦5ì÷oç×Â)ýKäfÙÌmRÌÛÇßo&ÛWæÂôxÁ,J !ÏÖj0îs[Ó¦¬.À jÿ¥±F»æÅ²?¨ÉWí/Ȧ
;ÃÞs/}8å6¦c×íµM Rz$j¶-¹ÃaNvÉki¢Ù¢ÑñKQåÓÒ3^;:Å«B5ö6IîÝöZè:^@$AK{®ÚÁ>ó3jÙ£fD(O#=ô
R8gäÀµÑõLtâ©£¥wP4@j-ì3sføwâàßP"÷n9åk§²é¨Ásq9EÑÅÂÕ·QtÎó!ö]û/w¨þ²
iÞ³e9¿Ëìí´gÉÅ=d.nmеÔÛE£³û|l.¿f@ßÌñjøCËɲq
3@Ëåâ]&~Ê ätósÅà¿{bWîa9¶êØìü\-î²òU9è0BÞÛl
snGDÐÌ|à =p£øêÈHûä<OrÏBI«BíŤó.,\÷[ïx/oç³üÎdû³d"-1ØçA&îçò®ðY,ëp
ñBR`^"_[Y©PØÇÙâ¾à{rÊ;{«;-¦Ì;Tqw¾`´iZ«ÏxNÔÎá²Pf§ÝâÄ%%fÉKæL6Ö¨3_Wg|¬SH²2߬,r0å·ãòB5üj½kPfvï4MRLxY½²^8j/Ïþ1©@Ò@yOiþ:µT
ÈGNhû©[ò[õÎfL2¢ü^F
ì 6r1¡{SÕ:¸lÛ¦à¶\ãZyÐȰçîì8Y ¬@k<Y
Ò`Ú×yk.ÏÃi*Ö3Ü ²qß?*»lgËÁßÃ6ç=Ò({á¥UDÏ8ÒÙY§ôÖh°<î&K3²,TOæAñú"F×§Q^vöZe½®¶æb
ä8"¶7ºS¦Ëº
&5Û¾/æw.Fk³;¦ÁXN³qSàf¶½×pR^Á U¸¹Ìì
Ò×&Á%ËâEÍî/!G®qDsÆ¿.G8[åÔü¼È:¹ó_÷:!¡#SÐl?Ô¾±M/Ý.g£|}^(N |.Xeü1ÏmÙõãà40´È /pYIE eÝcÃJ3«\¨²×8L· Õm¼>hæõá)Râi:ãþ><
îé#gÀâT¾ì5îøҵ\E[èt)SD)cI?Úl7áªîêcçI±®äi9ÆÝ°Îg.8üIl¤DnóRJÎ ©âlѯYkè×ôZSèÿøïß}îlÁÀZIàE±ää"É#D¯àÍBÐE¨®ìE§wP§y9,KR§¶Ø Íut($((X a}ÝPÇý·Ïswé"!¤ofÆÞ¼GHK¦§ àoPö;ÜÙgf´'<d>~JeT(RG6²TÍG³ãM12ë|¡¤
iæR»mªXløÉ2jDOWç(©A:.éØN#§)Yfsq0©jæaô×ÖñV'¬nzþºõxMwQ
\L¸©w¸
77²ÜÚɰ£öbTq| ¨¬Pìã õÍÈǦ0
0Z¤7ÇS$¢ªOaf :I
slºü^lAlÝl¹ã+O#Ò*³%ø"
.NÑàÿ³]]
â¸Ö±ÝJAyHÈmCz\T¤^¾fý¤:*d6=Ô>"ÌTFrM¥9Eª°¦ÒXo<ú8
ÚÐ=båXAï@?vÍÎé!Z à#+'~¦_î¹4ïh@0q!7gæ£ÎyV-ú)úóT4õÕ³ÀûLCÃ~Ô&屩ËU£¸Bi×NÞfåÕnºXôÛj `ÍÓ6û¬:pÎâ iJõúk;³¶ÏOO*E"s¯ñÚñè.$«}JÁfï0VH<~¸ÇÁÏ«
ìG9+]Lgð y6©^JÚӫܬ$]íå"¤àpì¡oEäe¡z×í|ÈPJv±º].¸>¸á':¸´Æ¶ºï¶qNmиKq
(
ñÎSV©:DqêÃShcßJ5I¥ } ¢¤>oaV(Ø<#pæÅö,Àÿ R½³(/ñrêEù(2#®¾f}¤bäúH(a}¤±î~xÀ·æOÔÚD6ÃKsí7µÚ
|Ò"1;é¸÷ô=ÄkįY#D5Ì·J®ôÖHëìVlÚÚY£]2»Ê'ùÒõ½j/FÃCbÆGôþäÇ"AMKÇ!Ö~î§×æ.ÕÆ¿G¨{?îøÝ)~æé;\¥;Q®«jöÿ0 àý§ù,»»o
\ÓÃÿÉ 9qåc§Ë=hYc& ®
2f$«Q*tfI]Ý]pJÈ
:äÿ¤£kÒÝ½éª AæË0ýH û{-ì"-ì¹:n ìªsòxM Bf8\â<l¨ÉM>¢ÕF<Çíl[Ò_áÐÎH5ؼ¸XÃ'$?Ü kêÝ:¿R¸ù6j\®T¡÷ʰ0ÚS²ë{Ô5¼Êë|çܶÎÞ%òÙy1uúÙ»Ã/:ç%IgÎêòò®é<¦DC\[Õ0îU8÷]¬×rûn¸ÌRø"G.üÇÌßj||ßüÄÇìäÂQvkYÎÍKtY#H
wz¼J,h4Ô<xXýmßs¤®Q±w ¢¤â+ï|ãWÅäöve¢MCVÚPÈ2 Êù< 06Þx1ßçöÇ
X:ȯP6çùW×ÔhxI
&í¢cͲ«9rÕ(/Ì5Qï=g¢þÛõx7rï%1 þÜi¬vúÙôtØO(O§°H+öÚÔyò±âÙh4ÃYZc¶ôVëeWE(ªìQÉ£:¹Ç´'³l®KÌûÉÅR×HE6C,pÿ@£ö>
ÄÆN^ýÉiÛ2êc6ÓXÿ±!ðÑCe
ô*2sz6M2Íà>×_cØ¿*½Í7(nðN»ægÊ®ã.9ÚisË_Qð¬>àyT#³Fr¾v^á│ðÅ
¡>`¥lBB¢Ñm¼
¹èj Óí"àÄî:àwDü¼u;dC<Û
tM#ßÁBVå|2GäY·s?Ö4ÜYÓáÞµÎnbI_·Qú$ºè3ý!/)ï½zѤ ýuÛgDÐldÒ`RIØm-rZ
Ëz]¨®ò2óÉè'Pò:¼¢Ñ£Cê%N]Àt{êâlzBP¼ý*íÞvÁçÁ±Ù9/3T«½FQoð·4C0ä
?Ò^r[E¥_þÝ0{î£*«Í`ÉË ¼ZÌÐa&[Ô.«®uhá,f8Èò>o~Ì òfi»8ù¥s
þ^/:{¤+ºÖÕ@óbØ@;°Â1±¿FªMÃ
¶Û1îïPªºS««Î{U_ùL[iÙ(wͫڴîåÄ¢¿ô»{¸{CÑ|?á»ÚCçÇ07ÞAÆßåïJªp'Öî7Ô
Íu5@]Ì!òí¿4$ËÙò2ÍQ]ÀÝNê½äÓû}fÉÞQ[´^´5´Ktå=¨¿*h÷âhãBÿ6bH¯p:¸uµe¶l©;TC%fºH¨´GNøF;¤ÄNqtÜqçbnf}zN(ë%Î#g=Uöª_¦*fÎ]Äßâ,5íz&,tq¾Íê¬R¹DÁ*©Ø]T'ôµ&nÓç¡rgÜú@» O¨ëN÷£¦Àxië{vfð
qç);¥Bíÿ·íÂLñÆClt gHªPmÞþÒ]3ÁÑ[ÏäõÑ
Ú/D>~ap*l|ôÑw ëó£!wL YíÊs{-sí}áÖ Ýjv~0ýcSðe1yPð"® ç}&ªè
Z }|§lV£²ó,·º^ÎËÒÛ®°÷QîA=Ë9w¤Áa0è(Ò£#¾õÝU©Àk,
']Ä\¡º#eô¤iÿÅ!Yø¶¸6Û"*¢p5ô4CÌú격âFg7²/WÙu{nOÜWæ{ t
Ë"âãÎdjÀ ÒðäÑî6éð-ËoáöÈUMþ(h?sqf>óéuÍÜamV\ÖoókTÒÄ-eìxuû£p(ÅÏåù(ѱ_òül#F§\Í÷°pkYu>àZ!wqeìÊxuV⦶N¾¯ÙtBHËsE 3¶7iaóIJì»1åñ6dàý´<ÁVÿæñ·{Ù¼ÔÖ×ÿFÒ=õ[æaçN[ãýÿpRj~F° ¶ô&fÏ=ö¦u/øå7oa ²|bÏKÔUç/ ØÝoõ,¹sèûá7Ôªè7ùªnx?Ê&¶A6ëWB·ôø³/A?
Ñ$#þåiÀr"Y7Ķßì\wóÌ×ÐniS!3EæåëbÝÝáV¬ßTöh
=úE±µÐÙßç
ü2âÕ;$ý±t ¢}Cå¦é%²mÿKѨÍNÊ4E0à¶Y>ëAB0V¬|h>».*zH:lùuh7Q%Ô_ÁÔ¤A²¸Ôå3þ8G8<Ç{c^^ãN"¥»ÇàLôWÚHùåpcä¶ôâ.ÿ<s8ÊÔ4½ÈüH·¾=þmÇïBÆîIª¯.yüþÍ1c j
©T£Ïþ¿]ºKã óK>Þ{9Á
{O©÷Ý^jàù}ÒæyÍãïx...å;TeµÖ^Wyw^|$«/ô&üyDGÍ|£3c#®QÂÑØTªß3¶â6$ QÅÛù£ÜuÀÝfEpþ<_Q
5G;}*<LGÿ÷Ú?³oÛ]Ó}vD{Ë*¬£~5eT&:v=þq&Þ&òÜvÐG:ÃmÆý4^)ÈëÃS5ðìõ¾A`BhÕkÇ_)ØÛ²TF¤E¢ÅP¤É`¼á ÍÞt£íEÒA)buù½}!yX×l£ÓÛLâð'ô̶ÚTåÒ6°y[ -?©p6[bÖì¿¥¡0×ç_y;'ÍÜçÚ>'ª2àäÞ?þêóö&w{1~²céJsvñùgåãnÏìÇHÎRNà-zA\å>ón»;(pü8ħ><þ§ð
ÊQq)x¾£$óÛiëßfKLûȼ+ÂYëí:ñãH¨Ñ×
µV·cÀ¿éRáÜOÄ´¸éø¢A&È=:Òa\F·ÇKTBSÖt-^ÈrFM-½µñð¸ó :ÃY@ðEßÖö¢q'±AJÛ'@{¯²¬¼Æ/®Ã|Æî·mÀl¹ÍÒà,3e^]ÑÑÉÇ63c"¯7aýÝÅ$¤ñhkâ.c
clÜ¿vuR]íôU8-îZ]
C"ø¾QSÕªáL®lx9ôH°IMmPÙ½¡ØQf²}Áú°A·mú7¢yÓ§Qúè"vÚ6]mÝcX)"LÂ8ÒɲD°}#bB+^&øj®"ëß0j¹»VÄ]bª Ô°¿Èg·ÔÒ6òræ¶-jÈ"îÊØâa©x6Rç¨þ><
h飵½Î½éî/êݾjÿ]ÇZ(¢¬%=}îXÔâÂ_¶J^î©ý®ò×wÿ"5XËîúÓ%ÎÝ¿#Ju¯#oÉRg7
oá\%PðòÄß¾Üíø&5Dc<jXE5Aüμ,=©ÄÿUþp(ñ<:FyÚÂñ
ôáÁ ªV×ü°r-]×Ó¼vý¹z »d÷¶ØX8pµ
×ËÛ
Ý
|l
á¸çg¬øSÑhëÃSX©ðÿ5÷Ë1záÚìÁ&àÝð"W.ß,R@È+cSGzýòÎ~S
+*Ñè>_;½¹ÆÐáèÃSDDóË4?HR&Dh¾ë0EÄõá)ÄÍǼDÁVíQYê¢
KJÏ{ØrÛ³t(Q9
íÖÇ8\×MáQ©J¢ùp4'n/¶?iÊÊjÅá鲪í©Ý#VIÐX·~0;m|#»²õ¦±á`u¬ùX|ûô¾éOqXe)ö5:/ÌÁÐsÓ80AñÕ¶IpYN#÷°GYç-N¶\¾Y®&g[
øAlÁÛ©ï2¼aÌ-?m@ã9¼rôiìñwÈé
@òÚb$=±G,> W*äø8ÝÃtìKGBPÅÝæÀZ9æõ×/QuFy§ £ÀÛísä`=$EJ³fØ|"]²ùXÊÃõ×¼Ã;;E$M"Ò«xÎeÒ]vÏË.ÐîZEnP÷ÑíáVÕudßÇ~'IÈû0-"£ô°ÍùiÊ_h#ªsã±Vr¸oo¡p|õ-¥ÓqåcI:zô¾ógê
&r$mD¶¹6Y ,2éÔMFKêÜ`ûáܡk^R ¦íg£%|W?¾s$Ó(+B¡ågªaõïõªè°óÏø-µîõÝÜ)AÚ0\gDTXÊ1sç§9ýZwk!sÀëJ-¼8PQ¥æ%¡7N@Â3w
¼²f³¹øp;)þ°hXrô
ÅØïÍ*R<Ø@Á®í6<r<íH=Ôç<â²t$ÜJBÏ Ø@y×`aáTòS]ãçÌ(ß1.þcàc£ÕÞ)úp¤;^à01Æ9;UØyüU$@v Áj&î°À®½XûÁn·Mli¿ëö3-¡{¤ýPH9úS"Ùu*«NTB¥|å4©ñêI{z·âè§ï]K¦+J¦ýAïý*b pl#fMp][ê"BòsôkvC^¼·-¸HvÞÎQý2
ìU^©ßÖBfÒîó
mR_ãB±pÖæ"eç«Ï³2¤eºæ½¸[áF¾C¸yÙyK7qæó9²k-¦°MTçh}ÈÇ(C§ôT´ûm´iÅÁë6Oð6¸ Ðqe¯ºòªXQÛùRü^uårb<JP´Ó¦ï]ëv9÷Îð0ùÑÒu¬Î}JCúð]!ÀÔ'Ëæ&DÁÈçè»:/ÑÔk«jê¤"aêè]èqt(aÏ]Í
ÜTñ5ñ_¯·zFF¤CAi-\ê/ïæt;æhô"w]´,*®6>@l×ۢὶ¿!õè?}ü
ºm¢Ý
¥5/@á°<EµfƦÜ2ã;ÕAñÎäàopÌÑ·_ÝáºC6ÄݧkÓ
¬8!'´Ü-
Ôéýº®â9ìFäê:ã¶H´µí¸t"°²Øæ|zõªXJ¼V¶¿Z
KyÇST½l#ü:ìÆjÕiv}xª¯¶Øcã%z|ÊþØ`3c÷4Ã$Ï)R¥à")2mÛBõnÚ§ok°º><
}PÇÜù¢Ý^¯Áæh«E¬ÕÑ)¤Í!v/Á@aÍ
¹öNòæØ+ Eܱk1çú«öÛí%>;]Þ«¶>'Öð tüùØþAÈøÛbôìêßXéÃSa- Y¡ipò;À"êÊØÞZLmÀPöUz
[È"'Æ}Qan¹p¬H*®¸®ô±¨¶ÚiÒ" `¬4^éó\íãB±\eKº¸/ÑÕ é=¡
!EÉUÜÁDhHO#KB§cÔ´M(b¿úz2»Ez"²
îë¶?ßHF
ì×a®Ù¢Èþ(Alx
í ÚY°ÜØh,UÉ%nÈ«@EÄÕÑ)¼quçæÛ8Ykîîx̶vÅ¥{8Yhk5Å%ÑÜØ
hAéª{Ñ¡oieN(e,Ò'x¥vá#âÔÚÆ;[xÅìdW}ñXǧ¾Ê'Ôz®ÌnçÓ»±
ºÓäOÝ;A»fZUÜà?ÝbùvaNOÂXÇ'¤ë\Ö|
û'tþD¦oÌJ:ÄuÇ C[¬bÝöêÞÔV0/ìcÍ]ô©BÚÀ~µ!¤SRe¸06E×,XÕÍQÒ¿±Ò§ ¡£1gµ{eÐö¡Üc®2®G/3Fy©ý3"tÒh_!c®Ú #º x}Z1Zç©Å̬µü¶ªGó¢@þn+#jùÊý¾eÜNAn¸ß[.1¯/1÷Õ*pð)ìc{¶,=©åAðo
®·KU;b¡¨
Â¥lÒVKâ #$Yðö´üN¹p£§\t.q%lD§Î+HT½#¢XxÆ$¢Kµ§æExÙÁ|fÄ3`ÇÎVTVb
X§Ég¥g¼2ø ³j
U¸èjTÿ¦'K®@µ N!ªûiKçÖ¦³G<Úl
.pÑwñCSöÆE±Þ®e7Pí»#wpÈê4fNk
Xx[ÐÔ®ùßQ®é=ÕKÐmS»ÍèecÞ ýÎé(mI'Cª¹àXã6óE±È$;½§òw·¡ÿ6$ôðf©Îæò-2Ïå{ÜNÀónR:õÖÇHëêy7Q¼wÛ
ã·Ô®)É-æøØìÎuC¸6<äýRZ|_NsÝ#ì7Yd¦øe
§qª´!tïTzáùÌNb6óy;&ç ¯_ð©¿H-ï²Éâ]ßîyÄêÐè.Ý×msL¸2ê]T½Q¿mÆ3¥ão¦FfówÐÏ]0ÇüÝ|Ssk~BSõй߲[ÅÆZÙ;`û(®Ë&¢SÞª$sèÌ5NCÞ.¸ÑåõÚ7¨c¼<
üXø4¸¡3u¹µÊ#I¿ÑÉ@³OEõÉ÷ô>M
Ú¼è¶d@Ïi¯õ%B«sb¥Ã)[LK I×ѺM`Q~4h½éÜ¢S»cJ)/"º*ÝÌSpwd*j#¹3ÄfhìkÁbÃSdÀÝÀÛLb¬¼È,}|.¿üm;e
eì:Ü/B}Èa¼ÍDÂÝ;EW§µÛµ
ûr!꾨øc×âÏch´2¸/J¼¼:&'
WN¥ºw×9õÔ¦\|/º¿ÇYO^R§]K?x:¹Û'ç7ß$
HÇ]§p²G?Ñ{d¶¾kþ%@³d`íq¸"Óv~ÅvSFK]ïh¢^`¶Ñ½%ªxÎ8Us±ºèýc¼6'¡çÎ-x4{C
?cÚKÕ´!¤ÅSR]va,¢e
rÃÚ/>ÍÇèþø/¬/õöø^|Ë·¾Ã%ÎÓÜÖl²};â*ñÂØÔrF»ÅRQç¿!MIBïü/g·Xr©üÍÒgéÒ§HÃ~$0I}r¦J&¢«LL
8ö¨¡ÔÚ¨>p;È¡[Ö¹JºIñù`k»}§´~ÚAg\zéûXÿFd£>|ͪc³·Ylþ9üµBÀüoÏîÐËQ~ö£àQ¦ßþÚ _]·D Gª ò£H*$FëóûGɵÖ"ŏֿê¼àPhSWVV0q
Ób
S6'¦2r;v sªìƦHÂÄBÌ
ä}#bBÛHá°e¼Ýsû4AÙÓÙ·:H::Å_s0èóÒùH<åúºRÄYç?(ÐD|[è
WGqt·Ðµàçî*ol«¥
ÒéæcéÜëi½ÌN@Å>GÜåv2{+ظ~ê_·]Ä5è Uc×þ4üÛ¬O!¾?pÿ©<
Zx¡-`éõ¦S©Æ®£F(AzÑiNo\kíÐà©è
cSèÉ[¢EÔ9ÎyÁÈD×k³9!úL"-úð9æ@|ôõÚHÌòd Ü'ËíUï1©þy§RÐKQø ¼Ùü
Ýz|°ýrp¸"æ:)äA¯TWoãïx·
ø#)UsìD"ÖÊü)#¡Ìf Xÿ!Ƴ Dt|RT*,m»á?^àq5¿!õø»ího.2
Pmel
ç@)¯¨ÕMcÃBåÔÞ·eÚzßêÓéÃS4\EàÙæq°ÉgO=Á¡x+¤¤ò[Áô¼+õoD¬ôá)Ä@ßñÉAë%T¿ ãî£S[2H26EF$%}B{Ó4)iËÏëÀ`Øë¨¤Íý}ã_¹ÊpIï2»°éEIÝ/¶9D*±kIez÷÷£ >¶ÔtïÒþ&ù¯¸T8lü`¯ãDtó¥±Xò)uøXJ4íwÐJEK6£Ã^§jðH`y¹Ò:·MT§/ÏOÍë×[òÖyÀǦV53ËØ´'ë®T.Æ't2flK>H><EÄÏLI0&º6 ºÜtn³¤+<oø¿[4¡H|È+vLìÖí½U¬,îôèí÷|&ÝêuP%ÿf¨OÙ0»¯³¥±8îÁi3píÂÞÉÄZø
o
¡´:d»5æT×@»N¦x¶öGO:qBª>:Hà,}«Ó5¼Í^G]<^l3³±õö +;2$ÉTiaì:¤
SD8h»-ZYSéßo¥Ç3Ïíh&SiÆÒ^[[w$`jdyѲ±Ä|áøÐ.©¡ö~9ÛÙ\ Êaros
¢¶±*×98OÒ*`r{QÉS¿õ!óÕd²J»0ÎÌàoÊ5í!qûnkú£1dá°µlugdÕRÿû6>È}xj>óÒ¯êvóåT«£SxãyK)]Ó8x*ñøÚ¸xü
'x¸¬<E±Ò7è¼)osEÃʳd(Á¬ö¨çJ*ÊqM¨Nð'¼ËàªÃ[:Û5¥äeX·¿j0ÆU©£;Gnør
«I>49j©ïZ}6AúðôB£ÁoyêÇ%J´ÑGÂÝ:ÍQÃøÚ^!òýáñ2zl}û/N(dä±kéá®Yú.=ü¼;¦^¼ûìÉ}5|:>6J0TÅÕeä¾ÀóîØaSTΠƣåÔî»®-U(î³RüjÍÞ%oèM´N2¿Ì²1¢ô6ÄÓèñ'^¯£ü?Õú$
°ÕÞ¶¶><EéãÈjÃí`»´]Wb¾¸ÉYÇWFS{â$"
B)å¼XáÔÖ6xwß]'"¬Oá27VCçÛêfBrJȪò]D$CA(EC¤YÆOa>)b£BÜô
=ú âøwÅmÞäã|BXþÄ(ͦ8HWÀ!sÞ.«âÖIÌøÏáëÓ§+KÆöVJ@$AAf-þ<EÙöèn%ºãæßoPËEÿ°Ô8¦á'\½Øbi,¢|V(>v-QÜZÓé03[¨xTd«öv^¿}«®ÙÃýdIÕÍ!¥[u8~Ðàãÿ3o¢ÓNàßq¹âù-µªKê:0ìîR
ì¼öþ¡%Å߸U¢OqÈ=}x
gd@Dgù%ÙÊ|¼ÉÑé{<<H
ÏZ¸Ø4öªíõµÈ2ôôs¸W[ °6êÈsLpÅß½sÃ,¿F{üG1¡¾¹õE!wCºsÀ)K`·8
wÛ,tz®Äu1#oM¸µhD¡e¬¬OÊø²|Ï'ó±<ä}:Ìçâ{VË©ÄMÉ$¾86
¿qß$âÓ9®ùPêñW²L¡Ï"Ò¡Oê7öHSWáæËË»>å`.6'LS¤J»$nUõºçzYµæ¯8`o>v-Þ|W4Ô&¥}¨ßNNç$È&`=p
ÈÝ¿hMîÎ%Þ¿Ýr)ø:I|,¼zqº1áÍ8a
{/§(À¹5°jc±¥
@è³óSUüeñÄÖÉyHÞ1ôVï Û¯mëÖ6^1y 4ØT§ÿt@©Å»¹*ïèß}[J>ûéZ/GÃz»Ým¼i:Y=ê5(âiÃ-Ev®d§[âü¥AM½t5z[Ë3´(X¥Übëÿ_¼]Ä_"!äçÙÎr XËø&1
YÄ^BÞôQòÊ/¡R8ùÄߢs¤
lÓR:';osjgÿx¾UGR¤IA´-F`RSG7ÔæÍÀPs_cÿlôõÖÅ['wû`öiíS_`ª3d³ÔJÍ4 ɧ1Û2äu)^5ÏBw;´ßç4î¥M>Û|oX.óItð±^PÜÖCùÛÉô¢Ew+=Ñ2ôÝíA{ñ2ðºþ¸ì<æP7߯EÚ°qø"ÓutÖè#4übR²ÖƧ¼Â=ß%±ÅT&º9a%iN*eìZ¸y[=O¦¸,6ÂãïxĪUÒaп¸ö]àÜnKø:E|l¢¸´ÌgYCÔæèSDèÃSt`1%/*,ÁU^KÔæ+@E´±)#¥L»ÐWkv.ûFÄ*=
'1}ts9<,?/GÖ dm]tº)E¢±Þ%A>[EO! ´lðž-%ü- ¶<à
µ¹©_
y5·Y¹(fh&vSêyCµÝË|rU-àndx8¦kî&¼ý¡7T[ÑÞE1ä
Ù¢ò½«ÁiOJ1 ÞÑ.Ã>¶n$z´·÷ë6?©¬¬ý¬·î3qJ¼ôé<WvKY7dΨßHØ&APà·ö°x¸ÝRßp8쯩-»]ðo>f£|¶\Äü{´û£òçD¼ÃuMÔ$ßNPFØxpÏ(«¸áXãÓ-vX¦bA¶EW5à7f"mTBoÙônYÉËã(x»½H
(_À9÷]Þª"q³½PS.E¼/9eKl«
Ñ¥g JDùÐ?nã¬n
|Æå}5Ý8+Æ¡öABÝôÅ÷dw;|n=ï%Ùõæ©:$e6el´JlFÁtoiâ6¢ýlìòù!È;ÄIÛ@m(û/x;¦×áòµ¦ñuíÿtôZ¯°Ê|_>uMtâ²èÃSh>u^`Vj¡feLI8HX²Äés»è@l
@1«
{þ\UxÁÐ1Çæù[÷qYÎÔT5ï uck®U=¡¡i¦©SìÂÛ¨õ¶´åjðñý~8)ñ@Ïì¹½ì<w%©9íAù£
ÉåÑ
G(Ê>|Ív@ov¶¬_6Ýî
IøL8¡waei@Hµ_ê%']þö»ùé,CS次O$®¥õ;YH×éòÀÅÕùp*/åøï_·Ë/mõ
Û6$ºÅîÊyKÜ"þûW9Zc(i{Ô=̬1>×xéõþ½MÔiðRÔ³¯á¨ <ÜMÖÕù?PQÝi":
´oíoè´-]A9%«Eè¦ã9éרD(òsqçÌÁÛ¬SõÒ´À½¿ù
a¸¾¸êeVdúÛP½eû4ÊeÁáJÑåôÔÔr:v/NµwWJ¯EeÎvCt.èIâñÙYª¨Çôá)Ô¡ýð65ãÌoJÜŧ3k%~ÉI9eJ(elTuz~vS¼æ,`ÉÚÈz%#<K\ï<Yî¬k«»_º79µ²Æ%}¶jyùÖ³i¾ÞÝÆ8µ¦QX B4À\Q1ëÑm¬>¸úð)XÿàðPL/©`¯Äá4Ä)A¶¬:ò
\se¬KI a&ÁºýñwÍt#Üü}>[dxg·ÜfU-\ÖìÔ?À>W0xßþºWÜ¢Lúë-B.nÉ
¿· µÍX£AÓ emøzíÏÝâã¼å£ÎºÇ_«Eck7Ã÷µ;Bfɨ7]Ò÷Ùÿ'í\ÛHnüW¦öäåõ°ìKª¤ø±×c9vo¤5Y¢HÖÆ&ÿ|óËî!Õº5ôRUFhÇÍhKAó¿c_~!ãWvc£4s¢Þ¦2üöõCh$©¦ÚÜ<è°lðV´ºiz¦?Í)«8HõþjãÔz(ÉôþòÒжƬqèдÐeàLèëîËWf.Xuwuój°gÅa^
|³Ï¾P2:Éßÿ9[Êhri6cÂ)Mò¿2°ü0~ôGï¿-çæ¦µ(ý#©)P7áZ ½à"!xÿQêÛY|úüÈÖ)¤
ZôÛ7F%±n9Ù uúJZL´Úîë)~+»ed!äÁI¦gìÛk[s$PÍòØïȰRßÖaNÞ"3MwåÜb3vÖFÎ"?5syô:Þ¼7
/ùϤïÎ.·CF<£ò}9ðv]=¡.5Ê-Ò©\÷NWnÍM¿m¢;Í\ÿÈüß§æ/Ï!ÆY?6¬ÍuNÕ+é<ÛÕ,&ÒÎçkCÅ8êäØjp>¶zm'>?V*ÅPë±ÑÌeÍzê]+5VuÌmDJ¦N@aá`Euß¶»0ũժP\>½@
&
2xËt¹ÍêÑi=!µ;²Ö¼»ÕôñÅjP=x}BÁÎrV
ûZO5?>RV¾üx¿ðãp
öÍVÓzU=xÿZº|¥vkïán5©Þ=;Õx4 ¨ç~¨"¨×õü=w¥EùôzZýÝûN¿)Ãæ¼àk¡ºvUàLÑ÷¿Ãõ&éÑáosÒû'^B}±øùý꤫ý=8àÍ
8kEÊvvÙ&º«gïwÚ»5År@a{f¤ÿÎVMi-Ô.¯2çhÅeSֱε|pG¸1È/.ãMÇ
û<¯ºt6Ö6u ûX°©Ñ|(]»¶ýP6`º(k(ëàú;âlW5éA¼WÒ¢_·L
îÒGZ¯Å4|X0£êM,·bE#|ãÔ¶Ú¾ÖþöõÚݧÍö½IÞvjûùýrIõÏâ¤nµw2@Óz#m§ÁD!Ç.²Cf!ÏæôfÃwÚ6¥rqËÑ
á
ã.qµ¢ëJóxxD½'¿L!sïv&aï-6ls7l¬
3È×
Tç·Ë ÇÕ],MeoTݯiâ3©Î¦¼;ï¤vHTtÈÌn¿¿à`øúìä£ö½è9þÂ-ÜF)P3Ü?ºe¼i_ÇÆê@<|hm/u'òv®°å&áÔìâáÝÇMIALTNÓý íPÇW×¢ÅoH/)4]ú1£b8Ùȸ§/Ýd¸QཨÓ_ÈGì8L8dý ÿ<ôZºLB
=ÊÒÏ6þJzȨBy½nÐn#¬ U÷u¦58¤õÆc¼¬"uu_]~cÆëdHsdB[(]
Ó'§^Û(z8ääú
g¿%Á£Õ£5Æìaêγ,ÛsªîEB)*ñÌ9£2wéézT½â$d|ÌrF»
ÔìZEr "ó(ÛåÕ.x
ïDª:½iÆB§[>ç7ÍïïA {)ú2Ü"C?VRwð%Y.ÐÛtÉp½L÷[Ðú;>ëµåm(¹<ÇÕ«%oÙXEgXD"¢ë°¾[PßÈlAmäzô³ë0MÓ½êüQP#±Dmõó¿WÌ&§{
-¥øhSl'¥-pèÒÂTtà)E6ïìu¯+ _òR³ IÙõÓxé¼3&ÔFHGâ©I_+Ô(Yôi¯jhP¤ýúø~áLYQO{x!¹HPï]kPþ®õÚ"¦:nc8îÝà®ÜP2!åê<Ñ´oòm2sA
èOú;Òkã9b+éZË=ñ§y|Ñ'¶e2FаîÖÈ<¬@+¥ãUó¼d&;EÜ}vBÉ;fºï"WhQ"ÀÃiLÔ_gýôÚâ´KHÀ$´n!pù+HCö×k;¦+]©Æhnm 5O+fÍuH¸:]\¦Å&¤Q»P¬²: Ûª>h°þòþ¸-VM¯àåø:FÃåå-\là&ú"ßàP¢¸SÌ!Ûû@?þgä-
e]wÐ*Jö·®?;¶î°¸Ü%F_´}¸&æþòòmµeØ® KOÛDwÈ»«s¸óf
É=©¿ç×2Jî.Ûâ<ÃÉYÜì|ÿõyH_§^ñEó+æ6ûBâµúÓXw¸n!7 ¬M-ý5a$×-èþ'6«¿âF¯',¥a:\·#¶Øré*¬zFÅ'^+9̵|#^b`}¼E×÷àmÀ4Fê[u¶)Cê{CÃö¡×uÖ×wP
5
?IleÜWî5dq½¶8áÙ¢;UÓiJ¶E8EºRÛªWÓíbn¬%)Où'ýìÔ'Ã
&âgÕJ=»ùù¿Q=IWöF^¸5{¬NßÂ<88Ú˶>DÖ0N
áç÷EáÔCaÿþÛ8u-zv7@ø8¯èùS
Q-'«}{Áà<kãªÑ²x:NU.P-Äçx«
OSÈû
aÉWFÚ§7!ÂD¢LÃOÏ"ϯÆ7]~5Ö¶t 2 ¼HÅ@</¥GF?ü¸økøë+âoÿd¦¡iX>ªzmUÀ¥&÷ÞUÔäVÒïçãꪾ
£èzÆØ@ÞnU䢵»OÂ*£*áFÞ¦EǺ¡H}'ÐÎ ë¨(´xÉTÛOÅþ%Ce¢ÙßnCciõ`~_A22üÓÕèí>¡WsAiG´Â´U9oe÷ýߥÈÓên×X+¡Òv#nÛ=ü fØ·õ×ñBd+V\LÛOÝPýmkØö ðÐb¹eÊ;×Ü®Ç=MH¿aýá ëÀñHn
_Ã1úPCu6ÖòI{¬õl×
MÉßRê6¨Ù nF0X}¼
ÆÎM%¹"~ äðsj©%\ú\ÃP` üÞ"õ{GóºmHN¬Ü=
Õ'°^D{ÇÇX¥ò@]Oý>WÖÖJÉ@$t±¼G_zq\.
ìOz
BÊUà´&7NÇâ°©ÃO½ëÑS<Qy)©½YM?FFïr|)±2§Ñì)ð¤^¤é^[Ä^+Å@Ûq(ùcÛâz6_c+ï;_<t¦?ðq×k¸kýF¥4O¨Ç¿¦¯4`o½¶§çu<
Eã)Åu!ùQ¨¾à¤¦ßÖA¿wqtcz3òï/©RÿëÏóz´ô·¥³èܲó EÂÐWÞ,¿õv0ÀîÙkqè÷ÈøËÖhu±yfEèl Ó)$¾`5Ï´Qs¯ã[b
5,y¡#äO ½vWZJÄM±ÞFßÄà½ü1_ĤÖåN¿ÛÁ2/n¿)WÉõäÌ>Jµvãéå\MW×Ìñ´zô6w²OqÊ·¡ï@V¥ZYìßw$]ÈÛßS,°ø^Ò
zIÁ¶Ýó½û:¿î/ê4º¿¨½uQõ¡±¿T½Ì´
]DÌàm÷¤tßh$Û¿h$Û¿($2©
Ó3 x"õéa)Kú¨×
ì޻ÈÜÆHÉ¿äd)\V¸6a!ÝN¼Úö:²X²ÑÈ<`$ù=&Þ¯t»ÏÖÓò×Sí%Ò¡NrM¡ÁËQ,Kt<X\üúV¾í
ä¦Ç!ZêrèÙÿ<{y¼óÿhyúÉPêk®k7:Ìóï~PæCÝ\¥$×à±eÊlpÌÙbþÌómA;$ºmm}PÜç²h<É®Õ}Èeû,#¶éÅRrÐõ\£ß ] %JHõü7êWhαSQ¢)AÞh_u¸¸Ðúq)háëñ%PÜÎÁ¼±¾a\ýMqõÚâ´úAÍkÚ8C# 60# »Cð`bÑÊy3[,cW³«dfGúþôÚâ´ç{×_è
N]M峡Ááæº
e¦Ñ§ÃO¥1VÏCÒßô·¤×Êág{¦È)¤}4;÷Ůȫ'4LzÆAùxâ~
|¹m¼Õ¨¹s½JKÙ~[7@»[7Öî>9zZ¡¼ÙøxwF©4Ï] g.s'´·ÕMæ "6Ñ
½AA»W¥$oë/ÄIËájÀ)ìûæa@ôF»~EµIñzØhͤ!ùêµQxp2çîbÖIÞ}~¼ÝÁj.fo½âzÞ.¡ïä2J9k@Þó×â>õZþ¨$8áµbø~.ÏxÚá[åk=Ê×osf-¥89N_Ƕ=ç('$âàÓM¯-â«}¦¢k¡Nk.aþÕvý46#Ï.<Í)òUߺÀ_NàoI¯%E樤ô
6S{/öO6"ò¼²Cã×ñ'eüúð?bÁ_;ZyæqºRãtyUK¦IcL¤'á#i<㻫ãÕ&´¥hüCJ3¡mL^©`ÊÒ×½@÷õÿ?Úè`ò;.ÊßþÿÿPK!²E.|xl/worksheets/sheet3.xml´]Ûnä8}_`ÿÁðÓ6uQUIIóaÅÎÌî³Ûåª2ºì,ØîÛßOP¤DÆaHNjA÷4ãR`uËwùãñëÅo÷Ï/§§÷j\^Ü?Ý>><}~ùÏè]}yñòzûôñöëééþýå÷/ùðÿñî÷Óó//_îï_/h§÷_^_¿]_]½Ü}¹¼}Ù¾Ý?åÓéùñöþóùóÕË·çûÛc§Ç¯WiW·OvëçsÆ8}úôpwßî~}¼zµ<ß½}¥óùòðíeíñîáoùõÛîîôøøùáëÃëã w×ÇÏO§çۿߨüön{ühøÇ»çÓËéÓ뻲'ûÜ\5W4ÒwÈCûÅóý§÷U×G¥ÊË«ïFþïáþ÷àÿ_Â>~1ãÇ÷^EX=þ?Ï?߾ܷ§¯ÿÿðñõEûñþÓí¯__ÿ÷ôûÍýÃç/¯ÔªöiA^ç®?þÙݿܫ4¶i¦áïN_éèfz+·ÿþÝ[ì+4YE¼¼þi"Ìݯ/¯§ÇéÀn;BêF »T
Q®¹!èßÓIl"wC4óD:BÆG2«i¼ÉµÏÓ¢ª¡ufÄÊR9«»}½ýðîùôûMyâëåÛI uM¤7öÀ6#Ä+Mö* ÿfªçp.
bhõWs°ñ4ÜÍÁß>¤IY¾»úÍ ,(ãfzµØÐÙjFôØ ±aÀl8
WÄÍLÑq&AÅÄ2w6!fð
± lèlC@6hl°áA#&>B-âùBÌàï/é~AÓ{FdÑÆ#:094RpH/@`¢j¡,¤gê
6Æ2åtȲ\"§¼2à1OgwjîÎÁ"¨²Í#Ú¡é,¤wy¢*@hDdY¶¯h ûçCÉÈ0Å,(Rëd0'C)îÈÁBB6TÊ!ñ'7V³ÎBªÉÊHU^ B"iÊb6ö¯JüI1:èÄϧÃH
0: ZéÐYÈDGÝäJÕûêU'UÒÕ4EWû:sÄø©Ëh©¶ÐbÀ@$ïÁBèTæQVñ'gg
XZ úmÌa£´étOSj=AL7îz
'v°Ðõr¨ ~ºZ×-Dv}Ŧmøéʼ7j%ð~Ýg+mhcB:,ùì<:Ô
ß
È>¯Ø´lcõ*ôøÜxý à¼aÞC>´¢sWÊÊ:/¬ýÍ*É*Ñ,Ö?9;FÀóálv¬ðcSrø ,&d'¿Z ãOÕ&Ã8v²¤@& ævZ(ü#Þ2ÖCY©RA.QÔJð sGANk&Ùsªª!CÒ*««j_VÓòàÏb´V@)ä³(]Ól?ÎVóÊ93è\fp<L t
o
úAv(#ùõéÃßÿù·ÿêòk¢ó§wWÌNjæE^TM¼äÆ=ûühö=ˤÈ4ê©ã:¿&ö}Ï:«´ÞúêÁàG0Ûy³»¬ÇÌèÅ f&«b|sSVh²P@A;8Óà@+a <tcç´ªT¡Tí3·éÙstY.lhûï(äÕRtjª¹.e¿Qiod¿Õ !S9ääAYLÈTînG U¤sËTVæYûâÒ*IRºöÐJsT*SÌdüóuÏ'r!¤æìUÂôãkhîËÌHÀ®#É#IÀ pãXê\eUÓeb@CÏÐU]VenòÑÑÓYst¢§ûº´c§~lNÑ¢çÏ'«\Ù|8(aTù;ª¸Ó¹q,UyS×q¶ÙQ,¢HʬìÕl2KéBܾ®t³Sb4j@ÉÙóÈj[FÐAYLHn£[ Ù9u½¡T÷QÔYkPIeÊoæ¦?"'ÇÙï!Çà*ÈAY#±0øSÒÝ^y{È#ªJJ»yFH
Ê}½ h^k
¨a4@µf@ç0´Ì¤4¨¢Tåâ-¥Èóâ
héyGä%7#¦':q4§çöíÙU,
|,ÿá
4uJ>L!Üd&P @}W %¤^7ªH¦ê''A³¤Ê«4ÏiA±Ë̶>ÔÐ5±;6uZ%4
25.IµO¨1:$Ò5ñ?ÕjJÒH©¡?¬Hã¦#kâ1üwï"RaQB;L 0®My÷ÈnêgcH!½øïÚZ¸¦uÚ¤%],Üúe§çÝ)Ô½÷Ý«4Um(æ¯4Ò¼;ºÓ&c>eRÓ-Èzoª±ù£¾»s:wSGâ¡ÍÄõ'ÞApFÔbÂ2÷³Z Ñ9?»ª0*v^JÆß¿
Ñ©ª¬Èöé$k¿>pV6íÆ¼*ã¦ïà0HÃVÀàÒÒ9e%âÃnID£^èÉý¦óW£_ͪ°W^2a=¤&òÜä¹±M\DNIåØòb}úÔô¡yµÖGOçgCÄ
ú,O²Ñ¿Á÷÷9;ÆÔtd(%£ß-ùã£d7<JQ¹u 0JsS%T©MQÊÆ(Q"QJ«"ËWË-ëNÕwØÜ½ÌKÚ@¯[֪ﻩ;$«U1«y¨Ö?ù)N7qÓ5ñÐÁérïª¨ÜÆ;£ÊWµqµ©Êŵ£wFÍ;VU¥ö¤9Ü?g6Do0o*Í!·A¸±mL
U´sÑÙ~ͨÌoóÀ¿5yÇ@±ÄN y}OÞKì·"1&/0Ùs4q7æêZs49¦æ^X¶¬úþsnÆMGÖÄ#[±^V3·{¿Ëê
#ãú
*¶Æ²:õ"SÈ;2çUÞ½OMwßÔý²Ê»ë±;ÔuÏ
ºÐ&h°ô_\è^²Þø§hYl"×IævÁ¦ ²Ú:-ËóÆ!ãYwcÍ϶WÕeI0ÚÐ{i©ê(]®ZúæÃÖë
ÏÝÖ ô
bÑfÃ<RÛ9õ<ËÊ&ß§óÍHÜ£ôMë{5ß¡5Â;6²ª¥¹WÊÜyؼüøuû±þdÆ>dfìÜä§^Fê¦~.c³QV®m©º|»ÞØS5èG7ýz0qÚìÃùjÞø6u6<n¦ôÊOÐàûOy7Yl®~|Ôì6ÉWf̨ÍMAԢЦ¨©±ÎN´ÌJú_ºOÌm~úºÒOµÝûÌtï³¹;Ý8¤ÞÙ¾ÎGõ·4ï®ÇîÐ©ÎæIUtÂ]kJ ôïîC7û35D
j©x·Ø¬³ü̬9z¦ÿÁ¡g?£ÎµOF-:j¢¨å¶0jòX×ý@jÆÑß|*Ö¡j¢ÎµÔD-:j¢¨å¶pjÌêìWÇÖÛ§GîDB°xAr¶®]¨¦Q¨BÏ+;&©=0~)åþ½þ§g<~æºyªpë¡«Mä«@ÞɸD£^0r·@z{¿/DÈø°;_ÜZgdnAx:ϼ_3ê#wˬÝß-·æÑUßæÖÈÜÕ9Ì[vѨYOZjº=_ëà~ÂøùÃáÜ,vþÂÜ<LÖ`ýõM>5³·¢{ÙÔ>ó£®iNüäAÜÆú\]Ó<Yè ãì×4w:¾Ã´ÞÄMGÖÄ#AÓ"ĺÏ
zª
3²yhç0âTê×wVáÌùË]2ÙɵêRÛrì¬Aºt³pÖvѨzòó5W¿ó=»Ù«fvCB·y|Ùî!͹ù^wÛUô,>ØÐ»q¬w»¢Êé¡y>æºJÚ9TÓmà¢!÷äÜ^·y|¥á§Ô9~ͨìÔXn½/JÑïzpq<ÀxÍ,S~e·{¾ÉT/ßä«
^W°áPnûfû`¶xvÓ'Æ÷¡5{ßG¼e.õ¡Y2G)"<zï?×´¸éÈx|@óýðÕ¥pjЦԸÃd
ãã:&
=HÍýî¦S|Æ{H&ÝÖâãFv{º|¼äûÈña}hÍ1ññ}ÞÏÜßÇ'j:zoÅã*âCÄéó;¹ÂªjÚÉAI?8T°]Z:×lW¢µQËMÔr[85±0úÔXUÔDõÅ¢Bj°¥+lKH
¶è3D-7QË1láÔRwr;¡¸üÉûmÿCa%M¸þãÎN¢ìÄ<<'8è£^ÂÀ²%Äg0*¸ØÃYÛ"E,TÝ@kedXçPò¼fÔ̸£ÇmS2¯ÃxEÂ}aµ*
è%B~ÜVFA:Zð=T]þÔÇ5Z³»¼PÍ^ÍWC\2÷cq@i½A ¯Ñ ¢",jÐ8
zNµ. Ê}ðßÈÖÀ î ÖÖÝÑü FÕDïÊ(̲îïèº(w°çö4ÖÌ#|iVå`gñëv
+!%?ÃqL ¨nPÊ8ù5£fÆ]jÞGVPmñÄpßiÛà»As¯RºiÈÖ"
JSçP¾Û!D£f=wÍøo`%×áâØa·Ä°ëpܶQð%zׯ53îè9ºùô³ä;hË7|·Zûn¦ú-øF[¨(ìµàûQ»ñmÏ]AO\NçñFh`ð%³^Ó¢þ
V»
4¨¦nKduµ@B4jÖs§è*BÓgXx0Zò<Ùà½AóÜ'ïõ¶Q&CökFÍ;Ue ]¥rZrÞ+¾sB/(¾¦¼nKº°s¨çí¢Q³;zj¹¤ÀEzy^ö½æ;Ç{IóEo,*zgÁ¡Dû5£fFú]@jY
¼ÑKçç¼UW<çñ.N[(ÈΡ\e?u+wYÏ]^%ô2¥{ÚÜlê¢ù/Åf@åõÞ3`DcòãªÛÊ(ÈΡdÖwô> y`Ï#÷ݾs|>iÔV"*òÝ¢¬ï;óº¯Û½f 9 /èÍi?øp
¼î;IÑEߨD§Î¡UÌ@(ýv´©ãiÞ?Oê}KðÀ ¾?'À«¿st~m D]çP!î~¼v³·`äÎuv
¬ba§üøJ+£¢è
oE7[z7e|ÓÌHÚR&xß»¿IöéÃÚ$·2*rEÙõn×û4ɽpÄScXû¾IôUÃWóZg×9è^¿fÔ̸kTQ${|q` ¥Àitþ¼ä½«ÍIo+^ecÊönÅ 2ú°ÀÀ0þ$yð7ɾJtu´íQ°,wµ|{ ѨYÏ]ÇæüÌîÜo#λ¤æð]ƶQP:]ë×w)}¬ WTAPµà}½Iêh,w(íVBÑë<6CMGàþ-fè=,YèëMZoDsç鮵Q8åJýQ3ã®Ê=l ð´pÏ7I¼:oôq@h+¢ð»+C¹°;Ov¦ñbf#@ïaÁÈß$ïêX¸Ñ
hÎ( ¨sc-Ý!5ëI÷èqÐx^¸ëÄùotY'ø~ȸBµ2
Wx½ë×wæË|ÆàÜñM²®¶ïìs¨¯Ñ9Ôã¡ró§nwö¬ç.mèKXøÍÂaüÜ÷M²®d]+k+£PÙ8õ}ÜÒúS´òæMfè>,¹û]-H¶¿ÛʨÈý5açç
fFºEoÁ20ç
»¾IÓÕ¦£OðlkeTTéVd[ïXp=ì¹ËRE/[EK\Yò}®«cÅf.¢¡ï"*
»Eîõî@¢Q3㮦kXÁC cÂâÏ
½Ù$êF4×5>®Ë(X:½ë×iKwí#AË0K¾oÒtpe®I#ßETä»EYßé
<ÎÞL$G¯#ú&I×Þ] (X;7èW¿fÔ̸£/Äwkd)æ]#H5zU]Qên¬××ë)WxñçÇ£¾IÐ5± £LÃ
/£°Â;îÂgqÀ¾Õ6̸£weãÛâûs÷7ɺFu5^%le,¿C-D~MÖ±ôSó|,¹¾IÕ5¢ªò]DEùnQ®¯µ;7gèmÉd;©a|ß$éAÒÕx°QѬ_tnÍ;UäôÓ@0úÀ0K¾ísöõªÆ*%
ÊüP¥¢oñùÖʨ¨Ø
ªKTónßñ[üH!à4#ÏøM²®[¬mDT´¾¯É:w
Ð=j}ñ¼0×Ï-¡·p.ìèÞ^°ZAI¢Ï ¿¿=¤O ¯Xéóç¡uÓE+ wàE6;z©E¸~_<£À0àõ?C»åV!VF d+LM*^`À²/Ãpa$ìhKS ´Ò%ªxÿDàÀÀ&±G¯HÀFs@@1°"é( Bë.5¯ñCùã°áÞ
l|*5}N5ÃE°£-Mк£«F!Ä»h7·KÃD=×/ÍXziH°è~lPøQ¥!1²0ël @wcj¼AL0(Ô4,lÐ*iª!$&@¶ôJbÒïðÜ$DX¼®IÀiKùª+P
@À&H_¹f^æXÅ3 ÒI*o hxÈVàÀH¦
Y`M¯Y ñ$añ$õ4Ï· ÄBY
ñ§eÎgÁýMÈ=*J~ùÅ
6Ã{Ý&;Íuíôû/¡öé×_V¬Ã0ºiVfq×ðs^ÄÃA¢^Á¿ªN+1Zwôµÿð¡7àÁ¨§
<X±<@²,Fðû5±ô!dug¯Z¹/`ÔӬآà~É
Ãbaä`.hyRAw+Vb@¶F\m`Àj1î>5KS@ÁD¦T¤}h
jÁ@O°j_Í$D¤
j·ñ¸H°+V"@¶äË_"PÑGΰ°)ð¦1¹b÷W¬ä¾lµîÛ_m¶?üíöóýßn??<½\|½ÿD«=ýñåųýæñÿ¿¾5=?C_j´_kkÌÇO¯ôKËÆ/ôcÛ÷ôOtùâòâÓéô:ýy=þùîÿÿÿPK!j
½ä|xl/worksheets/sheet2.xml´]Ûnä8}_`ÿÁðÓ6uQUIIóaÅÎÌî³Ûåª2ºì,ØîÛßOP¤DÆaHNjA÷4ãR`uËwùãñëÅo÷Ï/§§÷j\^Ü?Ý>><}~ùÏè]}yñòzûôñöëééþýå÷/ùðÿñî÷Óó//_îï_/h§÷_^_¿]_]½Ü}¹¼}Ù¾Ý?åÓéùñöþóùóÕË·çûÛc§Ç¯WiW·OvëçsÆ8}úôpwßî~}¼zµ<ß½}¥óùòðíeíñîáoùõÛîîôøøùáëÃëã w×ÇÏO§çۿߨüön{ühøÇ»çÓËéÓ뻲'ûÜ\5W4ÒwÈCûÅóý§÷U×G¥ÊË«ïFþïáþ÷àÿ_Â>~1ãÇ÷^EX=þ?Ï?߾ܷ§¯ÿÿðñõEûñþÓí¯__ÿ÷ôûÍýÃç/¯ÔªöiA^ç®?þÙݿܫ4¶i¦áïN_éèfz+·ÿþÝ[ì+4YE¼¼þi"Ìݯ/¯§ÇéÀn;BêF »T
Q®¹!èßÓIl"wC4óD:BÆG2«i¼ÉµÏÓ¢ª¡ufÄÊR9«»}½ýðîùôûMyâëåÛI uM¤7öÀ6#Ä+Mö* ÿfªçp.
bhõWs°ñ4ÜÍÁß>¤I¼»úÍ ,(ãfzµØÐÙjFôØ ±aÀl8
WÄÍLÑq&AÅÄ2w6!fðXP@6t¶! 46Øp
Ç B¡qÆ|!fð÷ôO?C
é=#2hcDÎE)8¤ %hRqÈ`!õ<So°á40)§Cå9åy:»Só9XU¶ÑpD#dfg!͸»´Èë= TYB#"˲}EÙ?JF)fAZ'Ã9
3ÊBB6T
trc5ë,ÄÑ¡¬è`Tå"4 ¦,öicÿªÄ£Nü|:èt8X£Ò¡
LtÔM®T½Ï` QuRÅ(ÍQMSyµ¯3Gºj-´@ò,NeÎiÕ
rvX¥¡_±iÙÆ6Ú8HqN÷4¥ÖÄtã®§pb ]O!Zâ§«uÝBd×WlÙö®Ì{£Vï×}¶ÒÖø9)¤óÁBÏþÈ£CùÝYìóMË6æ°Y¯BÏ÷ØÉ{pæ=äC+a !:qU ̨¬óÂڿС¬RÍið³c\0ÎfÇ
?65 ÊbBv2ð«0þTmB8c'KJô(ajn§
ÂÀÉ0â- c=9z!äòÁaA:qä´f=G¨ªj¢9$²ºªöe5-þ¼8)Fk¤"H>Ò5Íö³él5¯¬3ÎeÀÃJgQØú¦ dh72_>üýû¯.¿&:zwõÉì¤vi^äEÕÄKnܳϯfß³L¼I£:î©ókbß÷¬³ºHë}á¨/¡~³7Û¹¸éÈxÌ^bf²Ú(Æ79e
&´Ã°9
´ÊCç0vN«JJåÙ¾0sþ =G5é¶ÿB^-5I©¦áRöUöFö[
2CNÅLåþàvq0PE:±Leei±¯!.= $¥k
4GÕª2EÀìIÆ?_wø|"BjÎ^%L?¾æ¾ÌèêÁ0üi8J7%©ÎUVÕ9]Öq)4ô]ÕeUæ&
05G'*Qyº¯K;vêÇæ¤-zþ|²ÊÍ'ȲF?¸£JÀ;ÇR7ugÅ"¤Ì*È^ÍÆ(³.ÄíëéJW0Ë9%F£=¬¶eäÀ Åäà6º0ÃX×ÚAe@qÏEå@°fÔY¦¨üfnzù#rrýr¬É) Å0r [ Ø99%Ý
à·ç<h¨ª¤´a¤ Ü×ò浦qpF$Y+a`tciH˼Ak5¨¢Tåâ-¥Èóâ
héyGä%7#¦/;q4§çöíÙU,
|,ÿá
4uJ>L!Üd&P @}W %¤^7ªH¦ê''A³¤Ê«4ÏiA±Ë̶>ÔÐ5±;6uZ%4
25.IµO¨1:$Ò5ñ?ÕjJÒH©¡?¬Hã¦#kâ1üwï"RaQB;L 0®My÷ÈnêgcH!½øïÚZ¸¦uÚ¤%],Üúe§çÝ)Ô½÷Ý«4Um(æ¯4Ò¼;ºÓ&c>eRÓ-Èzoª±ù£¾»s:wSGâ¡ÍÄõ'ÞApFÔbÂ2\FeXÀ@btn[vUaTì¼3¿¢RUYíÓI8ÖþÄ8+vãE^qÓwpÆ
¤a+`pi鯲ña·$¢Q/ôä~Óù
«Ñ/ÆæDUX+/ưR
ynò\EÅØ¦D.L"§¤rìÅy
±>}júмZ룧ó³Ç!bMÊ}'ÙèßàûûOcj:2ÑïüñQ²¥¨Ü:P¥¹)ªÌÔ¦(ec(Ç(¥Uå«åu§ê;lî^æ%m WÊ-ëNÕwÝÔCÕªÕ<TëÁü§¸éÈxè`ôF¹wFUTnãQå«Ú8áÚTÀDåÖbÄÚÑ»D£fÆJ«ªR{ÒîÏ3¢7·AÄæÆÛ ÜØ¶¦*Ú9èl¿fÔFæ·yàß¼ã ÄÖXb'P¼¾É'o%vMÉÛÉKì9¸su9ÈSsB¯M,[V}ÿ97ã¦#kâØ/«Û½
_eu
qýB[cYúM©LdÌóÊ*ïÞ§¦;ÅoêþVYåÝõØêºg] Hh4JXú¯ .tÎC/YoüS4¬6ëÅ$s;Â`SPCYmåyãÅñ¬;±
ægBÛ«j²¤GmèÎ=Â4ÀTAu.OW-}sÏaëõçnkz±h3aC©íÆzeeïÓùf$îQz¦õ½oÐáYÕÎÒÜ+eî<l^~|ƺýËX2ã 2
3vnòÓ/#uS?±Ù(ÌMF+WͶÔ]¾]ïGì©ô£~ =8möá|5ïO|:7MSze'hðý§Ì¼¬G
6W?>jvÄä+N³Cæ@aÔæ¦ jÑ
è@SÔÔXg§
CZf%ý/Ý'æ6?ýA]é§ÃÚî}fº÷ÙÜnRïl_ç£zÂÛ@w×cw
èTgó¤È*ºVá®5%úÁw÷¡ýÅC¢BGµT¼[lÖÙO~fVÀ
Ë=88TðìgÔÒ¹àéϨEG-CÔrµÃFMëºHÍ8úOÅ:T@MÔÒ¹¨EG-CÔrµÃNYÝýêxÃzûôÈH/kê¤iªÐóÊI*a`O¥%_J¹ÿFoÿé¥å¦¹®de*Ü:cèjùjw2nѨÜ-çÞïË'2>ìηÖ[ÎaÄ3ï×zÁÈÝ2k÷÷DËùc´@Õ·¹52·`Fu³à@4jÖ n`Ï×ú¸¦ð~þðe8w+¿075X}OÍàìè@vµÏü¨k?¹E7¡q>W×4O:è¸%û5Í
ï0-¡7qÓ5ñHд#±®ásª¤Fël~ìFJýQ3ãÎ*9¹Kæ2[0¹V]js{Q5HÎaÎÚ õBO~¾æêWp¾g×2{ÕÌNqHè6/»Ñ=¤07Ãën»%Àz7õnWT9=4ÏGÑRWIC;jºÍ\4ä^;Óë6¯´ÑS3ü:cÒ¯õzË-£÷E)ú]./£eʯìvÏ7Yêå|õRÁë
6ÜÊmòÒlÌÏnúÄøó>¢fÏàû÷¡Ì¥>4K¦ã(
SGoðýç7Yh¾¾ºN
ÚÔw¬a|\ÒD³ð£©¹ßÝÔqÏxɤÛZ|ÜÈnO÷|9>¬9&>¾ÏÛñûûøDMGï
¡x|@åP|1}¾c'WXµRM;9àúàPÁv%jé\K°]ZtÔ2D-7QË1láÔÄÂèGRcUPÅóPXTH
¶tRc1¾EG!j¹Za§Ê¸kö
½ÄåÿHÞoÛø
+iÂõwveç æñà9ÁAõm-a þF{8k[ÄСŪ(pBÑäPò¼fÔ̸£ÇmS2¯ÃxEÂ}aµ*
è%B~ÜVFA:Zð=T]þÔÇ5Z³»¼PÍ^ÍWC\2÷cq@i½A ¯Ñ ¢",jÐ8
zNµ. Ê}ðßÈÖÀ î ÖÖÝÑü FÕDïÊ(̲îïèº(w°çö4ÖÌ#|iVå`gñëv
+!%?ÃqL ¨n`yíJüQ3ã.5ï#+¨¶Ãxb¸ï´ÊmðÝ ¹W)Ý4äkK¥©s¨ßí¢Q³»f|70Èëpqì°ÛKbaØÉu8n[(Lx½ë×wôÝ|úYò´å¾[È}7OSý|£-ETvZð}Å¨Ýø¶ç® '.§Íóx#40ø
FÙÌO¯iQ«ÝBTS@N·¥²:Z Á!5ë¹St!Íé3,<C-yOlðÞ yî÷Àz[(HΡDû5£fƪ²®Ò¹-9ïß9¡_S@^·¥]Ø9ÔóvѨYÏ=µ\ÒMà"
½</û^ó㽤ù¢7J ½³àP¢ýQ3#}È. µ,Þè¥ósÞª+óx§-EäFçP®2껬ç.¯zÒ=mn6uÑüÇb3 òzï0¢1ùqÕmedIçP2
kFÍ;z
<0çûîß9¾K4j+ùnQÖ÷y]×íÞ
³Ðôæ4Aü8^÷C¤è¢o T"
ÊSçPÎÃ*f ~;ÚÔq4ï'õ¯Z
âûs¼ú;I×á×ÚJD@èj1Ä=âÏï0÷ÏnöÜy£³Î®U,ìT_ieTýPáí²èfKï±ìoIûÐSjÑäàûs÷7ɾñ3}XûðäVFEî¯(»Þ
±àzØs&¢xjpß7¾Jsøj^+£àì:Ýë×w*d/3´x#Î÷£wµ9ém%¢¢ÀË¢lLÙÞ
±X4TRFÆ$þ&ÙW ®¶}2
åΡo$5ë¹£ëØÿÙ½ûmÑùqÔ¾ËØV"
ÊQçP¢kýQ3ã.¥/ô*¡¼¯7I½å.¥ÝJ(z}Ǧs¨ibÓãпн#}½Iëhî|àë¨Â)ïPrè×wUìa=0§
{¾IâÕ±x£B@[
ß]éÊ
ÝÜy°34zFîü&yWÇÂ.¬Ds^DEk!ìvѨYOº¸GvÄóÂ]ß$îÌgx£Ë:Á÷CƪQ¸Â;è]¿fÔ̸3_Öä3f`oäouµT|gC}meÌΡ?u»³g=wiC_ÂÂoãà¾ouµ ëj\Y[
ÊÆ¡¬ïãÖ¢7o"4C@÷aÁÈÝß$ìjA²5øÝØVFEî¯ ;78/43Òõ,zA</ÜõM®4}òg[+£¢J·"Ûz7ÄëaÏ]*zÙ*ZâBÌït]+6s
}QQØ-Jt¯ww5]Ã
Jf`~,ìÍ&Q7¢¹®Qô <p]FÁÔ9è]¿fÔÌH{Xºk ZYò}¦k+sMù.¢"ß-ÊúNWàqöôî`"9zÍ8,yÐ7IºFtôî]DÁ:ع±D¿ú5£fÆ}i%¾[Ë K1ß$èAªÑ«zèºÂTwc-¸¾&èXO¹Â3??õM®eVx
Þ¡Üt>Ëþô¶aƽ+ߦdß»¿IÖ5¬«ñ*a+£`ùíj!òk²õ¤oðøädÉõMª®U]ï"*ÊwZp}ŨÝY¸9CoK&{ÜI
³äû&I×®Ækfý¤sCÄhfÜ©"§ÑYòÝh³¯W5V)QPæ*}ËÏ·VFEÅ.T]¢wã¸ø_ÜâGÒ§1,yÆou$Øbm#¢¢õ}MÖ¹->ì¹PëCç
¹N|n ½
saG÷à*$}ÝÁ $ÑgÐ-Lô>¾b¥ÏÖ]NÜC Ø$îè¥È3úxF0àõ?C»åV!VF d+LM*^`À²/Ãpa$ìhKS ´Ò%ªxÿDàÀÀ&±G¯HÀFs@@1°"é( Bë.5¯ñCùã°áÞ
l|*5%j>$`G[¡uGWBwÑnn6>z®_°ôÒ`Ñü&Ø¡ð£J/Bbd+`4ÖÙîÆÔxaP¨iXØ¡UÒTBHLl6é?Ä0¥ßà¹I0X.5 Èæ«BB
¬@5@¶D }å:tbxcÏHr&©¾ I"âI [#6dUX4½f%LÄ@Å ÔkÒ<'Þ!$fA¶rÆ9÷K4!ô¨(}úåXÒ¢duÌÖQôÐï¿Ú|¤_Y±KV`Àè¦
XD¹`^GUL4Ç¢^Á¿ªN+1Zwôµÿð¡7àÁ¨§
<X±<@²ÓL`±0߯¥Ñ «;{=hÕJ4È}£6`Å&$X,Ì¥-/Qá'dy71°b%d+0`ÄÕ¬ Ö"&2PÙIÚ!0Õ+ [#6`Õ'¿I0H" Ônã
p!`%V¬DlÈ-8ßû«è#çD MXØxÓܱû+Vr_¶Z÷í¯6Ûþvûùþo·Ï^.¾Þ¢Õ~ÍøòâÙþ@óøÿ_O߯֡/5Ú¯µ5æÊãϧWú¥åãú±í{úÁ'º|qyñétzþü?ÿ|÷ ÿÿPK!;m2KÁB%xl/worksheets/_rels/sheet256.xml.relsÁÂ0E÷þCx{Ö
CS7"¸UçbúÚÛ÷ý{³eÀååpÏå6û<©f,Ôº
äch°ð{Ú-¿A±8êÜ -<aÓ.¾NNJÇX±
Q$ýÃ~ÄÙ± ©>æÙIy0ÉùЬªjmò_´/Nµï,ä}W:=RYþì}<n£¿ÎHòÏI9`>¢H9ÈEíòbAëwök}¦mÌËóö ÿÿPK!¥tG|¥xl/theme/theme1.xmlìYOoE¿#ñF{oc'vGuªØ±hR¢Ø-êq¼ïN=»³'õ
µG$$DA\¸q@@¥VâR>M Ô¯ÀÝõNvM6õ!ÙùÍûÿÞ¼½~ãAÄÐò¸íÕ¯Ö<Dbi´½;Ãþ
I
ã1f<&moN¤wcëÝw®ãM XËMÜöB¥ÍéÃ0WyBbpa¯"X|t#¶²Z«¯DÆqd÷° Rbo+£Ûc@<VRøL4UROë"ç²Ë:¬í1?ÊCKm¯f~ÞÊÖõ¼.bjÉÚº¾ù¥ëÒãéªá)QδÞo´®íäô
©2®×ëu{õ`ßU,EþF½Ñ,ìcv·Ö¬5\|þZIæV§Ói¶RY,Q²~£¶ÞØ^uðdñ;ÑÙîv×¼Yüz ß¿ÖZo¸x
§%´vh¿RÏ!Îv+áߨ¥ð
¢!/ÍbÂcµ4Ø"|> 4aEc¤æ `B¸£ XsÀfì/KC¾ j{ï'ÒaAïÕóï^=^=ròðÙÉÃO=:yø¥å,ÜÅqP\øòOÿøê#ôûÓ¯_>þ¼/ø_¾ÿøç>«B
-$zñÅ_=yñå'¿}û¸¾-ð¨ÒHt£CnÆ0®äd$.¶bbê¬À!Ю ÝS¡¼=Ǭ
×!®ñî
¨UÀ³û¬PÌà|+à>ç¬ÃE¥ni^gqPÍ\̸Cªxwq츶7K nfA騾GÌc
ôR¡Ý=J»îS_pÉ'
Ý£¨i¥ItäÒbÑ.À/ó*ÁÕmöï¢gUZï# Y
ðCÂ3ÞÄ3
£*C±¢Á÷°
«Ì
_Äõ¤OqÔ½££þú~CÁªtû>G.R(:¢¹9/"wø´â(©Âh±ïÉ)(F\UÁ÷¹!úüã¥î¾Kãî³Á8"-DÏÌD
oîÄï`Î&*5Ý©Ôÿªl3
uÛrx[¶ÛÞ6lbUɳ{ªX/ÃýKôŲ¢¬o+ôÛ
íýç+ô²\¾üº¼(ÅP¥uCbmÓzGË;ï el æìIÓ|KØÆ}ÔÍäG±$GÊÀÁÁ5Hpõ!Uá Ä 4îuO dJ:(áNf¸¶ÆCó¯ìy³©O"¶tH¬öùدéáìÀ1RæX1ZÓÎËlíZJt{fu-Ô¹¹Õh¦*:ÜrµÍÑL«¹5¡µAÐ×áЯYÃ32Öv·>ÊÜb¼p.!ÔGZï²êÆIY¬ÑzØ`ЧÇ3¬VàÖÒdßÛyTd×XÂ.óÞx)à
Úétdq19YÛ^«¹Úô¶7³2<F x]ên³n|%lØÌ&ËÞle¹IPûk÷ÂNHT;X64ÌT,Ö¬ü«M0ëe)PQÎ'ÅÚÃ?&ØÑu-L¯Î.hÛÙ×´ò"bÑÍÄ!÷ëP}ÆT©ú.è´µÍ[Ó¤+^Ç, qZnuflᦠå2·x [¥ìF¹«bRþT)ñÿL½ÀÄÚX{À»aζÇ
9T¡$¤~_@ç`jD\òÂ4ÜPÿéÿ6ç,
ÖpT4@Â~¤BAÈ%}g«§{%ÉRB&¢
âÊÄ="G
u
\×{»BuSMÒ2`p§ãÏ}O3hè&§oN%Ë÷^wçcrë°ih2ûç"æíÁbWµëÍòlï-*¢'mV#Ë
`VØ
ZiÚ¿¦ÜjmÅ*i¼ÚÌ/5Á¼!Jà& é?°ÿQá3bÂXo¨C~µÁM¢úm<.vp´Á¤IYÓ¦¶Z¶Y_r§ó=el-Ùyü}AcçÍËÎÉÅË4vjaÇÖvl©©Á³§S&ÙIÆ8Æ|'+~Ïâ£ûàèøn0cJ`UC=0yÉo9¥[ÿÿPK!7¸xèz¤xl/worksheets/sheet259.xmlOOó0Æï¯Äwr§é`clZzÅsºm´$®±oÛjiB"§8v~ñó8«OïÄÄd1råR@0XÙÐòõåþüZD:TÚaB ÉõÙ¿Õã6µ$R![¢n©T2-x2ì p¦Æè5qºº.y§.òüJym ËøÖµ5°A³óhDp¸ÿÔÚ.iÞüçuÜîºs¾cDi¥ÃÂåc0êÒ±îÏÉT#{NðÞ kʧÆFO5/ÔB1i½ª,+èmêBÞN¤Z¯sÞ,ìÓ½è½.·}â±*dÞªÚûÁëç(JàÝ»¨å¡òL+¨õÎÑÜ?mZâÓ«éE-«Ãa7]Ì¾ÛØhÒüN§xÒ±±! õP5"<ã=a×ß_ϧùd6.Æu%EDèI¶ü§gRÔtzußÿkýÿÿPK!7¸xèz¤xl/worksheets/sheet258.xmlOOó0Æï¯Äwr§é`clZzÅsºm´$®±oÛjiB"§8v~ñó8«OïÄÄd1råR@0XÙÐòõåþüZD:TÚaB ÉõÙ¿Õã6µ$R![¢n©T2-x2ì p¦Æè5qºº.y§.òüJym ËøÖµ5°A³óhDp¸ÿÔÚ.iÞüçuÜîºs¾cDi¥ÃÂåc0êÒ±îÏÉT#{NðÞ kʧÆFO5/ÔB1i½ª,+èmêBÞN¤Z¯sÞ,ìÓ½è½.·}â±*dÞªÚûÁëç(JàÝ»¨å¡òL+¨õÎÑÜ?mZâÓ«éE-«Ãa7]Ì¾ÛØhÒüN§xÒ±±! õP5"<ã=a×ß_ϧùd6.Æu%EDèI¶ü§gRÔtzußÿkýÿÿPK!JæÙf4Cxl/worksheets/sheet253.xml´\Koã8¾/°ÿÁðiØ"E½$ÑËñaÅîÎîÙ8c8°Ý¯?E²$²´ã2>t:ů(ÕW)ÅW?~|]ïöíËõTÌédýr·½ß¼|¾þößþ¢NöÕËýêiû²¾þXï§?ßüýoWß¶»ß÷ëõa3¼ì¯§Ãëå|¾¿{\?¯ö³íëúF¶»çÕ~Ý}ï_wëÕ½Qz~Ë$ÉçÏ«ÍËÔÎp¹;gíÃÃænÝnï¾<¯_vÝúiuûß?n^÷ÃlÏwçL÷¼Úýþåõânûü
S|Ú<m?̤ÓÉóÝåòóËv·úôvju7Ìm~ ¦ÞÜí¶ûíÃaÓÍí6Wój3Ý\ÝoÀMûd·~¸þ".y2ß\þ·YÛ{ÿh¾?m·¿ëåýõÔ@ç¶7|ÿk7ù´Ú¯íÓÿ7÷Gp,øõ~ý°úòtø÷öÛízóùñR1¥m»¼ÿÑ®÷w@*ÌÅp'wÛ'¸øwò¼ÑѤ¬¾ßì´Ù¬I0ÉþðCó»/ûÃöy¸0Îcg8üÄDL"Å)àçpïBáÕ8Á
Áh>-yZÂ|5b¦dVBÓ:2LÎ-Æ]íê°º¹Úm¿M â¯ýëJç¸KÂOàÆ^غÒ@´³d2ÿ©ÝyÌàC}_ôÅÌ`º=à×!Ò«ùW}©-F·i¥Z+(FDÇ=,¸à`ÔügòK,qgó¡'ç|(ÆÅx|pAk\ÐsÁn¹`é öDãåOð¡'¿Â¿c|HÆE@p?M`¶¡3h$£é"Bú¤
c ÞrÁÒ!£}ãrÈ*
6Y:SÒ©-êÚ¨(¢ "¡ÖB*¶E:ÀÆúø±YW,¯¶Y©ÍBÐÛ©-Ä7Z°hj"N
X«Qݱ>>F[;ß`
f³¸®-Ìâº@X\·nNu½§¼voz¢Rδ>ãtâ=dh0#å^m!p+cÈMÂÒ¢µ¸÷Oõñ1b°îk½p7+¬AØ|FMÌAµ
ø¦KMÂr£µ¸é'Æúø1]÷é§
¶M ,Ï£#%ËÑÚBÁ,7åFk!qOõñ1b°^k|Ïu¶ÑcÞfùZ#XÏ¡aX6´ÁÄYM$¬a2ÏéFåPÕ¬þî²!Ýy1q6C¶o#áÁ¸ã3²»nb4-b¡TæY³¬é(FVÔO6OÏ0
ÌÒ4éJk>..)Cº#ó:5Âöo>/)»×1ZMÃr«Eò"Àä±Ä¶¿{ÐS@
±W³D+#2¢»']Áàh3*ÓÙ8tv{.l{¦'OêÜc«Û¼Æ<=·íJ¡¡z¸ùÏo¿þ£UÀåOWó½3ºÈ*%Ó9Õ:u ;µ2·p»ìCµ^]ïN-Ïó¬¨Â0tjfX¸ôÆ\ïÌnCѨ·tèyKg8½Þº¿Ê¶w$N`®CBÐÄ0¬T´/§{2¨d ÇPõ°s>åDw'oa{JÅRã¡X,41³18)ÓÕöR¢2]é¤'³\Àùò§²E:QZàö}ZÎ^´].+hµ°B+hMÃÒ¾EÌH±öDSHÂâ8RKyÐmäùáaN.î°XY±åR#"ç(3OÁ÷©¥RG °ÀI¡Øz
¹JÊlf bÉy¢L³Ã6¦vϵ°ÅtÃ8ÿ!=~f7INbùK÷#=(h4¬G¢D7 Û¸údî/Cq~1FD0,£ZÄD¢;5Ø$!!Y{}º4Ëî1ÄnKMÃ"¼ELÜîSýAj7øÎ÷üvk4³åu--ØÍ¤`r$-bØm/ìfU¦i5ËÝ]RóYGüáýÄ&îwìÿrëõòú?'òôXjµÈëÿ4Rü
`åU^2ö»PµÎ©EÁ±Õ c¹¶«yd ÔäzM÷
aìÿBѨ·þên]Fºõ«zùÞB=p¶ó2/`õ8oòÏ ´ð«d&òªã@ÚwTåPå #¹§:à5ÐÞ}ÐIdZéÇ0úðUXp,ºóZÛ%AQ±ý6æyPHÃÆ<gF72ad¶±5ã"I*ùÊÜx¸Ä
SÏ1иù,uî¦|¼«?7ÏÜhõJ]PãØy±`xÑ"Æò!J¥2àdì̵:)ÊT³bòR9lÊRìÓ^¸}ÝùøÂ«/Lú
oik ?GKå"(¼R9Ó©,!̶[dÐÌ&|AëY% V'³SREæü¸¬§JÀµÎf§æe¦tÀVQÛÆ§î²y¼÷A´$(½lûðñnÂqSPqä»iynr)h¬o%7¥ÆMP;ÐMU^¥9+UlÜ4*Á¹R)%«?=UlÜ4*e¼a3þü`áôgÜ¢%Qÿ°ÌÕ6Ü¿Aµ
÷/³¶£±EV[ûÔ;Í&μGé6®´ki-(l#óáö¥`TËpkRÕ6Ĭ¶8V[c§ÃÎrP&"-ÊW ú©ù_Z[ÍXmõ ì25¼¤u"´üt²@CÒV&iÁ-&iEwR£;yÝStoÐý¾P¨rxl3~ ±púcº¢%QÏèm·ÏþðrêpÏðr:|Ï ßÀ¼zg
íÝ*§T ª«vSSªÕÀyã¤(TÏØ>jáÔ{Ð0¯w%(ê¶<]=RÜÚy=ɪiXrÇ}Aɪi¬)¼Cu`µaà|>xDÒ3¬RE
/\¹( 6³=Õ6ãVÀ·Uþ&µb3«ª-b¬Í©:ã¸ÉväªTÁS02KÃÑ_ çåã<ÔN¶/ùøÔÃó5[)êA~ê"§W12ÚAS/5~gRïÞ[ÎètNÍBÓ8evO¯Ó¬á:²ÌE39ìY¼/¾ËÀñ6Ñ ¨Ønéã½d8mAÅêH"È÷Ò(ò¼Ä·Þà%a
¤Û@öT©KµR§w¶ªæEOÑYõT©7Jà¼AI¦Y¦*H|þÉÒoáÔÜ¢%Q7én®cP£OMõbøÎWSÛëøk,Òjy/5%Þk¤$@rH¾0£ÂÞë1³¿õ¶'<fI@ÒE ¹
$K_BÑ+±3æáíûCáîUY
BüÈ-
vg8̵i,Ö,ºÝ}ãrÚ¯Ûf?¼Õuåô«´>2ï:ÓzÝà ojØj'°)UÁ-/NkÈÄ =
¨JÁ³þ·"S[YSqî65´ÚÖÀa_Q1µ85ÐìÉ UEûM7?µO¯iƸ_ºÌÄd£ì ñ%·1Ö>ØCßD#¢#2¼]EìxàEeÞÒLà}wEj±^ÿ<OÆl£ìjé"øÓA§l±ÓXDÜq¶-p_¾-Þd(}³ÓqÌò±F½îÂ\9ª\Á
³Úî¾í#/!$~Âe^¸Kà@
ÒýâdPK«ÞcjýpKîjP.{§O&ñm½þêýÆÂÍ06¡hID4äôéݹ!÷³>Z.m1µì 01V{~TÚâ6Øàñ(øalG!²*KÞ¨÷OüÆÚ§O¸Îµ¯QáïÞ[ÄXC»SýAz¿¬é;»¨ÛvÎ.`®¼ gì ïØ°ÒHj¡kDrEAa=£`ÜUëàÎ4³1z×Sj ÛY´BKâ»IÃWdZÀ:¯oö`Ö¥¬NÕèWßÈ% ð^F±n@áöIó%[T»ÉY¯ÁIIµ GõþÉiÁkb4¥JµúÉ)I·æþNi,h¡hIDÔ/¬üx¿`«hýÂêqá¨ïQäû
5&í 8ø%×ÛÚBý'óJëÕêÖêF-hBó°§*°i¯*p2vzÁqêÎ?h wüGPÔ?¬ÇÿúGíj3ÛªÀãk-P5¼½[ iQâíÝIHä6,} eF÷ÞRõÁÌèÙßÚÕfä3Ã%-b|f,ÆIú³$·déK(3¬I1»Újf^Ú×K¿ùÀÆå}G u6,|;°N³E~¯x9Öu1[¤ûEî"»eí=O
àOR(o¶:ÕãQH|ñ°÷m³DßÞÔ|ÖIÜLÕY¤Eâ«`Ýé£t>ÆÝ?v'xb9|;)$§-7hÖRIQ_ÂÐâÛQP¼$FÏâÈ eÀ~ÏýÃù×Õçõ¯«ÝçÍË~ò´~ä¿ÿNvö+
ÌÿÛW#-áIÈñ¯¦OÛ|7ÁÁGøv5üaE2¢ó°Ý_`IßwqóÿÿPK!uϾ<xl/worksheets/sheet254.xml´[YoãÈ~ÿ è)A°xèíÅòhI6yÖȲ-eæú÷©bu]ÕÝ´<ðÎÃØ®úºÈ:ûãuóë÷ãóàëþt>Ô/·Ãh4ö/»úþðòx;üã?êÅpp¾l_î·ÏõËþvøcþz÷׿Ü|«OÏOûýe^ηçËåu5wOûãö<ª_÷/ y¨OÇíþ<=ϯ§ýö¾Yt|ÇÉl|Ü^dauºÆFýðpØíz÷帹Óþy{ó??^ÏÆÚqw¹ãöôùËë/»úø
&>Ñáà¸[U/õiûéüþ¥Û±Ýüá?v§ú\?\F`nL'êú¼/Ç`éîæþ`اýÃíð·hUMgÃñÝM ÿößÎÖï÷§ºþêþv8AèØÁª&Þÿ<
>mÏû¼~þßáþò
¼Þï¶_/ÿª¿möǧH£Q<§Ð·ÕýbÞAPÁ6Áü®~sÿÇVeû½ùùÌNGóh²Læ`ä|ùqÌîËùR͵²kðS[&Y¯Dæ$Þk"Õ& t=`<)³dö7Ñ(§óEam#¢P6é*¶íÝÍ©þ6x_·Ø?Ñ
?!6t`JeÁdÅQ4±ÿµ¡nÓJ%äõ¬9;C ~½¢ÉÍø+ÆdI´á¢\
Ì[D)J
ÖR°Ê!4m| WÆ'Pà®ñÌE<cÅC
Xñ%k)ØHAe X< ìE<@â¿Âÿm}Ä"ân Gä."åØA)ÈC"R·&È¢-ÔTE:Ú²@®BpÓ¥;~®!`®µ%Gä.B6fAeÓ¶¢iËòë»8¬¬!Ôï.¹»QĽÉbûBÊ=QIAü÷è_ÇS»ÞaEIgaÎ=QÒAü÷è_Ç¿ÇaEke·¢Ï=QõAü÷è_ÇFÚjt³Æ#(þâÆeÜõXôZFÛõXÔîú/âw½G§ü:æ:ÒËõ~sÀîÛ&2}9,ê?÷@Dýñ;Ü£S~s·ÛãkݬÙ=ió^4CîÃn(4ÆïR<H¬_¢],ý¢I³0vѹ#¢Ð@è ^¥
¬ä@ÂdE ¿ê#¢W¶ßèÐLcߢ5rFôF¡1^×Ê>¥
(¹ßHa,¿qz[^F'£Vu5G#¡ÑvD$¢¹3[®w"kè®Â`5wÿþã÷¿é
"ö÷ñ^:+]|® ¼rñ*]A\øuÇ«_¼üÙ¸¢x6lYÙÀ>L^¿QÄÒXÅÉ"°c&÷aDC(H?]lb¡+y~Y!xÃo"k¶ß©HzÆö;Ã%÷aDCðâUªÀJî7í÷Õ#×ñM(c&Ã" ÆLîÃ6-4ÆëdÙ§T%Ò²ë3O$e^,"ó[tEîî(4&à·Mê·³E´\À±¥ù×ÅI«KÈhÞ,"©hÜ
ShL $~©CâWò kûÛ³#0mEa
û0¢a
DÀO;uüJXpÒþ1Ø ùvÅÕ5Óæ·hÜ
Shßï>¥
(¹ß;;óoøhá·hÞ,&ó[tEîÁÌDWðâUªÀJî·àÎÃbMYáD[6]ÅÃ:µNôTa@ÅQ(îÁÊ]lb¡5Gè®Mý¯;-7sEñýÙL9ö0åLÙÒë Á]få´2ë(C°Á?@<£![òìG+T¨³F¿}þIKþ7E«xbi~cd¸LyæJ)ÏQéÁ8£0Þ©PÆ=JPr¿ßÅ'J|TÎQé2å3*]ÌÜ=d¸Ô'â
bJx\
U¤/qßaÛÛÄÇK<Ësg\jݨkƹ3.5È4ã1õ^´Æ
ñÃf¡GC@±[4©}ÓlÎULÄs×"k"Ñ<]ahz£Av.Zg0jÉEÒäºÝ.cDqb9Ùä ç¸yn®b»å&WT1O2m+1oFâå¬àÅe1a `ÚfîFÆñÎRÄ«T%÷ùõõ~g~;0Ìog0º
3 ãu{* d~ã[ÛïoÄæb(.äP4 «;QW79
È4â²iDÈ·9b×4b8Ù4b½îÐmß¹¢x þÜ<àdä@L4ÈÎC+²ò ¢Ygò0Ç<à{´IB1¢ËZqÛ01-úÍØ-ïÓß*âYý1ÑWLÖ°[k=b ãoú>¥
(¹Oâ²ä
4×¶}Ã9OÃ|±ÐOdÀ«TÜ'¤ÆÖÿøAFÜ1
èY¢Avµ¢®rÈuºQàã!iºtB+nÙ4PÀöºCæØ¸¢xÄÆÇç.X΢AvZgCÑ ¨d!0t ºLhÅÑ0×<ôÛ¬=XGTuORÞ 0¬¼ípzçkm û~Bä¼££AÖm¤ÐëÕ6G¢ÉÚlIeKXdR}`dëo½ñ§AVdI¡%Vdr$kG²q$-áÁÒªæÙâû#Õ®µÆË5ÄÞ@$É0V`øµWbo-}±·*¦Ûϸÿ¸ÿã+^éIqÞ8iÞwmoG4W¹VÚ®._Éw;,µ¯RÜ-±ÿ_û°(5LÝr2èRyuZhÞ3/û* äná¶ø3ÙÒÛi-Aó,[¢¢
¸E¼JXÉÝÂ)o¹õá;jª·*WQÑZ[i'ê:qÙµPSæ
ÑVJïYD+(s÷]p Ò]í¼²,PîèíJ`Áº[Ðn¡®¨b" ¨;ý¼9E´bPåZÉÊJfñVNÙ§T%wo4YeÕëLÒm)v¾ü8_2àUªÀJ~¾xÿÇ:ß«Ý7¢â§î'¸ÝÉv¡AÞS/û* ä~ ^v¥_yJËÎH4<¸Ð À©¯RV²SºÄ i¹SþÔ`͸ã 5:Q7¢Øª
Ò,?!ËO·vJÆCB+NDB¯;t;\QÅD< }øÞ0ÕÔÚGL¨Ìhíè@`ZMÄ®Z
&ÍÓ|©Ä{½ËѰQ`BhÅѰK`Bèuî2 ]è.VÅ3 Hd\÷¶ÀO\VM<°`Êï2
².I¡%ÖÅ#QdíH6¤²%<2.oùÈÈiaq>¤ÈcG0D9µ#Ù8ÊðÈ 3[Y²-§ö§v@§ßw
Á§H8ìAL¾Ü|¯Ð|ï²m`Á^JFlÊ|íÃDîh5úâ>a|Ý>îß/çÁóþξÄNôqióû¥~m¤y:¦óT?+°|ª/ðh@ùß ïáíÛÉ"ÿP×óÞHi¿<¾û?ÿÿPK!2I«¾<xl/worksheets/sheet255.xml´[YoãÈ~ÿ è)A°xèíÅòhI6yÖȲ-eæú÷©bu]ÕÝ´<ðÎÃØ®úºØuöGRºùõûñyðu:êÛa4û]}xy¼þñõËb88_¶/÷Ûçúe;ü±?½ûë_n¾Õ§Ïç§ýþ2/çÛáÓåòºÏ»§ýq{Õ¯ûÐ<Ô§ãöÇç×Ó~{ß,:>ãÉd6>n/C²°:]c£~x8ìöE½ûrÜ¿\ÈÈiÿ¼½ÀþÏO׳±vÜ]cî¸=}þòúË®>¾OçÃåGct88îVÕãK}Ú~z¿¿Gévgl78æÝ©>×ÓF]ãå,ÝÝÜÀûà´¸þªél8¾»iôßÃþÛÙú}ñþT×QQÝß';XÕÄû§Á§íy×Ïÿ;Ü_ ±×ûýÃöËóå_õ·Íþðøti4§àú¶ºÿQìÏ;*ØF1ßÕϰøp<`u@P¶ßßÈìt4&ËdFÎ'Àì¾/õÑ\XÛ!±¶?µ
hâõH´ øi6ñ^©6±lM@ ¤# ìqãI±%°g¼Fi</"kL
²IW±½lïnNõ·T<ÄëüºÅþVpIø ±¡S*&+¢ý¯
uÎP*!xßðbÍÀÜJðë]4Ý¿âþ4&#LÚ¤
åRP`Þ"J)PR°T`¡iãѸ2> ¤wu<иÇ\Ä0V<¤ )PR°TÅÊ^Ä$Þzùx ñÛ!üßÖG,¢A(îpDî"R(ÔrHé:UHÝ ¶P7RPYeèh;Êþiº
ÁM¶î,¸;!`®µ%Gä."pHAeÓ¶BWöè_ÇÜÅae
¡~wÌÝ"¾Õ ¶¿(¤ÜTÄïpNùuÌaØÚõ#X8,J:#sXtî.âw¸G§ü:æðü=#X8,Z+#\¸èH}îª/âw¸G§ü:æ0ÒV«¤4Aiô7.ã®Ç¢×2خǢþsDÔA¿ë=:å×1×FX®÷;LNß6±èà ÌaQÿ¹"ê¿ ßáòëÃxØ_ìfȶèÉLc÷¢rFtC¡1~ÿû* ä@údåüêíbéME±#È}Ñ
Æ"@ñ*U`%&+ýU½²ýNDfÃüû0¢7
ñºVö)U@ÉýF
cùÓÜò2Â8µª«9rD ¶#"ÍPÜr¼YëDw«y¸û÷¿ÿHW±¿ßðöDÔYéâËtAàWé
âÀ¯;<ÞýâíÏÆULijdËÊöaðþø$Æ,ÆL¤3¹#ºÐ@AúébXÉCôË
Á~Y³ýNEÒ³0¶ß©.¹#ºÐßt¯RVr¿a¶ßW`\Ç¡T,"3¹#ڴЯeR<HË®Ï<8y1²0Ìoѹ#º¢Ðß~6©+ÞVÎÑrÆæ__$iV ®."w,$¢y³0vH¦¢arF4L¡1øY¦_É#¬íg"@lÏÀT´qE@4LîÃ)4&?íÔð+YbÁIûÇ`æC`ÚWsÕLcߢarF4L¡1~¿û* ä~CîìÌ¿á7¢
ߢy³0Ìoѹ3]QhLÀoºW©+¹ß~85e
¶<l&º:3 u"kè©Â,£Q*Ý%,(»ØÄ
Bk®Ð3\ú_wZnæ*&âú³rìaÊ312²3¤×A»ÌÊieÖQ a>x2GC¶
äÙV
©4Pg~;1zÿIKþ7E«xbi~cd¸LyæJ)ÏQéÁ8£0Þ©PÆ=JPr¿ßÅ7J|TÎQé2å3*]ÌÜ=d¸ÔñE1%¼®Â*Ò¯¸ï0ÎícâãÇ%^Âe˹3.5ÈnÆVÔ5ãÜdqÍCËzoZcøa3У! Ø-TÆÖ¾i¶MgÄ*&â¹@kµÏh®04½Ñ ;ÈÊ
35Èä"irÝîÏC1¢Ë8V1CÃlraÐóEܼ@7wK1ÖÝr
+ª'¶7#ñrVðbGYL(ö¤;Ñq#a¼3 Ôñ*U@ÉýF~}½ßÄÆßÎ`$óÛ.fáFÂx]+ã¥
(ßøÆÖöûñ¹9
ÈjÄNÔÕÍBE2¸l2ámDØ5@+`6@¯;tÛw®¨b"¨¥?7x9
²óЬ<ÈhÖ<Ì1øÄÞmÐeè2VÜ6ÌGÌC~s v˻Ĵ×7¢¡xbÄMVÿ@Lô5ìb æc
Æø¾O©Jî¸-yÃ'͵mÄpÎÂ0Ä@,4&àð*U`%÷ ©±5À?~÷fb!zhÝ@¨k ¥òfn ¤aøzÈß@Ú¤n ]ÐÛ`6
°½îЦ96®¨b"qññy ¥s hVdåÁ9P4Èä!jYe']&.Zq4̵&ýö k/Ö%ÆUÝEÅT7+ïK;<¦Þù±¶ý<! iõÁ6GRhõÑ6G¢ÉÚlIeKXdR}`dëo}âO¬È8BK¬È8åHÖdãH*[Â#'¥U3Í»Å÷Gª\ëk}Ha¬Àðkï$ÄÙZú0âlU>Lwqÿñ8þÇW|¤'Åuøà¤ù¼kû8¢¹ë̵ÒvuéøJ¼Ça©
x* änóÿÚE©aèAÈ»ÓBðî¼ìSª»
ÇâÏdK§M¶%ÎSR²l*4&àð*U`%w§¼åÖ¨©>F¨\E)fFk¥¨ëÄe×BMDG)}Î"ZA §ïîhçE`r@o¯ TÖÝöuEñL@ØèçÍ)¢Í*×JVVâ¸,4Æ[9eRÜ|ÐdU¯3yJ¥Ø~ù-4&°_2àUªÀJ¾_|þcí÷ê¡EϨ¸Eçæ©ûà wò]hwëeRÜ/ÁË®ô+OqÙ&Ø:Yð*U`%ÛúÔ%NH˽ò§>Ö\ yh'0ÑZ©u)£ª0(ÍòÓ²ü4ðh§ähh<dù!´âhèDdù!ôºC·ÉULÄ3 Ú
SMݨ}ÄÊÖÎ^¦eiÑDª
Yh2мÍÀxïw9
Ì@8N Ì@½îÐ]´ÝËÅ¡xéëÞøÛª)L1w3
²nI¡%ÖÍ#QdíH6¤²%<2.oùÈÈiáq&ìÈHI1%)QfíH6¤²%<2ÈÄQ,GË©ýU; Óï»Ïà«H8ìAL¾Ü|¯ÐüÜeÛÀ½>8Z#ò³öa¢Iw5}ã¾Âøº}Üÿ¾==^Îçýì¾9èË¥Íïúµ.æé$ÎSý®Âò©¾À·DÊ'øð>};AäêúbþÀ)í7ïþÿÿPK!Né¢Ý=xl/worksheets/sheet256.xml´[YoãÈ~ÿ è)A0xèíÅòhÝͳF¦ma,S4W~}ªXM²«ºÞyÛU_»Îþ(7¿|?<¾§ó¾z¹£ÉpP¾ìªûýËãíðßÕÅpp¾l_î·ÏÕKy;üQ¿Üýýo7ߪÓçóSY^`áå|;|º\«ñø¼{*Ûó¨:/ y¨Níþ<=ÏÇS¹½¯Çád2¶û!YX®±Q=<ìweVí¾Ê9ÏÛìÿü´?kÝ5æÛÓç/Ç»êpöÏûËÚèppØÇê´ýô~âí®±]ÿa?ìw§ê\=\F`nLµ}^c°tws¿0ìSùp;ü5XÓÙp|wSèÏ}ùílü>ÀxªªÏ¨(îo-¬ªãýïÓàÓö\¦Õó÷÷'H,äõ¾|Ø~y¾ü§ú¶)÷O£p
N¡o«ûYyÞAPÁ6Áü®z=Àÿë²ý^ÿüFf§£y0YFs0r¾üÀ8f÷å|©Í
µ²jðS[&Y¯HÍ&Þj"Ö& t=`<)³höoQNçÃÚFE¡¬Óm/Û»Sõmñ:·Ø?Á
. ?!6taJe
Ád
Q01ÿµ¡nÓéK%ä¯õ+^¬¾;C ~½Ü¿âî4"!D\'
¤R`Þ"r)PR°`i£±¸2:$Âvu4Ð8F ¢A#RÀ()XKÁF
CÀ¢%/¢güD4Ðøíþok#Ñ v8"µ1GdÀîiL9$w@f¢9¬ ²hËt#
!`Qn6£ìMG!¸îÐÖßHBi-bÉ©D[fYºZ6ïÑ)·¹Ê@ýî"»È!éo
)u@D%eq;Ü£Sns¶v½ÃNÂ%: ¢¤3¸îÑ)·9<ÃÖJn+:E: ¢ê3¸îÑ)·9Õ(éúðGPýÅ˸ë¡èà ¦ë¡¨ÿÔõÄízN¹uÌu¤ëýß³·Md(ú0!sXÔêúÏâv¸G§Ü:æ0%¦Ç×&»^'²-z2Ñæ½hÔ
ÝiÛÿ>¥ò(y<9¿:DºXúE&aÌD¢'RF4E¦1ÐEJåYÉ#É@ÕD¯L¿#Ñ¡Æ0¿Ek¤.èLc®å}JåQr¿Â~ãô·0FêjGB£íDs'
(l¹VÚu¢»²«y¸ûøÇoÿÈâDì7ãÇInãóxAôàWñ
âêÁ¯;<ÞùâÍÏÆLijdËÈöaðÞø$Æ,ÆL¤3©#:ÓOAºébÅVÑ<^£Ù¼¹íÇùWAìÍD,¦MÆDÜ]¼ÞjêÂÏ4ƺS©<+¹ß°?Óï«g2®ã§R,æNE@ÌÔ
}iÓɼO©òÃ|Σå¢)
i·dn××ñ<Vb$aX$Dã¤.hLc<pNݦ2£x4÷yäÍðþê ÒÇâ : cÆa*ú&uaDßdã}ê8¸<ÿÈæ~&ÄÍLE7'aXDߤ.L¬ÚLc<pÓQ·E \µÖh>¦¢a~.I]Ñ%ƸýîS*û
¹33ÿß~MBÂ0¿EW¤ÌLtE¦1¿é"N¥ò¬ä~^úîü,ÔT6Úò³èê¤ü¬ëDOe
Èàg´0ð¨Ü^ÃÜ»@Ùe¬ ´ÍfÑ,Ã'êKýo*êvÝYh9-*gè¯fСAÏÄdJ!½ÜeVN«fe6ø×hµ?s4dÐ@ªÝhÅÑ*@¥Öè×£÷µ7Îb«xb~edØzfJAϬQéÀËBÂ8§BÞ§T%÷ûM¹þÊ5*mÂ<³F¥[£²çz#Î (û
£Ü<"ÞTâ Tæ¨[£RÌFlE]#ÎQ©AM#N±ChWçlÈÐ;lDZq4Ñ^wè¦É6¶¨`"$´I{ÿ<cæy°¢yhEF¬¨AM¢:Ðåî<0t":=h24ÌÇ:
úõØ.ïcî"âAm$æH|»5 ÅØ0sk :0Ö@$³÷ó°G©<Jî7òêëý&Îü¶"aßÖ@´1k ÆãwR
n%ó¿Á5ý~÷F¬/ âBÄd4b'êêf!bjqY7"dÂÙÊq£GC0ëFô ׺í;[T0ÏÔÒ_¼ÌyhEFä@lÖ5ycð|w´IBç!¢sZqÛ01-úÕØ-ïÓ^¿Å#n®úb¤ïa·1Õs0,Ä@Ì4ÆÝô}JåQrÄíÈ+>imú$sù$b¦1ÈS©<+¹OÈþþ9c1ÐHÌjE]-åoÖéjF_¹HÔ
T£sZqÛ̺<¶×ºi-*çAÜY¼èåai(dæ¡y°
jòÔÌǰ#Î#Dç8æZýú k/Ö%ÆÝEÅl7+çxxL½ñ!·¸ù9ÂÒ:]c<ç¦WuLK'Ý,²$kK²±$
)am
ô©÷?þ§!]RKiK¢,ÉÚl,IaJx\ð4
¦þ¢ñíëÓÖ8>D×¥ba4V`òµ·â`Í]q°*¦;̸ÿxÿÃ+ïq~Zß.Áj¥éêÒò8ÏÂ\p*GÉÝÿµßÅ
@·¬ÚçÿR¤'Ó;ÏûÊ£änáø3ÙÒgi-1±Ò,[¢¢2ñ¸EJåYÉÝÂo¸õîÇi¬Ï*WQI£5ÎÑNÔuâ²k!ú«Ñ9J]+(æ#wAr{´ó
ʳ@Ù ·WP*ënA{~Ú¢x&
ÌLôæÑÍj%++É5ÆY9yRyÜüLÈ(«^gÒ>AbûÌ7ÓÏ~ÉS©<+ù~ñóc¿W-ú\[tnÒtÞ|àOMgäÜzÞ§T%÷K²+ýJc¢R|ëâ¬É4ȳu²àT*ÏJ¶õ©M; åO=V_ þÄO1aFkL¦NÔM¦`"ª¬AiÏâÇÏurÆCïC+NDïC¯;t;lQÁD< ½ûÙ0ÕÔÚGL¨¤ÑÐÀ´,-S5k6¨¿ÆÀ'I7»
fÀV
§fÀ^wè.Ú
îÅ¡xéëÎø{ª)LyBkqó`I2-1n,²$kK²±$
)á±yË{FHÛÉ f\¤$Ó3.é$ʬ-ÉÆ¦ÇF¶<È"x¬mÚ<Ö?L¿íö;7:nç{©"j)Ó|³m_Á]rF¬Ê
ó{íÂîj5zñÞd<nËß¶§ÇýËyð\>Àá
ÌáàDïÖ¿_ªc-]ÌãI0Çúy˧ê/zOðºp âNFùªº4ÀTÀ«~,/_ãöX>îÿoÂÙYöðký>ðíðX.§íþ»Yíïo§â>À'ÆíÛËwÿÿÿPK!7¸xèz¤xl/worksheets/sheet257.xmlOOó0Æï¯Äwr§é`clZzÅsºm´$®±oÛjiB"§8v~ñó8«OïÄÄd1råR@0XÙÐòõåþüZD:TÚaB ÉõÙ¿Õã6µ$R![¢n©T2-x2ì p¦Æè5qºº.y§.òüJym ËøÖµ5°A³óhDp¸ÿÔÚ.iÞüçuÜîºs¾cDi¥ÃÂåc0êÒ±îÏÉT#{NðÞ kʧÆFO5/ÔB1i½ª,+èmêBÞN¤Z¯sÞ,ìÓ½è½.·}â±*dÞªÚûÁëç(JàÝ»¨å¡òL+¨õÎÑÜ?mZâÓ«éE-«Ãa7]Ì¾ÛØhÒüN§xÒ±±! õP5"<ã=a×ß_ϧùd6.Æu%EDèI¶ü§gRÔtzußÿkýÿÿPK!ëA^ÃÅN>xl/worksheets/sheet235.xml´[Yo#9~_`ÿá§,R®û0¦Ù~`±»³ûìvÄè8l÷õïºJ"¥ª8
O?tò£Tü(R\¾ýõûþeòu{<í¯wÓ(§íëæð°{}ºþñ_vSN'§óúõaýrxÝÞMlOÓ_ïÿþ·ÛoãçÓóv{À¯§»éóùü6ÍNçí~}
oÛWÐ<ûõþ<>ÍNoÇíúAí_fqæ³ýz÷:#Ìqx|Üm¶íaóe¿}=ËAÛõÿô¼{;éÑöKÛ¯¿¼Ýlû7âÓîewþ!Nöùêéõp\z¿¿Géz£Ç8Ãïwãátx<0ÜL>¨ës5«f0ÒýíÃ<à´OÛÇ»éoÑ|åÓÙý è»í·õûóýépøÌ«»iÈ¡3Ëßÿ:N>OÛæðòÿÝÃùq}Ø>®¿¼ÿ}ø¶ÜîÏ 8§¸oóíö´Ral.á7xø²ßñÕ¤¬¿ßä°YPDa0ÈéüóÍÓù°×«qä±~ª¢Ð""QCÀOý"UCTý@u#p>%yRÂxÚ(Hã¬(#NkϤR«]×÷·Ç÷ ¬xàëô¶æùÍaJø ÜÈe(+(´ÿõT÷á
%ÄÏõLLÃ` ~½Ãèvö?ÂÔ°q£
Z)(zDG
T°¤%5=?ÀÆ
ü$IÜÅ|ðÁ)1áCb,>¨ *`T° %¬,â=á$Þõò|ðÁï¦ð¿Y
ÅÝ#h\DDðêÉ0¤ó@raH! )û
º¤%@,CFÛ,û¤Î*YÚ»Sâ©%êZ¨0¢qQ!T"m®Ñ1[w5$µkHhå?b×/«.3ÀÁ ±)H¦5Y\ø9Ñ1¿9v¹ÃL&«¼ä0YåBVy+!Òá¸Ê*«Ì?²Îº¡B'I$f<DMñj8PCò²¾OÈÌ,vªÆ!)ÓJ-è_æ=¯µøÅî°ÆÓa×c¨µØ®Ç$SdJ+!~×Gt̯C®óÄr}ÜaÙ°ÀÖÝ2&[KrdJãLi%ÄïðùuÈa¾Ù_laG¢M²·Vä=IÆ!ÙÐ*ßÿ1%PbxïeÅübdÏÂO´$Æf !9Ñø0$)Z
`@NâU²KÌï¶,ÆW}${3Ûïdh0ÈoCr£UéÚMrº«2(ã,(Í$Þ
Y,ðZNzË8 zÕÅív$Û->h_0êµÅ}ÛÖeGrÕ ¤Çûÿüñû?Útüýr;{ä'¨,ò "fkÖ¥s`ÕUaá1×¥sàÚEY$¹éµHàf~Ðæ'¥+Z!ïë¬hñ¬MÅßY¾²!DA E©$-_R¤«0rùÆI\AXöýµÃè(Náz$Ã0Ò 5Ôbx×g1ô-²G´iII¥ª#±i±&ChFÒRäÜìwQB\K³BB3#hXæf<L <ºMÉÅ¥ÛáÍ.%å¬$c*"Ç! UãHr<çÄác(-´_WÉqÐQÂIÒÓiæÇTñ>ñòÕ#»J´zÈcÔÄ H
4>¥ ±UIY¢Ý!%ì±}\3¼k´¸xÍÈnQBâXGcSÆd¼¢ÄßÙ
e§ðòÅ2¬Ô«w?Cì@m2R
êHb $¹$W«0^?»1%P"bÒ'WSÆ#3&âR+òäLãÃiÆï÷
(±ß;;òïøÍÑÄo¿u,1ÈoÄhFú]ÀÍs_Òø/É¡¡}«È2dÕäæôÊWïcÕ^Û9QkG¬.QÛ¦ï.sâd«AVAG¿¨61ó8b=5±ne¤j»¬ªB d'sg^f¬ë*®Ò "«{aìú>ÑÇë¯îêcOWúUk/eâEXkµäÂ7ùçZ}¬¬,Ò* suئ6Ðçk".« Mû@²Ä°9Ä
¦~_'eä=-ò/é2+ÂQ"Ýü;UÆmásâF»-|NVuãÃõ×*Ì@uxlÀûý¡]|ª«kîTW·G§íc£Æ±+páTW9×µN
àU²%öæ¶wëWQ>PeWÑ©¢
dge/2U´pª¨é¬ÌxVÆ»â¤MìbîÝ
¡F<ýÐ6y×O§E+Âq ]þõã (¤bÕ±ÙqèEVê¨@:d¹Ã@uD6P,E4zw«#2b)£ͪco¤C²Ô.ÛÕÑFá(#È;ÕÑ=xNutôØØÄS%Æ[:5WÉò&ÊD;Oï8ï8
§DºÂi@]LI»%Æë_7¦dJä7ÿüú/-bR"éÆ^kFdR³¤%RtjV"5!ÞÑÀHÊ4Ãh Sä Fµ$úå
1é3ÐY¬óïÕëdÂ' Á uRì`(;»´.¸
÷¶ÓÁ(x0øç#uÛt1·éÍ{u3aSS&eXÂE|®ÐÔ§
17ñRZ¡p¼øyÅ×xÑHÔéÆ:9ä
͵?]¤lF´C$)ÝûæØ÷T¦ÁsÎ;«æÜö<jHòÒVa¤Çuf¯Cj¸£Ä·¼¨
åØ3r6¸~î©ã,0[²!ÔÙ¹×]E7 m§r/=
ÿ¼LäÞMWAHï°
°(rÙ
uÛáðªLÎ 4óçÌýKJUËÞÞd#Z§9Õ\?bòpºûÊ$ð¢NÈX/²"æl]
¤#j «jÉ?Å¡ówz2iÔ%Üâ¨ò2ª¼Ðõ¶$3aÎzó¤È#¸é/WèÝÕÂõ^hÑ
¡pÀx'cKDï'|üàkìì-*½M¬
´Jb½jèH#Y8¥#YÙÄLêvaWdFþÞ
dxhI«$39
#Y:-ÁÌðýØZ3âØ/TmëVí% Ù(½×êQ Jõ%Ül'r3òaÈÎ|S±ÿ¼i þǼ%r;~Ã?'5«QJÛUë\$ühÆìS²%vô~ÜêB¼V7úF)[$<¸%G÷*Ù%vï_?-µïhÕ¤RÜ"+ªUïwcJ6 Änñ*o¹uõ6UÛ\®$íjµ¶X#2XRK¸ßÌË*Ñþ0tQUn¯üí.æÝ s
·ç°TfX½_.]Ñ
p$`Øï¿SÖEdB£hYÑÆ[aÝ«dØ~e-«QgT^\¡ç%ís«0ÞGêÆl@_CYÏ{qÑ×WrqÌmR÷þ¾+[«@~ܱKìéË.ô«Ie3eG$²ÞtWI(A>¢djxj=s§ë¾M'&7&|Ç!¦ÖZ«2©LQHV£T÷æ¼ûOõå Ñ@wChÑü\6^t_\Ñ
pHvõ½!SLR¡jµ# ì@DO6Ô®ð×b¼W
?x
¡FÃ.Á#0^´rÁº
B(Òt@®xxÈd÷atV ëðàHZ%±9
#Y:-Á̸}Ë5íf$zIÍ´
c3#1FÂÌÂ,ÉÊ`føÞM¶²¤ï½X÷=!tÃ;×ðÕZÞpØ;!¤ñ@Èjj¿:xÌòaÈÖÊ|RÁ>L^I²&¿,¿Rú¶~Úþ¾>>í^Oí#<!|3v:9Ê/ûßÏ7!
'BxCY¿´|:á[»ÊgøÞö^Q`þñp8ë? .Ìúoßÿ ÿÿPK!V>ÁHî
Bxl/worksheets/sheet234.xml´\Yo#¹~ÿ è)AàV³ïl/¶/YI6yÖØòXXÛ2$ÍõïSdMV:<ðjñ¸øõÕÁbwk®ùþò<ùºÞí7Ûשâédýz¿}ؼ~¾þþáªNöÕëÃêyûº¾þXï§¿Üþõ/×ß¶»?öOëõa3¼îo¦OÃÛ|6Ûß?_Vûhû¶~
Çíîeu_wgû·Ýzõ ^gI³Õæu3Ìw̱}|Üܯ»íýõë'ÙWXÿþió¶7³½Ü_2ÝËj÷Ç·«ûíËLñió¼9üPN'/÷óåç×ínõéìþ.²Õ½[ýâMÿ²¹ßm÷ÛÇCÓÍp¡¾Íõ¬ÁL·×°@Ò>Ùo¦¿ù2¯§³ÛkEÐ7ëo{çßÉ÷§íö9°|¸Æ:ó°âû»É§Õ~Ýnÿ·y8<cÁ¯ëÇÕçÿ¶ßîÖÏO(ÉÁ(iÛüáG·Þß©0·Ãô÷ÛgXü=yÙÈèRVßÕÏo8m"®Ó&Ù~HsÿeؾëypDÏ?õ"ö¦(NNê)à§YÄ{§Èôõ8Á
ÁH>"`>c²$/+!iB*»ºÕau{½Û~@Ä_û·Ì1KÂOà/®Té¬$Dì~FªGws%øP^ëWy1un!øõ6óëÙW¹>i)·I¥:#¢ç\pÇKG0jF~ùIÁ%HÜÅ|ÈÉ9ã1\СÀá.XpÁ,áÂñ`¼ürò)ümã±îRDë#2è!3ha0¿HI/´@H5ê,a2Úe9\ MVI°ÊÒÑ.¤AÔµQSDë#DL!Bj¶WiC1 #
(¢¬²ª
a½@È¥Ì)Q§É`Jt
B\6DB!mÂâ¬C¦#ɹ©ýñºL£¼6Lı]3¡}9̨`©Ð Pa jv°T袩¨E^DIeMaYÑ´HNù¦ÊsÕvéò=H0c®A\LÁ²©
@X:uAFxÂcÄ`Ù;Ù væ$h:R°
5qMOlb0 ,u:M?16Çé²?qL?m063°LX
7!Û(C BÂÂcÄ`¹G¹_êl¥Ç¼Í¶Ñb=K6aÙÐiLØþSÃAÊìË_ÌösÄý,IåD°¤è4æxààpD2 ;1ÓQ/°osíNY6Cìf©Ñ0,7:AÓ®K=CdiÁ|0PDQçuTÂ^j>N9}ìl`r°
MÒhº¸1ØÉIÇò2ëJƯµ"Ge^g@)´R·ÿþý·¿uÙØüûõìQ®Ò,©R8³Të}Å>Éb]$¹§8øC6î"He¶m¾ç-ìòX.Ïew¾hIDÔc²ós<&ó8MÁ×çö--#q+SÆfܵ!.eQ§1ÐYÅ@IXdîïøäZXB
]äy
W6µ(k²ItX;ûØRºTe¬51.U«gmÃjH§1HUÖEeOÇË2x/10H]ÁMÃ^][þ(#°r÷©GwÄÌ^B¹!Ü0»ÚF§1ÈMÔIGÅØÛ³jÐ3tQWYT2ºÊüI`Jó± \ÉnòòèÁÞD[k#CbÉØ0,;ADwbiÿßS@!£¡òÕ@ 7§Êñ ÛuSBdérqð`oJ¨aµ£q©ÉUmïӤ¦* úpjÜF¹Êü36!ÓÚÝ(!²ýB°wu ÉYÈ61qmÃ2®Ó$Ä##ÜDë Öa®°
M«Hn«Æ»m<*L°<ê4&l÷©ÁáÈ µ|çzþÝÍìf9Ý$!v³$i¹´Ó]DÍøíÉx%o°ÚÒ$íb)¬·þð>2Ñí¸)KùÆ>ÒlY°ëÈé#40mYWiT@TvåÞº9PìÌ]På@Ì-_:9P?jÆ©(<ª2½K±ø^ØÆÒ-úîÏ>$3@Á*Xc@®ï´¸~<;,F;£¾WNþ1>uYÂf¦÷dô÷Tüêp<Õ³,#¶Ö*
J Z©Hó¢ûl¦ÈY°,¬ºu65O@K¢cG3%ÇïûV
1nÉ)¼RÀ°Pìô<GJ-NhR»ßÕÄ«w´ÔÌûÆ»½Rë7ú¥Wj4× G©Ý°>wùøâ*/T¹ÅµdQÛ$ä&è(² Ê;îÎèÍe&ÆêÎì)¸ùx=P4 h¥ðܶy§-póÎQ?°cÀÇûAXñi
rý0?x
RRåÈråó
¨CÝT±êáBI n*ÿ¥ó
rT·óDKCò!u;¦)þáßkÿpRz
2ñ
%b5¡× dPÞ+£Úö3Ô|Ù¶;3æcObÏ«7äÒ«>¦bYÞ% ZØ»åór×îÏSuV/+^/
ÈÉS+²üUÖyª!ìÈäiò<¬
Ü©´<(ÈTùhÐ^4©-¬Ò
¾hIDÔR®;ä¸;xÙL5ÈuÇ(rÜÁ˦Ñ3î(¥;äÓËÊ&Uï©Þ;êÁ²I¥¾Ó×,Ò,þ26ç
U·Ó¦:ûAQ±ÃÜéºêS*Ö_¶ãÖºÓ¬ pç[<§ú0Ccºøi/Kmf 36ëvݵø6E±ÕÓNcÐæ¢àÃzkàãµ-BÔ:Ùz;;ÁÇWDìíIY±¡I5ÈMÁQdS°æ»
ÑÓ)ªÎE>S)¡"Ê(Ô5c¹§ú@ªÊAG?{À9<S%`ZJ÷¢ªñ^tìÜÑUS[f3îÎNiòrIDÔeì°óñ.Ã3q?Ê&Õ ×e£ÈqÌÎè U5Mc^ÖYfQ5>b¹ÓSõ>êàÆ±è¨òøªJ}ÕT¢yF±jµ°êÆOw¾hIDÔu²»¡Ù52øLUîï|Õ1ÅÞɽ)ÄÀF=I§%Îëdð$OrçI®0ùÙ2£f?÷¨9ÌxNKf<ÉàIäÎ,] eFnÐN̨ǺïLïóÎÆÄR³Õw_â=JØØç³$éC»·b
al¤RûeÁì²µæôNI=yG>ïg5¼Õ®©ÎÛojÆ"§#Ô,ÖV\ú ,3
zµîú$f1÷tsÄ,=88Mx~¼85Lno?ã/½-*±½ÍpÆbªÓàÚûSÃAjÜܳ>|×Íôî˯1£ÎvkE6kD:õ¬¸Ýâ0bA`"X/*
ÞÌj ¡çýQ
ÁW@Å\Áu
U·Q_´$"ê×g
DBÀ²¡Ípë;9X8App8¢I÷À:iLá].²^ÖMw\Rjp82H×+oP9뽸pá-o»mæßóÞ}ï4íºJe= ¼îͳ+ÀËV1Ð9*x
,J-ÔPÖ¬]hhaæºH8/ë¼DÐôô\,=÷»)ÙÍÍzyO]@ÝXÛ+:uÙb½:õNgPúpòpw¡B.§*½RéJ(¨
$©<ÀYX³¬ÒX³|ѨKX÷áûG®<L0VÃ3êºD+¸ç³·3Æ%ê!|íF±YHU`Gg4«t^^öé«R)äie^ƪy¯¶°´Þ§4¢%AQï°¦¼óÇ»èßh4È9~xNKã'<ÉÂÜy¥+¡Ìø}ÏG2í emM .é4Æe1V2x
'¹ó$KWB;?ÛáE°Úy·:¡~ß)¾É±¡p·V&ÛõÈWbÔBÆý°r¿aó¥SÊÚ{Ú&÷Û$¶ûµ*ÍmäNpÃÕ Ó<È×>èæÓSDRñw
(Ò"æÁØ+P
Xu²ãkr¿5Jø÷íÚ Ó MSÎiàµFèðº*^4¸Ø (¬µ:ÃßP%ò¯Îw[ø^½ìòIÚ/+N4V½AÓSzô`-ÓýAxj4¿Ã_
[}^ÿ¶Ú}Þ¼î'ÏëGÈNx¯v:Ùá×õÕ¿Û7%Ê,ðâ·Þ÷À¶OÛ|ïþÈàüÏkøÚ¼4<n·ól³ñÿr¸ý?ÿÿPK!2R'_Bxl/worksheets/sheet233.xml´\Ko#9¾/°ÿÁðiKõ.#É`ê!Ç»;»gwâtãÀv¿þýP%©DR²ãndrètS)ñ£HQår_ÿúmû<ù²Þ6»©âédýr¿{ؼ|¼þñ_yUM'ãêåaõ¼{YßL¿¯Ó_oÿþ·ë¯»ý§ÃÓz}
ÃÍôéx|Ïfû§õvuv¯ëyÜí·«#üsÿqvxݯWÒöyÄq1Û®6/Sma¾¿ÄÆîñqs¿îv÷·ë£6²_?¯°þÃÓæõ`mï/1·]í?}~½ºßm_ÁÄÍóæø}0:lïçË/»ýêÃ3øýMd«{k{øg~»¹ßï»Çcæfz¡¾Ïõ¬¥Ûë
x hì×7ÓßÄ|×ÓÙíõ@Ðÿ6ë¯ô÷âûÃn÷I
,n¦±Î<¬øþ×~òauX·»çÿoOXëÃúqõùùøïÝ×»õæãÓ¤"JrpJù6øÞ÷@*ØVb0¿{5ÀíFí eõmøýUÍ£RÄuZÃñ»â 0÷ÇÝÖNlìh±¿{&³&Rc~ÛEü¨Ì¨G@wÏ8¢øÔ\iö¬7"ʼ¬¢udDJS9«[W·×ûÝ× ìxàëðºRù#æ0%ünôÄ:D+#ãê1§B 1Tsý¦&&sØ_n_Ͼ¨õL£1Ù6¥ÔrA§åè¹@rÁî¸`3 f䨏B¢»eóQ0>4ñÁ >¸@rÁî¸`Øö÷ËOð¡ßLáO·?{D¤Ñú":P4a°@X\dRÒRõH@XÆ,¤Í*²tt§¢i4êÚ¨)¢õ"¦NCê!m¯Ò$b@=G!)¢¬²ªÊÌ!F{UÊP:OS2Ù¡
5ÙÉ8ói¶Ï:
1t$9wµc\qQi×®º }9
̨`©Ðh¡¥B°Tè4ÄPQgy%l¢@DÂH©ª*`ÙtNÍQþ#
Ìa9Ûh,eLÁ²©
@X:u¢áYrfLÇêFÙ0ÌI»é|^(5êzÂÖhv=qÛPçEÂR§Ó°ëgÆdx¸®úäúyu3ÇúÈ¥p£!Äa¶oÛ%H§!aÏÉðqXQØãK=è±h³¤mxÏ¡
aX6töÿÜ <1HP}ùÅè~%i#43²hCÁ`@O'4)ªCßõB÷mØïehc0ÄomÃr£3íÚHí±!òºbÜI(Ë*ÇÇ [9¥DµMUØÀã`¤Ñ8tq_.t_¦Õ#eyßXP2öw!=FJgA)tR·ÿùã÷tÙÈüåzö¨®DWiq塾bÍc§<M=Eé+ÊlÔ;ź)ÜÅÇN
³ nåêZvçDD#¦?1ưRuoc?ë-®Cö3«RmÃêAg0z?gIæY³ØSt
Ð¯Ôæö¢.ÊH[9Ó4Õ""ÒÞ`J7©U³Fhf*cÙ0.Øw£*Òxr>Bò<jÔÞ²J*:HJ
,rñ ôè±¢×!ô°¢×0¬2tcè)ò¼O+ÓÉ"ÇSzVÎJáñIãUÛívRl·SÎT[yùFÒM(ÙH¬5BcS,¦mãh6nxEÉF§7F49¢è0XúYr6vÑ£¨frñ&ÒM*¡UFh¦&g^µ!ËÃÎ`´çUúÔà¹ÊüË6µÆY¥.HÕþ!ºÅä¬X4Bc!,óÚÆÅÎìpÃlèÌ 4Ö5.µÚçí¦Õ$gU 1â7Ë£6q!Ò~_½öûÜ <1HýØáÈ¿á·B3¿YN7Æ¿Y´LácüÖvLê'EÙöDUR.½±hÒ¥.£,·g1üf{R4x´mOc@;(U¬÷¶31Í;8>¶s´± Ôv:Òc.wÚN}g"l(à^×QeO*½o 90,¤IÀIO«¸ô5¡#CF͸ë"ba{"jaá,
¨/ZÝ_}eHW¹ÆpìÞÅ1ßY=;åä¸GCy,¢Â¦GʪLOÕ! Þ#uQ¦5ôârIµ W 3iQ¦UomÚð»ß©»_ÓñÆ´$(1vex£0ù÷9Ô$þ=¡`Tµ!WµùÌ 4Ö¹&õûºþás>ZW¾BÚ.ÈËÐ6)½¬o|õæ :3(u®Iýõáèý««¨ÂÕµôª«áE.CK¯ºÍÐ\e¨jõ+=c²OºOº?
dªD<
^8´Ë»q:+Z»,¼ÌýÄÁ«ã0P¼Ji@6éÈò!oWJ¢
sS?Q)Î!@VëíJ9ªÛðÜ%hID4bì6óF¥ôï0¼ô7)½JÀxRcxÞqfPhÍ+èÐDTÁ
Çþ¸´¥L¨[ºÆ¼Á¾3}èÕNOçÒ«>¦bß%s3ò&ñ[}Ôý~÷&`µ?Ëm,å¬9þ*^;-Èæl=ä,D"X;)ºOºON %ECjZô¹5lÒ
ÓsÓ-Fv×_5¯¦©áÈ"^ML©"£>#¹¬Rõ>Qê=RWSª%-£´(¢,¢Ú^r±§î"f|E}'Aѱ[Þù+ªë;[Á5¤bÕ´3SïÒººêyF0¨nº¥QÙíè
M}f¿M5øÌ"Õö¹G¤èÂ^×®ÄïµE.êy§«ÉÚ#ôz®Úutb¼åÔ÷ÒuVlµMj@8?GËÏ*VÏäg:t;êó¾!?¯Òª*" =Uê¥+Õ <fAªôª:JDÃK0öíï
ÓwYi<ÄYE4NìVôþqÒ÷'¾ÔpFwÂ꨽TyR<íF{Õl}¢Þ§JÂhËpïQøÑî %íbõ¤rУVQTêÃÖ´0I³3cáÔ]ÄÆuXÑ hÄTSC3jeð3Zu|ê?¡MuË$¡ÆÐ»¤3ôö¤'dáIî<ÉK3ß½#3õ·^*5 Ä'é1ãI¤'Yx;O²ÄÊ:¨Ñ>&þñÍóP,#[Áço~¬¨IcïïÎO!+}2q;ú¯º ærÁË]ÒSOÔûìàlÍ vµö|ÕÂ×c 8(OR·X{qéÇmm47ÅéÔAâOg0Á÷ç%WóÇÉ©cê¼úxsn+¼m¦clOusÂ1m 8(OhR·TGn½ûaDoX¶;NY'r¹X»$±³ }àékÄ6Á/æ¤tQ4Ù;göM>sØ'¤?d÷6UÀ;ecáTìyçDDcûÇâ|k)´-,Z3H6ëó: îþÜ <1HQµÐÆ:ëLé`d½¬sîæÄzµà <¡I׫Q¡õ^\¸ô£-½½Yî¶Äny¯Òw¤~ªWgÆd6/~|oßÁÇv!©*Í ¯wüQGY³v¡£m¦Û0ê;:
¡?7(O¥ç~7¥ø`£ùS/OXÔ1ÄNcGQ±r"W¬DÌ:Î¢Ì +Ô |4w·@È©
¤£º8Ð *¤ ÃÎÂ7
®YNi¬Y¾hID4$¬{÷ó#7
N0VÃ;Cb Í{9³·³6$Ã8êå3!1µJ
ä8`H
)*$N¥,RuÿvÏBØñ¸p«tÑMZÑ htXÓÑZùò³\7è¢1 týð$ ë'dáIî<ÉK(3~ßóÌèn2Ã&× ÌtÑ'fáIî<ÉK(3PáùAïÔèOC·þc·ø&Wfo¦øø`e²
@XBt¢Þ±õ>}ø!+÷FÄn6ÊÚ´;Mî·;ð:=ÓÛÝNúÝmÔ{!ÔLOIÅßPP¤E%,4q3P
Xu¶ãkr¿5Jø×÷Ú 3 CÚ¦Ò>¥1ÿæ¤àz¼#F,ÆÍ@`Õø
U¢Þ¹ù¾"ÝÂ×ô½´^VhP¸ë2=¥G$ç馵Ûú¿Ðß1]}\ÿ¾Úܼ&ÏëGÈNøªüt²×ßþþ~ܽÒ
¾*ò23ç»#|ÿÄàüGkøBAÕyÜíöpÎÆÿâöOÿÿPK!ðV-÷<?xl/worksheets/sheet211.xml´[Io#»¾ÈtJ¸¥ÞÔjÁöÃë
²¼ä¬e[Ë2$ÍöïSdMVÝìâWlÖʽ\ÿö}ÿ<úº=vqMÇ£íËæp¿{y¼ÿùq5NçõËýúùð²½ÿØÆ¿Ýþõ/×ßÇϧ§íö<^N7ã§óùu16OÛýú^·/0òp8î×gøïñqrz=n×÷Jiÿ<I¦ÓÙd¿Þ½qÅñ9»Í¶9l¾ì·/gä¸}^aý§§ÝëÉ̶ß\2Ý~}üüåõjsØ¿ÂvÏ»ó5éx´ß,V/ãúÓ3Øý=ÎÖ3·ú7ý~·9NsÓMp¡¾Íå¤ÀL·×÷;°@º}tÜ>Ü«¼On¯þ»Û~;9ÿI:>ËÕýÍx*¡+¿ÿy}Z¶õáù»ûóâz¿}Xy>ÿëðín»{|:4¶-î4ÛÓ
sK1L¿9<Ãà÷h¿ÙNYW¿á´yTÄÓ2-`Óùô`6_NçÃÞ\XÏ3$zø«g§Þ³Á)R=ü5xï¢ì¦GpC`pÀéOôÅ,Ã|Æ8ʼÇÒGd Ð*\Íú¼¾½>¾ ãÁ_§×µ¬x¿à¼0RAd°iOÝÎÕ]8ûB 1×ú]^L]¦;A
~½ÍæÉõä«\ÆTÉTؤRÍ
Tªªi[.\°ä;.X9 ¸¦óxãBÿ¤tÜÅþ3äSæÄ8þà?¸@pÁî¸`å? í?@Ìðüf¿»üàÙHîRÕ>"£²ºIr
i
¤ %Bæ]*ßqÁÊ/CE»^7HSU¬ª´3gNR!úZ()¢ö1KÄ!¥*[6ÖºcWÓ(¹}b:eî.ÜNE< ûÓ= ÁÔqL
¬âº f¹U ,¹}00&ܱ«4s|Kå]n´3£Y¦W!F³PÔËô!a£ÆDx\¼Ç` f³«î=fµP ¬
á1b°d³NZ«}5 =\ªQÓ[7j¬â°¨V
B¦ð1]²ÇôaÀ¦Ü2aµX!Ìò¿@Xþ7 <0&ÂcÄ`¹Ã¸_l¥Ç¢Íj²Òb=+:aÕÐhÚ5ϧ,¯Ú7bA"I;ÉÉV³U×!)3¥aX4N2xÌRÎÖAØëS7Hnå¸a¸bdb®ñ)«ÚJcñ¬\êÕK£1=ÆãB¢GÚ-Ùc·ìh`V<&iÔ
]L§c¤SrÒ®m¤¬à+J:ZV[£Ç*®1 ÐÃí¿ÿüãoM¶ýýzò O2áâÑ+²Jm¶h¥2sÉ([þÅD¶'w+Ä!jXZ%ytg§;_´""IËøÈòLÓH®ßHQäsÄí¬U1bH²fT0¬ÎÁ,cî´È"VÃ-Åäó4+#KHYaλÍ]@¨$s\ô_ö¹~ÉlOÀm;FëÙS0¬4~)çÓ(³&¨+µJ+9DPH1+à>L#`Á®#.nåRîmH#¸uª:±KU7.I8]«% æ³2ÊT'?DNfY¥þ±)OsFÒÂËsI$ÉÖª1ÄAöâÊø:aõÖh:(ç«%ÃqQ2ÿ
:ØÙ©ù:æ_)H)#X3¨bĸà;r°k4Á*´=Ô+þcºÈYÙW1bX×!«§Fcz<&»*ÑD&ñ@ÂðpÛThÚ#r{Æ»YÔ!+FcÂv
Aj7ÄÎüvK4³Ûòv ØÍª¢`f,©é±/=ÔnÆp?é%ÃB;¦7cU]Ãô¬ÈÑc5Õ%mÀ:à2þҲ(æe4gIÙú@EU̧y΢NYêßþ@Oàssé,I,n:*Avú¢ÑÐýjHúµ¬ÊÜÐi=¼
9ocFCýcÌ]Sô42nÙ±YuµTâ êm§·íyÍáÁaOôÛ`:Pysõ<¦¡ëÔmè<ÑÊ®Q>Ö!*£Ûø¤}ƺJ|Ò>óºlãuYÄJ«/=ÔîwrõdvÙËJcÜ.;óº¬OܯË"&hZ«/q<Oâù_È,»a>ÀZÝæã;®¼¸Íí¸
×q5È-ÛNd˶ð:®²ÍeÙ&`ª:Y3¯¶ÊVX
¢Á²J;t'ÉÀ±²4;îZÝJ;[heWãÕ##þ}V 1ñZ©¹1éDNLlb)ëDLLR¨~·[)QΪdÔ3yû¢ÒþVJÔ
RQOó"ÉàË£¥]³X7vvVy£ú'ç¾ækþ ¥ð:hãuPÄôtA©ÝìòÝþ¹¤ð:¨.)¼êcæ¬Ö1=vMb·|DýK»¦ºësÞ5
È©P+²ÊßhÈTh©*"ìÝ&ÝÊC{-( hH¥0ziѦÈî|ÑhäÃ9!x§Låxx§4 7ZÏ%ÎÒè82òáÃeª·To;õ7;%UJÂg®ÞÓ)¶5ín¯Fð;Fªkuç§Zc`íèýuÊFcÂÝ`hPôR$Ùv²ð
45w×˺v"ØÄ:e£1hSVDÌæs)ÈhÀ[da~JîØöñðÃ9ëøZ¡[aZϰïFOWXª¸|
¦*,ä4=+*UMßNÝÎÎOÜÜЮÈÖO7æ;³||<ðèAâQÚä@vjNdë°d<«1z&±êx¯§I9M(ëÙìXÓRõ6êmjÔeÇ+¸!UJ]têÊS:ëîK«eÂsçVDD#&É ÈÙàÃK¹Ñ½óMÀ©[7¡Ò ç]@OÒhó6 'déIî<ÉÊÏd>ú@ϨÙßzIRÏxFKÏxáIäά\ õã5êêû#Ó;³³Õ°¬5ÄÝiøÎÌmªÛaye0lC!Ýø¨ýnÍ\úì'z°O¨w
YÓªõ kjéÙà¦Zª»uݾ¨Z_«g R Ñ3HmclábÛo/
xaô ìÖd ®¼=Ô,¹9mîb³ôî§BÆzoá K«FczÌ ¢Gõ«÷Û¬ÛoÕkí4Û*3êl´Vd˱´uGÂ_:æy@8·õZ¬VÅÈ
£Åøð/U¾|éQXZ
n3õE+"¢áTp³ljgmÚkYµ$¹Å9¶ÆÓ§=ÔyÉ)AcêoHõ2ÜhLÏzqà èѤëwõ^\âx' »2+ß:ÃA×,øZA£A¸ô«?'¡a½[PHNS»GPKg»ÐÒ:C6F±×е `Z=CpPô¥ç>©\>È7êe9uuKD6,Öx*3ê4,+²
Ñð5¥ÙL
2sã¨'æT *R¥PP(TÐÌÐgÂ+*bK«Òu-_´""Fç>üÐk¢%ƺXeFÝh ;§§<&eb¢¯ÈeÔñù
oÂSÖ\uÚL=d±:¡ÒTv«I·4O´²Ñ ø"X%?q*Ëv¸ÞÍøí¿J³'i´Ä9{xáIäά\ õÏx>Ò3H1gø«WU ×3\ÒhëÄXð0KOrçIV®zú:ßÿÒ2*sÕfô/ Ùï;ÂW¹öfìn¬9Ö?¹h|)µ«hFyÚíÇ"aM~ÂÄÎÇZÔkïa9|IÌy·| fH£AaÛ
Ë»Eà'l]WD_à÷ÎøíëúqûÇúø¸{9·-xox<:â§ÍêßçëÎlçð¶(þ@|:áåÁ'øJ}¯oO#ÈÂÃálþ#»_÷ÝûíÿÿÿPK!hÉöÙ?xl/worksheets/sheet212.xml´[Ko#¹¾ÈtJXR¿[íÅöI69kly,efgæß§È"¬"»%¼>ÇU_YO»¥Û_¾ï_Fl§ÝáõnMfãÑöõáð¸{ý|7þý?â¦NçÍëãæåðº½ÿØÆ¿Üÿõ/·ßÇ/§çíö<
¯§»ñóùü¶NOÏÛýæ49¼m_ót8î7gøóøyzz;n7Jhÿ2g³|ºßì^Ǩaq¼FÇáéi÷°m_÷Û×3*9n_6gØÿéy÷v2ÚöרÛo_¾¾Ý<öo âÓîewþ¡GûÅúóëá¸ùôvÒÍÑþðÔïwÇÃéðtº)nÔ·y>OAÓýíã,n·Owã_£Å:+ÆÓû[å ÿî¶ßNÎÿGÒß/±~¼Ï$têa
ò÷?£OÓ¶>¼üo÷x~ÀB\·O¯/ç¾¶»ÏÏg F8£¤mÇÍöôNÝê/°øw´ßÉì§l¾«ßßPm6)¢Ù<)@ÉéüCú 0_OçÃÞ,¬õ XkßZC4óTä*~M¼WEªUÌ;àn0þD_äI ú5Ñ$³¢¤[;È@¡+U¸Íys{<|AÆ¿NoY?Ñßà\C© 2XñlÍÜÎÕ]8ûB 1ký*Sº¤à÷iQÞNÿûÓ
1©
ª9¡AJU¥¶åÁ KNXqÂÚ!LÁ5ÀWú' ã®öTÎý1gþ@ãNhàø',9aÅ k@üiÏü`¾ü?¤ò»1üÛåG̼HîPDí#Rh!+¨SQHä"B)»T^qÂÚ!/CE»^7HSU¬ª´3×" ¯ueµfÔ!sU¶×º¼Ù$a.ßÊeÃrѰÉLM"ºÝ
!®ÍK¦:aÙÔ $lôOyÄ`ØÚõK03¥u
b0Kë:aiÝ $lðOyÄàâ=K03W
X¸Ëêå]°Ìo6x'Â<b°]Vh<ÔNn)FMmͨ¯BkzÌò¿@Xþ7 >Àa1]éÃãÜ'pÈÕa
b0Ëÿ:aùß $lðOyÄ`y¸_l%Ç¢Íj²Òb=+:aÕÐhÚùåU{!¢ÌÔ!r¢rRàjà$F²Õl!ÆuHÂL©CV#Æb)zÔrr<0\N\®Ý +ØJcݬRêJ£1=vãFLÑ#IíSc·lf`VpHIǺzlplJ»°Z¯(îÆ¯Ú9Vl%0è<Ýÿû÷ßþÖ¤ðØßo§OòÆ®½#+Ô¦ùs¿Hàd»)0ÕüVH^åiåÖDã#§1'>²2d"/ÑRÇ8âvÖª1$EYªCVâÆ`i¥á@¢YG!"ÍÊr2OæúÇVuÝ÷\ð Nz®ORÖª1®ORÖê£1è(Îåc:õ¶ÇpgçA!iMJ[Ô°c×W·p)GÏ´µ©*Bñ
Êê:a7£}Fe\LÒ.Ä,;[.çQOÀIúǺA/('-'åÜ m©Óä`x}úàIÒm£C\Å«CVvÆ «â²`éÕ~çl
Aø6Ç©õr6t¬¿:ep¦$~`-¡ãú!³ÛÐ)ÀØ@)L£õ v)zÔrXüàéz cª"ݪCVXÆôx <íê3b6
7P
¦Í"cE^i±UI°n4&l÷Sô0©Ý;7òìhf7«Ø*F±UEÀä,©é± 2E$µÍ¹>ïÅz4vó^Ϊº2 gÞ³$GÕTc@vtÙc.33iN¢ÒÌ
,«Z_&ÖjHfYGZ£ÅPø`tYó»=äYÍ'y·VÑK«¡ }Òhÿì=Ìì9ë]¹1Ôr6öÌúÆÈa!¤£`×{4Ëáéâ âm'EÑu?«RAW`¸°âI®[ÝÎ#í"òmyCÁÆùmÇás¯Ýú3|îµÛF#&ØYÚ!¦èaR»ß5§«b´Ýæ,Ƹí6g¥Z0
×nqÞï±ÛeæY^ð{ÐK xÂÐYtc6³¹O½»voÂrp Û¯ k[ÀÉ0=XLg²c0U]¹[nc|Òè°OÉàbY£ÈÕØ³´+Úí4Ò htØ¥à㣣ï$:^{Õ 7:ÉM1c
2ÑITt #¨è\n¯D¼¥8ÄPÇ%¼±Î&Y{%âÐmUè:ñtVÎàlÍÌéÌ^ÚÍ8|ÒhèØæB{õï1
×^ý;Jáµ×Æk¯éi3LÔn9é;÷v㽤×^uÓä
×^}LÉÊ¿Óc÷SôH»åkk×î/Uµk¤%o¤äª%Yÿ|5 SªsUª`#¥è6è6îAgªBìA/-º«;´&$È¥?7rÖ=ªDÜ8t$'¼e9BÆA¾£¸®eRñ6âm'~±eRq¡Ä!|¦ã^jVÜNtOÓ×ECÇ.Ã#Ñ·;§-¬eÖã¶ç¡%RnCLÑä6ÉüêvèÞµµïZcM¬e6£GÁxSNýf[NýÁðcx^©ümS.xÇðïxK eÉÎ
*Ñ ·;Ã9?+®ÃD.ò½ªÃä¢Gõ(VuhÄC.&B @~Êë÷9Îv»¶ò:´&(,v'úø`áí
kî^ä«#9Áò/
2ÁTÓ4s½3Ó|vÏ@ØÌÔ&D¼M¤xqNfÉÀ5%.¬84ÍÄ}µ`ËE®[ÝÄie5ÒhèäàBëcð¥©<4ßùIÃÇ"÷)JÊ«JÏzFSOzáQeåQÖ.
x&õ'²ôÒ~éCäxÆ£4âxÆ£²ô(+²v)Ô3òTvrF½É}r¤úpwN+Vµ¸+Æh~ÕÍ÷ìoCVÆ"±'µ_ÌþøOX¥RN>/ôY÷ª5Ó5uîÙ
³Vd&5Í×¾DKÍÔ!Íò"LbO£wÞ1E%O²>U´Ø^§È$f±j4¦Ç,TdIjlüY~æ¦údÁte©X®sØZĹ-!
[üK´0ïØ(ÕúPÎHá@m/ UzVÀ+´&$ È7Ã÷T¢M`Pk&I+>kL0sÚ!¦èaRcäc/'©S|HFöËfèFczö
LÑ#I÷+)9û½ºiá³(LnV¹uL×,ø
ýÌK£A¸õ(
i)$å0-·¬©±lX»ÒØ:Å1Úà F¡h¢I¶ùÓææO}:O- «ÈcµÊpveI¶]E3v~5¥/i./©yú;7+Ì*¥
2úwã'ÿV¬ë]>iMH4,lûðS$ÓCëeáºaÑ0êtó\4cçocMXÔù±uÁî Ö2p°È°XpX-2,V¦7,
GZ[#EÃÂfø#X,?q+Ëpöp=z5ȹ{xFS»GeéQVeíR¨gü±ç#=3ñYPer=Ã)ƸA¥³ô(+²v)Ô3ÐÞùIÌ'sø¨¼ýiü}Wø*jïÆîÙÁzd°q±ÑùÉØ®ªÙðÓ0ìd!ëõË&ÙÕ¨×Þ3ïTðMeîÔ{±M644=PH¸=¹ãSÿ!á¢ì~ÀïRãsß6·¿mw¯§ÑËö "ß1øµiõÿóáMQË"EYê'Ãgøþsó¾¿
ÃôÆ£§Ãálþ¯ûNýýÿÿÿPK!0RÜ?xl/worksheets/sheet213.xml´[Ko#¹¾ÈtJXR¿[íÅöI69kly,efgæß§È"¬"»%¼>ÇU_YO»¥Û_¾ï_Fl§ÝáõnMfãÑöõáð¸{ý|7þý?â¦NçÍëãæåðº½ÿØÆ¿Üÿõ/·ßÇ/§çíö<
¯§»ñóùü¶NOÏÛýæ49¼m_ót8î7gøóøyzz;n7Jhÿ2g³|ºßì^Ǩaq¼FÇáéi÷°m_÷Û×3*9n_6gØÿéy÷v2ÚöרÛo_¾¾Ý<öo âÓîewþ¡GûÅúóëá¸ùôvÒÍÑþðÔïwÇÃéðtº)nÔ·y>OAÓýíã,n·Owã_£Å:+ÆÓû[å ÿî¶ßNÎÿGÒß/±~¼Ï$têa
ò÷?£OÓ¶>¼üo÷x~ÀB\·O¯/ç¾¶»ÏÏg F8£¤mÇÍöôNÝê/°øw´ßÉì§l¾«ßßPm6)¢Ù<)@ÉéüCú 0_OçÃÞ,¬õ XkßZC4óTä*~M¼WEªUÌ;àn0þD_äI ú5Ñ$³¢¤[;È@¡+U¸Íys{<|AÆ¿NoY?Ñßà\C© 2XñlÍÜÎÕ]8ûB 1ký*Sº¤à÷iÜNÿûÓ
1©
ª9¡AJU¥¶åÁ KNXqÂÚ!LÁ5ÀWú' ã®öTÎüÍ?ãø$8þàÁ KNXqÂÚ!@Ú3%/?á©ünÿvù3o »C°ü©}DJu4Ô)É(¤
@r
HA!K]*¯8aí¡¢]/¤©* VUÚSÒT¾Ö!æQû%b¹*[Æk]ÞÍl°
oeɲa9hØd ¦&Gµ¨BksÄ©@X65 =Àa1¶v½ÁÌfi]!ÌÒº@XZ7 <Àa1¸xÁÌfåU!î²:byW ,ó
à0,GW'¥Õ!O 5[QÓc[3êÄ«â³ü¯ÿ
B¦ðDGL£cú°Á8wÀ Ü2fuX!Ìò¿@Xþ7 <Àa1X'®Å×[ɱh³¬4XÏ¡aX54ößÄE>cyÕ^D(3Gu¨¸Ú!8l`5[Eq0SêÕH£1áb&õ¡AkwÂ
¶Òb7«:a¥ÒhLݸ SôHR»åTãØ-ãdÒ±®#¤Ò®c$¬Ö+»ñ«¶$G[c@ :O÷ÿþý·¿5é<ö÷Ûé¼±ëFïÈ
µé¢åBþ\ä/&Ò8Ù.F
L5ÿ¥WdyGZù¤5!ÑøÈi̬Ì$ÈKô
Å1¸õ¡*BIQÖêx£1
EféE¸%hVÄCH³²Ì¹þ±UAÝ#g7Ç=|ëµ¢*Bëµ¢:aåßhú$sùN½-Ä1ÜÙ9DPHGÒÖõìØõÄÕ-\ÊÑ3-emªC|b¢²ºaÁÆh¤Q´1Ë΢ËyTæpþ±nPëäIËI97hAê49^>8FôaÛ¨"ÄW1Ãê]£1誸,Xzµç9[C¾Íqj½
ë¯N)XK¨"ĸ~àOKêÆJ
µÑôµC1Û!¦èaRÈañg<C¦ëE¨C<À
«aXa5Óãð´«K"Ì$Ù(<Ü@6y¥1ÄnV%uÃ2¸Ñ°ÝCLÑävCìÜÈ_°[¢Ý¬b«1ÄnVu³¤n4¦Çn\$È=Ôn6ç~ø¼ëÑ6ÚÍ{9«êÊyÏ9VSÙÑ
f¸ÌÌ`p>¤Q:J37°¬j}
0,Z«!e1LiaCákÑeÎïöge6äÝXE/n&ôIkB¢1ü³gö80³ç¬wUäÆPËA
ØØ3ë#1þ1A^OìÑ<.H¦w'·x\9DoÖü¬J] âÂ'E2ºnu:´¶È·9ä
ç/´Ï½vëÏð¹×nVM`gi¢Ií~×®^Ñv³@Vã¶ÛjÀ^»Åy¿ÇngyÁï5B/âI
CgÑuÙÌæ>õìÚ=|>¾ ËÀn.¼&¬Anw$[À|ôlb
2ÉÁTuåfþm)º%òI£Ã>%ev"NVcÏÒ®hk´ÓhHk¢Ña¾GèxíUÜèt$':6Åp`5ÈD'QÑ ¢s¹½ñ6âC-ðÆ:dýíC·U¡ëÄÓY9³53§33zi7oâ´òIkB¢¡c7íÕ¿Ç^{õï1
×^¯½"¦§Í0EfR»å¤ïÜc.Ø÷~^{EÔMw^{õ1%+ÿ&FLÝLÑ#Iì¯]»?¼TÕ¬¼SªdýWòiÖL©ÎU©B$¢ÛX¢Û¸-(©
±½´è®î|Òh þÜ8ÈxX÷¨
rãÐ8ðiäL
ùâºIÅÛX·øÅIÅ
ð{©eZq:mtÒ=M_
»·Dßî¶P²YkÛ:xJiL¸-1EÚ$Gò«Ûa¢x×&Ö¾k!6±ÙhãIlN9õil :õKÂáQxi.¤ò·Maj¸âÃ?¾â-%;ªDÜ:ìH¶çü¬0rº5ºÈ÷jªÕk 88XÕ¡¹%ùe*¯ßç8gÚíÚÊë4Ò h°Øèã
·¬¹wxi¬äË;¼4È+RMÓÌõrÎLóIÚ=a3Sñ6âmbÄA8%×x*.¸°âÐ4÷Õ-ºnu§ÕhHkB¢¡3hÁ¦òÐ|ç'
ܧ(iÁL¨4Èù¬¡Gi4Åù´¡GeéQVeíRgR"û@Ï(í>©Ag<J£)g<ð(K²ò(kB=#Oe'gÔÜ÷'Gªwç´b¥Yk{X±ìièWÝ|ÏÎñ6ae,B{ÒQûåèÀì¯øU*åäà ùBu¯Z3]Sç¨ <khA¦èaR³Ø¬qíK´ÔLÒ,/È$f±ð4ZApçíSô0©Yò$ûhéPE
èuLb˨FczÌBA¦è¤fÉÆïõágnªOLWá:%ÙJÛÂqÙð°ÅϹDHóÎR/å¼´è¾ÔöR¥G`iÌy¹òIkB¢,p#1|ïH%Ú4V µf´âùÆ3§b&5F>örÒjÐ:Ådd¿ln4¦g¿¨ È=t¿ò³ß«>Âäf[§ÈtÍï Ðϼ4[¿y¡BR`A!QÓ"|;Éú˵+Sè=ìj4(v)zdë?MÉi>8hþÔ§óÔê¹<XÛ©×iWdÛU4cçWcPúræòr§Oá°S¨Iy#°2Á< 2Pª É¡op7~bàøoźÞåÖDÃÂF¹?E2=äa¡±^V®-£N7ÏE3vþ6FÐE½¹ËQì°hÍ(
ÈÀÙ"ÃbezÃÒÙ°x¤µ5P4,lf°?Åò·²g×é÷º@»Gi4Ź{xáQeåQÖ.
zÆ{>Ò38óÏð{U\ÏpJ£1®gc)ÂÃ,=ÊÊ£¬]
õ´w~&óÉ>*o`߾ʤڻ±{v°Y l\l4D~2¶«j6ü´!;EÃzý2fv5êµ÷Ì;|S;#õ^¢Al
MnOîøÔH¸(; ð»ÔøåÜ·ÍçíoãçÝëiô²}HÁwÇ£#~mZýÿ|xSÔ²HgQV¤úÉ0¤Ç§Ã¾ÿÜÃ|oÀoá#ãð%½ñèép8?dçë¾SÿÿÿPK!íxm~Fxl/worksheets/sheet214.xml´\Koã8¾/°ÿÁðiËzPe$t|`±»³{v'NÇ8l÷t÷¿âKd)Ùidú0=]õUõdQRróó·ýËäíñ´;¼ÞN(N¶¯ÇÝëçÛéoÿå³Åtr:o^7/×ííôûö4ýùîï»ùz8þ~zÞnÏÐðzº>ÏoËùüôð¼ÝoNÑámû
§Ãq¿9Ã?ç§·ãvó(
ö/ó4ù~³{*
Ëã5:OO»m{xø²ß¾ãöesýwo'£mÿpºýæøû·ÙÃaÿ*>í^vçïRét²X®?¿O/`÷·mnùOý~÷p<OçÔÍÕF}«y5Mw7;°@¸}rÜ>ÝNIëMçw7ÒAÿÛm¿ÿ:~õãí4йåÒßÿ:N>mNÛæðòÿÝãùq}Ü>m¾¼ÿ}øz¿Ý}~>5Ò¶-¿·ÛÓ8t2¨8¼Àà¿ýNd8eóMþýU©Í£2«¬%§ówá'À<|9{³°Ö£4¤Zü5$±§¢Uið·ÙÄ{U0¢êU#¨!À1DøSù¢È ÏXD,ÍËE"ÜÚ{DJ¹R«Ý7w7ÇÃ× d<øëô¶õ,aIø|£V¡¬4ØýÓ»ºçP(!b_ÄbrPwüãÕÍü±?©F&¢j(¡URV¨í(SÂî)aíæàÞ?à+ýAHã®öPNüQÆÄ
ãøZEpüA VpO küiOü`¾ü?òÛ)ü·ÏxC! ¹{D`Ñ*¨ ^I!]R`@JY)È¢OÔ{JX;äe¨h×ËáiªJeöæ,ðFj
¾Ö#HÕ5>"!Ø*H%Ëð:7£¼pûD÷rnU!þåô¥q0ö@(ëäVäj$ìóÁ°µë
`b0ÉòZAÁ$MB²¼U°Á#<æ!Ë÷,ÀÄ`RmµÀÂ}'¤B« aGxÜåÍò8YD,©ú?6ÕÄlë$¹<eÓe<Ý
vFj«Hµ¸ÎHIE4ݦÔÒ*HØ#<æ!ÓŬá>n°LàîCʬL*¢ @HE´
6xÇÃ<d°8o\¯
¶#Ñ&UZk²GÂúh5FÙ?Á2&yÕ]Dp(]Ø!bärRàj¨Q
e©â:Q×!1¥ aH´£Ä²Pd>ÀÄ^ã
ñBHÔXæÚ¢5ÙNª¥ aH¹´.1&`b»ÅèãØ-$Ó,êYWÏÖÒ¾kd¤ÞkJû±$G\k@LCOwÿùí×´l ûéfþ$®5³¬b~®èY¡-;WH\çý±AêûËr¶w÷˲¤ÄÊÊKµ¸3Ýû¤5"á`Í (Õ,ĵûB¾ªIÅ4¦:Q¯Äð&!¥ØjÊ×$-¸#:rIVâÁØÙÄæöïÿ\p]§0Ò:êDa\§0ÒÜjrJqDʼCÚ5Ep`q&Úô©¬±K`ë®K®îîBwt¯:QäbVÂêo5Æ8§ªÒ"¢cR@Y\åUeðìPþ¡wÐiÁÒ,ìö±ÄÈx}Ò¨%ÍF5ô%
üBª alÕØ§1Ê/<¢!ÙÙ!@^A:àÛGÅGE"EÇ
W'2CÈ6êDa\äÄ&!ÖjrQÐ1ù'Äjêt=ú¯
A°ù(ÃÝ0¤Zð@xüÚù$ò@Jfãñþ)ѸE䤴kAvriBR.Æícò&¶bçFþÝMì&¥[§
ì&UÑ0IêVcìV|@ÛMÞþR='ÃFûᯠU]3üY#Gjª5 ;ÇÁì±ý¤§?ƲlG²`çÂ@²ì¬`ŬdQiû``YÏÍÒyTÙ"Ê2s@^Y
ý(èÖC÷WÏíi`n/H˪
È
ÈÛÓ6fäTè N`7q³EUâw#HuVªJcÌVú4$1qåÍ¢E'UT,[ÙÚ@õiP8Pdf¿Ð[üA½ðzª?¨^O
`H
¶©ÂÛG7ÆäLl÷»fqù÷ÔÂë©þ,NßZ5ZÛwéVcìV(fç1ÙGÒy×¼ØÞKlÊa_À~Üóåãû¬XÜçöÙ´½:Õ ·X{-ÖT@käL±æ¢XS(iyÅ&'VÑ]*ÐMô¨ÞÒuÙK»XÎ5+»)Æ{´F$2þ|lôÅÆk¤äƦ'9±ñ©Ød26Ð
dlàn¤HªK
NKåq/Ò±FĹç½8+sX_DVi/b£äÖ
£Dn'º¨')½.êßIJ¯0^Un2Âäií&wvû7ú`¥NýHiÛº0RçÆØ=vAExeíØú9B¼ÅþK[¨\´P:9Öä©%Ù2]Ðj@¦L+Y¦P$ÁÑ]*Ð]:æÍ%rKëñ¯êV¼¯L´F$q qnÍÞ?3±
íäF˹èöO#gSÀW£ýKu©êz©ýs)a4í7+¤ -ÔJÙ@i³þ±ù¡p Èeo¼dúææLñ²£Fcàøî'ýi¡ÆÛÄ0±MbwïMznw÷kÛj} ÈaÖj²±¹C|:~rÄe)|pÖÛ&ÆsǶ/,5ÿ£¡¾,©3
r«'Ù¸ÓGÓ
ÉÁD¼#S
pÖªÀ²¦ïE§RÆèGnÕ®°õãÖvßÂñ ºz xT69¤u¦An<zïÒ D6:3à X1Jô©(WëÌj&(BªË4º"±8Ï8·âÐèò*b¤|VVʪ߽!
ÌL(hfÁ7âX{ç·mÜS
9%¬£¤@Î×ZÌRZMq¾ô(Ü£¬<ʽGY»äæQè©ýÒgdýÐxVSÏxîQVåÞ£¬]
öbäÕ÷'Ó²sÂBl4Ä=`èPb´@wêVröv!)$ÂØóÛ/{ç°¹öírâ¹xÛNºG£®©g«R´ÅÌlA¿á±o·í5ÛG
«í3#°Ï¥?+T$N-SûF|@%° >ødØÈ,Ý0ÅDa#©ÕjÌYJAÉ$±Y¢Ý;f}øQËôy¢òädm¸ÎkI¶$+[K²ë·¤NKõ5J²0olrªãÕº^vV óýah>zJ_B¾epÈ¥Vv)sÞû¤5"á@:¸!´@¶@J¢ÑL_tÄÖ`
ucL>ÀÄÆGON~Ó0õ
í<1i5f`¿JAÉ$ñ~Å"g¿Ww/õIe9)á)¦kÛ>uJ»Ï¨f¥|JCfDGY7KäáeÁª¨Í»1»3l5ã®´ºajøÂ³©Õ `Lº1&`¢çþ %ÆúàúC_ÕÉäCq0FT®ÓÀ,É6°$&'ZkPúÀ
qK`æYR8þXSܬL0!°Ô¬¸XQÝÌÊ÷ÝÌ' Ç{~ÀäzT¥Gº[m¸n|´CýÌÄähn |#>¥·êøhÍúÇä^&[s&é^áR÷"³´óÖáé´áñHk»
pxÈXá¿«çnp¹O\O3úÒ«Ö çâQZMqî)
{G¹÷(k=ãOFé5Y`Ï¡¥ÎÈõ¥´ãzFa,
{G¹÷(k=ý¼Ï·oàðyû}×ý:jo§îaBf²ÕñQk_Ýd,êB{2êÂT»AzHó_
ôÀk×þHÆ^{Ï$Tçþ$ÄrÒ£ ÈsÈÈHÔi
Á³1W9«Ä¸2`7¨F'À:÷G%F?uk ÀVô°:°»×ñGãXiÑÇò+¤a?<â2b]p?X±¤_@äl5(ánÉN¢¤ÒÔUEü½BpëMTÖÆ Ѹ!0úÝmyßöiPØ cL³EÓ¯V3d¹8{ÅËÕî¶BF?æktÌV,WL$giV°Eôë§B
Ù§Ü;lhuú5\S@´ói2~BÑmQ²È;°»W`¹BÌYt㮼zL
o¹±¦H9¶¤W_êõ
Z[¯ôhHðöµÀËÒ<að³XÑ Ô·=»Ìê@ÍØ´
¯ðð¶A
¦z7ÆäcÌbβDN,W¿1Dý
·Íçí¯ãçÝëiò²} ~ÆtrT¿Dþÿùð&©øÁ$/î¸àO3üæ3ü-üüðÅtòt8Í?ÄÄßÿæ»?ÿÿPK!ÊlXm~Fxl/worksheets/sheet215.xml´\Koã8¾/°ÿÁði+zPe$¬^,vwvÏîÄé6&Û==ýï·È"EVRF&~T}Ud=Y_ÿüÇóÓì÷Ýñ´?¼ÜÌ(Ïv/÷ýËçù¯ÿéËùìtÞ¾<l/»ù÷Ýiþóí_ÿrýípüíôe·;Ï@ÃËéfþå|~]]]î¿ì·§èðº{Îãáø¼=ïN¯ÇÝöA =?]¥q\\=o÷/sÔ°:^¢ãðø¸¿ßµû¯Ï»3*9î¶gØÿéËþõd´=ß_¢îy{üíëëâþðü
*>íöçïJé|ö|¿Ú|~9·Àî?±½7ºÕ<õÏûûãátx<G î
7êÛ\]UW éöúaH·Ï»Çù?Õ¦ó«Ûkå ÿîwßNοgÒßß$cóp3%ôÊÃöÊßÿ<Î>mO»æðô¿ýÃùâú°{Ü~}:ÿëðín·ÿüåÔ$Js0JÚ¶zøÞîN÷àTÐ-É þþð{?gÏ{àíêïo¨6Ê$®²Îߥsÿõt><
µÔj
ð·ÖÄbRE¦UÀßfïU!´jPàsÂéOôE-A±&DËDºuðºR
«Ý··×Ç÷d<øëôºõ¬`Iø|c(D+£$vWá%ÄP®õ¹ZÔ ¿¢º¾ú]îOcjĨDTB
'´H(U`¥ÚzNXsÂ'l¸fðxãBÿdtÜÅþÊ?òù1?8¡EãNè9aÍ w°qÄöÌ@ æËøC*¿ÃC~¤ÌäE4>BPDYABº¤ >))då¨w°qÄËPÑ®Ã
ÒT«*ÌYÒÔ¾6 XÕ5>"aØ"¤ReËxË[ÄQ^¸}"{{nUÈþåô¥iH0õ@0 ÄuAÂr« @Xrµ û`×yÄ`ØÚåK03eyb0C°,o6x×yÄàò=K03U[XxHòÕA°Bh6x×»¼E'ËH$ÕðcS¸@ζN«S6 Y¦Ó]Qg¤¶Ô¡Y#ÄuFÊ*¢ @ì6!agLðú0.g
Çôiq0#zmÊ*³F1UD°h6x×yÄ`yÞ¸_l%Ǣͪ´Öb=+&aõÑjÚ¿Á2fyÕ½è¢tuPÈËI£ÉVÅu×!3¥ aX´£ÄK¶PGl
~I½ -ÇÓ
àXæÚ±¢5ØÎª¥ aX¹´.)f?¤vËÑDZ[640+8I¦Y4°.¤Ò¡kd¬ÞkJ±$G\k@LC·ÿþõ¿µbûéúêQ^kY%ü\Ñ;²BXu®,¸(ÏcÕgï/Û¸{XV¤B<,%ÖVN^ªåéÎ'mKlN°d©fY$¯Ýoä+Nz$¬1Õ bH¾2Ãb«1¯IZq1GtåÔ3X`çÔ?r¾süóSpt"Xë¨Ä¸N¬95!3¸ÕtJqÄʼ#Ú5Gô!âL>´<RYRÀÖ]\ÜÝ¥=îë^uâfV°êo5Æ8§ªÒ"âcRG@Y\åUeðìPýð;DOÐi!Ò,ìö©äÈxyÒàIÆf#} b_Xµ5!
!}~©DQ±ìì ¯ èm«'åGE£"EÇ
'
Ä!lu×!üùJ°Jk5â9#<í*Wö#4äôø#À©Óõ@Îê¿NC<`óQí± aX9µ3âðø«=f¤l6î
M[DÎJ»Öb7+&aåÒjLØî)f?¤vCìÜÈ¿a·D3»YéÖ)bݬ*¦`IÝjÌݸHÙHR»ÙÐûáÃ_ªçdØè0ü¬ªkr?KräXMµdç8=Và²ôô'D-óhÉì|AHV̳X"*Íñ³Ðõ¾XVàs³t$U¶²ÌÐ,¡×VÃ0
ú¤
!ÑÐýÙs{ÛÖ²jrC§å ò6ä¼9Drö÷ó&nq¶¬@ÜÈàa©ÎJUiAÙJÿxA#âCQÞ,ZTyRE˲µÝª
Ô È6EÅfö7z?¨^OõõÂë©KÁ6EL°}tSÌ~Ií~×,®>'£=µðzª?,ÆÖãöÝÒ멨gÄnÄyÌvÑëP:ÏáÛ{ÝõìÇ=_>¾ÏÊÀ}n-YÛ«S
ru Ùb-Y´FÎk.5
VWlæÝ¢»T¢!4:èQ½ Ôu9H»XÍ5k»)Æ;´!$6þ|lôÄÆk¤äÆf 9±ñ©Ød*6Ð
Tlàn¤DªK¥NKåq/Ó©FJÄ{%Þâ¢ÌaYzY§GÚ»¼ÑEý;IéuQÿNRz]4ñº(bFºÉ³OÃLj·Ú;ÉvãO2E¢N57Ï¥m[x `¬Î[±;|ÙÀ,¸\Â,shÇÖ¿ÄòSl×^¦jÖBùäXS¦dºä-ÔLVªL!4ÁJÑ]*Ñ]:î)ºWhÈ-{¿Ø?øP>iCH40mn`ä<0¼fäf 9áýÓÈÀ20ò#ÉþI¥ºTJuÔý÷JÂhÚoV$I%ÁZ¨²Ò&fÃcó
AÑ@±ËÞt+ÉôÍÍiK¶£FcÜV²d-´Õpbö#LjÄ/nÛ]l»ÁÖ§1Ä&ÖB[AD1;ÂçãgO¸"
Î@SÛäxîØöñç24òKêLÜÂH¶°ø£ÉÖÈéÂÊÔ`"?#ÃÂ
8MkEð¡ª)#à{ÀÁ©1ú[u£$lýx¤Ý7 h<Ø
æããWÊ&²¢Î4ÈÇ@râá@dâ¨FgÆr+!àU!ÕjYÍEJuFWäS"ï3)Þ[qhty V>k+e5ìÞ6EÅf&4³à'òX{ç»6îã
3¿Õä¼-èQZMqÞô(½GY{;²q)Ä3¢>Ð3Jû[¯QjãÒjãÒ{µG¹ó(B=#OR§ÙªOVßBÈÎ Ã
±Ñ÷áCÑÝiÑÙÙÛ
0¬úÆwÔ~yÜ3ûÓ^RN>·¶³*h4Ó5µòlEáù@+@fdKþLOKxwÛ^S¨}lP¸ôÓ-aFiJdûXZ`Ä>Tdö#Ô,yýHØôÁ§ÂÆféF ÅR«Õàλ)f?¤fÉvïõáGÐç æ-ËÉÚp3ÖlIV¶ÔiÙø6J²øI%69ñxõ ®Wçüp^ ÒW/fZj©µ]Ê w>iCH4$nH¦oB¢M[`%Ñh&É/>bkÌH~¡ö ³¤ÆÈGON~MÓ|PEöË´ÜR7ÅìGt¿òI³ß»>aÂ,g%Üdºf¹íS§´ûjQª§4lFÔzÐôE¢äPHO!YY¢ÊØ|6fwFfsÜ
V7'4j;Z
j2ûI²õÜ´äXAè:µz("&ÖjÃu%ÙÄìDk
JßD!o Â<K
ÇÊtJ¦³2Á 2P³òb`e&2»ºOÚ÷>üÉõ ¥Çº[m¸n|´CÃÌÄìhn ú(F¾J£nÕ#ñÑõN¨d~oÍ{{ºL¯DúAdVq>RÀ:<Ã6<icW
k <à`õüÀ
.ÇùÆõ´ð^ØÑ çâQZMqî)¥÷(krçQ6.
zÆ>Ò38YPϰ¡¥ÎäzSZq=Ké=ÌÚ£ÜyK¡C;#3ø<ß~²ÌÛï»î×¹T{3wÖ4MÈZêfcQÂØQ&îèaÍÒ»G2õÚ{&¡:÷'!³ÕACPSðí´ ³b® sQÉqeÄn6QMNuîJ¿êÖA,¡iðûIîU;°»×ñ'ãXpGçå×DÃ~¬BÃÏF¬7ÜàV"gé×ä!;[
F¸bö 'QRFijɪbþ^¸õ&qBÁµi'(4m¿wÛ@Þ»}v³'ÌÅ2×Éù[Bk³\ÊNÏ|Ãr<ÂÝV(øË|M±ÙjÐå¨!Èìä"Í
¿ý´&¨1Ûá{íÍ¢Îßkw>
Bó ìî±L1×¹ÈÆë¾.¼ÿKð|kJî!ViãñM½¡Acÿ£àíA"Oü.U´f(|sÀÐÀæÍ7êçGZ¼
ÂWxø ÃÛ S½böSÌ5a.²DÎ,ÇoÁ¯ xÝ~Þý²=~Þ¿fO»GPà4æ³#~9ú÷ùðª¨KøÅ$/
î¸àO3|ËÇó|ÏË~Í ~ùb>{<Îæ?râ¾9æöÿÿÿPK!ÝC×iû>xl/worksheets/sheet216.xml´[Koã8¾/°ÿÁðiØ¢$[d0zÐöaÅîÎîÙí8ÑqØî׿"YEJv:ª¯¬'²|ûë÷ýËàëöxÚ^ïb
Û×Íáa÷út7üã¿òf6Îë×õËáu{7ü±=
½ÿûßn¿OÏÛíy^OwÃçóùm>6ÏÛýú4:¼m_óx8î×gøóø4>½·ë-´ÇQ4ï×»×!j¯Ñqx|Üm¶Õaóe¿}=£ãöe}ýwo§FÛ~sºýúøùËÛÍæ°v/»ót8Øoæ«§×Ãqýéìþ.Òõ¦ÑÿðÔïwãátx<@Ý7êÛó1hº¿}ØÊíãöñnø¯&Ùp|«ô¿ÝöÛÉùÿ@ùûÓáðY1VwÃHAÇVjÿë8ø´>mËÃËÿwçg,Äõaû¸þòrþ÷áÛr»{z>Uâ ¥l?ü¨¶§
8t+2¨ß^`ðï`¿SÙNY׿¿¡ÚÉ(Qd ätþ¡üÍÓù°o6zPCl4Ào£ADi¯Ä¨ßÍ&Þ«"5*òV8ÌC?ÑÓdúkÄ('ÙL(·¶QBWêpUëóúþöxø6ÞÖª~Äßà\C©!*Xq4ûÓºº
gW(!jßÔbzPwüz¦ÛñWµ?)ê°)¡*$èTÕjkN°à%'¬Â\Óú¼q¥ :îj(åÜSæÄ8þà
?8Ar°rÄöÌ@ æËOøC)¿Â¿m~ÄÌän E>"¥
ªZ%, ëÅE ]hYÊKNX9âe¨h×ËáÙTë*mÍѾÖ"r(}(¤BH®Ëñjwݹ\º|+KLV
ËiDý&+05YºÝ!®Í%S°lªFß)ÌÝ?vËI!I>-£©Í(âØòõP`ææû!Ä,ÝËÄnN[Y!$ýóÁÙ{V`f0+»!°píD°¨6¸'Ã<b°iT×k<$éOz%FMY.qMY]«
!aÓ{x2Ì#¦«Ã1½ß`Gàdn³ú,Bfù_ ,ÿ+
îáÉ0¬×âkåX´YMC¬gÅP0¬* ÛßÇLê5Z91¿Ú8ð³"-b\$¬&ÊEe0ÀELÙ!I= )ÇýY/pôríNX
Cìf¥Q0¬6* V÷1eÚÆÇnÕ½À¬à´'£uõü,p~RJÛ°â.PÜÎa¥%9r¬ºªÀÄóxÿ?~ÿGÎÁc¿ÜÕÕ¥cðÅêt¾äbþäKÊt¶þä ç
TfukZú¤!Ñ@©ùÌ *Ñ$©kõ
\ÅÁøu B ä*ë@eÃj½2ÌÕd6au^~ñ> .Íñ(Úë¬ê5º9¹àô\w¤l
@ëµ£2a- 2ÒÅELI$á-j:lÑ5ýê¾äèɲÞTÄ'Øè.C»UJ
í³È²Ñ%WÍ@Y'£$eÓúQ<kÒCØýS©aïúìÀÑdk:
@q+¨2aæTãtÆR¬&1R¦AR@Ï2·cQ7¨ÁÏqÃÕ#q«úB Æu¯ü2aöV¬º);Ôjüàéz`Â
½!°ùhj%aõT=@A¦ì$ÙÛß(5ö «íÂ`ݬ\ÊKe0AÓê>¦ì`R»!vnä/ØÐÌnVxEb7«2²¦2»q SvHR»ÙLûá³]lÆ`Øh;ÛMYU
Èí,Éc5U5 g¶0ÜÅ¢µbN¢ø0wÌkG0N28TYT¥/É\ݬh¦I{æ°/¬vÈóI+B¢û«§ñ80OY§*1#·æÝ«ÃAÿÀÞÎâi4Is1âÏøj*Wk¹ÚIç#Á:¤r>XO:rIäi6âX¼VÞFËØ´AÑh±üB_ñçð©×Oý9ÜyçHÀxý1ÁÖQA¦ì`R»ß5pë¹h?²HãöÓ)«2ɼ~Ú3S×FAÝaIj7ìÏ=G>¾ªÀUn?ͼ~j@nu¶$[×O
¨©ÎªNõ)¾)3OÖ1Aï
FK
©F/,ÚÖ]»\CZé?>æ@âàuIrãÐ8x]Ò8$:ÐÛÌÎ.Iä iê8r]]ÈAÓ9X»ÞÅ.ÙÊ7¡YÆiEH4Zìæq¡Kú÷Ìëþ}#cgC0^DL°!ÔFA);Ôn5®;÷vãpO2Îëþ
"󺤱ڮbÄM«û²IìV)»vxuêXäwç¢9ÕiI¶:g¼K6 ¦:s]`¤hð®É´¤hp¦®Äô¢ۺóI+B¢q\úkã àqà]21 7-Éï\LÅA=/¼Ð%©\+¹ÚëèTNj9X»Þ¥.iåm´Î,IP4Zì®Öß-sñr¦ñë¥ÁÀÁÚNì3Ö%+ w>¦ì`RØmæMfôv÷Ë:v ØÄºde0h¼éßü¢¯ Ôí=&\1Ù즪qÛiõßòp'áµþ"1 ·ÔZM)µD$êã,]j=hÖ@qp¨®¸FÜw)K
l2«ëûÎÂnÏVV«£!ÝV>>8xu ÁÉùÔäÇ;¨ Ð}°¬o3x¹Q¿õÏ%|ݬÛDGÉ×#/(ÿnMåd¢ä¤#§úa<uMY±J]Xù&DK´"$55£ÐüXRï|©/Á È}¦ÌÂ×ú<Je(Î}Ez
GYzK!Iýùê=£µ_zßÑÏxÊPÏxéQeéQV.
zF¸NÎèHß©9·UUi î9ÄF´ªöüeGt°#Z06S©ýj*`öÇW¼´*9õF}dÎWi®©¹g+*FA);Ô,6F\ûÑUÚÊ,/þ$³ðTFApçuSv0©YêûhÃOGË$øp0E&˨Ê`:ÌBA¦ì¤f©Ë1ëÃÛÔ®,ë³d+1·%¤W5 <'ñM1øÅL&ljª}(ç9¤Eô ¶ç*+С>iEH4n$úÇïT¡&À*¡4LV|î6`æÔ}LÙÁ¤Æ¨GNNZõS¦øìËÁtì²CîW=[rö{uÓÂgRܬrËÔ¨_÷ 7Êpë7úõ¨/"$EgQÞùjAÊFµ+M-µÜÝÐ
ØñSP0uSv0I&þ,¥ÆøàùSo¿éô3u±¦S4\§YYmVOõU2·tªnêõ|:
:T^IE LÕÀøi6+Öö-´"$6Æ}ø 21ëcEÃub`Ìig9±³·j èXÔ0=A1Íí,Õ²ôHº
**(V¤3(íJ6(ie
M+ðF°P~â>6Á©ÃõoÊßv*ȹuxÊP[GeáQeåR¨güç#=Óõ; \ÏpJe0®gc)ÒÃ,<ÊÒ£¬\
õ)Øä#ýÕææð÷]ÞRKÏ
>Ý lP¬D½qÚÖ4{êù^0¬Ï/Bx¤=©×Þ3éðu`î¿ÊYACÜ'875Ý
¤Î^ä®dÇô~]¿ÿú¶~Úþ¾>>í^Oí#Ä t
Güf²þÿù𦩳,ÄÞÅHO3|Ÿù_2ßÂ;Øðxx8x<Îͪïµ_[¿ÿÿÿPK!åø¨ù<?xl/worksheets/sheet210.xml´[Koã8¾/°ÿÁðiÈÖ˲$Ñ,fvvÏnÇIãÀv¿þýY¤È*RÓÈät¿"YO~ìë_¾ïG_·ÇÓîðr3£éx´}Ùîw/7ã?ÿ#®æãÑé¼~¹_?^¶7ãÛÓøÛ¿ÿíúÛáøùô´ÝG0ÃËéfüt>¿.&Óæi»_¢ÃëöFÇýúÿ=>NN¯Çíú^)í'Ét:ì×»1ΰ8^2Çááa·Ù6Íýöå·Ïë3ìÿô´{=ÙöK¦Û¯¿¼^mûWâÓîywþ¡&öÅêñåp\z»¿ÇÙzcæVÿñ¦ßï6ÇÃéðp`º nÔ·¹éöú~H·Ûñ¯ñbãÉíµrÐwÛo'çß#éïOÃg9°º¿O%tâa
ò÷¿£OëÓ¶><ÿow~ÀB\ï·ë/Ïçßßǧ3Hã(ÉÁ(iÛâþG³=mÀ©0·ÃôÃ3ì~ö;àõwõ÷NGE<-Ó&9H?fóåt>ìÍÂz!Ñ3À_=C<õ¦
Nê)à¯ÙÄ{§Èôe78H¢/féæ3ÖÄQäÅ<ní<"
®TájÖçõíõñðmþ:½®eýÄXþopa¥È`%Ó(º?«»pö
b(×úU.¦éN_o³yq=ù*÷§1b26©TsAªjÚ,¹àV`®éüÞ¸Ð?)w±?ääÜsæÄ8þà?¸@pÁî¸`å? í?@Ìðüf¿»üH7ÉÝ!R¨}DF
"duäÒ 3
Kå%Bæ]*ßqÁÊ/CE»^7HSU¬ª´3ç" ¯uZSûxJ!
BJU¶l¬uÇ®¦Q>sûÄtÊÜ+\¸x@ö/§/
{@©âî¾BëåV°äjöÁÀpÇ®ÒÌñ-1¶w¹ÑÌf^!ÍBQ ,Óá1bpñ%Ì*®B,Ü%zÌj¡@X14 <0&ÂcÄ`Éf´VçjAz'¸T£¦'¶nÔ!X!Ä5=a5P ¬Má1bºdéÃ#C¹dÂj±B1å°üo6x`LÇÁòq-¾4ØJEÕd¥1ÄzVuê¡Ñ´ÿj6OY^µo"Ä:D,'.v3
¬f«1®CRfJ°i4&dð*¥9[B¤nÜÊqÃp%ÄÈÄ\ãSVµÆãY¹Ô!«FczÇE&µ[²ÇnÙÑÀ¬ yLÒ¨ºNÇH§ä¤]ÛHYÁWt´¬¶"GU\c@) Û?þüíM¶ýózò o2áâÑ;²Jm¶h¥2sÉ([þb"[»Å$qH:VI^åÝéÎÆGÒ2'>²<Ó4ë7Rùq;kFU¢¬Õ!«óFc0á;-²ÕpK1ù<ÍÊÈRV¡3à®`sê"Iä½á¤}®_2ÛðØãú%cöÔ!kÆ _Êù4ʬ j¥ Ri%
)f<éqlØuÄÅ\êѳ-c©bİNU0v«ÊàFcÐ%I'q±µZb>+ã¨Lu²ðK èdXIQêò4g$-¼<gDaÝ¡CdWÆ×!«·FcÐA9'X-ùWÐñÄÎNÍÔÐ1ÿâLAJIÁA#Æu?ëX£1èV¡íÐ è¤\ñg<Óõ@ÎʾC<Àr¼aX=5Óã0ÙU&z4ÆÛ¦Bӳܫ4ØÍʤaX4¶{hPôR»!vnäß°[¢Ý¶¨·«1ÄnVu3cIÝhLݸHpPôhR»Ãýp¦hRíÞUue@Ó³"GÕTc@´ëXËûJË¢Ñ%eë+Y´V1æY:R¸e©þJø3=YÏÍÒY&Y<tT,í ôE+"¢¡û«Iz é3Ö²*rC§õ ò6ä¼=Drô¯0wMÑÓd^ʸeæÄfÕÕRu'¨·:<¶Kæy4=Ñ#l ê@åÍêy<MCשÛÐy¢Ý£|C^U0þþF·ñIû%tø¤}æuÙÆë² 6V/=ÔîwrõfvÙËJcÜ.;óº¬OܯË"&hZ«ÁÁ8'qÄü/dLÈÝ0O`¯îIóñW.ns;náu\
r˶ٲ-¼«A¦lsY¶ ªnÖÌ«²¶hð£¬ÒÝãI²8Vf§Ã]«[i§cëÑìn¼zdÄÿãc¢ï
$&^+Õ 7&ÈM,e}hIªbÕ¯bòv+%êÐYUz&_QÚßJºPê"1êi^$<!by´´{¶ë&2¢AÑNÂî*otPÿâ<7Ð|Í¿¡^
`¼N20(ð µÝPÞ°Û¿^õï%
×A}ÌÕz ¦ÇîAÑ£I쯨ÿÒ®©`]sλ¦9jE¶Bç,Û2Zª
H»&E·D·òÒBgR)^Z´)²;_´""yápnÈÞ)S¹ïäÆA빤Ó9±S=BÆA¾|¸¬SRõ6êm§þf§¤êB©CøÌê=ÒjÙi[ÓîÁø hÄØ
o¸c¤úºæPw~yª5ØÞÏY§l4&Ü
EÏ µIm'ß°ISsw¿¬k×)bM¬S66eEÄlnÉ8gf |,ÌSÉÀÛ>¾Ââ~8g¿R»2t+Lë¹VòSÀèé
KoÁT
¦gEð¡ª)£à{ÀÁ©²ÛÙù[ÚÙúé&1¢AÑ\cw^=H<JÈNR
rãÑlÞÉ£A&±êx¯§I9M(ë®ÙìZÓeMt¤zuÙñ!nHÕE*ÕE§.¹¡¼¥³î¾´Z&<w¾hED4blÐ
¾¼Ý;? "q« óËAÎgµ4Zâ|ÐO²ô$wdåJg2E} gÔìo}HR¬jOÒhãO"<ÉÒÜy+¡a¼F½Q}rdúdvVµ¸'
¿ÐY Mu',¯ÌH"±µòÀKßýdRÎ õYCÖ´j=èZz¶âx¨êi]w.ªÖ×êYTBôRÛ[¸Ø6Ãä¼0ú¿vk2ÄwÞ
Aj<Å6w±YúôS!c½·Îp¥U£1=fáÁAÑ£IÍ'cÖ·>1gY>VfÔ9hÈcië¯'%~è$^@
÷áÜ&dzÔj³x¹a´¿þ2PåÈ
¥UèS_´""H7ÃT;hÓX˪õ É-α5&>íÐ è¤ÆÈGLNn
Sgø@ìñäFczöE&ݯ|"äì÷âÇ'Iá¬|ë]³àÛ"´é6[¿ñë$Ó2L w
IÒijÏj)ãlZZgH´¨1v
]
Æ¡Õ3EÏ Ùzî*Éå|ó§>,§PDäAÄOeFeE¶aÁ1¾Æ ôÕ É«AfõÄ*AEÊ£Jª
*oVf
ØÒªt]ËÆÑ¹?DrMô°ÄX«Ì¨t§ãtðÇD£LLÔëùAu}¾ÂðT§5é;Z¦^²XPé
ª§Õ ¤Û
'ZÙECÂè
|¬¸åH;\ïfüáD¥AÎÝÃ4ZâÜ=<ð$KOrçIV®zÆg<é¤Ä3s/aäzK%®g¸Dx¥'¹ó$+WB=}i¹j3úì÷]á«\N{3v
Öë1ÅFCäR»f§
aØy,BÖä!Lì|Yzí=,§osgdÞ#ß ÒhÐ g`àqᲦ«`+¢ü
[×Ñø}güíëúqûÛúø¸{9·-øÜðxtį6«¯J:/²içEñRäÓáßQî|o©oáãÛÓ²ðáp8ÿÈî×}ïýöÿÿÿPK!tqmij#§xl/worksheets/sheet209.xml´]ÛnÜH}_`ÿAÐÓ6U*ÞIÁö`7ëaÅîÎî³Zm¡-!©ÛÝ?2#N©bÃ]¾0N&'#"Oòúæo¿?~¹øíþéùáôõíe²?\^ܽ;}xøúéíå?ÿwØÕÏ/·_?Ü~9}½{ùÇýóåßÞýû¿½ù~zúåùóýýËõðõùíåço×WWÏwïo÷§o÷_ÉòñôôxûBÿ}útõüíéþömôøå*=Ê«ÇÛ¯®ë§sú8}üøpwßî~}¼ÿúâ:yºÿrûBÇÿüùáÛóÔÛãÝ9Ý=Þ>ýòë·ÝÝéñuñóÃ?l§w×7¾nþB~ÿä·wSßö?Q÷wO§çÓÇ=uwå4ö¹¹j®¨§wo><ö§ûo/ÿ\ß$E}yõîeèÿî¿?³_Â>~1o/zaKø=]ü|û|ß¾üÿÃÏ4²4°î?Þþúåå¿Oßßß?|úüB[}ZWƹët÷ÏwÄ*õm6S÷w§/tôçÅã båöwû÷w×m±¯CUÔÉóË(ÂÜýúürzvìûq=¤¾úÛ÷¢.ÊÕ.2ßý=ÄÖ.rßE3wAD #d\qÄðé¸(³ú¼IöyZTubh1娴ÃÕݾܾ{ótú~A!O|=»5 \Ó.éoâÆíØ
¥
ÁJûäÀ3Õóp.
%¡Ù×ßÍÎ쨻gÁßÞåMòæê7s|stÜiÔâÎm¨fDÜ0â÷¸ám¸"jf~3ùÉhHqgóa:>ðá0Üй
Ü0à7¼Ç
7làÂø -j¼ü >Lço/éÏ9>R`Ã!(¸gD&mÈ%¢sAs'
ô
¤AT2:©6þßã¶A°LÍYÖäUl³tv§rtªk3¢6F$46mwIqHR@ôâÐìë¢~rDgMu8ì0SÍXZçÃ% á$i g³sÏé úIûW@4iSeû*¬ ÷|HÝÚÃ?: ò U x²¢F
^±ÜÚ
Ç«-08yytÚñ dL«@ e:ñu
þkAªCFr²ÀýXÌ
2 f©`gætOa´¦¤Ó÷è ò¦U 78ZÂxÚëWln®}Â\_wØÖçAN!"iäHç ºÃ+¶A· ÍÅ=>w°m;mÈÛ£Çï!QZ
ÒyîÿqX0J.cc~6NÏá>&ÃÈ b[
IÑy¯iYU0ER8ÁÉYUï©¢º_;ÉQj¡õ¬H®ã¼dÁG¼@ê´r§óÏ-IÈ#Í¢2HH]5$ÊlÒõ+FY1VLí#§U¡fûÙt¶tOt3Î&ãfØ Îk6lbí 7» Øúøîþùÿèòkâó§7Wͪi¥iÚÄAæ)4ëóë7;)1·¯aC¼Ã!¿&êç¦MR5u±OJÐÃz0ëv³p{oºd9ÈÌ$zFZèÕ-q:RÔ±£Ç:Öj¨Ç¸Î4MÒ=¤O "®}
äIV¥û"ÛüÒpô!#C¯$ºRë8§%ÂÕjð¸óGK^zÌõR5IZïë)*Ç Ð5uí°»ü³§
ÓNN9»câ0)8èVÃ@Aè<Æ1deUäËî'K_/ÑiYѹl_;Fßwz(:¥´¯&ç¾%iFTN± BpLFP"ÚVVÃ;Ç8wêCS¿½TUY§ô2"©¡Uf|KNeHNÂ
v ÃpvðO«a -;qìÂ1¯SÚ¯Øa§IuqdúgÈpòQÄõÓ£Ã2 óÚDÁ@æuãÈp¨Æa¡¥` ¾^w-ZVªÀÑcß~"Ò¨óÕµ~Í8,¥ß4v|ä_ñÛ ÁoHÆcê0ÂoHVÁ0¤Ç8¿
¨Å>{Åjôõ©×â<GJHôãb2l
²Üê&PФ^®º¼Ló:K<ßg~öÑêãHÚ\¹sYæ¤nöæ7%ÉsM¼¦¬.b_Ãq¡é¬#ãM7bµ¿Zø§ð/¡j'5ß}^0XɦvnÔh/þóVÓú¦ó©Ùò 5ïCóCQ%f¼HØÄÚ ÷N£HÍii0íÝñ-3Z}AC»0fóLnJhÿW*M,øË¨Â:¯4xÔmª` ;Y¨°®Õ8,´~oRôö¬°%äìÑcßQ
UUXq®¥¥9+ ÃïÉ#²¬>@d$Éöa$tÀ|ªùñ¥Öì¸ã¥¶ð?¦ÄvÞ¶ÕMí¦¤-LÒ¦Úv®³çûuMúÔ4éCNÑØ5É97øµ*b6¥áûxÓØ$?~`üBDÒ1õ >0ó&60Q5õ i`2;0T½ÜÀ$u¤kÕT4ïSÓ¼Oçæú7µ½p¯WSÑ«°ÐÎU4ý&Q5Û
16ÝLdæÔ3X¾¼RMãEK²Ôéô4^´TpÔª©ëG-½ï@5¸kê¼ÙOkf³#0Ò]^aÂ-D$Fõ5^TQ}1xQ¬KFu¶_3ÂSQé@å׳KDKñÆvP_k¬¯¥qØÒ%a7¦4nlÓÐØ4ÆI¢LµèA¢]¤:k,#
<ó1æs®ÆnÄ&¡EÛ_;0f80!]\~Û£ ß«ÕëëÔnʹr^}ÍûÔ4ïCó×ê«l>Øæ4ÓÞeÌâdºV Ì¡óNÛj©¹(9t°<\/._ë1ñÏ.]Ø}µCóü¼@ÀõÇè
cÍ8,¥OFµ]03¯ñùñBÉo=FøEµóçSv¨³z¥£$Íè·ÏABt nß=I7pgnþørèVBnÖ0O3âY7o
!Ð@ë¦v>ë2«jÌE<uüù]¢Ó¦ÚÜF'T´!~MidûmáàBVÍýLnJ
,~üиèÄÌøÐÌØÐàJ`j7
Mbâ¼HCÐMxy¡íúÌ´ë³¹¥D&ù>]X·Ëæm>°æeÖ´nÇó¯ch7ÌûxÓØ$˨GTæÔk¬f
Üxsdæ4ò?z»=2ÚÒù-ìÉhËm£-ï£-7|`&×dÆöþÚ}£Ä¶t~c&Ú2D[ÆhËûhË
ß"Åc¯ónÜOÕlîÐh=O=(`¦^¨BÍS.Ì+½ÅÏ aÂL(ý7Bå̹rÓ4½ý¦ÇÖ¹«xMµó7ËÖtå±Áóê½$yDA@Rº löI Uº
jâlW']anuFÕ
«0d]î0ºHZ3ÂÂ-33ÚC?Ú1ÞæÎ(8ë<fÁ1×jZJ·þê¹7ç^{ë¿pÇÉÊ&ݰ)ägËJn¹I×Ý,\Süä%ÑB°û Í(Õ¯ûÐl!¢fý×8ÓÞ()RZv°¤pÊ(æ<ÙÆnÄ&9:<èÖ×¹AOåò£õFjA*{V]j4õ¾Õ8,¥3æË UgÚÜþÇRӯèÔûTã°`ÇçÔÎ.eÓÙ5ðÍmV#'³¢ó wè;ºqÁÞg.A=%Ý'=
T¤iv ;ß*{!»ÿ]zïLÏÛÜ©7>fÉæÎÔqé×ÃQz0#ûU}ú§î´;°'WÌðB]:NVVϦPÏLqÝò«¼4«|:'µ²¥¨YC°VzPÈV»Ô"ÅWÎÝJ¸ªÚÏU-Þt#6É19øÃ×{
N8A;NV>F¾_w$xq«Ncd¯ùì"|$i¢d«>·}B+º/N7Bd£Á6B£¼¡Ësy±/sQªýÚ!ò>²]%Ô
Ñ\ËNµp¶svÛFÙÑØZ&ÚÒù-l-m¢-c´å}´åoÌÄéG2ã`ou9ÄÁ-Çpf&l"Ìmym¹á[$3F=°ùÝÌYC7qºuJßvJàX8QÂ'( Ë'<ÄÜ»¸êÓ00&QÃ$¢µ-ªèXĪ(ÇU_«Âî=!\;íT»Sßwäu©ó2d$§ÛÅaO£@æÐZ«ÚðH¬¡ËC*¢<°VÁPu¤5ã »$O+~êÙOî8±wé9hW<]FÏ5jçÂüØÒ]>8²ý«A"Rª{&)=|?£_h[çÀ¢åèGÏáµ*¥¨yGU^¼s®/Åð
^qÝÍá<ðíù3¸îvµdtS;½Èö2
L G2@6^aÀ Ñ9(öm© ,uäÇf®_3¸Kér|²O*4i£IÌÙ+6w¾BB|>¬8`ý+5Ö?Z Áõ ÑrWÓiÃ=ݬ?ÿ"ô¾$ :_!ÁHX
K
ÇÖyêg¿fqGîsÅQ@FßH37úé5Í˯8îp+lK
Õ?Zp|Å8øî]Ë]Z%¥ÿéª;ÎH£/@m Á ¡àÜÓjTçA$¸Tã Zîò¼¤3`£À,y$à9ÃKÀO<¶¥* ùA´OùI%ÑûnÜçÍk~îÓ2ßè;ÇïXôx][j Î&¿íúçÊmç.ÁJÈ {©éyÞÃ#A£Ñ4¸Ìdt~
%^½Ï Ô@QñÓõWï~¦±nèz3NC£@
(¾WAÿ
©ï5hUÖ?<°ÀþuÈ !iVÇ:æ¤QÂ!´$-AC¢
SǶÒ@X=ÈÓbaà\`Þ`Ë IB§¬âú¨©N<
E§c¯jmIX%=ȱñàv㩲+d¹A4ßѳ
édØÇ(@a2:»@Tú3·1Kÿ5VKßÓ$r|4pq§WKÑKðÐMÂh^3´X%« Ï Eý¥í«¤-ÛjDKâÞ¡´Ç¾F Zóß²ó@ÑÛ.ì{ôÀÿ,ª\úQì}G>P´W#
H1gÑdXÕ@I±I4VĽ·*(*\îèiD±>)Ä"±ÁïÊ3FK¸ºnâE´D²aD×ùÑá$f8#jn %BAùê*.övÚÈ÷ñÀÛq-±¸È`ؤ'+E*fQ
Ô@Q
bQ;êw¶P"xûÈ}nDn¥ûF¬?ú8Ì¢Ú¨¢ÚÈEâNû#ÀÁaÍ8.
ßõ&õhÑPîðò[«°&zÏ^÷=½d
IÈ !ôpGUîñ2#D¹dlÒµ"q
Óª ,äÉÐ@ "ܨù1.´~oRµ¢ñÌM«°ôy÷Ô¼$r\Hz.½ 5;VK`½I$Z4æ@%Ð<
ii¦;è½qFº-'FÈå+CaF4/ÒÅIæ^1ª ¬¤Æp/Zø
ÑÍó!Jç7 ÄZx¹¹UAQ1Q}?*?0îè-hôÆÙC·J@tß®³çÀÚI4¡ðùVAväã_§¯n_Þ¯GÙw&;Þu¾÷´+PÿÕ(*\¿¹àããÝç0~'*7£0®
ÚH¥óÝwÂJ~Tü4PTü¸Dßz{Po/Uß5ã(»Ä¾$tN 9îF_ï¸"êØûPìxµµì<Hõ_3¸£7¡¥{¼a@«ð¼Ù¤ý,æ;¼!¾UAXî<Èyg,\ÄH8|kÑÜ=ÐÐ2Ö(P¡ÉÀ&Á×(_#Óª ¬x¤ýqFª)Ýi§øÎá®°ïÉÓ£¿Ù$ý,c«
ªçAp]Î>7î2z>/áÍîãÂdl~râ/zW
í<È'¦û"b9ã(Zîr{ÓòBl|"ùð*
ÂèAÞûʾÈy>B_ÜÎ&;¹Ù-éÆä|z]]]L¸YædPl"ñ%1
ª#áØ<!+ÆÁw¯æÔ(»Ô9uö|hÑPð}/
j"q;MûnTÿ5ã¸`ãmDÖù~+Ò½ÞVÛh ¨rq·s`pÄàwâs$¡¬)}D@v1j-î7 ÁFÑxÑ«NTPT¹tã®ö¾©H'üì zIèi2=
rA±I6î«p9¬¢ÚèzòÂúRÀ!ÀÔàw2=Ý_Ñ,AÁ»X« tjfKr88T|¥½+Ýt(,ʹ~öÒºsë;ÑkÓÝ&6Í!+ìuº@ÄÞDdг9Û(QÄ#¾¸
(ÑP0lôy.ïÂñ¹¸Xµ¼í^GH/¸Û×£
]Ä#=·£7ªGå(*°²ä0Rlò\µHÓ;ã7,ª²g«ç%¤$w
\Gë(2¢ËA}Yu"Dô§æ%æÓ;éÎ8:
_»6IMÇõTGaAPKeÍîSp+EÇÞÚnVMz®uÇo6¡z¡¡âº¢)MV¬
ÜJ:Tû²èþ&Y¤?ÃõU|¹¯¡âréP¾üÛeV8Ê©hrXnÝѧhú@µGa Pë`ÝÙb39(BOù*®+baÅJ<pë®)nÛßõ¥¬Bb5¶'ÞkP
L.ÃñM1Áxåh*
yQUû
BBÃÂ#Ç6áÔ$"®*®B ÒÎæ'ËÅb[w51A·cÀìNDT
7H>ìçnÎçÃóA3µt>OÎ2zÌzBMQà;¢oÓpÑ ÖQZé®Q'ó¡
F±m !ô
¹o·D°¥ïô±ØGdOô >øüX³z[ðÊô¿aqHþÇZ´Ä;É¡ ¡¢û*!1
E
¼ HÐ@YÀi2IBT$ýÇe$**åsAÑB*â@@(1Í
pDÄ
@ÉmRÒ@FºKKñ1NâBS>¬XÉ}n
Ýà¾Ñ\âÁI4á~ôØK¢|º¦d_Õ³.PRèroJ+E·îèÕnâ¶b¿@ù²
K2zä
n³VPqUt¨
¥øM8úiüyÛéȦ¢·ÑÊJpTè0âjC8-F=Ϻ©}¡
Ç7
®ú&¸u'tÇ
vQµ§Á$PhbQ
y£?¿¥
r@×s+VÊn¥Ð7èó
¦*âã¹0ºjNI.
E¸n±áàÃ+Vò_·ÊX°ßg9ßÿ9é?zúd¢qùKãBO½pE]Ó§ãd7@Òvûb9*£ª6páDà"ú)]W>!C\èÎG°Ò}J\óúP½{pßè©
î;ù%ݧPÐPªä>rpB}âCÀA
+
n÷Úà¾S\Ò}(øä¾ÚIîsõ¾ÑW¹Õ-§çFC r_·ûÛt¡öMö=A{\ä¾Óe¤¨.|Ádx¡íôàçØ}Ý
îí´aôÔÅuPAá£04úºlÜçV-5(ø9$v_·ûäÉ÷
T!>¾C£¯¡`EMî;ÔtÊ@©ñÿ+V~nõWºæüzÚNlQÿAâµBbACÅ7Ä °b%¸ºjÚÀY¸j¨¸rÁ¦
:qÀ!1+Vâ[¡{àÀ(§
8¡%9D¡ÿDŵ6ýj>}JÆfßòJ Ý*I°ß8ÿé é^T5>C!N? ubauI0@PÈPD_üÁ[ÿÉA>Cdpíç6ü! Ák¥ÏªñÀJ_SæVè80*jNtIï"}¨|¢Äb.àà '8¼$V¬Ä·B÷ÀR8pÊKrUGåÓ%ûJªu8à*râCbV¬Ä·®=ìØo*là@ÑyTý$SQuô(_ùÜåy.HÐåµR ¬XÝ
1`ÕÿþÅ
QAáC1\ËÁ6¹ÿ8àâ@·äÎô"~T>X¯¡"½èQ>äý¹®#Éý+¹¯[Á}#§6S_ÔsE\
5T$3®äÀ7ú'·jEÜçèÜ×à¾QRÜwÂKºWA
iÄL8eÒ'8$÷W¬ä¾n÷|Úà¾S[Òý¸j¨¸rå¶ðJÄ,dÒJ
¼# hàÖ}"`$öûçá?×!ɪ¡Âgfè+ÃB&ª± Á?¬YGè>£»/5ÛÏrl Aøz6ñßúTác3DÔo:£@è£ÉDܺ«äMæFKm ÂI/édTÏÑ'é&ÚõôÔH?3¸I$ðÀJ$p+t-µ'½$Q}ô_¨¨>ï,ÜÌ(0à&À
XnÝÑïֲ¨©
48ñ%ê¤òõ£¡¬àBÎ=:QBä%ó©>ð^b*¸ÄÄTp
L×H
OÎ\ÍÁAN9Á!à%
ÃÂ[鿥µh ¶`à ñCÊT#5T$ÅBèê¹ì(\OQôm½-QVÀ 1ê9hF¼?ü×PfqE!r_×}S"¬XÉ}Ý
îeµÁ}'ĤûqMÔPqMÔEÝþ+V
ÿ+yÎëSQTÜwLº×B
iFñ
Àõ7qÀ>æcÒ0D
Ér*#Á~£ã|*ü'=$Q5ÔPøê¹nD³EÅ+cíÁQ ¨umiàÀª
8ý%8ò_Ö(|óq ´(^²°+ÝFOmàÀÉ/á~ù¹M
_ró¨i
$f®öÀKâ`ÅJpëzlS
¢ã¡Thj®äÀÁ~ÕJ%÷¹u¯¼C"±_<ÙDÄESh((Xä¿o d§ ààXX±ºrÀè§
þ;¹%sæ;ò_CÁäAþéfýGQ ±û¼°ûܺäÎa
q ¡`Ö j¤|bcÀM+ [!|ÚNmQÏAÆ8)c)ñëÃä?Wnú-X»Ï;+¹¯[Á}£¡6¸ï$t?
¿K oö6õ(8¤Ñ_±ûܪ¦ÀÕóçûûîöåöÝo·îÿqûôéáëóÅû4¸ô¬ÔåÅÓÃ'óM#ûïÓ7û¯º¢WöUîß÷L\ü|zy9=.?ßß~¸2F*ÌO§é?ô®«ï§§_ìQ¼ûÿÿPK!Aþ
ª#§xl/worksheets/sheet208.xml´]ÛnÜH}_`ÿAÐÓ6U*ÞIÁö`7ëaÅîÎî³Zm¡-!©ÛÝ?2#N©bÃ]¾0N&'#"Oòúæo¿?~¹øíþéùáôõíe²?\^ܽ;}xøúéíå?ÿwØÕÏ/·_?Ü~9}½{ùÇýóåßÞýû¿½ù~zúåùóýýËõðõùíåço×WWÏwïo÷§o÷_ÉòñôôxûBÿ}útõüíéþömôøå*=Ê«ÇÛ¯®ë§sú8}üøpwßî~}¼ÿúâ:yºÿrûBÇÿüùáÛóÔÛãÝ9Ý=Þ>ýòë·ÝÝéñuñóÃ?l§w×7¾nþB~ÿä·wSßö?Q÷wO§çÓÇ=uwå4ö¹¹j®¨§wo><ö§ûo/ÿ\ß$E}yõîeèÿî¿?³_Â>~1o/zaKø=]ü|û|ß¾üÿÃÏ4²4°î?Þþúåå¿Oßßß?|úüB[}ZWƹët÷ÏwÄ*õm6S÷w§/tôçÅã båöwû÷w×m±¯CUÔÉóË(ÂÜýúürzvìûq=¤¾úÛ÷¢.ÊÕ.2ßý=ÄÖ.rßE3wAD #d\qÄðé¸(³ú¼IöyZTubh1娴ÃÕݾܾ{ótú~A!O|=»5 \Ó.éoâÆíØ
¥
ÁJûäÀ3Õóp.
%¡Ù×ßÍÎ쨻gÁßÞMþæê7s|stÜiÔâÎm¨fDÜ0â÷¸ám¸"jf~3ùÉhHqgóa:G>
àÃa¸¡s¸aÀ
#nxnØÁ
=ðA[Ôxù|Îß^Òs|¤ÀCPpÏL"ÚÖ9É ¹ ½W ¥ÜÏ @* ÄÖTÿïqÃ
Û X¦æ,ërÊ*¶Y:»SË9:ÕµÑHD#tÒØ´Ý%Å!IÑGC³¯fúÉþÎêpØ7a4¦±*µÎK>Dîûè "U áàìpvâ!=A?¹þUÄ MÚTÙ¾
+H Ã=B·öð"H<häAç ¬¨Wì·¶ÂñjãC^v<§CÓ*HÎA¼ãE]Dÿ`ê¢,p?³#Y*Ø9ÝS'
i&iÁô=:§%
¼iäMç 06âúÛ ÛëF0××vb¦õySÈߣ!GZ9Ò9îðmÐmÂa3GqÏlÛFòöè1Â{HVÃ@¦t£û¿f£ËØÍÓsbø!Ãp2ØVÃ@Rtã+AZÖEU¦L%N°bòCVÕ{ª¨îâN2dch=+§ë8/dðÑc/:Üé<ÆóBKòæÇB³¨RW
É24E½ÄQVSûÈiU¨¦Ù~6-Ý'ÝL§sÉÂÁ¸v¥óZ¥
X;ÈÍne$¶>¾ûþã?ºüøüéÍÕG³jÚei6qùc
ÍúüºçÍEJÌíkØáïpȯúyiTM]ìÒG#ô0̺Ý,ÜÞÇnÄ&ÆF²3zubKãuìè1"¢¡µ*Fç1.¢³Ã!MtéÓ«a_$yU龤È6¿4½dÈHEÆÐ+î%§%Ô:&ÃiÉ¡pµ<î<ÆÑÅ¡Þs½TMÖûzÊáÏ]SÙ¾ ë°{ÉùÁù9{ª0íädC¹;&#r×j(Ç8¦¬¬rÙýdéë%:-+:·íËÒ£ rÇèûNEC§öÕDóÜ·$ÍhÐóÊ)VTPêBDÛÊÐjp§óçN}hªã·ª*ë´^P$5´ÊLoÉ¢³ÉIXÁäÁ1qÎNiÙjHËÎc;¦pÌÃëö+öAØiRÝça%F¦þ2¼åd!qýôè0ȼ6Q0yÇ82"&\ªqXh)HA¯×]Õ¤*pôáw ߥ4ê<Fu_3Fé7ùWü6hðñ:ð¤U0%iç1Îï¤Âê_±Â^±!ýaýÃ%dêµ8Ïý8,!·º ´ ©k¢î'¯!Ó¼Î"Ï÷}`´ú¸6×DîÜCV¦9©}9ÄMIò\ï¡é!«Ë¤Ø×pÜch:ëÈxÓØ$Gí¯þ©"üK¨ZÇ ÄGÍ·£A%V²©5Äÿ¼ ÕÀ4d¤¾é|j¶<db@#HÍûÐüPT/Òö±6ȽÓ(RsZL{7g|ËV_P«ÆÐ.Ù|$Ó¦cÚÿJþ2ª°Ã+
u*äÎc*¬ë@5-¥ß½½¤'+l 9{ôáwTacÕ_EÖakiiÎJÀð{ò,«@$Ù!I²}'I0j~|©5; îx© ü©ñ¤7
¤ duS»)i´)¥¶]«ëìù~]>5MúÐD¥S4!vMrÎM"~áMiø>Þt#6ÉåÁ¿¢tL=̼
LTM=hÌU/70I]%éZ5ÍûÔ4ïÓ¹ù¡>äMm/ÜëÕT4§âj,4§óaM¿ITMçvaÌ¢M7'9µ$Ç/¯TÓxÑR
,u:=-u«a¢jêúQfï;P0î:oöÓÙ,åBÀH&ôgkWpQ}W#UT_c^ëRQí×0æTTk:#PùõìæR<'â§±ÝÔ×ëëbi6
4FIØM )Æ446qbh"Ófízhb×&éÎ$ËH!ÏüBf¡ù«ñ¦±IDhFÑö×ÙLHßö(ÄÆ·ãjµÆú:µ¦2c.¡W_eó>5ÍûÐüµú*¶9ç´÷C§³8®H3æaè¼Ó¶¦ZjnJ,×Kæ×zLü³Kv_ÇÐ<?/ðD}ç1záX3FéQígÌÌk|~¼Pò[>AQí<Æùê¬ÞCéè%$I3ºâ-Çs]Û7aOÒM#Ü?¾º5ÌÇÌxÖÍB4PຩϺ̪sÏfݾc×è´©6·Ñ m_SÙ~aÃc8¸Us?Ó¦CK¢?4ne#¦p;fÄfÞÄWS»ih[ç@ÒÒnòÀ˽l×g¦]Íí(%Ê4É÷éº]6ló5/«´¦u;C»idÞÇnÄ&9XFÅÈ<¢2§^c5SàÆ#3§øT6 ;Än¶t~»A2Ú2D[ÆhËûhË
ß"ÉcÁõ±½¿vߨ1f¢-ß¶Ñ1Úò>Úr÷Hf@ñØë¼Û#÷S5{ [áS
©ªPóóJ¯a
fBé¿,gν¸v¤ÑìíP¯Zoä®â5ÕÎcÜ,[ÓÇÏ«÷äYAIéf²Ù'Vé*¨³]t
¹Õ!Ug®Âu¹Ãè"iÍ8czS¶tÌÌhfýLhÇDx;£pâ¬óÇ\ªqXh)Ýú«çÞ|{ÍȨq«ÉÊ&ݰ)äg˶ë&tÝÍ2É5ÁO^-»?ÐRýºÍ jFÙM3í"¥eK
§ÂaÎm¼éFl£CÁn}½ôT. ?Zo¡¤²gÕu FSï;PÃQ:cNh±Zu¦ÍÝé/q¼!5ýñ:zH½ï@5Fy¼pNíìR6]³ÏºÈKǧÕHàIPçAîÐwtã½Ï\zJºO{$¨HÓì@w¾UþöBvÿ»ô4Þ·¹So|ÌÌ[©ãÒ¯£8ô"aFö«úôOÝhw`O®á
ºt¬¬
M¡%⺠åWyiVùtNj)d+JQ³`ô (w©E¯»(qU-´«Z¼éFlcrð¯÷
/p*w¬||¾îHðâV75ÆÈ^ó17"ØEø.IÒ<?D7,ÉV}n/ûVt_n
0ÈFm4FyCçòb_æþ¢.Tû1´Cä}d'ºJ¨¢¸)jál8Å=e¢-ßÂÖ2Ñ!Ú2F[ÞG[nøÉL,~$3NiHf`p
qfpKç1 [3F[ÞG[nøÉQl~7³FÖÐM.Fݤҷ8NðIg«@@hvbnÂ]\õiPãI`Ô0É!¢dm*:±*ÊqÕת °{§<hÒ©v§¾Äº0?)CIrº]ö4
Dh.Yµª
ôȺº<$¨"ÊkUUçAºY3¸Kò´â§ýDé{ÖzÅóXaÑõhô\¡v.hÿhdûWD¤$T÷LRzø~F¿Ñ¶ÎEËÑÃkUJQò(ª¼ xç\_0á/A½âºÃyà(%[Û%òg:ZqÝíj0Èè¦vzìe@d&;>m¼ÂA£sPìÛRAYê<È9Í]¿fqÒåødTh ÓF;$³Wlî|
ø|XqÀúWj ¬´@ëA5¢å®¦Ó{ºYþE$è}I@t¾B2°ó ÕÏ~Í8ãÜç£,¾fnôÓká_qÜ 9á8>WØ(ª´àøqðÝ»»´Jè*M¸ê3Ò(àK$CH0h¨8÷´¥ÕyÐ ®Õ8»</é $Ø(0K xÎðǰÀm©¢
è@~íS~RIô¾÷yóàût£Ì÷ úÎñ;}ÞGׯ¤ó Éo»>AǹrÛ¹K°2È^jz&§÷ðHÐ(Aô
.³$F'_bWDï3(5PTüt}æ§Áãà»i¬ºÞÓÐ(P!JïUÐgECêã{
ZõÏ&ìä%°2HHÕæ±Îð)ip-IKÐçТhÃâ±4VDò´Ø
a8¡7DC$ ²ë# V¤
:ñ6 hnþ½vªµ]b$aô ÇFÄÛ§Ê®å>Ñ|GÏr4¤a£
}Èh0
êìQ)êÏÜÆ,ý×@X-}OSÈòÑÀÅ^-E/ÁC7Y£yÍÐb¬D<'õB>¶¶K¬´n7ªq-zÒø%hÍ#ÊÎEFo»°ïÑÿ³¨Rr1èGF±÷ù@Ñ^4HHv û4ͳh2,Gj ɤØ$+EâÞ[H®wô4"XbÀØàwå£%\]7ñ"Z¢VÙ0¢ëüèp357É¡ |u{;mä{xàíÁ8X\d0lÒ"³¨Bj ¨BJ±¨Iõ;[(¼}ä>7"·Ò}#ÖÎ}EfQmÔ@Qmä"q§Ì}Åàà°fÂïzz´h(wxùUAX=Èg¯{GÌ^B²Â$dz¸£*÷øNA¢ÜH26iÆZ¸iUDòdhA î@ÔüZJ¿7©ÃZQxæ¦UAXú<Èû
jÞM9.$=^Ð
ÈE«%°Þ$-sK
ÂèA´4Óô^@À8#]M£DärÆ¡°I#éâ$s/UÖARc¸FHüÂèfù¥óbD|³B«¢b(¢6ú~T~aÜÑ[Ðè-³n é¾]gϵhBá
ó
í<ÈÇ¿N_ܾ¼_1²ïLv.½7:ê|ïiW þ«5PT¹~sÁÆÇ»Ï!`üNTnFa\@µJç»ïü¨øi ¨øq¾õö Þ^ª¾
kÆQw}Ièrܾ:ßqEÔ±÷¡Øñjk
Ùyê[¿fqGoBK÷xÃ(0Váy³IûY4ÌwxC|«°ÜyóÏX¸pøÖ8£¹{ ¡;e2¬Q BM¯Q¾F¦UAXñ<Hû5ã T-RºÓNñ+Â]aß§G³IúY4ÆV=UÏàº.}nÜeyCÏyeÓ#«
Þ 7.ìHÁ&á×('þ¢w¥¨ ÑÎ|"hº_ "&øC0¢å.·7-/À&É×(ߪҪ ,佯ìç#ôeÀíl"H¹{½ÐnLΧ×Õ5ÑÅTµ``NÅ&1Ø(b_Óª ¨:r1Ͳb|÷jN¸[ÑASgÏ
ß÷Òª ¨&r·Ó4°ïFõoX3F9ÞFdï·"íØkèíhµ*!w;÷p¦@H~'>GzÁjÒGd# Öâ~l½êDEÅA7þàjïûÊtÂÏ¢Þ(Ó£Á)WÄa£è¾
Ã*(ª®'ï)¡/L
~'sPÐÓýͼµ@§f¶$CUÀWºÐ»ÒM§Âr8¡+àg/;·¾½6ÝíhbãвòÀ^§´H|èMD=³E<â[
ÃF/çò.U+qÁÛîèuô»}
É8JXØP°I<Òs;Êx£zÔQPΡ+{I#ÅÀÈ)ÏU¤9½c1~Ã" *{¶zÞP²IJxW(Áu´!#J¸ÔUg`(BD?yj^b>½îÌ££PøµÐÉaÔtp,XOuÔ µTF¸Ðá>E ·ÒYyìàö`
ÈØ¤'éZwøfª*.¡+ªÒdÅJÑÀ»$÷9dÑýM²2985Hë«
\ë&÷5T\.Ê»Ì
G9M+À;úM¨ö(j=¢;[l&EHâ)bCCÅsELR0¬XnÝ5EÒm{ó»¾ÒÀñUH£Æ6páÄqÍ"q¡¡âÉ
`8¾)&¸¯M¥A`Ò2/ªj_ARhpXØaäØ"zDÄÕQCÅÕQ(AzÐÙüd£Øà °Rlpë®&&èvÝJáæÉýÜÍù|ø¯ãp>h¦NÐçibÑYFYO¨I1ª\`Gôm.:Á:J+Ã5êd>T Á(¶
4Ä^°0÷mãhÐP¶ô!ûì¾ÓÃ1ÁkVbAoþoSþó72 ÉÿXxg!ù/$Tt_%$F¡Bw ºH0"kC8M&I¤ÿ¸DEEÒ£|.(2b@H@B%¦¹¡¸(Ù²MJúÈHW£b©¢¢b)>FÃI\èbpÊ+¹Ïp¡Ü7kC<8&Ü{IO×ì«zÖJ
]îMé°b¥(àÖ½ÚM¼sÐvA,pPà _¶`àr)QF¼ÐmÖ
*®µ°ß G??o»#ÙTô6ZYS
}F\m§Å¨çY7Ñ£/t2@a Òâ#1áø¦ÐUßÄ·îòîø¯b"Â#ª6à4$*M1ª0oôç·´Pèzn"`ÅJ9ÀôÂúÆ}"`^aÃTE\pü"FWmàÂÉ0É!q¡¡ hBÒÁ-#|BbÅJþëVöû,çûï?ç"ýBOìS´".é#s\è©.¢¨kútìHÁn_1G%paTÕ.\Dß1¥ë
qaÀ'd]Ðù(VºOk^
s wî=µÁ}'¿¤ûð
RÜçRN¨Op8HA°b¥Ðà¾PÜwKºÜ×PP;É}®ÞÀ7úª"·ºåôÀÓèst@îëVp.Ô¾i¾'hÜwºLÂ
/L/´ü»¯[Á}£6¾ZÒ±¸*(|F_mûܪ¥?ÄîëVp<Ùâ¾*ÄÇwhô5¬¨É}N(5RcÀCòÅJÑÏþJ×?ÀQOÀ-ê?(C¼VH,h¨¸rá¦x"CbV¬D·B÷ÀQM8p"KrA
A.Ø´P'8$æ`ÅJp+tå´'´$(ôßÓ¨¸rѦ_ͧOÉØì[>±@)Á!À1¡[% ö[çà?=!Ý*¢Âaè3dRÒég¤NÑ ¬.)È0jè?xë?ù (Ãa®ÝàÜ#$¸`ôY5ÞXékÊÜ
ÝFEmàÀ.é]¤OQøPqÀäÄÄÁ8àVè80RjNyI¢ê¨|º¢d_Iµ\ÅÁANpHÌÁ8àÖµ=ûM
(0ª£ÿPd*ªå+»Ü2Ïå ºÜ³V
+ [! Úà¿Ó_Ò³¸0*(|(bk9Â&÷_aBèVàÜÙÂ^ÄÊÓë5T¤=ÊǼ?wâÀuä à ¹¿b%÷u+¸oäÔpêzB±K¡bÆøF_àäVHûûºÜ7JjûNxI÷ã*¨¡" §LúÄäþÜ×à¾OÜwjKº@
@®Ü^ø
LúPI¢w$
ܺ³A$Ã~ã|2üç:$Q5ÔPøÌ}eXÈD5$¸à'5ëÝgtwãâ¥fûY
$(ò_ÏÑ&þ[*|lHúMgA`}4C(¢[w¼ÉâÁh©
T8é%J£òÙ2ú¤1=ÐD»z ãg7ÞXn
6pà¤ä ªþ!ÕGñ]
Ü$¸+À;úðÝZV5µ'¾¤QT¾^Râs4\ȹP'J¼d>ÕÞKL·x0jNI"â© ðÉ"«98È)'8¼¤pX±R8p+ݼ´
äÏ$#~Hj¤$£øP]=7
ëiA3 -± ·
0ÊjC8!F=Í÷Çÿ*ÒâÃ#®(DîëºoJ+¹¯[Á}£¬6¸ït?®*®º¨ÂÅJá¿b%Ϲu}J0jûNI÷ãZ¨¡"Í(¾`²P¸Þð&¸ÒÇ|L¨ YNe$ØotO
ÿ¤¤"ª
_=×Ñh¶¨xe¬=8*!¢°²-0
Aµ§¿ñsAþË
o#åSB@ÀËAvVâ`¥{àÀè©
8ù%¼Ã/?·I¡ âKn5Ĭ5qÀÕxI¬Xn]mJ±Pbü0MMqÀ8دZÉý¶ä>·îòwH$ö'b@ø±h
üò
ì+VbA·Bý´Á'·dÀ|Gþk(<È!ݬÿ(
$vwVr[×sÜÙÂ0¬aÒ#4ÌÄCMó¯Sp¸I1°b%t+ÄObÀ©-ê9Ãø'ÿýp_IÑoÁØ}]úYêÈ}Ý
î
µÁ}'¹¤c øiø5T\
|³·©G)À!±û+Vr[Õ¸zþ|ÿÒݾܾ{óíöÓý?n>=|}¾ørÿº¼xzød¾idÿýrúfÿUWôʾ¢ÊýûO//§ÇãçûÛ÷OÆH
ùãéô2ý>Óuõýôô=wÿÿÿPK!(/ÿÔ=xl/worksheets/sheet203.xml´[[oãÊ
~/Ðÿ`ø©E±¶uñI.cëáEÛÓ>{%16¶Û{v÷ßGÒ3#;}Ø$äGH9dùîï×Áå鼯÷Ã`4Êã®zÜï¿ÿG}ZçËöø¸}åýðGyþòð׿Ü}«N_Î/eyãù~ør¹¼Æãóî¥<lÏ£ê<æ©:¶øóô<>¿ÊícmtxÉl|ØîCò°:Ýâ£zzÚïʬÚ}=Ç99¯Û\ÿùeÿvn¼v·¸;lO_¾¾}ÚU7pñyÿº¿ü¨Ýªx>V§íçWû{owïúËýa¿;Uçêé2wcºP;æåx9Ow{Ó>8O÷Ã_U1
Çwuþ»/¿ßïÏUõÅãýpб
Uu¾ÿy|ÞË´zýßþñò
º>OÛ¯¯Uß6åþùåÒ`N!(mõø#+Ï;H*øF1¸ßU¯p
ðÿà°ÇÝIÙ~¯~#·ÓÑ<,£989_~`³ûz¾Tfaí<ÚüÔåbÖë"Ò.àgsïukËÖ$BÊ@0Y´M4Á(§óEim3
¢TÖåʶíÃÝ©ú6ù:¿m±, ?!7´0²`±ÂÉ(ÿÚT·åôjkýÕ»3lÁ?æÓéÝø¼>I×eC£T
2Ì[D.J
ÖR°Â!5m~ 7æ'PânÎ:ùE>cäC
2ù%k)ØHAaX>`Û|Ĺ_~"èü~ÿ·ûCf°¹[DÄóÚ#2B`µNÄ&Ì÷¢9¬ ²h7êF
CÀ²mfÙ= ®BpÝ¥m8~! !`®µ%G¤6"pHFeݶB÷è[ÇÂÅae¡þpÌÃ
~© AÌx±RDì¤ î{tÊcÃ¥Ý0EÀbK'a-: bKgqÜ£Snxþ,nwt 6}ê]ÄpN¹u,`¤Æ®Ðp[£s£=½Ä=û?u@ÄþÏâ½G§Ü::Ò#ôþsÀéÛ2},öêýÄpN¹u,`<JÌo-vm'ª-z2ѽhÔ
Ýi;þ>¥ò(y>5¿9D»XùE&aÌD¢'RF4E¦1Ð"N¥òXò a22пë¢WfÜèÐDcXÜ¢5RFôF¦1Ú§Åtù
Å1ËY0Që[îòy^âyÁéa;cZÕÍ:
NÛæOPØr±´v¢û²ëyzø÷ï¿ý-WÑ¿ßðöÅN}MY¯ ÉýfÊ^MÅ+È{kÖôúkÝyÀ»g¼}ÚØ¢xµ¬ÕÂ>¢Þ__ÙÐÄòXÄJ°
-ÆTêÂi³Wó>¥ò(y
¾)¸7=3îX4WÆ;Ã)uaºª+i'nZÄ©TK7\÷Í#íø!1ac*uaDgã2ïS*giÝí'È*/ÆGÅ-º"uaDWdãÛÍFë=£<<nätFÜ7W¸ ËèÕ$ ©èÔ
ýi'nRª3àVò Éû9430]aýº0¢?2ñdÀÍRuÜJPPØþ©W£yÏ[Ïñ4Å-ú#uaDdã»O©<J7Ôάü¸-â½aq®HèLc<qÓ"N¥òXò¸]ýpZjÚÒ²èꤴ¬v¢§²Ôñ+ +HYÃD2sÛÂ*÷(ÛÈÃ
RëYaÝ´ÌËLÄògóäÐÁgb%
È,¶zv
é±£@}ÿyîgÉÜjFù#Å N`ĹYé*Cîì»:µl½Åë$òaÓâ 5IhÓâ5(kPÆ9r½S©<J÷»hqýñ3kPÚ´xf
J3½éµ¡å}JåQò¸aÄÇJ\Reʹ5(5ÈìËVÔõåÜÔôåû2îï^E&ó¡!wØ>´âhH&v¢½îÐMmlQÁD¼|4gu°æ£uhEF¬ù¨AM¢ºÐå}OBfh5ê5RÜÆe]Öèú|líêdn@ñ:!Ý6¨ôùHäåܽÙ?sk>:0Ö|$gNô(UèVò¸dß7Qr·5 Ãâ¶æ£Y®ÎBÂxâîQ*%?å5ãþð¾¬óq!çc2ú²uûf!çcjúrY÷%TÂ99:´âhHfÝôºC·}g
&âu½ôçÖuó1Ò ³È¨]S9Öò÷ÍGnh_1RÜÆ%V¥3º:;û®N:¨}¸\0¯¸ñê¾2fßBÌÇTcÌ9±ó1Ó÷èS*Ç$î]®Ä¤é¶ÕiDÆxb"N¥òXòMóüãçÑuÆûb¾'ýÔº~ZÊߨé~j¾0¹çvIè¼Fç>´â¾!uy|¯;t×/ír¨`(^qßññu [V¥u¾hYVdÔÁ:_4¨©CPϵ{>=Q¡Qõ)nc®®Jkt}®µ6EÙt.QÁD¼NH$x¿Àìr~ÌØ;_¦Ï æS1ä
2^³$/ËYeIÖdcI
SÂ2Ûé3S{¿ö¡±$±$ʬ-ÉÆ¦gNcÏÔ6¾sÄúü5Ñ©ç¤ Ní}8jsFìBåÂtÇOwxÃKB1ÚáÓüZªT+ÍPV¬äÀy:æÚS©<J ·~7Äò*h3¥(O¦8¯<ïS*
ÇÖÏTKwuµaNcR²ji',ràT*%¿Ö°±>Yh»4ZãdíD]'.»¢Ã¬ôfF°-ày@ÛÐÎ+Øe@o¯`«xÖAs^nlQÁD¼°ÌJôÓèÑÍj%ÛV?ksçä}JåQò`ð¡±zIczÄÄ®WpáLc<×KJå±ä×Ïxë½yhѳ!ÚÜ¢sÓfXð
þîU¦AÎKÏûÊ£äq ^vc\iL_º8k2
ò\:yp*Ç]úÔ&NÈÒò§^«¨iÔ_EáuI1:Q78ª²¥I<CÒ{üä
lßV
4ß^wèv"Ù¢xAûð³aª©µPI£5+
À´,-S5k
Ô{à{'ÎÛ_+àC+S+àC¯;tWñ¸¡xé
@èÎøÛª)3ó©8i
2n,I¦%ÆÍ%QdmI6¤0%<36oùÈÌiáL dfFJ213CN¢,ÌÚl,IaJxf`hË£,Zõ¿ÍøN¿ï</"á0OÔ|/Ó|³m`Á^rFÊ
;wíÂn5Ê}¾ù¶}.Û÷Çóàµ|+ïv'úºjýû¥z«¥y< ¦óxIÿ -«|ïÔ£|oð>îdªªKóÌ
qû]æÿÿÿPK!Ö·ä6¬=xl/worksheets/sheet204.xml´[KoãȾÈtJ$>ôíÅòÑI69kdÙÆ
I³3óïSÅê&»ª»)yàÃØ®úªõìu÷Ë÷ÃkïÝ鼯÷ýh0ê÷vÇmõ¸?>ß÷ÿú4ë÷ÎÍñqóZw÷ý»sÿ¿þåî[uúr~Ùí.=Xáx¾ï¿\.oáð¼}Ù6çAõ¶;æ©:6øóô<<¿vÇÚèð:G£Éð°Ùû´ÂâtËÕÓÓ~»+ªí×Ãîx¡EN»×Í®ÿü²;ÕÛ[;lN_¾¾}ÚV7XâóþuùQ/Úï¶õó±:m>¿ßߣt³5k×8ËöÛSu®.XnHêú<ΰÒÃÝã<À°÷N»§ûþ¯Ñb=ôwuþ»ß};[¿÷0Þ«ê*Ö÷ýBVÕñþç©÷ysÞåÕëÿöH,äõq÷´ùúzùWõmµÛ?¿\@
â18
¾-»ó
k£ßV¯p
ðï°Çê l¾×?¿Ñ²ãÁ4Í),r¾üÀ8fûõ|©fc½ëà§^!9KL:HôðÓ\Ä{Hõóf t`<)dëo¢A§³ÃÚDE¡¬ÓUl.»Sõñ:¿m°¢l ?!6´1¥²`²âÑ ÙÿP7é¥r{ýÕÀrg(Á?¦ãènø^ÆdIë´¡Q. ¦
¢%K)XIÁÚ!4M| 7Æ'Pàn..ãxÆ$°â!J
R°µ%`ñ²ñ·^~"¸ø}þoêCFPÜ
"áñÊ]DÊ!°EÆRz QÈC5
ºµ%`Q¶£ì¦«\wiãÎ_HFk
bιFRd^·Ð:å×1wqXYC¨Û]sw#9CbûBÊ=QIAüwè_ÇK»ÝaEIgaÎ=QÒAüwè_ǾÇaEkeDÑç¨ú ~;tʯc#mµJº>@ãFwq£w=½Äv=õ{ ¢þø]ïÐ)¿¹4Âr½Ûaâpú6EfaúÏ=QÿAüwè_ÇÆ£ÄöøÖd×v"Û¢'3aÞfÈ}Ñ
ÆøýïRªGéó#@´¥_4iÆ@"z"÷aDSmâUª%&+ÝU½²ýNDfÃüû0¢7
!×>ÍÆcäðül/oÀ(O¢ñ(
âTß´ÏãÇN7pÛËãdШnæÐq(\´!hþÌâåȲÝWP¬çéáß¿ÿö·"]@Dÿ~7|ÂÛP8õ5µfeº w)w7. îYGÐë¬e»Þ=ãíÓÊgÉ-ìã$àýõ&Ç ÆT´S¹#B¡1Þ^-»* ä!@úf
àßDöl¿SÑ\YDÛïT§Üi;ªÎd¡1¿i¯R,¹ßp}¶ß7p´ãX*ÆTE@©Üm\h×ɲK©J¤u·gH ˼YDæ·èÜ]QhLÀo?kF,¹ßÈé,¿oÎ<qAÑ«YD;cѹ#ú£Ð@ü¤TGÀ¯ä@÷3 rhG`,º6Ã" ú#÷aD¥êø,± °ÝS¯Fó^Í4ù-ú#÷aDã÷»K©Jî7äÎÎü¿-ü½Åa~®È=èBc~Ó&^¥
Xr¿]ýpZkÚвèêÌ,ZÖ,;ÑS
µü
HÁBfféQXAåyX@h;,[y¹¢5ñüÙ<9öðäDÙ ÑvÏ6r8;Jä§÷çnÌ G`T^1RÜòF@ÍNWrkßæ©aëF´f('Á¯OAéÒâ3(=gPÆ;ʸC©Jî÷»hqýñgPº´xâJ3½]è½~wÑâ%÷¹}@|ü Ä
Tö :Rì¾lDm_NA©A¦/ÇØ1to}÷*"YÆ]ÆÊñ£G«
¥äG/[´i²+Z3Ï çÍçYù¨Avg>jÉCR纼ë)BÌÊ GFÁ¸#H1º>MÛ<9¢u» xn[TúÊ|$rÎbîÌGÂ@m6çÏÔ3 JûÜo$Ù·ûMùíÌGÂ0¿ùèbf¢«0¿;*`ÉüÆOym¿?¼/ë
Ä|Éùh@V_¶¢¶nfr>éËyÝ ï|äè2FtУ!u'ÐËÝô+Z3ÏÔÒÜ@æAÎÇDì<4"+r>;)æòwÍGnTÆhT^1RÜÆ%f¥5º:[û6OÚäy¸¼f('qãÕ=}e;¹ÆØsb&æc¡1þÐ¥T%÷IÜ»\ñIÓmÛ'1«ó0Ì'1 øDx*`É}BÂlÍókÄÈïù%d÷S#jûi.g¾±ÓýÔ|?aòÏ5½$¡Ë]Я
Á¬;(°ö²E·ýÒlgDkây÷ºC`y;çÙyhDVóEL¢z®øô(aFeFeÒm¤¸¹:+Ñõ¹Ölj²j4¢5ñ<!àý³Ëû1bï|Q.!b?Ã@Ö«rÚ¬Zb½,çH#Y:#YÛÔeHzõkïjPÜZbEÆ(G²t$+G²¶%<2xpZ5SÚøþâHõùk(¢s
±ÏIAÌ*0ûqÔ>8jÓoÜ<Ý
ÿñ
/ ¥hOWð#h1ªr´];¾ÒÞÓ±Ôx* än :pëçI©!èAÌEz
½÷ÊË.¥
(¹[xlýL¶ôqWgK̬<%%˨¨BcnÑ^¥
Xr·pð[n}øê
ÊUbf´ÖÉÚÚN·-D¬ôfF´< /]hçEÀ@¹ÐÛ(Á²50çåÊgªÀÎD7Nmè\+YYIþ¬1ÞÊ)»* äÎàC#«¬:ÉSzÄÄ®WpáBc×Kx*`ɯñX×{óТgCTÜ¢só¶[ð
þîU¡AÞK/»* ä~ ^v£_yJd_º8k
\:àUª%»ô±K¥{9åO½:VoP?Ò¨¿Âó5ZQ;¢8ª
Ò¤? éO~JÆC¶B+NDB/[t3\ÑxAûð³a¬©µPÑÚÐ@`Ä©ZCúc|ïÄ{ûËÑpP`BhÅÑpJ`Bèen3 ]°1Ï pÝÛ?q[5&ò`s:'´Y7¤ÐëæÁ(G²t$+G²¶%<2.oùÈÈiá dGFJ
±#CV¢ÌÒ¬ÉÚðÈÀÐGY2ÌëÍøN¿ï</"á°OÜÕTh¾Ù4°`/¥#Våøôa¢Q»E¾ÃJ_|Û<ï~Û÷Çsïu÷Wßíì÷NôuÕú÷KõVKgÓt§éþAX>WøÞi@ùß<ÞÁû¸£Dþ©ª.æÃæ»ÌÿÿÿPK!°IáNTxl/worksheets/sheet205.xml´\Ýoä¸
/Ðÿ!ÈSEË3ÁfÛræá¢íµÏ³Éd7¸$dfooÿûR"mì,ry¸êGIüQ¤([?ÿñôxöûöuÿ°{¾>WIz~¶}¾ÝÝ=<¾>ÿõ?úbq~¶?lï6»çíõù÷íþüçýËo»×ßö_¶ÛÃôð¼¿>ÿr8¼\]^îo¿l6ûd÷²}ûÝëÓæÿûúùrÿòºÝÜY¥§ÇË,M«Ë§ÍÃó9öpõzJ»ûûÛm»»ýú´}>`'¯ÛÇÍæ¿ÿòð²z{º=¥»§Íëo__.nwO/ÐŧÇÃwÛéùÙÓíÕúóóîuóéìþCÛ¡oû?A÷O·¯»ýîþ@w8ÑÐæååòzúøáî,0´½nï¯Ïÿ¡®Öu}~ùñ%è¿Ûo{ï¿Ïßv»ßLÃúîú<5ÐË«-ßÿ|=û´ÙoÝãÿî_À±à×»íýæëãá_»o7ÛÏ_ UIVQƶ«»ïív¤BßFÝßîaðϳ§³:Íößß°Û2©UºÌkèdønxÌí×ýa÷4Lý`õÿ¦TtQÍvSðïaoí¢ .c@4g1|"U¾þkTRde½PÖã(¤Òº«Ý6?¼î¾Á¾ö/?ê
780ºÒB³²4Q©ÿ7R=ºsÊàC3Ö?Ì`vènKð÷u±øpù»aV)¬ÛR#-
ìRµÝvR ¥ )X{K fäØ8\ÄÌé\ðæÄx|HA)ÐRÐKÁ¬=ã½à$Ñõò|ίÏáãúÈÅ="_M(x-"LÒE è¤æ!q)ßHÁÚ0!¢}ã r*¶Q:#c
×FÄOµ *å!K¶y®¹@t!¢Hd|ëhÈ+ÎWͼ,5Ïs>ⶬâ¢ÄJk"±ÔZ¤ufK1RwFJ«*_&µ¿ÔëQ?8¦m]!Q"¢¢@DT´!JTÇrî;)ã9B3DE%©/£¡~
,h1»BÌ`%¢©@D8µ!ª¼H8Ð Ràq$ÙoÊc/2ìF%°¢æcĨq&27.øLdbq7£!È¡iÓñ6fº)W<Óç
ÆÚvùѯçBÁnÑYNDI¸Á3m:ÞÆ6[oñ©Î¶zÂÛ"pWaÖØhb-aâöÏ5êFÎ)Ó<ÌwÌý"fW
1>rkb-a(ø³ºl>Æ.¬8ATµ¬yR&ß?Á©z¬óE²pÆ)2GÑ|X(¬ó|br×1&Â0bEM#§%Y]Êl0߬ysä'Ωª<L¢£Ej'cÓÉe»Â²Ít:f\äÕÊÆò¯q"OOb;r(´î?þû×_þÖWÀÝO.ïÍ J¯4_®(×MÊéuÅUçë©EZfÕ"Y
çépH]\ánÈtY.ëT%enÖg*B§wC»9µÝ¢5q¢Ðó ë<O̱þÈòÅj9BdB[¾nå`^a-apùª| õY°ýâVAá²X½¨"[VÉË Ô#óc*D#¤`=éRi¬b|R
ÈFä0HJ^æÒÞàY
æEUÕ <þÜ*çÀÄ}BNÞß
+
FF$úAj꼨ë²NTE ²;®rX;U¨Òü Ú5C©pôGa9õífËI35åé«+P¶D®Z)Ä0ªDø51¿0ZEVrê8dQ/rÑRA¢ÂÇ4ɹ0õ¥ÇÅÉëRÆH+
9×&qSµ¬%²©¼4q1c1Àdfµ\Ô*gy5D·l9A¦ý°õ *Åê])Ä0D61[×D_3ö¡çBÓ8Hr©ÊE¸ÕÉÉDõ=-gÒQmç¿"ãAXÃk 6È2ר'¹ÝàK%±Û
ÝP²1ÌnDMb*aZKJ¡÷´kÖî'Yn¿(¨ß½Ì¨Çr²É`5¼rÒ<=kíre!2W@ÝOTO¼EålM"·ª¨v¾ªªË4}J¨êP
+ |5ì\¤uðlÄü5Ý»Æ2{íÏ>dC<èï5Ò§;oËÌ6è¡×Àg?ÁpPª,²ºH¶7t;tV¿súU¶£
23i>>¸ÆcÂ0~¾¬Ê
N¨.ráÿÞé;ïSDkâÞ#9'<TA®
OuE0b]¶ÈµØA´QOhr»ßTèÛ|<×VA®
ýJ¬úñóqäZì'jZGDõD#·Æö÷÷ϱf Êϱuc äGë(rÑZ9@C´&Z3i{`LvCwî¦Ð£LSèÞ¡ » Ek&â~G÷÷*Dí·Êäûay~²&?äÖåøàäxÖdú]fôÁ]þñ¬Éô!Z_údzæ¨ï¼Ö;¹y°Ä½'5G²fx©¬eê kF0AÖDL4AtÙL£häv*ß;«±ÏlY1©ã]Y3Äȧm »g5Ó÷hl×Ãù>uñ`Þ¸û<¼{ôÚD]¸É`u?¼èu"ǧ÷üOshÞ¥^ðL4rt4¬¤8Zs4k#s@OÓkgÖ;í1.CѸ_`ý¹~1H¿È¬È÷Ë(òü"³ê 7ø¥6~1oFN̪\¿Ë~çôfU®¯>8t?_¦Y½\&æDO|ÂZÔé;ïÝ6
Z¯{Oÿæ³KN9/s,DVmãg
Ȫ-a0s\ÀÕI¢ÊºÇ"5ÇÉU
ÏñÝpÜVS¤Is*é}[EæoÃlÙ¶%Ú
µÌKï)uP'@yË_H5K·¹©¦V÷L}ÿdVr.Üd¬U«@~P"òMC;èQPæ¶Ô1MmPÂÓfC!þÉÝquàÖÆä ^TðFR¤ÍUkBÇsUÃÎ<××z§æ¢ô£Ïq7Ñû» 6ÌMÞr|7"ÏMòdhp²¹s8\°Òá¦OJÏ@Rï-z¦ßåF7ä>ÏÉkó(üãùøÚê'}SQUá[½
÷BÕß;uç¼qFhÍPÜy¦Âá1é1ú"Öìo¼=cýä?H© ÀäÝ$5'iIâÝ $:ôä&¬} c¦KµwdÆö~ìb)M iIâ1Ht éÉM YûÎÙ½5cß¿}q´Å{{Î þÖ$^;ôéi<ݼaÜöjIÇ0n§äöBØp£«0zæa¹$ ª}SØAü¬BD5kÌò
Â1ÀÆ©ïÝ¡Ô0ÖÄFfðRKD
èæõD#7Ëì_?â4Ú÷¬ÓDÁÞØÈÌr´Ú
ÕfÂ,ì Ú¨'4¹Y&Ù{f½ûæ[Ðn«V¬ÈÕÐêíºNäré"H÷(w
F]Áø6>YH½â6mîÜ@T_Á²PСø,A!ÜPÞ°{Þ¢5qÀbð2)zH " jd«Kæ. n®QO4rc̳-ouÍÓø$ÍWlö-a&æDõ&¯yNåÍ÷äÜ
Ï·pn
lôͯløA¯%Ný¢Îì}yé8¦("W¯5ǨzYi÷:¿ã'8Ü^Q½hoS`ÉÅM;RK ¨7º¹F=ÑȦ^å)ð£ç]´Ø'.ö+¦@æ«¡ÕK\NäJÅNÖ(:/9/O(ðYKÜó\ âÒR|)p%WPõ1YÁÞÁBѸgDy÷î[JI
Èh«¡Õ÷)@ù3ÖxJcÛAqð}Çc®õÌzºF¥®°¯zÒgl5Æ3NIÕu
çû¤»^ïfè<3v5ÖÅ=#jðP
8¬Xø$ÃÝ7ò$¤æ$-I¼#I Ѥ$7díK83aôÌ`µÂËoU"ÈñÐ$>3¨å$:Àôä&¬} g¼ÜáÆxÕ^íêüm'ûUiº½>÷w)D-AÌÛ1°EÔÅ0bÖ1L|8c6JÝhµ·>«2,|êṮÄ$[Q¡Ì¥cÝQf¡ÞO4rãE5[õʰ<ªSÔ(HÖ3ÇFhÞGYÂ]eùhµgGç@TVG8ë)øX{®)c Yt,Ìbßu#FѬñ"+á2i,Dàõe¾~óWc¢
Ú<Íó\fLDA®ÄÅ#" ób÷Òh¨ª*4ps`viï\qÜÓýÜX+1tSÅ@.VõR@Ãë~U£~jøT±OzEüõEWüGÒ9!°¾BæÇ*ù@dÂ×íã-iÀàË£~¡gìÔ3£!Yác°:øxµ¯Z!nnÄömÔLóBeæe£ü¼g ×=7]T£GLÇÂ
ü µ©b " µ®c"¯Yv4Tð)wÈ×I=MàÎì
J#`¥Ç 2c$Öe[!hFÍ4/äWf=k2ÚQ
O1Ú Eä«qô0Ã:¤©b "¾À9áýtÔÏDsHw²ðÆ@S4¸ñ"¢¹µÆi ²±GD6ÈòTÁ5e±û^xpµâ)<DjEs#óùϯ(ÿÍ4êÊo¼(jx³ªY¢ôåúç¶»ñÛ#å_ðõr AÃ:løõ3@láÀiÖâ,´ö¬ñ"«ø
ÚÕ'°`Ñ"!È/É(HfA¡bþÝ\£fðlQ,Àµ»¹Õ¦ê:9
ÖbO~ÜDA2
hÂj¿tÇmi^(×àÑÏP®n»+þNñx¤®_#4u$sfuÇ núÄå®Ðä»bïÃ#u¼¿ÑÔ1Lvò
çÁÜEhÈà^"½Ð3csાS8tòûâ¦dÒ#PÔyÝ\£fðS/Y"VVÏ SÂêôr
Ødû£x"Ê[ùÎw3ÄýAD£kì'¹ÇßTñÕb®_$RQK 2|ÙÃ:Á+Í 5^}N)N÷>X@ÅøX³öî[X¯5ðSAm\ÙhbÙ³JÎ¥õ>"°>ÞvãïFâ¾l>oÙ¼~~xÞ=nïÁ&¸Ñv~ö?iÿû°{±Ò
¹àZÂ%/ü>íð[_à×>·ðciyð~·;ÿoC.ÇßýøÿÿPK!v¡-ETxl/worksheets/sheet206.xml´\Koã8¾/°ÿ!ði+¢^´NÖ¨ø0Àbwg÷ìNî`8°ÝÓÓÿ~,Jd)ÙidrGñ㣾z°HIþðóÏOW¿ïÇÇýËÍL$éìj÷r·¿|ù|3ûõ?j¾]OÛûíÓþew3û¾;Î~þø×¿|ø¶?üvü²Û®`ãÍìËéôºº¾>Þ}Ù=oÉþu÷-ûÃóöÿ{ø|}|=ì¶÷¦ÓóÓu¦Õõóöñe#¬±xx¼Û5û»¯Ï»rØ=mO°þãÇ×c?ÚóÝ%Ã=o¿}}ßí_aOO§ïfÐÙÕóÝjóùeØ~z½ÿÅö®ÛüO0üóãÝaÜ?îê¼¼^^ÃH?Ü?ö«Ãîáfö±ÚH9»þøÁôßÇÝ·£÷ßWïOûýoºas3K5ô:À*Ã÷?W¶Ç]½úßãýéìz¿{Ø~}:ýkÿív÷øùË ¤"ÉJPJ붺ÿÞìw@*Å0üÝþ Öÿ¼z~ÔÞ¤lÿ0ÿþÃé20Èñô]ó»¯ÇÓþ¹Ø#dvø·A¤ÁÕä¹þÝ/âCvå0ÁÆ E4ÈE/`¼^Y)BÓ:0¢
Ts5ÛÓöãÃþÛx<ðu|Ýêø+þ
ÜàÄhJÑÆÊÒD¤þß@õ`Î1S
õ\ÿÐ `¸#¸àïe}¸þ]¯ÏbÖ)Ùt§W5ö\ ¸ ã[.Øxk fàØ¸LÄ]Ìó3>ãñÁ
<>¸@qAÇ·\°ñp{ÆH¢þò|èÁofðÏÁ?¸w {@0¾êQPFDè))¤@*
Q¤!Áo¹`ã ËÑ>ËñÙG(ÔYÐ
¬ym@,)¢"¥!K¶ó<!ÚQ$[
Aú¼âlEøÐÙÌËRÓ|h0åCªË!>!yZ0WkÒ3Ê"Íl¦öbVU¾Lb ©7"¡9%Ì(qL$ºF¡EE°¨hb)U¦
K¹o ¤4§EY^e¤n½ù4ÑÀbvXÁ*yp°pjbi¨ò" á@HÇ$¢¿.½È0uGMÇîFÈÜèñÈs×£!È¡hSñ6¢º.W<Õ§ÆÚvùÁ®ç5BÂÎé'u¤AH\á6o#
ë-Ë×øRc~ÌÚ,p×C´g±QÇ0,8ë?Õ¨F)ºLól~1XÞó³]Äøð®aXP4c?%dó!vmÁSY¨Õ2OBç{ýÇ8UÁ2_$i"]¹yM
À:Ï'&wc"°BÓ¨aXð4cµ.y6nV´9rÇe@WU:ÑÑ"5Ë¡éâ²]`Ù¦²IÎòÀºeCùW;×bÓr(´>þû×_þÖ+àî§×úÄ¥W/aWä>eåúµÅªõûEZfÕ"Y2ã©pJU¬p7eº,2IkÿLYètn}h×§¶ÛP´!"j1]zÓaç>Öq_¬&!XÖZÄ÷uy=aJ6î+ò%ÔgûÅÂe±`ÅFE¶¬%A©G,åGW?gHÁzÒ'¥`ËXÄø¤,Õ1Ë
Å )ys}[
»
¶Eª ÜÌõÎË)!°p÷Ýîµ@¡Æ-ÃúKÃ@cÇAjd^HYÊDTV3FvKÐU¾S(u¸Á£]4
G¸
ËíØnµ4]S^îEX/b¹j-C¨báWÇ0,ü±¡UdiÅ7¡Br±àb
>¤IÊ
®/=..v ¬K +,Q¬b|VøZëÆ-Õ8Yc1ÈJ&òRÇÅ Á´E0`Är!EwyÒz¢s[J®G ¬c}Jæ½kBÂ:q~m òkfØ#ôC(;\r!çUßÓIØ i¦)Õfýk!<°«cbÅ ÜC¦ÕH#Õlé{½5éíµz#èͨÎBLÅTk,ƦÐúgÚi÷,ÕÔï^Nf¶r²bÉ`ݼrÒ¼~,ÖäÊB(dV@ÝO¶¼EålM,·][èÚú]
,Óö)ÖU
]¡ðYáý¬dç"2)ánDÿ1îÜCI6DDög²È!ôÖ=È·íFwÖæïV#^ýý
Ný@²Èd,L9®n:rhMÿÖõ¯ò°è®ðÇ3¢ó9a~8&ôóç˪¬àè½ÓEÎìß¹þÎzÃzÑ ¨õØàLÎ OUkÃS@ÅV]góËÆbFr-mT#=©Þo*ôÍC>k« ×
~ż¥¶ãøùX¹ÇªÖÚ¢j¤ê
sû{ÌûçX=PåçXäXò£u¹hAµ >ZKÄ´9°3&Û ;@·chEÑ@¦Ä1tçÐ}Ý¢
Q;°#ÂûÛÁ*Xí·Î,È·Ã òìdMêí;@ãÅÉù¬Iú·îæêûϤ?$Qc«¡ÿù¬9ôwÖD\_,Që±Cͬed5ã²fdMÄDDM4ªFª·®ò½³Ê½ñL@<0ÈHöhdÍÃo?1#zO4*Ò£e°]÷çûÔ%.Â~âîóðîÑk&`YtáÕ}ò¢×Þý5æzP½K½`h¥è6Óhð¤8ZQ4k"³GÓkVÖ¹ÞC\¢
Q»¯ý¹vÑp»ð¬[oAäÙ
gÕ¾_o©í¢\Uiÿ6Óý[×ÿlV¥ýéíçÏi&ËD(àÆ'¬E]g=«·I¡ÆÆ¢Öcç¿éìÛÃ9,«Öãg˪Å`æÃͪC«òFVp
È¢QQ~\I¸ÇwÓQ]u~q&ÍmIïëÊ2m1DWmA]á`#yéݵ9¯ñyY³tyªªkuOÕ÷Ox %çÂ-ÆhµÎ-ÈÊAä?ihú~6(sSêèKSpÛ¬)°À?£[Ú¸51Ùw/*x"ÉÒ¢]kBs!áIg¤,ët®>« }¾ÞßLx°!fòÞ¹±f² ßLÈ3?äÔIÜÙæx:¼éÚ;Ô{ÉÅ:=éßæº?¯Ï}îÉ¥¾ÊµvÎñt~eú%ûþº¢(ª$çz諭sÝñõ¢
AQãé
ƤÇèX½{¾ñíÉë'ÿ"Er×ä½?H+ñÞ $*tä6l| a¦KµwdÆ~îÅRò $xÌHº@rH6¾2£÷fÏg̳à·;Ga·xoobÁY[¿5±¤×ô£@zl7oc·½@R1Û)©þº`úg¼ÑUè~ú2H¿$ÀªÚ6úª.]qøYÅmT¤1Ë%
cjÇ
K»}©¡µD;f¥ÆU jT#T-½ýÑì¾gƶκÀF¢£Õ8Vc1#jáÑF5Òª¥½§Ö»o¾
ÝMÐkG®ûVo×u"KIar¯Ð¸ÀOvãã
t?*nÓúê¸ÅHv_«ô(À
ÕõëwÏÛP´!"jpß ÓgB£ûÀ¢¶Ä»xan1Qj§ÕH#UFßmyÞ5©L]àMY/«¦Y/mT#=ézõ=·ÞsÞo¡³®lôÕ¯lèA¯± \ú\fæ}yi)¦("¯^+rYièç:¿ã'8T_V½]¨o]`]FUb;RcAQk´Sj¤,½Ë+]àG+ÏzÐL`n\ÌWL&Ì×}«¸È%.Á?~jz=/>/èO(ð®%nyÚ âR\§¸+ÐN¯Ð ü£)âÁ\¿!
¢
Q˰òîÝ·Ò~n,£ûVß2¶?C'ø9¶é;ö1Ïxôk=±Cc§¶0z\§ËN°Õh˸NBÊÎ÷IÅv½ÎÐYfªmZÕ0` $2?pX+±ñI)ÛÖäIIc%Þ$¨@ÒÛ@²ñ%°zOf°Z¡Ì¸l3
|f¸¤)Qâ3Ã%*Àtä6l| e<ßáBcxÕ¼ÚÕùÛNöëR{3ów^óG ¬|l,D¿q;6ó¸6a[´aàùçßµ·>ë2,|dÊÖXGAlÙ2BèéÆÕE(`Ý»Fª<«¢&«¾uG2eI½xmhASÊã\ãEÇ(KxW_v㢰Êêa=SËÕeÄ.²f±ïZa³(Ò8ÏJx4M,ð:Ò_¿ùF¨X¡6ÍAÓ¼/³2&¢ O²Lè«tö@Q@UU §"ȽK{ç3àîçF)ØÔu±Ü×XPï
ÆJ
8Pðº_@¢ãHøT±OzYüue_ñH§À^øB4;ÏUÄó£õÊâãöaf#n?\¦Å0ðܱSPG@vJ»-;ãá5>^b f«Æ·6ËmT¤ç\dúa#ÿ¼# 7<UU£gTÇêÿ µ®b "-(ª]Kç,¯v
Tð)·Løã¤ÆÐµf
l%À°Ò£1b~ÙT!`¢QsþYGÇÖeÔåJk4|ýj½Ì0©«(H
B¥çø3'tÖ3QRÀ»YxL# 1\xí#¢~kÒ AVÇ2R VÙ ËS¯)3Gì&F¡IÀÕð©õA(È~%èldóßD£ªüÆy!áɪHxÒêîjÄKtÁ×ËU$@õ~Ùð[;N1
¥YÓÐ0ØÆyVÑ9ÒÕ°`Ð,!ð/Éê(gABÙúÛ©FEán9`GÚÝÈTkW^¢u¤Øã×2âiÐF´öKA·pÜöHϹðZ|QÂÆïÊ
AuwÅß%ºGê:þ5B-c û,h©[qË·à$QîºTqWì]¢x¤ãïoÔ2âÉÎ|Åi0·g"2x
/áVèÆ±G9pUß%D
:þ}q-c ô,(j¼vªQÆ9üÔK0ÏêdLq]X]\øß»cy®`lyÎ/èâ
'ÊjìF©ÅßTñÉH1Wð/
b©¨± ëõËÈÖRXid(q¦Åm4ÎYJ..·>X@Åp)½÷-Ìä5ücPÌ3¶%ssæÚûµ^ }¼õÆßÄ"|Ý~Þý²=|~|9^=í@'x£mvuÀ4ÿ}Ú¿éB¿àZÊþROûüÖãHãøµÏüE@|ØïOýÿÀÓëá÷C?þ_ÿÿPK! Ùý²"G¾xl/worksheets/sheet207.xml´]ÛnIr}7àødÃèf×½´XÖM|XÀ°½ö3G¢FÄ¢@rfvþÞ'/Uq2ºØ5Ðòa.'³+NFD¬[¾ýË?¾¾ùíîéùþñÛ»l¸xs÷íãã§ûo?¿»øûÿ»ãÅçÛon¿>~»{wñÇÝóÅ_Þÿ뿼ýýñéç/ww/oÐ÷çw_^^¾_]^>ür÷pû¼ü~÷
ÏO·/øß§/¿?ÝÝ~²¾^æC}ùp{ÿíÂõpõtN?ß¼ë?þúp÷íÅuòt÷õöçÿüåþûóÜÛÃÇsº{¸}úå×ï»ßÑÅO÷_ï_þ°^¼yøxuóó·Ç§Û¾Âïdåíǹoû?I÷÷?¿ìÑÝ¥;ÑÔçö²½DOïß~ºö7Owß]ü5»ºÉË÷o-Cÿ{÷ûsôßoá?=>þb7Þ]Xèe-áÿùôæ§Ûç»îñëÿÝzùÅÀ~ºû|ûë×ÿzüýÃÝýÏ_^p4Ûç¼2Î]}ú£¿{þVÑ·93ùøøç¾y¸7áVnÿaÿý»ë¶Ú7Ù¡-tòüò!
¿>¿<>Ì?ìûq=ä¾üÛ÷.êÕ.
ßþ=ÄÖ.JßE»t"ØW1|:.êâþfo²}WÍ13´.ÉKG¥®þöåöýÛ§Çßß äÁ×ó÷[@Ù~ÿ7îÝPZ¬ü°ÏñßBõ2§ch~ë¯æÇì »gÄàoïëöøöò7s~sí0¥6Ó¨ã½;Ð,|`âøÀMtàÔ,ü3ù)0$¸³ù03-ñá0| w">øÀÈ&>ðÜD{âGÔxù|Îß]àK|äÄC ¸D!](%¢wAK'
¤Q429Èq Ô|à&: XFFÇ,ërÎ*¶Yº¸Ã9å¨k¢¬KÙAzÓ;HkÓvUEbHY¾/è\F *CQïË0SÄ¢â´NK²Lºpí 1X§@ÂÉÙ*Ö;ÈLÄBâÀL¼%¤l3Ôñ}UÁÎø|xÝZ®Dð@Ð)ÊÞA<Eud^±±=´7[7`r2òÚAðÃK"d¡déÄ;^«dø_D*Û}ÝÎskZÁ
QÂQ2Ø)9ß#ÖÓÂ4¬pÞ^;HÌJÎÁFL§@(szq¬á´ÍÛ¨ÛëFD®¯;ìTæóesÊàkSt
R¤wÝáÛ¨ÛÃfr=>w°m;mJÛkÞSt¥÷YQ<x2&&êErb$Zgsâ¤ÊèëÌabN
áNÃPôã9É:G]Ð@:+ò#ÑHªmÁî%Öý
HÑ1´'x1/åôµÇ^(:
CÙÔ{Ì+9J&Ñ;$Ì«¹QB
*æ¾.Zÿw<ÅY+¦ÂiU³æÅ~1â3§âL§KÉ)Âɸ)wå졨EB?
è®Ïïÿûïû·¾¼ÿþöò³Y@íªÖ{iùs
Íò
/ÍÊöplcªÏÒË+PZVÙ±ª°`¥ABK³t7k·é¡qH¯Ñ@/½YÜ¿ÉNS
þ©¢]g#"2³Ó0T)zq\TESÔ»e t<G\f§÷
ÆÈèú×ûÖ¤þBFJ®|¸z
'6cJJ®ëÌabJ*o 'h¼÷GPUÕÅ´5²w?§pÛFIl»:; ç¢s<ɼÙ9{ª0íäô-M|";à2¡Ëzï1§¬¬ó¦9Ôûúè¸ Ð$º8üØìóÜ¡iFBò¬©ûÒp¿2¤(=?¤!Eip9 *ü¸¥³Ó0ä|ï1ªcYU9OÎã¡¥³%sÑûç¤
C(I1ê4"åìHrªVÐC¥ä:s²²Ó04Ú½Ç8zòªlsÔÏ 1&ÖÌ(0Y{¨E[¢üº¨ " 2jöÏäTpLPE¥ä:sAP¢>LK_Æ0³býpKÁ@NZ}½[´,1k~S4wr«÷>{KʰfO¥ß»xä_ñÛ ÉïR®´æ#ü¦¤éLMCÚ{ó;k8©W죰7¶þÚþáº2÷=ÎÿzEº2
º²¦ÜêgP6W nÖy&¢®ê}î§$!íºç
äÎ=¥¶,æiêH=iÐBW é¡ÌwÐOtäÅzX$gzèFcøÏ^äÊÚ ¦v=â1ôíË¢æº6·sc!}óo°`ð+²É²ªi§P¬0h>æEÝdm]î¥T]FùëL4æEÛdeK³¢y
ÃÈ-ç3º(9r´Xx¥ú¤+:©ºé
¡Nª®!^úÜaNTÝãx¢¥ô{ð··eÕª
ÿ2µóýĹIª®ëÇùCÏ&"Ä÷r1
DVVùñ¸ÏÂÉH&p6ñüóãë¯ù×ß&©¿çîr(änC«Ï=hÎÝÊän·«z>ÑdÈMaµÉ(ô]¤Ûyx
æDüºäÈÐJâÇ_|IªªÅ#³F&©ª4LaGÀLÙ
*âJUÍÜ4ò¥9e½VUEsY;bsóä¶iò=.~¿#%ó/ÍÃÐ%nJw^)«é*§IÊjºÊi²ª`²ê0'ÊêqÌcã®Åèí½°¸LuA´°y
·Ics;²xÒPÛlêu
ï«õsµåhY³×2KùG9A¹ñóÙþÕÙ#×Ùes8=rAs6·6146i$zÈ
zÈO G-ѶTüp,ö³z¯»¸2/¹ºäÀ Úþ¹c~&¤[´Ìr(.³s»y`30æºÎyeV6rÓÃ77ÌÊæ£mñ¹ë}ãË,¬)4Cç.ü7%ÖëÅ¥ðÁ¨pðuÒÎcââÂwzÑÇq<a>ù~vÁ,¼Ø}¢ßyðjï1Î'ܬñȹ¶åþ(X®ªÙªgãy²©Ê}f.¨qÒw#ë#ß|të¡Ey=}]xPË¡-U½~nçS±°ÇÜ´©ø:©þ7\splSqi®³,Út´A-?yv_:æ!ÿC7Á/ äxÑ*êÇ[ñj9ÍâñZEãÌi4WfKç¼v(2+
\ï¯üÔCÅk(Dó¡0Íbi;n;!N¬ûeóÑ6Cs<ÏU׸ÝÕº³GJÁ)4C·Ð|èF äÐ.ÃС<ªwsÍÔégßË-|/»$ëØkÉLôþHôTfrdLLÉÉø`¦L
ÚdÆöþÚê1éýäÈ##7ñÉ£òlï,oÒOñÑE©ÙyH<e±ð{A½ZÖ4
ÒxÔ0aþAþ#Ãvë£4íÌå#ó¤U¯ÎcW£»h¶N÷ãfç¶Â½$¾X?HÖnUÊk
£¸[îY UºJ*äÜvå¬G«É¨:£p¬÷èâjÍ8
c~KBéßþÌúyÑ!ã®tFáÅYï1's¨ÆñDKé©ý[?|&.ýäâ8D[½ÌÖh
B~F÷Ì}`/SVx,'»Bü»0'=iT¿B³ 4Cö_!pæ_CRñ0ON';EÉôÐ8$GÎ+å çrAùÑÎ(BżǨÑ4¬ÇFé¹
Úª3]é.ó
©é£ÀaNïqô½sKy¾æºUt¾g2w½Ë<esW:cìÞê·÷ wv»¼,K³ú Ap¯ OT0h 2ó»_Pk%¿¹¤ç¤ñÎô¼+zÎѼÕ{SoGtX3'âÔ«TEªOÿÔÓöìE3S
ßÿõlêY8êY=9åByFù5EY5E9_Ë:²RÔ,%B«A![!wÑ
â+çn%Jì¹N¡ý¼^øºäüásNå
¢KÁä~¼5£åP<F4[÷s·óÙ{Fæé»Nße¸úQøÁ¾A¶J{Û(´j±L¬¸Ñ(¶ÑW<®VØ_l
íÃyÃ\t#PrHí`~àZ¦rª=.
¼9×e#½?e#crdJ|HÜÄG$3FD³ÂfÆ)<!·TiÀ3ÃGúÊá#c##7ñÉê~Ì]åááRÿ$¿7×âs/ \W¦Ûwñ¤ÂëBB³÷ó¬ïs$
Có÷¨ah4L=v,YÛ¢®«T¼êëT9Û{×Y®½ 1þº®ÆQ`P+¾¢; DP1ÒZ«ÚðºJEº'Ö© ªÞt1²f
µ?oöü.õ$0§<'õç©ÂÂÍpö\Qé+ZÆ?¯"FÈ¡.÷üBç$0'8¨I´s`Ѳ üx§¸(xçÀbIåð*b,ÃÕ[Üߦ_êffWXpÓy\!»ZÑDÛ{gAy5è5À(Á;§OEú׿B×ù®´ug»d+:ZqÝýÔIÀ({hÌ9úI`=ºnöÊà§ÄªÅ\Wk <È9ÎÍݰf
qgÙ1ÛûgÕí#
2&?$I Õù
NEÊàY Ö@<xÐ \ªq-wx¢£ÞCÌ/Tt'?EÑi.ò+L÷¯àT$'Zѹõ¤ú9¬GaÜÕ%Åâ$ §7hÊoþfBWk ¤þ9Ð ÇW£ïÞµÜåMVñoDr
è}ÉrðÑOå`Å3pWk ªQ½ Áõ GÑrW5®RMsjø<ÇsEVäTWk
ÍÞTç5ã¸fqg?.°ñ Ïñ;Õv_vîj
T~)|7*3ãq:a~7Aôá·EËtÇh£v¾êTͽ9¯ðún*|"D«ýQwYÑàF?
4È®BG úΡ!t¸cÇ4h úÆÔÁÖ£0îò6/Bøü AÿC¢ÿ2úÙ®Ñ@ÄTïA>25t_à|²#
Æ%vºF1Iý Ï!#UyeEs{×( ¾ÍÛ{Ðp=¨ÆQ´Üñæâ_ïæTýwç´K?'£¾YxÃqF|éØxÓbq¨S¾o}ö{²Vü]N±úñ 9¬tñ=¼%$/9>¨þ¨øLNI%Áh¦³Õpãþ.òå
"éÐ{§
¸[¤mÒÛoÉ2¼ª#BÉ*$ÙØ¤EøñNÑÄÚ{ý0îìUB@£DÔøòVÉôJM±Iå_eÞñ·<½fÐ@É<á@sÈòÑ !Jþ|T'aD%ºDÁ&ÁØ(Z0ºïëIÐ@Ic ïþqôç0Ów¨Ùߤ$hÅ|%uCI°hªüùNq¥ô Ù{Lĸ»s2àF )X/¸'QDµTD<7)Hf>è×;Ä%Ò<xÍÒAB4ÆFÔÇc^B¨U66IÉ£¢Í³´¢D¨ *_½y6´¨×0îÖæËã&ñhÑ\!UWHäqÄý}9;âVæÂ&i¾ÜË×ø
âÚèAÞ}e"ñ~EN'ZJ¿7©Ç£r=AèTPR]OÞo÷X»æDûRðé¿à5ùóñ?å.².?%ÉØ¤fäÕ[§èzZ°°bü ¸¾CKé÷&uxTÔ!_·íTPRú\OÞoªNNø~øôqÆ>øQa
EäND?"i0Jìì%ÃQÑeR5PR
Ìk3Ý-êi!dýÌ4âÓ¼$¢3®äÀȱó9PäyLÎ(©+2p8ÆFu¡ ÷¢¹Sη¢EÓȬéTCP
qWp)ø$´îoÒmz±øZµqÛ© ÊÐÞ¼û28]øD8{WÖ0î
Ù¹ô~þkýW±þSA\=È{oy8Ç5ã$«¨Ý¤ÿ,c
ââçAÎ}òmX3kÆIwül÷MʯU_ô¡)õ2²÷=p|E×¢åÎÞHàG¹& ´JÏz:»Ö·NkAkKd|)¸SAI¹ª®Xø!áô}ÂÇFó^YÜX?æW2`Óù8%H*J*ñ¹yßWc1澫ú.PÕÊMÄvô³hJ{þºU§ªK?àÁ÷ Ò3
ã/»f¸
²Ü:ç~&?$ÃÀ¨«óà Õt%ïXеb¥÷ ç'Wg±ðã«{>$¯ëÏñW¿¦Õßl¹t>N\!ࢲ̶o
LÓÂÆÒÓ7'ã$ZîÌÏ#,¼ÇaûÎ)ÁXGñ0£|<4æK\äÈ@÷¿]ø4»qáÝ
ïb¼°RïÅÐÙM7äß%v6iÄì Dþ>Z¯¡xÖQjU/®Õ
FV¬ð?¶Ò}rHÄÛ:v DrðÅà¾â)cFùAÕÖFÐåǪ¸`þÈýM"SSâ>>q £îk(ÒØ´À¡¼ûRÇ»R)!©ûqd
ûºÜß$³"ùãëp_Cñt9£¼ûî;ÚH¤ÀhÖ]gøV]ú
ÃVkÑagOx!¼3.§'
)è2Q[X¡.LVg:5E¨µËÈÙÁ(¯
8¡2£Á'C8gð+Vð[wmÖîùá ¤H lSlÒø.¼4?Á
α¤ÔÕÔÜÊX=dù¡Áw
*X BÀd)"64Û
©hLvg*-cUFkØê/tökÄ'bÑwÑdêz#JLÛ@¢ù[q DCѸ!AV"ÊÅ\ÄV¼Uexz-Ùv»uÎùøv}Â.ù&86¹qO¢xÁ1£ÔøÇ7±ngïõ°îò¢.|%ÊÐtªæÕê
Q`á$²$@q1¸% £;ý±×ØÛÏ"FføÌäeq¬÷ C ð
ÓÊÚn³!*RÑXòªA"â@I¬ýHÿú! ihÄ$ÄVº|OaaTØh¼äçÁ¢°±Ü©7$ £]¸ÂP¢<¸
§¬Ó§4¶ª)ì>3XQ%R¬h¨Dg-nÔËHXvª°"0eW=²ðÍäÑ_ÂÓ3FÂm`'Õø,`GC.AÌHõhµ2E?èAd1+VdNlÅ+kjÜî³d
=ÂK
åÕ8Ö\@bLJClݵ¸O³çë`CpÕË SP¶§èÐb1ã§ñC¢ cEÎ\ÄàÂ<³¬XABluÅ4ô@$=¶'ßb*þN52CCQÜ]
Îþ¯X±:~bÛÄö`%ß^Ûà»wÂwþÜ&|×Pò>±÷Ìì{,$ÃÙÏc[±Ho÷cHè@ºo÷9ß}¿mtÄ#öL%fÕ&*[lAÃêIà'AXwycÕÁ×M¦ùlô¢Cl¶
'Úb6ðy`CC%²BlI³8Ek¦C¨D
}üi%nai¢Äh²
8 SRñ=GP¢¡8lËA|ìt¸b±u×â¼1ã¾õ¬½B$ñá·#Ù6p¡èIþ
¸ÐPRàBªE58D]P/øì.[P("aâNraÚ.Éj\h(Ò\à"Öáüæü$ë\8&¯ñ[³o¨B~ÂH¯
D8¥&#ÐPÉä)6SÁB[¯±4NÌLÄÖ>/UáÙhZ÷ÊéIlâ®máÃÀå{B%5TCÑi"0ÊWzù(Ç1$e#¶b
aÆô*¯øÐÑ`ä×°pj
¿ezÍÛoë!Qi~åÏxáOê)0´^cC`2\ÆÁ[9E!#
":Û@n±£¥¤È
È,¹;äÊ®g&V¬ ¶â1SzS%&Û@p@¢BrÄrè,ÄàÃÌÂ,èVé¿Ýëâ|ÿýÖÒJ{ì²ÊÍ_þ®iñ5Kõê¶F
"lC"l¬[£Ð6êÇ_ *)
å+¤¢ÀÐ
Ó¼sÈ!F¬m Äi;ɪìQG^¶1¨u"
'¸X±+B!¶®^Ì´Rlp?uò]lNå¼ZóÃGp_z¸¿b
û±ß)Ȳôûdø¥ñ7:kNñO¾Iù½!$*©å"ßL.}=mwX|¶Í¾¦Cè}F`m`Àé1é[Z5T²Êò1b V~ÄB ¶îÊ/e'ÛAHPè/[0pnª@¨)ªâÇJu+»*¯l1oÙòÂÁãOraÕ`pú=/Ò±N/T&¸µ??'E >ÌI±b
ÿºbÁè©
þ;ù%ý'XPP|Íþ)§>;EEM",d7DhvûýÒÑî²'Âéõi¿ÁD¬º £ ¶âUXóΡCRt«»áÇùîûýA¤cTó;Hß´xðW°Wr,åô{Bb£ã¸²N§¬ä¾ZÜW4`Nîk(ªp?ÖxtöØ:¶º,KûÑêîÇ+¹o$Ô÷â£Oó1Ü×PI!;óóÁ/¬zðu÷cq¬ä¾XÜwzLºÔA¿@ñ×
0ú±¶ç7»[µÔ@ðÇêîëVr*Tv:©ùÒ7F_Ñüi¸k6õ"R ÆðÅ
ÿc+O³ÄX@Ñ|ü`XÐP¤ÁTwi 1$%aÅ
b+%qhÝÂ8ä½ÁJË C-OìL2Á¸bÄVÊ$âÀ(§
qຢ¯d
ÖÂX´í¬("G#û31:ºH0ºi NfIÒ¨ ø[H!Ùrý*"TU$0)
âglCdµ§·%],EDh¨D}RèÚÆ<Gèòn
+b!¶R÷»ÈùøC$>TQIuô(_ÔìÑs°fðl-bj÷ÄR8pÊKrD¿qD%ÕÑ£Ôôq )º´mÁAluj/*8ئ+ERTQIuô(Ï» ·åL.÷æ@X±ÝJþAµ!þ£ÆJAñwzì
ªRù×!£Pø780¢jN ª¤ú]Z$*©åc@¾48@,ùs¬Xá¾n%÷Úà¾S_Ò±´j¨´ÆJ|ÃèÇVªæ³û1:ûºÜ'[Ü7pÒÉ×~3¿Ï$)®/?úʤb9à_±Â}ÝJîù´aôÚBÏAò<]æ÷U¨´ÆÊÍßX#AáeåzÀP Aô`ßT"è
d¤°äëø CC¥dÄú-ß\V¬+ü»ÂÝÇ^&"À¨
8½%Ç9×ÓÐnz2Äâ,¬XÁBl"$ vGóIð¨Ò·gTT2ÍXðéq>$FØÞ)WX¨IZw¼XMTl~CIE27¨¨dn³e¹ V¬ !¶R÷ÄÑQÂÁÉ.ÉA"=`°9úÖÁßäÆñÄ£÷@V[w%M#¥6Ð hÀ´6úW$YIm´à#ÞÉ0d¢IÄ®-Õ "¶®^P±;¥l BuR#ýö+þâ!ÖstsNÄpp°b±Ïô ¢)´Ú@SbÒ½D3ûX$*±ªÃãf°eâ bYÁÂ,èVò'¹Å'ÕÈv²'LÍ¥#\_^5Úwa÷cHêþîëVrßhª
Ãï$zª±Ik¢Jkb,çÈ7ü¿b
ç±u}J0jûNI÷«~[Jk¡PsJ¡1±ÕìRɾ¿B`tÕ*N¦ÕPAñçÑRÒj5WÃR±bE8ÄV*¶»§Êùø-XG:¹KK½Q¾Èò_ègFÙY'i]ç`Rô[¯H AC¥÷Å6.t3±Ú#/ÁÁÄVêâÀÈ©
qàÔWÌAÞuWv)Ó\ =\L.C&0d ±$+HÐäÿ6¨mý'eQE%eñÄ.óðÇâ|ç+Vx[ýãÏ¡"À¨
àô¤ú-ZJI¡Ýè*ÇLC >X+hX±Øº+×U·[¨l`ÁéØ¿¿sr¨¡hir¨k·Ùÿ+ü_±ÂÿØ
ÿEQÀ-Q`à¤
ÓOOøX$K$¡à¿ëËO´Y1i¬XÁn%ÿÚ0þNv¡ç Ó¯ ø=X$ü_p³û1$uÅ
÷cëúT`TÖ(ÞQCh(ªà@<|PG
bLJÂ$èV#6øï´ð?};ZÙ0¦nI4À¡ÛäÕ9bHêþîëVé¾Ý#å|÷ý*Ò}ZøvJJ ÜE]
HâþuOBËç/ww/ýíËíû·ßo¾ûÛíÓÏ÷ßß|½ûÇÖoîþ2ÿ÷Ëãw{ôØ`w
ª)ýÖ\àâ§ÇÇÆ/w·îóóçÇÇù.ß¿½üýñé{ïÿ_ÿÿPK!\àtYû>xl/worksheets/sheet217.xml´[Koã8¾/°ÿÁðiØ¢$[d0zÐöaÅîÎîÙí8ÑqØî׿"YEJv:ª¯¬'²|ûë÷ýËàëöxÚ^ïb
Û×Íáa÷út7üã¿òf6Îë×õËáu{7ü±=
½ÿûßn¿OÏÛíy^OwÃçóùm>6ÏÛýú4:¼m_óx8î×gøóø4>½·ë-´ÇQ4ï×»×!j¯Ñqx|Üm¶Õaóe¿}=£ãöe}ýwo§FÛ~sºýúøùËÛÍæ°v/»ót8Øoæ«§×Ãqýéìþ.Òõ¦ÑÿðÔïwãátx<@Ý7êÛó1hº¿}ØÊíãöñnø¯&Ùp|«ô¿ÝöÛÉùÿ@ùûÓáðY1VwÃHAÇVjÿë8ø´>mËÃËÿwçg,Äõaû¸þòrþ÷áÛr»{z>Uâ ¥l?ü¨¶§
8t+2¨ß^`ðï`¿SÙNY׿¿¡ÚÉ(Qd ätþ¡üÍÓù°o6zPCl4Ào£ADi¯Ä¨ßÍ&Þ«"5*òV8ÌC?ÑÓdúkÄ('ÙL(·¶QBWêpUëóúþöxø6ÞÖª~Äßà\C©!*Xq4ûÓºº
gW(!jßÔbzPwüz&ùíø«ÚÁIuØPÉ tªjµ5'HNXpÂVa®iýÞ¸Ò? wµ?ræ4bþ@ãN¨àø$',8aÉ +@üiÏü`¾ü?ò»!üÛæG̼HîPDé#R¨¡*¨U2¡:R@2
Y dÖ¦òVx*Úõr¸A6U¥ÀºJ[sft#" ¯µVu¥,+äºl¯vy7н˥˷²ÄdÕ°FÔo²S
`6#ĵY°d*MBÐè1
!²ûÇîs")$É' e4µE[¾Þ
ÌÁ|_ 8¥{ØÍi++£ßÃa18{Á
ÌfeW n³]°(VBÂ÷ðdGV#êúpG$ýI¯Ä¨é1ËÅ!®é1«2auQ!$lzOyÄt5b8¦÷óÌm cVBÁ,ÿËå
°Á=<æÕ1ãZ|m°µ6«ÉÂ`õ¬ÊUCe0aûû²I= F+'æW{G2~V¤
@ëÕD°¢¨¦Ã¸H);$©Ô0åx ?ë^®Ý «ÐÂ`ݬ4ÊÕFe0AÓê>¦ì`R»ÕxãØºãdÔ²®ÎOJiÛ"VÜEÛ9¬´$GUWÕxïÿóÇïÿ¨Ò9xìÛñ£ººt¾XÎÁ\Ì|IÎÁÑVÒôá¼°êÒ¬nMK´"$(59R%$#u¾«8Øÿ³TÄ\e¨aXW¹Ì&¬ÎkÂO#Þ$áÃ¥9ES{µA=£F7Ç3Üëï>'ãº#eí¨aX¨¦£tq SIxâf[tM¿ºo+9zr¥¬71Ä 6:ËÆn§RA;Ål&²l4cÉU3PæÉ(b I@Ù4~ÏôvÿÔEjØ»>;p4$ÙÁN!CÃ
ªa9Á câ8±« @L¢iųÌíXÔ
jðsÜpu¦àÀHª¾qÂ+¿a½Á+¢îcÊ&õÆ8Aº°B/bl>Z `X=UFOPA);$b6çö7J¦=bÂj»0b7+2aåRLдº);Ônùv+4³^#ØÍª¢`¦ì<¬¦Ãn\$ÈÔn6Ó~øl16ÚÎvSVÕErf;KräXMU
Èíw±hfX¤hæ%¾ ÌóÚ¦UUéÂ@2W7+æ"$£iÒ9,æ«¡ò|ÒhÄþêi<LãSÖ©äFÌÈAÀm¤y÷jä0bÀÁ?0¢·³xMÒ\ø3¾ÊÕZ®våDÆùH°Î"©Ö\%y¢8Çï
·Ñ2v&íEdEP4Zl$¿ÐWü9|êõSwAâ90^?EL°uÔFA);Ôîw
Üúc.ÚO§,
Á¸ýtÊj«`2¯öÌÔµQÐawXÚ
ûsÏï§jpÛO3¯[-ÉVgæõSjªs¢ªS}
oÊÌuLÐà;@CæÑ¢¥FC*
Ѷu×.×VEãÀFú¹8x]ÒÜ8´$'^4 &ô6óÄ¢³K9h:"\W$rÐ4AÖ®w±K¶òMh±GZ»y\èþ}#óº¤ßÈØÙPÆ×%lµQdÊ&µ[ëÎ}ãÝ8Üóº¤È¼.écf¬¶«1AÓê>¦ì`»ÕgÊ®Ý^zÖ%ùݹh@NuZÎï
¨©Î\W'D"Ø%)|§k²-)©+±½°è¶î|Òh þÚ8¨xxLÈCKrâÀ»d#×Ä!SqPÏ/tI*WÇJ®vå:º$ZÖ®w©KZy-c§3K»«õwÄ\¼i|ƺdi0p°¶ûuÉÊ` );Ô&v¹`½Ýý²]&!6±.YÚ/D%fú7¿è+5A{Ï£ WÌF6»©¡jÜvZýÇ·<çÉ`8c¿HÈ-µd çÇA#gJ-Ñú8KÚe5Pª+®÷]JàRÃ!ÌjÄÇú¾³°Û³ÕêhH+¢Áa·^Hpr>µ'ä§%9ÁñÎ#j#tl&롦Å^nÔo½Às &_7ë6ÑQòuâÈ
Ä¿[S9(9éÈ©~Ï`]SV¬RV¾ ÑÒ'FMÍ(´¤ ç?TGà;_êKprf¤üÂ×ú<Je(Î}Ez
GYzK!Iýùê=£µ_zßÑÏxÊPÏxéQeéQV.
zF¸NÎèHß©9·UUi î9ÄF´ªöüeGt°#Z0¶Ø¨ýj*`öÇW¼´*9õF}dÎWi®©¹g+*FA);Ô,6F\ûÑUÚÊ,/þ$³ðTFApçuSv0©YêûhÃOGË$øp0E&˨Ê`:ÌBA¦ì¤f©Ë1ëÃÛÔ®,ë³d+1·%¤W5 <'ñM1øÅL&ljª}(ç9¤Eô ¶ç*+С>iEH4n$úÇïT¡&À*¡4LV|î6`æÔ}LÙÁ¤Æ¨GNNZõS¦øìËÁtì²CîW=[rö{uÓÂgRܬrËÔ¨_÷ 7Êpë7úõ¨/"$EgQÞùjAÊFµ+M-µÜÝÐ
ØñSP0uSv0I&þ,¥ÆøàùSo¿éô3u±¦S4\§YYmVOõU2·tªnêõ|:
:T^IE LÕÀøi6+Öö-´"$6Æ}ø 21ëcEÃub`Ìig9±³·j èXÔ0=A1Íí,Õ²ôHº
**(V¤3(íJ6(ie
M+ðF°P~â>6Á©Ãõo²0 çÖáQ*CqnEz
GYzK¡ñôN;Ô3¬å¹áÊ`\Ï ÆR¤Yx¥GY¹ê5R°30ÉGú«5Í+Ìáﻼ¥,UÊ
¨7NÛfcO°3Y0¬Ï/Bx¤=©×Þ3éðu`î¿ÊYACÜ'875Ý
¤Î^ä®ds½_WÆï¿¾¶¿¯O»×Óàeûq']ÃÁ¿¬ÿ>¼iê,K#1÷FñRäÓá_1î`>ÃÌ·ð6<sóê{í×ÖïÿÿÿPK!¶ïï¢Hxl/worksheets/sheet218.xml´\Ýoã¸/ÐÿÁðS"¨oI§:~8 h{í³7qvKâÀöîÞþ÷r(3¤dçËÃf3ó¡æCIöÍO¿¿<ϾmÇÝþõv.Ñ|¶}}Ø?î^?ßÎý¼*ç³ãióú¸yÞ¿noç?¶ÇùOwýËÍ÷ýá·ãíö4
¯ÇÛùÓémy}}|ø²}Ùû·í+pöÍ þ<|¾>¾¶G-ôò|GQ~ý²Ù½ÎQÃòpýÓÓîaÛî¾¾l_O¨ä°}Þàú_voÇ^ÛËÃ%ê^6ß¾¾]=ì_Þ@ŧÝóîôC+Ï^ëϯûÃæÓ3Øý»H7½ný§þe÷pØ÷O§¨»Æõm®®«kÐtwó¸ÛgíÓíüg±\çùüúîF;è¿»í÷£óÿò÷§ýþ7ÅX?ÞÎ#½ö°RûûÙ§ÍqÛìÿ·{<}ÀB\·O¯Ï§í¿ßow¿*qF)Û?Úíñ
ºÔ?ìáàßÙËNe8eó»þýÕfBDURãéò`¾Oû~a£5ÄFü6Dä©È'U$Füî/â½*R£¢T#¸!À0Dù}'%èë4ÎR(·QBWêpµÓæîæ°ÿ>ß6ª~Äßà\C©!*Xq´û3¸zçX(!jÕbzPwüv&ÙÍõ7u}S#&ÕaSB
'´H(DÇ VpÏ kp
®üÞ¸Ð? w±?rîù1?8¡EãN°â{NX;âH{æ óåøC)¿Ã¿C~ÄÌä E4>"¥ª%, »ÅE ]h
rHÔ{NX;âe¨h×ËáÙWë*Ì)é
Ô¾6 *h|(¤EH¥Ëñ:wí;Ëå[Yb²jXN#6Y©ÉBÐËâÚ,X25˦!a£'x2Ì#Ã¥]n°3YZ×!³´n©!a'x2Ì#ï1XÁ¬¼jÀÂCVøMÂ2¿EHØà óÁjtuRZo¢ñRc:¹5=¶5£7Ò!®é1Ëÿ&aùß"$lúOyÄt5J8¦OsìÀC cV5BÁ,ÿå°Á<æÕvâZ|i°µ6«ÉÚ`õ¬UCk0aû§rI= F('æ{G/~V¤µ@ëÕD°¢h
=pUdïC$fÑU"²uE¢f(Ç!ÓE pârÝXÅXöCÜÀ*¥ aX©´3x!A¦¤v«©Æ±[530+8$ÆÉb`]<6Ò¡cøçñ«éåÀ@+ÇÂÛö §»ÿúËßÚt ûûÍõ:±³Æ,f
ºtÙ¹B*EVõ?¬5IY.ÁÝò4Ñt>¬¬:,«ÓÒ½OZËH©M¸Ìs[Àu¤Ú`H²²Ô0¬ö[Á|U¥ÕbÔAÇE V:JH£,*yÞÇÅ^!õèO©eÿ\÷¤ì2j×=)kWMÃzBk0è,ÍÙ:áQÁøð
¨D¼(×ðÇ^u\¶ë{½£»]ÊX-CÃX°j
ÆäM¦%j3˲¢Eù"~Vè*]fe/ÜPÄ{%Ôijd¼<pÀ$9ÄzU-C\Åʰ alksZAWÅI
Ó¢é("NDÌB" ")´*ÎPJ=¡&HǧNÄ'ìJk×'Ëù&±n|âN¹q9{
`âBAFµúöeeéw ê 5qþá¤ê:(c
£!b5Ø0,àÁ aÌên)GÄ1§§®FÓ¾Ù*Ô
ØÍ
ª aXAµ¶{)GÔnù3v+4³Û¦±1ÄnV4MìcøFÒÌݨ È#Ôn6,øÐù.tþrVôurFKräXMµ=ÈÎ0¶,Áe7ScGiÇpúgéÔù¢0Ã,;G4IÊ"-#¸³Û[\ú`ÆY×ûÅah*£ºNàÆ®ae5s¤OZ
Þ=ñÇ?gM«îAnðC<ÞÈz9ÄröúÈA»D"G~$ÈuV.ID.²fKºkHºä`þ7ëA°bWÙx°em°<ÒÚ.¢þ'lè?ÓaüI?÷:+bÜÃnâ¥ak0Á&ÒM1åÚý®^?@£5÷:«?Âç^gõ1|oÍZ#v£ SHR»!.îòñU-®r;káuVrs Ùâ,Xskcê3SÅ©O}çcEw±BCæÑ¢ÁªÇÐ+¶u7\\OZÿ?>æÄ@âà5Irã08xMÒú8$:ÐÚtâñ&IäºXÉuêÊ7I"=SǦ;ß$ñ>2÷±GZ
ìüLÄsq¼×$3ü1Y0^DL°tFA)GÔnvð8c·Ü(¼&é7
¯Iúv#&hZ7Å)ª¸(68ÄzõÈÚú¨^µÊ·Êä¨%Ùì)y«ìA}VºD!ÁVIÑàA]#hIÑàR]=;U<VVf¨A´&$
¨§?7j
Þ0r£1hðÙËõÑ(T4ÔC3
Êu±ë¬ÜhärRËAØÌzÐ0áNgwÛGVÜËwÐ×EÅÎoÓ#11§¶&uú4ã6ÌÒÁÂS0©Mj¬¾xHÌîÚÄwc0Ä&Ö0[Ar8wô7!õofAWÌp³bQÙ;»p´º¨Ùìðñ]Ð) ¿½°d{B[wÉÊU|èåLÝ%zPQOÒtÝ÷§YÅÁ½ºüzqßÁþV}qXmÂã¦Eâ¶ê<ÒÚ(*v¦ùøPáéÌö·aªäÊÛ°¨Ð-²ÒiyµEð¾Gñ.Qâ]2«N§¥þ¦rRËÉANwÊ<x` X
¯¬¸Ùp%=iMP4fjqº
ĺaðé¨ÚßùJachJ+M µ9/zÖP×
=ô(+rïQÖ.
x&õǯôÖ~îmKr<ãQZCq<ãQ¤GYy{²v)Ô3j+vrF?¨}r¤fGwÕdc îe· Ý´Ú^4ª!ÇØÆÓ
0ló!ÍTj¿ýêfê¹çÔ©SwqÔ{Ö¶ÃtM<[QAxÀ0
LI<e¶5
>KûqCæEÄ4¢Ö(^}7Å#LjÚÆþHÄÌö§#Æfñ&E&1eUk0#f¡ SHR³T§wÌúð
75[ ¦,KǺç:;%Ùj¬l6(ûRXB
ôlrj®×[³zJz i1" }¨ï%¤J/@KÇ+Ôï÷>iMH4 n4¦©B÷ÍUCc$µødn0Áìé¦rIQ÷§Ô4¦Iñn¹^6B·3r½¨ È#ôzÕ(çz/n\xUoúwÀàC'ôJk@xéWq¦QLG1Ú/W#)nE°¥Dà ÉöTj6ß.4»Iq0s&"¶%µJ7Å#Lré?_}ìyz}CEmJ¬ Õ=×i^dû>%v¯eÎ i®Î iói$¨§:X¡`FP¨Z41«Á~få~æÖDÄÆ¼ß]23bñ±þV÷\7@FÆ aÖÛÛ^°~H£ÞºÑ¹±Õ(;
ÈÀ¦£deâ(ÏFjØh·òHkk hØTÏ|ÔÙ-ÃéÄõuxABsB1bÒsBñ(Ò£¬<ʽGY»ê0úHÏàüB=Ãö:CõCãQZCq=R"=ÌÊ£Ü{µK¡QcÛ'jQé- ïlDÌëï;è×R{;w÷»célo6P¶¢ÞêF]Ã|/CÖÿW!ìjÔkïêÌRþ°&b>k
¨-t|ØhA!á>åWWqXC(®E½ÁfÉÙ°Îü!*Uï|s>gÛA^z &ãÀÕ5ÁEN1W#Lj7¶ÎØíX©°ùe"béÜf
ZÕM1%a^UÞU÷ÂVNÏÙ¨6m¸FÓ^
¶l±Ý¥5 póyo9Á°Ù\N1Wy¦«mÙég¸Û½wy²®5 Þ¡'Ï~¼#_%Y´ÈYU+tòàc°ã½Ã
Í
dG&x4 cEÐ ¨&+ª;ÊvkìLø÷¼Rþ9Â&X|Z2Öë§Cxté³×0â>cV,ø-øÕ}6m±CR1ï~yÄ»õÐ ðO0WD¹u5Üñ6É3ãG
÷º_äu?êò ¦b®óJL¶=°Âü%+4/xv¨/uñ@üÃWÁ£ s$·QÕɲ"Ì«´Pýd((<~~3ÉÛæóöÍáóîõ8{Þ>Á\
ß(0ð;côÿOû7M
£#©yDWøi/a~¯ÿÙ§ä¢èÓ~êÿPç¼á
îþÿÿPK!¨R=xl/worksheets/sheet219.xml´[[oêH~_iÿâiG«|Ã%/
<´ÚÝÙ}æ çöï§ÊÕmwU·
9ʤê«ê®kWcs÷Ë·ýëàËötÞ÷Ã`4¶Íñqwx¾þþ_õól88_ÖÇõëñ°½~ß¿<üýow_§?Î/ÛíeçûáËåò6Ïí~}ß¶à<Oûõþ<=Ïo§íú±Ú¿ÃÉd:Þ¯w!inÑq|zÚm¶åqóy¿=\HÉiûº¾ÀþÏ/»·³Ñ¶ßÜ¢n¿>ýñùíçÍqÿ*>í^wïµÒá`¿¯ÇÓúÓ+Øý-×£»þÃQ¿ßmNÇóñé2ucÚ¨ks6ÎÆ éáîq Û§íÓýð×`¾J¦ÃñÃ]í ÿí¶_ÏÖïô÷§ãñd¬ï¬ªýý¯ÓàÓú¼-¯ÿß=^^ °×ÇíÓúóëåßǯËíîùåÔ`&`Ú6ü^nÏp*èF2¨ß_aðÿ`¿Ã짬¿Õ?¿Úd,JAÉùòýÍçóå¸7k=¤!Ôà§ÖLÓ^V?Í&Þ«"Ö*²F8BÌCÐäi4}Æ`I:ÐG0PäÊ:\åú²~¸;¿ ãÁ_ç·5ÖO0%á'ø¦PÖV8û_ãê&]¡âZ¿âbõ î)øå!»ñÜÆäë°¡P! %ÒQI
$,%aeÆàÆ?àýAHÈq7ûK±ü! %,H
$,%ae? í
?âÍð*¿ÂÿM~Ho»ADÜ_
9¢$VP£$áÊrò@RYdÖ$êRVy*Úö²¿AªBp]¥93¾Ð×DÆ
&R$«ËVðªò󹨬¬&Ôo.¹¹ì!±í
D"Ȥ ~{xÊÏcÃÖn7ÁÂ`Ò9AÁ"¥D¤tI¿Á=<åç1Ó÷`a°( °pÑHúÂY_ÄopOùyÌ`[®Ðp©ÑÜ(ÆMEå±MEþÈÿ ~Ó{xÊÏc¦ãaÞo0Ípú6Eæaü/<ÿ%Aü÷ðÇÆ£Ä¶øÖ`×r"Ú¢&saÖb(|Q
¥Æøíïcª&÷OVÌoö],ü¢Hó0¶"Q
#¢ÔÐ"^¦êäÀÉò@Ö4^ÙvG¢BsavÒ(|Q¥ÆxM«úªÉíÆÆ²»åÃhÔ°nPiÓ""Qܹ
ͬU´$KNTWi@L5Oÿùý·ñ<öÓÝø ¯'"Ï*_Åspb^¹xÏÁ¯øEÇÛ/^.iÅH<8lYÑÀ:¢Þ¯$$MiÌÉ¢ÍäaXB6Sø0¢ K¡4³Ñ´¹X²8:
9*ÄAæªÚ÷Ni§®¸f:Û=±È< íXSø0íëCîIb¹NÅø³ì
ñ`£,õ¸»¶m»ãærüEÊÂ0Ç&Uø0¢ÈK!ÇÙ$UqÀ,)&³(IGA»îònO Yfa~5Vø0¢ÆJÑ~Å_]á«n>wznN +D¤ò0¶+¬ÂõTjvEϰð{kÅ1aZ·Qddd)´Í¬þ×:;GÃq¶Ñò0ÌA¢®
¦MfÝLüãkͬ´òpê`2bðío¢5÷DÔx®1ÌnQG
#ê¨Ô¯iUSu0¹Ý;;òWìF´°»M©:yHf·(®Իi/SuHr»ÅûáÃ^¨çbØh3ìMEÑçd
{-É5U5ì0í
ÁOzÚ)Ù´FÄÊ«Æyei³(HeGV®-sp¹Y9ÈÂYNS8©©å|^´ÁÐ%Gî¯ÓCÏ>+7 ;rZßF\v1#G@þ9Ùýæ°é5H¢â0Êñ1!!Á<¯
®¬oæVaø=wüãïS§µºãûÔiHÅ2$·T}LÕÁäv¿k.¯sñÖ:uZ«;OÖêbRq z»I©:$¹ÝÐúí#åã[+.®²[k*\j]
©-ÐÔid
4Á
¡½·h³©GDCæøÑ£ÁX]èEnë®Ù!ÇAý}S`qp¥ÙqhHVF©A&Q¨ò:×Ï7&^
(^
xG£dBª ÝÜ(qeèVÄ&®)W¥{9IFé^NR§Qz0N£$·'TaSu0¹ÝâöqÅn÷Î:Ò½sÈ+vºÓ( ÓawSiíRÙÿÒFY/ åL6J²
´%µ:ÒLfuB$¼£«Ñ9~´âhp& !üèEnêÎ%Ç/Öí÷ÃeÈ8ÈFi@v´=QÎd£4r&)Æ?J»Qrñ*Dñª÷7J.¤j!^óêDÙ·Ó¦FÍÇÞ+â·þé5ÏD£,4×ftFYj,iú¢©:Ü&©$¼bÀíý¦]Da6FYjLM¤ÀËTÜ&¯->¾°hgàLLÄy¤Ava5¤6ÞlþFNVTO ølËßà´JBW5ºêB+®
®½hÑm½4ËÒ¡xÄMäãã@wÌ9h4ÈCC²âà4dâÔ
ÎÌØW'ÁWWQ#ÞÑàª
h77¸FÜDgÙnÃVÄ£/hbÞ'x¬½ó]½ûT#ç8"õ¶k)¥¦Xïë9åPeéPV6
y&vg¦ôLýÚkÔú¡p(¥¦Xq(Ê¡,ÊÒ¡¬l
÷bê¦ïOXÄÖÉ"
²Ðû`CÑ]ª9PÅ[ù0âÌU>L{Îqûñ·jæÖ<1Êá/ø\ô¬B3mS3ÇVRà=&+ÀËTLnn6ËLhAw4ÈDxʸçô¯úªÉÍÂóëG¢¥Ï½:Z¢g11Y´DFã
HÕÇTLn6~ˬ?ic}²PºTÌ
×:b[R[Y[BôlÍè¥G9¤ùT_ÌF+å<´èP®ÔöR¥C`Ñ
óréVÄ#Y`G¢m¨B3YZÉAZc:Ò´{ªC#YiÕkLÓNl¿b(.5Æ»¥ª©:|¿øµß}DÉ-*·i¯ÆðÇߥuØÕ÷IU$·KÌe7ÚUÄ4Lñ³¦Ô /SuH²'îàãºw¦ü¡·Ûêê9ðÄ&7\«3µ¤¶3qT¥§ÿxÓ?>ôÞÂ8ºªÑUZq4T"ÞºÐÝt$´b$1 }øÙèÑÊGt¨Üpíh`)-Sµ4&õ|ÇÅÐpPàu«¸n8%0]èEn#Ð,gH+âCDL÷À\«>lgÆxeüb'L¬ËC)5ź<8åPeéPV6
{Æ[>Ò34´pÏBÏÙRclϦ¥(³p(K²²)Ü3xv£,ÊFYÒ¼¿À¨ü¾;xßOÅÃ>C
DdS©!øÚhSÀbz©|q´*Ftð
LÚÕÈkô5Zú^æÛúyûÛúô¼;¯Û'Ø!|½t88Ñ7fëß/Ç·:KãI¤1½2[>/ðÕ׿|ùy¯OFàù§ãñbþ&0n¾Nýð'ÿÿPK!íïÁ½%Jxl/worksheets/sheet228.xml´\[oãº~/Ðÿ`ø©E[¢näàèBÇ(ÚöÙ8c8°½gwÿ}Jä)ÙYäìÃ^ß+?JÚ\ÿòýåyòÇöpÜí_o¦ñ,N¶¯÷ûÝëçéïÿWéäxÚ¼>l÷¯ÛéíqúËí_ÿrýmør|ÚnOáõx3}:Þóùñþiû²9ÎöoÛWyÜ^6'øçáóüøvØn´ÒËó\DQ>Ùì^§8ÃòpÉûÇÇÝý¶Ùß}Ù¾pÃöysývoÇn¶ûK¦{Ù¾|}»ºß¿¼ÁvÏ»Ó=étòr¿\~Ý6Áîïqº¹ïæÖÿð¦ÙÝöÇýãiÓÍq£¾Íå¼ÃL·×;°@¹}rØ>ÞLë|1ß^kýw·ývtþ>Qþþ´ßQëi¤ s+µ¿ÿy|Ú·õþù»Óâú°}Ü|}>ýkÿín»ûüti<¥l[>üh¶Ç{p*ÌÄ0ýýþö¿O^v*;À)ïúÏo8m6+â¨L
äxú¡üû¯ÇÓþ¥[ØÌ33üif#o|tÄLvxï©¢ì§GpC`pÄåOôE,`¾Îx¬XÄʽGT Ð:\Íæ´¹½>ì¿M ãÁ_Ç·ªx KÂà\C©!*X"Åû«wuΡPBÕZ¿ªÅô0ÝRð[Q×ó?Ôþ¦BLªÃ¦j.hPPô$¬¸àÖ`®éýÞ¸Ð? w±?ÔäÜæÄ8þà?¸@rÁî¸`í? í?@Ìðüf
¿Ûü`Þ@$wH(¢ö)E4PÔOQHä"Ê+èªóÿÖx*Úõr¸AvU¥ÀºJ{sx!úZ(©5µ#
iRê²ec;v͸¯Üa«J,VýÊéCã+0µ8én+¸&ÇBê%S°Í#c2<F]n°3YVW!³¬®©!aGÆdx\¼Ç`f³êª÷I³¼¯ø
BÂÉð1X1W'¥õ*fãÉÔ¨éÂÖî#B\ÓËÿ:aùß $lúÈÓpL7iÀ} «Ã
!Ä`ÿuÂò¿AHØà1#«ÓĵøÒ`k=mVÁëY1Ô!«Æ`Âö
ÊAêÅ _ìd^$ü¬H«1®Vuâ1ôÀU-
¶RËy3d¨Ìl,¨C
r2^1.×
+ØÊ`X¥Ô!+Æ`7ÔnEj»U3³Q$³~èbÖ#kRö#aµ^u Ñ_j+rôX±5(óxûïßû[.Ác¿?ªK8k̬R.[WI%Ò,+í/ÊE¤¿¬LàngY7Ñô1°²Jꮬ.Kw¾hMD4R9R%$3u>¬HèHlà#$+ëHuÃê1ÌǸLsNL[5ë
",ÓYuÁ°%D½£Hã3.AÊçº$eÛ¨bĸ.IYªCÖAä¯Óñ¬ÌÙ>$ÏQ4+í6¨`¯®.nêJk©u³IÄo°NUÇ«ôÆ`Ð"ϳJ°éÕZ¼å]
°äee³Ô¢¨¼<Q9DaM¨C\c×Õ!«¯Æ`Ð5e,rI-¤"Éf'I0D@(ûAå¦>Q$ÑñÉÅäxu*Fë¥x°h½ADlö,BRD*Ò<%}g±éL£åÏ8¨ëE´CÃ"Z0v«:½Açx~ 3b)4£Ëã½U£i7ÉX¨ØÍʪaXY5¶{lPR»!vnäÏØÐÌnVâ@±LÀð3¡1»qà Фv3.üáPúí9aÎ
¾ê@'´"GÕTÓ,½V²uì,É"_¨gøÖµ¾&°eëj¦8Mf«QékY³»5E)(Ëf [se5{VèÖDDcõgówàï9³¿ê@n¬ÚÆ÷Nc¡üc¤Þ°÷$]ß@qµÖQ+ã¤sOÂÀº¤«Bð@8½YU,<*Põ«ÚPy¢µ\½È!/'?ÓN|Ö{mÔgí¹×FæF &Ø1Ú±A90Hí~5×ïÂhͽ6êSs~ó¯Í<n«-ØÉØÌݸHpPhR»am÷øøø6ªW¹m7µJ[½ÈfáµQêJ3S¥) õÅy²íVAt+2'
ÎT8^Y´»~shMP4ñ|Ì%ÄÁk䯡9qðZ¤uqHt Êu[$Qk
R(õjçZ$Q©#Ô©·È^ËðDk"¢¡b3-Ò¿~^ô¯
×"¯E"&Ø
Z12(©ÝìqÆnÿfQx-Ò¿Yðǧµð1üaLc0vãÁA9 IìVoÿÔ©`-rÁ8XÕÒ´"[Þ";PW¥.MD°ERt+2'
ÎÔ8^Yt_w¾hMD4êÊàÜq?¼E&jÞ";£ç²Èo^BÅA½roTJuÔδHª.µ:ͬ:Ø"
12é~¯ ]ÎÆ[EbnZ _°Y©=Q_°ÙL°ÒÛ±A90HmR4ÚI¿36Òíîµë:A±µÈÆ`Ц5
òcEÑ>lÓ¤ºïìJÔLE³3?¾ÊÇB¸`ϪÄÜ*ëE6JFñNÏTY¢z륫Ì÷áàN]]Üw(U¿ëgñ°~µ²³UÕÏØÖECÃî(¼MÐ8ÏñµUb@nhzï 2 .4±nûÖ17E^µ6QjmbÕÊ8MÃ×èn·¸ªÔê²WW
ôgË¿UëârçÖDDC¥H"hrÁêÀ{çG~ R÷¼8Uä|æçI#q>ôó$Ò¬<É'Y»âÔgSè=û¹ï
Èñ'iÄñ'dåIî<ÉÚPÏ0~£ß¾?9RsP;'+ÅÚ@ÜÓnèOýËÎä6ag²aì9HíW4À©K_ð¤JO=Q/ÓYû¨Í kjéÙàgÿÖÆÌb!)"ÎÉDd,âb#;>¡?q¦ÏëÔ'%Vc0ar46(©YêûØóOÇQí:ÅA;_Á
å&5K>Y~â¦ætÃäeYu£ÎQkE¶.K[Pø¦á¡_ÄKHîI8ÉÉI«´ £L|Oj~ IÓ¯EÝ`¼ú¢5Ѹ@N¸qçâ©Bw
ÕEmIYjlüó¨5åÀ 5F=|rlÔ:ÅGUd¿½4ÜR;6(é~Õ$g¿·0|
©Îê¸NqÐ5¾ }®1 ´ëª(ï×)D',ERHfɵ±¸-SägÔv254$!8(4ÉÖ3f)Zd ?õÉ^@?,Q'u ^ºQ§sYí\qĨIÓ¡Ì-!ÍÕ-!í)
cNu ÕÁêê@d¹(^±¬À®euú®åÖDDcÂÞ&¡~Xb¬Uݨ£¨gyqÄÎá¦Sìb¢ß²¨ïcô¥ú*¯ßx©¶T§Mõ»G'÷u$ÕZGZ8?êVVÇÆÄå<©"(F\ &à`üÄE-CâºWð§×9×OÒsñ$Ò¬<É'Y»êû|¤g6Ïxï2¹áÆ`\Ï ÆJ¤Yy;O²v%Ô3°>æ+UJ÷¿¿ïV_ejÚ©{j°îX 36¢¾OíKq6a²aX_
0qdW£^{Í©2æþN¤Ï2¤Áo;í9¤<<?àfCKP0æ4ÊôªÌ§DJYA^NàLfð¿Ôá¥Vg")$+Õ÷ç|?+
uIôKQg0ruÆ>¥ÞK,bÝZê¹awÍ«"Éáûì#' ç[®Ñ¬-8U/[A4db¬?¸íC£§i)B'
EHH£DÌø«®ÅÄ9I7ê ÆÎxvÒ ù:1ÚÎÆÆ<Ó³DRõ<ÿügE06ͨùpü¹Éó%:_ç!odÌgU~? »}í>96¸¤³§`g÷oÔ:x#4 c8mN¦pa$s0Ï¬È üÇ×±ÔwñòHùü _@¼ûPúÀqx! Âóî"¸õ¢iÈ¢ÄÐ3@RG=ÀÎá:¼. Ü Û}kfÿú¨Û¹©Ý`Ã;ìVh^ôìyOû ð
Ø3%Ñ+8üW'ö0cE C[xIÀ}DlÙ:¼n Ó û1ótZ·¦çY²¬TMþlUþCΰTðgøT0á×ô~ÔO$ò: KíÞLós¯DÐ
.é¯ÌxaúãöÁó¶ù¼ýmsø¼{=N·pQx3ðgøè¿öoZº(Ò(ÎÔ|&
yúiÆ30ø?iÿm1A#ÜïOÝ?àñÀ¼ÿO·ÿÿÿPK!JYª¶ÖSxl/worksheets/sheet229.xml´\YoãÈ~ÿ è)A lÞíÅòhZI6yÖØò±¶eHêÝUݤä
wvvª¾*v]ÍC×?}y^ü¾;ö¯7Ë$ÝëýþáéõóÍò×ÿðUµ\OÛ×íóþuw³ü±;.ºýë_®¿í¿¿ìv§hx=Þ,¿Noë««ãýÝËöíßv¯ÀyÜ^¶'øçáóÕñí°Û>H¡ç+ÇÅÕËöéu©4¬èØ?>>Ýïºýý×ÝëI)9ì·'XÿñËÓÛÑh{¹¿DÝËöðÛ×·Õýþå
T|zz~:ýJûõæóëþ°ýôvO²í½Ñ-ÿá©yº?ìûÇSê®ÔB}ë«ú
4Ý^?<ÂíÃîñfùs²ÞåòêöZ:è¿O»oGçÿÂßöûßcóp³ôÊÃréï¶Ç]»þßÓÃéâú°{Ü~}>ýkÿín÷ôùË ¨IÄr0Jض~øÑí÷àTÐ-È þ~ÿkÿ.^DvS¶ßåßßÚ<*¸NKPr<ý~Ìý×ãiÿb.¬õ(
Lk¿µ$öT³*Rþ6x¯L«¨Gàj0gþT¾(Ò
ôk(cyY%£GD +e¸ºíi{{}Ø[@Æ¿o[Q?É. oÔ
U(%DÅQ»FWá
%ÄP\ëgq1yPwüýéõÕïb}Ó(L&Ã&ZJèA¦ªTÛS§î(aã®À5£Àú'
(Ç]ì¡ú##þPÇÐ)ãJà0PÂ%lò¤=ñPùòü!ß,á¿6?7{Düi}ñh§¢F%9¾LÂC©ÆT¾£C@^v½n¦ªXVéhN
Ò(ôµQcDë#C:©eÙ®Ò¬¢¢"8dYGU=þ±aB®ÌiPó®`ì$Áf4
âú"aÒ $Ë:ÑÎ`¹lXK!EÂ1¤Î³*®Á%£"äXòå`âë_Ù5A eÐ ¤:ÑHêªL¢|imMQú]h@Ö
äò=Î`âRºÀÆIHQµ1·SåRýyÈ`1;e!7hABÍæ3²°FA\Ó©¡6!5Ô)HØôóébLqL7XÍ4°»d¤AÛ,yÛ ¤V: <Ããa2XlU®Å[Êhúm4YO¡
aH5tcAפDO iZR§<®HµNÑ?mbÿáÍÉý£>¤Da\ÿ¤¤bÚÆ.UfP§1Ú?YEü×S>§|»Nì
1·9®/DMy®RµFcHµ!)¡NcÂ2Çä¹ÊbDµMcl¾¨óE¯ëó)K£uñĨM(JJZAc@lüZKrä¬:G´òf¬ÇÛÿúËߺl
ûûõÕ£8,XQq
1Nj[5Ú`{W°¬ãÆ-"È}AÁáãÓ$«Ê4èN>XIqNµ;´A$)1:5¦8ÉÉY5E¢bi
A9K
®
alQé¸k'yYQlÆR)½Ö¨2<cÂ8ÕqêÆûHÌÎ8FM®c2Ò©Da\Çd¤Sµ!±¢Óej
%I.Ôc@Ð1#@WuRGI%äFwrq£rx#ÌHk
A®!=¬
aHñw£\°q$C{ªà4UEµo¾ÌCÐuUÇI wÈ4Ú9¾àìSäåÙ£fN=¤[4 ÃÚ^§1ÊE,.2ï(I¤Ô#à`É¢"5¥iW]"¦KÇ%çJsH¯h
qªhCR~Æhçä0üÐfïÈÌp¤!©Y^EùèÚ»FÌ¡Ä5j~u]nÑ$
\Cʯ
aHùu£\ã¹%<Hë
3²ç»DãVÐh²Ûf¦\YÂØ©mHcÂvÏ1ùÛ
±s#Æn&vún »I¹´LABÚi²;Ki9õgøñá69Ü/McØdþðé¡Û-tÆÒìYRëÈN]3$KÌDÁó2'
î$!{_6kðõ¨!¯«*/íâû`êYC4F
)hÀ4Jg°ãPé6c÷gÿ,0þ6d¹6äÆNËAèÇcs+K9ÿ!,º´Ëá?©3Vä0$ÀnÓ˪ÐCA¼·âU7ÈL
1çXâp>0WOÊ<sN">XqºÑCÚ 9éBþ! +j(Hª¶!×}ÝCiQ½VlÍ|í~×/ëáîK¨Ñ·û^÷õÏ%1Óz¦õsL>ÁÄvÃúÜ]çãÛ¬¸¸Êm³¥×f5È-ÕdKµôÚ¬©ZWRe0¯ÈR%ìBïDeN¡9F3E!N¡6Evç6ã@N }°@qðZ¦¹qINèDÈ4ÈÄ!q*¿°e"qè 20£øÙÄ¡ÊHâg[æ(nCç6ÖD@áÐÓÌéaJ¯eúgÒk×2f¢uÌ09s«²(X o4' l¿ê#ËûÕ¥!?¦0P®ã.]zÓÇÐÖ3a¿Rdr$W6ßåâѺkù¼imä%YV6|jÎ1 S´µ,ZE°ybtϺghÑàNY
g©PrE+Ñ'm Dzêϸm¢©¹ñIN<lRéxhG)â!r\ÖDÍexÏxoÅÏ5Q,Î¥8Ñ\î¶ÆàηúCÚÑ`ÅmèF{iP8tä¸7ßDR}vsDEh«1n©Èª;Q=`21Z&Ú_áA7l©Ç/n©Þ]KÉ
[AÚi²Å Ø:vs~=AT,' Ê "aeÇ Q
¶#>¾5ê£$Ù¸I8¯lHTÜRIV®&bgät)¦räT)5KòÔ}
À²G¡²g8Tc!p±hî22ÁJÒºóIDÂÑ!§:Ø ©¿&פäFg$9ѱ
¤¥è$²Qdt<ä¨Ê,ÊL«òâÄûTCðLpë*cYÏ@H_áfÕêê\C8+*xàæñ¬¸
ݸ CÚ [ö¡f|²*6Êw¾ ª¡È½?¼ñTw!=J§)ÎÛ
{Á£ÜyKAÉüiì=#µ{ITÏxNSÏxîQrçQ6.{FìÄNÎȼïOLoèNÇ%¥Ùj»ÞÕ-ÐÇÆM¤aìF#»aìÎíã±]ðV&äÄmñÔt¯V3]SkÏV¥ xÆèµ O0±Yd¸ô1Zff
ùæ÷¸K·¶Ì"áé4&¸ò~É'Ø,±Cÿhé]F4ý6SLdɨNc&ÌR
L>!Í]Þ1ëÃ÷ÜLo#*]I*6ël¶d+Ñy.©6[RÛz&YC
§dvê}(ç5¤Å÷ ¶×*0ûåOÚ dù³F&Ц Jh5¥½5&9ýO0±1âVV³Æ´º±
ÖKî¬t3±^¥ Èäx½âγ޺#¥Tn)¦k|#;[§Ajé« Ð7{a0 ÒW"8Àx³¨¿È±}[M¦¶n35aÃÈNÔiP0&ýO0ÑÒs¬úØwùääM±Ù-\öÆp¾eI¶o%1E:Ò§¬§l¼?âG+L,52%ú<°bÓ"
¬üØÍ|Òp|Èp÷áûJ®Ç>Uz¤»5ëÆGÀð3Nxó_m,FÐÄG>»ïÈS\¸>±l5">V&½}^2Ü9QÞÆÇ#mìÊ
ãCÆ8æ£l¹K\WÃmÜù
r%¥ÓçXâQ¸G<ÊGÙ¸ì"úHϨq{NE¹¹¡Nc\Ï(¥p3x;²q)Ø3Ððé&ÖQ=¾5 ^)þ}§û&joînBºfu"Þ ËÌE}C²0¤û!ܤó{í=£Pû£KÉÖÚAÄgéÁBãe¯ë110#aLl<«fçÀ&÷&ÚÙE®º
¼lP´ñ"A±e½Öb¼Ñ×Ç8éaM'ÃÕÓýÑOÚ<" Üi¶,®´(±#iÂ&ÈìfófK4©ý[¿Ó U=b®à&*ÎùI/e;©a¬l¼ØcÄãÕ_JÎ=mÑ7÷;
Ò1÷ß
F|»viGÌU^ÔðþöÏ VÛ{Ú;lhxïc"¢}N´í-äó¡MÛõkûÕU´d¾â p1Vv¹ñu&øêv
>ýì -B Úë4h"ó #ÉUYåÑ= ÄÝd<c·
±ÝvëT=¾h£Ó ·$[[!|vC!s`⨩K<[Ãæ}Æz5£aëIµµEäõ;ÒÖ×^OëµÈ»ÒÙa&6LxÙM«ÔX[@´X;
2A\i0{9 ÕV-6ÛsD;0Ìåt+B ¯É)PЪ^k29b®ÞÔM"úéPS¶ÛYîÛ³\Ng¹""=¨Ó yý#&|êÿSvÛAî»3ýö£-B ¯¿ÍÌi½Ö aõmã×9|DW4áÒt8@¢Iç´ÅA´Åi±~Ë.Pî=Aøs>G">L0QÅv¤»ÄøÀ´ÓF'Uy·hP8ë3}ñWˤʱábä¹xc+£ýn¥
h«Ó uúúdøÄ0>Ç&Øj;Ä]îÀ|F¿øhË69
2VûÜ#g÷Ì7LHb»íwÝù~bÑ!mr¤í%NLë0ùs@ÌU¦?l¼x.Ou5Á(1ÞhbôÔVþèq¯Á¹8úÆ»Ïøæ 0_âbºÜn5<a»½Þy
¤.rÖ#aò9æ0ÁÄñ~׿{è
¯ô[6òZ;Åv»Ïîæ ·ú%FõÓ~oÛÏ»_¶ÏO¯ÇÅóîrÎûËÅAýè¢üÿÓþMRá
5ñ³y»v¹ø´?Á¯'N0¿Àïgîà·âºÑã~2ÿÆ_ä¼ý¿ÿÿPK!%%AG·ÖSxl/worksheets/sheet230.xml´\Yo#¹~ÿ è)A v}¶ÛÛzX H²É³Ægµ-CÒÌìüûn²ì¼ðÎÃÎNÕWÕ¬Å>týÓï/Ïo»Ãñiÿz³dQ¼\ì^ï÷O¯o¿þG¬ÊåâxÚ¾>l÷¯»åÝqùÓí_ÿrý}øíøe·;-@Ãëñfùåtz[_]ï¿ì^¶Çhÿ¶{Îãþð²=Á?¯oÝöA ½<_ñ8ί^¶O¯Ka}¸DÇþññé~×î￾ì^OZÉa÷¼=Áú_Þ¶ûKÔ½l¿}}[Ýï_Þ@ŧ§ç§Ó¥t¹x¹_o>¿îÛOÏ`÷ï,ÝÞºÕ?<õ/O÷ýqÿx@Ý^¨osuU]¦Ûë'°@º}qØ=Þ,fëMQ,¯n¯þû´û~tþ!ýýi¿ÿM267ËXB¯<¬Pþþçañi{Ü5ûçÿ==¾@`!®»Çí×çÓ¿ößïvO¿Ê"QÒ¶õÃvw¼§nIõ÷ûgXüwñò$³²ý]ýý]«Í¢ÅURãéô`î¿OûáÂFÖÀøÛh`±§"Uð÷°÷ªHjT sÆéOí<)Aß`
R%n="¥]©ÂÕnOÛÛëÃþû2üu|ÛÊúak¸$ü
¾ÑÖ¡T,G,vÿ®Ã9J¡¼ÖÏòbê î)øíóâúê\ÁÔª°I¡ZMP©ªÔv (¡§;JØ8+pÍèðÆ
þI $ÚqûC*§þ(?4Æñ%´àø%ôpG üiOü`¾üHå7Kø¯Íâ
ä F4>"ÅV#dJ2éCDBR¹×rLå;JØ8äe¨h×Ëá9T«*Í¡9¤Ð×FD
i|1¤ÕJí*IK
è0 ÏK¢A`@æqTVã&ä
ÙÈ5ï
Æ®`QkëÆ1¤ @HµbÁ3Õ±CòD`H¥e\KFEȰäË!ÁÄÖ¿ªkÖAÊ @H´bÁª²`Q6´²¦èNý.´ skrNñçH0q)ÝZC`cÅ0RTMBÌm5D;C7Ãa2XÅNY¨
GPó"Űé,¬Ö×tNj¨ @H
µ6}'Â<dºSÓç
Ö3
ìîc 9©åZCÁ6ËTÞ6©VCÂÏðD[kñ¥ÁVr$Ú¤~kAÖbhBR
Á +NR¢#$)(DPH,ÒSöOØ?rxs2âbÿè¡%)áiëTLÂØ¥ªj
Æø'-ÿ:Ê'1o×]!ç6ÇóÅÁôç: !Q«
9TPÂj
&\ sL«4æ,ªlcóå@å/{XOy¬'v¦'6©tl( iõâãä×X#g09b'0c=Þþû×_þÖ¦kpÜ߯¯åaiÅó*+¨qBÐÛê Ý
véºs*.`Ü"Âé>^1aiY$iDwòÞJÊsº<¨Ýù¤
"áHÉaЬÙ$äIþLÎê)KÍ4å,)¸&±EeâN¬I̲"/¢xoH¥tF£Îð$yGfTÅOì#9:>:ã=MºII§ªÆ¸II§jBbEk0ÚÔ
J\¨ÃÑ1\ ËU+Õ<Óèaá®C.nôRo)éa5ÓäÒÃk0Ú5W<('ÚT §©2ª|óU
®Ê*fÜ!3hçø³GNg9QönQ3A."5!)½Ö`´x§ÞQ!XÉê@p°àQ¥iW]"§KÇ%çJsH¯¨Æ¸ÎÉHU4!)¿Ö`s2~h³wGdîÒÀ*Q6z¦²Ã®sèq_]×d¤[ÔLckHù5!)¿Ö`´k<·iS@a&ò'Sö|·UhÜR2Ò
jAvÛÌT+kB"½
LØî9¦`b»!vnäÏØ-ÑÄnRß5×d7)&ÉIH[Ñv§ -§î_ >Ü&ãÅÐbãØf v ?|äfèvK&'] @ÎiIvÌI©µÈN-³a¢KáyAÁÜôJ¯5øzÔUeöaÑ |
0õ¬!£C4`%Ó[Éq¨ôID±û³ÇÿsHª\ëäÆÎÈAèÇcs+Ë9ÿ!,ZÚÕðϪçICàH·éËêÐCA¼³âe7óhb".°8Äá|0\3I"Þ[qºÑ´A(:r8Ó
üC@NVTsÿTmB¯ûºÒ¢:£ ØÅÛý®_=ÖÃÝQm0n÷ͽîë
bZkôMëæbíõ¹»ÎÇ·YypÛf¯Í[ª#ÉjáµYÒµ®¥Êa^Q¥J<ÙqßÉÊBgÊBB÷=ÙOÚ 9%||ÌÁÅÁkäÆa$9q !7 !Tù
-CUÅ϶L$TEj?Û2Gq:´±&
fδLÿSx-Ó?Ã^Ë`¼©1c)¸Ë\yÎx£a<aûåPïYÎØ¯(
ÉüQsrwéÂk>>èl ûµ S ɬ´ù,Ö]Ë?¼hÕHó,ió@NÑZõ`içç4m¥blÝqîøZ`4¸SäÓÄM(µ¢ÞJè6ãYõçÆC^Æ6ÑÄÜx$'6©L<hG!ã!r\ÖDËjñKñÎk¢X\(qãpu¸Ûç<;ßúiG½·¡íH¡#ǽù&³Ó JÒDqHIVÝî«ËÑ4Ñîbl½aKå8~q»LÌðîZJVز´ÔÖ`´¥<f`ëØÍUúuQò$¨ ÆA£l%9G||k4GH²qp^ÙP6Õ¹¥8¬\E&Åv3¥¨yF>Ó¥We©û?UBEÏp¨ÀBàbÙ(Ý+±"RÞJ
¥uç6£CN;}°ASE2®NÈÎHr¢cÉ4J¢ÃT£©èpxÈQiÊï)Á[)OÓh|BúV¯.8qçy ¢bx<EÄ{+nC7.h m
N-NûÐA3>Yå;ßLôPäÞá^µ9ïBzÖP·!=ð(½G¹ó(<úÓØzFi?÷¨9ñ(¡8ñ(£ôåΣl\
öÜQyß©ÙÐKJ³1w+"½«´@7).±ê"±;#¶_Ä~~Á[Z©·yäSÒ½ÃtM<[µà£3
L1ÁÄfIâÒÇhé0S¨7¿Çý[¹µ1Ld Ok0ÁwsL1ÁÄfÉúDËìì*Z¤é7©f"³HFµ3aVd IlìòY¾ç¦fÑéJR±¸ÎfkI¶çz³@z»Ó/ð5¤ÀðÌN/å¼´¾ÔöReB ·Ã~yç6#YàFbþ¬JôÐH%4ÒÞÌn)&Øy«ÊI«YcTߨBë%Û{k0ëÕ
L1!×+ï,9뽸ié;R:¹Iå6©fºfÁ72¸³µ¤¾Jà
}°Ã }%BçªñÛw°Õdj»Ðê&Õó6ìDcÒÍ1Å-=óǪ}O]@ÝTûÝÂUÿ©®Ó·,Éö-Q¤Pææò· ñÇ2Pòh`e e fA²ÄV|:C½»OÚ î>|_ÉÌØ§Kt·zàºñ10üsóëeâ£ÝÈwÔ).\X¶+Y9¯)áÈÏ(oãã6veÂñ!ãÄóQ¶L%®«9mkµ9ÇÒs,ñ(£ôåΣl\
ö?}¤gô8<#ïWs¿rÌ4Èõ¥´ãzFc,ExÞ£ÜyKÁO7ɤªñùúLñï;Ý×T{³twÒ5LÈ7hÇò&sQÂM[0¤û÷!ܤ£½öQ¨ÎüQ'dkm â³ÖÌ`¡Fqª×uwT¼±!ÈäÒO0±ñd®ëÌxbgµê&ò²Ak2ÆË¥¶#KéëcÂ\&8¾ôLl:®ÎîT~:Ðd!IàÖéiÀt%h@ÒÄiýÁlÞl
&µrk Ò3[
ZÕ!æ
n¢âlÏRx)ÛùHODc`ãåì#ί7lÔørîiò¾¹ß¹ÿV0âÛµ+Ãb®²¼÷ÿ°z±òØvØÓÞa»DÀ{ä!ísdl/i!wm򨧯¯¯bprø:ÀÅXØäÆ×àëÛ](øô³&h¯3 Ì×L$WEEDwSvQòÝz4ÄvÛS÷ø<¢ÎLÜX"·8¶CRøì Bf?ÁÄQS.y¾ÍûõzFÃÖjkòÈëwd¬¯¼Ö-w¥=³ÃLl6ð³%V;©±&h±¶4vvreÂìfT[µØl;Ì]íÀ0Ña.¼&§AA«:£!ȹb1¼©Ë"úiPS¶ÛYîÛ³\Fg¹<"=¨5 yÝS &|êSvÛAî»3ýö£ÉC ¯¿ÍÌiÑ aõmU|DWô4áÂt8@¡Ig´ÅA´ÅÐ`#ü$] Ú':ðç|D¼`¢/ìHwñi-£N©$ò>o1 pÖ#f8úâ®IcÃåÈsñÆVF5úÝJÑVg@CÔéëâÃij`b«íwI¸óýâ£)B Úäh°ÚÏä!<»gƼ~BÛm¸KìÌgô¦h3 c·,qbZ)æ=b®
4ýaãåÀsyªëñFñF§_ 6êGçh{
δä±Ô7ÞExÆÏ0{³ùãÐåvëá Ûíõ¶Èûx¤Ð tëÄ´!SÌ1û &÷»¦8øÝCox¥ß4A×ÚÜ)n´ÛExvÏ0{³p¼õ/1êö{Û~Þý²=|~z=.wÃpÞ_.úGÕÿöo
/¬É5H·kOûüzâóü~æ~ë! =î÷§áòáÃø·ÿÿÿPK!8'Ï =xl/worksheets/sheet231.xml´[Yoã8~_`ÿá§,bë>$ÑAÇ,vwvÝÇí¾þýYÅ*RÓÈä¡®úR}u°(Ù׿~ß?O¾n§ÝáåfÎédû²9Üï^o¦üW\ÓÉé¼~¹_?^¶7ÓÛÓô×Û¿ÿíúÛáøùô´Ý'°ÂËéfút>¿.æóÓæi»_f×íhÇýúÿ=>ÎO¯Çíú^íçQdóýz÷2ÅÇKÖ8<<ì6Ûæ°ù²ß¾qãöy}û?=í^OÝjûÍ%Ëí×ÇÏ_^¯6ý+,ñi÷¼;ÿPN'ûÍbõør8®?=ßßÃd½éÖVÿqßï6ÇÃéðpÁrs¼Q×çr^Îa¥Ûëûx i·7ÓßÂÅ*ͦóÛkEÐÿvÛo'ëïäûÓáðY*V÷7Ó@BçV(¾ÿu|Z¶õáùÿ»ûóâz¿}Xy>ÿûðín»{|:4E)8%}[Üÿh¶§
kK1,¿9<Ã=À¿ýNf²þ®~ÃeÓYeÃ"§óÉ`6_Nçþ»°^Wô
ð[¯ÎÙè±^~w7ñÞ%½Di"¸# qDò\dqëuÞ³$Jó"´Fd J®f}^ß^ß&ñÀ×éu-ë'\À%á7pÆP*VÌÂÀþ1Tp
b(¯õ¼º,wüzEñõü«¼?©¨°I£äÑrà%ÜqÁÊÌðq!?1»¹8ç#a| ÆâX|pà%ÜqÁÊ> í ñæËOð!¿Â¿}~06Ém,jÁm!+È,ÒË´HF!ÂÉ)dÂ$ê¬,a*ÚfÙß »ª`U¥ÆÞH
èkQRDí"ÂBªl®Ñ ¿¸+ÕÆÝ`ênÒ[bûFR{ , ÃWa®ÑR@îdaÍúL#À½^Î3XW!ôWV͸ö@X7ÑÄiÈnß
(²¤OMâþÿ%ùÏJ¯B\Ýd|Ø_ý÷@XU4ñ§üNøuÄa9ÖZ)¯6XÈ·vPiF]XVV±]X}Ô«!~×Gt¯#®Ë1Ãr}¼Úq&ÝÙÒBfåP{ ¬øÑ ¿8,·ÛãKìX´YVC¼gÅPû0¬ñû?¦Jʯ¬_Ìe$ü¬H«161«ÚaEÑhÌx¯RXRä@e10õ!_¶ß1«ÐJcßl«}VÆx]kÇb@Iý#å·ì^àwbâQ]<C8CÉEMYqW(2³XÝ,;V]Maêy¸ýÏ¿ÿ£IÀØ/×óy|¹J
wStÚdL£4rk$0Ü%EXãÚĽ<.ËóÒ+Z
άðÈÂã<P¿¡8ÖÖYß©BÄe}§öaX
7åa^¦bâ¨,Y½H`)g9ÏöÝò#G87HÁÏ&%a¨
côÇÑÄaî4¤¤A1ÖZ
È°ä¤ É¢xµeJܰMÄÅ\ÚÑ=,a]ª
C(a]ªöaX7A
<HbC;Ô¢KÞ®S¦I
xài!þ} É¡ïòLÁdJ¿°Ê*D¡
Xíðk4ÝaéØ)QÂ2kô¢¾Ë©ÏòýâäÀi°ÀÒ¸
c³2'jÕT£1ÈB'IÉxj)"+2ÅpA@ý}P:äLø3tà,iÓ²²¯BÄ:X=Õ>«§FcÂ?Ôª´M¼ãmS¡iHYÙVCüfSû0,~ÆøýS%õbgGþ
¿%ùͲCüf%R{0Y*jÆ ß)ËvT+¶_zÎæÛó"=ÛÕ±"¯:5çõ¢~ÎËXU5ÈóBô¢ð=èei°
°´l]CDÀ§1L HÜ>Ⲫ;Ã$H$eò±úa1[ö+ÑÏFì¯Ì#Ïd±^Uu ;bÚn&úyßtv1àä×»pÁ¼ôK/V=°jUZäe{bE¬²]_+NÊ,Ái8PƼ#ZõÉ×5äÑßh*î`±¬"w0ÏfêÁ8Í1ÍtD)ôpKê÷»foõÆ6ÓÌi¦îì9ÍÔÅä}ÏÓÍ1üî²Õ7âU%õ½½||+ªìV;TìÂ4¢¾0s§jPW©,ÌÊWmDÐÀ,È!´ h ÐJþµ=º¯;s¹N´"(6Ñ|ô!ÄÁidÇÁ¬88
Rº8Ä*På*ÙP$Vm$ HÚj°A+¡¬ XÚêíiÌ»¨ÜEhED4PìøñFt|[¯"÷Ð;
Òq$b¼½ Õñ*Q^ÉÓ§9ÇRßÙYã
ßÝFî4I÷;MÒÅý
ê&¯{m4¢Jâ·|»ü6IuÖ$Þ$;U½¨/Î7ÉÔg©"ám
Ü©¢@2
é¤×¦©¤"µì-Lý¹¢ÑXÈ3uÞýðFËðXðFÙìXh;{,x£ììºXä2ò
Âh£¤Vm$Zc5Ô(©PV0Ó(óñI²7ï¥]ÍíAÑ@±CÚx³õËÃ6IÖÛªÕÖ(ñ71¥PRä(m%ß>éÁÛ¾_Ö´ë1Ä'Ö$A²?Bl>â!Q§ùÌ:Qçäm9÷ñ
C:Öí«XìÊ2¢>ð%ß:;]Y±Aä{,¬,kzU4UQu XÎ\òª[±è+Èú
;||@ðhAR:ÛÙ1"+ ζ£A]@BÕêºùfÂ0ÉÝ'æ1±jciÕÆUZÀÂ=4S+¡¬±<Ë¢Y¡mk,ËÞ¼¹N´"((9`ÐÊvæ}í(7¶w~p/ÆñÅÞWì¬4Èúè#i´Äúð#déHîÉÊfwrú@fÔêo}¦Q,fI£%3D8¥#¹s$+[BaszúþäHôlí1¬k
±·>t«@w2[++Öa»¯ðaúú/7|«f.}H;ùèE¾g½ªÖJÛÕÒñðOz¯R(©[lB¸ØnVPT6Ç/µÔ;$,<Æxï¼S%uKî[?-½ß©h±!ºNPI¢Å2ªÑ·p¯RXR·d·Üúð6ÑÛ¦+KŪÓZ[k/ê+±ìKO»·Vü¤H¸èç³á¨u
Â5Ú^@ª,{n¿¼sE+"¢,°#1>Y'Ý5V µV´â#µÆx3§S%uF>P²ÒjÔ:ÁÇOä~ÙTÜhÌÀýâ^¥°¤÷+Y÷{qÓÂ'NܬrëÄ}dÏigk4È{ëíR(©_l.»Ð¯:ÁË«üÖ4pë#J¡çäÖSwpcºw¦ü©²©¨ÇrÇa¦ê´VgêE}g
6l4JOýI&§~ùAlïÃ&ÂÓþZP4T" !ük/{´éH®hED4l@ûð½!Õ£ëPU§µ#
`1SZ°]µé»¨w"òS,þè5
ÀZеaB/{ts¹N´"(6t@Àuo üı*ÅáÁ&3¯¾Ú_Ó ëðàH-±D8¥#¹s$+[BqçdÊ]RÙÌpI£163é%ÂÁ,É#YÙÊØV³25øÆé÷Á+ø²ª8ìu¾Úa5"?j
M/òRø0¬/}Ðzò¬áwjñK¯ëÇíïëããîå4yÞ>ÀÂgP¦#~}Vý}>¼*i'AæI?@˧þ; |oBoáãÂÁ8ÎÝ ÌÍw«oÿÿÿPK!ëä§ =xl/worksheets/sheet232.xml´[Yoã8~_`ÿá§,bë>$ÑAÇ,vwvÝÇí¾þýYÅ*RÓÈä¡®úRü(Ë׿~ß?O¾n§ÝáåfÎédû²9Üï^o¦üW\ÓÉé¼~¹_?^¶7ÓÛÓô×Û¿ÿíúÛáøùô´Ý'°ÂËéfút>¿.æóÓæi»_f×íhÇýúÿ=>ÎO¯Çíú^íçQdóýz÷2ÅÇKÖ8<<ì6Ûæ°ù²ß¾qãöy}û?=í^OÝjûÍ%Ëí×ÇÏ_^¯6ý+,ñi÷¼;ÿPN'ûÍbõør8®?=ßßÃd½éÖVÿqßï6ÇÃéðpÁrs¼Q×çr^Îa¥Ûëûx Ã>9nn¦¿
UMç·×*@ÿÛm¿¬¿'2ÞÏR±º¿:w°BÅû_Çɧõi[ÿ¿»??Ab!¯÷Ûõçó¿ßǧ3HÃYSÒ·Åýf{Ú@Pam)å7g¸øw²ßÉê ¬¿«ßßpÙtAç°ÈéüCÆ 0/§óaß]X¯+DzøWgltX/¿»xï^¢4K@ ¸# qDÆcŬ×yÎ(ÍPÕDD&
C©ÒÕ¬ÏëÛëãáÛ*âuz]Ëþ pIø
±Ác*D&+
fa`ÿPt¥r(¯õ¼º,wüz
åõü«¼?©¨´I£äÑrà%ÜqÁÊÌ!4&>ãCJ0pÇC.Îâ,±âÁ
¬xpà%ÜqÁÊx@Ù³xÄ[/?¹øÍþíëEPÜSDí"h!;È,RHëd"<B)L¡ÞqÁÊ(CGÛQöÈ®«$Xu©q§ 7R!æA°®«]DÈ
±AH©ÚéÚðë»rXYChÜ] ¦î!ó!¶¿aD!µÂ*©A:|Æ0úè-ä@P@Ѭ¯4¸×Ë# Á,¬Æ+ôWVøö@X7ÑÓº} ( Ⱦ4ÿù{ü`æ?k½
!puSñaeôßa]Ñ Ä_ò#:á×%µJ^m°Poí Òºîl±]XÔë!~×Gt¯#®Ka¹>ÞíÈI`w6XV!³v¨=Ö
Büè_G[íñ¥ÉVv,Û¬E+!Þ³f¨}Ö
ÆøýS%¤WVÎ/Ò2~Ö¤U;1ԵâÑàE¼J1`I# ñª~Ù~ǬC+!~³Ö¨}ÖÆx]kÇb@IýÇò[N/pËË£xfTsè9\Ô5wÕ"ÃÅê^dÙ±îj:P¬çáö?üþ&Y@Ä~¹?ÈãËUR¸¢kÔ&¤1J#ÇH¸F"Y@{£¤H>¨MlÙÉã²</ݹ¢ÑôHvf¥G6fÏäú
EZG¢ÎæN"T(;µÃ:¼Ñ¬Ð(ó2åh)&Êõ ¨H9ËÌy¶4>ÂYñy#(Høì $lU!bì $ýÅø0ÌFc0(iE,j-äAXò É¢âje¸a;OpiG÷°M©*D RµÃº¼ÑIYÀ$FÚ ¨ ݰàýà:e¤ðâOØÏ Iú.¯¤¤Rú
UT!bHXXÕ>k±FcÐVíR%<)³¨õ]²>Ë÷Ù"+ã*D
9Qû0¬§Á(Dq,N-EdeRæ³\P4þL8KÚáHYÛW!bH8X?Õ>ë§FcÂOjUYK1Þñ±©ÐtF¤¬m+!~³©}¿Fcü~)Åú
¹³3ÿßÍüfEYE!~³©=¬/MµFcÐïUC;ªDÛ/L=güöÃy^¤)±ÝkòªY<¯õ</c]Õt ç
@ô¢ðMô²´KØXY¶®!0ÄÓ&AP$îq
, Ôa$IÎ2ùXIý°-ûõsE+"¢û«yäaæUU²3¦í áÑgÌû¦³ÃA'ÿ]ïÒTä¥']zi´ìUk¬Ò"/óØ+b%v}8)³Óp¢y(G´ê× Gc¨¸Ä<cU[E.1ÏaêÁ8Ã1ÃtD)ôpKê÷»¸·úÄÓ̦.÷Îaêbò~æéa~÷JÙêñ*Åú
ÃÞÞD>~Ê@¨ìQ;£TìÆ4¢¾1sgjPשlÌÚWY$Û !v²!Т!Rò¯½ìÑ}ßËu¢AÑ<0FÿñyÐg@j#²òàH
êò«<@«<dCXµ´$i«ÁI¬²di«·¤1ï²r9¢ÑD±ãÇÒ=tðm½ÜCGîHÆñÎV_Ä«Dy%OæK}gg7|wO¹3$ÝFîISô7¨$b¼îµÑR(ßòÓå¿tHª°!Yð!Ù¬æìE}s|Hv ®9KÕ ï¤hjÊ´ h& ¡ôÚ´T¦½
é?W´""yF±Î»>(cy>(;mg3ÉÊήËE.s!?AÔª¤Uk¬%µÊ
fe>Î${ó>QÚÅØ<Ù^M;¤X¸,^0&Ykl«ªlP6ãcJ1 ¤>I*mß>iâmß/ÚuâÆ OYÎ!¶Dñ¨Ó|f¨sC[Î}|g!I'T°`Ó¾5Èî,#ê_ò ³Ó+
"?ÇÂÎòDM¯DÕT'Q£Î\ÆU:cÑw#Zõ7(v&ùøàÑ$¤t¶
²bDVBmGºjÔuü8aäîóXµ±´jãÎ*-àÉHá©PVÂXÅIeѬÐÏ6
eoÞ'ÊÜG'ZM$´s`y?vÛ;_ܾØûJÄß²¨4ÈzuÏ4Zb½¼çH#Y:;G²²%$2Ë>02jõ·ÞiÔ +2¤Ñ+2D8¥#¹s$+[B#Ãxú0ôýÅè-ÙÚcX#Öbo1t«Àt2[+kÖa»¯ðaúú/7|«g.ý'vòÑüHͪZ+mWKÇW\ÀÏô^¥PR·C¸Ø+¨ÍñKm$u⥧Ñï·cJ1 ¤nÉ}ëg²¥÷;-F¢ë$[¬¢pð*Å%uKNyËßa½`¹²R¬:µµö¢¾Ë¾
ð´ÛpkÅ7EÂ@÷<£Ö5v^@Y×z{¥2`°ì
ºýòÎfªÀÎÄ8³N$º¬j$eÅ)µÆx+§S%uF>P²ÊjÔ:ÁÇOä~+n4fà~q¯RXÒûO¬û½xhá',nÖ¹uâ>²çt²5ä½õvL)Ô/ÆË.ô«NqÙºÊoA·>¢zynIn=u¤é^NùS¯²©¨ÇrÇa¦ê´ÖdêEýd
F6¥YIÖ/_Äö>l¢hh<ÉöТ¡
uà_{Ù£ÍDrE+"¢`íÃ÷TS7l6¡ªNkg@1,-Ø®Út]Ôg"ò-ôBf`-èÚ°KÈ¡=ºÏ¹\'ZÍ#pÝÛ?q¬J<ØÁ"VÎYGÒhuxp$Â,É#YÙ·|dd´ÐȰÉ]¥²#Ã%ÆØAL/féHîÉÊÐÈHfÀ¶²¸©9üÃ@§ßw¯à˪pØ;+Úa|¯Ñùr¨i`Æ^ZmÂa|éÃÖ~§¿¤ùº~Üþ¾>>î^NçíÜ!¼2ñë³êïóáUI< Â4OJü°|:á{°Ê'ø&ô^fùÃáÜýÀÜ|·úöOÿÿPK!DϳÂ%Jxl/worksheets/sheet227.xml´\Ko#¹¾ÈtJXê·ºÛíelrÖØòXÛ2$ÍÎÌ¿OE6YEvKxç°³Süd=ù±»íë_¾¿<OþØ»ýëÍ4EÓÉöõ~ÿ°{ý|3ýý?âªN§ÍëÃæyÿº½þا¿Üþõ/×ßö/ǧíö4^7Ó§Óém9ï¶/ãlÿ¶}
Çýáes>ÏoíæA)½<Ï(*æ/ÝëgX.cÿø¸»ß¶ûû¯/Û×NrØ>oN°ÿãÓîíhf{¹¿dºÍáË×·«ûýËLñi÷¼;ýPN'/÷Ëõç×ýaóéìþg{3·ú7ýËîþ°?îO3nõm®æÕfº½~ØÒíÃöñfúk¼\åt~{ôßÝöÛÑùÿô÷§ýþX?ÜL# {X¡üýÏÃäÓæ¸möÏÿÛ= °×íãæëóé_ûowÛÝç§HãYQÒ¶åÃv{¼§ÂÜRÓßïaðßÉËNf8eó]ýý
§Íg8ªÒLr<ý~Ìý×ãiÿbÖóàþÖ3Ä7E1:Eª§¿Í&Þ;E¦§¨ú)ÀÜ1Dú}Q¤%Ìg¬gY/ÊXºµ÷ºR
«Ý6·×ý· d<øëø¶õ/aIø|c(D+fqäþé]Ýs(C¹Ö¯r1µLwüã6òëùrS#&SaJ
´(Xô¬¸àÖ`®éýÞ¸Ð?)w±?ääÜóbpAÇ\ ¸`Åw\°vÄöÌ æËOøCN~3
ÿöù0o »G¤Ñø"ZDÈ
ê'aIØ ,."YÐ
VQ=Uåÿ¬ñ2T´ëåp4U%ÁªJ{sJºÐ×zDE#
iR©²ec;v͸¯Üa«J,ýÊéCãK0µ8énk¸&Ç,%S°Í#c"<F]n°3YV×!³¬n©!aGÆDx¼xÁÌfÕU#î:fyß ,ñ[
á1b°d®NJ«34Aj'·T£¦'¶fT©â°üoÿ-B¦ð1]2 ÇôqvÀÜ2auX#Ìò¿ @Xþ· <2&ÂcÄ`y¸_l¥Ç¢Íj²Öb=+&aÕÐjLØþ±A10H= ó=Ìi#Æõ@Êj¢ aXQ´¸Ê£rÁVê¢X!"ªrêI¡AËuCÊ
¶ÖâV)MÃJ¥ÕDÀÅ&µ[ÇnÙÌÀ¬ GLÒY?t1k5ÉIû²Z¯
(é¯ 9z¬ØZJç<Þþû÷ßþÖfKðØß¯çòÂν#«ÔeËÎU4Ë+ûÒá/+²%¸ÛYÖM4u¬¬¼+ËËÒ/ZäeN¤dɦéLÞ¦Ï$+:[xFÅ!ÉÊ:R°zk5ó1®²Ó ÊõAiÅÙl`Ø¢Þ$ÎñÎ ås]±mÔ1b\d¬E5!ëÆ K¯Óñ¼*Ø>/Ê(UvÔ°W×7u©GµÌºY'b7X§jâUz«1è¤(òJma
R«uÅbV`É+(:Ê«<fEQ'I.xy¢ s$ÂP#¸Æ.®jBV_Æ kª8)X&u%i>+YÁi¢ê9úDDÇ''KâÖê1®wrâMÃR¢ÕôNe±Yº³AYÅ,í;MgêI(Æ9HD]çä,¢uâÑ&±[UéÕj:ÇóK+M1 I<0º<Þ[vuZcݬ¬U«1a»ÇÅÀ µbçFþÝÍìf%^'!v³i~&´3`7.ÔnÆ
?&>ÃF{NX°¯
ÈáVäè±j
ÈÒ;`%Kpagi.R>ç´®ó5,;W3+ã,å¬F
¯ ,f Î6k&U²ò|²5WV³g
¾hMD4V6Oü½`ö×äÆJëA¨myß2z+Ýä õ½§Y |' 0x¨uZ§8÷MX×tU¨§×«&墪2ª~U*O´¶Ë9äå#ðgÚÏÚ¯ú¬½ðÚhÃÒ& vnlPR»ßEÍÕ»0ÚF¯úÔßü=Ûjìdl5fÀn\$8(4©Ý°¶{|||«Ü6ÊZh[½ÈæÂk£dJ3¥@«5ódgVAtH4dN-()p½²h[wýæhMP4ñ|ô%ÄÁk䯡9qðZ¤8¤*På*Ã-¨uT(õjçZ$Q©"dÔ[d¯fârx¢5ÑP±Èé_?^ô¯¯E0^DL°tÉÈ ¤v³;Æ»ýÅÂkþÍ?>mÃÆ´3`7NÄnùÖùOmjÖ"KÆÁjrJÓli¼E)ÍJ&D"Ø")ºK$2'
ÎT8^Yt_w¾hMD4òÊàÜq?¼E¦rÞ"
ÈÖsYdÉ[¤Ñ3qXÈ8ÈWã-ªuTëµ3-ª¥aÓ«¶H«fC¥Lû§ßk¢¡b³ñVêCÂKÖ"#µ'ê%kÆ+½Ô&I£ô;c&Ýî~Y»nRÄXl5mÊYSèÈ(?VÍàÃ6õ@Ê|oeW¢fJíùñU<Â=_¨S
r«¬Ù¨Åk®²TùÖKUï?='ÂÁªºÜw(e¿ëgñ°zµ²³UÕÏhDk¢¡aw
Þ&HhçøÊ:Õ 74½È wi M¬ aß#æð¦ÈKq¢Ö¥RKZgY9|6»ÅU
R½ºl ?Xþ¬Ë/Z
$´ É_XÊïù¥HiÜó&Xw©5ÈùÌÏ´Zâ|èçI'Yy;O²v%Ä3Ϧ>Ð3jösß?jãOÒjãO"<ÉÊÜyµ+¡aüF½;}rdú vNV¸§+fèOýËÎä.ag²al¦Rû%
pjæÒ<ÔcäËtÖ>=èZy¶âxÆÆyѳhDé#E¤s2Q#¸ØHÃ'¤^<}"Q±`µbÂählPR³ä9ö3±Óç~¹Mu7رüj5fÀ, 8(4©YòðqÌúð7Ó§&/KÌÚ:GÙº¬lAá6ÂC¿8æI8ÉÉI+µ £L|Oj~ IÓ¯EÝ`¼ú¢5Ѹ@N¸qçâDÁê¢Ñ$É,5ÖþÄ yÔé b`#>9I6jLá£*²_Æ^Z n©t¿òA³ß[>ÂTguÜd8è_ÐÐjÚuµ¨ï×)D%,EPHåiiZÊXÜ
6ò3j;Z
Îdë¹O³$2ÐúdN- ÈÉ:/ fÔé\Vd;W±£¬5(}KÈ
yKÈÌ#¥pÌ©¤¼"X`P¨SÐÌÐÅ+ص¬Nßµ|ÑhLÁûðÓ$×ÔKu±Úº1Ñ
@zGìWkMLÔ[ù}ºT_ðõ/Õêtz×âè¾ :Bé«§Iĺձ1ÑF9OªÆ 8#X&?qQ˸îM#/.r®#ZÍJZ-q®#Dx'¹ó$kWB=ãsôÒêv(Ô9¬OÒjëÔ²áaVäά] õ¤ìù*Òý Ûï»Õ×¹öfê¬;6ãÈïSûf§aïEúü*¿¤^{Í©sæ$üH1µ¤IßvºsA
÷¨eEd êÆF^û(áR6A8vü:ü¡ÔªÓó@
äüþïgEA±*~)êF®Î8çT÷ Xb·¤VÝØ W´ïoXiÆ:X^0n6n¹B³¶àVEM 4é«nûШi:PB"²(MfüU×bâ¤õcDg<;iüÍAS@ÎÃeg«AcÀiY"¨z%åþ³"¡DãÏ=HÎ/Ñ,øÓù¦xKÔ m><«òûØí+÷±ÁÕÀ »|å g÷o%#©MñF¨AÚpÚtà4ÃAæ`YAøÁ×±ÔwñRDùü _S@¼ûi =9«´pa sxQ§°ü2YÂiÆHê¨iÈëBûØî;=ÃXøGÔWDÝÎMítî_b·Dó¢gÏ{Â¥üo5hÀn!8(&\ÁáGØÃn à%û0زMyÝA:¦Aö£ç1Z·ºçYò¼MþlYþCΰTðgøT0å×ô~ÕO4ò: KíÞté»WIÐ
.é¯ôxaúã/öÁßó¶ù¼ýmsø¼{=N·pQ_x3ðwø¨ÿ?íß´\dQ/2ý4äé§ý ~ÏÀàü:¦-üØb4Fþ¸ßÌ?àñÀ¼ÿO·ÿÿÿPK!ZøGLxl/worksheets/sheet226.xml´\Koã8¾/°ÿÁðiËÖ[2F:>°ØÝÙ=»§cL¶»{úßOE¬"%;LNÕW%ÖEIöÍÏì_&_·ÇÓîðz;
Åt²}}8<î^?ßNû¯ÓÉé¼y}ܼ^··ÓïÛÓô绿ÿíæÛáøûéy»=O@Ãëévú|>¿-çóÓÃóv¿9·í+pÇýæ?ÏOoÇíæQ í_æÑbÍ÷Ýë5,×è8<=í¶ÍááË~ûzF%ÇíËæë?=ïÞN¶ýÃ5êöãï_Þfý¨ø´{Ù¿+¥ÓÉþa¹þüz8n>½ÝÉæ¡ÓþpÔïwÇÃéðt@ÝêÚ\ÎË9hº»yÜÒíãöévúK¸\çéüîF9è»í·õÿô÷§ÃáwÉX?ÞNtî`
ò÷¿OÓ¶>¼ü÷x~ÀB\·O//ç¾ÝowÏ@
(£¤mËÇïÍöôNÝ+y8¼ÀàßÉ~'³²ùCýþjÓ eÓù»ô`¾Î}wa5DZüÖÂ
£"Ukð»[Ä{U$ZEÙ«GpC9bô'ú"Ð×YIæE(ÝÚ{<9GWªp5óæîæxø6Þ6²~Â%\~oðÂJÁA¸°zW÷á
%ÄP^ëy1uPwüz/ÊùW¹>©¨°I¡$ä=¢åÁ +N¸çµEkzÿ7®ôO!AÇ]í©ù#\0 Æò'4H°üÁ VpÏ k@üiÏüo¾ü?¤òÛ)üÛçGļHîSDí"h!+¨WRHëd"<BV)úD½çµE ^¶½ìo]UI°ªÒÞ.¤BôµÁª®v<ªlY¶#<aófÐ*M8ɲaYhÜd ¦&!³!¶Í!K¦ÚaÙÔ ÄoôOøyÄ`XÚõK03ØøQ5×
!Ä`ÖµÂÒºA<Ó, bi/CýY9qHþH0s+¿
!°>ëCVµÂ*£A?FxÂÏ#ËÑÖJyµÉF¤ÎxòK1jzÄê±BmzÄê£ö@X}4ñ>Â~1]éãã\;tÈÕi
b°É2UµÂê£AßàðóÁr»±-¾6ØJEd¥1ÄzVµÃª¡Ñ¿ýcL1À¤#ó«=£ ?+Ò*DíÕDíð¢h4=0˳¹±%vA³4LAÜ7½²4a£~£åñZq0³½³º4xLíði4f p!^¦ 3«=QËåøcY.»æ&£8èYWÏ×!ÎWRiß:bVôUú96$KÎOõ¦Å0=Ýýç·_ÿÑ$KðÙO7ó'y´Qº»§+Ö&ËÖónºÂÉüÜ_-Ëã4H¬tc¹½2äÉZî]Òh´ä gEKÖoòì}!eq$A`uU
!)ËÚSíðFÐhfe\Y^æÒ0L+"AAQ§F
õõ,¿\pN¶3ÖGª1¶3sqÜÍ|fB£1èdËá"¢0V±J¸!`Zõ ¬ÝöÉÕ½^ÊÑÝ.a«
C¼c¡½ãÁ0k½.4YeÑO-AEyýݪ ¸,² 3©J]%ÅëÓÇJ>,¨Uâ VoµÃh4TÈ»lÜ'öçyÉB%¨EQ,
I0£:DC®Î;kÏU^T!blפ¬újU_£1è¦ c
ÂÌíí:A?âEm'¤¬-T!bXäjY£1NðÏÄ*b@x bóx[UhÚ8R_|!v³Ú©}V;Æøíc&µbgGþÝÍìfu\E!v³Â¨=åu£1hwÈÙí8[PöÂ,ZÏá #=?Û±ò®:5 3VYM²FÂfÂ(üIÏiQälîÌ(Kðh/¦I%[¨panY¯;Á$MCÒØBWF®]ÒhþêÉ=òLîkRU²Ã¤å ÊýÄñÆÕÉa jN`ïbTD)îj©T«¤Z#´YiÚͬû*ÂT¯/$E\æk5+#dâ¤-ûãÊ hØÌ~¡¸zÆÌ¨"wPÏ&êÁ0Ëg ¢/SHR»ß5«e´f¦?éÍÃÉNajÇn´¹ÓDQ×´V+ð2ÅÚ
×¶7oòà*»}æ¬+UÙuÙL]æ¬+5\W©¬KYê<Í<ÙR4øÐíZP48SßzeЦî´vÝÙ$6Ô|ô9ÄÁédÇ¡'Yq`®4¨C¬âU®âõG"íRÅ£ºØ8´K N|¨?öB&Nimì;k\èî ªÈ=aäNô`þo+hõE¼LApïma
ÚÎlw¹Ó#ÝEî.¦0T}´ã5¯c&±[>þK{¤ºëïȪMC2µYðÙºÚ,UmB$¼=¢Áwª&ТÁª;4M%©èëÏ% ÆBM¬cî÷ÉX^Ç÷ÉdÇBËÙsdÁûd'×Å"±ÏFû$j#)Õ©K}%ÓMÌ7G!'m¡µ;÷X±¬¼`sd1°öszÁúd£1ØfQåAõ7èJÖ~Ú÷Á
n=®1¡`'Ðúm%ëôuâ fZ£1è¤X7i)? X¦
ηîÔQëäàýÖ#Nöd~,ØQÅd×cO2ùRò}£Óõ«¹E>Sõ8¼bæþ
'U9ZBE,¬¬còʧeÓ´/ZÀ#}sÓgíÊÈÒÔÆÚ¥ihÈØQçã[(XHÈø*Ö ;d=É
³iP²PµÐnäOáCóyÛ]
¥ÚXJA »ÆIÏÂ@Xý°bTZ(icßAã¤C+#eâÔ/¾# ÆI5´´ MzuÊýòoÆ82ÙÛUì¼¥AÖ»¥ÑëmB"ÊÊ¡Ü;µM!IÜì=£´_zÉR,Ï8FS,Ï8áPVåÞ¡¬m
õÔ#×÷'G¢·zkbuXk½ ±=¤é´@'ê·l¶«·>ÙHÕÌ(|SàÔ~9HX5sí£ DÊÉ:ò9<+ÿZ3mSKÇVTà?h^¦ Lxdèô°9âjÓºBæDÑ%J¢F]øvê]};ÆL1¹OýHÄôþ/
ÓçuL1UÆ
¼L1 IÍÞ2ëÃ7ÙDo%²,«kí®dª¿Ôt Ü'ñp )Ð=`Të
@I/!-+õ½Téh à©Ñuûæ½KZdñ<è®°j¨5¤¾5Æ=íS0©1ò~Z£ÆÔ ÞÝ"ëeJ£1ëE^¦¤ë7¦¬õ^ݸð&8«Þ:qïÁgMhh4>é®*µZËÄnÀzÿ±ï¬ÍÂÆ½>oÔ+Mô©Ùl|»Òì:ÁÁÌXÈ_Hj4Èv)dé©;_ÉaÞ;zþÐkvêê&ÜÌ^®ü]u\«yi^Oï¥ÏI&Ï Äsþ BPòh`¼Ae jAFÁ~fäû~æÖDÄÆ¼ß]R=bñ×Ò\;@=É»oÖtj»©ç5ò}ÑiÕúì¨Ç6FÈ "±jX¨7rHkc hØTúÀJÓ hìçêV¥Ò ëâPM±N(E8C¹w(kB=ãFé¨gضP¥²=Ã)ÆØA¡³r(÷emS¨gäØÁöɸÊþyoæõ÷ô«Tª½Úû ëµÂÊFCä;®}αѨõaؾ-|ÖÿW>L¸0W£^{Ï4T¥î4ËW*¾Z(½ Ç!öX4Ë=Sk«õx7i1Æ\
0©ál¬«ÔâиTu½Úbl4ÈkU;Æ9Kâ´øVc
ZÎ&«»óT²«Sm{
X¼LA$gQ(ßç÷W4`zÆ&³qÓ~ÌoSÖ>õùykÇ0gðÊtd'Ãv¯eEàCN;±Õ(/8÷m»ÿÅ<íêÌbm²Ñ ' /SÉ?ÍrçݼA
Ù[Û;lhüpuæñv§A^óÚ1¦ ÌYTÄú3d9»ÿu!êî8âý.óx¿Ó ËQ2áÓ¯2©én"ÆäWLÒî26K^0gCî¼Ý)</x»Ó ÛZ
É}Öãr¼Þ[qã7j½»°Ø£%칬Ç!ZÏnwÔÄ?ü×hwá-aÎ÷¶ c.Ôn°ávK4hÌzkù@NCÐÝ6Óg»pìö3©Ýf»&Þy.æó\æ9
AvÛL¸äKtâîgRÃÍ<wáyP±Î| §¿!hÀp9=7Çô5¼â«&µÛLsרíÔø$Ug>ÓÞìm¦ýÒ\nµ¯ib¹`»á«ÞQà
Í76V°Ñ ´Êk7A°TcÌÕíÆ¯~ÂïzÛ|Þþº9~Þ½&/Û'8RÂ÷|L'Gü'õÿóáMQ<YiÞ}PZȧþ®iù_ص
ªÂ'©§§ÃáÜý!oÑô_v÷'ÿÿPK!¸ÿISVxl/worksheets/sheet225.xml´\Koã8¾/°ÿ!ði+Ö[
F*>°ØÝÙ=»§;$l÷ôô¿"YYEJv:骯Jª'íëy¾øm»?<í^oq´Z\l_ïwO¯o¿üW,«ÅÅá¸y}Ø<ï^·7ïÛÃâÇÛ¿ÿíúÛnÿëáËv{¼
¯Åãñíêòòpÿeû²9D»·í+pwûÍþ»ÿ|yxÛo7Jèåù2YËÍÓëBk¸Ú£c÷øøt¿ív÷__¶¯Gd¿}Þáþ_ÞFÛËý9ê^6û_¿¾-ïw/o âÓÓóÓñ»Rº¸x¹¿Z~Ýí7Áîßãlsot«ÿxê_î÷»ÃîñºK}£¾Íõe} n¯ÀéöýöñfñS|µ.ëÅåíµrÐÿ¶ßÎßÒßv»_%cýp³XIè¥ÊßÿÚ_|Ú¶íîùÿOÇ/XëÃöqóõùøïÝ·»íÓç/G ÆQQÒ¶«ïÝöpNÝêïwÏpðïÅËÌpÊæwõûVGe¼ªÓߥsÿõpܽ£!A
ð5Ä+OE1«"EðÛÜÄ{Ud¨¢U#¸!À1DúSû¢H+Ðg¬£,ÉË*n="¥]©ÂÕmÛëýîÛd<øëð¶õ_Á%á7øF_XRAd°U¯ÜÑÕc8§B 1×úI^L]Ô »M³øúò7yi4&SaB-'tP'pÇ kp ®ýÞ8Ó?)D;îlHåÜ óÆ8þàNpàî8aí? í?Ì?á©üfÿùÁ½¡Ü#"¥þj}DFFÈ
äÒ
¤¤ACª1Qï8aí¡¢]/¤©* VU:SÑi4úÚ¨)¢õñB:
©UÙ.ëUÍø=áW5çÂOÊ,®¢,û
4qlcN{wSGļ»hëØ^Y5©6a9ÖivwÃOyÄ`¸µó
`f0KöFCÁ,ÙÛ%{§!û8¯Ó:Ê1vÌÉý»Ð¢¤ª£Ô¦'qNùçH0s+ÐFCàÆºYé´½90³a'Â<b°~ôWËpAÍ£¦',M
qMOXÛÕJ§!aÓgx"Ì#¦ËaÄ1}Þ`=¹À>2a5Ûh1ÕJ°Zé4$lðOyÄ`¹ ¹l%Ç¢Íê·A±C°jè¶)&Ôrsb~¶ôðFÂÏ´5Æõ@Êj¢
aXQtÑX¦«åYÏqÁ²Løhì¤ðÍ8ê99¾¯Xo®GRV»
bG1mÃìéIª¬L]¼gð²^±
«ä£,:HÎRdû£iF#ëìa=ÖÃT:vÔFK%ãÐ×Z#Ç
´3 Æ«ÇÛÿüòó?ºì
\ûÃõå£Ü'-ó"¯rwÑeWî}
}vÞ¶òº.@ë/'²+Á(WTEDku¹S»óIkB¢ñó /YìiÉüÜÖ$ ëeM¬1$·múFÛÚ«"«¢¡z*W骣4®õ+AÑEÄiÕ&½-zK·N¸H®2ÖìXc\ñ½x°6Ò!F»(aÁ\ÝSLR@ýÁÂüx©ï5æIE)ì'ðÇ^:qtöÚ!åèêÙE1ÄU6N
ÓÆ+Ñ1Mñ*Ó,ªT?5Liì:«VU&
ËxÁÐyuTc:Q§Éôü¬Ò+É*»&Öâ*v«mÃ2¦CvUå ï[=E9dïlîÆù
ê,×dê9:.9;ôHKÃn¨5ÆuNÎʲ
a¼ÄÕ39jyJ´÷AIQf·s#bÿkôðëº&gÉÞÄC\c#%À°2ìP¶ù¶c &Ièó]X¡ikÉYKhCìf5Õ0¬¦:Äíc &µbçFþÝÍìfõÝ$CìfåÒ0imwçyd]hªÓØtà Z³Í"Ñs¬.ê6øÀàïNÁzAc@ÎÀiIvà,XÁuä1LIüNyYRFeëKËÞ×ÐøxÔTe¯"¯1û0]ëGÉ8u¦~¼vÆÒ}°ÆáÓ' Æî¯Þ,$ÍBÁZc@nìPB?n2ø²3r:vÊ^À UY%fÂÓWÏTÂÒ°{¥SxyEY» âBÃ&¯ª6ÅQ[Æêk°â6rhs:îÖE#Ƕ
'Z¿W(l9+4¿W(ÑmÃr²CÌDÖ 2Å$µû]õú¶`>7q[pÁfÀ^vÇuÆìQÁÝaIj7Ü»ô||W¹]¶ôº,ÜJI¶RK¯Ë"ÈTj.+5¡Emê=g4øNVæZ$-R)¬{°h[w£CZÛ*||pwAâàuL¹qINøX ÈÄ!Uq*WqÈOuL"Ý'RºO¬ô©IÄ¡8DÏ\üdÇÅMî¬9´&$9¶£9Ñ1ý}LéuLSz3ñ:¦ÆCÌ0a.akÁSq£æ³]Ë óý½Jɰ&ñ÷!¥×8}LÅʽC=ækA¦$vË×ïiãT`³âÓµ$[°üáGg@¦`kU°`ã¤è>hH 0ZP48SÕ£A{Ù¤¦Á
»óIkB¢ágóüáý3àáàýÓÜp ;qV¼9RC¾?9«Ré>Ò½#}¢Rq¡Ä!æâ«2K
x'´0Xq9´Ù8 FíóæH6g~¯XÿlËï8ãW¶{©|ë£ë gºrxÏhOA©á vmìºÂ:NWð\ß<yÚç¦l¯tÂ~æ]ÛØm·JãÍØÏlmÕpølìïzCY
þIõNUýËü)ºëEi)×V7
=Ûl||ÑâþòѦ[KAnÑ$+ÇÜtF6UC|
¨v ïÕ
x lÓ
©§ò½3ò°Í[à¹áètÖ4È>kådU#2?L~°ò¶pÑn·p]Û2}|ôôþ
lTÒÛËAnôF=¾u0r&z±j¹à#l¹eÃþÌä<«õ÷©âðd+Ç_æ©/Ë9AÅ
ñ¼)á¡1Æ>gëÌ`ÅmèÐh7t.NN?tµ¾|+Üw»Lõlå®x©óã¦AÎÁK³)ÎÑK"<ÊàQî<ÊÚ¥ÏdþX÷QÚOHEõCëQ:¤8ñ(£åΣ¬]
õ\ÔQ/ßÎNGf¥Ù"Ä]¿XïêhNccç%Âðe+±}Ú/'frÆa±LÊÉgEò]U´ÈtM=[µàV¥GA¦`R³Øøqî¹Ì"Ò,/IÌbáéPAðÎû9¦`R³ä²õg¢
Ë>=OG¢6ÓLb˨1fiA¦¤fÉîõáknkNWá:%ÙJ¬m ©4ïH/¶úøM|)ð®xlïÞû}_AZL_@¤ÊÀ`Æ%Ô' F²ÀÄüØI´i¬Zd´âó:bÓÏ1Å#9i5kLé'fä~ÙÓ!fâ~µ SLHÒû¯û=»ié^:¹Yå¶fºfÁ»}Ú:é[_f6ÒSH¼Jò?¿oRa{å<£Æ²aíLcÛLOXÔ¶u
¢'Ì¥:ÚAÝ!Â:ÜîT{rP]@=kë=á:=ËlÏ8QÛ:ÂBVÈ|á¦÷wÁØS(L¹-°2ád BP° b.äeê©OZ
ç>|)ÉqÒÓÕÆZc¸nXPæq¨ùñÕΰ¨w>òÏ\XP³ÕEÅÊL
Á
#Ãb
¦Â2JÙ°x¤µ5P4,lp°?>jkëÄõpñUAÎÄ£tHq6 ExÁ£ÜyµK¡ñgô|¨gXKhr
r=Ã)b\Ïh¥3x;²v)Ô3Ðãùr!ªÇÃxòäïÛÇ7¹TK#2´Ë¦!òXîXÕlêC¶<õú!§¼æïz
¦ÎstÉh fH !
~r¸'|»¦ª®/s G#ïáXy1løÜR~f¨
X×ï7æ0Õå'.2
S'÷G¨4c£n@üÜi z`ê)²j¦ Æ&$ìÅæWhò9 Û µAh}Çüór=EÀC
¤|ÑK±¢N˱³y8á½x»StÊK®-B ÞNHáè
oÏÞæC&ÔtXÞÞaºDóøóW@¼å!Èd?>ä¦k-(!÷)@
9L0©éì9רû°àõ½§¶xÇC¶Ýx?ǹÌ*+"þë¬zj:)O®GDð¼çwxA&á½ ö`o^¯tsÌaIÍc®óä
Öúfë!ÍO·Eä5;
øS zt|**ù±.£Ë¹í|Ã%U9?JÛ!×à4o_p¥Ó£Ä°Æ±¼Qä5|6i|ZóôÛ«QoØ1ï4ЦÀqXMùÖ¶¼§A& Ü£xÕ!(?/kÁL9ÀÎzç8 0ë^ç¼Î§AÚ>{oªºûÂe.åghh®
HRøæ,Xy};ïc|`óíwjA&ÕaE£öõÀb
?*Àf¯@¬<q@iG¾3 Ьð˶AËÌAè¾
ÌÞ NAL|`Rãí¨wñ)7à¶x'D/m÷×zf hñÌwå-oǽsÌLrülj[@¼õ!HÛfï
Ãîz)ä>ãɦu1§ÛaïÃs\É[^ñ õ SÉeçpä®47Ü a]Ô vì;Ç ¿¶hËÏòvö¹TAMaã«g`R»åuöø£¾Ûu<~̶
ؽuÒvLë 9æ0Á¤vËñë|»?&Ü!ËÅAñÖÐ)Eé5B1'>L0©ÝïðÊÀìÆÏã¶AkD&ì&Ó_ªÅòDw!, åÔp9CðÀÌÆÅ¶eÄZa ÃÉ`'b1ÓÄø0Á¤v¿k¦/Ýôö7üÛ6Ú Í0ÕGÝiH{ðìÖ7tÛ0!©íÖ_ª¿Wòmóyûófÿùéõpñ¼}]
|=æâb¯¿ñSý}ܽ)jUf+8ÅhNB%~Úá«;'_àË[·ð=#«ÇÝîhþ#_Q_{ûÿÿPK!§ÄÓ(b$Hxl/worksheets/sheet220.xml´\Io+¹¾ÈtÊ °Ô{«Ûé
²I&9ëÙò³0¶eHzÛ¿"l²ì<ðøðª¯¬ÅVË×?y|Ý»ýëÍ4EÓÉöõ~ÿ°{ý|3ýí¿âj1O×Íóþu{3ý±=N¾ýûß®¿í¿¶ÛÓ4¼o¦O§ÓÛr>?Þ?m_6ÇÙþmû
Çýáesÿ>ÏoíæA ½<Ï(*æ/Ýë5,èØ?>îî·íþþËËöõJÛçÍ ö|Ú½¶ûKÔ½l¿y»ºß¿¼O»çÝéR:¼Ü/×_÷ͧg°û{mînõOýËîþ°?îO3P7Çú6Wójn¯v`tûä°}¼þ/×E1ß^+ýo·ývtþ=þþ´ßÿ.ëi$¡s+¿ÿu|Ú·Íþùÿ»Óâú°}Ü|y>ý{ÿín»ûütj<Kr0JÚ¶|øÑn÷àTÐ-É þ~ÿ{?'/;àÍwõ÷7TÏÊ8ªÒO?¤sÿåxÚ¿
µÔh
ð·ÖGbTEªUÀßfïUiU¯Á
æ!Òè"]>cM<˼\ÄÒ½Gd Ð*\íæ´¹½>ì¿M ãÁ_Ç·¬x KÂßà\C© 2XI4#÷§wuΡPBåZ¿ÈÅÔ î)øõ6ÊëùW¹?©©°I¡Z$=¢ãÁ +N¸ãµCkzÿ7.ôO
!AÇ]ì©ûcÁüÇÐ"Áñ'NXqÂ'¬ñ¤=óPùò'ü!ßLáÏ>?æ
D@r÷"QDYA½Bº¤ °T^!dÑ'ê'¬ñ2T´ëåp4U%ÁªJ{sx!úZ¨¨5#
iR©²e¼Îå]A;äÎrùV,ÓÆM`jrÓíÖqmY25˦!a£Gx"Ì#ÃÖ.7XÁ,kYZ7T°Á#<æË÷,ÁÌ`V^5B`á>«cøMÂ2¿EHØàóÁrtuRZ¢ÉRc<¹¥5=±5£Ò!®é Ëÿ&aùß"$lúOyÄt9J8¦sÀ} V5BÁ,ÿå°Á#<æåqâZ|i°6«ÉZcõ¬UC«1aûÇbI= G('æ{G/~V¤u×)«&aEÑjzàªÌsÞ1:ÓECPD^Å+ê9C9/'.×
©Ue¯1Ä
¬RJ«1 2Å$µ[N5ݲYÁ!1Ig=ëâ±9ƱI*í;FÊj½6 ¤¿KräXx[JaÐy¼ýÏo¿þ£Íà±®çòÆÎ½#+ÔeËÎ4+óÊü°í
Y-ÁÝý²4ÑT>¬¬¼,ËÛÒOZËHÉMSØæ¹#*Æu¤ZcH²²Ô0¬ö[Á|\D?;³<«XkÂ9å6ðÔ'rts|r¦jqÐs±Õë1®#2ÖU«1è߸
rù-ªYe7@]ºÖ_ÜÄ¥=Æ2Öê1Ĭ35!+VcÐÒ*ãlV¦®,
;^Ta÷h¶¾ è²Ìн0=»ê49^289±¹¨=b«aMÀ°új5F§L祻Z©£$J¼»A¤PY5s¦Mê 9:¸8}p¤$>a} ãú$g¥Ö0ÌâVcÐ'LA7ÆLê9+þàéz g
C<À¬ aX·3àð°«²EH$lo
MGnË«AcݬbUL«1a»ÇbIíØ¹?c·D3»YõÖ bݬ*¦`IÝjÌݸH)$©ÝlÌýðq/Ñ1l´÷
VÕµ9ã%9r¬¦Z²Kp¼²(K|V±dê|AD#çeÀóxú`Jø0,ÁÕfżʤ,ÅWV°ö|Òh þê¹< ÌåkPµ¹Òrg`Þ´
â6ùçu=§ÉbÎà
Lè=ï¬ø"Ë¢Üs¹ Bè@
Fu½hæyRzR++eÕ/oHk¢bcùNâÏâ
×Aãv^MÀ0/¶lÝS0©Ýï½ÕG\´^õGïÂë >¦ô:¨;\3f§7t`R»!.îÉññT.®r;(ëDÜÂìI¶0KÖÏZ#g
3
@ùªë²ç,Ñà;YChAu3eý
¡WmìÎ' ÆÍñ=ú8x
RÜ8ô$'^Ô TÅó
wïäÃ/jD
ú¥
l½
GZ'.]3Î4HÿrQz
Ò¿\ðP0^DL°tZA)Ônv¹8c·¥(½é_)J¯Aú+ë6ALдn)3®²ÙàëåÊiT°6¹à¦9åiI¶<¼M)ÏJ'Ä#Ø&)<¨ªq-(\ªªÐ ¹SÕ¥jeeúôIkB¢Ñ÷ç¢ûáÍ2ðhðfi@n4´;M.x³4r&¥üHá²fIÅ»DwV| YR)¡¤ vzÑ<Ï0Æ|ì·R6PÚÄ´¶½&((v?o©¾l9£øÂÖ£JFcà$ïÇõÛu«1á0ÆLj§ä;c¾Ýý²ÆÝ¤!6±fÙjÚTd3û4_>Od)ÖtÅ|(7KÿQ>m´º¨Ùìbðñ5§ï_6´ì<¨S
rk®'Y9þ¾5rºæR5 ÈϸTÍ÷§^ÅÁ½ªæ¸ï`ËØ¯6âqÝ{q[uimM
»Ë||¨ðJBfzç©>>9K5È
UOrBåVdB«öYÙ·Ç^d躳äî̲&TR¼K{ñEGwmTJ¤RJôR²=ði¡-
¨~«6Pimu{ÓJ PÐVÊÃðoø¥8¹gQy
ç?-f)¦8oùyáQVåΣ¬]
IáÌ·>Ð3Jû¹5Èú¡ñ(¦8ñ(£¬<ÊGY»êyþ:9£>7}rdúw-+ÄFCÜc@k´@wê{6/ÈØ"±§$µ_ Ìþä72)'ÙÈÒÙ`Ýh¦k*?S[ OcLAe
¨,KMcÅ¥`efƦyQô~^µZÁi¨ ÈÔ,yvýé3OE
ßML1UÆwÞ1Å%;½cÖ²>J0eYéÕë¯d«vÐøI¼øI°69Õ!×ù]/»Aá@}/!UÌ
´ð(µBýQêÖD£àFc|*Ï$Ú4Ö°Í$©ÅÇqH-ÔdIj|úä¤Ö¨1MϪÈ~Ù1ßjLpKÝS0é~å'g¿7.|b
Ϊ·ÉüG^ð¾sª´i5íºJrøbÇtCûåA!ð(#%ê¯E¶§R³Ùøv¡ÙM3°8bGR«AC
A¦$[ÏýùêcßS¨'(òP²g¹
[m¸Nó²$Û¼Ü×1Þ¥/Y!/yÚ4T¨SBºß]3Ê@ÕÊIìgV¾ïg>iMH4@lÌûðÓ%× ëoµáºÒî}"عÜA õ|WFÝÞ¤Uë;[¦>±Bá8td¬Lù@
ëõò6@imÍáw·M5 ¼¡(íì¿SksCñ(¦87"<ÊÊ£ÜyµK¡©ëFéÜ,Ì"/}äzSÚ)®g8ExG¹ó(kB=#vN¦ðB¤:ä±$`Ü~ßE¿ÎqÞpÏ{b©lo6P¶"ßW¼Ë
0ìÜ!ëÿ«&ì F½öi¨Îýi(ã_Ðj æ³VÌl¡CÇBÂ}
÷c´EÇ3þ¦è*RSu¨7ج5:Ö¹?Deò¯Î×^ ÈKÔ¤íQVJÆ«&µ
[gìöG¬,¶ù¥"béÜæ#£V7ÆyUÅÕ,÷ê ¬^°QmÜp
¾º½ Ù²MÄzh«A:àúë×4s:± «Ü+Æ+¼7 äO¯:@ËN×<ã<Ä©Øu¨) þV{«AÆ¡'»}m?.¢å«4çάªVDÁ:yÀpâ½ÃÍÒÀyqó¿xÔ mEÐ ¨F+ª;Ëùêòðyeük}M±ø´¤/I*'váYkhñ¾òUÎRV«
´Ø´y¦ücð«ú¼ÒÑx÷+d Òp!F+¢ÜJRÃåLOp1'8Rü ówS@^÷CP0©;!ÈcÌa^Å£m¬xåÍÞk{ÿ.c¿EjÒ!¯!w!6p*gÌa^e¥ì'}^bàñ÷ºà/
yÛ|Þþº9|Þ½'ÏÛGKáþÓÉ
ú÷iÿ¦¨2à;&þz
ìðÓþ¿eù¿g_ZfP¢ûýÉüGÞóúßïsûÿÿPK!Ù¢þÏ>xl/worksheets/sheet221.xml´[Koã8¾/°ÿÁðiÈzZ¶d0zÐöaÅîÎîÙí8ÑqØî׿"YEJq>tª¯(ÕWeùö×ïÑ×Ýñ´o^ïÆQG»×mó°}ºÿñ_q3NçÍëÃæ¥yÝÝìNã_ïÿþ·ÛoÍñóéy·;`
×ÓÝøù|~[L&§íóî°9ÍÛî4Íñ°9ÃǧÉéí¸Û<(£ÃË$Ãéä°Ù¿q
Åñ5ÇÇývW5Û/Ýë9î^6g¸ÿÓóþíÔ®vØ^²ÜasüüåífÛÞ`OûýùZt<:lë§×æ¸ùô~ÒͶ][ýá,ØoÍ©y<°ÜoÔõy>O`¥ûÛ=x iwwãߢÅ:ËÇû[EÐÿö»o'ë÷äûSÓ|õÃÝ8ÐïG6§]Ù¼üÿp~ÀB\v//ç7ßV»ýÓó¤Qgàômñð£Ú¶@*¬-Űü¶y{ÿG½Ì eó]ýüËfA
ó$ENç'Àl¿ÎÍ¡½°^Wõ
ðS¯
ÎÓÁ%½üloâ£K¤zy·Áå#OäbÌ`½Ö(Hã,EÖ(¤R
«Ú7÷·ÇæÛ2ø:½mdýD¸$ünðÂJÁÃ
íÕ]8ûB 1×úM^L];A
~½OÃävòUÞÆIUؤQÉ
Tªªek.\°ä¬-Á¨éø6.ä' qó!ç|¤ÄX|pA
.\°ä¬-áÒño¾ürñ»1üßåGÌØ@$w`ùSºÆh
YAÝ"½LíL)Dx 9
,2ëRyÅkK@X¶Yö7ȶª$XUiçÎÞHèkbN¥B
©2We{d!Ó×>Yô
$Iâÿ²{Y]iØ ¦þG½÷!6»·Òa©U!àÞè_G[»Üa f³/B6T«®Yz ,Ç+øÐ ¿8Äa f³Z+îR<bUPz ¬*øÐ ¿8,çX+¥ÕÃÉ-ͨë1K½!¶ë1ËÿÒaù_!ÄïúNøuÄu9WX®;ClÇ] cVBÃ,ÿKå
¿Ã:á×åÞb{|i°6«ÉBc÷¬JUC¥1~ÿ¢GIóóÀ9i!Æf a5Qú0¬(*éa/âUKÊ ,³>ÂyËö;aZhñFéðڨ4ÆëZ=¤=Jê·i,¿e÷·¼#bêâ¡9¡I.ÚµwÑânø*ȲcÕUµ ÆÇûÿüñû?ªtýr;yçßàãÚÔé$6î0ät3: ©]{i¬äùXV®hMD4<r³Â#3Iy~'Cqx#¬³¾SD!ÊúNéð
¯43t:å;^MõYƪ_}fðX)íN®9eFi3ïÐCMGÊn£cÓ²&Tú0¬ð+A:bÞëjªæw!¨zs³>%nÔ&àâ-í讲¾TD!T°¾Tú0¬®+A*æ38ALM8õÓ¼äù,ÈX~ ²J¥QÌ̳
"Jò.Ï I~°;-"ÄRXI>+©Jct~@¾ÓÓOMôÉ<ezAôqOáaÔ¼ûg®FéEÇÅÙ#!ŧcÃk¼ôaLäT*TÄÈsbìáÕÕb?ò 39KÉCáÏäMFfªS9QD!d°ò*}s«ÿàªf@)ôêH£á0³w¸{*4mËÊBc߬JUP¥1üîÑï!¥èQR¿!vväßñ[¢ß¦¾0Þ1b߬@JfjñÖ¿ñ"^¥è±¤~³ñöêc^¬'b¸Ñn̲/Z5æeÇjªjAÖÁG¿è9/yèî-®Ì"Ú²²(q7×fÝ]/ÇÓ Lº)
eúÒ¬ÐÍ}®hMD4^õX{Æò)ëSE²ã¥í Ü&μwµv/ßè#Õu°¢éÌ,½2Õʨ6F³PFuA¯$°2¸R6¦î&Lhm."?!7°ñüvâÎäS§º39ÊØaÄTãíõRô(©ß¾Õ§[´N6êßS§ºÜi£éñ{@)ô]rKê7´y{û¸~ªì6;mTì²ìD¦,s§jP[,ËWuLÐu,Ñ9~´ h ÐJ~ôÒ MÝukEk¢q`Ãýõã Ï$N{Ô ;ÈÓ5¨C¢â[C_{$Fu, FQO{$FÐ-UTÑ{í±3oc²ÑhØ¡ãöè5r§=ºGí½eìÁ8í1¼Øõ9 zunIýã¹u¾xÇoæIª9í1P#Ý®;íÑÅÌXQW1bøÝk¿X&ó$
§ÄyùA²íüÕkS]õÈï-ȪM#2$ÎxlAmmÎUmB8¼=¢ëX¢ë¸-(UÕØ¢§*$KcÒU +Z
dÕ_yÞ(
²Ñ¬`ðFÙÚµÁÈe0䵡FIêXÕÆÈß(©PF¯öJ3xv̺i?4©¯Ã¤½Iºç×+³b¹5Ñ0±ãÙpÃHôYËj3Ö(K±Æ5ÊJcüÍ`H)zÔ'9H_Ü=vÛ>1K!>±FYiúÌäZì)GÀ§º!8"²ÔE6þ_¿Õé¤W×÷g¬ïÙÕÕÝï®®D!òc,U]~îôºhR+Ú6ñIL[Ùôl]]MI[:+s¯hMD4,rÌ·2ïúaÁsÒçΤAvX:gÒ 6,jzí$yÖ"¸u'ĨN¤QtFÑL>®` ¨PFÂÅù<ÌÙ/y+Z
7h ±y?yÜ_ÖKp±S¤üQ{¡AÖëz¤Òë
=G"ÉÒ¬ÉÚfRwº"3jõ÷ÞcÔ GRiÅ#déHVdmK(3r£µrF}úñäHõ~mµUV¥Ø
OÚU ]uÝí%µÃöaáÃZ¥þËù_ð^R*íä#ù©8ëT¥VÚ®Î_qÿ¬ ð*EºÅf
K?JÛ©AºåDÄ-J/à½ózH)zÔ-¹ýL´ô¨¢Åé2E%qeT¥1=ná^¥è±¤nÉÍÆrëêûkªw3LWE«µ6V#287%¤öȪáÆ/DHö©>j×ÊyiÑc \¨í¤JÁÒt[¨+ZdásC*Ñm`Pj%I+>\k7sê!¥èQRgä£%+)S|EîMÆÆôÜ/.àUKz¿ò1u¿7-|¼ÉÍ*·LQi»tÓJ¥Axë7êU¨)ÞþækÒ4Íí±zÊ&µ=-SÁ¨3l÷©4ÈzH)zäÖ3wºîûmêêÜXÏ)ZÕ«Èôª¿{_µ(}
H§ò¶Ï¼1§&Pò`L|I@M JÁ2Co¬Àó±êº+Z ⮾dz¼Ãc]¬hµvL´9Ý$ñï:Uaõù|ÓEý1Ñ£ ì(2&ÆÄb{1éIgebâÖÆ@ѰQbd\ë0áÈaÓ¬õd9I¥%ÖÃG²t$+G²¶%wÚ¹&38êPføÄ!ÈfK*±A³t$+G²¶%hì|LæÁ\euû°ðÜL.{7¶w
>Ú{ ³JC以]I³§öaXV
uù¥Y(ks
ø/'#
ÙZzA³Jðö&{fêÝl]ü
2~§õmó´û}s|Ú¿F/»G|5w<:â·ÕïçæMIg9xå©~ÍrãSs¯
÷(áã;xÙ: ýæÜþ!Û^÷Uôû?ÿÿPK!lòÔN Ï>xl/worksheets/sheet222.xml´[Koã8¾/°ÿÁðieI£mXìÌìÝGí~ýû)²(U¤§áéC§»ê+JõÕEI¹ùåûáyôuw<íÛqLÇ£Ý˶¹ß¿<ÞÿüC|G§óæå~óܼìnÇ?v§ñ/wÿüÇÍ·æøùô´ÛG°ÂËévüt>¿.&ÓöiwØæu÷æxØá¿ÇÇÉéõ¸ÛÜ+£Ãó$NgÃfÿ2ÆÇKÖhöÛ]Õl¿v/g\ä¸{ÞáþOOû×S»Úa{ÉrÍñó×Ûæð
K|Ú?ïÏ?Ô¢ãÑa»X?¾4Çͧgðû{l¶íÚê?ÎòýöØsËMðF]óI>înî÷à¤}tÜ=Ü
ë4OînAÿÛᆲ$ßæ³T¬ïoÇS 8X¡øþÏqôisÚÍóÿ÷÷ç',Äõ~÷°ùò|þoómµÛ?>AQ
NIß÷?ªÝi¤ÂÚRËog¸ø{tØËìR6ßÕÏo¸ldá43Xätþ!yÌöËéÜÚëup
H¯?õ
áÔYb6¸D¬íM¼wD/wKÜP8"ùD.fñÖk½ $J³y(iíB*U¸ªÍyswsl¾ ã¯ÓëFÖO¸KÂOà/¡T¬hSûOGuξPBåµ~SåN_ïâ<»|÷§1b6iTrA
ªjÙ,¹`ÅkK0j:~ù!$HÜÅ|ÈÅ9sÆb,>¸ BÅ.XrÁÖðiÏø7_~¹øíþîò#bl »CÄQº"*DÈ
êI)¤ö@f"<ÊKÌ»T^qÁÚ¡¢mý
²* VUÚ¹ÃsÐ×:DN½)]D8¥
!¹*Ûq:eúÚÑS=A!qxâ¿ì^VWö_©ÿaHï½@M@Èîô@XjUA¸÷:á×áÖ.wXÃ,Ç
ÕªkËñ
!~t¯#gïqXìÖ
À
»Y+
!~t¯#Ë9ÖJiµ£F¤ÆprK3êzÄR¯@ízÄò¿ô@XþWñ»> ~q]ÎëÃãÛqÈÕaâ0ËÿÒaù_!ÄïðNøuÄa¹·Ø_leÇ¢Íj²Ðâ=+ÒaÕPißÿ!¥èQRä<eÅübp#ágEZ±YM>+JczÀx¢Ç2 '(á¬qÞ²ýY
Cüf¥Qú0¬6*ñºV)Eú-gËoÙ½À-ïÅA§ºxhqhv-"fÅ]´ ¨¾J#²ìXuU-(1çáî÷?ûW,±7y^ñ
>®M,HbãC®H@±1£ÚµÆJåiåÖDDÃ#g0+<²0ã8'è727Â:ë;E¡¬ï>«ðJc0Cg3¾ãÕT¦¬úÑgÓ+%ÝÉ561§ÌÈ1Íbæ
:p¨³éHØm!bl:ÖJ~¥1HGÄ{]MÕü.UÏ 7ëSàFm.îÙÒîZ ëKEBëK¥ÃêºÒ¤"à bf©à¥4$ËæAÊòKUÂ0 Ó`nmQzäwy~àHHòÝi"ÂJªôaXIU£óò~j¢óéÑGQ6Qy÷Ç\Ò!?³FBO"Æ&×xéÃÈ©T¨4æÄØÃ««Ä>³ 59KÉCáÏäMFjªS9Q!d°ò*}s«ÿàªf@)ôêH£á0±w¸{*4m)ËÊBc߬JUP¥1üîÑï!¥èQR¿!vväßð[¢ß¦¾0Þb߬@JffñÖ¿ñ"^¥è±¤~³ñöêc^¤'b¸Ñṉ/Z5æeÇjªjAÖÂ
ôMã|êî-®Ì"Ú²Ó0v7×fÝ]/Ì£Y0»)
eúÒ¬ÐÍ}®hMD4^÷XyÆòëSE²ã¥í Ü&μwµv/ßèß#Õu°ÂÙÜ,½2Õʨ6Fó©ë^I(#a¥p¥t LÝ5MÑÚ\D¾!¯ØxþF;qgòÓFÝLeäÁ0b*ñvzH)zÔïw
ßêím£3§ºÃ÷Ìi£.&sÚ(bzüP
}Üú
mÞÞ>®ßFå*»fNÕ »,;)ËÌi£Ôe*Ë2âUgeÆdtI4d-(È4¤½4hSwÝåZÑ hØpý8èóÓ5ÈC'²âà´G
jã«8À¢âÐ×QI#QkÔÓtKcôV{ìÌÛ¬"G´&"&vèx£=ºGÌiîQ#c{oy0N{D/v=e(
^[R¿åxn/ÞðyjN{DÔH·ëfN{t1sVÔU~÷Úï¥ qá8/_$ÛÎ_½6ÕXóÙ¬Ú4"Câ÷ÈÔÖf®jÂáí]G]G=hAÑÀ¨ªÆÍ8U!Y®]Ñh0 «þÞ`Èð`ðFkNd7ÊÖ®
F&!¨
5JjTGÒ¨6FþFI2xµWó«`ÞMûSú:LÚ¸{~½2+¶[
;
7Xµ¬f0g²Ô»aÌY£¬4Æß¢GI}ôÅM0Öc·íc¹ÔâkÆ Oñ\~©Å"q¼Õ¥Á¡
.²ñÿúN ½º¾?g}¿5È®®Ndìr¾´vººb5È×XªºüÜéuѤV&µmâ!·²éÙ&6»º:¶tVæ^[ÑhXäoeÞõÃç2¥çΤAvX:gÒ 6,¡jzí$M³iX/EpëQK£:î¹|\Á*AP#¡1²<
ÌÙ/y+Z
7h ±yß<Ê
îëÅ8ÌØÏ)âÜ)Yëi3#©´Äú`ÏG²t$+G²¶%Ä¡®ÈZýï5ÈðP:JK,fp$KG²r$k[B3ê}èû#ÑûµÕVYbo6|<iWvÕug¶Ô>Û
cjú/·~ætÁwI´`ä[qÖ©J´]Í_qÿ¬ ð*EºÅf
KßN%íÔ Ýr"JâO¥ðÞy=¤=JêÜÈ~&ZzÄo®étR&¨$n±ª4¦Ç-\À«=Ô-¹ÙXn]}MônéÊR±hµÖÆjD¦ù§êUÂ? zNw®óÒ¢Ç@¸PÛH¥1è¶PW´&" È;ÃçD¢Û&À*¡ÔJV|¸ÖoæÔCJÑ£¤ÎÈGKVZ
:S&ø Ü/ÛÞ+é¹_\À«=ô~åc"ë~/nZøx Un ÒvÞtÓPiÞúGõ)EÔ_ó5EIdöXI=eÚ
WÔ¶ûTäC=¤=Jrë©;J]÷û6uõDîAfÛVsyÑj^eD¦W
üÛûªEéS@2§¤}Vä95zgcâKjU
&º~t²ÏgƪëZ®hMD4&l»úþêñKu±¢ÕÚ1Ñ0ät\8e±ªÖ°z"¿tQfLôÂhR'ê%1ñÆÀ"cbLúbÒY8¢µñP4&lT×:¥8rØôÂ~´gd9I¥%ÖÃG²t$+G²¶%wÚ¹&38êØÌű²á*Eͳt$+G²¶%hì|ó WYÝ>,
!ü}'÷"ËÞí]ö+
ßv%ÍfÚa²ðaX_ú0¡õ]eí=cN¿ãËÉH¦l-½ ÆY¥ACEx{=3õn6È9¿¿ÓúºyÜý¶9>î_N£çÝ ~5w<:âo«W%gàu%ú3GÈOÍ~m¸Gù¿8¾§¤ßCÓÛÿȶ×ý*úÝ_ÿÿPK!Ñò¸rxl/worksheets/sheet223.xml´]ÉnI½0ÿ@ð4
A&c_IÎØÈCéî3JIDJdªþ¾Í·p·çÁ[Êí¹G<[ÜÇïþòûã×ßOϧoï/Ó}ryqüvúøðíóûËþcÜ5Ï/wß>Þ}=};¾¿üãø|ùÿùï~~yþr<¾\Ðßß_~yyù~}uõ|ÿåøx÷¼?}?~#˧ÓÓãÝýïÓç«çïOÇ»ºÓã׫,Iª«Ç»ofë§sÆ8}úôpìO÷¿>¿½A_ï^èü¿<|v£=Þ3ÜãÝÓ/¿~ßÝ¿Ó??|}xùCzyñx}ûùÛééîç¯Äû÷´¸»wcëÿ|¸:=>½ìi¸+s¢1çöª½¢>¼ûø@Û/Þ_þ5½¾M³öòêÃ;í¡ÿ{8þxþ}¡þóéô2Ü~|(èUµÃÿçéâç»çcwúúÿ_¾Pd)°î~ýúò¿§7ÇÏ_^¨5Ýg%±Rä®?þÑïÉ«4¶j¦áïO_éè¿*=È+w¿ë¿aË}&m^Ó Ï/(Gæþ×çÓ£;°ÇÙèo;BDCT«CävúÛÄÖ!
;D;A@"d\!¢üi|Qå
çØ¤û"+ë&Un=¢e\©ÃÕß½Ü}x÷túqA)Oþzþ~§
(½¦CÒßäs`J
QÁÊ}fWÏá\
%ÅPë¯ê`ú4Ü3åàoò¶xwõ:?9L¡Ã¦:uØÐzFØ0bÃ
7Øp4\kfÿ7ÎôON!1;Ûjpî,CLàlèMCàl±aÂl¸
?(íÁÔ"æËðüý%ýwβà (¹gDÎ]ö¡*h¤ä¤âQÔ2H3'ê
6Ü
ÌËTÑ¡å ÒUë*é4üDAóÚh9¢iÂ!½´ºlwyUÐTÀ ª¬Nöè6)$¯}Ck±þúp3w¨É,¤ÖÝ¡ÀÜiÊOô` ¡?#멪 i½XdeZG8¤JÛ2rH[gm]î[Aæ:åó¡Àà(
0G@)tbÚuD¶y³¯ËÖý.4º² $#GYYíëÄ
Ý.äK½ÅM
nB>Ê\?©ÉTz1nÂÒY±²å
RÉAèå:ÛSjêÆ©gpb ©gPMñqÑÞé
D¦¾be£®DK@}°Q8´ÖÏÌ ªÂCÕt¼7ðmm°Z¸BÆç[÷hC%,±bè$TCo1vJH¤Í %äy!eÒ¤{?Uø<äþQR.ȳýc$ K(áCj0¡r¨NÂøS5õ`1Ö?UàåI9rDÙÖU²Ïç1ÐÕÜ;JØÞY¯ÔÈÀÐ'9ò`1Ì'PTªê-Æú¤Hi7ÊíyÓÀ#Gä¤R aîÜ'J>Qs"QUmïgÓÙ:?5:O
:O<9LÊf½Øù¦ 'asÉ2ûôáïÿüÛõÅ5yó§wWÔkgIYå´nBÏÁ
ï{Å5yÙ÷̦ÎË}îâ:Æ#Å5EÁPl³}ê¶0ÂäGPû}µá»nYAìTµç9é×Ö¾Ô(Q(ÂŰԩ®0¸½ÅÔ®Ó¼mÊlß:Õè¡«¶lKÊ⦶×ÄÈÁ
ÉǦ"ùhæÜâNS¢3pÚ+¨¡§
ô©Á*`Òë$L&½ÅOeIF2|ö%8:ͦÞCYCÛ´ ÿ8½¹ä ":èì5DõãklH
¹
æ±N±Þb«ª6/³ÔOvxa@tÚPU6µÉ
;2tI°² k³Ýx4Ï*%TÏÏ*#kYVÁuH
¹ÊGLÏí-ÆÖ_Q eDIeßhd ªÕ;µÔ3w®3ÎÎ #y[`8¤º¥ì$do1Æ-m^ѼÄg#ª¶jë}0©èTuBøænQ÷ϸÅãÐ-¥OC}Ô`[ ñ§ªÇé-Ƹü:¬Ç#ó@ò}}îÕh>¡0,ñöYiªDÂ@%õ#ó^3FÎbFþÞ
¼!9Á0ÞP*© ¤½ÅÞzqÞû«-8:!yT@¤ ·â$/Cî Pæo®B3+æÃ"ªüÉ"r @
ú&¯BqÅèÈkIR=×äÛ¬MiR$M¾/ìâå;Ä#º&û<OêtßXy
0Æ#<º¦hÌ#9Ýp µ
Yøà&?¬Fã¦[ÖÄcøïÞIdÂN¢Iîà@am?JyRAÚö®!
ôâ¿/úF×û4««¦(ha
+vàÝ)Ôös÷2#÷Wû23¾£¼;ºÓÃuOª4ËVå
ÐÍÛ º¨éÖDÝc7z`#ñÊüï*HÇCf0áüTEó²æeYW£=ìÉyoÚèû|^®¢y9ÞT0vvÐ7u4/qðìõ<5ØDã¸`ä¼éØázôöÓ:¹*nëhºµ °Tç&_ª5LT}fA®TKUªJôëROM¾S¹9©
q =y´¯»ùä\Ó-Cñ8À®áíã`7,0w2
ã07qI«wý\rªò3§L{ÓfPßýµ)u§TGjîþê9wwqºñ|\Ó-kâ¡=Î+Sf¼³©£)3ÞÙàU«.0Ñi0âì0ØDãÈ»¶j2¿MnÛÂÏßܰyÅñf¦&Ñx3SGhi ô{z¤GÍB"ÙaÍ82c\jeÌÕ]þë4ªÓhÓ¨åë|ùW.ÌVÏ\ù¶º|)â4ÊÑä=]è£Éº8R+£û¤î
K-}nïïJñ&nºeM<2j{lµß|bÍÕ028±:PÛ/Ô¢AzÙÈXL"£îµ7±ºÃºUuî¯L¬¼û©îPwô¤L«4¡ëv«óä»ûÐÍ|\Ó-CñÐÁVp}:Éí¾.ö
L¬ÅÐÂ<ËÿÆÏeÖåf3Uìª.§î£K®v ª
(5þ˯]ÕuVí°?KN_éö s_¡oU~H
Ö.7FfÜÞb³,inõp>ǤyEÅ$9&iJ*ójv?*§¬d|@ùíÕìm \ÜÂb|洸ȸ~¶XsÔBS¬],÷É|ÑÊeàÝÉɺXçîyÕÙ>÷Óé:ò^äv]£s/ºÖfã}®ÙéÕËçÛm7~D_£!GöMo1³ýak!!¹
Ë{×ÏE,%çõ¹Û?Ð×4OKºÒbfõwrÕÂèUt¿1iö}R|?òî£îNñtݪ¬Ú´ÞWvzÒïîât7ݲ&:¥x±ÑÔ'ÞîUËëÆ:s£¸hÄyªÍ[ðÀÁÇ:£Þ¶vF-cÔ2E-7QËmØÂ<SÄjî
=£GíyW
<µô¶%ðLÔ2F-SÔrµÜ-Ü3jýrFßgÞ
Ar@iv®U°Äônæ$¬ø£ñK'ç¯Äð§Í5ë«s¡ú©FêQ(äÎCªÁs+FXYõ3°úÑÐ#"k²`ã$Ax{Ó®pDâkz;! g?¬Gf¤wfÁ©eìÏDÏ.æYýyl®0F=ȰÞbDã¸ÐÓRK]@ëÍ×஥&}¡Î,¾¾ÉWfëKʦ´Õ,¾æôà'·ªG}(u¯Á
í{Q_Sv̽ÄÔEUMiãzQ1à¡&¨ynYåDW¦
vSLc]a,É@ ö#æÑ°fºJ$Ù*®0×ÔØùÌî-fá|Í¢q\èÉÏW]û
Î÷ìIÌ\33©uÜñE7z¢O½Sße=;7[ÀUáÍc,è±÷lc°·å¼AÕÉ»+^#÷hmÉÁ`y«ÒÏáìüËX{)í/ÊÒ?õ¢>¾^£)ÎLf¾ÉOf)^èÊn%Jm%
ªQ½ù[HÞTm Nb^ðNT¼ÔÅi%Qt'ßÖâ¦[ÖÄ#ðÍÒªCS0Í5ín6èi¨K×ÑEHß,ROÙy*ïD«PÐ)§íuT¹¼Ó¨;¾SK¥l#dùr?¤Ú-kâCzÃýKiôJèì¼
ò`AÁþ%jémK°ZƨeZn¢Û°
{&Joé£2BÏÄo2z[z =c0¾e0SÔrµÜ-Ü3JaÀz·tmWÍãîiøm¥öýe¸¬àÎ@Äì-D=廸Ó0£`0iâ÷ÚUt(cUáMNÏz
ÖZ>Ù
¯F¨è">ÂÄLsÐZ2VP>aÚ ('ÌHNféå;Î
däõúHüÄëÄA)6Ü ¾^qF¬¹²@×éÅ +%$voA©WVzaÍ82ã¤j³Çw2&ñ£3æè¶uæ
ÓBØ ½Ùë÷+ 8B?µÅ#GÐÛ¸t³ÒmâT¿
2Ã=úèOµMxG¢«PpõF¹· 5OaÄ,y÷ªÈè~
8{b¥D å/\H^¡¯Ðxy¿«$Ndéëý¼?CSÆqÍ8-yÜá²Ù+ÄãëaYW+ 7 µ¸3DF·5"ò!=LN$ç+ädI^ï* eÙ[%ÏV)s3óN¯lzØÛ9u%ÍrÊ®i
ºr:¾îÝUcÖ[e_"àZZ<íÔ=¾~:1»èlpBCÍãÓU=².<`F1òýqbCû¶WçD>Vyáu¥>§®@m²´éóBds>´q´G°3ºRBåMâûsî^öÃ]}ø=®@ÑlÇdTð'øfòhc¶u³OAzL³ä¯õÎñ@,ãr|ݹ«$,½9=¬GfÜ
=O²@¼öRïâÕþîD[oA2qfÜÑ{^#·Ó»øù/oNã`y_{uwyA¸åp!¼ÓC°¦{²YKòó#3îè±úVï?1ïϹ{iwwAµEoÃÖkÞ,÷h¸6ëþüÍLÏôlkîÄ0~î%Î^êk#ªh/ZлÜïBcA¿¢ÝFÖsW7ô?!x+t>ïX¸åê
ßuµsë-ȾÖ;o>ÎÀ þômÜeù¦ÓBOðMÚN2=?ÄO¸A¸Â[ÐBÀ:#ë¹£·¼Ú=~ªfbï3Î\£óCn¤Tê9.ª]-¢IÞDrA4̸ËÒ^ÀÅ·t'Z¢®äÓùÔ%ÅMñg©¾eÛ_e2Â#ÔDëÀÈ MùðÞȯôÓùìÍÚZE)Ït=xqì8&üÛbdOвàý&QWzÄM¼83¥Ö)~èf°ÃXDßÂázp¹Ã,8¡Ù$ð4f=ÜRt"§{²ó+d@tï}dÏÎÄÁÈâßlwÔqÂAýd©%¾Á2p@MÏ×À8-9õMê®
[^¨ìDÎød¨ÃkÆw½[Ñ'v¸_&òÃsêt]ë:Zfùa; ôä>
êÀþäu>kÆiÁÈiouê»pÙ&Çç;-D|E³¬ç.k}
Ârbï2N|¬kâ«qô·&¸P¹é2ØCÙ ÏEa^AÏÈ_«hñÊÄàKÞPëì¿T¾ôÝ hÎ¥Þ.KûóÓ >ØQ¬7¢ê¹=Uo:D/ƧEç;@ÐrU4óI hæå%w± û&¡AÈ+Ut>yAʵQ-H ¨B5&ªÝæ5ÄÈ]îWºóðoÒ|M¬ù2|¹AQþ3ÍGj×ôÁc@@y`åÌí&Á§Ñ\õÐG øLÖ ,fdd$¿`ä¼7©½V¸]ÂAo3«ú÷Þ`G3®§#§½Iéµ±ÒËp¦é$Ê÷Þ,mu5iC-Ð^1Nlh?,§½IåµÊÃ'ý: }ÁÃmÒîHÛʲèâîÈGȲ~'11?wÀ&½×
z/
¦@¸uí-Hë°fqGߣ˽ºÍgÿDNµ#wÂ&í×
²}ß ½dL_#³©C1²1|Íz·`ää7I½6zôÕ"x¢3Ô[ÐB:z¬ç®né¢^u¹?'®ÄÒÙ*§5ÒÆ¯ÜçxµAQÔCÜ;èwt5³¬ê=>31sWBè|îF6
Üé«þ<]+"î¡óçfäa{Ø´o]ÒOÃ4°NCpî´]+h»èÎ
BukA"½wêxܽ#qZ02Ú´]Øsç.ÇÛ£ôÉs5(¢0êe¨ïÌWÒ8?úê¹ÉaôôÙs)ËV=×&@ÁÑÀ'Ô½ý³ÅïäO$fCÉé°j%?0±HOËVñm
ò®lÒ}ôà9@BáVÇ¡J»<`«çrCñÍÚ·dþ ½AóÇËMÄ_BÅ À%Êwà@Eñ*¼b`*Ù
^ؤé/â,PqÈú̬îHbó°ï.§Á\ÿã½ü7 @ºñÏ¢Û2*ÎPáùósüW¬Ä?´î´æ³*Ñ!~x ¯ÔÒÙj M¸
å@áf_FÁzM?aƲ³¾TæT£¿Ëi'B§éfÙ
NØ$I9×k`Mº#9 óñGØÑñSáò^?(¡µ!bÙ×q2H¨8BçÏÏÕÂ<ZwyYÒ«µºlþÀõH*ï¾Ø$é£
y®Òê ¡âyÁ ÄJ"´îôU@ÏAû<bÀJüe+ç¯gæü\°?KCÕ6ïè7¿r~âFØÓínWñÅRú%ù`Á
>Ø&ÕÉ 3¼cC¿# ¢[µvG_ç9÷5ñ
bÌ_¶%²6ä ý¢ï3ÒOØD^ÊñþvïPKüCõg6ýÓ@_é§
ôÜ
KÞæçEáPp~D?nAú-¤PôW¬Óè+ù´¾Q[>þZÑPøL6Ñ]
uGïp x&ú+}Ù
ô|Ú@ߨ-F?z.ÛÄÉ?EôeåæèV³=âIFôCäÑ@l¡¯àp1 z'~Â%W8%úf¬¥ÚúN¨þóÀ_ɪ
áÕ^_V¥ìP ¨èàì©îCë®®q@áðV ¯4ÒúFRcçå~èK(ÎD_g.ûCë>"'UñõÄ_¶¥6ð7ñ^bJ
Z¡ÿs/Y9þ¡uGo.ÙBbú²Ó×?^r>}û['>~J~ïÎ(2H¿Ñ¶¢ÛèwØB«xC"úloúJm /Iºhå·?ÒÏ¢IÙϤìRTFäY¹éô _[±NKV ¯´ÑòFJqZ0§Qì%LûPIKÑ!>~þèËV ¯ÓúFh
ôég;yM} m|,ÊÊzýQ>Ñ_Ñuý+Ñ@_i£
ôbôñÖÑPpë¢Ê2ÚÇGSÑ!qôW¬D_¶}¥6Ð7RÑÞè¢ßë£AAE¯t9ÔjôeåæÅJôe+Ð'&[è+8'áM¾=²ôõ(ùÍ@¢0¤ä_±ýÐJ_¶| ôÑ0r¥O=H¿$x*Bi¦^[ÄÅ* İb%ÈV ¯äÑúFMqúPÚ*z2Æ¡l
¨úD_o®V¬D_¶}%6Ð7jÑ¡OGÇÑ~¾Æ¡VéËâÍÑ_±}Ùjè_=9_ú»»ï¾ß}>þíîéó÷ç¯ÇOÖôèåÅÓÃgõù@ýïÓwý¯~¾,-kûËaêéO//§ÇããÝÇ#ý-ý(óåŧÓéÅý}ÆìêÇéé}þ%ÿÿPK!5m;dxl/worksheets/sheet224.xml´][oã8²~?Àþ O»8°bºÝ½XK¢â{9çÙvºIâFù÷[$K"«XíA&ÖWêÊí|øë¯ÏOW¿ì_×i²¾¾Ú¿Ü¾<¾|ýxýëU}}u|Û½|Ù=^ö¯Û¯ÿúéOÿóáÇáõ§ã·ýþí
fx9~¼þöööýöææxÿmÿ¼;&ïû<^woð¿¯_oß_÷»/Véùé&[¯ËçÝã˵áöõ9÷ûîpÿóóþåÍMòºÚ½Áý¿=~?³=ß3Ýóîõ§¿¯îÏßaÏOo¿ÙI¯¯ïo·__¯»ÏO`÷¯i¾»ç¶ÿMÿüxÿz8ÞîÆÝhlssÓÜÀL>|yÛ¯^÷¯ÿÞnu}óéuÐÿ=îÿ¾2þþ|8üdÛ/¯×zaµõ÷?^¯>ïûöðôÿ_Þ¾A`!®_ö»Þþyøq·üúí
FÓ$+À(cÛíߺýñ
saþþð÷ÿ^=?ì§ì~µ¿¸i¤Jת`ãÛoÆO¹ÿùøvx/ó¸2~ãé:¢\Báð{¼K§ÈqfÁ
á!ÆÎ¥ªa¾Ñ4ɳ¢ªSãÖÉ#&PÎ6\Ýîm÷éÃëáÇd<øëø}gê'½
KÂoð»°¥
`eë$]?«§pÎ
bh®õ7s1{î)øË'Õ¬?Üübî1ÉmØRË:7PMh>0ð;>°
nÀ5ÀgúGAHãÎöû#eþpÀ| s?øæ¸ãÛ`øÒùFÄ|ùþ0¼§üÈ7{B(hcDNC
&)(¤ %
hRQÈà õ¨w|`/CE^äXUl«t2§¦7²qèk¢¡6F¤¬0;ilÙ®5/ÜÈëË5gU6IZOýÄ8´± =-;©#R^Mz"e)Ö
c8W07õ2-ËÁpkçlÀÌ`ïGÛr7BfÉÞ
ì`ìÓªX«¤þ?ÌýEhÍÐu¡Êß"qNus9èÆA঺HYé´ÕNç r6,È´,#ò¤¿]³Òh¹5=ciºqÐôÕJ+@X¤;M_iYFL7d$0}Ù`Ç\`
±Ý81ÕJ+@|"ÚrêD6xA¦e1Ø,H¡ÅçÛê±h³úÝ XÏ¡0¬:ÄÈö/ õzÀ° æg{À7~V¤ÔaB(VaEÑ!Æy`®«ÍÒSJKfjæP8d¹RÇÙB7(V°Ä7°Ji%¿AWA7du^©d\à7÷^5kvQÍióbÒé
dºØ/òÑL%èl:f&ZbMa3²éµ~(ÐcUÙ êáÓ¿þó÷?wùmfùpó`6G«²¨óVZJÖúX¯ÏoÁÇ^Qå:ÒÓ±ÎoÁó^UäY(Võ×3{r³)»¶dFÉP¿ J¦®YåOc©ãÄù¬mmC2ÐJÖ :ĸVZ«¬LÔìª=E¯ë:D©Æý°ô×5E×@ ƹýÝR¯¶xíDñ;nº*gi:Lèªõ·V°üëã\j%7Â&HO1¥-gv-M0E¶FXÌ:Ütè³£GÇÜ_ÂÞê&uâÁV°6Ð!ƹ%ËÖMYI;!óPZt»êVeV¦IQ:tÃÜ©ùÜ*ˤ\;tP°4Ã<?%Ä:Ö&uâ*VaætÁRy©XnôQ¨wAMª)4KTEù¥.1Ì3pÉÙyä+që ÔaBç¬[ ÃLïãc¹ñþÒg ÉYçIíwkë9×ú{\ã¸mèÂ_KÌakX¶©aeØ!ƹù¶_ê!I1ðåkÑ´µ¬%lCìf5ÕJVSbd»zFHíØ
?a·A3»Y}o2!v³riLÉBÚ!ÆÙ
L¹HRlð«f3ö]U@1¢>J E
-cícF¸÷»SËézX8%ëPK?ä©eÉ
®AµL[fé_[ª³b
Ó9´f3ôñ@znÁÇÓuU©JpkV¬:Ðf(Sª<ÉðrÐÁÏ0ÏxhKhÿèíA&lJÖØ6#(!êA
LÛ
¾OìF=CéÕÿ^Áa`]e9<Ës »lOÕ! [Q½ª´È¦Âòe`[¶¦êLPĨ^¨ªZIÑgÚ×öCí;F{-AÑȱ-ÃïJvGÌaÂTFXÀDØafZñPãpMj÷E¤ß¾å£¸ZqLúKVg-Îú¦Z±ß½#³8(Ô3Bj7\;\Þ¿Û«Ân[EÝAa¥NC¾R+Ö+»Ac¥¦R3èvÏ<ÙStt?Ö
Î4u8<Ú×ÝtsãÐ hØáýã»Öº6Â8LCAØÓzcT¹Cq²câ5:4PIýdÇ$êÐ@m¤&õSsÒÃtçͶdFílNtÌx?Ãw¨,ÞÏTQÇ0QÇt±9ôxQ¨pVë\%®WðË·xê ¶9áxûRE=4ÞTQ1üÑp9hl¿$Ô3Bb·yáþöP{ÖCkÞCGPP»~È×.çÝk·±µ{(Eïl©Î 5E3meè¥Ä²ËÛàõÇB¼¶dFÆlõ»wUe.À#ûê
#z!yWõÆÈT&2æåÉy]ª÷Qï½ú©®JÕµUWÇei?º¶P°¼ºQ¢¡cÛÀåf¢pOÐúÚw)L-b`U¨ÍÚj×(VYÕ°Sc¦õÛ9AÃGúÔH3x
/åùl¡ö³-Ô ûã¶±ûhÃûYÃíãì¯
U'rõ[ 2ash¨à=±ókǹÀÿ¡êvò
°R§!6üM7êa¥*ËÌ;@[©«l]åYFyS#í±Z\£R¼(|b1}M¯
~7ÝÕëg9<ÕgÕÓKöÁëûniÚMQ¶gzÿîê¶>$fM´î!(Ù4Ä%r§4Æ,µÝ|ݵHKx1 ðQͪ©§ê½2ê½iN½*Ò¼ÑcÍHSumÕ! £zÞÀ;,)ÇîÊjlðêcîâ¡-¢¡3tPñõY]/<^©Ý
7Å_#l°F: XF#:¢»hdÏä1{GÏØÙO<EPàh¤ÃÀ3ÑFhä.Ù#Ô3LÙ·É'G, XªXi¶ W*ÖûºqèWÓjÎj¬0¬j ãKÚo8FP3ç¾ÂÊyXd°îÕ¢04?Ïí#ï^Ssªcâ&Ô4F6Î6m¤Æ´(1ßvu¹Ã̶ Ô3Ô,³ýá*èNÊO.s42wB1UbfÌrB=£IÍ2+W`Ö»¯»9..eYémFi°àú!_w#È-¸îÔMz)0¾ØðÉi=ÝÇ
PÒ·ý¬ ¾o!UÆ+аW¼Ò´ÆC[2D£Fc¨ç=6Ö°ZÔb+1{ú%¡RcÌð µis÷èÜ/{<Ó!fæ~Ý¢PÏhÒû5¸û=»q¹Gc.ÁYõ¶yül
^öÓ6Ð!ÈÝú*Íá¤
?רsLÚ¤üñ¦¬Éê²HÖ#mXµñ·3ínsÇÌÂ¥k¶&u£ÒáʤÑáÝFî¿Yaù"ý]çíì³4ùÝÖüf-ÌùG6¬b7¢pÓfÓCºT ÔlB%)/¨/(A²WZH×Ö¼þÔÖâ¡-¢blïÝy «AÖæ6£4*ÛgíFÅ1Bö9´!Ú)ÁÂc"*"J°øy¥¬ªæJ#4éûEC[o h»½ãN¥p,%t¶jüì#
v*¨æG: v*ÑFhä.Ù#Ô31AzOÏ8vD=Ãzè¦p ï6ép$ôÓò#:ÂÑÈ]4²
G¨gý`ë¥jÆø=ÐîË6üÂLûñ:\Vøn@0bÙ!ÄÚÝÓI¶~k ÃVA¤sGKXÑÆ¢©3TΩbtBQòsÅ=ûÖÖ¦&ÂU«hpÆ;L¿hÆ0µÈ7ELTÎ|ß ¶tIÈPá*¯Íc4JQñ£3uÂðXÁ+zÙ¶@Q8½¶,=Î#úF/ !1¼dÜlÙpfÙòlA<Û$ZÕ/ 5®rU4 ÿPÝ@03!/ÍòtÇ»Å:lz*å¹n§äîaéØ!hÆrwQ¨æ*KS8ʯØ=4g:,gnÐÌ*~°-?Ý!ÈY'm'z>År@¼®ÉÍiÊ'MçÞ="/hK ÄÅAh=äí)"UëC4
¨¼>,Ãñ¢N`|òDö;êGÀ^)xÃC:AÁáXÚ6{öâö0#¤¦{ÂÝ¢xÂtÇÒ¨éQË@QËs 1û~p¥/ >ÿͬÓÀÃf`êcºA³Â/X¿iK Ä2²C3Ýx¿$ÔD¸2^ÊßÀ@@~zjº§uçîÈ:{ÚÕ(:\ 1ᣠöào»è¸aFíÝ9foK 5;o¼ÇD¡&B8'ë4xQÃ=£;Çp¬ñ#æm)¢G<&ô÷gCÚã,)¬q,¯4EE˼?SÁ_Nî¯F¼Qyw7,>?êÝ ÞóÆf?LÑS@TÊSøÎ¥$øÔ[ô fÎíãí¼óUw>©Þ!|Ìç¦LÁO±ddÎxÏ÷Î1^ rÑaöJE§Ù4¦:¬hl±§¯Pf¬ãE2×§éï)ß9Ø\ÊüÞV³µA3Ñw3BM4W|¾¿"'ÈsQ'xÊw6Ç}ßV/Â,°áhûM>ÈXÿî.¸#©ñ[9ÒñãÌÖ~ë¼7uâ÷æ%¡&Âlö²Jø¨ ¼c¨í±¾J tü{^ZÄBÍØî.#
5Ñ àKXûfÎòH_%ð¹S}-{´Çå+ûÈÇß¾MM L8ÌiÈ/¢}Àè8éjEPòöÁQHóÃý$Dã¥ÄÜfÔüÈ_%ð:þ9VEqÉ_døPãô*màK
¨ãñÃëxEóÆê¬Aæ h!§{
©âÌÐá
tM~FH¿äÕ«"ë%Pd½ùÚãeD¡&Â*ÒlwlÙøÆÀ½¨."{µÄã8×@üéE ÑÎ]_ Ù ÂÁwwÉç¦v
tö
_ôʦAìÞ:¹{Lë ©ë%á0#¤v_DëÌרòg:YoÄÏ»t8c6D¸Ê
ǸÁ2Ì©Ý1ºZ`tüëPZÄé,fìvÁd^çè%õaFHí¾ÍÕS¬´"/í±;dsv'Ë×}½¤?Ì©á¹Z süãpbÞé4cxÈôV¥YÖxcL8ÌÌMí¾ËÕã6kEãfì&,¾H0<DËBjøE,®Xÿ¹Vq ÃCG»CDd·,$v78f$ÔAëtí&BéÝ&n÷Ú}}kfÆ7âô
AÎîý¶dZÃ=A0ÓôpR»/blÀØjfR+Ø2ß!íVq ÷Ù-2ÇØf4©Ý16ø³ sQ̤Vñ4âí®%V&êÌ)ÃÐÙíþûËßw_÷ß½~}|9^=íàüë«W÷7쿾ÛѺÊ×iQáWÐ4°Ô~>¼Á_~?¿±¯Ï©^_=oãÿ3
Óôøô_ÿÿPK!nKáÄÚë<xl/worksheets/sheet136.xml´[Koã8¾/°ÿÁði¶H2=hë0Àbwg÷ì8Nbtl¶»Óýï§È"%V ÓNRõ±¤zò£,ßüúcÿÒû¾=võá¶
FýÞö°©v§Ûþÿ_fýÞé¼><¬_êÃö¶ÿs{êÿz÷÷¿Ý¼Õǯ§çíöÜÓmÿù|~]§Íóv¿>
ê×í4õq¿>Ãǧáéõ¸]?¨Eûa<MûõîÐGã56êÇÇÝf[ÔoûíáFÛõîÿô¼{=kûÍ5æöëã×o¯_6õþLÜï^vçÊh¿·ß,ª§C}\ß¿ß?¢t½1¶Õùýns¬Oõãyæx£®Ïóá|învà{ï¸}¼íÿ-ªñ¤?¼»Qúßnûv²~ïÉxß×õW©¨nû# :X¡âý¯cï~}ÚæõËÿwçgH,äõaû¸þörþwý¶ÚîÏ ñ¾-~ÛÓ
¶¥Ìoê¸ø¿·ßÉê ¬¨ohv<F£y2#§óO'Àl¾ÎõÞ\XÛA±¶?µ
hätH´ øinâ½&RmbÞ@pG@Ùá'ÆbÌÀñ&¤ñx:dXÈDa(Uºõy}ws¬ßzPñ¯ÓëZöO´KÂO
^S© 2YñhìM¨tR 9×úM^L]Ì ¿ßEÑlz3ü.oP2¥*orUÎ
¦
¢äÁK.XqAe &@+@N0rWDw2cA.(P`,¹`Å% Âg·b>iü¶ÿ7³h Ê»A$»"
DÈj)¤ô@&"<VËKÌJ]qAe H¡§í(ûG¤é+ V}Ú¸Ãk0ÙÄz»hD!Bæªq®ìÐ ¿¸+Ç5ºÝ`ênÑ[Íbû±BÊ=VIBüwè_G[»Þa f³ÎBf%{ ¬¤øîÐ ¿8<}ÃÌf!.ÜTtÄ>÷@XÕñ;Ü¡~qXW«¤Õ 4º[.£®Ç¬×2خǬþsÕ¿ë:á××%°\ïvYl¿M"cÖBìþsÕ¿Ã:á×åVb{|m²Õ:mÖÆïY3ä>ëBcüþw)E@I# ùó«#¼¤5i!Æ@Âz"÷aXS^Ä«40Yè®úéíwÂ:4Óâ7kÜa½Qh×µ²K)òËhÐÖu]²Ëu9ÀÀ3/)A£º'GH¤ÑfJ$¬¿3º·"kk°Â 6wÿùã÷éöËÍðQQX©.¾LÇ^¸x. ´OâªJËv<ËSÐÊUDD")ÙI2çäe\Ä
,B)˶0ÔÝæ>këBceé'ʺ +£i4$ɼù×Þ/deVL.9B!ÆDÊfNîð>/4&¼W)èÊÁ,µÏç£Q ¸c;WÏj¹îV)GY6r5s¡1^·Ë.¥ Ê(å3¢æt@ã YÜõT%Yâ}[º5<6Q
Sh;è}4f)U¥ ÊhÜá¾drûW2@ÖÛY;cv£¹ÓfJÂÏ6²Ô¼5"JZÚ}$H íYSgbHX³ä>kBc¼N]JPĸvE
¦`Ì7Óâ7«ßÜamRhßï.¥(©ß;;óühæ7kÙ,FñuEîÁLXWð/âUÀJê7#©ÎÔbÍkáF¦6a]ÅÔZµõTa@SªÅ¡Rî¨t°¤l°øwÐ×\#æ³Á¸aó9ëek¡!o®¨""£¿MÇ6=a³)3 ;Gz¤¸Í-WfæRÖûg(¶æÒi£/(¶{jÖ`k4¤f:Z©aN-ÛåmjëQEP45W_.°bÉbLOqéÁ8ã1ÞÉPêx" ¤~¿;«è¸8ãÒåÎg\º)k×B_ËëZÙ¥%õƹ½M|þ¸PÙãÒ¢«çd±ÙØÚV:ãRL+e+ÆÐ°Þc¹iDÊñ£EC0e#ÐËmlå*"¢y`Lýóó É=ÉY¬Avg$jÉC¢ò]®òà_Æ_ÆÏ:@»Bë0!U&úòHl.Ö¦ÆUíEESÃNF¢{v:#Ñ=;LèÁ8#1ÑС±_Iýfg~»'©3ÝÃÔ.fÆ
¢ð»C)+ßòCÝ¿t$ª°8ãÒ¬VlEm+ÎøH4 ÓsÕ ïH¤è2è2 EC0U#ÐËÝô+ªæA¬³ë§ÄD^çD²ó ×Ù,qÆG¢Ygò0yõ#âËXâËÏ:@P4LH}q$¶ËÛÔh§æÙrEP45ìÕ=}b²HõÄ\c`?o÷ÄBcümߥ%õIÒd«Ü.ø¤Iµ}¿l<ç bOl$ð
x"°ú$9³åÓç·rÂîfl¤gÙ-ÔÚ|ÏYfn¡D±
ùi.º¡µ
ÁT
°½lÑm¿43¢ hØéâóó ¹³¥hFdåÁÙR4Èä!R£ÌðfÝ%_&_&ϲ,(&ÊA_eÍÅLVE#ª¦FÒÚ"0®¼ìÉ꯿%HFì^tQÖpz]+)´ÄzÎG²t$+GRÙÔ%Beýâ«Õ"w$
X¡q$Â,ÉÊT¶qõñãûË#Õ®µ°æË5ÄÞD8Õ0V`"5'Û_Kí¯Âi÷4ê¿ÜÒ®¹öT®NÔ«±ÍVê)@®¶«sÇW4àÝKmÀ«%uq«Ý2l@ºådÐ¥üjvìôeRÔ-¹W}$[zSÙbÄ8OQI²Å*ªÐoBÊ.¥(©[rô[n}ú®ê½Ëbf´ÖvÚÚN·-øn§ø6F´ø%ÀlÜÐÎ(Àá.Þ^@©,ÛfÇ\¹¢h&
ìLtsçT¢Í`*×JRV4kL ¬ÐºW)+©3òáUVÎä)>J"÷Ëö÷Bc¼·Tv)E@IïW>˱î÷ê¡
ϰ¸Yçæ)*m·à»t`ðËÿIõ¬¤~1fv¥_ylÞ:ãÂ
n-x"°ÜúØeN{Yå^SP.äÃ&Lf´ÖdjEídFl«*J3ýt"~xÀSRt©Ðe-(:QòüzÙ¢ä*"¢`íÓ÷±¦nØ>lBeFkg@/Ó°´hÄvÕÂ,4PhÈK¼g^.SõF-(v zÙ¢Ûh¬gDE3ÀHd\÷¶ÀVcd$iuzp$
X§G"ÉÒ¬IeKhh\âò¡AÖBC3s*Qvh¸¤£Ä
³t$+GRÙ¹{³Í,æcû½? Ëï;gð½OI9ì=;Üa¯ÐùrfÓ¿>Û\
ÃføÒFíÕ0jøõTü¾ãëúiûûúø´;z/ÛG¸CøÚf¿wÄo¢ªßÏõ«Î¦é(OSý"å¾>ÃWJÊgøRñ^Ñ
òu}6Àd6_S¾ûÿÿPK!ô<Å1
>xl/worksheets/sheet137.xml´[Yoã8~_`ÿá§,"[Ôm$:~`±»³ûìNÑqØîëßOE¬"å¸<ôQüª¤úê`QR®ý¶{|ÙÛýËÍ4æÓÉæå~ÿ°}ùx3ýã¿òªN§õËÃúyÿ²¹~ß§¿Þþýo×_÷OÇ§Íæ4/ÇéÓéôºÍ÷OÝúí_7/°ò¸?ìÖ'øïáãìøzج´Òîy&æó|¶[o_¦haq¸ÄÆþñq{¿i÷÷w9l×'¸ÿãÓöõØ[ÛÝ_bn·>|úüzu¿ß½Ûçíé»6:ìî«/ûÃúÃ3øý-N×÷½mýÏün{Ø÷§ÌÍðF}«Y5K·×[ð@Ñ>9lo¦¿ÅUOg·× ÿm7_ο'ïûý'µ°z¸Îtæa¥æû_ÉõqÓìÿ¿}8=A`!®ÇõççÓ¿÷_ï6ÛO'ÆÈÀ)åÛâá{»9Þ©`[Áüýþîþì¶*;õ7ý÷W4EE<¯OßO¹ÿ|<íwý
´ øÛXçü¬Ä¿ûøQ©1Q
&î,qDñ\äI özoâ(YQÆÖ(¤R«]Ö·×ý× d<ðu|]«úpIø¸Ác(5DKÌ£xîþTá%ÄP]ë7u1}0würÇer=û¢nÐj¥:nJ«áÅè¸@rÁî¸`åfÀÍ@Ðq!A Ä»eÜ#$e È!Z8pä%ÜqÁÊB ñ! fÌO¢ßLáÏ!CcÞ%Pã#£-"T
F2z.É)D
,RzÇ+G@XvY·È¾®X×éàNIo¤Ft¶QQDã#â9
´©tá²µîÌt×®æQfÃA\V-ËiEç]V`êrÓÛâú³djM-BÂNYá5â0ÜÚå+0sØò¨Ûkâ0Kë&aiÝ"¾s16
$¥Ú(ùBâ²Ê²2*³X !Å¢ÀV~5BàV¬Ya4«!á8³&ÃkÄa5Ü:)¯·YAêO~¥F]ç!ªâº.X}4«!a×ϬÉðq]
ëçÆÉ¶è!¦&?Bì>ÕGü¹whbwäóÌK}È2QIù±7EèPËÇ¥© õX.°®
pÃJ¥ aX´N²xWïPE
%B
bNb\Lp$GX%×1b\"vMÃ*§5"ð"ÁE9¢IPÃÀùÒqNsýNX×Cü¶ôëúiB«ÓLеîÜ¢Y¤~«YÈñ[µ8p+8Z$.¶c¶Ñ¡$¬Ô=HC[cE+²¶%0=ÞþçßÿѦ`ìëÙ£:é\ ¶R_KÀå iúÅd\±WéXvÕD$Qáo¹:K{auÐV;_´""-5Õ9ÑRuª®÷ææã8HÀºQm0$aY7jBVðÁ`Â&U¤U$¡ÄâGYOÛÝdè"'ÎfD9RC ÃÑ#£KLʺS#Æ%&eÝ© aXGh
ó9äXÅýÅhìºÊ³¤ø %)@ÄQnkÒ·ïÒrqWzt¯KY«cÄXkB{«¦Õ¡CPók
ôT,):cÑ E\Á©d³]U)TÍ|W645N^K8|\b«C¨b5!s§5t%lGãtÎâ%ÉzZeå6^5U:\68.X×1b\.2æJÂØ`´q'_ÎSx²2Â:c Pß$ÅBÄIåCNY"5{þE8³ºe¬eÔ1bE,Mc£i(rçcÆqgsI,£Ï·\¦%c 6â7+¥&a¥ÔzÃ4`£¨©é(¤óJ¤QÞÀJ1!
çàQ\#¶
åbìfÈü(4ãÝt-CøaåÕ09}k0ÁÐwç%YQbºÎæêw/
ÅÝ2ÊíÍè×=È/ÈιM²L7`í3` .¼QÑc Xqv¾}@í`!)4QÁÂ'}MÀ{¯©fÛ¼(¢åèÒjS¦/ZÙ_}&3AΫ{3£!ÎÎÆebF¦ôVÉ?'pP0+Õ+'^u®¿,âêÝ æ²*E\jrPKËQÖ%»êÒ^Õl°ØVECÆotÿ4à¦dãvÝu#Át4\#Ôïöõ:ÚYs¯³úÃ~ÎJ³1v\n
¯³¢ k1\#Ôo¸¶»£¼[UªÜ¶ZxmÕÜD¶D¯ÖX+2U¢f}hgLv ;UchIÑ@¦*Ä1ôÒ¢û"»óE+"¢q`÷9S8xÒÜ8"'|*ÔÇ!Ñq*×qx»Uuè:0½úx«$jR«AØÌUßnº
'ZY×ECÆN4o´JÿSxê)¼VÀx1Á®Ð3rdúÍ)oøíN
¯Uú>Å4ÂǬÀ[ñ
%ÑÌÓÈÞ!q]½ÿK»¥¾ë%ï=È©R+²UZònÙú*t«ÁnIÑPhH0ZR4ð hÈ&&ê±`iêóE+"¢¡Pç°üî
3Qà¡à
³¹¡0zîlYòÙëõ¡(T(ÔÛË&UïRïõÑIÕ¤VÈ«BÃLæð,c-Y{ZZu2ãl2<o_
;Âo99#zÉî¨1Ø×1OÄÁ`Ý_2©DT±8vdðH
Éò2r²P?ÕÀí¤æ~ñÜõ5ô&AñÓ¶(<®úð½{÷Iiĺ$ËEd3ú¦mÇ·÷/;äɼX²¹¹NÈ-»Ads¿xi{=SvSÔ7]vBÓÖQNkAÆôZI»ïCu4$ÕrU?´:YGü{¥Õ±õe¼rëËÑØ°3ÌûÇ"$6Îo<ï%äÆf9±aù×öz}lbÝûY¾LE %Â{ýê³£Ú]¢´!p&Fª#æó<JÙ4%©Ôj»¡#ðþ.
i¼ÿ,ºñÕ+¢S3 &èzÁw¦j'üÁïxܾØd=´6(çEOÒó¢'déIî<ÉÊjRÔzGj´õ7¿Ý4(OÒC'déIî<ÉÊPjØè£_Þþxz¤fïv6V¸ûÝpÛé@Wö`b]Ã+1±Û õ_MNÕ\ú*)Uzê©þvîYt]<_Ñ@ðÑÁE9²HÝbcÃÅnõrË ?9T,<màwçåÈ"uKíW?-³Ïéh±vߤ¸H¢Å2ª5·Ð@pQhR·TSwÜz÷Í65»¦+Kź_uvY+²Èßu·=wYüÐ%^@
ô/غó #
ÒW ©2¢°´
Ã&êVDD#YàFâü¸*tßX%4f¤³
&9ݹE9²HQO ´:ëLâó*r¿lVn
fä~Ñ@pQhÒûUOû½¸iáS(LnV¹M®[ð1'mØo½;·(G©_l2»Ð¯&ÅÞ:;µ4rëh!¸(G4Égþä¤&öàTùS_âéè'#jDZ4ÎÿýªÓ¬Èv¦x檶G@«úü"øx¢¡ðÔÀ?
hȰí¥EÉF
hï¾7dftÃòaªîWÝ`)-æïÛ^±~¢¾¤ GÀØD4l*chImÃ.¡"0^Z´Àp¹^´"(6t@Àõ` üÄÁ*ÃáóOµA9§OÒszð$Ò,=É'Y¹J?¸¼'58µ0jøô!Ê¥KZq©AH³ô$wdåJ(5жùf_KVýC|òÐçÑ¥_.×ð¹jäp÷ÖûqÖúu(a6¿t!Û\eÃzø2çöjÈþþ0þBêëúãæ÷õáãöå8yÞ<ÂÂïÕN'üUaýïÓþUKË>Ëà³hüZ>ìOð;¿#Oð[ßøÀyÁ1åq¿?õÿ60~üöOÿÿPK!@ùôd"
â>xl/worksheets/sheet134.xml´[Yo9~_`ÿ §,ÜjöÝíÁôAY,vwv[
X!)äßOñj²ì¶8~ÈQüd}u°ØÝ¾þõëþyöçöxÚ^næ,ç³íËýáa÷òñfþÇùU5ÎÍóáe{3ÿ¶=ͽýûß®¿NOÛíy3¼næOçóër±8Ý?m÷StxݾÀÈãá¸ßá¿ÇÓëq»yJûçEÇÅb¿Ù½ÌÕËã%sw÷Ûîpÿy¿}9«IÛçÍözÚ½ÌlûûK¦Ûo>¿^Ýö¯0ÅÝóîüMN:íïë/ãæÃ3Øýe{3·ü7ý~w<ç¦[¨ú6×z3Ý^?ìÀAûì¸}¼ÿÆë¼/n¯%AÿÛm¿ÏßOb`ýp3táa¹äû_ÇÙÍiÛÿ¿{8?cÁ¯ÛÇÍççó¿_î¶»Og²(ÉÁ(aÛòá[·=Ý©0·Ãô÷gØü9ÛïDt)¯òï/jÚ<*Y\§%Lr:<æþóé|Ø
õ<jDÏëXìMQLNê)ào³ï"ÓSÔÃ@5'|*.´ù5,ʼ¬ u`D8JQ)ÝÕmÎÛëãáË"ø:½nDþ°%, 7jaåJ ÎJâÅîÏ@õàÎ1WÅZ¿Åä0Ý BðÏ[Æêüzñ§Ø 5
I¿
:%(DO
VTpGkG°n JÁ'¹ {r¡N B¨SÁ
î¨`í!ø#æßÌáÏ!BÂB@x#ZaD§"IHöñ@J¼ÐJAª!Rï¨`íËÓ.ËáiòJeæTx#B@e5F´>ÅÒ)H-÷*)Ò8O£pÛ_âe¬,¢²ªõÝ<¢D4§TMS"Àư9¸0lmB¢SE
!¬ãîØ+¬*²vw¹ÍLl&ÞiÙL"¿
@Häw
¢!ϲ8±Û¾G"K<Gª¨Ê¸jK.b¡ü°@Ò²QØÁ
ÌÆ4
@HÆt
öüÄ!EÓëº<~Bf:è
6:¦Q×ôäE¼è$lúÄ!ÓEâ>m°êXàèØlL¢
@HRt
¢#åuJþ-wV.$×öKÝ.õßIÊ6x iÑ0$/: »~jbDæxÿbT÷¤kÃÆez±
aHzt3ÂZ$8ÈG41¢ír¦4×îäj£1Èn$mC²¤Ó iýÔ GW,)b´Ô3Ñ9özæûË$¡[n¹t()I÷Æ¡skÈdYg@)ôH·ÿùã÷tÙûåzñ(®;WUÆq kòûl ¬u/_û<[ã"»`ÉhÔL{
Û AܸÅëÎG¬hæMÓHÜÉß^Õ¢à%%©a
¤6!Éßi
Þ<)ãEib!nì :î$ªI>p*⼪£Òîs$º=£7Q½¡KLfu¬1
qÉH¥jCR:QÄdiͲ¨°FȵzI´N¢49F3²4L;·}LâtqázøèËHqk ª3Û
NcUiæIÕ±±ÐÐ#tRI\Gðþ!ssGä 1i¢¼<ªTߢ~ÃQE¢¡
aHJv£Ó-'l÷h8ÉI²r4ϲ¢¢2¼ÁßvÏÑ[:d\Aª'E´
5La\ZrmC²ÓEKBE·ÆèTs;äª.ë<Hdq4KUYvËÑvþ+ª]uYÉÉ>¦0{mC¢¡ÓÅ
¡µä#4ÕÓ¥W¢q=ÉI®6ì&~lCHÆ(»Ü+Zå{a¬ò Câ¤Ìê4ÊFÂ!ºáðMÈ ÞÈo滸ê6qwHL§1á äh0çH6q ÎúÝ;ËD7ãnÒ¤4ätVd;Ë$[g@NgÉ µLØ/ºµLª¼¨*ÕdÅÞ×þfÙcÍú!fï[¥o¸?4?K ~X»¬Ë¸9
®Ód÷+;ÃÐcú¢5aßýì[A¢Ã«Æp+(¹¾Ózàz«GÑS¾WÎþ9«q\¦UYE ©=V?Z?¨±:ÍÓ´²2Ì9ÇêàDPë^%Kó**F¾²êÖeÚØt¸
»\Þ(5þ] ðê®(¼ºÀ^»DaFJÍÄ ÑÄvW«/ßÓá[x%Öoõã^XS£´ÓkØ&òMl7îÑòþåU,T¹)Zb×$ä¦è ²)ZÕ=¢¹HÑY^Û =F÷@÷chÑ@¦HÄ1ôÊ¢mÞiܼsEØäRðþ~Ð÷ä¯TjëAäøÁ+düJ?@K?$£¥©Aå1joJ¤SzhP³TêÖeh¸"ì2ruy£TúÒ+þ
¥ôJeãJ
V
>ähðªLò<Êì3Ø. ×7ð/)¥W<ýKJéõ§>¦")ß%
3ÂÄÄ ÑDv7å?µxÊHñ¬hñ4 'iÈ&mE§¤eÒ'Å£ûD !ÂhÑ@¦LM
,y0®¬þ¾hDØ3Pæ~®gÄÔ3´¦äzf9¡åÔèÏÂ3âÇt9Åj}"ÔúAíÍrÕ¹TGêUYQdeÃ;oõC6½²êÖeÚXçD(ì2rÑ."©¾µ9
|EÊi«1pæM~EÊi§1á15ÈÑ |WQæðÀkxHM#÷ 7LÓýº»m[xUã*2Í..1Æ(Ó²LÑ£á´÷ÔÃæ¥>G2
'¶cóDóí<z÷Þ%UÝ=ê!+»¹ÝÆÜdÓzî5¯¦GÑÓÉÊÞE¼ÉàMOªð@£Ì24WQ®XÅQ6|FS×Ä+»CYÃF´F(ìr·yÿ¨[ò} ѤäúgÙ½cJ,¦ÇÞ2Ká¾w
7Ë7 µ>5j¢ðh¨²*Çê<êܪEÂ
xÂmÔ½b8lÚøçÎÎhDk$Â. N)âàëTq~ç÷©j|Ü´/:Ih4ÊùÑtZâ|ÃèI¸'Yy;O²v%ÌoºÞ9ûßvjC'é´Ä¡ÆpO²ò$wdíJ05â¼u¢F¾ÓýþðÈô±í@$=Z
qÏ*Õpü#¦aÈ ÍCªØ~jrÁXÐsä·Íølõ k*}©ÜiL¸ä#Ø,Ò>\ú,30Ëó ßA8oyU¡'1KMä#Ø,qh½È[úìÞ"-w©Aä-QÆwÞO
òAl(ýYï~ÚfúlQáJÒ®1£Î1kE6iµïHê¶ì²Ô¼- }Sï+@:/ûQî+@n/!TFVXYsbÞù¢5aO@¸n»36EªV¢°"mZ§1#a¥fòMlxåÕ¤1m¦Z¡ý¹Óàú©A>2÷+39û½¸h©ÇS*¸Iæ¶tÍ!¸`w4b×ÔÓ/¤yÅÒEÕð5GÛ-%½Ú
¶ê°1äáN§A#ƨ|Dm=÷{)ÑÄûÌúlO. 3ÈÛêÊfFZeE¶VÁKvâbÒw¬w2øè
£{îÇУ!7Eç? §¢Bµ²úCÕòEk$Â>!MÜ»¹nïT*ÖQ×'ZÝbròvFÑøD¾ßÛ}¢çÔ׳L¾Cs<7$Â'ú«Yx¢µ]PØ'¤U¼ã#W=¢Ñ§F9wOÒisçð$ܬ<É'Y»Lßî¼'5ª×!Ôc¡ÉÊ¥J:q©Q+áfåIî<ÉÚ`jÄOÀ98/Tàã`Sn/ýº_÷{núØ ¤Oì4D|;z=a÷<!u~°ØöX5õ[Éê×\_7·¿ow/§Ùóöv¿;Õ/ ˯RZYÌrø~Jý-gøMâÁ'ø]ò-|-GÀüãáp6ÿ9?üvúí_ÿÿPK!ûúRóÁ=xl/worksheets/sheet46.xml´[Ko#¹¾ÈtJ¸ÕOI-Ø^l?(ë°@d³FÇÂZ!i^ÿ>EÙdÙmy õa<®úªÈz²ØjÝþò}ÿ2úº=v×»qÅãÑöusxܽ~¾ÿþq3Nçõëãúåðº½ÿØÆ¿Üÿõ/·ßÇ?NÏÛíy^Owãçóùm16ÏÛýúÞ¶¯Ày:÷ë3üyü<9½·ëG%´¤q<ì×»×1jX/ÑqxzÚm¶Íaóe¿}=£ãöe}ýwo'£m¿¹DÝ~}üãËÛÍæ°v/»ó¥t<Úo«Ï¯ãúÓØý=É×£[ýá©ßï6ÇÃéðt@Ý7êÛ\NÊ hº¿}ÜÒí£ãöénük²XÓñäþV9è¿»í·óÿô÷§ÃáÉX=Þc xX¡üýÏãèÓú´/ÿÛ=!°×ÇíÓúËËù_oÛÝçç3P(-À(iÛâñG³=mÀ© [Aýæð{GûÌpÊú»úý
ÕÑ,ËlJNçÒOÙ|9{³°ÖR~k
I쩪ȴ
øm6ñQ¹VQv*ÀÜ`"ý¾fsÐg¬I¢<-fóDºµóºR
«Y×÷·Ç÷d<øëô¶õ,`Iø
¾Á
1
"ÆQ»?«»pö
b(×úU.¦u'HÁ¯÷ÉlßN¾Ê
jP
\ÅMJÕÐ aÖ!ZN°äNX9 ø¦s¸ãBeôÜÅÊ=$Ì!rÂ
pà%'<pÂÊ!@â3%1?á©ünÿv2o Ò»CdQû"DÈêÒ S
ÈBwúÀ +@¼5íz9Ü"M]I°ªÓÎ9ÝH
èl¢¤ÚG$¬2ªporhTEû_P~ذÓeërZÒ°éLMOxý ĵ=aIU ,« ñÜðpy7Ð;awÛ,ÁÌfëJÕi+íÊ
R ,Ãmà0<ûÁÌfV!î<a5P ¬
à0,çX'«ÕFÃù-Ũé)˾
!®é)+:a%Ð $lúOyÄt9W8¦CÆ] SVBÁ,ÿëå°Á<æåÉâZ|i°6«ÉJcõ¬êUC£1aû¢I= Ç)'æ{Ç0~V¤U׫:aEÑhLp SôHRÈùÉñÀpÖ'8m¹vg¬B+!v³Ò¨CVÆ i7p
fÎkß
HòÝ*õnÈN&Å4:ÖÅósãTÚµze@i7ÕäȱJk(çéþß¿ÿö·&_÷þ~;ywiÀuzCV¦ÍàÐá¯#òøØÊ|¦YZyMפ´"$99õe¼H¿¨8ijöS%!ÊÚO°Bo4µÈ¦yÓÒü°´n :,ãUN©êÇf¨ò è²(R¸9Ûb¢¾#ã«wë X ÆuPκSÂ0#AÍËyå
18YXZNã¬cŤód±ñxi+:qtq³rô¸sblâ*ù:±[UzAW%ÓÙÝÆ[aZIãdZFsÏA¸£')çQi÷CÝ"§ÂËógH7¬#U b3Xë_£1hKÎv)(3ʬfjº
Ó/Î&XW¨Ä¸N(
uÃ
¬Ñɸûç ;Û3¨¬îò¦E6ìªÅ¦õ Æ78xº¾)ìºZC|ò¼NÁºZÓ L¡µsIâÇÃ
U¡i(XuWCìfÅS0¬xá»Çö0Ä=Lj7ÄÎü;vK4³ÛÆ;E±ÕKÀLY"7Óc7.dIj7
¯>¦zzvcàÕ{e@ÎhI«©ÆìHÉ\fæ³d^$e%,)[_fEkÓl>Q΢*|AWàj³bÁé>
L¯ay¼´ºñÐ'FìÏÜÓÀà>eª2 7bZn#Í»ÃAGÿÁ4¯ÇödVÃEFwHµT¥áX)HÁD¯×JÓ¬ª·òH+kü(|:ÁæøwZ?¼OYÖV©?¼O½VÀ°l´`×h¢IíþÐL®>
£tʮҷN½VêÏíüã«Fëé±¢GÚ
ûsë·R¹¸Êm¥3¯j[ɦóXÇTLa²0S(_ufRKÑm*Ñ9a´ hp¦,Ä>ôÒ¢mÝu3¤AÑ8°ÙþúqÐׯAjäÄÁkdâ©8@«8ô6H"Õ¦R
dZ]_$RBIA°Ô»
²7QyH=Òh äîLÛï4HèÓ½Èîy
2ñ$b½ M¢IíCúåvãHOìö$bÝ^ô1sVÖM»¢GØ-?sví¾zaªXói@NaZÍþt¡1 S¥*LD°ARtJ4dN-( hH¥0ziÑ]Ýù¤!Ñ8@.ý¹qð8ðiäÄ7H#gâ0q26H*Õ¦Rªí¤ú&H*%K¯õîiÅm ´Y÷À{EP4Pìr6Ü 3}Órß5ÈZcÜF1g
²Ñpb&µIÐ7¿LÜ®M¬Y×Clb
²Ñ´)ä%à«óbSKøI1ÂÏ]yjù¯ßáô-²¨;áæ¬ÓW¹Õ¬\É»¿Ó©ÑC~Ô¥*+ä5Àª¨@ÈD¼*û\·ñ«JvK¶:´"(v¹~@ðÖ@fòÒ;r4È
HGrÂodd¨Vg¦láAx$ ËDªÍ¤T)Ùêfó(GªøÃtQ¡Ä
C!<{ÏÍã
¶úÒð<ø¤!ÑÉ)Ãé1èkÁ%å ÷Áú2aÜGð#sA¥QÎk}¥ÑçÅ>"<ÊÒ£<xK!®Éýùé®QÚß}áQ£×xFS×xáQåÁ£¬\
u<V¬Q~<=r}:;ÝåF!îiÃ'£UפÙAÜ0üÐ aìáGíg?³?½à¦\Êɧ/ê
_ÚHjÍtMu>OÃÇ¢IÍbÃÂ¥UåflfyD&1
§Ñ
zÌBA¦è¤fÉ#ìg¢¥>-6ÂÔ92Y,£ î¼b&5K<YW?ls}²aº²²«×9e-ÉVbiKH§09/ñ]d)`é³9©5ZñXPζW@ø UzVXZîõI+B¢,p#1|qÈ%Ú4V µf´bg~£1=i
ÚLÑ#IÏ´4¦Îñ Ù/ n©b&ݯ|>äì÷â¦
Ï0¹YåÖ92]³à´a7Ôc×Ðc«IjÌ.´«Îqæ¢[g#r£A=[G
A¦è$[/üÉéº/»©Ôyâ°S®Ó,Év¦$fGUcPúOå@~&©nd,ü-E·
Ýö¡EC%Ê»XziÑ]GòI+B¢`ÚÕÏBnX>¬CUëF@»@ÌNÕÆ¨Eä;-áhB^½úÐêSBF ½´hn9CZ: W¼=8}gÎø[\F9·Òhs{ð(£,=ÊGY¹êp¹¦kp¾`®a
°*åºSq]KféQ<ÊÊ¥P×ÈÓfYλqóðÇîá|UîÀz_°¯Ñù¾hïE+a«aX_0Il§%ô~é¿Åù¶þ¼ým}ü¼{=^¶O°Cø2êxtÄïתÿo:åqRÌÌCp˧þ(ÛÃ|¯Joá½â8Ï?gó´I÷åëûÿÿÿPK!¢CíâáE?xl/worksheets/sheet47.xml´[Yo"I~_iÿâiG+d²=:xiµ»³ûLcl£6Æúú÷yUfDfqñC»ñEVÅGFÅí¯ß÷/£¯Ûãiwx½³h:m_7ÝëÓÝøÿòÙxt:¯_Ö/×íÝøÇö4þõþï»ýv8~>=o·ç¬ðzº?ÏoóÉä´yÞî×§èð¶}Íãá¸_áÏãÓäôvÜ®¤ÑþeO§ùd¿Þ½Õ
óã%kwmsØ|Ùo_Ïjãöe}û?=ïÞNfµýæåöëãç/o7Ãþ
ø´{ÙÈEÇ£ýf¾zz=×^Àïï,]oÌÚòoùýns<ç¨õ}.'åVº¿}ØöÑqûx7þÍWY1ÜßJþ·Û~;9ÿ ¾?
bõp7
èÄÃrÉ÷¿£OëÓ¶>¼ü÷p~ÀB\¶ë//ç¾-·»§ç3HYgàðmþð£Ù6@*¬-İüæð÷ÿö;@Êú»üýM-EIÎ?OÙ|9{sa½Z!Ö+Ào½zKäK$z ømnâ£K¤z²[ rÀÁ§â"Of°ñEi3&híRTÊp5ëóúþöxø6¾NokQ?lßÀº°
¥`ÅÓMÝê.}¡ký&.&/Ë ¿Þ³"Oo'_Å
jP¥@©°ª© Q«rÝ
8,¨`I+G0n: J &¹ {dr¡F B¨SÁ
T°rH|BHóÅïÆðo!1aC! ½;Dµ )Ö(¨¡nBzäø:<)0d¡ ³.T°re¨iåp4u%À²N;wføF*
ÎÖ!J¨}bH£ ¥,\¢kt<¬Cîvå´¡aw»Ë¾ÕJA\I¤:!Ô(røeq^[Hó¬$¼rHb6+gQÆJýcs
Ñ7~9Lè _)¢$|Øm¶Qpüt<¬CqXäð*wùÎHèêÄ®Q°Ã:Ö!ÅXë$¼Ü`ãe8õ
v=&X)ëzLª£@Hu4
v}@ÇÃ:äº3×V3 lÎ] cR¥ Iþ×ÉÿFAÂèxXëñ¥Áv$Ú¤&+AÞb¨CR
ÆýRò%f@LWNÌ/f@Me(ü¤H+¦0. ©:!EÑhLê"A%ï±ÄqÊa`8ë¾\¿R¡Æ ¿IiÔ!©Fc®µHy¢áHmIÇÇñ\ô/p,81ÆIÔ©.¢¡Ä¢]HÈVw³XmE©¯ÆzïÿóÇïÿhÒ9pöËíäQ`ÂcoÕ¦s ÓZ¥yHpß§sำ佰+Ó³8=-}Ñ
p¬Ä¨æÄJÔiDâ|ýNª
´¡)JXÒê|£1*a6Mgqf¢"Wm1:I8kæë
ÀUi^&ÓÈ`áyQ7ebÖÄç°öUj"t©JméÈ ULa\ªRÒ¯êôFcUeæeT&©!¿Åè4OãhjÀeAåͦYÌÒ(±±Â'.C÷awÀô¸)âµaHh4FqgqGÓ´½ÇºªN¸Î5Í;4Y£µé¬H£)ô]&ÆÈËÓJ
(l¾ê´RD kÍ{rFc´óm¶-ÒgiIBÆMãl1x«l¢c:ÄhéÐqq©cÓT£0.1©É0öV51
£!´z ÷(1bÖüÔê2NQ1
A°Õ!©´FcN¶CJÞ£DÄdî´»GF*³Òä7):!eÓhLØï!%ïQb¿!vnäßñ[ ߤ«Xaߤ*ê&'IÝhLßê"A%ï±Ä~©ùê³c¬m¸ÑnvÌIUWäÌVäØjÈ1ûEiÁ,bpoc̼uó½d3÷
9Õݳ$.ò(+L³%y¼°+t¤/Z!Ø_=íÇi?'ª2 7bÚn#M»±Sþ9#WÂÊepé¥D¬Z×*K³@¬¬à ¯Å3¼MQî4{§6NÝF´B('2é¿ÓQüñ>'¹WÅþxÄ®CÆF;¤ä=Jì÷fuù1×IýY=÷:©)¼Nª0=~(¹¾KjýNïî ×ï¤â@ÛI¯j[ÈÖeáuR
2uºçgy'L¶1B·±@CæÑ£LQ}è
E"[ú¢á8¡þúqÐç¯?jNäÄÁëdâÈ8@Ë8ôöGdÕÆÂ
dÂýYqiÁÒVïöÇÎÚÆÉbWã$&ygÖ~§?ª¹qîõGÿüPxý1ñú£ÂÐjÛB(yûMÎïøí,
¯?ú'Âë>fFªº¦Çï%ï±D~ϪÝx_½.åHÑþh@N]ZËídê²u öGncÌ £9FT
£ÝÕ/Z!ÔÐ_qÚ
rãÐ8ÐþhìL
ñiÄ`ÄVm,¬Z×*رV,}÷ú£µ¶qÒ&Ý#òBá8ÙpHô1˽g¤?Ö{w7ÏHl4&ܼG}ôÅ=?Ñã¶{¿¤W×|"ý±ÑåK":X·OãcóÜPþ&ä
o·¶W`gÉàú
O «l@Iã¯
rY»nÆNZ"ñ,´ zYe¤Ê"3ïÓÌeÑíÏêfoÑVX·
HüN6^?@êL&öÒÛ4È
P'rd³L= M4ÈÉNhfp1)Ƴ¨ì^($
¸Åæm"ÌÛÄ1Ï^í>åØK+ÞY8gô
57áYú¢á!Gú^ðN±~ð]ÁD8îóx{tÈJ£·=I£%Îû{
'Yz+AÔ¤þxuEjäêï¾G©Q5¤ÑOÂ=ÉÂ,=ÉÊ`jĶëdüÌõãéêÝÛ鶤&k
qw#:ÀU QuMTYÂ4ä!Ý©°ÿb6 þǼ
;ñlF¾G;A®«¥ç«Z <LèJÞ£ÄnaâÒ«R3V·¼*%r§Ñï¼Rò%vKla?-½õÉhn_§JÜ"ÕhL[j ÷Xb·Ävå¸uõÍ6Õû¡JWÑ:»¬ÙJ,m ©]ÖÔ.«ÞNasHó¼ÌMoå<´è1à¾ÔöR¥Ç`a
ºMÔG²ÀÄðÁ"hÓH%ÔZÒNßÌvHÉ{Øñ|ÉI«AgêT=B÷KæFczîW-TòK|¿âñs¿7-õØI%7©Ü:UJ×-ûpÃn4HÝú
¼õ-Ö'c@<K(±Ã,öÌizY§jÃØkèT `Z½BPÉ{èÖ3ºîËtòòñØH¿©ÖéSVdû¼ÒÃ×>¤¹8¤æ!R ÞØ*Q¬A °'X@Vè#á
Í
5êº/Z!Þ®¾odz¬S¥EºWe´n<´7ÝǦdÇm¡ü@E¼ò"ÏÏ¡xèeì#"Ö dµèGgdãáVöî
ãAÆq#X¦ÆDm{E¢PÎ9CÛYI£%Î9ÃpO²ð$KO²r%Ĺ&5j¾!Ô¹ÊÊQ{FK\jp³ð$KO²r%hétÛKÄëæ- ñFïØ«L,{7v÷ÒëÌ÷X»&¼¶!ÙyCRwÂÀ«]3Ǭ}d¸©à»Åx|AZFÑ!H£z¬õ&wPºw(%¼/Ð"vQ¨/>«oÒ¾¶¿¯O»×ÓèeûA/GGõgùÿóáMJáÅÏ)ËT?Á
Ìøt8Ã{Ïðuõ-¼Ä= ù³ùC´½îð÷ÿÿPK!Ú¤]B
«@xl/worksheets/sheet48.xml´\YoãÈ~ÿ è)A`ÍSl/GËzX H²É³ÆÇÂÚ!i®ê»«ºIɯ]ÏT}Õdý5EÍõ/ß_'_·ãnÿz3eI:l_ï÷»×Ï7ÓßÿïæÓÉñ´y}Ø<ï_·7ÓÛãôÛ¿þåúÛþðÇñi»=M`
×ãÍôétz[ÎfÇû§íËæìß¶¯ yÜ^6'øëáóìøvØn¤ÑËó,KÓjö²Ù½NÕ
ËÃ%kìw÷ÛnÿåeûzR¶ÏÜÿñi÷v4«½Ü_²ÜËæðÇ·«ûýË,ñi÷¼;ýN'/÷Ëõç×ýaóéüþÎͽY[þ%XþewØ÷§©
}^Ì3Xéöúa°OÛÇé¯l¹.çÓÙíµÐwÛoGïÏïOûýB±~¸¦:°\ÆûɧÍqÛîÿ·{8=Ab!¯ÛÇÍçÓ¿ößî¶»ÏO'²$+Á)áÛòáG·=ÞCPam!åï÷ÏpðÿÉËNTeó]þþ¦-¥¼E§"N¹ÿr<í_Ì
õ:j
L¯¿õ
,
¨FÈõðÛÜÄ{(ô»:ÊGD<U,ª|ëoXRde=g"¬6""Q*2]Ýæ´¹½>ì¿M â!^Ç·è¶KÂoº°J¥deiÂRÿÇÚ¦s(Cq_ÅÅä`¹#à×[VÕõ쫸A
j¨yV-tJP[DO
VTpGkO0ØØA8.P9Q»8 bñ 5 y¡N ¼P§ÜQÁÚ @á$Z1?±øÍþo+$#ÑP(oÈ1¢
Ft
!zÈ.RbHBåIÝJAäTpGkO¢=íG9>"M_ °ìSëλÓ(L6X`D"X!,dã]?¢ã¾î¥¥³E.å¢q»Ì¾ÝFA|)¦6!ÕÔ)rúªçENê Dz(
rE9_eâ&©[
nüòp0 )úFAP8HÑ·»9YÀèpäàzFϱ¬Hªza\Ù¢PÔï
P¶lnÅvsW~¶éNAâí0¢ãqrX^¯äö%PFãM!̰ëÉO£ ¾ëé6!Ý)HÜõëëx®;¬lÝ6éßFAä3ÚtF§ qGt<®CmÈ÷øÒdK;mÒÆ ïI3´1éNcâþ)ùG@p//çG@q6~Ò¤
S?9é6!MÑiÌ@ÔE¢J>`# Èñªgù~ç¤CA~ÖhcÒÆ(×®é«id9V³¼vaÅþäù/¦¸eYXÕÅD)%µ£"'Î4ÙEëDé²Îr`F·ÿþý·¿uÅ"÷÷ëÙ£8äm¨Ò¹.w>´ê%ÔYuQ¼òÐK³µ*ª¬LÓ¤A¼\¹Ä [°îBÑp®ór%º5Ïq?S¶¢aÔ0
AeKQöï4Fm1_¤ó,Y:$ö]³"«tÇ "3vR0M]æÎ,Aý¼`"~
2¬¦0~
RZmC
©Ó¡EgðìÍ(MIÌ{fiÖPbÎgYFؼ¨«$Qþ¸ÄOü]<ü
Þþ
2à¦0(V$mCZ¦Ó+ƪb&ðþ!WíºX2&s)ëʳ®Í©»G*Á//&Å3Q1ÉÕ0
A"YmcRÆè¥Ñ÷HA]ÐpøWI¹°ápÁÃálÒÇÅ£X(
S?0Þ±UbWäÓi
iå~LÉ8^þL-õ#Pº Ë;o JocW»:q
,½^ > DÈy¯gFIz½Ñä7)×6!mÓiLÔµ~LÉØoÈù3~4ñ´h)òtEÁT¤¨;ð[]$ªäØoB?(f[ÃZ¢X®nÈ#NäÙêÈ#bÆ{«ÓlQfIQÙG²Ô+yYön
ªL˺L*Òª<4B³KWâÊi2O
£!7¿r+XÞÖHS÷gsü,ÂñiòS§í ó.åt;:Èää þá3;ìò6m5éCÁNî°¨¼²ÏÁÊ }úÕå!`g{y(øx&ÓÔdÜå]îìF´F(;ÂùÏèWÁ
~ÙxÖe
(ý(±ßï¢ïòC7<f)j4Ƴ)6©1«~(¹^Zb¿áþüíåãǬ¸Ê³ÞÃEA2
ò{Õ\¯Ò3rgìL¯¢W3èhy'ì1ºÏ*'æ
Á8^9´i²»P´F"Âø?>úò@Oi+òòÌL
2yÈe ËeÎÏLd#T&ÆÃCs3Ùsiù³?73¹Ë] ZØäâÎ9ᡤffx(¡'©6`©0t(J®*ùûM%gü"5!=MEèÛF0sÒéÆD]ëÇ|@üvÿ©3S^ÌÌ9¥¦äõª¹^v×éÕ
ìUÈDtfb4ÄN¶æc4ÐPJñµWmû.çA1¼CñÏÌ\\æÎLòó í|9§3ÓØ<Ô"â¹úe3÷0ïùùí¹´üÙËÎÜåN{-¤1k¹#Ç»ñÙë³ÇÛçdf¶´Árû9áÆÄçÂ(±Oh{õxÆ'MËýû%ó»ÍùDff§1Ê'¶H2{6GKÒý=Bðy>ô¬Nr{R°hì¸ æãßû#9'dºÉ5ÈoD+rE±
±ÓKò">fSx6¢úÊ,ÑÇB¸4ú2׹쩻]×yvE#Z#N9é||²Ô%kAê¬É5ÈOyÉ"õÛ;,&§¦áðÀ4át\ÿê÷¹0ïscS³È¡lÍñ9æÜ³ªNsø<iðpîÌMîBÑpêáÔÁ`~v*vÍw¾¢+òåoZðÒ&7Fy/)NK¼× $«@rHÖ¾
¦9ÙF®~öõMòBH:-ñBHx Y»@²ö%84&Éqß_
ÞÞ½ý4g«!þvEYY&ݦIõ1ÙÉyãvOì¿ Þîté§G
°yäëËvçS¸ÕJßÕEà«Z Î6ôQ%Pb·Û¸Ø-Ã;[AC± éé
Þy?¦äJìØË~&[zÙ"½-eTT§1n©¢J>`Ýú³wÝÂîº"¯¤£õ¶['r¸p-$˼3 µÝª^ØJÀ|@ÈT@;/¡,xh½½R0X9»¢5áL@ø6ÎÒ6CtB«¨¬È~ÙiL´rú1%PbgÄs*¯[FiõTÝ/aÑÆÜ¯Z ªäø~Å)ï~/ZêAŤsÛ"|ß_Á»Ó uëWÀ±¾'úÀ ^Ê|U_hÁNv¡m>ýb)!ÎESÐ)ùÝzÒ(Áã£ó§^ÏTÄ"ã¦1ZoL9Sk;ÒÇ¢ÇÂ<x¤@#gæ[@w
>¶]e¸ ÔYÍÙØYÖHÓA¨ÛÕJMêTcÙÕmÔÆò7ºFPÛ14éË×jä:½¬2]D¤Ã3¤YÀ6"ÒáYDÓam\:ÑÚÝ< p:7ùØóW©8l]ùÜhwÈ$x@ÂÉ*ܵ/Á¡ ù
8?q4-¹!¡ ¦Bù¡¡N¯äFaU ¹$k_CCØòE²wÝpê÷×R13§l>!İÓñÊ«ígBsúìÁ<!ùYÅ0ð%±ø&Z¾Ù4}3õÁjúÆRGÑV£Ö³ÈhaI+díH®ÂFY]ßåøÔBn
³}!ña:9ö9åj@©W_/WßW~Û|Þþ¶9|Þ½'ÏÛG(Kx¤7Ô7ÉåOû7)×EÊàåyýÀBði¯(àØÂkðiíö¸ßÌ_Ä ·ÿÌÀíÿÿÿPK!â2bKÐ=xl/worksheets/sheet49.xml´[Koã8¾/°ÿÁðiØ¢¶d0zÐñaÅîÎîÙí8ÑqØî׿¢YEJq:ª¯HÕWdùú×ïûçÑ×íñ´;¼ÜÅ$¶/ÃýîåñfüÇåÕl<:×/÷ëçÃËöfüc{ÿzû÷¿];?¶ÛóVx9ÝÎç×ÅtzÚ<m÷ëÓäðº}ÍÃá¸_áÏããôôzÜ®ï[£ýó4¢|º_ï^ƸÂâxÉÝf[6_öÛ3.rÜ>¯Ïpý§§Ýëɬ¶ß\²Ü~}üüåõjsØ¿ÂvÏ»óvÑñh¿Y¬_Çõ§gðû»H׳vû·ü~·9Nóâ
ú>ϧó)¬t{}¿í£ãöáfüX¬²|<½½n úßnûíäü¤øþt8|VÕýÍ8RЩ-ßÿ:>OÛêðüÿÝýù q½ß>¬¿<ÿ}øv·Ý=>A*&qN)ß÷?êíi¤ÂÚJËoÏp
ðïh¿SÙ¤¬¿·¿¿á²Ù¤Ñ<)`Óùâ 0/§óao6Öëà
±^~ëDä-.è%à·¹÷.ê%æÝ@w(><ÁzÆ1I㬠EkÇ
RÙ«^×·×Ç÷d<ðuz]«úØ~7¸1²
¨`ÅÑDDîOGuξPBÕ^¿©ÍÚ
`¹¤à×[Qdñõô«º@
*¶qSVÔ((:DÃ\pÇ+G0n: J &ÈÜŨÅ=BFB¸ FCH.XrÁ¬!`Æü!jñ1üÛeOD@zwÆWå#RÊhUCÝ"
4HN!2)(dY©w\°re¨iåp4u¥ÀmvîÌè
ÎÖ!æQùQHy[¸W"pÎÞÐK¢O(*&I×Ræ6ÐÕÈ5LS" Nqvç¶MU˱!H£©Ðɰ8v¹Ã
ÌfÉ^"8ÌW ,ÙkÐIWw'%x]¼Çkf^³Ê+»w /XMT+!a¯t2¬#«¹ÖÉëö'į̂ë1Ë¿!®ë1+*±qi FHØõëëjÎp\v8»@ƬKYT+!èðUeÖæ
½tõÖ8®N×óKÞÚ±¨³-5°À¢
aXUÔüRö()jÌrb184`ÅZ
ĸ$6ØÚCVµÆô0²Ç2 æ*áì8
¹~'¬RK!~³©BV#µÆ]k²GIýVã·êbàVpps¢S]<K¥Ô¢]«HXw#YeE«®Ú~nÿóÇïÿ¨Ó0öËõôAÝÇ@ÃÈýÈ·jÒP9h%}+.ckD ðÇÚ,_ÚÔM´ººóE+"¢±R+U¥I2Q·Ùo¤+x$¬ 1$]YªBVîµÆ`ºfIT¤î`Òy.Rp`²(È
µÎÐ@RÃдàØçÒ²ÎT
ĸ´¤¬3U!ëµÆ -³8'3æqC!"OæqrÎ^.XY>)àÑþqfgÊøáòsqWvô¤KY/+bS¬U!£¡Ötl^Ì"|Êèlh%iC»"I@ElÍ
G6¹)EjH¼<
p¤$)ÄT)CaѬB{8úiÃò´RÊ%õ[Mß§NÖJ>ÇU!+´ZczpGÜ«ä¯`ù£,¨qñgXÀ1ÓeÁÂKÙJ0¬jéa*e%a fÃðpmÑ´1d÷Rc߬FªÕH1A×!¥$ÊXä"'ÐôÝÁtSá
"Á
¸C`¥R0¹ÍUlÓCnTÊKê7?|"õðÚM9+õÒÐ;v0ÔäLFÂX1MDÉ<û9³l|KSµåBÀ R°¾!/àÚn)æi^À)¦3m½´+t¡/Z
Ù_=ÄÇ!>g<äLÛAÄm¨y?3v2àè#ìõñÊât6qF¶
j᳦3eETÀçXì"%µØöz³y§I>YU.
v-énYVEÄ&÷7z?®ç^SõÇõÜkªmvº &Ø.x@){ÔïwÍãí§c´æ^õçñE«Òë¸}¶ðz¨;>3e£"{ÔoØÛ=;>¾ª
*·^Õ · ;-ȵ£:Ö S*Èʶ½§öÈ"hàNÕaZÒµLU}è¥EÛºë¶3¢AÑ8°aþãã çÖsÊXÜ8t"'^cÔ ¤TyþÆHÌ O¶1f½XAlc¬zcge¢qg¼u£¢R3¹3o¿Ñq'd{1%ÝSx1ñ#b= ²GIýVcúå~ãPOüö£çPxÑÇÌX9×1bzüPÊKâ·úìÙõûòÝ5Æoä¤Ù¼q>ÃÃÒLAÎÛH#E7±BCæÑ¢Ì¶þzÐKîêÎÆré¯ÚÇ7ÆDÜ8t"'¼1;BÅA}¨0Ü©Y+³¦3ëkÔJ¶V-½Y_c´V6@Ú5§1
»n¾¥r¼XiÛg¬1Ö.þ!¥ìQRØmÊ>éÛõ5é*Añ5ÆZcÐ'!¼çB
ÌÕótöàD#»pCguVÍÎNÿøNÃ9g¬ã¹Öl
Íù)`ìt
%íè¡>âÂ
±¨E µ-.c¤XÈÖòÈìÑÏsÛöm
u+Ñ hؽÉÇo1Hæ6[Z/ÊDÜu"'@|F7v&@¢mfFW³aGþCjÖ$ʬI´@§9+!Idk%;+hY
/[2«¥µ2ѸóE+"¢Rà hsÁO&ÕA÷ÎwüeÜ'ðÖ#;iJrÞòó$µ8ïùyéIäά\ ¡&õǨ¤¦]ýÍ÷5Ê¡ÆÔZâPãI¤'Yz;O²r%uÊ:YÓ~HúþôHõaí>¬+
q>µYúRw7ÂN&aç²aìYHýW£ó>m2|ܦÊN=|ißÿ¥'`¥®«sÏW\ <;èJÙ£¤n±ÙáÒ§R3E(·¼úãÃ
§Ö¯¼RÊ%uKX?-}ÒµÑbcu¢DeT1=náA¥ì±¤n©#ÌqëÃÏÖT®,K£uU+²8·%÷w*¾N"¿è¡Ioå¼´è1¾ÔöR¥Ç`i
ºCÔF²ÀÄM@¡M`P¥¨$iÅÎüZcÓ)e:£#9i5èLâS'r½l>®5¦çzq RöXÒëU뽸iáã%LnV¹UJ×-x[6ìZÞ)eúÅ&³ýªR¹è¥³¸Ö KÇJÙcI.=ó''5 §ÊzßÝ }ð¡NÖaJ£u:ÙÎ$"vTÕ¥çý4Wó~
å|ôDÑPxjÌïCKJ4äAxí¥EwÉF
h~6dztÃòaª4Z7ÚnJ;(VRÆÐD ýTD½Æ^ÑpP¨ô¡%]N >ôÒ¢mºíhEP4lèëÁø«Bfá½¢QÎÝ'©µÄ¹{ð$Ò,=É'Y¹J?¸|$58µ0jX¢¢\j¸¤ÖÄXô0KOrçIV®Rmf }G1` ~ß}x _nU#{&°ÞW lâ«5D½4Ú0_®2a=|ÂÈî¬áwpñK¯ëÇíïëããîå4zÞ>ÀÂãñè_·mÿ>¼¶ÒYF"+Ò9þ-gøÞlò ¾9½
£ 0ÿp8ÍЦÝw±oÿÿÿPK!ô1"ÀExl/worksheets/sheet50.xml´\Koã8¾/°ÿÁði(¢d$t|`±»³{v'N·1IØîéé?E%²ì29tº«¾¢T_=XÕ¾ùñ÷çÙoÛÃq·½(϶¯ûÇÝëçÛù/ÿWå|v<m^7Ïû×ííüûö8ÿñîï»ù¶?üzü²Ýf°Âëñvþåtz[^_¾l_6Çhÿ¶}ÍÓþð²9Á?¯oíæQ½<_'q¼¸~Ùì^ç¸ÂòpÉû§§ÝöÝ?|}Ù¾pÃöysû?~Ù½ûÕ^.YîesøõëÛÕÃþå
ø´{Þ¾ëEç³åúóëþ°ùô~ÿ.²ÍC¿¶þ·üËîá°?îN,w7êû\]W×°ÒÝÍã<P´ÏÛ§ÛùOb¹^¤óë»MÐÿvÛoGçï3Å÷§ýþW¥X?ÞÎc½ö°Róý¯ÃìÓæ¸möÏÿß=¾@`!®Û§Í×çÓ¿÷ßî·»Ï_N QSÊ·åã÷v{|Ram%åöÏpðçìe§²HÙü®Ãeó¨q°Èñô]ñ¯ÇÓþ¥¿°YWHÌ
ðÛ¬ boÅä©Y~÷7ñÞ%2³D5,DpG@9áâ¹X¤%¬×{#¢,ÉR(ZFT J®vsÚÜÝößfñÀ×ñm£êG,áð¸Ác(5D+#»?ÕC8ÇB 1T×úI]L_;B
þv'4»¹þMÝ ÕÊtÜUÃ-
ÑqäÜsÁÚ\7A@Ç
¥dîbBÔâ!9#A!\ТÀ!$¬¸àÖÏI0cþ!jñÛ9ü9dHÂØ@¤÷H)¢ñ,ÅZD¨a¤wÈ^G
¬RzÏkG@XvY·È¾®X×éàNIo¤Ft¶QQDã#DL!-B*]¸WjÐH
Ód¶¥Ø@*T+sZÔ4
L©ÞeÁ¬ @ìÍé^Ö"Ä!â¼A:ÉÒ´`I!"Y¹²Ò?
MJBÜúå(0#CB½²ö¶ @X9´ABxbL褫»÷íݧ÷8ÀÌiV5BàâCEV4Mª¦EHØé ëÃjðuÒ^oÁI 3]ʺ°hÔq]OX4«!a×'t2¬#®«AÄq}ÚaZ`û°*«B¶Y °hvxB'Ã:â°Ú\/
¶¶cÑfuYñC°jh
&ìÿR()jþrb~18·ð³"b\RVMâ5ð"A¥±¤¨Ëa`:ëg®ß)«ÐÚ`߬4ÕFk0èÚ` ÖQ53Tf"Ò÷7õ§ÍDJ2TK_cfFêâÉ[àà¥úFÊ*¾îAÉ0À5VäØ1FÚ¨ôt÷_~þG-Æn®Ô©ç
HXv¾Y-^ǬÌÒÂR¦[ôÍd¶Þ!«¬àh¼ì~WvuèV®{_´&"-5×9ÑRŦ:ÉbI{µ@ÉbÖ±ÛfqìgyÄ0Ç$"Df&T>ßINÓ2b{k"5é9áçBu¬Z Æå%c« aXh
yÉSQf`
ÐÌ"4*ÅPÄlEIÐe,-²m%q ºxPvtÌX«bUö6pa
Á UÉ"^À3¸ê06òzÅ EU1$<uͶ¤è"Æ"§!Q®Ôøxy2á°IuZ 0Ä
± aÏÁ CBTt§<Õ$¤UÅQfÇÞ%D
!'£ÖjÕb°Zl
©atSJIPvÃyr æÌ?ÃΧ.9«èZ pÀ¬ aXµ3ÂAxP6\XIHØ=Ýc56em0ÄoV:McÓTß}k0a¿§rDIýع?ã·B3¿YÖ bß6í°a0ÖÁø *å%õMÌ>$&fÈÄ«ëº9C¢9v¬¦Úä¦ÄDü`¦D§eÎ2>n0þ
0À,;»BUæI\ÁLÒo:,/¥¿5K ßÞCæ<v0££Ó|ô=¬ì
ÃèèÖDDcøWúI`Ð_°ÞU÷ 7ÆRÀÆ÷³Þc!ýsÓ?æ/b£27³OÉèï¨y§ÍáÐÃaQDÕ0h%¬=IjÑËÃq ·ðÕ\¾X°^Y{<ã¶þ$PxMP4xlî?ÓxüaÁ<ªØ_x
7a̶f`oé¦rDIý~×0¯?£
wá5\çÑjÌ:nS.¼ëø=¡funIýk»ÍÇ7\u Êm¸
×p
È-ÖAdµð®õÅ«bM ¤õ1Ù%Ý%
FK2U%¡Wmën¸\/Zÿ?>æÈ@âà5Mrã08xMÓú8¤:PåølälÓ$æÐCu`óóMØCÕ¡ìÏ7ÍÁ¾Ô}âÖDDÇÎ*g¦Bq>Ò
ºNü
ÄÓ0^ÓÄux0ÃÆRÕ¹%õ[MðÎùäß8ïô&b rº`[\øzk0üî߸@P)G,ßêSp×ï/V}Ö4KÞ4{S¬Vdù+yÓìA}±VºX!Á¦IÑ]¢Ð]2
dêJA¯,z¨;_´&"È¥¿6ê<¼i¦äÆa9qàM³·ëãP¨8¨O1.kÔ¼KygÍÏ6Mj/µ=į¿üÙ¦iímðÛΤIP4xì¨7Ý<RsnsCÉ&ÍÆ`ÜæQ²I³5`íwSJ9¢¤>±£ÏÌ`îúÄx"øÄfk0èSRÁñ* J#F$ú4YºÇß÷Ìyòhèÿ%ëÿuj@n½
"kWñ=¡·3õê!E}¦ë-ÈY-:mIb,BDàUµ¿Á2«÷¢½)[EÃ"½hMP4$ìÜòñ!ÁßyÕ©¹!DNH¼ÈúÝûüj§EUý³â»þº}}§^?ÄZUqE©=mÓºÔ\¦Ê\ZsÕðî±çÒ¬y¨{_´&";58ãĺ\ðQµ¾óEħ÷a(RVúµA9¯"zÖH=ô$+OrïIÖ®PùÖR£W?û¦A9ÔxÖHj<ô$+OrïIÖ®R£6Y'kô'³ïOÌìÕN§eÕÙ»÷ð¦_ZÖаٶÜ
0,
ec·Bê¿ÿÉoQeÊN=³Ñ/)ÓNÐ¥ëjåùG³@P)GÔ-6:\úyWÖÊ-/þôP±ð´fàwSJ9¢¤n©ÍìÏDËl:Zlân2Th±j
fÄ-\ ¨#Ô-µq9n}ø¶Ó¥bÝkýÖl%:¯âèi£íA¸_â[,b )Ð8Àf¦Î7r^BZHßj{ ©2b°²Ã&êÖDD#YàFbzäκo¬£$iÅgm fN7¥#Jêzêä¤Õ¤3MϨÈý²a¹5ûÅJ9bIïW=Arî÷â¦
O0¹Yå6*]·àÅtÚ°[Â[¿w¬9¢£ds¤Qå°ì¾Ç±©íBmw;§n±Zk@ÁtSJ9¢$áÊý©êc_ÁÓÐÏKÔnd7pÝ}ê^ët-+²]KÄlk{9&duLÈú§JÁèS¨Lu2°&¡t &P¯ê4`M&òrÖ~èd¾hMD4:l°ûð=%7#ëlu¯u£c`ð¦;øboØGG£Þ§ÁCX¨6© ì2*:Ö$s/xØgTt¬Éùèö6:hmoP4:lè-uXËq !D©W@rN$ÆÎJZ#qN$Dz'¹÷$kWB©ñ¡¤'!F
Û»ëQÆ´FâRVV"=ÌÊÜ{µ+¡Ô@»çd
Oè`3²?0¤¿ïl_çjYº°Ù ll
D½ó:7ãµaØ-Cº«þÕÐJ(kïêÜàAkoMÅÇ%2cEÊGêUô& )@ä¢ÒáÑïl+·kQ6Ø59Öy`z*øÆMŧ
O#SJIWe Ï)Q+óZg<Ç^dÀ*2¯.(oOCT?^&^ »ÜEØû7Y0¡\X/ؤ6í¹FÓv {FÙÔ·ÞT8æSJIWðì4ÊY®ÄF]W»²s¦8ã:îá,è,ÙEÅzTkP#®ãA¥$ðßiUeÃ[ä^Õø
°á½
ö2Ñß,(Þ
*èiGW¢]¶$¦\(i°'agÀÄ%
ïmnø÷;BϯTÛ¦¾uÀrJ¹Q¢ãøø%oÏÛ7Ï»×ãìyû3|Å|vÀ¯×Ð?íß´´¾.ò¢ÿxjàÓþß1¢üß²
ÿG@ÆÓ~êÿ¡FÝá»WîþÿÿPK!iEù
E@xl/worksheets/sheet51.xml´\YoãÈ~ÿ è)ÀïC°½X-ëa É&ÏY¶
±,CÒ\ÿ~«OvU7)y ñ¸ê«&ë«£«)jný¾{|ÝÛýÛÝ4
Âédó¶Þ?nßï¦üÝÓÉñ´z{\½îß6wÓãô×û¿ÿíöÛþðùø²Ù&°ÂÛñnúr:½Ïg³ãúe³[ýûæ
4OûÃnu_ϳãûa³zF»×Yùl·Ú¾Må
óÃ%kì¶ëM»_ÙmÞNrÃæuuû?¾lßzµÝúåv«Ãç/ï7ëýîø´}Ý~E§Ýz¾|~ÛV^ÁïïQºZëµÅ/Îò»íú°?îN,77êú\ͪ¬tû¸8íÃæénú[4_fåtv+úßvóíhý{Âùþ´ßæåãÝ4äÐeï&VÇM³ýÿöñô
¸>nV_^OÿÞ{Øl_N 8§¸oóÇíæ¸Ram.å×ûW¸ø{²ÛòìRVßÅÏorÙ,(¢°J
XäxúÁyÌúËñ´ßé«uä
±Z~ª¢ÐY"]"QKÀO}]"UKTf :ÊG8<)a=íM¤qV§Õ0Â%©ájW§Õýíaÿm|ßW¼~¢9\~7òÂ2ÂAÚÕ&C¡òkýÆ/&.Ë!¿ÞGEßξòT ZR7nÕPA+
AtTÀ¨`AT°´3àÆt\HP1Ì]L_Ü!¤ HE´R`B
Tð@KKÄ'Ä1?A_ün
ém F4."ÅV"x
E2é<¨Ì!¡[H誢¨`i ËPÓ6Ëþ©ëEwJìN-ÐÙ¢ÂÆED!´RÂ%ºnDÇü:ä.oWVw±»QoµÛß$RãLj%D:|äiE:Ȫ° qZ¦YWêOÖÇ Ñ7~9Lè _K¢$|ão%ÄÿóëÃÅGæ`â0)¼ZBàÂ&ߣjQBj¢¿Ã#:æ×!ùXk%¼Ø`ãe<õ¹v=&XKízLª£ñ@HÚ¶âw}DÇü:ä:3,×Ç3 lÎ&1©ÒZBÃ$ÿä+!~Gt̯CóÆöøÒ`;mRµÂ ïI14>©Vaüþ)Ù3À§++æ3 §2~R¤u$16 ©Æ!EÑ*Ìò"^%°ÄðqÊb`<ë#9|Ù~'¤Bk
A~Òh|RÂH×nBoÕ$mÖf=ïØy>åXÎó¾yÆ8 êâ9:c_ÔôTxA±984½È²#%ÖjPÏÓýþøým:Ú~¹=ñ3JNkÕ¥s`³·i¡ì sX:{+ *ÿ!VXô+ð4?@=¸¢%áXñiÍ/Õ$ øûLÎÊ1
t¢:³$¥$e«02gã,Ï4ÈHbwTD<W +1*£|ío SÃg93|ÈÉÏæ#%á®#±ùHI"5>éÂ(>¢²¨(ÓCfEºÃè<©¢ ¬ÌÉôÐIy§µ1UàMÕÅ
Ûá-/%7TGH#±o|ÒZ
¤Ua*raò*â ì³CÕ¬¼¹NFed¢3² >#^Kr¢D¹D¢ZGh!õ×ø0ÄVa¤;QEó±Cú¼R'QeO*¦Ïç1¤¬ëHbl2¬ÍIÄñaHñµ
#É âcf7®fjÌ!9zÚ<d¤1ÔÄ úp(<ROZGòà° ð*Ù%b &òxchÜ#2R۵ ¿IÁ4>)Va¼®ucJ6 Ä~CììÈñ£ß¤xëXbߤ6&'!mfÀoy¯
Xb¿É0|õy0Vó3ܨsRÛµYó`/²ìHMµdÍqô"Ló<ÈI¡u®!Ì(óÎ2Ì*ád*s
anÕæYÃàô$æ~3º¢%áýÕ|ìà)µÙSvð>Ò´{i;1àäëU¸ò°Ì XfJIè°9Ìa¾×ãiP$f$
=ÃöM°I_gKeéÐe$M½u:åtbN2K¡#ý&ãNñ¹Ó\Ý)>')ÛÄá¥UoéÆl@ýþд.>0ÃÍ5w«;ç¤ÐµÝ§¹ÊuüQ2µ:µÄ~õíMåúÍ_¨²kA²¶È.U#êK>.oµ.Õj-ÚÉ£»£!sühÑ@&¯Ã!ô¢G÷u§<°ëÎá8 ÿúqP²çÔ±Ùq0"+NËT DĪ\Äá|ËDæÐAE`´ùÍùì¡Piûä\Ë4Ö}èÑRS#¢CGN&gZ¦{)éG
§ez0NËÚÄ ßÅ#J6 Ä~óAÞ:ñ[ý(ýé-
§eºú\¬%fÀï%°D~óªm¿¯^ªâ¤eÒ'µY¥ÚúR-é<ªAºT+Qª oËÄè.æhÈ?a4)êp½èѦî\Ñp þÚ8ðÐ8Ð(#²â@[¦¶Óq(xøGµLlÞÅܼ3æç[&¶gÂâ§.®eöÖ}èÓÖnP8täH7Þ:u>³ö´ÌFa`5}IZf«0þ¶0¦dJì9ôñI
åöýöÝ$|"-³Ué¼FÇï8 yÈ/o:öúA
ûJN ×oê`IÕÇlu¢@véQoW9°Õvªô1ðOÌDéyITËJàTT¶ð±dÞ Ñ%h{ó¢¿Ã¾¾ÌZ´D(r¹~|ä¹MõU,Â:Q ;>FdÅÇÙ¢HÇ'QÏéyXÁg
¥ÉQúÄ¿ÓÕÁâæ]¢Í¡5¦qôpç4¶g ·gÆZ#<²/ôÌ¿Zo$.zs¨W´D";>XcÄú÷ÓO¾7JÅÅ}&rú±À[¤«Ô
e½EèHZ%±Þ#t$Ì,É#YÚDMêN^W¤F¬~öýJ
²¨q$XÔ8æHäÁ,m ¦o¿VÖb?©ÚŶKª³Q{W"{J«Weº7Ù°;lØÌé7Iì?ÿñ¯H¥Ü?ÉïãRnÒvµr|ø
µWÉØ-2T\ú©WªÇîAw®¨HxZµ÷λ1%Pb·øfö3ÑR i¼M*(Z$£Z
pK.àU²Kì߸,·®¾í¦jgéJR±ÖZk¿íE}%V} }ºÕ ¹aÊWV¢9¤À/þs^ç@9Ï!-kµ=T0XôfuEK$Â,°#1>§©F)QZý²UoætcJ6 ÄÎð§QVZ:Ó¤òÙº_29·
3p¿r¯
XâûåO¬û½¸iÉ'R2¹Iå6©TÚnÁ ¸a·
$oýÏÐ!Q2¤¼Éâ9Ñ,]$CÚ
.6©¿°dnnÈnLÉèÖ3wºîëuââ± ß|H³©µÖjR½¨oRQHvV£Ô© Íù© Õ|ÁÆPü `,hô1
ýí¤<¨õF¦O¹¢%á`±íê;F¦:YT¤oÕZkCÀXcf·(ìË@nÚPC|ðÂßGho0ÔºêT_
ýà aú`8¢eëÂÁ S X¸ÖÉ+Óâµ oÖ
e/I«$ÖñÂ0G²p$diK05îdsMjäXC¨q:DÙÔPIIM
0³p$diK05ÐÌénTA¥_ê*`âþØA½Îø²wS{§ ±ñ@ÈHØ*oÕT3p:ì¾Ì!ñYø0QØ_
³ö¦ÎÜ&G0foM©ñ£èîªPþÝuLÉò&+Ã" !Y HØu2s5|Ëæ¸N®ÛøQN×k
Gj/7lL¹PJÇå¿å7ßWÏßWçíÛqòºy¬/DO'ùoñïÓþ]HË"
£¬Ð¯C)|ÚàËÚÊøºþÞ`¨¶§ýþ¤á}Þü÷ÿÿPK!7f¶
Bxl/worksheets/sheet45.xml´\[oã¸~/Ðÿ`ø©"²¨»$êBÇm·}ö$ÎÄØ8lÏÎοïáMä9¤dÏ ñäð;Ï%9·?ÿ±ý¾=v·»9âùlûöxxÚ½}¾ÿú~SÍg§óæíiózxÛÞÍ¿mOóïÿúÛ¯ão§íö<ÞNwóóù}¹X_¶ûÍ):¼oß`äùpÜoÎðëñóâô~Ün¤ÒþuÄq±Øovos5ÃòxÍççÝã¶;<~ÙoßÎjãöusõ^vï'3Ûþñéöão_ÞoûwâÓîuwþ&'ÏöËõç·ÃqóéìþeG3·üÅ~¿{<NçsÓ-ÔB}ëE½îov`pûì¸}¾ÿ-×E<_ÜßJýw·ýzrþ?þþt8ü&ÖOws ]xX.ýýÏãìÓæ´m¯ÿÛ=_ °×§íóæËëù_¯ÛÝç3HYä`°mùôÛÁ©0·ÃJ¯°øw¶ßì§lþ_Õ´yT²¸NKätþ&üÇ/§óao.¬çQ3$zøÔ3°Ø¢"ÕSÀ§YÄ÷Né)êa
p5'þT¾(Ò
æ3Ö°(Kò²bÂGÀåJ®nsÞÜß_gñà¯ÓûFÔ[Â%á|£.¬B)!"XI±Øý\=s,CqÉÀt'HÁßïYYf·ßÅ5¨Q LÆMhµTÐ)A9 z*àT°¢*X;øfp¸ãJ¥å¹«"&÷(ã*èÀqp*XQÁ¬r$>qHóßÍáß!Câ
ô)F´>¤X§¢IÓû¤À×áH!+©L} µ#@^v½n¦®XÖé`N
Ò(t¶QcDë#X!Ô²pÉX?1ÆÃcÈ\Ñ®64m®csÃKmĵDjI(oX%Ôj`p(ª82iȰÖë= ÀÄ$ÇA°Wí¸
@Hw
b<Ýû¹¿0ÎÉxUEyUÛa6äò{\!ÀĤ
¥ÉÏH}´)NAÂÙ?1ÆÃcÈ`Áqì»mAîL×PæÓmÄ5=!¥Ò ¤T: >1ÆÃcÈtÁ9Ó§
Vvê! )ÙFAÁ¤2ÚTF§ a'Æxx,v×âk-õH´Iµ6¬'ÅÐ0¤: Û?5ÈG±Õrb~µECá'EÚ0
q=Õ0¤(:ñºHphbnåx`:ëbb®Ý)©ÐFcݤ4ÚÔF§1Ê´V§dÞÜáPäYg¶á×¶Ò°Gr<"ú¤I
CW3m¦th©]ÜJÂÖZ£Gê®3 ¨Ñóý¿ýåo]¶_þt»x§V¦¹çI½"«ÔgKð¯£×w=%-ÁçRgi²XÙSµ8U=ø¢5áð
çGlFâÜ}!w÷C^'©a
rØÝ0ÄÈNcTî²$ÉãEÜæ?¤Â{fuVyërJKb¸ç`(Eco ÖçxëGt]Õ0
q]Ú´NcÒ".2UÖ
=uZjEz¦Xø¥4
nC¸¹ºó=¼÷e¤¦0ÈE¤»µ!éÆ(üΪ"ªLÅdÆ¡YVÔUU¹qÉPÑIý5Js ±
v ×g¢(H»j WÙ©³AC¥Óe{Þq¹o&~!@UÐSl^c72é¸áêÜQ$9Ä¥a
ã:$'%Ø0v©ÒiÆ( ú©A>2= Øåx@±R×¹Í5¹ò)ò©°6!ï4fÄaz,WÀG4§«Dã®jo4ÙMÊ¥
aH¹t¶{jb»!vnä/Ø-ÐÄnRºM¢0ÈnRmCïot£ìöv4Jê£Á´`½>6å§æ×n¤´r¨¡YjXÂêȲ<à)KðÛO²ªJÒ"(¥ï}Mà,ËÞÑ,ó$N³(ez¿!AæþÀgàøáÚegiåIxaà¾hD8v6O´¾ «1 7vZB?
ÚÌrö÷pý!plÝu p£CA·je¥R :wÔÈ2ÊR2ÒVvÑ6dÃF´F(2Bõ/ôß^õù}áõØXÖ%
3Òc'ù&¶û»H»|¾{lAʯѷǶÇ)À¤Qv3b·ËÃ&ÑÄvÃúܽåãÛ«¸¸Êm¯ÉSü#Ñ ·D-ÑÒk¯dJ4%@!Ës7ñGo®¢Ð}"Ðýc48SâzeѦÈ|ÑpvØÝÇÇAqm¯UjAäÄÁkdâÊ8@Ë8°j¬U"µ>j%£v±U"u.Õ!lú¥V9¨Ûy¢uâpÈÈäB«ô"¥×*ýHéµÊÆk
3Ò2&yâÞ°Îþ¡ú =6G.ïBJ¯cú§Òë>¦"uÞ%
3bþÄ ÑDvÇÚj¥ÊYQBj@N¥ZÔvL2ZËJ
H;&F÷@÷Éc48ÐQzn/dë_Y¥¡
}Ñp8ÄQæÏl©:+¡ÆYÑÆi@n8´Ë1+Ú8 G)Â!YL7N¬Ö'B·j'VçR¢g®Zq°ûy¤½¬¬º
66n¯
é¦;GªÏgU¯Hãl5ØÀ@ç+Û¶d¢uî
S|dÛ$H¶lÒÜ]/ñr*²tÌNcMyQ£{`Ü4·Å'i*¡ó4r8-6V°mÇØ'+©¢ó¸æÈVÐ[sZϹnFO×\*É8ËzQO«4À©²ÜÆe·"uð²èöÈϺ)¶Â<ÑÚ( rùø©s
PMÒ©I5È
Ð ²Z{{1Ù
«lî0ÊD½75Ñê}:¨Ã³8x1bæ¶ I+Õy*Ô¹£Í±Ìì]~ÒfVVÝn°ÇÖ
C'ø ®-ÈæàP±)ª«¦ý¸õï`rÞ9ô$8ozîIVäÁ¬] rMæ3¯týâÛ可tZâ¸ÆpO²ò$díJ°kOh¿?=2½;û©®VCÜm3t¬a;&;vÂ4ä!Ý%±ýnÕ\ûx(zâF|y8èÈ.ÜêA×ÔÚ³UMfzà ÄfVqµY_³¼úÄÂy/C¥La+ï§ùÈ 6KìeN»Ú,½Êh
ÞfjEdT§1#f© |D%ú¼cÖïºÞHTºTl̨³ÝZÄÚõ°=Ù×WزËÒ4%"ª7³ª
V¼ïå¼´Qà¾ÔöReDaeÌùàÖH#YàFbgmiTDiEi¸Æ3§ä#ØqÊI«IcÚLݯBë%§Óõª |D¯WÜCrÖ{uu«{O*¹Iå¶tÍv§Ajéðú0Dè1"©¼98F¤ðõ<ªíj°¥«]ii)!ì¹Ó `ú©A>2û\Jù Ïü¡7îää],±ÓQ§WYíUÌy+F5+Òg¬gñÞ<¼cU ÅyÀª«@3Uñ²B®meµ®åÖHcBHÜ﹦wªÄHk̨$g`r,&;ogMLäSñÍDLôÄúÉG1V%¤{UÉ ecâÖÖ@áª1gËäc¹¢È½eéB9gg%8gOÂ=ÉÊ<xµ+Á®ñéÎGºF±â²;7¹BYG´¤Ó×5JËJ¸YyO²v%Ø5ÐÚéÖQ=¼ì'î¾Åþ¾Ó{iïæî¾AÉ}Bxb§!âÝÖ¡¨_ûÆn²Ýñ¤î*a±½öÚ÷&÷ÜÊ M
£(!Ò(CDtq ÌCp ê«Al>áM<¯É¨¤ÂÚ0R
S©Ao2xÞT^!õ6©¦èSItµyåí]
¥#úQOcR#ó#F¤b#jû¥¯$Ü+ø¾úÇ´?$·VÒGMmeKQñ+Òæ^÷`¯ZÂÔàjdP%úSê»éïÏÛ_6ÇÏ»·ÓìuûM
¾b?Õ_
ÿ?Þ¥´*³å¥ñ6tÆO3|ýdðþľþGÐ|³ùElûøÿ?ÿÿPK!9 =Ø >xl/worksheets/sheet44.xml´[Koã8¾/°ÿÁðiõ´d#É`ô ãÃÝݳÛq£ã(°Ý¯?EI±â>tª¯(ÖWdùê×§É·Ýñ´o¯§QN'»çm{·~¸þñ_ñ©NNçÍóÝæ©}Þ]OîNÓ_oþþ·«ïíñËéq·;O`
çÓõôñ|~YÎf§íãî°9íËî4÷íñ°9ÃÇÙéå¸ÛÜuF§YóÙa³â
Ëã%k´÷÷ûí®n·_»ç3.rÜ=mΰÿÓãþå¤W;l/Yî°9~ùúòiÛ^`Ïû§ýùg·ètrØ.×Ïíqóù üþ¥^»ûÃYþ°ßÛS{`¹nÔõy1[Ì`¥«»=x iw÷×Óߢå:Og7WAÿÛᆲß'ïÏmûE*Öw×ÓPBgVt|ÿë8ù¼9íªöéÿû»ó#âz·»ß|}:ÿ»ý~»Û?<AqNIßw?ëÝi¤ÂÚRËoÛ'Øü?9ìev)ÝÏï¸läQ¸HrXätþ)yÌöëéÜô
Õ:¸B¬Vj
(t.¨%à§ÞÄ[HÕ³Áå#Oäb°ö&
Ò8ËHÒjB*»pÕóææêØ~@Æ_§¬h À
^CÙAd°â0Bû¡Ús(CyßäźÀr'HÁo7Q^̯fßä¨DPÚÅMZU\P£ 7¬¸àÖ`Ü J &ÈÜÅÈÅBrF,B¸ FE.XqÁ-¬-!oƼ¹øõþ736ém ET."¥²Ì"
4KTá°ÐRL½åµ% ,CMÛ,û[¤®+ îêÔ¸SPwJD@g3ET."
)¤FÈ¢+\¦kFt¯#îÊveµ¡qw%ºEt«%Bl#HÂ2©F:ü)`b i(@6G
ÇYÌSÓDûë2`Û!Áî%B,Ý+¥{ôGt¯#çoqXììJÀ
M¶G¬ *UD¿Ã#:á×åPk¥{w¼Æ$ËxâK3êzÌ®DízÌj£ò@XmÔñ»>¢~q]ëããDG³ dÜ×L7S!³ü¯<ÿ5Büè_GÇíñ¥ÁîìX´YM
C¼gÅPù0¬j
ñû?¦Jʬ_ÌÎd$ü¬HË16 «ÊaEQ+Ìx¯RXRä0e10õ^¶ß «ÐRa߬4*ÕF0^×1¥ ÊOYi¿ê½r,ïeç¼3cFuñá%5"a%^jPl¦±ªYv¬Æj
J`ùÏ¿ÿ£NÀÛ/W³{yã\£&]½gXpDº{£8ÏA{®®úäݳ¼{ºuEk"¢£)Y©IÈûëWRg<ÖÊ1$eY#ª|VòµÂ`Êæó¬Ãú{CÑqåA6×ò¡PP4Ó ôÒEïeMNyk¯P
3¡MUÊ:V!Ʀ*e«òaX¨©4
GvgÁÈo(:NÐl eEºâBÓö×§#6AÒVÁó?B¡5¹ÊayR+R%EEï#¿!è<ÏàUû<éö((n#àMÿ&çÈ˳
§NU¬bUl«Ãò¤VUýö;g¢e-2^Ü_ú
Óôc¥ÅÄÅéã(á52BÍIÆ6]ù0,!j
ANØÍR()rÎ|8Úd,^e«úÊaEV+ÌþAY_IÙ=Þc;4m+øRaß}v;«|V1µÂøýS%õbgGþ¿%ùͪ·CüfUQy0sÔµÂøñ*Å%õMÌ>3ÆjÈqΪºÔ kfìE«©Z¬1¡1ô(EÉN§q
aY6aÇid,
k³Ì¨6W£|³>vøé¿êW0³£+ZØ_=åÇ)Î:U©Avļ4ï^Ú#üs£¿ñ¼}ÑR+£c«HÎ1¹0æóEAë1ëU¿ã>^fA-Zõ_é,î?w:ª;àÏêÁ0Ïê1ÞæÑ)Åúý¦i½û vÔ9+ÚRaì:w:ª;ÑçNGEÌß#J¡vÀ-©ß°?û$ùø*/TÙ5w:ªÙõiD}}æNGU ]¬Ïª¸»gL61A7±DCæøÑ¢LYCèUÖEvëÖDDãÀæúº qpú¤Ùq0"+NT ¤Ty¡>IXAÑë}ΦÌ_íÆº#ZǶÆÝ}¼Ò'Ý{Üéî=GîôIÆéáU·añR(©ßr*·î9^ñgxsNDÔ¦9s§OºUw#fÀ殺$~ËOm¿?¼>»°>Yð>©AV}ö¢¿÷I
Òõ¹èê"áíÝÄÝÄhAÑ@& !ük¯z´©;W´&"È¥¿6ò<¼O&
dÇÁ¬8ð>©ítrùÉÄX¤FM,côj¤æ¢3 ]Ø'{ë>^ÊÓÄ<2_»cïºý²zAÁúd¥0v¿àoÕ
ãïcJ1 ¤>Éúâ¨ñÛöõìJaO¬OÖ
>EiðÇÔ
EÀg¬
H ,ô}üì7E½s·åíÇw>ìÉX°ÙgD}Å-ø© íTÅ%Ýd"?7ë*ÎO£ZMÕ®ÞWb4ËØ_dèîP^õ{ìk̬¨Ek¢b÷.!¼Ë Z8gÙ2"+BÎÙ¤@:BQ×õT^ÄÅ"
XhbÓ$Ò¦I´M§a¤}>ãEj$:#aæh^só±¿G]õæ:$·®hMD4Jr¡uÝÎûq§<þÞøÎ`ý4Þ¢d=¤T(ëAGR+õÞ #dåHnÉÚjRw¸ú@jºÕ_}R¡,jI$5D8#¹u$k[B©5Ýg¯oOTÙÖ!Äê°Rûâã^Õyiú0ì6Fø0}µRÿåDÀü/x)*vò M÷>1ý¸²RJÛÕ
ã+.à!Ô^¥PR·ØqéW©&¤[NQIÜbá©ÕÞ7cJ1 ¤nÉcë=ÑRÇ]-6lW)*[,£j
pð*Å%uK7[~À¦ê<Ãte©Xju²ö¢¾®;ðj
ÂßQ¿øoÎ× I£%¤Åp
¶*«ÞÀ¢®hMD4v$Æo'RÖMUB¥$ØyY+7s1¥PRgäÓ%+F©R|Eö˦äZaöxbÀîW><²ö{qÓÂNܬr«¶[ð
Ú°kòn½S%õMfúU¥8sѳ±¸V ã
^¥°$[ÏÜÉINéÞ©ò]/Ñuèȧ?¤»SjÕzQß"ë lM¥þt.þtà¡QCÑPxrÜBJ4ä¿çz´éH®hMD4l@ûð³!S£ëP¥ÖÚP0À)-
Ù©ZkCî£ù÷ EÃA!#0
§ÀzÕ£û(¬GLE#À¸î-wÜXe8<2sçñBYw¤VëîÁG²r$·dmK(5îàòÔàÔ¨qz¢lj¸¤ÎPbSÃ%ÂÁ¬É#YÛJ
´m~%ðȼzõÛîÃKø²¬9ì3éøjïfóKãðÃUø0,>+&
û«!kø^üèËæa÷ûæø°>Mv÷°Cxt:9â×w»ßÏíK'-ò4ï˪Ç@ËçößÃP>Â7±wð~ró÷m{Ö@gïvßü ÿÿPK!¯
Ä:
«@xl/worksheets/sheet43.xml´\YoÛH~_`ÿ §,B©yS°=-ëaÅîÎî³b˱Ë2$åú÷S}±»ªhü'Õ_Y_]MQ¹ùõûîeòus8n÷¯·SͧÍëÃþqûúévúÇùr:9Ö¯ëýëævúcsþz÷÷¿Ý|Û>7Ó,¼o§Ï§ÓÛb6;><ovëc´Û¼ÂÊÓþ°[àO³ãÛa³~J»Y<ç³Ýzû:UKlì¶vÿðe·y=)#ÍËú÷|Þ¾µÝÃ%ævëÃç/oö»70ñqû²=ýF§ÝÃbõéuX|¿¿³tý`lËxæwÛÃþ¸:E`n¦nÔ÷¹U3°twó¸íÃæévú[¬²r:»»ýo»ùvtþ>|Üï?
Õãít. 3Ë%ßÿ:L>®fÿòÿíãéq}Ü<¿¼þ½ÿv¿Ù~z>EqN ß?ÚÍñHÛBæö/pðçd·Ù¤¬¿ËßßÙ,*ؼJ
0r<ý<æáËñ´ßk;ÊB¬-ÀomÍ=ù¨Dßæ&Þk"Õ&ªÞAÅG<)ÁñEi%´ö@)*e¸Úõi}wsØ@Æ_Ç·µ¨¶KÂoàF]X
RBD°âyÄæîOOuΡPBŵ~sGHÁ¯w¬¨æ7³¯â5¨V TÆMh5TÐ*AÑ#:*àT°¤{*X9pÓt\HP1QÌ]L0îÂ!
äB8P§%ÜSÁÊ B ñ ! fÌO"ßNáÏ>CbÂB@z÷#bD«¢z#tH!<)0d© ²«Ê
¸§#@,CM»,[¤©+uÚ»Sâ©:[¨0¢ñTf« ,\²Ö¬ñðrW´+§
»+ÀØ]FkFA\I¤&!Ô*røCZVó¸ÃbÄY¨J*ýc3Ñ7~9Lè°feÚÕ
è ß $á[Ñtäb+À9Ô!@æ8IÎ(³MIDFñ2AbV+ÜJ_Kض
.5^C×)¹ùÆ$ÒxY5ì:MÆZA\×cR9MB*§U°ë#k<¼\#ãú¸Ãj^»dL*¸Vä0©&!µÑ*HØá5^CMÈõøÒ`K=mR¯µÆ ïI14!©VcÂþ-òE̼_ÌØPøIÖLa\Ò´E«1¨ù&f@ZãYÏÔ`æú
5ùMJ£ aHm´£\ØèðzFû
ÇëI³YICheàcp°¨_ºxÖfjÔFû~J¯
(î9zÖ µPÃÑÓÝþøýmºú~¹=sÎ,<z:_«K@ªÕçeJûZ<]Õ½VÎ+QN²xiÅÙZî}Ñ
pÄ çHTjDâô}&eÕ'¨f
R4¢&!%ßjJY'ERQÂô¼EâÖa4ËnÈRsI9pÎÒ86¶-³&&@µ3T©yÑ¥&@ÍÆ¥*%±nBÒ%ZQT%eV%eTÉ´"ê0:/XG9©AEQTyTÎÍ!À¡w¡÷Àt¨)âÊÞ,&!µ£¸c<ò~'s0§1ÐG7ªb#tR±ªL¢Ô¤à`»säåY¥¦NU¤j¦0)MC´ÕÅTÄä:^/bRÀCñ&qTØkàÒ¥CÂÅ£&QD¹)KGF:qÂBl5FÑAtc|`3 FÌa@¦.i5SÄ)¯&!åÕjÌáY&ÐDÄdo¯[FFê±Öä7Iâ&!ÅÒjLØï±E>°ýع?ã·@¿mQI¶ëXaߤ*&'IÝjÌßê"ÁE> ý&ÃòÕçÄXÏ×p£ýHG©Ú9Ñ=RS9s"A1f¿èA1f9Ëò$ÝXýjê|0Ä,:kUùªD|[ÉKî[Áfä{I2ô=
YZý éVHcøWÏúq`ÖÏIïª
ȡְ±'h!tòÏIËÀºô!~ñÈáêk(u'¨ÃIÀ¨§pJ*Æ¢Ô! G£dq±(+tèHãZÚ·¡ë-Ñ
¡pèÈàLÛñ:2Ö±?øç䮤u«1ÁÎÒ-òEì÷»¦xùñn·¹×ný)>÷Ú)¼v«0~,r}Tû
Û»Í\¿ÝUn»-ÈUÇäj/²¥ZxíVL©f¢Tc(hYªÉÎ\ÅT¦@CæÑ£LQCè¥E"»÷E+$Âq óþõã (^ËÔ 7½È×25ÈÄ!q*¿°e"õ.ê-£~¶e"u.Õ!|FýlËìÕmè<Ñ*vE8tär¦eúgì¿uìM
¯e0^ËTÚä8ØéùÀ"öMÎøíHcPýIáµLSBoc
ºÖ-òEä·øØû/mò¤e´eSªVdKµ¤-ÓL©V²Taó
¶Lîde 9FT
Û^Zt_w¾h
D8â¨á¯Þ2qÚ2
ÈÖs§Ì¶L£gâP8/.kX½
zgÕϵL¬Î¥:Ï\ý\Ë´ê6tÚ餲¾B(:rÈo>±9C{IZf£10ô}IZf«1á¶0¶È±ObÌvÒñOz(wï´ï&Qä2[Q>Å1ëÉÓJÉæqDz ÇyGU¬ÏðË^ûKN
×/?}¸Ä²1%ÛAh[~½ÈêÑ·ÐZ£§Ë/øMßÚ°Òé¤NguÌ" ZtD«2LµÜö.mõh
P8Fâxàääõc¤Îhº¯HzÕ¹1êEN¼JLlf^¸x2ÊÍǤÃvæ²&\B½Kzõ4YDó¡Ç(X'B[õ>*Ë(3W'U·´ê&N÷¾h
D8tbÁ¡6ü¸TljáâK5!¹;¼ªIPkój¢'iµÄy9ÑpO²ô$÷dåJ5©?]iýìKåPãIZ-q¨ñ$Ü,=ɽ'Y¹LØ
¬á¾?=R½;äF£!îæD
°5V cõ
IÂ}0v¯ÄþQø_ðnU*ôÄùÒ2Þ@½èºZy¾*áÙB.òEì-.ý ,5SpË ?^T$<6¼ónl,b·Ä^ö3ÑÒ{ ÈT-¢hj5fÀ-e ¸È4±[bßrܺú®êQ¥+IÅÚ¬:ÛÙJ¤/´¤öKõ[@
Ï
È1»ó
ÜWÚ^@ª(,B¿ú¢áH@¸ÉS6MTB£QZÙÉXkÆ3§[äØñÊI«QgT=¯B÷KçVcîW.òM|¿âés¿7-õÔJ%7©Ü&õ{ÁƸa·¤ný¼³MÀ
p¼ðBZjÉÃ^9íB/TM`n|ØLÎcÐ-òEtë?G]÷<yùEì?vËVOû̪ӧ¬Èö)6'WkPú\æâ\ÇL¡xc
(Eq°~`(O1ü[ê´fúnåVHãA·«ïëTiîUU7Z~cs²ã¶FÑÄC~
#^¦gé`<´]}4Kå'1V#¤UG¯dãáVöî
ãAÆq#X¦ÆDmQnkrΤÕçáI¸'Yz{O²r%Ĺ&5j¾!ÔæXg
åRC%ƸÔ(p³ô$÷dåJ05b Û^RÙ×5äK0z¿ïÄ^gÂìíÔÝ/H_l2¶"^tíL:]C¶aÂþ¾aØÜ^
³öá¦Îüá_g0ÊÞÚ4Jâ-N<tèMî /ÑãaAo
.Æ^S@æ¥Ñù®ïrÓ|
H0DªÕ(MxR .C8Ò&ËEå¸úz¹ú¾òÛúÓæ÷õáÓöõ8yÙ<AvÂ×®§ú&¹üûiÿ&¥eÎYV¤æéäãþ_ X|ÿ`/ÃÏ#¨º§ýþdþ!ú}ÿßÜý ÿÿPK!]øÑ_°qxl/worksheets/sheet38.xml´]Koä8¾/°ÿÁðiLzË(×`Rå<°ÙÙ=»\é*£m§×é®êþ÷$C"#Rf6<>´«É!Æ©?ýå÷ç§»·ÃãþåæRËÝËýþëãË·Ëþ·^Õ÷»¯wOûÝÍå»Ãå_>ÿû¿}ú¹ûõð}·{¿ /Ëïïï¯×WWûï»ç»Ãzÿº{ýÛóÝ;üïÛ·«ÃëÛîî«ôüt&Iyõ|÷øré$\¿"cÿððx¿ëö÷¿=ï^Þ·ÝÓÝ;Ìÿðýñõ0J{¾?EÜóÝÛ¯¿½®î÷ϯ âËãÓãûVèåÅóýõöÛËþíîËèý»ÊïîGÙö"ñÏ÷oûÃþá}
â®ÜDc«æ
$}þôõ40f¿xÛ=Ü\þU]oUR\^}þd-ô?»à߯à_öû_MÇöëÍe2»§Ý½Qýâ~ýص»§§KÓþÏ5ÿWÌðߣ|mô_o_î»vÿô¿_ß¿C4@0|Ý=Üýöôþ÷ýÏÛÝã·ïïЪÖi0¹þúG·;Ü'`>¦.u¿¹ðßçGR`É»ßíïNl±®TÒd9¼ÿaûßïûçñÂ(ÇIHQüF *D"2¿ÇI+"GÍ$ÁÎE=-ʬy£6j§EU+cÖÉ"ÆiÎÖuÝÝûÝçOoû&`¯ÃëI:u
ß`waçJ1ÎJµJÂÉÔ;ç\ >4×ú«¹½;@Ìýø¬jU~ºúa& åÖofTË:×PM7hÞ0ð[Þ°
®À6À'(8Ël#<2HÅâ@AxCçðÍÞp˶A1>3´ó'bß\§I5Â{BdÑÆ":094 )(¤ ,Pµa®ÄM·¼a4+CNVKäWlótR§¦êl*Ûh(¢*¡ÎA¸«¢*U¶æf P¡©M JUu
e¬,jkjT©ek0µòb6C±8k´ÎAÐM¨¬§2©"¦¢QuQ«¢q?ÞÄ 0õÓ
bÀÌ ,#6BÂ\Û
Aò¢H
µ.²2/¤ ¨¨ÕäëÂ,±Eu-ÙèÆA`S®(ï?ñ³ÎA-X"õ}Zî#
Jd]Ó5ÄÑr^aTõMlã ¡ê)KV°ÔéDV}¡OË}DuCQÕv|öÉ)Ká
Yj´
tç cÜ'3k¤_ý~,QÜ,V¡æ§:Ýc^gi»A±KV°¬è3Ú¡VYîµ±YÑGÇ f<kêrûkQ³ÚÄÉfqtÄËàrÐ,Ó§0,c:Ä YªaOi^¦ÌC!,Öe5qÔ8ÂÆYÎå_hÌvë&bIXJµåT4*˶?ÐÖE(?aj C³K:¬5ÍÖS×ÉD^9gNÅ&ceb3ÒiçÒú¦`ó~72`^ÿñÏ¿ýG_
ùtõ`6Q+Ti×õZ±KöñÐ>¿ãC¢LAg>[Õù5X=Z5eWÍX~¨ÙÄMÜmÜ´%MÔ]#î2Ye@-qÊKâVÉ6!1ì«m+aXyèãbXMCFI±?5»jÏÐu¡ºZgµËaæqÍÐæôW9B$+Ã$«IwÇ;CSñj½±o.CS嬺µÆg¡5gg*à{YS¥ë´tÚT©ÜÌVEBpÓ°XÓTv µ±Ê]/<4À@¥ÐT'/f]Ms6¡rb4?
/ÃR·C9Îu®²"uC `è ˦LÊ&ÅhÆ^^Sp
+lZ®ÇÕDù@§63Ìôôðr<òrb)aÙÚ!ÆYªÊsU0)=Au ÕÄóîÏ £RéÚ$±-°ÁÿãQµ!®eN&Gx¼ñ«6öü¦ §aiÚ!ÆÙNÝ A¨z¨ÒDU|{ïNo.QJä&ÈÆjãcÇÐÛ?cGCó¬²lÃ!T°l%s§Xdc.ÉÄ)#ïËÙ¢iáé¾AÑ¥W+aXbtA&ÉTl5`AÔ
ÖªRé:/Æ2ãgBMîå©UMê0ÄT,ËZS²(èãLUñµ²'Ý5ß(hÒÝ4~T{ÆØ?§¦Hòä*7#(੾ÉóÔ%c7ª¨¦ê¬£YÖu^ëLÙ
©òf°ÉÔÇ8]m' IyÑÛ%öÇ×± S×`~/XkVá
Mùaåbð&ò7mIõá¿z¯
{i±A¡qÀ´G)y!Ç9K/þó6 èÀTeÞãcK¤ÂpØÃ¬IR 1£í}@ïáÝÕµn¦¨u2Ò;º
þêÞuıiKPÔulßq¤øÄ
~عI&,>eT§3Lr\ñY]U½?ÐP%eµNkÜOÀ/_¨EÎÚSØ»´,Å7!aQÔ
)Ü!F^±:õL'Õæ.C_ÍÀTa!®¼l:lR
I<5ù$N=ì¸n7&qa8
TwÇRø X7¢OÍ©ù^
# ÈÆfç8øñcbÞÆM[ÒD=Ķ#ï!ÜÁEeA¡¦¦ÀCQEÐè¡Ìz*õÙ¢\,³d8T]ë®ixÕp¤³PfÉpmCñê¦Ì¦E»èÜ. [çtî]5m ºíÙxT±U:ñ´²UQ0Qu,³ÀUy]î×8q<ëNÂ?%j³
6HGìá6$,£"ë0ÄQ15Ó·Kf¦È.tj22}ÍÍ¡æÄö¬ÌÖ¼Ì }¨@ WfGÐÄMbð
+³qøÐ}jôéüMQaÙt
L¥¹`®ÈúñS¦ÆM[ÒDýQö¯õ¹÷/²BÿLMxÇþ©ÌÎÌY{h>Ãeéð>5Ã{?¬ª,®ípp¨/²YezÍ£jðã¼ÏPÛlºq°%(ê3¶\®&nÊY³êÚ"&¬&µ/eNV¾a_V_²B"Gx^-Â5
ÃyeÏàá&\Ãqj ÃýO®«îBKxÁVË1Ĭövqª©D¥1sõgyݼÑÔäpNÑ24¸Ã@f{/©¸íÛ-.AaÊNM~\Ãq¦lfy¹
iS¶È¦X×xÓU©=V¶);
o²\×ÓàÀÒºWÓá`SnýÕÁK°óÐ0?Ú'.ê&nØD=ÇöZï9¼åz.ØøYl2
ÏùFÏ)[lÇý9þKò:_'îFtò3^Ö
ï33Ü9ÖêNõ38lNqçÏNÓáÚwúb·ÐàþpDeý8ï³I±iKPÔg%|
P¼¯lVY×qò]åÌ1,8eÝ3Ý7
Z:l ZtÔ2D-·QË6l!¦Écn÷¦±Ò>:¨À4QK-i¢µQËmÔ²
[¨iÌzD½¿}~xäHð`YÙ"$\°8K¥@]¢×U Ã4-aüúIõ7déð[nÆó%ûè8¥-vª6®N¼Ab§&uÁZ\ÎiÇhÇ©·óí"GºN¢óRñîc¹[îÎÈáñ<"Öï¨'Íjög<« õ$ãûmî:®,Ú:ÄÎê:õL'UˬZ¾ç¸È¸Pfaº{5Ø7ù,
x¯[G[DÝBêââ@E'ñ>W×ýÂÜ¿ø¯¢ÌÒÓüÀqe½¶¤z""ôÊòÎ&7è±X°Ti±[W;ÄÌ.vêTsbØ¢2mîÎ×È|ÿì#N©_êÔ3t¾æè+ïÉU͹@gYÜæ®3TîëѰéäôgÝà4cz)4Âh÷ò¼\Ï7Su±;QÝ6wjä'æ©Íxj¡S£x>L½×Ç>ìh/`mÌJåWA·{âå|ñ?2?(ÜAä¥ÙAÝqìx:¨· ¦Ab$ÐA®fçÅ¡a5ü°©~ÅM[ÒDÃh߯*Bl¬mÆÞÐ18hÑÄý¯ÛÝ8pt½dBSÁ³ÈÔ=ÔçöR0i:Vã?ÎËf¦s%¾ÂøñÞC¨b°'(ê!FgÀC`ÚÎ×c×Áãv?ìYpoé°%سD-:j¢Û¨e¶PÓÄè#Mãø3MTZÊ¢-xK-¡iÆ·è3D-·QË6l¡¦1\-°?h¦gÌíàïçíþ7
Kýc%³ Kv1OO)ÎØP/aØR%óÏ aàEô©2P«C6ELTÝãQl¢ø"jÓ¯_êÔ¤sg±j¸B¸YrÉToF¤ß¦<I¯ÛÊ(N;Ågz»¹ÎPxYzMÆö¼2ãä%P0ruÄ¥ªøb[(æ Q£&1©=C[à¡ u3Dý´eõ-xi]·Q<%GÀR§&«¼³T&| ??ª:£@GTwk7!Ó?ÔiKå«ïQèysOºµ§èøDÓþ¼wfr^ÁøPÀ"®GL`ÐÜûüÙÔ¶QÌA¢¼ ¸19âàÕsµo¦êÎÆèy©*c´¶-EóL(Ô-~úö¥GS*¼÷d¢ØÊ<¸EÁØæk8^H?^×"*²CÍGé7zrkP¼Æ¯¦PÌSqñ¨ 7sÔ)½Åó £&à7ÐÛRD±B¨1 à"~O*&4Ed|eÝïh
w¥1Aܼía8ßéö0h^ø7ÚRDEÅÁ¡ÐÑÖ¬G)sýö+eÞ)NÈÑáE¼ÁiHx^xJH¼0z8¿-ETdâ²SïQØ©Iç
nP¯}bNsÏOÑ\d¬µ¥!$~v¨ùB§FùpF¿\5OÝî9á)ÊKl/a¨-ETÄ
UyobfÒî4§ÁslÅ|Æç'âY!(S¦h+£X¤v=j6±¬2EhÅÀ¡
Í@0þ$(*OO±@áξµ2¹r6»Q£2Éîrâ°I£ùø
bׯ ðlñ<¾°Â- ¢ØF®«B6ègçjé\ÙÍ"h)á.ÌÁxÔ3b
Á×#ìôÛJDq(ÑÁýR§&+ÃG,ÂOXØI4§¼áY'óʱ2Xd§£UF¯Ê(¾"
@xeÌbfRóªlyÆ pG´ßäéÍO)ZÅ
u(´TBJ·JÈk,ѳ!N§Ç£Y,íÛJDqj(´°o>ÐP7"¸¹ðT£qp1¬ÊW¬µ2êQh&
õþ@S@Q©r!2Ì?©;=öWò¯¡µbáÒ!»×%HFÂ
ÜÖ@ærà,X ܯ,¢¥PD1Çt(kFõ>ú©[»h2rßcP@ðÈ~±¢;¸E" >Z4/+tâë!¢0
ÜS¸Ô=
(w@B1`¼nQé¤8Ö+eTdÊ×£1J4é\Õ9<íÆs@¼]¨êgÑÁZ zm»Q|@¨]O:!Ã#.@^7ô¹Ì4©âg±ÀZâwÁK÷öº|îdÍ(¾Ð©Q>æKwØÒ27Õý,h>Ì
ê>Å¢ftw;5¹*à4QÍ'9ÕÏâ~µ£c÷4,ÏZÅ;¡vÂ÷RPÌút4¼µÀL;̧7¬èäžø\UsÆ#£XXvÂÐÉ}OÞynÕ[êf:©âgQ½Z¢z)ËãVDñïtt½Ú/ujÒ¹*2ø]øð6£Åïj¹U9»n+£¢)P )tþ=Êm£:NªùYô®|õθQuuõê:5é\5¼4Í?Q½9ÒY4§tSªQlv¢0Ï
³ÏcMªÕ`ælp©kR%\+£xà#JvÿR§&+x;LEQfN÷³X]#±ºèSFñ:¨Ýe^æj<¹i×|W1ÈêgñºFàuUð?ÇëdT¤úuëQhM:Wð}Â2&ó3§ûY¼®x¬³'£XBvÕë:5é\5p§«`g 9ÕÏâuÄë¢ d]¨ÕCÚæ§vB±Os¸ÍÃ
ê0#û³h]#к2ÚÄÉ(¢fw;59*ÏÂj o>ªüYÔ®¨]ÝÐQqwõë:5é\Áçýq¢pæ¢f8ç5Ï+ùµVF±_(>;ãýR§&+xÝ»ØÀwRÅÏ¢y@óJþѲVFEßÉQ|¡S£|7ro2ìৠÍ('#çìèS½èb30ÿ#L6Àb/|ÝL|üòç
î-Ã,âs ¨YÅôà
ñyFÝѱM |¢ÞI³AØ»2/(x%Ü"°(
ðcIÀCçÄ÷̶~6 >Ð/Âx°9oÁC0@ñ*º
0'à,Ò/¤Ð°ºaq¼ö¹\Cø!i°Ð ÷2ýÏ"~pÃDÐ?º;ãüga1nèQD¬¿@ ¿ÜËô?ý?ehVüoÿE§@#õnlSD¬HY/è/÷:ýÝÎsíõîÛîowoß_O»¸aFîòâÍýe<ûï÷ý«má6ø¦õød!д/ûwøw3ßá/#îàûÉbña¿ÿÞºþÖâçÿÿÿPK!ßîaq¡ë>xl/worksheets/sheet39.xml´[YoÛH~_`ÿ §,,©y¤`{0<ZÒÃÝÝgEm!iHÊ$ù÷S}±»ª8yª¯]_]<|ûë·ÃËèÏÝñ´o_ïÆl2v¯Ûöaÿút7þã¿ü&NçÍëÃæ¥}ÝÝ¿ïNã_ïÿþ·Û¯íñóéy·;`
×ÓÝøù|~[L§§íóî°9MÚ·Ý+hÛãasÿ¦§·ãnó /Óh6OýëX°8^³Fûø¸ßîêvûå°{=«E»ÍözÞ¿Ìjí5Ë6ÇÏ_Þn¶íá
ø´Ù¿ËEÇ£Ãv±~zmO/à÷7l¶fmùoùÃ~{lOíãyËMÕF}i1
îoöà }tÜ=Þcu§÷· ÿíw_OοGïOmûY(ÖwãN=,|ÿë8ú´9íªöåÿûó3âú°{Ü|y9ÿ»ýºÚíÏ e(§oïõî´Ram!å·íìþö";Í7ùó«Z6dlVÄ,r:<fûåtnæÂzµB¤Wz6ó.ë%à§ÙÄ{HôE·Aå#OÅÅ<Îa=ã
$QåLÐÚ1"¥¨áª7çÍýí±ý:¾NoQ?lÀº°
¥`E³ ¹:ª»pö
b(®õ¸¼,wüóÁVo§
jP©@°ª¨ V«rÝ
8,©`EkG0n:+ !&¹« {Är¡Z B¨SÁ
VT°vH|BHóÅïÆðw!4=Ò»C¾*`Fk
5Ô-bHÌ1 ,$ïryEkGXvY·HSW,ë´s'Ç):[(0¢òl!µ²p®ÐqWw[âa9hØaÆ37[*ë1í4UBr©V°Ë:Ö!ak×;,ÀÄaÔ¥ IRWIêZAÂ踫»alÆhRô:{çL<·ËÊö_*ì KnFò¿
@HÔ
ö|@ÇÃ:j1Ã:¹-OÓh92廲+Äu="
P ¤§Ö
v}@ÇÃ:äº)×VÄ] #R¥ I!T)ZAÂèxX§ëñµÁv$Ú¤8KAÞb¨BR
µÆýRò%f@RN̯f@`(ü¤HK¦0.1©*!EQkLê"A%ï±ÄÙÉa`8ë´\¿cR¡¥Æ ¿IiT!©Zck7ép×\Ðó~=&@5¢Á)1'êêÁ©¹I,ÚõTyi@Q7UVäØ2«
(Içñþ?üþ:Yu¿ÜNÅMK7½kÒ$`³ßûWáÉîLàg
{Êãni
Å-²¸EZù¢5áàyÌ ¨Ï8èª9Ä9i?%S¨¤ýT!)ôZcT¢&ó4ÉãI\?äª
E§Y<eúfÎ}£Yò^Ãín1kb¤sX»@]ªRk%Sªô©*!½¡ÖEÕ<É$%¥Ð LÆXÓ¹G`<Ë&yd/l'Á´Àö]Z®nöÂw ih%SDÝÌü*!Î×£JgqÁ²I67êo:Ê£xOÙG &ÈGQ3I̯O!5X¢"{- HmT!ÍqÉb1!Æ
b
Ò#u4§ÜP?í¦1bztظ:sÔÔx!Ý£d
ãòò«BRµÆ(^ÈÍ÷(1büÔê2La$«¶ÖÂó°Ì)ÞcȰ<ÜT%÷ÚèJA~ÛT=#!USkLØï!%ïQb¿!vnä/ø-ÐÄoRÁe¤0ÈoRU3'I]kLßê"A%ï±Ä~ÁøÃçÂHÏÒ°Ñn.ª.
Èȱ#5Uò`LYefdcp¶D9.IJñ-adY4Ö2gÐ'á1OØÉ¹¿L1àÜ\zÎxÁÈÙ·´Ý°èÖH#ö³'ù(0ÉÏI§*
ȶÛHÓîeìTÄ £`¼×s<+ÏáBÓ<DÌÎbÆ
YCèÀ¦}}Ñ4.²W)^Ä:s1O´¶·;è
ï/ô¦?ÓϽÀx=Uaí£Ñ *yûý®]¾ Ã=uîõT@{=ÕÇd^OU kÞHPÉ{ØoèùîYòñ=U\¨r{jFTi[¡ÈV(íµ±3
å6a²ÁhàNfc4)
±½´h[wÚ¸{°F(2Ý|ô
×)5ÈC'râàuJ
2qe Êeú;%2k"aQÒf;%²æÒ¢vu§ìÌmÄ<Ñ:rE8bääB§ôï;2¯Sú÷×)¯S*L°)4Ñ÷(±ßä¾ãßþÝFæuJÿn#ó:¥ÉI}×Âôø= ä=Èoñ>ú§vJyÒ)sÚ)
È©P+²²6 S¡
¬PD°Sbt 4dNÍ1È4¤R½´è®î|ÑpÄmsßûá2 q ÒÜ8h;w¦Ìi§4v&x 1Ü)±Y ³¦3»Ô)±5Ö5}Ñ3¥5·Ó¾:gBáû¶áë0g2ÏI§¬4ØnzÏI§¬5&Ü
¼G}Cµ
|Ò#¸»_Òµ«XaO¤SÖ£|bùjãrx4XM"Û*°bÞv<üø:S=sâOk[gÈF¿ g±ÓuËD¼Su¤N¯«LIYcÆ$È%²jEã³ÁäʧGK»/[KÝ*F´F(ròñQQ·(*ôakNäDŦzRlìLTì~f^sb%ðçlÍX5±1î%ù[qiÅ;+èzEMH^Z#/Z#3pÕ@?¾ºGR\ýâ2VC{ÂÀ7ÄR£oþ<I%ÎW{¥'Yyµ+AÔ$þõÔÈÕ/~
©Q5¤ÖOÂ=ÉÒ¬<ÉÚ`jÈL#_ª¾?=}*;Ç©ÀJCÜS¤OmV¶Ô®änBróÆFØqæ;UsíÛDØç0òk`Ü5*t]uÞCª¤1á!aHÉ{Ø-2$\í[^ý9¡ á©
éqk@É{,±[âÀúhéNFÔU¢(Z$£jéqK-TòKìÖÏ>Zîhq%eWs¦ZDç³HÂzUu¦ªïMØRàð
XcVµPΦ×ûPÛH+,Awú¢5áH@¸ 6<\'m©J+QZÑ©ZcÓ)y;# 9Õ2èL¨çMh¿d&®5¦g¿j ÷XâýDÎ~¯nZêÁêŤr«D)]·àenص·Þ)9RÞ¤Å~¨[{Gæ³+½«5yaÈZkPj
÷X¢§þü$¦ôàlùCÅÉÈ¢?Ù£ZöÒhþdE¶?±e^5(ÒC2CÒóx¨Áh(?1ë÷¡9FC=²Aw> r?KkÓu'_´F"2¬}ø-XªÇ8UJ¤[FëÆA û9akchâ _[1
>4Çh81D:tOô®í3¤]ÆfD8d8|àýDªÆ DiN_åÜOxZKû OÂ=ÉÒ¬<ÉÚ`jüQæ#©Q¡¤[*K
ÔãR£0VÂ=ÌÒ¬<ÉÚ`j
Óã-ïdákfû&ä÷Ý©Xönì¤Vk
öÞz
0ä¸å!éçËÍìüY{ÏSÂoS2à²É*"Û¬5*xl6CJ=-(<,)×Õ¯'«ßw}Û<í~ßö¯§ÑËîOVÇ££úMdùïsû&¥yÌX%úFÈOí~¥¸Gù¿T¾¯°gHºÇ¶=ÿ@v¿¦~ÿÿÿPK!Évgí=xl/worksheets/sheet40.xml´[[oêH~_iÿâiG«cܾaPÑøÒÀÃH«ÝÝgBHNÀpnÿ~ªovWuÛ#&''U_»®]Ý»_¿ïßF_·ÇÓ®9ÜYGÛæyÚ^îÇüÊÇ£Óy}xZ¿5íýøÇö4þõáï»ûÖ?^·Ûó4N÷ã×óù}>6¯Ûýú4ïÛpã~}?/Óûq»~Bû·IÙd¿ÞÆJÃüxæùy·ÙVÍæË~{8+%ÇíÛúë?½îÞOFÛ~sºýúøùËû§M³»·ÝùT:í7óÕË¡9®ßÀîï,Yonù£~¿ÛSó|@ÝD-Ôµy6M@ÓÃÝÓ,n·Ï÷ãߨ|fãÉÃtÐÿvÛo'ëÿ#áïǦù,«§ûq( Ë¥¿ÿu=®OÛ²yûÿîéü
¸>m×_ÞÎÿn¾-·»×3PY¥`°mþô£Ú6àTÐ-È ~Ó¼ÁàßÑ~'²²þ.SjÓ`ÊÂY<%§óá'Àl¾ÎÍÞ<XëQ"~k
,tTd*b~E|TE¢UÌZàj0þT¾ÈâôkXDé4gÂGD +e¸ªõyýpwl¾ ãÁ_§÷µ¨6GÂoðz°
¥`EaÀBû§uuξPBų~u'HÁ¯,ó»ÉW±@
*(qR%%T0m5%pJXPÂVa¾iî¸ÒA1ÄDyîjåCfÄ!
d9*E°B °¤E@Ä'7c~Â!Bùýþm3$"ÞPHïcDé"¨BÔP«$ÅÚÉ0{ SY(HÞfêVyjÚö²¿Eº`Y§9´¨:[ YVºbk*ÉÂ%¼zÇý<d®hWV6W±¹á¥
bÛËH"ɤJAüð¸¥]o°IJ
&)]z $¥+ñ<Àã6ïc!K¢`Ö²|úËXÞ©J¡ °6µÉþÒ!é_)ßò÷óÁbµr[î¥Q92åB¢+Ä6="
Pz ¤*ñ>Àã~2]Léëñöá6)ÈBAÁ¤JB¥ ~xÜÏC=ŶøÚ`K9mR
Æ ëI1>©Jcüö1y{@RV̯öÀPøILalĤ&JE¥1=Pñ2y$ö,g=SsmwL*´Ðd7)Ò!µQi×´zÉ{Øn1ËXvîfyGÃ(ZÖÕÓ2SÃPÚ¶wa@Q;tÉ#ÕUPãÍóÃþøýU2ýr7y'gµ¯98±Ï]<OæàW÷lr[tâD,NDK´B$1~YaÇ83_ÈL5·!o~S0
AIúMéÃÊ®4Fe&Kc&#!ª1hFÓY§qJár ²]#5Ë5ü¡Æ:Û É)ítÒ!_iòGÆÑÖ¾I]×=KØ,9ÂÄQçpåÐNÍØ-°|Û-W·p!7±´©)r1§ôaHW£gÓ(eANl®%Ó(N$1n$KãæQÝÒ°ÄØw}â¨!%Éí)ò)¶Òé2[¶JczZ¼=2:]q$M$Y?]°+Äh¹âêdQã#r
_ÁÆvJJ*®ôaº¼ÖNñªYk^ñ&öÆj´=>P0
A y[ú0]ÞjøgWí&×Ú©{"2õ÷QÆm"íK.©Ðd7)Ò!%Si]½²{É{Ønùv4±o)²TEéÁd¤**é±[=ÄËä=Øn2áÞ|ÒôPm'½Tua@Ö¤×,9RSYQ/b¿èQ/MÒ,Ül!ÉÎÚճɼî4ÄÉ4L§AÖ^zä®\æà|³8q#þ!½è4´c¡KZ!á_=Gi=#½«0 ;ZR =ñ_eäT!¤£`¿:úJâ â0ÑkñËÑCâL_³YÄa½¡kÅ»Ð9¤Ug¢øü}$A&úmÇã3ÐEäñÓn=Öãí,õ÷0±Ý×åG`¸ÝZç½Í¸ãzæ´[3uÚÂôØ=ÀäzTÛ
Û½Íܾݫìvk´¯4È.ÕÔêÔi·dJ5¥AA{ÕB×@CæøÑ£Á¢ûÐÝÕ]û8CZ!úo}P@qpZ¦ÙqhIV©A&±T¹Ãå=ׯ##~¹e"q.Å!|W·ÌVÜÄi9¤"áÐSÊ
éM¦NËtÏ&S§ez0NËTÚô:Àäí£½u6¹`·: ôs&T
ºiwç©Ó2]Lî´L
é±{É#?Ù->z¶í¾y©ÊÓ Õ¬RíHÿrÚ2
ÈêL*DÂÛ21ººzУÁTòë^tè¶î\Ò
p þÚ8Ð8ÐkdŶL#gâ0q8\×2±x ñº¿Ø2±8â¾k[f'Þ
N·wã+¡#¼áÖëÕrÒ2K±[GNZf¥1þ¶0Ää=Ll³¯n±ÊmHû.5ÙDZf¥1Ê&eALfQ/µ7³r#à/MÖ
-$gÛ7>}Tj7zñZÄd\KêäftS0rºàb9£ÃdÁù]§õ*ð¤,2#âõ%ר=;WºÑ««¥V!
GE¬¼»}TÔMð3g;Ò ;*-ɳi
mÐÌä09æ)¼83×%¤¤ë×±¯c#m0fyøè"α8â¼Çfðödõ¶;q§¥KZ!6pè Õy?ÔÛà_Õ,cßu°¾xUhõ
C©4Åz Сp²p(K²²)È5;dÝÐ5RûÅ#5ÊrC©4ÅrCáeáPeeS°kÄNkeüÐõãéè
Û굤8K
±7 :Æ-бÚMöæÚ¡èÃt¶_Äþè!'.mäËÁx,5Ó6uæØªøçÀËä=Ll®ý°+10Ë b"³Hx*À»òzÉ{Ø,±ýL´ô(£Eî2QLdɨJczÌR
¼LÞ#ÍeÖÍwÝDïl*]I*km·©«Dë=I9lT¤¶[õ&
C
ÏÈÔT»PÎsHî
pTéXtí&êV#Y`Gbø,´i¤JÍDiEnñfN=Ää=Ll¸x²ÒjÐ2Q×Th½dü¯4¦g½JÉ{$ñzÅ=µÞ«º_RÉM*·LÓ6&8ܰ+
ò.½bò&¶LfWÚU&jæÂK'³r¥A=KW¼LÞ#ºÓm_×"bÇé6iÙa
õ:SGê:ÉVU> $8 $=G5FCáÁ¿Í1*Ð=SºíH.i
H8d@»ùÞêÑMéP
áÚÐ0À´SÉ®ZAùix)Æ{5ѰQô¡9FÃ.!"Ð^tè.Úë~ ¡pÈÐÓou°JÕð»_Q(ëô å:J¥)ÖéÁ¡p²p(K²²)Ø5îàrKר©»&${R*TçÒ¡Tb»FIuî`eéPV6»Ú6ÝÌâY0ë^k¨?v/à¯bä°÷ÒûJL|WPÛ&óKíÃÍû0¤/|f½©¢¼¦¾ «¾ñù¾~Ùþ¾>¾ì§ÑÛöV×ãÑQ}WþÿܼKj>MBN}©nylÎð¥Úæ+|z/&ÃKãÑsÓÍÐ&íµþÿÿPK!Ü>xl/worksheets/sheet41.xml´[KoãH¾/°ÿÁði¶eI£GÙ>°ØÝÙ=»§ct¶ûõïU¬RY%Åidú0=M~¤Ä¢dûæ×ïǧÑ×ýé|hoÇÑd6íwíýáùÓíøÿñè|Ù>ßoÚçýíøÇþ<þõîï»ùÖ>÷ûË<<oÇËËr:=ï÷ÇíyÒ¾ìAóÐÛüóôiz~9í·÷Êèø4g³ùô¸=<ÑÃòtöáá°Û×íîËqÿ|A'§ýÓö÷~<¼·ãîwÇíéó»öø.>ÊéxtÜ-7ÛÓöãÄý=J·;ã[ýÃs<ìNí¹}¸LÀÝoÔ¹Sðtws$í£Óþávü[´Üdùxzw£úßaÿíìüÿHòý±m?KÅæþv<ЩïF·ç}Õ>ýÿpyÄB^ï÷Û/O·ßÖûçÇH£IAP2¶åýzÞ©à[Áý®}{ÿY@Êö»úûºÍ&y4+/?$OÙ}9_Ú£¹°öbíþÖ¢çb>è"Ñ.àosoujEçàr É'r1OàÏDMÒ8ˤµcD&
©T骷íÝÍ©ý6¾Î/[Ù?Ñ. 7xaL¥ÈdųI4sÿtTwéìK%äP^ë7y1upwüz-fñÍô«¼A
*ª¼I«j¨ZU~.\°â5lÁ¸é:®$( sW"{$9pA.\°â5l!
`Åü!ÒùíþÛU/D@ywÆWå#RÊhÙCBdN!"É)d
EWËk.Ø8Â2ô´ËrxD¾`Õ§]8z#%"`²u"*Í(¤FH¡épuË X,g
,Á4à(¢7["Ä8b¥T ¬jCа·v}ÀÌfE]"̺
@XQ× < a 8KÀ̶
£¦~¸pWÓ+û*au_#$ðNu$`¹º:%Ñx¥1\ÜÒ³n+â³ú¯Vÿ5B¡èDXGB«úpÀ¸wÀÜ%2f}X"Ìê¿
@Xý× < a X&nÄ×&[Ù±l³,5DÏ¡
aX7ÔH)z¹A99¿Ü¼HúYb\ÖUâÖð"A¥è±¤ÈÉa`¸ê#\°Ü¸Ö¡¥Æ¸YkT!ëZc0´Ùq×¼¢ýzJÜfäøËaL:ÕÕûrëtÚÍuyi@q·vUV䨱6«
(çáî?üþ:]u¿ÜLä³J7}?Ö¤IÀf¿ð¯"Ò%lM
It+k"å3ÑÚm¦E.`NZdg&ÉD>5¿R¢¸¹¶Ùà)#Äe§
aX×%DqÕqC@qÅTó$(([Ì¢t2KÌ«ES䯿pô
1¸ß¹Ä¤¬§Ê1.1)GUÃf@1HL$óùñÛPHgÉdæëAÐI-IdÑ}ü@.?WOwiGÏ·M°2Bae¾
aX`µÆ S5Ï&+¼e³<ÌmЪ½ñåqMáÓiÉðú
ÂýTHeÂk¿*a!×£C
Va
Ñç+RAÔP(Sǹ:\]$¸Q2,˸íGqÉÈXËU!¦Ö$9h¢GI«âÏ0+¦Ë@ÆÒTF!°VªBÖJµÆô0Þuu[-ÂÃT¡éxÈX[CâfR
0¬Uj Ç=¤=J7äÎÍü+qK4µm#Äͺ¢
`欨ké/TK7[zß}çõ7Úí|sÖÕ¥9;9v¬§j²,"K ì½ô¥E2%ofú°,Ç0øp³ðí`_YÓæIZ,8âs³°0+ë¡Û}ÑhÂþê%=,és6¨Jr¦í ß6Ñ|x;LäoôÏlî6[Q0[dOoUcò8
¥AæàR°¾ëKAâ¢ÊSgnóä66ù)
ùàmí¯U³Ê)cU{4ñ)b3£Ñ *EÆý¦M\}ÐEéܤþ&Î7¾Jûqmî
RôÑJÑ£¤qõÝäý©¼PåÒܤäöe'²}{TL_f²/åóztfL61AwÊ £E²ûÐ+¶}×]Î6EóÀöø÷Ï^ýI¼ù¨An:o>jÉC¢ò]®ò§Yx>«&V$cÕ3PF+môú|ìÌMRÖ±'ÚÍ{Øxe>ú¹7ýGÜ7M< =J·\ÂGWâÆÔ7MÒ»¹·húëê:FLOÜJÑcIâ&»q¿{_ª°ù¸àóѾ´"ËßÏG2}Y¨¾Lç#E7±DCåÑ¢L@C)
Ñ+îúÎmæjé¯Í¼Ï¹yèDNø|4v&¹Ìü,ap>R«&Vµ
ÏGj$äJ_êÕùhÍmtI÷f{CP4OìÁlxN$ú)Ë6+qçÄÍÇZcÂ3`H)z4&¹@_=û½n»1±Y]iÍÇZc0&þYl3¨DÍçA\©ÀÞ¸áÎN¿òe¢AnSu"ÛTüÆN7U¢ùaj*1íá@ ê¦>¸ ÞQ9Þ:ïSõje
lçt4¢
AÑd°'÷O>Hdð×®e¢An2:ï¤Ñ HM8³[Ë
>zóÞg«H«&é¬`Â%þËj$ié².ì$½o2¬¹IÊÚmæI®´i`?mÇÙ¿àÂâ¾o+²ó¤Ô(çÛy¤ÖçûyDx'Y{+!Ô¤þ²ôÔ(ï¯~oQ£j<I%5Dx'Y{+¡ÔÈCÔ©õièÛË#Õg±s¸°N¬4Ä=[XùÔÆ§n÷fÇn°cW0ö¨£ñËÅ_ñµ¤TÚÉ7-ê{»ôÛvVº¡^¬è ¼hA¥èQÒ°ØjpígO©YdX^QIÂb驵à7CJÑ£¤aÉëg²¥<-¶<W)*IX¬¢jé ¢Ç%)'¬w?bS}
b¹²R,Ö9[Èvba[Hmµá)_Pæí=ÛßÚy eÑc |èí%JÁÊt¨/ÚÍTáÇT¢Í`Pi%)+¾KkL°r!¥èQÒ`ä$§¬©R|ÝDîĵÆôÜ/:*E%½_ù2ȹ߫¾DÂâf[¥¨tÃnÐ]kPðÖ!¥ ÊY1_ëtÎitl?»2º*ÅÍÀ^ÄÔÔz*E%¹õÌßä¶Ü-êlêê%<wØ)ÖOVdçSÄ<S^þÓ¹\þÓWA
ECûÉ¥¿-(úQnûW>Yn:ù¢
Ñ<°eíÝÏL¯qØJlZFëæAÀ2ÓmlðN½ë<(¡Éú8D~_%øº¢áÐyèCCæ¡C÷äAßµ}s´¶nLj6DDóÀÖÈlxÔÊp .fìx)5Êyð$µ8ÏDx'Y{+¡Ôø«Ì{R{£[!Ê¥Kjq©A³ò$kO²q%áüxKI_@¶`Å~ÛyI··c÷|°'ê¿*a;`!òÛ¢]#³kBvÜÍóU9NY{ËSÂov9ðÝdF±Û¬5*xl6CJA=#(¼,aèøCbüeêËöÓþ÷íéÓáù<zÚ?@rà¶ãÑ 3¬þÿÒ¾(é"OgQ§ú«PÛüø·Gù?ÿÞÃ×§g(º¶½Àv?(¿ûÿÿPK!;í|ÏtÀ\xl/worksheets/sheet42.xml´\[oÛ:~_`ÿCà§],¬º+Hzp,°ØÝ³ûì&N$b·=ý÷;$G"gHÉvæ¡i8G+?Ê´®ùóùéâëömÿ¸{¹Y(^\l_îv÷/n¿ÿG.«ÅÅþ°y¹ß<í^¶7ïÛýâýËõ·ÝÛûÏÛíá4¼ìo׫ËËýÝçíófí^·/ yؽ=oðçÛ§ËýëÛvs¯'=?]&q\\>o_FÃÕÛ):vwÛvw÷åyûr0JÞ¶OÜÿþóãë~Ðö|wºçÍÛ_^w»çWPñññéñð]+]\<ß]?½ìÞ6Àî?E¶¹të?<õÏwo»ýîáºKs£¾Íõe} >\ß?ÊíoÛůâj]åË×ÚAÿ}Ü~Û;ÿ¿Pþþ¸Ûý¡ëûE¬ Vjÿóíâãf¿mvOÿ{¼?|ÀB\ï·/Oí¾Ýn?}>À¨R¶]Ýo·û;p*èVà þn÷÷ÿ^<?ªì§lþÔ¿¿µyT¸NKP²?|W~ÌÝýa÷<\õ
jߨAÄbVE*à÷pçªÈPE=ªGpC@8cò§ñEV o°FDYPn=¢e\©ÃÕn×o»oñà¯ýëFÕ¸KÂoð¹° ¥¨`%q$b÷gtõΩPBÕµ~UÓu{HÁ¯DYW×_Õ
"he@ÕðÖ#¢ãô|à¬KðÍè pÇJ!&Æs';D)÷R3ã>ÐÇ!|@òÜòµ3@Ï#Áù(å7øwÌyà ½GDJÈ(¢5UC£Bº¤ ÒH5fê-X;ÄËPÓ®Ã-r¨+Öu:ÃÊ ³e1µ¦5Zî2/FÜm:4Õ" D²ÊÓHE`â
ÕÍ.5ï
¦ÞVnD+qÝ!X5K´Ö@Ðe^)wYÇ qéA$
¤¢ÊË8*
ì´öÎCàÖOw3°Xqm°h
"DQç"*ê8#ò¬Ì⨲"®(Ïq
3W°ü\ÜÁX*US°rj
ĸÕQ7#a1X1b§ôÚDFóe¡¦QÓvc+qMOlþéÊi
i
$lúLeÄtÅPÓç
6tÖõ1 «àYe4ËèÖ@0í³8gníÈ¥+·sájr-?5èz:«ÚbXQ4!«1DdÖÝq¤´L¬â²Æ{óÔ?¾9q²í#IÂJy%ÆõOÊkBV:-bÐ?5ËÅaqBí;Éå6©'os<1_#°<×þÕó
1Ä~vsMÃ*©EÚ/
Xó©ÝQdDä ¬£ê ÅO¨î©jdÌÞ
!oJéØbR¶ÕJFØØ!g5ÂtÑÝzøðïßû[]ÿ~}ù vNË*EWÈ*0w¾.»[
qUTU¥vÒ× ³+Á¨¡¬Ë"/ë(MÍ=°ïµW»¹[hMhYtB¨Ê:M#µß?×eȰ¶Còõ´&aý¡EÉëªTN-#xº¤8õì(:-Ó,Ï"`
ͲGRtR8öÂÒFzMQJÇkG\e¨ë*Þ·WÂ`\We,ÖMÃZIã*Èß:+˨|ÅÐC×i*²¨¬«bÖ$E'(Á±ÃÆBØàSWI®«N^7Ô<º®fìVÂ`ÓlÄt54!Ë1Æi¹H"É£WDNi:ÎÚl
«gÉ\, :-ê:Mª(©0-:MÔÓóËPZ_¬Ñ¬ÁWÙ¡«V®-êÁüJ2᯲FA@ë¬RvIuÔEVÃù=XY4u"¯KNÎ#CzsXY qÃ)f°m¦u鯿.E\ïð%ÕUYFÙHÏl@¨{Åý÷jìº'·I©ób%¸b°RlcÜã10G×w 'f$ÀÏ÷d¦í%gma
b7««&±¬ï¾ELØî9¡$Â]DÙÀ%b{ê¦
G¡ÐÌ6ÇL$CÁj¨ `
ã1Æ)_;"Îø@qéd)µ±ówç¤ z·d
Ö VÈá¤vÈrÒZ;N*&b yα_²"ë|
@®À·£È¬3h`Ѿ IWàþQCVå1PÚ(aÕÐÛ©#õÖdïgo(À¢`½l5Üàá<ý¸)ëÛa ÄòâÚeêíDçiQäQÈñe±£Ó!0¶8½¨E@pºG4èt"LýÅ0½*Ó{Ö¹zÅ¢ÞÛé6tht:n¬ÖECÇ6Gº¿{à1W¿{p6¢º35!mØ~ö;#¨Ï¤vµÐÒn[°H¬ãvÛÂë¶þv¡ôºÁð»×Néð"A¡R»áþÜUæýû¬º¸Êí³¥×gäê8dKK h(Õ\jKy²£hðªÌ)´¤hp¦*Ä)toѶîÆÖEã è¶CüÞ?ÏÓ8x-AnÆ!'^ËDÐTÇ[&Tf~¼eéROðÜ2ÇéCnohMhèØæHËô72¥ÇXýLÉÖè& `¼i0ÁîС Pá2IË¢òiÔÎQê ¶{9â ÏRzMÔß³^õ1+ý61 ±ÝPNÝêóûZ¼ú¬V¼ §xí-^çãA³° ¡xk]¼`¥hð®Õ ´¤hp& !¹P÷\bé{ëíü±6ý¡5¢Q[ÙVS³§"mµâmu¹Áy.x[æ
)UdÔê´¶J§wÞÓ¶U:]êéбª
¬Ô³0ýÃö@½nCF;L hèØp¾¤¸s}ÅÚjXGò_±¶Ú"Æ4eÀcW®_WÅÀY#)¦ÈQ+ÙVéHå]XÓoR!V2ZÄ+³¢*"ØT?,
;Î
c1×JÉàùsWð˦µ]öZfW@-«AnqC6Sj¾¤ó°8SÍyÔgº8I^ÇQ['°¦ÐÑùàd]Ãü:."áÄÄyJ¤;£¤Ó!ª³:Oà¡~=вèí|[h¶[î
Û0½;aM;¯öÖ<¹ÁàÙÄ5ACðî¬ÃÆöø".Áø4;e9Ó
÷f¦w©Z#ìñë*੺þáÛI§K=:L¯ ¥d&m?½m#73 FNq!ZvÐ<öª
õÌ©aZîºO<Xñ¬åÕôFZqNkz#Òé½[odí×d>{G×híGO±"Êq7ÒâãoDz#½7rë¬ÝêÆ¤ô'Ìç§GÀYÁXm6q0¶"µèNãRΤ.a«½aìzJíWéS?¸ÊÔ<õ¨Hâ¦¥Ü Ð5µöl5
Â[TÊ !5ñÍ2Ë OAj63àwsB9!¤f©uëG¢
ë[±ÌI´XFµ0Ë(
åÄLjêóYï¾èf¸te©¸¤Îjkl%Ö¶Ìj;Ìriè+H¿ãÇÎå|i11Aú ¶¯ U&&ôv°bÞúCk2D#YàFb·g
=4V
IZ1¶Ö"&9ÝPN©1êqV³Æ4y8Fî¤1÷k
rb&½_õ\˹ßyfUnùÔ¼w-Ì/s'rhKï("I")ΦÅY
èû/Ëq©Ñ¶htBæKÄöX¡IB9!$·û´JÑú åü¡úúùZXûY
R§mÙ!Û¶à.e; pjAm-^(üt
¦ÚØ)Á| s ba$ÉpÑÁëíü±ùCk2DÃèݻ¯*9>Sx¬·©ÔgäwdkCxô§?êÄÏLxP1nÜ2ýK
s<<ã|ohm
ã2ðK°x~`¿NB<]ñþ°B³)ñFZq6%ÞôFzoäÖY»#Ô5>zO×2D\¸hXå庴q]c0vDzÞ¹õFÖîu¢lL먩å8øyÛûU®ÔÞ,ÜÕuÍ&aD²E:´;Ö7£E]ÃÖl°îß0"¶W£^; r Âû¤.b·Ù"*¸ÈvsBIK8B´'rKW¨ÝQÍ2ÀU Jp8^· £8ó@ÔÝæBF¸B§Wd>XÂ-æÜ¬êƯ¸ ÀªJþñeQ,@-¢+UaR#;È<$6½óÆÑæÍ×hÚàªìºMÅ3QáJ"\f|êÀ÷bï®Vc§U1ݬÝn/ç³×Aí:v#
#¯v,ð½Ê%g°ç¥WO0Vu,rg¸@¡yôù1Ѧ¢XZDYP;*÷7\¬yO©íêIÔéá÷m2e¶)(Qh;47n»ÑrµtS¤
D.ª(÷1ßÏônuQo0¶y¤{¤ÅÀÂ5Eåyà ¦3ÈÜ_SÓãXÔH®`?âÃ䍸!¦¢ØÆQCBxt 2ï
¤4
·D56
ÏøÊHàSþÛÎðBóæÀ¿ïßA×
ýáµLÉ%@,<¸rå
§¤DÂ7ói*6Eå¹À xÂêöÖ¡ PáR}Ñç ìíÑb°ÌðËÌï Ê+üÙ»CËgõcZÀsèêãU÷GO@V=5ÞrÂS±½]·)(àóÞÕL$$ÉH/DB#`+VOàî(-G<ÁÍAáQä0¯
&z7'D¸¬2xKÇ@¦L·ñÓCìK¤)(^0ݨÀ,PÇ=h˹Ùý@iá)8_ÁsÑ:yfð}k¨ ÃÍ
BIf.XÐbÖõµÝ2ÃSlp¾Â9û¤WSQ^Ð óSû^×ÕLØOg×Þ»
úéÔzE§N¦A¥!_°Ot`GÈ_ÅbÓ"
³Z½á[ï2=&d6öBjøYüO¿S%s±ÓQ^Ø
KDÃáåt¾å.'ñ"Á¤è'ÔrE
N¹!N4äüû~MDq¨àwsBI˾]1ç÷bFM?á!îæ½+ò>ÇðPEÐ/iVÁq\VK=ÁLÙ®ÈÔéa±7¾ÑjÊ Ý]¨ yÝPá²,²(ç@¦L?á!î&¼&Dy¦»ÏÞ¡·x¡ _$.Ëú&¬¤|uÓh¯Ï±-EF±-W¨ yÝPáR@.à¬æW>['S7EíªiSÖº&â¬Qn ÔN¦sÓû !µü,nW¸]©¾G-¢xò£® Ë]n·ïIû»æ~B7µ\1¤;^àleí¥~å¥>åfÞS¬/töBjøY¤N½1×{ã½S#â+<¢]@ÊyP;`AsÂ~BH
?ÔÁ}Ãù¿0¯ïBÃÕ+chÉtÀrNØOáæÓæ%ƯOÛß6o_öOÛ èð.æÅÅy½´þÿa÷ªG+xR%òrxdìíãîï~7
oá}Uðv¬ÅÅÃnwþPÇÆwø¿ÿÿPK!Â?Úw
~Axl/worksheets/sheet52.xml´\Ko#¹¾ÈtJ¸%ö»ÛíelrÖØòXXË2$ÍÌοO±M²lI³ðú0²_±»¾z°ÈnÍíO¿ï^'_7ãvÿv7Ñ|:Ù¼=î¶o樂þGÞÓÉñ´~{Z¿îß6wÓïãô§û¿þåöÛþðÛñe³9M`·ãÝôåtz_ÌfÇÇÍn}öï7yÞvëüyø<;¾6ë§^i÷:çó|¶[oߦ8ÃâpÍûççíã¦Ý?~ÙmÞN8Éaóº>Áý_¶ïÇa¶Ýã5ÓíÖß¾¼ß<îwï0ŧíëöô½t:Ù=.Vßöõ§W°ûw®¹û?¼éwÛÇÃþ¸>E0ÝoÔ·¹U3éþöi(Ú'ÍóÝôg±XeÕtvÛôßíæÛÑù}¢øþ´ßÿ¦VOwÓ¹Î<¬ìùþçaòi}Ü4û×ÿmN/àXðëÓæyýåõô¯ý·ÍöóË ¤"30JÙ¶xúÞn@*ÌÄ0ýãþîþì¶*:õïýç76
1¯&9¾+óøåxÚïëypXÏz1÷¦ÈÏNè)às¸"ÕSTf
gQ|"yRÂ|5"Jã¬(
¢Õ0¢
Töîj×§õýíaÿm|ß×*Ä. À
^]ÙC³ây$æî¡Ú¸sÌàCuÕÅúÀtGÁ¯÷¢ùí쫺A
ªö~SZ
´((¢ãÉK.xà#7 ãJð 2w5!jr .hQàÂ\ðÀ+G@Àg$15ùÝþ536ám E4>"¥*Ì$
tT0×-RH}à# ,CN»,KäW
Üç©1§¤æÔÊfE4>BÌ)¤EHÕ'.ëÎÉð1W+§7W©¹BÐ[âÚ+X 5¤!hðM2Oó´àqâArN$¸(Ò$M¢Òz·|=
Ì`¡^#ÁLhê-B4E6çÞ'ã¹7.ÉxKT$jø±·L(~ fL°\¬wbR@XôëS°4iÎ3c2<FV®ýG=ç³A©QÓcæ!®é1K&a Ó"$lú1#¦«ÎÃ1ý¼ÁئÀzm³ÄB¶Q¾@Xb´ |fLÇÁjíq-¾ÖÙ½ó6KÖZcõ,eC«1aûÏ
ÊAÊj¸_Í6jÄý,IkåD°¤h5f¼HpPhRTå0p>êöc®Ý ËÐZcÝ,5åF«1hÚùÅXÇ_%Ed*ùf¦<¨ÈáAU303ØRÆId®î²6YjRS2ìõM³ÖX£ÇhPmÑóý¿ýåomºÿ~;{V;èò,+Yhu¾Z.VW-ÍKvÒWé¸6jqQÆÐ©Di.¦ÚX«Õ/Zõêâ/©|MHm½/.¶|Vj¸¬5!KüVc0p
ÈÒrGy:t&þzû;S§s°d¨Îâ¨{sR¶TÓç°u"l]RV¯j¢U°ÑjRª}}j3S3Ó t°Èný=:+¸ªl È¢)C`ËÐÕõ_éÑß~-C¸b5® aXδ4T0GÝ2¹
9ÍSózf%Açq5˨´aL)RMãõA-& "Ë}õZ ÃìiBÆy¼üwfB4ù$TyYU.µÕA:<\*ØyF,Õĸd,õÀ0sZAFØÝ¹A92HP-åa[QZ 0ÀêA°j5fpO¬s"<HYÃ|¾ öhZ$2ܵƻY¾4!ËVcÂv#Ônðëùv+4³ån#ØÍ²¢ `rÔÆ ݪ2UIã*§Ëv*Êk?¼MuífKÎò¼@NhE¶MÌ}·Èiô±ø»îã,qTÝ
ÅÎmf«´,DÄ¥¯=Í`EY³´_ZMÓ3ú¢QýÙ}èì¹õr]¦õÀãfGó6è¡ËÀL ÝúúlÇóm½Ô'¬0tTüúÐ÷úE^"ì95IõÁ A?Ëá9Oñz¾´jÖiÚÜÄìmVEÆýÇïîs¯ÒúÝ}δFh«1#'ÊMj·êb5öÝØóZáUZĸ6÷*)X¹lûywÓ iݹA92Híûsíþøºª.{zlö:Ö 7IÈ&)_gÚAoHÒL%i©Üo¾Ew*%ÇТLcè¥EÛ¼Ó¸yç¨X·ÿñ~Ð7fVòëX\?ã¯XjÐà¤÷d9\.DjgX}¨½¯þh±4jÖih5Òû:mM.
CÂ7Nuìo6
¯X0^±DÌHÑ83(õ æHrX¤ÌæZ¯÷ëK&¶ù$ü¼H[*¼écJèmëÏÊMb·z°íÚýá©Ú_L~X 'UÈòWòVt
©Zõ©
Lîb
îâ´¤h ³OÃÍ©oVÇä /ZõDÔë
uî
xhë
#r¼Áç 7x£PÞPO+®,T¿~gõ/Nª/{}p£¹~^RD%¼-?¬Î,¾õ¶ÛYözmëÎWÐDïÑúÀÏÈqkHÉ*h«1áúpnPRؾçMº;wmb,7 bM¬v¶6¥UÄu 2á¶ÿ45Oe¦Ë,ÔXÕx;ÀÇCììÉãçÈT§¹égD6ý*¾P$¤Ó/éûÅ\~AÚ'Ü qV¢.{u*{Ag]Í0O´²:ml>ÞAz/ioVí7ø¹2"GÏ[4hpèëãÐàß@c)28BOÆváÃuQ¿K~}¨9س«Jª%{-iµ2¨ð(¶)¡]enÖºÊìä«TgBs
^ðI¨ZðmÃû÷ÐÞ¿de¤Ö(ç}COÒjóÆ¡'déI<ÉÊ(Nýë©ég¿ø&¦F9ÔxVKj<ô$KOòàIV®R£Ö['júG³?©^¶,fiÑh»ñ~f*)ì@¨aX*ÉÆ®Ô~Õ0ûã+ÞJ:-ïßD¦Ë_£]S+ÏV ÜEè rdźk{¥C?¡Ìò<è7sO«'ÞywnPR³ÔÚõG¼¥×¼Þ[¬ûnR$ÞbÕjÌY8ApPhR³TwÌúðU6Õ +ÅzuW+²XÙêW¬váò¯¯Àðp5L¯é¼°Q¾äöBeDaiÌ"êVDD=Qàzâ|÷*ôPX&4z[/[ FNwnPRcÔiVgiR<»"÷ËOZ¹_ 8(G4éýª%ç~¯.Zx"
ÁÍ2·IqÐ5¾Bv«AÁ[ïÈàÈKh©¾¤¤Êyä<þ£V²>íJ+;0jë[
1gÊMrëßG}ìÛvýúÓµþ°zS£N²"[§Ä-\íÒû4Wût8YbÎì(ÒPuýªÙ :ÃIØò[-S|Ѩ?XóöáëF¦Û:L-V½êaÔõVæÆtpbÎVÜvPüÑ?xQ¯ÎO)åñ¾¼¬#ÊVgÌFËúÃìýð-XÆÚðñQ[°~voÁJtQÎ>ôZâì3<ô$KOòàIV®ªßâ|$5Øß¨+W?åRÃ%m.féI<ÉÊPj ¤óe/©à-H},Ñ@ëýc;ö:SÓÞMÝõÕÅ&a½a«!êEVЬÓéB¶Ëùg¹½eíG:óo¯Òe¼ £ø«QÁe´#ðú»:[¢WW ¼É{\)JëÎöwuhØ Ê+à¡àÌ Ôw7°T"Rgc_¯ñ. ÈÒGgmÔãÍS¡Ç»×mà;ì<e Jlâ¶G£Fw{¬Lå0½<§¾DËñóøì÷õçÍ/ëÃçíÛqòºyÜoO'ür|ÿûiÿÞKËÞ Í
ónØtòio¹¾Àÿs°WüçÔçýþ4ü¡V;ó?'ÜÿÿÿPK!ÔDU(
OAxl/worksheets/sheet53.xml´\Koã8¾/°ÿÁðiØ¢Þ2F:>°ØÝÙ=»'1:Ûýú÷ST«HÉN#3é骯(Õ%y®ý¾{|ÝÛýëÍTÌédóz¿Ø¾>ÝLÿø¯¼Ê§ãiýú°~Ù¿nn¦?6Ç鯷ÿÛõ·ýáóñy³9M`
×ãÍôùtz[ÌçÇûçÍn}íß6¯ yÜvëüõð4?¾6ëÖh÷2 ïÖÛ×)®°8\²Æþñq{¿©÷÷_v×.rؼ¬OpÿÇçíÛѬ¶»¿d¹ÝúðùËÛÕý~÷K|Ú¾lO?ÚE§Ýýbõôº?¬?½ßßE¼¾7k·qßmïûãþñ4åæx£®ÏżÃJ·×[ð@
}rØ<ÞLURLç·×mþ·Ý|;Zÿ=Qñþ´ßVÕÃÍ4Pйm¼ÿu|Z7ÕþåÿÛÓ3$òú°y\y9ý{ÿín³}z>TÌÂR¾-~Ôã=ÖVbXþ~ÿ÷ÿ춪: (ëïíßpÙd 2Xäxú¡âû/ÇÓ~g.¬×ÁB½ü©W³D:ºD¤?ÍM¼wX/QtK@ ¸# qDÅcF9¬g¼³8L²\¨°vQÂP¶éª×§õíõaÿmñ:¾Uÿ\þØà
1-D%+f"°ÿéBÝ¥s(CußÔÅÚÀrG(Á¯·"ÒëùWuT"(nó¦¬*.¨Qu$,¹àV`±éá¸0@ä#wq@ÔâN@2YáV@¸@rÁî¸`e H@ ðY@@âZüf
ÿî*$dÑ@w(¢r1EÔP=Ô-PHã°BKÝ!yW©w\°²$ÊÐÓvý#Òô·}Ú¹SwJDÀdëET.BR#¤héôë»j\YchÜ]¦î
AoµDí¯`
Ty ¬j ÃWíðXزjU³¸8À_fqèm'nVéÂ*½F?ñ#:é׳÷8¬ÀÌaÖq%BàÂ]¡Ö²Z#ÄïðNúuÄaÅgJowÖp52^óʺ²,b»²¶¨<Ö5Bü®è¤_G\WüÂr}Üa$#°+wY{!³ú¯<Vÿ5Büè¤_GV;íñ¥ÉníX¶YOC¼gÍPù0¬jñû?¦JE«¬_¤c$ý¬IK;ëÊaMQkÌ@ð"¨¼
v_
i4MYq¯}ÜËö>b}Zjñ5Håð©5F;Ȫ£!ÚÞ·vsDy%2c}sQ÷ͱÜW£¼ó²Æ0uª´@¥íæEÔßnv|¬êEkµÚ"`>·ÿùã÷Ôñ÷ËõüQbĬû׬Qbæ,iÒ5ñbÝQ¦á¬`¥¸ì
ÕÑYî\ÑhO³¤z5fêp}¦\àØ³`1¤\Y±U>s²Ö,Wå"é,f1l(*Py¬O¯lHi&ñ,
ü§_FKÑ:+ZgB$ÐQÌÚ©±C³[|6jÁ
aÇÉ,`½ÐPH£¤iIѱP¶ÏÜ¿'¾²£{Ok)C"ÄæYåÃ0çkÑEfA³ÔPx´2ËR]D,ê¢@äq>]4
"ÒKRDlV1$D¬+e¼ÖQ&Dßídi>)8DÅ!<éëkÆ@1G+2N¾&õÄGµ]%<þVÛujÁh°1¥PÒ(*ù3@
jG aeY
İ\V>kZc"àçÂmìä%@Èòø0mÑtTXÄ3¯1ÄoÖ+Ãz¥Ö¿ßcJ9 ¤~CîìÌñ[¡ß¬oË1ÄoÖcñV¬xð/âUÊKê7£ÃÎCÍ áF;>²®.
Èâ½È²c=UÅÂPü¢ !ì¹Y`k TeÑXi
a8mÆ]èËÞ];a;?Ó9ózÙ¯ÐÑDW´""»¿Ë.²U;m©ïsÎç±ÃÜA*'ÿÁ׸4Ë<Ók£äÌà³4H¨É19}cç@QÃYë±²Yö7ݧ¬[ÑVESÆý1ãÒù1¨2té|êWƯñNF_Ä«Jê÷»8zûÎ×Ô¯.GOñêb2Æj}-¯kÍR(©ß0þímåãÇ«ºÊ¯4e¨Avv¢¾E3Víµ±3-¨UOÕÛÃ6dCÑ;ÕChIÑL@C)ù×^öhÓdw®hED4Þ|ôäÁdç¡YypF¥<Dm ËÛ<JbÖʲdÌÎJb.[sH1?;*;ó>ehÚ"2v93*Ý3HæJ÷|9£ÒqF%bFÆR~%õAÎøí<2gTº'Ì.&g
^ð{D),ßêõ_:*Û°QóQi@Vö¢¾Es>*
È´hѶ(dÂ;*)º º Т!Rò¯½ìÑ]ß¹¢Ñ<¨#
uþðQ©ð<ðQi@v´Í*s>*ÉC¦ò ^FJjÖʬéÍÎJj.[sH¹ê¹QÙ÷)ÓÎFÝòAѱCÜøÈôÌ"ç9ÆIè|ÎFe1þq0¦Jê¢ÕVñIpû~ÙØ®"ÄØ¨¬5}qϸÛ
ðÙ«]I?sóýmQÿ¶üýø¶CObζ2Ò »í:Q_ßn»¨e(êM¶?za´¸¶=×Ùx#KL Ðjöuû(eÙßeßgÝF´"(#vùøá
ä¨p¶(
²sÔ¬9[v4Æ
,²Y:rÿ»&"æM¤Ì¨3Ox½QÀ;ªÇ%Ô\¶æ²7sxoÌ{vóËÞÜäéΦNÑÚ^0½¯=ÕÖøÎ¯#$?öÎßS²áRjõý #©µÄúÐHG²t$wdeKHhbx}`hÚÕÏ~Y©QVhI%Vht$KGrçHV¶q¡öEìûË#Ö¹µ;±ú®4ÄÞ8µ1«ÀÄê6e¶o7>Û·¥3°)Å*X]sé¡ÖN=Ài¿,¦_VZi»Z8¾ªßLýÜB/àUÊ%M+ã»eXrËÉ K/
:F÷Î1¥PR·Ô^ö3ÙÒ{`-Ffª$[¬¢jpð*å%uKm<[¾ëÆzgÃre¥XµÝö¢¾-^ïm·[üVE, ÌûÆ¡×Úye1` ]èíÊÁ²7è6QW´"" ¨;ã<Vh3X'TZIÊíµÆx+§SÊ%uF=y²ÊjÔ*ÆçTä~y®5fà~q¯RXÒûUϬû½xhá3',nÖ¹UJÛ-øºìZðÖ¯2®oÎè%ÕÃK5øMÒ·õñ´½¬bd`ÔÆk
òæ SÊ%¹õÄåQÈ{9æO}Z×^ }p¢ö~ËÆ÷ìFkÍ©^ÔÏ)°«6(}.Su.Íã%O¾©t¢: HjÝ PútxåTÖz«nZ¹¢Ñ|0òöáûF¢i¶^¥ÑÚùÐä°·6&í[õ±L{öåC/°¨|HzØGT>z¡|téóáVýÚ¢ù`ôòñçi m°]juÎp$µXçG"ÉÒÜ9-¡¡q)ÎGù
3?eKê%vh¸D:¥#¹s$+[BC#o{ð¿0ÏÚÇ
@«ßwb/µìÍÔÞ/Ø\¬<~ÓB§!ê³ÕÁ#öaéðü,}a}MJ£örS&.¹ð+XJ*?ï±5HÎè%ÕÂV:±ð)ÆFù]xPæþRÍr8¢ü4C_È«DyŹñoçÓçúÎXÔß=Ü)¬Ö+øI:ï(Æëkòº×)%Q^ÁsÄÔùøgI0Üwü <þ¦úmý´ù}}xÚ¾'/GhNøiøtrÀ_»·ÿ}Ú¿µÒ<dækö'øÙúòþÇø¢ûO'ûýÉüEmwÝÿ
áöOÿÿPK!! É0×í>xl/worksheets/sheet54.xml´[[o*9~_iÿâiG«}£d4}1ð0Òjwg÷CHNpnÿ~Ê.»í*»;äÉÃÉIù«ê®¯..7Íí¯ß÷/¯Ûãiwx½F£Ép°}Ýv¯OwÃ?þ+náàt^¿>¬_¯Û»áíiøëýßÿvûípü|zÞnϰðzº>Ïoóñø´yÞî×§Ñámû
+ã~}?OãÓÛq»~PJûq<LÇûõîuæÇKlwm}Ø|Ùo_Ïhä¸}YáþOÏ»·±¶ß\bn¿>~þòv³9ìßÀħÝËîüCöùêéõp\z¿¿Gézcl«?<óûÝæx8Ï#07Æõ}gc°tû°$íãöñnø[4_eùp|«úßnûíäü ùþt8|«»áDBÇV(¾ÿu|Z¶Õáåÿ»ó3âú°}\y9ÿûðm¹Ý==Aâ¾Í~ÔÛÓHÛRæ7¸øw°ßÉìRÖßÕïoh6åÑdä`ätþ!yÌæËé|Øk;h!Öà·¶M<Ó^6¿ÍM|ÔDªMÌZ@w{|"Ó¤{ÆhÆY^DÖ(¤R
«^×÷·Ç÷d<ðuz[ËúæpIø
Üà
1
"OFÑÄýi©nÃÙJ¡¼Öoòbê`î)øõ>Ê'ÛñWyT"(UqZÔ(P¹ªì6\ ¸`ÁK.X91pÓt\HP1Aæ.&D÷!rá!\ ¸`ÁK.X9B$>#$Áù B¤ñ»!üÛfHÌØ@¤wH(¢ò)EÔ5ÔÉ(¤ @¦"B)Ú\^rÁÊ¡¦]Ã-ÒÔ«:mÝ)èÎÖ"fQùUf*Ü(òÒmÞ,³´ïe÷rºR¿÷L½x !Äu?byU ,±jhÿÕ
)
AÄ3 ¡A ´¿iä´UBÜøåtH0£åB
j©UÂò¿F¦#Í<_P|12`eq6ä3ócï fd°-·ÒFΧ
@l¤_5Bó¦gM×ÃrvAíÅñ©¿,¤u=f7V"Äu=fS ¬rj]ïYá5âºH×ûÆñöñ61«à!Äaeø«!a{ÖDx8,÷$×ãKôX´Y½C¼gÅP
0¬j ûß·(:)rsb~18Àð³"-#ĸ$¬&ªE1àE¢C2 '/þ¬pNsýNX
Cüf¥Q
0¬6j ºÖô-Eê·
¿e÷·£eÚ¥§í-i´m +îÒâvh«¬ÈÑcÕUPãÑãýþøýu:Æ~¹?ÊÎMåþÄäk5騴Z?g _K¤sà¸ÕJ£(Ja°(Ô2ðha-Èc¶<f-}Ñh¬ä$çÄJViäAütÅ5¡2BIWÖª{1®Ó":èÒPDÄ)CÈÒ8Ïá¨Þ¡¤ÈáÎ!å&ptàW/#ĸL¤öâ¸a
0¬ÔLÄqÍ
E¤Eʹ1²4Íp
,³W¤À»\ÜÍ¥ÝÏRÖ±Ê1Ö±ªU|1HN¤9¯"â
¹ÍAñ,K
xeor"g¾ËÓ'D&¬÷b¬¨ªU1:Mf)c³¡ëyÎîCõXæg3{G9:t\"8?bX(#ĸÄd,tUÃj¬Ö$húY2Ú¼¡ÈÑðg8ÀÒå ³¨R³C8°©{HÃ_k; à¢èÐ$Älðíï
MÛó(ýÖâ7KØ*±iªìÔté[Ôoùwühæ7+â2FñÛ¦Æ;á-Ö¿ñ"ÁEÑ¡IýfCîÕ½XÏÅp£í°7eu]3ìY£Çjª6 gØ`Ú£_ô´ÅiOâÛjW´7¾L óÆU8cY*|5Kæ@³½ZEÓx4UOÈn¬.¼°ÚqÏFë¯ÍãÀh>e]ª4 7ZZm£Ì;ÑÃhAðÿÀ¼®CU³Â¶*8Pi¬Êl2õ£DT h º¹Ê$ÄÑ(c¸°÷f#Ó2¢AÑȰAüþáOßS¤eìOßSUãõM´l6\ÔïÍÚêã0Ú7§^ßôgí©×7}LÎÆZ_+èZÓ·(:©ßÐ×Ýýâú}S^¨rû¦sàQý¤5ÈÄVd+1÷ú¦JÌd%ÆP¯êÌlÌULJ4dN-(Èõ×
^X´)²¥/Zâ¯=÷8xQÜ8´"'^GÔ DŪ\Å!ÜJKQ vD¢"
ɨtuÄVËFÆbWD#ÃÎïtDÿ{Ñ?Eð£O0^GDLGgèYÚ:jÞÄÜyR@s¸sxÇyÚIymÑ?ä^[ô1üñA#¦ÃùEÑ¡Iü5»~_½ÕX[,Øf^SVd˱àmÑL9ÎT9B$m¢X¢¸-(È4ä¶Ír §E«ÒV /Z
$Ô_yÞ
rÑ`ðÞhôL0rù1Awo¤*M,U«êTE(¾J^$qö)iW¯FºúÛC¢PÎl]°ÞXiìëíü]°i±Öpé÷-Eê/ny®Ýûe}ºÒâkµÆ O ¨ÔexÓYN±Ô36Û_¿©éã¤kîe¢Anµ"«ç8¡ºHmôt%jÆM©:
P¦"TEdð (ÍÚç÷³°÷ck§5aD+¢Ñ`'ëGdòy[¹ÑhEN4¼-FL4"ÕÕÌ,]Ì&{¨4TiG¥ðÎÀTE(Ѫ@Wæ¡®Ö^Èai
Ñhdäôàtt®àçrÓúà;z Î&îxmñ[jó'©µÄyOÏO²ð$KO²r%Ô®H²þîûåPãIj-q¨ñ$Â,<ÉÒ¬\ ¥FnNÖ¨0?©ÞÊr£Òw?áC±
©íÄl«mB¶ÕÆnoÔ¹»3ÿãÞ+J¥|¢Þߥ[¥]Wg¯h <hÁEѱHÝbãÀ¥'¥f0nyÄEâO
ï¼é[Ô-¹UýL´ô§¢ÅFä*ÅEâ˨Zc:ÜBÁEÑ¡IÝßqëêjª÷LW¥YuvS+²è|t³án/{DsHóD
|¯å<´èP¾ÔöR¥Caa̹ôE+"¢,p#Ñ4H%Ú4V ^$iÅçg fNÓ·(:©3òéV½ÎT)>K"÷˦àZc:î
E&½_ùðǹß>4Âäf[¥¸èº_à
»Ö ¼õù:4ïÄi_êiÝüØC=f3Û
W)NcÔ)6$×GÓ·(:ÉgþLuÝ÷ÔÔÔã
¹Ùí½U§gYíYQkÒGt*iû$({ªe)O}j@dHû´©;;ðÑÕo»/Z
ꮾdzÜÃc]4«nl´=ídMlUàbMlÔ#ò©:,êjÀ#cÓ§!¨ì026V£§rul´'öIÓÒ4áZ
a 6@ʵi"æó\jsñ$µ8gO"<ÉÂ,=ÉÊPjü1èÔàĨaM³ÌåRÃ%µÆ¸Ô ÆJYx¥'Y¹J
´z¾5&³ÑL~ߤýñüc§ú2fïî>Âþ͵ÈDÛâfÓP°Z0¬ï/Bhb¯FYûÈTÂ÷~9ð9[
Qöt'sg¡`ãz ôuôHmÉyõÜÛééÀ/(ã7^ßÖOÛß×ǧÝëið²}Áw#~Yýÿ|xSÒ>`²<Õ//B|:áKÅÏðµò-¼C=A">gótÅqûEõû?ÿÿPK!mù)Cxl/worksheets/sheet63.xml´\KoãȾÈtÊ"0ÅæíÅdË:,$Ùä¬e[Ér$Íëß§úÅîªnQòÀëÃØSýUõÕ£«)Ú·¿~ßmG_×ãfÿz7fQ<_WûÇÍëóÝøój<:¯Ëíþu}7þ±>½ÿë_n¿í/ëõi^wãÓém:W/ëÝòíßÖ¯°ò´?ì'øïáyr|;¬Ri·$q\LvËÍëXY®±±zÚ¬Öí~õe·~=)#õvyû?¾lÞÆÚnu¹ÝòðùËÛÍj¿{6ÛÍé4:íVÓÅóëþ°ü´¿¿³l¹2¶å<ó»Íê°?îN¨õ}®'õ,Ýß>nÀAûè°~ºÿƦ"Oîo%AÿÙ¬¿GïOûýg±°x¼Ç`â¸Þ®WÂóѾ}]7ëíönÌY 1û´*~Þ¦û³±Ïeþq}Z×Í~ûßÍãéráqý´ü²=ýsÿía½y~9EID>¦?Úõqûb¸Ôj¿»ðïh·D.¿ËïßÙ<*Y\§%9~n³úr<íwæÂÚ²hð][`±g¢4jðÝÜÄ{MdÚDÝ"¨#°8ààSqQ¤Ø3Þ°(Kò²bÖ4E¥]»<-ïoûo#¨àëø¶5ǦpIøÜ¨«PJVG,v¿zªûp%ÄP\ë7q1y0wûzÏ4½|7¨A3ÊdÜVCÈdv;*àT0§*X8 pÓt\IP
1QÌ]M0N IB9PA«!TÀ©`NT°pH|BHóãwcø·ÏÊB@z÷@È0£BêäÒ ð¤Ä¹T}.?PÁ ¡¦]Ã-ÒÔË:íÝ©ðÌ:[¨1¢ñ,ÆVAjY¸dXãá5ä®hWNvW±»á[)ë/#Ô $ZQß0è¬iE¬t×9I%!yÎ8ÊJ·R{MDÜúõ0!¤üLA!ä>¤|« *ÎbP9p¨Ó¨íUbò¸:'P@q¦ p}
0R&MBê¤Up¬ñðrXÇÃrÓM"HárjØõe¦ ®ë ©&!¹Þ*HØõ5^C®ÑÃq}Øa5§ÀÝ2±U$' IE4©VA¬ñðrXl>®Ç×[êhÛúQÎkòCÂjh5F{.:n³ÝE'²®³Úù²YÙÓW³£¦8¤gLa\vRâWÂØ[,·£Ù)3j¤Cro@¹2#LÄ2©¹Í¥ %
<ÓD© &!%ÔjL¸@ùEì·¿E·£fFýÒÕÓ7SÃ0Úwô%ý×X£G°5 Æ¥§ûýñûßÚl
ýr;y',¡SIç«uÙ´CjYy3¯Æ³)°l¯VÆE»ªöHNÌqð¯_´@"-1å9Ñ%¦8_HX5¢ ØJÐMaPÂnÕ°Ô~«1*aYR²ªH#Rt¦¬¨Î£2VǬªBÛ´wÙC¡ÃÖÔéR2c
ãRÕ0$ZQåi0CiU%QZÕúo¤.
R°í; pÄ%èê@èáý1³ÐÙ¤0*ÒÚÀÖÐj¢ªL¼G$¹qÛ!t§<ª~+´y"ï#tæUYE93åúë³J¤(«HIwcD)Î&!î´£/3ÂeIêAäÝØnUÔQaËç8®Î5¨"Bì%tî(KHNJ±a© Vc;Ä@7´ÈÑbWQa¹Ä41ôghPã«KCNyÆÑ@ʬ aHµsð$¼HÈ=Üe%·ºÏÎ4ùMj¦ aHÍ´£³¹¦OVqíÞ
æmS3Ñusã3M!õ9K1C§ `
{2®Æ3bhYÄ~YúÃgÊDßnõ¤øgäÌVdgÊT]k@ÎLÉ`¨LØ/z¨Lò?ÁÇ'$ß:_¦içjUU3ØêÃÃ÷-Àä3Òûkg5<qÊX ÷0·ú Ó-ÇîÏ>$ó@AºÚÌÜØi=}(h§3z*vÊÑßGpHЫË*M«@Ü´i¥a-8#h-'ir0_bê¼W/kÆÒ$ê§
:æÍºXCF´@(1r&¸Ðeü³µ©í7ñüÂë¿ÉÅVÛQ]æ&ðdãc®Ê(é'ຶ%y×Ü/?ÅÃ}·ðú®?÷;sdÑvÜÞ\z}WÙ9Ów¹¶N5±ßpmw¿ùø¾+.T¹}·´AÐÙ£Aníö"[»%)£6Ñ S»¹¨Ý*\äCé4ºDhtC_H¥j5Lú6·ú¦0|ÑpÄiÀ?>Bú¸"äuW
r#ÔyÝULR!è2Bu»+Òê¡Õ%FÅ,î®HQ/ápWä¶7;÷tÄzu1O´H\9æ\è®þᦴ]þÁ¥ôºkãuW
¡A^¤KùEì·üL½à·:' ¬óz¨Â@ÍöûwéÍ®>¦òz¨Âñ{`'áEä·ø8ÝõûÃ+T^ôÐöPr*Ô,ôÒÖL
Ö²B!²B Fw@CæÑ£LYgÐsîëÎ-ÇréÏ¸í©¹qèENh§4z&¥øìb°Sb.Z$u±Sbu.Õ!jZýb§´ê6bÚ×´,¿@(1rêî©>Â9Ý "²Ñ·cT¤S¶£ºÁ|ÒGÎõ#Ò4ó¡/Ûx±¿bH¿ºC¦z¤wýµeÓn4ùKºh«1ÊßÞKK#Ú:)ë6HL
GªéQ
ïwê/{cØcrÒøøÞ¨'výQ=bj[½ÈêÕ¤ÛµFO×d*§ñ©¬É\Si(-jGÅêÀ±,Î^=̲¾/uI ]´Lç |N[ÔædÛ+Úì
Ñ¡p¸È1èãÃ¥,è8àÉÔ¸j®^ä -ÔàP^IÅ=B^Õ»T¨w©U/ÓºyB®Î±:ê¼W¡>³úÉIÿ[u§_´@":1©8½Bý2ø¡¬ØBßùBdªæ ÷I
¼"J|ióJ¤'iµÄy)ÒpO2÷$dáJ5? } 5ÒúÅE5ʡƴZâPãI¸'{O²p%±];Y#?~zdz×w0)FCܤOk¬@Çê{9Ù
ºlð<±½û/f
â?ôè6óH&ôÄ ù²4Þ)½èºZ{¾*á#6\äh±L²Þ-?ç7®ýÀ-3ðΤZDÞ(µÚ@ÐnhYÄA[ÚÏMo
2hdno2µÜ"ÕjÌ·à"?£Ý{ãÖo¾ÞDUÖUg×µ"[µÍ5¹[·¤v]õB
B
ÈTÕù
PÕSH3
ÜWBª¯
äÍ^¿¥ú¢á@2¸¹ÐÚ´RM¦QvÑ9]c Ô
-ò3Øñ¼ÊÉ®AgL=ÝB÷K¦êVcÎܯ2\äg4ñýÇQÎý^Ý»Ôc,ã¤L-ºnÁ8Ûw«AêÖomè."8FÀ×U¥ön°§dr»ÒÓ&S3vµãÐ
-ò3èÖs²úØWåä#±Ö33«N˲"Û²`òÇl
J²B2ó`*s¬õ(N*«@
d>>ÞxY¡ºÕê»/Z é>|Éõ°§Jt±Yuc¢`äéç:
¸5&&òÃñ<lc¢
+ØXDLU8¾
l-"&½
¼Îo¾-Yþ68ha/(2º@p:¥åjA<Þ³åE<I«%ÎQÄpO2÷$dáJ05þøóÔ¨ÙSãýJ_®P.5TÒjKÂX ÷0sOòàI®S=î
iÕý²âyåï;ÔÏra¿DHe¹±Õñºm_ÝdüéBRZ<!
塯^
³ögû+kZÖFWZÒaÂPwÁ1¢`oFîf0ö2G
Î}³<0 ô¥&";A«Q
êbg[È*ñ;*^J¸FÎq@&¬æ*x¶#Øä!ý]V£Âã×Ð"G7y
¿ï`g<¿6:ǰç<å##eF»k5J70D_p`T@IÏa(ê/"¨_«[>¯_7¯ÇÑvý
þ:ÀxtPð@þ|Ú¿IiUfðAés I~Úà/Y|¿w±_ËCÆ£§ýþdþ#öþþ/hÜÿÿÿPK!JÓ+Cxl/worksheets/sheet64.xml´\[oãº~/Ðÿ`ø©EdQwI%Ññö§}ö:Nb¬§¶÷öï;¼!-;<l²Ãoo8á$ûö×ï»íèëúpÜì_ïÆ,Ç£õëjÿ¸y}¾ÿño~SGÇÓòõq¹Ý¿®ïÆ?ÖÇñ¯÷ýËí·ýáóñe½>ÀÂëñnür:½M'ãêe½[£ýÛúFöÝòÿ=<OoõòQ*í¶$Én¹y+ÓÃ56öOOպݯ¾ìÖ¯'eä°Þ.OpýÇÍÛÑXÛ®1·[>y»Yíwo`âÓf»9ýFÇ£Ýjºx~ݶà÷w-Wƶüg~·YöÇýÓ)su¡¾Ïõ¤¥ûÛÇ
x hÖOwãߨtQÄãÉý$è?õ·£ó÷Hðýi¿ÿ,wãL×ÛõJx>Z¯¯ëf½ÝÞ91û´*þÞ¦û·±Ïeþq}Z×Í~ûßÍãé¬
ÇõÓòËöôÏý·õæùåR%9!ø>þh×Ç®GaªÕ~váßÑn#V¹ü.Sfó¨dq`äxú!¸ÌêËñ´ßµe!Ñà·¶ÀbÏD1h"Õ&à·¹÷È´º7DPG`pÀÁ§â¢H+°g¼aQäeÅ=#"hJºvyZÞßößF%À×ñm)rMaJø
ܨU(%D+#»?=Õ}8Ï
b(æúML&'sGXs_ïY°ÛÉWq4S LÆMh5TÐ*AÙ#:*àT0§*X8 pÓt\IP
1QÌ]M0îBÈ!
Z%p¡Ns*x
#@ÀÂ'$¸b~aünÿö+²¡°¼{Dùj|DBêäÒ ð¤Ä¹È²)3à
±9í².&¯XæiïN
/d¦PÙzD`1´
RËÄ%cÝÀ!wE¹rÊа»Ýe´(ë/#© @ÈJjD9|à ²¦±ÒQH\çd)qÉsÄYTVºÚ9!pé×"À²äg
!×Ù dÉ·
¢ ©â,¦Ë"§u±QP¾&d)\@¤I<i$c<<rÓM"X>Ãé Ô°ë ËLA\×é¶Û d·
v}`Çë¢õp\vXõ)°a÷LlÉ:;Sä0É&!Ñ*HØá1CÍÇõøÚ`K=m?ÊyAÞdhB
ÆètÏEÅÂ;BwÁ ¢¬ë,²a~lÝÆìnÌYW³£º8´4Hϸì¤Ä¯&±*Yn5F³SfÔHdo@¹2#LèÄ2©¾Í¥ %<ÓDÉ &!)ÔjL8AùAì·è¿E·fFýÐÕÝ7SÍ0ÚWÔ%ýq£±"G$ak@)´KO÷ÿúã÷¿µÙûåvò$N>7,/YB»ÎWë²iÔ²<óz_gS`ÙÎVÆE»*÷È[âà-^¾hD8Z¢Ës¢%R6M#q4¿°`U{`3AW4
AT«0$÷[Q%%«4&%HIÑiʺhÏÀ1*cuÌʨ*´M{-Ñ:l] Hµ.E)(3¦0.E)YMCÖA«1¢<-âZb¨Ã 2ª$J«ZÿàM#pÔEQÁ]
¶u¸]½=¼?fv
½QEJ[ÃRZQTIp$7b;.àçQÕo
vÈkä¥yUVQeÎç:f&ÌëWjIѪ"Ul&-ÞU$9¸ÓjN¼<Î$qJ,p¨:*lzãµ#N«×jT!v
½vÆ%$'©ØÈ{¦4AÆ(BnhPݽ+Í"®¢ÂrimèÏÐ ÚW,æSDI³&!iÖjÌÂ}´Nð b !Möph\:è>;Óä7É&!9ÓjÎÞYÅ´{#´]Z®»6.0#гDa3$y¦°(ãÚjLxE
ò3ØoÒKxOèöÛÍl3rzJ+²=eA²®5 §§dÐT&ìÝT&y÷àñ Yo¯ ÝÍ´s5ªªlõáfû óéýÜY
w 2È5Ì
¾ÃôE$±û³ÏIà<Pª63 7vZBß#
Zérô÷tàê²JÓ*7mZiAAÎZÅI¥
¥,'
:ïÕ˱4ú®nRs«n#Ö_-
G .Tÿ àlmjûMü&¿ðêoCÖb«í¨*s¸³q À1NWeôp]ÛǼ«ïOñpÝ-¼ºë÷ýN_$Yk´·6^ÝUvÎÔÝA®SMì7Ìíî7_wÅ@[wK½z4ÈÍÝ^ds·$iÔ&dr7¹@«|hù .ÝÇs©"UÆÀ¾Í¾IÌ_´@"!rvøøéãW]5ÈP/r"äUW
2Je 2ÈÕe®®H«KV-³|¸º"u(¶2dF½Ã]ÛÚìÜÞÓëÕmÄ<Ñ"qE8bäs¡ºúÒt~øÒ«®W]V9Iò3ØoÑù;ç~«sZu^
UÈÙ~ÿ.½ÞÕÇT^
U3~ò$<üÓ]¿?<Cå¤V´¡Vdù£J[2ZË
HÈ%LvÝ%
+'æ
dÊD<[tw¾hD8°þÜ8 hh¥L5ÈC/râ@+¥Ñ3q(EijÁJµºDhA´ÖÅJÕ¹T¨iõÒªÛi_Óþ¶ü¡pÄÈ©o¸b¤úçTTÊFcÜQJÙjª7òN9×_DpHÓ4Î#¸
j~láÅþ&ýê
êÞõ×E»Ñä/©¢Æ(kx/-hè0¦¬KØ 1)Aªn¤G)¼ß©ì
aÉIããk£>À²ë÷ì³TÜìEV¯&Õ®5z:'SÙ½§v2'sM¥¡ ¶¨«Ç29{õ0ËúºÔ@º(Î <§-j3%ÙævF½A#Z 9}|¸Ô3jwR
rÃÕpÑãÑ3áb²ãÊ2I¢Ø°GÈë°z
õ.µêe1P7·QÈì«s©Î{uh:áMÔ'LNêÿܪ8=ø¢áÐNÅ©-:¨Á²b}ç©êÜ;)ð¨·÷)óJ¤Ö³VK"= ÷$sOòàI®Qù
ÚR#_|YT£,'iµÄ¡ÆpO2÷$dáJ05b»vV|:üþåé]ß)Â$=
qw*±«¯ådêB²ÁóÆÖfì¿è)ÿP# Ú÷"ÐwäËÒx§lô ëjíùª$Ú@p£Á2É
x·üw¤ß¸ö[f:áH5¼#Qjµ ÝÐ ?3&¶´ Þ
eÐHíj25Ü"«Õ3n)ÁA~F»%ö8Çß|3½ªUKVäÌ:»®Ù¬íZ»uk@j×U/Ô°),ótU¯Y=
eqFû
âSX*FÁËyes«×o©¾hD8 °Ü\( mJI&ShuÑ>]c¨äg±3â~³ºi2uw]/éª[9s½Ê@pÑÄ×+nG9×{uíR·±Ô' ÜdjÐuÚ9\¾[
R~¤ÐlcDwÁ1^¸®ò(µW=%Û6ê¶°3¤©m5(nhDûÕǾ
('·\ÄVDJÏÌ:%ËlÉΰ5(}RÈ
qRÈÌ©`̱
ä£8ªp¬Y
*°2ôññÆ[ªjY¾jù¢áî÷\7{*ÅHQ7&ZZ¾¯c1Ù[£hb"æwxäa;mX©ÀÆ"b2¨Âñ,°µô*ð:¼IhNxø6eupúmp<ÑÂN(Òº@p:¥åªA<âYÕW÷|åE<I«%ÎQÄpO2÷$dáJ05~ûóÔ¨ÞPCêÂ,W(*i5Æ¥Fa¬{¹'yð$W©O÷´êþ
Yq?Úò÷êg¹0ß#4YN×mûì&íOÂÔâ!)øóÅv6ÌÚ{:Yîw<pÃùßQÄV£tÁDpv#
ñfäjæc§À,>j°ïå© o-5aÙ ZÒ,HPpl!«ÄgT¼%á9Çé°.pè«àÞ>`Pô³&F
Û¯¡Aoò>¯`g<o@cØsÆ)i)0\]«Q:¸&úc« JR|æC9Pß >Vÿ¶|^ÿ¾<<o^£íú *|;ÀxtP_x ÿ>íߤ´*3xà ÌôÃ(ö'øæ3/ð}køX<öûùØûûoиÿ?ÿÿPK!Ý·:4
cAxl/worksheets/sheet65.xml´\Yo#¹~ÿ è)À-±OI°½Ø>(ëa É&Ï[¶
µ,CÒ\ÿ~]lUd·äÇÀ®gª¾ªf,R¹þõÛîeôes8n÷¯7cMÇ£Íëýþaûút3þã¿òj6Oë×õËþus3þ¾9½ýûß®¿î7Ó4¼oÆÏ§ÓÛb29Þ?ovëc´Û¼çqØOð×ÃÓäøvجZ¡ÝË$NóÉn½}£ÅáûÇÇíý¦ÞßÞm^O¨ä°yY`ýÇçíÛ±Ó¶»¿DÝn}øóóÛÕý~÷*>m_¶§ïÒñhw¿X=½îëO/`÷7®ï;Ýí_<õ»íýaÜ?"P7Á
ú6Ï'ó hº½~ØÊí£ÃæñfüX¬²ùxr{Ý:èÛÍ×£óçò÷§ýþOÅX=ܧ
:ñ°²õ÷¿£Oëã¦Ú¿üûpzÀB\6ëÏ/§ï¿Þm¶OÏ' (ÎÀ(eÛâá{½9ÞSA·"úûý¬þ?ÚmUvSÖßÚß_Qmb:O
Pr<}W~Ìýçãi¿ë¬õ XkßZz*òAV¿»E¼WEªUÌ
p7(¢/òdú:kDÆY1ÊÆ#*PèÊ6\õú´¾½>ì¿ ãÁ_Ç·µª±GÂoð
>CÙBT°âi$¦îqµ g_(!êY¿©µuGHÁ/·"ÅõäZ JÛ¸)©j$Ñpä%'ÜqÂÊ!LÀ7ÆAà@LÐs;D)÷2cAãN¨à8$',9áV89(Áù(å7cø¿ÉyÞPDå#R¨¡jÈ(É(¤ @r
Ëå%Bf&Sï8a塦]/[dWW
ÜÖ©1ç" ³ÄZSù1¥!ó¶p¯àÉ0«ÚÓÍU`j®t©%B\{K¤*aT#
¾ÊXüÂ)ó$ì8S·wNíj`ÅûAX¦!~`^ ÌÒ!áÀð¤Ë»³iÙ¼$fï1[Ù¬îJÀãMºûäv/ªV5BÂfðdGVSïíþG2ïĨé1K»!®é1+*±éØz§FHØôóéjÊpL6GØM cV¤%BÁ¬
ªUA°Á<æÕ>ãZ|i°[9mV¥ÆëY1T!«ZcÐþ+À¤G;jã!f!9"I©CÔ¬å¤ÀÅÁd«ÙR ÆuHÂZ
0¬Fj 'ÄSö0©Ôpåx`¸b®Ý +ØRcݬRªJ1=vãBLÙ#IíVãc·jf`VpzȰ.¨ÎSJ©éMö¹(6sYeI+¶º%0=ÞþçßÿQ§ðØ/×GuQuãM ¾P."ð&.}!.ÀÃöIÈâhÊ¢·´rêô¬NOw>iEH4>jTsâ£*3I"u¾>¢8ã·³>T
Äe}¨
aX×Y(æ
ÑÜü°§6Oã4Gðþa-Òt
h¸)¦^S£ãµ3®ÂÁÐuK×U)ëPUúB1èª<ÆY4e.o(fÏÒHÙC%ÅlZDyç¸O3{õØáúçâ~¯äè²V
ÄOÙ0á¨Â°PköÔ±ºê,_Î8Ï£Âø{X2t+Ý=®R³ãå©&I%ÝìCÄj¤KZcÐAI2·´ÏiipÓieóιðÛæ&g\78
·°&R
ĸnɼ9!aQk=è¦ bJÂÙß::AM?âL]'d,Kâ]<+°Zëéq*2e$ñ@ÌæçáöÚ¢iÓÈX®CìfuS
0¬njAÓbçp%1ÌmSÚñs£Æv
f¶Û´Â~#ØÎ£
`r»ÀVO1Á°6CLÙäv³ùÃÅXÏÔn}䬸ËädÅÕUÝAQÀ¤n~KâyǰÏvsËÐÆ×Ìüj5d©È£iÑi`ù+}
0Ü,ÀùFCÍÓ<Gÿ0
K«Á>iEH4?{ØÃ~ÎúWÙÜj9HsHÈyOëä0ÒÑ?GpУ~"`ʨâOoñx:`8
º§'÷42ãÇÒ.ÞÎhìH+¢¡cç3mÇþsÐeìÿ9K¸*ñZ.êéi;L©µsIj÷»&ùöC6Úns¯Ýú|îµ[Sxí1|õz£`J½J.IííÀÝf>¾Ýª«Üv[xíVÜR5$[ª
×n5¨+ÕLjÝÊ' X¡>´¤hp¦*Ä>ôÒ¢»"»óI+B¢q`ãÿÇÇAH¼©AnÉ×25¨CÒÆª¼ÃùIÄXC´ø¹IÄe+áëÄ϶L#nCçV±K¢¡c3-Ó?¢^Ëô
×2¯e"7Ý:23©Ýj¼wÎ'gìÆÃI?¯eú'Âk>ßG×1bzì`ÊIb·úpÛµûÃKµ}k3Þ2;SªdKuÆ[fêJuÞ*D"Ø2)ºº{ТÁT
ë^Z´©;´"$È¥õÞ2
rã`HNxËìäº8*êËZ&ob%Þ8âgZ&8¯{ú¹iÅmè´Ñ¹Z_
;ä
·DØ¡}ÆZf¥1°ÃÁ~ÆZf1á¶0Ä=Lj³/nÊÝõ²ö]i±µÌZc´MQæÜɪÃsSCàå¤$\xÏöj©¶K?¾â4OfÆÛÊDÜÂ3$s6Ö.¼¤UÔ§jØÏ»P?åÁ£måuò¾O \¬z¢ó8ÇÉí¾¼´ë³µett¤AÑè¨#ÁO9HtæÞö¤AntÉM1¼\J4¨hÛb7ÑëI2uw,*Þ$J¼I¬x,àµÏþ«*.[qiű-ææ¾U×ÒwqºóI+B¢¡S£
´¾àg¤j[|ç+ >îݼ颵¥Ôâ¼vèQ¤GYz;²r)Ä5©?t} kZíg_ÇÔ(ëÊ£Ôâ¸Æ£H²ô(weåR¨kÔÎëdMûÑíûÓ#Õ¸³#±â¬4ÄÝXÖèXf#feÒ0l¯!Ý©ýj<`öǼR*9uÓ¾l>kûP¥®©sÏVT'´ Sö0©Yl¸ô3°´,Y^IÌb᩵àÊ!¦ìaR³Ô^ö#ÑÒ{`-6W)2Y,£jé1²G¥ö-ǬR½1bº²T,;®³ÝZĹ-!Ün;n·øbX@
üÒÍC´._ÊyiÑ# }¨í¤JÀÒ
MÔ'F²ÀÄðÙ"Uè® °J¨4¤À5&9ÍSö0©1êÖÉI«Acªï¨ÈzÙþ^kLÏzQA){$ézÕ½³ÞÞ7ar³ÊRdºfyo)Ö\z3Äy¦¢¯ä´§æ±íBóª*j}®EõX0ÀZ=$KÏüJMðÁáò^ÀkÐÞ¨5²ã:
ÊlÎëñè¥i®iÏRCÑPjþïCK4¤n}^*´ZZ!Ó|Òh ظöá;E¦9,&Ö¯ÊëBÀ8cf6á¼£¡Q] ÚÏZÔ3ÁÃî1mC¢-)öîY
GZYÕ¢`<,8me8QÂÉÑôÖ©¥F9G
Rks¤ð(Ò£,=ÊGY¹êùH×à(C]ÿ¦Qfr]Ã)µÆ¸®A¥H³ô(weåR¨k ó^,WÕµLÙï;R{3vw>» l¬5D½Ëj*
5MÃv\°¾asáH½ö9¦Ìü9n*Ø~Y
QÌkµFñ½±-¿f) óJLÓ"bÊbkÎF¢Á®Ì³N®^ÿøâ|S¶
£¼l@]=¦0¥ÖWóÙ4Ê÷Òg:ÎrÁÒ·oªóBÜ` \kTéC³¼~¼$n8~-¿gý¶~Úü¾><m_£Í#$|]|<:à7àÛ?öo-uV¤S©¾Ö.ði¯²÷0á3ØÀ+þÓÍã~êþ¢¶8óÏ#ÜþÿÿPK!Wm6ó2
cAxl/worksheets/sheet66.xml´\Yo#¹~ÿ è)À-±OI°½Ø>(ëa É&Ï[¶
µ,CÒ\ÿ~]lUd·äÇÀ®gª¾ªf,R¹þõÛîeôes8n÷¯7cMÇ£Íëýþaûút3þã¿òj6Oë×õËþus3þ¾9½ýûß®¿î7Ó4¼oÆÏ§ÓÛb29Þ?ovëc´Û¼çqØOð×ÃÓäøvجZ¡ÝË$NóÉn½}£ÅáûÇÇíý¦ÞßÞm^O¨ä°yY`ýÇçíÛ±Ó¶»¿DÝn}øóóÛÕý~÷*>m_¶§ïÒñhw¿X=½îëO/`÷7®ï;Ýí_<õ»íýaÜ?"P7Á
ú6Ï'ó hº½~ØÊí£ÃæñfüX¬²ùxr{Ý:èÛÍ×£óçò÷§ýþOÅX=ܧ
:ñ°²õ÷¿£Oëã¦Ú¿üûpzÀB\6ëÏ/§ï¿Þm¶OÏ' (ÎÀ(eÛâá{½9ÞSA·"úûý¬þ?ÚmUvSÖßÚß_Qmb:O
Pr<}W~Ìýçãi¿ë¬õ XkßZz*òAV¿»E¼WEªUÌ
p7(¢/òdú:kDÆY1ÊÆ#*PèÊ6\õú´¾½>ì¿ ãÁ_Ç·µª±GÂoð
>CÙBT°âi$¦îqµ g_(!êY¿©µuGHÁ/·"×/jT"(m㦤*N¨PDà pÇ +0ß;.tP1AÏ]ì¥ÜsÈ9AC8¡FãN°ä;NX9âH|æ 3æ¢ßáÿ&Cbæ
D@zDBH)¢Fª!£$£&É)D ,L½ãC ^v½n]])p[§ÆCÎfsjMå#ÄBjÌÛÂe¼f'Ã<b®jWN6W©¹BÐ¥qí,ªeR4ø*cñoW¤Ì#°ã(NÝÞ9µ«!~_îf~`^"øez0Kk?À.ïJ̦idó]¼Çlff³º+7é.ìÛ½¨
@XIÔ =Àa1XMµN¾·ûkAÊg¾£¦Ç,íJ¸¦Ç¬8ªÄ¦cë!aÓx2Ì#¦«)Ã1}Ø`I`o6Y!³*¨V5BÂðdGVûkñ¥ÁnåX´YeC¬gÅP
0¬jAû¯Dí¨1ä$µN¦Q³;g4
¬fK×! [h°©5&CLÙäPÃãá"8¹v'¬`K!v³J©BV*µÆôØ 2e$µ[;ݪYÁé1N"úx 8O)¥¦c$6
ÛæVv ØÌe%9r¬ØêÀôxû?~ÿG.Àc¿\OÕaFÕ7%øBMºhP¸ô
dºÛ'e"£)ÞÒʩӳ:=Ýù¤!Ñø¨QͪÌ$ÔùúLâGÜÎúP)CRõ¡*a%^kf¡bVDsóÃÚt<ÓdÁú9PR´HÓ) á¦,zMz×θ
C×U|v,b\W¥¬CU!ë
µÆ «ò|gѹ¼¡y>K#a,f\³iåwà>ÍìÔ?`ëû½£`ÊzZ)C<eã^ÃzB1ÚSPÇêjª³,f~m:Kâ<
ã3îaÉÐI¬t÷¸JͧN$lt³Cq«J0,MjA%ÉÜÐ>§!|>¤IÂM§YÍ;çÂoT7jtqqÞàJÜÂH)ãº%óæDõ [f) fëpê5aþp2u±4.bl,tñ0¬Àj§Ç ¨ È=Ä1Ûk¦M#c¹Zj±ÕM°º©5MÃ-Ä0[¶Mj;ÄÏþÛÙnÓ
ûAb;+*Éí[=µÆÃÚ1eÚÍäc=S»õ³â.;3(ZsVWurEb,ºù-çEÃ>ÛÍ!,C_2ð«Õ¥"¦E§å¯ô5Àp³ç
i6OóFýÃ4,3Lú¤!Ñþìa?û9ë_erc¨å Ì!!ç=ÃBHGÿÁ @úi*
~C<A¼qÄãé|0zD âp*è@ÜÓÈDOK»x:£±#δøÏYB±?üç,áªÆk¹¨§§í0¥ÖÎ%©ÝïäÛÙh»Í½vëOò¹×n}Láµ[ÄðÕëf)õ*¹$µ¶wùøv«®rÛmáµ[
rKÕl©^»Õ ®T3Uª1t{*glbnb
núТÁªûÐKîìÎ'Æÿ}b qðZ¦¹q0$'^ËÔ .I¨ò6ç[&ob%Ñ2âçZ&8¯?Û2¸
GZÅ.VδLÿRx-Ó?~^Ë`¼Þtë`Ê8̤v«ñÞ9±$ý¼é8
¯eú~]Çé±{){$ÝêÃm×î/Õö¬eÎxËì@N©Z-Õo¨+Õy[ª`ˤè&Vè&îAKgR)¬{iѦî|Òh ~nÔxxËL4È!9qà-³ëâP¨8¨,.kT¼xãiT\¶â¾îéçZ¦·¡ÓF'æj}EP4tì7Ü:}bsökÆÀoûkµÆÛÂSö0©Mj̾¸&z(w×ËÚw¥1Ä&Ö2kÑ6Es'«wÌM
páU<Û;¨¥jØv,ýøÓ<gl#(
rÏlÌÙXwrºðvVQªa<ïBý¶×Éû>%pp±êÎã'·ûòÒ®ÏÖÑÑVE££?5:xæ Ñ{Û¹Ñ1$':6Åðr)Ñ .:¢mÝD¯'É|ÖÝ}°n¨x(ñ&±â±×>û¯N¨¸lťǶû~V]K+ÞÅéÎ'N&4tÐúªmñ¯&8ø¸wð¦WVr^:ÔrRkóÚ¡GeéQî<ÊʥפþÐõ®iµ}S£¬#*Rkã"=ÊÒ£ÜyK¡®Q;¯5íG·ïOToàÎijÒwCbXwZ cI°½Z0v¤ö«ñÙ_ðJUªäÔ%Nû:²ùT®íCfº¦Î=[QAxÐ
LÙäf±yâÒÏÀÒn²PfyD&1
§Ö
+o²IÍR{ÙDKïm´Ø^¥È$f±ª5¦Ç,TdÊIjÚ·³>|&JõÆéÊR±ì¸ÎvkI¶ç¶p»í@¸Ýâ-b)ðK7Ѻh|(ç¤Eô ¶*=K+`6Q´"$ È7ÃgT¡»&À*¡ÒLV|×`æ4CLÙäƨ[''©R¼£"ëeû{1=ëEA¦ì¤ëU÷FÎz/nZxßÉÍ*·Jéå½¥XkPpéÍSæU¾cÒÇ´Í«Rª¨öºÔcÁSjõ\,=ó(5ÁËz¯}@{[¢6ÖhÊë4(K²
J8¯Ç£W:>¤¹:¤=wJ
ECý©ù¿-)
кõy©Ð.hi
LòI+B¢`ãÚïä°X¿*;®-ãÙójFuh?kQoÎ/»Ç ¶
>´¤hØ3T º/fA6ieUM"ð@° ~à´áDA|ó/Öå)<J)ΣH²ô(weåR¨küiæ#]£u
ÿ$»ÌåºSjq]KféQî<ÊÊ¥P×@ç;¼X:7¯ªk7²ßw8/3¥öfìî|v@ØXkzÕT2jí¸2a}ÂçÂzí=sLùsÈù7½ª0yÖ(¾7¶=bJ¼Ӵò%ØFj:G¸2Ì:¹zýãóMÙ*ò²uõ>ÀZ?J^ÍgÓ(cÓÊ@úLgãÒÓCR.XúVðMu^(,kê1}h"WqÂïÀ
ǯÅã÷¬ßÖOß×§íëqô²y¯Gü|ûçÓþ¥Ît*²"Õ×Ð>íOðUöæ3ücxÅA£yÜïOÝ_ÔgþyÛ¿ÿÿPK!ïÆÊÞë<xl/worksheets/sheet135.xml´[YoãÈ~ÿ è)A0xèíÅòhI6yÖÈ´-%fgæß§ª²«ºÞyÛU_YgMQw¿|?¼þ¨Oç}s¼F£ÉpPwÍãþø|?üý?âÓb88_¶ÇÇíks¬ï?êóð¿þåî[súr~©ëË,Ï÷ÃËåm5w/õa{5oõ4OÍé°½À§çñùíToå¢Ãë8LfãÃv*«Ó-6§§ý®.Ý×C}¼(#§úu{û?¿ìßÎÆÚaw¹ÃöôåëÛ§]sx÷¯ûËit88ìVÕó±9m?¿ßߣt»3¶åùÃ~wjÎÍÓeæÆêF]ãå,=Ü=îÁûàT?ÝVÕt6?ÜÉýw_;[¿0Þæ*ªÇûá¡c+d¼ÿy|Þë¼yýßþñò
¼>ÖOÛ¯¯5ß6õþùåÒhOÁ)ômõø£¨Ï;*ØF1ß5¯pðÿà°Çê l¿ËßÙéhMÉ/?0NÙ}=_¹°¶£,ÄÚüÔ¢cbÖk"Ñ&à§¹÷HµekÁe#OY²{ÆhÆÓù"°¶ÁD©PÊtÛËöáîÔ|@ÅC¼Îo[ìhuaJ ÁdÅQ4±ÿµ¡nÓJ%ä¯õ+^L^Ì¡ÿx¢et7þoP2JeÞpUÎ
Ì[DÉÖ\°áÊ!6m 7(¨ÈÝ4î$fQ + \P(.\°æ
T
$Þù ñû!üßVB@y·Æ+w)E
=ÔRHéÌ(Dx s
Y+È¢Ô
TDzÚ²D¾B°ìÓÖ½L!`²µ%Eä."PH¡ KÙ¸LWöè_GÜÅqe¡~wLÝøQÛßRî°J*ÄïpNøuÄa¸µÛF0st¦ ÄaVÒ¹ÂJºP¿Ã=:á×çïqÁÌaÖZÀ
ÛXÑç«úBAü÷è_GFâj´ÜBãFqã2êzÌz-SÛõÕî°ú/ÄïzNøuÄu$ëý+ÖÛoÈõa¦ ÄaVÿ¹Âê¿P¿Ã=:á×q+±=¾5ÙrË6ëÉLc÷¬ruC¡1~ÿû" ¤@þdåüæ(ÞEÒÏ4Æ@Âz"÷aXSºW)+i0Yè¯úHÑ+Ûïuh¦1ÄoÖ¹Ãz£Ð¯keRå§É¨«)ê:²Ëu`àÆÉ¨UÝÌ#EÐh;%ÖßÅ-ÝÊ;µ5Xa@ §ÿþÛßtAûûÝø Ï(¬ÔJ_¦+c/\¼HWZ'q¥u·OÁx
Ú¸¢hBrY ÁnL¯¥âj$ÎlØd²ì
CÞmîð¶.4&P~Ò(²2G³Q,ÛÝýÒ +³br%ÃÙHY!dÂØHÙÌÉ}Öç
Æ¡.âU
ºr´HíóùdÒe
FîØÄͳ×ÑÝ*eó(ÄÍ£ÜaÍ\h×í²O)2Jb|FÔdhÅÝ^ó`£$xߣn
¦KÄÚò>²ËDͪRe4íqåþÍe ëí,R;Sv£¹ÓeJÂÏ6¥²Ô¼5"JZHí~&Ú²¦Î"
!`Íû0¬Y
ñ:Yö)E@I"3âÚ?%)kÜLc߬~sµI¡1~¿û" ¤~CîìÌ_ñÑÌoÖ²Y¬0ÄoÖ¹3c]QhLÀou¯RVR¿Iýp¦k^7Ú2µëêÌ,¦Ö¬u¬§
²ZT-rG¥»¤%e·Å_¸n¬ ¸æI´\¦-ÛX.Y¬;-ysEÑýÙl:ö°éMÙ9Òë Å]nù¼2ëT ebk.íI6ªð¥ÄÅösoAC²À:lÔÌGs+5Ì©u·¼KM{}#ª¦ñê+cÃ%Ó3V,Yìé3.=g\*w2ú"^¥(©ßïâÎòÃ':.gθt¹óÌ.fÎÚµÐ×òºVö)E@Iýqno?.ñ*{\ZtUò,Ö »[Q×sg\jiÅ)¶b
ë=Ö«FD4T-(B¯;´i²+ªæ1õÏ&÷$lzd±ÙyhEV¨A&Ìt¹Ìg$|#¾
u0w¥¬Ã0èë#±½XGTuM
;E\îÙaîD÷ì0wF¢ãD
¥ýJê7;;\ñÛ=1ÌèæÎHt1VE¬0¿{"°øêþ©#Q^Ägdµb'êZqÁG¢V\ÊVLxG"E1¢Ë8
Á@¯;tÛw®¨""<
Xg× ^çD²ó ×Ù,qÁG¢Ygò0Ç<àCýÀH¤ø2F|ÙâY hÑWGb·¼Kv*i-WESÃYý£!Ñ'&T/ØHÌ5öóx/ØH,4Æßö}JPR&[åvÅ'Mªíûeã9OøÄFb¡1¯RVR3[>}|)RNØÝô,Ñ »
ZQï%+ò¬Ó-HV!ùG6©Ð¥D!´ ¶!²¶×ºëörFTÍ;]||ÔAäÁyï,Ñ ;Èʳ¥hÉC$GáÍ.»3×1@|<˲ hl2}}µ7gò°é,QED45HhÀ¸ò~°[Õ;_K±w
x!ÐÙcÊzN¯ë$
X¯À9áHÖdãH*[BBºDèC#_}5P£º@ä¤Ð+4D8µ#Ù8ÊÐÐ0n"?~|y¤zÓµvÖ|¹Ø§Æ
L¤vódûkéðýUø0ÝFýÇ-Ýê[?YIq>8¯Æ¶Zɧ¹VÚ®._ïXj^¥(©[ÜìaèAð'ªEÚ³Ó}JPR·p¯úlé=Nf
<UJ-VQ
ÆxRö)E@IÝÂÑo¹õá»jª÷U®¬3£µ¶ÓNÔuâ²k!õ©íQ½ Ìów¶CîhçE`p@o¯ TÖݳcn\QED4Pv&ú¹sh3Ø Êµ'Í(+eÝ«Ô|8dU¯3yª%ûe¸Ðï-}JPÒûÅg9ÖýÞ<´Ô3 UܬsóT)m·à»t`ðËÿIö¬¤~1fv£_yªØ½uöx¥Ð À+^¥¬$·>uRs/«ü©×Åää£ÜqØÉÖL¨LÑmU
Ai¦Îé§<%E]Т¡çÐëÝN$WTÍ#h¾7L5uSíÃ&Tf´vô 0-K&lW-ÌBù¾Xâ=óR4lxÒ
¡EÃ.¡×ºËvÁzFDP4t@ÀuoüÄÁjªØ fÄÙb¦QÖéÁZbp$kG²q$-¡¡qËGF±ÖêÙT¡ìÐpI¡1vh¦³v$GRÙܽÙf,GË©ýÞå÷Ã3øÞ'R{O`É=Æø
Á3Ûfü¥ôaØæ*|6Ã×>L4鮦¢¦¾ª¾ïø¶}®Û÷Çóàµ~;¯m'õMTùû¥yÒÅ<DÓyª_$°|n.ðÒò¾T\Ã+ºDþ©i.æãökÊÿÿÿPK!åx¬=«J>xl/worksheets/sheet62.xml´[ÝoÛH?àþÃOW*[ßd±úÛînïÝÄiÆq`»Ûö¿_8£rF²SdóÐ4äøãÃå_¾ï'l§Ýáåvóédûrxؽ|¾þþ_ñ±NNçÍËÃæùð²½þئ¿Üýýo7ßÇ/§§íö</§ÛéÓùüºÍN÷OÛýæ^·/ y<÷3üyü<;½·Îhÿ<æól¶ßì^¦èaq¼ÆÇáñqw¿m÷_÷Û3:9n7g¸ÿÓÓîõ¤½íï¯q·ß¿|}ýxØ¿O»çÝùGçt:Ùß/Ö_Çͧgû{lîµïîÇý~w<çÜÍðFÝËY9Ow7;@Ò>9no§¿uMgw7AÿÛm¿¬ÿO$ß/R±~¸Î%tæ`EÇ÷¿OÓ¶><ÿ÷p~ÄB^¶¯Ïç¾¶»ÏOgABP2¶ÅÃf{ºRÁ·ûûÃ3Üü;ÙïäêR6ß»ßßÐmäá¼spr:ÿ<æþëé|Øë+?è!Rà·òÎÙ¨X¹ßú&Þê"Q.ÊÞÁåH Oä"ð§£ $Jó"´öÈD!]ºÍysws<|À¾N¯Y?á. ¿¼0¦²ÈdEó Û?=Õ}:R 9×úU^¬»¸;Áüã.Ìâìfö¼AªtyV54(È{DË\°âµ%7=A@ÇÅdîjB¤s .hP`Â\°âµ% ÀÂgÄ»b~éüv
ÿö+$bl w)¢v E45Ô;I)¤õ@ØBKÝ!E¿RW\°¶e¨ieÔu%Á]öá4
ÐÙzDIµçÒ ¤ì
éÚðëH¸²]Ymh<\ ¦á!½Õ
!v¼![HµÂVRøcÎÃñÚrDR²
$",Ò2ÈÓRý4¡nüz:$ÑÁ|
B¹r×k-ø!þüèû¤1lR©ÙHLÍ
ò·P Á㶯BÜJ_!Kfí°*iâ§`D'ü:°tè¶Ü(å3^Ò±Ú¬b±z©=V/
Bü¡è_GBúxÀ8¥ÀvÝ'2bu[!Ì*¢ö@XE4ñ<¢~ Xn=vÄ×&»³cÙfUZ)CíðjhÆÿR()rÞ²r~58§ô³"BĨĬ&jE£0àE¼J1`IÅÀøªq³ãY
V
Câf¥Qû0¬6
ñÖ)ÅÆ-G+nÙ½ ,ïÅA¯ºz¨q¦Nû³â®4(êg³Ú,;V]Å0=Þýç÷ßþÑ$`ìÃÍìQhückÕ& Ò¶rG×J$àØ²ÊâÎÐs=N°»]ò4-OS+W´&"+9ºY¹UÇ0¿\ÚBùH
Xª,WÖj{£0¸\ó(á4hF
æ±%è",²°æ¬É¼²P3Kf\R²ä¨gu¡ q0´JXªBÄØ%¬IÕ>§Qd(¨HÑØRP¥ <ZY <É8WYã8e"±ººéK;ºí%¬±U!bW¬±Õ>k Wa§ñ<Hò~9ÑsFKÑqPnÙõE§Y¾ãX£MÖ(irv¼~Yá¤Ië
UB+ÎÚ1ë¾k% UQá=õÆ%[ݧI©!R gH«×
ζì«16)»ÓÚauØ(Á´cJAe0X<r®üpµIHÍRÃÃQB+°Ú1ùR+Â?ûvÊV9ð2$dDljo°6{¥0$nV-µÃª¥QØkÇÕ¨ÍÒ¡±Cþìì_]¢Yì¬z«1$vvãµÄ+7íR(iÜlJ~÷i1Rµ]+îJ¬iÑÌ´±ºj4ÈC£ðÃhÏ£$2µÃ°,µ®`Àkï6(¸Ð{Ý¢ëÆß{HÒtfýNÄ_ýéÖDDSøWügàÏXûª4ÈN¡²Ð2ÞÒ´¦2:ùçN*eQfÒ³
j©9¤ÌÛÞ<Ã2Oä©[Ä«C.Á\ó(.²(
`u?Næzk9G´6·(?("}°ñÿBÓqgþÌi¸±Næ4\Æi¸h:#Jù4î7MòÝgm´ÙZGÜ`ÄÍJíÁäN³ÅÁ@Ü#J¡¼sK7ܽɼ³ªìf³U[E
dWj/2;ÍVt¥¦²R#¨çî`ÎlõUÝFÝ¡E²ÐK6u×ß æüïuJ yp:¦ÙyèEV©@:q¨ò.;&1Ú%F_îÄ\tæ¾~¿½Ð1{k¦UäÖDD3ÇN*:¦{>ÉéOr§cz0NÇD¯Í£¥PÒ¸ÙáäBÜî$gO¹G¾¹ÖLÁê¼Q¸GÎ+bÀÄ-?âþK;fwÖ1Þ15ȪT#2Zð©AºRË®R!ÞIÑm$Ñm4
dß÷Ò ûºsEk"¢yëpüî3àyàSì<(;{Æ,xÇÔv:¹ÌüÈâºIÍÛH·½ùÅIÍEg黲ck9sÜ?[_Í;àwXÖ¬½`³VØpû©¾`³QWS%IÙÖj¼ÉíûeÝ»Cbb³Q)çÕô Ø}R7AôðNOipr¶{ÿRÃ
¹¨c²KÄó¶S¥wÃü$+5kÊ+]qiÄX¯¿áµeinÉTPïCÖEÂN+ï<WΤ@vBzgR °ë}zjï¦Å"ôç99+6&æm,ÍÛXËÞWÌó z8BÍEg.¹:_êÅGëѬJ]u§ñ¨Ek"¢©cc¤÷£P¹÷½ñí§{ë÷-Y[¨Êz¿Ð4Jb½aèH#Y:#YÛBMâNVïHMçýâ
eQãH%±¨q$Â,Éʬm ¥
;ݧ²o_Ú¦}g ö¶Ãgí:V¿Ý²¥õaØ,|Sì4~9X;е%ÒN>¨éÞ<¦»cv¨¥+:ðO
ÊW)4,65\dXNÝÁ¿¢Ø$ñÞy;¦JÜË~&[jì²Å&í:A%É[QÂ
¼J1`IÃß
ëÝwÝDí-¸\ÙR¬´ÖÚnÈTbiJ¨Û±
Âíß_ °>øOfkå¼e1` \¨í,¥1Ð;æÊfVñi;hÝX£ª,+¶_6
ã]9íR(i0òiµ¬F©|6EîMÊÂÜ/:ð*Å%½_ùäȺ߫>qÂÅÍ*·NPimØyo½S%MfWÆU'8sÑ[g³r£@·¼J1`In=u''9º{§ÊzÁ®»@÷,Dî8¬ÃTZku)ä/]5¥NI&O ÷iECáÉÁ-(*аü¾Ýw$W´&"6 ½ûÞªÑ
Ëu¨Jkí(`ú)-³]µÑ:Ý'(òmODÃF!30Ô7ì2Cè¥AôÓ¢5AѰ¡2¡{Kà'V)Lx6¨J¡¬Ó#iÄ:=8áHdåHÖ¶Rã.ïI
N-§G ʦK%65\"ÌÒ¬ÉÚPj móÍ,×y¬o«Ìç0,¿í^Á×jåÈaï |L÷@ØÄ×(|5µ/a6¿´>Û\
Ãò³ôa¹¹²ßþů¾n>oÛ?ï^Nçí#Ü!<éNøEßîÿçÃk'
wEçðb¥~¤´|:á»Ê'øÎöÞ\W%§ÇÃá¬ÿ60ë¿~÷'ÿÿPK!k0ܯ*Kxl/worksheets/sheet61.xml´\[oãº~/Ðÿ`ø©E[ÔÕ2]èøáEÛÓ>{gc$lïíßwÈ¡DÎEÝá7çâë_¾¿<O¾nÇÝþõf*fÑt²}½ß?ì^?ßLÿ¼ZL'ÇÓæõaó¼ÝÞLlÓ_nÿúëoûÃǧíö4^7Ó§Óém9ï¶/ãlÿ¶}
Çýáesÿ>ÏoíæA+½<Ïã(Êç/ÝëgX.cÿø¸»ß6ûû//Û×NrØ>oN°þãÓîíØÍörÉt/Ã_Þ®î÷/o0ŧÝóîôCO:¼Ü/×_÷ͧg°û»H7÷ÝÜú?Þô/»ûÃþ¸<Í`º9.Ô·¹séöúa(Ú'íãÍôW±\çéüöZôßÝöÛÑù÷Dñýi¿ÿC
¬n¦Î=¬Ô|ÿó0ù´9nëýóÿv§'p,øõaû¸ùò|ú×þÛÝv÷ùéR130JÙ¶|øÑl÷@*ÌÄ0ýýþÖ?'/;@Êæ»þý
§Íf
ʤI§'ÀÜ9ö/Ý
Í<8ClfßfySä£S$f
øÝ-â½S¤f²àÀà!Oä"O0_g¥qV,¢µgD9
©Ôîj6§Ííõaÿm|ß6*Ä. ¿¼0ºRC³âh&"÷ÓSÝ»sÈàCu_ÕÅô`º#à×[§Ñõü«Z UJµßVÍ
ÑräÜqÁÚÌ ãBð 2w1!jrÁAC4(páÉ+.¸ãµ# @à3B@ DM~3
}Ä
D@x÷"jRDCý$
´HN!2)(d
]UuÜqÁÚ!§]Ã%²Ë+ÖyÚ³ ©GQûÁ2³AH©µ#c2<FÌUåÊ)Cãæ*05WðAk¯`T , ÁWi^&9¤!)'MD&¢êh"Jü,ì °ðËéP`F[f
Bø:aß ÄÐÛLñ( ¨CHÓ¬f©EÂBñ±À²±B¬ OÁò¤@ìât
7 gÁÈU¯ëdÞuãDÐx>(5jzÌh¯â³©2
B¦Éð1]õéãc£;vïÈØ&öR
b0K:aIÑ $lðÈÕîãZ|©³µó6KÔÊ`õ,êeCc0aûÇåÀ e@µ\Ï/f[5â~¤@Ë@Âr¢aXR43À^¯â4,
%Q¿£4Êf6©(ªßrØÏÝËAb'Æ0Â[`°<if\HpPÍ+-rÙ`¥ö«Nȱ_U40/ØXÆÉ¬º¸×Øj©Iû²°¯:PÜ.j+rô¬¸)t £ÇÛÿþÛßt Ìýýzþ¨Î9WE\D^÷àkµé²u´ò²Ì
æ3ékÉt \ÛkÁY²Èi¿ËЫ]ÙÔ![²î|Ѩ¯TGçøJenÌÔ1üLØb+H\À
S%C¦:a% 1Ìúä3ÃHY²Do):ÏÊEÏÏ»~^»--x(E2ýqö"ÊjÖÎP
£KTFKUÊ«EÃ*Ec0HUEq/fCµUFi ·-k$G%qÏ
!Þ:R&¸Ô\¼(=º¦,]*B+quÃJCc0HXÄe ¸#ÒE=Nµ'³Ü#×fæ,â2J³ÌÜe±+ d©Nòò8¾ī^@¡ÈzJ:aæ4æ¤e¦è 28ñ]KD)8Uu.¥Du%Çv¦VG*~ª©CÁ_(-<dÜ6Y¸?MÍÀnX)!ªýB°su ÉX¨b!Ö/&Z»TiÌ<H³µõ×ãÕV£i!ÉlúéõVCìfT0,A»ó
Óêë´gÆ%·¼QëÁ®ÿÏX¯ÐÌzÛUb=K:ÉíÑëcjñv|Xá8µôSëY/ýá½dlÚo7OrðUrzI+²½dÎò«é@N/) E×àÁ¦#`ZÌwæ«Öú%pkgXy 3ß䥯*Ax·ªe íQ>Ëáöú°å¯ì}séÖDD÷gâÀA g¬ê@®óø¾?@ð¾éôÐyàËÉ?&êõ1@Dby:ì9s
TGzëªCQÂ!.éeÁ
þ²qe±~6b¡º²êÖgýJ:Ñ ¨ÏØàL¹ñO¹WlýS@n³]:`¼bð&c&ÊAj÷»ZzýPYÞVãÙÜ+³~K_xe1AÓZsà ¤vÃúÜíå㬺PåØEm£½ÈæhÁ¥éôºÍTÆÐèeL¶
Ü©BK2U"¡WÝ%Ù/Zõ;
|¼ÌéøÁ«äú¡9~à
`l@íÈòk%Qoc¥Þ²êCµèAéÔ.²zçje¯n}æÖÖ6@Q±³ÊZéP
¯Vú'«W+eá
N¡ôüÑÆããÇeý-hlúR>ØQåþ
ߨbÿðQx5ÔÇ,½'X&Û±AIã
-@Ärõ|üO¢ú¬.¬ðXÓìµ"½ØÈw .{K½Ðâ
O?|¨¨óuXAR U'j¯I
L¯peõûLõEk"¢þQGçýáÕ5QàþáÕµ¹þ1zn'ºàÕµÓëüS(ÿ¨ ¶ºÆ#(Uoc¥Þºêe7õüNêI´-sç3xZ¢?65ÏiIþÎÎØ¹qMDÔgìè7^Mss:ú«®µÁ@cÑwýV] W±A90HmR¸gl2»»^Véë1Ä&vlmpóXK ¿ñ,ɰ÷ìD.×?m¢¦ªvÝ1õãSϤ±\°Í¡JÈM¹^dà äF§gR.Ñ
ºÃ)âÐL@©Î²N#@*ÁǪ$Ú+³l²«WïRéή¹ºw>Þ=xl!îáÏjªÄ\÷ô"Ç=¬¶4^ç¡+b×÷ë³y\3¸3ÖþPõ6QêºÛT¸¡FhÖZO½<.òY
^Ôze/Û9èÎúõWà3¨zÁçªj+Ī&ØG¹;¼ÓÉl¨ÊyÑ4Fâ¼ÅèI¤'Yy;O²v%ÔoÀ>=ûÙ·;
Ê¡Æ4FâPãI¤'Yy;O²v%ÖûèG¼ïÔlçÎfÄb£6w/b;MÓÍÕ«ßÙ6Ý0l!Ý©ýª3p6¢K(¥JOÝãÑo7Ó
RA×ÔÒ³'·fà $p¸p-PãXCq±q]k¡óüè÷%sR"×ïÆ%¾ôxª-ïgi¶JíHÖ×zÒ)q$¶Æ`¾jÇåÀ u¡ÚT³>|'NÍ®
Ì¢´êF-Øl6»ðÐØp/Ä÷dÄâ¢{¼
²}*Èõe;¢"ý«@ê/!~º«¤"Ù,c.[Y½~«õEk"¢Np2Þ¨§
Ý
)µ$Æ;t0=8(4©1ê¦a£ÆÔ)Þ#ëemuc0Á%µcr`®WÝrÖ{qQûZç,"ê]³à]ZÖB»®ÊLm)¤¥¤êáÅHwÍÓ¯©µ¬«»ÐÚ:õï{AãKWÒУpà Ð$KÏü®KõûÁô§ÞôÓзUÔ>ÅJPÕ:¥Ëlé7õ+ÊÒ\ÒþvTÐïT§Õ:æÌpªÉªyVÉ<ÜYµ¾zù¢5Q¿°ï÷Ì4j¬Uݨë£-Qß÷mÆM§ØùE?ÎQ¯èàÈ2KüM
ê´©~¨cuÀ/¹§$©ì2Ê/V)ãâ5í²òZY}ë c¡½Ýµ&(ê ÖÊ`ÞüÄI.Ãp{oÓs\ñ$8ÇO"=ÉÊÜyµ+¡ÔøíÐGR-£UÍ*CK
4ãR+fåIî<ÉÚPjT#ÀöEØXJoû¾ü}ÿ*ÃþÂÝYÁ¬ÖG6¢Þ¾í3µBmÃöi°¿
aDd¯FY{O÷Se~÷wA±ue-²AnB¨âÅ:
@Ø $°Ãðâ)»Æ`ìÖOöUhrçý,m[F1G5ì0Z2橦µä¼LgÌ+±PXu@g«]û«ó×ÍuDñNÙ kÀæÐ=$_ÄÏY6n¼FÓ±F±:ÚIõR=¦¥µÝR¤X¤qÊß²\@Î:¢3à^îVDàE=§ÇïiÊp¯ÛêLjÏ$dy1Y¢Æ^r»»}á@¡=ëXòÕyÅTcPõðº¹=P$àbx®QÔ}+g=C'mYuD15ÅWg§J¢yàìù,ëVn¦4°ô
ØP²|à1¢xA4(ø6<p"Q¯Ï{#É4ÖHÍæj`2 º5x þ°·£ð7¢ë<bþi*èëvlPÁ«l§ðµ+¬,È2CCÞa¼BóRÀ_v®ó Ê+0~dPùMTãY=ZÐñ¶!¼Äó¡?A¯ó Ê«0~dPùñ9¼7Á_©Ñ¼YÐñ¶¼ÄøP/è½½_6¯þ!jÀøAiæï3øeÕ¸ñøíFøu9oÏÛß6Ï»×ãäyûøÖéä_d¤ÿ}Ú¿i颿ÎÔ<Eèü´?Á7
>ÁwRmáO0ák!¦ÇýþÔýnÌûo¹ºý?ÿÿPK!éÈ)G#Kxl/worksheets/sheet60.xml´\Ko#¹¾È0tJ¨Ýd¿
ñ,¶uX H²ÉYcË3ÆÚ!ivvþ},vU¤x}X↑îúêÁb«?ýñütõûf·Ü¾ÜÌDή6/wÛûÇÏ7³_ÿ£æõìjX¿Ü¯¶/Ù÷Í~öÓÇ¿þå÷íî·ýÍæp^ö7³/Ãëâúz÷eó¼Þ'Û×ͬ<lwÏëüs÷ùzÿºÛ¬ïÒóÓµLÓòúyýø2CÝ%6¶w~{÷õyór@#»ÍÓú÷¿ÿòøº=ß]bîy½ûíëëünûü
&>=>=¾£³«ç»ÅêóËv·þô~ÿ!òõÝhÛü#0ÿüx·Ûî·Ì]ã>7×Í5Xúøáþ<д_í67³ÅbUÖ³ëAÿ}Ü|Û{ÿ¥ùþ´Ýþ¦V÷7³TC¯¬2|ÿswõi½ßtÛ§ÿ=Þ¾@`!®÷õקÿ¶ßn7¿@*YSÚ·Åý÷~³¿RÁ¶ù»íÜü÷êùQg²þÃüþf¤iU`dø®yÌÝ×ýaû<^ØÚAÒZßÖHåI5¿Çx«Üh&@wO8¢ùD.ʬ{£7"ÉeQÕBÓ:1¢
TpõëÃúãÝöÛd<ðµ]ëú¸$ünðÂJÑÁi"Rÿg¢z
ç±PBõµ~Ö3s{HÁß?²¬?\ÿ®oÐZå&nZ«ãÕ¸@qÁn¹`å ® ãB2 2w1!Úx@HÃAGô(ðáÅK.¸å' @â3B@Í D¿Á§
D@zO"ºSD]CB¤¤T²D骦n¹`å ËPÓ>Ëñ9Ö:ÜáE
èleY"DJ½éÒÂekÃ5_#îêv嵡Óîj0uWz«-B|K¤.aÔ#USÌÈÀu²DRQIÖiºðà~/gA,Ï[ØíuËó!Ø]ª"ÒJ¡(B6"Iãn°P½
f,°"lw0å¾pü²ì"V=BâÉbMÅ×ÃzÄõßl¶2Ä9]Zº.í-B|×%«.aIÞ#$îú5_#®ëÃsý´Ã8ÀF=R²mBvY±@XQô;|bMÅ×ÃzÓñ=¾4ØFEjk1Ä{V]ê¡·¸ÿ§ÕEÊ´¼_ÌNh$ü¬H[ÕDð¢è-æx\Ë<,QË4OÄeCY§+@àPæs9Ã&¿[!°ìbV'½Åáo$º¨æ\uÕ$©KVê¿<ÿuG÷¢ó¤Ìiéâ[à¥Nm#cß 9):'òôë~e0=|ü÷¯¿üÏÀÜß?\?èãÍΦ2B!_¾´ø¹H
Z*_×îZue"Y9/¢>Rë#Õm(Z
ß¼éͲDºÏd+~yÖZÌ.aß[&d F×I1Wz 輪s'Ymáìú¢KÑÈ¢LÑó²¦?µ3TáèS³ÆÕ
ÄøTå¬qu1k½Å UY&³JÈ$OüqîT(:/«b3BE©LET®\(5àOÍÅ;Ö£{`Î:[+CHbaXGè-IM]ÉZ$EmIrYðª]åUYVIÅ)UÔv]µI=f³MIÓäåùc'É'gØÜt+C¨bÑïbV½Å óPrRô46P¹dEy&õѸP&ô\é1qqúà<J8ayÜ
Äøð³Lð:ì-Æ&^Á)ñc!àa4(f!«ë$ÏmBÁ¯ M©ÑèP«OMÁBÔ
ÄjXõu1«¾ÞbæõpjQY$H6_n»M;Já²ËÄb߬ºRo1èwU³©. ØQÞVí8¥Ì@týÜ8ÃF3fXá·1æGÁŠ39¯áô²"Ë2w¡¡Þ³9ûÝçLiGs¿JÖÚäÍNäæL>1ö#È3RüÝB
×
Lû6ìm9M~À©ÓK %TxQÀ·SÍQ,Ç,Ö2ÎÂ4y¢Ñ ýÙ9¬©µ#ÈÕr§CEÉݨÔC¯þq'1bBTUѤaĬmTÚà©e¯ÁtÁrKÑËAôàrph.¹ÈˤFÿ0/NÝÅjºQ´"(+vJ8Ó^£A4ÞðhP²ôîd4^ÄÄ7k º¨,R¿ß4çÏåh[å½Öbü¶Zm5<TA[ELÔµÁ^$º¨,R¿áþüíäýª¾På7Ô%}+-ȯÍIäj³b©õÆÚ,tmJ¨`slgL
Üz8V
dêB<^:ôXd·¡hED4ì\ðþq°G Ö=ZiA~& GZÐÌĪÜÄAíDmZ
¢4©íDZ¦ Ó;×#'u«@´¹ÈôÃ$+vr9Ó#ÃóJôÈð¼âºÍÐÉ&èÁv0CÜt¾°cÄéue¯aõeSfUÙ'$°Ù¸²¥|°ãÊ>ÂCJ¤á!¥
zg©¿½DL´=§Yµk<ÄsýÑøÚ=ÍX÷¬]LTÛäU¹ªõ0zý«¶1U±ÀaúP ÐÔëqETS¨l²¢'¹Ã¥Ó*5ÆGm¼ô»wÕL_ÇwÕäÇÇêùgÍ»ê¨7ƧÒñѸ®F&Oª6H6xj¼<©2zÁéryWÂż\:u+ë¥i¡&¢+¢±ÒG/V§»HfDÞä^³®ÚYÓt_³É³·x8µ¨,Rôè}¹OvP÷ïuø.CñuÏÞbÐ'Q$¥=+×ÄMDÎ ¼i׸RoõîyûþÕG2KÖl_h3ò«m¹Lhø^1êÙjËÌ£bµ¥Ñ^ÕUSu£zW¢4ëæè.H¶ýpRq5VÎ>¹dìóþÂÃ
PìWäGhyr®ñ¾7wÍv0ýpöÍ)RøäLØç«lø¡êC¦Õ̩ôæUÂoWQ=eô§}±IeÁ#/ýúøÒ©»Yoý¾èhUéVô¾è'«z#|ã«NHþ>$àÃ!J]kQÞˤ·ïõÅ@¢É2Ü/!ÔäáøõÔëg_ë´(@Ò[GM QdHnÉÊPjØäc>í}{zäv÷¶$V
ø;+~´jÚÙ.3Ä0l³V1Û ©ÿz>ðªæÒOr=_k¦eÐÙEßUïí7lR(N-*²(D
.8®©sl¬¸Ø¹qÀÐ/58ÛæÆ»<,¼î¬sAçÂó5qdYåK¹Þß~$v_4d³jgÞÌH Y²õs$h=º¨hÒê~ï¹õî;qn7ÌdVí¸êmÁNä´qÕe`Ú¦Ü2bÑçÙøaB$)¨õÅpBE·½~Jù3^%̵ÙÒéM[m(Z
$ÓG\£ÇVÁÚYgI¹±Ù¢I4XÑEud:£iyvÒ.Ç`ä~ÙdÝ[LôSêÈ"½_ýlÊ»ß>ÓÂ<gÑå¸è»/eѶÞ[ú5o
=ÈQÈ@!NÂFQLVæðæHº6K½eSÝ
Þv9ÎkÔ!6`÷t$Ph!º¨h[/©KÏûÑôÞõ30Uô>ÅZP;®zË\ëóXn#ÊòRòéaT4îTRN<¨+(AvÏÕÂÌ0÷·tjS÷
E+"¢qa#ß»o)
±ÔX7kÇU?.V.øGý¨8ÆÅ|£_×ÁÇM
ÕróQÓ¸¢J°Ëè¸8¥LÊò5w»Òµ²î¸cÛ39ÆlED4@l½ãq¥Àp]´Yw\ $½xÇ@¢É2Ü/¡ÔãÐ{R#¥Ûò©áÞb|jã$*À,Ém YùJؾKùí~`.ÛÁ¿-´Y:³|ï"6Gö¢_=z²aØ>bÖø1ðþP²öé§-ÂéGÀþM.b_oQvºyñi@Ø¢"sUUÆÉ. Æ °yêäü×A©ôÞÂ2°£X zNY÷tSM°X, Æ °ëɪԻöïÞ5wEÅ'e:ÂÀ©hÎáõw(u~K:â|ɦ´ÓÎ4ívPæ|ŧO² ߦf
ÐÛ-(
B¿ÖÏÓ`%ÎpÛ;KþþlglL±½EYôç/ÔÅá@1@o¢KVhKqW À®çog8ÐèÀ;V|]EñFhQ&Â9
PÔBQAOà[9F~nåí¡gHA1°-«+£(¢Þ¢ÐGww¦§Yø[þ wúaU·$pw!l=C¬xC,£(Þ-ÊÿFW²ý*=üP"fØâòÈ"e@Okrþp¶£ð÷»2bñé-êH" è¢"sø+¾o%hqÔy=ò]î¼FóVÀ_iîÊ(*hú7XÑEEGçY?ZKê¼/|l ä¯weôADEý¬è¢"ó¾#|ø§R:æ¼/q>6ïì·Eò#èú7XÑEEç¥,àÛu2VUKâÎã×á÷ä¼®?o~Yï>?¾ì¯6pX¯û]íðÌÿ¶¯F
«Ùã_é@ê~Úà«,~/£ÚÀ_c¦ lÛíaü<¸¾ÞêãÿÿÿPK!YïUÆ>xl/worksheets/sheet55.xml´[KoÛH¾/°ÿAÐiKl>DJ°=²Ù,vwvÏ,ÛB,ÑIòï§úEvU7i9prí꯬gMQ·¿~;¼þÜÎûæx7fh<Ú·ÍÃþøt7þã¿â¦ÎÍñaóÒwwãï»óø×û¿ÿíöksú|~Þí.#°p<ß/×ÅtzÞ>ïó¤yÝaå±96øóô4=¿v¥txÆQ46ûãX[X®±Ñ<>î·;Þl¿vÇ6rÚ½l.pÿççýëÙZ;l¯1wØ>y½Ù6W0ñiÿ²¿|WFÇ£Ãv±~:6§Í§ðûK7[k[ýá?ì·§æÜ<^&`nªoÔ÷y>OÁÒýíÃ<avwãߨbåãéý
Ðÿö»¯gç÷÷§¦ù,ÖwãHB§V¨xÿë4ú´9ïªæåÿûË3$òú°{Ü|y¹ü»ùºÚí/ e8§¤oï|wÞBPÁ¶ùmó÷ÿ{YÍ7õó«6MrÍ/ße³ýr¾4{acG[øi,°È314ðÓÞÄ{M¤ÆÄ¼5 Àâ#2:³¤{Ö6Iã,/k(J.¾¹lîoOÍ×T<ÄëüºýÃpIø ±ÑÖ©T¬8°Èý׺Mg_*!òZ¿É©¹3à÷l6Oo§Ê4 RR7©UQ×U«ÊnM
T°¢µ#BlÚA8®P9Ñ»: Ò¸DP×' T ¨`I+*X;(|+æ"ßáÿ¶Bb
òn FT>×ÙCô:áë$Ç¥m-¯¨`íP¡§Ý(G¤í+ V}ÚºSà)5&[cDå#X!\CæªqÉZ=°&ÂkÈ]9®14ì®cw÷Zjë/#
T ¤¸hoX
_¦ÆÈaÆ'"khWQ(pÛ×CI0H¹Aʽ
@ºSCkH8ûk"¼Îßã°IÛn«¨Ò\C¬ðrXZ§ÜÕöO X_ªa×cR¥¸®Ç¤7ªô×°ëk"¼\$Ãq}ØaÍH`kn-59Lê¿
@Hýs
;<°&ÂkÈa¹Í¸_l¥G²Mz²4ä=i*!ÝÀ
FûçQKÕoCÄcÉdÏÍ¿Î"d^NE\ÍØPq.ƸñIHÇT!in0&>sR5Y&Ý$zq$árâ0ÜLÓ3×û\·4ä=¹õ*!ýÃ
&ÜC¢gû-)ã·pàVQÆÉ¤]ºd3ͱ¤Ñv$d·\êD^WÄzW´ XÑãýþøý<]@Ä~¹>ÊÎM\¤ÙÔeíkÕé¢FZQ6']*|-. ÆÝµÒ<æ<·-GfÁ²³ O×òtµòEk$¹TÎÉìÕ$Èó÷åª9 J¹¹i*W*!Áå£Ë5I4%É®1"b³\G D$³¬D-qëìáèH¶çDçhnè$%³©dã$%³©
aÈ$à£C2r?"úBÏ
`#ë
d#ͳù¤È[*Û͸u7$Ww©7¿´»ªÜi
]UCã£}Ï6-©1eYO¨h|ôíh3i±|uLº"ÅñdñúÑÔH%ÓÒiUC:v'fqç~×£ÜKc
gæâHÖèÄàêÑlEÜeÉ4ÆFF¬
aHqÑÑ ê¡Eѳ# iäD@ÓO7iýié¤*!Ä
¦'a¬*Eôh¢Ä$N
ÆÓ!#õWòôJÂ^áö{hQô,b¿!wnæßð[¢ß¤oËXcߤ+ªfFöÅÞ~P¿0Ë&ÝâÞûáü/6TÙmiðÒþ×:þ7#íÅ-Èá`Ì~10-Ògík'Y@H[¤`ðÑ·Éø@Uj«aÀU
»3^vZ
èÖHÓõ³éz ë32±JrÓeô Û-ÍÑ)fõtº {£8ë¬Ãó»8#C¢Æ*:PoTXg,À°PZ@à|êÄæ(JÉÔYvê]I{BY#Î!êoÌϼyê³ó U0Ä3n0=óT.Mì÷»(¸úÏÓY7¥4Ë4wμyêÓôܧ.Ã&µ¹HßaMì7Ü»|üP¹C4÷¨¹]Ùº®ÌÉLâ±Ù®ÌdWÆÐ»ª+½`!4ÄN6dZ`ÛB¡¡Â¶ºë»örV´F(Âç?>æòàMGróÐ<xÓÑlèòéT`XªdXÞé´ÒL]=[uUìÖH³DNoLGÿAO;eì3ro:0ÞtÔà ¨ÍE¢gûMÎoøí.ès2öO¹7}LAz;A×ê¡EѳüDÿÔé¨.@¦cA§£9]Ùº®,èt´ ÛsÕ°O§#FCìTCö FC0
¥¶½ìÐmßù¢5á<ȳsÎýðéÈÐ<ÐéhAnË:ÍC.ó ?NèX¥¥JݪôMG¬%dêÚ騩wY2þ9Ü¡pÈlxJ$ætå°îpÇÊ``#myA¦#7ðZ=Ø'rjyÃ'CµÝû%ºJ4ùD¸#7´à¢èÑÄ>I²üS»I³qÄù
2ÝËÄÜnjE]¾çtâ[=ÓMâò#¬ðT3&5ºVèº-°m¦j}èeîú¥½
ç9>~ªéÊÃÜÛ]ÈÍC+ròàí.dóÀÔT³ü8x"NJH:±*½S
i ¥ºzªµê6%«î>¬hD8Kû@`r?eØ;_äK4Çq÷xµÌ¸Ò Wù< 7çe>O"<ÉÒ¬<ÉÚ Ð¤>=úÀÐ(ëo¾ähPNh< 7'4Dx¥'Yyµ+Á¡!E}àùþòHÍþël(¤+q÷J@¬Ní>J¶Ú:!e(Bn{ÃþËÝÝÙc®ýl&zòÉzÉRVE×Uú07àîX-Eì¡W»etËË Ïæ$=<Øôë¡EѳÝÛÖdËlw*[.W©^DÙ"Å
¦'[Ú@pQôhb·äèwÜúð
65{.WÒv¥]uvÖNÔuâ¼k!õä[ÞYõ«!l%`ÕJTû
ÐÎ(á+@o/ TzÝ1W¾hD8Pn&it*ÑvN¨Ì"*+Ê
&X9õТèYÄÎÈGFNY
:S¥úº_Â
¹Áôܯ6\=ø~å³!ç~¯Zú.nÒ¹Uê?ðÀæ¼õzhQ Å8Ês÷3-ì!hWºW¥þã%vÌ
¨Çm!¸(z4Ñg>d=H.è6uõ\Cn<dÐvÕP¨P,";·(ÃýÓäþiÏÓ£¡ÿ$íïC4¡û^)¨¹ìÚùäÖHAèÚï!rºÈ¼*íª£NÙc¹U´PÈUamC&¢-0öÝsÛÝ£UgÇæfD8@">ðHiFb:£ûoiPÎÂp#qDx¥'Yyµ+Á¡ñÙÌGFS²ùF¹¡¡n0nh4¦³ô$+O²v%84^È- Oæíòs`Ðï;æ!îÖM&aÈ
D¾Ú{ú
aÈ+B2Ñ!º,⨽Çð_IÊÜ`À
2ɪ0ò
nõТ@}3(L´ïúÇú«¬¯§ÝïÓÓþx½ì!;ðÜñ褿d¬~¿4¯JZäi¨RûñèSso÷,>Ã÷Åwðt4ª{lýFà´ýúý_ÿÿPK!aGmçÌ>xl/worksheets/sheet56.xml´[[o*9~_iÿâiG«@ßiPÑôÅÀÃH«ÝÝg! :!DÀ¹ýû)»ì¶«ìrÉÃÉIÕW..7Íí¯ßw/¯Ãq»½Æ£h8ؼ®÷Û×§»áÿ7åpp<^V/û×ÍÝðÇæ8üõþï»ý¶?|>>o6§¬ðz¼>No³ñø¸~ÞìVÇÑþmó
Çýa·:Á§ññí°Y=(£ÝË8¢b¼[m_¸ÂìpÍûÇÇízÓì×_v×.rؼ¬NpÿÇçíÛѬ¶[_³Ünuøüåíf½ß½Á¶/ÛÓµèp°[ÏO¯ûÃêÓøý=ÎVk³¶úÃ[~·]öÇýãiËñF}§ãéVº¿}ØöÁaóx7ü--óÉp|«úßvóíèü ùþ´ßåÃÝ0бïVÇM½ùÿöáô
¸>lW_^NÿÞ[l¶OÏ'Æ£$§¤o³Íæ¸Ram)å×û¸øw°ÛÊìRVßÕïo¸l>ÄÑ4À"ÇÓÉ`Ö_§ýÎ\X¯+$zøW#oâì©^~xï^bÚ-DpG@yÆÉ'rQ¤%¬g¼GYOÊXÒÚ1"
Tªp5«Óêþö°ÿ6¾o+Y?ñ. ¿¼0RAd°hGîOGuξPBåµ~Så_ïã¢,oÇ_å
jP
LÅMZÕ\Ð @åªZ·åÁs.XpÁÒ ãJR 2w5!rq)#A!\Ð À!̹`ÁKG@Äg$1?A\ünÿv06éÝ!R¨}DF
"d
uäÒ
dB!s]./¸`éËPÓ.ËáiêJUvîð¢Bt¶Á²¬öqD½i2U
Ëtí뻲]9mè¼»LÝcz«B\cHuÂ2©A:|$9wú^}gñ¨,»Û*য§B,Ù+*X²×Kö!áØÑ°8<yÃÌfEW!.ÜåzÌÊ¡@l4ÔÒ $ìðëÃr¤u]m®Éå|ÚK3êz²BëzÂ*£@Xe4 »~F'Â:âº1×Ï;ólÌ] V¡BÃ,ÿëå°Ãgt"¬#ËMÆõøÚ`+;mVÆïY1Ô!«FcÐÿ8NSFb{"$Oò4ÅjJ·D¸ÓHN°Êbĸ´¤¬PêUJ£1ᴠʤ`5$<ýhêþX~)-rèrh9_1h.)»Jc¬êÆÞ ¶Cé!o$¨=Ôo99~Ë>n§Ê²Ê¨®´c³ä¢]3Imn*+Jºy¶"ÇÕac@)LF÷ÿùã÷4Ù¬_nÇòsgI\2F[ߪÍf-µÊ2v-á[lÛkå4-GòÜʵ<X-|ÑhäçHV,¸<z_ÈRÿó¬KU1bH².U0¬ôÁDL¢"JX[HóU ,äÅ(³lRRäçr ]&2Öª1.kLuüh4F3éç2r21 kS9<°MÌÆR·îRrugvtÃsX×B+«:`cÆ ïYMbî{K iEHuzÈÓ"¥}"ÇÂëH(¬T1b6$¯:aeÕhæOÊ-Q+8AÔENGQÖp4M9(:d\"8`ZØ
U1b\Zø±aX5£Ë£§hðÛKAi1E¶J)!rüBpu Éí%tÍ bTçIÃêªxdQKÂ@ÂÆäóT¡i¯ÈYqVCüf5T0¬ û}N)zÔoù~K4óÕs øÍ¤`
ÒFcÐïÜÛÚzAôI9²yI `ïO~Ý")XµWäL~Vd'?>å7äL~1~IüýÒ(ÊsRocÉ5VÉ4!Îßp|CVf@µ1L'Ù4ÊF |¶
?¬Òçv
n
ôEK"¢áú«õ$0¨ÌÊÜpi;v7à¼;DoðÏLï:Vq^¦v©@èÀFwcI¨PV0ºk«$²Yª7JÚ´;,ì&pK"¢Qb³ú
®âè
×Mý½ðºiÃR¿IÓÓMÏ(E%õû]ã¸úvÓÂë¦þ8^xÝÔÇL¼nêNÛLÙê "zÔoèöî.òñMT^¨rèÄk¢äVe'²U9±;>DLUæ²*¨]uxöÈ"hàNdZеL@C*
×[´)²
/Zò?>ú`@âÀZVhNäÄÁëdâª8@«8»#1f©ÑôuGb%DêêîØÛ(y¢¥aAõP%vü¸ÐýC?VèxÝ1ñº#b Õ *Eú-tçqÁoéI¦yÝ1PÝ;ñº£)YM7 b®µç¢GIüC»~xUª°îXòîh@NUZå?jÈTåTU%D"Ø)¸SÙ
dR)¼öÜ¢»ºóEK"¢q\úkã /ÀãÀ»cªAn:ÞÃDÆA~®Ðß©IHÖôtGj%DêÚîhÍm´v\;ï©>]9?i¬5Æí%ëÆ;À9¥èQRØ©åOzúv}bºNC|bݱÑp RôXRä°ìtóïj8¯dݽJ5ȦNd«iÊ;¾±ÓÕªYC~xîjzID·
Ýö¡]È]=·h[/ÝåhIP4ìÌññqÀ£ÃÔÛ]4ÈC'râÀgïTLbÕÕÌ|ù¨IJV~`°¯« eºº«uæ&${F´$"%9aÐjÎü|Qn`ï|/ÅùÅ}ö<ç+r^äó$8¯òyáIædáI®PùãÑR£V¿ø£F9ÔxFKj<ð$sO²ð$KWB©§5ê3Ï÷§G¦÷_gCauXk»ðĬͩ¶Ùc6a[aìöFý»;ó?¹âM¥LÚÉ'+ê_úÁI®«SÏW\ ¸;¶z Rô(©[l¸öó§ÌÒ-/þD0eáiôÁ;oÏ)Eº%·ÞîT´Ø¸\g¨$ÑbÕhL[¸@P)z,©[²õ;n}øé½Ó¥be´ÎÎjE¶§¶ð©áÎ/
Ä3Hó¬Doå<´è1¾ÔöR¥Ç`n
̹ðEK"¢,p#q~Î$Ú4V µV´âó³Æ3§=§=Jê|dä¤ÕYgê0ûe³p£1=÷¢ÇÞ¯|6äÜïÕM)ar³Ê3ÿ¡|Ç6ìFðÖáõ@h Y¢¼§ðn}ê Ñ®t°ÎpørCGl>n4(H{N)zäÖsãzp¼ü©××ÔÔ
¹õXñ#~£uZÙ;¯`2(=ýg
þ3óü'jjU(ÿÎÇ¢¡,
¡~êæÖ¤ëQ¾hID4ldûðÝ"×ÃëYѺ¡Ð0Òts[Ì_Ïk¡
úD¾¹¢NUÁPèuѶÎÂAÃÞ!CѡáèLl(<ÑÒÞ8 h(Ø<¡Eñg®ç
Âjá5Ê9XxFK
'dîIdéJ(5þLóÔà@C©ñÝär©áFc\jc%ÂÃÌ=ÉÂ,] ¥F
l×ʦð
ýYû}Gô*ËÞ
Ý]Oð
¯vµÌF6aû®aXW0qd¯FY{Ï4SÁ÷|9ð¼Âã#bF¯Õ?×ܱ(Ü
\5GïñûÇø
Ö·ÕÓæ÷Õáiûz¼l!>ð½Üáà_5Vÿ?íß´dQû2øIñiï÷(á[ãxa:AÞ=î÷'óìxÝ÷ÐïÿÿÿPK!%/~¦<xl/worksheets/sheet57.xml´[Y"É~·äÿx²e-P§º{µu$ð°e{íg¦»Ñ4TëßoDEfUFdf5=Âû°3ñETÅ_p÷ë÷ÃkïëîtÞWÇû~4õ{»ã¶zÜïûüGý2ë÷ÎÍñqóZw÷ý»sÿ׿þåî[uú|~Ùí.=ðp<ß÷_.·ÅpxÞ¾ìó zÛAóTüóô<<¿vÇÚèð:G£Éð°ÙûäaqºÆGõô´ßîjûå°;^ÈÉi÷º¹Àý_öogãí°½ÆÝasúüåímuxö¯ûËÚi¿wØ.ÖÏÇê´ùô
qÒÍÖø®ÿá¸?ì·§ê\=]ànH7êÆ<Îàéáîq`Ú{§ÝÓ}ÿ·h±Oúû:AÿÝ﾿÷0ߪê3*Ö÷ýBVÕùþç©÷isÞåÕëÿö(,Ôõq÷´ùòzùWõmµÛ?¿\@
â1
±-»ó
¾Qî·Õ+Üü¿wØcw@R6ßë?¿Ûñ`æÉ/?0OÙ~9_ª¹°öCbíþÔ¢ãbÒé"Ñ.àOsujóÆ$BÊ@0I2&hÆãé,´6ÁBQ*ërËæáîT}ëAÇC¾Îoh?!7ta*e
ÁbÅ£A4²ÿkRÝ3TJ¨!^ë7¼X}pwüúMféÝð+Þ eJ뺡U. ¦
¢%K)XIÁÚ!7M W&(Pæ®N:w2 !)(H`%D
,¥`%kKÀ/oÇüDBÐù}þßtH,²AhïpDî"DÀj¤È_Gy SYdÖtêJ
ÖefÚβE¹Bp=§M83~#!`³59Gä."qHAy=¸BWvè_ÇÂÅue¡îpÌÃ"~«Aìx#ÑH¹":© ?àòëXÀpk×`°hé ,`ÑÒ¹"Zº ?àòëXÀÓ`° pᦣ#Ñô¹"º¾ ?àòëXÀH\®ÐxÑÝÜhÆCŬe±CEÿçèÿ þÐ;tʯc¡#°BïX¿M!c1AXÀ¢ÿsDôAÀ:å×±ñ(±#¾¶Øµ¨¶ÉLcXôbrFLC¡1þø»* ä@þdÕüêïbåCE±3È}1
Æ2@ñ*UÀg î®^Ùq'bB3aqÑÈ}1
ÆxC+»* äq#
±âÆíayaÕÕ$9"NáÎ(n¸VÞ,;1]
%ÀjþýÇï+ÒdìïwÃ'|@}Vºø2]@xåâUº¼ðËÏ¿øü³rEk&âÕ@²eUç0IøüNCKcIk&ÃR¬Ü]hL !ýt±Î
Xò ý²RðNÜDÖì¸SQô,"w*KîÃ.4&7]Ä«TK7Ü÷Õ+íø!5Eak&÷aÄã
²ìRªgiÙõ'Ç*/ÖCÅ-¦"÷aÄTÛÏ&uÇû<nädVÜWW¸ËÕ,"±ÜóQhe Á÷Hü| Nm<HØ~&DôìlÅgaX6Ĭä>BcýàgºüJXÐÑî
X£ùüÅÜfÃâ³û0bV
ñÇÝ¥T%jgWþ¸-âsÅaq É=hîBcqÓE¼J°äqêys
k¶
7ÚP°ðÌ,
Ö,;1S
Y,G#ù¶
kTQÙi¤\# H±¹ß*õÀ-[£¹¢5ñâü¿ùqìáDZ2²£í ¶mQå¢2vT¨Uï= Í{+£ÝEY[m[(~
¨\³¶ðÖ¤¹F[G´nýâ' 쥾`Éï,
OéRã³ =gAƻʸC©J÷¨qý!_gAºÔxâ,H3udû-õx¢J7,pû`¸ýÄ@ªì9u¤Ù3ØÚ:RÌqcTïjÌÐ;@CçøÑ£!8{!ô²E·s×\ÎÖÅëdÖ¢f·¯±e^gj]FdÕÁÙ
dêÔu)¯ëàÝ
̢Ѣ;,TÌ,`5Öõ0Þ]ØX¬Z'F´f"^ñððÎ.t¦Î.t¦Î.ô`]HïØqR<n$ÒV/¾7Ñn6ßÎ.$DsN]èbfÎ.$L î¥ýJ7~*kÇ}ó¬/ váLîB²f°µùÉ]h@fçõB%¼»£ËÑÐ9~´âhHf={ô²E![¹¢5ñ: ë·úïöuÀÈ:È]h]FdÕAîBcgê0Å:à[ùà.äee
â°±
o¶mMt4IóbxÍP¼&âAª{'$ú©È÷Ø
¹ÆØ;a&va¡1þyïRªÇÄØê³wbÒ4ÚIìå<!IìÂBc1¯R,yLHn?;Ä´]%dÏN#jgg.÷»±Ó³Ô<?ýñï0íÐe.ChÅ}C2ë ø^¶èv^ËÑ¡xÄóÄíë@¬sç,Ñ »Èªsh©CTï0Ã}|.aeeÒa¡¸¬´ºÆÂ»Ãk¬Z'F´f"^ä|6`Oy?ÃÃéßXKaØïà;|b£ee}gÍZb}kÍ(G²t$+G²¶%,5©K}nÚû»ßæÓ(+5¤Ð+5D9¥#Y9µ-á©ÁcÒêús÷GªO[ëøSk}zHra¼À*j´8XKF´¡òaÚÃÇg¹?¾âë:)Úá;úÛ¬ü#\+íPçN¬äÀ{ÚW©J8ü¯ýd(54Ãr*èÿsQB;ðÞyÙ¥T%©©>Üêj *§¤dÕUhL ,ràUª%W¿ÖÍÓT-Ô®¢3£µÎÑVÔN⼡ú
ya@tÒw(¢´y.PéÀ8/ -Ê5Ù^@«91W®hÍD¼Ðv%ºIsh³Ä$äZÉÚJ²eñvNÙ¥T%ßYmÕLÒû$v¿ù¸_ràUª%¿_|µcÝïÕK^ QsÉÍSRÚaÁÏøÂ.4È{ëeR<.ÁÌ®+Osñ[$¸Ð À¯R,Ù]æÜË*êK^õêxâ
µZQ»¢8ª
Ò? ÅO¯tJÁCzB+IDjB/[t³\ÑxA»ùÙ0ÖÔÆGl¨Ìhí
h 0
KFâT-¡©@ýá~Äû°ËÑpP`BhÅÑpJ`Bèen+ C°^1¯ PÝ;?ñ`5&òÀ99@(ëéAÛµBK¬§G¢ÉÒ¬ÉÚðÔ¸Äå©!Ö"R#ÎÙlL¨6¹#)´ÄN
Yµå`dåHÖ¶§Ö¶<Ìù`>¶JúcÏáüT)}&Ý{ ñߪlFXäµôaÄáª|ѺK&µW£¬Ñ/Jé'oçÝïÓóþxî½îàáýÞ~<ZÿýR½ÕÒÙ4Eãi:§ÿ -ªü
4 |ßï໵£dþ©ª.æ°Í/þÿÿPK!S¹|x¤à=xl/worksheets/sheet58.xml´[Koã8¾/°ÿÁðiئ^$Ñ,vwvÏnÇIãÀv¿þýYÈ*RÓÈäÐé¿*ª¾z°$Ë׿~ß?¾n§Ýáåf,&³ñhû²9Üï^oÆüW^åãÑé¼~¹_?^¶7ãÛÓø×Û¿ÿíúÛáøùô´ÝG`áåt3~:_Óéió´Ý¯OÃëöVÇýú§§×ãv}¯öÏÓh6˦ûõîeÇKlvm}Ø|Ùo_Îhä¸}^áúOO»×Skm¿¹ÄÜ~}üüåõjsØ¿O»çÝù6:í7ÕãËá¸þô~ÉzÓÚÖxæ÷»Íñp:<'`nêû\L)Xº½¾ßöÑqûp3þM,Vi6Þ^kþ·Û~;9ÿ)¾?ÕÂêþf<SЩïGÖ§muxþÿîþü
¸ÞoÖ_Ïÿ>|»ÛîÎ (§oûõö´RÁ¶ùÍá®þíw*;õwýûM's1+â99(³ùr:öíÆÆZøm,g"4ð»½÷H¢3DpG`qÀÅ'rÅ9Øk½$Jç¹P´v¨@!:\õú¼¾½>¾ ã¯ÓëZÕXÀð¸Á1¢Í&bæþtTwáì%ÄPíõÚLoæN_oEÏ®§_ÕP DÇMiU\P£`Þ!.\°ä;.X9)pÓt\HP1Aæ.&D÷9pA.\°ä;.X9B$>#$Áù Bñ1üÛeHÄØ@¤w)¢ò EÔP5ÔI)¤ @2
ÈBÉ»L½ã# ,CM»,[d[W
¬ë´s'§R":[((¢òUfB.[kܵ«h«ûÃ(]´µDP
ÌiLÃ(0%@ð*BË`WU ,·j WI¢|¤<6o"$CÌEQLâ9Ò%6W páÓ¡ÀkV·â!VUÂJ FH8#Ö¤»v%fs âôü=N+0scؼ«Á
¥
@X¥Ô ;=°&ÃkÄa5ì:I¯Ýh 3þJº±´,⺱
©55B®¬Éðq]
ëÃã¤GvÈUjâ0«*a5P#$ìðÀ¯Õñãz|i°µ6«ËÒ`÷¬ªUCm0aÿeÏ"e@Í\NÌ/fg5~V¤¥@Ë@Ìj¢
aXQÔÓÃn\=5d9g½ÀÌõ;fZñF°ڨ
&èZ3´(É"4÷î|¤«ÁÇñ\õ/p,8GFñ¤[ºx´8Y)£]Yy-(ê&´Ê=V_uaz¸ýÏ¿ÿ£NÀÙ/×Óu[
|&YT§2Ýu¥¯'ðìèåQ.C¶°´Ô]µº«ºóE+"¢ÑR-U©q<Q÷Ýo¤,Nz$¬1$eY#ªBVòµÁ`ʦHxÁ7Ŭ°Ùi¨v'Ó4*RȽÔnDIQCÊLàØç2°ÝK5¤*a S2!H½)!beyÒáµQRÌÒI·C½ÝRîRrqGWzôLKX×*b9¬kU!«ùÚ`б"ÎKÉ`ò$IѺ>Ù|0IWfoÁ<+Ú»?¥Jg${XS*bA̱*aµVºgOÁR¶dT=çëRgfK QC¢CÈŹÃ%¡E¨q©IYÂW!+¾Ú`f Z=55þ8mº¤¶@u1©BVaµÁô0{M [ªFÓ®ÚjC¿
øÍ
§
aXJ×ö{hQö,R¿!vnäßð[¡ß¬Ë1ÄoVU±¤®
¦ÇoÜ#^Q²GzÎ&à#34Ã¥vs`ÆêºlAÎhE«ªº9s A0¿ApÅ"ýÆWádÑ8qgbÂB&}= zÀt·a§ ÂC%ü¡ÇúÒè&A_´""¯¿zns{Æ:UÙÜx=·3ï^ÆÂ7úçy¬8ê 1ZÖj:¨ó´°!éV8Ø
&ùv«Ù,ÊáBÕÏ<a=iiÕmºËhE+¢qbûÅÓ3¯úczÆ®ºFLm0=
e&õû]C¹þvÒÌë¤þP±²¬·ÛνNêÔl±1zükR¿ao÷ùø>ª6ªÜ>:÷ú¨¹uÙl]:Ï{õ)]GÔÖeªê2êÕwÓY
ܺéCKj[j4¤RØöÒ¢Û"»óE+"¢q`cýÇÇÁÜ 8xýÑÜ8t"'^4 6±T¹Co$ZM¤´¨ÕêëD Ú%(A¬ÚÞìº'ZE®ÆÝm¼Ñý{¹×ý{¹×¯?"&Ø
h`Qö,R¿ÕîÜc¼á7Îì$×¼þ¨ÉîÜ{ýÑÇðÏýë1=~,ÊMâ·ú,ÚõûÃëRoÀúcÎûcrêÒ,93[P[
®KD°?Rt)4dN-)ÈÔ
Ø^ZtWw¾hED4KmÔ<¼?ÆäÆ¡9qàý±Õkã0WqPû#Õj"¥ÕtZ=ý*I±j·z«?Zu'ãaÜ=ì^»/î±¹Érz@Îúce0nÈY¬
{ÀúLÞ¾4x6%d©³õO
Ó÷ÁØÞ®¬oWCüc½²6ôOäÌDC#~ÂH²,²ùdníSçÔí8÷ñÍÇt2æ¬é±¹EÖlñgðu«g,ÖCú KÙU«»¨¯Î+c
ÕuuI±dTUMÏÙ#ù$b]xilMÜrE4,ìÞäãÃ7
$,
wNä
y_ÇÔEèÞ×ÎѱÈàÿAÕjb¥ñ2Áò"ïÞ*I!kà[=Ú{gxK«nãÔ]|+Z6hù@~4©ºw¾óã(ã>§· Û¥A9oýyÚH÷þ<ô$KOrçIV®PøcÔR£¿ù>¤A9ÔxÚHj<ô$KOrçIV®R£W'kôg¤ïOÄÒÎQÃr£2÷¤áJkzQ7³Ø0ì@!=µ¨ÿj`þG¼¼(=õF¿L;{e]WÏW4¾q0²gºÅ
K?JÚA¹åE[,<µ1¼òfhQö,R·Ô)õ3Ñ2§;«[,£jéq
e&uKõyÇ?bs`º²T,ÛUçlµ"[
-!|þÕðlÅ÷IÄRàsæñ9ØWr^@Zô(H_j{©Ò£°´
íyçVDD#YàFbø"Qè¶ °J¨Ì"I+;ùÑ@0sc ¸({©3ê9VÎT >u"×ËfÚ`Ô-ÊEz½ê1s½7-|¼ÉÍ*·JpÑu¾Bvm@=~
=½êѤ~±ÉìB¿ªg.zél0®
¨çÒÑBpQöhKOýÉIÍéÁ©ò§^xÓèêÄa¦lWÎdE¶3;ªêeÆþ$ScÒóx¨¡h(<5î÷¡%EC%Zö¡Ýu$_´""6 }øÙÑ
Ëu¨²]u#``é¦4á¼Ul# ?Q¶þQtèGúТáPèC/-ÚFÀ¸àÜ: àz°~âÆ*ÅáålF)
ʹ{ð$µ8wDz¥'¹ó$+WB©ñ¤§F
ke(.©
Æ¥1V"=ÌÒÜy+¡Ô¨£fq1)àáýú}÷á%|ÙUîÀz_°¯6õfiWÂl~iBv¸Êõðe#fv7d
¿_ò|]?n_w/§Ñóö®¾«:ñë·úÿçëæód&Ò¹y!¡Z>Îð=ÚÅ'ø&õÞ#MùÃáÜþaÚ}7ûöOÿÿPK!òÛfÏ@xl/worksheets/sheet59.xml´[Ýo"9?éþÄÓNipЬ¶Ûmàa¥ÓÝíÝ3CH&ÿ~Ë_mWÙÝQ&ÉLÕ¯Ê].æö×oûÁÛãiwx½²d<l_7ÝëÓÝðÿépp:¯_Ö/×íÝðûö4üõþï»ýz8~>=o·çhx=Ý
Ïç·ùhtÚ<o÷ëSrxÛ¾çñpܯÏðßãÓèôvÜ®ÐþeÇÑ~½{j
óã5:»Í6_öÛ׳Vrܾ¬Ïðü§çÝÛÉjÛo®Q·_?y»Ùöo âÓîewþ®ûÍ|õôz8®?½ÝßX¾ÞXÝê?úýns<çÔô6ÏF³hº¿}ØÒíãöñnø¯épt«ô¿ÝöëÉû÷@úûÓáðY2Vwñ¬Pþþ×qði}ÚÖÿïÎÏXëÃöqýååüïÃ×åv÷ô|*KҶ;óíiNÝê7xø=ØïdvSÖßÔ߯Zml<ËJPr:~ÌæËé|ØÛ
!5à¯ÑÀÆI¯Ì¨¿ö!Þ«"7*f
p5=Hj_L²)è³Ö°$Orʤ[[È@iWªpñõy}{<|@Æ¿NokY?lKÂ_ð^XRAd°ÒqÂÆþOëê6]¡Êµ~©@Ý RðÏ{6)ÓÛÑò
¨Ò \ÅMJÕÀ5¡l
%JXPÂVa¾iî¸ÒAÄD{îjHåC2â
òB \<P %,)aåC ñCÍpT~7ßmÐôÐHïAüU{k¬¡VI!M2Á²ÐÕUU,)a塦}/Ç[¤+ VuÚ3ÅRit¶1Ã:D°1p
©Â%¼¦'â<d®lW^ê7W±¹áG4Ä·Dª#I\C´Á7éÚÜϺ$DÃ3^o¹ËZa ËIn×Ém®!Æò¼`É(i."p®CÆï1^ñ¤Þ*
Û4g¤ê×x÷ðDÓ¬çj_MÈþbØôÔyTÇ]C|ÓSRuBkHÜôóérºðLï7X"°'·LIqV&µPG $¹Ä
îá8,÷ßâkäH´I}V¬'ÅPÇ0¤¸ÁÄíïc&öª¼_í=¡ð"ÆøÈHMÔ1)
n0ÐD¢C{@NQú³éË·;#Z²FÃÚà5éc&¶[Î5ݲ{YÑ11ÍuõäÌôà$¶-"#Å]YPÚjGòäHuqÊ`Ôy¼ÿÏ¿ÿçsðØ/·£Gyj¹)áÀì¡TÏÁ½R"ù|ÜJ¥Þä ZýÂÈ3²<#-CÒ
ppä@æGe%ò}!?õ$|NºNÅ4å'é:uCêÎO6Ë'I»Ó'Éø¢§IÍÚ²¾@h×4°äøæ9égô°ç{&wõÍ4Æ÷LNºQÃÀ
F{f:ζΦÄÖ£ÓY2öÑ$óB;°gÀß3Wwu)÷µÄ±b|D:WÃÊç£}TN&ERmö0nzÍÊ$wWd¸@è"dɬhu;M×§%Q:PULc«Üâ*åê$7[h¤Ä.ÉqÓ4M²±ËÅCc_ÈiÑóÅÕ ¤§Läò¸Óß+
Ëcã"7z´Wdxñ³¹Àï±äù#~Ðçï4iò)¶:!ÅÆ
FûÁÙ¡Ùô1Ey %#rUhÜ@
RÊÁ »IåÔ1KUe7¸Ý}LÑÁÄvCìüÈ_°[¢Ý¤«Tcݤ6êÞipé°[/eIl7?|,LÍ
Ú
RÛyc¡#yr¤¦¸yc!¹0e¿¹V$ÌÍ)då&Ô˼ñ4LRyÙB¢+B9aæàr»rQL' ÜPÙz!¶pÚ1$ Gîgôid UY9#w§]ÌÊéÈA ÿÀoÃÏÆY¿ì |Å! Þ8ñ¢ÈÇÉ<«ÀBBi߬ sCÚ0cWÖ]N£á
pÀÈ¡Å==ßTi8ÙOÖÁUc¢]¤1D¢í~×Ü®>'Ã_e0~k5íK²[r£'jZÓÇLl7<¿¥||k«üÖZW¥ähKrJ?ôãVÎh!T|Õyx²Áhð¬Ç.´Àhp¦,Ä.ô¡m-CÒ
pÈ ÿñq0gÒ|ªÔü8´$/A£4 LŪ\Å]lHú¦
L+ÞÑ(ôM+t¹Q¶â.`ie¢Ú)9\há¤fÐð|Q2 ¥Æt4¦HãLl79}\°;<sdJ©ÒðÌQ2ÄLIys£§Ãn ÊÈnù©ôOmjÒ(§´QZW ä
tJFnA¶@gª@!ÑFÑM*ÑMÚ
ÎT
Ø^8t[w!i
H8ò0á~?¼QfrÚ(-Èó'Ê)mVÎÆ¡q@\×(±xJñÆÇ%JfÖ¼Ø(¸1Õ
+Â#·þ7OI£¬
vtFÉ
F×ûMZIZF¯ôÄûàÁ]Âv£Ï»ÍÜîÛD{i²4Sn0ÚnxÏø¥Aü4!ù)»Ë09ÿÔ
Ô>§dG¨2ò+°%¹Ä9#ô
3©QE~\¦*2
%ôV¬Á2àCUvLÐteÀ±²+¶ë§Z8´+2c_d> '9¾||WÔ'Y°;äÅ$ØÈÆ©®hÇxO2̼xr©!ñ&â3ÛTîñ»k'O-°¸P⾫ûc»º]@Z¹E
C''\NУyÊ]ñ¯
fzîñ7%xy}ePÞË
÷º`@ePeåSkòpæú@×(í_£4(Ï5
ç"Ê" ,Êʧ`×1H}ûþôÈÍNîm;¤8kñw>ÜjöÔîÈdÓnb²9ÆmØ~9'xUsíA¹77ê5bÜHjÃôM¶jÑDcD¢Í"CÃÕfÙñAD0f$<<×è7}LÑÁÄfÉëG¢e6<-2×¹f¢hâÓaVeIlìóY¾ëæf#ÑéJR±²\o»u$WÞç©z² ½Ýê÷TØRÀ~,@¦&rCZtPj{©Ò!°pí&V#YàG¢ØÎ%Ú6R µa¢´¢S¶ÁD3§éc&6FÞCyiÕkLë[+ô¼dXæÓñ¼ZA):$ñóÊk#ïy¯nZúºI'7©Ü:×Lß,x¹7ln@ÑGoú1oËÑØÍ#ÚæÕ¹½°døäÔaÖeIôèE8@É >:\þÐûtjuY"7·W«FSY®× É5(6&;·(s È'ò@w\)5
õ'çÿ.´Àh(H@C:Ø MeÉ µý)$ k¾SfÓÅDúUe¹~ 3íÌÆè§Ü
Ú@¨Xä1Ñ{CmC¢-0öÔ¤ ylw*^:=66+DÂ <-8mz¢@>ýå)
7ïHPD@Ye@YùìpùH×èQ¸ÌtU¡Q¾k(
ïq`ePV>»8Ýá²zo< ú}óªjïþA:a1|;µd2Ô41ÙqEC:ú"ac·öÚ{æªç¸© YÇQä1¹AE7Φ)óÞyÅÇñÝ8í&óPïüVÁ·§iݤ×qy:nPvë
¢L$o¦9|»¤âA¨éú+Ýú;Âoë§íïëãÓîõ4xÙ>BRÂW£þö¶ú÷ùð¦¨Ó2³¢ÌÍÕ<T§þÝÁ|/âoáÅõqÅöx8íä¥ZûÕþû¿ÿÿPK!ÌÕÄ~O>xl/worksheets/sheet37.xml´[Ko#9¾/°ÿÁðiØ®_H2zÈöaÅîÎîÙíT£cW`»_ÿ~¨¢T)©â42}è$äGHÔWåòí¯ß/¯õé¼owÃh4êã®yØîüWÜÌóe{|ؾ4Çúnø£>½ÿûßn¿5§Ïç纾ÀÃñ|7|¾\^ãñy÷\¶çQóZAóØÛüyz_Oõö¡5:¼ãÉd:>l÷Ç!zX®ñÑ<>îwuÙì¾êãêíÖ~Þ¿µ·Ãîwíéó×]sxö/ûËÖéppØ-7OÇæ´ýôqÒíNûnÿpÜö»Ssn/#p7Æ
º1/Æ1xº¿}ØC2íSýx7ü-Zn²Ùp|Û&èûúÛÙú} óý©i>KÅæán8бm¾ÿu|Úë¢yùÿþáò
º>ÔÛ//7ßÖõþéùÒhgmùð£¬Ï;H*øbp¿k^`
ðÿà°»²ýÞþün³Ñ,,89_~È<f÷å|iúÂÊzø©<DÇÅ´×E¢\ÀO½÷ºHEçÁeO 2i2:hÆÙlÉ´v
ÂT¶å*·íýí©ù6ù:¿neÿDK¸$üÜà
±-D+¢ý¯KuWÎP)¡òZ¿ÉµwgØ_ï£y<¹T Ai[7iUpAv¯¶~+.\°â5l,ÁrÓ%Òqe¨ fîêHçNB"Y áVB¸@pÁÖ\°±$!°ñYB@âÝ1?éünÿw;$fÙ@lïPDá"R(!{¨sQHåL)Dx 3
Y!dÞíå5l,É2ô´eÿÔ}%ÁmváÌéBrDÀdë(\DÄ:³DÈ¢m\¦«lÝÔ½ ú,6é&QË©eM£þ¨%FñÖAvÄöSá°
U"ÄwNغxVw}ÌÌbf;GÙ\¹
Â6wù&M¦¬Óó).>ËFsÓ¤æ³÷Ä/Á,~ã¶
.G\¿ÛêëÂaíP"Ä_óðëHÀÑZ¼=[aw¼uxJ3:Oz;ôuDá°(â½G'ü:ºdVèýýtÎå®1ëÌ!$`Ö
ÂÚ¡D?àðëHÀò±#¾¶Ø«6kÑ\aHô¬
uC©0þøû" ¤ÄʪùÕ@BFÊÏ4cg aªðaXS
È^Ä«Kɤ¬ôïúywÂ:4W7kÂa½Q*7´ªO)J·ä6VÜrzAX^ª'£Nu5{<I§ÝHXsçw$¬0"ËuW©A ÐÇûÿüñû?Êt ûåvü(ï\|¢kS¥KHdg%|f×F¤KÈogÎçÉ(a½2fò>YÞ']Ñhq$!³#Û2IFòNúýLä-.Cö':
Ãú»TÜQ¯¤´²¢yÏBPÄ,&ÓQéûXÓ54;ºYÙy#%Hôì¤ly;%)C
ÃZ¿TL vÑfl
hÓÙÈø¦ÁÃ"íà¯ØÒY©É/³1$
l*>ëêRa0
q¦1ÛELfS·óp-jw-Òt2%f14'×]¿!
ÁæK!dÅPø0¬J
QQÌÙªz6aWL=-¬sÓ4éYɸz C$i1P1vZø>."Å]*¦
5BÕ§%ͤ~?¤v2Ó
*!`mTDÙ¹Ra@^¥XÄØöOÈMGCÆZ:W7kÂa[ºTohUR4n¨]ù7âh7kà<FuEáÁð;òRa0n~V½ZAµ¦hèÇ~8õµÛcjí¡A3"Ã禬J
²ø\.~Q.Isþ¤ rr,!Õb2ãäL¸V@CåÎj:MÒhd
Ø6¸1ìX+Ú-Ñ_M¹cå²ék]"eî¨úO,m%
þ9ÞÕ'K3Ö<5rIeLæY±ù ¨ Ô
L
ë«L#¸ÊOå±2Q1%ÝÅ heß~cn¸${êÌKdOyéÁ°|1bó²G)4îw1éöc+:/§¬ä¹ÂØórêÌKmÏ (@ÜèÀ«K7¬Ï>'>~XÊ@ªìa9s¥ÙØL'Îa©@º3Ù1ôk{ëË2YÅ]Å]
Т!²ÿBèA¾ë.§E¢u`Äýãë ¸>©3È®C'²êàLDÒuHÚ:@·uHRßD$&0 Ûbt&ÞHL`@¶éLB±³ÒeXÇhCD´2ì.âèÞ;ÌèÞÌèÁ81Þæ¯â¥(iÜz[÷oÄDì.g"ºw3g"ºÎË1¸{"`IâÛqx'¶`ßçdu¢Nó¨Aºm'B%¼¢«X¢açøÑ¢!mÿÐ+îúÎmÖöÒ_[y^>²ëЬ:ð¨ítf²ò9Xx"R*&1ñMDj"Z(¾J`"+SÅ VÝ`õODÝ-YzÎ&b¡0p`v¬{Î&b©0þ®ïSÆÄîHÞIQj{½l: bHLl"
x"`Ic¤Øà?ÉunÇïóDìêD¦ÞÆÖJm§:(i9
üÉ?ÉKDW-º
¡õ
É,^´éîrZ´!(ZvoññuÀ»RçØÙuèDVEt¢viíåvúRºÒ¤¬qøy'¹H¤ I&Yg¥Ë°6×Ö¢
ÑÊH²@;¦÷?yP½ó¹©ý,Þ#dùÍÊzoÎJb½9çH#Y9µ#ÙØÔ¥AÖûo*GR*G"ÉÊ¬ÉÆÐÔÈÃÒÚ5ígïß©:sCíBAì3
íRwv²ãµòaØñ*|s¤ÑøåÎâ¯x3(vò©IûF-ý´PJ;Ô
+:ðràUÅ(Àµ¥È°
º,`ÁÊS*ÞW}JPÒ°äQõ3ÕRG\[-F¤ZlG
x"`Iãß
ëÃÕT-¸]ÙV̵Ö:MÈtâ´~Ú¥Ax4âëѶ~äÎhPå@;/a[k½½0X}b®]Ñh%`Øè§Î©Dë!À:¡PJ²8gVïΩú" ¤ÁÈGCÖ¶ê
¦HñAY/{¢Q*L`½èÀ«Kº^ùÇZïÕCáæf[¤¨´Ãr^i)È»ôªO)JcfWÆU¤È¹èÒ.(°tôàU%Yzæ2'É̽¬ò§Þ'k/Ð>¸'0¹ÖZÉÌd&ì¨*5Jýt*~x¼SQ44äø!´ hèDIïCèAwÉmV´?2Eݰ}ØÊµÖ®2Ó±´hÂNÕRê
´gÈ×J¼·¼
¬@-(N YzeЦ*ëAÑ
0Òн-ð7V̹óÒµBYw¤TëîÁG²r$kG²±%45.qùÈÔ ka©a0Ïe§KJ
±S#fåHÖdcKhj`lóÃ,YÝkòuH Ôï»Ï3éönh löc|¥È÷4»fü¥òaØá*|6ÃW>L41W£Y{eÉỳ<ðP[øQfHfÊ{TV}JA7P`z7¸"z£Ä¸ñÛ¼øõÐ×íSýûöô´?/õ#T¾å:ð»íïæµÎgé$Êf©zs¶Ã§æßÀ
(á;Ø5¼¯/[MsÑÀDwßê¾ÿÿÿPK!ÀS;È[>xl/worksheets/sheet36.xml´[Ýoã8?àþ O·8L%NÐv±¶¬$înï3i:
¦i$óõß/%ÊHÉn:èÎô%¤ÍEr_¿_w§óþø|;LFá`÷¼=Þï?Ýÿø¯üPçËæù~ót|ÞÝìÎÃ_ïþþ·oÇÓçóãnwçóíðñryYÇçíãî°9/»gÐ<OÍþ<}_N»Í½6:<ÓÉd:>löÏCô°8]ããøð°ßîÄqûå°{¾ Óîisû??î_ηÃöwÍéóÛãá\|Ü?í/?´Óáà°]¬?=OO÷÷$ßl[ßúÀýa¿=ÏÇËÜñFÃçãù<ÝÝÜï!Eûà´{¸þ,ÖÅl8¾»Ñýo¿ûvö~(¾?b};(è8ÀJÍ÷¿Nó®>>ýyÄB^ïw/O¿vûO&£´ TlûbwÞ©à[Áýöø÷ÿ{µ:Íwýóº-F³d2Ïfàä|ù¡xÌöËùr<´6~ÐCj<ÀOã!.¦½.2ã~¶7ñV¹q1·.({Q|"Ó¬m4É(OY(Z-#*QH¥NØ\6w7§ã·¬xàëü²Qõ,àð¸Ác*5D%+ÿÏRmÓÙJÈ¡ºÖoêbúàîKðë]R¦ÓñWuT!(×ySV5赪ý6\ ¹`É+.X{1pc :®$( sW¢Ì!òá.\°ä¬=!>#$Ñó(ç·Cøß®±XÞQD"rP5dÒD l¡Ê¥nÒ®å¬=ajÚg9Þ"ÛºR`]§6S!:EÌ)¢ÉBBæºp?$iY0@Cù$dYRRBj`^cê'@)IBo¾BÏ@ÂV°µ%ÒRPN8¯è%ѧé|çsûÏeP7}=
̨pëvY!PÁ°å/b¨HóÉsAÀH
È'SØÎÝ
fo¡@¬0+À
ØzHù¥:a5#°àëHÀjìõ¿ÞÓ,þBPf4ôÝX
?ôÕJ°ZÞ£q ]!^èýãÌ·MdÊj¶B UD¸
¨@H<àëHÀj#ò#¾6ÙÚeUie0$zVuêAL<þ>¥ìPRÔôååüjpj#égEZ%ñÈXMÔ1+
a0àE¢JÙaIPãÇ@ÿªOp8óãÎX
VCâf¥QÇ0¬6ÁDCkú²CIãV·ê^VtL³U]=b'8a)§¶Ed¬¸«ÚIv"ÏUhAÌDwÿùã÷|ýr3~PÇY9ã
¸ |LZ£<ÏÉ)4ù¶FÙ</2&ì ¥ó NÖêdµ
Ek"¢RÃ)U£Y;ök{RSIkAÁÅÊZPðb5Éò)/õ!²´dÍ@2Dé¨t7CIQGÊ+eãÏDή^%ñÈY+ªcna0ÈDÈ^µü$µG3îÒþê¶ìèÆ³ÖT%!<°ÖTÇ0¬´
Á1ÉÊÂ¥RWACåtÎYIðpeæ
Úñ5ä]¿2p$$+5*AaÕQðx
Á #[[
ѲÅ)²JÇ6
^y^ðW/
níétU b|x·¬c¨0¤Úô)e2 æ¾açEÂ0Ãb¬|ê$aå#¦tUÊKÂ@ʦÚþ֨Ѵ%nqaÜCâfERÇ0¬HÁ`hðL>)h:ØÖÒÐ!}~ò_ ]¡Yè¬f«1$tVu3u7¨)ÍjÓ§J7bß}KÍÜëÇvÕ¼aÎÜ07ee%Z7Ì%0Í¥É/fK³r:e¬7¡àÒZ¥,ØRB+;@²µJÒ<+ü¹C'péíÖDDSôWÏÛidÞ²îTµ ?EÆ2lçô)ïX¦26øçpöä<Èñ&.0¼5s> Kz©M¤gÎË&mÚ6ÎÊeÆ^» fÍׯ4p¨ý1~Óý2 ú%b:FR¦q%ûM#´þ`6ËiÐ,ÃmmüøÜð"Ó·?A³6+;,iÜpmxÿf©.TùÍr4Kò+Ñ\%Îfi@m%ªÕ³|}îe|4)A7©B7]hIÑ@& a)Å}/º-²U(ZÍÔß?f¶'y:¢ùy°"/¬ëÔÚ<d:På:ñHLT@ZhG$&Ð uFIGG´V.3hí"Í;E¼Òó÷i óÃ,èLÐÓÑz2+iÜjôöίÄ:Y]AGO3¶QÖiáï0¸ÑAT);,IÜêób?îw¯D}ÖKÞ[WNä*±ä±µ8×vDnR
nÒ´¤h S×_zéжîBÑh`-ýµyPàyà13 ?VäåwÄÖ®ÍÃLåA=ëîÔ¤IIãLbHmij¯2wDgå2cbÊì£ç5AÑ̰VgÈÌiɨ½6º#Öû³ºKÖ
ÁD»éSÊ%I
ÉWw»ÌÔþý²î\uDa0?4DËI)¼ºåø¢©á×ìýÛN×dÀ+Y[¯2òËÈ\Òç,JÑÚ2Êô`¡>dÒe2f|"Ô%ÔÂsI£ª9çS<÷:W9öhMP4ìñþÉÀóIÆ<Ø[ÈOyÉöjèÖNÄjÊã&#&M¦LÌD{1ÚRe{Z¦|OX¿]ºµiX
¢5Ñ̨± ôèjËzãv%þSxçuÊ ¼wì0ï-»@"É2¬ÉÚjòp zGj´÷Wß>4(@"Ä£&È@²$«@²ö%µmz«FùöåÝ×ÛNXíÕâï&¬DëÝEÙÃ&qnr2q_íí,þôre§è·oé#¬Ú(ýPçA¬è >Q¥ìPÒ°Ø0píGy;¨°¢ÅÒ#è7}JÙ¡¤a©êg²e¶8-6 ×9*IXlE éD²Ã¥6/¬wßTs³#áreK±jµÞnêD®ç®t»)¾µ,` ´ßÙ¸ÒPÎX24Ú^ÀRé0X:»¢5ÑLÀ*ð3Ñ0Ⱥm¬j£$ËíÂ`¢+§éSÊ%
F=$òUo0uÈý²!XLÇý¢¨RvXÒûUÏt¼û½ºiá³ \ܬrë~XÁG¢·Þô)%Q~Hø¨É-Ï®®Îqò¢°XPGè!ªäÖp~Róyt¶ü©Ëôôµï°>SµZ¯?9ëOÉmX¢Eq?ªq?ïxÜÓP4ô»Ð¢¡
«Áù|%àáËÙØîÖDDóÀµwß'
3Æa)±nUµZ?Æ;±%¶ÃÖ°ÍþC½l}¤GѰi¨<t¡%Eáò`Ñy0wí65k"¢y`cäÃOµ
'¥eÊZqePÞy"#ñÎDe Yµ/¡Ô£Ì{Rs£&èò©áQ ħKdYU YûJ
´p¾½esxξj
¿Àý¶yU(··C`}°@Ø(D½³iÙmdº}51ÛneÃò³a»eí-CLß¼åd$%k³£øjPÑm³éSJ¢ìhAña Cǯã÷K_6v¿oNöÏçÁÓî_NøÍ_ýûåø¢¥å,$Ŭý"¬Ç|
·Cù_âÞÁëË,ºãñÒþpl¿~÷'ÿÿPK!·÷xm>xl/worksheets/sheet35.xml´[Yo#¹~ÿ è)A`©/-Ø^lô°@°M5²lc©
IsýûYdUd·å×ãqÕWÕ¬E¶tûË÷ÃËàëîtÞ7Ç»a<ÝqÛ<ìOwÃ?ÿ#næÃÁù²9>l^ãînøcwþrÿ÷¿Ý~kNÏÏ»Ýeç»áóåòºÏÛçÝas5¯»#pÓas?OOãóëi·yPBqEÓña³?QÃâtæñq¿ÝUÍöËaw¼ Óîesõ÷¯g£í°½FÝasúüåõfÛ^AŧýËþòC)ÛÅúéØ6^Àîïq¶ÙÝêOýa¿=5çæñ2uc\¨os>ÎÇ éþöaH·N»Ç»á¯ñb=
Ç÷·ÊAÿÝï¾ÿ¤¿?5ÍgÉX?Ü
# {X¡üýïÓàÓæ¼+ÿí.ÏXëÃîqóååò{ómµÛ?=_ %m[<ü¨vç-8tK2¨ß6/°øwpØËì§l¾«ßßPíd4£<óåô`¶_Îæ`¬õ DkßZCy*¦½*R~E¼WE¦Uä
p7=H¢/¦éôkâQLfóXºµõºR
«Ú\6÷·§æÛ2üu~ÝÈúðHø
¾Ác(D+Fqäþ´®nÃÙJ¡|Ö¯òaê î)øõ>§Éíø«\ ÊTܤTÉ T®*½5'NXrÂÖa¾iî¸ÒA)Ä=wµC¤rÏ!)spB
Ç! 8aÉ +NX;âH|æ 3æ'"ß
áß6Cxz Ò»E0>"£!k¨U2¡:R@f²DȼÍå'¬ñ2Ô´ëåp4u%ÁªN[sæt!" ³µ"JGR!$W
ËxuOyÄ\Ù®6Ôo®Ssã.µ@koÌ©@X&U ìònòùC¶M.b4,ïz£%ÍÒº@1Ú>YuÊ2ai]!¾I²lÎL«`²y6Ùt#.½ÇÌ\À
®@, ÍóBØÅ)/U ǽ'Â<b°gDWk2léOy)FMOXX
¸¦'¬*ÊUE
°é=<æÓåxáÞo0Î"°)·LXu!³(VBÂ÷ðDGkñµÁVr,Ú¬J!Ö³b(CV
Æíïc&õª_íÆHøY1b\¤¬&ÊE¥1À¢Cz@Qú³>ơ˵ÛCìf¥Qj=Ãj£Ò iuSt0©Ýr°qìÝÌ
ÎI:jYWÎ1NNRiÛ"RVÜ
%íVZ#Ǫ«2 fÇû?þüíU¶ýóvü(-Á}Ѫ³xÒ
M¼ÍTøB"[ìÀ¹»ª-jiåä9YV>iMH4>r(sâ#+3MGò$ýFâ4GÜÎO#¤k<eÃJ¼ÒLÑ<ñú® ç¢ 8fy2fæk7?ê9¼9¾yÃ!8ê¹ÉX*bĸÉX*C»@L4F1··¦8å0âõ¬ÖõÂÕ½[ÊÑÝ+cý©CüÁúS°ú®4ý³*Ü{Ð@Mñ|ðØH§³Éh>7)bWN#G½ëSC"¬å1bKX]!NwùÁ¨Ö*]_æ,åSãùÛ>ºB~+®ÎSX(bĸN°Ú*CV[Æ®û¢I= gÁñή&¬â1Ä6'UÈËUS¥1³J»è$HؤÛß1v «ÛBcݬdÊL¥1hwÎr§îå
µ¢Ôrû7,hf¹-+åï"A±ÕEÀLí±hL8â}LÑÁ¤v³¹öÃç»DÂnuLY]äÌwdç»)«ªÊù./ÍØN'ñå[íKÁ²¨©(÷oC|)JàäöYÉ4Íऽ]g±´ÚYÏ' Æê¯ÅÀ,>e]ª0 7VZBÝÎðSÞ¹Æ
B7ø×t=§Y4ͽ@i½(qºIæ¸Î >E(ÎÍS¢x>ýÞªK+m#Ô®ÁÖE#Ħñ7º?O½þéàSæ¦2 `¼þ.ÒÃZ;¤v¿kÒV/µh÷²Z)4ÆíS¯{úÓøåC¥õðÕ«ÖZ÷1EÚ
ëswïòà*·{ÎXÖ¹ÙlEμî©A¦"'²"¨[u6f¬ÍSL1JtÝ
Î4¤RX÷Ò¢M|ÒhØÿñqÐ?×5ÈCKrâàuF
2qHU ÊUÂÔipg$"Ð(UDBû;c+m#äÖK¢b§7:£¦yÑ?Sð¾L¯3"¦£Cô0
Ö7qîi¨íì\ñíþibæuGÿ4á¼QÍL|ÃSiLí¨ ÈÄnùÞø/íê¬;Îyw4 §*-ÉVåwG2U«ªH»#E×D×IZP48SÕ¢AÓTRÑ\Z¶þ|Òh,äiÄ9Û~xLåx,x4 7ZÎç¼C9
¼ëîT¤N¤HÝ;$JBejçQÏìh¥m´mi{m½&(!vëï©>V9÷uÈRc`o§ò9+ yÝÇLj¬{Ã&=j»ëeݺLClbݱÒPA):$©MrXvlúøJÂiÌ|s6û©¹Ôl¼ùMIeät%¥jÖï¦Â]M«DtÐa´ ºÁ²«u¡më¥}! Æ9>>x¼ qȽÝEÜ8´$'Þî¢A&±êhf>Î|)©S)R§F$ÜÑP"¦k;Z+m±²k0¤5!ÑÉV
tà«C¹q½ó3w)'î¾Bd;G¡QΧî<J¥)Îçî<ð(K²ò(kB\ù£ÑºFióó可£Tâ¸Æ£²ô(+²v)Ô5lRQo4ßÞ{ÍÕ`©!î^ÂÒ§2Z 1µ{(Ûfëm³"±[µ_îìNÕ\û&ròVE}^é{¶¢àÎXkA¦è`R³Ø(pµYf(fyô§
§Êz6üº):Ô,¹eýL´ôV§¢ÅÆä2C&˨Jc©û¢IÍß1ëÃ7×Lï-®,ÃuvUK²ÛÂw%»*~Þ#^@
;z~©å@9/ -:/µ½TéXZ³c®|Òh$ ÜHôÐD&À*¡ÔLV|vÖ´BíA¦è¤ÆÈû!'z)3¼M"ëesp¥1Á%Õ}LÑÁ¤ë×?Îz¯nZxmÉÍ*·Ìéå½Ç¨4¨Ã®¾[)"yÄxýßîÔ:6]i]áäE
`q¥A StH¥OüùIÎéÁÙò§>¦ ®3ä¾ÃúLa¸N²$ÛâmXAé±?ʱ?3?¼;QtÐuZP4Ô£<~µh xdeÚîäÖDãÀµß'&zÃRbݪ0\7Zvb#¶ÃVFÐÄA½ú÷·Ác0E×zõÑ
;Cî^µ½)ZY5&4kB¢q`cÄ,8jMp!.{ÒÔ(ç<áQ*MqÎEx¥GYyµK¡®ñGt
Î1Ì5,Ý ¢\×pJ¥1®kc)ÂÃ,=ÊÊ£¬]
uÜÏÙöæ#xáüÀøü¾y1jïîþÀú`°°ÒùÉ϶ÙDS0v³S-N0¬/C8²O£^{ÏSÀwq¹3à-²£Ø2+
nuSfGÂ
råh:~A¿qúºyÚý¶9=íçÁËî_Nø]`õÿKóª¨óYÅYWçò2âSs/õv0ákÝ;øt4¤{lù:à¸ý¢øýÿÿÿPK!Rµz!
ô>xl/worksheets/sheet13.xml´[YoãÈ~ÿ è)ÀïC°½X-ëa É&ÏY¶
±$CÒìÌüû¾Ø]ÕMJxü°Þ©þªÈúêèj¾ýõÛîuòçæxÚöwÓ(§Í~}xÜîï¦üÝÓÉé¼Ú?®^ûÍÝôûæ4ýõþï»ýz8~>½l6ç XØî¦/çóÛ|6;_6»Õ)8¼mö°òt8îVgøçñyvz;nVBi÷:Ã0íVÛýTZ¯±qxzÚ®7íaýe·Ù¥ãæuuû?½lßNÚÚn}¹ÝêøùËÛÍú°{¶¯Ûówat:ÙçËçýá¸úô
~ÒÕZÛÿpÌï¶ëãátx:`n&oÔõ¹U3°tû¸8íãæénú[4_fùtv+úßvóõdýÿóýépøÌwÓCg ¾ÿu|Z6ÍáõÿÛÇóâú¸yZ}y=ÿûðõa³}~94
ââ¾Í¿·ÓHÛ\æ×W¸øïd·åÙ¤¬¾ß_¥Ù,(¢°J
0r:ç<fýåt>ìô
i!Và·²
|ÔD¢LÀo}ï5*Uo Àâ#OÉE`O{ieÄiíáTpµ«óêþöxø:¾No+^?Ñ. ¿yaJáÁÃ
íê>C¡òkýÆ/&.æNÞó"¼ýÉoPj JEܸVC=¢£F*x ¥%7=A@Ç%ÉÜÕpã!!D,B¨ *`T° *XZD$>!$ÞùB¸ñ»)ü×daC" ½{DH1¢^C½C:$*ó@HèRöú@KKX¶Yö·H]W,ê´w§ÄîÔGTѸ(ÄVB*Q¸d³×n²<$ëG)ô¼²~ú+!x³Ó8 I¢Þ¬è?µØ,D14ɯVB$
7)tDl¢»°ÎðzU¤¨¯\ETÀM_O*YI
*H 4)VBeæà!½£°J³rBÁ<-´ñS¼&ä²%n¥¯Tãj%Ä_.#kÌ¿æC±Ub{H¬ñájØõ$o-!¶ë1 hã*j%ÄïúÈó¯!×ùb¹>î°h`kï«%9l²LÔJãZi%ÄïðÈó¯!ù6e{|m°
6©ßZa÷¤TC«0~ÿÇÙÀ"fÏfV̯f@Ît(ü¤HëHblRC¢UäE¼l@3À1ñ¬äèfû
ùMJ£ñaHm´
#]»}×]00ÚØ>&Yþó.îy§Î8 ú¥«ñHÎaÜhß*RäµÅý<×¥Gª¬Õ &§§ûÿüñû?ÚtÌýr;{â Ê¿sºz]:B^òÝÏÌUcéhîÕò¬,ë7aºe/~ç°W´D".>íYáâ$?¦_È\9&¢(~TG2PÐø0¤ò[
qÁTZ£âÔKGÐYYafj%×g]&iVQ¢ 7ùYã¡ÅÚªäiSêC^$16U)i\CoFQ<¯È ¨Ã ´ªÂ4Háüq·&MfUW?5¨Sy!ðÄfèêëá0%Í®$qE]ãÃ[·
£Ë¢8-H³PtÐIçIYEZÞ4Ty &KC(¦O×'5QìTI$1RMäÁTÄHJ¢('ävÊò2MÉ}0´ÁÓ¨ÌXÀð)Ò¢àê,Ó'"4:T]ãêkF:Ktcl`3ÀÇÊa@£6)ó:Ä©¥Æ1ÁRéà}Åb§xéaÍã½T qÈHÖ
ü&)Úø0¤TZ
ñºÖ-²Eì7ÄÎü¿9øMʶ%ùMª¢ñ`rÔÂH¿çCÝø2CËÆ4öÉ>$Æj®¶ë#']k5$éöÙj5$F0%ÆÛ¢"Ìø¢R$©ºÎµSËí-dedð`hlq-À$3òµ
wU°éÄù
1ЮhD8?{Î=s~N¬5È¡ÒèÏtkµ!DtòÏ ÿjÊrxìA®gÎÚau'¨wF=â$åCôÀD
ÕP³ºz$YTX3é]£nB§NúóΡpèÈÌ¡ó¸~ît\wÐÏÉ]7±ãt\è¸#LY§ØïwMíâ½î¸¹ÓqÝ©=w:®)L[;¬º½{¹Ã-²Eì7ìöNóñÝ_¨²»mAN+]ª½ÈjAjÕzºT3^ª1Ì(â@Nì0º9ºB32
©ä·½0hSwÊ»îl«Yïãã çv§e*^dÅN±é8$"På"[&R*Ó«_lH ußÕ-³W7¡sDKã" pèÈAåBËt'
Ó2ÝãIá´LÆi3Ð:FYl/ÞäYhdÁîSÊ÷ݳIátN÷lR8ÓŤÞÛXbÜYdÈoþZü§V¬¸é%ídU¬-içÔ ]±¨X·sbtst FR¶l;ÙÂ(õUèHÃÁ8?³&ò
hijBxQk¥gÏ%m ZO£àáào0®k X½¹zgÔ/5P¬Î:DQ7PxªGAÙ?ø$mfaÔMèÓÖÞP8täÄ7ÞAu|³Fø4ÐFa`·íÇü4ÐVadw¸)˪,à%5~f×PUei^Ä^vçIÿ¨°²bì59$]ðZ
ñ¶G$M"1ÈkâP«0Òë^²Ð'CBDE;o&0^z@nô¼aùXþSRÎý¸(I|êDì¢ìE&C*ºh=Ujø+8Q2q9WÖ:E-ZZQUÀé¿'L4µÐÄR×'àé³~¬4OFÝ rÑ.A[E?>~&ò¤U9ÙêEV ÍLt "Ñ=õ¨eð-e|¥(~z§ïMªw W0êæifA¥¿t"eǰ:êϾ{q
oÈEFËD¬wC
#Æç\Zн¯Rù¦ùÎ/9Ù{°GIPÖ7¤Uë«FGÂÉÂ<8¥-AÔ¤îdöÔë¿öT(GÒ*E#adáHÉÒ`jÈ$^é¾?=Rµ½[»ÉïFAìÍ=Ú
t¥~&;yçÃË|S¤Ø><XUsíK¥ëñ>üE?i[Z´]_¥ÿYDð.²Eì%®vKOâ#n¼%5©;NÐÂxï¼[dØ-¾_ýH´Ô>'¢eF±Ó6©\DÑ"Õ*Ì[Òw
hb·x·ÜúðÍ6ULWµ^µvY#2Xĵ$·IùýK4øEmud~ê\(ç9¤Ås ¶ç*
£ wÌW´D" È;ã3xÊѺ FÕ¨EVd¿lÆ9ÝØ"XÄÎðVVZ:Ó¤òº_2¶
3p¿Òw
hâûåϬû½ºiÉgS2¹Iå6©\´Ý·\¸³µ
ä½õnl¡Å$Îàó3[CöÌjWzÚ¤r
ÃÎݧU g¤ï"ÐD·¹³á½sæ}²'. rñ=ôZ¯Z½ÊL¯ï¾H5J Ò R(Hïó-Rä'!4Ãh¨M@Cf(ÛcY!éÂè÷]Ë-Çq¾dj¼%FºXWí(rúI.
ÉÎÛjEñ¶w㲩Ne©x[3fØ6ì$<&=úôW31qDKs@áQbdxËäc9lzá8FÚuPÖôJb9 s$GòàH¶Sã;Iu5N(*i3)±©¡æ`äÁ,m ¦Z;Ý*¨ÌG½°¹Àþ¾Ó{
Ì{ß ý±ñ@ÈØ*ÿ¶/j2õt>ÙCâ³ða"ëJÉü;eù¯o«çÍï«ãóv¼nàáïw§£üdñÿçÃEFY¡?bZ>Îð·Å/ð×åøX:ù§Ãá¬ÿÁk¾ÿ{õû¿ÿÿPK!b"îExl/worksheets/sheet14.xml´\Koã8¾/°ÿÁðiËzË2F¢èø0Àbwg÷ìNÑqØîîé?ÅÈ*R²3ÈøÐé¿¢X_=Xßüüûþeòm{<í¯·Ó$§íëÃáq÷úùvúÛùl1Î×ÇÍËáu{;ý±=M¾ûûßn¾_NÏÛíy3¼n§ÏçóÛr>?=<o÷StxÛ¾ÂÈÓá¸ßá×ãçùéí¸Ý<J¥ýË<ãr¾ßì^§jåñ9OO»-;<|Ýo_Ïjãöesõwo'3Ûþáéöã¯o³Ãþ
¦ø´{ÙÈI§ýÃrýùõpÜ|z»OòÍ[þâM¿ß=§ÃÓ9éæj¡¾Íõ¼ÃLw7;°@Ð>9nn§¿$ËuNçw7 ÿí¶ßOÎÿ'ïOÃ1°~¼Æ:÷°\òý¯ãäÓæ´m/ÿß=Á±à×ÇíÓæëËùßï÷ÛÝçç3H(-À(aÛòñÛT[aúìþìw":Íïòçw5mUI\gLr:ÿ<æáëé|ØëyÔ©~êØ¢"ÓSÀO³÷Në)ê~
#>e¶ù5I§EµH=#ÂQJé.¶9oînïxàëô¶ù,áð¸QV®á¬4ØýôT÷îr%øP\ëq1yî!øí.©ëøfþM,PÊ¥ßVKL ªÑQ§ÜSÁÚÌ ãJ2ðbîjBÄä! !DB¨)Cp*XQÁ=¬"`Äü BÄä·Sø·°¡Þ="ÃÖGäÁBäP?I!]Rb@*Y)È¢Ô{*X;Ä2ä´Ër¸D¼`§½9¼F! ²õ#ZÌd
RËÄ%cÝÈwÇfUÔyTdµùXç Ds
Ó8 Hh)Ë@BB«
@Hl1 S02ÆÃcÈ`XÚõ01Øò(m£ È`ämB)2xVy\åQÖïd ³"Ï¢E'ÙÁzQ¥eE
KÄNõv°C®Ý(¬ OäLØÅIÃadÇÁ¢ïuâ_îÀiq4 B
TmÄ5=%ÉÒ $YMãá1dºèCÓÇ
VMìÞ½#S´ I²´m¦ aGÆxx,v"×âk-õ·I7¬'ÉÐ0$ÆíäÑ~9>¿Õ¶!÷$m
qÈHN´!I
¦1¨ù&f@ô[ãQ¨î̵;#Úh²¤FÂÜ`£L%õbAb£ó%ApȪ\&ú!Z"QÎÀÎ`fQ?tuÓ¨KLÚ×d{c@òD,}kEI7f@tIOwÿùí×°| þt3YYeuFį×åK ÖÕËá8¼ú3ð| Ä÷3Ô4--+«(ÜâÈuïÖH&ú;Ça"w³,òA¬CäRDaPàjCRƨ N˺HbpAuUäE
åºß! Æ1z¥YQDu©Ñ60[¢tغ@j]rR»Da\r[:vbÓó(
ÈP°=ÉMNfì0:ɪ¸rîðæ]eYýõÇ&¦
Lr©ºzSzx[ÌÉDaiÖc´Æ.UbG¶¨*©¢Ê=t
Qèå#G ª£¸ÔTÙz©åõQ¥úOUvbiX("$gÂäd£ÊÒ¼ tWÀ1 óEd½YÍ¥ÃÂÕ£RÄ)
M¢0.ÉÄ6!yÃ4FñA&èÆ9mnì ¢åü34¨VÕ¥¡ E¢IÑ@r«
aHn1Q4@ÍáVpeêAMÈï0:«c0Ç<©ÊÁÃdJúíñ,Ѹy-h!Õ0$Æ£cl¢üHÁµn`\°[ ÝôFÎx;EvçµLIiÌÝj!ÁA> í&½õ·©nÇÝÔ)Iæ7ä´Vd[ʤ3 §¥L §LtO§I%î¦õ ÑÙù3@§³ìx°£Ñä¾&t=K ½¿vQU
7ôÌE}egè»K_´F"컿ú8%)i¹¾ÓzàúþQëÑS¾WNþ93v\VdÜ#Rã8R:¬~u8*õ¼, 1b1«A[µ¢Êò¢2s,zeÕË´±Y+{PØeä@p¡Ìø§aú§Ò+¯áéy¤äØîwµöò.¯ôØÜh[^K¯¼ú}åW
°{dëPMl7¬ÏÝV>¾¼Uny¼òªAnö"¢IjIÑB¤h
9!ÏëÉ£»T !rÂhÑ@¦HÄ!ôÊ¢mÞõ3¢5Ba?CÀÇûA¼R©A®zãRuXªAÆôd¹ôÃåRÔ¡rJÇôꥩAåêÕ.Ê^ÝøçÞÚaDk$Â.#'¥Ò?§T^©ôÏ)W*¯T*M|ÙîvéÈ Äv#Ê»ýIåu¢þÁ¤òJ¥Yg©ÂØ=2È4Ýâø_Z*åH©\ÐRi@NZMÑ-dR´)
JîRÈ £9F2Ð+6IvïÖHý ÎùÃKe&.@ý@K¥¹~ÐznW¹ ¥Òè?TÂâÆu¥«w©Pï¬úP©Äj\ªÛú«^è*ºu6Öé*
»âÆKF¦OdNsN7ÆÀÛ7ðR*ƨr0˲"©êÔ¢ò:+wHâ^§î[PØhrú¹`´îÒ]H]o3
AFõ1QFgyG9tWuÑçOAÒø,l`+Éáã³Q1 Þ¬«ÉîÐdäfc/²zô
5fôt6f²qlÈlIª¼ûUæ KÚL±>0+ÓÑÑÎýírâQõvQ9ë×q Ĩ¬ÍGm®®;v>Þiê\ºþÚÛÊ4ÈuZ/ræmedÈjúxV¸Gµq©À]Ô»L¨wY¯dy
7Eú${8VçRühJi²H«<N1÷TH·²êÖuýhPØu¢Á»ËàV±
¾ó¥ÆL5Iî±KÐhóZ£'aZâ¼ØèI¸'Yy{O²v%ÜoÐ>9ûÅ>5Ê¡Æ0-q¨ñ$ܬ<ɽ'Y»LبÏyß¹ÞôRLb£Õw" ÈÌ,PúNÒ¤aÈþÎC[)±ý¢¥ ö§W¼=q£G¾ðÜ?²Å¿Õ®©µg« |$ÑùÀ 6´×>4ËM³!Ìò<èw5qÓWÞ
òAlظþ·ô'½E¶ê6WÈ[$¢Æ¥&òMl¨óY¾ëæz#QáJB±1£ÎvkE6kB2Ì©íV½,!Ìsrï|Hç%Å÷ ·*
+«`vÌ{_´F"ì ×ãy.ЦLhõ
+Ò20 FN76ȱ1â>V£Æ´¹ºë
ÖKºi¦1ëUù&^¯¸å¬÷ꢥn\©à&ÛæjÐ5þâl¦Ajé³DüIFt ª
^*úf±¶®Ç6®íJÛ\õcØ,ÒG3
z¤ähé
ßU}ì;}òòvØHõįSµ¬ÈV-x%»>%ä¥8%³°:Ú
¼U 3ÅÉ`T
cÈWPé¯2²¸®¬~_É|ѰwHc÷á{J¡[>v6¼åò3êzG+@ãÓwwILvcfwäñRÎwôÄJváQ¯ûð£rÑ;ý%w<ÑÚ^PØ;¤ï-uX+TC®kÂt£QÎÄ0-qN${'¹÷$kW©ñ¡¤FuBR8B¡\j¨iKÂX ÷0+OrïIÖ®SånYÕ
¹%~Bþ¾³}Siñû>¤f¶é"÷gûô&=QÂ
0¤ö¯B$¶Wì½§
j
¿
ÄØ6²P
²F
÷ß±Ag¹x7¿m7²ÛÖÓ@º«Ñn°)mS]_µañÓ¨Ô
iÎêîÞÑg£+²tYlôVµÓÀIç¶EE;f
×
r48ËRñ2á
0¶¤M·]¢I-¨Ã-TF*Ê4*lûØ G³¸ÝInÕ!]
ùRlÉÎâéjw[jH9Z åAdoe¥Lά}ÚxµTÊ,6ö¸w/ÐY¤Î´ð]-{åOÖß]Dp ê«Ae¾úú
õ}oÏÛ_7ÇÏ»×Óäeûû|ÃtrTßT!ÿ>¼Ié^ðO
x¨£>gøÊÁgøÒ-üUMÁ~ût8Í/¢Óë¿ÆäîÿÿPK!ÓØ£ÍÏ>xl/worksheets/sheet15.xml´[Koã8¾/°ÿÁðiȦÞ2FÚ>°ØÝÙ=»'1:Ûýú÷STQ"«H9NÃÓNwñ«ê«rûë÷ÝËèëæpÜî_ïÆ"G×õþaûút7þã¿ò&§ÕëÃêeÿº¹ÿØÇ¿Þÿýo·ßöÏÇçÍæ4¯Ç»ñóéô6LëçÍnuöoWXyÜv«ü÷ð49¾6«Vi÷2 §Ót²[m_Çhav¸ÄÆþñq»ÞÔûõÝæõFÕ îÿø¼};vÖvëKÌíVÏ_ÞnÖûÝø´}Ù~´FÇ£Ýz¶|zÝV^Àïï"^;Ûíó»íú°?îOàº>bîo¶à¢}tØ<Þ³e'÷·-AÿÛn¾ßöûÏjaùp7*èÄÁÊïFVÇMµùÿöáô
¸>lW_^NÿÞ[l¶OÏ' LÀ)åÛìáG½9®T°Ä`~½{¿G»Ê eõ½ýù
Í&A&¦Eãéâ 0ë/ÇÓ~×]XÛA¡¶?µ1uL¤gMDÚüìnâ£&bm¢èMÜX<ãâ¹H£ìuÞ ,Ö(¤²
W½:îoûo#Èxàëø¶Rõ#fpIø Üà
1-D+bjÿé©îÃ9J¡ºÖoêbíÀÜRðë½(òøvòUÝ Û¸)j´¹ÚÚm¸@rÁ\°´à¦'è¸ bÌ]L2î0BdÂ5
,B¸@rÁ\°´H|FH¼ó(ãwcø»Ï±HïQDå"XÕP5Ôa¤7HJ¯#=BæÉû\^pÁÒ¡¦mý-²«+në´w'§7R":[((¢rbJ!5B¶po²z4ï¤
0ÊÄqÕ¸¬tÞq¦Aï©Dí¹`)Uy ,§j ëæÆ±ûYþ5â0ÜÚå+0s%wâ0KîÊaÉ]#DÇZ)ôé@°i(Kã0`üKc#da@¬êJÀ
ûd¬*9W#Äò3kÒ¿FV3ãíî+ç³]©Q×CÃh%Bl×CÊaQ#Äïú5é_#®«Ãrý¼Ã8ÀÎÜ2d
Y"8Ì
¢ò@XAÔñ;|fMú×Ãj±=¾4Ø6+ÒRc÷¬*UC1~ÿÏ-ÊEʬ_Ìd$ü¬HKÕDåð¢¨5f¼wQhRÔ,e1p>ëN^¶ß«ÐRc߬4*ÕF1èÚà[cÃÖù}H²n§Þ«Çò^õ0pÎ;2QÐ/]<E¢Ñ¾QD¬ÄËöÃXeD«±ºE0ö<ÞÿçßÿQÇ3àíÛÉ£:ÁÜÓpZ¤îæè*6ñµ³vU:°HWOÆ3 ºÓ3,·-nðêĬNLW´$"5YáQåE:S¿§8ÍÖY÷)bH²îSù0¬ÎkÁ<
Ã(Oã`ʾ¡ ((aw$ HäÓ$Aú¹7Êã,Þ!§>E±Y&T>kµÆ 1")`Ü5qd¬
H 0ÕCyûµy¸¸+=ºÅ,z¥@aÝgåÃ[m¿Öd$E&A¨m(F
Æã¤
ÞZJ¦aÍs]Jÿ.OIª°T
ÄbØV>ÉeM=1ã¶Ñ&Ð[®r`z®Æ?ËóÇFÂËáR Ææ a÷Xù0,îµÆxlÎ-ÊEÊ#mVè¥@aPåð0×IdvV3
EðòZ´ á(dóðùVÚ¢iãHLáµy]jaÕPåðª5ÆçåÀ"õ¢kçÆ;~+4óÕs"øÍê¦ò`Rì3à7^Ä»(4©ßlö½úôêqn´þRV÷e²¦?#²ôXÕÕÈþ¡øEy§"÷tk\EOfQ,âi(Ò]Pºz0±Ìéî"Wo<Eznû1Ð-Æé¯ÒCϲ~Sv ;NZÂlâË»Z§q°þ9Ñ])
wi·{³öÐPu¨7½ze±çÉUÈLïúqÒîDý9dau¡[×ßé#î²T-CwFOAãôO´ãm6à]Ôïàíû/Ú?S§º#xʪªÒvì9ýíx]k´ï¢X¤~õí}ãúýS]¨²ûgæôO
²ë²ºÌX;«C
êê2QuBõ¶ggÆdCÑÀ*Ã!´¤h SÕßznÐ]-\ÑhØ\ý8è£Ó5ÈC/²âàôG
êâµq*oãð~$êÐ.ÛÀtêCý(ÉV ö^ìµLÑ2´E4NìòNtÏÓݳGæôGÆéñ¶&<³(©ßììñßî#sú£{âàSGºUu1~£ï¢Ð$~«Ìil/ÀúcÎûc²êÒL]æ¼?v ®.¶.!ÞþHÑM¨Ð9~´¤h ÐJ~ôÜ ûºsEK"¢qPëì{õþ©ð8ðþØì8h={~äÔ^LÅA½I¸¬?Rõ&TêM¯>Щl húCó£Ñ2qÒrIP4Nì<v¾ODúpeÍÞ9ëÆÀNßÏç9ëµÆ`ß$E*ò`Ê¡á "I`I0¦ÓPÙQæõ@nß>kÝUâ"kµÆ ðQÐõH93 ÌÈX î±Àõ+M LDÙd\FdWZ/2z
>mèôt¥Eí$¢Þ+µ©¤9|ÄÆÓT¸lÌÒ*àÍQlMêÚ«JªT«^Ø_ÝjÌ©3í]g¶FW®%<v¹½pö%
²£Ô¬(1¾ëHº(¶vs{:M$R6e6T«VõZY@Ù§Y÷²Å©mrQÙªCäLCp¬ýÌÍEM zChIP4Pj¡4=ïÛIµû}ð¿ç{óoYze}ãçHj-±¾òs$ÒÌÉÂ,m ¡&vg«+RÓZ÷ëG²¨q$µXÔ8éHædáH¶R£ö\+kÚ·¦OXoÝV§e¥Xi½÷°º«;+ÐúÍʤñaXJÆl
Ô50ÿþaz0Ó~ýK»|¥mWÇW4à=04ÚwQ,R·Øèpé;¬¸"[NÝéÁzÁÛ¢6à½óæÜ¢X¤n©mêg¢¥··6Z¬]W1.h±ª5fÀ-4à]Ô-Õç-·®¾ÇÆz#Áte©Xv«ÖæjD¦SB:Öýöd>)³:ºgülfj:«¸«oP g
ÒUÚAª(ÌB·c.\Ñh$ ìH¹c
îkT^$iÅFåZc¼Ó[ÔõpÉJ«³ÎT1>"÷ËåZcî
xå&½_õìȺß>sÂäf[Ÿh»¿þAvAxë7!%ßu¦,©kl8»Ðµ*ƱÞ=k
òß[äÖwxºîgoíÚ"jÓaM¦ìVædD¦9 ~
¯;ýãTþq÷ØÈdªå§¦þ^G¢¡
© |tß\ÑhØvõ"ÑëSe·jA+ÀÓÏjÊVw]Ú÷&ª¼ðìVUC¡W`´JíBa=7hí
u&(6}@Àûk°"EcÖ3ZK¬c#dîHdiK(5îsMjpÐ`Ô°
·Le¨I%65¨e$ÒÁÌÉÂ,m ¥7ßÕ"õib÷_ýÉúcò2QfïÆöÎÀçu~µ¨Iû*f¼6>Ûe¥ÃRwîé¹eí#³K ¿ðËɧ¬U~q4jp ëNC:3Í4ÑoüdüÖ·ÕÓæ÷Õáiûz½l!2ð«¹ãÑÛ¸ý÷iÿÖJó,$õ³(HOûüÚðÀâ3üâø>qûý©ûtÄIÿ«è÷ÿÿPK!è KÉ
t@xl/worksheets/sheet16.xml´\YoÉ~ÿ@ð)A áÜ!i±s4Å$<ÓeE¤×ö¿OõÝUÝ3¢L©ê«®³«g¾þåûþyöÇöxÚ^næIÏgÛûÃÃîåóÍü÷ÿ°«z>;7/çÃËöfþc{ÿrû׿\;¿¶Ûó4¼næOçóër±8Ý?m÷StxݾçñpÜoÎðçñóâôzÜnÐþyÆq¹Øov/s©ay¼DÇáñqw¿í÷_÷Û³TrÜ>oΰþÓÓîõ¤µíï/Q·ß¿|}½º?ì_AŧÝóîüC(Ïö÷ËõçÃqóéìþä{[üá©ßïîÓáñº
\¨os³h éöúap·ÏÛÇù¯Ér]ÔóÅíµpÐwÛo'ç÷÷÷§Ãág¬næ1.<,þþçqöisÚvçÿíÎOXëÃöqóõùü¯Ã·»íîóÓ¨I`·mùð£ßîÁ© AýýáÖÿÎö;àÍwñùMª-¢*¬%§óî'ÀÜ={}a¥GjHøTØSQNªÈ
øÔx¯\©h
p5pJ_Y
ú´5I§EU'ÜÆ#<PÒ"\ýæ¼¹½>¾Í ãÁ_§×
¯d Oð¼°¥ð`¥qÄîqµ çX(!üZ¿òº¤à·IS×?ø¨ \ÄKuÐKBe%0JXQÂ%¬Â|cî¸ÐAÄDzîbpåC*â rB ½$8¡F +J¸£µC@Ä'J0c~Â!\ùÍþ5oH¤·AdÑù#zà5d2 $QYBB·ÑUEÜQÂÚ! /CM»^·H]W,êÔScsZÎf
Ft>"1¤F.á
<æ!sy»rÚд¹ÍM¼ÔVB\{H]B2©°Á<æ!aiÌÁÄ`Ò IJwIé^B¤ÁWI\çq¥Ä·eM$5Iã$òCõ?p0ñ©¸VBàê&ÑR]BVßKH8ð<æ!ù<ëdºØYÓ2f:ç¹6=%%ØJk:
]²è%$lú
yÈt>_8¦O,ØM SR IYt)^BÂOðXæ;kñ¥Ár$Ú¤T[
AÖbèBR
½Âíb²&ö«_ì9¡ð"mq=èBÒÏz
ñ¼HÉF$±øåx`:ë9u¹vg¤B[
AvÒèBR½ÂM¦líæc7ï^`VpPL³È°.9:q¥¦Ed¤¸[
JÍa¡³$GTW¯A;·ÿþý·¿õù<ö÷ëÅ#?·n¾à/Á®`pÃôY¾OA¼qre
øiî|ÒpøhægEü<ýFÊùt6§¤ût!©ó^adæUYMäú!Õ<`t'`OCÒaP\¤u¢UZ4vëg½á!9ºÊIwjq={ºt^a¤À5pg+Ê9ÄçFgE C^M.Ë\TG
Õ¸¹¸És9¼Íå¤µÄ FÖ
06¢,z
.ª`®£ÚÞÌ W0º©«8*-ܺAèf]Ôq
ó\¬ÉÉ=ì4>+^Mr²DÙDzVHr©É.!æô
#]V9Ñ1 ~õÏ^ñs¸gäTkÓØUcwðùÑqÇÅ9$çNäÒ@ÚDb\Ǥ»ÔD¯0Ò1DÁ0Åd#Lì>Pþä êz
¢M$yä|ÂJëfÄáXÕH<qyºÁ
4î©úVaÝ6Åʺ¤|¯0a»§líØ¹Ãn&vlSAvªè$u¯0#vËlDÛMFãS5MÃBÍXªn5È-É#5Õk3"&0#¦Øª8-Ë$ÊJµÔ$J¯¦å`5eUUçz§"¹Ë|
0Ú,Áùz
ES5YÅ
ÞHE¯¬3Aú¤5"áþÙc~óKÒ»Z
rc¨ä lìõ½1Îþ1Ù_
ùEæDqIC<A|°âEÞÔð`4%¥ ŬT\ÆédÄa9ÒÜY:kDÂ#3ÿÝÆôKbPú~I2µa¼.+õÊ lí~×ø. á.KVaÜ.KïvLåuYy6(A&ab»a}îîòñ]_\åvÙÊë²
äV¨!Ù
Hõ©é
-x
¦PÇâN<9`4øäa48âzeѺÈî|ÒpÈÀÿñqPg¯S*CrâàuJÒqÈD ÊEÞîH§ëH
§z³Sq1´N]9¼Ñ)ýmýmêDèóï.ñ:¥Ôl
Rd²&¶ÏêÎIä
»åd²L:m*1PËf/®¼yÔÇÔ¤¾{¥'hÚ0Åd#Ld7^íÚýá*.@:%½óÒjS¡dýWÓN©AºBQ¡`§Ähð(È4Ãhp¦(ÄôÊ¢MÝù¤5"á8@.ý¹qà q 2S 7äÄvJ-§ãPñ8ðuJ,>¤\|°â#K1!QÓ}«SZq1e«3×
#FNrÓ#SÇ2§Ôd¦ìÆí5){
Ý઩ã4×ðݨÁ%MþĨ*«ØPrÜyÃP5ª»VÞe%ËëFZÀ$%!|Ä!ÒÞ¼³+Á&óÁÇwAu¤3»AMv6S ·úÉÊ5tÐrªú21§ðGh¢ú®*/áDGjvÀRàMQtVªlê<JÆïcyð5ïèªIU¤Ã¬¬:e£[u. Gh>>Rò`&ûNö¹2$'R$!{-§#>©'û¼)«&bóµº2.
aTqΪiª¨°).ïBâk2!ŬT\ðä$KõÍÒpVVÜ̬CÖ
F+´Âà#Q¾;¾óeÂLPî
x½tV¡× =J¯(Î
yG¹ó(k\û³×ºFhóEK
r\ãQzEq\ãQGYy;²v)Ø5|'vÆqñöýé«
Ý麤$;q÷"Ò){iÞdïBRJ,±Õíçã±?½à©Ëñ[8âEcÜ?:ÅtMm<[¥ðiC)2ÙEFKxåz¨àfyô§ ç¤h½R\ù0Åd#Llß®~&ZjÑ";eK&ɨ^aFÌ
L6"Íâ}Þ1ëÃ÷Ú\m$2]I*¶ël²d+±±%¤bm¶'ûK²ÐÈü4hr_å/¾@9/!-F/µ½TXY½cÞù¤5"áH@¸ÁsÖM4ªN1QZý²W`æSL6ÂÄÆðONZMÓåòVZ/{
Y¯Td²I¼^rKì⦥oñ¦E*·Ëý»bðÖnؽɥ_¥ðí-0b^¥qDpÈ3?v¨ÅæíBs»Ü¿Äöª6%(Ai2Ù-½ðª}ÿN\@ÜDá1%§Õ\§aYmXILv°^£Ô± /ù± ª¸Pà±%?
U
hHsñÔa[YyÓ¿|Òp`È8÷á;I¡=¹~Öj®%ãéà)@-¨#Äð÷h&£«CZ.Ç/0
AOÕ¬
·ñHkk p`Èä|Ôé¬ò1<ÇNnÊ9x^Q#GaeåQî<ÊÚ¥`×øÓÏGºF)Ä5^G(×5ÒâºRYy;²v)Ø5d§³^95{üSùûóm!çw«'²@ÈØØ+ÝÕT6ìÐ,!ñY
0Il¯½ö¹§-ü¹'Û½¸vº0îº
ÜX)&CLÝðVcm'3ÔäÌ×Âw²ùë&ØîåBåµp¡ÔÕÞaSÌÕSZ.¿'.¿xüºù¼ýmsü¼{9Í·ðýéùì(¿.~?^µu¢Òïz>ÎðÝîæ|»ïÀÇÔÛãápÖðNoþ¿ÛÿÿÿPK!T®ËpNxl/worksheets/sheet17.xml´\Koã8¾/°ÿÁði+¢Þ2F¢èø0Àbwg÷ìN1IØîéî?ÅDVFÆN§ê«êɢĸúço/ϳ?¶ãnÿz3gQ<m_ï÷»×Ï7óßþ+Õ|v<m^6Ïû×íÍüûö8ÿùöï»þº?ü~|ÚnO3Ððz¼?NoË««ãýÓöesöoÛWà<î/üzø|u|;l7Jèåù*ãâêe³{k
ËÃ%:ö»û-ßßyÙ¾´Ãöysû?>íÞ½¶ûKÔ½l¿y[Üï_Þ@ŧÝóîô])Ï^îëϯûÃæÓ3Øýeû^·úÅSÿ²»?ìûÇSê®ôú6×Wõhº½~ØÒí³Ãöñfþ[®Ëd~u{ô¿ÝöëÑùÿLúûÓ~ÿ»d¬næ±^yX¡üý¯ÃìÓæ¸m÷Ïÿß= °×íãæËóéßû¯wÛÝç§PYä`´mùðo÷àTÐ-É þ~ÿ÷ÿÎ^v2;À)oêçW6J×i J§ïÒO¹ÿr<í_ú=ZCb4ÀO£ÅbREjTÀÏþ&Þ«"3*êA8Ì C¤?µ/´}½5,ʼ¬tëà(íJ.¾9mn¯û¯3Èxð×ñm#ë-áð|£/¬C© 2XI±Øý®Â9J¡¼Ö/òbê î)øÇ-«³úúêyÔhP¦â&¥ZJàP%¬(áÖá
|38Üq¡RöÜÅÊ©Cò8DP×Ç! (aE w°vÈ!øÄ!@ fÌ8D*¿Ã¿C$Äé= Rh}D\#d
JréCDRbÈJCª!Sï(aí¡¦]/[d_W¬êt0§Â7Òht¶AÊ®õ$"×Zîå²àËtgÂC¤Vrl`Ncvc0oÑפVÜâ¢]`o\u·n'Â<d0ÜÚåK01$y£!È`ämBkyVUFäNGAe^G9IAA9«ë@äò=`âRÀåÜgäÞÚØÈ5$ù óÁrÄuR]-¶I)3ôRîxT¥d£!®é ©6!uÁ5$lúOyÈt9r8¦O¬çX¨@&¤>
AºhR\CÂOðDkñ¥ÁVr$Ú¤VAÖbhCR
Ü`Lѧ¥ßçÏ"Eäe¥6±°OäìådÁÅ>Ñ3JR¶
Ó×'Σª¤
aHp çÄS0±ä°åx`ºÍ\»×êÊ7d7)6!ÕÂ
fÄn}#A¦@Å
-3l¼ãeSÛ#e«OϺxÊfzÈJÎÚ13 µ6y19Rt¼WÂXôxûß~ýÏà¶®¯åg²à¢évÙ²Ãj!-kó!¾-ÁïöÒyU[wʰl¹ÉºóIkDÂS1Y°iÉmøÌÕã
éP
Ó¹¤Cµ!©|n0:9Y/Ò(Ë/ÉU;.ÉA\W TiR¥Q{:±·äðçxëô¨èº(³ÉUq]Õ²Æö_¥vQZ0xrU¬O7R!Fg0qº@,ÎÒ²Í[ì¸×/·})´¶iòimmClæc(Nó,+!ÏñÞ¢#¨²*ã4ªÞ-º¬¡?ÄQ.YùqR;KÎ':QÙ($Òä"R-`HMpÑ.ÊàMÅ# lJr/ Ê:Î"Ö»$¶Ã.ó¥ãóGÏ¥È9$¦1®sès6!UÈ
¦Ï"³¡;Q%ic>#èøD®®OrÒ-¦1È'¤îÚÆÞªé:á1Y1;£@;øJ0QV$dÀî¶
{INª»1d7Ià6!ÅÄ
&hZ7Å#Ll7ÄÎü»%ØM
»I4ÙMê¤
`
5n0ÚnxjD
`-ÆA[Oè!3s»Rjoz3CZ!RY¼93$!2a?!2-SÂKÔ[çKÂ$³ìÉ¢LsVG5ÉjáKÂt³w׬â*s«]YÉazôIkD±ú«çý$0ïÄsMrc÷F«»W/§c¡ýs>PigyU¤éuXâbK2Xã(%=C`1ÁÜ?\-Ïê¸XªfØY)M¨E©}m5öÑ[#ôÏ4ºwö|êÄî¯0Ä1Üèi¦ZA)F$±ÝïÙÕË6ÜLÛ§Ýþ8^xÍÔǤ[rs iÝS0±ÝÐìÝEäãÛ¨¼¸Êm£¥×F
È-ÍdÛhéµQêK3¥@%ª8ñd 4øNVäZ`48SâzeÑ}Ýù¤5"á8iÿãã`6(^4 7Ééu<1 >©T¹C:Ú"tLAl´E"1è*2lÙ¦[ä nCåÖÖ$@áP]Èéï=èn²Iü½Ý0µ!×"µV1ÁF;ÄvÆ»ýýEéµHQz-ÒÇT¤°y¢1ôîUî¦bì/µÿÒ©.@ZdE[drJÓliV´Eö ¾4kU`ÄhðªÈ´Àhp¦*ÄôÊ¢ºóIkDÂq»g§ûá-2 q -²¹q0r°a6Óq÷r}JùbbºEb±.bkXL(1×pµ3-ÒÛP#í`¹F(*²9n©Ùi¹î#[Ö``·.&S$7Ýpt©(ó¶Býïj:.<þ#0*Kg·m&369ݵ´ó6Õd3i¡Ü`´Í¬(êÁ1ÇþCHÐð$;>yÆ"uèÃèsX`ÓåôýV¦ïÑYH5©¹9lÚÔtõèåLe¦jx¯×Te.jxWDiDuMËUZù²¬rÇÙ'°ø]öN{Õ¬H¬¬Kc¢[. ìr>¾
ê
TM²°I
È
Ô@rå-eÔ©ÚOûiYÇ!½ø ±.b´¾²¬®Ë,ª½J@bBAÔz1ùxÞ´cñÞH;´F$*9Óà6|E*ÌwCLõÄä®X¬Î½@isÑÈY
7ç(¢GeåQî<ÊÚ¥ ×dþ@ö®QÚÏÑ4(ëÖ£pCq\ãQGYy;²v)Ø5dFRïißYìÕck îâD
÷Z
6éh]CÖuÂØµÛ/G §j.}CI9ù@GQƺ5L×Tºp oA¦bÍ"³ÅÅfõS4Ë ?^ÐgÆ<Ó³&bD%ªYàT´ÈÞf¢E2ÌYZA)F$±YråpÌúðU63KNWRvMÏuWK²XÛReÞôòªÏµ°%¤ÀOfÍ#Sç@9/»Qá@m/!UF®°²Ã¼ãÖ#YàFbz&Ï$ºo¤QµÒÜ`ÓM1Å#R9i5iLéGZè~ÉÊ
fä~µ SHâûû½¸iéU:¹Iå¶fºfÁF7ln@úÖEÃC:Éã
¶8"0¤bq^Àq"ëCl,×.4¶Íô
í!s7 `(º)¦a¢[ÏýqJÎïÁQóN㩨ç*r"m§é¹N»²$Û®XLÖ/Þ£Ìv +äv@¾.Öû¶`رԤÜX``(Uäè¯ã'j§++6ô.´F$2Ê}ø*!OéeMÏuÃbЮ¾ æ½`õNF¥
Ѭe`aa±2á° X[dX¬ÌhX1´¶F
Ì,Ü|äzö@®½s9ål><
7góáQGYy;²v)Ø5þÜó®ÑCq
iÚM®Q®k(
ë±áaVåΣ¬]
v
4xº¦òFÿ¤Nþqú}Ûø&joæîêAºd<ê:ºOaÈÚ,BÒíW!¬¬ÃÒ½ö§ÉýiÐíAå¹dbøéàr,sÁê8M2øSßÁ@³8õcëÉü49ï5y`0ªéɶ6"ä4°b
Ä\°2áÏsWdOæ©3Ʀ¨:'¹×æAYø¸A¯UI.à@y§«éCµBX_lÚz
Æ]ߪ*åÚ Êy¡74°b
Ä\$y%ĵ+3].ÆÎ®áézév «é)½¶¢H§ä5bºVd
$¹¨Y.Ïw{Æ5 ¬/`u{ñMãN½µJ§"5É
*h_7ŹHª:Ëᵩ½B
^>Oº<ôúé ½]ILÖQõ5b½Ë¯áÛ¹(\a®F8ðdª<õzJ$¦.Þ!mÆÜ FL×*4sòÕ"5Ý
æjD96]Î^:êÉÅ3¦ëIN²-B¨8ÔéZEoz°ÜExØr°âK´WǤ˴EE{7¨Ëµ
cy%GTsA«ÝØr9þ\s=,ÁEñ¼·¾
PÞiÊB£F,w°,wåa&¶Üud{h¨£Ãd[PÞ1f2a
µ±Aub¹abÓíHwé¡amÊïqîÔ¶HãÌhóBL1W¹Èá%´S/È¥ê.pBÓz/év&ò:AØÃçÕ:Ù!
ýs5ÂÄËÙçâz/CãZIÖì6ò:AõÇ~MwâÚÓV#Øt;Ò]ôÐHG϶ð]þRàµ:êMY®õ·¬FÚrýaúK§Þ6·¿nw¯ÇÙóö8|wÖ|vÐ_¦þÚ¿)jUf1üA*ÇPh÷ö'ø^¯æ|³Ûþþb>{ÜïOý/òÝð]q·ÿÿPK!®yOúC1>xl/worksheets/sheet18.xml´[Koã8¾/°ÿÁði¶-J~ÈH2¢ÃݳÛq£ã(°Ý¯?E%±â4<9ÄIÕW%ÖEI¾ùåûáyðuw<í«Ûa4»mu¿y¼þùú¸NçÍËýæ¹zÙÝìNÃ_îþùoÕñóéi·;@ÃËévøt>¿.ÇãÓöiwØFÕëî8Õñ°9ÿÇÇñéõ¸ÛÜ¡ÃóXL&³ña³¢åñÕÃÃ~»ÕöËa÷rF%ÇÝóæë?=í_Oµ¶ÃöuÍñó×Ûêð
*>í÷çFéppØ.ËÇê¸ùôvͶÖmþñÔöÛcuªÎ#P7Æ
ú6§ãtînî÷`vûà¸{¸þ-Ëé|8¾»1úß~÷íäü=ÐþþTU5£¼¿N4tìañ÷OÓ.¯ÿ¿¿??A`!®÷»Íçó«oëÝþñéÔh$¦`¶myÿCîN[p*èÖdP¿a
ð{pØëì§l¾Ïo¨v:G4Óùö`¶_NçêP_ØêA
ÂjO«!x*f½*b«>ëE¼WEbU¤
p7=h¢/fñôÕÖD£DLçH»µñºÒKnλcõmþ:½ntýDK¸$|oðÂJÑÁQ4qW7áì
%ÄP_ëW}1sPwüz¥I|3þªhA7-sDÉU£·àÅ +NXsBéÆàÆAàCLÐs;D+÷0 Èq'H$8áÅ +NXsBéC ñCÌpV~;ßMæ
D@z7@¹`Ð5Ô(ÒËÈBT2§BM.¯9¡tÄËPÓ®Ã-²®+
6uÚ³ ÉA¤ûhB!!©)\Æ+zx*Ì#æêvå´¡~s5Et©B\{#HyÂ2I"$lpO
yÄ`XÚåk03¥tb0Ké<a)-6¸§Â<bðü=k03V¸pÑKú<aY/6¸§Â<b°\6[¨Ajô'·£¦VkB\ÓËÿ<aù/6½§Â<bº$Óû
Æ©¶ß&Õab0Ëÿ<aù/6¸§Â<b°ÞJ\/
¶cÑf5Y±C°j¶¿©:Ôz~rb~±pî"ágEEq=³ÈCVÒb:< 2U$õôg}ãkwÌ*4³b7+<aµ!-&hZÑÇTLj·a»u÷³¡G
ëâ!9ÂI+mZDÌ;«A¢µòäȱê5(©æáî÷?ûLà±7ã}@ayVøø"Y;ðÊÇ«d ~íÀ¯Z¼>ÿêóÏÚ'D£¡-'ºãx¤OÈo$$NiÄɬÍdbHB²60¬ ¥Å`B©3ÏÍîÌ(ÒI:aEuı%£Ys<mËzGOfwÞp Îq®K¶,Bëõ<aµ.-]Æ)¾ÏÄDÀ,Néh1Më.ÀÂ]\ܶµÝ¸ü<bkXkÊ£¶´tM´IÌ´1¼|R!É|4oÕÐ$ÑÃÝåI£ IÖd²1Ĭ¶òÕ´$üDSvO½q§V-àN[ÔzÈs\pqZàpHÑ^´³,Bë¾Ò<aU%-ÁL-ú0£´] õû~Æ8/º>²jÏ"Ä´jü0mÆ´W#©:$jû»¥AÓ0e¥Y±K°b¶»©:Ônù7ìÖhf7+ÜL ØÝ¦Æ;áÛ¢´»ñ"A¦ê¤v³ öê°C/,´äf¬®³äLr-Éc5%k3ÉE0Êèå¦"F,Û
_ª©ÂÓyÊÚò¥`Yëk%b&Ñ(fA^µÍxçJB¢!ú»m¶g¬5e5È
·¡åíªÃAÄÿÀÞ«E \ Cx-XÌáV¤32TT¶è*ä9¼ßhþ´=ó¥?mÏXúæ"ñ%b}¡°
LÕÁ¤v¿k¤6Ï¥h³yÍÒ©g¬r«Çm¨sV¤Òb¦}LÕÁ¤võÝMâúÍR_\å6˹×,-ÈÄÔVâÜkTWâTW¢z
zAïtv¡E3uýu¡W-º»ær5©$(6_?vÀ'qð:¢¹qhHN¼hAub¨rðED
¡E
Ñ;"QFÂôVGl¤ê0¬
G* F"ÞèþÑaîuDÿè0÷:bãuDÄtt¦a&µÞ°Û?.̽èæ^Gô1üé°»©:$ÝúqïßÚÍXG\ðXJlIm%.xG¬Au%¦¦!ÁHÑ
ÐèBt E3
©Ö½jÑMÝù¤hô9À9¸^½#Æú<¼#Ö 7Vμ#Öruæ:úvwG¤"
Ð"E+êTDÓ±j#cmûÎ%AÑȰVgíiɨ¬#æf3u/XG®ú>¦ê`RôìdÛ6ÙÚ]/ëÎybëÒbЦß.;×èëðÅ^CkAÓ³³cÝõk s2å-XoÏbrk©!µçÇTYËÙZÍt¡3Z
¸Í*E<xÑRù[uck.Àkns¬Ú5µ5Ôh©I%AѰóÆõ#ÇÔÛe,ÈHCr"âí2TG$2Ý»aÞK½;1)b-Rè[àØÉÇ]QeDT#
ѬyZÂZ÷ª¯ã±öI%!ÑéI
´²àA½½ó¹çw·YcÌ,ÊykΣHKqÞó(Ê£¬<ÊÚ£.
¸&ñg¤+ºÆhó}Br\ãQ¤¥8®ñ(Ê£¬<ÊÚ£.
º-æÉåûÓ#±²³Ã°"Ì-ÄÝ`øRkÎÔl¬,Åí½*éØj½Ý;Usé3#§o©÷iéF[¦kjêÙª/|;ÏVA©:4¬l>¸Ø¬zRÐfyôG
G& ®¼ècª&5KïY?-»×h±Æ'È$Ñb%-¦Ã,TdªIjÞl³®¾»&v7Ãte©Õ\g[mIm%¦m ás°Û*¾Å-!>Øm
/å¼´èP¾ÔöR¥C`Õ
4¨O* F²ÀDÿ\htÝX%äIÒÔÌ¢©:Ô}ßÈI«^còï2õ²XZLÇzQA©:$ézõmg½7-¼=ÉÍ*7OéåL¤^ô1a~ðÔjä¼JÍcÚ
æå ^Ô6Kê°5ªC,}êPzR?õ¶¹¹¹¡7Öh²ë4¨Ô6¨hÂv,Y£ìàÌôàtÜ*(êOÏü]hEÑPt°ÏK<µBMòI%!Ñ@°qíê;ÅÔrXL¬_e5×
' Ûce-XÂ<ùÐ/ ïóQ4l:]hEѰgè@4è®@Øe·wÖ:6%!Ñ@°IqÅ#Å'
âÓ4a-³(çHáQ¤¥8G
¢<ÊÊ£¬=JéR¨küiæ®ÁQ¹4SD¹®ái1®kÓRYyµG)]
u
4q¾ÃÅé(6¯PÂ0A¿ïpMµÚÛ¡»C°N ÌgÒBô+§¯¥¥
aXG_
0Ѥ¡¨×Þ3ÇdðuZî¸SÁQ¬ßI
nESfW
Lh;~É¿5úºyÜý¶9>î_NçÝD¾ü:ñû¼æïsõj¨y2¦óľ
)ñ©:Ãs;OðÕì¼î<AÖ=TÕ¹þZà¸ù²÷Ý_ÿÿPK!¾Ôr4G=xl/worksheets/sheet12.xml´[Ûn9}_`ÿAÐÓn©¯j ¶ÓJz`±»³û¬È²-ÄR2Iþ~·&«H¶åÀIRuÈfb¥Öí¯ß/£?w§ó¾;Þãh:íÛîa|ºÿñ_vSGçËæø°yé»»ñ÷Ýyüëýßÿvûµ;}>?ïvÌp<ß/×ÅdrÞ>ïsÔ½îàyìNÍþyz_O»Ítx$Ói19löDZaqºfîñq¿Ý5ÝöËaw¼ÈIN»ÍÖ~Þ¿õlí5Ó6§Ï_^o¶Ýá¦ø´Ù_¾IÇ£Ãv±~:v§Í§û[m¶znñgúÃ~{êÎÝã%é&r¡nÌóÉ|3Ýß>ì!Nûè´{¼ÿ/Öy1Üß
þ·ß}=[q¾?uÝgîX?ܧ:q°Lðý¯ÓèÓæ¼«»ÿï.ÏXÈëÃîqóååòïîëj·z¾5â±-¾7»óH
¹¹¦ßv/°øÿè°ç»HÙ|~ÓæÑ,ÎÓLr¾|ç<fûå|éúÁj9C¢f?ÕñÔ¢"USÀzï"SSÌû)8á|J.´ùt4q%ù¬9=#<QJ®fsÙÜߺ¯#ØñÀ×ùuÃë'^À#áOàF>X¦R@x²iOíÿzªûtR 9äÏú?L<¦;Ãüó>ÆÓÛÉ|
TIP&òÆGÕÔÐHìG´ÔÀ¨aI
+jX[ pÓt\IP
9Ì]MÜ!$&HE54Ò`B
Ô°¢µe@ÀÆ'Å»c~>ùÝþovaC"`{÷#jaD#¼úIri=C2Ã¥ýN]QÃÚ2 ¡¦mý-R×:íÃ)ñB*ÎÖ#æQ»ZÌEáªm|ÌöÝL£©y4
·,«
ÌÁ8äÖØ1Ç Ú!»©Ð>fûnfeí¢õ]5¨ÉÞ®$EMövíÅNÝH?ê³}7å4Éá@Jçê¿<øÙ{(à`B©ºJB`)ýfI=ÔY¤@BüøßrÎ5µÓÅéD°c÷<COHVb²¨=RøCð1¿
Î5úpÀRÀÉÜ'2!åYI
TDíh$Äðù}(`~ÊØ_l1dTi¥0(zRµCª¡QüCNpb¸´²r~5R¡ô"b±HIMÔ>)FaÈx,03ÀµÅÀð®¥ò²ãNI
V
â&¥Qû0¤6
ñÖ9rÞ̦iÍþzDa&¸Þ±àýõÊÇ$z×Õ:OÚ7{¥AI/Ìjc²Æzk4( ôxÿ?~ÿG-Ã_n'ü6Cv^ëâÛl´ðÌųlLküM9K$*2}¢$²¥_ùõiåÖÈóõ^«iñöV<D;iEU,1hÓVTû0f/ÉYaÖV$!Ìâ®ÑL979áRÎâä
"¤ð³ÈÈ2ªXbl"2ÒjtFaDÈxLfóråeOI&lqu#çãðQ®EN«Xb%¤YÕ>)Fa¼Q·CNå,&QÖïÒ¤SÂÕÞõ{CjC´7H©bAD|²jR£0"ü"UÌÎ#qÜ\êYq_½¤DDò®b±ÈIÕ>Ij~9*ÀK81\ûýR3Ú䤮«Xb¤`jL£0Þ Û!'8 Q¶Ã}Q qÈIñV
â&õQû0¤>
ñÇ=äd'rggþ¸9ÄMjµJ$ÅMª¢ö`
RÂâñ:ÌLbpäDÇ~¸zKô
¥öê u]i¥ÞÉGªªÑ K½Å ßXË+Bgëha@ÀÜ 8@®~BeQDe¡Ú쥡×o®iL8C?[_'}]ÞTi!5l2Kû'3 ýs¢; ®1²hÜ~4ÃhH Ap+tÅù4Xk ²éf¸I
)íokÂ!Âú¦áªi*õ«ÄUÓ
Ó,=§YJ·/´ê!^'8qÜïÏâk+Ü,R"ÂØÍ²p¥+°g¤º57´vÈÉN7¬Ï>$>¾UòUv«][%
dbo2
8sZ¥éBÌy!&P®Þk®~Dw¼ChÑ@&/ÄziЦîúÅiÓ¡p@ÿø<(Mòà4D²óЬ<8
QtR¨rºM8ºMh 4ôG~»!öÃuVfFmZ#N¹A¼ÑÝ{%R¤¯÷Þ0s¢ã4D 4'S+#ø¤& )ryx#x÷Ê0sº¢{e9]ÑÅNW@ðNø(éüáÚÅHW´îîr£hUÆdª±¤]Qt5ÎE5B&¼ÕÑmÂÑm@32E5j4ÙK"¥¢ËmåÖÈÁ/Ö
öÃ[cÊ@A[£ÙÉPãlXÒÖ¨ÇédÌx2øgÿþd¨)õÅÑmÍðÜÐ)y2zt%1øTø9YÚÒ7é¯MkÂ!׬áîª;%¬KÓvÄV©Î^|¤56
ã¯ü!'CβHã"öJÚt!$¹©¼¤ÒÚv¤o×©Ä Il&¤Àëdhd>Í£ÌÌãzú§ìHùeÕãÈ.«ÞdvÁöÿTTY¥Bqð¯üe
Ð@·!4Ãs£¢¬ôÜ7e^ÂÛx¹SMý3té¬ÌDÚ´F&rùø6'/(sªÄS²óѬ|8gé|Ä¢ÍGþ| trtÐL¯IÎ
]OäC£Ó¼Hó<*}%&
cië,¬\Ópb¸`À
ÌûU ?ÄÞùj]*å}À·=ÞJ¡¬ëK£,Öëu
9¥cY9µmAÔd®Nú@jÄìo¾v¨P5¥QÇÂËÒ±¬ËÚ¶`jøIjíñ
åû·G¦dë@!{£Vû<!½©Ñ³@êVrö¶>)%æÃã
ÇÏ{rÅËCÇ?Zá_TîT+§*U5ÂxOÇvÈÉN×~¡ia Þ&&¯÷)'
¤§Q@XC 0ůÉ:ôD¶d®3éDaÕ(L ,9×É#qXü±Âúð35SÜ®¤ì*íµSc287%$DQ£AòÀïoÄØ¿ÎSwó¢
`î¨íXý!êÖÈ3»ÀÎİÎ8Z7R µr¢me4®bPNàÝ9Àëd'¦dm«Á`êL~
ÖKdp£0Þ%µCNpâõò¬õ^Ý´äHrsÊ3é´Ãß]àÎÖ(P ®¡Ï¨#q\D]WIÍ
NÎFK3x,0-=wæ^UùC/5øC:L¥½Vg2&Óâ)F)\çó+¦Wçc4×ù!4Ãh¨D®óCè¥A÷É5 g´?r%ÝdùUi¯5À¾ÄSrª6z ÎøÎ¿xâÏS¢ÛL|çB3<7<!ôÒ MúÇiÓ¡pè|àí!âÁ&.VÍJ¡¬Ûciź=8æXeåXÖ¶Sã
¤FªB
iU.Q65ÔÒ(MÄs0KDzr,kÛ©áG;9ÌÒy4Ïûzá/ ßw¯à7¥\rØgé}µB_£ üýÍàEË!+óaH_ú0ñÔ¨%Éüé«ü-åëæi÷ûæô´?G/»GX!ü$t<:É_¹¿_ºWaå/ÆùL¿Á´|ê.ðsÕó~°¼·x§0ÿØuýhþ'Ð÷ÿÿPK!x©½À>xl/worksheets/sheet11.xml´[Koã8¾/°ÿÁðiØ¢l$t|`1³³{v;Nbt¶ûõï·¨"EVRF&N§ê+JõäGY¾þåûþyôu{<í/7c1Æ£íËæp¿{y¼ÿùyUG§óúå~ý|xÙÞlOã_nÿþ·ëoãçÓÓv{Á
/§ñÓùüºNO§í~}^·/ y8÷ë3üy|^Ûõ}k´ÆQ4î×»1®°8^²Æááa·ÙÖÍýöå·Ïë3Üÿéi÷z2«í7,·_?y½Úö¯°Ä§Ýóîü£]t<Úo«ÇÃqýéüþ.ÒõƬÝþá-¿ßmÓáá<å¦x£¾Ïóé|
+Ý^ßïÀöÑqûp3þU,VY>Þ^·úïnûíäü¤âýépø¬«ûq¤ S+Ûxÿû8ú´>m«Ãóÿv÷ç'H,äõ~û°þò|þýðín»{|:TLâR¾-îÔÛÓ
k+1,¿9<Ã=À¿£ýNUeý½ýý
Í&¹æIÎ?T³ùr:öæÂz\!Ö+Ào½¼%fK$z ømnâ½K¤zy·;ÊGT<1³¤õ7bÆY^Ö."*QÊ6]õú¼¾½>¾ â!^§×µê±KÂo
^SÙBT²âh""÷§uξTBÕµ~Uk/Ë ¿ÞÆH¯§_Õ
jP ´Í²ª¸ FA[«íº
H.XrÁ¬ÁbÓÂqaÈ Fîâ¨Å½d, rÂ5
pä%ÜqÁÊ@á³$X1?µøÍþµÂ¢(ïPDå#XÕP=Ô-ÂÞ 3zä²DHÑÕò¬2ô´åð4}¥ÀmvîôFJDÀdës¨|(¤FȼmÜ«öOªo>θ^ý,Ådfïx¯¦3½W`ê½ôÎJ¸îBªVôû> aqnír9Ì*¼DqUx°
¯vx@'Ã:âpþ9Ì:D\¸+pÁz
@lùµI°Ã:ÖuJºÝQã Æpq+3êzÌJ¯DëzÌê¿
@Xý× »> aq]ñ
ÇõaÀnÜ%2f}X"8Ìê¿
@Xý× ;< aqXí,®Ç&»µcÙf=Yjñ5C°n¨5&ìÿRåUñdfïB±*'õÙ©Ö«¥@µF°ި5¦'x RöXÒ(åD`¸ø.×ï5j©1ÄoÖ!UÃZ¤Ö kÍRö(©ßØ8~«!nybL:ÕÅÔY sRv"a=^PÜ1°Ê;[¾¸P\çáö?ûG. bÿ¼>¨cKýø6Mº@v6FäÛÈtñílDEb¤óîÒ¥]AÕyéÎæI2'OªCd¢NÔo*²9~6JRªlU!kõZc°Tã<pjÏXÎ
Jâ"bÕ Bù|+2µëÑ)öæè¨ ×s£²¡T
ĸQIÙPªB6jÁ¨Ù,
§!ñfÎâÜPt.¼-½\åùdÞ¸w7&ueG÷·®R D®*aîÔîÌc¥ØÇ^Ñp4³å$YNDqÍ'i÷4ĦÖâ
ײHR;6mo1$:¬ëªù[kúG,
QÏüRqùn縼/:¸¸PUP°¡P
ĸ¡ÈX«U!½U=ë]+[½nÄHgoÉÄÆÖâ?än826
J{«UÃz«ÖôųRÊ%@Ìñð4mÑt^d¬1K!~³®©BÖ5µÆ ߪ³éFÛ¼¡Do©÷A7ÿox¯ÐÌ{ÖÇeâ=k*ÙÄ&ÐpÖ²GIýf$øÃÉ`¬y³Û!3Öè¥9dÐ,±Îª
È!Ø`,KK£¤%nØø@R5L,ãgé[qY@Íåg¹ð~i
;*èVDD³ôWSö8@ÙglFäfIÛA;ª?ãsËØa i£j«·=g³`ôÒh«ÆZ%Iäç@ºÀDZ0È£ wkioÏ&§[ÈVEÃxú£Ã'ç3opúäÜ9Æã0ÞàDLÏèPJ½:·¤~¿~·{Ñ9óF¦O¿ÇÐÚo{#ÓåËLÙè᮵«Ë%õFº»U|üÈTP¹#Ó¡qí±¹ÍØl3æÞÈÔ ÓjÆZ¶mF/X
±SMØæpm¦ê¿>ôÒ¢MÝù¢Ñ<0
ÿñyЬäÁäæ¡9yð¢<$m
EbÕÄʪ;«àP$&²5Lõ
ÅÎÊ&ÇbWDÃoEÿP{CÑ?Tä`¼¡`ÿ7ñRåÙ:"J}gg7|÷O¹7ýDîqISØlF#¦Ç÷¥ì±$~«ÿÒÁØ^
ÆsIrÒlC|0iÈyÛà`¤è&Vh¨0ZR4ÐPNMK©ÍÔÒZtýçVDDs¡NÎyöÃc¢.ÀsÁ£¹¹Ðv.c,øp4v&¹Ê
¢{ÃZ5±²j¬Uh8RÙ@¶Ì
"x['ÀMv+ég¯&ºD¢OPÅ.Øp¬4vël8Önþ!¥ìQRev
î
4Ávï
ê*Añ
ÆZcÐ'xdØhh(?GTÌÜc#õUQgÇ×o.äælà¹ÍÕlÌù&`ìts%-óPeµÍõvõ5ÐbÚvYgîGà!ÈjöÙËÑ0ëáרþòD+ë h~ØÉäãó9«¶2Ñ 7?ÈÉ·iÉhaèp\çð.aÇ=Ú5æj&-ʪI:«$ÞqÈDHk¤ÈáuOz¡¥µ²ÉéîØVE£hmpÁOÕööÎ×ö$1îî/2²QXjóâ'©µÄyuÏHO²ô$wdåJHhR@}`hÚÕß|¥Q£ÐxZKÐxéIäά\
ã3í¡ï/ToÓξéÒwÛáôĬ3©ÛnY4!+CÂØ]ú¯HÓ5~\*;õØE}6Î&T¥®«sÏW\ ÌôA¥ìQR·k¸Ø-ÃÚ7éªR8ð
k Þy3¤=JêÚ~&[zk³ÅÈt¢dUT1=náA¥ì±¤n©9ï¸õáûjª7,WV¥Ñ:ªÙNÛÂS¯áÖ¯ylÏRã@;/ ,z¤o½½Ré1XZ³cÞù¢ÑL@¸fÛ©B!ÀU¥¤¬8ÍÖ`å4CJÙ£¤Î¨§HNY
:S¥øÌÜ/£ÆµÆôÜ/.TÊKz¿ê!s¿-|¸ÅÍ:·JQéºßé Ö ¼õ«Äÿ(µ$Jx;0ï}9 eíB«ÖîfL`»NAÁø7CJÙ£$ÉÉ|¥hz_þÔÛmíÚjïa³¦4ZgFYQð
KAiÖÎëO»GD\ShCÅø;|¾Td¿CójÀsµé¦/ZÍ#m¾_dÎaK±©Um¤¦cn¿cSCö3õK{Bõµ
D墳ðr¡ï×ÝCå¢C÷䢳±¹ðD+{¢¹`rA¶ÅO»2¤nXáØå5¢³
¶³ZK³
'déIî<ÉÊÐÐø´æ#C
íÂe(ÊÔZâ¬Dz¥'¹ó$+WBC£ouÉ|2oÙ Ûï;¥ZîlV㵨wG»ffqmB¶õÊî2Îk¬4jï!4%|µ×Fä}E&âÄG£ú xsÉeF=cÈ
X{t¿s_b}]?n[w/§ÑóößÅøõâöÿçÃk+-ò4YnÞ¤Úøt8Ã÷{OðMñ-¼MM ð³ùC¼î»ç·ÿÿÿPK!)OE×Ô=xl/worksheets/sheet10.xml´[YoãÈ~ÿ è)A0xèíÅòhI6yÖÈ´-¬%æú÷©b5É®ênJxçalW}]Í:û#EÝýòýð:øZÎûêx?Fá <îªÇýñù~øûÔ§Åpp¾lÛ×êXÞçá/ýËÝ·êôÇù¥,/°p<ß_.·Õx|Þ½íyT½GÐ<U§ÃöÇç·S¹}¬^Çád2¶ûã,¬N·Ø¨ö»2«v_åñBFNåëö×~Ù¿kÝ-æÛÓ_Þ>íªÃø¼Ý_~ÔFÃnU<«Óöó+øý=·»Ævýeþ°ßªsõt¹1]¨íór¼¥»Ç=xaʧûá¯ÁªÎã»:@ÿÝßÎÆï÷çªúÅãýpб
Uu¼ÿy|ÞË´zýßþñò
¼>OÛ/¯Uß6åþùåÒ`NÁ)ômõø#+Ï;*ØF1ßU¯p
ðÿà°Çê l¿×?¿ÙéhLÑ/?0NÙ}9_ªC³±¶CBm~jÁÄ21ë5ið³¹÷µek!e#OÅ,Z½Æ`Óù"À°¶ÁDQ(ëteÛËöáîT}@ÅC¼Îo[ì`[ÂO
mL©¬!¬p2
&æ¿6Ôm:}©â^¿âfõ`î%øõ!»ñW¼@
J×yÃU©d$¨kµ¶Kµl¤ 0cM Ç '¹Æ" 2" Hµl¤ 0, Pø" qVÌOßáÿ®BD4åÝ""HmDÌ!°Z#SÉ(dÎ!k,ÚZÞHAaX¡§Í(»GdÓW®û´ugÁ/$!L¶±äÔF¢33,ëÆº¼G§Ü:æ.+cõ»`în { ¦¿A(v@D%eq;Ü£Sns.ív,%9,J:u@DIgq;Ü£Snsxþ,6n+:E: ¢ê3¸îÑ)·9ÄÕ(éú
GPýÅ˸ëÖ IÓõPÔêúÏâv½G§Ü:æ: Ãõ~uÀñÛ&2}9,ê?u@Dýgq;Ü£SnsÓã[]¯Ù=hó^4CêÂnÈ4ÆíRy<Èßâ],ý¢I0f"qþ¤.hLc< MJåYÉ#É@ÕD¯L¿#Ñ¡Æ0¿Ek¤.èLc®å}JåQr¿Â~ãô·0FêfGB£íDs'
(l¹VÚu¢»²«yzø÷ï¿ý-W±¿ßðEÔYnãóxAôàWñ
âêÁ¯;<ÞÿâýÏÆLijdËÈöaðùJAKcAc& Ã
RÔ
i§ Ýt±
ò¬ä!@úeàßDÖL¿cô$ éw,KêÂÎ4Æã7mâT*ÏJî7\é÷Í#×ñC(c& Ã" ÆLêÂ6Í4ÆédÞ§TL9
¦Á-õ¿EW©<$ÈÓn/bu¬Ä¼H°@t×Eº0¢M2ñÂM/uÊhÌg2îzy µ¸¹6í±nNÂ!J]ÑAÆxBâ¦:$n%Ò¸Ñ?3SÑ×I@ÑA©#:(ÓOÜ<TGÀdIí5O
©èæDcß]R3¸0¢a2qûݧT%÷rgfþß~æMBÂ0¿EW¤ÌLtE¦1¿i§RyVr¿!ýpbjÚ³èê¤Ä¬ëDOe
È f0³0ð0§Ü^ÃÜ»@Ù^¬ ´ÍÓ` 8Oº¶×
¬Ù¢xþlê:¨óLL¦¤Òë Á]få´jÖQ aO{3GC¶
lÚV
©4pi¾}ýQ{7°é,6¹*'F°è+#æÎ3kTÚÔyfJÆqN
<ìQ*ûý.ê\ÈÄGåÌ6uY£ÒÆÌQÙÃs}!Î (û
£Ü<">~Tâ*sTÎQ©Af#¶¢®çÖ¨Ô ¦§Ø!´«ó6dh6¢8èC¯;tÓd[T0Ïr[¤}|<ó<XQÌ<´"#Ö@Ô &Qèrw:´
æc}} ¶Ë»ÄX¢¢ÛP<1ȰÄ\ÄÇY±[0Pí 3·¢c
DÂ8{?{Ê£ä~#¯¾ÝobáÌok ùm
D³°"a<~÷(UèV2¿ñ£[ÓïoÄz1r 6 £;QW79PÓ˺!ÎFäè<D4T8Y7¢½îÐmßÙ¢x þÜ<à2r Fdæ¡y±Y×äayÀG÷î<hÎCDç>´â¶a>bZôÕØ-ïÓîß
â7Wý1ÒwJư[j9b fãnú>¥ò(¹OâväOc>áFa>iÇ'2àT*ÏJîRbcü #ÎÍÅBô$Ò ³ZQ×@K9äuº¢QàçDîÒ&uÕèÜVÜ6³n íuncc
&âywºA`yXZyhEF¬E<õ ó1ì¡óÑyäA+¹Vç¡A_díf]b,QÑm(d¼A`X9?½Ãcê/¸EÄ5ÌçðÊo¢QÆ+n$Óã%7K¢,ÉÚl,IaJXhb}`hjëW_þÓ(#4$Ó#4DYµ%ÙXÂðÐàYiTMý1ãûË#ÖG®qÚH5Ä<B$Íh¬Àøkï%Äé»0âtU.Lw¢qÿñ@þ7¼Ýã:|d-éj¥éêÒò8Ä\p*GÉÝàÖâÔïôí´¹%ÒióÊó>¥ò(¹[x0þL¶ôZgKâ4&%sKTT¦1·ÈS©<+¹[8ç
·>üLõABå*J1i´ÆaÚºN\v-T?5ϦôÊE°h»Û WPÊ^½½Rñ,XwÚCÔLÄ3U`f¢9ÇnèT+YYIʬ1ÎÊÉûÊ£äÎà!£¬zIczÄ®WÐßLc<×KJåYɯò×{óТCTÜ¢sÓ¦[ðí>Ù2
r^zÞ§T%÷K0³ýJcâ\üÒÅYiçÒÉS©<+Ù¥OmæÄÜÉ*ê°zú±8bÂ$ÖL¨LÁD¬AiÏçÇ;9GCã!Ï÷¡GC'"Ï÷¡×ºH¶¨`"AÐ>üljêFí#&TÒhÍè@`ZLÄ©5Ôeàë$Î;^3àC+S3àC¯;tíB÷±bÁP<t@ÀugüÄÕÈL¸±ÑL4ʸ{°$wDYµ%ÙXÂðÐØÄå#CC¬EFÀdJ(34RiÂteaÖdcI
SÂCc[fÑr´oyÛ~ß}x2E³÷CóL³/u@ãË4_Âl[XðÜ
«raÄ_»0Á¤ÛGí=%¯¹ZÁàg_ï!¦nTwDf5ÊyTæ}JŦ³Å(l^gÄb£5wDÂ@ßÃ¥/v¾mËß¶§çýñ<x- QðýÔáàD_¹¿Toµt1'Átë}¡:>Wøî¬Gùß.áäÉ
ð©ª.ÍøL©ý>öÃÿÿÿPK!W¸¶=xl/worksheets/sheet5.xml´[[oãº~/Ðÿ`ø©E±¶uñIDÑöö§}ö:Nbll¶÷öï;ä"gH)NÝM2ó
Źò,ßüöãðÜû¶;÷õñ¶FýÞî¸ï÷ÇÇÛþÿfýÞù²9Þoëãî¶ÿswîÿv÷׿Ü|¯O_ÎO»Ý¥+Ï·ý§Ëåe1·O»Ãæ<¨_vGÐ<Ô§ÃæçÓns¯ÏÃt4ý±+,N׬Q?<ì·;Qo¿vÇ.rÚ=o.°ÿóÓþålW;l¯Yî°9}ùúòi[^`Ïûçýå§^´ß;lëÇc}Ú|~¿$ùfk×ÖËöÛS}®.Xn
}çCXéîæ~¨°÷N»ÛþïÉb=ôw7:@ÿÝï¾½ß{*ÞëúR¬ïoû#X©ãýÏSïóæ¼+ëçÿíï/OXÈëýîaóõùò¯úûj·|º4¤cpJù¶¸ÿ)vç-ÖVbX~[?ÃàÿÞa¯ª²ù¡~ÇeÇi2gSXä|ù©âí×ó¥>Øup
Ô¬?Í
É(XbÒ¹Dfvo]"7KÌ% ÜPv8¢â±d3XÏzòt<%*¬MDT¢0:]bsÙÜÝêï=¨x×ùe£ú'YÀ%á'Ä/©Ô¬t4HFþ¿&ÔM:ÛR 9T×ú]]L_;C ~»KGãÉÍðÚ ÊuÞUÉÓQqä%¬¸`í &@+AN0rWD-dÊ / \ Pà$,¹`ÅkO@
Ïhż# jñÛ>üï*EPÞ
"£2Dä!¡z¨YdL!UÂ
UF ,uKÌJ]qÁÚ(COûQHÛW
¬û´qgFÝ)AÌ)¢ÉBBæºq®êÐɸ¸«Æ7ºÝU`ênÐñýMR
)#VI!q;t2®#ÃÖ®wXì¤YI+i¸Ã:×§oqXìµ
À
NXÑ«z¸Ã:×qõJZ¡éJ£»¸u=e½V Äw=eõ_F ¬þBâ®wèd\G\WDÂs½Ûadpü6LY!³ú/#Vÿ!q;t2®#«£Ä÷øÚdk;mÖ
ÁïY31ëa0qÿ»²EI# øó«#¼¤5i Æ@Æz¢aXSÁ|J2Ö×3{ÉõÎB1'/Ýå ÏòÀ7V ë2aM"¦¥p#Q¥l±¤~+.ãùƸ¥i6hTW³åÉZ´ëòÂÒtNäÙ±6½y¸û÷üMäØßoêN%V/f?ΤÊ1 J(0ù¢Û~¥Ûº#VwD«P´&"E¿¼´¨Î̲ºg~¥2·h³ÁS$!ÉOðÅLÓõwEã&Ùh6ðn-iD?ó"òJÍùaà»+ÄøaÈYêËÆMXa0Ѭº(óÁØê:lÑwýê1ìèA»KèÍ bHØ*cÖÁÂ`0ióqX1À<¬ÜY!ÉfðÈ
D1¹ëky©6H1$¬mʵ0t"¹ýëhWDe¨}kê½"s÷W@ÖÒE?cÖÕeÃúFÆ!Pô>®zE/~<»@ÒP(÷P =ôC1v0
Ö=eÁ°î¡âD²ÅD e$¶{,j4cÖÉ
Á¿Y»1ka0è<·gÐDíl©ï??û¯ø®ÐÌwÖ¾Eâ;k2¸
â`0Ñ´V]JÙ¢¤~3®úá-5ôÖï kñÂ<ÎæD³MX_ rÄB¤¥Sù$³&ªB# ecDÎp, ÄQ¬e0c-]CÞBÑh~~5§N#zÂfSaA~~¤·áâjaí0?®Þ?z@´
£Î'IÊ2ZQÈXTÎ"óÚÔÒYd£|IKCÃ]ZÑÚ->A!
0Nýʸô$!£2 F%bZÆER¦q%õûMÌYEÇä$!sc2ÄL1¿;Òì[R¿aûÇÃÇIu?&§l©ùmØ\zT×!dÛp¬Ú0
fÕ7¶,½
¢«T¡«6´¤h¦j¿6ôÒ¡]ß5³¢5AÑ<0¶þñy0ä!äç¡yyÆ¡Ù<d:Ðå:ÑqH,`:ê\4±qH,`:ê|4-ã°1²9X¥hMD4-ì6âqÞ<LqÞ<LqÁã1¼¹u_TiRå§d6Osïc4{w¯D);)6·°Þd÷Ó`@kkaÖi.UÊKâ·ú¨×÷ûÃS_
Hζ
òÓ\cò{iaA¶1çº1!ÑIÑUªÐPKq´¤h¦nHî*,ÿ¥³oz3fªë×fF]gÌÌüÌ4"/3|dZ;©ÊzÞÓ:2©E*ÊYDF&µÚÒf¯$ù,dÎÈ¥Å85O×EÓÂn¼ºEfî¢<²=c#³48NB>c#SL´Ï«.¥lQR
¾zøepûûeã»4âÂ`Z|ÂD²Åú¤X±çÓÇ6¤ÝùÍØ/2òÛ§¹|Ïùзv¦}2Í8ÔóÔø`3K"ºÒh¨8ZÒµ!j°µ¡íú¥¹ æAQø_¼G ysFäåÝÖ
kgóè1fxùQ*SUÖXÄÆÙ^CjHÒ+c¬1²9X¹+[ÑhZq iQýÈOQo|=.CZâ?cÙ(Ê{A.#ñ^$2,É*¬} MR¢^ýÕW
ÊM Fâ
&È@²$«@²ö%44ê¤ôªF$ùöòÈÍë ¬ñJñN1ì*0UÃÎVøóú¯sæzÅ»A¹²STÔÒl6Fé»:|Å¢Çae*eºÅÎÿk?MÊ-ÐoÓû¥Q·XzÁDw^u)eº¥Î©÷dËo:[9*[¬¢Á´¸
D²Åº¥F¿çÖ3Ü-X®¬«õR'r8w-³,9|O#Y@ Ø'ñU¡´óÊ¢Å@ÐÛ(¥3°'æ*fªÀÏD÷½@®Ðv°N(;/
ÁD+§êRÊ%uF=8òʪÓ2ÇÇLd¿ü
iÙ/.UÊKº_õÈÛïÕCaq³Î-sTúnÁw'èdÝzÕ¥-JêcfWúUæÈ¹èÖÙY#¨eë¸BT)[,ÉÖÇ!sR´<Ê*ßõ"¾~d¡N6a
«õ&¹ÉÙeX~>Q,?·zXú+ÆS¿
-):ÐPñ{³¥C7)f´?ƺaû° UXc¦aiɪÂÚèO:Ô['Ñû]Be
-)N 6ôÒ¡]Þó!¢`¤2®G[à7Vc$~0áÆ
ÞÂ ¼»@"Ä»{$2,É*¬}
MH\>24ÈZXh(?4\"Æ(ñCÃ%2À,É*¬}
m~eóÁ|ìoØöÛîÃø^¨¢þÀf_0Æ'D½¨Ù´0ã/UÃWðü,cdä®Qï¯â÷!_6»?6§ÇýñÜ{Þ=ÀákýÞ ¿©ª¿Ô/Z:æ£d<ÍÍÇAÏõ¾rÚ¢|/ïàµÝÑ"ÿP×ûLaó5æ»ÿÿÿPK!ößîuS?xl/worksheets/sheet6.xml´[Ko#9¾/°ÿÁðiØõ´ËFÁÔCvXìîìÝ»Û=Ýýï¥*RUFºü(IúTÛ_¿^FîNç}s¼`<Ú·ÍÃþøt7þã¿â&ÎÍñaóÒwwãï»óø×û¿ÿíöksú|~Þí.#áx¾?_.¯Ëéô¼}Þ6çIóº;æ±96øóô4=¿vetxFA06ûãGX®£y|Üowe³ýrØ/8Èi÷²¹Àõ÷¯g3Úa{ÍpÍéó×msx
!>í_öïjÐñè°]ÖOÇæ´ùô~ÍÖþp?ì·§æÜ<^&0Ü/Ôõy1]La¤ûÛ=x Ã>:íïÆ¿
Ë:ÍÆÓû[ ÿíw_ÏÖï#ïOMóY*ê»q ¡S+T¼ÿu}ÚwEóòÿýÃåy}Ø=n¾¼\þÝ|]ïöOÏ(§¤oËïåî¼
ÂØRÃo¸øtØËÕAÙ|S?¿â°édx/ße³ýr¾43±GôðSγÁ!b=ü4ñÞ!=Ä¢Áå#2YÁxÆpDé<eXÛÈDa(UºÊÍes{j¾`ÅC¼Î¯Y?á¦S© 2YQ0 û_ê6}©Ê¹~© `¸3,Á?ï£ Én§ÊÔ AÊ´*¸ DÁ¼ET\ ¸`Åk.¨-ÁbÓÂqebÈ FîêÈÁ,X@dJXáÁ+.XsAm H@`á³Ä»b~ rð»1üß
DÀòn1E."¡²ÚAR
©<
dN!+¨®ª*`͵% Q¶£ìo¦®$XÕië/*D@gkl."¨7%Bªp®Ð ¿¸+ÛÕÝ`ênÒKÍbûFRx l%ñ;< ~q.íz%9Ìtâ0[Ò
Âttø&Nsæ·b@ü¿Ç fþ³J˳·<d5Px ¬Jø> ~qXòXk
«5ÀJ^ëÒº±ä±]X9+!~×t¯#®K^a¹>ì0ØÛDF¬,sY9+!~t¯#ËÅöøÚd+;mV¢¹ÆïY1>«Rcüþ)EF@Ò)+çWGiI?+Ò<DÕDáð¢(5¦'8W)z,i$²"0¼êCd[¶ß1«Ð\c߬4
ÕF©1^ת!¥èQR¿%£±üÝÜòÄ(´ª«9sIÚ¶wn@Q{H(:eǪ«4 HÎãýþøýe²ýr;}çï¦èUÉ"9d$\#,!ÂCF«ÎHåéhíj"¢ÉTÌJ,Ë8Èóóë99ë:y²>Y×)|VߥÆàú²EÆhEó$åAÙb6Mn"I׬ ¼ $wv$Ö}ò1v$Ö}
U|©18vܬ( 9_0óI¼hÿu.ÜÈÕÍ[ÚÑí+a
*CBÓ]ZÒ
Ã
¼ÔÍ,x·¬( Û+ÿHã,M¢YL##ÞõKi!Y*¬áä!bH<Xa>+¬Rc0a²åV½
¿¦Á$KÚ8À/]zh,$ó³bqõ*AÆH¢ÒU¦Zy;*)»èÂa^QaTCJÑ£¤TðG"Ò@ÊJ?C"Àj©ðaºd©HÓ?U¢ÇD bDw¸u*4í)«ë\c߬f
ÕL©1~¿¢GIýÜÙÃof~³úÍ#Ä¿YUÌ-êRczüÆI¼JÑcIýf¤öÃÉ]¤y0\hKîf¬ªs²È]'²ìXMd»Ø]þ¢Ù]¼ÂUYåZÿXVÕ<L,µN² ·seAÁó.æÜª3l)+ª¦ègóïÈÿg,h¹Ù)Òvá.µ¼];LdlôÏr4 c6UEM ]`Ru&q:ãwL5\ r3Kd©/3Ú¸=S¬»L²j"¢aäû¦á2îÓ,]Æ=s¥ã4KÄxûB
(Eúý.~\Ñf9s¥Ë¯gN³t1z®¿q¯RôXR¿¡ÛÄÇ7K9ÊnsÖOòHìJlE]%Îf©A¦SYÔ«:³vWY]E
+Ç
Áõ×^uhSdkWTÍ#íÍóIXÊ#
²óЬ<8QLb¨rØÛ 4HÖÄÛ 4HÖ¤¯#¶V]fQm<W}f!ÞèîÁaîtD÷à0w:¢ãtDÄx¿¢GIýf7üvs§#ºÇ
¹Ó]LÆê¸Óã÷RôX¿åáÚÕ¬#f¼#U¨«ÄwD2¸PðvD®"ãG`ªúëA¯:t[w®¨&"y°®Þc9ÏïdçAÛÙ1ãÑØ<ÌeäþHMªHT¯#R¡L MfØYuÑ>u´±&(vÀî±>-Y:c±ÐØÍ[Ö±XjVýMñÓLõ@¨ìtòqÛ×Î:u#øÇºc©1þ®6¤=Jê$È?µ±îÇdWS+êrÏS[;]M±âònªª&ïbÐâE¥,`
ô[:Uv·!UgÑÕQ;ÕEsÂÎßáðt@r²pv
²sÒ¬8;ªÃ6'YÆï«W11©biRÅIÄü© &B@ªLéÌs
î¬LÖ®¨&"I"hµ@ó>Ø;_¨¢ØûGð[ǹFY¯Ô9RK¬êp$+G²v$µ-!¡I\zô¡Q£¿ù²¡FY¡q$¥X¡q$¬ÉÚÔ¶1õàòýË#Ñ{±µ¡°Ú+4ÄÞO81£@Cj÷T¶íV>Ûv
ÓmoÔ¹Ó[UsíÃDÚÉ»)òá5kO
VÚ®Z{ðùÆø·Î!¥èQR·¸Ú-CÔ;Äí³:uÉEâ2KO©1=ná^¥è±¤nÉêG²¥·8-F$[lEã½òjH)zÔ-¹ÇXn}ø¦èM++»ÜhÝ´u¸èJH/a²5â;á¹ÏÁ·_i弬z
kµ½¥Ò3ê3h7QWTͬ;Ã4:hÓX%ZIçÏÓ³¬pt¯RôXRgä-#kY
:S$x\/ãÂ¥Æx/©R%½^yûǺޫÞ6ÂÅÍ*·HPi»_[ÐÎVjP_ö]©>obæßDi:±NÔEFÒ®t±H~Q/ضSjP8W)z,É¥§.$ÝK0èý35º·!7Ölr£µT'êT0ÞQæüÉLr~ùq÷îEW
]µhoö© T¦<u&l9¨Ö¹êlÚ>åj"¢É`´íÃwT:,*Ö·r£µ¡
ìóÌ·4&êá<Fø¡ÇD4lòìÕ¢ýÉ &°Èdt&þd´6]2QÝ]: h2+d|àñ"EzbÇN^¬ös²¤ÔëxáH#Y9µ#©m
Ël>24H@hh¬·Uå)¢ìÐpI©1vhÓIY9µ#©m
ÜÞÙn/&Ôþóûêy*½Û;ë
Â(a©!òmÏÞÃv_áðξòa £S4jïá4yêr¨'^;&z,ïZ
)Qrz ÷¼>8uÑ£A:Ã'ÇÎ:RçÂêbD_£øÕ)eEþl(ÆVļS¢çø4~WûºyÚý¾9=íçÑËî%|<ðgõû¥yUÒla:7/[B-|j.ðérò>^ßÁ+ßÁÊí±i.æÙèÛÏáïÿÿÿPK!«"©D
ú?xl/worksheets/sheet7.xml´[Ko#¹¾ÈtJXê§Z-Ø^l?(é°@d³Æma,Ë4;3ÿ>EÙdÙmÍ@ëÃx\õUõd±ÕºýåÛþuôÇöxÚÞîÆñ$¶oÇÝÛóÝø÷ÿùxt:oÞ7¯·íÝøûö4þåþ¯¹ýz8~>½l·çhx;Ý_Îç÷ÅtzzxÙî7§Éá}û§Ãq¿9ÃÇçééý¸Ý<*¡ýë4¢Ùt¿Ù½QÃâxÃÓÓîaÛ¾ì·ogTrܾnΰÿÓËîýd´í.Q·ß?y¿y8ìßAŧÝëîü])öõóÛá¸ùô
v³ÍÑþðÔïwÇÃéðtº)nÔ·¹SÐtû¸¤ÛGÇíÓÝø×x±ÎçãéýrÐwÛ¯'çÿ#éïOÃgÉX?Þ# zX¡üýÏãèÓæ´¯ÿÛ=_ °×ÇíÓæËëù_¯«íîùåÔxä`´mñø½ÙÀ© [AýÃáöÿö;àÍ7õû+ªÍ'EiJNçïÒOyør:öfa5$ZüÖâÈS1TjðÛlâGUdZEÙ©GpC9`ô'úbÎA±&dI^ÌcéÖÎ#2PèJ®fsÞÜß_Gñà¯ÓûFÖO¼%á7øÆP*VMâÈýé\Ý
³/C¹Ö¯r1µ¨;A
þqDYt;ýCnP*e*nRªæ Eh9ApÂV°vSðMç pÇ
J!&è¹"{Cä8$8áÁ KNXqÂÚ!@â3%1?á©ünÿÚaÞ@¤wH)¢öE45Ô)É)¤
@f"BQ]UUÀÖxjÚõr¸Eº`U§9sº
ÐÙ:DIµYe6)Uá2^;À.ï&ÎIl·GMËiFÃFK05:æ×ê8af ,Íà wÙM2b6lðr³%ÍÒ»B1Û®¬ò°@Xz7 =À.ï&MòtZÕÄîâGì`f7«¶
!°~äN¢¡Ý+!a»x"Ì#ËYÖÉouª&ÈáLbÔô_
×ôC°bh6}'Â<bº-Ó
ÆANä. +Ê
!Ä`VuÂÊ AHØàóÁòtq-¾4ØJEÛÖÊâJcõ¬êƶ]¥§Ñ°ýCLÑä#ó=£ ?+Ò*FëÕD°¢h4=pÌD-°aRiê 9K9Îþ'/×þUj¥1Ä~V"uÃÌk4ÆØ/Ç{z@¶"Edùº<*Í9ê9ù8>LI:éXÏÖ1VRi×FR»]ItÚÈA¬«ÀÆRîÿýûok²xóï·Ó'y¯¹IB¹¤³Bm¶[!ßÿÂ_Idðy'êdÆÝeÉò`i5È+µ¼R|Òh¤äüæDJÖqNä¥ûDÆÁµ©*FIdÖ¦ê5Fc0ó,/f^"»chçiÁêGÉ<ÙE;vnwE½#Ç<Ç;¸B×%þ1®K2Ö·ê8a=¢ÑtIRÆ_Û¨ig|äDGeÅæÄäÝu lÝuÉÅ_ÊÑ£/cÉ\Å!ÎaMaXá7¦Çq>ó+ulîåH¢$)f¤sN_¾È9ñò|Á©äëEUâVfuc7¨§wÍ"æ²Vë@äó!¿ÍàYTwÐüó¢ãóçLâÖª1®3r·:±©¬i³Õ
ÐL»èaRÈòg<§ë}#xUQÂØ`i\í¦ÐÚ¹{6·M
¦!géYi±J°4n4ïíb&µbçFþ»%ÙÍʶJCìfUQ0ü|l4¦Çn\$ÈD²ÛR¢³!øê_¢çfØj7¸ÍìfT+r>KräXU5dg79à43yÎXN¶¾TR#Ïê#ÂÑdn6kÁgy9KíIÌrbi5t#OZÕ='á|ƺTe@n¬ºyÝï\Fc¡ýc»Í!L§Z*qÖä¡(i"0ëUâ(KaäDfðBÔÛy¤µÝü|.Á¦ò?ódy
4aéÛh=Á^Ñ1EÚ-gVçèüÀnpIK`¨Ôgewc·Î¼êÏÛüúÐh==v»£6z$©Ý°?×îë·O¹^»öYxíSÜìH¶$¯}j)É\¤|Ø¢nËÌmBÐm"Ñ9a´ h¡ÐJaôÒ¢mÝuËÒ hØü~ý8èßÍÙÂk䯡#9qðZ£8¤*På*áÖHD Sª`t"ÁÖHD0éU>n¸Ç*ñHkB¢!b÷Z«(Ø9^%þ¢ðZcãµFÄô´¦Ð;@ɸ,Ò^߯9_Þ"q'éæµHÄ@ØÖàµHÃoÌÚÙݸÇ~TdIwùy³k÷ÕKS-ÀZ¤3îâi@NiZõß·H2¥YªÒH[$E·D·IZP48ÐRZ·NÊ¥êêÐ' ÆrêÏ\Ç·ÊTÜxt$'¼U9BÆC~ÈÐß*©HHÖZ%JÂÕµÊ$á©RQ§]ÅëiKÒîùõÊj4Q[
»
·ÊTß°60·=Hí¨Ö·UÌY«l4&XéíS&ämLJ«&§é»`ªgo×4Ö½k!¦±NÙhø\ Í=0³¼'ò¡ù±Mídëw=}wTëºÿuÿ*Õ ·Ê:+ÉÓUªD~Ü¥ª,ä@Z%9£zAÕeãëÐÉl6Q£ÈºXW·©¥ÕhHkB¢±aëÇFßoÜØ|hO5ÈMGrbãHdb«hëRÞoÙRYÊDG´i'ìdJí³yMàþ°[ÚM<V>iMH4DrêpÚº\ðcHyÒýà~)Î4 ±+ø¸9ºÒ(ç?ÒhóGeéQVeíRk2º¢kö_~Ô(Ç5¥ÑÇ5Ex¥GYyµK¡®ç®5ê3ÑOLßnzоÖ÷ÐáÑͪË2v,·!=8U·!=©ýr`öÃY¥<<AdRN>гæQk¦kjéÙ
£Vd&5Í~2éA½ÓÌ#LbO£wÞ1E%±>þT´ØÙXgÈ$f±j4¦Ç,TdIj<9³®~ºfúhÂte©X®s¬ZÄÒ*³ÆðÄwGâ¤y¼ÏÖr^@Zô_j{©Ò#°´Ý!êÖD#YàFâ& Ѧ °J¨3d´bg~£1ÁÌi¢IÏ´4¦ÎðÉÙ/éÙ/*2E$ݯ|näì÷â¦
Ï0¹YåÖ2]³àÛ´³5Üz;ÄyÆðsÓq^= ²YíBKë§0j;}
ê15¢Gl=÷g©ë¾î¦PÏBäÄzNe¸N¯²$Û«â¦Aé;@6wÌ<9b ÑR4¢ÿûТ¡6åäß¡²ogV¾ëZ>iMH4&l»úùëñKu±ÊpÝhrºI.æ·ÒƨSä[.Á'
IZP4$2&úhRV¥ ÓhLب1g\ë:ãÈẮcl²©4ʹsxFS;GeéQVeíR¨küqç®ÁY¹5É*GëNi4Æu
b,Ex¥GYyµK¡®ÖÎÀ´öÑ<Ü1yté+ÄU.ÕÒOY¬6'6"ß.íM=mÃd°>¿aâ¾ã4ÿA§Rhæ(cÆÖa3·Ñ¨àqÚ1aÞ¤ðæ³óüWá&g¼
¾íåA±øÔaP£Q=¦ãBA¦ 7IQÀÌÄÜ¿${:£íømmüúïûæyûÛæø¼{;^·Oð-æñè_ÌVÿ?Þu^d|kϼa5ñépoX÷0_à;ö[xÉ<@Á=gótÿi÷ýûÿÿÿPK!?ß`îÇ=xl/worksheets/sheet8.xml´[[oë8~_`ÿC§,êø~ ÚÆäaÅîÎîsN¶Ái"ɹýû¡,É)ÙI:}8=%?ÒæG¢çö×ïûÉ×íñ´;¼ÞM£ N¶¯ÃÃîõénúÇùM9Îë×õËáu{7ý±=M½ÿûßn¿OÏÛíy^OwÓçóùm>6ÏÛýúÞ¶¯ y<÷ë3üy|ÞÛõCg´ÅaÏöëÝëTz¯ñqx|Üm¶ì°ù²ß¾¥ãöe}û?=ïÞNÚÛ~s»ýúøùËÛÍæ°v/»óÎét²ßÌWO¯ãúÓÄý=J×í»ûÃq¿ßmÓáñ»¼Q7æjVÍÀÓýíÃ"´OÛÇ»éoÑ|åÓÙýmGÐÿvÛo'ëÿÁ÷§Ãá³P¬î¦¡Î,ïøþ×qòi}Ú6ÿïÎÏXÈëÃöqýååüï÷åv÷ô|iÄ%b?ü`ÛÓHßBî7¸øw²ßÕ¤¬¿w¿¿I·YPDaàätþ!xÌæËé|Øë+?ÒC¬<Àoå!
ù¨D¹ßú&Þë"U.ªÞAåH OÉEàOGie$híTvébëóúþöxø6|ÞÖ¢~¢9\~7òÂ2D$+(´zªût¥r(®õ¸Xwpw%øõ>üvöUÜ ÕvyV
0)(zDK
T°¤%7=A@Ç%ÉÜÕç!!D,B¨IEp*XPÁ
Vïù Bó»)ükVaC"`y÷#bQC½CZ,TîÔ-$¤ìWê
V±5m³ìoº®¸«Ó>SKt¶QaDã"¢CT]áÞdyHô':nënÒ2ËèC-"A41«9 À(ÂÔb³ÅÒx d}1 40Û·u7IRqY
àf¯§@ dé×( K¿ñ@ÌÍuI·u7IXAeR_¼'n&qJ¬%®ß@Dj¤ñ@H0 ñÇ=¢ã~
X̹ÖZïvÜ853¾ê
=&k²;ôFã¼ÈK?ô÷ëPèbî°BX)°[÷IÖ&eÐx ¤øÑq¿,v;âkÝÙlÒ¬EO¡ñaH50
ñÇ?¦äJÌ·¬_ÍÓPúIÖÄØ$¤&SäE¼J>`óÅÀøªä4fÇ
ÅMJ£ñaHm0
ñÖ)9RÞDa.+tÑÀ 2ï'A¯ºz¬äT%ö]"!õ]kPÜOgYv¤À%0=ÞÿçßÿÁÒ9öËíìQi|kÓ¦sàRÛ¢ºfË]<Oç@¯Æßi!©ë
1gqxZº¢áÄ)ÍJ¨Ê$ ÄñúÂòãâÜ\IZ¤é4>)o¦0ryÆ <Å!ìµQJ#8
Ó êO·¦h0;b³Ø¹@÷lJèmÔÄØ¤¤5>©|¦0ª¤@ôQòF§qAhÖ=fîÖfáêÎ-ìðÞ¢»ÅZGø Ý©ñaHi3
áDI\ÑþßDË8FiUf-bNÄ|wýÊÓ ZlÅÄ &HA5C
)dØ)9R¦eP[ıÏýêõ CÄ¡W± 16ÖÒaÈ!5ÄF²Â¡çº½ çHÙö
1úýrd´©ÈH×Ä *Hù4>)¦0Â?»vDóKÄ@LÛñÙ¡qKÈH)×
â6+Q.S7<úwÖÀ%G4ò KIý¥ ¤ÚKâ!M!]Ç1W¸ºI2åÇ¿Æ|@ã&Óíx±!Ò~ÄËIÝ×dxFdÙbcdxÌxqôñ*/éã±ÖµIdÞÚVYN÷fîZÁt2ûkYFÖã2RÒã¡ú\Ñ
p®þêq<öã9i^µÙ¹Rvjc=Óv2WºÉ?'0£÷b7Qʯ4¼Ikø²L i`Sº¾J^$Eîä&æ&MzZ´B("2_h#î4;}ÕÆs§¯z0N_62¢ä±_ã~×ÈÝ}è
Ûgî´OwäÎöéb
220u¸íqXòK7´w{Ûøøö).TÙí³pÚ§Ù%ÙLINûT ](Éj¢;>Ú¡ÛX Û!4Çh SâzaкȮh
D8d°ÿø<¨³ÊÓÈÎC/²ò@ºHç!éòUÞå!©|´±0õ&¾ÖLxgiÒ&[conRäV&@áóÇ
Öè:
§5º'
ëð£&,Æi3Ð"F<¶Q'YPÏLKÃDÓÇ"Ü3GawAÖ±{æ(^ébèÓ¦ü!x|ÀÅ->eþK{ewÒ+KÚ+5ȪQ#25ZÒ^©AºF«®F!Þ^Ñm,Ðm<æ
dÖò=²®ºô/y_®h
D81âb?¼y&â41´yjegÏ%mÚN'¦Ï'6icaÒZ&æMxgyÓW)ó<篤0ÆÊdFÅôO³W
3CNgã"QG-k
/IÏl¶ò~R/É8ÉÆ[éí#åMTYíÇ%fjkÅ]KMàö=Þ$â"Ù`
3t IL_qdGeX'#à>¾ä@fÂôû:Q »zI~E¦<¦íT9%Ý,">Âò÷9åR¢Û
KD
Fd¬V×Äð~]xõ}1daîÎTïQV
sCÎ)y¢@¹©=HìÜô"+7Τ@:7Q×êô¼îdÒ&¤MIYÒÇ&¼3áÆ¤ÌË8RÏ0j7ꯨó±4µh
D8EbÎÀå}Íû£ØÒÞù"_"§{GWI§¨ÊzÏ0%±^æs$Ü,ÉÒ¬l ¢&u'¨¤¦ó~ñ%G
²¨q$LI,j w$G²t$+[©!3L÷èûGªvgk«!EØ(½ÓÐD{ÎÔï²d#n}²sÆl|8~±÷[Usí§;©°bÄ'â¤O5JiZ9±JþMU9ð*ùE
«ÃÒ#C÷î2þ©IÝY¡"éa
ã½óvLÉ8,±gýL¶Ô^×eÐM*([dE1
K:ð*ù%K´~+¬ß]Sµ·ÈåJbµÖ¶jD¦+SBÝÅ4Hn«òEhK@?Ù'3Rë@9ÏaYp×j{KeÀ`aô¹tE+$ÂU`gb|ÀNZ7R R¢eEöK¦0ÞÓ)ù#3YËj4&¥Ðýá)ÌÀýJ^%°Ä÷+
Y÷{uÓOäâ&Û¤Ri#îlL¼·Þ)9RÞÄi<øAJæ³+£k:»»)ì8L{5`¹óÔ½³åO½ÏÖ] {Ð!öÒgjµúþ
dä`¥æþ4s
Eè=a4ùУ¡
«Aù¦+AøÆ¦ïN®h
D8dXûð}"Sc,%Òjµó `é'¶($;,Ó:Ýç%âI?ʧDæ!ò0æØ7ì"=z ýLÑÊxÎC @·~â¨Éq¦Z¤×
e' Së<áH¸#Y8¥#YÙL;Ê|$5r!Ô8ýB¢lj¨eRbSC%ÜÁ,ÉÒ¬l ¦Z8ÝÞ*¨ÄûVýØï;×ðV1ØûéBf@¦ â½Ñ¾ÉDÓú0d»å>ÉÏÂBs5Éüêü.çÛúiûûúø´{=M^¶pðÔéä(¿eÛýÿ|xë¤eQV¤êG@˧þ.; |/Loá=â0æ³þCÔ|ÿìû?ÿÿPK!øö%í@xl/worksheets/sheet9.xml´\Ko9¾/°ÿAÐi
¥~ªÕíÁô²,vwvÏ,ÛB,ËIòï§È"¬"»-â¸ê+v×[\ÿò}ÿ<úc{<í/7ãxGÛÍá~÷òx3þý¿âj>Îëûõóáe{3þ±=¹ýûß®¿_NOÛíy+¼nÆOçóëb:=m¶ûõirxݾæápܯÏðëñqzz=n×÷Êhÿ<M¢h6ݯw/c\aq¼dÃÃÃn³m¯ûíË9n×g¸ÿÓÓîõdVÛo.Yn¿>~ùúzµ9ì_aÏ»çÝùZt<Úo«ÇÃqýùüþgëY[ýâ-¿ßmÓáá<å¦x£¾Ïå´ÂJ·×÷;ð@}tÜ>Ü«¼Oo¯Uþ·Û~;9ÿÉx>¾HÅêþfIèÔÃ
ïG×§m}xþÿîþü
¼ÞoÖ_Ïÿ>|»ÛîÎ 'INIß÷?íiA
µ¥ßáàïÑ~'«²þ®~~ÃeóIGeZÀ"§ó'Àl¾Î½¹°^WHô
ðS¯GÞ³Á%R½ü47ñÞ%2½DÙ-àrÀOÅ,ÃzÆx%y1eX»ÈDa(Uºõy}{}<|AÅC¼N¯kÙ?ñ. ?!6xaL¥Èd%Ñ$Ü?]¨»tö¥r(¯õ«¼º,wüã6ÙõôyT!(SyV54((:DË\pÇ+G0
Øtp\ r»8 rq/ pA' \ ¸`Éw\°r$ Pø, VÌOD.~3¿m
°h Ê»C¤Qû"DÈêÉ)¤
@X¡¥nyW©w\°r$ÊÐÓnÃ#Òô«>íÜSw*DÀdë%EÔ>"(¤AH©éÚpuWq:Ù0åÌrfѰÏL}cz¿B\§ãBêS°×:ÖáÖ.wXì®+Y]׫ë!at"¬#ïqXöpÔR!.ÜuÌ*¿@Xé7 ;< aqX²W§¤Õ>L 4[Q×ÖpB\×VÿuÂê¿AHØõëëM8®;Ôöà. ëÃ
!ÄaVÿuÂê¿AHØáëÃr?q=¾4ÙÊeõd¥1Ä{Öuú¡Ñ°ÿCJÑ£¤$ÊÉùÅ@òEÒÏ´ãF e=Q0¬)é^$¨=459®ú9ëwÊ:´Òâ7k:a½ÑhLеvH)zÔoÉc¿åô·´0I'êb¦#Qv#"eÍ]PÒ®Ú;Ö]¥@mnÿóûoÿh²DìÓõôARXµ>¾Íļðñ"[@\
"µ·-< ËÐ/ZM¤]NJd3¦éDߨJäk$ÒlÖT1bHU²YS0¬«Áª%ó÷tKyQd9Ë YÎóbåú¤Ûþ§ÑôÌÎ!A2ç$c·QÅqCÙ«Ö!køFc0$iìB-ÀyyOʸ4lh@àÆÝ\<»¥Ý½26ª1$4l>Õ!ëïFc04q)fuÙRDZ¤ü#("ÎË"¤ð,ÿØdÐàHªwyµ 1$ÕÂFN#9S06{ª¢1!IYè[ªKv
AõQyRS)ð³;.ÑpHúçãâZAÚHc/¡ªbĸá^0¬ÕÁÀ°i¢GI# ùàÏDy¤ÜÖbHXZë8aÕhLOp RôX$íP
¦S"gÝ]iñµM°n4&èZ;¤=Jê7äÎÍü~K4óµp øÍº¢`f¬¨éñ/TKê7c¶ÎðMáF;7c]]Ãð¬È±c=ÕÃðb xIüIS¼y|Ko}+ #ÖZyð=HøV@Qds"gi9ÉR½éÌXw/í
õóE+"¢¹ú«Ùx`ãÜÊÜ\i;HµÍ1[Æs©ýs}0Qz]4¼ °tmÎ1¤ õÎdÄjRÌtrÖK{6EÝF´"("ÆÎß#>%yãÓ§ä3o|0ÞøDLpR´ÉRô(©ßïâÝêc,:>gÞøôy÷e«Öë¸#ÓêFczüÆ¢Çú
×v·ò*w|ÞøÔ ·%;mÉÂdZ2-@ãÇ A·DCåÑ¢!²ûÐK6MvçVDDóÀüÇçA6à«DÜ<t"'ÞhÔ Tåº\å!¼6&üÐUG#1ÊÒÔ¼5;s"O´2!Hå³"vºxc4úgÂþ¢ðFcãFħ@(Eú-)¹s¦xÃo$ð¤Ì¼Ñè
o4ú¹Ç,Óã÷R$a%ñ[~Lìúýá-©.ÀFãFrZÒlKÎùh4 Ó¥jIÈDp4RtH4TN-( h(¥0ziÑ]ßù¢Ñ<@-ýµyàyà£1Õ 7ÈÉÆÎä¡yOûG#5iiÒv&ÁÑHM24é«Hb?ȹMvNÍAõ`EP4Eì6<"R}¢rÈöÆZc`ÇîùÆFcÂí?¤=Jê¤Í½Tl÷~Ù®5øÄFc£1èSÎ0µTÍ?|D)åÂOÊRÉç>~¶!!'´oÎf|¥îÏí)mçÄJ>÷î©TÑ
ù ê©@Ôô¢ ªêð~ ¢*ç[·>«ê¥½%ÛAÝ*F´"(Zmìüññ ÁIHém6ä&¤ÙN,½ÍFLBb5ä³GYÆsئĤM¥IrEÂúGP¡Lc2å$.ÍÓ6ÖÜäãΦHrÚ3P¥ÁåföÎWîRd$nÝÃKl<Tå¼tçI-q^»ó$Â,=É'Y¹Ì§Jµú¯#jOÒhO"<ÉÒÜy+¡¡û¨S5êãÎ÷G¦·cgaMXk»½°hÌ*0ºmí¼mÃv^ÂØn¥þC!pÿ^5ʤì
ê>6§jt]-=_q0;ТGIÝbìàÒ2ÃÔ[ÆÝæ¬6Z+[,=Æï¼R%uKîY¬Z/ÊÞëT¶,çÐn¡¸Å*ªÉÓãÖRôXR·äfã¸õá»k¦w3,WVÑ:ÛªÙNä6Û*¾ÿ/ >
Zoí¼²è1¾ôöJ¥Ç`i
ºMÔfªÀÍÄðI!h3X'ÔZIÊíÆô®TKê||äÕ 3uÈý2FÜhLðÚ!¥èQÒûû½xhá#$,nÖ¹uJ×-ø>l¡_WqÁ-£+
gå$²szÉxÚ
^Ö20êÛy
êI®TKrë¹Ï£$arÌz]M]@=êûÝ²Õ ®ÖSVdçT1êÑæÿÙLòÿÌ<
åZ´Ê@ϵ+ÉâYPèOy(³¬"ðTfmºiåVDDóÁÈÛ﹦uØZlzUFëæC¹é\ìtò»1&êsù0AùÐë¢l$ò8æXòA,`'ù°á|t66heïP48ò¶ÇOÁr¤nháÆFt¥QÎ9Ã4Zâ3<ð$KOrçIV®Æ§8ä7,4Þü@.ir¸¡ááaäά\
ÜçªQG°rRw1Õàåï;±W¹\öfìîl.ÖãÈE»fL§
aØ6,BeGöj4jï!7Uî$â/ÍÖaßc5J+P=¼nÉw
¼mEóIa©Þ\µ§`liÝU¹O ^AQìî½v@~»zØ22`Êe:ÏHÔÎûÔ g¥^Ã׸½øËòFIT;¤DyÁ;£,°K°aAÏñKãø-ä×õãö·õñq÷r=o 3áËÔãÑ¿®þ}>¼*é¼È¢8/2ýv*Ï3|Ñ»Gù_õßÂKópsãÑÃáp6¿È½®ûÏnÿÿÿPK!ð8þ_
Bxl/worksheets/sheet19.xml´\[oãº~/Ðÿ`ø©EÙÔÕ2¢ímOûìu±qØÞ³»ÿ¾C9CJv>û°o+²÷¿|ß¿þØO»ÃÛÃEÓñhû¶9<íÞ>?ÿ¸G§óúíiýzxÛ>lOã_ÿúûoãÓËv{·ÓÃøå|~O&§ÍËv¿>E÷ípÇýúÿ<~ÞÛõS+´ÄÓi>Ù¯woc¥a~¼FÇáùy·ÙòÃæë~ûvVJÛ×õözÙ½¶ýæuûõñË×÷»Íaÿ*>í^wçÒñh¿¯>¿ëO¯`÷w®7FwûOý~·9Nçsê&j£¾Í夦Çû§X Ý>:nÆ¿²ù*'÷þ»Û~;9I:¾HÆêéaÜB'V´þþçqôi}ÚÖ×ÿíÎ/XëÓöyýõõü¯Ã·åv÷ùåTÅ%m?ýàÛÓ
º%v²9¼Âà÷Ñ~'³²þÞþùM©Í¢Mˤ%§óé'Àl¾Î½YXëQbþÔØÔSªH´
øÓlâ£*R¢ìT#¨!À0DúSù"Of ÏXâ4Îní<(W¶áâëóúñþxø6Þײ~Ø?Á7jaÊ"O#6uu®îÂÙJ¡\ëW¹X»¨;A
þñÈÊ$¾ü!7¨A¥mܤTM \ÑP %,)aå&àÎAà+@Lç®vTî9$!Q Ç!ÀÁq%JXPÂV98(Áù Håcø½Ë
éÝ!¿jbr
5Ô)É0¤ @rH!uº¤C@^v½n¦®$¸ÓÎÞH¥ÐÙ:Dµ`Sá
R¶
{'{æ7øñË<Ò¢´¿:eȲ9ýiØýÀX§¶mA¸`$Ãê¤Wå ê
óÁ°µë
`b0ÉõJAÁ$×ëä:Wú8.XI;Cäâ#.`âR
Àò]ò3RuB
+H8æ<æ!åë$y{ÚÆ$ËpºK1lzL¢R)kzL*¢@HEp >Àa2]ÎéëNê.1©ÌJAÁ¤"êTW°Á<æ!å©ãZ|m°[9mR¥Æ ëI1Ô!©®1aû¢= G-'æW{@h(ü¤H+¦0®RuCkòÀc$Ä'&v¯''>SÃkº?7+2TGõ 1kLOðÕ"A¦@wi6Í>l½{ëeãSdDëêÁ©¹J*ízEBª¼2 ¸ÏjKräHqJ`z~ü÷ï¿ý§sðÛßï'ÏòRsdzdJüÚøRM:o°w¬
_J¤sð´»VÎ(ÏÌÕ4ï
Õ oÔòFµôI+D±c+Y®IÉ;÷
¤Uó
Í51
A IºQºç£òÁlMYDâÝ`Ð4.â,HyYTv¾µ©}$;ÇG£Æ@×1)é!S×1)iRuC¢Ï5F9&Mfy.¹à¡¸Á 7HÆdIQÒMï6®Ø/°×/W·z)»ô²)ò fÂã¹Æ(eq2ÃèXÑ`+ˤ¤é%0&OKÈ®8שÃìö±äxx}æ¨aeMI]R
übÃÓbjÀsQ~ÉÓ¬Ó >+YIÀG
]{AN®Î5a"ÖP1
qýj«CRm\c?f)%ÖOØrxü¨¡ÓõAFº@ÅùÀ&¤ÎÔ×zz| ¢Gy &£ñpmѸGd¤¶+Av<®C¢Ö7\c¦5CLÑÃÄvCìÜÈ_°[¢Ý¶¬TÙMê¢`rÖ\czìV¢GÛMfàO±a£Ýº®È-É#5Å
È13£Y<Ígù¬JÆÑdÞ¸ ZÂk|N_Æ9øÚ, SÊò8JR}ìXX
Ý0èVCögîq`pÏI«ªÈ
ÛPÓöeäTÈ £`×c;¥Ódâ¥u+1Á8oÄbVÀÀäIAì@
ÆùN*ϲtåf¶${]ؽÚHu
i
P8Rdl¿ÐTüY='¹SÅþ¬N:!áìÍSô0±ÝÅÛ÷d¸æ¤\+qiî5S\/¼fª0=v0
ÞÄvÃþÜCäöÍT.®riá5S
r+³#ÙÊ,¼fªA¦23Y1ÔD{¡&lbnbÌ £F3e!ö¡mléVã@úÛÇAßP¼©An:Òux¬A&IÚ8ôwH$ÖÄR¢dÄú:$D«ºÔ!;q)´²
G\:.tHÿªQxÒ¿jÞ¸ÀxRah½·³]0EÛ-çtç¢qÁn5Õ£ló:¤u(¼écf¤®y¬0=v0E$²[¾ví¾ye¶9£ÒÊ´$[3Ú!
ÈTfÙV&D"Ø!1º%2'
Î4¤R½°è®î|Ò
p þÜ8ÈhhL4ÈCGrâ@;¤3q(dä;áÅX5V¬§Cb)ÑJA´ÌbÅ
iÅm¤´I÷Ì{
P8Rä6Ü)}Ûr&ð鵯ÀùÝMé3Ò!¹Æ¨.pWÄ3ú¸¦¹ÆEŶÍb+åX}u?LôîZ`«G)¬$=k²1xä/{Í%Ài¥Qj³H.·o}úþÙeK*Ñ ·ä:£p#§K.iùþ«-¹;xýágÖ«DÀm¹
¼
xW6Ag$ae4#mda¥lukÒ
¡pdÈuåöQ4¶Þ¡¤And:ïPÒ Ö6C3³¢(§ðªÈ{ ±&bMbÅXõ.ÔXJ´Rµ®NcxïÍÌw/RÝ¢&,K«ÑV#%ç§M@¤ á_YʳO1®~a¨éÆ}|ßFÚrVÏõ4ÊùУpMq¾ô(£,<ÊÒ£¬\
rMêOV7tM«ýâW可£pMq\ãQGYx¥GY¹ìyÞ:YÓ¾=ýxz¤úØvÚ+©ÅZCÜC¤7Z Au]ÐMCNhÂØ3Û/b|Å·M©fÚ¯ñÑXk¦kjéÙªïZA)zØ,23\ûÂ*5Ó4Ë b"³Hx¸VÜy3Ä=Ll<º~&ZúÈk£Eo*&2d׳ SôHb³dëw̺ù!ê³E¥+IÅÊpÓÕl%Ò¨ÜÔ骾3asHó¸¾óÒ¢G@øPÛsH
0'æÒ' G²ÀÄð"hÓH%ÔÒÙÌf)zØù´ÉI«AcêT=Bû%2×ý*A¦èÄûOý^Ý´Ô'ܤrëT1]³àóܰ¹©ßå 4X,qç«<l'Ô®´³NÕM!£2× `!¦èa¢gþ$uÛãÚÚg#ò²¶/
×éTd;£¾¤¹¼¤æ R(âXQÞ$
Ès
ôr¢5ia¥ºåV#B¸íTyV®-N7ű)9u¹4iߨÈ{²¾4û5%´}«2$!°&2"V¢/"zÿöÔÒ*2AZ!R "à[]Ä25l çÞ§£åÜ6<
×ç¶áQGYx¥GY¹ìй¥kÔC\C¯ÊÊu
¥pq]£0"<Ì£,=ÊÊ¥`×@[§|ÄWvßÍÊ/&`ÿؽ½Ê¤Ú±{fÞX dBä"¿=íJÌ;MCc¿aØÔ®½ö§ÊübMÖaÙ&רð9;Ä ¡·þFÆÏ&·v'½*DeB:{Bå%5JON,еÕb½4XûôéèJ[&6SQðµ,vz
Pô#h®QÚ6Y©XMs H/zÈxøxÔ6oѸ0ø"ﺣHÛà.!¦@Ì»bFݶ@ëe¸ú~õCâïëÏÛßÖÇÏ»·Óèuû½ ËGGõãûíßÏ÷:+Ò)ËT
ñÓá?ßÃ|ÿa?0 ç>gó&ÝÿíðøÿÿPK!waJ=xl/worksheets/sheet20.xml´[Yoã8~_`ÿá§,Ú¶H2¢ã»;»Ïã$FÇQ`»¯?U<DV'NÕWEÖÉ¢,ßüú}ÿÚûº=wõÛm?ú½íÛ¦~ܽ=ßöÿø¯ü4ë÷§õÛãúµ~ÛÞölý_ïþþ·oõáóñe»=õ@ÃÛñ¶ÿr:½/Ããæe»_õûö
8Oõa¿>Áçáñý°]?*¡ýë0&Ãýz÷Ö×KtÔOO»ÍVÔ/ûíÛI+9l_×'Øÿñe÷~´ÚöKÔí×Ï_Þ?mêý;¨xؽîN?Ò~o¿Y¬ßêÃúáìþäëÕþÔïwC}¬NP7Ô
mçCÐtwó¸Ðí½Ãöé¶ÿ[²X'ýáÝrÐÿvÛoGïÿ=ô÷C]FÆêñ¶?Bè0ÀJåïzë㶬_ÿ¿{<½@`!®Û§õ×Ó¿ëo÷ÛÝóË ¨É QhÛâñØ7àTÐdP¿©_aðoo¿Ã짬¿«ßß´Úñ`æÙO?ÐOÙ|9ê½]ØèÑR£~
É(P1éTðÛnâ£*r£bÞ¨GpCÙaúSûbÍ@µ&äéx:KÐG0PÚ*\b}ZßÝêo=Èxð×ñ}õ,`Iø
¾ÑëP*+
ÿÓ¸º g[(!¸Öo¸ZÔ!¿Þ%ótv3ü4 Br7*9Ah´AT 9aÉ ÷°òCðMã pÇ
Ê &Ús;3hçNà9$',9áV89(Ñù òÛ>üÛdHʼ¡Þ
"£2Dä!4k¨Q2¦*P@¦²ÔY©÷°òÄËPÓ¾ã-ÒÖU6æð¢Òèl
eY"µFhÈ\î§1ãV\I¹ãAæÖ'vcßòúQ·Ý¦v' Ýs¡!¾á ˨2a)%4D[ÎíîàÉ8[»Ü`3YnBf¹]F ,·
Ä
îàÉ8<ýÁf³+4nR;aÙ_F .ýÔÑ$4$npOÆyÄ``½Vgi:ÔèNn£¦§,õ
ñMOYþË¡!qÓ;x2Î#¦ãDáÞm°?àn²:,4Ìò¿@Xþ
ÜÁq1ÏßâKäX´YMC¬gÅPÆ0¬ÁÄíïbÊ&õR^Ì/öÀHøYÆøÈXM1+
a0-ÐD²Ez''ÏÝYè9Ë·;cZ±FðÚ5êbÊ&µgÏnì^`Vt4L³AúxZNô°J±â.,(m®Ò<9V]Â2oîþóÇïÿù<öËÍð o*áÀJTùÜØ*!C /À·NFêdZ:!¼ãè>$G//,XY6À;óÌÔ3ñ6ë7E¢1$3Y¿)cVÙÂ`tf&É|2bu]qÄ8gÉyL¹+êÌ<§ñã|OðÕDc|Oä¬ï1«ua0ƳOáÌæôNyåñtn\t¨C`ã¾C.nÛ(G.Ïç*]DckXk*cVÚÂ`a£I>a¦W1Mg! bÌæùÍü¸¦@SÞåÙ¢gB-N±qưÚ*ÆEOé£]óT¨{:gù( {Ï6Ið÷ÌÕ(uÎ}3.Î=/·¸%[4Æw¿gIãÝÂR êbÊ&õ?ã=@ú³ò/!p=Ly©aX= iñ@|UÚe$ñ@ÊÆÜîö©Ð´GYmCìfESÆ0¬hÁÄíîbÊ&µbçGþÝfv³.R!v³ª(#ÞùÁ´Ø2e$µ´WíR3ÃFÑnªº° o´s$OÕ° o´K`¶K_Ìlæù{´
¥`YT¾Ôd<b{¡Ì%pr³V2Iæc8tl¯e¼ty/$Æê¯ÃÓÈ>a=ª° ?VFBíbÌûÓ±ÐõþÙÙÜT0QTÈ$Q2[Ñ«@Ð@¦s»
(yCkDK·¢Q£ÑVECÄFò3m$Ã'Aûçð ÛuF0,ùÁD;EÕÅ-Lj÷¦nõm }S÷$h!fÊfaÖj±Û¨¤l¤vC{÷ë·O\\å·Ï)Kú"5 ¿$+ÉiÐ>
ÈäK2
ÂU÷bæÊ®¢ÑUhÈ8ZR48±
½th[d÷!iEH4l¿~ÌèOâ´Fòãм8Ñl2¨r<ÃÂÖHDªE BH¬5©D LVälklÄ]Ò*õI4Dìvq¦5wiÐÃûÂ4hLÐ5¦¥Et0egR»ÙâÝáMb´Æð&1
Zcá7fjLÝLÙ"IìÆÏÿÒÖ¨`qÆ[£y%éH®$g¼5Z-ɹ*ID´5Rt"ºÂ÷bhIÑàL@C*ÅÑKnê.$ƯÞöê1Ãxxk´ ?FÎg¼5Z9)Æ?hoT¤JQ¤òD"H%a²«kNÜ
È5«WECÄ.aÝ-"37*oرÖXïÍ@>cQL¼ü»²
Im±ÙK»36!Ûß/kÓe¦1Ä&Ö
Á´Ø¤D²EÚĦûë¹@ò¸¸±Ö^däRCrrü¡°r¦25eà'R±&UQt¥ÐUZR48[ZzéЮ^~½ø$vÛ¸~ô½LÝükäÅ!8ZÈÆ!Q-ÍÎÑÑiÏ.¥EªE B¶?å±FVJÂdEζ´FÜ
( ܾECãWþ"h[ÑOñèúàÛuNü#óòÞ¯(ÂP¼7ì(ËrPV>
¸&£+ºFi?ûæ¡Ay® (ÂP<×På> ¬|
u
^Ö¨O4?¹9|½.ʰ4ÿ0á£Õm¨iÆìbvÎÊÆmÔ~<Úýéoå(TÔ·ôE¹Ò0}SçZAôh¬(S¶0©Yl¸ô¥ÜNhVÁp³ð£ ºóª)[Ô,< ~&Zæ`SÑbrk&Ë(a0-fiQ¦l¤fa÷̺úéD§+KÅÂr½cÕ\%Î] éL-Hú5d)`ÏóçY¡óÒ¢E@PÛH¥hÑ´"$ È?Ý3thÛX%IÒÏͪ)[Ô|2ä¥U§1e®#ý²AXLË~µ(S¶HÒýâ³o¿7-ýLH'7«Ü2×Lß,øêmØÂ¢[¯º²
IíbÙ
v¹¹èÖÙãa@-[×¢LÙ"I¶>'§ë¾¦P2ðÄa¦°\¯39ëLÉU¢ÌÄOpâÏ[øT
Ã~ZR4T" !â·º¥C7)$F
hW?ÆftÓåÃ:Ta¹~0ÍØ©*¬ ú¤_@Þ})ºÊÕ'mhIÑpJ`ÚÐKv0&xw_¢`CDL¿ÖÅj¬âÌyƪ¼0(ïöP¡x·"Ê2 ÜO¡® kºFO-Ô5);±Fù®áa0¾k4ÆQdYû²ò)Ô5жùaÁ[acû~þúc÷ð¾V#&°ÞWF lâoy6%Ìæ*a«aX_Æ0ÉȦ½¦¿ýª¿Nù¾~Þþ¾><ïÞ½×íì¾Úïô]ÕÿOõ»¢Î¦ù(Osó¸å¡>Á7V[/ðå-¼õ;çêúdÿÀ)Í· ïþÿÿPK!mp«zÿ=xl/worksheets/sheet21.xml´[Yo"I~_iÿâiG+upÊöhêHàa¤ÕîÎî3±ÚPÐ׿¼*#2³[~hÛ_FeùUÜþúýðÒûº;÷Íñ®FýÞî¸möǧ»þÿ7³~ï|Ù6/Íqw×ÿ±;÷½ÿûßn¿5§ÏççÝîÒÇó]ÿùry]çíóî°9×Ý4Íé°¹À§§áùõ´Û<ÈEa:MÍþØW§kl4ûí®j¶_»ãE9í^6Øÿùyÿz6ÖÛkÌ6§Ï_^o¶ÍáL|Ú¿ì/?¤Ñ~ï°]¬Íióéüþä±-ÿðÌöÛSsn/07Tõ}çC°tû°0ì½Óîñ®ÿ[²X'ýáýÐÿö»ogç÷ÆûSÓ|FÅúá®?BèÐÃ
ïz6ç]Ù¼üÿpyÄB^v//7ßV»ýÓó¤É SèÛâáGµ;o!¨`Å`~Û¼ÀàÿÞaÕAÙ|?¿)³ãÁ4ͳ)9_~`³ýr¾4samGYHµø©-$#ÏĤÓD¦MÀO³÷ȵ¹5à²Ã§Å$=ãM2ÈÓñt`XmD0Q*2]Õæ²¹¿=5ßzPñ¯óëû'YÀ%á'ÄF]X¥RB0YéhÜ6Ô6±TBñZ¿áÅäÀÜJðë}2OóÛáWÜ
˼áª*%ZDÍ\°âµ#Bll W(¨È]4îdÌ¢@N@¸ R' \ ¸`É+.X;(|+æ'Æïúð¿EC! ¼-"£ÒG°«{ÈaA¯ ½@¦²TÔ¬2ô´åð4}
`Ù§ÖÝH¡0Ù,bN¥HFR)È\6.ÓÕ:Öwq\9c¨Û]SwnµP×ßR°Jª$ìpNuÄaØÚõ#9ÌJºPâ0+é2a%])HØáëÃÓ÷8`æ0kBAà¶¢Vôeª¾R°Ã:Ö¸:%-Ðt¥Ñ]ܸº²^+Äu=eõ_ ¬þ+ »Þ¡aqãz·ÃuÀñk²>,8Ìê¿@XýW
v¸C'Â:â0%®Ç×&[®cÙf=Yhñ5C°n¨4&ìRD4È_Å»HúY¸ÈXO!kJc"P *Ed%&'ÝU(zåú±-4øÍZ£aXoTtîRúÆñ§¸di6°ª«Ir¢8µ#"cÍ]Pj¹VÙu¬»*ÊÕ<ÞÿçßÿQåØ/·ÃG¼AauVûø:_@#xáãE¾¸FðË÷¿xÿ³òEk"¢Ù@²ådû0ËxüFA*FÌÆL()H6fÊ5t¥1ÓEYICôË Á~+²æú³¤Â¸~çl¸!kèJc"~«"²ú
ûsý¾zã:zål̰1S0¬M+ :Yw)Q¦ãÙ¸T[4Èή/ÅåH°)Q$
CÜo/.K³aXsTq?L*uáÔo¤fßW¢t$¬eDaÜY!kJc"sKW9Ï'£É Ûm1Ò yû(Òçd̺¹HõM´[U I}ê$)£¦ÝÓP¢é,³.4øÍ¦aXÃTö»K)"Jê7äÎÍü~#ùÍ·HøÍÚ¤`&¬M*ø.TÈJê7£¡NÇRÍ\a£MXäбVä¬c=UCÇàciáKµ¿ utð©X@hÍtf9+×e»Ð23_´&"¿'§<a©0 71zäµM(RfJä©÷ÏçK¦hH :Ñ¢!Câ¬ÑÑ|èmgñ¯ZC&Ek"¢ù`LùáÓã7}z<ñcÃ*J&8ê.¥ Êl<OáÅ}6JýM/èxÒ§Éo@ú©7 ;p7(©ß0ÀÝáã$^BåH' òè.R
rûÐÚ>zRL±ñZðnÕ\E¡!vØ1´ h&ö¡Eûå$=Y¶«LÓ|Ñh>Ù:íãó¡¨3Í75ÈÍ9ùðæ¢|d2Ðõá|t"ºN#h4IåùÞOì+YÖjËvykÑÖEÛIÌRÑsRôÞT(a{ÐL½ÀxRa3 N;(ofÓ)plî"ÚF4ûú@(RNÑÖݯ0$,}eêcfÞ¤TH :B[ç+ßøþÖõûÃ;S^MÊY{\©XÓ¨-¤d:s.;2ìL®SDC)
Ñ¢!²3
º£®ÔÈl6\ù¢5ÑÄ@qýµÁðÄði+rÃG¦Yg3ÅÄàýpb´Is!º¡µ
cÑ7Y:L·ÏçÓkºe»¾ÍÝ fÝ}uÏÌLßJ9ópÆff©1YiofYluRDÔ'vãòO»>±ù]f
C|b#²ÒOÊ@P)"+©OH±þñ£MqxB:f¬ÚLܲ¢¶æ|ìuº2I:ðõQ¸´IÝA
UFj);(^¶hÓ+_´&"vòñyP÷$sïÑ 7VääÁ;b4Èä!,FÆ3®3D×Y-(ÌA_1ÉìÕÚÌx¢u{@ÑÌ { Ó*øVªw~ð-SÜÄ}ädsÐ(ç£o¤ÒçÃoDx¥'Yyµ+!¡É}^ô¡ÖßüP F9¡ñ$8¡ñ$Â,=Éʬ]
NÕÈ×ï/\¹Î!Âz¯Ô÷áDÃXùgï7ØñZ0¬EÓiÔ<ÑÿéúÉq>^µlä ^j¥ëêÜóUµ6TºÅ(ÀµorCÐ-/>³ôTÚ@pçuRDÔ-<&[úDÙb´¸ÌdUT¥1· R)~ø;¤¡´±ªÄÁïøùá§l®OU¿¬6£u×VÔ¶&â^:^Õg3ÔÄ/aîRû ¿P'Â_;Ú,X¶ì©êÖDD+ÊÂÍD7Îm¦kR+Iq1ÁRª»(o2ùÉ%ê>Sr«Ó¥2WO È®-®4&²ke ¨t¿ø|ÈÙïÕ³L=WR%κÌÒu¾,a&çx¥AÁ×]JQR¿a»Ò¯2WTn1äJ"[WJYI¶>ö ö Ùü©ÉÈçxµSRæ¥0Zg>µ¢v>%#vU¥ù>AþÇ@,ý5ECû!ÿ¡EC?"ÿ·hÞÒe»ÆN'_´&"ÆÞ>ük^§M«ÂhÝ<èÀn,
KFìÈÌBùR?¼¦h8401´ h810ÉÞµój²5cR³&"ÆK `;üĽ×XñÒyê5
B97z]+©´Ä¹Áð$Â,=Éʬ]
Oe>24ǰа·+TÒTZâFj%ÂÃ,=Éʬ]
p~°eð¸slßÁ/À¹ßw«^ÀB¸çeÂ8`¥!øùMÛÈ,®uÃZ°Ò]0ɨ½úîªú2äëæi÷ûæô´?{/»GØ!|§³ß;©¯©Êß/ͫΦù(OsM¹!,|ß4¢|oïàS¼£Dþ±i.æ|Þb¿Ã|ÿ'ÿÿPK!é88V?=xl/worksheets/sheet30.xml´[ßoã8~?àþ Ow8LÿJâ íbmYI8ÜÝÞ=gÒ´
¦$³3óß%J¶HÉN:èÎô%?Ò&)Rìäîï×Á»Óy_ïÑh2ìÛúq|¾þþùi>/ããæµ>îî?vçá/ýËÝ·úôåü²Û]àáx¾¾\.oñø¼}Ù6çQý¶;æ©>6øóô<>¿vGmtxÇÉt|ØìCô°8Ýâ£~zÚow¢Þ~=ìtrÚ½n.pÿçýÛÙz;loqwؾ|}û´oàâóþuù¡íbý|¬Oϯ÷÷(Ýloýçþ°ßêsýt»1Þ¨s>ÎÇàéáîq¨´N»§ûá¯ÑbMã; ÿîwßÎÎïïÏuýE)Ö÷Ã=¬ÔùþçiðysÞõëÿö(,Ôõq÷´ùúzùWýmµÛ?¿\@âR±-ÝyIßJî·õ+Üü?8ìÕê¤l¾ëßÐm6E<óåÊ`¶_Ïú`/lü ØxÆC4ñ\L{]$Æü´7ñ^©q7. <Pö¢ò¹&sðg£FiÍæJkU(L¥.Ø\6w§úÛV<äëü¶Qý-àðrÆRj*V<E÷_ê¦]¥ªkýª.¦/îΰÿxæÓùÝøuT (ÕuSV%ÌDÅ\°âµ#CnA:nLP5ÁÌÝåÜKHÎ '!\ Pà$$,¹`ÅkG@%$Áó QÎïð³Bb
DÀòn E>"¥ÕCBªdJ!2QÈ!óf¥®¸`íH¡§Ý,G¤í+Ö}ÚÃ
0Ù[e¥&4\7.ÓU=:ÖpÕ¸rÆP¸
LÃ"z«BÜx#¶Ê$pÀ=:ÖáÖnXYÀlI!³%] lI`À<æU¾¢Ýzüì=Á+0µY¸x³º#ÖeÂ:@ $\íëHÀÄ:Ë[o§ñIÿBWf4t^!nè1ë
2a½ ½G'Ã:º"Nèý#¸)dÌz²@ õB°^ Ü£a Xm+nÄ·[Û±j³þ,DÏ¡aX7 Çß§JÅ¥ßä`¤ü¬I1n6¥Ê5
0àEJÙaI3 ÈþU!ÕrãNXCâfQ0¬7ÁC«ú²CIãVtÆ[M/+ÈãdÔ¨n&Ìò%å´ kîÂâwȱcÝ%,(óôðïßûH±¿ßÔa%´#ú6UºDöØHßF¦ÈoͲµQçbu.Zù¢5ÑÊ(æTFõdÔÉùÊâDöFÎFN!,N6rÊ5·0\IÏSÖÚCLrO³)¬³é,7ÿÚ¡ÙQÍÉÎ ¿sSÂo£ã¦$e3¨aXßÁ¤Ñ8¢S*, çY6v¥n×MÃÍ[ÙÑ+m/¡Wk!$
§2aÍ-åiÆcÅÑÔKÞñ0Î'Ý QÜîöuL¬6c1$
,2aí$ÆAk^í4ayDFm©hS(vçój@VHÒÀ:½ã¦!cu*CÖBÂ`0
ÌAÕ§JE÷~&HÝd¬±1$m!tÏ!«¥0ùªö.;,IbFfû£FÓ9±þ-ÄͤaX ÇݧJ7ÔÎü¸ÅͶCâf]Q0|z é/TÊK7#®NàbÃuáF7e]]XCàZcÇzJXCà"`pqdU$ùuYå[ÍXTÄjîÍPß
¨Çl¯¤Y6Gyb¹ëÜeë¡¡t¾hMD´V6ÙdÛ¡¸¯[[+c¥nkÌ¢Ök¥ücÜPí4L2¯PÆ/@ÝÀ¤jMâ<ØU$½Ô&À¿ÍU TYo+¶%òDëö"êMyyÀX÷1âSí©7>}ª=õÆgãOÄ'E÷(eÆý.>_VÑñé½2w|N½ñésîãÂøé²ÃÆ
÷çn?>Õ UîøyãÓÜlDmKμñi@¶%3Õ1´>ý²LV1AW±BÃÊ £%EC2
K)^¶è¶ïËYÑ hoÿø:ªOêÀæU[FäÔ
-aíl]èr]ðh4~íhT&P!kÄ&¥®5¹>s[U{ßV´&"Z"vº¸2ý3ÅÌþbæÆÆ N*îQÊ%)®Äí$f³ôO3o4ú9kh#¦#î¥ì°$q«ÁêhÔ`£qÎG£9-ÙÚóÑhA¶%sÝPàh¤è*VhX9a´¤hH¦nÄô²EÛ&[ù¢5Ñ:¨#s¦ýðѨð:ðÑhAnËç|4Z;[ªzÐ=©I+ª5 Fj"µ É\åêhlÍÛàæô hØ!¬D$æDåí9¥ÁÀÚò9Â`Âíß§J¢Íβ»!Ùîý²1]&!1±Ñ(câ*¢åLQm<ås"ËNdßPÈÆ ç³_$ä6T#j«ó¡oíLC%k¨·Oº¡üghxÕÀý8¤T¶NªËö~ÚÞiXÑ h5ØÉãã«gRÜÛfÈF#rªám3d«éñfY20¿hÂ&i*Q&zZÆ¢Hm"5ÞæÑ(ìsvÅeknë±òEk"¢%RT6°à;Bµ½ó#u wæ|aå|¨Î#q>VçI¤'Yz'Y»Ô'IíýêÇ
ÊI'Fâ¤ÆHO²ô$+O²v%45·èï_©Ù
5ai îÆÂiõ©ÙPÙ[
0lÏ!L»ÏÑøÕ6ïtÍocRe§®èÛÒ÷D¥Qº¡æ^¬è Ì Rv(iXÜe*,¯>5ÈYyDàW}JÙ¡¤a©=ëgªeö:]-6xˤZlE é²Ã¥6'¬ß]S³áreK±°Zg[mEm'æmiR!,·Uü`G´%`Õ3VTùÐÎXÒ7Þ^ÀRé0X¶Í&êÖDD+«ÀD?NÚÖ ¥QeÕr]At\9qTÊ%
F=KrUo0eOÈý2:,&xKURv(éýª@ÎýÞ<´ðá.nÖ¹eJ7,ïÃÂ:âê{6ÕaIãbÌìÆ¸Ê9½uÆ
uÜ:z*e%¹õÌgN¢YåO}òL_@?ÖP;0
Õ:©µ)°JXaüéT1þ´ãáOEÑÐxìw¡%EC'Zv¡-ºH¾hMD´ }øÞêíÃ&Taµn¥y(a
mô[uð
>Ú£hØ(TºÐ¢aPèB/[t[óÜ hé
@èÁøUä$sî½{2(çôàI8§O"=ÉÒ¬<ÉÚÐÔøÄå#S¬
¦¿,2D¹©áa0njÓJ¤Yz'Y»µµ³Í,ÉGyæ~×ÈòûÎá|TQwO`³¯@ã¢>ÔÙ´0ã/UÃ6W°¾a¢I{5Ì~å¿Cù¶yÞý¶9=ïçÁëî î¾
:ðÛú÷Ký¦¥óY:²Yjª@Z>×øjò¾¨¼ùNFù§º¾Ø?`2¯>?üÿÿPK!ï
z<xl/worksheets/sheet31.xml´[IoëȾÈtJ$.Za{0\Zâa É$gY¦máY¢!émÿ>U¬&ÙUÝMËçíª¯]k¤¨_^ßÊÓy_oÁh2Ç]õ°?>Ýÿøúe1/ÛãÃö¥:·ÃåyøëÝ_ÿró½:}9?åeçÛáóåòºÏ»çò°=ª×òÇêtØ^àÏÓÓøüz*·õ¢ÃË8LfãÃv
ÕéÕãã~WfÕîë¡<^ÈÈ©|Ù^`ÿççýë¹±vØ]cî°=}ùúúË®:¼ûýËþò³6:v«âéX¶÷/à÷ ÞîÛõùÃ~wªÎÕãeæÆ´QÛçåx9Kw7{ðÃ>8·ÃßU1
Çw7uþ»/¿ßïûªúâáv8AèØÂª:Þÿ<
î·ç2^þ·¸<Cb!¯åãöëËå_Õ÷M¹z¾4
Sp
}[=üÌÊó
¶QæwÕìþöXíúçw2;ÍÉ2óå'Æ 0»¯çKuh.¬í
P[ÚB0±LÌzMDÚül6ñ^±6±lM@ ¤# ìqãI±E°×xâp:_Ö6"(
e®l{ÙÞݪï¨x×ùuý¬àðbC¦TÖLV8ó_ê6¾TBñZ¿áÅê¹3à·»`1oÆßp(®ó«R)ÈH0o¹()XKÁF
C0Ø´p\ rB»: hÜ
ÈT@F@¤ #)PR°
_$Îù@@Ðøíþo+$Ñ w8"µ¢Ä2B`µFDÐsdƯ£9¬ ²h+u#
!`Q6£ìM_!¸îÓÖßHBl-bÉ©&dY7®Ðå=:åÖ1wq\c¨ß]swo5!éo
)u@D%eq;Ü£Sns¶v½ÃNÂ%: ¢¤3¸îÑ)·9<ÃÖJn+:E: ¢ê3¸îÑ)·9ÄÕ(éú
GPýÅ˸ë¡èµ ¦ë¡¨ÿÔõÄízN¹uÌu$ëýëã·Md(ú0!sXÔêúÏâv¸G§Ü:æ0%¦Ç×&»^'²-z2Ñæ½hÔ
ÝiÛÿ>¥ò(y?9¿:Ä»XúE&aÌD¢'RF4E¦1ÐEJåYÉ#É@ÕD¯L¿#Ñ¡Æ0¿Ek¤.èLc®å}JåQr¿Â~ãô·0FêjGB£íDs'
(l¹VÚu¢»²«y¼û÷¿ÿ-W±¿ßñEÔYnãóxAôàWñ
âêÁ¯;<ÞÿâýÏÆLijdËÈöaðù$Æ,ÆL¤3©#:ÓOAºébåYÉCôËÁ~Y3ýEÒ0¦ß±.©#:Óßt§RyVr¿a¦ßW`\Ç¡X$ 3©#Ú4Ó§yRy<HË®Ï<8y10ÌoÑ©#º"Óßn6©+Þä~#'3ü¾:óÄåXD¯&aÌLE¤.èLc<pJS¹\.gcúó8 UûHâqÞM°8.I]Ñ%Æxâàæ:n%@(hÿì«Ñ¼ó§¢ca~.I]Ñ%ƸýîS*û
¹33ÿß~MBÂ0¿Eo¤ÌLôF¦1¿é"N¥ò¬ä~Òùéä+Ô<6Ú¯èí¤ä«ëDOe
È _°¯0ð°£Ü^ÃÜ»@ÙB¬ ´Íä<©[mÝ-kY-*§åÏæÄ¡ÏÄ8J½²Ú¥S¨f¥²4øÇ²s4¤Ð@ÝhÅÑ@IÖhO6ô¦£Ûo:3M
&âÙøá`á5m"<³¢c
EÂ8û?{Ê£ä~¿×ñ¡8³¢MgÖP´1sk(öpÝ\oÄåQr¿ahÁçE¼Êsk(jÙ}¨ë¾¹55¨é¾)v_=ê¼
bÝçC+`b÷ùÐëÝ4ÙÆLÄóÔÕ câÆ<ÖÔ 3ÈÈ55¨ÉCTçºÜÎCDç¡B¡Xç¡A{¦`»¦Ë%*:ËâÙ@mdã)H¤U¸5 Ø%sk
:0Ö$³áó°G©<Jî7Òæëý&Íü¶¦ aßÖ´1k
ÆãwR
n%ó?}5ýþôî«/ ¦àBNÁdt_'êêf!§`jºoYwdÂÙ}Êq£GC0ëîó ׺í;[T0ÏÔÒ¼ÌyhEFälÖ5ycðé»;Ú$¡óѹ¸míÝ.íEQÁP<â©
FúîÇp1S1§ÁBLÁLcÜÞ§T%÷IÜm¼áfÓ¦Ob"§aOb
fãñ8ʳûä×Ú?½]3î°S<4ÈìVÔuÍRNöfî¨æøù»k´IÝ55:÷¡·
Á¬»Æc{Ý¡æØØ¢xÄ=ÄççnXÖ)¢AfZëÑ &A=½|\:bè<BtyУaÕyhÐéÕ^¡Ë%*:ËâÙÀswL(çGmx ½óm´X
ùlÞϳ,Ñ(ã}4KiñF%QdmI6¤0%,4±Mw>14µõ7ßÔÓ(#4$Ó#4DYµ%ÙXÂðÐàiTMýàûË#Öç¬qp~K5Ä<7$¡h¬ÀÌkïÄ»0¢ÓcÜ<Å
ÿá¯âĸÔoªò7ÌR4]]Z¾ç)kN¥ò(¹[âØ¿öS¸!èAûä_ôdÚsçyRyÜ-<
?-}ÖÙô7Iɲ%**Ó[dÀ©TÜ-ó[~Æú ¡r¥4ZãíD]'.»ªg
NPz?"XA 4ÐõÉíÐÎ+(Ïe/Þ^A©x¬»í!j
&â*03ÑOcD7C@tBª¬¬$OÖgåä}JåQrgðQV½Î¤1=0bû7ÓÏ~ÉS©<+ù~ñq±ß«=¢âƤ4ݯ*ðisëyRyÜ/ÁÌ®ô+sñúigëdÁ©TlëS9!w²Ê½ÀU_ ~@'0I£5&S'ê&S0GUÖ 4¹gHîcÏc£¡ñÜûУ¡ÜûÐëÝN$[T0Ï h~6L5u£ö*i´fô 0-K&âTÍ
Mê*ðíçm.GÃAð¡GÃ)ð¡×ºËv¡ûÔ°`(A: ຳ>pc5%òÀ¹Y@(ãîA¯ë$wDYµ%ÙXÂðÐØÄå3CC¬EF³ÉP] RKiZÕI
Y[%)L
myEËÑrj~MõûîÃø&RóL³/u@ãË4ßl[XÄ5waÄáª\Qºk&tW£¨Ñ·Eéë¯Û§ò÷íéi<^ÊGØ!|r88ÑCëß/Õk-]ÌãI0ÇðHÿAXî«|ÃÓ£|ïøðÞìd¬ªKó>Li¿5|÷ÿÿPK!>æXþ
±Dxl/worksheets/sheet32.xml´\[o";~_iÿâiW«}näèôÅÀÃV»{vB&hB93óï·ì²Û®²»!#Nr©úªÚuu¹»Ãý/ß÷¯?¶ÇÓîðö0Fá`û¶9<íÞ>?ÿ¸ËÓyýö´~=¼m?¶§á/ýËý·ÃñËée»=@ÃÛéaør>¿ÏÇãÓæe»_F÷ípÇýú?OïÇíúI í_Çñd2ï×»·!j¯Ñqx~Þm¶õaóu¿};£ãöu}õ^vï'£m¿¹FÝ~}üòõýnsØ¿O»×ÝùR:ì7óÕç·Ãqýéìþ¥ëÑþðÔïwãátx>@ÝêÛ\1hz¼ÚÒíãöùaøk4_Máøñ^9è¿»í·óû@úûÓáðE2VOÃ=¬Pþþçqði}ÚV×ÿíÎ/XëÓöyýõõü¯Ã·åv÷ùåÔhg`´mþô£Þ6àTÐ-É ~sx
5À÷Á~'³²þ®~~CµÙhMdJNçÒOÙ|={sa5ÄZüÔ¢§bÚ«"Ñ*à§YÄGU¤ZEѪGpCÙcô'úbä ÏXÒ8åtkë(t¥
W½>¯ïoÈxð×é}-ë'Ã%á'ø/¡T¬x2&îWëê6]¡Êký*/¦.êN<Fy:½ÿ!¨A%R7)UqBYh8Ap°rcðMë pÇJ &蹫"{1 Èq'ÔHp °äC ÄgJ0c~Â!Rùþ·3o Ò»E$Qù"jDÈjdÒ ,QEÂB·@HÞfêVxjÚõr¸Eº`U§995§Dt¶QPDå#¢
Ô)Tá2^ÓÃa1W¶+§
õ+ÁÔÜ(¢K-âÚ±DªI5BÂ÷ðDG¥]o°3YJ!³®Ò5BÂ÷ðË»8IF{ybøì#K03XX@ÙKþ*aÙ_#$lxOyÄ`9À:©¶Òx)ÒäR³+â³:¨V5B¦÷ðDGL
cz¿Á8}À6Ü2fõX"Ìê
@l"ª)¤FHØàóÁrKq-¾6ØJEÕf©1ÄzVUê¡Ö°ý}LÑÁ¤só«=ó ?+Ò2BëÕD°¢¨5¦Ãx StHRÈÁÉñ@ÖG8f¹v'¬BK!v³Ò¨BVµÆMkú¢Ií£c·ì^`Vp2Q˺zXpVJÛ°â.
(ng®Ê9V]µ%0Ý<?þû÷ßþV§sðØßïÇÏò Âò¬ññM:'và
éüjðþ®©ÕÂÊÉó°<-}ÒhTäðåDEÖ#ìÎòÄ|!1qj#Îfí¦Cµ*a
]k&f4MóÜó·;DFYg~TK%Ñ$ey_¶¨¨ä¬æøçSp²s²eb\§¤¬U!] nSNÁ`¾ÿ7MRÞ
ELgEòT{¤°¡¢.¥».¹º
K9º¥¬MbsXªBVæµÆ s$IShbZ¤QÆJ^DO¦E2SsÃê£Îßõùó!ɶ2Bq +´*±ÑÓùâ΢QTdÖh´ôÙt2e
ágI
·Ô röspuàÌHÜÁzA!Æu¯ô*±KÕîpçSh¬L½áóáGñ¬HGÖ¡Ôr0üoà@éz#cM C¼Ájª
aXMÕÖz®O¶Ê¢Cx fcoUhÚ'x®Cìf
S
0¬pj ÛÝÇY@Whï0PÓ!|nð/.ÑÌtVeb:+*ÚbhÅÞîAøg¶º©ñlÔ½ùÈëéØ)«ôÒÏìÈ7eµU3òE0óÅÉI4I¸c_¬±ÆÅÜY
_9¸Ù\-aìÁ03±0
«¡}Òh´þì=èSÖJr£¥å Øí`?eÖ×F£ÁücS»Ï;B¥£Dd`r×2q"26éÝÈÄIO\FDQ¬)-ì2mZ´"($6¯_è'þ>µ»êeìéS¶ê*ñZ©;Û .ÒhÁ>+:ÔîÍáêñí£|)5Æí£S¯ú³úVk=AÓ>¦è`R»a}îþqû*/®r[èÌk¡äeK²E9óZ¨¢ÌdQÊÖ<3Ç
¾åØ
Î
Ø
^X´)²¥OZëo} qð£¹qhIN¼æ¨A&T¹CGs$2M,eØÈt4G"#êêæØÛ y¤UìhعãBsôO3¯9ú§×¯9"¦£Iô0Eì2ï`Fn´ÛSO°3ÇOø'7vú'×.}¿QSÇéðDStH»å#å?µ]ª°vóvi@NZ-Ó·K2eZ¨2
HÛ%E7±D7qZP48Ð\Zw_b©|aåÛÚôI+B¢Çç|óÈðÈðj@nd´;]æ¼9¼ÖÓ@©LK¦ 7P*#®m p£!
»P±.mõë i[Ô{Z´´MÜVDÄlým#ѧ/g,ÏÙ*½ÝsÖ@k ·>¦è`Räxí$Þô0î®5ó*A±µËZc:lBA¦ Y4JlS»ØIàö¥S6v¬å¹Õ¬\Á§f#§*Q|²nuZ%¢
nºÐêÊV×¢©KuÝ´úM,CZ;Ü>x!Sºs÷UYQ&䯢%9±ð¶
2±Ts3Szx:4×22Mbd:¹H¤Ëmnò.jÖqt¶4Yú¤!Ñ ÉáÂi$h`Áçrûà«z .î.//²¶Pjó²G©5Åy]Ï£²ð(K²r)Ä5©?6ÝÐ5JûÅ×5ÊqG©5ÅqGeáQeåR¨käêdz@úñôHõÎìôRV¸Û
ChWmKf;n°W0v£öËMÙ_ñ~R*åä-õo{s\uªJ3]SÏVTÜ$ ÈLj
®}Dù@åEÐ
Z+®¼éc&5Knd?-½ªhÙCG$Z,£ê1fõ0E$5KîY7ß_S½5aº²T,
×ÙX-ÉVbaKH9®6 Ü$ñ¥h)`î鳩¨ñ çÂÚCªt,¬@»ú¤!ÑH@¸è¦S6MUB¥$Ø~YkLGZ¡ö StHRcä$'z©R¼ïDÖËÆáZcKjú¢I×+ï9뽺iá=$LnV¹UL×,ïixAh×ükó¼SåzC!_Ê9Oq¨¡lT»ÒÐ*Å!ÚÂîÎÔÔ#ÔdI²ôÌ¥nûººÏ!· ÖrJÃuZ%ÙVMØÞU>¤Syó«:CNE%y`DB9@E HåÀð¤P©µ°BmÏòI+B¢!a#ÜÍwLwX`¬ëDÀÓÎqð,NIµ4!QOOäË.=!Ñõ±,UP¬H0$Dv+ÒVÈÄ#¬¢!ÓÉ $à[Å27wáµ6êÞR£G©5Å9pxáQeéQV.
ºÆunétk¼.(×5RgHq]Ã)ÂÃ,<ÊÒ£¬\
uÜð¬Qg±bTdr·1_0ìè^fRíÃÐÝ5Xw¬6$Ö"ß2mk<MÃöc°ø,BxµMpêµL9eæO9Qî½aFñV£ôÔ ZµKÄ©á"BLj>z¼2LC9í®
£¼þº³D£U0aïQîå@X;µÍQlLOyÆò¼Ê({xôѨ yMSæ]Êú¦Y³ Äô)ÃúMWhÚ ëYiVaLQaÓû0ï²8ÀÛ^Ìvé²]nÅN¼`;nÜnûÛÙu«iÅöÔZ£:lGA¦ wQÂnLû`ºlí¶K4;U²Q¼Ûiwêv ¬
8w0iÚ³ûZBïß°rþ"dûpïvnC!ßð,ÇpÝh9~È~jÁûúóö·õñóîí4xÝ>ÃF¾0ñó$Ôïçû¢æ³te3óßþgø`æ|4Èþ½f2µ<gómÛyü?ÿÿPK!)f¹È<xl/worksheets/sheet33.xml´[Koã8¾/°ÿÁði±H2=hë0Àbwg÷ìvÄè8
l÷t÷¿*)±¤â42}è$UKüêÅ,ßüòíø<øc:êÛa4û]}xy¼þþ_õób88_¶/÷Ûçúe;ü¾?¹ûûßn¾Ö§Ïç§ýþ2/çÛáÓåòºÏ»§ýq{Õ¯ûÐ<Ô§ãöÇç×Ó~{ß,:>ãÉd6>n/C²°:]c£~x8ìöE½ûrÜ¿\ÈÈiÿ¼½ÀþÏO׳±vÜ]cî¸=}þòúó®>¾OçÃå{ct88îVÕãK}Ú~zÞߢt»3¶?óÇÃîTëËÌi£.çåx9Kw7÷`nö·Ã_£U5
Çw7þwØ=[¿Ðßêú3*ªûÛá¡c«ÿë4ø´=ïóúùÿûËâz¿Ø~y¾ü»þºÙ. FñH!·Õý÷bÞSÁ6Áü®~=Àÿã³²ýÖüüJf§£y4Y&s0r¾|G?f÷å|©æÂÚYµø©-DÇĬ×D¢MÀO³÷Hµek!²ú|1K`ϰFi</"tkë¹² W±½lïnNõ×d<øëüºÅúVpIø ¾¡S(+¢ý¯uuÎP(!x_ñbÍÀÜRð»hÆ7ã?p(mâ«r)(H0o¥()XKÁF
*K0ß´w\é bB»Ú!hÜqH"B Ë!RPÀr()XKÁF
*KÀ/oÆüCÐøíþo3D¦! ½[ðWî"RîÑXC)ÈC2ç5Am¦n¤ ²ÌËPÓ¶ý-ÒÔ:mé,øF2B@gkKÈ]D4á ˦p
®ìÑ)¿ÑÅveµ¡~ºæt£o5#Í7{ "
ø ÷è_ÇÃÖ®'`AX¤tFFX¤tî.â'Ü£S~#<a¢´2À
ÛDÒçÈú ~Â=:å×1Â8¸Z)Ý¡ñR£?¹q§ZËbSEþçÈÿ ~ê=:å×1ê8HXÔû ÓÔÇoÈXÔaFFXäîü/â'Ü£S~#GÍøÚ`7ëD´EMfÃØbÈ}Q
Æøù÷)U@É=óó«=@s¿(Ò,"íDÔDîâ(4&àºW©+¹p`²<ÐõW6ïDTh¦1·(ܵQhZÙ§T%ç#Å»ÐòNq2jUWÉÍHh´m(îÌâvÖÊ;µNTWa@ L5wÿùý·é
<öÓÍøoPD.¾LWàÄ^¹x®À¯üºÃãý/Þÿl\QÅD<8lYÑÀ:LÞ!¿4¥1'6Ea )ÚLîÃ.4&þq±ñ
b+ñd1wäÀ!ÌrÄìid³Ù§"ôYD}*ZLîò.4&À.âU*¶2]ÌÓÑ´s-g»´Ù_Ýq?RÑr²0Ì¢åä>(ÙBc¼TË>¥bÊx2-'£I²¤Kpf»>!hÂc !zG9¢ËÆ&asFL¡1GøGM]~%OØ,ÞW§
zÌkëgalLEÙä>(BcðOÚ~%÷Np?âülLE1gaDÁä>(Bcð Ú~%ó@,æÓþfØ yâÍ4ñõû0¢>
ñóîSªóØÙ7¢oQ«YLÆ[TEîÁÌDUàMñ*U`%ç-fÑÉb=¾ÂFÛl&ª:3 k&ëDÖ:QS
Y3YCYýÊÜ%,(»&¸Ö\!Se̲\
nëÎB;§¹¢xþê©9öLÍ3Ñ2²#¤×A»ÈÊneÖQ ``
G$tÙ aö£·
¡Û0FkôÛi/ÖÆUÝEðÃö¼_Ðo´wj9ÒgN«ô`VIoW(ã¥
(9ïwÍËÍçK¼UÎVéÎË3§Uº¹Ó*{FâRoÄëPrÞÐÊí#âã[%^\e·Ê¹h'Y¬Av!¶¢®çN«Ô SS,ÄÊÕ{ój®b
Ñ9~´âhp&b½îÐ]ݵ3¢¡xpµ´ÍÊ<NCÔ ;ÈÓ5ÈÄ!iâUîC1¢Ë8V1CClâ`Ðo7Äv¹Â¦³hDñÀàmæHó8Kv§!²£=aæNCô`HoíqR7ÎÕ×ó¦)ñv"ao§!º
Ó àÝ£T±_Éxã§¶6ï/Äæ¢!.dC4 «;Q7Ù
Èâ²)D·9º
ãG+g6
@¯;´)²+ªÇré¯^@ÆA6ÄDì8´"+²!u&s>µ÷ÇA4¢ËZqÛÐ1-úÍØ-ïÓ^ß*â7Wý
1ÑwJV³[kÝ¢!ã/ú>¥
(9'¯nv¨mN¢9çÃ8XhL]Ä«Tħod4s³ÂzúHÈ
²¨u´MÞ¬Ó4~Dä/ mRP.ChÅm3
Ø^whSWT1¸³øø8Ð
¼aÏ
²ãЬ888DM#ÌÌ¥¹¢Ë$V
}A¿ÝÈÚuqDUw@ñÀà4À÷;<¦Þùn[B³ýÞöçD¦QÖÛm¤Ðëý6G¢ÉÚlIeKkRwú@×4Öß|ïO£,×8BK,×8åHÖdãH*[Â]g¥5Í'ïOT¹Ö"J/×ûéS+ÐþÚ{ qº>8]Óh?è|Å=)®ÃG&Í{¯ü}µ\+mªK+ð¥6àUªÓÀµ¥f@ZNIÉhðÚwçeR?-} 6ÑCqÑUhLð*U`%§
}Þ¢õágjªJWÑZi'ê*qÙP3DÇ#½m Ìsw1î(ç¤E`r@m¯ UÖÝöuEñH@Øè¿Hm¨\+YZÉYc¼Sö)U@ÉÉà³"+zÉä)=YbûÏ3
ìx*°ïòXû½ºiÑÃ!JnQ¹yJJ|ñ7ìB¼[/û* ä¼Ädv%¯<¥o]<Z)4(°u²àUªÀJ¶õ©;9á`î*èu°æÍc<qDÉÖêL¨ëLÑDU
Aé9?áî
s~8*çüzÝ¡Ûä*&âÚ
S=ºQù½vJ&âT-ÌBæ³|Ä{ÇËÑpP`BhÅÑpJ`Bèuî" )$íû
Cñ¡"Ô½%ð7VS3©8L2²îI¡%ÖÝ#QdíH6¤²%Ü5îàò®¡©E¸F$Z6%í))4Æv
a:r0kG²q$-á®¶-³d9ZNí/ÝÁ@ý¾ûð¾Ô#}&Þ{ bâ+4ß¿lKX¤\éÃÃUù0¢¯}hÒ]¼Fß=¥/3¾n÷¿mOóàyÿ;ïd'úióû¥~m¤ðÖä$ÎSý¶ ¸åS}ïOðá=¼
;çêúbþÀ)íwïþÿÿPK!\2[¶<xl/worksheets/sheet34.xml´[YoãÈ~ÿ è)A°xèíÅòhI6yÖÈ´-%æú÷©b5É®ênJxçalW}]ì:û#EÝýúýð:øZÎûêx?Fá <îªÇýñù~øÇÔ/áà|Ù·¯Õ±¼þ(ÏÃ_þú»oÕéóù¥,/°p<ß_.·Õx|Þ½íyT½GÐ<U§ÃöÇç·S¹}¬^Çád2¶ûã,¬N·Ø¨ö»2«v_åñBFNåëöû?¿ìßεÃîsíéó·_vÕá
L|Ú¿î/?j£ÃÁa·*ÕiûéüþÄÛ]c»þÃ2ØïNÕ¹zºÀÜ6jû¼/Ç`éáîq`اòé~ø[°*¦³áøá®Ð÷å·³ñûãý©ª>£¢x¼N:¶°ª÷?OOÛsV¯ÿÛ?^^ ±×Çòiûåõò¯êÛ¦Ü?¿\@Â)8
¾dåyAÛ(ó»êöÿ{¬Êö{ýóæÁdÍÁÈùòãÝó¥:4ÖvÈB¨-ÀOm!X&f½&"m~6x¯XX¶& ÒPö8ñ¤XÌ¢Øk¼ Fq8/kL
²NW¶½lîNÕ·T<Äëü¶Åþ VpIø ±¡S*k&+ù¯
uN_*!xßðbõÀÜJðëC°w㯸A
J×yÃU©d$·\
´`#
!ClÚA8nP9¡ÈÝ4nd)B # RÀ()XKÁF
CÀ
/gÅüD@Ðøýþo+$Ñ w8"µ1GdÀjL9$w@f¢9¬ ²h+u#
!`Q6£ìM_!¸îÓÖÙTÉÖ"D¥6"po2,ëÆº¼G§Ü:æ.+cõ»`înð&1ý
D!¥¨¤ n{tÊcÃÖnwÁÂaQÒ Aâ¤SDtF·Ã=:åÖ1çïqÁÂaÑZ AàÂmE¢èSDT}F·Ã=:åÖ1¸%]¡áJ£¿¸qw=½Ät=õ: ¢þ3¸]ïÑ)·¹DÂp½ßabpü¶E&aúOQÿAÜ÷è[ÇÆ£ÄôøÖd×ëD¶EO&üͺ0¢2qûß§T%ò'#ç7GxK¿hÒ$ HôDê¦È4ƺS©<+y0è¯úèéw$:4Ñæ·hÔ
½iÓµ¼O©<Jî7RÃo^àѨUÝLâHh´hî¤
-×J;±NtWÖ"`5Oÿþã÷¿eñ
"ö÷»ñÞ :Ëm|¯ ¼²ñ*^A\=øuÇû_¼ÿÙØ¢x6lÙÀ>¢Þ!_)Hbi,ÈbÌ$aXA1º0¢¡3ñ¤.Ö±P<H¿\ñÈéw,1ýÅpI]ÑÐÆxü¦8ʳû
û3ý¾yã:~ÅbÌ$aXÄI]ѦÆ8Ìû)gËùu,Ç]2xD¦Ý^ DêX%qaq]º0¢K2ñÄÁÍ.u¸Üoähß7Wq;Ñ»I@3SÑ/©Ó¥¨ö#ÓOÜ$SGÀä@Òö3 ²gF`*º8 Ã" ú%uaD¿dãuê¸,¡ ¤ýS°Fó0½hó[ôGêÂþÈ4ÆíwRyÜoÈù+~#Zø-z5 Ãü]:03ÑÆxü¦8ʳû-èçÓ°P3VØhKÃf¢«dаNd¬=5 ÀÃÂÀÃr{Arïe/2±Ð6Wð)uÓ;-3³EñýÙ<9tðäLI2¤×A~»ÄÊaÕ¬£A¾ÿyö°dd¨³82h Î}5/zûQËü7Á&Uñ¼Æ|e`Ø4yf
J&ϬAéÀX0Î=JåQr¿ßEëø YÒ¦É3kPÚ¹5({p®7âò(¹ß0ÈÍâã%^Beʹ5(5ÈìÃVÔõáÜÔôáû0nuÞ
±Ã>ô¡GC0±}èunlc
&ây@"kP´Ï1ekjVdäÁÔä!ªó]îÎCç!¢óÐV!CÃx¬óÐ ¯ÎÃvuKTt×ÏÒk#/Wæ!qVëÖ<$Ôb{¾ÌyèÀXó0ÎÖÏÃ¥ò(¹ßHªo÷(8óÛa~[óÐÆ,¬yHß=JºÌoüÖôûÃû°¾9Ѩ«
¨éÃeÝ grt"*ÇV
Á¬ûÐ^wè¶ïlQÁD<PKnð2rFdæ¡yó°Y×äayÀ§ôî<hÎCDç>´â¶a<bZôµyØîòÒ^¾Åó"n¬úça¤ïY·ó0Õs.,Ä<Ì4ÆÝó}JåQrĽÈ4Ã6}³9Ã|ó0ÓOdÀ©TÜ'$ÄÆüþø9Fñ
çI¤Afÿ´¢®rÆ7ëtÿD5ÀOÜý£Mêþ©Ñ¹¸mfÝ?ÛëÝ4ÇÆLÄó î+>>t{Àò°´Î
2óÐ<Xç5yê9æã×Cç¢óÈV
cÎC¾:ÇÚkuy±DEw
@ñ¼ àý³Êù1Rï|-"¦a>CÖ)e¼ËfI2-1Þf³$ʬ-ÉÆ¦
&¶)Ц¶~õ-?2BcI2-1BcI%Y[%)L
FÕÔ'¾¿<b}âGè¼TCÌDÆ
L¿öNB®¹#WåÂt÷ÏsáxÃk<1®Ãç%õ[®üí´T+MW¯dÀyæÚS©<Jî ·~B7Tݲ2hs¥HO¦
8w÷)GÉÝÂsñg²¥ÏÓ:[§1)Y¶DEeãq8ʳ»
sÞpëÃÔX$T®¢Fk¥¨ëÄe×Bô_¢³ÞVPÍ#wAr{´ó
ʳ@Ù ·WP*ënA{Ú¢x&
ÌLôçÑÍj%++É5ÆY9yRyÜ|,dU¯3iLØ~ûÍ4Ƴ_2àT*ÏJ¾_|Äcì÷æ¡E¨¸Eç¦1)M·àk|`gäÜzÞ§T%÷K0³ýJcâ\|ëgäÙ:Yp*g%ÛúÔfNÈˬò§^þª/P?´ÀGL¤Ñ©u)£*kPæÇ3¤ù±çÑNÎÑÐxHó}hÅÑÐHó}èun'-*g@´?¦ºQû 4Z3z¥qªfÍÂ&õø&ó£á ÀøÐ£áÀøÐëÝe@»Ð}¦X0Ï pÝÙ?qc5%òÀ¹o%eÜ=XLK»K¢,ÉÚl,IaJxhlâò¡!ÖÂC3)Êdc0DYµ%ÙXÂðÐÀØY´-§Í;møõûîÃø
'RóL³/u@ãË4ß¶l[XðÜ
«raÄ_»0Á¤»E¾iJ_]|Û>¿oOÏûãyðZ>ÁáÃÁ¾TZÿ~©ÞjébOé<^Ò?˧êßõ(_àûÁ%¼s;AäªêÒüSÚo?üÿÿPK!fú_
+=xl/worksheets/sheet29.xml´[[oêH~_iÿâiG«|ã¦$£±Û
<´ÚÙ}&$èçöï§ÊÝíîªnrÄä!$U_»®]m»_¾íßz_¶ÇÓ®:Ü÷£Á¨ßÛ6ÕÓîðrßÿóùó´ß;×§õ[uØÞ÷¿oOý_þù»¯ÕñÓéu»=÷@Ãátß=ßçÃáióºÝ¯Oê}{ÎsuܯÏðïñexz?n×OµÐþmFãá~½;ôùñÕóón³Õæó~{8+%ÇíÛúë?½îÞOFÛ~sºýúøéóûÏjÿ*wo»ó÷Zi¿·ßÌW/ê¸~|»¿Eézct×ÿxê÷»Í±:UÏ稪
ú6ϳ!hz¸{ÚèöÞqû|ßÿ5¯²qøpW;è»í×ówýýXU±zºï:ô°²ö÷½Çõi[Toÿß=_!°×§íóúóÛù¿Õ×åv÷òzj430
m?}ÛÓ
ºê7Õ¬~÷ö;ÌpÊú[ýùU©Íh4K& ätþ~Ìæóé\íÍ
µ¥!ÖàSkFq§D«O³ªHµY£Á
f!èOåq2}ÆhÆÙd¡[` +ëpõyýpw¬¾ö ãÁ_§÷5ÖO4KÂ'øF]X
²`°âÑ ¹?«p¶
b×ú/V_Ô ¿<DÓI|7üÔ \Ò:n(UpPI(9Ar°rCðMã pÇJ &ÊsW;{ICÈq'Ep °äC ÄgJ0c~À!¨ü¾¿áé¡Þ
ù«ð)õ¨P¬¡FIF!e2¦L(d¡ Ó&S°rÄËPÓ®Ã-ÒÔë:mÌÒ
ä
AÌ(¢ðÑBÌêÂe¼²'Ã<b.¶+§
u`jnÑ¥æ
âÚ±D*IBAÂwðdG¥]o0Á,¥s!³.ÒBAÂwðdG|Ä`3Yiå
n2:bI_ ,ë
îàÉ0«Òõ 5ºÅ¨é1«µ\A\ÓcÿEÂò_(HØôóé8H8¦w¬¦Ø~@Ƭs!³ü/ÿBAÂwðdGÆÄµøÚ`×r,Ú¬&s!Ö³b(BV
BcÂöw1ezç''æW{@Í]$ü¬HóHa\$¬&
Ш²Ez&ÇÝY©ñʵ;ak±F°Ú4ìbÊ&µGÇnì^`Vp"AúzHÔJ°âÎ
(nfÂ9V]Âj~ÿó·tûénøg¥/Ó98±/}¼Lçà×üÂâñüç¥OZ[N4°d'ä ©¦4âdÖfòHaHB²6S0¬
ƨFñxê¹ÙgñlƨN'ãdNÌé4²Q¦ÎÁÁÌqΨ1ÎõHÊG
ãz$em§aX©QIÔwºD ojEY6ÈìyÝ^:î:äê®rtßJYgÊ#
!®a©aXe1G óoI£ÙIäÒ,lJRà`w}¨1dM½ºzóHaX]!«+¡1ºfR楰gìpãt©Ñ¨ý8Ý9ö_j*$°.ÖP×U0v©µ¡1ÊLAÙÅ-Lê÷~ÄjLt=ÙªÓPâV6EÀ°²Ó⥠È-Ä1f»»d¦ cÉk±ÕI°44ìbÊ&µbçFþÝfv³Íc
!v³ª(1Kj¡1-v«²EÚÍ×p±ua¡Í7fU3ÀY#ÇjJ3ÀE0ÁÅÑOzÆ4aÙVúR%HT%SÒ9dNn®Î¢l6Ȧfa«]X
ÍxçVDcõwÛq`س+-¡¶1æ}ËÈ©XAèzÿîÁÞ(W@Ü@p# ÌáFäbq"´²¦àÓòÀMàÚ?v½öéÝcÐEÀ°ôìeS¶0©Ý®ëT´}½öé×c¯}ú>ÿ }»ÝÁ5^Ù"Iíöîn·oxpÛ>'^ûÔ ·$-Iþ´MÄdJ2áp§_.cDCæÑ¢ÁXmè
EÛºkgH+¢q`£ûíã §}¯5jäÄÁkdâÔq*¯ãÞÃH£H7"ÁÖHDd-a2W¹ØqeìVDCÄNZ£¦xÑ?/L¼ÖÀxQaZZDSÆa&µGrçLqÁn5À4óZ£JxÑÇðÛ
"V»;²EØ]»o^õXkòÖh@NIZ-É)ÕÕ% ¶F.cDqZR48ÐJaÝnêÎ'Æréï^Ç·ÆDÜ84$'¼59 Æïµ·F*RÆ(RZPk¤"²0«\jVÜH4·¤WECÄaÝ-"Ñ'*gزÖXhl¡Í@>eQhL¸ü»²
Im±ùê¶è!Û]/kÓ
ÆXk£lâÏNKÂå·$áÚaZÅæûÛ75}$ô±cÍ=O4È-¦dåø}saät1%õOêbòÝ¥u*8x¯.$÷ýGààNlkvëÐúvØÂ®ÅÖL£ÀVE#ÁN·:É{æm/äF¢!9ð¶
2ê¶ffiø2V®eBDÊEʤɲ4a#©¬E¤¹ØÖ+x,FCZ
NAë
>Äíë¯Ï%j@qï9À
lÿÈ5ÊyΣMq^¡ó(Ò£,<ÊÒ£¬\
qMêG7tMýâ«
可£Mq\ãQ¤GYx¥GY¹êÜ9¬©b~<=R½;}a¡!îÂÒG-ÐvÌöÚ2aÅ+C[Ô~ÜÞýñï¥(7UêWk'<u·-4Ó5uæÙªç È-Lj®}¸ÉÍò"¨Ä,¡W^v1e
{ÖDKïuu´Ø°\¤IÌb%4¦Å,¥ È-Ô,lýY7ß]S½·¨te©®³ZDþ¨SÚVÕÑRÀÜ£gSHé@9Ï!-Z¤/µ=TiXX³c.}Òh$ ÜHt
RD&À*¡ÐLV|Ö`æ]LÙ¤Æà
#':)Ru{¬ÂBcZÖ«²E®ïï8뽺i©ûB*¹Yå©bºfÁ»´a
.½ìbÊ&µMfWÚU¤jæ¢Kg3±Ð ¥+
A¦l$KÏüÉé¶oÕ¨ogàc7iõßpÎdI¶3Á{M, ¥'þtÚrÓ§¤h(<öÛТ¡
yÐrCÉ¢äVD#À´ï
ÝTù°®-L3¥E#¶«
#h"P?íÀSlðEÃFhCK]#Ð^X´6Á¹_DP4lèé·:Xejx Îz7ß5Ê9=x¡)ÎéÁ£H²ð(K²r)Ô5þàrKר©
¹%Z)ëNãºFa,Ez
GYzK¡®¶Í7³d6eæ}üúcçð¾7#»'°ÞW lâov6%Ìæ2a«aX_0ÑÈ^MyM}½U}_ò}ý²ým}|ÙN½·í3¬¾öÙïÕ7Yë¿ÏÕ{M
[ðþå$
7
ñÜòXá+©-ÌWøRò^ô
ÀóÏUu6ÿ@g6_s~øÿÿPK!F óð>xl/worksheets/sheet28.xml´[YoãÈ~ÿ è)A`ÍíÅòhYI6yÖØ²-eæú÷©¾Ø]ÕMIxæag§ú«"ë«£«Iêú·ïÛÉ×õþ°Ù½ÞLYO'ë×ûÝÃæõéfúçøU5«×ÕËîu}3ý±>L»ýë_®¿íöÏëõq^7Óçãñm>î×ÛÕ!Ú½_aåq·ß®ðÏýÓìð¶_¯¤ÒöeÄq1Û®6¯Sea¾¿ÄÆîñqs¿îv÷_¶ë×£2²_¿¬pÿçÍÛÁXÛÞ_bn»Úþòvu¿Û¾OÍñ4:lïç˧×Ý~õéüþβս±-ÿáßnî÷»Ãîñ¹ºQßçzVÏÀÒíõÃ<´OöëÇéïl¾ÌËéìöZôßÍúÛÁùÿàûÓn÷Y,,n¦±Î<,|ÿs?ù´:¬ÛÝËÿ6Çg,Äõaý¸úòrü×îÛÝzóô|)¾Í~tëÃ=
¶
Ìßï^àà¿íFd²ú.ÿþ¦ÌæQÉâ:-ÁÈáøCðû/ãnk.¬í(¶k,öL'M¤Úümnâ½&2m¢LÔX<áàSqQ¤Ø3Þ°(Kò²bÖ(E¥W·:®n¯÷»oÈxàëð¶õÃæpIø¸QV¡¬$Xìþ¨Â9J¡¸Öïâbò`î)øõUeq=û*nPÊdÜVKÈ\v{*àT° ;*X:p3t\HP
1QÌ]L0îRBÈ!
:%p¡N*¸£¥#@@âB@Ì D¿ÂI
é= Rh}DBäÒ $QyBB·PjÈå;*X:Ä2Ô´Ër¸Eº`Y§;v§Qèl¢ÆÖG°C:©eá^±*&ë=^Ïs²ÎÑzÂå¹.ZÓN».ÀØuÆðm7
âúÎHRµÉªNAóıþį!áÖ.wXÃ$½A[ªeÇlÞèhç¢ñc^ûsIeeTWµùcSQ¾&dlneÈ|f¯¬È@Hut
þ5^C×Iw¹Õ&¤ÍéÄjØõ¨Q×õÔFÚè$ìú5^C®Ãqý´Ãj:mzdBj´Qä0©6!µÑ)HØák<¼[ëñ¥Áz$Ú¤^AÞbhCR
ÆèÂ/üº?àVi^F±½]Ì»¸5¯¡t EÛ0
qII´!)Nc4#,%ÒÓu¢ÏéºÕÇTË¡ât905¹Ðk4@j¦
aHÑt.S|dû-f ÇoÑÖÀàH¤Ñ°tñÍÔ%½#%UßP2k9z6åæÑP
cÑãí¿ÿüão]6Æþ~={'«¼¬i`z_©Ïæ=R**/´öJ<ÃÃ*Î(ÎöÂ^V®ÅáêÎ-GJLpN¤D±¦i$ßgU~(¤75LaP²ÚT}§1*Y²:¢dtAiÌáé#Së:Rkó"<3d¨Ð%##m©a
ã|hCÛZtv*;VÔ,l8Ät¯-jtéNèÒÇ*.+x&`Ò¶Åì.;·x¡7½t¯)âÉIÞtÂhw£<ÏëºÊ¢r )&{NrbcË*ªl.cvÄxyî¨åéH
SÄ
æ$±7¨sGat6ÄtëìõuÔzdâh¹ªó¨.L©kÌ
15:l\+jÚD¼ÆÐ0
qy¡GÔ6±·ªyq'Ûåµw2ÒV3I{,/à]¤õo1aþ9j2uÉÉI´¦0RlmcoUåb¯
(^HËã#ÌϧDãB+µÑä7)¨6!ÕiyL«?³ÎɺR¢ghB©ò&QD©6)Hø: ƶ?µÈG±ßd6þð1Ñã´[$©üÆÑìXâêÈNn0¥Ì23ºåeBHIpz_&9Ð9(¦i\ä¾L3sàÙhe¬a »ÖÂê
ã¡/Z"Ò¯äÀ _.Õ$1í\FO b6ùǦ{=Æç,˲"!4CÀ@Æ{yvÂñ
Z Â4«ê"2/8Ã
lp<ÑÒÚ/}Ð{2»éþÀ^;j`/¯mCÒµÓΡ.\ä#ØïwÍæò½î)ÊFcÜYxÓßK¯cº³9YìõEFükb¿áþÜâã;¦¸PåvÌÒëäã ²ÅXzSL1æ¢(Yy¦öÈBhàNá'Í%R)l{aѶîF´D(1E;CÛÇÇAé8^SÔ 7È×5ÈÄ!q*qmH«OVpSD*Ð#A"¥/4Ú-»Ä-7Î4EÿQzMÑ?dÐ7ÜmÀxMQaõßkÁE>²ý&'3~ûçÒkþù¡ô¢©H)wÂ]ëO-òEä·x#ýKQ^4Eú ¯1 §ÈcE¢b¬e1B$M£;Y#hÑ@¦¬¿ô¢ºóEK$Âq_ÙSuªAM±¢MÑÜ8h=wR¬hS4z&¥x<r²)b>Zý lX
KÔ¦hµlp´[éðp{P88ä¬uº9¤úàäÖiÆÀ¶9ß; þ©E>²}£²pg|Òµ{¿¤A·©Â HSì4Fù9|î2÷WáeJ:S8v÷>f¤úDdH:|c@nEi=·¢jâggôtE¥rÌoMdE
Óv
)Ëɨ¨Dx`V48{ Â|^µ°·e+i0cDKÂA!g: 6ç<Z^4©¹AD65ÉÍÎè 0ÙæÌÃ3ºró=ÖêS¡Õ'2ÐæàM³\ߺ*|PIsÃ#öÛCÒÆö&$w¾hD8JbäpzD 5øúQìhïüÄ/Uþð6°Öhó'é´ÄùÌÏpO²ð$wdéJ5?/} 5ÒúÙÏ5Ê¡ÆtZâPãI¸'Yx;O²t%±¥:Y#ß
¾?=2½3;]Ôa«!îNC'cÓÐÉ&Ü0´C»ñaÿ!¨ÿÉß-eBO<aÿâNÐêE×ÕÚóU
Ú@p,b·È pé¨ÌÂ-/þ¬PðtÚ@ðÎûS|d»%¶-EKow2Z¤ñ¶ZDÑ"ÕiÌ[Ê@phb·ÄÎá¸õál¦·&®$³êì¬Vd+Ñy1®^ÚðÔ7#l)`Ðù¨÷ ç#
ÜWà ©2¢°°
Ã&êH#YàFâô ´i¤Z½ÒìÆ3§?µÈG±3âV'i3õÄ Ý/;¹_e ¸ÈG4ñýEÎý^Ü´ÔC&ܤrÛÌJåMÕo½GWbÃíÈ©ì"Ò.t±ÍÔøåÅä)u§A#^(ÁE>¢n=÷(1°Ìú¾M^@>tÝ¯ÕøoV&eE¶I1úGgPzþÏ
1ÿgPÁÇM
5(æþ>ÖÂ
H mÿtPG2«4ô)_´D"2¶}øëNé[Yu¡`¬f7½¶3&ò
øÊ mS¡aûÁÐÁ`
Ø?D0p0%O´´·(2@0
`aüÄÉ+WÓâ¾ãÃ=¨Ñ(çxáI:-q{
'¹ó$KW©ñ'¤F5¯s(K
t¹¸ÔP ÷0OrçI®S#²Û¥uTËߨO¨`â~ßA½É
Ù©»SÐ9>!#a§!âëÑ¡ÉÓ0d÷å!Ï"aάµ÷Ì4
üÁ*ú²¦
£èîªQÁ
´GÁÆäGc±Cò_ýFYýèõmõ´þcµÚ¼&/ëGüvw:Ù«#Ëÿ?îÞ¤´*³å¥ùÒâÓî¿+Y|_¯áê8Ì{Üíæ¢ç
¿U¿ý?ÿÿPK!þ^¸ê>xl/worksheets/sheet27.xml´[[o*9~_iÿâiG«}îFIFÓ#vwv9 IÐ !ÎíßOÙe·]ewC<T}UíººÜÛ_¿ï^_7ãvÿv7Fá`óö°Ü¾=ß
ÿø¯¸Éãiýö¸~Ý¿mî?6Çá¯÷ÿÛí·ýáóñe³9
@ÃÛñnør:½ÏÇããÃËf·>öï7à<í»õ þ<<ïÍúQ í^Çñd2ïÖÛ·!j.ѱzÚ>lêýÃÝæíJ×õ Ö|Ù¾¶ÝÃ%êvëÃç/ï7ûÝ;¨ø´}Ý~(¥ÃÁîa¾z~ÛÖ^ÁîïQº~0ºÕúÝöá°?îN#P7Æ
ú6ãbîo·`tûà°yºþÍWÓl8¾¿Uúßvóíèü ýýi¿ÿ,«Ç»áDBÇV(ÿë0ø´>nªýëÿ·§,Äõqó´þòzú÷þÛr³}~95ÅS0JÚ6üQoàTÐ-É þaÿ
k»ÌpÊú»úý
ÕNGY4)O?¤óðåxÚïÌ
µÔk
ð[k&Y¯D«ßfUjE«Á
f!ÒèY>cM4JãiGÒGd Ð*\õú´¾¿=ì¿
ãÁ_Ç÷µ¬hßà¼0RAd°âÉ(¸?«Ûpv
b(¯õ¼º¨;B
~½ò<¾Ô A©ª8¡FÊU¥·áÁ NXrÂÊ!Á7À:( ç.vTî9$aAãN¨à8',8aÉ +@Ï`ÆüC¤ò»!üÛfOD@z·æ¯ÊG¤Ô£5"d
µJ¦Ò 3
HF!äm./9a塦]/[¤©+ VuÚÓ
ÎÖ"
¨|D4¡!
*\ÆkzxÂåÝ£Ii6²,.â<NÈ8A61§9õ;A©¢P"ÄõBÄÒ«
@ìâT·©vCOyÄ`XÚåK03%zb0Kô*a^#
¾§û3|Áøy6*ì%ýÙGì`f?«¿!pý6í#VUÂJ£FH8à=<æåtëd¸ÚgãdJ®K1jzÌR"Ä5=fåP ¬jMïá0.§
Çô~q4=º
dÌʲD1C°r¨6¸'Â<b°Üo\/
¶cѶõ£zR©1ÄzVUê¡ÖSërÜ£=´9}ê9s9)p±CpV#ÙÀj¶ã:$a¦T!«Zc ÑÇLê9d9è/G2×îl©1ÄnV)UÃJ¥Ö»q!A¦ 7q4Á)/)ÌÍ8ê 99í
Îq2jYÚNZRiÛCVý¥ÅíÄVY#Çʯ6 f£§ûÿüñû?êt>üåvü$97q`Ûô
tÞô _H¤sðy{¥4ÓbÄÒbaÅä±Z«>iEH4<rsÂ#K5IFòà}&gqø#^g©CrÖ¦Zm°¯5ÓR.²o"f!"Σbئ@"':Ç)g<óë]½ãz"µ×`X¸k=á{5 wÆÖ ì,ÅSºò·íÔ°d×·r)G÷¶µ«2Bq]vJûÖzÐìd¥Üô âxH¼êYÁyÆzúDΧN$=X)#ÄO°bªBVLµÆ YÆ.Óö,ge&{:IFä¦MWê9:θ8Ap$na*#ĸná9_
0v©*j1u¦snCÓ"Ä̵ Ã!×ñõ4uÆ98uºÎÚdTFbsX
U!«°ZcÐ9¬g4}LÑÁ$ÙlÜßJv)«öRcÝÖýØ5BòZcÐnVM/W®õµ¢çÆþåÍ,g)XÆ!³©Þ
k G¼):Ôn6ú^}àõ´ìVÇ|i@ÎÀgIv౪ª
Èø"øâè=ñE°9@od'_FyãMfq1c9(|1Sæàfsµ<$MYÑ.¬`;öù¤!Ñ ýÕSyÊgÌk¥¹AÒrãv1ëk#A
þ9Q½PNüiÅ(Ó(ÆÊLÒIêÈ@´à:0¨ëëäq>ÉóQÃV¯»L¤V£!Íæg:?ϼÞéä3¯w0,oë1¤):$©ÝruvÍ3vãÐKºD©Ý
ÝÎ9ó:§?~óCDõtØíNßvSP;è¤vÃú\»¯ß9åðüÝWæuN
r²%٢̼ΩA¦(§²(c(]uPfþhbnbnºÐ¢Á²»Ð6E¶ôI+B¢q`óýõã nÎf^sÔ 7-É×5ÈÄ!Qq*Wq¢`s$2M,e DF&ÜP2¨c+näV±K¢Abç3MÂ?md^sôOüUÅ×ÓÑ$zBkçÔnv¤8c·È¼æè$2¯9út#¯^õ¿¦):ÄnùÌù/mê¬9æ¼9Sd¿ûP)ÊB%D"Ø)|§Ê±-( hH¥°î
E·uçVDã !Îæ|õæÈð8ðæh@n´;9æ¼99LÆA>?èiT¦¥LceÍÊ%º´9Zq$m^ÒÞÁ^
;õ7D¨;gÍ±ÒØµÛÉ!gc1áÐÇLjÄ;c´Ýõ²F]%!6±æXkÚ{Í
áfÅn8;·\mnR;åøìØyýÃù<0á÷ËDÜkI6
¾ 9]`>äÃ,U`j¥o¾qðÜ£½®
÷¸XíB»:[WFCZ
;\?6ú0ÅÞÖYámB䯦%9r|BO4ÈÄ&RÍÏLèr2̽c3i)Ó$4¿iÊêJP¡dD+Çæ<OGüܹ°R&K´"$9~к¾|Î(w·¾Ðàpãn.ð£-a_¥F9¯ôyZSú<ð(²ô(+B\ú³Ó]£´}ÙQ£×xZS×xáQeéQV.
ºFn«NÖ¨çOTïÎNÙ²ê«4ÄÝmXúÔF´¤¶úÙFÜ0l#!-Rj¿Üûýñ/*¥RNÞ¯V/ûÒ.]i¦kªó|QJ1áa¡):Ô,6,\úT*5c4Ë ?/,<µVÐa*2E$5KnV?-½É©h±YºJI¢Å2ªÖàÊ>¦è`R³äÆäuõm5Õ;¦++»ÒpýÔl%¶t
ý_ææî=£7`)å<o:/µ=Té¸ÂÂ
´¨OZdþ!;hÓX%TIÒO×ÓV¨=ÈÔyóÈI«^cªo5õ²Û µÆÔô1E®WÞrÖ{qÓÂ{Jܬr«®Yðµmص¡]7òk
hΤSx¹ÆµÍiZY¥8QCØh\kPGPC):$ÉÒ§þuÝwÙÔÔ½¹ÿ°~S®Ó§,Éö©ÈyoAéÁ?ÉÁ?5wBñ¦$ÐǸ Pòdf%XF¨u-¬LÛ|Òh<Øðvõ}cªÇ:,-Ö½JÃuã¡È9ªj#hâ¡ÈWÔ!9àÝJÀF"a}JÀN"ãa%ÂñЫ·÷V Ñh<Øxñ¸â9cs
qmÎoTå3<J)Î9ã²ð(K²r)Ô5þsM×à$Â\ýr(×5RkëÄXð0²ô(+B]#÷y¶í%ŨïQìLÎ;±S©>óå}b7-Ý:Q|{´óH¦ÕÛEÃúû"&v®¢^ûÈpSÂÀÜpû-²
£Ø2kêÎ[.ïÕèü:?w}_?o~_·oÇÁëæ _íüYýÿ´WÔ}FÓ,Õ÷`!²ö'ø¢¸ùßoà
êÉïi¿?? Û¯ÔïÿÿÿPK!×üµ
ÍBxl/worksheets/sheet22.xml´\Yoã8~_`ÿá§,":-#É`tÐñÃÝÝgwâ$FÇq`»¯?ÅKd)ÙidòÐéT}Ub,J²¯ý¾{|ÝÛýëÍEñt²y½ß?l_n¦ü_ͧãiýú°~Ù¿nn¦?6Ç鯷ÿÛõ·ýáóñy³9M@Ãëñfú|:½-f³ãýóf·>Fû·Í+p÷ÝúfÇ·Ãfý
v/³$Ùn½}*
Ã%:öÛûM»¿ÿ²Û¼Ãæe}õ·oG£mwºÝúðùËÛÕý~÷*>m_¶§Rét²»_¬^÷õ§°û;ËÖ÷F·üÃS¿ÛÞöÇýã)u3µPßæjVÍ@ÓíõÃ,n67ÓߨbUÄÓÙíµtÐÿ¶oGçÿáïOûýgÁX=ÜL%tæa¹ô÷¿Oëã¦Ù¿üûpzÀB\6ë//§ï¿Ým¶OÏ' ²(ÉÁ(aÛâáG»9ÞSA· ÃJî÷/°øw²Û짬¿ËßßÚ<*Y\¥%(9~?æþËñ´ßk=JC¢5ÀoÅbTEªUÀo³÷ªÈ´ªW sÄáOå">c
²$/çL¸µ÷xr¦\)ÃÕ®OëÛëÃþÛ2üu|[úa¸$üߨ«PJVG,vzW÷á
%ÄP\ë7q1yPwüzË*\ϾjP@j(¡U²GtÀ)aI w°r3ðMï pÇ
J!&Ês;D(÷(ãJhÁq%pJXRÂ%¬r$>qPóÊo¦ðo!4=Ò»G5>"ÃmBÔP¯$Ç.)0 %,dÞgê%¬ò2Ô´ëåp4u%À²N{sæx!µB@gëF4>ÅÒ*H%ðºwyWIeÖMÈfѳ^4n³cÃëÄ56&!éÔ*²úÍEÄ×éÆ
ÁUEΣ²R?el
Ü¿ÜLÜA²¾VäõMB²¾Uí"c4KºsNiD±]+rAù0qM4¹Õ
èËYçKHRi$\#<æ!Å´ëÜwÒg¼6=!IZ+kzBê¥ @H÷m$lú#Þ`¸ÅâX?n³V`ÛîcÒÙlM
;!EÑ*HØæóP¸ÅäZ|i¼¥ 8)ÔZcõ¤D«1aûÇ|= æ.'æ{@Ík(ü¤Nk¦0®RRMCê¢Õå«\¦Ãláo³{B\'Ƴ©ñ̵?%®5Ùo/®ò?!5ÒjÌ@¨
I^eU^D-/l¾óE?ëeF=ëâY©QK(í;Fj£6Jú±$G[k@)G·ÿùã÷´Ù÷ËõìQs®,c
9zIVªË+Ud Y¸--ÀÕöZE>ÏçQÂÌAV»´Ä![²î|Ò
p¬ÄDçÄJmFâ~&kÕ(B@zRÍe-éIMCÛjJLVÆyÂÀ'ÄE±¢È"í¸ª"kã]pØ{.G¾8¶+ÀÞÓã3.R³¢ë¢4)ë¢4&!
¢Õå¢,©ª4RcMLZEÑYVqDZÇqfÒuܸºxrxÌÈ¢k¦0ÈUdÑMCC«1ÊUI:OæeD®ÕaL2ò0¬*KÐ3/t1ØAbr¼<Ô2È*Ö}Na[H²7,!
ØjrK^$$Ã:Ä/JfKD®#>KÒ
e¥ÝÚÆîÓ¤ãóEM¡È1dA5S×19)¿&±Kµ£CtcL,ÏÂ^óåÏxAÍ¥®r¶)òÉö&!Õj̲N0y !ÓóxchÜ-rRµÆ »Ié4!)VcÂv1ùÛ
±s#Æn&v2®
AvÊh$v«1v«|@ÛM&ä=TÃBû± ]3"Z#Gjª5 ;ìÁ²ý¢gÄ$
ÎW$Q;Cä>¯ÆEçhÈàiÛ)ZAErû`¤Yóû5dEY&YTÈû\qììH².VC?:ú¤"áþÕc~óÒ»jrc¨å lìi?3r*ÒÉ?'0û²4WéHѼßIñÎçÇñHô8®§sõ$fó¢2=Md$øK»xº^£!
LýgÚ?ê^»õGý¬ºI¯Ý*ê,We.ÖÎY×W2Z2G¶(7gÒöCìwM÷ò¹nÆ
×ýéÇmØ%1¹Õ`¿íÆ|ík»ÐÇ7cqpÛK¯k[È=Éré5c
2
BN ÜÕi=BH<2ݸO8V¬#3dºÝöò¦@ï¬JCZ!99||ôaEÉk·äF©'9QòÚ(¥2JÐ!dXZãíwïÄ->·[$Î¥8ÔCÍ`§¬2uZÉH/^ÜÄéÎ' rδ[ÿlSzíÖ?Û^»
`¼v«0eÉ0Û-&ç\sÆnuN@éG"Q'
¥ÔïìN7
Ö0s¯¡Ï$RA§ÂÈnñ´ÜµûÃKU^4Ô9m¨äª%YÿÍiC5 Sª,U¬5âÉ£Áw²2УÁT
ë^Zt_w>i
H8KmÄhhËL5ÈCOrâ@[¦3q(EÄSËZ&ï!ÑêÅÏ´L,Î¥8ÏkVÜNö7äW
CGã#Õ§=§-ÌIËl4ÆmsÒ2[ÑscôÙkwÁÇØD1±_ÜS=ß»&nÞh2tÐVcâ
2]ásÄ»,r<ísºcßÇwAu@cåÜÎö²×©¹Õ×lõUÄÓÕÊE<ÕwÁñtX¤"0#"sE?D"Ù<b$VʶÉ-.#C:uîA©¼ýIÜÈô$'2Þþ¤A&2LöE3ð³4-rää"ñ.â:ÓØàÜÏGNîXKq£ÏÄ¢¿ñt\Zqº~A´B(:2RAè ÷}ñ/1¦j,roÀkdcª5ÊyÑ£´â¼ÈèQ¸GYz;²r)È5?u} k¤ö³/xjãÒjãÂ=ÊÒ£ÜyKÁ®[¯ÓåSÞ÷§G¦wpg"ÅÙh»ôihOýO:\ÂÍ0vGÄöùØ\ð2V&äÄ=ù3Þ)ÍtM<[àQ¢Ó
L>ÀÄf âÒ§g%Y^EÂÓjÁwcL>ÀÄfëg¢¥7<-2
7b"³HFµ3`RdòIlèóY¾ëfz#QéJR±6\g»µ$[Î}9@µ¤¶[õ>[@
tò ÜÚ^@ª,Ù1ï|Ò
p$ ÜH.26MTB£(èÈ1ÁÌéÆ|7§´5¦ÉÔ,´^2£´3°^¥ Èäx½âƳ޺á¤Tn)¦k|Â7ìVÔÒáå?
è0 MèëªÞÚqÈv¡M¦&0l[
Æ cò&
PîÏQbÎ?õú¼¼k"öë@u`3\§OYíSÞËAésAVs¸«Nlxc (Eq°ÀP Ya®A2B´´2}·òI+DÂñ ÃÛï¹ëTiîU®-ÃM?Á1úYkM<äQRÃñÐzDÉÇ2V"$;Ç£±ñðH+»z@áxñâÇOÁr5f ×Vô@QÎ9ã´â3<
÷(KrçQV.»Æq>Ò5j¾!®!^+ëJi5ÆuÂX
÷0KrçQV.»Z:ÝöÒ
Þ¡ÖoÈÉ_0z¿ïÄ^çBíÍÔÝ/è@Ù°ÕñNl_ÐdÒéB²
óô÷eÃb{5ìµ÷7uî7pû,² £È2[
ï±yzwQ9YÑ×YbGl>Fg»:A÷©¨0Î¥g%xÏRæûâáåN¨3¦Æ¦Þ mò NW¥MO½9²CbGÌ+¸å¤Úbåùðù}Ô.ÆÍhÜXEßàmÂ(Ò?[Òæ'ð1Le¸úõö·õÓæ÷õáiûz¼l¡'Áó§ú®ùÿÓþMRçe³*Lý@#ü´?Á0ák#6ð)8^û¸ßÌbï¿âöOÿÿPK!ÈÑ18
@xl/worksheets/sheet23.xml´[[oãº~/Ðÿ`ø©EÙÔŲ$GÚ~8@Ñö´ÏÞÄIãÀöÞþ}Jä)ÅYdó°ÙÌ|3â\9¤åëß¾ïG_·ÇÓîðr3Ñt<Ú¾Üîw/7ã?ÿ#¯æãÑé¼y¹ß<^¶7ãÛÓø·Û¿þåúÛáøùô´ÝG áåt3~:_Ééîi»ß¢Ãëö8ã~s?Óëq»¹×BûçI<Î&ûÍîeÇKtvwÛúp÷e¿}9£ãöysõv¯§VÛþîuûÍñó׫»ÃþT|Ú=ïÎ?´Òñh·X?¾OÏ`÷wnîZÝúOý~ww<çÔMp¡¾ÍŤ¦ÛëûX Ü>:nnÆ¿Å:'·×ÚAÿÝm¿ÿ¿?c}3*èÄÃJíïG6§muxþßîþü
¸Þo6_Ïÿ:|[mwOg (ÎÀ(eÛâþG½=ÝSA·"ú»Ã3¬þíw*;À)ïú÷7TE¹IJNçÊO¹ûr:öíÔ
ðÛhSOÅlPEbTÀïvïUE§Á
æ!ÊèY2}5"Jã,åÖÎ#*PèJ®zsÞÜ^ßFñà¯ÓëFÕXÀ#á7ø¡Ô¬x©ûÓ¹ºg_(!êY¿«éº¤à×[QLÓëÉWµ@*ê¸)©j$ä¢áÉ KNXqÂÚ!LÀ7À:( ç.vRî9$cAãN¨à8$',9aÅ k@Ï`ÆüCò1üÛeH̼HïPDå#XÕP5Ô)aNo}@r
Y"DwU]+NX;âe¨i×ËáÙÖë:íÌÓ
ÎÖ!
¨|RHBîU2eìf- ;ÖÄnÕ·~4l·S»
k.â.XFUK©!½³%eÏ{,5^n¹3ËY!³$¯»8°5BåBÌ2õ·r@"¿Ç~fö³Ú+OïR^°ª¨V5BÐ~núOyÄ`5Ù:©®÷Ø8dNz%FMÙÂJ¸¦Ç¬.ªÕE°é<æÓÕ¤á>l0%°?wY}!³r¨V5BÂðdGV{kñ¥ÁÖr,Ú¬DK!Ö³b¨BV
µÁíbÊ&õ°_ìÌHøY1®VUâ6àCLÙ#I= &*ÇÃY/pþríNX
Cìf¥Q
0¬6j Ö1eÚfÇnÕ½À¬àÈ'QǺx8D)¥]HXq-(î
%9r¬ºêÀØópûï?ÿø[.Àc¿<¨ÌcoSô
t¾Làa"ÄR`i
ÔyYV>iMH48j,s£Ê2I"u¢~#?q#>g]§!ùɺN°ú®
ó³Èãl7©9ò¯¡èÙt>£<,÷%E'Eij[Rg©IÎqÖ¹ÏõPʺR)ãz(e]©
aXÔÓY,YÚPLgÙ<bÑ3OYÝ¡ß>ºïºåâÖ®äèæ²öU
Ä1êm0è ¤:)X¾6ÎÌZ¬kKRÄl¥YÀQ,úG
§
$mXS*bW1UÃÂ]I~2j[ð©Kv<p?TØ»fê5:θ8Yp¬$na}¢qÝÂ[s°«
ÝÂJ¶bÊ&õÆ8gºàùY
ݪBVRµÁôx <ð
3b6
÷Q¦m"cå]±Û& ^Y°¢©
&l÷Sö0©Ý;7òoØÐÌnVÀeb7«*±¤®
¦Çn|H){$©Ýlòýð 06Ã2,´g¬ªËäLäÈÙ.®ó¦nAÎ(`E;$Kòù<ò&_EC$y2à³(¾`5ù``YÓí³Ä"â±´Ý`èÖDcö«§ö80µÏX¯*[3#!·±æý«ÃAGÿÁ(ofvØÿE¨·³Ti¨x£ÅW<ÏæCQ3KħK-ã}÷ô¼Î@È:12´¶kSë*Ø,ÿF{ñø×Vý~æµÕÆk« v&`JÂLí³©áïËõgc´¯Î¼¾êÏå3¯¯úÜë«é1|)Í*¹$µú¾»||_UW¹}5gÅRÆäÖhG²5{}ÕÚÍTÆPÉú\Í<Ù´OAt+4¤N-) hÈ%vòH·Ù¥
ÛÊëV×ÖEÁ&ü9@xÍÒÜ@t$'^³4 6ÔÄÛÍCïÔqÄßhD\jq_÷ô¼"4ËN¬Ï*öHkB¢!cç7¥úȽfé>rÛ°ÌÀxÍ1¼òµ&`J¼ÓÙ<Jmg£æ«1Ý9¼a>õ$û¬b½²2FM·-ç^Ëô1sVèµÑÓc>*2e$±[}&íÚýáªÀZæ·ÌäTª%YÿÍyËlAm¥ºR!ÁIÑM¬Ð@a´¤hp& !£ÚË&lV¨«B´&$H©_õÞ8rÃÑpðÆÙʵáÈU8Ô'5N*ÞÄJ¼qÅ'Z¢Ø==OÓ<²ö²´b6dÆØ¤»_
;Ì
wÄÌ®0g³2·s8ëD«
ÿ*ë»5A8ã×ÒÀÝf÷µR
Þ÷ÇÄé®ÌïÁ+Y
{ÅnmØüÙ²ã,*¬§©qjâvûø&#=çl3(r«®#Ùªãq®[9SuWÔgcºê®â¼(øýFCe- ÓÉqÌ_wT¼«"Éò4Zhl°Å´²Ú[
:üÒàà±§ðv(rÓàx;µÁº%¶7$^Oì?x'D¼I8¯íiÓnZÞT\jqc'>ÏÒ<¦lÑK+ÖÆgåÖDC¦¦2h{Á8ÕVøÎyÜûxmM¥A9¯ zÚP=ô(K²ò(kB\úóÖºFkóJr\ãQjCq\ãQ¤GYzGY»êµë:Y£?z}z¤fóvö߸[eZ-мºñu¶&ai(C»RûÕhÀì/x*UrêþF¿@L·ÈÊ0]SÏVT<D4FA){Ô,69\úWÚÎÊ,/È$f±ðÔFApåÍSö0©Yj[ûhíPG
ÞULb˨Ú`zÌBA¦ì¤f©
Ç1ëÃG¡Ôìh®,Ëël³d+±°%ãpÂmßJHös>:úPÎHé@m/ UzV ÛD}Òh$ ÜH+R
n«Ê0IZñQÛ`Ó1e£®¢´4¦Jñâ¬M˵Áô¬²G®W]+9뽸iáu&7«Ü*E¦k|àBvm@Á¥7CLIWð>KTØ SëØ|v¡uU5MʵõLÙ#IùóܳåO½<§ /HÔ¾ÃúLÙrþdI¶? >R×-ÊÒ:¨ËÈàMECù©±¿-)êÐ
íaeʬL×|ÒhذöáûDfÆ8,%ÈzùeËuã``é&61e;lÝ
¶qв¨bÂq0:ݤúC>´¤ºaÇPqèм"Mº'Ø8x¤µÕ(6@ÀÁrø£VãqiÁoÐJrÎ¥6ç<áQ¤GYzGY»êùH×àÃ\ÃvÞ2CëN©
Æu
b,Ez¥GYyµK¡®Î··¤û±ö½õFì÷ÌËL©½»ûÜ6Ö¢^Dí
ùµ aØv+CÖÏ!p®°¨×Þ3Ä?ÄÀ5kdUÅ
nÍS&ÜÂVYK\G¨élßJøÞ4ÏQðûÄ*âãAõ
2%¼×{#~Ó¾$n:~¿üºyÜþ±9>î^N£çíä%|Éy<:â÷¶õÿÏWMçé.õRóæ'çþÝÃ|¯àoá5õiõöp8Û?T§ï¾ÔûÿÿPK!ùk¯
#=xl/worksheets/sheet24.xml´[KoãȾÈtJ¬$>ôíÅÍxX H²ÉY#˶0iH׿O«ìªnÒòÀ;±]õUõì¯)êæ×ïÇçÁ×ýé|¨^nÑh2ì_vÕýáåñvøÇô/áà|Ù¾Üo«ýíðÇþ<üõùV>öûËVx9ß.×Õx|Þ=íÛó¨zÝ¿æ¡:·øóô8>¿öÛûÚèø<'Ùø¸=¼i
Õé5ªÃn¯ªÝãþåBöÏÛÜÿùéðz¶«w×,wÜ>yýeW_aOçÃåG½èppÜÊÇê´ýô~Òíή]ÿá-<ìNÕ¹z¸`¹1ݨïór¼ÃJw7÷ðÃ>8ín¿E«r:ïnêý÷°ÿvv~`¼?UÕgT÷·Ã BÇV×ñþçiði{ÞçÕóÿ÷'H,äõ~ÿ°ýò|ùWõm³?<>]@â)8
¾î¨ýyA
µQËïªg¸øp<`u@P¶ßëßhÙéhMÉ9_~`³ûr¾TG{a³à§Y!xKÌzHÌðÓÞÄ{HÍËf t=`<)³dëYo¢QOçÃÚDE¡¬Ó¥¶íÝÍ©ú6x_·Ø?Ñ
. ?!6taJe
ÁdÅQ4qÿ5¡nÒÙJÈ!^ë7¼X}Xî%øõ.ZN&7ã¯x(óV¹(ÌD!Z
ÖR°Ò!6M W(Pä®.î$!)P$p"Z
ÖR°Ò°@á$X1?\üvÿ7hÊ»A$û#!°E¦R 3ÑÈCÖY4ºÒ°(CO»QHÛW®û´qgÁo$#L¶±äÜGD¢3Auã
]Ñ£ÓasÇ3úÝE0w7=C×ßHRJR ;Ü£Óasníz,%9,J:@DI+îÑé°9<ÃÖÊn*:E ¢êAÂ÷ètXÇFâêt½
Æ#(þâF3îz,z-#ëz,ê?@Dý+]ïÑé°¹DÂq½ßab°ý6EfaúÏQÿ a{t:¬cãVâz|m²k;mÑÁ0ïE3ä!èe0aÿûºCÉ#üÉÉùÕ ÞÅÒ/4ãF =0¢)ÁtD.TêK$LNú«>"zåúÍù-Z#aDo( ºVô)uûÆñ§¸dq2jTWä8.ÚD4wfAqõòVäØîR«y¸û÷¿ÿM¥+ØßoÆx@uVøø"]A;ðÚÇëtqíÀ¯[<ñü³ñE%ñl Ùr²}$#<!¿QÄÒXÅÉ"°c&aDC+¡Ót:õÂìrÆd±SÐld6§íð s"òF»¹aÎ"¸aHŬÉCÑßÊ`(~è*¤
7çëGxÒå?ܧëÿÕíøÞéEaÓ'aD÷*!_gÙ\´iÁ3¯`4DQ6'¼ ¼]_DõXA»Ë"°0ÞÉC6cu§+¡0ÌE¹LëËHçÀ3gKç_7 ärN$®.
â,&¢Ç³0nLdç!L40߬
Yæ
$lÉ#äîg"@¤ÐÀTä+Ã"Ð&¢v aD) :Yô)uE Ôµ<Öh>¦¢3a~ÉCÑ1Ê`Â~÷)uû
¹s3ÿß~îÍbÂ0¿EWäÌLÔ2¿é"A¥î°ä~úát-6Ìn´¡k3ÑÕ9t9v¢§9t-¾GO%Q8LÆoUUÑZY,E´o¤cA¶×JãÅ$¢}*.º{Ý®Ð9_T2ÏÕMãµ /2rseì Õmåܲv+HÝààÛXeÖ%¢6ÊmLÂYb&4¸
°nkòfó6E¨l]ÁÏRØÇo¿1F|=óƧO²gÞø`¼ñIà¤(â¥îPr¿ßÅªë£øøyãÓgÕ3o|ú¹h[e®Õá·Kª
¥î°ä~Ãxw·x;>çÞø4 ·%QÛBªØlKN±%chÜàY£ÑP9a´æh&6bzÝ¢Û¾knÎJây$þãó`x?Ë7
ÈÍC#ròàF²yHê<@×yFfRÄhRÄÖ$<®M MWÆÆÜæc{¢x;ÜúÑHl
Û:ivyRÌãÆé=JmVÜoq¦xÃoÿ$1÷F£{£ÑÇ,ÄS1aäÝÔ£ÔÌoü¸×Í÷·d}1r4ZÓ¨
dd[rY·$d"89º]àZs4ÐPJaôºE7}çJ&âyúsóy£11 7ÈÉÖÎæayÀÇýÝ£1Ip4r]@ÌUÞ$öy"ã\Ò<.§HÂúGDbNTÎØ[Ñ;5* ·Rw(¹OH¯÷!Ù®ObLçÃ|£Qù$0LIµfê49C»lÙqíã'ÑqFúbÂg¹ÕÚçXeíLG%5ÙÀêA)8BXw
hîâpkçQwu{
¶{E¬¨d(qöøøtÐ)¥cém4䦣9éð6²éêgY5r¿¥(ò"a&E&';¦³üBs]èÖÅùh¹°O.Ä^·æ6_T2O Þ10Ä âFöÎ׿¢*îÓxP:3(çÅ9O¢ÄyuÎhO²ö$ORºÔ§Izõ7_)4('4DO¢=ÉÚl<IéJxhpuª¦þðòýåØÙ[Dmäân-¢]&SsÚ»nÂ]W0íNÇýÇ^ø_ñÎPvøx¥~¥P¥ëêÒó3³@P©;Ü-Á®ý)µÝò2HJæH2ï¼èSê%w÷¬ÉÙëêl Ú§¤dnRÓá-TêKîn6[¾»¦f7£r¥Y³¶¢¶mÕ¤BYm«ô"G´°OëÅa¸ð
WPÚ7Þ^A©t¬[fõE%ñL@¸è?%¤¶C@tBn¬¬ËP¬¢O©;Ü|täU¯3yJØý
>¬¦ã~i RwXòûÅÇ@Îý^=´èñ·èÜ<%¥ë÷f2 à}JÝ¡ä~ fv¥_yJߺàÄÊ:nV*u%»õ©Ï¢YåO½iV_ ~°;0Õ:©µ)DTYaüé?~HzXTp44ý.´æhèD@C×^·èf"ù¢xAûð½aj¨µPÕº0@`MÄ®ª¬¡Í@ý¹|Ã0k6
Ì@ZóµaÀt¡×-ºÍ@s9+*g@ȸl8XM<°`.e43rNDszð$Ú¬=ÉÆ®Æ'.b-"4bfSB¹¡e0nhÓJ´Y{')]
m¹%ËÑrjÏÿøõûÎá|_)»'HƧ_èlZXð"«aÄ_0Ѥ½E¾ÖJß|Ý>îß/çÁóþî¾î9è¬õïêµ.æé$ÎSóâåSu¯¢v(àËÈ{xÁw2È?TÕÅþc`Ü|½ùîÿÿÿPK!GÅμ>xl/worksheets/sheet25.xml´[[oâJ~_iÿâiV|Ã%9:v»#v÷ì>3LÐsfæßouWÛÝUÝ6dÄÎÃ$©úªíúêÒåÆÜÿú}ÿ:øs{<íoÃh4¶oÃÓîíóÃðË»Ùpp:¯ßÖ¯·íÃðÇö4üõñ¯¹ÿv8~9½l·ç¬ðvz¾Ïïóñø´yÙî×§Ñá}ûçÃq¿>ÃÇÏãÓûq»~ÒFû×q<LÇûõîm+Ì׬qx~Þm¶â°ùºß¾qãöu}û?½ìÞOÍjûÍ5Ëí×Ç/_ßï6ý;,ñi÷º;ÿÐûÍ|õùíp\z¿¿GézÓ¬ÿðßï6ÇÃéð|Árc¼Qßçb\a¥Çû§x h·ÏÃߢù*ËãÇ{MÐvÛo'ç÷âûÓáðE)VOÃ=¬Ô|ÿã8ø´>m«ÃëwOç,Äõiû¼þúzþçáÛr»ûüri43pJù6ú!¶§
k+1,¿9¼Â=ÀÿýNe²þ®~Ãe³QM$ENç'Àl¾Î}sa³®à§Y!xKL{HÌð³¹.%v ;ÊGÈÅ4Áz7Ñ(³|)Z[FT J.±>¯ïoÈxàëô¾VõÍáð¸Ác(5D+¢û¯¥º
gW(!êZ¿©éÀr'HÁ?£YÞÿT7h@%R7eUq@ÎU½nÍ\°ä#7-A@Ç%dîjBÔâ!#A!\ PàÂ\°ä# @â3B@Ì D-þ0ÿÛôn ET>¥@ª¡vFzLéudSÈ!³6\°re¨iåplêJu¶îÌèÎÖ"
¨|D4¡B.ÓÕ=:ÖwU»rÚP¿»
LÝ"z«%B\#HUÂ2I ¾y;}A/>*¦Ö8·y½ó
Ìgé]"8ÏÒ»
@Xzç,õ¼¿Îéhf7K6!#ÿ
ÌÈ`%X"n¥ÍüG°ê §~NuÄa5à:©¯·Úx©Ó_ʺÛôÒÛb×õÕI°: »Þ£aq]
ëýãtÛtÈØ¦:â0«*aµ!v¸G'Ã:â°Úr\¯
¶¶cÑfõZñC°jö¿O);5g91¿ÏHøYb\VUÃBLx RvXRÔ`å0Ðõa®ß «ÐÒ`߬4ªÕ0 kuRv(©ßjÔqüVÝÜ
Nq2jUWÓÎRjѶE$¬¸Ë·3YeE«.Ñ~ÿõÇïéûå~ü¬dîÜß!}£:}FÒ7é¶FÓ¼èØIu\ØÔ3´zZú¢ÑH©ÍªÑ$©§ìÉ kAe¬¬U!+va0¬³,Mù¸ZSDÎùK³")bVL¢é(o'{ç5Õ9ì\ g@õ¤2BKIÊzR°> )'ë,gWª9¢àýQRD^éd4±ÜS&à]&®îåÊîf)ëWe ëWUÃê]áF2ÆZMIVpÖ$CLâÉtMóÏ&/%G~×§ $MX*#ÄJlê®B{#ÆP§!îÐE¾©¢åpZ7iÈ(
{×5:t\+8FbØ
b\b2ùUÃjLèû(Ì2N9PâÏp¥ËÏâ2BáÕT°ÓÁAxÄ5iVb6ÿö÷N¦}"cõ]ñÛ¦ EÃ
GLØï>¥ìPR¿!vnä/øÐÌoRÚ§2FñÕEÀð-PLßx RvXR¿Ù¬{ó/6ã1Üh;óMY]
Èù¬È±cP4 gæ`è£_ÌÐÅ$ËY Õ¾"óÚ1rØY´¤oóÉhv®Í8E,wÖ²÷|Ñhþßy̧¬;
ȱ Ûè2ºEcQ
þ>q½ Q4F~ÌÂhÚÚLò4õãCl \`ú½Né(içz"¹°·iÔ®ØVEÄò-Äħ^ëô'ñ©×:~"FL°KÔ}JÙ¡¤~hÜÖ{ÑÖ9õZ§?nOY1Vf·½ò±PLßx RvXR¿áÚîqûÖ©.T¹3÷Z§¹EÙlQæ^ë4 ¦(3U1®~Xæ³ULÐu¬Ð9a´¤h SbzaÑM-}ÑhÔ´ëm·Ó4^s4 7È×
¨C¢ãU®ã
#±©ceSÇM¸9©m Pö:cknäV±+¢AbO£ÿL{ÍѦȽæÀxÍ1Á>PÇ=JÙ¡¤~«ÛIÎ~ãN
ÞklwÜÜk>fÆJZÄéð»G);,ßêe×量k3ÞSVdùñæØ¢,tQB$Í¢ëX¡!sÂhIÑ@& !Âè
E·uçVDDã ü»}ÔxxsLÈC+râÀcc×Ä!WqP'b=ÍÚÔ±²©M°9R©m Pö:ýÍÑÛ ÷ö{EP4Hì!¬¿I$æÊi3Ö+qÄ5Ga0Øî8"b-¢¾}ꢤ<¼à¢»]Yß®ÄY¯.ò§i÷¨c8Ol¨gj¸v<»}
áôNÆëøeb@n
µ"[a<Ä¢±3èñC}~¥+Le?¯© °¨ÌD¿¤&À¬êyä*³|4cÕ¿°V¶¬OnY¹"ö`rûÈà#LáíAäF¦9ñö j"éÞ×Üô±(aÕ ±©eñjúØ$ç£<¤6RÛ@ÀZ<Îà4=½Ãtm¾°æ6Hí]4¢AÑ ©Iô·àgjûàë{ Î1îñìØJÆ£:r^àó$ÂHWø<ô$O²ô$+WB¨IýêÔèÕ/¾ÚhP5DC'dáIdåJ(5j{u²FúñôHÍ.íì3¬+q·Vu¢YQ;³
¹aXÊÆîzÔ50ÿã+ÞIJ:}ѯö¶.Ê(]Wù»¿Â`ÂO
}JÙ¡¤n±)áÚÏ Òf^Pnyô
G:ÜÂJÙaIÝR[ÔÏDËlm:Zl¦®RTh±¼óºO);Ô-Õç·n¾¿¦f#ÁteeW6Zgcµ"[
-!æ¢áÆ/DsHæ
µoå<¯;
¤oµ=Té¸ÂÂ4;æÒF²ÀDÿt*tÓX%TFIÒÕÓV¸zP);,©3êÉI«^gªÈý²áXLðê>¥ìPÒûUgDÎý^Ý´ðl Un¢Òu¾ÛA¶0 ¿ú®å]ÏâÓ©{l@»Ò½*ÅÑzÀca@à
A¥ì°$·ùÕÃåO½Ð¦/ ?ÔÆÃMÙheE¶AE¶ceFÿtªFÿ´ã¨¦èZ£ë.´¤h(Hõ(Ö¢½TÀ!ßµýÉk7ß)23Èa1±~U6Z7Æ<LØ+Ã&úCu<¤hØ6ÔÓWZR4ì*-º+æ¶íóïÒ®ÓÄfED4l@Üð"Ãp:ãûoiPÎ#
'Fâ<RxéIdéIV®RãO3·¤GF
Û|ËQ.5\"Æ¥1V"=ÌÂ,=ÉÊPjÔÎv¸¤£}~!ùcçe¦}º;ëUÂÆ@a êMÑΧ¯í¸2a}ÂDEÊÚGæ¾ÙËÉ
Öɪ0Ï;Ü8ë>¥$Ê®wÊWGßñûÆøÖ÷õçíïëãçÝÛiðº}èÀ÷p#~µXÿ~>¼kéÞÍàEsÈ)ñépïw(_à[â[xkz2¬{>ÎÍÐÇí÷ÎÿÿÿPK!áê
?xl/worksheets/sheet26.xml´[YoãH~_`ÿá§,"«tÛH2åøaÅîÎî³;qcâ8°Ý׿֥*²J²ÓHç¡ò#%~,²Xrýë·ÝËäËæpÜî_o¦,§Íëýþaûút3ýã¿üªN§õëÃúeÿº¹~ß§¿Þþýo×_÷?ÏÍi^7ÓçÓém1ï7»õ1Ú¿m^Aó¸?ìÖ'øïáiv|;lÖÒh÷2Kâ¸íÖÛשò°8\âcÿø¸½ß´ûûÏ»ÍëI99l^Ö'¸ÿãóöíh¼íî/q·[þüüvu¿ß½OÛíé»t:ìî«§×ýaýéâþƲõ½ñ-ÿã¹ßmïûãþñ»ºQ?æùl>O·×[@Ð>9lo¦¿±Å*/§³ÛkIÐÿ¶¯GçßÁ÷§ýþO¡X=ÜLcyX.ùþ×aòi}Ü4ûÿoNÏXÈëÃæqýùåôïý×»ÍöéùR%9%b[<|o7Ç{ |1¸¿ß¿À=ÀÝV¬ eýMþýU¹Í£Åó´'ÇÓwÁ`î?Oû¹°ö£<$Úü=°ØsQºHµøÛÜÄ{]dÚżwDÐ@@9àSqQ¤ø3Ѱ(Kò²bÖ(E¥LW»>o¯û¯XñÀ×ñm-ê-àð7p£.¬R)!"YI±Øýé©îÓ9JÈ¡¸ÖoâbòàîKðË-«ªêzöEÜ Õ
ɼ «
Z%kUúí¨SÁ
î¨`åfÀMOÐq!A)äD1w1!¹GÈ¢@!TÐ*Cp*XRÁ¬">!$Áóç7Sø³_! aC!`y÷#aD«¢z'9tH!<)1d© U¿ï¨`åËPÓ.ËáiêJeöáТRèl=¬²ÆG°GÓ*È\.Ñu#:Ö¡pE»rÚÐx¸Ãeßj n¼,¤&!+©UðUÇ4è3zôYçQÍû{5DÜôåT0¡,öZAd±7Yìh*XU¥ÄOw g}òå{`B)ÆZAàò}
0R&MBê¤UpèxX£®SrÓM"XDãå ÌpèeTnµ¸¡'¤bTL« áÐGt<¬C¡Ñà }<`5§ÀÝ'2±µ¤V0©&!ë¹UpÀ#:Ö¡ÅæãF|i²¥É6©ÕZcPô¤TC«1áøÇ|@óPJ?)Ò)Ë@Jj¢ aHQ´3ÀºHPÉ,1bÄr_õL
dnÜ)©ÐZcPܤ4ÔF«1Áк1%Pâ¸ÅÐãÄ-º!4êUÕLMUÂiß"èfUPÒOg9v¤ºZJaz¼ýÏ¿ÿ£ÍÀØ/׳Gq¤¹bYÇwô
»ll3ä¾!ÏÀ´cs.úU¶Ã¥õ NÕâTuçVH3&F8'c¢VÓ4çî3VÍ~(¤ÕLaТ%¨ aHÑ·£m)K£¼0'VÆ¢«Îà¹Î*âctÊʤÊLûv¦OÌÿÖÎP¥¦E*g2RÛSªô¬&!}¢ÕEUÇYGÉKG@UÅÑ8q\Á3<Ë5æîÛåãâ/ìð®V3
AÌ®Ö0tË×Å˪%½XAyÄ0¦ÍÍJ#·Æ1:<IIúS]i+1/^¾vÔtÖM^;
"ÙlXCJ±ÕÍPYõ×a}Z}c}$³ÂÁÑáàâõ¢NÄ¥Y³¡0.9¹Ó0$ÚVcÄA7¦äJÌ$5ºä¤ÔLadé6!Md²Õ£°´äÌÉã=T¢q§ÈI
×â&µÒ0¤VZ Ç=¦äJ7äÎÍü¸ÄMê¶NÅMª¢ `
²¨[[]$¨ä8n2ølè1n´
RÕµ9³¡9v¤¦ZrfCÃaÂ~ÑÃ!<A/YDKÈ;ßL*ÎõÀª¶ëYÏzÜ÷ÓËÈ·÷ÂxõÒÏ/ØÃÒzè§E_´B"Ã=ß'ù¾ ½«6 7ÚÍ=ígÆNåR:ùç~@HÜ|E¹y"îëC>Á¼³æeÍh^äÎñ9$Ìá`®^U <E,̬A`-¹M:íÏ9+©#þ¶ãO÷
×nýé¾ A7Iãµ[
vN;*ùÇý®Q]¾]Ãí¶ðÚ?ª^»õ1t\jõµ¡ucJ> ÄqÃvàn3ßnÅ*·ÝÒ±N4È-Õ^dKµôÚRÍE©&PÐò N6®Î\E¡;QChÑ@¦(Ä!ôÒ¢mÝõ7gD+Ây ãþÇçAPHïª
róÐ<x-SLR¨ró-CéÍ϶LdTfª7?Û2{s§;ÃÛ2]N9¥iþÙ¤ôZ¦î(½Àx-SaZÇ'a%MÎÄíHJ¯eú'Òk>¦"
Þ&
3÷X¢¸Å[íÚ2åHˬÈXSªVdKµ¢-ÓL©Îe©B&-£»D »dÍ1È
8^Zt_w¾h
D8â¨á?¼e¦â4´emçNmÆÎä¡yï(.kؼKygÍϵLlÎ¥9¤Ï\ý\Ë´æ6u:h§e"N9ä·TØ¡½"-³ÑØrûÁ¾"-³ÕÕ®ª"-Ý% NA
óèJNBgÕºééMª0(PÒG[Q²+bnùâ|dÕ!H!#+ÓyO9û[8\1£ÿÔT4MÒgõuªAnIö"»>ætÛ0vº$S9ÅWl²$¯ª>¬2BvXYÖ*/<¢pllVé^k.>L$×ZZ+[w:2·î\Î9å||ËT¹·ui^ääÇÛº4ÈäÉi¦ý²,2VDqj^ÊxKw©0ìéôðPÞUæûÚ=x̹44§iE5õÃHZZsºÞ£
§N-¸´ -_-S).~aª¡ÈݱXE¤Ö(çKDOÒjó-¢'ádéIî<ÉÊ j2 û@j¤÷³ßhjC'iµÄ¡ÆpO²ô$wdåJ05dFïmß¿<2½¹;)ÎFCÜ}`k¼@{ê7iR&]C·¦Æn8~1:8Usé¤LØ<òe¼w6Zé:÷bUÂGí ¨äJ+.Ë",/þd1'éi3
Þy7¦äJظ~$[zÃÙ²£|ÉÔdJ²EVT«1a)A%°Äa>ïõá»n¦7µ\ÉR¬ÖÙnÈV"}³ßÚnÕw.lKÀ¼G óSç@9/`Ypß,¥50;æ/Z!ά7ããx&Ц Jh´-+2®µ\9Ý(q0ⳬFi2õü
Ý/y¶ÒjÌÀý*A%°Ä÷+)9÷{qÓRÏ¢Ôâ&ÛdJé#nØo½Sr¤¼JRøæièc
h×H»)Ì
D0öDkÀe&÷(1ÁËúO^@>IݫէFë4(+²
ÅdÇj
J²BÄ-ø,£¡þÄü?æ
hXæ0HdiúþäVHAƵß)r=È©b"ýª6Z7ÚÆ~fc1Ùc[ch!ßÃg"áDh
ÛHÄcß°gDôh¯&u"úKØDx¢u
(2@"`AüÀi+Wâ´òÉå)<I«%ÎÂpO²ô$wdåJ05þ4óÔ¨QSã=áÉÊ¥JZq©Q+áféIî<ÉÊ`j ÓÍáìLÐï;×¹pwÒ YûJ&CMÂ0¤£/CÛ«aÖÞ3ÇÔð+ÊxRáñDymkd¤éô
[.GÊ¡ö®bW¿8~÷mý´ù}}xÚ¾'/GÈ<úNêw¤å¿Oû7)àcæ!,Oûü²óò~Ý}{ǬºÇýþdþ#ú]ÿô·ÿÿPK!ÉÕbí°GGxl/worksheets/sheet68.xml´\Ko#7¾/°ÿAÐi
¥f¿[°¤u°ØÝì5¶<b[¤ÉÌüûYì&«ÈäãC)~Åf}õ`jùúço/Ï?6ûÃv÷z3³h:Ù¼Þﶯo¦¿ýW^ÓÉá¸~}X?ï^77ÓïÃôçÛ¿ÿíúënÿûái³9N`×ÃÍôéx|[Ìçû§ÍËú0Û½m^aäq·YáûÏóÃÛ~³~ÐJ/Ïó8òùËzû:ÅûKæØ=>nï7íîþËËæõì7Ïë#¬ÿð´};ô³½Ü_2ÝËzÿû·«ûÝËLñiû¼=~×N'/÷Õç×Ý~ýéìþ&Òõ}?·þ7ýËö~¿;ì3nõm®æÕfº½~ØöÉ~óx3ýE,Vy:ß^kþ·Ý|=8ÿ?Q|Úí~W«i¤ s+5ßÿÚO>f÷üÿíÃñ ~}Ø<®¿<ÿ½ûz·Ù~~:TÌâR¶-¾·Ã=
s+1L¿{5À'/[@Êúþý§Íf
ª¤IÇï'ÀÜ9w/ýÍ<8ClfßfySä'§HÌð»_Ä{§HÍÕ0Á
Á(><)a¾Þ1Kã¬(
¢u`D9
©Ôîj×Çõíõ~÷u|ÞÖ*Ä ¿|0ºRC³âh&"÷g zpç+ÁêY¿¨éÀtÁ?nEVU×ó?Ô
¨FDÕpAB{VÍÛqä%ÜqÁÊÌ ãBð 2w1!jrFHE9pA.\°ä;.X9B>#$ÁùBÔä7Søï!1cÞ"¡ÆG¤Ñ"BåÐ0IF!]S@
Y"¤"õV°9í².}^)°ÎÓÁ.¤FT¶ÁÒ®ñbJ'.ëܱ+Áxt4¥öÎϰXB*aNi:MS
¦Õu¤FË`ÁÕ ,ºZI81&ÃcÄ`XÚå+03
yb0ó&aaÞ"
¾J"q×SH9@R@)ìïsÅ{(P`F¼!°!îK&a¹Ñ"$ìóc2<FVíäz£g,§Ã]©QÓcæ!®é1Ë&aÑ"$lú1#¦«vÃ1ý´ÁØÀ&=82fY#Ì2¢ @l ê*Ñ"$lð1#«
ǵøRgk=æm¥µÁëY24!ËÖ`Lº¤(x:wç!C²<ÞÆ¥Eµ^N \L¶l$&XæÖ1.- K&aÒLOKY¦A*¨ÌCD%ÐøK¡P
CËéüÐh#å7@!d°$jBfik0$-yËÚQDyIqÙ,²AMD5Iªò_=gÌ¡Ûp]t(/ +un®±"GÏ¥%Ð7=Þþç·_ÿѦàð§ëù£:]%~4%Y.]¯VE¢`þ³dº®¤¬*±À\Z=uêVgª;_´""ê!Õà9R)@hÝÇvx¶¸Ú`Hز²Õ0¬´aç©H\öÔ¢£"/Y9ô¬6g5[ 38Ã%°Ç=Ü¢)kª'tX;áØAºT¥¬Õ1.U©}¸^j°JÑR'ÜO°BѨÊò··~5Íð3ÆyYÌJ˽òv¸ü\¼1(=ZSû½ Z 0Ų© aXUh
ÆØT¤pÓ3AYè8-4/3w[4\áÒpÊ,J²-C®u'åJõÇv¦$XݪbC,I¥fk0hNYyfMÐw!ÀZ¾EK43Qôáf磨ԡäâðÁÞÃâ¹qÉá}RÂØ¥jÓ[Arç¨dÖQHgP°h\I
ª2)?¦²Ùä¦ô¨õGèÁN×¥'³0Ù
BËÀF0,[AzÕÝ©A92HY?~ºþj4*óUm0ÄnWMÃòª5ìõÜø³IV2^tcà
Í`Ù^Ç!°äiÜ.Ã`Â?5(G©Ý¬·þð2ÆÛSÒQæ,ùëätVd;ÊeWÛlo½Í¢ÅO¦¥ì, ´ ñÈFäÏý΢³3Ð(ÆÜÓSdYJè@~¿¼ËzÀ¾*Yn/íCÏéVDD}øW
âÀ© gU¬îA®ÀpÈõm¯>Nþ9iÌ®ÏðAKQ¤w 9tZ½Ôóª¬àÌuÂ{D OÃyz-GäCÏQ²\ÚÅ[×
3ö¢AQ×±ã²ãr¯ð"Æ-;¹WxÖm²sbPhR»ßÕðëÏðh¹Í½rë7ü¹Wn}Lá[·?gYH92Hí¿¸ÛÌÇ[õ ÊmJ{lJbrSuÙT-X´·½^ªJÕZ§ªGÑÀ »1´¤s*ÇÐKîìÎú>Þæ\AüàLrý0?x%Óz?$ÚåL¢ÞÅJ½{õó%¨KdêÖuh»"ê:v9S2ý#LáLÿSx%3ñJ&bÕ¡OJ2x§ÅÌ®Ï*g÷(
W7ýÃGáÕMS²locÄbPh»ÕèiÝÔ`u³ämjròÕl¾ò.¡íA}¾V:_ÁÁºIÑ]¬Ð>a´¤h ÐOÍbIÿ¥U2Ð:ClóòÏNd+yñìA®3Ûoòn»íõzgÊêå²âIÕ»X©wúÙâIÕ¥V§C¿Y@Ç:K̤¥U·®3F'Ãmü ¨ëØqïtýHÌÙÍißù¥Lc0°×-~Égk0X®býò½¸éÎC¤©"¸¿)êÂ=c¨éÙ]#Xuoô7Sb(+¦Á ¡`&g«c±K@Äp+:f¡êÁ?>±É§Yȶ:1 7
o½ÉÂD·0ês:
Wê°-¬áºnuT¸Ô©çêó¤:@¯*ö91|6 7ìIK«eÓÌXå¦+¢iÆ7ï<¥ßTÞve@®oãmb@½o®}_EÃc7*T»K6¸®¯pEYîcÆ®S¨ºÔêàÅ^=Nò4Ràm_ µ[Ïy¢} ¨çT§B³
`ðVµA¾ó-Çû wyäù
QÎ{FÏJZ#qÞtô$Ò,=É'Y¹BMê÷`Hýì eh<Ik$5Dz¥'¹ó$+WB©aþÔ÷ýáÜÙXn6âîBütØÏÕiØYëB¶kËÆnÔ~Õ(8YséL©ÒS;ú
hÚ4fÐ5¿ÐLøÔqjPÁ>B}ý$eÄÅÆõM
2Îó#ãZýàéq8ApPhR©ÝëG|fv=í3Ö7)³X\µ\ywjPR³TµwÌúð75Û -K¾ºuö\+²ùXÙDÂOyzî¹ønX@ô"°ªó ©Ý¨ô Ã*ýxàaѪ
ª/ZõÄëÓxªÐ}A`ùÐA\¬ßk
f$¸pöà Ѥƨ[)'¸NÓ¤xEÖËúçÖ`KêN
ÊAº^uéä¬÷âÒ
Uâ,]³à¨Cwk@h×êehé&ÍÔçôtÉ0¾Ðoà/<X:©Ý¬»Ðî&ÅÎÆÚ³Öieï
²Uw¢Ï»# ÆN@ìÈüKµüÁvôÞ÷ÓÐ×^jbE©îGbfE¶y§Ø¶GD«D:\J
Ã*uZ bd8ã*A«ó£40XÞ¬þPÞ|ѨXç÷áÛMfzBÌEVîê~ÔõQ mÔm¯Ø{H£^Ü1çï`ÂR%ØÔÑÎQ
{ȬÛò£$
^Ëóþ&fâÒ>Ôzh²zõ9à¡<¶dØð²s~«Sslñ$8ÇO"=ÉÒÜy+¡Ôø½ÒGR£ÆV:u(.i
Æ¥1V"=ÌÒÜy+¡Ô¨VíI5«Ô;gôàﻨ35-½Dä'5¨WmGOx!ÛÉeÃöe#"ÛQÖÞÓÕßÁmZHF1SZ
÷Q§%¼«(ËgüëpK²!LgÍÖÉæ°Î]TV2ö0ÈÖ LG¢:-»DMbw!"MãbÆ_ X}¥õ^ght\YiÛ:!w§!ÊÐè4¥ídw" ÄÚ¨²$Wð
@õ3<ð³Þí4M|#µMÅ*HkPá\ Wê}JÇm¤$k202HMWû³S<Ï»9iº³5,MDñÊhP&à[Eu0ëä©ÁåÈ 5¶»w®Ð×yÌ(^
ª7Ý?Ku¡¾u0®ñ<>)9K¢n5©ùêVêrÏû`ðU1üyå½`PÆü,t*£|)Ï! <H `ÝæÐÇî
>ßà¢oÕØÂ:и2byx-Ç?}Kãmýyóëzÿyûz<o¡;? 2ìñ¯èÿ?îÞ´´¹ÁÛ©éûO»#ü¹Á'ø5ø:V4/<îvÇþpçöOÿÿPK!Uomvxl/worksheets/sheet67.xml´]Ûnä8}_`ÿÁðÓ)'uQ®Á¤$Êù0Àbwg÷ÙåJWm;¶»«ûï'HDF0¤L5<~èyH)N\x¨[~úëïÏO¿^ß/7*Ù^^^î__¾Ý\þãõ¦¾¼x{¿{ùz÷t|9Ü\þqx»üëçÿ·O?¯¿¼}?Þ/`·Ëïïï?®¯®Þî¿ïÞãÃô<_ïÞá_¿]½ýx=Ü}µ®Òí¶¼z¾{|¹t3\¿3ÇñááñþÐï}>¼¼»I^Owïpþoß¼³=ß3ÝóÝë/¿þØÜÀ_ßÿ°^^<ß_�_ï¾<Ý¿«üî~ÛþO4ýóãýëñíøðÀtWîDc«æ
fúüéë#X`h¿x=<Ü\þM]ïÚ^^}þdú¿ÇÃÏ·à¿/á_Ç_LÇþëÍ¥
^EXm ÿ¯×/woöøôÿ_ß¿gÁ±_w¿>½ÿ÷ñçíáñÛ÷whUIZUƸë¯t·{`æ6Íp&÷Ç'8øçÅó£ `åîwûïnÚ"©Ô¶É*äíýC`î}{?>ÆyÜ)ÎÿÆÔ6¢\"Ã)àßãI¬"Ç)i
>eVÃ|£5*ÉÓ¢ª¡ub¼rTZwuwïw?½^@È_o?îL©k8$ü¸qv®´ã¬t¨mø7Q=¹sÎàCs¬¿ÙÀto¿}Vå6ûtõ9Aí(·~3£ZÞйjBô¼Aó7Üò}ÐpÜLgOsgb&É!Â:×Â4oxÃ-oØ
|F´ó'1ß\Â?§Iá=!Xµ11Ú9É¡i¦ %
hRQÈà õ©·¼a4!§Cå9æÛ<Ì©éì*Ûh(¢jK!46q7EYo §¢àMyVBÝJò®&TR¨e*R¡5cç !Ám¡j²ÎA
>-÷áÔÎ7ØÁ,ÜwBfáÞ
î ÷ó´)j =
¨´ÙfÍ ªÌ
P}ã?-BHµf°´Ü9Ê
%L+@XÆt"GÀBûÁFõ!oß4ÐY~32þw²ühÏLȦ/ôi¹nDH`ú²ÁN±ÀÒ=92eyºsb0ËVø@t;lðBûÁf
->×Ùvó6ËÙbõ,Z ò¡C&º
ÒÏ«g¼ljÑR¤ yÔÌeÿ¼ç(?Fq6?NÑà`)¼SòÃ+V+aXÊtA~4óéªÓSH©¢`³hÉ2Õ?%Òú°¥ü¡ð³1Êɺe÷1ï·BJ.i¬(UG gQÔ¸3ÆY¼Lˤ*ño¢btU@)`³(SÓ,ºÎVîÊ 73éT{2V5v#(`ëq,m»Ôzøü?ÿøûtùu§Ò¿|ºz0»¦MnUQE!çäõù5P쩺ÜQØEÃt~ɰB¥ù6Ù²?O³Y7µÛ¸iO¨¼dR;˳?ÅNHòY]Û)!QÌêZ+a«b\üe¹*Ò¬*0þ%=E§Å¶L¤ÌÍ2MS4¤{P£¹)kFB¬ Ê Îª¥ØN9LHUÎk%3§C£JUe®²$«ÆLeÙÑSt¥ªJêbD37h®ÒºÈÜW%ÊX2töaÆÑ%58
ðrÂ+|aÖwq\Á"Bj|ïª=c¿§hUåü%pÁÎþyì9jÞnÓ¬¬ò¤tè@êRÒ.=?¬%aÅÊØN9¡ei+aXvÁ°*ª¢æKVO MUç;Me]ylýÙP*N
¨8;~¾%¤°8Þ) I)X>¶ED,Kæ_¥¾í)
lNX=§5Ã%åi£ª*
b&úà¢iûg8r8ä¨`ud§päOÃt+aXvq1û¥N=ÓIHp_®ÃMkKÁjÂ1ÄnÇaíµeÛ¨ÍҪ겪æM0iQTgX ¼?()àØ0,NbÐý»Ôa),©ZS2wa©SÎêè?Ôt&Ä?\s¦¨ÝÃÜ NÆO#(оÉkÎy»A^<ò¹Öþ¢3«`ßWÁ:2.è,êúxPC×½!m`Ñ.3¸n±sÐñ ®ÿñRÐý°-J¬±a¨X
~IÆM{ÒD}ø¯Þ7¤Â¾¡ô¹>DPèé)ð!¯wãäÎàÒÿ¼ÍÄè@¸åYÌw Ã
Âð~{Ú²*ªí¼÷Èpp&×~¸ªót[ëÄ d5zð'ï]7Í86í ºm&NTxQ²`Ú¥ñ¢d
´0,1:ÄÌTw±SϤv¯ÚØ´âQÅ·ürFóU¹*®G4Ç ÄN=ÓIíc+ÍÇ[s *,·¯ýª
Sujò©Z±R×¥Sµ0©j.ñØ
>c²§hàÎdæZS4iq=xôd·qÓ4Q?°}ÃÇû·ÄQÉDPè©)ðCT24ú!³~,·~ÈNL2¼OÍpð?]2ÉpmûÆá'Kæ4Ü».jÚ§auÛç(ñî¦Jf¼»á;±60QÉt±:ô8Ø©IçÆø/ñ'Ig;ÖÇû**ñ¾
_¤kÓÃ/w
ì:5é4;Â&szÝþÓ/^sþ_ZIíX%y%AAû&Á5¯¤#hÌàÆf0¸F¬¤
dÚAkv
soTIÁbwð¦¬ö¤ºÃlxõÔ̻ԺÇÁ6dºæ]ó:ÝQw*çT:¼OÍð~~² ÒáÚ/u[fe·®Í\fÓû[?ãèÍ=i¢®c[Àåá~.¤Ó×*«/ZÄZðû4¶1®\l<o èØÆ?æ¡Ãa[ðãm¦-]3xViÔãÕ¡àÊeÂH÷ O0B?´ù¦Í0Á
pÇÜ)ª¶y®ôSd5l(9F3L5pmm¼,ßxB©Élòñy{R̼] 0o§&?®a³ÇaÞfVë¬6o7uná )¨;nOÇË6q§ñyZV <í9¿ýi:<`J?¾Rà¦2Ç+ï·{ôÃÇ4½ö¤:í¢>Þyn3DvM´"(tÞÔ8/Z4:OÙ¢¹¢«4'InXjõÞgf88t¬°ñϲ-ÜÊ1wgᵦõþ«:k
®Ü£^qÑî]5íýAE]Çt¸
«x«×,º+ÑÌ^×<cV¦w
ÒZ:l ÓZtÔ2D-·QË>l!Ôä±²û@jìì'_ET@MÔÒaK@MÔ¢£!j¹Zöa¥Æ,õÁeï=¯CPYr¶ .V½ºq(ÔSeg!ÖK^D%Ovj¿ÌþôgÌr3Î\@²oÓ"Þbghj°Z:µys³Ô©I',ÉðHBækµÉsïàå£1ÖEHüÔá3Ö¹ ÄN=3eVò?ã4TÖiLé·¹ë$NcÕ!F<ó~©SÏtR³L¹ÌúðÅ7ÇõÄE-Ë¾ÝØ¬º¾É'dã3 #yZ¥üc:êB`¼]Á4V?Îêió\dõu?;@Ç4PeSC~Ü´¤ÆM{ÒDÁ:dY½ç=-vèâ²13Ñåf;õÌHj¹þD×¢1mî®óeZ·CxJýR§é¤çk®}ç{vír×Ì\³nóø¢ìiùîäìÚÀó8eüÄÃäM÷sè<bª4ͶðÔÞôÛn½û©ÝLÇiwÇWÔרÐ4¸ß-XææA-·,Äx³E,º>öÙC{{ýƬR¬*íÆÞ ù&_ÍÔ-oÝÂMD^MD>]ìÃêí >$ÆIlöz~ÐBÀ¸òæÇOå-nÚ&ê!¦ý>|½)Pº\ôñnO7öÂdÁ_ëÆ£ìM#óôÛ£Ïx§v`
2»`ì!2Ö!ã!?¨¬3UÉüvÜ©÷Ð4娴'(ê!&tÀC¸q)â!dñ4×w
6.QK-ÁÆ%jÑQ˵ÜF-û°
R¥¤ÆiF
WL
C
Ôð1!5ã[t¢Û¨e¶PjT`+gÖ$põ!ø
¾îÀ®p
$¬v¶qÖ!Ä<ò;»Ç0,,µakÀ aTpѲ¶FíXÁF¸VFq
(YG-ujÒ¹WMê¤fD
3·V3µ¨
w
¢òï§dTn®Û:5Î?êZÕ v 9ÛÞ:a» ²`ûm¶¶Q,[:DÍØ.K,;¿p]SÁ#ã´n3c{É4Ú²í}sUdÜï2ûQ²íKtnTQ× ½`æl7qP%OØîmb{2¶¥bu±ÝM!vj2rcÞ§2Ìï3g;,l+l7hîwom)¢X5ê%×/ujÒ¹j2zÐ{ 9ãÍå§ó_íRF®-ETd¼CͿЩq~7r7ÂÇ9Ün@æLgzòDÌ;}Hb¾àowµ¥Lw¨Ó:5Φ«$wR³
v 9ãîr~O¯aù>a¼SiÄø?ªÞ"*2Þ¡f_èÔ8?ßÀ+xÛ
'¼<7%رÂvf ó<Z;gbé5c»;Ø©ÉÈMuüêÁÌùÝ»sü. ;~}»-ETäwÍëq
±SÎMÂ]Ë«[³Ý»sl]±erµ-%ÿB(Ѽ~©SÎM¸á·Ù³Ý»sl$[^D¶K¨èrA»õKtn2xÖ`º\hönLo>CCå5Þ4X4OjîÜVF±ÂÔ!Ê
yÑ¡]²úSMðb(¦¦ñG å¯òZïWðôkí)xçQÈq&ô§ò
b¢;j p0JçÐ!»\±Z×V"Õ¬Qt¸ifÍoAÂã8Ó`æ80rël5PIú.ãÕADñ×;D9ýÙaJ,©@2rS5¼*[¯`7ìlöÇ¡`×ù,HR/zEºQÌG¢ÐÑæñ\êÄþ@S@ÖðOIâ@)0òé|
Ø¢²0ø&
õbk¿ÄÇj|ZØ!
)°QD¡)ÔqïcM8C!V«¢E3e{+£¢ÀMn®RrN!4 ©Ìó^Ýå/ëäA£aX¬X
"*¢!°ôÇ,}Eò¤ñtÆÊù[Ì1°J2Vä_he¿&(<}ÁÀþ$BsDÝÀeA¶V
4GÃ*õXº ¢VFE1TÒÔêççA¢¦¼MçÂ$C½J:Z4« pdzÜVFñP@Z¨l8Ð'ÑI0s,¬µ sþÌL+£xI@²`Þõ¥dö§TV«"1wÃgò ¡°J2Ö,ø
VF±@í5|KÆ¢ÓL'"`yÕÈ#s JÃ*ÕXª1®Ê(V³:D±`IêÆþ$BSDÖðÑÁÆo0YªîF Y% Í7z£KÑz)£XÔvãÂÞÜä¸Ã-@4%¯jø¬Ñøj?|úÎ8ø%«e- J.]Z½i(g¯?;ÌYÚNMFn²ªnà<Üvy«Tdítüsº¬rþnq+£¢2A5¢ðÈÎÑ%g¦ø|ìczÕ#zà pO7%ͳwµ óåe+£¢%ÈEe>7@Úã<czÄÍi
ï<5Á§jéû£QBVÉËZ9ݶQQusÍdÇB§Æù(÷ù¦í³}¦¬%MYñÍ
b¹Û!jÆöPpúSÇÊvÏÃwÜØFvø½Y¥%-kÉè%b½F(Ùö¥NM:7ª/®ð/_ãÉ£¶¯R¤ ù{ÂâUQ3¶»!«$ºØH@sƯR¤spâ (Ѿ~©SÎR9Ükæex 9ãWéÅFÐEÎ3^FñGÔñî@b§ @$2j³}4lij£+L+¢øã:DæõKtÂÞ^Öä
@æL_%AFÅmeTð¡HÛ(ó®"¥°ÇyDrôRç0ÓIKÝ*ذàOó´2ëDvõ¤scß¿¥´h`
3ÔòUJ¯^a¾îÌ[YNqìü{GäF/u3ÔòU®$]QG.¡¢·µq.g½f
;¢É,ºtÂãf]¡<¬w ï
þ*t+£¢¬E?;·ñÃ)$÷°:3M lü0ÓILkö9Îô]Ñððñøah¡½ZÈï²¼¹S`±wëe¬yðjN|)¤öý2,Úø°ébÇØ/â°8 Æ!ð FÆÃ*½ïßÄ<äu ",½1önÌ»OÌDø6a½@ÜËX¥ùÔV}ÑG30¦Ëà
Be·±ß >($~.X!1r/caúS[IþñïZÂ4°°w#¬@@ {«4 ¼çAÁ?0.þGØX\8 RQ¨ÀCy{«¡ÚJ0Úù˰hë?¸5VFùàwubÃf² ÷2VéCµb=t=HD¡òA8f"°ÐȽU2Qm%=; 20®ü`í_èûå^fÿ*y?è(èFâ,.¡BÜß$c&!õB,ôr/%ÀþðÍÙ×ÂÍÏpÆ7øø]e9ü4M¨ÿ6ö»É4Éá§iBHDÀRï07Öà~Ôýàä»o¿ß½~{|y»x:<ÀøÝÌËW÷S ö¿ß?lk]åæ÷MàEöÌã;ü¦çLçwøY×üø|äòâáx|ÿ^4½~(öó?ÿÿPK!)#ÓT>xl/worksheets/sheet70.xml´[[o";~_iÿâiW«úFJrtúbàáH«Ý=»Ï! @GÀù÷[vÙmWÙÝQN&ª¯Ü]Wî»_¾^ìNç}s¼F£Ép°;nÇýñù~øûħÙpp¾l׿¸»þØ¿<üõ/wßÓóËnwÀ
Çóýðåry[ÇçíËî°9·Ý4OÍé°¹À§çñùí´Û<*£Ãë8L¦ãÃfâ
Ó-k4OOûí®j¶_»ã9í^7¸ÿóËþílV;loYî°9}ùúöiÛÞ`Ïû×ýåZt88lëçcsÚ|~¿¿GéfkÖVxËöÛSsn.#Xn7êû<ÏǰÒÃÝã<avO÷Ã_£Å:Ëã; ÿîwßÎÎÿ2ÞæT¬ï {X¡âýÏÓàóæ¼+×ÿí//XÈëãîióõõò¯æÛj·~¹4Å8%}[<þ¨vç-ÖbX~Û¼Â=À¿Ã^Veó]ýþËf£<Ì9_~È8fûõ|iæÂz\!Ö+Ào½B4ñö.è%à·¹÷.ê%æíî({ñÄXL¬g¼Fiå³HµLR¥«Ú\6w§æÛ*âu~ÛÈþpIø
±Ác*D&+¢ûÓºMgW*!òZ¿Ê©Àrg(Á?¢,ÏîÆÈÔ A©Ê´*¹ BªUµnÍ\°âµ#ClÚA8nP9ÁÈݹ¸)pA
' \ ¸`É+.X;(|+æ'"¿Â¿m
Ä,òn E>"¥
²ÚEXÖË@rz¡%Bfm-¯¸`íH¡§Ý(G¤é+ V}Úº3£7R &[SDé#¢
T«ÆeººG'Â:â®WÎêwW©»QDoµ@ëoÄ
©@X%U ;Ü£aqnív%9ÌJº@qt°®v¸G'Â:âpþ%9ÌZ«@\¸è}°ª¯v¸G'Â:â°$®NI«-4Aiô·4£®Ç¬×
¸®Ç¬þËÕ
°ë=:Ö×%p\ïwYl¿m"cÖBìþËÕ
°Ã=:ÖåVâz|k²Ë6ëÉBc÷¬ÊuC¥1èÿ§h2.G§f}"8$OòhØÚ¢a¤Ê)ÃdÔëÜ"BùS0¬S* ERt(i$r"Ðß
r.×o'´ëCüfýR0¬a*éðo$¨ÔoÉk¿åH·41NFêfæ!q¶s#a_PܰÒ;Ör%@uþýûo«ÒDìïwã'yjéè}KÖªNõ+á_K¤±s-ÞcªÖPåIiåÖDDS$i"ÙI2gé+U|D
¤"B©R6Êuy¥1ÁB¬û¢CIC +~#sýNÙÄ)"ĸ~§lâ! *Ætø *E%õîÏõûæ¹,íèv²ÙSD!`³§aXïVNÂSéèRå,ÍlÓ8Hw{þôüÛ
õtFñõF0¬7*Aï£I2°
© "c¦D?fé(ËæægfïD;' 7BÖÊE74<©eÃÚ§Ò\ÒþB²(ñ @æóx2¢¹\~
¤?¤nx2¯"B ë2a½UiLp8Ô}JÑ¡$Ñí
MçEÆú¼Ðâ·NÕUeúªÒS)¤±Û«AÖF²èÖÀH4ëõ"Fk2ÚÄ=CcÂïS%õ1Ùgt±&¿nLYóä0:+²nʺ«2 ËÍZ,ª824@ð¦¬}3 ÚEÓyêÏ^ßèÈÂl®Òó(ÙRóf§ûÒ®Ð;_´&"?Çþ=eóª0 7[ÚÝòö)aƳÉüc¤\³ïheTö
ÚÚd³i OÄF( äú:³ù|6ÉG©Ü=äOÄFÎÒÞ¦MR»¢ &1ð+£Ä§ÝSoú´{ê
ÓyVÅé%=JÑaIý~íV¯²èz#Ô§ÝSoúÜ¡=̺Ö7èPR¿aÄ»[ÇÇPy;BsojÛÈ6eîP
2Mɦ¡uÕE² b'Û±-( h(¥ðÚK6M¶òEk"¢y`´ÿãó O
$ÞpÔ 7ÈÉ75Èä!Qy.WyèĦ¥
¤ÈØ#±Ê¥m®ÇÖÜ&ÉcWDÄ"W£ñ^,Çþ$÷cã
GÄç@/T%õ1®øí,ro8ú'Ü>fÆZºtîS%ñ[¾,þS£º3>
ÈiJ+²M9ãÃÑLSÎUSB&â!vª;Т!R
¯½´è¶ï|ÑhäiÄ9ã~øpLäxøp4 7ÚÎe3>ÉC.ó ßôGjSÇÒ¦¶6ÁáHm²DÝ:¹Mv/iU¯ &ÆúD¢OVå1æXjìÚ--wáSc O):Ô'I»â&Úîý²A]&!>±áXiLO¸@P):,©O*;>}|3!'oÆ{hÛLÈæ{ξ±ÓÍ(¦!_H
^ѵB×]hA×`Ê¡Ö
^Z´íörF´&(vâøø<àÁäaîm.äæ¡9yð6
2yÔP3ì8ÌøbS'Ò¦NZðP#6BÙ@¢nj¹ÉÈÊÞ
&IòÚ,0¸¯åöõÎÚ%È^ÜÝ>|ÈFF¡QÎí<I¥%ÎÇí<ð$KO²ò$kWBBúäèC£V¿ú1DrBãI*-qBãI'Yz'Y»ÆWÔkÌ÷Gª·_g?amXj»púaVÙÔn£l§Cv!-Uê¿ÜÜ®¹õM*íäcõ1\ú¨¼ÔJ×Õ¹ç+.Ük½@P):Ô-ÆnvËðéAÌYzª´gϯû¢CIÝ»ÖÏdKïv*[,)*I¶XEULHݧJêý[¾¿¦zoÁre¥X³±ZíĹm!$´+~Î#Z@ çôÕ¾´óÊ¢Ã@øÐÛ(¥50;æÊfªÀÍD?N%ÚÖ ¥V²âôYc:Ê
W*E%uF>rʪ×2ÅgIä~®4&xKuRt(éýÊ'CÎýÞ<´ð7ëÜ2õIÁë#:°+
B¿>eSùbBj
ÉÕ+
bí©¥Ýèc"ÿr³MC®4¨×
\GCÂn¸72QIòd?õ5uõCîDlòFëL,+²+â/+Ògt*Ï©yÎ<µ©
æõ1¤6Ðò|ÖÚØ ªAº´èvjù¢5¢ÊûðýC] Íb
ѺÙÐ|HNËäàs8´a*ch²¡ÞÈOµ¨rG6ôÊh[<Yp6
ì*2m³áÖöÞE³ÁH
dÂl8eÈVH`á+k4²
F9§
ORisÚð$Â,=Éʬ]
Ot>24ÈrXhØPdrCÃ%Ƹ¡A³ô$+O²v%44r·g_2ÍÍGÔäú}çö"CáîÖ !V"?Ú¶3ã;uÃb/B6Û!L4±W£Q{Å)ຯ¹ÁäA÷:G£úöZ
O&¼#\ÅDa%¿;_F}Û<ï~Û÷Çóàu÷)ïÔ'ü°úÿ¥ySÒYNÀçTBñ¹¹À÷};/ðï|6z2Ò{jùC½ö;äÿÿÿPK!:6O¦^>xl/worksheets/sheet112.xml´[KoãȾÈtJÅæC$Ûå£%lrÖȲ-efgæß§úEvU7)y ÃØ®úªÈzWSÔÝ/߯?vÇÓ¾}»² NvoÛöqÿö|?ýý?üS>ηÇÍkû¶»þئ¿<üõ/wßÚãÓËnw·Óýôå|~_Ìf§íËî°9íûî
8Oíñ°9ÃÇçÙéý¸Û<J¡Ãë,
Ãùì°Ù¿MÅñíÓÓ~»«Ûí×Ãîí¬w¯3Üÿéeÿ~2ÚÛkÔ6Ç/_ß?mÛÃ;¨ø¼ÝH¥ÓÉa»X?¿µÇÍçW°û;K6[£[þá¨?ì·ÇöÔ>P7S7êÚ\Ìhz¸{ÜÂíãîé~ú+[¬Óùtöp'ôßýîÛÉú}"üý¹m¿Æúñ~
èÌÁréï'7§]Õ¾þoÿx~ÀB\wO¯¯çµßV»ýó˨,R0JضxüQïN[p*èdP¿m_áàÿÉa/²²ù.~SjÓ cag ätþ!üí×Ó¹=k=JC¤5ÀO
ù¨X«æ&>ª"Ñ*N8ÌC?/æqú5,H¢4Ëpkç(åJ®zsÞ<ÜÛoÈxð×é}#ê-àð|£.¬B)!"XQ°Ðþ×¹ºçP(!âZ¿Éº¤à,ûÙâ5¨T DÆMHUP+BÖ!Jà°¤%¬-Â|Ó9Üq¥bòÜÕÊ0â²B µ"X¡N KJXQÂÚ" @âÅ1?á¡ü~
ÿwo(¤w1¢r FÔ
!j¨SbHãÌ1{ ,$ï2uE k¼5m{Ùß"M] °¬ÓÎßH©ÐÙ:D`¤2k)dá^3Âã~2W´+«
+ÀØ\FkFAl{I¤Ê!T+ßà÷óÁpk×,ÀÄ`Ò¥ IJWIéZAÁ$Ó Ni&.Òx$ï9°paA~È>â&~èÕÊS*\¿KtFj¡ò@H1Ô
âüûyÈ`±ÏZ.'k@Æç¼Ã¦G¤K±MHYT)ZAü¦ð¸Lû
eú¸Áj©Ü2"X*2E岨ÄoðûyÈ`1al¯
¶#Ñ&¥Zj²CåÃj¨5Æoÿ0±ÄZeÅüj¨u
iÉÆö@Lj¢òaHQÔ3àu/Hb=ÊòÀxÖ3µuÙvǤBKAvÒ¨|RµÆxMkÆ|íe·è^`wQâ c]½;3µ: ¥]Iqu+XÕ,9R]µÅ°ì<=üû÷ßþV'ðØßïfOâÜ24]¹&Y3;¹éÊñd~îäèÓnÙÓ²8-\ÒpÄjfIgâ<}!OÕN|OºOÉå)é>Cê¼Ö§pÚÍò óduÑI%A°³¨ tÂ<ã»CnoöØï,¯]pÚmW%¤MLalW%¤MU>i
µÆ(WÁs8H!¬fó¢38$õú`IÄýCÖwì°ÃöÏÕM_Èá±ôPûSä)C«5Fy*
çÉÌX1ú$l"hÐàSÖßvدOµO¢Ô!ªd
ÒçtZåÃjþÅVjçØn±Zv_jD ý¡d
c{ %Vù0¤ÀjÑ)ÅEƲ Èuï þj±,Sx@éR"UÇ:GÏa
3¯OJì,±Zþ³ÔJj;+%7R2
AÎ"5Vù0}>Ë ×3.þÝX§<Åy¼ÃJ4îiïZyÕRcݤ*R1~»Ç|íØÙ¿`·@»I »IUÌP1v«x|@ÛMä/Þ«áF»eqN@i@Ö²Ø,9RSµYË"m1bf{²<aù<HÝLHV5®ØcM¯E,
ACèCj»8hçw÷¥aä]½d·Cº¤5"áØýÙ~äYôçÄþÒìØi9}sÚÇrò lÿzÍ`
Äy¤L´CA¼éÄÅXH"HÍX wͱ8Äy'EI1Ï ÊýA_öâ}è´ÑqwàY#Yÿ/´wç;mÖÝùçÄgUäÁ¨5ÆÛQ1&`b»?´ÀËÏÒp;mÖ]àçNu1ÓffÀî&×wI%±Ý0ìñrû6+.®²Ûlæ´Y
²Kµ#õ¥9mVL©¦¢T#(hy"'l"n"Ìñ£9F3E!¡=º¯»îr´F(r
¸}ôÁÅ42Ò ;ÉÓ25ÈÄ!q*q¸Ü28tP#~¹e"qè 2RFürËìÄMVÆvË´Q8tä s¡eºÇÌiîñ%sZ¦ã´L
¡
@®¿M4ÂäLl·ØÚ3É»ÕÒÏi
uÓMçÌi.&'
^G
3`÷H"»ÅgضÝ7/UyÒ2sÚ2
È*ÕÔû/§-ÓL©²T!ÞÑM$Ð9~4Çhp¦,Äô²GwuçÖã¹ôçÆA\ƶÌXì8t$+´e9LÄA|Xq]ËÄâM$ÄNübËÄâ\CøÌÕ/m½x:m´Õ2
îÆ[G¬OjV[ÈIˬ4Æn9iµÆøÛÂ0±MäÐsÁ&½Û6ö]Å
l"-³Ö/HbÈiàöN yº_ÆdXGêå
:.±Xn%â³3«Ó*ºèfͱnp¦huCèeî륻!
ÇA¬ùÖ¨½}Ô9mé
3r4ÈCG²âà
2q`²Õ½ûâv#ñ&âMlÄ/·:$Î¥8ïêV×8ú2¤5"áÐuÚ÷3O1ê>ø¶`¬ûy¼?IPjõ¾ C©5ÅzcСp²t(+²¶)È5»HÝÐ5RûÅ7)5ÊrC©5ÅrCáeéPVemS°kÄ4µ²F~
ûñôHôP¶º+ÉJCì!CW£:VפÉüm|2¹ÓÏ<l¿ùÄþèw¢!'ÌÈ7éûiZ8¶*wd6Z»ÉØ,²#\ûWb¶aAwM(HxjÀ{çÍ0±YbýL´ôÑ"u(&ɨZcÌR
¼L> Íß2ëæS7ѳE¥+IÅÒpqÛúJ¤/0Ô¤ÆzQ
- Ìs²'5®óÒb@»PÛHe/`&æÊ% G²ÀÄøn´i¤*ÍDiEjñfN3ÆäLlxd¥Õ¨1U¢;¡û%r1÷«x|@߯xPdÝïÕMK=`RÉM*·JÓ6Þ"Á
»Ö ï7cL>ÀÄvÍìJ»ªDí\øÖÉ®\kÐÀ+
^&D·ºÓmߤ>ÄÄé´úäÜpÎÔúÎÄè"Z> $sqH5
'ÿ!4Çh¨D@CøO{ËÝu$´F$² Ý|6¤zuSåC:Ti¸v´,0ÝÆB2Uk#h" ?1ïÆxÏÄ
BD`Í1¦ÀzÙ£ûh¬gH
#@~«UªäÌz³Ô(ëôàPjM±N
;¥CY9µMÁ®q[ºFm-Ä5¤©BÙ®¡Zcl×(LOáféPVemS°k mÓaAÑ¿á ¬ÃBý±sx _+=èî¯ÖñjWÂdi|2\¹CzøÒaÖËÊkêÛ¼êë¡ïçÝoãóþí4yÝ=Á·\§£úâ®üýܾKj%!K3ón¸ås{oà0_à;Ø;xS9ÀóOm{6@gußê~ø?ÿÿPK!¸-)°e
«@xl/worksheets/sheet113.xml´\Koã8¾/°ÿÁðiȦe$t|`±»³{v'Nbt¶ûõï§È¢DVF&Nwñ«ê«Ü׿~ß½¾nÇíþõf,¢éx´y½ß?l_nÆüW^ÍÇ£ãiýú°~Ù¿nnÆ?6Çñ¯·ÿÛõ·ýáóñy³9ÀÂëñfü|:½-&ãýóf·>Fû·Í+¬<î»õ þyxßõVÚ½Lâét6Ù·¯c´°8\bcÿø¸½ßÔûû/»Íë 6/ëÜÿñyûvlíî/1·[>y»ºßïÞÀħíËöôCv÷ÕÓëþ°þô~éú¾µÿáßmïûãþñ¹ Þ¨ïs1)&`éöúa(ÚGÍãÍø7±XeóñäöZô¿íæÛÑùûHñýi¿ÿ¬V7ã©N<¬Ô|ÿë0ú´>nªýËÿ·§g,Äõaó¸þòrú÷þÛÝfûô|©âR¾-~Ôã=
¶Ìßï_ààÏÑn«²HY׿¿¡Ù,ÊÅ´Hr0r<ýP<æþËñ´ßµ6vÐBl,ÀocAL=³A1¿Ûx¯Ô(:@wQ|"³döZoDÆY>Ö(¤R«^Ö·×ý·d<ðu|[«ú¸$ünðÂJ
QÁ§º?Õ]8ûB 1T×úM]L_Ì!¿Þ¸]O¾ª4 A©Òª¸ FAÞ!.\°ä;.X9 pÓt\HP1Aæ.&D÷É!rá!\ ¹`Éw\°rH|FHó(ã7cø³Ë±HïPDå#R¨¡j¨3QH°DÝ!º«ê
¸ã# ,CM»,[d[W
¬ë´sgNÝ)CQù1¥!
.\¶Ö¬ÉðqWµ+§
»«ÀÔ]!èqý,ªeR°Ãk2¼F[»Üaf³.Bf)] ,¥k ÃW"ó4JX*5gYRD3¥Ì£Pôl
!$!
Ìa¥W".ße¼`T«!áXá5â°l×[lAê'¿R£®Ç¬K¸®ÇtݪÕG°ëk2¼F\Wãú°Ã8ÀöÜ2fIV"8Ìê£
@X}Ô ;<°&ÃkÄaµÕ¸_lÇ¢Íj¶4â=+*aÕPLزxgSsì"eAÍXNÜ/fg3¬PK
ÄÞ&}Ã
£6ð"¸ýqÎb!{´)j°rXÎ~cë{Â*µ4â;+*a5RLïx#ÁEI4¯²9gýº¯&Ç}ÕÌÀ»à'Q·tñL-p¤RF»°Z/[PÜ"*+rôXëÀôxû?~ÿG.¸_®'ê<Ó·iúzMºh½$Íâlh#õ-ÈtÄwW¥E ÷¥USçiuºóE+"¢áRÃ.U³I©÷ÄÅ©Dµ¥R $.kKUÿ6ÌÍ4al)Úd:eè YeÑ4.ÚV\ E<çEe-ÚzDYS ÃÚªp^t©JYï*b\ªRÖ»ª¹SRåÓ$:?É(cJsÇÑÌvJܲKÅÅM_éÑ/eÉ]
ÄRìm¦À°nP;H
|8ÏÚbì,OFX,$%By$Òsi£ÆÆËÓL6¬_1!ï*aUX2T$³Ñõ,Ç;'Sk&.N: ,gKUYÂ0Oj1Täi6M£ñÞBTa½Ö¹) jAßÊ£f+ü±PÔ¼ù3áêr±îP
ÄXÑU!+Ú`#Fr3´({ 1¦»«FÓF±Pñ
´
aXÔ~ÃNQÀÙñ×Liì~$ÁÄÙ4ÐíO÷a¥Bë&ÆZÑÂò³Ch±Yý5±×´9¸åPL}ì*òYÙèPØpýáÓelæq·f¬E-È.ÈNº9Ó¥ñ2¿ñR¤Ðnòy±k|Ms£9æ9´y·ÑHß> Þ^;Ëæ³6Fª¹´ÝéVDDcöWâÀeÙÜ=ywpƺu«1þ9cB0Øë4í4ÁR¥¡êGPo¬z'qGq;²#©:Ô¥Uöäðl)1[
«»¥U·¡3N'ÝÉhEP4tìtp¦åøGë|eì f,áªSLxZ=ÔïwÍ÷úamµ3¯Õúóý5ÁÊØqÛqîµZ´Óã÷À¢4Ö¹&õ®ín1ß^Õ*·½æ¬fÊØÜRíD¶Tsíu«×j¦J5VªîÉ¢X¡>´¤h SbziѶînݹ"vPøø8³dÊØÜ8t"'l³ª[½6T¹HϵLs
TªÓ©mD:¨T§~¶evê6the]
;âiþÁ&÷Z¦°É½Àx-1¼ m`QÆîâUVÀçÃîBýgÇ3þûÜkþ¡%÷Z§³¯cÄôø?°({4ßêaø_Ú:õXëóÖÙµ"[²sÞ:[P[²
.YD°uRt+t÷ %Eº [´N:!V««C_´""u¶qÑÞBuÞB[£çNsÞB[½6¹zàqY¥êM¬Ô«~®
Ru©Õ!íÕy1á @û,K¦¥U·¡3N;»AÑбCÞpIÌÍâç¬
Vûm7èócNm0áö0´({©OìtÆ'3¤»÷ËÚy øÄZgm0è*ЯÎX
Yë©.çêÓ ¾±SÂÇ9X@Ùø±Û-rKY½o)µDO+ê.54cÓL'Þtð¤ªîgñVÓú:[?heï ;½||<ðA¦øÂÛÈG'râÁºGïúj¡[_;Å«é±sïª7RoNZ|¤ßà¦êR«K«//2ø·«2ãíowÖRÅÑRãÝ ª-ï¯!&8ܸ;¼ÉÚAiPΤ6çUDO"=ÉÒÜy+!Ô¤þ`õÔhëg_Ñ4(ORC'déIî<ÉÊPjÔ®êd~xûþôHÍæìtWV¸
YZ+Щº&Íʤ a즢KI0vï£þ«ù½jqx{M´|Ere]WÏW4à¢ìY¤n±YáÒ§di;5¨7¼úã,QÁ;oeÏ"uKía?-³÷éh±»JqDeTm0=n¡à¢ìѤn©Öï¸õá»mjöLWe»êl³Vd+±°%¤Ë¬nA¸Íâ.b)ðKÏ¡ÏWr^@Zô(H_j{©Ò£°´
íyçVDD#YàFâLPè¶ °FU¥¸HÒíµÁ3§Z=Ôõ¡VÎT)~DEî
ȵÁôÜ/.ÊMz¿ê3"ç~/nZøÙ&7«Ü*ÅE×-ø
mصá_%êK,ÑPÄÌGHç)óTúÉ&µý¬RÁ¨+lf®
hÈ4cAW\e8ù3ÕǾ¤§/ ?Q{ë=e»êô,+²=KLÙ&V·(s6HgêlBaê³Z0öTêR¬JAªÕ
*!íUXvàÀêt½ËFr¾dfÈÃBc½¬lWÝuºyNLÙþ[·mDô3õÞÍ@DaTiRýàŪ#BT`gQ±*át:6"heïP4"l\u$Ëpì äÂC`Ú¸JrΤ6çÜáI¤'Yz;O²r%äùHjpÞaÔx=Q.5\Rg(q©áéaäά\ ¥<ßá4E÷ÖzR£øûNðe¦ÌÞÝÝõÆ*a³bm ê×®¤ÙäÓ0l[!Ï2S{5ÊÚ{2óø8Ãã#òú;÷\éï9ÑlÌÕÌ«ãH ìk6÷vºÏf§ÁY¯oqó\÷Y¬«0Êò§2Î 2jÎ"$AXûx³x»îã×ËñûÊoë§ÍïëÃÓöõ8zÙ<B~Â׮ǣ~\ÿý´ÓÒyNE·o:AQ|Úà+á=ÏðlàÅøiu÷¸ßÚ¨ßý7·ÿÿPK!âôÛA
4@xl/worksheets/sheet114.xml´[Koã8¾/°ÿÁðiÈ¢d$t|`±»³{v'Nbt¶{ºûßOñ%²â4<9t:ůHÖWeùúï»ÉÃq»½²(N6¯÷ûíëÓÍô÷ÿò«r:9Ö¯ëýëæfúcsþrû÷¿]Û¾7Ófx=ÞLO§·Ålv¼ÞìÖÇhÿ¶y
Çýa·>Á§Ùñí°Y?H¥ÝË,ãùl·Þ¾NÕÃ9sì·÷vÿu·y=©Iõ ö|Þ¾Íl»ûs¦Û_¾¾]Ýïwo0ÅçíËöôCN:ìî«§×ýaýùìþβõ½[þáM¿ÛÞöÇýã)éfj£¾ÍÕ¬ÁL·×[°@Ð>9lo¦¿²Å*/§³ÛkIÐÿ¶oGçÿÁ÷çýþX=ÜLcyX.ùþ×aòy}Ü4ûÿoNÏàXðëÃæqýõåôïý·»ÍöéùR%9%l[<üh7Ç{ æbþ~ÿ{'» eý]þþ¦¦Í£ÅUZÀ$ÇÓÁ`î¿OûYXÏ£fHôð[ÏÀboùè©~M|tLOQõSÔ1D𩸧%Ìg¬aQäEÉ=#ÂQJé®v}Zß^öß&ñÀ×ñm-ò-`Iø
ܨ
+%D8+#»?=Õ½;\ >ký*ÀtGÁ?nYR׳?Ä5¨V LúMh5TÐ*AÑ#:*àT°¤;*X9pÓtIP
>QÌMÜ#¤"(C´JàB
TpG+GÀ'$1?Aüf
ÿö6»G¤Ñø#Z
9ÔOcHÌ1 ,DVUwT°reÈiåp4y%À2O{shR)T¶A¢¬ñ,ÆÖ´
RÉÄ%cÝÈ!sE¹rÊи¹ÍeoµV×^F© @H$µ
6xdÇÁ°µó
`b0 éZAÁ$¤t« Êà+Ìî0$N%ýÁ~à.Úb¢øL ¬îClh]?2ÆÃcÈ`ÑÑ:±.ÏÖ$z¡MO,£²ºÔ
âÄhMãá1dºè0ÓÇ
Ví˽# µ Ib4IVAÂñð2X1®Åç:[êod5YO¡ aH6´¶
^yLb#Ä,æÊñûÙ,¨¦
IÔ)ËBj·!ó¢ aHb´3ÀZD
^±¬$¾àÚÑQ9,G?Sýk{J2µÖd;I&!9ÒjÌíj#ÁA4¯ò.2ÎAÍc¾(f`]°sLÒ¨:»fªö#%¹^PÒß+rô[J¡ûy¼ýÏï¿ý£Í@ܧëÙ£¸È¾Z-:W-
±ÎJNP-÷~aJºù¥U÷hqºóE+$ÂÞMã-²iö;q«º=äRj¦0(nIUjBûƨÐLª¢J#Ú0(_eÅ}»Bå]UYYFsfÐ¥-*Ñî9T½Ãj]~2R¯j¦0.?]\×´ÔVÏ£øÉ¸ÁǽÁ6;N**)æÍ&Ol[b1U`KÕÙÐÃÇaF
]ÍF¢¡ aH
h5FWXFsê(KXæWd5A)Ñ,÷ùãùA¤ÚLD¤bÕLa$ƺNZ«1*ÍÉÏ
©ÒØÎ í£CÀÙ¡¡ÚNDÕ)KENr® a%ÆèzS%äù±Äu&@M åSÆó"g!"úÍaHõ©.C9ÙkÍ1DöÚ0$ä[Q»±A>0b$!Ýôx¥h\4rKôQ1ÈnHMC Õ%Ñð×!LUYUd?a<ÎYó~#׺ñ-Mh±9©iQD]\b¹êÍÔÅÌÇ[Q´°y4'q×a4BdÅ<ÊwphæúâÝe¢ûq7æ¤@ÔätVd»KJCk@NwÉ ½LØ'Ý^I9Ϫ(!ùÖùÐñ,V£XÎ9WîëAï³¶ô>U5RK«Ø÷¾h
DØOõ- Üh*ÖäúIëûÛÃÐÝ=å'pÛä¸ôN*Ò²bBvµÀg ÕõZeÏÙÊ«kÇ@÷ZP=XGMK«eý£-Kû+Ï
¡°HßÿN-ñ}Ú*ÕßìÏÉ®°ØjLøhäØî5ñòã5\Cç$SjAõT·&)¼ªý»G¹jb»aîÙqùº)ªÜºYxuSÜ|ìE6r|´|ÌE>")ïäÉ£»D »!4Çh SäßziÑ6ïúÍÑ
¡°Hÿy?è+òiQêD\?ô"Ç^]Ô ãTú²\ú¡Hê"Ò2)ýa´ë"Ò2)ýb´ëb¯eqguë¢Âþ!×wê¢))H«W'þ¥¤ðêbãÕE
¡Y.N/ähð*¯àén[×bûÉåãûý+GáÕGÿÊQxõÑÇ$«ÛDa&vc|`Ù->ÃþKë£\ÔGçIêÇ
ÈÉK+²yYÒúh@&/+à`}ÄhàNæãc4)óÐ ýpRýÕêóÐûCÜLKðÅëd* þ uÒ\h=·,m2Ië[£güQ+Fë$Öê¡ÕõZCukq©NÓke¥YDOÔ¥Õ²þÑ9u¡°È=l¼N¤úRåôÜ%©ÆÀaÚ÷åôãVcÂ5`lbÈåt»íîÔì&Ud©Æ(2Ú¡QxDÝ?Æñ0<TböhÁ¶~ÿòù¤¯DÖd»uªAn>õ"«WÑÚoôt>¥²ïÉ|òIÓs*8p(ÉÀ,"<*J\?=ôêúÖ«ØüñD+»o@a{Èåý¡n¨¯h?jë^äøÃ;o4ÈøÉúfúqè3û÷c³qÐêR£õL
ÿ~µx*´¸Õ*Ó9|ÖCß.\Z-ë~ÓF´B(ìÑmàójXðCLq}ð}ÀTõ2î
¨¯5Êy#дZâ¼èI¸'Yz;O²r%Ìo.HýÝw%5ʡƴZâPãI¸'Yz;O²r%q:Q#?Mýxxdú$vJ)ÉÀFCÜ
6!f(K}E&nÂØD1!=è°ýâ'ö'g¼ó =ñE¾+ϸFº¦ÒàZ 7c|`Es?³ÊL Ìò<è÷ôcVO0` 8È4±YâÀúoéNz´ÌM¦·HDµÜy76ȱY¢Î;f]ühÍôA¢Â¤]mF3Õl&V6
ÔÁÔé¨Þ<aO×8_ÒyÑ
*p_ÊÀ
K«`NÌ;_´B"ì ×ã
u&ЦBÕèAV¤Wn5f ¬ÔìÁA> ϰ5¦ÉÔ&´_Ò
·ÜR76Èñ~Åó"g¿g-õI7ÉÜ&óTÁEpÁn5HÙuïCPDsÁ1¢HãÈù0ÛI:µ3íl2Õ¹b1i[
3EM£AS\å
û=Õe_ÈÇâ,"µ§6£NͲ"[³XL±Ö ôE @Ö?
ù«tRB¹«X²U\¬
uA³:}íòE+$Â!ÜÅO\7y*ÑH-«Í¨ën
19[£h<"?*oÁÈ«r0±JÉÏK¬JÐ#z/j8YG¬JØ#½õ'ZÙÍ
{´+àÞ;rÕ· rï¬QνôZâÜ;< ÷$KOrçIV®Sã·<¤Fõ;fu®P.5TÒjKÂX ÷0KOrçIV®S#Î}r¦¼c^ç¿¡þØ
¾ÎU;á¤66é[
¯£^ÑBr,óÔøeÃbÛgaÖ>ÒìÔ¹ßìÀã Ê«_
¥ÏSøò¶×<èÕ4Bú7 !ì«w;Í'½Óh¯WÃשEãêÆO|ÝQuÐ(mó;£î]Gk¡6_mV-`ùê{ÞêÃoë§ÍoëÃÓöõ8yÙ<B|Â÷§úJ·üÿiÿ&¥eÅ,/2ýñyïf>÷ó7ð¦zAÞ=î÷'ó¨øý÷ýoÿÿÿPK!ÊõW°=xl/worksheets/sheet115.xml´[Ýo"9?éþÄÓNÓô4 $«í+înïB4"`vfþû-wÙnWÙî0#6!©úUµëÓåîæîoû×ÁÛÓyw<Ü(¶Íñqwx¾þþ_ñq:/ëÃãúõxØÞ¿oÏÃ_þþ·»¯ÇÓçóËv{Ãù~ør¹¼ÍG£óæe»_£ãÛö§ãi¿¾À¿§çÑùí´]?¶Bû×QÇÑ~½;QÃütãÓÓn³/ûíáJNÛ×õÖ~Ù½µ¶ýæuûõéó·ãþ
T|Ú½î.ß[¥ÃÁ~3_=§õ§W°û[¯7Zwû£~¿ÛçãÓ%u#\¨kól4¦»ÇX Ý>8mî¿&óÕx2=ܵúßnûõlý=þþt<~Õãý0пÿu|Z·Õñõÿ»ÇËâú¸}Zy½üûøu¹Ý=¿\Dé¶Í¿×Ûó
º%Ôo¯°ø=ØïdvSÖßÚϯ¨vI<Ë
Pr¾|~ÌæËùrÜë+=¨!UàSiHbGŤWE¦TÀ§^ĪÈQà³ÇéOôÅ$>mMåé¸&ÒÆ#2PèÊ6\õú²~¸;¿ ãÁ_ç·µ¬dOð
^CÙBd°Ò8JbûǸÚ3J¡¼Ö¯òbí@ÝRð$æw£?ä¨DPÞÆMJUP#¡0',8aÉ +0ß;®tP1AÏ]í©ÜqÈ9AC8¡FåN°à%'¬,q$>sP¼óÊïðÛdHʼHoÈ(¢r,ÅjDÈ2JÓdB¯#<BL]rÂÊ"/CMÛ^ö·H]WÜÖ©1gJR":AÌ(¢rIL!5Bfmá2^ÓÃ~1W¶+«
õ+ÁÔÜ$¡K-bÛ°Dª<I5Bü÷ðG¥]o°3YJ!³®<Ò5BÐàI:KÓ(e®m&ÍÇqå,ÁL¦0ÖuZq37°+7y°R¨<¶ü!þ¸÷ðGã¬èíÆF0ý)/Ũé)«À!¶é<tª¢Fßôðóér¼°Lï7gØM SV%BÁ¬**UE¿Á=<áçåc[|m°[9mV©¥ÂëY1T>«Zaüö÷1EI= §*+æW{§1~V¤eÛ«Êé:Q;Ö
ð^ÄËIê9FYèÏú.ÛîUh©0ÄnVÃj£V¯iMSÔn9ØXvËîfyçÄ4ëêÑ9ÁÉI*5-"cÅ]jPj&°ª#Yr¬ºj
Ê`ÖyzøÏï¿ý£Îçà±w£'yl í®\ÏÁF.°_ºr"ÛCÛÌ]tRò¬,ÏJK´"$#9Y1Õe<M¿¦8Ñ׳æS&!iÊOåð2¯Ó4Ióqgæil:Mò|MàFúae"(z:ãhkpÜõî,¯½ã*mWå¬K blWå¬KU>L·@ÕÉPrU>Í"¾g6J
B²4Ë£ s¡ ñtã]·ê X±í«»»£û[ÎBS&!>a¬òaX¨Fù$¹ó,E¤³(ô?èÁBtm·pê9^%89,a=©LC<®òaX|k
A°Tlú"À¤vËAвûêÀxù¾Lc{`̨|.}UØÃjC£¹»QÐME§Ó±§VlMy&le¦RC?ã"9mY(ÄuËhͯ|VZµÂÄ?û¶ÚE@$IÊãþÚ¢i»³2/ØÍ"Zù0¬j
ñÛÝÇ&µbgGþ»%Ù͹LCìfeSy0V6µÂìÆx" IífCðÍÁTÍͰP3NXÙd
Éc5Uk5&0
¦É5
É$}#5Û«¸ÆÕʼ±4ÀmÙ$JXZWf9ø\_zO¦"ÊatÁVÈN]Òhèþê9>õÌñæÀRìÐ)9|rf}å0tÉÁ?0Üë¸ÅÙ8.¢LC¥ z ÕtRi<eѵA¥ t %*N¢¼Ðb&.:ñ.PÊÄÌ^VEÅùwz;ÁOXò©;Ás£+Æé©¨ÇÛ>¥ÀË&µûÆñö¹í©|.Æî©"S8=ÕdzQ
vû%©Ý°>{/¹}OWÙ=µpzªÙ
iH]aNOU ]cY)o{¼vEÐà;Y!´H Z´hH%¿îEîêÎ(ФAÑ8°AÿöqPgÖ=ÊTì8§A*CÖÆZ["Ô ôË6F*Ô ôK`©k½ß ¸ÊR[m7HE%gukì~§AâdOî4HÄ@¶¨`»Bz0ND·4J)Lj7;n¼c·{È(¡Ó=dNt1SVÖu¯iMSÄnùôÙ÷ͳ½kSÞ 5È*ÌÔåÍ7H
Ò
9k"ám
¾k2
Îl1^thSw.iEH4PCmäxxÌÈ!Yqà
RËé82ò9Co¤RM*¥N*Ð ©h¥ X×6ÈN¼2ÑjEÅNiý"SG.«ùMY¬ÆnSÖ k
ñ7>¦0©MìøòMjà¶mbͺÊClb
²VM¨ÀËIjôoߨÔáÇllSÖàËLì2¤NnƾSµ|ÈåolJ%¢ÝÐêgÊÆB/:tW/ær´"(vò¸}ð@&ð³Á(C²âàl0
¤ã´MOÉ¡É/#RM&¥ÌH
ëêÆfÄuTÝ:4iEH4Prΰ&?4/ï£H¹!ãêN1ö}x«µ¹R¡¬·øJ(Ö{|E8
CY:M!®ÉÝ!é®iµ¿û~£BY®q(µ¢X®q(¡,ÊÒ¡¬l
uÜ;¬iþxzäj¶z)+ÅJAì-
!Zô'ÓÙnÛø0,
ÓípÔ~¹Á3ûá}0¨ÅþM4ròKû~/}|V)¦mê̱x7ÈF)ð2EIÍbÁµ¨r=H³ºCÁ
§V
¼+oú"À¤fÉëg¢¥v¼6Zlh®rdh±ª&`*ð2E@%[¿eÖÍ÷Ø\í-®,K͵6×ÔUâ¬+!|¨A¸¹âû#ÉRàC`Îq çá
@mÏ!UN@ïK´"$ È;ï4ÖMUB#¤¡Æ9MSÔyÈJ«^cªï)õ²q¸VÀzQ)t½òµÞ«ÞYÂäf[åî)xvMv@Þ¥7}L`R»Ødv¥]U3ÄzÅX!Kïa
¥K¥ÝÉé¶/¸µhokÈuRsÎÔºÎXo1¡W4JÍýùDÎýyàæOCÑPxrÞ¡EC%òÀßóÚt$´"$6 Ý|o«Ñ
Ëu¨Rsí(`ÌXo©(@ûìC¾Èâ=ëË ºÉÛg!´ hØ%dBèEî"`§I+¢`CDL¿ÕÁjÃqf:u
QÖéAÉuZQ¬ÓCeáPeeS¨kÜÁå®Á©
¹í³åQ#*R+íê(ÂÁ,ÊÒ¡¬l
uÜþÙfÍ¢ÙX?0PÿØ9¼/¯ÊÃÞøî°¯Vùf¨)aæ×Æa«ðaXê.|$î®^ÃïØâ6ßÖÏÛßÖ§çÝá<xÝ>Á
á»§ÃÁ ¿NÛþ}9¾µÔiÇɸÐïÊ[>/ð½Øó¾½
7ã<ÿt<^ô?ÐFæ»ÖÿÿPK!Ãy±ª?xl/worksheets/sheet116.xml´[Ko9¾/°ÿAÐi·ú©l¦t`±»³{VdÙbY¤L?EÙdÙ-9p|㪯Ø]_=Xlµný¶ü¹=v×»aÅÃÁöusxؽ>Ý
ÿø¯¸§óúõaýrxÝÞ
¿oOÃ_ïÿþ·Û¯ãçÓóv{À
¯§»áóùü6Nçí~}oÛWÐ<ûõþ<>NoÇíúAí_FiGûõîu+Ì׬qx|Üm¶õaóe¿}=ã"ÇíËú÷zÞ½ÌjûÍ5Ëí×ÇÏ_Þn6ý,ñi÷²;WûÍ|õôz8®?½ßß|½1k«?¼å÷»Íñp:<#Xn7êû<ÍF°ÒýíÃ<´ÛÇ»áoÉ|UL£û[EÐÿvÛ¯'çÿÉ÷§Ãá³T¬î±<¬P|ÿë8ø´>m«ÃËÿwçg,Äõaû¸þòrþ÷áër»{z>4Ҿ;×ÛÓH
µ¥ß^ààßÁ~'³HYS¿¿â²E4IâY6ENçï'Àl¾Î½¹°^WHõ
ð[¯ÄÞãÞ%2½ü67ñÞ%r½Ä¬]à²ÇÉ'r1Φ°ñ&ò´LIkËR©ÂU¯ÏëûÛãáë2ø:½eý$s¸$ünðÂJÁJã(Ýê6]¡Êký&/¦.Ë ÿ¼OÒi|;úSÞ ÊUܤUÅ5
T®ªu.\°à%¬Á¸i :®$( sW"÷I!rá!\ ¸`ÁK.X9B$>#$ÁùBäâwCø·Í±HïQDå#r¨!k¨]¤ &S@&²@È´Íå%¬ajÚe9Ü"M]I°ªÓÖ)½ÐÙZÄ"*°Ê¬2S
ËtMNuÄ]Ù®6Ôï®Sw^3qýMX"Uˤ!a{t"¬#Ã]ï°3YJ!³®Ò5BÐát62H
Ad°oóýahá¢mÆ"&ï!B¬äJÀ
ÛLOØ]U«!áÈ÷èDXGêjkM#Hþ¤fÔõÔ2ª¶Á!®ë)«*auQ#$ìzNuÄu9`8®÷;ÓlËm SV%Bì.ªÕE°Ã=:Öåãz|m°6«ÕRc÷¬ªUC1aÿû¢CIsó«Àyi Æe c5Q
0¬(jAn,f4À(©5eBTýÙàøåú±J-5øÏJ¤
aXÔÓx#A¥è°¤~ËÇñ[v1p+81¦YÔª®¢¡ä¢m«ÈX¶³XeE«²Ú2zïÿóÇïÿ¨ó90öËíèQ`n"´MúfM>o³[§¿Èç@¸½°§k#Ïòð´ôE+"¢¡*Y¬YÉãõ
lÅDõ¢2AÉVÖªU}1EFYì ,ÿdQ<¶gØÝ£ è4I&ò\ÞÊ+9ä9\] GB 52AKPn/®ÂY
0¬-Ô£+6âoÃõ`AôéLqÖÁÜ«ËÁÕÍ]ÚÑí-g+Ä6XãªBVøµÆ S9°¶¾èx!H#Ƨ +$ù8±Øf]¦¯OIzØ
qºKCaù[
0¬ÆjAÓ´àyØP@V°¢OÆî9:\8I2X b\2
VOUÃê©ÖMF1ËÃ!ÆBPD'qeÐñÇf%GN?BN.9
½ÎÄr[UÀ°òª5Éaì6}JÑ¡$¤l6îo
M[FÁJ½Ôâ7«¢*a ^kLØï>¥ Ê,¶¥G=è¹±¿à¹D3ÏíÂñ1ÄsV2U3fA5¦Ãs¼HP)e2r{Ôw6ø4êÁn¶Ç¬ìKr¦A+rìXeÕäL iò¡f³Iäuß&yã&qQÎrZø0¤ÌnsE~&EÍ,ß*%Ö°}Ñh ~öØÆö1kS¥¹Òvg`Þº
â6øçfy¥d6ãhÌÈn¨U£¬ks&LÃ`éµvE¹ æ:¸¨hͳ8ÏÒþdíÉdi2±[
Ú/tRç4©?©½>Àx}1ÁÑè¢CIý~×®>£]tÌJ¦Ô·½.êé¯"&èZ£/T%õîÏÝ=>¾ÊUnuNAzÇÑ ·0[-Ì×A5Èf!3
òU§iÆd4phÈ0ZP4)믽°hSdK_´""6á|ô¡ÄÁk䯡9qð¤8d*På*iW$VÐ/U<Z«
C¿T2æ
²µ²òD«ÔÑ@±sÈ
é>&l(Sÿô1ñdã5HÄ{A£/T
¢¼ÉcxpÃ-æÇÞ0e:.0á5&^Ëô¯eúþ¡"&èlÓ§Jâ·ü ú§¶LuÖ2§|è4 §TÈê·L2¥:S¥
¶LîTv Eª"
º/±pÊ´ömmú¢ÑÈÈ3
sþð&ÉðÈð&j@nd´;eNy5v&2ùDo¥VM*ku©Rs¡Ì!ú¢ðÜ!O'QÁÚÑÂZÙ@iíà¹"((vnëo>9#úÔö$:ÆÀßñSv×µÆÛBRt(©OìsÁ'=§»÷Ëz!øÄZf1>áA¥ ðà;ÎM¿¿-wÔI9ÿÔ
Ã)S¶¹ÖlÌØX;]aSäaáÞ§Dt£ÐMZе]ÙûZt¿ºõµ³åVö"¢aço}x!y¹iEN`¼MIL`ÕúÌdÞ5?fĪɤUµV[1ÊÂè´¾ñ,*Úgó¬òöê6bíF´"(19¤ÐR>ü Sîxï|0ÃÈÝpàíHÆ{©QÎÛ¤Öç}@O"<ÉÂ,=ÉÊjrÂú@jÔêßÔ(ORkC'dáIdåJ(5lÄQª¾?=r½[;ÛËJCÜÝO,fhTí®Ë6æ&±j~"±!õ_ÎNÕ\û1P.íäõ0ýЮÒJ×Õç+.ÜK½@P):Ô-6<\í#¤[^ýùaÆÂSç=#BÓ§JêÜÂ~$ZzëSÑbóu£DeT1Á4}JÑ¡¤nÉ>ï¸õám®7LW¥Ñ:»¬ÙJÙReVî²øöI20OÿÙ¼ÔøPÎsHá@mÏ!U:ÖÀìK_´"" È7ýCw.Ѧ °J¨´¤ÛókéH+\=¨ÔùÐÉI«^gªQûer1Á[jú¢CIïW>prî÷ê¦
ª0¹YåV¹ÿ¤¾(BvA~¹ÏÁnÔ:Ô\tSçØxv¥sU$fsrA÷+ 2|ÿ.ÂrCî¿ðg(9»çËzQN]@={ë5¥Ñ:=ÊlÏ)iljÒG|,òóßà¢
nZt<j
)jeÏeÝ6(_´""6¯}øVQèI«5¬ÒhÝ0hgÚ¡
^2áaÐ(õÉ|)&}CÄZt8ÄvÖÄC¶aðD+ãzEÃÀø,8l8FÓ)£´Ô(çDáIj-qNDx
'Yz+¡ÔøÃÌGR£õò@K
ÔãR+fáIdåJ(5rGg\6f
û¤è÷ÍËw`]°
@ØXk|É´c6Ó4!ÛpEúù"Ib{5ÊÚ{ƾ%,g2$åUaw4*¼e¸%áÍÄܶ'ô¿¹_
}[?m_v¯§ÁËöbßèø%eõÿóáMI§^ï<gø¶qò¾o¾
×°ãrîñp8? 'Úo°ßÿÿÿPK!Ó«?xl/worksheets/sheet117.xml´[Ko9¾/°ÿAÐi·ú©l¦t`±»³{VdÙbY¤L?EÙdÙ-9p|㪯¬'Öí¯ßö/?·ÇÓîðz7L¢x8ؾn»×§»áÿ7Óáàt^¿>¬_¯Û»á÷íiøëýßÿvûõpü|zÞnÏÐðzº>ÏoóÑè´yÞî×§èð¶}Îãá¸_áÏãÓèôvÜ®ÐþeÆñx´_ï^¨a~¼FÇáñq·ÙÖÍýöõJÛõözÞ½¶ýæuûõñó·Íaÿ*>í^vçïJép°ßÌWO¯ãúÓØý-É×£[ýá©ßï6ÇÃéðx@Ý7êÛ<ÍF éþöaH·ÛÇ»áoÉ|UL£û[å ÿí¶_OÎÿÒßϱz¸Æ:ò°Bùû_ÇÁ§õi[^þ¿{8?C`!®ÛÇõó¿_ÛÝÓó¨I`´mþð½Þ6àTÐ-É ~sx=À¿ýNf8eýMýþjhijlJNçïÒOÙ|9{³°ÖR~k
Iì©÷ªÈ´
øm6ñ^¹V1kU#¸!Àì1Dú}1Φ ÏXDyZL¦tkë(t¥
W½>¯ïo¯Èxð×ém-ë'Ãð|c(D+£$vZW·áì
%ÄP®õ\L-êNÞ'é$¿ý)7¨A%r7)UqB«Joà °äCoZ;®tP1AÏ]í©ÜsHÁ Ç!P#Áq'NXpÂV89(ÁùHåwCø·ÍyÞ-"£ÊG°«!k¨UÂÞ cº@&²@È´Íå%'¬ñ2Ô´ëåp4u%ÁªN[s¦t#%" ³µET>")¤FÈL.ã5=<æse»rÚP¿¹LÍMºÕ!®½ K¤*aT#$lpOyÄ`ØÚõK03¥tb0Ké*a)]#
¾Igã(cÔDçÖ8Ù.ÚfqÄä=`æVr%B`á6Ó¶«*aÕP#$ùóÁr uR]i)ÓôRZªc°DkzÊê¢
@X]Ô ÞÃa1]éýã4ÇrÈÕgb0«*auQ#$lpOyÄ`yĸ_l%Ç¢ÍjµÔb=+*aÕPkLØþ>¦è`RȹÊùÕÀyi Æõ@Æj¢
aXQÔ¸)²)i1aRiê 9P9èÏþÇ/×þUj©1Ä~V"UÃj¤ÖÀ¢CÚ-GÇnÙÅÀ¬àÄfQ˺zNpJÛV±"/
(mg±Ê9Veµe0õ<ÞÿçßÿQçsðØ/·£Gy¹)Ð1é5ù¼qÄ.¾ÏÁáva/OVF^ååiéVDC%'5'T²X³,×ëÙ#ëEe¬U!«úZc0!<²Ø@Xþ7=É¢xlï° Û£ è4I&ò^ÞÔWrÈs|uÁA8ºÊY#)ĸÊíâ*UÃÚB1ºb#>ø6Ï,?)uøöêúàêæ.åèñ³À b7XãªBVøµÆ 7¦r`mmÑp!H#æOA4$ù8±ØfUGÓCN×§Î$=¬bîİüBVcµÆ ½iZð<l( +Ø"𱫺@N®Î$3X b\g¬ªÕS1ÚqRÄ,{AEÄYAsÆMÔ9rzüçàÔé:§°KèLAq3«JV^µÆ sw>¦è`¤l6îo
M[FÁJ½Ôb7«¢*a ^kLØî>¦ Ì,¶¥G-è¹±¿`¹D3Ëbxb9+*³ ÖÓa9.d
"L£ÜnÚΦàS=8ÃfÛipÌʾ4 g´$GUVm@Î4À8&¿èqúi6D^ña27`§yå,§
/CÊÜmVégRÄÑÌú[¥ÄÂ
¶³ OZ
ÔÏÛÓÀØ>fmª4 7PZâlÌ[Ã@AÜÿÀ,o¢Ì¦q³*Õ(©ÆJÁ Ó0Hz]¹\Pq,*Zñ,Îó` ´=Y{3YZE&v+B¢bCû
nâOêÜ
eêOêc¯0^EL°a4z St0©ÝïÀÕb´YÉãvѱ×Eý!}âuQÄMkô"A¦è`R»aîéññT.®r;¨sÒ'¹
ÙlaN¼ªA¦0Y)¯ºM3O6)Aï
FgÊúëB/,ÚÙÒ'ÆMø}) qð¤¹qhIN¼©A&T¹CÚÕ ôKVêb$âÐ/Uxgl¥l <Ò*uI4Pìr¡Aú· ;'ÊÔ¿}L¼Àx
1Á^ÐèELA7yÎrx¡ÅüØ
SO°KÇOøW×2ýkÄÄk>fÊ
½N4¶éc&±[~ýS[¦ZµÌ):
È)UK²¥:å-ÓL©ÎT©B$-¢ÁwªD;ТÁª"
º/±pÊ´òmmú¤!ÑÈÈ;
s
þð&Éxdx5 72ZÎ2§¼9ü¢·R©&RºÔD©¸PâG½(<wÈÓIT°v´°R6PÚD;x®ÝÛú[G¦/aÎ>µ=I¥N¥1p·cüíºÖp[èc&µ]q.ؤçtw¿¬¡WbM¬eÖÓa*2ßqnú½üm}GCøO0òɸ8eg@i[a-É&ÀFNWX¦ÆùAX¸÷inºéBª¼+{_îñ¯n}íb¶¢<ÒÊ.(vùøÖ×w(iäÆ;4È&QÏLæ]ócF¤LJ5Y+u±õq¡Ä!NëÏ¢¢}6Ï*oaW·k5Ò hÄäBK ú\ðLyâ½ó]ÀG ÷À·#mUã½K£·=J)ÎûEx
GYzK!®Éý ë]£´_|OR£×xZS×xáQeéQV.
º8êCÕ÷§G®Okçøa5Yi{úðÅhFÕºì`nB"±!µ_ÎNÕ\û1P.åäõ0ýЮÒL×Ôg+*¥Vd&5
WeÆiA~±ðÔyÏÐô1E%°>úT´Ø|]åÈ$ÑbUkL0 MSt0©Y²Ï;f}øaëÓ¥bi¸Î)kI¶g¶T·¯
OY|û$C
§ÿl^j|(ç9¤Eð ¶ç*+`NÌ¥OZdþ¡;hÓX%TIÒùµÆt¤j2E$5F>trÒª×*ÇGTd¿lP®5&¸¥¦):t¿ò³ß«>¨Âäf[åþ.ø¢mصuØå>»Q/èPqÑ!NcãÙÆU9^nXÍɵuì5 3¼a}Cö_ø3Ýóå½(§PÏBäÙÃzMi¸N²$Û£àsJÚ ôU Ë«üü7xG£èF¡tµVÄzïeÝ6(´"$6¯}øQQèI«5¬ÒpÝ0hgÚ¡
^2áaÐ(õÉ|)&sCÞÄZt8DNVÄC¶aðH+czEÃÀØ,¸l8¦¯$åÜ(´¥ÔâÜ(<ð(²ô(+B]ã3édkØÙ[²¨<J)®kPÊRYx¥GY¹êy¢³.E³Â}Rôûîæe{D°.X l
¬5D¾dÚÖ1ók°W0,u!LÛÕ¨×Þ3Æð-a9¹Î¬Uaw4*|¬f¸%áVâ"nÛZß\Ư¾¶¿¯O»×Óàeû±oôGü²úÿùð¦¨ÓI/ NÌwÀgø¶qó¾o¾
×°ãrîñp8? 'Úo°ßÿÿÿPK!aÝTg>xl/worksheets/sheet111.xml´[KoãȾÈtJÅæC$Ûå£%lrÖȲ-efgæß§ÝÍîªnRò@;±]õUõ®¦¨»_¾^'ì§}ûv?eA8ìÞ¶íãþíù~úûø§|:97o×ömw?ý±;Myøë_î¾µÇ/§Ýî<
o§ûéËùü¾ÍNÛÝas
Ú÷ÝpÚãas?ϳÓûq·y쯳(ç³Ãfÿ6Çkt´OOûí®n·_»·³TrܽnÎpÿ§ýûIk;l¯QwØ¿|}ÿ´mï âóþuþÑ)NÛÅúù=n>¿ÝßY²ÙjÝÝúÃ~{lOíÓ9u3y£®ÍŬ¦»Ç=X Ü>9îî§¿²Å:Ogwþ»ß};Y¿O¿?·íÁX?ÞOC9XÞùûÇÉçÍiWµ¯ÿÛ?_ °×ÇÝÓæëëù_í·Õnÿür*¢¶-Ô»Ó
ºÔoÛW¸ørØì§l¾w?¿Iµi±°3Pr:ÿ~ÌöëéÜô
©!Rà§ÒÀBGÅ|TE¬TÀO}U(E¯A
æ!ÂÒó8}Ú$QåL¸µ÷te®zsÞ<ÜÛoÈxð×é}#ê-àð|#/,CÙAD°¢0`¡ý¯wuΡPBŵ~ë.êN<°8LîfT R.nBª¢Z²ÑP§%%¬(amfàÞAà+CL¤ç®vPî8$% Ë!PKåJà°¤%¬-r$>qP¼óÊï§ð!ñD@z÷#*AR¬QC½âôÆãëp$Ã¥ä}¦®(am¡¦m/û[¤®+îê´7'Ç7RJt¶Q`Då"X!µ]á^3Âã~2W´+«
+ÀØ\ÆðbÛËH"UɤZBüð¸[»Þ`&.%LRºò@HJ×"
þ$yqJ0qÆó yÏ
ó$
ù!ûøÁ¨íFL)!pý>Ñ©
Ê!ÅPK?ð#<îç!Å>kez7Y£2f<ç
6="%XJmzDÊ¢ò@HYÔâ7}Çý<dºØ/,ÓÇ
ËLå>ÉÄRBÁ¤,*E-!~GxÜÏC c[|m°;9mRª¥Â ëI1T>©Zaüö1ù{@¬UV̯ö\ÇPøILblĤ&*E0ñ2ù$öØ£,g=[mwL*´Td7)Ê!µQ+×´fÉØn±ÙXvîfyÅ(zÖÕ»3«PÚ·w©AQ¿UdÉêª5(eçéáß¿ÿö·:YÇþ~7{ç¡áèÊ5ÉÙË
LW'ðs/Gh7íFLÅiiåÖ$V3+H¢<ã8çéy*w:ä{Ò}J&1(OI÷©|RçµÂÈ<
Óna\è$«N¢, òLE¡äßrEØkb¿³¼vÁUr´]6U2±]6Uù0¤5Ô
#]Ïâ`N
D°ÍÞàÔGè%qÌtì°ÃöÏÕM_Èá±KÈýIòIÊ!Õ
#=
ódf¬& #4ø{®âõ©#÷I:¤SLbCLÞvN«|bA0ÓÀ¿ØvÚù$¶[¬ÝW§\+H(ÄØHIU>)°ZaTJdq±,(rÕ;¿f,âeªHÕqàÑsÂÌ3I%VËq\Img¥äFJ&1ÈY¤Æ*ÆäsôZaÒÅ¿«tñ3"²8wØûFj\Û]µTd7)¥Ê!¥T+ßî1&`b»!vvä/Ø-ÐÄn¦e$1ÈnR@3'T+ÌÝò"^&Äv%ùæËb¤öj¸Ñ~YPjµ,%GjªÖ kYd°-FLooQ',I¢ ɪÆÕ{Ì¢1XÄ¢4¤j0¤f¹«p~QfIÐyi$ûÒ% ÇîÏ^ô#Ï¢?'ödÇNÉAèMÌiÓr2vÊÉ?&°ý«5?)ça28Ò2,qñ¦c!M ÕcÜ5ÇâDç½x%Å<O(÷}iÄMèÑqàY#Yÿ/´wç;mÖÝùçÄgUäÁ¨ÆÛQ1&`b»?´Àw¥á6;wÚ¬»ÀÏ6ëb2§ÍJÌÝ#L®îJb»aØãåömV\\e·ÙÌi³
djO2¥9mVt©¦¢T#(èîDN<ÙDÝD
ãGsgBB/
ÚÔ]9MZ#9Ü>êàâ@O)dÅÁi
¤ãwq*ïâp¹e"qè ]`´øåÄ¡vÒâ[f/®ã´Ò~°[¦Â¡#-Ó=¾dNËt/Ó2=§eJmÝúÛD#L>ÀÄvÝ:\°[îø(ý)1P7ýtÎébrRèu$1v0ù$²[|mÛ}óRí.@ZfN[¦Y¥jHÆ9m¤KµèJ"ámÝD
ãGsgv
8^t_w.iH8KnÄhhËÈCO²â@[¦ÓqÈDÄ×µL,ÞDB¼éÅ/¶L,Î;q¾ú¥-ÓÐ)£P8täp7Þ:buR³ÚBNZf¥0vëÈIˬÆßÆ|m"6©¥Ü¶´ï*diµÂØ$x|@ÛDN·ouêÉÓ·ü´ü2V »Äz+èÐrªÄân+ù[R)ÑMnÐëgV7^´©þr´F(±æ[£ööqç´¥ÎÈQ ;=É3rHÇuNïÝ·Ã7±ob-~¹Õ!qÞCø®nu½¸ÓÊÜ& N¬8tÐμyQ÷Á·c¹ÌØÏ3àýIÒøJ
²Þt(µ¢Xo:îPeåPÖ6¹&q©º¦Ó~ñMJ
²\ãPjE±\ãP¸CY:CYÛì1M¬é>
ýxz$j([Ýg¥ ö¡«Ö«oÒdþ6>ICîÃí#Ø]ñNT"äÄîMbü`¥¶©
c«TàRàeò&6ì×~æèmAåDÐ]
Z)ðÞy3ÆäLle?-5»hźJ$EdT0fI^&ÄfÖouó©¨Ù"Ó¤b©¹Ö¸5$SôZä¸/ª°¤~îOö¤Ær^@ZpWj{©2 °4zb®\Òp$ ìHïÖ@ë&@*¡RLVt©Voæ4cL>ÀÄÆ'IVZS%ò¹º_² ×
3p¿RÉ$ñýEÖý^Ý´ä&ܤr«D2m³à-ܰkòÞz3ÆäLlÙÌ®´«JäÎ
oìʵ
ܺÔàeòItë©»9ÝöMºîÝ£1qÌk®ÕÉt&QUk: $sqH5
'ÿ!4Çh¨D@CøO{Kî;KZ#YÐn>RµºÉò!ªÔ\;J~Kc!ªµÔè>1ïÆxÏÄ
BD`Í1¦ÀziÐ&ÊëBá¥"¦ßê`Êå93¶¾±
A¢¬Ó3ZQ¬ÓCáeéPVemS°kÜÅå®[q
³e*QÆC©Åv2î`eåPÖ6»Ú6fqæ
Oø`êÃKø¬X9ì@z_å¯Vñj_ÂįC+÷aH_ú0ÌzÙSzM~W~=ô}ó¼ûms|Þ¿&¯»'¸Cøëtr_Üí~?·ï5Ï¥~·Üò¹=Ã7p/ð켩àù§¶=ë? 3Ìúou?üÿÿPK!Z¦4ÉN§=xl/worksheets/sheet110.xml´[Yo"I~_iÿâiG«.È:ÙM <´ÚÝÙ}¦1n£6.èëßOäUUàÓm;â¨3#ë¸ûõûáeôuw<íÛ×û1¦ãÑîuÛ>î_?Ýÿø/ÿ0NçÍëãæ¥}ÝÝìNã_þþ·»oíñóéy·;@Ãëé~ü|>¿-&ÓöywØ¢öm÷
§öxØáÏã§Ééí¸Û<J¡ÃË$NóÉa³+
ã5:Ú§§ývW·Û/ÝëY)9î^6gXÿéyÿv2ÚÛkÔ6ÇÏ_Þ>lÛèø¸ÙH¥ãÑa»Xzm/`÷wn¶F·üÃSØoí©}:G n¢êÛ<Ì' éáîq·»§ûñol±ÎòñäáN:èûÝ·óûHøûcÛ~õãýx* Ë¥¿ÿu}ÜvUûòÿýãùq}Ü=m¾¼ÿÝ~[íöÏ@eQQ¶ÅãzwÚSA· úmûkÿG½ÈpÊæ»üùM©Í¢MçIJNçÂOÙ~9Û¹°Ö£4ÄZüÔØÔSªH´
øiñ^©V1ïT#¨!À0DøSù"Of ÏXâ4Îní<"¥\)ÃUoλcûmþ:½mDý°\~oÔ
U(%D+Flêþë\Ý
³/CqßÄÅä@Ý RðëK¦³»ÉW±@
*(qR%ÔPt8%,)aE k0ßtw\é b¢<wµCrÏ!sârB µ"8¡N KJXQÂÚ! @â%1?á¡ü~ÿwo(¤wH0¢ò)FÔ
!j¨SaHäÂC
2ë2uE k¼5íz9Ü"M] °¬ÓÎZT
C,«|bkjËÂ%¼fÇÃ<d®hWN6W±¹á¥
âÚËH"UɤZAÂðx¥]o°IJ
&)] $¥kQ`Ó</¢$JC0,eQBVÃ&β(± ÜP¼Ç
LÜ@
®T¸|çÌ^YnBUBL¬$÷óÁbu]n¬q 3òB
,Ä5=&UQ ¤*j >Àãa2]éëY6å.1©ÎRAÁ$«TE ax<ÌC
ƵøÚ`K9mR©¥Æ ëI1T!©ZcÂö1y{@LUN̯öÆPøILa\$¤&ªE1=P 2y$ö£g=SCkwB*´Ôd7)*!µQkLдfÉ{Øn1Ø8vîfçÄ8:ÖÕ£3SPÚµwi@q7UäÈêª
(Yçéá?üþ:]Ç~¹<cKßÞèË5ééÈ÷K_§ðs'GöP¹-8+³ÒÊ' ÇHfNDu&I$NÓÒTMtÈõ¤ùLaPæS
0¤ÌkQi:OY%Iw
eäª
BÏæó,Êãy÷GhÓ4-Ü®{MLw×.¸JÍ®«RÒ¥J¦0®«RÒ¥ªSkrKÒ8h$Ñ#ë¼9%
9BǼ9+:gÎï±À×?W÷|!w½ôµ)òékUCÜPkòT6Ò(¢hàÀ²È®;C×' Q²Lal$ÔÂØlZczÚx¼GÛ-æAÇî«@ÍȤ#La\d¤¤ªT1Êy³iÍÉoz
BÇó4¥QFTrÊâÙÅQa#]$&Èq<]e¤pK¦0ÈEÄ *±Y¬$<åJf£3÷0b2wRÆý!#UYj²Ûº_.»
aHÕ4bò&¶bçFþÝMì&Å\Æ
ì&eS09)ZczìV 2y$¶ÌÂ7 c=>ÃB»0'5Z3Z#Gjª6 g&d0ÆÌiyÏã6TÓBH55¾WÕLÓY>
Û)fK&5Ë}
0Ã,Àùf
YÎãY^ZÁnTôIkD¡û«Çù80ÎçÄüÒÜÐi9¼
9q|mäTè £`Æ×Ã<´þ8Gqnâï%6X¢ÒM'
[AÁHq,aÞ@ò"fDji¥l´yIwY#ç/ô§SNûC|îõÓ¤_õ[G3Ää=Ll÷»&rùh÷ÓÜë§þDhUZÛs¯*==v0¹ÖN%±Ýpmw¹}?W¹ý´ðú©¹EÙlQ^?Õ S(ÊJW°'¡X !sÂhÑàLQ}è¥EÛºë.gHkÂq Cþíã Ï(^sÔ 7É×5ÈÄ!q*q¸Ø4ôJ#nHz¥émÈ*öHkDÂA"'ÍÑ?Þ°éCY_׺²ã&ïab»É1ãÝþá¢ð£¸(¼æècf¤¤ëXazì`òId·xøü6GyÒg´9SdrF£¢Ë¢H#F7±@7qc48SÖ_ziÑ]Ýù¤5"á8Ss̽ysLÄhhs4 7ZÎg´99BÄA<f¸ª9bé&ÒM'lXK¾`_s´R6HÚ<grD($r2n>f9#÷4ÇJc`íÆòk 7!&ïabÈåMzÐv×Ku(²4ÇZczlR
LÞ#m"þíI
ylÜHs/
r©#Y¹9møFNS"'
ñ|+ÜÔ´J
n$ºéCs¬)ZziѶ^ºËÒ¡pÈãöqPg4yϽÍEÜ8t$'Þæ¢A&L653K_ø$Ý$BºoÈ(áR"v©©uR&"+{mCZ#!ðÎ+øRl_ï|u/Q»{°¾2UjóòG©5Åy}Ï£p²ô(+²v)È5©?ÝÐ5RûÅ×5ÊqG©5ÅqGáeéQVeíR°kľéd|(úþôHõöëôQR¸Û ?èM];&;mÂ0vwÃöÍØ/^z&
9q[E¾Öo¡Ué:÷lU
c£¼Í"ÓÀµ¤R3³¼ú}âZkÁ7CLÞÃÄf]ëg¢¥w;-2,W©b¢hª5¦Ç,¥ Èä=Ø,Ñú³n¾¿¦zoQéJR±4\gcµ$[ÎpyX¯
Hm¬êµ¶ø¥gÆñ =ÜÚ^@ªô,Ù1W>iH8n$§èT M ªÒLVt|Ö`æ4CLÞÃÄÆFNZ
S¥êöZ/
kéY¯RdòI¼^qóÇYïÕMKÝ4RÉM*·JÓ5¾ëÀ
»Ö àÒ!&ïab»Èdv¥]Uªf.¼t2×Ô³t¥!Èä=hé?9Ýö½6yy;Cì8v¦4\§3YíL¾ÊSùÓ\ÌüiÏM£¡ðÄßæ
hÈpÏ[Zt×|ÒpÈvó½!Ó£*Ò¡JÃu# `é¦46%»jmMäóñâJðôÑM*wô¡9FÃ.!"Ð^Z´6Á¹[P8dèé·:Xejx@ÎLü<Ê9=h9K©5Å9=xîQeåQÖ.»Æ\né5µ`×LÉTf
eQyZS\×()KáféQVeíR°k mÓÍ,Ã+æeñê÷ÃKøfUî@ÇôL|µB»&óKÂÍ0¤/C6µWS^SÖªo5ß6v¿oö¯§ÑËî VGGõüýܾIê¬H§,+Rý.¸åc{Ïa{ÏðAô^NÆ£§¶=? 3LºO¬þÿÿPK!ê©ùM§=xl/worksheets/sheet109.xml´[Yo"I~_iÿâiG«.È:ÙM <´ÚÝÙ}¦1n£6.èëßOäUYàÓm;âÈ3#©âî×ïÑ×Ýñ´o_ïÇ,G»×mû¸ýt?þã¿üÃl<:7¯öuw?þ±;}øûßî¾µÇϧçÝî<
¯§ûñóùü¶LNÛçÝasÚ·Ý+pÚãas?&§·ãnó(
/x:Í'Íþu¬4,×èhöÛ]Ýn¿v¯g¥ä¸{Ùaÿ§çýÛÉh;l¯QwØ?yû°mo âãþeþ!Gíbýéµ=n>¾ÝßYºÙÝòGýa¿=¶§öéºÚ¨kó|2¦»Ç=X Ü>:îîÇ¿±Å:ËÇ;é ÿíwßNÖï#áïmûY0Ö÷ã©N,þþ×qôqsÚUíËÿ÷çg,Äõq÷´ùòrþwûmµÛz>EqF Û?êÝiNÝê·íìþö";À)ïòç7¥6
6'(9?fûåtnfaGiµø©5°©£"ThðÓlâ½*RbÞ©GPC9`ð§òEÌ@±Ei3&ÜÚyDJ¹R«Þ7wÇöÛ2üuzÛúaX~oÔÂ*"O#6µÿu®îÂ
%ÄP¬õXL.êN_XÂâ»ÉW±A
*(qR%ÔPt8%,)aE k0ßtw\é b¢<wµCrÇ! qY¡Z,P§%%¬(amC ñCâÍpP~?ÿ»¡é¡Þø«r)öh¢:%4H!Ü)0d© ³.SW°¶ÈËPÓ¶ý-ÒÔË:íÌá
CÌ1¢rl!µÌeá^3Àã~2W´+«
+ÀØ\ÆðVK±í¥}¦ò@H&Õ
â7xÇý<d0lízLRºTd0IéÊ!)]+2øæyÅ$Qa)²0qEIÈ
Å{Ü ÀÄ
¤àJå»<gýÊòª<bb þ¸ð¸ã¬èò`#HábØôT`© ¶é1©Ê!íµV¿é<îç!ÓÅxa>l°EàPîê,Lò°ò@HUÔ
â7xÇý<d°8`l¯
¶#Ñ&Zj²CåÃj¨5ÆoÿØbª²b~µÔ4ÂO´d
c{ !5Qù0¤(j x@-âeò$ö£,g=SCmwB*´Ôd7)Ê!µQk×´fÉLl·l,»E÷³¼sbDëêÑ©ÉI(íZDB»4 ¸ÀªdÉêª
(Yçéá?üþ:]Ç~¹<kKèltåtδä¼ç¥+ÇÓø¹#g¨<ɽ¸+»ÒÊ% ÇHfVDu&I$nÓÒTMtÈõ¤ùLaPæSù0¤ÌkQi:OY%IwedÕ¡góyåñ¼ûGJ#4KiÅ=¼ß-öî,¯]pmW¥¤KLalW¥¤KU>1§Öå*¤q4'ÑH£GÖysJrxsVtÎ÷¾Çþ;lÿ\Ýó
>õRÒ×J¦0ÈS¤¯U>qC1ÊSÙ,JHh0 r¢#Ë¢~Øb$¼>YÔ
ì¬d
\ÐGB¸>LÍSkL ýû'Y)ÉØn1Zv_jD ¡d
c{ #%Uù0¤¤jQÈMhÎL~Ôk:§é,2¢#PϦ,>ØEbü©ÉÓvQF
·d
\Dª|>uø§\Él´oñy &óñp'hÜ2R¥Æ »{÷ËmW>) Zc¼¦5CL`b»!vvä/Ø-ÐÄnRÌe¬0ÈnR6²©5&`·ZÄËäIl7
o>Æz|v3aNj´4 k&ìI©©Ú¬ÁP33¤åi>s8PM!ÕÔ¸`^Y4½dÎò)|bdR³ÜÕ3Ìoö¥é<E1Ièe/Ø.iH8tõ8{Æù_:-ïCN_9:äè#ñõ0?ÎæQ¸áÏ,
Q馣 `¤Ö8°ïD HyG3"µì¥ú ióî³F($2Ï_è+îO§2vøÜé§I¿Zëñ¶fÉLl÷»&rùh÷ÓÜé§îDhUZÝs§*=»\k§ØnXÛ>GnßOÅà*»N?Õ »(;R_
ÓO5Èe&2Ò7lâÉ&Fè&hÈ?c48SÔ_½ìÑ}ÝuËÒ¡pÈû8è{Ó5ÈCG²âà4G
2qHd Êe.6G$
½RÆÅHû#^)cDͱ2YÅiH8HäFr¡9º÷Â6Ý{5ëëaÓq£ÂÐRWCv<Àä&¶\3.Øí^.
§9ºÂi.fFJº&`÷$Ýâáó_Úå¤9Îhs4 «({R_3Ú
Èå\%DÂÛ1ººhÑàLYô²GwuçÖã n
Ö5÷æÍ1Ð8Ðæh@v´=9Îhs4r&
xÌpUsÄÒM,¤NÚÛ±"1½`¨9öR}´yÖäP8Häf6Ü$}ͲFîiÆÀ1Úå329ÖãoCL`bÈåMzж÷Ku(²4ÇZc6)^&HbÈûbÒH>n¤¹ÙÅÔz¹9møFNS"'
ñ|ËßÔ´J
n$º ¡9Ö
ÎM-^öè¾^ºåiP8äÆqû8¨»¼çÎá¢Av:çpÑ &¥/M| n!Ý7@dýM
p)»ÔÔ:)U¿¶! IøäÆå})¯w¾º¨Å>=àeFr~e½¼çPjM±^ßs(Ü¡,ÊÊ¡¬m
rMêG7tÔ~ñµF²\ãPjM±\ãP¸CY:CYÛìqnZY#¾?=R}üZ}a¥!öqBÒ§6Z 7uí´CNZîÃô§¶_îÄ~ñðÒ3áTÈUäk½ø#´J3mSçJ÷pl´/Ø,2
\û@*5s0Ë ;Ð'®µVàÝy3Ää&6KZ?-}ÚÉha¹JEdT1³/$±Y¢õ[fÝü|MõÙ¢Ò¤bi¸ÖÁÚúJ´ËËzm@ê`U¯°¤À/Çr^@Z¸+µ½T ,{sb®\Òp$ ìHOÑ©@&@U¥(èø¬1ÞÌi<ÀÄÆ¬´4¦JÕÇKh¿d®5&°_¥ÀËäI¼_ñáµß«úÐH%7©Ü*ULÛ,ø^nصy·Þ1yí"ÙvU©¹ðÖÉT\kP`ëJÉhë;9Ýö½6¹ü8C8ý!-;Li¸VgêI}gbôUÚ ôÌæbæOú4
'füc4T" !ü=oÙ£»äÖ#@´
ÝTùU®-L7¥±)9Uk#h" wW¼·_nRù¼#æ
§@½ìÑ}´ Ö§E
#@~«U¦äÌäÔ(ëöàPjM±n
;¥CY9µMÁ®q[ºFM-Ä5$ÑÊL¡l×PJ1¶k¦§p³t(+²¶)Ø5жéaÌáEó²ø õûîá%|gUö@ÇtL|µB»&)×ø0äpå>éáKMûÕ×ÔWkÕw5ß6v¿oö¯§ÑËî v_9ê[´ò÷sû&©³"²¬Hõ»àí¾`>âwðâ0¼t2=µíÙüaÒ}ÅúáOÿÿPK!`¡[&Fxl/worksheets/sheet69.xml´\Koã8¾/°ÿÁðiÈ¢Þ2F:>°ØÝÙ=»§ct¶»{úßOñ%²ì2>t:ů(ÖW%Å×?ÿþò<û¶=wû×9âùlûz¿Ø½~¾ÿö_~UÍgÇÓæõaó¼ÝÞÌlóoÿþ·ëïûÃãÓv{Á¯ÇùÓéô¶\,÷OÛÍ1Ú¿m_aäqxÙà×ÃçÅñí°Ý<H¥çEÇÅâe³{«KæØ?>îî·ÝþþëËöõ¤&9l7'Xÿñi÷v4³½Ü_2ÝËæðåëÛÕýþå
¦ø´{Þ~ÈIç³ûåúóëþ°ùôvÿβͽ[þâMÿ²»?ìûÇSÓ-ÔB}ëE½n¯v` }vØ>ÞÌaËuÎ·× ÿí¶ßÎÿgïOûý1°~¸Çºð°\òý¯ÃìÓæ¸m÷Ïÿß=À±à×íãæëóéßûïwÛÝç§HYä`°mùð£ÛïT[aúûý3¬þ½ìDt)ßåÏïjÚ<*Y\§%Lr<ý<æþëñ´1Öó¨=üÔ3°Ø¢"ÕSÀO³÷Né)êa
>EZÁ|ÆeI^VLÐ:0"¥¨îê6§Ííõaÿ}|ß6"Ø. ?uaåJ ÎJâÅîg zpç+ÁâZ¿ÉÀtGÁo·,¯ØõâX 5
I¿
:%(DO
VTpGkG°n JÁ'¹ {$r¡N B¨SÁ
î¨`í!ø#æO"&¿Ã¿CP6Â{@¤¯ÖGdÑ)È¡aCú¤À²RjÔ;*X;Ä2ä´Ër¸D¼`§9^H£PÙD`1t
RËÄ%c½;vŦQ×îg¸¢@0§4MS ÀF¸0\mB¢«S0 c<<¥]n°I7
&aÞ $Ì;Q_¥1Ë©ë1eÀ1 MÊö÷°ÏË÷P ÀxÀ¸g$5ÚäF§ aOñðò¹ho mA°L»Pæ'Ä-¸¦'$#ÚdD§ aÓ'Æxx.Ú
ÇôiUoôàÈdf£ È`mbQö(
ãá1d°Øp\/u¶Ô#Þ&YÚh²$CÂlè4F§{R4û³NUWQeë½½$fGt`N<\ÌêÜPhn¸ì¤$_Ú$L§1VUYMB¬'
&ñ§Æ)ôÿáÈDæÐ2&C%%)Ýh"äRÂK;Ñd¤YJ{ÈbÁ1"©ó2bÛ8@D¯ä0!
ø5Øz&i4]Ü3ÕI*úÐP24u9zÖUW(
öéñö?¿ýú.[?]/ÅIè*©RæG^Õê³%ðjµêÄ3Ü¿ÏÀµÕª8'F©ME¹ÈU§oqúºóEk$Â.ã"Ã)ÄöÙý©1OҦѷÄ6!Å Ó·E±,àfþ«öE:ÅÌ&d#t^Äq
ybjEcÖDoè°v&ÅU'éRÄk¸Teöâr©mCJE§1ª$-á>©=°ºÊ!½ðs(jµ0=aRTeTYîíܰÃåçâAèábÙKÈ5LaS$Ú
NctPU,«k¸§cÀ,ôeVTyò9BåqgIlir;1W¢ç¼<Tb®)b$IÂÔì4F1TVyàèU°]98BÔEYQÁL´9hLèEJ.ÕÃ"rȦ0.9´ajCë=Æ(r+ãXO"ipTq%QmÄvõÏp¢Ú\ÄmÃqBÒ®
aHÚu£8!ÆöS|d1f|ºèJ4.%9ñP£1ÈnLmC©Ó°ÝS|dÛ
¾s=Æn&vÛR%4Qd7É6)K;±[]$8ÈG4±Ý¤þðî1Q7LQ÷X<oÈéÈvÉ©ÎlmÌ(ûI·Uõ´'#[?t6ËÞN5ì1IzJÂû3@·³îÍò*çYTº"¤_ÙîÒ»ð¯>$@A¬hÈu¡Ö-gFO¹<:ûç¬c0»lÿá
+«bÜè ÐKí~Ðγ8©à=î<¤¾Ã1A_<ÏÓ
(5[)YûÊ®ÝznÑÖ
=GÎg(¼b«0nÑ)¼bÀ¨î
Ö~jb»ßÕÙËv¸Ø^±õ;ûÂ+¶>¦ôÛÁ^/$H
Äv_ÜMæã¸P»Âqν1i©ÈÑóLÍE¦&2S=²¸4DNÍ2E"¡WmìÎû>ÞúüàUL
rý0?ªÓ%düJ?@_V1ví>1Úç+&RçR¼wqÅÔç<ÑÚZ(ì9rh9S1ý£JéULÿ¨Rz3ñ*¦ÂCLr4xUded×'§3ÆûgÒ+þ¤ôʦ©H²wÂ?1ÈG4Ýâù_Z6åHÙô^À0 ']ȦkE˦teº'e£ûD !|ÂhÑ@& !4Ĭþ+«2d /Z#v8q8G䯩:Ò =¬¢µÓ\gh=·Û¬hí4zÆ¥pxæqQíÄÚ}"´ûAûlíÄê\ªõÅE·É*f¯¬ºõ¶Y¾ &ý»F(ì9rÔ.©>·9½ùÒjìÝC·QÚÙi*
W|W
ß¡éÏC¸©ãîaCEîèCuÇîA{*2ÔÒNc¡`&e«'JÁ NáIÄØû©hÏ?> Uÿì\M7 µ5Ý-NÂT60âyLÂ+qÒfÖµ2¬{¬\ÊÔsu*ç¦ÔáXèÕÑ^'goäJ+«eÓL[å¦+ÂÑG7ïuFA¾©éT\ß"®5ÁÎèß0Y MÛ^Âcµª×SGn§`í>Úà:Sá8©¸C.ʱjà=£¦<2?[uë1m«ë1W=&M¿Á¨b_|çË©jܸó64
r^gÔzVÒióB£'ádåIî<ÉÚ j2¿õú@jäìg_ôÔ(KDëI:-q¨ñ$ܬ<É'Y»L
iäCÝ÷G¦·pgû!éÑj»ûÞ 3³@U¶bRØúìÖ<±!¶ÁÍKeBOÜÎ/:;¸,ÙtM¥ÿ; 6¦9ÌXY¾^âbãL3!óüèw5qR'/|31NMä#Øgb×r*ÝÅféÝNú®6SÈg$®: ®¼ä#Ø,QÚ³>|ËÍôÞ¡$_cF½Öl>Ö6d°w¤öZõî[BG¤qê}Hêe?ªÀ}Èð%¹M¹°U6T_´F"ì×Ó
x&Ц |hõ
.ÚykÌHp©Ù|D#îO9Á5iL©»Yh½¤oî4&¸¤~jâõ{MÎz/ÎquJ
8Éß6S®YpÄÁÅ»Ó e×UÞÃøCÊÜpap$NàõóðÌyu[Mz¸n3ÕwaÃH3Ýi6,¯DaÛûó ;dFî÷[¢Ïö¢êe>yy«KìP¤"5fÔ©dVd+wtíJ²B²áFT0°N/u @Ì10XòWé¬ÎD´¨ÊfõÊæÖHýC¾ßirݪ4$®1£®´:_Ädî¢ñ|v#^ÉQGî°ôÌJ6q³:aÿ جci±¨(ÌUbàÊ®ÓúgÒÖ
ýCðÏWrÕé ªsz±Ñ(ç¼âI:-qÎ+{'¹ó$kW©ñ¤¤FuHÒ7¹B¹ÔPI§1.5
c%Üì<É'Y»LèÈÖ¼ùá| ÷~ßÉ¿ÉÅ´7swo!´é.;
¯ÐíB²
óÔÿUÃbÛaÖÞÓ5¹ßÁm;µ:ÿ
QÄN£Â
ÔÔ GWIçEDÿÜm
@c5é²&»Â&´OyEØoÃ(R";ÒÍüYíÃú³NY}_b
@c4¶ë
f+¯H{Üæ!wY£¦z²ó ÖFÝ,¨
èKÀ_øÏÐ÷¡\(Hß6ÍDãÂÀrz·
£Hé4*hð*ÃH#9Xë#Øt±?;Åóéj7wk"NÚ¶¢heÔ(ãÙîôB¬ãS«Al:lwï0] =¯Ó
XQ´j1Ý?Fõx1!7«Al¾¸u¹çý»_àyZá»6$ѨQÚü<PǧW#ÊrõÍê«"Þ6·¿nw¯ÇÙóö6gøÆùì ¾ÄCþÿ´ÒªÌļÁ_?ÈDÿ§ý ¾cdð ¾eeÏ<æ³Çýþd~x1|ÃËíÿÿPK!ÅÕ&Ù£>xl/worksheets/sheet105.xml´[KoãȾÈtÊ"JMR")Ø^,-ë°@d³Æma,Ë4;3ÿ>Õï®ê&%ü¨þªÙõÕ£«Iêæ×ï»×ÑÃq»»³d:mÞöÛ·çÛñÿæÊñèxZ¿=®_÷oÛñÍqüëÝ_ÿrómør|ÙlN#áíx;~9ÞÉñáe³[ýûæ
FöÝúÿ'Ç÷Ãfý(v¯t:OvëíÛXͰ8\2Çþéiû°i÷_w·ä°y]`ýÇíûÑ̶{¸dºÝúðåëû§ýî¦ø¼}Ý~ÈIÇ£ÝÃbõü¶?¬?¿ÝßY¾~0sËéwÛÃþ¸:%0ÝD-4´¹TéîæqÚGÍÓíø7¶XÍæãÉÝ$è?ÛÍ·£÷÷Hðýy¿ÿ"V·ã©N,|ÿã0ú¼>nýë·§p,øõqó´þúzúçþÛýfûür)KÒ%l[<þh7Ç æbþaÿ
k£ÝVD²þ.SÓÎM«¬I§'À<|=ö;sa=!Õ3Ào=ŞÈôðÛ,â£SäzÊNDPC`pÀÁ§âb0±%y:+J&hµG)*¥»Úõi}wsØAÄ_Ç÷µÈ¶KÂoàF]X¹RB³Òi¦þÇRmÝÙçJð¡¸Öoâbò0ÝBðÏ;¥åÍäO±@
ª(~Z
´JPXDG
TpO+O0n,A@Ç
eàÅÜÅÉB*ByPA«!TÀ©`I÷T°ò|BH¢óÉoÇðÓFHJØPoÈ0¢ 9F´
!rÈN2Ã.c@
Y*Hi#õ
V±9í³/&¯Xæ©5&B@e³eM`SlM« L\2Ö
ñø2W+¯
+ÀØ\ÆðRkñíe$DR« qÆx|K»Ü`&®LBº@HH·
¢þÓ¤$tÁªdNû%Èøâ#Æ01¤Y paÝ$@
·
÷öÀ!Eë
·ÜNÓÂd8Ð
6=uÊ-µVßôäB\h$núÀ!ÓESá>l°ê@`+¶LIÖ
&¹ÐD $Z<0ÆãcÈ`±ø_êl©G¼Mò³Öd=I&!ÙÐjLÜþ¡AÞ3½çóP=r?IÒ)Ï@Fr¢aHR´ÓúHt÷hbDóä10õLµZ¾ÝÉÐZcÝ$5äF«1QÓº¡A?Íóy2wÄ֦Ƴ^Ô00.Ú#¦Yb.nêĤ¶Pd$ÅkJm÷Õ8§Gr¬5 ú§»ýñûßÚ|¼ýr3yGø¾juùuZ±½2Ôâù¶ZfYóNKÅé>ûG4dD~fY"NÑgUurvR~j¦0(PIùibèÆ¨@eó<Ër^qvÐe1
;s{Vua*Éâ³<Ï*73»u`ÎDOçqv(ÕúDå¤JÕLa|¢rR¥XÓj"*Íó"ÉÈ4LgIUZ{+âÐól^{öÓÇØáósqÍzx×ËI]«Â ¦H]kb$Æh¦Ò¼Ìæh ÜatUåS¥ 9Bç3VVÉÔMnO'8¦DçxyL©>Å©]5SÄYiÃh5¦g7¼:·âØnÑ6zv_+ªÝD¸p×¯ÂøÌHæ51IVctùa$·Þ'裳ªÊXBVÆ1¦bSQvs0C¢ÏüTê34#õ¢f
"×Ä0$ãZéx£¬c$>HI=\o%WÉþZcÝ$ƹH®¾Õe÷¬H
<ÀíØ¤$KáQT.>1àF?ÎP в²:UD Ó&»j
Ô<¸àÊ¢ÈrÕNϨÐÀ!£ñ¦WËôÔWï*åT«j»Ê9ÉôÚ¼®Ò\W鵯2Ýã{]%¶2e¿è¶Íª¬fø£3³;Ehv@ªU,YϪÊT'ð<: ÐnfH˼,æIj{ êK7m8CÑ
p$ÿ¿iä@0'E6 ßuZã\N¬oò@¦£¿ààüÆXd¶Ý$ôwXü êS/«@Ý8oJÔ9Vg:·êàº4
IMCJÍÒ©;×i£3{0Z!v9+)BáaNVT§áaîR^fKÃuXÍßôÑAÞ3íþP¿/·áâ;'e°Ö¿øÒ{§MSÅW¢¦uzè ïÄvÃúüMçúUV\TÙ"¨²ä§ª¹T-H²´©TTM!¡åÉ0Ùa4p'2³Í1ÈØ^:´Ë;»8#Z!ö製ðú~P:ºR%S|?Xç djñC&ýY.ý[ÝÔ¡JÇXõ³%©C2êçK¦U7~ºOÑ
°ëÈñæLÉ5EP2ÃC
í¢4 J¦ÂD«C§'r4ø)-çEoD6-Ìhô½ >Ã:@oi÷bÚ[שÂ@&9é¦$©ßjLÔØnh÷"»Åoßî«'¯¼)¢%-¢ä%¯9þJZD
È$o%¶³hÅhàNæjc4)SÓ K6K§os3{F\¼¼¾gÔÑUúµÎ4È÷y¡eÕèÏÂ3âñÇee«w©Pïú¹²Õ¹Tê«§3øÀ!bj:Q²,ºs6ÚëD
»ÿI¦Ï[^¡ ÇðFcübRN´Õx¡ä=Ø&r0:cnÜ}Ho2
A6N´ÕeÁ
+÷!è£SÛó¹ÌIÕ4Âíw÷qÄsÅõQE ÄìVQ¢Î4ÈOD+rzÞu7z:3Ùßgv*ÏRª¯¡ÔaV=Æ1ÒÊEÝ´ ]M«îr/UÂÞ"§¡ë{KjPÙ¬
M|oYç- m¦AÆ[LMs*ÝhZzw$eVê2¡ÔeV©d+sRí8VçR[u(âÉ^Z´#~éÔìF´B(ì0Òyà FÀÍò¯-fªóï°>¯5Ê{q1´Z⽺Hx Yû@²ò%<lήHýì+åQHZ-ñ¨ $<,É} YùLؽîH>þxxäz[÷*/IÉFCüm¤@kf:e89u1ÙÁyÓ³)å¢i ö§¼§%õÄíùJ3Þ=èZ¶ßã] :È{±[Iqéó¶Üô¬Àa£Q÷´zèÊ»¡AÞ3Í;ØÏxKï|Ò[¤n7¹DÞ"ÕjLYjè ïÑÄf:ïuõ½6×
Wµõ6Y'rè=¹T-©MV½6Ãæ)9w¡¤ó¢G
Û
¥S0;æ}(Z!öDïáî<hSH&4z
i´[FN74È{±1âVÆ4¹ºá
ÖKçVczÖ«&òM¼^q¯Ê[ïÅEKÝãRÁM2·ÉÃdðj.ØEÞ
òAléÌ.´«ÉÃ;_lJ:äVz®fòM´ôYØ9=ÚUþÔ{}òò¶ØqÜ&-+LmF½ÊäD®21ú5(ÝÿçsÑÿçæ¦qÑx¢ñïCsL4ÄAüfÙÒ¡mE
E+$Â
ÚÕ÷nÝTú
UQßZ¦dWm¢ñ|.#ÞËÞRÄhØ(úУaèC/Úy@àÝ
B(ìÒt®xz©æÑ×ùjòN¤ÕïôHx Yû@²ò%°q¹&5ªkÁÔ¤dOªg
åSC%ÆøÔ(ð³$÷dåK05¤«*©Üý¸
õÇÎá5|_W´þ.MÛôt|·b{Z1Ù\yCjø2aS×-)ÖÔ×Õ÷Tß×Ïß×çíÛqôºyÂ×mÇ£ú±üû´Ò²È§lV×XÏû|¸gð¾¾§§ 0ÿ´ßÌ?P&öëåwÿÿÿPK!¸ÚÄQ =xl/worksheets/sheet106.xml´[[oãº~/Ðÿ`ø©E±¶)ÉI.´ýp¢íi½³16Û{û÷rH3¤gÍÃf3ó
¥¹ò£,ßüöýø4øº?ÍóíP&ÃÁþy×Ü?Ýÿüü°Îíóýö©yÞßìÏÃßîþúoÍéóùq¿¿`
çóíðñryYÇçÝãþ¸=ý3hÓq{?OÆçÓ~{¯Oãd2ÛÃóWX®Y£yx8ìöU³ûrÜ?_pÓþi{û??^ÎvµãîåÛÓç//vÍñøxx:\~èEãn¹ùôܶÀïï"ÛîìÚú`ùãawjÎÍÃeËñFCóq>înîà
ûà´¸þ.él8¾»Ñúïaÿíìý âý±i>+Åæþv8QÐq:Þÿ<
>nÏû²yúßáþò
¼Þï¶_.ÿj¾÷OQ2§oËûÕþ¼ ÂÚJËï'¸øwp<¨ê l¿ëßßpÙéh.&y:EÎ*NÙ}9_£½°YWHÌ
ðÛ¬ &Á³Þ%R³ü¶7ñÖ%2³DÞ.à²ÇOÅ,]ÀzÖ1Êé|!TXÛ¨Da(uºªíe{wsj¾
â!^çê±KÂo
^S©!*YÉd$&þOê6]©ªký®.¦/Ë¡¿Þ4ÉnÆ_Õ
P LçMY\P¡`Þ"j.\°â5l<ÁbÓÂqeRÈ Fîê¨ÅLY@ä*xáÉ+.XsÁÆ@á³$Z1?µøíþm+$aÑ@wH)¢¬Ä*D¨jaA¯#½@æ²BÈ¢Ô5l<2ô´åø´}¥ÀºO[wôF
DÀdk9E!BL(¤BH®éêë»j\yc¨ß]¦î
Aoµ@ï¯`
TF ¬*ÄîÑɸ8·v½Ã
Ìf%] 8ÌJº@XIWA?$i²rVJ5Å$4 v)I0éÈ>Âü-QP`ÖoBàêmvûeÂZ¡BH<í=:×õê\ï«É꥿âu=a
X Äw=aMQF ¬)*Ä]ïÑɸ¸®Ø
çz¿ÃHE`On°æ,BfMQF ¬R+ÄîÑɸ8¬ößãkíX¶Y£C¼gÍPÆ0¬*ûß§JEª¼_$c$ý¬I?)ë2aMQLGð"Q¥ì°¤P,Ê@Õä\¾ß)ëÐÂ`߬5ÊõFe0Q×ê>¥ìPR¿¯ñüVÓÜÒÄ6«º9$NjÑvD¤¬¹JZV:gǺ«² ¨ÎÃÝ¿ÿüãoU¶ýýfü N-][chWgK¦³o¡ÌçÖn¡ú0µrF꤬NJëP´!""E˼©æ½\¥_©Räs$òlö1¤JÙì)cÖåÁ`&l1ÍXµ×#ò|wRehIÐùdf¹ýY¸J ±RÎÕ+Bþç(c£©ñ±ÑTÆ0lTcgðuzM éD,F.I s¨$u'}áBH7ïåêé®ìèþ¹KèJ.bHx_eÃ&@e0d£`M"Ú¡g I`³îni@¼¾J.*qåg»RD0¬Õ*éö¸@T);,©ßýy~_]ÈIØ(büLY/1Kbe0¦Ò<Mæ«fó$IòQÊb) HÀÏfpY¡¡Q<ñgBüÒÍUn!CBã*SPð>ª&ÿºO);$ cÁý£S£él²,CüfSÆ0.E:6ÁÄýîSÊ%õrçgþ¿ùÍ
¯HCüfíRF03Ö.Átø*e%õ1Þwg~!Ép£-ó±v/,Èc~NäÙ±ª,Èc~¨_",-±¦,òuh ÄdY;ËY>Ma{±2¡!p%ĺ½¤HpQÒ²ºAÜ
-E"¢)ûÕd=uNã
òSfì ã.Õ||Y;Ldpð0xCÕúi:qrUS3HÕÅ5ùÌÔ
rV²µ©Ù"ÝÀ¤åzåÌ]¦i{FÙÍã쯨ÏaõY0L#æY &:7ê>¥ìPR¿ßÄ¿õ_tÎaòïkéÒ¬ãÜy0Lq¿{Ò¬Î-©ßpmyÿaª.¡òé<¦äwf+r9©ÙΪÎT÷éC4dt(4TN-)©±½rh×wíå¬hCP4"{4îýóæ¹"1 ?ÈËC0!
Èæ!Õy.×yèĦN5ëÄ
¦Nµz}B¶æ6-kë¶?!}Í;¼2!ÃÈ<á dLÈ&áý®¹hô(%Q~P6Z@}gW|ó`JGy0%CÌÂÝ ¡Úéð½G)¸ø>gþ¥Ý©/À¦äOIòºÓ\wòÙîÌuwB&¢S¢ëD¡¡zâhIÑLÝMKIgjå,ÚþE"¢¹Pç_9)S< I¹àÒü\;K.ø¤´v6sõ±Bÿ¤¤fu¢ÌêÖ¬kRR+© cöb"ôrIgî2e|ô&%AÑL±Zÿ´HÍ©Ëcâ6)KµeëÞU}JÙ¡¤>±Ì+>êíß/ÚeâÁtøD²Ãú¤õ/í(¤î´£Ø/Rò;ª¹|ç|ò[;ÓQ©æêCøt3K"ºÖèº-éÚL5ݺÐ+výÒ^Î6EóÀÎ ïÎS<-<äÁ.c@~ZÎÅíâ6BO6Ë®;9 5«SeV§Ö¬s²;ÂImÙºz²µæ6-kwV´!")ÅhÇÀô~ö¨6²7¾³"#ñ÷x1 ¼·öIe$Þ{{DU Y/!¡ÉBªô¡Ñ«¿ú>£Ay¡ $x¡ $2¬É:l|
c.úóзGfö`oSa½X¿§p"bWÕî¥l»cV2q[õ_íð^×\û)N¦ìÔÓý>o{2ÑÛ}i¾«yà+.Ý!k³@T);Ô-F ®vËåVÁä,=UÖ³ñ×}JÙ¡¤n©ëg²e¶<-FË$[¬¢*&¤îSÊ%uK~Ïwßd3³·`¹²R,¬ÖÛ]ÈubîZYá/%}ÏhQ@;/¡,:dh½½Ré0X9»c®CÑh&
üLôSéL¡í`P%)+Ρ
¦£¬põ¨RvXRgÔó"¯¬z)3|ºDîñáÊ`¢·T÷)eÞ¯zäÝïÕC#aq³Î-3TúnÁ³$:°+êð«ï)U%õ1³+ý*3ä\ôÖ5®¨ãÖq
¨RvX[ÌI1õ(«ü©7ÚôôC&µã° SX7ÈM&1a[UeQøg3Eü3û¥¿¦èZ£ë.´¤hèDuëB¯ºH¡hCD4 ½ûÞ05Ô
ÛM¨Âjý 0-K¶«VÖÐf@¢^b)6
uâêBK]Be ½rhã÷È héëÑøÕÙ &¼¦CTaPÞé!TFâ$«@²$_BC÷
²¶ÏSDù¡áÊ`üÐ ÆIdYu Ùøµ{³Í,ÍGùÔ½b8Y~Û9¼/«*Êáï löc|¨·BÛfqc¶¹Êî*w5~§¿¤ù²ý´ÿc{útx>öpð]Óáà_Õÿ¿4/Zºg1gæÍËÇæßíP>Â7¡÷ðÎðdhý&øýnõÝÿÿÿPK!ìzRU=xl/worksheets/sheet107.xml´[[o"Ë~ÿxJí@ÏdûèÌ¥#EINòÌbl£5س»ÿ>Õ·®êî1^ùXÚÅ®úªºëÚÕ0Üüòýø<ùc:ºÛ)æÓÉþe×Ý^o§¿ÿ*¦óeûr¿}î^ö·Óûóô»¿þåæ[wúr~Úï/Ððr¾>].¯ËÙì¼{Ú·ç¨{Ý¿ç¡;·øóô8;¿öÛ{)t|Åóy>;n/S¥ayºFG÷ðpØín÷õ¸¹(%§ýóöû??^ÏFÛqwºãöôåëë§]w|ÏË©t:9îÇî´ýüvgévgtË?õÇÃîÔ»Kêfj£®Í嬦»ûX Ü>9ín§¿²å&˧³»é ÿößÎÖïáïÏ]÷E06÷·Ó¹Î,þþçiòy{Þ×Ýóÿ÷',Äõ~ÿ°ýú|ùW÷m½?<>]Ê¢8£mËûÍþ¼§nAõ»îöÿOàíwùúM©Í¢É/?³ûz¾tG³°Ö£4ÄZ¼j
lî¨ÈGU$Z¼M¼WEªU½
p5#*_äIú5,JãlQ0áÖÞ#"PÊ2\Íö²½»9uß&ñà¯óëVÔ[Âð
¾Q«PJV<ØÜþé]Ý3J¡XëW±\Ô!ÿ¸cI<¿ý!6¨A¥2nBª¦F=¢¥N +JXSÂÆ"ÌÀ7½ÀW:((Ï]í¡Üq#Q Ë!Ð(åJà°¢5%l,r$>qP¼óÊo§ð!1ñB@z÷#jbD£¢z%´H!ÜY`ÈJA>S×°±ÈËPÓ¶ý-ÒÔË:íÍ)ðF*
ÎÖ#J¨]#Ù(H)ðÚ÷ó¹¢]YmhÜ\Ææ2Z3
bÛËH"ÕɤFAüð¸]o°IJW
&)]{ $¥QJË|¾J¢¦Å"KANù¡0ïñ/jåS),ß§9#P{ dûøÃ>Âã~2XL³VËs5 _Æ3^aÓcSAlÓcRµB¢Q¿é#<îç!ÓÅta>n°EàLîâ¬L¢ö@H67
â7xÇý<d°8_l¯
¶#Ñ&
Zi²CíÃjh4ÆoÿØb¨²b~µÔ0ÂO´b
c{ !Ríâh4&àµÉØb²<0õLÍ\¶Ý ©ÐJcݤ4jÔF£1^ÓÚ1&0±Ýb®±ìÝÌòqõ¬«'g¦'¡´o )îÊâ~«%Gª«1 F»ÿþÛßt ûûÍìAÜZBG£+צKpæ ç=.]1.Áͽ9BåY·¤ÄMYÜÖ.iH8Db,³B$3I"q~#KÕ<<OzOÅe)é=µCª¼Ñ¥iRÌçü3?$ï[³"
á¤iRFÙ¢4?C`_ÎòÕRóí ´¦)í ´¦Ú!í Ñå <NÓ(+1eIÐ-F'9rûA Ë¢ù ;6o;åêî.äðù(ULa{ØÈl¯}ÒQîy§$YÛbtG9ApÁvØ7v¯Ï58¢|!a©Â ÍÕ>)ºFcmß?ÁJwó$¶[ÌÝW§H+¨ÂØÈHUÕ>©ªFc¸¾P48-B±"ϳ4â¡´Oì¹7feÂX%¡¤3ãÏ8GͶs2²)rΰ
]/©©Fë ¤Ràeò$JLÄãmT¢qÈH*AvÒ©}R:ÆxMkÇ<ÀÄvCììÈ¿a·@»IW±Â »IÁÔLN
¦ÑÝj/$±Ýdúýð)0Ö3l´sRðYSà@²äHM5dMÆÀ¹,I³Áº Öº0,ÛA,[dó(!qå®$,Kp¶Y3´dED¯Ã«A²]Òp¬þì=öLì9ñ\e@v¬´z1í[FNÅ
B7ùÇÆx=¯C/²f[âîAÜ@¬íÅ í/4R"Ʊ
Äx/&B4Ïó¨$h5
!ÒÆ%ý
eP8Ddb£¸czî´OwL§a{0NûTo§hµ/#¦uÇ¿kü}áþVc÷ÏÜéî¾pú§Âxmkõ"^&0±Ý°?ûÜøøþ)WÙýsáôO
²k²'
5¹pú§ÌDMÆP¹òM<ÙÆ
¾¥Bsg
ìÑVÉÑg5ÀÊë×3¤
Bá@yþ㡯(NsÔ ;=É
Ó5È"î$nHz¥7G$½RÆÉæXúc/fâ±ÒpÈÕãæè^8è ÝÇ´ôÚq£}IpÒ~ɵvÚ@°Ýb(·noØFxfNotï §7ºÖÄ
Cw/+²còÙ->\¶íþðÞXÐÞh@VI¤¡$Ú
Èd)K"áí
¾@sgÊ Wº¯;´A$È¥?7bÚ
²ãЬ8ÐÖhäL"âøoX¬
XÛ[#ãRÂ¥W¶ÆAl6Î
\ÃÆ[D¢ïTÖ¸]¹±Ö8Bû¼ ±Ñù1ym"×7lÒc¶½_Ò¦ëDaM¤56°I)ð2y@Û$¦h«|KSc:÷
ÒÚ«DìRêIC¼KÚî.¥DNâã+KÓ*ºè6æX78S´´z5 zé3¤
Bá8ëÆÇÇAÝPJçhÑ ;=És´h-ÍÝÁi/Abm"ÄÚÄ
[ãRÂõfKëÅL<ÖÃiH8Db¶À¥mËûñ¢8ºÞùX^¢&ûxP8ºÒ(ëÁ<ÒhõhCáeåPÖecSkRw0ú@×Hío>²¨QkJ£)k
w(+²v(]#NM+käGïOT¾ÖiBr£Öû0¡£Ñ©?DÉ9Ûú0äå>Ìp¶aûÅÑNì¯xü(râùÈ.~Ø«ÖLÛÔÒ±U)ðVàeòEfk?uJÍT Ìr"èôQ¸F+ðî¼cò%ά>ëd´È \§¢E2ªÑYJÉØ,Ñú-³>ütMõÙ¢Ò¤be¸Ö±:J¤
7¤UõL[B
wæÉ<ÔºPÎKHw ¶*Õ `N̵KÚ dñ:hÓH£ª5¥5Æ9íØñfV£ÆÔ©zk íÂÆö«x< ÷+Þø±ö{uÓRo©ä&[§ißÙÀ
»Ñ ïÖÛ1&0±]d2»Ò®:U3Þ:
l]ið2y@m=s''1¢{§ÊzhM. ßÊ'ÎpHË·Ä*õ:Ó@:³ÇAé?ÍÅÄ/>´òÞ¼0
Oú!4Çh¨D@Cøu¯tß\ÒpÈöágC¦G7U>¤CUkG@ÀÓOilNNÕÆÈ:ÄÓ)þh
@ͱn8%DBèÕ"Ð/gH CDL÷ÀO\¬25< g&ô£ìJ£¬ÛCi4ź=8îPVeíP66»Æ\>Ò5jj!®!
°ÊÊv
¥4c»Fa
w0+²v(]mfð`e'5Å+Ôï»Wð}T1rØgÓ=2ñ5"üìKÌ/CWîþòaØ|XMyM}mV}óuû¸ÿm{z<¼'ÏûØ!|t:9©oÈÊß/Ý«¤tϤúùNpËçî_u
0àËÎ{x,3Nºîbþ60ë¿>}÷ÿÿPK!W"$U=xl/worksheets/sheet108.xml´[[o"Ë~ÿxJí@ÏdûèÌ¥#EINòÌbl£5س»ÿ>Õ·®êî1^ùXÚÅ®úªºëÚÕ0Üüòýø<ùc:ºÛ)æÓÉþe×Ý^o§¿ÿ*¦óeûr¿}î^ö·Óûóô»¿þåæ[wúr~Úï/Ððr¾>].¯ËÙì¼{Ú·ç¨{Ý¿ç¡;·øóô8;¿öÛ{)t|Åóy>;n/S¥ayºFG÷ðpØín÷õ¸¹(%§ýóöû??^ÏFÛqwºãöôåëë§]w|ÏË©t:9îÇî´ýüvgévgtË?õÇÃîÔ»Kêfj£®Í嬦»ûX Ü>9ín§¿²å&˧³»é ÿößÎÖïáïÏ]÷E06÷·Ó¹Î,þþçiòy{Þ×Ýóÿ÷',Äõ~ÿ°ýú|ùW÷m½?<>]Ê¢8£mËûÍþ¼§nAõ»îöÿOàíwùúM©Í¢É/?³ûz¾tG³°Ö£4ÄZ¼j
lî¨ÈGU$Z¼M¼WEªU½
p5#*_äIú5,JãlQ0áÖÞ#"PÊ2\Íö²½»9uß&ñà¯óëVÔ[Âð
¾Q«PJV<ØÜþé]Ý3J¡XëW±\Ô!ÿ¸c Ëof
jP¥@©ª)¡QEh)SÂÖ°±3ðMï pÇJ &ÊsW;D(w² Q Ë!Ð(åJà°¢5%l,r$>qP¼óÊo§ð!1ñB@z÷#jbD£¢z%´ITîФè3uM ¼5m{Ùß"M] °¬ÓÞS)t¶QbDí"ØC)eá^;Âã~2W´+«
+ÀØ\ÆðV+±íe$jdR£ ~GxÜÏCÃÖ®7XÁ$¥+A®=Ò(?¥e>_D%QÓbL
ö>G"S~(ä
Å{¼ ÀÄZyÀT
Ë÷iÎH%ÔÙ~£ þ°ð¸Ó¬çò\#ÈñbØô`¥ ¶é1)Ú!EÑ(ßô÷óébº°L7X"p&÷IqV
&EQ{ $ñ<Âã~2X/¶Å×[ÊhB4YO¡öaH54ã·ÉLì1TY1¿ÚjCá'EZ1
±=¨}RÆ< ñ2y@{@LQƳ©Ë¶;!Zi²FíÃÚh4ÆkZ;Æä&¶[Ì5Ý¢{YÞ11N¢uõäÌÔà$ö-"!Å]PÜ`õ@²äHu5À¨óp÷ïßû[.Ác¿=[KèhtåÚt Îä¼Ç¥+ÆÓ%¸¹#G¨<ëV¸)ÒÚ%m HeVDq&I$îÒod©ççIï©Â ,%½§öaH7£²4Mù<æä}ÑqVÄQA0a4MÊ([æg¨ì+1ÑY¾zÃAjþ³ÖT1
±ÖTû0¤4£Çie
1¦, ºÅè$gQNr#È"aY4´`§Àæm§\ÝÝ
>ßR¥)rÏíµC:@£1Ê=ñ!ï$k[Îã('0ØûÆ®£àõù¢G/$,Sä²¹Ú!E×hL íû'XénÄv9вûêPó#òiSÛ©ªÚ!UÕhò@×fA§E(Väy&Q<Tö=÷ƬL£$bfüç¨YÓvNF6R1
Aζ¡ëÅ!5Õh=ôP
¼LDéx¼J4î S¥1ÈnR:µCJ§Ñ¯iíØnù7ìhb7)ã*Vd7)ÚÉIÁ4°[-âeò$¶L¿>Æz`öS`N
¾2 k
H©©Æ¬)Á33%iV08C¤ÒZWFe;H²el%$®Üe Î6kÆq¬èux5Höã KÚ Õ=±Ç='«ÈP1¦}ËÈ©XAè&ÿÀ¯çuèòEÁlKÜÝb1µ½´ýEÆQJÄ8 ïÅDæy¤±!DÚ¸¤¿¡l
Lìo´wLÏöéét ¬cÆi
ãíVàerÄ´.ðØðwßò³/Ü?sÁJcìþ;ýÓÑNÿT¯m^ÄËä&¶ögß?Åà*».þ©AvMö¤¡&NÿÔ S¨É*WÞ¡'Û¡Áw¢ChÑàLQ=ÚÊ#9ú¬øPyýz´A(2Ï| ôÂid¢'Yp£@$2Ðd ÂÍA¯1báæÄ WÊÐ1ÙK_sìÅL<Ö±CÚ ¹z¼ÑݽT±{áX^û0Ns´/ NÚ0¹ÖN¶[åÖâ
»ÕÒÌéî=aáôFSÓXaèîeE¶cL`"»Å˶Ý^rÒÚ
È*É4dA{£,eIB$¼½£Áw²hÑàLYôj@÷uç6ã¹ôçÆA,@ã@[c¢AvzÚÃBÄAãµ±k{±`kÄb\A¸ôjÁÖ8
!ÒÆYs#BákØxHôÊ·27ÖGh?¤56ã/ÿ1&0±MäºòMz̶÷KÚt(²´ÆFc6)^&HbÄmµòoijLGã^AZ{h]J=iwIÛ½Ó¥È)C||åoiZ¥B·ÝÐëgB¯ôP/ýr´A(rÝøø8¨[Cé-dÇ¡'Yqp
2q`²¥±;8í%H¬MX±pKCb\A¸Þli½ÇzØ!m H̸T my?^G×;ËKÔäb¿ã*fPiõ`Ci4Åz4Ï¡p²r(k²±)È5©;} k¤ö7YÔ(Ë5¥ÑË5
;CY;MÁ®§¦5ò#Ï÷§Gª_ë4!EXk}ÐÑÃhÎÔ¢äm}rÎrf8Û°ýâh'öÇW<~
9ñ|d?ìUk¦mjéØªxÆV+ð2yÍ"³Àµ:¥f*f9tÇú(\£xwÞ1yÍgÖÏDKu2ZdP®SÅDÑ"ÕhLÀ,¥ÀËäIlhýY~º¦úlQéJR±2\ëXHC%ÒÏRǪz&-!Ì;ódj](ç%¤E@»PÛKHÀj0'æÚ%m G²ÀÄø
´i¤QÕÒÆx3§cò#Þ,²ÒjÔ:Uo-¡ýA¸ÑÀ~/$ñ~Å?Ö~¯nZê
#ܤrëT1m³à;¸a7äÝz;Æä&¶LfWÚU§jæÂ['3q£A+
^&H¢gîä$FtïTùSÉä[âÄiùXe¸VgHCgbÖó8R°1(=ñ§¹øÅVÞFCáA?æ
hÈ¿îÕî;KÚ Ð>ülÈôè¦Êt¨Êpíh`ú)ÍÉ©ÚAùQx:ÅS¡á ¡9Ö
§@½ÐCúåiP8dèéÞøU¦äÌÆ[iu{p(¦X·ÂÊÊ¡¬ÊƦ`׸ËGºFM-Ä5NP(Û5Òdb»R¸Y9µCÙØìhÛô0+ËÌ<©)^a ~ß=¼ï£Ã>èî¯Ññàg_Âd~i}r¸rÄgåðù°òúÚ¬úæëöqÿÛöôxx9O÷°Cø:étrRß¿_ºWI-éIõóàÏݾê`>Á÷ðX0<f2<tÝÅüm`Ö}úîÿÿÿPK!´0F5£#Ixl/worksheets/sheet118.xml´\KoÉ¾È xJp4Ýó&,/vMñ°@d3-Q¶°(´½þ÷©~MwU÷¨
V˪þªfêÙU=C~øé÷§ÇÅ·ýñôpx¾^²$].öÏ·»çÏ×Ë_ÿ#Võrq:ïïvçýõòÇþ´üéã_ÿòáûáøÛéË~^çÓõòËùü²¾º:Ý~Ù?íNÉáeÿ+÷ãÓî?_^ûÝbzz¼âiZ^=íZÂúxÃýýÃí¾?Ü~}Ú?µãþqwû?}yx9YiO·{Úûú²º=<½OçJèrñt»Þ~~>wAïßY¾»µ²Õø§Ûãát¸?' îJßh¨ssÕ\¤î@iöÅq½ü·e±¼úøAè¿ûï'ïÿiïOÃora{w½L%ô*À
eïv§}wxüßÃÝù8üz·¿ß}}<ÿëðýfÿðù˨,á(%u[ßýè÷§[0*Èd{x{O2:À(»ßÕïïZlT,m²
Î?¤sûõt><Ù9Z7à·ÀÒ@D9+"3"à·½·Èf Àâ"ÒÚeV<«
Kr^T5f-"¥M©ÜÕïλïx°×ée'óáðl£/¬]© ÒY<MXêÿ¦Ý9åJð¡¼ÖÏòbê î!øí#ãUúáê¼Aj5(W~\%ôP%l(á¶á
l3Ìq¡2ð¶ÜÅÂ0b
òB ½&x¡A J¸¡G@À'J4bþA¤ðë%ü;F'ÖÐïaD"rè5BæÐ(¤À!)1DD l4¤#õ¶YrÚ·r¼DÚ¼`§£:5¾V# ²#ºÁHföÒ¨Ä]ñ2c1ý ²&!`ª²1?ÎÈȲyejÞÍÁhNioF@º½hc
3kÂ_[±Ò±"áî.×YÎ$ê[
A:ßtsªá½ ¨xÃYãî_AauÊ2RÀO^dImb r×D©Þb &!ÙÙjÜÊäMÄé5$3k"¾½¯õjæ DÏ|üK6¬:'öo5ÄWé""½ÄUYñ5¤ºìE<ÕçÖìà£#9IÕVCÂ$?ºäG¯!&øySòº* f@U)Kkb~0,¯ê*Ë éÍu{åÌL"÷+ß&â#ñà2L¥lk0È>$]ºäKo0ÆB¬Ì¥Jx§¥yÐ
É¢àE4¶Ul!ÙÄyQs±
tó¤yË4Æ·j]ãnU×O±1ÄH tÝâtÝñcSÈöÍ3Å|1ÝìùÈÈ
[ApW7×Å0$ÍzW¹EW°õP3Û94îBزÅò,!K#(íXyK7ñL÷pRèX2RZâc/Ø9ÇG³· º®ûÿþõ¿õùlø÷W÷rZeuÍëVï!äòõàñå)Ïë:cAr|
¶wW,*ãi
£&W*
6Náåw¶=&[DÏc2³,Sþ+a¬{KäRÅZ¦1(IëbRzÑa\ñ¢Ìk4¶HJg@è²L˺ÈÔÔû\_`4OYÃII¥#½sÙUzV{ÅTºõMBÝ2ñMrÖÅ0DùÞ`´©X×EY%MaLE4`4O¬äIÚÞo&£YQ¦¬JjvÙTòMuñ>!ùðNØ2AFs3e2!£7rÑrØJypnbDÌѼ.²'Ü×.¦¬Ó¤4[kZOM6¬ÇnoQ|9ÁÊ-Ód*
]Cï
FgiFì=¨K£ÈoƬHÜUpìÈæÕ3Ãű£^dRSZ¦1¾A
r«]C²7pUÑÀ1gFÌ?`oj¨I&ÑúÊY£SÈá´Ijwel$Ùàþ#鯨7RA·eD°aHPô£D¬<Ì-EdNõùj¬Ð¸°¤ ´ô&.íbQ½Áh½ë
fï}'=yÙ@kdJ6¹ªÀè4Ï릮á_ER:"ìÈ+hb ¡x½D"ÖE0ÞñôÞ`â1·(ÐbÝ$Ìlðj§cΡ8RH§þîý)7ͽU¥ó®Åäõ§äúÓdcoA^Ê Aå̶MÝTe
í[é
\y%@·´< eå)4Y©
I2Y Z7ì=ÀÁRY·ç)à0v¬!iHØöÁ#3FIª^kA¾
À8Ä~½åÓ>.þ±ÁÃLÐQåUÅä¨5á@s
Íþv?»lØzÊ{ ì±çYe<O2½1¥.TànÜÍ;×-iPØudØx¥
=jy8a$àº&(ÔZÎDYFºæä)ÞµÄÍÔ¬z{ö+ç2(ÈáüP9ÄÐ'½º³ëå!´è¢àÄ¿½ýÐcV¤
¶ÜüÜI.w« þÍÝBæ.W§´±W±©*ÑÃZ`4Sfæ+ãÙ4¼q-iHØ1dàxÇÅß« ¨ïä9&(ªd)Ç@Py½¨"öKö[ö×*büikr³Ï £Ó=)=>²[?ݤ-"a×!éZF)ó-G#ï1
¸.!õ-ÃÜ¢@«<-
/Di©9^±D8ÿTAU
ç*¨ª!μ½º³ÉªªDÍ$gVpzPØÓ4u BB¾ð§YuRf½ùT·¹äe³#¹l®iµ ÍÊfpM´ÌbôÀ%+
Ö4DA¯rxèö-#[ÇÆñɶ=C&±w¯³Þü:[»011 ß3#Éó³V¸õL%=#Ì\Vg1ûÀ%û0²¿Zg1»PìàPsõÕ
ôïÍ«cw®3Jgã-Ba×Ùq¾ºdfôfÔÙÎ``ë{¯´)Wõ£Ã*g)éX "rÀpBÝ,ì£~Õä,ÃFÆ¥#V_6ú·¬|ÕÈöÐRàÞ`´úð
emrÂo"qÀh¥à`j¬oÌÌÊ,ÉÜS-O Ö]îïµzÂ@µjâ¬63 ?kG!úHoùLÖfª;UÖÂC¼ÎÊÅæ#«´µüp¤ÀC÷C\(0»PìÂ]¾(
´qL.Y®~²ú$ì19©ü©Ó£òXCv63 ßc#Éó±xoù¬Çª³vÐ~6m8¤Ý9Ì7dÜg+$Îý,¾¨%0»Pìà>Ëeu¤L¥`p°ãØÏ¶¾Ï|öì°Ï FË
ö¯fºËògà
XbùÖ ¼@Jo(Þ+ EM@¹ ([L
Ý;FIõÕXòLPzCñLPD@Ù²õ)Ø4r÷¢F=À~{xä¦ð6,øûm¬¨KãNv !!GV"qÖ_6D~Ák¹ä§üêÕp¼KvfÑWÕ;ÊÒÁDÇanQL,bµH»q飿Ü6RÀz©EÜÓjùÝ9ðX-¹cýoNy´ó]®Z$¢zPK.
ÄÉäsKx!eüq&ÆzÊ*ïé9Û,w¹Þ|à¹0ÉÞ¢79Ì-
´x±p7¾ïÞóåòj¡J*IkW½ÖÁ\qñ:VFªnô;L|
îÿ»ÙÆIÔVªcä]"d^CØ+ÌXXÝãÆI
´E$\òÄìÒàú97çk*uH¶wfѼô¢½ÁL]X·ßuyx4GºÞ`¢·4Ì-E|¿¤K»¸0ëþKï7$·»\/únBCi½V¬c0e!DÕ$ÙxÞãé\öëB;ÅÃo©7 ¸»æÅÄ"¾uÒ½{+Lã¤ëê]õÊ#¹2ÆèK|½E(WGM9Äzhy³Bbdf|
bÄc]ÉÿXÉBÒ°wHóöþÞ1]ö©lmaV}ï$ß;¤ãè-£õN)Ô"{Æ;F°fmGΦKÌ;6é%ÏÁ;©w|3kãîÒygiI[ÂÞ!MxØßk -tÓÇQRbéÖ ¼©+ ôâM]EM@¹ ([M#Ûo~gÓè&ζÐ(ß4Òoq`6å& l}
6
éNÔ@Ú¸wpUësÄÛÎ/ÚB7p÷c¸¸Þ[U£.!meo ò¥çQélØ"!µÃÀô¤ØjoiÚ"l¼936ö¢Hì¬ýW.
ĹÖ$ô&qÍVtT³³R[DZ¥àá]Dî¨vi0bÆ*è§Þ G/âÝ ø9JÒlÍC¡IÅéçiº8ÔÚÞ ¢ÎæZ\ñ\¦;Æ
L©NµWT×_§ïcweEî®7(ëhyï ð³f#8|Ø8Éíî X{àîj(5J¹]{ÛÌ+hôæNÉPäîz}¡è¢@«Û±%7à±âò érÅÃs-Æé«]E QQÝ#"º(ÐâªlXA'ýÍû¾
L©.£.W=<û/ä 5¾+£(rw½AEµæZ\Á»³IA6£
L©îN¾ýþpñàSÕð=3aR°@uP}fQùsUU|»
õz_¼þZý=)/»Ïû_vÇÏϧÅãþ:øºå⨿ÁFýÿ|xQÔº§QEe?AEðÓá_E3±ø¾hÃËåâþp8Û?`¸¿ÞèãÿÿÿPK!¹ï&øÏ~Exl/worksheets/sheet119.xml´\Yo#7~_`ÿ §
n5¾ÛAúõ`±»Ù}ÖØòÛ2$M&óïS<ºÉ*R-9püÉ¿ªf¬b÷øæÇß_g¿möíîõvÎt>Û¼>ì·¯oç¿ü·¿*ç³Ãqýú¸~Þ½nnçß7ùwÿÛÍ·Ýþ×ÃÍæ8 ¯Ûùãñíz±8<|Ù¼¬Éîmó
+O»ýËúÝ^Þöõ£fzy^ð4Í/ëíëÜH¸Þ_"c÷ô´}Ø´»¯/×£²ß<¯°ÿÃíÛaöòp¸õþׯoW»7ñiû¼=~×Bç³ëÕç×Ý~ýéôþÉõà [ÿ%ÿ²}Øï»§câf£¡ÎÕ¢Z¤»Ç-h Ì>Ûonç?±ëUÎç»m ÿm7ßÞÿϽ?ív¿ª
Õãí<UÐEíµ½ÿµ}Z6ÍîùÿÛÇãp,øõqó´þú|ü÷îÛýfûù˨,á(¥t»~üÞn`TÈ þa÷{ÿÎ^¶*:À(ëßõߨ,)XZßóðõpܽ¶rn%ÀVKù¤aEÀÃ&Þ+BZÕ(AÅ E=-rQ¼AH%Sf-¢eL©ÝÕ®ë»ýîÛ"ìux[«üa×ðHølcl\©!ÊY<MXêÿ¦ÝyÊàCõ¬ÔÃô@ÜBð·;ÆóüfñÚ Õ$µßWC !#¢£pO +°Ûs\h >1»Ø Jx`Ä<PBkA(¡§%%ÜSÂÊ# @à%1 Jøíþ;F'Ö0ï!0¢ #ZP94
É0¤@H öqÝÒ@Ê1Rï)aå!§}+ÇKäW
¬ótT§ÄêÔmDTÑbHk NÜ+%<¥ÃðÊÿ!Æé'ÜC3¯HMC±1ÃÔâ[0k"gsSuk}|
)[»\a&
¯
)L¾@7tùn
ÄúùJª7
pQH
Ìd)¼÷Ldâ=Q`b{µÀVÆ|`$äLk ñXëãkHaÕöz!¯`@èL¿bêsbÿÚ@|Õ9É&!ùÑH\õµ>¾TWm§ú´Â¦gÃ{t$'yZRäGüh
Ä?+e1m1
,ó*'aJÆRÉÌŲ:¡|S\K,̵г,ib·US,& hñ*¨!e)sY©nXÿ¸ÈÄQÝ#Æty(\HR×Ì`|ÃâÄ&q[µ1rlÄpF²³2Æua=]wüتOóL1.Ìtu¾ypm1ÈîáZ¹&!IÕZÌÈ0.öóe¹töÅú«ÊÓ_?P/ÚrK÷èÌ´hJèXc©õÒ´5åEÉÂvàÐT=ÝýçÿÑÊk°Ü7'5]ñ42-Jh¶hFèÇt¡N^wVeÈò,öuÔúPB/¯ÁãXf¥PÇ4Q{éXÕ´®¦µû´B$ì<ÕzÎSy¾Vóü86Í#ò ©^53Ǥz51)ÅPe#§Üáwµ,KyÆdR¥¦.IõXt& ôÉDHÛ5»ÂFS
¤g´32í¦o)ÚµÕÌ`|KyéfÃ9!£µr¥ ¯p¯!
vصCh§e
³ºÝctUT¥LÀ\|ìð±©@%ßT ø®fæ<fÁjc4*Câ´Ã Î &¸8!ày2¨{E1XÊíJ5¥GiaQTÚV3A"9ÚÄ0DÖbxÊiKÕ!«r:ö)ËrËÔClÕ©zö¸8tL,Cb¹fã[&ZÆmUWkåØÊchD%\¯ £þ¤Wo=BË×ùGu±Æ8¦ûõ"R3AÆ!¹×Ä0DõÖbqu»©ÅþÄ"²'ùtÖh\O2RjAz;ózÃj-Æè-eŧ·Æ-ÔÄÚ=Bzs&Ò$Ó±TfnØ@àd?DÎH¡H¨¹Á Ìj"Z.ZÆÔb4.æ°î¤'ÿðÛ6ÞO¤Tzy=©#¹4' Ø ¯'eÐrömJeQU%*&bHÀt¡$t¬hýC|Ý Wº{èJ)~êTY: ckV}øWÏ<2WäÄõò}+hÝo>ãCpéì36¬y^IxI&ÒÞ»è0;øØaÒÙYVLéÖ{¤õ ì0fìZ2KÜVâü¥cw®³Jñ*}
PØudª8SzÂQÎ95G zx611Lk1'J?:«G<ÍÓ4)Ýa~ª½kRÐïq
ÎkjñkpÔàpR(:sÂF@t±?Áöç=_ÕÀT~ý-úkA~î$W|-· !w3»\¬o%;î¸Bw§Ð=F1Uf踲EuÜËÌ´rv2>Þ1v.A ªùIc\Vií[nAcvô?Ú1ç*b«=åØÏUÄ5V»ndU©]ê ºÌHéYºÍ;×Ò
¡°ëÈ<t¦¨SP4¼áS¸fÒ6¼Ñ¬å-ÝÔb¯ÔÛJèvB÷$+lØdø9cpä)ª<ôþ£á!^¦·sÂF@t±G"Káí®ç/¤¾z«ÿWýR\KZ\Ãär¸¤Åu
9\éD+Fw\¡!¤âè£Á¦:CtJÀàðÃH>,û÷!i
HØ1j>òò/®B=:×ä;Æòù7á%-®ßàB9F½x¹¬¸bö+öÎc?S\1{¯ÙÁÃÓ%¼Ç®5Ér3l®³ºöôÞI¼¹B$ì:20Na§?ïÅBIvÔXÎãË×ÖbLE¸bð¥Ü aPÂÓc¨àònu°¢dª:£¨íú}%HõoÁ EI}m-Æ(*r í*xÓÑcº©hüqÂÚAäã3ÒÎ.~ÎÍĵ° ?#Gã£o³ÛÏf¤Ðíz[¨3â
§2aäiæËêD¹d-\ªÊNø=滫"ê*rxVÿ-Ól÷!i
HØQdPúxG
Up¦Yï¨ä9*8Ó,hpÓ¥s /yæ§Þÿu±wB±ÚC颻`îÃ{¯ÙÁ;ô¥y ïÀr¡ØKzí¹tOw®%¤Baש¶zP£¯ÕÑùÎ4
iü>Y%õ¥¶(ïÍÒZ÷f@éÊ2 ÜOA¦a§ö¦ÑÒÏ~¼jQiJk)iJPå> ¬|
6:°½¨Ñ/ßÒû^ù%ÉÙX>ÑÖgEy¬âä<ïbzÇ0.[±þª
úó¾/OÝé·q«ÐØE_Õ*ÐÕN!]ìO,bµH{qéK;94JÀaQ÷´V@tçÝÔbb«¥ë?ã-{Ìko3³fyDTk1'Ô2¢=â,øúÄ립§ÛdGØHs4øf,صE7ÖY ÑÅ-Nîvàïúé g-$êaÕëÉÚ\µÈt
æs#~
nþÁ×ôv1d$½îN2ô!$î5ÃðbUs¯è¸ÿ>$ ºÉº4~öÞK§ÉäÆ.úF¿Æh-&CÝÔbb+£î³.U¦á
wqe..-æÄ~'®Ïúx¿¤»¸èÞÊ%$i}7À'¡øÀi-Èèu©QDG2@ôßÛ©1|Ò4#
Õ
6ïv!ÝkAq'M-ö'ñÖIÃóá+³q§k;tÖêW°É,ºSÂî²³Ô×Bê¡cÈG5Ïx, À,¥jèôXhTªå¸ÆªV}B°÷íÖOèÔÙUß'#É÷ éÚqðI®æÍâyÂ'V°aé¤bé<O,Ê'cê«Xr2.ÝÞOFAi
PØ'¤ûGéL@âØèÃ8I®Pjòf¦ÒZ73> ,Ê}@YùlÕxçÒFI?;NfåRZñMc0Òe@¹(+MCú=NVIånûáà1â}·ufØý.¤>6IÖBÔ·Æ£Òõt1;u¹ëcRç1KÝÓ°ÕÞÓèÔYØèÀ=¢¨ Mô<}Pô îÑâªBgÁ%¸«Nz¦É©§Î"Í|û46)Ú?MåloT#k¢g²rD¬4#<IßÓB ã-ÀÉIk5m&
÷Þ9ÄQdwEEÝÝM-öhñªÊè?µ["À)ÅIcvFqÓeù yE#Á¢N(nDD{ÄyWð¡09ÃrJuu0{ÊÕÍ1U÷þåõyEv×Â/ºPMT»nj±GW"ï`i
DªºùæW0¼?o~^ï?o_³çÍgøMóÙÞürýÿÇݦ
LYß]0§Ý~ËÅÅ/ð{N6ð¯qà ÌgO»Ýqøt@ñ7§ÜýÿÿPK!Bsµ
ð@xl/worksheets/sheet120.xml´\Koã8¾/°ÿÁðiÈ¢Þ2Z:>°ØÝÙ=»§ct¶{zúßOñ!U¤dgñ¡?X_=Xä¾þù÷çÙoÛÃq·½³(϶¯÷ûÝëù¯ÿåWÕ|v<m^6Ïû×íÍüÇö8ÿùöï»þ¾?|=>m·§hx=ÞÌN§·åbq¼Ú¾lÑþmû
#ûÃËæ¾,oíæANzy^$q\,^6»×¹Ò°<\¢cÿø¸»ßvûûo/Û×RrØ>oN°þãÓîí8h{¹¿DÝËæðõÛÛÕýþå
T|Þ=ïN?¤Òùìå~¹þòº?l>?Ý¿³ls?èxê_v÷ýqÿx@ÝB-Ô·¹^ÔÐt{ý°í³Ãöñfþ-×y5_Ü^Kþ·Û~?:¿Ïß÷û¯b`ýp3táa¹äû_ÙçÍqÛîÿ¿{8=cÁ¯ÛÇÍ·çÓ¿÷ßï¶»/O'²(ÉÁ(aÛòáG·=Þ© [AýýþÖÿÎ^v":Íïòçw¥6J×i J§'ÀÜ;ö/Ã
µ¥!Ñà§ÖÀbOE1©"Õ*àç°÷ªÈ´Ú¨"¨!08aàSqQ¤è¬aQäeÅá(E¥tW·9mn¯ûï3xàëø¶ùÃpIø ܨ+WJpVG,v?jãÎ1Wŵ>ɺ#ào·,)âëÅobÔ(P&ý&fµTÐ)Ai=p*XQÁ¬Á¸1Os"{0B9PA§!TÀ©`EwT°v|BHó'Êoæð¯°¡ÞbDë#2èBäQcHÂCV
"«ªÌ;*X;Ä2ä´Ër¸Dy%À2O9^H£PÙ¢ÆÖG0Ô2q¯Ê(-k÷õõGÄܶ×Aæ¦i
SÀh)Ë#ÁÕ $º:Q$Ø
Kïöc<<¥]n° Ç I· óNA´×YZ'iEí>áR2ç°w§z;±B|ïáC $$`$OÚ$J§ áãá1d°èu»nAäLǾMOqMO,é2xÛ¤G§ aÓ'Æxx.zÇôiU£;¶qdBÒ´Qd0I6!éÑ)Èûeר!ª$¯ g²8KY±!ðcl
±5¹t\ r { éçFc5$SÚ¤J§1áhähð*ËëØ²iMÓ 9 $¦0.
©]J¤M§1#4¨ùÈLÌè¦ó©Íµ;%ñØh²$OÂìé4&hZ?5ÈÑàå.#ÇpQàÀ®`¤º¸õfªóJMIIþ7(1gÖy$ǺB¯ôxû_ùG-²®âØsÅò¢ÎJè¡HVõþÌ>[vfVf5Ì$þàþD-k;,)ó¨*¼]WFûÊjGoqôºóEk$Â.=ã2iÃù°UÍ ò©H
S¶»6!ißi
Û4aIRE,µ$Yz(Ëò(GêCÒctU5rÓ"ÛÕbÖDcè°v*ÕFºTe¤j5La\ª2eº²0ÄøNëQTUuiVk
*=B¬.¸càÍ1ºHÊÂÆeÌ,S&¹T]¼yxWÌï¦04bmc*í4F÷¦¤vJäÐe$,ªÇÑÍ¥yÆ7*1W¢Ý¼<¬TsÂÔ´)bdiÂØjÜFRèèµAF<ÅÑxZBûÐA车C´ j]1¤¤4La\brmCr²Óe8QУAè¢Øäø
*Gp«s"ZÓ?Ãji]NrR;¦0âÈ6!vt3ÂÛ[[#eñ´ÙÓµW¢qÉI6ì&Ô0$ :QvyÍ1°?áCOYÕªÀd©åuÃâ)MH±9(]Ñ$
H!IÔ0ôÎp§1á`äh0)¢ÔÀDÙ°Á ½÷· n×ÝL*HUhÓZmAk*³ÈiAô Â*.ã*¯à®$${_ôCËÞj(k=l%
Ö@"û GZ75äy§1<´È¤7&¥+«Áô¤¾hDØõ1" #
RéäúPÏ0ÇÂf¤ö¡)vI2ûçÎúQä1K+xdªÈ«kwýpY5ü Óá1LÏÒîàBߥ½G"ãéàLÇ==KEKGùPNL¢=gÖn=çÖöâ!zîBNgÊ jøGDl¼è4f¤©9Äp*»[ïc"Þu@þp=.H\4ãÖã«Çþî@Ö´µä#ØnX»}|ùªÜò[zåWÜÔ5"º%I.Ñ !usº ¸Xÿ½½¡;©chu"1
z"®tfÙÌôDk{/3ÉÑâã£O#È1^MÕ ×1Fä8Æf®©48&: s¾¦¢éPb¥§Ìô³5M+]7LÏ2q`öDUä,!åiéÖuhP8§È1èLQõ?¥×ðú¬ºM¯¨*ÌH-äZ»y%Ô¹ëRÛ 3LøGÒ«ªþ§´Á×&>>Lë4f ¥ 8ÈGf"»Å3ù¿´ªÊªZѪ:äµ"¼ªhHÞZ&/x"XU1ºOºOFУLz*°TYµóMnú¢5aÏSsÿð²PÏв:\Ïèyn«ZѲ:Ì<S
Ï*U<½OÄôÞN?WVñt.§CõÕ3xS¡H¸M$?ôÞßÊζÓ6§æÆÿ¡°çÈAqº¤úÔç4þôN_«1°+ÃAEªj§1ÁRÐO
r4xigÓ¾cÓDËîåÓtï.ú6Ud)¥Æ(Ó
¸n'SGãiIÇ9ÏàÝ:[±uäññ)§%MÖv1Ò&Õ 7åÈΣ»aN¹Tv2âyJ¹mZ«,Ê$&xDVQÍ®àþ~7ù±sVvY6A´F(ìrÞùx§¨£
êûkoÒ ×)Fä8ÅÛ¡4hp
upèûE{eðJÇØ=EÓûTLïÅ:åS¨ø);²ãé\Nçf:ÔÁ2N«áê~4Ütg¢5aÏæÄ)à9¨uÁG¶b|绩j}Ü]Þ%ü7å¼-éI:-qÞô$ܬ<É'Y»DMæ·]HÔ~ö=Rr¨ñ$8ÔxîIVäά] ¦FlµNÔÈÇÆïLïØN¥%±Ñj»õØmOÖânÐËlRàúlÎ<±;!¶_ôÄþä·¾21OÜéïQã"ÜêA×Tú¨Óp15ÈG±Y¤s¸ô[6ôÂ,Ï~óP÷tZÁYJApÌÄfìÏxKoÒ[¤én35¼E"ªÓàÊû©A+xÄy'Û&ê¿cÛd³×fj·pÍ·jYõÄ ×êÕÌÉUÃ
ÜUx¿ÈsIR1aÔi¬ÈÚf¿®4Z«jÔ+BÉÜüÞìé=ÂA«ÐgÉ\?2û qê\×ÊÎvü;_´F"Dâ~Ô¥Aô)Ów¯dZLnõ aôG§1#¦´ùÈLl¸ñt©1mæßçrn?i·OÜÊêµõgâõì⢫z+µn35躾7NKï§9¼ïL¥ö¬ËIu¡uw3Ç¿Ó °S|d/49^¤rÝþ(bÓ£N²"[¤ó(\
ëÒÇLÞÖÉÀ?ÁnÝK48?æ
ù(NM#AU';ÇT'_´F"ìÒl}¼tW¦ü@nl4¹uý`D®HÐ
?âXCý u*t t?æX7lÂͪ4ªÝ×%HyXÙéÖ%æúhPØ%¤ëÀô:5æªÇ¦S#¡·Ñ(çhäI:-qF{'¹ó$kW©=³ý|05BûÙSc®P.5TÒiKÂX ÷0+OrçIÖ®SCÚyj¬£Ú¼Ê+^ìfÿ}7\u°z.ô°Óñ>°QC>!©ÅCRÚW!|»Êlϵ÷ô3
|\Kä1¶
£ìôFî^ä`¯U÷^Gv
°reºúºúÒóÛæËöÍáËîõ8{Þ>sà»ÛóÙA}]þ~Ú¿IiUfð"2¼k¯>@Âçý ¾W>2øÿ³À^#ºÇýþ4üpaþ¯Û?ÿÿPK!²AxÎO?xl/worksheets/sheet129.xml´[[oêH~_iÿâiG«·m°ÆFZíîì>sIÐ !ÎíßOõÍÝUÝ6ä(ÃÃá¤ê«j×µ«msûë÷ýËèëöxÚ^ïÆ,Ç£íëæð°{}ºÿñ_~SG§óúõaýrxÝÞlOã_ïÿþ·ÛoãçÓóv{×ÓÝøù|~O&§Íóv¿>E·í+pÇýú&§·ãvý
ö/$gýz÷:VæÇktwmsØ|Ùo_ÏJÉqû²>Ãõwo'£m¿¹FÝ~}üüåífsØ¿O»ÝùT:í7óÕÓëá¸þôvgÙzctË?<õûÝæx8Ϩ¨õm.'å4Ýß>ìÀáöÑqûx7þÍWÓ|<¹¿úßnûíäü$üýépø,«»q, Ë¥¿ÿu}Z¶õáåÿ»ó3âú°}\y9ÿûðm¹Ý==Ê¢d
F Ûæ?íiNÝê7¸øw´ß짬¿ËïoJí4ÊY\¦9(9?fóåt>ìÍÂZÒh
ð5°ØS1Tjðm.â½*2¢ìT#¨!À0DøSùb ÏXâ,æní<"¥\)ÃÕ¬ÏëûÛãáÛ2üuz[úasX¾Á7jaJ ÁJâÅî§suξPBÅZ¿Åä î)øõ%,»|¨Ae2nBª¦Fd®J½-%pJXPÂVa¾éî¸ÒA)ÄDyîjåC¦Ä!
ä8EpB °¤C@Ä'J0c~Â!BùÝþí2$!ÞPHïbDí#H5
!j¨SBÞ 3¼@rY(HÑåòVyjÚõr¸Eº`Y§9¾J! ³u#jÁbi¤
{ÃÒ(%±i/¸°Úá¢q9
iØpÆ3/ºR×rF.»@HN5
¢L·®ºÏyÈ`¸´ë
`b0IîJAÁ$¹ë$w£ :Ö3Ñö±_ÛKYÍ
g÷°ë!gäïqg¬.¥Ë{FJ£@Hm4
þyÈ`1Þ:é.7Ú$´N|!MOH*qMOHmÔ©FA¦ðxLãcú°Áj6MºdBj´Rd0©:!µÑ(Nü´·¶øÜå[Yd¸Øx\˯
º#Q·u$Q¥1Ȥ(êTE£1áÀ1y{@L[Nì¯öÒPb¸Hm ¤êG£1=P¼G{@W³©a̵n¾Æ »IÔ!©Fc¦µCLÞÃÄvDZ[t10+8?&iÔ±®©¨Ò®U¤¤È+JºÉ¬¶$GTWc@)Ì@÷ÿùã÷4Ù<öËíäQgnfi#_®ÍæàÌrÜãÙülåú÷Ué«A§ÅyjéVã%F6'^¢RÓ4'î)«f=Ò*¦0(eI#ªCRòƨMò<&QêSo1ºHÓ¢¸¤>¤d8Açy7R¶º±×ÄÜçxí«Ôèº*#«b
ãº*#«aè~®1ÊUKg1E|Ƕi9C©*Ðù¬,£¸ì´ÛÁ\O]½9¼f$tSä30½0Ä®FëQ>9Ü Éï[É © Fº,!`À³ieQcGaòúR£'J)ÒÌ*¦0È=¤BëTh£1Ê=9qp¸IIذm±ñbt¿:KÔÜ@r¼b
ãºaJª¯aHPÑMh
ONL¬HH8Xyì1aþ/ÔdêúbjRVCÅùÂDWLC¢Úh=ÊÖ© bò&ò@Bæçáî*ѸSLI
Wì&±©CR.Æíbò&¶bçFþÝMì&¥[%
ì&õQ0ôPÔhLÝj #ÉôÌ®h°éd\þð±1Ñ6\k76ÎHWääȲjÈÌ ûEÏ)lEå
YHòµ¾cæ«a3Øpÿd±q_&9¸Ý.IKw+Ø
>i
H8bõ ý1¿2 7bZn#MSþ9éß+;beAÔä§ðÂ¥×Pâ=oqgòÑH¾p¼:ÄÄá,`VŬ(1Äè
·¡ë.ÈV
CGfþ}Æôg^õýñY0^U`+iµ ÷0±ÝïÚå#6Ü_g¤*qûëÌë¯þd-³Ñz¦µCLÞÃÄvÃõ¹ûÊÇ7W±¸Êm®t®
rKµ#ÙRÍI±4FÎêTj-OäÄ-FïDeö¡9F3E!ö¡mléVã@Fü> 8îQ%䯡#9qðZ¦8¤2På2éÅÄÛDC´:ñK-CêÄ/¶ÌNÜÎ#kRqÛP.´LÿX{-Ó?ä^Ë`¼©0=cÉ0ÛM#ìö tî¨ÿx{-ÓǤЧÇn¥ Èä=Ènñhû/mrÒ2:SªdKµ -ÓL©²Taó
¶Lnn4Çhp¦,Äô¢»ºóI+DÂqgç0üá-3Ð8Ði@n´;eÒ;3qÈEÄÃëZ&o!Þ:âZ&çRÂgV¿Ô2¸
6ZöGyX!9Ò
·TÏ¡½ -³ÖºÁNæÆ+¿brļÁmþÂ{Ø21l;IyÁ2=»WMx*²Ì..=Ýh²Ñ÷ ZÄ.á3>ïqÄg1<zéØ81;Æ}|Å©
ÙªTÜëH6ü%Ý®¸T)âQ¬¸×´R
'Ê3øxU´¿ni÷Iäö¢l%uji
P8$äÜòñ!QGÒæÌ¿*Õ 7$É ·i MÐÌï072¸ßÞÔ6Ë ñ6µâ¥Eto.Õ9ç©çV|ZÎXî½è´°R&<K´B$11à"þ|*ö¾w¾UªéÆÝzà=K2<Vå¼WèQMqÞ,ô(Ü£,<ÊÒ£¬\
rMæOVè©ýâ可£4â¸Æ£p²ð(K²r)Ø5dØÏbßÞ¥
TE!î~C{F4ªn·%{JÂ4ä!Ýþ°ýbpªæÚ§@wjäÇݶ&ÛV®©ô!U£1á¡aÉ{Ø,2.\mY^ý¡$ái2
é1kÉ{$±YbûhéOFLÚu¦(Z$£é1K)2y$6KlWY¾Ùfz?TéJÊ®2\gµ$[¥-!5Ú&Õ+l)`I©õ çm¯÷ ¶ç*=+,¬@·ú¤"áH@¸³36MTB(ÈÖhL0sÚ!&ïabcÄÝ&'©3uo
]/é¹^¥ Èä=øzÅÍ!çz¯nZê¦JnR¹u¦®Y0¸áÝhPðÒÛ!&GÌ<ÏÝ×8°ud>»Òº:S6Êõ 4¼G]úÔÄÜ-ê;¹¼#"öÒg*Ãuú%ÙþÄb²a5¥ÙL2(Âà=)òSc4Ô£ò;4ÍÙ0V¦ëN>i
H8dXûð}bªÇ8UJ¤[UëÆA s}`ÜAù8E¼Ö©O_|ÒæX7ì"º'Ý
6ie5
Ç!<OLÕ8\0¯(Ê9Oh9Ki4Å9OxîQeéQV.»Æe>Ò5j!®!;o5U(ëÚ£4âºFIY
÷0²ô(+]-noiâµ®îòûNæÕT¨½»ûéuBfÀFCÄ©½G¯l·<!©»aXl£½ö!¦_SgÀm
ÒÈê0;Ü6Û!&GÌéê'Ðê7µoë§íïëãÓîõ4zÙ>BpànßxtT¿vÿ?Þ$µÈ³MóL¿Añép-÷0áë[xy; é³ùC´»î§ð÷ÿÿPK!Hc|Îp>xl/worksheets/sheet130.xml´[[oãº~/Ðÿ`ø©EY¢dÉ2]hûáEÛÓ>{'16Û{û÷ÞDÎE6q2üâ|sáPoû¾}ÝO»ÃëÝ8âñhûº9<ì^îÆþßÌÆ£Óyýú°~9¼nïÆ?¶§ño÷ýËí·Ãñóéy»=`×ÓÝøù|~O&§Íóv¿>E·í+<ûõþ=>MNoÇíúA*í_&,óÉ~½{«æÇkæ8<>î6Ûæ°ù²ß¾Õ$ÇíËúë?=ïÞNf¶ýæéöëãç/o7Ãþ
¦ø´{ÙÈIÇ£ýf¾zz=×^ÀîïI¶Þ¹å?ÞôûÝæx8ÏL7Qõm.'åfº¿}ØöÑqûx7þ=¯¦ùxr+ úïnûíäü=|:>ÕÃÝ8ÐåïGÖ§m}xùßîáü¿>l×_^Îÿ:|[nwOÏg&Q¶ùÃf{Ú©0·Ãôì~ö;@Êú»üü¦¦FEiÎ?OÙ|9{sa=éàSÏÄÞùà©>Í"Þ;E¦§(»)j"øT\äéæ3Ö$QƦÅ,´vG)*¥»õy}{<|AÄ_§·µÈdOàF]X¹RB³X%±ûÓQݹ³ÏàCqßÅÅä`ºà×û%ñíä«X U
I¿
%(:DK
T°¤#7A@Ç¥àÅÜÕÉ=BB9PA£!TÀ©`AK*X9D>!$Áù BÄäwcøÝE#l(wH1¢öF4
!r¨d!mc@
Y(ȬÔ%¬brÚe9\"M^ °ÌÓÎ^H¥PÙ:Dµ Ù(H)÷&I#ÊÙ
qîÛ¬Gf²å£a³ÐÜQ×îTjDn.kZ;0ÆÃcÈ`XÚõ01v¥ È`â¦:!¡Ý(ö4NZ} À)¥ÑÌ2((ÞC
HÒU
èb=!éP $ û|`ÇÁ¢¥u\n®,`w¡MgÄ-¸¦3ubý"CºQ°éc<<L-cú°Áª¹s$#Y)2dDhD{O í
qî[]d¸Øl\˯uºÔ#^'ÙZib$E¬h4&ìø¡AÞ3ãû«P
¬U¢0.©uê:!ÉÑhLê"ÁAÞ£-ÃÀpô'ªsíNI¦Vì&)R0$G Ö
òAl·hr»E³=#ìÝÐÕmt¢º(1iW*Rä±®«ÈÑ#ÙÕP
}Ïãý¿ÿüãoM6Æþ~;yGǹßùjm6.Õ¸¯Æ³9°lÕX÷RÝ«'ÎÍâÜ´ôE+$Â>Íã#iõ
0U]¢*Q¦¤øÔ!IóFcT&Ó</²ú¹% i9Í¢"+õYÇè¬ÌË,b
9æÚ|ÃdÆÎ!ëCª
tÊHqª
qÊHqªC»@µukbhÆ2Í:ÓËI£¢JáR3hã,wI¹º¾=¼Ãe¤U zH
«C»TMGÑS¤ÉòÐ[=£BçICFVƦHY2ÇaDkx}Ô¨FE
)MU¢0àuCr¯Ñe(àlÑp{¸-oC9?
]&C4WGj2-¤LT¸´Ð®aHÂ5£i¦ô@Üc=sYf¹Ç|ògøP½§ËÇ
*QÄqbÂ|h4FñáI¸ yÇ{4tÈÃEU¢qÕl¯4ÙMR¨alȪª¡1a»Ñ`:õÊ,kØvðëý¶4±Ý\sÅÙNò¤`r»@m»§ÇöA®gWyTØÃ¦¦øÃC¦ûhXk׿$Õ+rC+rôHj5ä4 t,1ýËÓ<ÖzÉkë+Bã2oÅYý§È}EèaæÀvwÅiR0x°&¤ñÂÎе¾h
DØc¿ºgv>'VäzLëçõÑSþ1_7ó%EÄlSo¶XÜêU£@
d:ÇêàLPß\AÿYDYf\G^Xuë:mtÚkV
]GºüuÆoís¯Æú}îÕØÆ«±
ÓSg9b»ßÕ°Ëg¸¾æ^}õöÜ«¯>¦ðê«ÂôØ=0Èõ*©&¶ê¿»¯||qªÜâZxÅUÜTíD6U¯¸jIÕ©HU -ÏÝÉ!t˺íCs2E"ö¡mó®»
û´þï}Z@~ Õ£bäú¡9~ðJ¦?¤ÒåÒK&R
*Ó©_,H*¨ôT§~±dvêÆOKÃ[2]v9¨\(þñ¤ðJ¦<)¼Àx%SahÐýÅÀ gîàMÅeVfE+Ü5háé^·ïa6È1åþá¤ð
©8)¼Bêcè!µa
ÓÃÆÀ ïÑDvGÙ¿´ÊB:£
Ô¶"ÀÎ6ÕÄIàR&0x"XH1ºeݲ4Çh S¦§A_
.¹¾
£ËQ_´B"ìqqÏ^^Sqê"ÒÊ\ïh=·#¥·£g¼SïÇ×W¬Þ2¡ÞZõKå«s©N5W¿T^ºu6Ú)¯
]GÃ%Õg9§ÁwnGJ7ÔÛswòÚhL¸X
r4xiTÚ¶[FI,Óm¼»jRðëTae¤6£,K¸cÙrIO¥¸Ã8Íd¥9À§-IØXÑÿÒT]>j4gd¨R
r3°Ùp(IëØ=©lpÄÃ6Aõ´JHIg4´"
`YÔÉî7S¸ouÇF¸Jܲ°k´ÖMiD+Âg_ê!uXA*m¸è©A®:ã!SR¯I5Èx(5Ò -â2îEÿ¬h±z
õ6íÔ¡F±»,zÔ9VçR[uV&lÅÝÛ¤^Xuã§¥/Z!vè^°ë =òï ¦ª7r·(x+8 Ò(ç-DOÒhó¢'ádáIdåJ5ß} 5röïgjC'i´Ä¡ÆpO²ð$KO²r%ÒÉ'ºïLïæÎÆDb£Öw_")ÐY bu»2©pmC6nÂØmÛ/z'k®} =q÷G¾7ÇZº¦jps¡'òAli+®6Ë4Â,Ï~gA7 &SàÊÛ¡AÞ3Í{ÙÏxKïÒ[¤#¯35¼E"ªÑ³ÔÁAÞ£ÍûcÖL2½1ªp%¡XQg»µ"¥M!µÝÚnÕ;/ÉBÀ<d Të+@:Ï!,z¸¯¹=PéQXX
nõE+$Â(p=1Ügm)TµDaE:FcÓ
òAl¸]åÕ 1u¦nn¡õÖ¹Ñõª ¼G¯WÜprÖ{uÑR7ªTpÌ35è-.ØÞ
òAléÌ®´«ÎTÏ
NzåFz®fòM´ô©ß9Ö=ØUþÔKyòòØqH
©Ì¨S¬ÈV¦$&[UcPú$åâ$ ÞªÞËÂhH<Ñø÷¡9FC&â <÷¢»äVH=@´ß¦ºuSéC*TeF]hh`º.-¡ïû4FÑx@>/Ø= çThØ(úÐÏ
»ð@zaÑÖÝåh
PؤééÁøÕT5LæÜXW'brN¤ÑçôàI¸'Yx¥'Y¹L߸|$5ªk!ÔXMÊ¥Jq©Q+áfáIdåJ05P¶éfW'Ûd14Ëï;Wðå[Ñr¸{©}uB:¾FCÄk]
þ¥
aÈæÊCRÃ!LÛ«)ÖÔwÕNßÖOÛ?ÖǧÝëiô²}«1ãÑQ}Xþ}>¼Ié¬ÈâdÚ½¸´|:á{½=ÏðÍî-¼õGÀüãáp6ÿ@tß¿ÿ?ÿÿPK!_áÍnÀ>xl/worksheets/sheet131.xml´[KoÛH¾/°ÿAÐiSl¾)Ø-é0Àbwg÷¬È²-IJI$ÿ~ªdwU7)9p|㪯¬gMQ·¿~Û¿LþÜO»ÃëÝát²}Ýv¯OwÓ?þËoéät^¿>¬_¯Û»é÷íiúëýßÿvûõpü|zÞnÏXáõt7}>ßæ³Ùió¼Ý¯OÁámû
ÇÃq¿>ÃǧÙéí¸]?H£ýË,
Ãl¶_ï^§j
ùñ5»Í¶9l¾ì·¯gµÈqû²>Ãýwo§nµýæåöëãç/o7Ãþ
ø´{Ù¿ËE§ýf¾zz=×^Àïo,YoºµåÎòûÝæx8Ï,7S7êú\Îʬtû°DØ'ÇíãÝô76_¥Ùtv+ô¿ÝöëÉúÿDÄûÓáðY(VwÓP@gËxÿë8ù´>mëÃËÿwçgH,äõaû¸þòrþ÷áër»{z>Q
N ßæßíiA
µ
ß^ààßÉ~'ª²þ&U˦AÎÂ2ÎaÓù»`6_Nçþ»°^Géà·^
ÎÙè±^~w7ñÞ%½DÙ/ rÄO,.`½Î$QLµH
¥LW³>¯ïo¯¨x×ém-úÍáðb£.¬R)!"YQ°ÐþéCݧs(CqßÄÅä`¹à÷,
³ÛÙâ5¨R DæMXÕTÐ(AÞ#Z*àT° %¬,ÁbÓÂqebÈÜÕ;ÉI@È
4J`
8,¨`I+K
OoÅü@@ÄâwSø·¯DC! ¼{DµH0¢QÑCý")´)TîÔ-¤è+uI+K¢=mGÙ?"»¾`Ù§½;v§Rl=¢ÄÚE°C)eãÞAJÂÚ^Ðs[oÖFn±e£q·»Í¾åJAl¿)¨Ú!Õ(rÜܸiíûuÈa¸µë`â0ÉA¥ ÈaRÚµBJ»Q¿Ã#:nënÌe¥ýc
O4]¥ p+}3se´Ú!ýÐ(?#:î×!¥µ\n®QÅ2^î»b¬Äv="Q{ ¤#ñ»>¢ã~r]PËõq¹OdD:³Rä0éÚ!Ñ(rø&ÏÖéKªæH͸ÖÏ!侨rlÿ¯M½´#¹'=[iiÚ!½ÑhËH_ïzbÇ$3V©i3A¿¬Â¸:0¶¡17[1
±}Ò9ÆøûbLÉ8oYo
¦ØíwljNû0ÈoÒ?µ^aH53à·ºWÉ,±ßY~ny e½êjÍÅös$& ê@QOÕj#²ìHÓ5(Rôxÿ?~ÿGÌ!b¿ÜÎÅùæe)â%ײMæm ]³Æ±ä®%OæëþI%i¤³ÆPÅÙjéVHS%*ѤqÓ÷
jUÌe¦)ªDâ@íÃno4FdÅ,"sn%õß"4ËóâaÏYHp.JVYÚ£ÍÚ8jZQ»*ÅíP%dXULaìP%dXÕ>ƨPey,3|ü¡¤`AL&Ç"L 6úðCñ?ìø\=ú
Þs =EÜtÍ<øFcT¤ÄXÀ$r¤R 8ÊX^PQúÔ;GKÆ1K¤4Á7h\K]^_K¢Z"¬b
"d..£Xû0ÄùFcó¤`Û1%GJaPaïÁ´¼¿ºR1Eq c£b
cÇ!%nÔ>é»Fct¥¤>îdÓdxzYY@"ÎÑ*iÈò,°Î8(}þHPkµQ1
AA!-Vû0&²(>óKêñ+Ñxl¤¤Ý+A~Æ©}ÆFcºbíYr
§^8B$¬Èâ(ÈL¦p( v1\
@P¾®"
A¡ ½S{0Id£1þSò%öç'æÛv»d¤÷«dH#2$ÒJjdH,2b£cE§°=ÓBm]K`4óÖ²Y$e¶å®%°9»»fRæi\À¦va{éVHSõ³ù~äáûq¿ê@vª´dº?'dtuv*UMMþ9Cfû¬Ló(
BR-¶¬UÛ[EqdEPHsl+ ÿúZQ¿Hz²[]s(íbÜrV
EØþ
YâRüÌ«.ÅϱêÁ8cUafÉG~%öû]|]~ÐghæÌP¯g$Ùµ^dz¹3CÕ:~(¹^Zb¿áÚöÞññ3T\BeÏдJiݽÈ4fn6@=C5¨kÌT4f=!á$mw
n#nУ!¢Ð6}×ß\'Z!Îáø},@yp¤ÙyèEVÈÔi"
êòË<@Ë<HdóR棳È
æ¥ÌKouq@öæ]Væî;Ñ
p¢ÈqäÂt!¹3 ÝCHîHÆ
CÛ]vJ(ùûMNüvϹ3 ÝsFîHCÄ7Âø=¢äÈoñqöOòd@t@v «1È4fAdê³ ðHn#Êñ£9FC0e# Ý5ÙÒçAI¬ïÈX\æÈdçAÛÙÒz¡6ªÎ®ËC.ò >تUÛ[
HlÅ¥$K_ë"4æ&QÚEA"N9X±,ú]Ykl§=E/Èl4Æ?Æ|@}"Ç>iÂmß/Öu¬0È'2 Q>% KÔâ<>³q¤Oì'Ø7Ájc)ú`A}kÝX½Èä½$®éìtcÅyÅdcy¦Ux¡l©ï"2 )g]>^;2ýÓ¯ÑV
óAN"?èÔå£t6
²óѬ|8uù`rÐu\2Ax.A®ÖÆÈª
U+>hY.zÖåØK+n¬Ò×§Eÿ(ôÇÂwYYº¢áD j÷#L±½ó%ÁX{W×&ɨ4ÊzMÐ4Zb½(èH¸#Y8¥#YÙÄ%M¹úÅ(5Ê
#i´Ä
#ádáHdeKph§¾¿<½%[{iÅZCì-ÛºU`>õ[+iÖ!»/÷aÌý¾Õ5×~;ñÈE¾@·ºZ+mWKÇWµ!è¼J> Änpµ[Wn9tIBIÒÓ$
ã½óvLÉØ-±sýH¶ô'³EHt(%Ê©¨FcÜRx|À»%öËßc½¡©r%¥XuZks5"Ó¥i!uè@jsUï°9À/z§$ì¨u
çPÜ5ÞC©,A¿º¢áL@ØgÖ@wCtB¨¬È~Ùh·rÚ1%Pbgij%«¬F©õ$
Ý/¡ÅÆÜ¯ZÀ«äø~ÅC!ë~¯Zêa*nÒ¹u¢¶[ð&Øyo½Sò%ö0³+ýªÅ¹ð®ÚhÐÀ«¼J>`n=u ê^VùC/ÆÉÈÇbÇ!¦ê´Öd2"3XH¶ª¦CiÞd÷'ZÆ|Í1:ÐPþ·0è~"¹¢áöá{Cª©j2¡ªNkg@éYÉ®Út]äg!âmï£>Bd`Í1v !ô M´Ö$ ¤2®{[àV©"(QHo¥QÖéÁ4Zb w$G²t$+[Cãb-$4ÎP(;4TÒ¤JbJ¸Y8¥#YÙÛt3òËÔ¼_@ßw¯àÛ±rØ{}µB_£!âUÒ¾
i}²¹rägáðÐ\MEM}W}+ômý´ý}}|Ú½&/ÛG¸CørëtrTß×ÿ?Þ¤´È¥y¢ª@X>ÎðÅÛå3|õz¯Dþñp8wÀdõ_æ¾ÿÿÿPK!ø³Á>xl/worksheets/sheet132.xml´[KoÛH¾/°ÿAÐiSl¾)Ø-é0Àbwg÷¬È²-IJI$ÿ~ªdwU7)9p|㪯¬gMQ·¿~Û¿LþÜO»ÃëÝát²}Ýv¯OwÓ?þËoéät^¿>¬_¯Û»é÷íiúëýßÿvûõpü|zÞnÏXáõt7}>ßæ³Ùió¼Ý¯OÁámû
ÇÃq¿>ÃǧÙéí¸]?H£ýË,
Ãl¶_ï^§j
ùñ5»Í¶9l¾ì·¯gµÈqû²>Ãýwo§nµýæåöëãç/o7Ãþ
ø´{Ù¿ËE§ýf¾zz=×^Àïo,YoºµåÎòûÝæx8Ï,7S7êú\Îʬtû°DØ'ÇíãÝô76_¥Ùtv+ô¿ÝöëÉúÿDÄûÓáðY(VwÓP@gËxÿë8ù´>mëÃËÿwçgH,äõaû¸þòrþ÷áër»{z>Q
N ßæßíiA
µ
ß^ààßÉ~'ª²þ&U˦AÎÂ2ÎaÓù»`6_Nçþ»°^Géà·^
ÎÙè±^~w7ñÞ%½DÙ/ rÄO,.`½Î$QLµH
¥LW³>¯ïo¯¨x×ém-úÍáðb£.¬R)!"YQ°ÐþéCݧs(CqßÄÅä`¹à÷,
£ÛÙâ5¨R DæMXÕTÐ(AÞ#Z*àT° %¬,ÁbÓÂqebÈÜÕ;I@È
4J`
8,¨`I+K
OoÅü@@ÄâwSø·¯Z
åÝ#H¼jà6
!z¨_$ÅÖÉ0{ 9,¤è+uI+K¢=mGÙ?"»¾`Ù§½;¾J!`²õ#jÁBi¤{) k{AÏm½Y¹-Æ5ÆÝ`ì6cø+±ýf¤ jTT£ Êqsãr¦µ#:î×!áÖ®wXÃ$ Ii×)íFAü踻2ö)Jü=!`ÒtÀôµÎÌeÒjôC£ þè¸_Ö*r¹¹FËx¹3ìzD±RÛõtDíhÄïúûuÈuA1,×ÇV|6æ>éÌJAä#jtD£ Êá</HX[¤/©#5+âHX?ûb˱ý¿6õÒäôl¥1(¤5jôF£1:,K }½;jèLXf1c<ÌX¤¦Íp`ý²
ãêÀ(ÚjÄ\BÞlÅÆLLn¶öaHç4ãï1%Pâ¾eE`¼5bg¶ß±©9í·Â ¿IÿÔz!
ÔhÌßê"^%°Ä~dù-F¸å%Qôª«96SK,ÚÏLªE=U«È²#M×t HÑãýþøýM2ýr;{ç¥K\Ë6·¶%tÌÇ»<C¬ûk&y¤eÎ^Cq¶g«¥+Z!N pVªDÆq NߪU1?2*¦0¨µCº½ÑUQ³<̹ÔÐ,ÏK8=g!UÂ1º(Ydi6k㨠hEíB¨g´CaU1
±CaUû0d@4£Båa°ÌðIð[N1C0ÚèÃSÅü°ãsõèvxOLÌ%ôT)rÓ5ó`HâQ[bÈ ZHâ(cy@EéRï-Ç, Òß q- vy}-).j°)¹¸bíÃçQÎmÇ)YVAaR½ÓòþêJQÄÅ)¸Qû0¤ïÑú¸MáéeYf8G«¤!˳À:·â öù#AQ¬ÕJJDÅ
´XíÃüÉj4f 8lúLBÎ,Q"BªÇ¬Dã±v¯4ùM§öaHéA¶7fÉ-zá°"£ 3¡tÚÅp!MBAúº
ôNíÁd$ÆøK`LÉØoB?DFoÛíÞ¯:E"ÈH+yª=:E"°ÈuIÂöLµu-ÑÌ[Ë2fQAJÚ»ÀnæìîI§q.Ø
1ìI¤+Z!NÕÏæûïgÄýªÙ©ÒvéþÑIÖÙ©T5Q4ùçí³2Í£4Ia´Ø
²VmoÅaAI"ͱd¬üëkEiü"éÉjNnuaÌM¢´qÊY!NaûfKñ3g¬º?sƪãU
%#JùØïwñuùA¡3C]¾d×z{ÎæÎUëø=¢äzujýkÛ{ÇÇÏPq=CsÒ*U¤Avcö"Ó¹ÙõÕ ®1SÑô<H¶ÝUººBs`FB/Úô]sh
P8ã|ô±åÁdç¡Yy S§4¨ËC,ó].ó08 ÌKÎjp@"+2/½ÕÅÙwYY»ïD+$Â"ÇÒ=äÎt!¹3 =g@*mwÙ)m4¢äJì79q\ðÛ=gäÎtϹ3 ]}ßD
3à÷X"¿ÅÇÙ?u@ÊYÐÙ¬Æ4"Ó¨kÌR6&dÂ; 1º*Çæ
Á8^t×dKW´B"q$±N¼> cq: ;mg3HëYÚ¨:».¹Èø<bt@b«6Vmo54 ±V,}ÒDi-P8QäT6>(b}IJèwAd1°ö½ ²ÑÿSò%ö_.ø¤ ·}¿dXױ Èl4Fù$,-RòøÌÆ>±\bß;þ©¥è7bôU¬Avcõ"÷pº¦³ÓKæ!>å ^Tá!²¥:¼/È*¦uú@xaîÈôO¿F'Z!Î9|ü SgÒÙp4ÈÎG/²òál8ÔåÉA×1rÉá¹¹Z#«6Vø AfQº<
èYc+.¸±JCx^ý£xÒcÞeeéVH%¨nfÞ0ŶöÎcE\ì]^$Ä»Ò(ë5AGÒhõ¢ #ádáHdeKPh4}`häê_ Ô(+4¤Ñ+4;
#Y:-Á¡!<F~úþòHôlí1¤k
±·R>M·
̧~k%mÒú0d÷å>Ùñ°ÿb÷ºæÚsa'¹ÈñVWk¥íjéøªð3½WÉØ-®v«ã
Â-'.I(IzDa¼wÞ)ù»%v®ÉÞñd¶®¥DÙ"ÕhÌ[j¯Xb·Ä~c¹õá{l¢74U®¤«Nkm®Fd:±4-¤NHm®ê½6øEïµ®´óÊbÀ»ÐÛs(
1è7QW´B" ¨;ãÌ:ènN¨µ¥ÔãvLÉØñlÉ*«QgêD=B÷Khq£1÷«ð*ù%¾_ñPȺ߫z¤tn(¥í¼v£AÞ[oÇ|@ý"ÌìJ¿êDq.|ë«64pëj¯X¢[O]æ$ºUþÐqòò1ØqÈ©:5ÈL&F¿¿Ót(ÍûLðþdàaPÑÐxï¡9FC'êÀ?óÝO$W´B"BÐ>|oH5uSíC&TÕiíh 0=Kc!ÙUΰËü,D¼Íâ}ÔѰQ¡9FÃ.!20^´ÉvÁzP8t@ÀuoüÀÁ*Uä3
ÉfRiuzp$X§GÂÉÂ,ÉÊàиÄå#C£X
)´*U(;4TÒh
1î`déHV¶Æ6ÝÌà¥ü25ï×
!å÷Ã+øv¬ ö@iºB_£!âUÒ¾
Iɵ>Ù\¹CføÂaV«¨©/ñªo
¾¶¿¯O»×Óäeûw_nNêûºòÿçÃy²4OôS˧þx; |¯^oáã0È?çî³þËÜ÷ÿÿPK!3eË®*
â>xl/worksheets/sheet133.xml´[Yoã8~_`ÿá§,"ºe$:~`±»³ûìNÑqØîéî?ÅKd)ÅÝHû!Gñ+õÕÁ¢$_ÿúuÿ<ûs{<í/7sÅóÙöåþð°{ùx3ÿã¿üªÏNçÍËÃæùð²½Ûæ¿Þþýo×_ÇO§§íö<^N7ó§óùu¹Xî¶ûÍ):¼n_`äñpÜoÎðïñãâôzÜn¤ÒþyÄq±Øov/s5ÃòxÉÇÇÝý¶;ÜÞo_Îjãöysõv¯'3Ûþþéöã§Ï¯W÷ý+Lña÷¼;ÎgûûåúãËá¸ùðveÙæÞÌ-ÿñ¦ßïîÓáñÁtµPßæzQ/`¦ÛëX h·7óߨróÅíµ$è»íó÷Lðýápø$Ö7óX@K¾ÿu}ضíáùÿ»ó8üú°}Ü|~>ÿûðån»ûøt)¶-¾uÛÓ=
s1Lx5ÀÏÙ~'¢HÙ|¿¿¨ió¨dq0ÉéüMðûϧóao.¬çQ3$zøg`±7E19Eª§ßfß;E¦§¨)jN"øT\iókX%yY1AëÀp¢Rº«Û7·×ÇÃD<ðuzÝüaK¸$ünÔ
+%D8+#»êÁc®ký&.&/Ó ÿ¼e¬®¯jP£@ôÐj© Sr@ôTÀ©`EwT°vàf è¸ |¢»1¹GHAQ *èÀ!
8¬¨à
ÖOI0b~1ùÍ~6Â{@¤Ñú#:
94LcH¿ð¤Ä³¬¤"õ
Ö±9í².&¯Xæé`N
Ò(T¶AÒ®õ,Æt
RËĽJ4ÎÓ¨ Üö8e+¨¬jý±GæªiJSÂ6§QF
@H´u
¢H!õcÜ»b
UE6Ãê.·YÍÄ; Iä·üNAt äY'vù²Ò÷QdàQUWQmÉE,ßÃHZ6
+²Ù´ÉNAÂãá1d°hzPÛoAÈL½PæSÇ4
â¼hMãá1dºhBÓ§
VlÝ#BÒ IR´INAtij¼NiÀ¿à.À*#ÓÅäÚ~©Û¥ñ;IÙFc$-ÚäE§1a×O
òAÌèÂï_ÌêÞP tm¸P/¶!INcFP òMÌh»¦ã©&͵;%¹Úh²$IÂ,é4&hZ?5ÈÑàK¢-õL4Dý¢yÁþ2I£aèâ[^@M:¤{c@ÉйµVdMJ²¬3 z¤ÇÛÿüñû?ºl Ìýr½xÇ«*Iã8Ð5ù}¶VÅ:ïÈ}E-ñAÁY°d 4j¦½ÂmÐÊÎ NÜâÄuçÖH#V4sÇDΦi$Îäo¯êQðÔ0
AÁKJRÂäï4FoqÆ¢417öCwÕ$8q^ÕQi×9ÝÃÑĨÞÐ%&³[ÚÖ¸Äd¤Rµ!©Æ(b²´fYTX#äµzI´N¢4î9F3²4L×6Ó0A`KÐÅ
_èá/#Åa
¨"ÎlC»TIC§1ª4Mó$êØXFhè:©$®#ø¡?dnNÐà<b4&MtGê;QTÀo ªH4´!IÉNctºåí
'9IVá^VTT7øm×ɽ¥CÆÅ¤zRDYPÃÆ¥%' Ù0$!;Q´Ô)TtkN5·C®ê²ÎDG³T5ðeYmç°¢ÚU¬£a
X!¹×0$:Q¬Zû©A>2HHS=]z%×äj£1ÈnâÇ6!Ôi²Á ¹¢U¾ÇÆ*Â1$NʬN£l$p¨o!ÐéñfȰAÝ0ÎýU\5&S
&pÉÆ ÒY¿{gèfÜMÆÎÒlgYdëÈé,´ ûE·IUÅ¢\±÷5¡¿YöX3
~Ûû@éîÏÍÏ®]Öe\ÂÃB×i²úaè1}Ѱï~ö© Q÷aÅQc8Æ\ßi=p½Õ£Îè)ß+gÿÁQÁ8.NÓª¬¢Ô«AÔXæiZFYæcup"¨ÃqA_%Kó**F¾²êÖeÚØt8
»Þ(5þY ðê®(¼ºÀ^»DaFJÍÄ ÑÄvW«/Óá[x%Öoõí^XS´Ó×±[Mä#ØnØÜåýË«¸På¦hI]h¢È¦hI
TgôLæ"EHdyl'LöÝ'Ý¡9F"ÇÐ+¶y§-póÎa?CÁûûA#¼R©A®ã¯TjñC*ýY.ýJ¤S:Ĩ½]*:TNé¡AýÍR9¨[y¢uâ°ËÈÑåRéXJ¯TúÒ+W*&Xúdb£Á«2Éó(³÷b{!Ì9®¼ÁH)½âéRJ¯?õ1Iù.Q&&ù&²[<)ÿ©ÅS^ÏOrÖlÒV´xIÚZ&-x"X<1ºOb)æ
dÊÔ4è©ÀãÊê¹éÖH=eîçzF\zÓT\Ï"Ç3´=ãRxF<õ.§XOZ?¨½YN±:êàH}UV[ÙðÌ[}È¢WVݺLëì
]FzÓE$Õ§6§¯H9m5öܡɯH9í4&\ ¦9÷*Ênx
7é±iäôiº_wm¯jS
A¦ÙKL§1Ê´,#Sôh8-á9õ°x©Ï LáΦÀØ<Ñ|;w«Þ½wIUwzÈÊ.F.·1 7Ù´{Ì«éaôt²¥²wãd²xÓ*<Ð(³ÌàD"
àUÃá
W¬Îâ(^£©kâÈ]¡Í¬aJ#Z#ö9Û¼¿Ô)ùÞÐhR
rý3lÖÞ6¥AÆ?LCÓãCo¥pGß;Ë7 µ>5j¢pkn¨¹*Çê<êܪEÂ
¸ÃmÔ½b8,ÚøçÎÎhDk$Â. N)âàãT± ~çû©j|Ü´O-pþ7å¼ÁèI:-qÞaô$ܬ<É'Y»DMæ7]ïHýÍw;5Ê¡ÆtZâPãI¸'Yy;O²v%±ß:Q#é~xdzÛv6 ¸ûIÎÌjØ~ÉÓ0dæ!Ý˰ýÔþä°2¡'nçÈwq´zÐ5>Tî4&ÜEL
òAli.}FFBåyÐï §¼ªÐ¥&òMlØÃH´^ä-½÷Io»ÍÔ ò¨Nc+ï§ùÈ 6K~Ǭwßm3½·¨p%i×Qgµ"µM!íëaDzïÀ°e¥æiÙz3«Ú`ÅK3ÎË~Tû
ÛK+¬¬Ù1ï|Ѱ'
\OL·Ý@"@
U«QX6Ó°R³ù&6FÜrÂjÒ6SwÐzIÃÜiLpIýÔ Äë·õ^\´Ôí)Ü$sÛL
ºfÁ\°;
±kêîÒ¼bi¢jx#m Å^íBKÛLuaØrs§Ó cÔÁA>¢û½hâ}æ½¶'/ o=ÔÆ:µÊlìÄÅ¥ÏY!Î$dðÖF÷Ý¡9FCnÎ@OE
,¤+«?T-_´F"ìÒĽûþëöN¥©bu}¢Ðy!&;ogOä³ñ¾MØ'zN}<Ëä³14ÇsÃN"|2 /ðÉp5ëO´¶Wö iUÀ'ïxæÈUÏèMbR rΤÓçÌáI¸'Yy;O²v%¿ÝyOjTW¨a5Ù\¡\j¨¤Ó
±îaVäά] ¦FìùdLáó@^6åöÒW¡øº¯hTÜ}ÔÇ6!}b§!âuØÑãYC¸ç!©ó«Å¶ÇR¬©o%«¯¹¾n>nß?î^N³çí#¬¾;ÕåßçëVe³ÞR åÃáß$|ïoámé8æ³ùGäüðíôÛ¿ÿÿPK!ݹ[ræö>xl/worksheets/sheet128.xml´[Yo9~_`ÿ §,Üjv³/Áö }PÖÃÝÝgÅm!eHÊ$ù÷S<ºÉ*²%yàA¿ªf}u°¨ãú×ïÛÉëýa³{½²(NÖ¯÷»ÍëÓÍô÷ÿ«r:9W¯«Ýëúfúc}þzû÷¿]Ûí¿×ëã,¼n¦ÏÇãÛ|6;Ü?¯·«C´{[¿ÂÊãn¿]á¿û§Ùám¿^=(¥íË,ã|¶]m^§ÚÂ|Ýããæ~Ýîî¿nׯGmd¿~YaÿçÍÛ¡·¶½¿ÄÜvµÿòõíê~·}7/ãet:ÙÞÏO¯»ýêóøýñÕ}o[ýÇ3¿ÝÜïwÝã1s3½QßçjVÍÀÒíõÃ<´OöëÇé'6_fÅtv{úßfýíàü{"ùþ¼Û}Ëi,¡3+ßÿÚO>¯ëf÷òÿÍÃñq}X?®¾¾ÿ½ûv·Þ<=AÊ¢$§¤oóíúp¤m)ó÷»Øü=Ùndv)«ïê÷7m6
WiFÇ'ÀÜ=wÛþÁƶðÛX`±g"?i"5&àw¿÷àÆD5"¨#°xÂɧæ"OK°×{Ã"dEÉ$#2PJ®vu\Ý^ïwß&ñÀ×ám%ëÍáð¸ÑÖ¡T¬$XìþTá%ÄP>ë|z;@
þqË$¾ý!7h@µq7©ÕPA«*WÝ
,¨à
`ÜBL4s"{0B9PA«!T ¨`AwT°tH|BHóÆo¦ð÷! aC# ½DàÑj¬¡ÁH!]c@
YhH9äò,bjÚe9Ü"ûº`U§;%ÞHÐÙD
`¤2[
©Tá^AËÊHl:@Ex
ù,{ÓNû,ÁØgFGC\§Ùqtj5D{MêN¬ðr¶v¹ÃL&y]kräu¼n5Ä9©2øCý&2-RRpÇ<²»A<ïáA ¤ìj
ÙÎHA4©VCÂ?±&ÂkÈa9Ô:®×$9óR
»î⺲hR]?±&ÂkÈu9d8®vXO$p4LHyÖ&eÑ 6ÕÑjÉygIYÓaLZ&,ñ²`xÂxYDl$%ò r9¹4ÉR̵Á ~H¹4!©Ö`Â)qjQ,bäôådÅÅè©
%)ãiË
[ÂØ`é1ôCbD3 Ç-ÓuÁôpæú®
ùM§ aHõ´t;µ(ÐâUÁåd:°ór
rM|I
KÏÙLYÒèÐIRRßuJq±"GXÛRoÿóûoÿhùhûåzö(ï8W,å%+xîL¾jÇç@ªUÍËW9=\}=ÁçÀ·£ÇrsàÊk=*Ö¼gË{Ö/Z"çÉMÓHÞÄϤ®Q$HCªÆ Ô%
© aHé·£S7e,+sé$)Ë2öÉvG׬̨´{ƼȱÏáåzHtÉà$Ö5ÓNzSÂ~Ð&#Ë2^%;ª#X§YÙý`2`Ó.·u©6NZWÍ4ÑbÛÊè&!Uß¡
Ç)hgèÁÀH!q»Ì/O=L¢!ý§f°Ùi`HEµÆÎH£×bDû-gCÇïsAÏRÄ5ÓzeiB¶¥Ö`Nvhñª#·ù9ãâ_áD.'ô.^3AjB¶w¤µ~¨ÅÎ&F }O·K
Æ}!#õ\òĦ aHÅ´£]K^ ÜÃø¢Ý¿#0¦Ló2ãgü)íÎ0-Z71ÎÐ"ÑRÜu¢1RFMCÃÖ`ïN-
´GÌ&vÂ>&fvv«'' îAÎ,hEvÌé!ÛYÁ0°_Ì0¯y
G/ÏUT$of9Pk-p¯ðWQnúÙ»ð-°ü[
¬qé,$¹¿°áÐ-ÇðgÏóI`ÏIw«{C£)0Ürºãõz:mLþ9!ß0êyγ¨â#4ÏÐêOPï¬:è&ev"zH êªgIÌYZFi<ºAÝÎ-ò½!ôvëÏtϽìó¹m{ò& `HR¶3Òy´à¢ÑÄ~¿knWo¯á{×Ûéí£1vÜ®\C¦5 kÝ©E1²ýg»'ÍÇ·[ù Êm·iYub@n©"[ª
×n
¨/ÕLj.ÞÉ®J_Ý¡F²Çжu7l®-
ÇAÎ×Î(øñqÐ<×2
Èà râàµLêãª8@«8oH½K¤:D«W?Û2ºPê¾^ýlËÔû8Ý%hD8täfs¦eú÷Âkþ}¦ðZfãµLi'E^Ä~ÛË¿ý;KáµLÿÎRù¨I|LI
½5¿µà¢@Ü1<olÿÔbU M³¤M³9ÅjE¶XKÚ4{P_¬*VE°ibtHt Fd2¶]BÕÁ¿°ø¡ö|Ñp$䵿g¶ÍTßPÛ,iÛìAn$;i´möz}$
ùæÄem«wTï¬ú¹¶Õ
RöOm3gã¦U·¡3N§Ã+èK¡#½Óí#5·6gp§oÐ5Çî0Ü;l=ÜL°ú»S-^å^â^ÀÉyÛÉÉ3éÜÝ4éãMª1È1Ò;[ÑUä´èÐ*ibd;%lÇ©OR=ÁãB#Í¿îAn¡=·Ð*âaÛëBKÕ|"ß1S
æ³elj8§
«ã6eÏL1moxO´´
£An+
}yAѨ¼ÈÜh"[wP
¦Ú^?µ«i>/2zÁNzJõ.Ô϶=¤.:ÄÐm{qF¹`\اÛÐ
{Ñ¡pèäø R7øV§<öÞùÂT7n1ÀG,Ijr>RèIZ#q>TèI'Yx;O²t%îUH²~öÃåPãIZ#q¨ñ$Â,<É'YºL
sÔÛïOnhç°!¹Ñ{ÖØsN¡½èXÃAK®0]C%ÂØ£ûàVÍ¥ïq©'_¨Q6ÎkåGc]W+ÏWm </ÁE1²Ý"£ÂÅnõCtË ?-T$<-×àλSbd»%Ï2§Ç]ì9U´ÈÝp½¢E2ª5·´à¢@IbùÂÉNï8vr´k¸>Ü3æmY»ê
à¢@ã[Ç»[þðQ˨»ªLFR?u¿êÌVdÛGeëÞôcUÏúC5ÉÜ¿A¦°®·j:Ì»Qá+@ÉÎ!ú'¸ê±Íªôý/Z"Nù²Ò¥éó¡T5Ø4½K/º¹UÑ+1ÌîÔ¢YÄÎÈ.u¦áú%´_2Zµ3²ßð+R
1¢÷K¯©ôBª·ázÑuÞ'ÆçLk@#~iÁE1¢üÊÈÔt¡_Ò»â¿5 àîºSbdoL5Þ23ïèàS÷«No²"ÛXLNضGW¯ÛpHçà+h
'ï+chÑPò69^XôÐ|ÑpÈ\õñ0éPufVÝ"7dh{Å>¹¼BÊ¡
#`lj42chmÃ9!#0 ýSÁâmö¢%Bá¡bêu#Ìô|YnÏÚ k'iĹöxáIäÎ,] ¦º{Æ|05ÒúÙa¦Q.5TÒKÆXð0OrçI®SCf ÙöÓ*ïê8?0å¿ï¾,9ÝéBº_©¯5ùáÚÁ`º¯"!]|ÂÀ783X³¦¿©¬¿úú¶zZÿ¶Ú?m^õ#ì¾Á;ìõÕ¿»7%-³¬è?ê´|ÞáÛÅ#Ïðýò5|:ùÇÝîØÿÚÀløÆúíÿÿPK!*v#e®
Ø@xl/worksheets/sheet127.xml´\Koã8¾/°ÿÁði(õ6F:>°ØÝÙ=»§ct¶{zúßOE¬"å8LîâW%ÕW%»¯~úýùiöÛfØî^®çIÏg»ÝýöåËõü×ÿÊj>;×/÷ë§ÝËæzþcsÿtó÷¿]}ßí¿7ã,¼®çÇãëâòòp÷¸y^¢ÝëæVvûçõþ¹ÿryxÝoÖ÷ZéùéRÄqqù¼Þ¾ÌÑÂbÝÃÃönÓíî¾=o^hd¿yZáþÛ×Ã`íùîsÏëý×o¯w»çW0ñyû´=þÐFç³ç»ÅêËËn¿þü~ÿdë»Á¶þgþy{·ßvÇÌ]âú>×õ%Xº¹ºßöÙ~óp=ÿ9Y¬òj~ys¥ úßvóýàü}¦øþ¼Û}U«ûëy¬ Vj¾ÿµ}^6íîéÿÛûã#âz¿yX{:þ{÷ýv³ýòxiR¾-îtÃ
¶ÌßíààÏÙóVe²þ]ÿþfó¨Lâ:-ÁÈáøCñ»oãîy¸°±±¿
$öL'M¤Æünâ½&2c¢MÜX<áâ¹(Ò
ì
Þ$Q&ò²J##*PH¥W·>®o®ö»ï3ÈxàëðºVõ,àð¸Ác(5DKÄQ»?#Õc8§B 1T×úY]L_Ì »IÈ®.S7h@
27¥ÕrArDô\ ¹`É·\°rÀÍHÐq&A)Ä;eÜ#$g È!:8pä%ÜrÁÊB ñ! fÌ D¿ÃcÆ" ½GDJ`)Ö!BÕÐhÞ ½@J
Y"DwU]·\°re¨iåpêJuîTôFD@g5E´>")¤CH÷"¢4sÛCOТ*Ié쥪9Ýé4
LYHêAÝU0Ï: öÆuûk2¼F[;ßaf³LoBfÞ ,Ó;ӬιßRäeÊ @DYd¢°IHX(ßÃ3X6ëÙ°i{s:´BÂa?±&ÃkÄa5ä:y®·[A¾Îx¥F]ô!®ëE°¢èvýį×ÕÐá¸~ÚaP`«)Xq6!³¢hVBLÆ'qeÍ0=Ť¨EÆè$«ÊHAÊFP¢6&sÓAë±|`¥ÜáK°zé&§åÄ"e@McNVÍNq$AX7 b\x«jC,l3Á^$¸('4)jür8] k®ß)«áÆ`߬xÚUOg0A×úS,^Ô9VÆý:¯¦"ÇyÕäÀ·à)Òh\:{îNpìRFÇN²ún9z¬ÄºÂ ôpó_ùG-¶OWêÌs¤yU
Ôè?N¾j-T«ZTuV×iÊWÙ(wTª(ã2*¼î£/¾´ÔÑ[½n}ÑhÔÔ@çDMmFêpþFöâ$HÁzR d/ëImê¿3ÌÞ4I¦Î£,ÅAÏ=E§¢Ìâ4ªXõH5<Èʨж)kj*tX{*!]ªøÓ$q©ÊXójC{¦Á¡¤
2¶*ã¨.Û.´üxcV[ óTäIeØøcÑ*pÉ¥êì]AéÑ}1c±kÄÒXu¶!½UCÚA àê8òjpeuo,´Hâ¬G_å·¤è¬râÒ +k¦ÆÏóóU_¬¿5 bUöâ6aîtÎC)ò^èÎÍuÍ® v"hS¿íµ(j uÈ8;p%´°hĸ´ðSR°ÒìiÉãÃ{Kx
J¹"bMñ¡æÓ?Ãε.9kM«º6ayÐòÁæëþÔ¢X$!ج}ºýj4í$9ëÁ¿Y µ!ag0¦<àø¡¶mçcªÂÃH©Ò¢* odØe*{goТÐqº#41VBmS0; §Ã©EI:R\Ù[6ø(*ÌèîÖRaoÆg@Î(:èÁÊ8¬»ä¢ Ì¢"ùdfÑL@Ó'RÁ,ô¾½k!®áqP¥Ã¾EsTú`PZ@4Æ{Hê*.S8
x9©½_Zã`êVDDcøW'Dà8Q°^× 7FÄ÷¿Ac!ýsg@Qðä!QOÐ\Õ! Þ[õ\ÄY×QíG¨C0A]:êeÅp«pvsºQÝάêUyûÂÎoô!ÿ QxíÙ?H¶ ê»nEãµgÄLô¡ÒXçÔïw
ôÛ>Ú¯ÿú§çñ«ñÛÇ^ÿuOl±77Â]ÓÖåÄ"õöwßùøv«.T¹í¶ôÚ¹¥:l»-Y³ì
¥«RU/8õ¹ß# ;UShImª§ÐK¶u7^nÆ>>æ AâàµLrã08x-Ó8¤:På:o·L¢Þ¥ÞQýÍIÔ¥Vð
WÏßj£ú§[áVDDCÇÎ8o´LÿdSz-Ó?Ù^Ë`¼`wèÅEI/ê(`Y'e Ý+õðLmܸ(ìóþ¹¦ô©®)½AÖÇT¬ü; 6N,J¢9çêíû_ÚJõX+x+@N [-aþr¸@C ׺!ÁVJѽPhȨ0ZR4Ð hH1ÎÊ<JYpV},P_´""urÝÞ[Su[z7n£ç£ïÞRF½@9¯·Rõ^(õÞª¿Õ[©ºÔêÏáꪷÂ#ÉqÔªÛЧÓñ)ÿ hèÔ9Ì Ýén*4Ë*Ö[[½y<Å9grªÎ`ÂâÔ¢$I
OÉìÌB=SSùùÞ½kÖíÛ1Ä3ÖK;AÏR83zzÇ©ðttìó8U×¹Wê¡É?¾ìpè'£eeoƹe7lÔ|·H
È]ªGõO]:¢LêJ4Â\©U ÌE.2ÏÆ·Gê´ÉýÒÞ¤-¯Ñä Z
;õ||ððBBT3/ÔÜ"'D¶LТDwÆaú×Sg^(8¨Eõ>Uê½zCUuÆÞUÃË^äêR«KG½¬áíU <ç{u{õ!N·¾hED4tj`¡ÕÝ/øÆVíïüdã»1Á'GÙÚóIIOÒóYIO"=ÉÒÜz+!Ôdþ öÔhëo~Ô j<Ig$5Dz¥'¹õ$+WB©a£~eüþôÈÌîlG¬8[qw#>ÙV c{1Ûmú¥¡aìæHýWS5ç¾Ê,ôg¨i'hÍ¢ëjíùÂ#
1\Ô-6LíÖ0V(·¼úóÿHV!&xçý©E9±HÝR{ÙÙu´ØÞf¸H¢Å2ª3 ·Ð@pQMáOÔ1µw8kÛw÷Ä»eïª7,Nß2\Þ½å2u}RÉÈê§VÁlûào»<~6H, ÀÌ>Ïæ¾ÞWè3±è'¤¯%»D®àRª¥U÷~_´"">êñÔ¹éósfféj`ýµ5nn9ïòqÎ2`öô§åÄ"uF=:×6ó{Õläïfâ~O=öФ÷˯³{-T¸
°êm3\tï é>ÓÐ_h!¸(æEYðí§Ñ8ñ.g³ÓÞµZïzN°×ÀD2 à=ö§åÄ"½u6Û|xÊÍÔ!´v®VeE¶C%1Ûg»e1~ÀAR¼Q4:µL¡%EC=²a8`²LÀîduÆîäVDDãÀf¬Æ0ìGU7£ÈºAqC¡9äp8Ʀ9=f
ÝO¡%µ
{þÈá}²S&ãl<ÑÊZ2 þQ'Äç
°8ÎîpBôQÎ1ÈèYIg$Î1ÈHO²ô$·dåJ(5jÖpö¦FYó#ÊÑzÎH\jPËJ¤Yz[O²r%6[¨
ôæ!
~æ¦þ÷=PhrBàîÇta}°
@ØØúÜïhM4}ö[°Ô]0ðÅmó=CL_ûV âïRavjbO=5ìM>ÖÇÁï¢ã_×_6¿¬÷_¶/ÙÓæßÑÏöøµsý÷ãîUK+øLwã1ü>ïðýñÅGø6ðÑø8¤{ØíÃ?T»ÿO?ÿÿPK!7ssl
Axl/worksheets/sheet126.xml´\Yoã8~_`ÿá§,"ë>$ÑAÇ,vwvÝÓ1&Û=Ýýï§È¢DVF¦ú(~UR}u°()}ýó·çÙÛÃq·½GA8m_ï÷»×Ï7óßþ+®ÊùìxÚ¼>l÷¯Ûù÷íqþóíßÿvýuøýø´Ýf`áõx3:ÞÅñþiû²9û·í+¬<î/üóðyq|;l7Jéåya¾xÙì^çhay¸ÄÆþñqw¿m÷÷_^¶¯'4rØ>oNpÿǧÝÛ±·ör¹Íá÷/oW÷û70ñi÷¼;}WFç³ûåúóëþ°ùô~ÒÍ}o[ýÃ1ÿ²»?ìûÇSæx£®ÏÕ¢Z¥Ûëx i¶7ó_¢å:+çÛkEÐÿvÛ¯Gëï3É÷§ýþw¹°~¸ºp°Bñý¯ÃìÓæ¸möÏÿß= °×íãæËóéßû¯wÛÝç§H£ ÎÀ)éÛòá{»=Þ©`[Áüýþî~½ìdv)oêϯh6(¬Oß%O¹ÿr<í_úk;h!ÖàOm!
ù¤D?ûx¯T¨@w'|"yR½Þ(Hã¬(#IëÀR©ÂÕnNÛëÃþë2ø:¾mdýDK¸$ü Üà
1
"AÚ¿ªp
b(¯õ¼º;B
þqÅqy½øCÞ ÕJUܤVÃ-
ÑqàÜqÁÚ, ãB 2w1!Ò¸CHÅAE´(°áÁ+.¸ãµ% @â3B@âÍ D¿ÃïCÄ
D@z"RDYCB:$§á²Bꪪî¸`m ËPÓ6ËþÙ׫:ÜáE
èleYã"¢zÓ"¤R
{U»Hwf]ØëÆ6q[¶-«M»-ÁÔí(¢·\#Äö;b Õx ,£Z ãæÆUD»5á_#Ã]î°3Yj×!³Ôn<Ú-BüO¬ {íªL 2T·÷¸-ÁÌmVh5BàòC~óìl<V-BünO¬ ÿqX±Vb«
5 A¦S\ªQ×c5Bl×cVª Eßõ5á_#®Ë±Âr}ÚaA`3RW#8̪ ñ@X´A¯¢¢*Ò8bbò¼*â'(&+²°ÌdîP"·KÓAé±|`µ[káKãðnÞj?%¦Y¼Ò4)¼y1ÙI9'sIVØuÕQãÃ[U©×jÌ'xï¢Ñ¤ÈËb`ºR"Ðl¿µÆ¿MJ*ÕS«1^׺©EA¯r¨À*3ê¾
,÷eãï¼£eÃÒÅÓvÃ4:tÕ|ÝâáxÑ¥ÇÊ®íA G·ÿùí×´éûézñ(O:ºÇÄ©;7¹ª]ºZªj=Iä¨
WU¤K ݨ¦yäU¤¯>þ± ÜòÀuçÖDD£&§:+j²l$Gò3ùã ëSu¿¬O5>«ÿVc08ÌBMXwÅi\UA2yY¼EGITFA *økC)Wr ´¸:C6A)kZu 5Æa¢Õ$(NA>øÎÐAGYg_ð<Ía¢ó0¯Ê öئTK6UïRî)ëxuBKÆa¢Õ$LÒò¥X`;®Òʹd¡S@¢A¢ë6VE©ãçåY
Ã*É*ÛuB+ÍÆa¥ÙjA#buÙQ@Vì*²"ÊÒKi£¨EÃÅ#,!Ýg!Æ&$c¥Øø0,¾Æ !Ì@G¯²<`Ú6eAΣ?Âα6+û:BaÕVãÃé)Êj±Ó¼EÂ@Ìfëé&«Ð´_d¬Îk!~³i|ÌÆèr(rUÙÃNîSLîÃIË8G¾ÐLÔÖcFYÈÚyqf¬°â®cÄVXÝ4LÎÞj7àÝÔ¢ P.&Ϩël¬þð¹2Ö¸]<9+ÞºYs¥¹27ñÃbéAÖ\Á`G?éÁ2*¹¥V0Ðx÷ßε£Î¨,i'q¤~µãÏø,dY&0E%&!ó~e,S¦+Zá_}6=g5·ºÙ1ÔzÃ"7¨c¨AÃ6gÿÁA°êsxëðqõ®¿,ªC<A½³Ô«°ÊxL]Pu&¨ÃÁA_½*ó¼«'¸P.ØïcVFÝnð§ Ît÷T;ýØ=äN?ö`~Î3±(bÿ"õû]þzaG;nît\wØÏëb
§ã"fÄïE¡ïkR¿aG°wo·ò@ÝnÖpêXìRD¦T§ÝjP_ª,Õ
Zâ]¾2%ºC2e!¡WÝÙ+Z;||ôIÄu:Ö ;ÈÓ25¨C¢âU®âp¾euè *0Fý\Ë$êÐAU¤zõó-sP7¡sDëD>i¢¡cG3-Ó=ÀNËt0
Ó2=§e"7=»N,Ø¿Hýf3~»GÂiî¥pZ¦)Y¡·1bFüX#Äoù¢ü/mê¬eòu²JÕL©¼eö ¾T+Uª oˤè.èN~âC2U! W=Ô+Z<ÒXço¼o=ÈÖ³§Lë9N½^BÆA¾æ¸¬eRõ.ê¥~¦eRu¡Ô!|úêg[¦Q7¡ÓN«þ¨\\
;äM·Dج¡½d-³ÑÁ¾d-³Õ[Zdñ*Òáð¥Næf¨rð¶ôzL·=`
½IC¼dM´Õô²ÈssØ÷Éz.ýÓ# >ò4<R÷äXm¹÷ñõs;K¶ÔÙõ7L2T|èõtý%jd¯ä°þ<¼i«¨Ð)
nPðI4WÙ«¾¸HÊþ tòÏaVæM
&{Ñ häáà/
>H*>Û'dhYr6*
ê©ÙÏö0Si<~îúËöáê]bÔ+xÂúÅFÄOñªDªAdWO²±c¸QïãtçÖDDC':hÞ«r|ç @öþÅü{QÖ§¤ÕëcFG"ÉÊÜ9µ-!Ô¤îøõÔ(ëg?òÔ(GÒjE#dåHîÉÚPjØD¤Þî¾?=R½[;+ÎFCì {+б-m5cvµ_ ÆìÔ9(XUséK¥TêÉÇ9ê#gº6zÑv¿n5Æ?YL-Eê#.v«(¤[NÝQ¢báiSĸ5±(F4©[r/ûhé=PEãM$Z,£Zq
xÅ&uKî[[>¥zcÄteeW÷«ÖvkD¦ù»Û¶á~_ÄDKHþ :WÊyÙ*Wj{ ©2r
Q6QW´&" È;Óów*Ñ}`ÐèEV|ðÖoætSbd:#IYi5éLâ,r¿lrn5fä~ÑwQhÒûO¬û½¸iá'LnV¹M¶[0ÁÑÝjÞúyÑ1|Fmeú×ÍK}fSÛ
>7)ÎcÔ-s
|` AÞtSbdÜzæNUr¬÷N?ô9ºz"w#³+çê~ÕêZFdºV²m¬íQúæòö¼Ñ§*Pòd`©xÒª@½ÊÓ2ʽÑ:+Zì>|OÉôÈeÇ:[ݯÚÑÑ
ä²Ý¸íûè¨÷3ò[uÈöGGÖç¶T½¤±T|Ñ!*°ÏÈèØ*ç¢3èè8¢µñP4:lè|à$Ã'¬;ÔeHI«%ÖÄG²r$wdmK(5î0ôÔà$D©Ù>Wg²©áVcljc$ÂÁ¬É#YÛJ
´{¾A&ð]Èð¡Üi`Æ~ßپΤٹ½°Ùx ll5D~6;zxóaØ-|ÖûW>L ²ö1¨ÎÜ1t8|xQN/:}!ïæ,ÈâUÊ ÓycE f¡®³jr¬á§Ãyë,ÎÅî®Õ¨!|MïGÛo Õ?b¢bÃ9!øìøÑoÏÛ_7Ï»×ãìyûÙ
?à=ðgÖÕßOû7%-4²"Uíª
JäÓþ?|>²øÿýÀ¾°¯zç³ÇýþÔÿCöÿá?4¸ýÿÿPK!`¹Ô
?xl/worksheets/sheet121.xml´[[o"Ë~ÿxJy+l¹4ðp¤(ÉIYm´ÆXÀÞþ}ªoÓ]Õ=W^?¬×Õ_ÕL}uéêa¸ýíûîeôus8n÷¯wcÅãÑæu½Ø¾>Ýÿü¿GÇÓêõaõ²ÝÜlãßîÿúÛoûÃçãófs
×ãÝøùtzM&Çõóf·:Fû·Í+¬<î»Õ þ<<MoÍêA*í^&IÝjû:Vfklì·ëM»_Ùm^OÊÈaó²:Áý·oGcm·¾ÆÜnuøüåíf½ß½OÛíé4:íÖ³åÓëþ°úô~gÙjmlË?<ó»íú°?îO¨õ}®&Õ,Ýß>lÁAûè°y¼ÿÎf˼Oîo%AÿÝn¾ÿßöûÏbaùp7tâa¹äûѧÕqÓì_þ·}8=C`!®ÇÕÓ¿ößíÓó ¤,JrpJø6{øÑnk l1_ï_ààßÑn+²HY}¿¿)³yT²¸JK0r<ý<fýåxÚïÌ
µe!Ñà·¶ÀbÏDqÖDªMÀosï5iUo ÀâG"=ã
²$/§LÐÚ3"¥¨ájW§Õýíaÿm|ßV¢~Ø. ¿uaJ ÁJâÅîOOuΡPBŵ~sGHÁ¯÷p£Ùí䫸A
ª(qZ
´J sUÚí¨SÁ
T°tà¦'è¸ b¢»aÜ#$'(C´JàB
æT° ¥#@@âB@Ì D¿Ã¿}$
ôî)F4>¤X«¢z#ô.)ðuxRbÈ\A¦}./¨`éËPÓ.ËáiêJeöîLñÔ
GTÑøcH« ,ÜE%a¤»à.ÀZGÆå4¤ó0v1|Óµ¸3RMBrªU庽qÕ}άñðrníz8L»Vä0Iî&!¡l$ìð5î®ÝäªÔÙ3ìUå{(`B)»ZAàVúlg¤ TD« a
άñðrXµNËí5 YΧ»Pî'$kq]OHE4©VA®Yãá5äº2×Ï;¬&Øû@&¤2kAhR(o8Rb;(²¤GEQE¬2?èËǵ© õH.Øê©ÖÄ
)&±·*í´Ns|`3 &/'#®f@Ml(9H ×La\RR1MCJ¦ÕÔE|@3 F-ó5ÁÔ`æúú5ùM
§ aHå´t;·ÈÑâMçIZV±ûbrÜ-¼IõKWOÙL
YÂhßGRÒjJúa±"GYk@)E÷ÿþó¿µÙûûíäQpd7IïØe3 ÕQ,rxS÷y6Â{E)K£,5½ýÜZlqÈZø¢%á9Î(Ù4Ä1üBîªÜ\Íå.éHMCj¿Õ»YLã,ÊIô:bSnT¤8¥Óz{Täz¬a¶f0Gbôs8º@]b2Ò¨j¦0.1-)Æ&!î´£©Ò"Taê6ÑtÇQe|é(Í1:Ë«8Êl1AàKÐÕ}_èá/#7]3
ATÙ8iªÒZmGQUfÔ1ë«jJÐB £ØKBÅ:ͬLâYÛ41\^UjEYE* f
¨²ÓT0¤$[mGSEr®C«$±9ZÌ8r aïÅ|éxuʨ¹ñ@ÚEÍÆå!'7Ú0$¬Æ(-®8XmÌ45 º,ääú5SÄ)®&!ÅÕjÌî¤l¹Æ4 Ï÷VÆ
#·å%¯ZkòTJÂJi5Fù=UõHtRB?
áR¤I{ì]j;/í½cR °nZ\ E )¤¤ëDa)¤l¦ î´Ns|`ûM¦ç=p»
S²¯
ÈÈ)¸ÖñÁü03ÍMeð°£$±Ðù`ªu
¤iTT*cR¬Ü·#ÏÈ7÷PL³4eE$:IÚÏ
~ ôEK$Â1üÕG$p(Hc«
È¡Öèá¯5z*ÒÑ?Fp.ÐiZåyYEi®Çq¢Þau'¨wV=.Ê"
¡Ë<G#mcu&¨ÃA_½( b8ELuèHú̺
v:íBK¡#gmÇ?¶é^ì
ât0$)[h;Ê@phb¿ß5ßËÏãp»-¼vëÏ÷
×n}Léµ[
ºÖé .òEì7lî6óñíV\¨rÛméµ[
rKµÙR-I¶·RÍE©&Pò¬Nì0¸9æ
dBBÏ-ÚÖ]sF´D(røø8èÃ×25ÈC/râ@z^hC*ãU.ãp¹e"uè 20½úÅÔ¡ÊHõË-³W7qZXhD8täs¡eúgÔ-Ó?¼Ðç$ñZ¦Â»C§
ùÀ"ö\.øíWJ¯eúÇÒk>fJ
½M&èZwn£Å4Sx%ÅnhÈ}ñqø/íò¤sNiç4 §bÈVìvN2[É
;'F
²@УSYí±*s~nLÉ-|Ñp8ÄéÆ9FxMÅh8h5 7ZÏ9§´=RC|¶q]Åê]"Ô;«~©bu.Õ!úêE°8F¹~TFwá¹U·¡ÓN;3'BáÐ#ßùFêó3ÂÓGwÆÀÜùS2s¶nçùÀ"ö.ø¤Gt÷~I3oR
A>ÚjòÑW;¼ÇÛÚdrcjbYÃîyûVèÑØ8%{Aj[m½È¾¢ûÑÓÕÊqE|ê&«-À6ªð@£,¯"i¯¢Ú+`fuìUly¢¥½u@áÌÇ7@uA!©¼ýHÜô"'$Þ~¤A&$L6@3É ²Ý)RïR¡Þ¥½:4À>
ÊÝXKuÞ«ÈàÏRøIeζ\?F´D(91®àbüÀTìï|)1UûýÀk¶®ÕÈ©QÎk¤ÕçÅDOÂ=ÉÜ,<ÉÒ j2Èú@j¤õ/ljC'iµÄ¡ÆpO2÷$O²t%2ðÈOmßÞ©Ôf£!îÎCçcV¿ãÍ¥aHòÆö_ÌNÕ\ûéQ&ôijùÂ2~TßèE×ÕÊóUÚ@p,b·Èàpµ[fnyôg§Í&xçݹE>°Ý[ÙÏDKo2ZdÚn2µ¢E2ªÕ·à"ÐÄn>ï¸õán¦7®$k³êì¶Vd+±²%$»}k@j·Uo¹°¤ùLL¯å<´Pà¾ÔöRe@an̹ðEK$Â,p#q~àÎÚ4R ^DiE'm fNwn,bgÄ#)'Î:Ódêº_2*·3p¿Ê@phâûû½ºi©T*¹Iå6ÿ¾±v«AÁ[ïÎ-r´xïÍD¹-ìÏ®ô®ÉÔäåÆ
Åd`n5hÀe!¸È4Ñçþü$æ÷àlùS/ãÉȧ"bß±ª©Ò¬:ýÉlb1Ù°ZÒǬÇÌ<B"IÐa4þУ¡
Ù O4ÔáÌêôÝÉ-Çk¾OäzS¥DºUmVÝ8hfú
óò2&òñ"Mð1!Fæ!â0æ
;C¾kû\iaÍÐ,Ç! X?qÔÊÕ8(
ïïaNkrΤÕç<áI¸'{
'YºL?Ê|$5j!Ô·ÎÊ¥JZq©Q+áfîIdéJ05bZ Û[Z9/N71`|~ßɼÎ
Ù»±»?>Ø dl5D¼ÕÚ2áµaÈvËCºóÅöjµ÷15|Y)H#kÂ(:ìhTpÛìÎ-r´8ÐÂÃr]}Z}%÷mõ´ùcuxÚ¾G/G|³x<:¨/KËÿöoR:-3xGÞHU?ö'øÖóÀâ3|ï}¯yÇ$Ýã~2@ôߤ¿ÿ?ÿÿPK!µìHb
@xl/worksheets/sheet122.xml´[Yo#¹~ÿ è)Àfß-Ø^lõ°@dg-
±,CÒ\ÿ~WUdKòÀã±§øõÕÁ"[ºþíûöyòu½?lv/7SÅÓÉúå~÷°yùt3ýó¿üªNÇÕËÃêy÷²¾þX¦¿Ýþýo×ßvûϧõú8^7Ó§ãñu>îÖÛÕ!Ú½®_`äq·ß®ðßý§Ùáu¿^=H¥íó,ãb¶]m^¦jùþ9vûu·»ÿ²]¿Õ$ûõóêë?<m^f¶íý%ÓmWûÏ_^¯îwÛWâãæysü!'N¶÷óå§Ý~õñìþβս[þÇ~»¹ßï»ÇcÓÍÔB}ëY=n¯6` }²_?ÞLgóe^Ng·× ÿmÖßÎßÁ÷ÇÝî³X>ÜLcyX.ùþ×~òquX·»çÿoOàXðëÃúqõåùøïÝ·»õæÓÓ¤,Jr0JØ6øÑ÷@*Ì-Ä0ýýîÖÿN¶@Êê»üýMMG%ë´IÇ'ÀÜ9w[ó`=!Ñ3Ào=½)S¤z
ømñÖ)2=E=LDPC`ð!OÅEV0±EY´G)*¥»ºÕqu{½ß}@Ä_×È6GÂoàF=X¹RB³8b±û3P=¸sÌàCñ¬ßÅÃä`ºà×[dÕõì«X 5
I¿
:%±*çí©SÁ
î¨`éfÀÍ@Ðq!A)øD1w1!br¢@!TÐ)Cp*XPÁ,"`Äü!bò)ü;DHBØPïbDë#2èBäÐ0I!}R`@JY(H5Äò,brÚe9\"M^ °ÌÓÁT
m@(k}±5Ô2q¯XT×ôgÆ9í"é¢t9%é´éMg/»Q×vFVÞ $ª:QÆbúc<<¥]n°Ix7
&áÝ $¼;ÑÞ.
j³;LƸ;vÆEÌ¢*¯ÍMÄBù°`§B£ °!ä
8 iÝ~bÇÁ¢³uâ\î±Iñr:â
6=!ü7
â¤hM?1ÆÃcÈtÑi8¦6Xµ%°?LHr6
&IÑ $):ѤiNâ¥G¼ÈBG´(Ë4J÷µÍ0DØ\6.
©G"Á>B%Æ fH¢´!±¼Óp0 Á+Ö H¬
»NL
èÂÀ¸
Õ½¡!Ü0
q©HÉ:ÛdN§1&LÅÓ¡ãVS!ú/Ó9ÂT·æ7°W1!ÔiÌH,¨
9Ò¼J"f3Û.º"ÇvQïÀ´`¤Ñ0tqßÍTÛ%&Jj£sG¡}kiõl,K½ÎRhoÿóçÿè²9°öázö(Î<WI¤ß>ùz}6ï½2.Yîéq_gsàzx^Qæ%<oØ+;8tC×/Z"öèì´MÓHËÏj Hyj °%å©
aƨȬҺ£º4çYFØ#tÂ4)£|@ÔâäYEUf
¿]-fM´kg¨R¤KUFÊWÃÆ¥*#å«
a9Æ(ªXÕeÖÆøÌØ#tZÔE±½&Õ#4\VäuÄÚ®S&¹T]¼/=¼Ef¤ä5LaidÑmCÊE§1´²ª`aÝctRäYÓ#GhVÔUÕvn»4Ñ^_ªcEñe'ÖQaU$][ÀØÐRaUIY¯Ëñ^Ïaâöí'$[iùÅfÔáàâÀQM,b)ËFN2²
aHþt£-ʨ á×#DRQ9$üaMìqf9ÒbÈÝØÉ^Lh](ÕòºDåÄ
SDÉÂ6!4t£"L÷§ùÈ b !møér,Ѹ²äÄÆ »IJµ!I©NcÝEYÌ»z!¸¬Ê*b&JÙ ¢NáâXïW]"æ|ìFÈ~ðCÊ@(â$YÀЫNcÂqqjãÁ(±ÌcÓI/þîýh¢Ûw7
R'rúQ+²ý(Î~AC°º!
-»{x»]GõþÐÍ{;C§yÔQe
¾ãþÐ2Í~³2γ¢¬ÂF·
ahQ}Ѱõ" )
x¹.Niå3zÊ
àÑÉ?'pÎü¥1RÓuÙ0Vû)Vwzï¨YÍ2xç¦êEEÜϱ:8ÔáÔ1<½wWeç~ùC;Î
U·®ÓF§ÃÑjPØuätq¦ðøGÂ+Ìþ¹µICxí4f¤ð¨ |DÛý¦ó|ãnAÙh[p¯àúgìµ'hZjb»a}îFóþÕV<¨r«méU[
rSuÙT-I³Ó%dR5©@B˳?a²ÇhàNdæc4)q½°hwÃâhPØ¢KwZÂ÷÷:`?x%S\?"Ç^ÉÔ ãTúzé¢>W2zuðÖ ~®d"u¨ ÒSVý\ÉÔîO´D"ì:rì9S2ýÃså°IüÃNiE]2¯d*ÌHé81Èõ
¨&¶bÎØí]J¯dúgÒ+>ÞwÂÐÕëýùÄ ÑDv7í¿4UåHɬhÉ4 'UȦjEK¦Teª'%£ûD ûdÍ1È8^Xôw¾hDØâDó+KfªL¨dV´dëç^\W´d=ãRøA¼#¹¬dbõ>ê½£~¦dbu.ÕÁ}ÃÓÏL«n]§vºL®#g¼Ó¥#Õ6ç=@EºÌVc`ËÞT¤dv£ÊÂc9\ÿd¤¾ôTÂÛôÌÃë]l'9±S7ê®
¤¤·©Â ;Ií4FÙY%ïÑ8«á
ÌÜ]Èßä8Ðp1Ú%a[EþKÓQõø8ûTÜtD66jÒvFO§c*;ñVO¦#KVeíß{¬ÄÊ,´
nzHáæXK)ó¤^cb¹g-¬Í7mo®ûnÞ½»LÕAù¦&7äúFë¹¥²ö¶,
2¾a²T._ܧåiÎÑ?¤B÷æ±J½O
:xn¨up%oͤpϱ:êàÄA½*2xýéÇ{w)Vݺn°Ç
]'ÚV@Vðí¬Ø*ßøÈT5C.ýðqVF9ô$8ô$Ü,<É'YºDMæ7bïHýìçE5Ê¡ÆtZâPãI¸'Yx;O²t%ÒÉÄoLoêÎD³ÕwC²¡¬^ÊÓ°9ý»aè¾ÂØlÅöC ¸Ys髨Lèùyi¼¶zÐ5¾qí4&|ô85ÈG±Y¤¸Ø,ÓY³<ú-}ÍÕe
3bÖA>¢ÍSã.6KoxÒ[¤ì·DÞ"ÕiÌYjà ÑÄf:ïõî»n¦7®$í3êl·Vd3±¶)¤ÓuØìGjØBàÞóÈöÐYÕ+>é<ïG¸¯ÀABeä «`vÌ;_´D"ì ×§ûðL M
ªÕ(¬HÝiL0rúS|d#.§°:iL©«,´^Ò4w3²^5Aphâõ&g½g·º RÁM2·ÍÔ k|aìNKïO
r4xUçΧ~±m¤;»Ð¶6S}^>é;
Y¾!8ÈG4ÑÒs¿{í{°³ü©ÏýÉÈk,±ë*ÓQ§:YN,&ÛUgPú4â4 ¾Ø¼ÀÂhH>Ñü¡9FC6bAÏã@̬ÆP|ѰH£öî{D®[8F¤R5fÔõV@gì®Q4^o^ÄÁ!ì=§>eòÍËã¹a·^ÐA/ó[/x¢¥Pؤ/¼ãI"W"4ÉI¶7å$<I§%ÎIÂpO²ð$wdéJ05~óÔ¨^SCïä\¡\j¨¤Ó
±îaäÎ,] ¦Ê7ÝØÒ:ª®OAoü¶3yio¦îÞ@j`î¯ÓñaÙÑCWC6ZÂZ¾aXl;'ÌÚ[Ú¾%MÉ
Ê«Y':^?(¼¢Á`
OW_ÜVß~]}Zÿ±ÚÚ¼&ÏëGp
|¡y:Ù«ïhË¿»W)Ê>hRËY»#|Ùzdð ¾n¿OÇÜãnw4ÿÅnøÿí_ÿÿPK!å~©/÷=xl/worksheets/sheet123.xml´[KoãH¾/°ÿÁðiÈzY#É`ô(Û»;»g·ã$FÇQ`»§»ÿý°^ª"«$;t: ùÉ"ë+Y¾ýõÛáeòçîxÚw¯wÓ(§Ýë¶{Ø¿>ÝMÿø/»)¦Óyóú°yé^wwÓï»Óô×û¿ÿíökwü|zÞíÎððzº>ÏoÙì´}Þ6§ {Û½æ±;6gøóø4;½watxÅaÍýëTzX¯ñÑ=>î·»¦Û~9ì^ÏÒÉq÷²9Ãý÷o'íí°½ÆÝasüüåífÛÞÀŧýËþü]8NÛÅúéµ;n>½@Üߢt³Õ¾ÅûÃ~{ìNÝã9w3y£nÌ嬧ûÛ=DÀÓ>9î樂Eõ<ÎîoEþ·ß}=Y¿Ox¾?uÝg®X?ÜMC9X&òý¯ãäÓæ´«»ÿïÎÏPX¨ëÃîqóååüïîëj·z>4
â9Åc[<|ov§-$|s1¸ßv/pðÿä°ç«²ù&~~nçA
eÓù;Ï`¶_Nçî /¬üH±ò?(t\d£.å~êx¯T¹({(Gáù¹Èüéh¢ çyñ´öá
©åj6çÍýí±û:ù:½mxÿD¸$üÜÈËR
/VQhÿëSÝs¨PC~ßøÅÄÀÝ à÷Q¦·³?ù
*P%A©¨·ª© ¼G´TÀ¨`I+*X[ä¦O¤ãÊ%P¹«Â; H*h¤ÀJ0*XRÁ
Ö%>IH¼+æÂßMáÿ~
Ä$Ë»G$Q»²Äà=Ô;!Io=_y 9,%¤èWê
ÖezÚβDê¾â`ѧ}8¾J"`²õ#j
ÒHH)÷&æ$í=³õÆ7
-kÍÁ8ì(·\IwDTíÕHÜܸiíùu(`¸µëæ`0©A%!(`²´k,íFBüè»2ö?³(Q
ò÷¤I
HÓU·Ò¯õÈ\Yö@H?4âOÁùu(`NiE.6×8Å2¾Ü¹=&±;ôtDíh$Äúùu(tN1¬ÐÇ|6æ¾1éÌJBPÀ¤#jtD#!2à(*s²^ZÈË\!}RFI,Ë¡\ðýÇNƵë@Ø
@¸RÒ'µCoÆ¿Æl@3ÀIµ®Î$kheþ"±3v©}Ò/Âd@^Ä«d8eYoHr2;î4o¥0(nÒ5µCt£0ÞÐÚ1%CÊ80Å¡sêc
ÎgDæeqôª«Éu$¹wÚÄô¢Ø *
{VeG¬Ñ ØÐãýþøýMº¤ýr;{ä9F\äÚµéòÙÛñéâ1×¥ÈtoÆNE@#5_ü`ÍV+W´F"\.ÎÞ¬rñ^M½/,ZIûPÈ(ª"A¢Ú!Mß(\´q&YPÎ{
Bjß"teQDó>Í0:ÏÃ<KgS@+kR% £ªÌ¬*;U©é0Io|2'
©§EÏ\úLdõ´eä\r2.!¯¡/8?«wn÷ÀÜsIʹ
)¾Q~d¦$öuÉ2mŸç$ IeAjÆNg×/É=Ñò1Õ¼R¾:ò`HÂlÒWÉej"qäLZ_½0$ E9 S¢$ÆÎÁ´YíÃ6kÆf7I@V'CzsuÎ+$ ÚIþ¯"AI ÷Xû0¤
HMMb)²Kpäñù)Ðx*ÌI7W
â&MRû0¤I
qÇEÎ'~øÐ^0IÂ4.àQpi,NÔ^ÁÑ$¤«XbP2ÌÅåô`2i£0þE0¦dJ7!ÉÎcÅ«íÉH·Wd1E#2L1#ÖhÅ# qô¢À"â8,Ãֵʲh-Ë¢L¼"R3æZ}Y@²õ50+æs o0Ö_=]tEk$Â5ûÙì>ö°ûDQi]3e%ïOô<ßh;Y3(áä üº`T,ºÅfP?0k-³bÊÈHbØfÀøÕÕ0.Ó¨t¥BäÒR© þT³F(\*Âì/ÎӪإóYܵãÌXég`¬(òN-qÜïâæâ5<N3gºÜ<#Y+?öÈÍq*ýлó¸U¼J6 ÄqõímäãÇ)¿¤Ê§¹3NÈnÍ^dZ3'=ÖÄ
¤[sÎ[3V"Ý$-FCîxG¡FC2y#¡mú®¿9-Z#®gÉ»ûø:Hë@¦G+]^dÕò>m§ë:@:Ä#Rùf01EAÙÐDf01Ee´ÙåÙ뺬ÌýkÑp©ÈiäÂtÏ 9ùUìArgDz0Îï4hÕE¼J6 ÄqÈ
¸Ýc}^Åî±#wF¤)Hc7Ê7´vLÉ(nþÉõOmMq2":"5ÈjM#2IiH£Aº5KѰYyG$FCîDG FC2E# låÖHëÀÏ'?sD&òFdAG¤ÙuPv6,èÔvº9¯ÿb|Db³6æfe60"±fP.uµ#ÒR© -P¸Tä6>*uâ²HxAFd0°¥öD½ #²QÿS²%b.ĤH·}¿d\×Ä lFƧ
HÍÀc=Czx¢mnÇÆéóOm-ÉÏqkQ_%
d·V/2u/éø×vªµÁ>øga¢µ<ISNíø¶Çû² ©|Îõ(/Íþé}hÑ¡p=ÈiäÃÙ`"¨¥³å(]^dÕ²rí\×#£N³rÉó~XÙb³6áfmbÌø¨+2W¶bÂõVbÒÁCzú©ÄÒér¬\Ñp
Áó~^Éw´w¾
HÒco(ðr$wBY/:FI¬× s$KG²r$k[Rº|éS#¼_|MR¡¬Ô8FI¬Ô8æHdåHÖ¶§Pñ¹éûGªöbks!=X+½·Îi´LýJöÖ!Ëù0ûLÊwzk¹öaÇ·×ñW+¥jéÄÊ/|7õSåÀ«dJ\VB
®KSA¤<M*1Þ;oÇl@Ãâ[ÖTKmu¢Z?שT¢jÕ(Ì@XÒWÉ,qX?{sMûÍ×,ÅJk]ÕL'Ò«Ñ ¹«ÊL¢,ýТÖ5v^À²0`®ôöÊÁÒô¨+Z#®¬{Sê£õ P+%ZVK+wå´cJ6 ÄÁðÇJV·S§ò!º_Â
¸_éÀ«dø~ùÃ"ë~¯Zò!ŤsëÔ}J¯>âÝ(÷ÖÛ1%Pâ¸3»2®:u4E!¡Ä
ܺôàU²Ktës9qîe?ô¸xÒÄ'٤ũ¥ÒZk2LQH¶ªF£áO3NøÓç@-FCãq?f
hXþçWKî'+Z#®!h~ð+ê&ÛL¨Jkí
(t û5ÚPW@|Âßcñ>åÃhØ(xУaàB/
ÚT@
`=:B(\B:>ö`5ä%3NF(ëô ì¤QëôàH#Y:#YÛ¸@ Þéðgιd-$5dÊ$¢v$Ø©¾9¥#Y9µ-Á©!Lý¤÷=Í»yadù}çð
¾Ë)½KÙW{ ñ5
Âß<hù0dse>YºK&
MeÖäWuåw?ß6O»ß7ǧýëiò²{;¯°N'Gù\ñû¹{Ò"OÃh§êmOH˧î_¯P>ìwðnq@æ»î¬ÿÉ0뿲}ÿÿÿPK!%/fÜ=xl/worksheets/sheet124.xml´[Yo"I~_iÿâi[«.È:ÙM <´ÚÙ}¦1¶Qôõï'òªÌÌ*pËÓm;â¬/,_¾G_wÇÓ¾}¹³h:í^¶íýþåñvüçüãl<:7/÷çöew;þ±;¹ûç?n¾µÇϧ§Ýî<^N·ã§óùu1¶O»Ã浯»Ð<´ÇÃæ'§×ãns/Ïx:Í'Íþe¬VX¯Y£}xØowu»ýrؽÕ"ÇÝóæ÷zÚ¿Ìjí5Ë6ÇÏ_^?nÛÃ+,ñiÿ¼?ÿGíbýøÒ7Áïï,ÝlÍÚòoùÃ~{lOíÃ9å&êF}çùVº»¹ßöÑq÷p;þ-ÖY>ÜÝHþ·ß};9¿ßÚö³P¬ïoÇSxX.ùþÏqôisÚUíóÿ÷÷ç',Äõ~÷°ùò|þoûmµÛ?>AÊ¢8§oûõî´Ram!å·í3Üü?:ìEv)ïòç7µll:O
Xätþ!xÌöËéÜÌ
õ:j
X¯?õ
lê-.è%à§¹·.ê%æÝ@u>y2õ7,Jã¬1AkÇ¢R«Þ7w7ÇöÛ2ø:½nDý°\~7êÂ*"O#6uÿuTwáì%ÄP\ëWq1yXî)øõÅéôfòUÜ
ʸ «
j%(:DC
T°¢µ#7A@Ç%ÅÜÕÅ=B!DB¨ V*àT°¤¬"`Æü!bñÛ1üßeHLØPHï`Då#R¨BÔP·H!Mc@
Y*ȬËÔ¬bjÚe9Ü"M] °¬ÓξR! ³u9FT>ʬd.èwuY³ÙûC^®åt£a¯{Íhé(ë6#ùT $¡j û= ãarníz8L2»Tä0Éì*!]+HØáwuhØÕ2fÈïâ-~0ñZ© pý.¿OØZAÂ~èxXc¬ÙrC#ÈáfØõT^© ®ë1)*!eP+HØõëëb¬p\vXÍ °wI9
&eP ¤jQLXNh>0ôq§0´ZÞb£q¸6øÒDj©1
RUc°J} 'À÷(1bºrràjÔTÒmÉÆe !5R
06XµNJ®W§1N9WSÃëwB°Ôä7)*!^k½{IJ3¤äHùNAÝH]3ãºhhàYpd¨S]=E35DE»®z/
(î±Ê;R`µ%0ö<ÜýþçoÿªÓöáfò N0¡ÞáÛ4é¸ìlýÄ·áé(îlâYÂ('
»´vâÀ,L+_´F"19Ñ¥$8R_ÈQ5Ö!ÒmÈ;) %T!©ñZcTfùtÍH942KYĹùW¨r.ò4Âç
-Lèª.ð£Æ?ÿ¬«0.?)éK`óµÆ(~X<Ï£xÜ H<es×ã9!Sô,Ú1)pó.)W·va7·´¯)¢ÇÆF¦XÂÚ¯5FÑd,=êJ:Á²$JÜ'$9Z/ÍwÙ3·wSâõÙ£fJ=6ººÑCnµb©ÀZcódël)Y2eÑÜr½¢ãýÕi¢LÄIÖ)ËCFܨBRiµÆôðte$8²ÔéÙÅÌø3¨YÓå # d
8 åT
06Y¥'µÆôpà½ÖIÍAX² &ðphÜ"2^ª4ùMê¤
aHÔ£@Í{Í%G6gLìÖi#6^ªhB)æ2VD)*É¿µÆaHÉ{Øo2¿ûLë Ú-|i@ÎLhEv&ÌmðT32
cöA
y:KòÐÞøf0µ,Çl'Óhƺ½\û+À$³ÆÍ
ãiqvOêIXÚºqÑîïæãÀ0/Jr§í îÝ!êkc§WÇñèß#ðMÔXÜyQÓ+"Ø4Ö&É3FBÌ!`Î;sVäs°/ºqô㥽c¯nE#Z#ï/4¦Ï½ëÏô¹×q¯ã*LOPò8¬Ä~¿iVáÆJZ¥Æ¸5'¹R0
×XÕ<ßã÷ëÕ©%öîÏÝPÞ¿±Unc-¼ÆªAn}v"[ô¡Zk©ÏLÔg5!ÚÉ£X >4Çh SbziѦÈV¾hD8dÚÿ8è×'5ÈC'râ@ºNkC"ãU.ãû$²iba!26û$2çÒb¦Í/÷ÉÎÜÆË_Âñ"ç}Ò?^ôO%ô1D0^TZõriôA%ïQb¿ÅÔîI.øf|sÞª0PÉÝ>\x}ÒÇл&èZ3¤ä=Jä·ølÚõûÝëS^ôÉíäÔ§YþèîÚL}Îe}B$}£;Y=hÑ@& !Âk/-º«;_´F"È¥¿7â4´O&䯡9q }ÒØ8"âÓ>mXØ4ÖæRÄæ\CÌ®íÖÜÆK{tOÆ×
ãEnÃý"ѧ0§ÌH¬4Æí32OÖîCJÞ£Ä>úêèñÛõôìJcO¤OÖÓãºHPÉ{,±ObFv|zÿþ¦p4ÎH/
rëªÙºÉ®6vº®9OÀÂýM/©ÐD7}h×2EëC/-ÚÖKw9#Z#9¼ÔÅaîí3䯡9q ÏêDLìofÏØ¦IMt6ûº$泫û[gn³²7dDk$ÂñS®èaÁÏ*ŦöÆ÷ý5Ó¸Ï(à
HÂz©QΤÖç?OÂ=ÉÒ¬<ÉÚ jRdzGjäêß
Ô(ORkC'ádéIVdíJ05bu²F~úöôHõNìl-$7*
qw:U Mu8Ùtlº<±ö_ìóÄÿø×Ra'»Èw»OMäÙ¦ÒJ×Uç³5õ$Vcûd3¤ä=Jì®ýÐ*5#pË R"·Hxj½@[C³A%vKl`?-½ñÉhºJ¹E2ªÖ·ÔA%ï±ÄnÖï¸õî[mª÷®¤ìJ£uöX+²8·%¤S¸Û±ì&l)ð¡gÜ1«ªMY¼å¼hz
¸oµ½à½Kk`vÌ/Z#dáCB*Ц J¨´¥¤5&9Í÷(±3â1VÎT©zèîLŵÆôܯZ ¨ä=ø~Åó"ç~¯nZê9JnR¹Uê?¨pî5(xëÍ÷(±_d2»Ò¯*U36%rA=·®V*y%ºõÌļ*ê
8yùCì8¤ÃFët&+²MÉVUÿÓ\ÿiÏ£ £¡ðÄàßæ
hÈpÏ[Zt×|ÑpÈöî{C¦G7U>¤CFëF@ ³À쪵14[anRùHc4ì"}è¥EÛhG
#@À;25< 2cï}2rN¤ÖçôàI¸'Yz'Y»L?¸¼'5j¾ ÔXf
åRC%µÆ¸Ô(p³ô$+O²v%1Í,Ã[fæ½ñæá·ÃKø¢«9Ü=ô¾*!_!â]ÒÞVC6W¾aØÔNK5õ}\õÏ×Íãî·Íñqÿr=ïàá
íñ訾z+?·¯R:+Ò)ËT¿w´|jÏðÚå|z/O#`þ¡mÏæèî{ÙwÿÿPK!üÛz.ª2>xl/worksheets/sheet125.xml´[Yoã8~_`ÿá§,ZuZFÁè ã»;»ÏnÇI£Àv_ÿ~È*R¶»ÉC§Süª¤:ùQ²o~ý¶|Ù»þõvÊ¢x:Ù¾núÝëÓíôÿòóéäxZ¿>¬_ú×ííôûö8ýõîï»ùÚ>·ÛÓ,¼o§Ï§ÓÛb6;n·ûõ1êß¶¯°òØöëüyxßÛõTÚ¿Ì8.fûõîuª,,רèwmÛo>ï·¯'eä°}YàþÏ»·£±¶ß\cn¿>|úüöaÓïßÀÄÇÝËîô]NöÅêéµ?¬?¾ßßX¶ÞÛòÏü~·9ôÇþñ¹ºQßçjVÍÀÒÝÍÃ<a¶·ÓߨbÓÙÝÐÿvÛ¯Gçÿï}ÿI,¬n§±Î<,ñþ×aòq}Ü6ýËÿw§gH,äõaû¸þürúwÿõ~»{z>EIN ßßÛíqAÛBæ7ýÜü;ÙïDu@PÖßäï¯Êl,®ÒOßE³ù|<õ{samGYH´ø-°Ø3Q5jðÛÜÄÈ´j0 ÀâGD<U,tö7,ʼ3Ö!""Q*2]íú´¾»9ô_'Pñ¯ãÛZô[À%á7ÄF]X¥RBD²8b±û3zHçX*!âZ¿É¹#à;¤ÅÍì¸A
ª(yZ
´JP
8,©à
V`±á¸2@)äDEîêã^@JrB8¡NK*¸§#@Â'I°b~" Âøíþ*$!ÑP(ïbDã#2hBôÐ`$Ç.!
ʺ¥ÌJ½§#@Qv£¦¯XöéàλS+L¶QaDã#X!T²q?°\£;¿ÌÝek9-3Î;-ÀØiÆð
×
âzÍH95©§VAÛöÆåDëάñðrníz8L
»Vä0)ì&!
Ý*Îs)G>lwÁÅeåóaó`ö¦P8Ê pö«ne¨zF¶ @Hg´
Îÿ5^Crë¼Üf
ç|é5ìzB
³V×õtGîh$ìú5^C®²á¸~ÞaÅL`.9Lº£ @l!Ê~nD~³:ÈRÆ*yî"ìò]ì<®ó׿]êÄæ5ôEÂÆh5&ûs|dG@Ð-'ýWG@Ñ4T ¤_k¦0nRç&!ýÑjÌHÔE|DG@ð+'ç)6æúf5ùMº¤ aH´t;·ÈG±ßñ8~An dFÃÒÕ)J%Ó"%m\P2P³Æ=Ò]¥@ïþóÇïÿh³DìÙ£8Ï|(ÅÐ(<näëuÙ9è1&fGª¸¯È³Ú*ï²ÔÖ8QÕ½/Z!N nNÂD«¦i$ÎÜjV1>2j¦0¨fÉ$jBÒóƨeIåUtJÐU¢Ò?sңˢ§¶p¬çsbu!@!ºÊÈ ªÂ¸ÊÈ jBâr«1*@KË8ÊÉpè&)âE3a©HZ8FUR:U£wïFåêa/ôðv{®Â ø6!M Úø5f( s!YWNE*ctWóhÁ´·#%8ãõõ£&ª2°j¦0(>¤ d»ÕM!Luedù&ö[FÇï«+DM)tYÂô·3ñ~ Q>¢c ãÏÄ@N79éþ)é¤&±eª»$Lnåb§
ÄGQBÏOOÆÓ!']]kòtHÂi5F¹/Ä9_pÉÓ<Ë(Î¹ÔæëÅ
4
iå:QÒ4MS[ æ»;·ÈG±ß¿;OL4¥v§ M_ÃÈòÄ4\k@Od@ö& +çiG±y¦N,t¾ -«µÆó²J;îk
Y@ÐÍbIéÊéIbi-Ñçî¯æøIã¶ä<ª
ÈÍÖÔg9£§r©üsÄ_'eIÊÿ&£Ó×PêGPïu`Å<<º/
9- ÿ¦Z²*r8èÙ:]Zu±á>h
P8cä_2>³§JêÄgö
7zoô*ÌÈ9³ÈõPMì÷vùV
O×®>a/H6Ú;Koº*;ôîÕV«
ùÈ"ö®íî*ï?]Å Tît-IÕÖ¹:ld6¶FÏth.:4>gpÉ£»D »14Çh¦hÄ1ôÒ¢MÝû¢á<ÂÿþyÐgoRjAääÁdòÊ<@Ë<\H½K:dK«NJ¤Å¥díêI9¨Ûy¢UâpÆÈQå¤ô(γ½OùÒ7)&8ºäÌ"YÄ~ãÉ¿ýCIéMJÿPB¹Lø9éïVcFüV|Dù-^bÿ¥R^LÊ9ät¨ÙÓIi@¦C+Ù¡à¤Äè.h¨0c4ÐPJaôÒ¢¾óE+$Ây§çxüî2 y ÒÜ<h=SÒgÑ3y(EÄ[ë&%Vï¡Þ
êckq©YÓM.qJ«n3¦}MÇæ+Â#'¸ó#ÕÇ1ÏÉq¾Ñ {IÙjL°á»s|dû$HµS
|Òܽ_2µTaOdR¶£|r^+2Wáõ1~2ÁñzUæÜ'<ØIÌÚqôýÛMQwDç(ש¹í6lÐw°ÑÓíJb"¹ªÝH:ï$jÅÀ!Õ7¡ìCÅè³
ã1[ÚëÙÎ,Ñ
¡prÈ©åý£(9Å[R
r3äx{ä09
{¬1¯Íez
uÈ N
Ue¤8ÖâRZrð^§Ðãp-¶Éν/Z!N`!¸`Üßyð?E*ãn@ð¹J2Djr>GèIZ-q>IèI¸'Yz{O²r%(4ϯÞ14ÒúÅOXjOÒjOÂ=ÉÒÜ{+Á¡!G¾yýñòÈô¦íìB¤%
q7!zÖ3V`N
/£!Ùyc÷Dì¿ N×\ûV(zâ1ü1nåF/º®V¯Ê@ChÁE>²Ý"âj·nyôiDEÒÓf
¼óîÜ"YÄnìg²¥w>-·L-¢lj5fÄ-e ¸ÈG4±[b·rÜz÷½6ÓÛ¡*WRµYu6Y+²XÙsk@jTTa(ó¢;_¡ËØÊbDû
ÐÛ(
¥U6Q_´B" ¨7ç¹w&ÐfNhô"*+²_¶¬îÜ"YÄÎLNYu¦ÉÔã(t¿á´3r¿Ê@phâûÏû½zh©çNª¸Iç6ZtÝ·*x`·¼õîÜ"YÄ~fv¥_M¦8¾uÂ[
¹ue!¸ÈG4Ñç>s=È*êtòòØqȩͪ3¬ÈN&ª5(Íÿ³Bðÿlä¹QÑÐxî¡9FC'ê@Hi--zH¾h
D8 ½ûÞkê¦ÚL¨Ú¬ºÐ
@`Æb²«¶FÑd@¾? >ÄhØ(DÆÐ£aC/-Úf@»à<cB(B: àz°~â`+ò¤dðÖå<I«%ÎéÁpO²ô$÷dåJph|âò¡Q¬
Æ
åJÚ\IÜÐP ÷0KOrïIV®Æ6ÝÌÒ*ªruú×ÏL]ûÉã¾>+(»'Ù× ñµ">u:´0á/]C6WÂü,CÛ«©¨©oùª¯¾¶¿¯O»×ãäeûwß~Nê½òÿ§þMJçe³¼Ìàø°|ìOðÍÜÅgønö>GpLyìûù&Ãlø¶÷ÝÿÿPK!é7~À
Axl/worksheets/sheet103.xml´\KoÛH¾/°ÿAÐiS$OÁö`øhY»;»gÅca,ËIòï§úÅîªnÒràñ!Nª¿j²¾ztEåúçoûçÙÛãiwx¹'Q<m_î»Ï7óßþ˯ªùìtÞ¼<l/Ûù÷íiþóíßÿvýõpüýô´Ýg°ÃËéfþt>¿.ÓýÓv¿9E×í¬<ûÍþyü¼8½·©´^¤q\,öÝË\í°<^²Çáñqw¿í÷_öÛ³Úä¸}ÞáþOO»×ÙmÉvûÍñ÷/¯W÷ý+lñi÷¼;ÎgûûåúóËá¸ùôvK²Í½Ù[þÃÛ~¿»?NÇsÛ-Ôú6×z;Ý^?ìÀAûì¸}¼ÿ,×y5_Ü^Kþ·Û~=9 ¾?¿
õÃÍ<Ð
åïg6§m{xþÿîáü¿>l7_Ïÿ>|½Ûî>?ADiF Ûß»íéH
½
¶¿?<Ã=À³ýND²ù&UÛæQÄ5+aÓù»à 0÷_NçÃÞ\Xï£vHõð[ïÄÞÅäLo¿ÍM¼wLoQ[ÔX0Dð©¸(Xûk(Kó²J#ÂQJé®nsÞÜ^_gñÀ×éu#ò'YÂ%á7p£.¬\)!ÂYi%±û3P=¸sÌàCq_ÄÅä`»à· ËâëÅâ5¨Q LúMhµTÐ)A9 z*àT°¢;*X;p3t\H(æ.&DlîBÈ!
:%p¡N+*¸£µ#@@àB@ Dl~3?I
á= F´>"ÃN!D
äÒ ð¤ÄȪ*3à
Ö±9í².&¯Xæé`N
o¤Q¨l¢ÆÖG$$3;©eâ^%Y§Ñ#Dís´VqVde
S¦ `L@B³HA\ZmBb«SM©ýÓË-'qÊ¢Ò²îórëXO"¾Qd½å]fØNA´õiGOµù!1×4Ká´'÷ŦÊ#Ç'ò=|0á$f£ põ!rûmBr¦SÅ
5^C¶× y§Ðt"5l:ÍÑFA\ÓS+mBr¥S°ék<¼Lmcú´ÁªgÃ{pdJr¶Qd0 Ã6!éÑ)HØà5^CȵøRgK=âm²Æ ëI2´!ÉNctîç¢ÄH%@0c@Îjù½ó¡z8$eDa\>¹Ñ6!)ÒiáÄ\á£\¨ÛÐêY^F¹õ&CôaÓ騮ͥÔm4Q@î¿
a
ÆSbj£Å«1ÕcæÉ1_T7°.ØoÂy:,]Ü'ª%äo(fÖ=k:0
AÏôxûß~ýG-¸®bü¹JSÃðtë}Å>[öbqçé0[æþ<[óÃ¥«Rh¿H¬¬ÀÅvçÖHãUôxÃDòÅþFèªæùTª&Qºº6!Fv£B·¨¤¨£ä@Ae^Ä,9A3u/b¥öÓbD#èpô1ªmtñf
qÉHÉjÔNc1¬*ã:¢Q0iA±ikÂ"Gè$-UÕµ C\.>>3{ ÍM¢0*RÚÚ$X§1ªiITHôAÁ+3èu
lÍ:É3gYÄÌævoÌè*/*Õ¢ ²k¦1E2²MÆ(¦ôxæ
zXªkhýDÁä5üØÆtNÓ¡ãâR*"&QÜk"ÞÇ$ui>è1$ÉYQMæÅª¸Yª¶·-é0£ZYÜn(b¸»
aHv£!ÔöS|d1{ºþJ4.*9ÉØFcÝ$Û¤S§1:" ª(&×ê1&Ià!IqÎʪJ{UL¸Ö
7hhBË&UDJámSw£i+xM.Õt6p)¡ç´Ñy -÷÷©îÒÝT*ãrzN+²=ga|väô 4iòn:Y^§5ô2Óç
Usü ZÃf4h@£8÷5¡AZñFåå)L;æè#w¿²;í§/Z#öÝ_=/¤y¡ %®1 ×wZ\?Ìt,ìò¸röÏYÀîrZ`ÐTu
A³Gèï±z/ÕaÐêiUNØKs¬N«Âü`®ÔyZ¤¶·!Æ®¬ºu6
óÒ¡°ËÈÄðFÙñÇTÈ&õÇpÕ0$: BS|dÛý®)@~¢ËmA
\£1n¹-¼rëO¥WnfÄîE®ïjb»áþÜcæãË«¸På×Ò+¯ä¦è ²)J².Õ ¢¹HQñ\[¦(a²Çè>è~Í1È8^Y´Í»áæhPØ¢vúÀ÷êÛ±HõhR
rý0?ÐÑè?0éÈòK¥¾RÊ)cÔÇK%RÊ)=dÔØ¥rP7þ¹³vѰËÈPóF©ôGÒ+þâ|&¥;´Æ+
£ÿ*ñ×§.,r´xUÔI2|¨lÃtIæ
:üù¥ô*¨?¿öâS{ºTahÔýÕÄ"ÑDvÖÿÒÌ ´¢Ô̵"¹iñ:2[ËÌOèG¢ØÁ*}*T ÂEc40*Ô §¢KúgeõMJÞù¢5a÷©ç¯,¬LU¨°V´°ëçö -¬Fϸ§îèÂe=(VïS¡Þê£
«q©ÔW
zÂ
\aðP?$WVݺLëô
]FF¾éJÂôüæ´ò)¬ÆÀ<´ûéA; W©E>²m"£Ð6éݽ_Rä[¦0È&RA;Q6qá=BÀë{YD*G<)£á çeKÆog< ®¬KÉáÐuZÏͺFOgíøèNf]G½¯na¤J?¨E*À³¨ÊÓº0ê6Ë<ÑÚ(ì"2ñ|¼Ôl
cMjEÃ4ÈuÑ ²®¥crgôYMçÏ|À+æ©
Iö«÷L¨÷̨Ca¬¡ëq_s¬Æ¥·jy¥ð<ÑQ?$VVݺLëFW]&z|A?~â;ßdªr3Þ%64å¼éI:-qÞô$ܬ<É'Y»DMæwaHÜýÍwC5Ê¡ÆtZâPãI¸'Yy;O²v%qö:Q#?~xdúw
.VCÜ#64f¨TCݶgjÉCÀ<±'$¶Ú^ðúV&ôÄCùn4 Z½èZ{¶ª
Â
Þ ¸ÈG±Y¤£¸ô3µÌôÂ,Ï~SQ÷tzà÷S|d%Î0yK}Ò[¤ýn3µ¼E"ªÓ³ÔÁE>¢ÍEÝ1ëÃOÛL*\I(6fÕ9fÈfbmSH¦bg@êUïÌ$KÂã^ï+ôY²°Qà¾äöBeDaeCÔ{¢ÀõÄt' ´)$Z½Â¶à~j,bcÄ3,'¬&i3õÄÝ/é;¹_µAphâûÏû½¸h©çU*¸Iæ¶ZtÍ/ÇàÝiPðÖû©E¯OëL'Ú<2ØRÒ«]hi©.CºæNFQ;ù&ºõÜï¥Dì3è5?yùDKA@Ys³êÔ*+²µ
^Ù'.6(=d
ÄÄ+Ç6=FC*`Í1rÐz難F¬þPµ|ѰOH÷áçG®Û;b¤5fÕõV&gèä¼Q4>Ð÷sÂ>Ñ{*4&Â'ch÷Død@_àájÖ'hm¯(ìÒªO`üÀ8«Ñ˼è4Ê9<I§%ÎÌáI¸'Yy;O²v%¿ÝùHjT¯C¨!E²ÉÊ¥J:q©Q+áfåIî<ÉÚ`j ´Ó#ÕQ-_ã7±@þ¾é½ÉŶ7s÷Ü õ±
@HØixvHjÒõô!9yCêü*IÆ(æïitÆdÀä&Û0Üf§QÁã´Zähñ*-
÷{úX7T8`HÏ4Ùã5ðµq`:©çmE{A1]](¸Èæ´LETX[!=íêËìêÛѯÏÛ_7ÇÏ»Óìyû _òÏê{ëòïçëVe+õ8ÈO3|}dñ þ-¼U/±ÎgÃÙüCúá?5¸ýÿÿPK!ì*|©
Axl/worksheets/sheet104.xml´\YoãÈ~ÿ è)A`ÍíÅòhYI6yÖØòXXË2$ÍõïS}±»ª´<ðêa<SýUõÕÑÕ=׿|ß?Ͼn§Ýáåf΢x>Û¾Üv/oæ¿ÿ_UóÙé¼yyØ<^¶7óÛÓüÛ¿þåúÛáøÇéi»=ÏÀÂËéfþt>¿.ÓýÓv¿9E×í¬<ûÍþyü¼8½·©´^$q\,öÝË\YX/±qx|ÜÝo»Ãýýö嬷Ï3Üÿéi÷z2Öö÷Ûo|y½º?ì_ÁħÝóîüCÏö÷ËõçÃqóéüþβͽ±-ÿáßïîÓáñ¹
ºQßçzQ/ÀÒíõÃ<´ÏÛÇù¯l¹Î«ùâöZôßÝöÛÉùûLðýépøC,¬næ±.<,|ÿó8û´9mÛÃóÿvç',Äõaû¸ùò|þ×áÛÝv÷ùéR%98%|[>üè¶§{ l1¿?<Ã=À³ýNd²ù.~Sfó¨dq`ätþ!xÌýÓù°7Öv
D[Ú=ŤTæ&Þk"Ó&êÁAÅ G"ÀñEY´@)*e¸ºÍys{}<|AÆ_§×¨¶KÂOàF]X
RBD°8b±û¨Â9J¡¸Ö¯âbò`î)øõ¥ir½ø*nPÊdÜVK¢§N+*¸£µ#X7A@Ç
¥ÅÜÅã!)!DB¨ S*àT°¢;*X;D$>!$Áù Bñ9ü9dM
ô¯ÖGdÑN!D
FréCxRbÈJAdWpGkGXvY·HSW,ëtp§Â7Ò(t¶QcDë#X!Ô²p¯XVÆ AôQ{ë'UYdGæ4¦iÀ¾ùFA\I6!¹Õ)¦ ©ÿÓË-³8I£Ò&òîórïxO2¾Qä½å]¦fØNA´÷I\ÖQI2¾Ç¤¨¢´¶b»hË%b¢|L 7Ø(\x¨F¥
@Hµt
¢°7.Yê'Öxx
9,^'ñåÖD:Ó% Ô°ë´:q]OH´©NA®O¬ñðr] ëÓ«i¶í! ©ÖFAä0ÚF§ a'Öxx
9,¶ ×ãK-õH´Im5¼'ÅÐ0¤:ÑU ·Ö#J`Ç<æCLaN\ÌÞP2m¸|¤äFÛH§1s=^
r¡nC«gyå6r19dLSóK?Z+¢Ü«í ñ¡ÓpIL-r´xŪÒÌ*,× 1%9LFNØT¥çp¦Æ0atè&)é%ÃÁ£µ"GÏSíÂàôxûïßû[-ÿ_/ÅèÕu'þ^ê+öÙ²G9èùæ¾-!Ã¥S8;§ÀXab@Òae-ó¸8Ýù¢5áÐÏ ¨h¸ 8±¿ÏjVD!í«a
r´¯6!¡ÓÏE^'YŲ¢Îã(N¦>䲡óLÆQIh,ÏÅèõCjtÊHCk¸eöâ2mC7}Q¥ph£Ì#H]Ka §+x.2x\ªàÈb^qT;lkg8âtñþ ôð~Io¿a
¨"¯
aìêrWv
u\E¥|EíµE
Îâ4eYTT&OÈõ9B³¬®HÂÄÚÄdaóòlR£)Ê&³)¢ÔdÂâè4Fg
<Â{d×gÔmÍ£Y
ÉG±á3F@:.Î5¸"bHi¸Ää¤Ûb§1&âÚ;Áôf,Ë#L "ªää&I²aÅù"Ö!H
º.A¹XÃD¢Þ0¤:Qû©E>²HÈ8>Ý%74Fcß~ÕCÐNctÅ$9<¶N¦Gè!QLî#yå
§oP!Ð
RôM¢0
RGmS(w£©KØ
=äP $!9¤YäÌÊ2øèè¹Ý-Ô|c@ÎèiEvô,9£'Ù3afLbVu ©b6(Ò}0-acA*j÷1êѾ"ÌDKàÝ(&UI$ÌÊZFO_´F"º?ûÔN
éj¹¡Ózùá´AÏÑS¡HÎþ1ëXgV±2ɲ(1£!¯Çê½TïzZç,óöµ¸ÔC¹hYÕ)ƹ(é@+«n#¦}MCÓ¡pÄÈaá¦ã
Ò Ä?!^ÿ
`g¶Þw¦ùÈ"öû]s¿ün7Û¿Ñ·Ù^³õÏ¥×lÝ,öú"ARøÈ"öîÏÝd>¾¹Uns-½æªAn
"[¡té
2
M`bê
ÐÀ û14ǶL@C*
m¯,ÚÖÝp9#Z#9)||ôáÅÁëäÆa9q 3a¢A&©Tù
©CãÔÇ:%ÒÆ)4h½Ù)u;ëGfÞèþ¦ô:¥q¾ÒjãuJ
QMá
Χγ^i¥O\)¯Õ1¼4]ì]c:ÈÑå
:üKé5PÿÀRz
ÔÇTÄ.Q`ì§ùÈ"ò[|Ãþ§6PyÒ@+Ú@
È)\+²
K}td
·
PEC¹U@Y¬F
Ï1EjÐSÙ%3ueõMIÞù¢5áð#s¢þð¾Ððоj@nx´;V´¯=RG|e¢újY'(Vï¡Þ[õ¾µ¸Ô8²¤Ì²2ªÌÊd[Yu1í«3"9îM7TÝ9¾²JõLíxõ+rׯÄÔ"YÄ>sÐ>éݽ_ÒãÛTaO¤v£|7="1½|u^ôꢦ#,GËYRFÎÑ
ûGN
_eú dcH6&Õ ·ÊÕ«IꮲTN/âi¬²0qÚ®ReeÄ68\P«;ß bëÈí½
Çh>>&ê`&ûÚÛ4ÈÉ rbB¤dbÂdç3Ó7+ë4c0|«£>$õ{¬Þ§B½Oõ´.<¿#7˱ZÜjAç«Ê<g-êCúÌʪÛ
nÑ¡pÄÄ ÷*ènÁ¯XÅ÷ÎS5¹û
<ö'¡Ñ(çUGOÒió²£'ádåIî<ÉÚ j2Êú@j¤õ7_Õ(OÒiC'ádåIî<ÉÚ`jÄæêdüz÷ýéé=Úi°¤&[
q÷>±jèÓ¤LúlÇ<±[ ö_LÄÿä·µ2¡'áÈ ñÆØêE×ÕÚóUÚ@p,b·ÈÈpéwe[^ý©¡&áé´à÷S|d»%¶°Þúd´ÈxÝfjEdT§1#n)ÁE>¢Ý}ÞqëÃ7ÛLo$*]I*6fÕÙeÈVbmKHΩ]V½Ãæ2*õ¾óÒbDû
PÛKH
U0;æ/Z#déQ;hÓH%´z¥4: fN?µÈG±3âVδz¢
îÌÈÆÜ¯2\ä#ø~Ås%ç~/nZêyJnR¹m¦]·à·`pÃî4(xëýÔ"GWi§*ÅgK{Jfµ=m35
agÈÚiÐ3ÊBph¢[ÏýYêc_åDÄd =§1«N¯²"Û«àÝ|bÒG¬GÌ<J" Ñc4¢8¡9FCm2Ã<È
uX³úC×òEk$Â1!CÜï¹ïT.ÖU7&Zacô¼Î(È/`Ä{7òèìÅDÛThØLDLÆÐÛDÄd@OUªÉp5O´¶W U &@ÆGÇr5r zSï
WrΤÓçÌáI¸'Yy;O²v%ÜùHjÔ¬C¨!C_+K
tãR£0VÂ=ÌÊÜyµ+ÁÔ@k§[`ZGðªªó1ü}§÷&foæî¾Aúc9±ÓñfìPÔdêéC²%óôùUÃ÷¡0kïtÜtàQ¹É6"·ÙiTp;í§9Z¼JÂý5ÝÂvÌL3^¿Nó\'ý¼
£è,¨Q#®«9Ò¼ ^ï"¹¶B»(ßÕo«_~Ý|Þþ¶9~Þ½fÏÛGHLxky>;ª_P?^¥´*³åÃ+ÍP
gøMóÅ'ø¿¶ð¾<¼:=góÑêÿ½àöÿÿÿPK!xfCªI
ª@xl/worksheets/sheet101.xml´\Yoã8~_`ÿá§,":-#É`tÐöÃÝÝgwâ$FÇq`»¯?ÅC$«HÉNäSüª¤úê`QVúö×ï»×Ñ×Íá¸Ý¿ÝY46oûÇíÛóÝøÿòÙxt<ßׯû·ÍÝøÇæ8þõþï»ý¶?|>¾l6§Xx;Þ_N§÷ùdr|xÙìÖÇhÿ¾y§ýa·>Á¯çÉñý°Y?J¥Ýë$NóÉn½}+óÃ%6öOOÛM³ø²Û¼Ãæu}û?¾lßµÝÃ%ævëÃç/ï7ûÝ;ø´}Ý~H£ãÑîa¾z~ÛÖ^Áïï,]?t¶å/ùÝöá°?îN¨õ}.'å,Ýß>nÁAûè°yºÿÆæ«l6ÜßJþ·Ý|;:ÿ ¾?í÷ÅÂêñn<ÐåïFÖÇM½ýÿöñô
¸>nÖ_^OÿÞ[n¶Ï/'²(ÎÀ)áÛüñG³9>©`[ÁüÃþî¾v[@Êú»üùMÍ¢Mˤ#ÇÓÁ`¾Oû]wamGYµø©-°©g"4hð³»HµÒ"¨#°8ààSq'3°×yâ4δFD 2\Íú´¾¿=ì¿ ã¯ãûZÔÃ%á'p£.¬B)!"Xñ4bS÷ËPmÂÙJ¡¸Öoâbò`î)øõ%éìvòUÜ U
ʸ
%(¢¥N*XRÁÊLCÐq!A ÄD1w1!¸GHIQ *hÀ!
8,¨`I+GÄ'$1?A0~7ï&CbÂB@zDµH1¢QQCÆH!mc@
Y(쪲T°re¨iåpìêJewhQ)t6 YVû6ÅÞ4
RÊÂ%kíÀ¯!wE»rÚа»Ýeßj¥ ®¿$RLj$ìðÀ¯!áÖ.wXÃ$¥+A®Ò(oXÉ<*`RVFÝH ¸¶9¨(>B
*HÑU
6¹ÎH9Ô©FA±Xãá5ä°idkAÒ§½PîÇQÙ^*q]I@êTF£ a×Öxx
¹.FÇõaÕ<³ dL*´Rä0©:!)Ý(HØá5^CMÆõøÒ`K=mRÆ ïI1Ô!©Fcº²OËåäZ-ÆÄÓ$M¦$û8Á¤EQ8L·D¸5¦¡ [1
qiIÈÖ!©FcÂiob ÃqU#`6Ĭå°1\LMf. )áJc¤vêO£1=¨ .òMì·~¿E{·ÃdDféâù©ñJ5=$!Õ_u Ø(j+rôHI4(èéþ?üþ&c¿ÜNÄÙæe,O¦±¿
úm:oÍ8%
ÜXñ\Ã}MÎks͸¢ª©¸°jâT-NUK_´B"(1Â9å$8wÉU5û!þIªÂ \%-ªaHÝ7£Ò1ÉgÓ,bY©¿fÝôtVF)ÁpçEEÅvÔ±õ¹ÓÃÕÔ¬èfU1
q JI³ªCÒQų8+-B°8¦àµù"hÐY6Mï²ì£Üp鹸ó=¼!¦öjüa
"aHGh4FŲ¬bRü-¤,J/{ÔÝ(+eÉfðüÄÐY2qöùñòìQÓ&Êr§SD
)Á:!%ØhÎ<éhÙbDåÉ@PsÀ["÷Nd)s¥CÉÅ£æQDQÅÆ%'#åW06z2óÑÇ,/²8Jºpã.ÞbtyçQFsg)Kà£!fK¥?Ãf]¶hø*¦0-RuCj°ÑÅ¡»Zä=ÜÃ
X¢q_ÉH?¨4ùMʬalThò;è£Ïóq6-ÇÎá»!tàûMÜ'_Å
Ü'
T09l£1ºH¢)¹NÖ§QB(æhÁncøÁiúêSe¬p·VrÒªäLVd§ÊÜ:¡sDw¦JceÌ~Ñc%¶Êò8ØL7C´Ðv±`Ø»ÆB6ËË<Í£H ¸oF¡9ðo-dñ¬(²h¦[±°°ÌÀéVHcøWâÀÉ '½¬ê@nµDÉ(rÚß:=&GÿÁq¡`6f gb¢×b=$èµV/É `qe©
<i/«CANÝeaâcÓ¡i×sZZ]WHcF g2Ƚ¾ëè:`1Æ÷¡EÞ³ýþÐÀ/?Ã
7'ÕSiÛps¯áúÂk¸
Óã÷À"×w@5±ßpîFsý>+.T¹}¶ðú¬¹5jD¶F¯ÏjPW£¨QQòìNlcncnûУLQ}è
EwE¶ôE+$Âq GëÇA2P¼^©AnÈéyM¬A]ØúeX¯DzÐ:eDÞÙ^Ô¡uÊõ³½Ò¨Ûy¢õ
P8fäLs¦Wú'ÂëþI¦ T0^¯TZùz´XäÚ:ÕÄ~ÓÉ¿ý3IáõJÿLRx½ÒÇÌH
7±Âл×~,òMä·ø(ü/íò¤WÒÇ;UrjÔlÎh¯ì@]²F!Á^Ñm,ÐmÜæ
dÊBìA/,ÚÔ/Z!8Ê8§ã«÷ÊD\ÆöÊäÆAë¹såöÊN¯C!â >Û8Ó+±^½ÖêëXKu[wÙs½ÒªÛioí¨¹B(3q"rb6Ü3}~ræó鵯ÀnføéÆûÁÐ"ïYÄ>óÍôdîÞ/éÛu¢0È'Ò+Q>±æWÖáp-Ã#(ôpxj{JNׯ8}²Ñ$;@h[qFdõJº+tzºâ9OÛTÅ(ÔV0*KSpð@±hæ$ËiaïÏÖ±ØV
£CÎ.×:e ¾¤3|¢AntÈ·/iP&ûa7ÃëÙ1ó4u×ë$ôÚÄèÉ~o%úíÕº,O:·ê¢2øð©çéÊÂ^½ÐÒÇL#N?AÏ~h*6¾¨QÇÝXBWå¼èI-q^Kô$Ü,<ÉÒ¬\ ¢&õǬ+R#}]S£j<I£%5{
'Yz+ÁÔ-×ÉùîÇÓ#Õ;·ÓlIUÖâîDté¬@«2=lÒmC6iÂØû/æâ?|À ¥<¼÷¦BO<¯¯+ã±Ö®«¥ç«2$´à"ïYÄnAâÒÇÒn¤nyôg ú`£
ï¼Zä=Ø-±ýL´ôæ'£e'¹YÖ©ZDÑ"ÕhL[Ê@p÷hb·ÄÎá¸uõí6Õ[JWU·êì³Vd+±´%$k:Ú/Õ.l)Ð}@ƦÖWrCZô(p_j{©Ò£°°
fõE+$Â,p#q¦ t×H£ªSµÒÆ3§Zä=ØñèÉI«AgêT=¨B÷KæåFczîW.òM|¿â1s¿7-õøI%7©Ü:U®[ð®nØ©[¿1M|aL0d£Å4Oáãx£$cÚ
NÖ©À°dbn4hØe¨'Lîâ ?S]÷%=yùÈDìE¤÷Tݪӳ¬Èö,æ¼=¢VÒ4ñ»<ºõÄ+AeQ¢ÉÑPªâ `ÐUub³:¦qù¢¡´ÊÈwõ-D^À4²ª[uáGBsÌ0ÇÇ:Õ
C~Þ"Îá@J°p%/
{A÷ÃèØpx¢Uçµ|^
ÃAðpÃX¦Älâ¼:&©4Ê9qxFK'ádáIdåJ05þ°sMjÔ¤©¡opVB¹ÔPI£1.5
c%ÜÃ,<ÉÒ¬\ ¦º;Ý^ûþCøÇÎîU&ÌÞÝöÝ¿t¥*+âåWSÏdæiµ!2aHw_0ðì$¼£fs*ÆdÀ994ÚVp+m9ZìiAáq
''¼
þæ8Eâ\Q{
ÊÖड-éáCEå»úërõçÊïëçÍïëÃóöí8zÝ<AbÂ+ãÑAý!¹ü÷iÿ.¥³"²¬ÐïJÈæOûüExÏâüx#^8öûS÷ló¿Üÿ ÿÿPK!¯×Íu
¦Axl/worksheets/sheet79.xml´\Yoã8~_`ÿá§,bºe$:~`±»³ûìNÄè8l÷õï§x¬"%;L:ÝůJª¯e¹¯ý¾{|ÝÛýëÍÍ¢édóz¿Ø¾>ÝLÿø/¿*§ãiýú°~Ù¿nn¦?6Ç鯷ÿÛõ·ýáóñy³9MÀÂëñfú|:½-æóãýóf·>ÎöoWXyÜvëüóð4?¾6ë©´{ÇQÏwëíëTYX.±±|ÜÞoÚýýÝæõ¤6/ëÜÿñyûv4Öv÷Û¿¼]Ýïwo`âÓöe{ú!N'»ûÅêéuXz¿¿³t}olËxæwÛûÃþ¸<ÍÀÜ\ݨïs5¯æ`éöúaÚ'ÍãÍô7¶XeÕt~{- úßvóíèü}"øþ´ß«i$ sË%ßÿ:L>fÿòÿíÃéq}Ø<®¿¼þ½ÿv·Ù>=@ÊfqN ß?ÚÍñHÛBæï÷/pðçd·Ù¤¬¿ËßßÙlV°¨J
0r<ý<æþËñ´ßk;ÊB¬-ÀomE|ÔD¢MÀosï5jUo Àâ#OÅE`ÏxÃfi%´ö@)*e¸Úõi}{}Ø@Æ_Ç·µ¨¶KÂoàF]X
RBD°âhÆ"÷§§ºçP(!âZ¿É¹#¤à×[VìzþUÜ Õ
ʸ
Z%(zDG
TpG+G0nz J &¹ Æ=BbB9PA«!TÀ©`IwT°rH|BHóã7Sø³ÏÊB@z÷óÕø#Z
5ÔÉ0¤@ráH!K)ûL½£#@,CM»,[¤©+uÚ»Sâ©:[¨0¢ñ,ÂVA*Y¸ds×®ß-&3fD>åô¢qûÌh'Q×iF²© @H:µ
özd×Ãpk;,ÀÄaÂs Èa×Mb£!»t« Êá+VTqFMe'´m¾!
÷P ÀRqµÀåûDg¤ÄÞ¢@AÂ1Yãá5ä°g$;k<dOw¡] 絸®Ç¤"TD« a×GÖxx
¹.æÇõqÕ0»rÈTf ÈaRMB*¢U°Ã#k<¼;ëñ¥Áz$Ú¤JkAÞbhBR
Æèr¯Úõ»se&³ÄÞ-&DLYN
\LÎP6¸$¤DÔH«1O «´Áp(YUæÇS#æ-ñê`j:s IH%×!%Ô0¤ZÑpÀsAG9pÈXÁÏðQö19þGͦ
³tñôÍÔð%öM&!í¡6 ¸â+rôlÆ«-ÄoÿóÇïÿhÓpùËõüQ|®àùCZx¹¥oÉjuéîµÐF#Íýkñt¬;Zyg³¼2ç7KkA»Å±ëÎÇJxN¬Da'ÉLÌÏ$²
Q)5SȶäÝ6!鯍D³¬J#â4+f~c4ËÒ(%A[/0Sb.t:C"]zRR~5S4µ&!ý¢ÕEOe9#µÐ!DW"8BdIRÂós½)ÌܹËÈÅÐûdJòºf
¸±íF§NC<oµ:I%e»v\µChVq"täÙdðüÓF$FËËÓF
¢(mHªÂ jlÎjjR¶£¨IYVX¤Æ2B.G4Êòj÷eTYs1p:\5jPEÔÈÔLa\jè¨ alKÏ[QÔ°2bâz
H(¼¹rÈ2Ø4få'b&ýNÔ,ërÙKH_j¦0÷MCªÕÅ q¶[ä(+b2qwWÆ&g1ÈoRJMCJ©Õ°ßc|`û
±s#Æo&~²®c
A~:i´Õ¿ÕE|@ûM¦æc=hÃö3bNê¼6 gF´"GÔTk@vÚeý¢Ä¸¨àÏʡƷ3Ì¢s,Ĭ,`NJ=¼ä¾k@¾¹Vey!>©!¼´ýÌèVHc÷WÏ÷q`¾ÏIϪ
ÈÖÐÛï[£§b¡üsÒ2°.§{8Þ¤iR
úTï¬zÄÊ2ÊG¢Ô!pu8諳"«Ê2Ñf¶´7mCÖ[2¢Bá1ÿLñgûluìÏö¹×^ƶì$ÝØ"XÄ~¿kh¾áö{íÕÚs¯½úÂk¯
3à÷È"×wI5±ßÐþÝmåãÛ«¸På¶×Âk¯äh/²%JÏ6Ö S¢(QÑÆd&;îbÌ £9F¢ÐK6EvçVHã@¦ÿ>0 8xRÜ8ô"'^«Ô DƪüÂVÔ»X¨C´úÙVÔ¹TðiõáVÙ«Ùy¢UìpÈÈùäL«ôO%
×*ýSIáµÊÆk
C_ÖâE>°ý&g3~û'ÂkþÉ£ðZ¥)I·±Âø=²È4ßâÃî¿´UÊVYÒVi@NZ-Qç©NªdJ´%
¶Jîbîâ4Çh ÐJaÛKîëÎÇA)3ð·ÊD\ƶJrã õÜ©Òyôã A&
øã²Vi.«Ô»X¨wVý\«Äê\ªCøÎµJ«fCÖûaD+Â!#¸ñè3¤U6û?À¤U¶£ÚÁ|µ ?zé0B<;Ç,bE^:D±bÎvòòz*w }¼I9Izg«1ÊIúqWɶÍÑ*+föúØ1r&øøÓÇH)M²Ô¹×¬^EBØ=]pMÄ,²à®ªn#ÖeõeE7e5WÑí5DÞdÑniµL Ýù¢á¸áßI¸:] ÙÝ{/Ñ 7.½È}4bôL\lf³2M³ã5Vï¡3}4*xieøxÕ¹T0Fg%KRøt÷¥U³!ÓÎ&ýÇ+Â!C4»àb|çËqÜý^¿ôv.
r^7ÔzVÒjó¡'ádéIî<ÉÊ jR¼ú@j¤õ³/bj%¢ñ$8ÔxîIäά\ ¦FìµNÖÈÏ^ߩ޲.K²ÑwÇ!Fk¬@ïí5).!»3a6 TÄÿøWª¤xL#_DÆ¥ÜèE×ÕÊóU\øf>PhÁESñQ«Ó8qpÉØpéÇ\© s^ýÉ¡"Ajµàýwc|`»%öæÞÓeÌHëjRµbFòªÕ·à"ÐÄnnï¸õá{nª·´$!k³êl¶Vdë±²
¤N¤6[õ®
[@
ÏÈÔÔù
PÔHî+@
/ U-ycK«Öo¨¾h
D8n<ÆîT MC õÐèE\ddk5&?ÝØ"XÄÎgMNr:Ó¤êɺ_24·3p¿Ê@phâûû½¸u©GP*ÅIý6©ZtÝ£nÞ©[Þ;¹uá8¤ |«fÚøìmaÉw¡ËMª.ìy¶ÓjP0 ÝØ"XD·ùÖǾm'/ -´ Ú¬:ËlëbÎû1ªw>(¤¹8(»ÌÎmU 0ÅáÀQñ48Öj
HsôP}Ìê÷}Ìx¾¯dzøSEGúZmVÝàhtÈÜEù xf$8Ú°RFÇQ iÀV#c52.`Ä-biïÌF¤·cD+Â!DäÏ#D¹)?krÎ#¤Õç<âI¸'Yz;O²r%úHjÔD¨!n)K
´ãR£0VÂ=ÌÒÜy+ÁÔ@§["¼%PeÕýçï;Ù×0{3u·BHé±ÕñVëàÑ-±{¡lv<!í~°È)fí=Où<æ°¦åM6aq¥Õ¨ð;¶ÈÑâUWð¥ð
}'CÔèÐWgé(¥ã~F¦ßj¢ =qíÎ8°¤dÙ¾r½D { L«Î¦Ò̾
|×Ö2Ä>¶å@BE>¶¸XT«oÖ«¯j¿6¿¯OÛ×ãäeóÅ ß8NêKôòï§ýEÁ+¸à®üðioÃ,>Ãÿ°ýáQètò¸ßÌ?`÷ÿÃÂíÿÿPK!TÕ
JYPxl/worksheets/sheet80.xml´\Ýoã¸/Ðÿ!ðS
Qß26{¨>èøá¢íµÏÞÄÙ
.Û{{ûßwÈ¡DÎE.Íð7#Í÷P¢ýáç?®~ßû
âÅÕîånÿøòùfñëä²Z\OÛûíÓþew³ø¾;.~þø×¿|ø¶?üvü²Û®@ÂËñfñåtz]]_ï¾ì·Çhÿº{ýáy{?¯¯Ýö^3=?]'q\\?o_(au¸DÆþááñn×íï¾>ï^N(ä°{Úàþ__´ç»KÄ=o¿}}]Þí_AħǧÇÓw-tqõ|·Ú|~Ù¶@ï?D¶½dë?<ñÏwýqÿp@Ü5Þ¨¯s}]_¤îAeö«Ãîáfñ±Úéâúãm ÿ>î¾ÿ_){ÚïSûE¬ ×Vj{ÿópõi{ܵû§ÿ=Þ¾cÁ¯÷»í×§Ó¿ößnw¿*¢$¥n«ûïÝîxFÙâïöOpðïÕó£0ÊöýûÍ£RÄuZã黲`î¾OûçáÂFJHøm$ØQÌHø=ÜÄ[EdFD=CpE`qFeO´EV oÐFDYPf-¢
¦Ôîê¶§íÇý·+x°×ñu«òG¬àðlFWjrVG"vFSîr%øP]ëêbú î!øûGUåëßÕ
P LûMqµÐ!¡='HNXsÂ-'lÂ5Øf4ãB¥à´ÜÅQÂ=TÌ r pä5'ÜrÂÆ!@à3%1?`%üfÿ0k Â{D¤Ñú":D¨
äÒ
ÈÅò!Õ©·°qÄÊÓ®Ã%rÈ+Öy:ªÃcPÙFDMµi})¤CHwAÿdæÉ¢Î¢*j°7ML¡JS¢æM¡ÀÔBP5¸¶,ÈÚ©Ò!Áí0³&ÃkDa¸µËV`¦0÷!Daîm½Cñ~ÇUs½)$ªC$äURB·]DQ¾Å
ÌÁÒ±AÜÂNÌéÕ ,S:=?³&ÃkDa5ì:¡®ÛnAÈ̽b£ª'Ì5
B\ÕmÂò¢CHXõ5^#ª«áÃQ}^aT e䥦AQåEØ@ÔáÐ!$¬ð̯
Uûq5¾ÔÙyåjc0D{mc+0ªo0aýÉâ*ï"ò8-ê¨,zÛè¢Q£
G8,w×0)K6a¹ÒfYd åLd2Ó(³]D
cIæ³Càèæ"µ¶ÖmÂ^kaÃôìÆ"®ÀÌÙ3¹a¬öú:"DR"*Êzø±AIm¢F'Ç&ªÊÁI4I£qéâá\àl¦e&e¢@É8ãµäð±íP
ÓÔÃÇÿúËߺlÖüéÃõÚA>eR2s÷>[ÀÄ-««G£ôÙd¶»[¶\T¢(¢ÝçÚrªý¸ÚÝú¤
!Q/©ÏñJæ4ÔýLã¬HÏJX#CØF âU
ÎÈÁ ®,Îê%LO1±¨jÐb,eìÎ$E§
(ò(¶ùEM¤FBÇDgì¤k%T#ãÚ%cå§
aÎÁ ]Ò²G騲£¶tOÐIQeûÀÉÆUUGõ5(âèâ øh§t
¬¾éF %]°:Ð*ÏàL]Dª%êp=ACkLDùPðXJNëºÈË<JMðY¿R©ióò ÂÙ»F X
}ÂX§jwc*UÅ®ÔÔ³¬d. "©«JJ\
ö³wEM¢¦PÇ$N¯Ä8Ì¡@k¾õiCë=cwRNêDðÓ)h>@@|ñvJdq»lgKm¢Õ± ¸®Mrá@±-Zß6aé×jÌíçåÄ"±@ÂÆðùê«Ñ´¤ä¬4Côf!Þ06l1&¬÷Ü¢X¤zï\ÏÑ[¡Þ,±1Do'mS0v3¡7^$¸('8©Þl~÷±11Ó7Üè86,Ïääð±ê36
ñËXÀs22'z_6«ÞJ(Ô< ÑàËGéKqgÆî!ϤÎájs,RÖVÂ8Tú¤
!QþÙ£ýV»äúÐðAXß3ûuú\zõ÷+ØfYZÚÙðã9Ð\ÙÁÀûéHzÆ{ ì°?0ìIge
oz9ÏsÝÈn]ç6VEõî¼Naû3eÇß^¹õüÂ+·Wn¬,}2³('©Þoòõë;ZnæÆ`Ür[°Xi>Ku3¡7î$rê
÷ç¶÷/·ê`*·Ü^¹5 7UGMÕÒ+·4¤j®RUí®õ5®>!è>Qh0ZR4S%âzmÑ6ïÆË
¤
AQ?°ýÀûûÁl!¼i@®Fã¯dÐàTû²\ûá|É$ì}¢ØÁ[ý|É$ìR³ûûù9²~ºM<Ò¨ëÔ<ïÌègJ&NÿÄ
^ÉDÄÏØ¥J¯d0^ÉDL°:ôÉÌ¢X¤z³½É½ýIéLGRz%ÓÇT,Ñ»1zÏ,JÂ9÷æêŹëñwOV}V4+^4¬d#§âEs
ÉZëd_&E÷BCìÑ¢Á`2h× zµ¶ø1÷|Ò¨' þ\O¨pOð²ëäxÍoðD©<¡Þw\V6){(ö~d?[6)»Ôìà@su(yRÀ©IÓ²[×¥õ15íà
AQ×±Þ|ùHÍ®Í)+Á¸e?»êKÃR½ì`Å£guü=ÀaQWð>dÄP%Õì}qoHͤî*Éjzk0DIVG;A%EUä|(ï ")²b2$C<à,Èjúv´|ÿzã="+ÖÔÜ,I6kæÎnà3YêáE½ÓY(Ê,`>#YÀ:óÍùö$,`^UÇ«$YÿZÛ{³I6
H¢ñǶ5ïïÜÏÔ^§2 ×3#ÉñשhðÐõqسBQVÓ;ñ°÷©bïÓÃÄÀ?½§ìR³KË.ò¬JDà9¿élãÅ7ÝZiCHÔsjL¡9%0øöTµÇ7lLqrÀQO/£åm4|Òs¸Ñ£H²ö(·eãRi2üzGÓhég}5DëQ:CqLãQ¤GY{[²q)Ô4ª;Q£_ç¾=<2ÓÈFÄr³5·ÙîÈ)P°Æ}ëÙ}c{©#CÛ©þjL`ú'ÐÊz £=]N_¿5®ªµ§+
o9à¢$".áÝ¡ójǦKßeÃ\¡´óD;æ¥Î*ÐÏ-ÊEªêh?â4Ó µÓØLÞf¸HÔbÕÌZ( ¸('8©Zª8j½{ïÍLÁ¨eÙ«NÓµ$µÍ$µcã²'_Ä
Bà'3±ù©¤bVGe «WÒg_A¨^è;[[¾¡Þú¤
!Q@0¸ßqd
=Y$ÑÅ&èÎ`ÔÏ-ÊEªzDåD׬2m´Èý²nßÌÄý¢à¢à¤÷«79÷{qíÂÇTã,Û]µà30´|w·¾Ìàøô¦J"ê2
1Ã; 88©Öl»Pë6ÃÉ*ÆÆêÎ>éçåÄ"¹õܲÔ@èü¾~´¢Ú+CͰê/K²åK8§T±~
(³iÈ
µiPGôv.ìÊÉ©v
.O (ä,ð@׬f¬f>iCHÔ?lÔ{÷ö!SU·fXuýc`ç=ádñA
þÑïlÔa9ÿè8Ê?.OÈ?òåÇ"ê5n>dýs=(hfÝú¤
!Qÿ°©ü ¦ÏlàrN©3þh£1(gâQ:Cqv)EzµG¹õ(BMãOFïi`¨iøó&GkNéÆ5
b,EzµG¹õ(BM%·É´êñ¨¢j90±¿m¿ßäJìÍÂí'|°èDMF}ÃÚ¶aXý_0"¶W£V{Ë0Ôäþ0çÿm×uª
£<ÌÌE½lÐ,.áxwñO¬ ÆN$Tw6XÍM2~D®
£;
ª×Ï-J²¸¬²øÇ×3¥;¯Î課^Q¬ýu5¡;.J¹LÓ`²ÉnM0ºl>×]£ig[6òTP½~nQÅe'î ôrk2jóξâp(pë çÈãð©_Q¬`v
fXj rú³IY&ì*k° % ^÷(4~z®Õ2=/el ßràÕ¦É)&ªY`® fÊ
ìéØHð{A$Øþb"!â
°@ѱΠYs+CH*#
¨¶_èÀºÓÀíÕhX° ôAp¢d©Á«cDñêhPÓõðÂ-f Im¤ed?wæÅ+qÊ$j~Ãj¬ u1 N{Ì$ìºmByÇø
õµw§Ã¬[dqðÜA¨øÝùR5ÁXé4@7è®Ð<ÿùÁ½¶¢X
ëÊø²ÌÏ3 rïcÊOߩץöù+ák2/ ÐÔX²¼l Ê+´µ·h"âB+
2*É¢zÜÍz#۫ѱ£ä% ¥WA(¯"
±wgl1³(wqÄe¥^0¸+ênGÉKt
¥W,(»]13-ös,.ó*ï`kн´£äºk´WxU¢¼zöûÜ¢$Kø±ò5ÁLénçÇKtMüd^[Q¼*Ôî("¸( 't>Pâ}2¦·ã%ÊÇWÀ2âÐ úõdqYªñö;Ilq=±HÒ¾Jí
ÍP£yÈ{çÏÂ(^ê
5)×SNÎ-®'Qsü28üv±×íçÝ/ÛÃçÇãÕÓîæÀ¤-®ø½oúÿ§ý«¦Ve¼Ì̧ QÚàÜ&¿ÀWøíàcèðQäÅÕÃ~þ§Ü×ã~ü¿ÿÿPK!ÓïñÆFYPxl/worksheets/sheet81.xml´\Koã8¾/°ÿÁðiË¢D½$Ñ,vwvÏîÄéÄíîþ÷S|Hd)Ùidrèt_Tï¢Dûêç?^g_wãÓþõz΢x>Û½Þíï^?_Ïû¯XóÙñ´}½ß>ï_w×óï»ãüç¿ÿíêÛþðûñq·;Í@Âëñzþx:½ËãÝãîe{öo»WXyØ^¶'øóðyy|;ì¶÷éåyÄq¾|Ù>½ÎµÕáû§»]»¿ûò²{=i!Ýóö÷||z;öÒ^î.÷²=üþåmq·yNßÐùìånµùüº?l?=Þ0¾½ëe«?<ñ/Owýqÿp@ÜRߨ¯sµ¬ éæêþ 4fv×ó_ØjS¤óåÍ2ÐÿvßÎÿgÒÞöûßåÂæþzKèÒÃ
eïf¶Ç]³þÿÓýé~½ß=l¿<þ½ÿv»{úüx*ºî¿·»ãdK2¿Û?Ã=À¿³'`íê÷7-6
WiB§ïÒN¹ûr<í_ú9ZBb$Ào#Å|RDjDÀïþ&Þ+Õ AÅ E¤=µ-ò´y½6,âIVLu°t6¥rW»=mo®ûo3x°×ñm+óàðl£/¬]© ÒYI±ØýL=¸sÌàCy_äÅÔ@ÜBðë
㼺Z~7h@µqå7ÉÕPB« Åè(APÂn)aã`Á@`
O´å.6N
ÅÄ äZMpB ÖpK O`ÄüA¤ðë9ü;DHB¬¡Þ"ÅÆGph5BæÐ $Ã.É1D ¬5¤"õ6YrÚµr¸Döy%Á*OuJ|#µF@e$íÁH ¶R©Ä]pèÐQ@B\#U<*y_S½id
YÊ5m
Ʀ`ØBC\[0dMBTi5DÚabM×Âpk+,ÁDaîµ
I¸7 ÷VC÷,.cZ©:I˲¤A!YÐí!Cï1Ct¬5naÈ'æTj)=?±&ÂkHa9ì:¡®ÚnAÈL½dê'$$k
qUOH^4ÉVCªO¬ðR]êÓ
ëIZöàHZjj
A
¼h*Z
+<±&ÂkHaÙ~\/u¶â#Þ&¹ZÒ$CÂØ
¬Õ7°þhqöYæUTä}½mtaÃÈQÌ
£G8$wk¦1®aR*MCr¥5mEÎ[$gD "ÓÛ.M"1Ç$ÓÙÁôèæ"µ¶V
Â^\×ÂèÙ1D]³#sÃPíÕuF°¤(XUÿcÛDNMdhFÃÒÅÃ9Ó³:º%Ã×XÃG2´íA)LS7ÿùí×´|Öüéjù 7FOEÄÜÏÖñزñªÌh4
MðØÝ²e¬dyUä>×SîÇå~ìÖ'm {I|d2§i$wìgXÏÈø¤ÕLcPÛh1AÀªÐ9:ËǼHÂt³²-RFîL`t³<b_ØDr$tLtÆ.ztíÂIBÕLc\»pR~èܶKZäð TvÔQî:ÉK^ºlÐi\UÄï°@×@7É;¥S`ÕM×Lc©HÒ5!©ÁhSeÁTy$[¢ú!×!4´8ç,ÊúGrP tZUyVdQjÏúÛLNMQP»¨Æ K°oBëTeñÖ`LPqVäJB@=ã pIUPRâ²·½+l9
:&¹8ôôCZ3qC·>Mc½gãNÊI0Úp:#E_´"yÁ.ÛÙábÈAõGl¢\×&Éði²-Jß&!é×Ö(ÛM-EdáÓÕW¡qIÉH)¨
éMB¼ alØêX0°ÞSbdë
¾s=Fo&zÄ®Az<i¸´5½õEbëMFé3}ÃccNò¼îAÎØhIÉ©¶9c#¹1a?¹±<w)"Óxâx ó%Àh³ê¬AAÍÒþ!ù(| 0î¬Àøý=d<Iªî¡2wA"em%C¥OÚ öá_=ú'Ñ?'µ«îA®
õ=±_ÛóiKgÿÁ~À8ó4Ï´³þÇs ¹f;ì{§,Mª ï!vp&°ÃþÀ°'UÌ
ÞôôsçºÝºÎ#m¬òÝzBögÊ¿ Ƚrëø¹Wn¯ÜjL°²tÉÄ¢YÄz¿kÈW¯ïp¹Í'jqËmNb¥ `è,ÕÌÞz'\#Xo¸?·Í||¹S¹å¶ðʹ©:lª^¹5 >U3ªrwöè¤qu BwDCäÑ£Á2ÇÐk¶y7\®'m
ûì>ÞfüàLrý0?x%Óz?¤ÊåÊçK&bïÉÞ2ìçK&bÜgØÏ̽÷Ómâ6]'çygF?S2õôÜàLøºTáÌÆ+¬]2±(F±ÞdorFoGRx%Óß^Éô1%Iô6ѽ'âäÎã=¤¹|qîzüÃU]ÍÍä$«%ÙÈ)iÑìA}²V*YÁÁ¢Ñ]"Ñ;a´Àh0' !Ú5¨ÚC-~È=´A$ì È£¿ÖòÔ´l¦äzb 9 e³çë=QHOÈ÷MÌÞ%½ØÏMÌ.;8Ð\ÊfäðdblÒ´ìÖuFiuLM9xPØud£7]>R³ksJbIÊfc0n٤ϮZÑ¥a!_vâÑ<þ@à«Jx2`°rö¾¸7¤fRw$5½1¤$©£Áh%Ygt(ï"É¢$2A°,-á,Èrúv´üøz¨Ç{4D¤3Ô©¹Y8lVÄmÏg²0UÃ|!§²<`>#W³5Uæõ, /öD,`^Y«$¼Ê`GN_í½Ù$õ¤
Báø#Û÷Þ ÏT^§2 ×3Éñש¨÷Sõ±ØyÎ+ÊñxØ»T²wiÏabàßcv¡Ø
eg/xÎo:ÛpñÞM·V`OÚ öSpNA ¾=íñS=¹ÏAüWàµA9G=Jk(ÎáF"<ÊÚ£ÜzKA¦áþøõ¦QÒÏú4(Ç4¥5Ç4ExµG¹õ(M#;°5êuîûÃFî4"¸}Èvý¼kØÇÝ
0¶*9"±më/Ç¢rÁ -.ùäuèyèrêúYtU<]µðÃ.
´ÈâÞ:oA±vd¸ô
ïç
©çH½´#^j ÝÔ¢YÄjÉö#N3P9Ìä
×H-XÁ¨¥Å'VKvGï½Ü´µ$"ë~Õiºd²²d²vh\öä[Aüd&"2?u½TÝ¥åQÈêÅð ÅW*=êÎÖ¯ï·>iHØ!®C¦w\¢û@¢1(ºÈÝL0º©E1²¨èT¦áúº_2?·3r¿Z@pQpâûû½¸véÇT:ÆI7\/ºjÁg`pùn
HßúÃñ!
é($
M/"0UE
'búw@p6pcÉw¡Ö
×óVÕ}ÒM-Etë?eÉ)?8þÐù=uõhE¶%Rê~Õ)_dËsN©êúգ̦çrÓ .©í\ØÿSî\@@`ÈYà(é¯3!ºYþ¡ù¤
"aÿQïÃÛKf@z¤ºÕýªëãÐ0ï1'3ª÷zg#ãLùñ@ÇþqyBþA<Ðt¤,<¯q³á éë^Aû0ëÖ'm ûL5à0L0}~`éé{G|ÊÙ¥xÖP]GeíQn=ÊÆ¥`ÓøÑGF0Ä4¤×F¹¦¡Ö`\Óh¥³ö(·eãR°i äÓ6VQ5U-&ö÷í÷ëL½»ýîÈóCɨaHÛ!©ÿëÅöjØjïêÌàáíàªN5ag¹¨3"
Z Åï.#ú)5ÂØÆºÁjr¬³ÀÄÄé¹&"nl
*¨^7µ(Ðâ¢J*¢\#Ìîd¼:£{`¨â ¼&¢Hûk
jDw-"¸(ç"M3xI&»5ÂèùlZw
Æbl Ê;hPAõº©Ei¸'Ðc:Ê|̲Í;û3fÐC[<GwúyE
fkPÚ\XNw!0çiB®²F{Trèuï°DÓP §ç%ÓCÑògPÆê]!µ¾Ú8B·U$0×3fòtìL$ø½ l1DÑBkѱâЬ©Î!ÂXTÙ/t Ýiàöj8,ÈzÆ z¢$©A«cDÑêhP½ÓÕðB-¢M@ÚHÈ~îÌWâIäü¦«E²Ö}Æ$zÚ#&!×mòÊ;ÆgPZ_{w*̺©EiÏä¯Îr¬ÆJÇáz¼Cw¦ùOî5yEjXkPÆ×e~~h9="ó>¦(°øô|]j¿¾Fð1Ø©ñ`MÉË&¢¼²©Q}ð¶öMDCs¥^FR&<ªÝ¬7R ¸½;J^bÐ(Yx4ò*¨FieìÝ[L,Ü]\$qD©.ÆJǺÛQòÝCCbáË änOLÝÔ¢@,Ê@;ØaFt/ì(yî
íUZ(ï¤A
ý>µ(ÐâÁ§""z¬|0cºÛùñÝC!=×A5¢»\:B(ñ>@cÊÛÁñåCcI+`DÑ
hPAý:´¸(äøû@²¸YDé_¥öf¨Ð4ä½óga-u¥5)×!QNL-®GµæúËàô·½m?ï~Ý>?½gÏ»x_6ô÷¾©ÿöoZ<fYÁͧ QÚàÜFá+üvð1tø(ò|ö°ßú?à)÷røRÀ?ÿÿPK!LZý-ì=xl/worksheets/sheet82.xml´[Yoã8~_`ÿá§],":,ÙH2tü0Àbfg÷Ùí8ÑqØîëßoñYEJv<t:U_X':nù¾}Ý»öínÌ¢éx´}Û´»·ç»ñÿá7Åxt<ßׯíÛönüc{ÿrÿ÷¿Ý~k/ÛíiÞwãÓé}17/ÛýúµïÛ7à<µýú'Ç÷Ãvý(
ö¯x:MöëÝÛXiX.ÑÑ>=í6ÛºÝ|ÙoßNJÉaûº>Áú/»÷£Ñ¶ß\¢n¿>|þò~³i÷ï âÓîuwú!GûÍbõüÖÖ^Áîï,]onù§~¿ÛÚcût@ÝD-Ô·y>O@Óýíã,n¶Owã_ÙbÍÆû[é ÿî¶ßÎÿGÂßÚö³`¬ïÆSxX.ýýïÃèÓú¸Ú×ÿíO/Xëãöiýåõô{ûía»{~9EqF Û?êíqNÝê7í+¬þíw";À)ëïò÷7¥6r6'9(9~?fóåxj÷æÂZÒk
ð[k`SOÅlPE¢UÀo³ªHµy§A
æ!Âʳ¤}Æ¥qL¸µór¥W½>ïoí·d<øëø¾õÃpIø
¾QV¡¬x±©ûÓ¹ºg_(!âZ¿Éº#¤à×{¦³ÛÉW±@
*(qR%Ôw8%,)áVa¾éî¸ÐA ÄDyîbåCârB µ"8¡N KJx C@Ä'J0c~Â!BùÝþí2$&ÞPHïAüUùë¨BÔP§$Ã&!ÊkY*HÑeê%¬ò2Ô´ëåp4u%À²N;s
¼R! ³u9FT>M1¤V¹,\Âk\Þ
qGÌ,ʬ³Í¢g9½hØfÆ63×[*k4#ÙT $j [=Àãa2v¹ÁL&y]*2غZ¶à*!y]+2øfÑH#ölFù¼lÏ?b»ÛI
ï2"¨Rµ=Àãa2X²NvË-5 Kó\aÓcRA\ÓcR
UBJ¡V°é<æ!ÓÅ`á>l°B`;î,LJ¡
@H)Ô
6xÇÃ<d°ØZ\/
¶#Ñ&åYj²CÂj¨5&lÿ÷0±Ä<åÄüb¨9
iÉÆõ@Bj¢
aHQÔÓãu ÷HbÊñÀpÖ35n¹v'¤BKAvÒ¨BRµÆ(ÓnòtJ×`cEpÈY&NrÝá ¶ù]"¦Ç%¢±ÅÁá1N¢uñ<ÍÔ8%vÝ#!u_PÜe%9r¤ðjJ`zºÿãÏßþQ§pæ?o'Oâ,sS$t3l|&];V¤õÜ£¹/ÄÓ¸Ü
%ÅtATÌÉ¥Õ NÑâõàV%&6'P¢z$çì3i¬F=äb^É¥1iNUCÚ@1*8G$b
B¤YVäI!à×8rDì1Ñ9N9ã 5ÿ¹HILa\O¤¤IU!iµÆ(O°¤(¢bîü౸Ah¸U0Húp¥iTd¾ÂÆ
»ÌpÝsqÇrxÏKÉJ¦0ÈQ¤«U!v1ÊQñ4³8¦^Ú¨«T³Ù,2¥6%ÎçH'ËóY³%oW%ÆËsI(È¢K¦0ÈE¤òªÆFSöZcñ$a!&GÌ<Í¢Âæ26^ñg5HS(¸n M¹
aìRµÜ±¤Q£}Än/N±Äù3^Pó§ë
ädÉyÔTÂØlÕ^ϺÙh=^K"ÄdJn¨ûs#A.©Ôd7)*!
RkLдfÉ{Ønù3v4±Û¦¶[aݤ2ªØÇÌH}×Óc·RdòIl7¯>þÅz
vãßTvi@ÎøgI©©ÚñÁü33ÅÓYÏáöɸÆÉdÑ8°]yb':R«Ü×Ën®Íx>S»Kµ´ºÐ' Çî¯ÝãÀè>#~(
ÈÐÛÓ>fäTì £`×;nÂ~åNëVbGÞ1§ÌÃÉj9¾*Äa¸×â¬`YÁòCª²è¥·!ëdH+Â!#Cü6ãOî3DeìOî3ìUãµW¥'ØI Èä=Ll÷ætù¤·××^ý9}æµW{íUa¦5z!A&ïab»¡ý»ÛÊõÛ«¸¸Êm¯¹×^5È-ÑdK4÷Ú«ÍDÆPòlM<ÙÄ
¾Ùæ
Î
Ø^Z´)²´B$2Û_?ú8â@OkäÄtÚÈ8$2På2ýRë6RAØÙVÄ¡sÊñó²·!óH+k pÈÈäL«ôÏ!¹×*ýsHîµÊÆk
ì
M<Àä=Ll·Ò3È»ÕLÒÎk
åÙíÆ¹×*}LA
¼¦Çî&ïDv'Ó®ÝW/QyÒ*ã°Ú
È)QK²þ+h«4 S¢sY¢`«Äè&hÈ0c48SbziÑ]Ýù¤"á8@.ýµq q 2Ñ 7ÉmFÎÄ!qO"[%kb!ÖX±ss)aÓW=Û*¸
66én¯
â[F¢OdN;(H«¬4ÆmiµÆÛÁ÷0±Mb¬¾¸
&zwm"m»ÒdiµÆ(èSqSÒ8â&ÓhncËÈàúN
º__&äXG²rsº 9]`EÄc1Y`¾Ë´N=HxÓÁ}"8¸T´º*öÒ®ÇÖN§ÄV
£AN&×:` }N'ôDÜht$'$çj#g¢Ád»3º©ÆbM"Ĥí.æL3Çâ\óN\¶»´Ä#JùCzôÒø<ø¤"áQÃi
2hiÁ'bûàûdÜ{ðF$i&¥F9ozZSw=
÷(KòàQV.¹&õ¨+ºFj?ûn¤F9®ñ(µ¦8®ñ(Ü£,=ÊGY¹ì±£:Y#~<=R½1;½e¥!îFCJ 6Z Su-ìÁMCö`ÂØTÅömØOÚ Ë©7cä»Áø¹e¥®©sÏV¥ <'hA&ïab³Èpé«ÔLÂ,/Ì"᩵àÊ!&ïab³Äö3ÑÒ{éÛUªÈ,QµÆô¥¼G%65Ǭ«ï¶©Þ5UºT,
×Ùf-ÉVâÜ2jRÛ¬zÍ- ̽~2%5¾óÒ¢GûPÛH¥è6Q´B$ È7g@&@*¡J¥}µ&9Vdò&6FÜXrÒjÐ*U·¡ÐzÉx\kLpIÍ÷0ñzÅM"g½7-usI%7©Ü*UL×,ø87ìZzìºwÕ#í"Ù
vU©¹ðÒÉ\kPÏÒ ÷H¢¥gþätÝ÷àääm±ãS®Ó,Év&F_u©
JÒ8¤=7Âc4T" yziÑ]GòI+DÂ ÚÕ÷Lnª|H*
×¦ÒØìªµ4OIÄ.Á[
@c4ì"}è¥EÛhûH
#@~U¦äÌTdÓW÷S3rN¥ÖçôàQ¸GYz²r)Ø5þàrMר©
¸$Z)ëJ©5ÆuÂX
÷0KòàQV.»Flíd3Kæ|¥âüÀ@ý±sx ¾ÃÝè¯ÖñJiWÂd~iB²¹òôðeæöjÊkêû\õÁçûúyûÛúð¼{;^·O°Bønu<:¨OqåÿOí»¤ðN8ËòT¿ó nùÔàÚæ|U½
wáEÒñè©mOæèî;íûÿÿÿPK!^yúì=xl/worksheets/sheet83.xml´[[oêH~_iÿâiW«ÚlPÑøÒV3;»ÏBtBçöï·úæîªnrÄðKÕWå®kWÛæöïû×Ñ×íá¸kßîÆ,GÛ·Mû¸{{¾ÿù~SGÇÓúíqýÚ¾mïÆ?¶Çñ/÷ÿÛí·öðùø²ÝF áíx7~9ÞÉqó²Ý¯Qû¾}ÎS{دOðïáyr|?l×Rhÿ:§ÓÙd¿Þ½ÅáíÓÓn³ÛÍýöí¤¶¯ë¬ÿø²{?mûÍ%êöëÃç/ï7vÿ*>í^w§Réx´ß,VÏoíaýéìþÎÒõÆèÿxê÷»Í¡=¶O§ÔMÔB}çù4Ýß>îÀáöÑaût7þ-VÙl<¹¿úïnûíèü=þþÔ¶cõx7
èÄÃréïFÖÇmÕ¾þo÷xzÀB\·Oë/¯§ßÛoÛÝóË ¨,30JضxüQop*èdP¿i_a
ðs´ß짬¿ËßßÚ,ÊÙtä äxú!üÍã©Ýk=JC¬5ÀoM=³AV¿Í">ª"Õ*æ
p5*_ÌôkXÆY^0áÖÎ#"PÊ2\õú´¾¿=´ßFñà¯ãûZÔ[À%á7øF]X
RBD°âiĦî§suξPBŵ~uGHÁ¯÷,MãÛÉW±@
*(qR%Ôw8%,)áVa¾éî¸ÐA ÄDyîbåCârB µ"8¡N KJx C@Ä'J0c~Â!BùÝ~vBÓC! ½;ñWå#RìÑZ!D
uJ2ið$Ç¥]¦>PÂÊ! /CM»^·HSW,ë´3§À):[cDå#ØCjËÂ%¼ÆåÝ7pÄÌ¢Ì:Ù,zÓm`l3cx½¥¸F3MUBÒ©V°Õ<æ!ai,ÀÄ`×¥ «e®×µ(oæ4bÏfÏûùÈöü#¶0±äX© pñ.Ã)*!UP+H8Ø<æ!Å ëd·ÜRã²d8Ï
6=&)Ä5=&¥P ¤j >Àãa2]éë)¶ã.1)ÉRAÁ¤ªB ax<ÌCŵøÒ`K9mR¥Æ ëI1T!©ZcÂö1y{@ÌSNÌ/öÃPøILa\$¤&ªE1=P 2y$ö g=SãkwB*´Ôd7)*!µQk2í&O§Äy
0VPÇeâ$×bØ%bÚq\"Xã$êXÏÓLSBi×=R÷¥ÅÝXVY#G
¯6 §û?þüíuºgþóvò$Î27EB7ÃÆiÒø·aEYoÉ=ûB<]ËPRLgDÅ|H,q§¨´B$(1±9Õ$8gIc5ê!ÿóJ¦0(IsªBÒjQi\Äù<"k"Ͳ"H2p¿Æ3$b§ÎqÊO¨ùÏõDJê¬d
ãz"%Mª
aHc¨5Fy%EsçÇâ¡áVÁ4"éÃ1b¦Quú
+ì0ÃuÏÅ_Èá=/%*Â G®V
0$ÚµÆ(GÅÓlÎâ8zi£®fPyÎf³ÈÚ8#,ÏgiÌ"h¼]%v/Ï%5^¢\". ʫBMÙ'jQÆm1ó4
ËØx12:Æ_)jÔDn M¡d
ãº6å*±KÕnpÇZFVôGL¸½8µÆ^säÏxAÍ®2%SäRSUc³U{!<ëJf£ôx!,<)y¸¡J4îι¤RcݤPªJ1AÓ!&ïab»!vnäÏØ-ÐÄnRÚn
Avʨb3#õ]kLÝJAÉ{$±Ýd"¾úøë!Ú3RÙ¥9ã%9r¤¦jrÆ?ó_ÌÌXOgE>Û[$ã_&EãHÂvQäèHr_.pº¹6+âù,Ní.EZÖÒjè&B´B$»¿zt£ûø¡4 7vZBocNûS±Pþ5y^î¸i
û8[AAFz#ÆX2g'«åøªDá^³eË#x©>dÑK+nCÖ-ÈV
CFø3mÆÜg$ÊØÜg$Ù«Æk¯JO°4ZAÉ{ØîÍéòIn¯3¯½úsúÌk¯>&÷Ú«ÂMkôBLÞÃÄvCûw·ë·WqpÛ^s¯½j[¢ÉhîµW
2%¡&äÙx²|'*³Í1)
±½´hSd>i
H8d¶¿~ôqÅ42Ö 7Éé:µ3qHd Êeú[¥ÖmZ¥(±³Cç2âç[e'nCæVÖ4@áÉVéCr¯UúçÜk×*&ØxÉ{Øn1¥;g3v«¥×*ʳÛs¯Uúx+LÝLÞ#ìO¦]»¯^¢ò¤U:Ça5µS¢dýWÐVi@¦Dç²D!ÁVÑM,Ð9a4Çhp¦,ÄôÒ¢»ºóI+DÂq\úkã .@ã@[e¢An:Ú*C.â D·J,ÖÄB¬±bçZ%çR¦¯z¶UZq2mlÒÝ_!9Ä
·DÈvPVYiÛ2
Ò*k ·!&ïabÄX}qLôîÚDÚv¥1È&Ò*kQ6ѧ
âÒ¤8â&ÓhncËÈàúN
º__&äXG²rsº 9]`EÄc1Y`¾Ë´N=HxÓÁ}"8¸T´º*öÒ®ÇÖN§ÄV
£AN&×:` }N'ôDÜht$'Þ¶£A&L¶;3¡Ëɰúhs9!Ö$hw<°0§`Ò9çç¸lwiGòCzôÒø<ø¤"áQÃi
2hiÁ'bûàûdÜ{ðF$±¡Ô(ç
@Rkó GáeéQ<ÊÊ¥ פþuE×HígßÔ(Ç5¥ÖÇ5
{¥Gyð(+]#vT'käóÓ§Gª7f§·¢¬4ÄÝhHúÔFtª®E=¸ aÈÌC»ïaûŶOì'mÐ@Ç
TÈ1òÝ`üܲÒL×Ô¹g«R´ ÷0±YdN¸ôÁUj&aAÅDfðÔZApåÍ÷0±Ybûhé½OFôí*ULdɨZczÌR
LÞ#ÍûcÖÕwÛTo*]I*ël³d+qnKHµ©ýR½fÂæ^?_ÊyiÑ#À}¨í¤JÀÒ
t¨OZ!d3M@ M P¥ÒÊξÚ
ÌF+2y#n,9i5hLªÛPh½d<®5&¸¤fÉ{x½â&³Þº¹¤Tn*¦k|97ìZzìºwÕ#í"Ù
vU©¹ðÒÉ\kPÏÒ ÷H¢¥gþätÝ÷àääm±ãS®Ó,Év&F_u©
JÒ8¤=7Âc4T¢óûÐKî:OZ!Ю¾7dztSåC:Ti¸n´0ÝÆ¦dW |J"^p ÞúÃhØ(DúУaèC/-ÚF@àÜGB(2t@Àôk¬25< gÂ#^Ü JrN¥ÖçôàQ¸GYz²r)Ø5þàrMר©
¸$Z)ëJ©5ÆuÂX
÷0KòàQV.»Flíd3Kæ|KÅùÀ@ý±sx _|#»'Ð1=!_!âÒ®IÊ5!Ù\yCzø2aS{5å5õý\õ
Ï÷õóö·õáy÷v½n`
ð½Õñè ¾+ÿ>µïZÀ;á,ËSýÎ'¸åS{ïÔö0_à[Õ[xÇ^$ÚödþÎ0é¾§}ÿÿÿPK!cýQE=xl/worksheets/sheet102.xml´[Yo"I~_iÿâiW«.¨C¶GSG#fvv1Æ6jCY@_ÿ~#¯ÊÈÌ·?´Û_de|qdTQÜýò}ÿ6øº=víá~Gãá`{Ø´O»ÃËýðÏÿ°OÓáàt^Öoía{?ü±=
yøûßî¾µÇϧ×íö<§ûáëùü>N×í~}Ú÷í4Ïíq¿>ÃÇÑéý¸]? £ýÛ(Ñ~½;å
óã5k´ÏϻͶn7_öÛÃY.rܾϰÿÓëîý¤WÛo®Yn¿>~þòþiÓîßaÇÝÛîüC,:ì7óÕË¡=®ßÀïïq¶ÞèµÅÎòûÝæØÚçsËäF]g£ÙVz¸{ÚöÁqû|?ü5¯òb8z¸ýw·ýv²þ?à|?¶íg®X=ÝÇ:r°Lðýïãàq}ÚVíÛÿvOçW,Äõiû¼þòvþ½ý¶Üî^^Ï £$§¸oó§õö´Ram.å7íìþìw<;õwñû\6&ñxN`Óùç 0/§s»×VëȵüV+Äcg¢wT-¿õ&>ºD¦uKÔPö8Âù\éÖÓÞÄQäiÌiíáTpÕëóúáîØ~@Æ_§÷5¯xßÀ¼°¥ð`%ã(Û?Õ]8C¡òkýÊ/&.Ë ¿>Äiݾò
*P)A·ª¨ Ih¨QÁ
T°²#à¦#è¸ b"»¾¸CHN *¨¥À"
,¨`I+KÄ'Ä1?A_ü~ÿv6$Ò»C¤Q¹bµDðê!¤7H¯Ã< ,$dÚeê
V±5m³ìoº®8XÔiçÎo¤èlbÇRKÈL.Ñ5=:æ×!wy»²ÚP¿»Ýc¼ÕRBlcHB2©¿Ã=:æ×!ak×;ÌÁÄaÒ¥ IJWIéZB¤Ã&ãé4¢Ì6¤pr¥0IéB2Ãè<RS"ÉGøà`ÂYV5¥Àå»IMT)ZBü Уc~rϵVÆ6 súsa×R¥Ø®'¤<*D®¿ë=:æ×!×ùa¹Þï°Jàtî2-%9LÊ£ò@HyÔâw¸GÇü:ä0?il¯
¶°#Ñ&%[*òCåÃj¨Æï>^Y1¿9¡ð"-c±HIMT>)ZaÈx,`àóÅ@ÖÇrú²ýNI
ü&¥Qù0¤6j
ñºÖô)Y@ýæå7ï^àw`LÒ¨S]=CÇrâv-"%Å]jPÒbYv¤ºj
Jaèy~øãÏßþQgs`ìw£g~ÿ8$]³&ÙÅÓ]es ܬSqê-¿{æwOKW´B",>ªYÁâe¦¿¿¾¯rÆC1 ]¨%å+éBCê½V¯yÑr IqfÝ)Ðq6gQ<éÐf*>äYT]àG6?éQe,16?q¬òaH_¨Fò3£T| LyE¡8øíÐ#÷%×KâYMͶ0'°w«»<·Ãç\FvQÆØ!~U>éµÂHoâ$¢7PDt'òÈìÁÀëD(AH3*cA"«|Á¢%Ô
#) YØô)Y@ýæ å÷ÕI 'GÄ)ý28Pù0&_öð1BS£4YRÀµX!LLÇQ7L9aÚÄ䤿ËXb1¤*øS+L 5ü£®b¯D$dîï»BNª¹Tä·¡_ì¬òaHÙÔ
ã÷»OÉJì7ÄÎü¿9øMr³L$ùM¥ò`
R,µÂüñ*YÀûMfÞÏ~a£ÝìWb/5ÈýȲ#5Uk5ûÅ0ü%±Á²I>¹M¡q
a 7ư(ài1×F90/gÙ,g2¤
ưû\Ñ
pþê=ñÌèéO¥ÙqRvf_Ú³´mð¯îjBÏétFIª'bÞ`s7y¥³i4%ýa#±ÎâTÀ2!U»0V&NÊô»1Y!Ï/ôw&/Hæ;Nÿô`µZÇÛ*>%(±ßµÅg_¸$¥ÂØý³ åXy0§Ú³1Q6j/), Ä~Ãþìsãöý_¨²ûçÄé
d×e'2u9qú§éºÌy]&P~âÎÙ!¡;^!4KÈäõB/ÚÔ]·
Çò·þQþ¨@v:ÒàêDtR¨rËýC»Ñæ¡þ ]øh£`ì¬tPfóZ´B"'rëq¡?º7§?º7Öx¯æKÆéãmMÒ£d%öÏÞÖÅ¿å¤rÍéEÒ»§?º)©ê:ß=J°D~óm¿o^â¤?Z?DüK
²êÒSÚ5H×åLÔ%DÂÛ1ºI82Çf
dú léVHã¹ôׯ_ÆöÇTì8t"+´?j; ÿáºþÍ7y ?b#& hê¡þh¬LÖüP8Nä~¬¿O¤êæÊêSÒ+
±ûÄÌµÂø{@Ø'rïrÁ'5nÛ>^]¥|"ý±VOr¯,±Odο}_S·<]þ^¦
d×S'2v3Ú󵪧TÌüÓ+_SKJt#ÐMÍðÚ@&ïk!ô M½tÓ¢Bá8ûÛÇAÞ> ù{FçïTì8t"+Îù¢@:±èkzþ¾8÷éËêÀpó?aõ5tMr#Ú¥¾ÖYé ,ÍÕµh
D8N|°æô.ïGüûàKz©SìgðÚ"ér¥BY¯é9ZI¬õ s$G²t$+[¨ÉÜéÔÕ/¾À¨P5¤VGÂÉÂ,ÉÊ`jøÑieø°óã驨j¥¤+±O:èU =u¶CÒù0æÃþóóø\ñ
RÆíøóñ/~ñ®RJÛÕã«\À{>6j¯Ø-2\ûùS¦GîAw&ðÔjïÎ>%(±[üàúh©ODÌU&(Z$£j
¸%ð*YÀ»Å[¿åÖÍØL-2]I*ZkFd*qfJHÜóÕ$Gù^H<ÐêÉPÔ¸PÎsHs
¶ç*
1Ð'æÒG²ÀDÿ q´n¤*¥DiE'h
ñfNÓ§d%v?I²Òª×*ÏÐ~É4\+L`¿r¯,ñ~ù# k¿W7-ùèH&7©Ü*JÛ-ønصy·Þô)Y@ý"Ù~U¹ðÖÉ`\+P`ër¯,ÑÖswrºíkââ¡?qH)µÖêLFd:S<&GUQjìÏ
>ögG?
FCáñ)?f
ÈÇûzaÐ]GrE+$Â ÚÍÏ\n²|H*µÖ2¦ÒbúÂT
uÄü=ï
0FÃAÁ#B3SG ^´rÁz`P8dèë·º±ÊåðÈL3§$ʺ{PvFR+u÷àH#Y8¥#YÙL;¸Ü9µjÈ9[æe¨I$65ÒÊHY8¥#YÙL
´mz¥³hëàùo¨?v^·SùÈa ¤÷Uøjáï|v%Lxm|r¸2¤îÂÇæj5ù%ZùÌ÷õËö·õñew8
޶ϰCøréppßÿ?·ïB:dã8dêEU å±=Ã_ÊWøêó^GÀüsÛõÐFÝ©þÿÿPK!7Øs
¦Axl/worksheets/sheet78.xml´\Koã8¾/°ÿÁðiئÞ2F¢hû0Àbwg÷ìNÄè8l÷ëßOQ$EV'Nwñ«ê«²Ü·¿~ß½¾nÇíþínÌ&³ñhóö°Ü¾=ßÿø¯¸)Æ£ãiýö¸~Ý¿mîÆ?6Çñ¯÷ÿÛí·ýáóñe³9ÀÂÛñnür:½Ï§ÓãÃËf·>Nöï7XyÚvëüóð<=¾6ëÇVi÷:f³lº[o߯ÊÂüpýÓÓöaÃ÷_v·2rؼ®OpÿÇíûÑXÛ=\bn·>|þò~ó°ß½OÛ×íéGkt<Ú=ÌWÏoûÃúÓ+øý%ëc»ýg~·}8ìû§ÓÌMÕú>Ór
îo·à¤}tØ<ÝcóUZ§÷·-AÿÛn¾¿$ßöûÏraõx7IèÔÃïFÖÇM½ýÿöñô
¸>nÖ_^OÿÞ[n¶Ï/'²ISÒ·ùã¾9>©`[ÁüÃþîþí¶2;õ÷ö÷7e6älVÆ99~HóðåxÚïÌ
µe!Òà·¶ÀflÐD¬MÀos5heg Àâ#OÅE`ÏxÃ&Iæ´vÈ@)*Ûpñõi}{ØAÆ_Ç÷µ¬6KÂoàF]X
²
È`E³ ¹?Õ]8ûB 1×úM^¬½;B
~½géÝN¿ÊÔ J6nR«¦®yh¨@PÁ
T°rSà¦#è¸ b¢»iÜ#$"(Cp%p¡A*XRÁÊ B ñ ! fÌO"ßáÏ.C(
éÝ!bÌWí#à
!k¨3bHd"C
Rtº¤#@,CM»,[¤©+ në´s§À7R)t¶QbDí#ØC¸máµÆ]»!|´Oeù,{Ó}`ì3£DA\§É¦:!éÄ$ìõÀ¯!áÖ.wXÃçJAÃ$¯ëÄF£íÒ\AÃ7,/£ xF 2²ù(È?B
HÅU
ïZ¨{s Ç|`M×Ãru¼ÝY£ $ËpºK5ìzD8¯Äu="Q ¤"¸]Xá5äº/×VÃìÊ] #R IEÔ©® aÖDx
9,w×ãKÝêh*4yO¡aH5pÑå^Æ´ë7ç"'±½[L²¸5¡l 5[1
q IÔ!©®1¤dÕrÚ`äÀȤæÇS#ç-áê`j:s I%W!%T0¤¸ÆhBr8๠!¤,Kágø({AÌFdÿ£fS
YºxúfjøF»&öPPÔ
qµ9z6ãÕb@1KO÷ÿùã÷ðd\þr;}'xþä^né[²ZM2;-´ÑHÿZ"ëVVDé$+ÍùäÁÂZÇnyìZú¢áXÉÏ,ì8ÈùDV³!
!¥b
ÙVQ{·uC:×ÈQ ±Ò`D¤9ÒÌAfi2K&qlÐÖ̦ÎУ¦H_ÅÆ¥'!MaH¿à£èÉ ,'¤H²Q@4xarÎ9écFàÎ]F.Þ¤Þ%×SÄm7:uâ9×vtêij4.rØå´käª
B³¼bùð¤£À(È8
ç6*$9Z^6jEiCTÅQcsVSÀ*àÚ¢&ain=h43r$³4+'YWF¥5 §CÈÅY£UD
LÅÆ¥êT×E
+ÒYD\o0"
7Wi
ƤèãDΤ?Ãe]NR{6SÄ Éû:!ÕÆ5FqBmEÏ"ÊLÜÃݵEãB³Òä7)¥:!¥Ä5&ì÷ТèYÄ~CìÜÈñ[¢ß¤¬«HaߤNê&#!åÓã·ºHpQôhb¿ÉÔ|õ1Ò6Üh7#f¤Î+rfD+rôHMq²ÓÌ(s ì=$Fy lRôí4¾aæc!bEÛp\è¹ä¥ð-À\3òÍ=°2ÍrùI
©ä
ÕìfF_´B"»¿z¾ó}FzVe@nì´ÞÆxÏrôÏg`½îáx$q984è7zcÕg¬(fÙ@Ô:®Ç}u§eQ¤ÚÌö¦mÈ:KF´B(22æi3þl
°üÙ>óÚkCÒk;ÁNÒ-Eì÷ööÃ7Ü^3¯½úC{æµW{íUazüXú.©&öÚ¿»\¿½ÊUn{ͽöªAnv"[¢tðäMeÊ6Ö(a²Áè&hÈ0Z`4)°½°hSdK_´B"2ý_?úÀâàµJ
rãÐ8xRLâ6På¶J¤ÞDR¢eÔ϶J¤.ZuVïo
'ZE®OδJÿT{Ò?ä^«`¼V©0´ðÕa-X=Øor9ã·òȽVé<r¯Uú8¦ÇïEÑ£üvÿ¥²½imä¨Ùumع-Û
H[%F7D7QZ`4 hH¥°í
EwuçVHã Îøê2 q ÒÜ8h=wªt}ë8hC.ã ?Ƹ¬UË*õ&êU?×*±ºhÕ!|çZ¥U³!ëü0¢BáCÜpËõÌÎÒ*ký¿àÒ*¹Æ¨vpÓ¾Ú½4!cÀ6cyV8D±rÎvòòz*w }¼9Iz'×å$ýĸÁ«dÛhå{}ì9\¿àô1RÊFlU¬AnÁu"«Wr£§.ngùK[p7eI·kmuEI7e5WÙí5dÞ¤³ ÝÂjZú¢á¸ÈáßI¸ëÇE.Ðì^z¹qéDN\è£XL\XÛÍ4¥E¤Çk¬ÞÄR"gúèlVÂK+ýÇk¬.Zu£iYZ°8O·p?XX5²Î#Z!BpÈ Ù?ðà_6Õãî?ðú¥·s)óº¡Ö³®%ÎDx
'Yz+AÔ$þxuEjZëg_ÄÔ(KDíI¸8ÔxáIdéIV®S#÷Z'kÚÏ^?Þ².K²ÖwÇ!7V ÷vÍIÂÝY0=P"âtÁ+U|LÓ¾K¹Ö®«¥ç«¼ðÝ8| Ð-&ò£V§qâà±áÒ¹3@Hç¼8úCIĵàý7C¢g»%÷æÞÓÛÖU'jÅä×·à¢èÑÄnÉnï¸uõ=7ÑÛJZYu6[+²õXÚBR§RzW
Í!Ìgdjj|(ê9¤Eð Âç*FA{c«fvÏ¥/Z!äá¡;hÓH=Ôz%Ù¸Æó§Z=Øù¬ÉI®AgêD=B÷Kf®1=÷«E&¾_ù(ɹß[z¥RÔo¨E×-8ºáæÍ5HÝ:ÌðÞÉ! 0 á[5ľÄgo»L¸]®5ta¯È(Í5(fhQô,¢[OýëºoÛµhÈ-´ ʬ:ËlëbÎû1ªw>($<(È»ÌÎmU 0åáÀQñ4Öj
HsôP}Ìêw}ÌxWßWR=ü©¢#}2«np´:MÐÃ7&8í'0òUàhÃJvG%¤[Õ(i·
½3Î
G0+GR5 ráÍìC¥QÎyÄp-qÎ#Dx
'Yz+ÁÔøCÐ5©Q¡L¸UªP.5TÂ5Æ¥Fa¬Dx
'Yz+ÁÔ@§["¼%P¦ÕÝç;ÙW©4{7v·BHtâ"ßjí=º
0v/laH»_0lf³öÁ§JýÁ%ôxSQÄ®Qá-whQ Å(*áK á ûN¨Á¡¯JÓQBÇý:"Mk¢ =qûiΰ¸`é¾r½@ { L«Î¦Ì¾5|×Ö<
³7 §
rH FÛ ¦Z\ô,*ÏÕ7ëÕWµß×Ïß×çíÛqôºyâoGõ%úöï§ý{+-òd¯à»ítOû|¾gñþ?
¼ìBÇ£§ýþdþ;à´ûîÿÿÿPK!#%íCxl/worksheets/sheet77.xml´\[oãº~/Ðÿ`ø©EY¨äàèBÇ(ÚöÙ8c8°½gwÿ}!%;<l6Ão(Î7%Ù׿|yý±=wû×9âùlûz¿Ø½~¾ÿþqUÎgÇÓæõaó¼ÝÞÌló_nÿúëoûÃãÓv{Á¯ÇùÓéô¶\,÷OÛÍ1Ú¿m_aäqxÙàÏÃçÅñí°Ý<(¥çEÇùâe³{ëKæØ?>îî·íþþëËöõ¤'9l7'Xÿñi÷vìg{¹¿dºÍáË×·«ûýËLñi÷¼;ýPÎg/÷Ëõç×ýaóéìþÎøæ¾[ýáMÿ²»?ìûÇSÓ-ôB}«Eµn¯v`¤}vØ>ÞÌeËuÎæÛkEÐwÛoGçÿ3É÷§ýþX?ÜÌc ]xX¡øþçaöisÜ6ûçÿíNOàXðëÃöqóõùô¯ý·»íîóÓ ¤,J20JÚ¶|øÑn÷@*Ì-Å0ýýþÖÿÎ^v2:Íwõû6
WiO?$O¹ÿz<í_úyô~XìMON)àw¿÷NÁÍÕ0A
Á C$<-a¾Þñ$+J&iÒT*wµÓæöú°ÿ6¾o?l ßÀ¾°v¥Hg%qÄb÷g zpç+ÁòZ¿Ê©ÀtGÁ?nYg×?ä
¨Ö ®ü&µ*hµ *XQÁ¬Á¸:.$(hæ.&DNîB4È!
Z-p¡A+*¸£µ#@@àB@ DN~3Iá= Rh|ÇV#d
(ìâøB+
)H½£µ#@,CN»,KdW¬òt0§Ä©5*Û¨0¢ñ,ÆVC*¸d¬sÇ®ÈÜ
³>E6ËåÔ¢i%ÛÌ^o!®ÑÎUEjNá1d0,ír%LâºÖd0ë&!qÝj6ø*yQg#«Ê"Ad°'E#^/ÞCHÎÕBlh²½>1&ÂcÈë²£uÂ\íIá2ðR
¿ÔâhëMá1dºì0Ó§
ÖíìË#µ IN4ÉVCÂOð2Xî1®Å:[éo<
YO¡ aH6´cå«î,BPD\°¨ÊnÑF!fG6]N<\ÌnÖPh®Æ¸ì¤$_Æ.UgÁvªJBrçAxEBL`HÇiYEÙÀu-æGö`?ÓùÂtÇæ²Ü®
±Bª aHVµcX³¡¶ÃA,àÝY`Ï9Ê¢~ìÊ1%²ar(%,öI
C·äLwdrÒ¡î¤ÄuJή±"GÏúÕ<
êñöß¿ÿö·/Ì¿_/åqè*K¢òâËÓêø¶ZPqèd¯%øX·Z,Ï+åC@XÙäY\Åî|Ѱ¯dßçøJ¦wFò´~&uÃ\@H©Æ H& aHh
FGrfåQ:D!¹jÑIÊ8òÍ Ñq\&<â=Ù¹1k²qtX;Cn3]ª8É´iK'e® al
èÕóhªàCwpRwf3DÖL5ÀèbóSKv©¸xzx÷ä$¸k¦1BMC|ܶ[¥U%}Nã;Í$K,â}üëÎJÎx1ÂdÉÖóò¸Ñ*ëå©i¢Ô0$
[ÑUgäBäe椷ÎYÁæYõ¬%v:LlHB.ÝÈ"jHըƸÔÐ3PÂ|i
FSò´E3Êm«ÓRÏÁOñ1NdÏú3è^×å$#å¡f8!Y×06M ÷Õj°3hÂ<&Â(*ÒOW
Æ$#ª
ÙméWËnBJÁMë¦ÅÈ ¶|çzþÝMì&i]'ì&yÒ09ñZk0#vëÅ&¶ôÐÞ0&¦í
cNò¼îANÃhEÉ©¶Ù&%PÖwqKã2ç°
rH¢ªóg&fÙÙÒ¢(à¡Áø.äÏÍÈïצÇy¥$BVVsh }Ѱïþìf? 4û9©Yur}gôÀõÖç´õzÚwàÊÙ?f-ÙU«Ïó8óbÂq¨ë?z7¨§ /Ò÷ô» ¹ºÀWJÎæê 2R8£Ì´º$lVVݺnXP/Z#véýÏ¿áϽ2ë7ü¹WfbYhL°¢tSbdÛý®î]=¦Ãe6'IT[fs¯Ìú~áY·{'¹H12íõ¹ÛËÇYy Ê-³
Wf
ÈMÕAdSµðʬõ©ÉTM ¥Tªzd!4p'3s-2
¡{eÑ}Ýù¢5a?SÀÇûÁ¼i@®ãR´ÚÄz?¤ÊåL¤Þ%R½Ç¥~¾d"u¨ ÊS½úù9¨[×y¢µ5PØuä¼r¦dú§Â+þ)Å9jÎ4ñJ¦Æ«CL
4xÅ]!6]6îαäéºÍGèUMÜ6è«>¦$¹Þ&3búÄ ÑDvË'ä®Ýê¤j´jö '[ÈòWÒªÙúlT¶'U£»D¢!xÂhÑ@¦ÊÅ"IÅñÊ*ÙçÖH]áôçºB^ºÎÔ\W"Ç´pöz½+
é
ù¼ã²ÂÕ»DªwúÙÂÕ
R«CáÌ«,ï5ºu1:n°¯
»ñ¦«GjÎkNe(mYÒEÑ`ÜêQ^³5]®º5ïÌt¸y!<ãp$Hìr°²¿¸J¦¦]wí$
½1d'©¤Áh;»:EVG1 N üÀ[jUØDÙ;&~|AÔÝ?j#K²1Ô©¹Y8lVt³èõL¦ª}ÏàT^å¼ 7:¬\ªÌT²g Jñ-°
°+Kãp$DôêÊ*Ù3&¹9æ°cȹæã£'È1·SëAä8ÆF¢¬M
¨wSå±ïÁy©|R1v«w©TÏ¿¦¬á¦ëøQ«¥^ìËcÀIEe9r·êÖu=½hPØu²KÁ9%0øÄTnï|
1Õ={'^ê$
¦6(ç%FOÒó£'dåIî<ÉÚ j¸ß} 5jö³¯wC'iÄ¡ÆO²ò$wdíJ05rv¢F=¼}xp³;»IÎÆ@ÜMì m?§¡§ÛPCKgcCÛ/Ûb?l\xÓízòz½îƺ¦VzðÃLh
×ǶFâÒ'c¼o)¤mõ ²Í^_×a3ApùÝÔ ÄfÉÝëg\fv=å2Ò7\"³HXµ3b 8(F4±Y²Ø;f}øÖËÍn¢cÄcÝ:{®Ùt¤o´=Hï¹ú]¶lyÚ?6 ÝSç+t-!,F¯ @B¥W 9 bpeµú½óλBÁuÇr Ñ}9 éÐp=b¶ßnjPbcä
*'¶&i¸¾
ÖKzçÖ`FÖ«'M¼^y³ÉYïÅKߤÒNÒ·ázÐ5Ë{¡5 ½ô+8ÃÀÛ{CuUÕ<T£!e¯`EÜf¶ômÚÚpÝasH'ÝPÐÝÔ DKÏü¾J6öÁó§ÞÒSP7SäVd·påºuJÙÅb²µ=Êx.Ï |¸ëô:ÖG'X2t 6ú¢ºrY¡rù¢5a¯îÃ7Ì4{:ÍH%«ûQ×+FZ¡¯c1ÙÛ^±÷z:#_·ÑÇê°WÌÌZöéG'è¤ÛôÕ)^¿¢ýÚÊ®Îze¨
{
t-à #*?q<Ët÷ÎbÏ5åA´FâA<ð$+OrçIÖ®Sãw>In{5ds¨3²D4¤5e%Âì<É'Y»L
wº¦UTÙwÊáf#täï;Í×öfîî¤F6ÝÀT¡j
D¾þ:¤5é}ºp/BRëW!s>TY{O»Sg~»·6HÃÓQÞgç*¼ßN
4x& YÃ
al[m'Ód«Wg(£°kÂ(1AÖ ^¦mQw!0s}Sg
@c4®ê
^
^¹Â_Q^Vh¡!ð&ggæ \¢ÈIS6m¹BãJÀ2çùÊô&"yÜTЮ
^haݪ¢Al¹ÜSÃËõîíÖ@°Ô¾+VJ@µ5¨>ôÕ»ÿ8x:QCxè
Pr5úô'þß6·¿mw¯ÇÙóö*3|qÁ|vÐßÅ þÚ¿)iYðe7w¤Oû|©ÂÈà|Æ>
Ï÷ûSÿ´?á:nÿÿÿPK!²ß#íCxl/worksheets/sheet76.xml´\KoãȾÈtJbÍ`{±|´¬ÃAMÎ[c[¤Ùù÷©~ÝUݤä×ñ¸ú«"ë«GWS´¯ùþò<ûc{8îö¯7sÅóÙöõ~ÿ°{ý|3ÿý?âªÏ§ÍëÃæyÿº½ÿØç¿Üþõ/×ßö/ǧíö4¯ÇùÓéô¶\,÷OÛÍ1Ú¿m_aåqxÙàÇÃçÅñí°Ý<(¥çEÇùâe³{kËÃ%6ö»ûm»¿ÿú²}=i#íóæ÷|Ú½{k/÷{Ù¾|}»ºß¿¼O»çÝé2:½Ü/×_÷ͧgðû;ãûÞ¶úÁ3ÿ²»?ìûÇSæúF}«EµK·×;ð@Ò>;lo濲å:góÅíµ"è¿»í·£óÿäûÓ~ÿE.¬næ±.<¬P|ÿó0û´9nýóÿv§',Äõaû¸ùú|ú×þÛÝv÷ùéR%8%}[>üh·Ç{ lK1¿ß?Ã=À¿³Ì eó]}ÿ¦ÍfQÁâ*-ÀÈñôCòû¯ÇÓþ¥¿°±£-$Æ|7XìÈ'M¤Æ|ïoâ½&¸1Q
&ê,N8"ùÔ\äi özoXĬ(¤u`DJS©ÂÕnNÛëÃþÛ2ø:¾mdý°%\¾7úÂ:
"Äݯê!c¡Êký*/¦.æÜ²U×?ä
PA\ÅMj5TÐjA1 :*T°¢;*X;p3t\HP
1ÑÌ]L4N IbB9PA«!T ¨`EwT°vH|BHóHã7søwȰ¡Þ"ÅÆGph5BÖÐ`$Ã.É1D ¬4¤2õ
Ö±5í²n}]I°ªÓÁßHÐÙ)»ÆG0TªpÉZç®]Û-³1E>Ëåô¢i%ûÌqZC\§+«Ô $Z
{=±&ÂkÈa¸µË`â0ÉëZCÃ$¯äu«!Úá«$æYF¬*cÁD½x LH 5WkÜÀêTCm5$õ5^CQæjoM"HéjØuo§Ð×õÔDظ¨h5$ìúį!×åá¸>í°G`_Ú¬59Lj¢ @HM´vxbM×Ãrq=¾4ØJDÔim0È{RMCª¡5Sð,¯h^ug"âEU>L61;rèròábvô°RpÍ4Æe'%}¬ aìêj0ÃNRUIBHî<¯H Iã8-«(ø±¡ÅüÈÌágº^Ø\VRRÛµÁ VHQ5!©ªÖ`+pv!ÔvÀ2ȼ;à9çQYTýsLJdKógFÃÒÅ#9Ó4:ô³îAÉ0Ù5VäèÙ¸d2ÆS¡oÿýûokùÈüûõâQ®²¤(*/¿</a« Uþìµ_ëVåyÅ¢|(S+kAÅåYìÎÇJÎ}N¬dy§i$Oëg2Y(iÊdÒÙôÖ`t&§iÆY¥C«v¤¬# ß|4ÇeÂ#ÞõY£ÃÚªôéRÅI¥ÕLc\ª8isMcKÐd¯¶£©G<ÀEÝ3g,¬ÊÀbëS·ìRqñþ õðîÉIr×Lc)¤Ä¸5í1·J«"Jú"Îw
I$YÄûü!×ñ<b
É£çåy£U76
*R5ÓDq¨ aH¶£)ªÏÈ
:ÈËÌ)
3îX³,ͳêYK¬9LHB.Î=È"jHרƸÔÐ3PÂzi
FSò´E+Ê«ÓR:ÛÈà+ø'rfýNô¬ëröP3AªkBϦÍçjµØ0°&ÊLäÓíU¡q'ÉHjA~[úÕm7!)¥Ö`®uSbdû
±s#Æo&~²®A~:iD5¿õEbDûMfè3vÃcNê¼îAÎÀhE©©¶Ù!%PÖOqKã2ç°
vH²ªó-À³ì¬
´(
øÐ`|ò-À`³òû{HSÆã<R!+«9¾hD8vö°ýô¬º¹±3zzsÚÇz=;åì³u5êó<Nã¼ú! Þ
êiÂ4{ú]\]à«¥gsõN)ÑfF]6+«nC7ÜP/Z#ýÏ´àϽ6ëü¹×fâYhL°£tSbdûý®é]}LÛlN¨6·Íæ^õ'üÂk³îôN;s )bdû
÷çn/ßfå*·Í^5 ·T-ÕÂk³Ôj&K5R¥ê
ÐÀ¬Ì1´HÈ4¤RØöÊ¢û"»óEk$Âq §98 8x-ÓÜ8"'¤iµõqHU Ê/lH½K¤z'Jý|ËDêÐAU¤zõó-sP·¡óDkë" pèÈyåLËôO)
×2ýSsÔ6iãµL v.Xhñ3{Øu9¸;Ç3®ë1e ×55joØ ¯kúÔzhÌëbDù-?!wýþðjU ]³¤]³9ÕjE¿vÍÔWk¥ª"ìÝ%
ÉF2U-öhI*WVa¨>_´F"
H§?7ò4´q¦äb9¡ ³×ëCQÈPÈÏ;.kX½K¤z7¨mX](u ¹:4μÊòñYÓªÛЧÓáû¡pèÈoº{¤æ¼ætÒ¶%Ý
Æí%5[Ñá©G3øÉLG!7Â3GÄÞöSàwÉÔ뮤±7ü$´5íg¹`ïNÕQ@LS`@_ðÚ@vQçßõôÆÈluj@n"[
Ý,z=S
©_ägpª
¯r^ÐGV.Uå
*YÅ3P¥øXØq¸JÃE"úuelÜsE80ä\óñÑÇÊÛ©È
Ì rc³KQÖ¦Ô©öØÏà<KËT~R1ö«w©Tȸ¦¬á¡ëøQ«¥QìÛcÀIEe9r·ê6t?½hP8trJÁ5-0ø©Üßù
cªg ÷IËèk'µA9/1zÖH×=ð$+OrçIÖ®QÃýùë©QÖϾÞiP5¤5O"<ÉÊÜyµ+ÁÔÈØÉõáíûÓÜÙ
Hq6ânBdi{+ÐqnC!m!ݱÿrL þÃÆ
7=^p©'é¨×qënÌ¢ëjåùª
OÆ@pQ E^2øl¸>ö~2ÆûBúæ
Q/"ßìõu6·ßM-Eìܽ~&df×S!#yÃõ"r¤Uk0#niÁE1¢ÝÍÞqë÷^nv³$ë~ÕÙsÈ#}k¥íAzÏÕﺰeËÓþc2=u¾BÇÙÒbDAø
UzR*WV«ß;ï|Ñp8 ÜpiÝ·R
×(·èøm0Áôé¦ÅÈ"vF> rrkÒëÇYè~ÉìÜÌÈýjÁE1¢ïW>lrî÷âÎ¥Ré'åÛp½èºå½ÐÖ¾õ+8ÃÀÛ{CwUÕ|¨F!CÊ^Á¸8ì+Û.ôµáz"ÃîIº5 `$º©E1²n=óç*9ØgÎzKO]@=L[ÝÂU ê~ÕiYVd[ÉÖö(sNà¹<'ðá©S0êXJRP`¨TÐÜè^^èÎeµÎåÖH£BFºßH23ìé2#¬îWݨy¹Ådn{Å>*êÓùº>V£b,kØ[dT`Tl/2*V§(RxýÎk+{w6*¡^´F(2µ@T`©üÄñ,ÓÓ"^:ë6(çâIZ#qÎ Dx'¹ó$kW©ñ'¤F=ÒÔëL£\j¨¤5±áaVäά] ¦Ú;ÝÓ*ªì;åð°&ò÷æëL½»{É&±jTÈ×_²&³OÂY0¤×¯BÛ«aÖÞ3îÔ?î°,&ODy¿;gPáývjQ Å«4IXDgv
06±ïdtõê,0eô7ì0dLkPftéXÔEàgeDßÔY!Ð
dª:CC`W®pûl² Ê«
24Þäì`©ÅÕÈ"JeÓ+4îðËÚ¶®T¥7a©ãÖ ~uhñ*@@V=,bÏå~ìÎx®wo·ç¤ï4ð·h§yZêS_½û§#ÕÀ1D G¾J®&@ÿýÿoÏÛß6Ï»×ãìyûþpÁ|vÐAýÿ´SÒ²à1Ë
nHö'ø£
#Oðg5¶ðë!ð»óÙã~êñg1ü¡ÛÿÿÿPK!(sä
Axl/worksheets/sheet71.xml´\KoÛH¾/°ÿAÐiSl¾)Ø-ë0Àbwg÷¬Ø²-IJI$ÿ~ª_ì®ê¦$NãIõWEÖW®&é\ÿúmû2ùs½?lv¯7SÅÓÉúõ~÷°y}ºþñ_~UM'ãêõaõ²{]ßL¿¯Ó_oÿþ·ë¯»ýçÃóz}
×ÃÍôùx|ÏfûçõvuvoëWXyÜí·«#üuÿ4;¼í׫©´}%q\̶«ÍëTYï/±±{|Üܯ»Ýýíúõ¨ì×/«#Üÿáyóv0Ö¶÷Û®ö¿¼]Ýï¶o`âÓæesü.N'Ûûùòéu·_}z¿¿±luolË¿xæ·ûýî°{<F`n¦nÔ÷¹Õ3°t{ý°íýúñfú/óz:»½ýo³þzpþ"øþ´Û}Ëi, 3Ë%ßÿÚO>ëv÷òÿÍÃñq}X?®¾¼ÿ½ûz·Þ<=AÊ¢$§oóïÝúp¤m!ó÷»¸øïd»Ù¤¬¾É_Ù<*Y\§%9¿sÿåpÜmÍ
µe!Ñà§¶ÀbÏDqÒDªMÀOsï5iõ` Àâ G"ÀñEY´@)*e¸ºÕqu{½ß}@Æ_·¨6KÂOàF]X
RBD°8b±ûg zçX(!âZ¿É¹¤à·,/ÙõìOqÔ(P&ã&´Z*è =p*XPÁ,Á¸:.$(
(æ.&D÷I!
äB8P§ÜQÁÒ B ñ ! fÌ"ßLá¿CP6Ò{@¤¯ÖGdÑ)¨¡ÁH!}R`@JY(H5dê,bjÚe9Ü"M] °¬ÓÁ
ßH£ÐÙD`1t
RËÂ%k½»vEøæh1eù,zÓNû,ÀØgF;¸N3MmBÒ©S°×'Öxx
9·v¹ÃL&<7
&yÝ 6²Kw
¢¾ª4¦±Æv(ª%6Ùÿå{ü`â?)·FAàêC3RmboNù¯ áXãá5ä°fÛjA¦Îu¡]O帮'¤ÚC§ a×O¬ñðr]ë§VlÉC R I9´)NAÂXãá5ä°Ø^\/
¶Ô#Ñ&%ÚhòCÂjè4F×zÓßp`UÙÁ| ËÉùPJR²
STHÂé4FóQÖÙz¼ÎXÈpQFÎÐls#-ÓÕÁÔhæ2ZÃòNAjCRCÆhFÒöú2À1 )â<³Úü©lJbFÄ`ä0"ú83)ÌÒÅ£7S0:4´ÆakÈÑ#YÐP
³Òãíþøý]6.¹=cÏÓ¤ô²KßÕê³9lµX$¯¹-Íu«WuYF5Iö
UGmqÔºóEK$Â!c"QÐ)ÿÙí©y1O¸h4å¯My·mC:C§1*Y\&¬H÷EUDÕP´¤²8F³¬H(ÚÚÆ\iÐáêL«ÙÑ%(#ao¸e$ÂmCÜé4FçEå¦6á')¡³¢8döC<I¨¨.ckÓn¸ô\¼7=¼Wf¤Ë5LaQ6J:{«Ói;¨¢LYYE,5\azγ¥eTÜä,Ë¢:7dÙÀT1óòLRC)Ê$Ò¬¦0 {qMPCʱÓvAIûýMѵ¥Hî#øn>bi1|:\;jhEÔ5La\jrRmC
±ÓSd1ß{>ãâÕ°}D¹½
&D§?Bj]Br˹Ì)"\Âë4FB|íO-òEÄ@BFïÓÝV¢qÉIñ7ü&ÙÛ0¤: û}j,b¿!vnäÏø-ÐÄoRÓM¢0ÈoR$mSv3â·ºHphb¿ÉøüáÃb¢'n¸ÑaX,lù©Ú0 gX´"GÔTg@vì©eý¢§Åªó¼ßl|0ÒÌ{k ÌêR¼b ã¾"L7s Ü\¹ÈXYÇQ64aóka!}Ñpä~öÆüt¬ÆÜÈi=¼8íbFOE9ùçf¶²(*964î÷R»´´Ì²PÌ® g}Í<MàåOöNmCF´D('2ëé,þ_xUaÜÎRìjÆë¨
l½6\ä#ØïwÍíòî¨
×Qý¹½ uÙj;.7ôØ×iLеþÔ"YÄ~õÝäã;ª¸PåvTïU`¢An]"[¥×Q5ÈÔe.ê2êo²7õæ*
Ü2'æ
dúC/,ÚÙ/Z"Yîãã frÒ=DÜ8"'^Ô Tƪ\ÆálDÚ}"´!XZ{´?"-.µ hZk´?Z6NhixHÅã 'r9Óý£GéõGÿèQzý1ñú£Âô< /b¿ÉYãßþ £ôú£Â sKøTu§1#~+ÁE>¢ü¯¶j]ÊþXÑÓº´"[ídê²u öGîî4Çh ÐJaÛêÎ-ÇA~fLÕÙõÇöGrã õÜù±¢ýÑè8"âÅÅEýk÷Ðîí±þµ¸Ô éVËÆI{(¡<-
ÇÐN÷T·Ù»"ý±ÕØéù¼"ý±ÓUæWâÉ~ªÒc@ à±õì¡§L<㡾ݻ'»MyHºe§1ÊÃ,÷+Ñu¯3O)GÜc¶ãÞ"©ãq¡Á¸1 ·Ð´[h5 cgôt¡¥rïÌd¡]et÷è±B/ [BRÓ½c
Vô=«Q9oâU¸¶°ú¶Â´kn
¹"ä¤òñR úN©I5È
Ð ²Z{;1Ù Í^E8I«*í>ÚB"Í2xA§µ¸Ô0:0çϤ×/¬ÓpóF´D('1zàBÔ
¾×ÛÞ;?(LÕ`ã|bI|h4Êù¤ÐtZâ|TèI¸'Yx;O²t%̪>iýìÇåPãI:-q¨ñ$Ü,<É'YºL
sä»Ö÷§G¦÷lgÛ!Øj»ëM£3V
{¯Ýå(Ð0d{æ!ÌÈöA"¸UséK©'ÈÈMÞc«]WkÏWqáið¤ÐkÁE>²ÃJÝ2ãpË ?7Ð÷¸]¦0Á;ïO-òEìØ¥w±[zwÑ"M«ÍÔ"ɨNcFÜR|D»%ú¼ãÖo±ÞHTºTl̪³·ZÄÚLóÎÔî¨>FasHóLK½¯å<´Qà¾ÔöReDaaÌyçH#YàFâô° ´i¤Qµz¥²5&9ý©E>²´:éL©ÇRè~É,ÙiÌÈý*ÁE>¢ïW<rî÷âêVÏTrÊm3µèºå}WÜiºõ+çÉ^îº"¾ãÁmc+uæQUï8jË%vm:Ýfj Ã~ç8CÒZä#èÖs¬C|päü¡Oéää³*±öÓU§mYm[Ìù¾Cõ-Òg¬gÌ<I
ë@m«È¬%:$æ¬7 ò6V}èe¾hD8<d´ûð]%×C*<ÒÛ³êG+ SDLöãÎ(ðÈ,âëu¦V'ÖFÇÕ
Gߺì5"<VçlxuO´´7(2Ë@x>ðP«1tç×(çPâI:-q%{
'¹ó$KW©ñ硤F
C2ì6¹B¹ÔPI§1.5
c%ÜÃ,<É'YºL
4|ºG¦µóulK1Ìàï;Þ7¹0{3uwBHtê4D|È:z~aÈÍCÒý!|6?lɵ÷LBMîOB¾_L«C^E\é4*¼Zähñ*)àKkr±ÓvU'À&LK9ým
6"@§Qz¨
TZ4ºRøaL1@&¬3æªÜû~¡Ö<³7
ÆJQØ^2Áp!Eê·èÕ¯e¿Ö¿¯öO×Ãäeýõ ¿]>ìÕ/ÌËÿ?îÞ¤´ocÁóé94
O»#üæûÈâ3üÛkøÈ? ï<îvGó±ã
ÿÂí_ÿÿPK!}VZ|
Axl/worksheets/sheet72.xml´\KoÛH¾/°ÿAÐiSl¾)Ø-ë0Àbwg÷¬Ø²-IJI$ÿ~ª_ì®ê¦$Nq\ýUõÕ£«)*׿~Û¾Lþ\ïÝëÍEñt²~½ß=l^n¦ü_UÓÉá¸z}X½ì^×7ÓïëÃô×Û¿ÿíúënÿùð¼^'`áõp3}>ßæ³Ùáþy½]¢ÝÛúVwûíê¿îf·ýzõ ¶/³$Ùvµy*óý%6vûu·»ÿ²]¿ýúeuû?<oÞÆÚöþsÛÕþó·«ûÝö
L|Ú¼lߥÑéd{?_>½îö«O/à÷7îmùg~»¹ßï»ÇcæfêF}ëY=K·×ð@Ð>Ù¯o¦¿±ù2¯§³ÛkIÐÿ6ë¯çßÁ÷§Ýî³XX>ÜLcyX.ùþ×~òiuX·»ÿoÏXëÃúqõååøïÝ×»õæéùR%98%|?|ïÖ{ l1¿ß½À=ÀßíFd²ú&~Ufó¨dq`äpü.xÌýÃq·5Öv
D[Ú=ÅI©6?ÍM¼×D¦MÔ :'|*.´{ÆeI^VLÐ:0"¥¨áêVÇÕíõ~÷u|ÞV¢~Ø. ?uaJ ÁJâÅîê!c¡ký&.&/æÞ²¼`׳?Å
jP£@Ðj© Sr@ôTÀ©`AwT°t3àf è¸ b¢»aÜ#$!(CtJàB
TpGKGÄ'$1?@0~3
¿¡l(¤÷H1_È0¢SQCCú¤À²PjÈÔ;*X:Ä2Ô´Ër¸Eº`Y§;¾F! ³
#ZÁbé¤
KÖzwíðÍÑb1Ë$òYô,§öY±Ïvqf$Ú¤S§ a¯O¬ñðrnír8Lxn9Lòº
@l4dîD9|U'iLc1ì
8Q8T5Kl²!ÿË÷ø/ÀÄRnÀÕ,g¤ÚÄÞò_AÂ?±ÆÃkÈa1Ì:.·Õ$L9ëB
»Êq]OH9´)NA®Xãá5äº.×O;¬&Ø@&¤,ArhR>±ÆÃkÈa±½¸_l©G¢MJ´Ñä=)6!ÕÐi®õ"§-¿?àÀª4²7ùó¡&3¤d¦0.)©6!%Òiæ£*¬+²5ôx±8'á>¢¡ÙæF[7§«©ÑÌe$µå6!%Ô0¤:Ѥíõ=dc@RÄygµùSÙÄÁÈaDô?p88g&0R¥Go¦&/ath2)i%Ã×Z£G² 3 f¥ÇÛÿüñû?ºl\þr={Ç+§Iée¾%«Õgs Øj±$)I^sÿZ<ëV+®ê²jì«(Úâ¨uçHC$Æ:'D¢ S(ÿ³ÛSó bpÑhÊ_*ònÛtNcTþ²¸LXï1&)ªª¡hIeqfYQ>$´µ¹Ó ÃÕW³£KPFÂÞ0
q ÊHÛ¸Ói"(Ï<ÊMmÂOR=BgE pÈìy&QQ\ÆÖ¦Üpé¹xozx¯ÌHk ¢lt&0öV%¦ÓvQE²²Xj¸Â,ôgK˨$¹É0YEunȲ©cæå¤RI¤Y5LaAöâ c§í(:÷û2¢kJÜ GðÝ$3|Ä6Ó0!bøt¹8wÔШ!j¸Ôä¤Ûb§1¦Èb:¾÷ |Æ Å «aûr{LN5Ôºäs
SD)¸6!×i"øÚZä#Þ§»Dã&âo4ùM²·
aHuöûÔ"YÄ~CìÜÈñ[ ߤ¦DaߤHÚ¦ !í4fÄouà"ÑÄ~ñùÃÅDOÜp£Ã°è=¸6 gX´"GÔTg@vì©eý¢§Åªó¼ßl|0ÒÌ{k ÌêR|Ä@"Ç}Enæ@¹¹r±²£lhÂ$çÖÂ0Cú¢%áÈýì1? ùéX¹ÓzxqÚÅròÏ Ìþ:leQ&Ur"lhÜï¥v?hie¡!-!\ÎúyÀ?QN<\Ø;µqÑ¡pȬ¦³ø~áuT
q;KA²«M¯£*L°yôÚ@p,b¿ß5·ËOÝpG-¼êÏí©ËVÛq¹¡Ç¾Nc®õ§ùÈ"ö®íî$ßQÅ*·£v QÓF¢An]"[¥×Q5ÈÔe.ê2êo²7õæ*
Ü2'æ
dúC/,ÚÙ/Z"Yîãã frÒ=DÜ8"'^Ô Tƪ\ÆálDÚ}"´!XZ{´?"-.µ hZk´?Z6NhixHÅã 'r9Óý£GéõGÿèQzý1ñú£Âô< /b¿ÉYãßþ £ôú£Â sKøTu§1#~+ÁE>¢ümÿÔº ý±¢ýѺ´"[ídê²u öGîî4Çh ÐJaÛêÎ-ÇA~fLÕÙõÇöGrã õÜù±¢ýÑè8"âú#Öî¡ÝÚcýkq©A;ÓöP6C¹_/
ÇÐN÷T·Ù»"ý±ÕØéù¼"ý±ÓUæWâÉ~ªÒc@ à±õì¡§L<㡾ݻ'»MyHºe§1ÊÃ,÷+Ñu¯3O)GÜc¶ãÞ"©ãq¡Á¸1 ·Ð´[h5 cgôt¡¥rÉB»ÊèîÑc
^*@¶
¤¦{1Ç@¬è{V£r>QcV1âÚÂêÛ
Ó®¹æpþÊÇH\PègJMªAnÔÚÛ4ÈÉNhfð²(ªøÄIÚ\Ui÷©ÐêhiÁÇtàXK-£Ó cxþLzýÂjÙ8
7oDKÂq£.$HÝàçbÛ{ç
©lÜbW,F9¯zNK
= ÷$OrçI®QùCÕR#}ÙR£j<I§%5{
'¹ó$KW©!sü¬õýéé=ÛÙvH%¶âî:dÓèèEÃÞkwE9
ô!Ùy3²ýdnÕ\ú!ÔOdäËÆÃÖ&ï±Õ®«µç«¸ðÍ4xRèµà"YÄa%CÃÅnñA¸åEÐèç¸]¦0Á;ïO-òEìØ¥w±[zwÑ"M«ÍÔ"ɨNcFÜR|D»%ú¼ãÖo±ÞHTºTl̪³·ZÄÚLóÎÔî¨^FasHóLK½¯å<´Qà¾ÔöReDaaÌyçH#YàFâô° ´i¤Qµz¥²5&9ý©E>²´:éL©ÇRè~É,ÙiÌÈý*ÁE>¢ïW<rî÷âêVÏTrÊm3µèºå½WÜiºõ+ëÉ^îº"ÞãÁmc+uæQU÷8jË%vm:Ýfj Ã~ç8CÒZä#èÖs¬C|päü¡Wéää³*±öÓU§mYm[Ìy¿Cõ-Òg¬gÌ<I
ë@m«È¬%:$æ¬7 ò6V}èe¾hD8<d´ûð]%×C*<ÒÛ³êG+ SDLöãÎ(ðÈYÄÛ1êL¬N¬«
¾uØkDx¬ÎÙðê6<hioP8<dð|à¡$W3 b:/èίQΡÄtZâJ< ÷$OrçI®SãÏCI5dØmr
r©¡Nc\jÆJ¸Yx;O²t%høtLkçí>ØbÁßw¼oraöfêî&6!éÔixuôüÂ=0¤û/Bxm~Ø1kïÜàY5yaq¥Ó¨ð|j£Å«¤7É-,ÄN#Øu2T<0-åôÛ
mE6N£ôP©0 µh4t¥ð*ë_½Gº1ÈuÀ\{/RÀÚi½°Ü{B£±RÔ&v 'Áp!Eê[ôêkÙo«§õï«ýÓæõ0yY?B}·˧½ú¼ü÷q÷&¥¼ÞWÏ¡)|Úáï#Ïð¬á%ÿ8¾ó¸ÛÍ/bÇþ7
Û¿ÿÿPK!gi{'Lxl/worksheets/sheet73.xml´\Koã8¾/°ÿÁðiØ¢Þ2F:>°ØÝÙ=»§;$l÷ôô¿ß¢YEJv:âÇë«ìëþxyý¾;ö¯7s±æ³ÝëýþáéõóÍü×ÿÈ«r>;¶¯Ûçýëîfþ}wÿtû׿\Û~;~ÙíN3Ððz¼9ÞVËåñþËîe{\ìßv¯0ò¸?¼lOðçáóòøvØmúI/ÏË8òåËöéuVKtìîwíþþëËîõJ»çí Öüòôv4Ú^î/Q÷²=üöõíê~ÿò*>==?¾÷Jç³ûÕæóëþ°ýôvÿ!Òí½ÑÝÿá©yº?ìûÇÓÔ-q¡¾ÍÕ²Z¦Ûë'°@Ñ>;ìoæ?Õ&¯æËÛë ÿ>í¾ÿÏßöûßÔÀæáf)èÒÃÊïf¶Ç]³þßÓÃé8üú°{Ü~}>ýkÿín÷ôùË ¤bg`²mõð½ÝïTÐÄ þ~ÿkg/O*:íýïo¨6["ªOßO¹ÿz<í_Ì
µÔk
ð[k§"ThðÛ,â½*R¢TÜ0Dñ\äI ú5bÆYQ
EëÀrRÙ»«Ý¶·×ý·D<ðu|Ûªü+¸$ünðÂèÊ¢G¹?Õ;Ç\ >T×úY]¬¿¨;Bþ~+²¬¸^þ®¨A5ÒÞojVÃ-
Ñqä5ÜqÁÆ, ãBð 2w1!J¹GHÉAC´(páÉk.¸ã# @à3B@ D)¿Ã¿CÄ
D@x"RDCBº$§°X^#¤"õ6°9í².&¯¸ÏÓÁCÊ6 *jMã#DD!-Bª>q¯DRFÐQ@TÅI±óEUæÇ¢ ª9%j
¦TAͨâr!X5²!HçabLÇÁ°´Ë
V`f0÷!Ä`îM½Eñ~\ÄyÉíf¸8DrH,*±(s«!Å{Q`F
¬~ªK²A°i1-BÂ01&ÃcÄ`Õô:!ßo¿ñBg:øÕ4jzÌ\T#Ä5=fùÑ ,?ZMá1bºjBÓ§
ƶîÁ1ËÓ!Ä`MÂò£EHØà1#«mȵøRg÷ó·YÎÖC¬gÉÐ0,ZÑÉý6ߺ³ÉYWʺr¢º1'
.æ»8,mkeI°4i5FsÇiÎXë(¢óåd,-*uÐ?NfRvTkæ°3#9£Ö K¤&±îëk«1&NÒÜk("®¼&B2DEñ"ÏÌQÙeQNT#åp¢ê ìKãd1]ܪìÔÒ¡Ø$¬LÔ_cEÎ<§%Ð[=Þþû×_þÖ¦+`óï×ËGuLRÝ2/Àôì´.]udZUTeô¯&Óðî\«$Z$¥¦ÕµÕ Néêvç6DD½¥AÇ[*¿d¡Îñg;HⶸZ 3c® aMÆ`0CUå|G1qRp3`hbzf$ÅÈq8í'ÙÈeHõCghÁ®Ò¥%e5qiIYMkBV+ZAZÒ(V·Ô¨ñA'"ôÐìUG®u'YZ\©o³R&¹T]¼Y¨ytMmuÁNQ Æb aìRuaD=hX.â2ÒE¤(ÆNkÔEQäÅÂÀÒ#ÍÕBIM¢n
d©îóò¸Â^Äóp-C(bKlBÆ Ñ"iÄ´tUÎb\RDY¼ÂÇ6JêJJ.ìf 9¬Ô1.9[t°Äl5F'FEXGU=ĺ¹ÝwA.
xÊj\lx]N2:§C8±Ëè1`X´0c»©A92HY[>]{4%óP1ÄnLMÃÒ Õ°ÝSrdÚ
¾s=Æn
fv³Ä®cÄ»Y4OîVcFìÆåÈLj7kª?¼uÈåym@NiEÎ<SÙNÚPfzº"+²
ªa6¶çø ¹YuVC®nøTùPOK¶vékÖgä5d9\=S¹åǬX[
C[é6DD}øgâÀ! gµ«6 ×zõ=¯gfú\:ûÇNú}PZVéÉa ë§wÃth¥"QÞ#ÓÁpu8)è«§qFp`ÏL7Æ
×Ú.ÞºnÐhD¢®c'3eÇ?ä^¹õ9[u0^¹EL°²tZApPR»ßÕç÷õh¹åwjqËmî[ÿ,P°´Õz¦uSrdÚ
ës·/·ê@[nV²êXÜTD6UV¨Z3Ϥj¦R5îOëÉ¢;@CäÑ¢LcèµE$»óE"¢~`ç÷>B?x%S\?"Ç^ÉÔ ã¤÷dyïó%Lïb5¼ejÞÙI¦Ë~:¸ÏL?[2éÖuh»"ê:vn9S2ýÓJáLÿ´Rx%3ñJ&bFJÇÄ ÝÁ«Ê9åPÓÙñäéþ¡¤ðTÿÀQxUÓÇðç[mÓ'åÈLb·z¢þ§VÍþ¬jòF¯6 '[ÈfkÉ«¦lúlO«&Ew±BwñZR4 h&DRÂ\Û Cöù¢
QW¨sBþð¨pWðÂi@®+ô<·×äwZ3ϸ¢P®PA.+tz«éÝ0ýl¯I§Ë~:xÐÎ$*¡Óë5ítë:mt2Üxßu;êMWDÛÖ½d
³Ñhö¾d
³Õ¬W"ϼ;4ð"ë%$ÀD5õÃj¨êÀ=c¨î×]#XeoÄCY)m5
e)øcÎCä¬TH(àV)ÄêAw¬üøLÄi%KK9ÞÕJ4ÈÍÄAdâbmÍ<Iߨt}&ÆI=g}ò">d«£½F%b©`ëøó¢µ]¢Í·A£m!;ã|¼ð8CTÙhÑÒ ×AÈqÅ6Ñ ã ÑJÓ½ç±(ûñØ}:½KÔô.1ÓÓ²Ìnè¾×J:]öÓ¥WùÂà3zm§?Ýù¢
Qש
æÃàSUµU¾óõÇû!w§B½ÌBó¤g%8¯@zéIÖäÎl\ ¡&õ{±¤¦×~öÕP²D4¤ÕO"=ÉÚÜy+¡Ô°Þ¨¼ûþðHõ¦îlH,9
q÷#~F4Z b
3Û¿»íß2±Û#µ_µNÖ\úD)UóÔíþÕèa·ÃG"zÐ5Õy}¦Ç´>}L
J2(Rx¹sáý¨u¬«¸Ø:Ó_(ë<GúEżԦ±nbP̤f©-íG¦·ÂÞi¬?oR$NcÕjÌY¨ 8(GfR³Ôöåõáoª÷GZ}µuv]+² é<ÕLv]|#F¬ þ®;#ÖGuF+nÓjdõª ý â+s/úí¼aKõE"¢`p2ݧ
mJKFèâݸƨ#ÔuwÊ®Icïeõ²Ý¾Õõ¢à I׫î/9뽸vá})qÀM®YðF-ßáÒ¯²ÑQD8üQWãÔ2ckÝ.4µI±Ý¢Ö°¾²Õ #º©A92H¼ùêímç½Ì×_ ¿·¢ö"K`áµujÙ%øëAé£B«£B:Ü
9NTÇ;%t
¤)LvX·ì´¡nù¢
Q§°¦îÃ7L·{d¬ÕfÔu@ÎÛ[3Ñ8¥V£^ÂéØÁL¤S`kQN±SNÑkÁ«Àæ¢b§<{~(]Û+Y§hCPÔ)¬i§|à!$Ãæðñ÷2jr!¤ÕçâI¤'Y{;O²q%¿ñùHj°?¡ÔðtëQ.5\ÒjK
b¬Dzµ'¹ó$WB©âÎwAuBÝ~ ~ßq¾ÎÚ¹»sð6?ac«!êÙÑóZÃve°J¿aà=ëac¦¬½§×©3¿×YÂöÑ&b¬µÞm§%¼U¶²æé!ÜTQÛYß4ÙçÕY !ÊV0ÊÔ5bûÄ ÔúuÇ%²²\dl
k±
µ5Rgl´O¿ÞdAáV£FlGÁAIf߸IX²-uM@#Æç¬6¾GÓ
Aϲ® £ØêZ2îº4¤e·Ý9¤´±¹ÓZUí5ÛXÈÕæìÎÐ[¹[vâiz4þú~«QAwwS^åygöÙóè«A±ÛÞ;XPhÏ>^ ó WBÒAÕ$Õ_p+i
\c¨ÛMÞ¢À?lÐäA/¥-áTv:1PÏ8Br%|,#ñòÁUc¯AóõgòûIFÛ<b«k5
´«Ó à $3¯¼JÃçqhqYUOW}Æ@¼MôñØÕ1ã½ÚDyµQAûº|bPÁ«¢Ï"ù
0¬Úv¼Ãv
öJWC(þq6GÔí̼ÊámXþÝks»í/q{¨te÷ÛäAWý
¦Ãgý{HZO95¸¤N·]à%º@Þ5yå½F¯Ó*4-ðJ¯ ¬[u¹ë¦ÛðËCÝÿ<Hß¶ä'EæÕ9·Í»Ü¶N«q¹;Û3<<ãW;áw½m?ï~Ù>?½gÏ»G8ÁÓ¡ùìßâÔÿÿ´ë¥eF"+RÝfA:~ÚàëF¿Àríàã£ðYÓùìq¿??àÞÇrø¯ÛÿÿÿPK!Z-G_#Lxl/worksheets/sheet74.xml´\Koã8¾/°ÿÁðiË¢Þ2Æèø0Àbwg÷ìN1qØîîé?E%²ì429t:Å%ÖW%Ù7?ÿ±|ÝO»ÃëíTát²}}8<î^?ßNû¯ÓÉé¼y}ܼ^··ÓïÛÓô绿ÿíæÛáøûéy»=O@Ãëévú|>¿-æóÓÃóv¿9·í+<ûÍþ<~ÞÛÍc;iÿ2Â0ï7»×)jX¯ÑqxzÚ=lëÃÃýöõJÛÍÖzÞ½:mûkÔí7Çß¿¼Íû7Pñi÷²;oN'ûÅúóëá¸ùôvÿ!ÍC§»ýÃQ¿ß=§ÃÓ9us\¨ks9/ç éîæq(Ú'ÇíÓíô±Xgåt~wÓô¿ÝöÛÉúÿDñýépø]
¬o§¡Î¬lùþ×qòisÚVÿïÏÏàXðëãöióååüï÷ûíîóó¤"R0JÙ¶xü^oO@*èVbPÿpx5À¿ýNE²ù£ýý
Õ¦A.Â2ÎAÉéü]ñ/§óaß]XëA
Ö¿µ:*²Q±V¿»E¼WE¢U½
#(>,.@_g(Í¡híQB*[wÕóæîæxø6¾No?bßÀ
^]ÙB³¢0¡ýÓSÝ»sÈàCu_ÔÅÚºà×;FùÍü«Z -´~S³*.¨Q÷$¬¸àÖ`ÜôWO¹« QÊB
F,B¸ FEH.XqÁ=¬-!oÄü!Jùíþí#$bl »GÄQ¹"jD¨ê¤Òx
HÅò
!E©÷\°¶eÈieìòJÛ<íÍá1¨l=¢¤ÖT.BR#¤lw&â"dÂ2âQ@e*H²û1&T¨Rf¨q*R!5cÁ¬ò@XÕA28#cÒ?F¥]o°3Y¸/Bfá^y Ìw5B:ïG¹Ècn7DàÉ!"JDPd]ô®"äï!D!,-¥ôÙ Lìµ[Uå°©â1é#«¦×
ùvûñàWÓ¨ésÑ!¶éËÊaùQ#ÄoúÈôÓUb>n0v,°u÷X.BfùQy ,?jø
þ1b°Úl¯uv;yåìRcõ,*eC1:ù¡ßæ{Cs!"Í¢2(+('ª³¢àjN°#ÁÒv)cs«Tåð4©5FsEIÆXk(vÃåd4ÉKuÐ?VfRvTkf±3#9c©1HcÜ×VÍZcº8IàÝWôÑPDT&!""i·AfYÕHY¨:&{ûÒ(ú¡«[uRÚeú¯2"kËÓºÅÐ[=Ýýç·_ÿQ'`ó§ù:&A·yè^Ö$ ØVf)Ké^M&àÝ&
èÍÂBÓÎÖ»2Ô)]Òî]Ѩ·T#hyKåwê!±$N`m)C1Wù0¬PÔÁ\@/#éi(Fd±UÑZ^$EyåAÜ
³0k§ü¨.Ñâç)ØSÚ¤$,ï16) «hÃ*E1HJ\a@w?¬4ÆqÄ}&LIÑ(àt`®O Cl®Þ Ô<ºi&¦¢´[
ĪaÃA1HU& .bc>ÓØtRdiQäAÏs¤è¨^\e®Æ"Jê<¯*ìSIT±:°!Tné¬|æùZc*$dZj±÷â,òA£R¢:R«ã;YB«K-ºòa¯kÑ)ÀßTí¾:ÎrHGTй%Ì)'ªiýN°Ùµ9IMúêÜBáÄD«eK-0c±A90HXK>^~[4))«K!v³dª|¶-7µÆøíÔnðíùv+4³%ö2B±ÛúÛáÉ]kÌÝxï Iíf
õ7îÁa¡}ó±<_v «y4"kË©º.ZPöîó4ÊÔÚzY65®hlÑE"Opp÷®h|@~·4ÃPUänÿgY¿2úÒúð¯>D@ƬXv Ûzñ=ó@ÝÍCK'ÿÀ©@;0àÁtþNÂô¦E4â=rgÂt8%è«'Q
D ½²Å¯ÌÕëzhMPÔuì4p¡ì¸GÌ)·î sÊã[Äx+KÊAj÷»ºüö-·üd·Ô»ÜfN¹uO9ÛAkgÀnTà3©Ý°>{ùør«.TÙå6wÊÙ©ÚLªæN¹Õ .USªäD{RgL6A7BCäøÑ¢LCèAwIvïÖDDýÀÎï} ~pJ¦Ù~èEXÕ©#
êü·~,oýp¹déPA[ÇtÓ/L2]¶ÓÁ}WÌ~ºq#ZE]ÇÎ-J¦{ZÉéVr§dz0NÉD·:4ÑÈ $³21+¤¦«Öß:\0
$&Õ=päNÕt1Ëõ:BÌé#r`&±[=M·íþðlm/ÀªfÁ«f²²ÕL¶¼jv .[Ë6[ÁÞªIÑM¤Ð<~´¤h ÐMM"©=q¬Ì>û\Ѩ+ þZW¨pWðÂkí^d¹În^ç\¹B=¹®pÒéM¤¦7ýô
Nítð ¾:ôyeý¦n\§ûîk¢®cG½ñêësÕº¦,áñUc`ïÛûÎZc°2ÌD:whÉÕ]UvA28P©[=ª:ð«Ëd¬ûuÛVÙ+!²RZk*Ây q)#K2DfêIĪ·¬üø¢M>i%CyËXìLìE&,JæÐº§31n[õp®ÍÄ(ö°§Õâ ³M¾n®ÇaÌrUq4×ÈCxÑ?ç)KæôY¢É·^c'Z
CvÆùxái8¨tv-
²Ô,9»um©ìº÷Läðöåȱ<&ÓXMoânzRĹÈoËH:]¶Ó¥eITÆÃwTÌôÎO÷®hMDÔuªc¡¹åÐûDUm8põóÔû!û®¼êd¢¬õ<#©µÄzýÑHG²r$÷dmK5Û} 5ö¯
j!¢r$µXÔ8éHVäÞ¬m ¥FíÆVÔ´vßÞÔ
%g¥!ö~Ä[NT¬~sfûwãÃð"êÃJIíW-³?ºâÝDÍS·wÚ×¢ûÝ{=hÊ4×ã?}
J2(UÒ¬£µu×>/KºþBYç8uÌKµV0`*ðÊÔ,µ¥ýÓôVØ:õçUÄ,XµÆxWÞ
ÊAjÚ,³>|óMôQ˲oÙZ»®ä=GÝp×Å·aÄBà'ݱ>ªq'@V/Á Ò aJw'ðàhæõ[ª+ZuíñÓG¢Ð]I` QéA]¦In[kÌ@t¡vï IQ7¬¬è5¦JðöY/Ûíkñ.©t½êæµÞ«kÞ´Âg \%8hïïÑò]kÚ5KC8þQDC¥çðGð8.÷C²¡MµnWZ%ØnQkX3]kÐPwPÌ$^JÝÖJõöÞ¶ó^äk/ÐÞ[Q{!rݨU³ÈÔ,Á_å¬;>*$:*$ýM(Óé¦ ÜÌt
¤©:Í)nX`Ý2ÓúºåÖDDºßHRÝîa±:¶ìFm§è äü²-¸î&vNiÕ¨pÚ¶7éØZÔÍLñ:E¯¯r"²îaüPº2W2Né5u¢5AQ§°¦ò»ÂoÊ_^juq$µXG"ÉÊÜ;µ-¡Ô¸ÏGR]¥FÝoþj1EM
ÔcS#fåHîÉÚPjÔ¶ÏvÁÞÄW·$ûè§ßw_¦JííÔÞ9xï°±ÖõÎìàyÍa»²ôaX¥_ù0"4meí=½Î2u{xí£ÅX«5Ê»¡6cÎDÁyzcÀríÔvÖ7öyËÔÓ¥1+Ìåêâ«kÞhÞAIg^¦
R¶ÁÚΩ¶{Ú§H J½(µFyÍkÆ%¿Ç"
VV4`|ÆZ±qã[4ô,ë*?®Ö(4~¦>Cks ) ÛÜAu/%c{Eàæb$2µ9[ó¸Ûè`'ªÕÉIãï÷Öå
±AIgY¦>ÕÊê Xmï,(´c¯Å+¡Fé × Í
±"\H
H¸ààR8Õ4Ôí¦ëÁ½»%Rþ¡*ó¢xAÔ(MAÀv8@=ÃÉu%<pòÁVc®Ai`ýç
|À~æõGëÂ*ó¢ØêjâNÒQ*¼Ì ¤YóW}Æ@´MôñØÕ1ãÚèE9µQ^ûldPÁY^ðFí`l;Þa»B;%À)>ÿ¸D!jÀöAIfβ<ø÷¬dÈtÓ^ãv_ÈKNyQNõCtï!i=^räØàj`f»é¯±Ü×ò¬Ê¼(§èuZ
¦^àQqk[,VÔrÓ^c¹¯»ã©àܤàÏîkÒÆy^!f\
¢áøµNø=AoÏÛ_7ÇÏ»×ÓäeûÇ2x:4ñÚÿo´ÈP¤y÷8¤ã§Ã¾i`ð¾k
èÓÉÓápîþ{óþë½îþÿÿPK!©f4(^²=xl/worksheets/sheet75.xml´[Yoã8~_`ÿá§,":|!É`tÐñÃÝÝg·ã$FÇQ`»¯?U$%²ì4<yètª¾*±NuÜþú}ÿ:øº=wõÛÝPDãá`û¶©woÏwÃ?þ+ofÃÁñ´~{\¿ÖoÛ»áíqøëýßÿvû>|>¾l·§hx;Þ
_N§÷Åhtܼl÷ëcT¿oßóTöëüyxßÛõ£Ú¿âñx2Ú¯woCaq¸DGýô´ÛlËzóe¿};i%íëúë?¾ìÞ¶ýæuûõáó÷M½v¯»Ó¥t8Øo«ç·ú°þô
vézÓèVxê÷»Í¡>ÖO§ÔôB}ç£ù4Ýß>îÀtûà°}ºþ&«l2Ýß*ýo·ývtþ?@ªëÏÈX=Þ
ÇyX©üý¯ÃàÓú¸-ê×ÿïO/XëãöiýåõôïúÛÃv÷ürªâBÛ?ÊíqNÝHõúÖÿö;ÌpÊú»úýM«Í¢©Ï)(9~ ³ùr<ÕûæÂFÖ
ðÛhcOŤWEbTÀïfUóV8ÌCÐÚdúkDÆÙt&ÐG0PÚ*\åú´¾¿=Ôßñà¯ãûëG,àð|£/¬C© ¬x±ûÓºº
gW(!xßðbê î)øõ^dqr;ú4 \R7*8¡Ôi¨8ArÂ8aåFàÖAà@L´ç.v*÷2hãN(5Áq'HNXrÂ'¬q$>sPóAåwCø·ÍyC# ½[K ÂG05Ô*ÉèeªdB!2RÈRCfm¦>pÂÊ!/CM»^·È¦®¬ê´5gFkt¶1§ÂG1
2W
ËxË»TPæ8²#&cËrZQ¿É¦&vÕ\C\K¦"aÙTjHØèóÁ°´Ë
F03¥u®!Ä`ÖEÂÒºÔmðÍ<ãîgËN6±|úËÌ,guk\»MoaLí=EÂJ Ôp¨{x2Ì#ãëä¶ÚOãr¤?ËQ³xäâ³B(V¥MïáÉ0S
cz¿Áz½¸
¤7h1B°B(5$lpOyÄ`ÜW\/
¶cÑfűC°j(
&lSv0©prb~±ôFÂÏ4ãz a5Q0¬(Jéð¾H);$©pzr<ÐõBÏZ®Ý «ÐÜ`Ýl¯*BV¥ÁhÓnÒ1ó]u/)_diÎíÏÔ.úçÇØÕÀÜàØ'Q˺xzB¥mëHXÑç
(n²Â9VueJ`ôyºÿÏ¿ÿ£LàÉ_nGOx¹·Oú2Uºïº2,'¥/#ÓxÜÊqÅÖÝsVûK«Ïx|zðI+B¢qÂQÍVnDxÀ>ÂzÆ#îgË
Æf©aX(
F§ð,Î#° ¦ét±µHÌ'iÌÚÃmlWE½Cã3.Ñ# ëU[.4ÆuIʲ¢al© £]"Ù,9YÂXQ´#ÖI$E$ã8¾.÷®{.nû(G7¾-(CÅZ[°PqTÀ] ËbÄ,s¬gñEw¹
gÆË3IO$XÊçBcaEch2)<Í*fehï±\) älÒ*¡ѱýâ4ÑÃ&ñËì\hëÞÕ\i0&M 3°<ª ÁÎÁÓÂÅnÓEóÄæE¦®Áñòg\£ÇR×5õ¾].4¸UY°*+
&USv0b6<÷·X
¦#cÊ
ØÍ§aXñ¶»);Ônù3v#ÙÍ
95ØÍÊ¥`&,Ké°[_$ÈÔn6(_}0Íl
mà +÷¼9¡%9r¬¦Êä&ÃXüb&CÜ
ÒH°\ª|9YËÆtP¦Ò9f~n.Oæ0=ó
miåÚ©Ð'é¯ÞãÀô>aÍ)o@nÄØ7¬FN b6øçFú&Bb"d4k!UVh.&YßP@¯ qïÍ5ãl&fQ²bi
lÚe4¤AÑ0±áýLñ'ö×;ý}²fYi0Á6Qõ1eÚý¡±\=£½sâõN,x½ÓÇL½Þ©1v÷0¥Y%¤vCow÷ë÷N¼¸ÊíS¯w[-É¥3
êA36 ¦,3,ËW©'+®bDCæÑ¢ÁX~]è¥E7EöàVDãÀùëÇÁÌÿ$^{4 7-É×
¨C¢âU®âv´G"TÅ(1jζG".8ÍwµÇVÈÉ#bDÃÄÎgÚ£ÚzíÑ?mL½öÀxíQcx±ë3WÜÃLj7;T±Û?JL½öè%¦^{ô13VÔe¬1v÷0e$±?ÿ¥íQ]µÇo
È)KK²e9ã£ejÊr®Ê"l]Å®ð6V-) hH¥0ziÑmÝù¤!Ñ8àÁ9Ô^½=&xÞ#çN3Þ¹&S>qèkT¨Q¨²BçÚ#Jf®ÙÑ
10iïw¯ÄúÛDbUÎà=cí±0ØçÛá|ÆÚci0áÐÇLjÏNê±ÉÛîzY«.!6±öX¶9¥"Læ
IðdÅ&15
úׯ(s6ü±¡c>OȨdåæ¼ë7r¦¢5pàó.UQ¿J÷©RjÐ üÕM<ªv×¥]VGCZ
ñN]?ú@fð¹·ÉäÂÛd¨
Pͪqöû7/"T%(T%Ð\L
wçÊH%#[èhqMíÝQjK+ÞäÁ'F g %è_Á§¸}ð-¾DO*î6ï5²DÎ
ÊyÏ£â¼ÉçQ¤GYz²r)Ä5©?%]Ñ5JûÙ7
ÊqG)
ÅqGeéQ<ÊÊ¥P×àöédzúñôHÍ.ìôRV
¸»
C-ÐÚÌR¬
axaì&GíÇ=Ùu
åß¿¦(wXÔ¾íÕpÃtM{¶já¡À(2eÅK?¥Íxfyôç9OiW^õ1e
ÛÖÏDËlw*Zvà0ÑÒL-Qeª1fõ0e$5wǬ«o°©ÙÎtº²TÌ®³³ZDþ"FÙôΪ_H_§¬Êr^@ZtH_@¤JÀÒ
´¨OZd3MÑM`P¤IÒOÑÓVZA);$©1xÈI«^cTßT"ëe3Ji0Á%U}LÙÁ¤ëÅ»@Îz/nZúîNnV¹Eª®YðmØ¥uØÕwsªCÚÅ&³í*R=sÑ¥³±¸4 ¥k
A¦ì$KÏüÉéºï´©¨û¸ãØMZµæ¼á:Élgc¶U
Êýéþ´ãîOEÑBW]hIÑPxþêB/-ºíH>iEH4l@»úÞÑMëPyÃu#``i§41f»jÙ6P>ð=Ðݺ¢a£ÀóVZR4ì.ôÒ¢m ÎM#¢ÀíÝiK0ýZ«LÄ>&øê~0fPÎéÁ£â<ô(KòàQV.
ºÆ\®é=µ0×ðé%Ó(×5Rë±éaåÁ£¬\
u
îÞNÖ¨Õ<M¨?vÏáóU9Ü=õ¾"a>+
_mKÍ/UÃÒR0¬/CxÅ·Mpí5ýþló}ý¼ý}}xÞ½¯Û'X!|}:ôµêÿ§ú]QgÓt,²ióz6¸åS}/c;/ðmô^A§º>5@gµ_[ßÿ ÿÿPK!l¬åH{>xl/worksheets/sheet85.xml´[Koã8¾/°ÿÁðiÈz[2FÚ>°ØÝÙ=»'1:Ûýú÷STQ"«HÉN#C§SõUõdQoý~x|ÝOûæõnxþt²{Ý6û×§»éÿ7Ùtr:o^6/Íëînúcwþzÿ÷¿Ý~kOÏ»Ýy^OwÓçóùm1¶Ï»Ãæä5o»Wà<6ÇÃæf§·ãnóÐ
^f¡ï§³Ãfÿ:E
ã5:ÇÇývW5Û/Ýëw/3ìÿô¼;uÚÛkÔ6ÇÏ_Þn¶Íá
T|Ú¿ìÏ?Z¥ÓÉa»X?½6Çͧ°û{o¶îöKýa¿=6§æñìºnÔ¶9å3Ðtû°¤Û'ÇÝãÝô·`±NÒéìþ¶uÐÿö»o'ãÿéïOMóY2ÖwS_BgV´þþ×qòisÚÍËÿ÷çg,Äõa÷¸ùòrþwómµÛ?=xaFIÛ?ªÝiNÝê·Íìþö2;À)ïíïo¨6ñæGsPr:ÿ~ÌöËéܺ
Ô*
ð[i|KE:ª"R*àw·÷ª¼WàsÄéOôEe ¯³&ðâ0gtkï(te®jsÞÜßoÈxð×ém#ë'XÀð|c([Vè{oþô®îÃ9J¡\ë7¹X»¨;A
~½â(¾}T Aq7)UrB
y¨9ApÂV°63ðMï pÇ &蹫"[ICd8*$áÁ KNXqÂÚ @â3Å1?á©ün
ÿö2o Ò»GDQÚb"d
õJÓk$¥ëdN!Kd}¦®8am¡¦M/»[dWWÜÖioNF7R :[È)¢´O!Bò¶p¯6y7,"0C/JsóG;x@v0£3{@©î¾@éåVé0S*¸}0Ân1¶v½ÁÌfY^ ̲¼t@XWAoÂ,á¿ÀÃ|büü=ÆK03^'Q{ÔÅûXM+
!îhðGsÞí z&ã.Ũé!HÓôÕBé°Z¨â6}'Ü<bº3ÓÇ
Æ¡Nç>!«É!Ä`V¥Âj¡BÛàpóÁò¤1-¾6Ø6«ÏBaõ¬JUC¥0nûÇbI= Ç+#æW{Ç2~V¤EÓ«Ò
aEQ)Ìp'SHRÈyÊðÀxÖ8}vG¬B
!v³Ò(]V i7ÜéÉY_
ÓÈKr}Sët¤³áÙ×À`ç(F^Ϻzºp¸Jûæ±²/:PØi¥&r¬îªÁ8ôxÿ?~ÿG/À¿ÜÎåÍæ&ö³Ò©ã¸×a¶àñ^&ÄËSíofáRkWjy¥ZÙ¤5!Ñ8ÉñͬÝ(òä¥ûBãÜGܯsÏé1$Yk*]Ö*
Á$ã,ʼ¹1dò6'Ò0#r·e
&¨n?ËCx>Ñk¤¾sá«Â©ÐtP̯c:(f«ta â M= ¢8ó=ædA¹z©QçC..¹ºõK9zøÅ¬81Ä9¬½.Þj
 s,OCO×o9
WEt4'0^¦álèNÓÄ÷Rý%Ð;¡y$'ÈëóçMG¬_b«a¥Ã±R4%k=Æ n´]íW'Ä,1¦x.]Vq CÚtª ùHfìÇ:Í9Wþp5½°^P!^`i[º0¬´*
È÷`ÜzHHljï¥-¶D6
CìfuRº0¬N*
qÛ=ÆLj7ÄÎü»%ÙÍj¶CìfQ:0)KÝJaìÆEL1 IífòÏ¡ªa£ý<²Ê.:1j!Çjªê@Æ<À@¿¨0ç\ðû¹[
-VXÅÒ(sETØb0¥,ÀÍÝj0ú±çÃ0¯~Xí.µ~*´IkB¢Ñú«§÷Ð1½§¬KÈ`ë(3ë«N£Áüs#}ª(¡RQ¦neê^&Éã<èAX¦{µdYæùzg²Ôâ:^ý:Ò h¼Ø¡«Ø£{ÊvTöèZÝÔ±º)b£V8bIí~×DÞ~nF»iÊj¯P³¦V7µ§ö¹ÕMã4V8bIíý§ÈÇwS¹¸Êì¦s«*Y=I×çÜê¦
ÔÕg"ë3*nïÖÌuHÐà;@Cæ¸Ñ¢Á²ÐKîleÖDãÀ&ùþI¬>©@fz«O*P¨TyÌÝ'LJ¹Ü'¸hÅ!fJürìÅu¼,Ò:4I4^ìöq¡OÚw¹Õ'í;ÇÜêÕ'ãl u8ÂLj7»o\°Û¾eÌ>iß2æV´1«î*DÌÝ#L1 IìRÿ¥}²]õÉ÷ÉdÔ§&éúÌxì@]}æm}B$}¢ëP¢!sÜhAÑàL@C*¹ÑKîëÎ& ÆA^ûî÷ÉH.ÀãÀûd2ã äÌy2ã}²ëâ0qBôI*SR¦îe.öI*.ZqZòbÔâ:^ÊÒ¨¾&(/v[ïºz3yÆúd©0p÷s{Æúd¥0î^0ÆLj¨¼`¿Íý²]F!6±>Y)Úd=K¢\&+(7òBãy¬ïë.CÍ·aæÇNôd4ÌXë/"2K'éÈùqÐÉ©RÚD>EkKÍöÒðº
×n9ÀÁ¿²éiø°ÛëüRoNWU¯±# ÝV>>4xé ¡Éuàs²HÌÐô$#4Öi¤@]h¶vs8LñÜzÒÕÅGÊÔò¥À6I±õôÊHÊ^&ÌB?ð¢¤{òá³&²Ôâ]DV6iMH4Hræ õíÍù¹¥<ïÞùN`yÜÀ[ÌB¡·-J¥(Æ{EX¥EYYµI!®íiê]Ój¿ø¾¤B®±(¢®±(¢,-ÊÊ¢¬M
u
pÚQß±:¤Sa© æ¡ÃçNô¦þ°eçqí°4.>©ýr0ªæÚub)'É´ïÓǧ¥b¦æ¨À=3(N¦`R³ØÌpµYÝô Ͳ"h
9O#ƹóz)Ô,yjýL´Ôi×FM×eL-QÂ
L1 IÍ'aÖ¯±:1]Y*×8X5IWb®K¨=«$¾l, ºÇýlHªm(ç¤Å° ¶*K-Т6iMH4f$ÆgíX¢»&À*¡TLVl®«Æ9õS0©1òqV£Æ1>|"ûeÓq¥0ûEN¦¤ûOý^Ý´ð)&7«Ü2F¦i¼è@v¥@Î×cL1À¤v±ÉìJ»Êg.ºu6W
4°uÔàdI²õÄäî*êm¸vöù<qX):®Ñ4Iw¦ÀgGUÕ¡Ô̧ræ¡üO (
ONûChAÑPrÎB/5ºïH6iMH4l@ûð³!Q£ëPEÇ5# `é§´Àg§jÕ vh?+oµ¸# tªûVÜ~V2T72Cè¥FëôËu¤5AѰ¡"¦;Kà'.V Äqd¢ÛÓJQÛEeiQVemR¨kìÁå#]Ss
;gQÚ¥E©Åt
Ji°0K²²(kB]mfQîåú< aù}÷ð¾+GóL`½¯t@ØÄW)|
´/aæ×Ú
a«paXê.]À׫¡×ð;»ø%зÍÓî÷Íñiÿz¼ìað]Öéä_ÏmÿnÞZj6ý Çê¥Zp˧æß³`>Ã7wðª±ïçæÜým`ÖwûþOÿÿPK!.ûõ>xl/worksheets/sheet84.xml´[Koã8¾/°ÿÁðiÈ¢Þ2Æèø0Àbwg÷ìvÄè8
l÷ëßOñ%²ã42}èt¿¢X_=X¤ë_¿ï'_·ã®¹²(N¶/þ~÷òx3ýã¿üªN§õËýú¹ÙÞLlÓ_oÿþ·ëoýáóñi»=M`ãÍôétzÏfÇÍÓv¿>FýëöFúÃ~}ÿgÇ×Ãv}/öϳ$Ù~½{ªæKæèvmÛo¾ì·/'5Éaû¼>ÁúO»×£m¿¹dºýúðùËëզ߿ÂvÏ»Ó9ét²ßÌW/ýaýéìþβõÆÌ-ÿãM¿ßmý±8E0ÝL-Ô·¹Õ3éöú~Ú'íÃÍô76_åÅtv{- úßnûíèü{"øþÔ÷ÅÀêþfèÌÃrÉ÷¿Oëã¶éÿ¿»?=cÁ¯÷ÛõçÓ¿ûowÛÝãÓ ¤,Jr0JØ6¿ÿÑn æb~Ó?ÃàïÉ~'¢HY?¿©ió¨dq0ÉñôCðÍã©ßëyÔ~êXìMQ"ÕSÀO³÷Né)êa
g|*.´ù5,ʼ¬ u`D8JQ)ÝÕ®OëÛëCÿm|_×"Ø ?õ`åJ ÎJâÅîêÁc®gý&&Ó!¿Þ²,®g_Å5h¡@ôÐj¨ Ur@tTÀ©`IwT°r3àf è¸ |¢»1¹GHMQ *hÀ!
8,©à
VOI0b~1ùÍþ"$!l(÷H1¢ñF´
!rh$Ç.)0 %,¤"õ
V±9í².&¯Xæé`M*
Ê6 H5>ÅØVAj¸d¬sÇ®G8²¬vÿXÒ¢9é<`¯~¡ .ÄVSZ spfÇÁ°´Ë
`b0ò
I7òVAÁW)K©ãÑxRåd£ñ4.a²"ûË÷Ø/ÀÄ~Gr·Y(<yFÒ¢ @H^´
vø1CÖÖp¹É&DÊùXjØô¾P×ô¤Cth$lú1C¦VÃ1ý¼Áª/
zpdbCHùZAÁ$¤C« aÏñð2Xl6®Å:[êo]h²$CÂlh5&l?¼bi] ãÁª¨°ëÄTVËqþÅT¨
ÅÉÖS
Z±dG«1#T¨ù&f@ôVçéN̵;%©ºÐd7É&!IÒj2íÁï¢Ý[YFymO
¥KÌèFDmeFÃÐÅ6St¨")Éÿ
%CÃÖX£g[VÖRhnÿóÇïÿh³9pùËõìAr®²FaçëtÙètX§Ä
ÜWâÙ(ÒÕQåÓvq¾ç«;_´B"ì(ÑË9ɦ8¿Åª DüÛ`PU)bR¤TVcT³8ãpTé¨*«ºÊtèKIAà]gIYG,âÚ.%º>¬7R=¢ËPFÒoÁÆe(#KmBb|«1¡%p¸«Áî0:¡¸$8ÆdU\E¹ÓËwi¹xzx/tzIB
"9аVcAUZA+ ¦CE5qGV°ªR5ýÇ7&H4Çj5QÜï, ZHö5!] ®tá¶Vvzv9Ñåh8KH asÁæÒ1ÿâøP'"Âf¦
q G0įÆèø("zì ©ÐÍåyTXÂ0¢½ü:T[êÒád¤¦CadÓiXCRªÕE)ZݹA>2HHó|¾J4.¹4e·Æ »IÎ4!qb«1Ên±ùI:ȲlQKáäy¥vcaÖðªo0"Ðl
AäiSg·s
B:ØÃ¦æùÃ[ÅD÷Û`ìÐ*:ÑtiÓ*=±zÄÛ9"^1a¿è^1)¬×$Ò:_:ygY«(?::Ðôí£¡«íæÑ,¯tAÕp=Gbdi×04¾h
DØuuºüð°0 ×uZ¹Ö8£§øONþ9Ößø
È+ßLE<ßauð'¨Ã)@«³"ø÷ôÕÓ¹TóQϳ¢nh`=×
êÖuhe×(Þ¡× ¤ï£àøÍ~á`¿ÙwndÈ6IC£Õ£&òMl÷»ZxùÚ
ZgW×Ãoá¯ÐúÒ+´
4Ó òAl7lîóñUV<¨r«liK¾æJÜTD¶Ê$×ÚDLªæ"UHhy'Lv
ÜÌCs2
¡{iÑ6ïÅÑ
¡°ÈQàãý OÈ^ÉÔ ×ÈñW25Èø!~Iú!y³d"u¨ Ò1FýíÔ¹T÷]\2u㧻ĻcÞ(þá
80¡çð&ñJ¦'X:=Apb»Éyå
»ýSJI6¯Eâ@J¯dúzCÝêy¦uçùÈ ²[¼îþKK¦|)-䤪ÙT¥×aTeª'%£;#hÑ@& !Âs/-zÈ;_´B"ìqJqÎË^2SñêZ2
ÈõÖs»ÌL£güP
?ÛãËJ&Vï¡Þ
êoL¬Î¥:¸ïÒiÕë´Ñép§¾B(ì:qDq\w¾t¤ú@ã·*Òe6[îp&«È½ÕU®²®¦2ÒQtSÆð¥"cKÒ"mÁWõq¶S´ÞÛ©u×RÒTa¤¶£ì,êÈy/bNÐ9\m¦¨ã$Ïq[EîØúñé¨z|ÔIVdµTÜtD66jÒ¶FO§c*;ñúM¦ãUV¥%Üs3Üc:¬¤Ê|ôÞ#æ9ÖáR¢Ë<±<ei5lÞiëܼsE8É)çã}¤+ÈGô®|jë£Aäøäfkô,À.idðE©q©ÔVïR¡~35¯È2ø<Ó¾ì!OçXKup¡QÏÓîüÇæVݺNíºÎa×n\e1øâTlïü@1U]»c±Ì{+¥QÎ'¤Õç#EOÂ=ÉÒÜy+AÔd~CöÔÈÙßüxS£j<I«%5{¥'¹ó$+W©!=|ûþðÈôæîìL$=
q7&R½Z3§a&ûxÂÐºÂØ}Û/ZgSºôS&ôÄüx×úFº¦ÒJÝjLørnb³H_q±Y¦Ãfyô[¸§ÍfĬ3|D%6®ñÞð¤·HÙo25¼E"ªÕ³ÔÁA>¢ÍEÝ1ëÃwÝLï*\IÚ-̨³ÝZÍÄÚ¦lüZRÛúÚ
Í!~Ñ{é¡:_ÒyÞ*p_ÊÈVaØD}Ñ
°'
\O?wdmÉF¢°¢¸Æ#§;7ÈG±1âÊ «³Æ4ºÒBë%Ís«1#ëUù&^/¹'»¸h3Q´Hæ6U/ÆpÁn5(¸ôîÜ ÄvÎìB»Ì¿Éb1¹æi5hdéjà ÑDKÏýÎI´îÁ®ò§>ÇW(Ây¤Â,̨S¬ÈV&ø²8Ô ôI +ÄI ¹hê0O4þchÑ8×¼¥EÉ{4h¾7äºuS{©P3êz@+ ³@LvÕÖ(È7/ây# Øa4lÂchѰK¡m= MpV
=@ðÀrÕ< 2á ãy¡QÎéÁ´Zâ< ÷$KOrçIV®Sã7.IêZ05)Ù¹B¹ÔPI«1.5
c%ÜÃ,=É'Y¹L
é$DÑOáªm¸}·Ð¿ï¾ßÌ-»KÚ× ¤ãk5D|Ë:zÐ
aÈæÊCRÃ!m·¤XS¿@¬~#õuý¸ý}}xܽ'ÏÛX!übítrP¿+,ÿ}ê_¥´*³å¥ùPhùÔà~Gà×¾·ð©3|_1<ôýÉü*ÃløEòÛ?ÿÿPK!ÑxÆ·
ÌCxl/worksheets/sheet87.xml´\KoãF¾/°ÿAÐi
)6ßlá£e,v7»g-
X!i2껫ºIiÇñ¸ú«"ë«GWS´oü}ÿ:ûm{<íowsÅóÙöíñð´{û|7ÿå¿ü¦ÏNçÍÛÓæõð¶½Ûæ?Þÿýo·_Ç_O/ÛíyÞNwóóù}¹X_¶ûÍ):¼oß`åùpÜoÎðãñóâô~Ün¤ÒþuÄq±Øovoseay¼ÆÆáùy÷¸í_öÛ·³2rܾnÎpÿ§ÝûÉXÛ?^cn¿9þúåýæñ°v¯»ó7it>Û?.×ßÇͧWðûwmmùg~¿{<NçsæêF}ëE½K÷·O;ð@Ð>;nïæ?±åº`óÅý$è»í×óÿàûÓáð«XX?ÝÍc]xX.ùþ×qöisÚ¶×ÿïÎ/XëÓöyóåõüïÃ×íîóˤ,JrpJø¶|úÖmO@*Øb0ÿxx
{gûÈ eó»üþUÍ£ÅuZÓùà 0_NçÃÞ\XÛQm¾k,öL&Rm¾ø^6Q&ê,N8"øT\iö7,ʼ¬ u`DJQ)ÃÕmÎûÛãáë2ø:½oDý°%\¾7êÂ*"Äݯê!c¡ký$.&/æN¿Ý³,)n¿Ô F27¡ÕRA§åè©SÁ
¨`íÀÍ@Ðq%A)ÄD1w5!¸GHIQ *èÀ!
8¬¨à
ÖOI0cþ!ÂøÝþ2$!l(¤÷H1¢õFt
!jh0cHDå ÝJAª!S¨`íËPÓ.ËáiêJeîTØF! ³
#ZÁbé¤
{#z^ïÑzÇ0´EeV»_l°ÌiPÓD0&Y³²5
â2ÁHµÉ±NA5^CÃ]ï°I²7
&ÉÞ $vèØgeNFëyIs¯#çËïq^ó¤yÏHi´©NAÂÑXãá5ä°oômAL'ºPî'$"¸®'¤ÚÔB§ a×'Öxx
¹.Æ
ÇõiÕlôÈÔd£ ÈaRmBj¡S°Ãk<¼ëñµÁz$Ú¤>AÞbhCR
ÆýZä#1e91¿5¡ð"m¸¤¤&ÚE§1D?½ÌG1b¸rxÎ}¦F1×ûÜV£1È{R mC*¤Óí=
=dÀ1 +³2JS»ÑÛÇAÈaDt7p88W&i4,]=j35i £CIIñ7[kE©¾ÎRïÿóËÏÿè²%pùÃíâYsnÊ*±ËA¤÷uúl ô:,.JRÜWâÙ(wò$bR+«'ÕâXõàÖHÃ#f7'<¢pÓ4﹫>Ä:éK
S»Äñ6!Nv£r7«,'VzH<J3-ÇhoA¾ë/ÆLÏaê=j téÉHÅ5La\z2Ò´ÚÆÞ x§1¢.³¤0Ã1ààImÛp0%pë.%Ww}¡÷½Ì^BóLa9¤§µ!q½ÓE+Xf½XAIBo%¼5Ði\¤"ÙlçÀQñú¬Q%ÊkX£0Rx-`HÉt£IYRôyEò#+â**H.ýe
¤CÈÕ9£OD
é
SziCRtÆèby¬ê1ÄþnéÊE¦)<7%UÙÆäaóÏ£TÜ^Bç rHÈ[ÀØ8J;Æ(rHJôS|d1QzºËJ4n$9 U£1ÈoRSmCjªÓ°ßS|dû
±s#Áo&~ún
A~i´Ó¿ÕE|DûMæ=cÃãaA
¾1 g<´"GÔTg@ÎxÈ`>LØz>dq
¹NÌf:<ÕÔû`Yö®
¸È«,»ü"÷Î}0ß,üáLeÕæ±Éìµ0̾hD8õFüô®ÆÜj=H{ÚÏ!töÏÌýCYÎr o4úJâ êpÐêu×qaî9¾:Ôá0`®ÎÊ,Ϊ¨2i\+«nC7Ü
ÿÚ?ó^»õgþÜu0Nc¥Zä#Øïïæån¸Ý^»õùÂk·>U¾ÖßÊ@phb¿a;p·o·â@ÛnKÒ²DÜRD¶Té#ÎèRÍE©&PÐò,N6®£ûD !sÂhÑ@¦(Ä1ôÊ¢M=ø¢5á8cÁÇÇA$P¼©An¯ejC*ãU.ãÀâK-©÷PhiõË-©C2êìbËÔmè<Ñ:qE8täs¡eúÇÒkþ±¥ôZfãµL
v>Xä#Øor6¹à·"¡Ï¼Ä?m^Ëô1)ôNÛñ[.r¤YQm+ù.>ðþKÛ¦¼imä«ÙruêÄf@¦\kY®°Û&F÷@CöÑ£PY)w³²Cýù¢5áX#sFþðÖÐXØÄ^4äÆBë¹ÓfE[§Ñ3±(E,ÄÇ×µN¬Þ'B½Ô/¶N¬Î¥:Ð\Z'˨¬ôa
4¡U·¡ÓN§Ãõ5BáÐÃÞtIõÉÍÞ+Ò:[áað+rׯ;@?µÈG±ObÜvÒñOz8wï´ñ6Uä6;Q>ÑOÃz¼Jøàh5)¢\<½¾lÂb7ÉAáã«N- l(ÉnФäVÝ ²z5Ý!®ºT,â£6Yu>Ú¦²Ê¸G(¿¢Ö'Ö
qP·UåÖÖ@áгÌÇF:ÐL_{¹¡DNhè#TLhlfJ³d5qüÆê}*ÔûÔ¨%Ço¬Î¥:ÔÅ,ÉÊÔ~ÌI"¿²ê6t?F´F(:18ÍBM/øÙ¨ØÕÂÕ¦jôq÷#x-´F£×=I§%Î{'yð$kW¨Éüë©Ö/¾ ©Q5¤ÓOÂ=ÉÊ<xµ+ÁÔ=×Éùí÷§G¦·n§áâl5ÄÝìþ Kc:ÖзÉ.Ý0¤xcwFì¿ÿÉïVeBO<Æ/(ã±^t]=_ð$¡
ùÈ"vL×~2B¸åEÐ&jNÞy?µÈG±[b/û3ÑÒ{ ¿ÛL-¢hê4fÄ-e ¸ÈG4±[¢Ï;n}ø®éD¥+IÅÆ¬:ÛÙJ¬m ér¶'ûB[B
OÈèÔ«joÀ@9/!-F¸¯µ½TQXY³c>ø¢5áH@¸À36MTB«QZý²Ó`æôS|d;#;9i5éL©§Tè~ÉÌÜiÌÈý*ÁE>¢ïW<Vrî÷ꦥG©ä&ÛfjÑuÞÑÁ
»Ó uë7¥xÛ#úuQÁg-õðâ³Å}&SÛ>·Ç°[dî4(~j,¢[Ïý©êc߯OÄnd TOM̪ӵ¬Èv-øÔ²3(}JÈ
qJÈÌc¦`ô±
T¦8Lªp¬õ
*#úx3ê$gõNæÖH£C»ßSr=ò©²#1«nt´>ÃtÇb²wFÑDG~.#Þ¼Çëpt´a¥»Î¤
ÇW}FDǪ\ÎpIO´¶Wd :@ËGÖr5 ¢³4óF£'é´Ä9xîIVäÁ¬] ¦Æ>5³j¼Þ¢P.5TÒåJâRC%Üì<É'Y»L
´{ºA¦uT£n0¤ßÙ¾É
Ù»¹»Ù dì4D¼;7úlØ<!ñY
0,¶Wì}ÏÔäþIJ´·6"ÖiTxÿZähñ¦®bxoµB;¯`ßÉH596y`VÊè;émåõqekÄ÷E®íëa¬_`lV3æ;.ø¨2úÛmD»ë4J{øýK¬øÓr
0#dFæ@¢q#`#y×Q¤D;Ò~ô@W}u
0cÙ9V\à@mãn3¤ÙµðGhËm@ê¬Qù:3Eû¬Ná 6}ç|
@õ÷Ô/ô¿o>oÞ?ïÞN³×í34jø»óÙQý©ùÿóá]J+x]åÃïß!gø #/ðW3¶ð+#qÐóáp6?Ñgø;÷ÿÿPK!+8æá>xl/worksheets/sheet86.xml´[Io#»¾ÈtÊ p«Ù«Z°ýðz¡¬Ã$/9kdÙÆ²I³ýû&YEv[8>ÇU_U³V©Öõo?öÏoÛãiwx¹²(N¶/Ãýîåñfúç¿ùÕ|:9×/÷ëçÃËöfús{þvû׿\?¿¶Ûó4¼n¦Oçóëb6;m¶ûõ):¼n_óp8î×gøóø8;½·ë{)´%q\ÌöëÝËTiX/ÑqxxØm¶íaóu¿}9+%Çíóúë?=í^O½¶ýæuûõñË×׫Íaÿ
*>ïwçRét²ß,V/ãúó3ØýeëM¯[þá©ßï6ÇÃéðp@ÝL-Ô·¹U3Ðt{}¿Û'ÇíÃÍôw¶XåÅtv{-ôÝöûÉùÿDøûóáðE0V÷7ÓX@gKÿã8ù¼>mÃów÷ç',Äõ~û°þú|þçáûÝv÷øt*¶-î¶ÛÓ
ºÔoϰøw²ß짬ÈßßÚ<*Y\¥%(9
?fóõt>ìûk=JC¢5ÀoÅbTEªUÀï~ïUiQ sÄáOå"¾ÞeI^Îp«ñr¥W»>¯o¯ïÈxð×éu-ê-àð|£¬B)!"XI±Øý1®6á
%ÄP<ëwñ0ùPwüv˲4¾}Ô Z27!ÕPB«¥AtÀ)aI w°r3ðq¸ãB¥å¹"{aÄ!
ä8ZEpB pG +O`ÆüCò)ük2$!ÞPHoH1¢ñF´
!jÈ(É1¤@
áH!KL½£C@^v½n}] °¬ScÎ/¤VèlQaDã#©ÌVA*Y¸×ð¸Ë»-Þ.,ZÓÆM`l2£u£ ®Í$Slj$lôyÈ`XÚå01¤u È`ÖMBÒºUeðU2§vÙÇ]ÞUͨ²?a/ßã&^ 5W+,Ť:³OûPrh$öóPØÅDëä¹Ü[òe<ã
6=!þ¯Ä5=!EÑ ¤(Z >Âãa2]Léã«qöeÈg È`RMB¢U°Á#<æ!ÅãZ|i°¥6)ÔZcõ¤TC«1aûó¥m!Ø<*ì:±+ÄåÿbW¨Éå©Ö)ë
:W6!©Vc\¡dòIì1R9O¦0×îj1ÈnR#MC¤Õ iÝ0±ÝbÈqìmÌ
ÎIÖÅc4SSPjzEJª¼îAÆKrälúÊÍ¢íA)Ì=·ÿúó¿µÙ<öézö 0=Òé²øÑëHaóø×%qÍUKû(q^ç¥;´B$19±U¦8Q¿jªC.'ݧf
Òt&!åÝjJϲLæeRè¦È³¢
æaÊ4QeO´ö©ØCbs<ô[ÔÜçº%£Û4S×-éDMCLn5F¹%-ã<Ò¹±dJÑEÑä:G,®bÍm?Ánå»n¹¸9¼³eö2k¦0ÈA$MCLn5F9(É9efRb|Ð,É ÜàrÉüàóGè*Oá*Êú>¶&ÆÃËsI
(È¢k¦0ÈUöájÜ
aH¶3°¸S-Ë,G²,·Ç¶ùбýâQs%ò-U0
ãz!'U×°T]«1ºÑ°;Hª"²ÆÊp`9ÒÂTdÛça×IòW\£&P×59i5SäRoMCêÕ ÂÚ%a&ò@Bæäñ&+Ѹä¤ökAvâiBÐVcÝiÎ*¢¤C¬(ç G$ÏË(ÍMR0ìªoxD GHÖ BjR«1áLcrÄÌ£b 2'ø¼( P3/:Q=¥9ó¢%Ùy± Ñn{ã`~Y×>éYWQB2óa¨Yt «ò,rë6U`¾ L:ð¶ybRU[yudÍK«ÁL>i
H8Yÿß~ð[9:bäFÌÑÖÖ+WNþ>±ß+IBáÒªD¤:+çyâR[©¤È*Á![ÿP/íRm Æ´B((2î¿ÑUü¿ðú¬?ã;720MÀìo5f «(A&Äv¿kánZxÝÔâ¯úÒë¦
4Ó 2ùÛ
ÝÞÝE>¾VZ¬
rÓla¤-µ½\_¹(ÌÊW¼';ßBsgR)¬{iÑ}Ýù¤"á8Áÿãã Ï
î,Xz
RÜ8¯AjPTÆ!ØÏÂ
Iu õRC
Iq)Áê¥ÞlFÜÊ#EN)o4HÿlRz
Ò?wdlÆk
ìVdò&¶[éÎä
»ÕHÍk
unf¬Òk>Þ/·ÂMëÆ|ìQ»vxaÊ9§
²9
iIÖsÚ {P_,LD°Ab4øNäc48ÐJaÝK6uçVã 'Nþ}|ÔéÝ;w[jL5È!9q
²ëãP8O F$ê!ÕY©¥¸`õÏz«AZq(mbjnÆW
Egã"õ?Ä WØÆ¸^L¶£ÀÜäðÙ2¾ë0¦Ë¾ôY!,IHlùßÔûGØN1V; ùzwÝ4ð&Ud'iÆ(;ó,"
³C|¸§'|øÉ<ªìnµcÝÇØq¹ÕÖ©¹åfH¶Ü*2éµ½.·TÎ#âÃ1YnWÙ<ÏÓáýÎþÇXyåÁ©²ð|QóRG/L=-Ú¡}&K %bàÒ>ÈÑÓV
ÃD-&uú@aª¼ÝIÜ0&RmªA}ìÕxq.Pmêà ©.R±^*ÎæpíÚk|S¾Rãr)Îx'ó,*ÌÇ>dÍK+ÞçÎ' GLL+¸° ?êá;ßLÕ,ÍLoPjrÞô(¦8ïzîQåΣ¬\
rMæZè©ýÍw)5ÊqGi5ÅqGáeéQî<ÊÊ¥`רÉù)ìûÓ#Ó¹$7
q7!ÒÛ^4*e´HCÚ1C»'bûÅ@ìO.x'*râ¢F¾K;A£®©g«R>\hA&`b³ÈqéG^Y?M³¼úc³ËË&ØjÁwcL>ÀÄf-ìW¢¥·>-r7Ñd¢E2ªÕ³ Hb³ÄÆãõám¦w6®$ëëì²d+±²%¤cöKõ~
[@
|Ò[&º^«Ú
@±¤Å÷8@ª,ÙD}Ò
p$ ÜHÏÞ@÷M4ªF3QZÑ¡[cÓ1ù#î´5¦ÉÔÍZ/*[X¯RdòI¼^qÏä¬÷⦥î§TrÊm2ÿ¾Lv«AÁ¥wcL>ÀÄvÉìB»LÍ\nDóA¾.BXúkõT-=÷''1±§Ê_zN>@^Rtºç:Élgbô¬¶Gé@V@6p
Ôa4üУ¡
yîyK6É' Gh¾7äztSåC:TÝsÝh`ÌÆb²«¶½`ù x5FÁHv
Àc4ì"Cè¥EÛh{' CDLÀ/¬r5< gf)ñfQÎéÁ£´â<
÷(KrçQV.»Æ\>Ò5j¾ ®¡w¹B¹®¡Vc\×(¥p³ô(weåR°kÄl@6³´k±þjHüú}çð¾(+FwO czB&¾VCÄ[©¦ÉüÒ
0dså!éáËÅöiÊkêû¼ê¢¯ëÇíëããîå4yÞ>À
á{®ÓÉQ}uWþÿ|xÔyÅðÞ_'nù|8ÃwpOð-ì-¼©GàùÃáÜÿaf¾×}û?ÿÿPK!ÅbMn[>xl/worksheets/sheet97.xml´[[oãº~/Ðÿ`ø©E±²u$G:~8@Ñö´Ï^ÇÙGí½ýû9¤ÄR²³Èæ!Nf¾q®JòÍoßϯ»ãiß¾ÜNÃ`>ì^¶íÃþåÓíôÏÿÅtr:o^6ÏíËîvúcwþv÷׿Ü|kOO»Ýy^N·Ó§óùu9¶O»Ãæ´¯»à<¶ÇÃæÿ?ÍN¯ÇÝæA gÑ|ÍýË5,×èh÷Û]Ýn¿v/gTrÜ=oΰþÓÓþõd´¶×¨;l¿¼~ضWPñqÿ¼?ÿPJ§Ãv¹þôÒ7Áîïa²ÙÝêGýa¿=¶§öñº.Ôµy1[Ì@ÓÝÍÃ,nw·ÓßÃå:ͦ³»å ÿîwßNÖßéïmûY2ַӹάPþþçqòqsÚUíóÿöç',Äõa÷¸ùò|þWûí~·ÿôtjD)%m[>ü¨w§-8tK2¨ß¶Ï°ø=9ìevS6ßÕç7Ty8_Ä9(9H?fûåtnæÂZj´øÔ¹£"UkðiñVV±èT#¸!À1Dú}Åè3ÖA¥yJ·vBWªpÕóæîæØ~@Æ¿N¯Y?á. à¼0RAd°¢yÎíÎÕ]8B 1×ú]^L]Ô ¿Þ
qVÜ̾ÊjP DÅMJUP#!ï
'NXqÂ='¬-Â|Ó9Üq¥b zîjHåCÌ!²Â 5,pà'ÜsÂÚ"@â3Å1?á©üv
¿»7éÝ!b¨\DB5"d
uJR
i<BSÈ
!E©÷°¶ÄËPÓ¶ý-ÒÔ«:íÌáE
èleYå"Â9µ¦FÈB.ã5#<áçse»²Úи¹LÍ
CºÔ!¶½!K¤ÊaT#ÄoðOøyÄ`XÚõK03¥tb0KéÊa)]#
þDa>Ræay{u¿ h^À&}'ò·xB'XÍt©²j¨<V5Bü¡á ?,'Z+×ÕÞ3ãY/Ũé+Â!¶éLåôqQ»t¿é#<áçÓåa>n0#°/wX.!³Â¨<V5BüðG{mñµÁVr,Ú¬XK!Ö³b¨|V
µÆøíc&õ¬¬_íÈHøY!blĬ&*E1Àxb@z@NRƳ>Ĺ˶;fZj±Fåðڨ5ÆkZ3ÆLj·m,»e÷³¼£bëêé9ÄáI*íZDÌ»4 ¨Âªdɱêª
(qçñîßþñ·:YÇþ~3{'¡íÑk%8Óón®HàçNÎÝFU»^õòÄ,OL÷.iMH4Lr<³Â$4y¦¾©8×ï³þS!ÊúOåðJ¯535ÎÃpdî]µaè"L,é®-: ¢æ½ò¾ö¨×ägyí«p"´]°FU±]°FUù0ýqûÖtUCe¥¬î
ÉæqP°ô²8Y:o;åê^/åèn°~V!îavU>ëµÆ {¢(
æä"â<(Áµ , Â~!Ôr¼>Ipv$IÂÂR!^`««|VsµÆ ,1¦`R»å(hÙ}uàI<À:A"Æö@ʨ|åZct¤Q.àn¤IqVT
AQçEĹ3Ý #©4
ý%u#ÆY8~ÚÎJÙ²Ë1ÄY¬°*¦ÏgÝSü£®b6Z7Äx bCòx/UhÚ,RV䥯»{÷«eW>+¥Zc¼¦5cL1À¤vCììÈ_°[¢Ý¬¬Ë1ÄnV@±ª5fÀn¼)$©Ýl ~÷Á0Ò34,´3V¤¥YaO²äXMÕd
!LQh&µ(Í(6è]ÆIeÙôa;-lµ¹Vص
«¦%8½»vÎó¤òL·&¦aÕkè¦E´&$»_=ÔG¡>c=«4 ;vZBßÇ÷1#±PNþ1I_ôQ
½zOsÌ6À×Pq'78lEãÂ<Ö¾g«T â¢æ5q,¿êÅûÐi£ãîp³&(:6è_h7ît±.#wºÏ6ëÁ8m1ÞÒèxbIí~Ó¨®Ñ6ë<¢Ò»ÍfNuÇùÜi³ñÖèxbIíõÙÛËû·YypÝfùà2Ò »T;R_ª9«µÚÈRMe©FPÐêôÍ<ÙP4øNVæZP48SâzÕ£ûºÓØughØ)àýã $¬ùÙqèHV©A&±T¹ÃåIÄ¡ªÀñË-CU2â[f'ÞÎ!kT4ièØAæBËt/¹Ó2ÝãKî´LÆiñv&a&µI.ØíDrg2uO"¹Ó2]LÁ
½3`÷SH»åë_Ú2ÕXËä7 J²Jµ'õ¥j=PÃSR]¨R
Hx[&E7DCæøÑ¢ÁªÐ«ÝÕKZ<bXgâwo±¼odÇAËÙSfÁ[¦3qÈeäëZ&o")Þtâ[&JÂg®~iÊìÅûÐi£Ý hèØán¼uÄú¤f
íkÆÀþÚ
öüve1þ¶0ÆLj;ô\°IåözYû®bÄXˬ5fÀ&TàeIj¹iáPO¦Ãµü2Ö »Ä:Rïß.±XM%ò9¿ÕinºBª)[ÝzÕ£ûzé.gHk¢q`§÷ouxÈ qXð!±ÙqèHVønäLBÕêÌ~q:¤âM,ÅØ_nuzxu¡Ä!|W·ºNÜÄé¾_! N´ yoÊîïÆ8ÌØ;Mwé=¥R£¬·J)ÖûE8C¹w(kB\¸Ô;ºFi¿øÞ¤FY®q(µ¦X®q(¡¬Ê½CYÛê6Û¨çoODoÊÖ.óÒ{á£Ñ«Û\ÙþÛø0ìÈ"|~Ï£öË-ߪk%RNÞQï
Ó2¨4Ó6uáØ
¼[f£xbIÍb3ÂÕfiAåDÐ,<u22 4cL1À¤fɽìg¢¥÷@-6XW 2I´XFÕã
H3ÆLjlýYï¾ë&zoÁte©X®µÝö¤¾} á ÏpÃÃRÂ%¤¹ÿ϶Ær^BZWj{ ©2 °êÌyïÖD#Y`Gb|¶N$Ú4V f´âCµÆ¤j÷2Å$5FÞ\²ÒjÔ*Á[Qd½l@®5Æ»¤f)t½òFµÞ«Þ`Âäf[%È´Í/Ð]kÐ]c÷¯$©]l2»Ò®*Á.Íʵ
,5xb@,=u''9º{§ÊzkN]@Ýú;ë0¥áZ©'õ)³ª6(}H2yHn5Ý(t3
(OdCèUî:KZÐÞ}oHõèåÃ:Ti¸v´0ÝÎÙ®ZAõÄD¾ã=S4lòè5
»ÀzÕ£ûh¬{HE#Àî-8X¥8}gÂ+
´AeJ)ÖéÁ¡²r(÷emS¨kÜÁå=]Su
´Y¦²]Ã)µÆØ®ALOfåPîÊÚ¦P×ÈÝmfñ"X¤úq¼úaùmçð¾+G{O`½¯ò@ØÄWk|×´+a6¿4>Û\
ÃzøÊ çýÕÐkøÝ]ü2èëæÓîÍñÓþå4yÞ=Â
á-éä_ÓUÛWE-àå0Íýò-¸åc{ïÛ0à×;x'yçÛölþÎ0ë¾Ã}÷ÿÿPK!ã$ÜÕó<xl/worksheets/sheet98.xml´[Koã8¾/°ÿÁði¶_H2¢ÃݳÛq£c+°Ý¯¿E)±¤â>tª¯(ÖdùæçÁ·Ý鼯·Ãh4vÇm}¿?>Þÿüü4ÎÍñ~ó\w·Ã»óð»¿ÿíæ{}úr~Úí.Xáx¾>]./Ëñø¼}Ú6çQý²;æ¡>6øóô8>¿vûÆèð<'éø°Ù¸ÂòtÍõÃÃ~»õöëaw¼à"§Ýóæû??í_ÎfµÃöåÓ¯/¶õáø¼Þ_~6í²z<Ö§ÍçgðûGn¶fíægùÃ~{ªÏõÃeËq£®Ïñb+ÝÝÜïÁöÁi÷p;ü5ZVÙt8¾»iôßýîûÙú} âý¹®¿(Eu;(èØÁÊ&Þÿ>
>oλ¢~þßþþò
¼Þï6_/¿×ß×»ýãÓ¤Ñ(ÎÀ)åÛòþ§Ø·TX[aùmý{ÿ½ªÊæGóó;.fÑdÌ`óå§`¶_Ïú`.¬×Áb½üÔ+Dgiï^~M¼uT/±h@pG@Ùã'ÆbÌa=ãM4Jãl6TXÛ¨Da(tÍeswsª¿ â!^çêh ¼0¦²¨dÅQ4±ÿµ¡nÓJ%äP]ëWu±æ°ÜJðÛ]LÓñ7µA
Ê6ySVÌZDÉV\°æÊ!6m W(`ä®ZÜ HÆ + \ P`$¬¸`Í% Âg·bÞµøíþo+$fÑ@wH(¢p¬Ä"Tµ° È^Gz 3
Y!dÞVê*K@¢=mGÙ?"M_)pÓ§;sº0ÙZÄ"
M(D dÑ4.Ó=:é×wÕ¸²ÆP¿»
LÝ"ºÕ!¶¿+¤Âa$âw¸G'ý:â0líz9ÌJ:Gqtá°ñ;Ü£~qxö9ÌZ+G\¸è}á°ªñ;Ü£~qXW«¤#4Aiô·2£®Ç¬×rخǬþÕ¿@ßõôëëHX®÷;¬ß61ëÃ!ÄaVÿ
Âê_ ÄïpNúuÄauØ_ìÆeõd®1Ä{Ö
úAhßÿ>¥(i²r~uwô³&Í#ÄØHXO>k
¡1àE¼J°¤PÉ@ÕGH¯l¿Ö¡¹Æ¿Yk>ë
¡1^×Ê>¥(©ßÂX~«ényaZÕÕ$9B¤mGDÂ;7 ¸åZE'²ìXw JÕ<Üýñçoÿé"öÏñºAauVºø2]Bxéâeº¸ð«¯îÕýÏÚUDD³¡È
ÕI2Rwȯ$²4d6fò1¤ Ù)|ÖÐBcé§M,dÀ@Ñ/+¯ødÍö;eIÏ#ÄØ~§l¸>kh¡1¿ñ"^¥XR¿a¶ßW`eG¡<B3
ÃÚTh×ɲO)2dÑdaýkù?
âiײ:R
l^äbH X>k¡1@Øô2Z°=Hbûi>¬j¤þ+²fùuI É#`MG±#±Æ)|Ö8Bc0(Ë&¬mJH§YË2¶$ (^D)ÄÅb4.Ó½'.Èí¸dl·yÖN
ÃÚIhL Bü¤TI¿D fµH6h:"2ÖڹƿYå>ë¡1~¿û2 ¤~CîìÌ¿â·B3¿Y'ç1b߬W
fÊzEhLÀo¼W)ÔoÆN?¥ÅÐÂF[6eMÅÒ:eÇzJÅÒ" iqdhwn¸V%XÌt2sgkÄc q6SóeÍG¶ÑUgÙÒ7WTMÓ_M¦c²ñ&mYîÒËG±Ã4AÖÿÃÖTÚ#½. lmL±PmmÎNkÖeÇUêòY#ׯQO¡é2ê©34=gh"Æ;ʸG)Jê÷uóÙSghºzêM3sfi.õF¼A%õº}X|üÐTPÙCsæM
²»±uÝ8c³HÄdº1SÝCÏzol)bh¨?ZR4ÐPJ~ôªCw}×nÎ*¢y`4þãó ?É35ÈÎC+²òàLE
2yH<@7yðOEbRÆÊ¤Ip*+ÙXA¦ô
ÂS±53©XǨ""vñÊTto-fÎTto-fÎTô`©ï(ã¥(©ßf[7¯ø¤T3ѱ3g*º¹3ð»G)c¿ø>Öµýþðnl.À¦âOE²º±uñó©h@¦M7B&¼S¢ËX¡¡rühIÑL@C)ùÑ«Ýö+ªæjé¯ÍºÏÙyhEVøT4v&3õX?<©I+²5 MEj%+ȾPp*vf]v´_Iû¹"(vÃÕ?}÷duþMÅBcìé0gSQh¿óû2 ¤>)²|õÄK4µ¶}bºÐâBc>áE¼J°¤>)rlùôñÓÙ7áxs6ÕóDì.jE]-ø¤7vº[¨üÓL/è²A!´¤kC0Õ4¡WºëörFTÍ»Çøø<àÉÃÂ9U4ÈÎC+²òà*dò5ÓÌða/ÇKI(21&ÁiF¬dczuµf&ëîúFTÍâ´K`by?ãSÖ_KuØÏàÅ@6Ûr²^s$BK¬Wát$+G²v$-!¡I]:ô¡iVõA²BãHX¡q$Ò¬ÉÚT¶FVÕ4F¾½<R}îZ ë¿BCìs³
¥]³#¶ôaXJ¦;Ö¨ÿêTgþÇW¼*;õ¥yE¶ýh«yº_h¥íêÂñð¥^À«%uÑk?UJ
!Pn9D%q¥Gè¼;/û2 ¤n©ãê=ÙÒÇ\-FÄ-VQBcná^¥XR·Ôè·Üúð5Õg++ÅÜhµu¸èZ¨)sa@x¢âÑJÀ<gT¨t
Pé@o/¡T«ÎÀkWTÍTþ[T¡Í`Ph%)+Î5Æ[9eRÔõÈ*«^g(ý2,4&°_\À«Kº_õ¸ÇÚïÕCaq³Î-RTÚnÁw$èÀäÝzÙ§%õ1³+ý*Rä\të
lWð*eÀl=sbç^Vù®7Ç40ÔÃ&Ln´ÖdêDÝdøû 4ÙO§ì§Ç<%ECã)BKN4ÔÿnÕ¡Ûä*"¢`íÃÏLS7l6¡r£µ3
À´,-°SUCæ£
õö÷¶¢á P¡%EÃ)¡2B¯:tíõ héëÞxÇUä3:(ëîAÛu¡%ÖÝ#dåHÖ¤²%44.qùÈÐ ka¡açl!ªDáHØ¡A«N"ÌʬIeKhh`lóÃ,Yýý< Ôo»ÏáûrØg§éc|BCÔ«m³¸>;\¥ÃJwåÃÀËí Qï©â÷_6»ß6§Çýñ<xÞ=ÀáëÃÁ ¿Úü~©_é|N¢lê×!,ë|µ4 |/ïà
ÝÉ"ÿP×óLqûuå»ÿÿÿPK!îïÍó<xl/worksheets/sheet99.xml´[Koã8¾/°ÿÁði¶_H2¢ÃݳÛq£c+°Ý¯¿U")±¤â>tª¯(ÖdùæçÁ·Ý鼯·Ãh4vÇm}¿?>Þÿüü4ÎÍñ~ó\w·Ã»óð»¿ÿíæ{}úr~Úí.Xáx¾>]./Ëñø¼}Ú6çQý²;æ¡>6øóô8>¿vûÆèð<'éø°Ùj
åé5êýv'êí×ÃîxQvÏìÿü´9ÕÛk;lN_¾¾|ÚÖXâóþyùÙ,:¶ËêñX6ÁïQºÙµ?åûí©>×,7Vu}^cXéîæ~`اÝÃíð×hYeÓáøî¦ Ð÷»ïgë÷Æûs]AEu; tì`eï7ç]Q?ÿoyÄB^ïw¯ÏßëïëÝþñéÒhgàú¶¼ÿ)vç-ÖF1,¿aðÿà°Çê l~4?¿«e³Ñ,,,r¾üÄ8fûõ|©æÂzµB¬Wz
hâ,1í]"ÑKÀO³·.ê%íî({ÁxªXL9¬g¼FiÍæµ&J
²IØ\6w7§úû*âu~Ù`ÿDK¸$üب«T6LV<Eû_ê6¡TBñZ¿âÅÀrg(ÁowQ2Ü¿á5(W ´ÉZ\ `Ö"J.\°â5T`±iá¸2@ äDEîêàâN@"²ÂB ¬p䬹 ²$ Pø, ñVÌ;ßáÿ¶Bb
òn E."¥¡ØCí"
ÈB¤2£ÌÛJ]sAe H¡§í(ûG¤é+7}Úº3§É&[XPDá""ÖBAMã2]Ù£~qÇ5úÝE0u7â=£ ¶¿+¤Âa$ÄïpNúuÄaØÚõ#9ÌJ:Wâ0+éÂa%-ÄïpNúuÄáÙ[F0sµV® pá¶¢#Vô
ª^(ßáôëÃH\nÐx¥Ñ_ÜhF]Y¯å
b»³ú/<VÿBAü®÷è¤_G\G"a¹Þï°bpü¶Yæ
Bfõ_x ¬þ
øîÑI¿8GíñµÉnìX¶YOæC¼gÍPø0¬ÆøýïSÊFùó«# xI?kÒ<R; ëÂaM!4&u¯R,i0Yè¯úHÑ+Ûïuh®1ÄoÖ
ÃzCh×µ²O)Jê7RËo^àÆÉ¨U]M#ÅpÑvD$¬¹s[®Ut"Ëu0 XÍÃÝþö.!bÿ¼?à
«³ÒÅéÀK/Ó%Ä5_ux¼ÿÅûµ+ªfÉ
ìÃ$áò+©X 23y¤0¤ Ù)|ÖÐBcé§M,dÀéWüVdÍö;eIÏ#
±ýNÙp)|ÖÐBc~«x2`IýýÙ~_=ÑB)3y¤0$lÌ>kS¡1^'Ë>¥$Êh-F
õ¯½¡!Av})(VGJÍ<RÖ&
ÃÚDhL 6½lØ~O¦#«©ÿHÖ,ÿ¯. EòH$XçÂØÈXã>k¡1*(Ë&¬mJH§YË2¶$ (^D)ÄÅb4.ÈéÞÅí¸dl·y¤0$.¬
µÐ@
øI©~%@ÌkÿlÐtDd¬µs!~³Ê-|Ö=Bcü~÷)e@IýÜÙÅoD3¿Y'ç±Â¿Y¯î)4&à·ºW)ÔoÆN?¥ÅÐÂF[6eMÅÒ:eÇzJÅÒ" iqdhwn¸V%XÌt2sgkÄc q6Ãù2Íæ£Û誳lé+ª¦é¯&Ó±LOÙxÊ
ÈN¶,wéå#ËØ©4AÖÿÃÖTÚ#½®2) ÙÚ$ b%+ ÚÚ*Ö¬Ë#ª:/ðòY#ׯQO¡é2ê©34=gh*w>qRÔï71êæ³':4§ÎÐtõÔ.fÆÐ×
øÝǨÔoêöaññC/¡²æÌdwc+êºqÆf5ÈtcÝCÏzol)º
ãGK
JÉ^uè®ïÚÍQEP4Æ|4ó'yp¦¢ÙyhEV©¨A&Ièò&þ©HLÊMÊØ§"±dJ_(<[3uì*"¢Ùa7¯LE÷ÖbæLE÷ÖbæLEÆ
=JûÔo¤ÙÖMÄ+~+RN*Ì
ѱ3g*º¹3&àwRÆ~%ñ?Öµýþðnl.À¦âOE²º±uñó©h@¦M7B&¼S¢ËÑe@K`JÉ¿öªC·}ç*"¢yZúkóàyàS1Ñ ;ÈÊÆÎäayÀÇúá©HMÊMÊÖ$4©l¬ S¯MÅάËö+i1WE³Ãn¸ú§C¢ï¬Î³©Xh=æl*
ñw~RÔ'$ËWO¼DSkÛ'6¡!>±©(4&àºW)Ô'$ÇO?Íû&oΦzhÝE¨ë¢ôÆNwQÒpü É?Íô
]6è2tm&N³zÕ¡»~i/gDAÑ<°{Ϻ yX8§ÙyhEVSEL¢f>ìåx 1)4)cfÄJ6V©W§YkfR±î®oDÑì / ]ËûXo|
.Q¬Ã~¶/²çe½çHX¯Â9éHVdíH*[BBºtèCÓ¬þê+e
Æ-±BãH¤#Y9µ#©l
VÕ4F¾½<R}îZ «BCìs³
¥]³#¶ôaØ+}îX£þã©Îü¯x(E;|Ò¼"Û~´Õ<Ý/´Òvuáøªð¥^À«%uÑk?UJ
!@·*%q¥Gè¼;/û2 ¤náqõléc®É£ÇEªÄ-VQBcn©¼J°¤náè·Üúð5Õg*WV¹ÑZ'j'ê:qѵPSæÂÔª^ÌPæ<£B¥kí¼²H×z{ ¥0XuæÄ\»¢h&
ìLôߤ6CuB¡¤¬8oÖoå}JPRgðUV½Î©z DöË8°ÐÀ~Õ^¥XÒýâk¿W-õ$H7ëÜ"UJÛ-øØB¼[/û2 ¤~1fv¥_Eª8Ý:£ÃB[W+x2`I¶¹Ì Ù¹U¾ëͱæÍ<qØÉÖL¨LA&ûéÉ~xÌSR44òüZR4t" ¡ü7t«ÝN$WTÍ#h~6dº©öa*7Z;ÚLËÒ¢ ;U
14h>ÚÀ·O¼·½
f
§f ^uè.Úë1AÑ0Ò×½-ð«LÌÄù¸W£¬»G"´Äº{p$Ò¬ÉÚT¶Æ%.ÅZXhØÌ3
²CÃ%BcìÐ(L'fåHÖ¤²%440¶ùa,FÌþ~ê·ÝçðýO¤öÀiºÂÐ|U³maÆ_J®Òa3|åÃÀËí ¬¢¦¾¦ª¾÷ø²yÜý¶9=îçÁóîv_ßNê©Íïú¥Îgé$Êf©~ÍÂò¹¾ÀWKÊ'ørñ^Ø òu}1Àd·_W¾û?ÿÿPK!¹U¤H
Ï@xl/worksheets/sheet100.xml´\KoÛH¾/°ÿAÐiSìæKlu`±»³{VlÙbY¤L?Õ/²«ºI)Mq\õUõì*ÊíÏßvoß7ãvÿ~7eQ<lÞ÷OÛ÷»éoÿ7óéäxZ¿?ßöï»é÷Íqúóýßÿvûuø||ÝlNÐð~¼¾NÙìøøºÙÑþcóçýa·>Á¯Ùñã°Y?)¡ÝÛÇq>Û·ïSaq¸DÇþùyû¸iö_v÷VrؼOpÿÇ×íÇÑjÛ=^¢n·>|þòqó¸ß}OÛ·íé»R:ì«÷ýaýé
ìþÆÒõ£Õ~ñÔï¶ýqÿ|@ÝLߨos9+g éþöiH·Oç»é/l±ÊæÓÙýrÐÿ¶¯GçßéïOûýgÉX=ÝMc yX¡üý¯ÃäÓú¸©÷oÿß>^!°×§ÍóúËÛéßû¯íËë ¨,â%m[<}o6ÇGp*èdPÿ¸{¿'»ÌpÊúúùU«Í¢ÅeRãé»ô`¿Oû½°Ñ£5p£~
,öTä£*£~ÚøQ©QQv*ÀÔ`"ý©}'sÐgaQʳbΤ[;È@iWªp5ëÓúþö°ÿ:?Ö²~Ø. ?Á7úÂ:
"ÅãÅîÎÕ]8B 1×úE^L]Ô!¿gIßÎ~7h@¥*nRª¦FÑR %%<PÂÊ!ÌÀ7À:(hÏ]ì©ÜsHA¢AC(¡ÑÇ! (aI °rÈ!øÄ!@ fÌpT~7
¿»áÄéÝ!¨}DFÈêdÒ $QEBB·ÔÕUU<PÂÊ! /CM»^·H[W¬ê´3gÍ©4:[(1¢ö,ÆFCJU¸×ðDÌíÊiCãæJ061|«¸ö2HuB2©Ñ°Á#<æ!áÖ.7XÁ$¥+
A®ÒhoxÎyÅÓb+8ÊãÆdYôÜPü$¸¡W«ê«Ò¸|çBZh4$÷óÁru]¬<Oy)Mç¤+
qMç¤*êTE£!aÓGx"ÌC¦ËñÂ1}Ü`=À¡Ü$«4Lª¢@HU46x'Â<d°<`\/
¶#Ñ&UX²CÂjhÆ<KËåäZ-Æð8Id ´(
Ý"G-'.vÑPNÊÆ¸nIÈÖ!©Æ`Âi7áªú
`oÈ9ËñÆxY0=¹>HH W|@j§aHñ43à}#A¦ÄvËÉDZ[¶70+8Hò$êXÏÖLVRi×CRýñn¨{#GJ¢± ¡çûÿüöë?tûévö,÷ñ$)áyl}É6]´$çó<ª¾¤Hàëî¼¶*½¤\ªåRõàVc%'8'V²b$k÷tÕ£
éRÓ®¤KÕ!)ýÆ`tF¦<á,byiþ^Ü¡4C°"ZtIÊE ÝIZÌã([ô¼O*ì59:^;ã*=4º®JIçªÆ¸®JIçªCÒ!Ñ®b¼H¢4ë7{b|Ð)<0ÉIxBàô(î`À½»>¹¸÷K9|$¦ý%ôìÇ4yô´:éçô4c¼åem1$MäcA
.KHµ,¶ÉS:§-ö&/Ï=z¢ì!)_1Aþ!Õ!vc0Ú?<-ä`ð'#(0",uJ7öhì9d:.¹8yôpCºGÅ4ÆuNFʯaéÁäÉóyÎxêULaYÇ9G,1i·YAÐðx¥D¢±·äúg¼¥'[×[4|Óä-RuCʱ1í-âîv)ÈÌßã
X¡qÉHk¨ÙMʬaH5£íΣXøðäbsgÄæCÝ8c¾DóÉmU\cù¤ê&'mÆIë´G-q±@|'wçì2Z_}Ääfwk%'¡² gÄìIý÷FècÈÁÉ÷ätSd¬èɲÖ×Ððn§!+<É(6£Ñ |
0
-Àÿ<."N¢ÒC$Ë^C7zú¤"áþÕk¬ ôyVeAn¤@·^ä´¿Y9ÃóÉ?'°;%ei2õoæTâþC<A+äYHq¦â{Å! .q/Òyqrõe/ÞÎtëÒ
¡pèÈÖp¦ÿø«Bîµ_UpÆ'U65`eÁ1¦`b»hîWÔá¾KçëÊ`ܾ{}×ß
¯ïjÌÝ#LaîJb»áþÜóæúíV^\å¶ÛÂk·äjGêKµðÚÙRÍd©r(hµÏO¶¡[.ÑíZ`48SâzÙ£ûºë.gI+Âq Ãõã`
2þUÜÜ8t$'^Ë4 DÅ&ó-CUéÄ϶L$TEª?×2;q§ë·eº(:²áiþ^Sx-Óßkè³0^ËÔÚTÏm S0±ÝdW9c·¿¡ä쫸¿¡^Ëô1sRèÑ4c&²[~Bþ¶LuÒ2ç´eZSª=©/Õ9mdKµT¥
¶Lß©Ê@gªB@/{tWw>i
H8r±qvå«·ÌD^ƶLrã`äÜ)sN[¦³q(däǵL,Þr)ÞöâçZ&JÂg¯i½x:c´Ó2
,yã#13´;oõi0pävýl ÁÛÂS0±Mdé9cÊÝû%í»N4ÙDZfc0Ú&Ñ4k?¸@løü"vÆCϲ#\¿ðÌZ)ÕGº¨N·ð[x%=¬)¼DÍ*òó8]xZ<ªJÍ
|ðàbÙ»8Yeò²¿¿¾¶:´B(d¹~tôÎ&úÒ;ÈNGê£ZzÇÙè0ÕíDo&Éygñ¤dÚ·oN\µÅGÜlÏ$§J\8â²-°|G¾äêË^ÜÆéÁ' LT:Håà§«òXÔ?[Môää¼ÉI:BePÎ¥1çÝE"<ÊÒ£<xKA®Iý¡ë®QÚϾÓiPk<Jc(k<ð(KòàQV.»F¼Î¤>èýñôHÍîô\Rµ¸k¬èX]ë&ëM³Z0}¹aû!¨ýü׳R)~§¹{ç ÃtM-=[µð<abÍ"óÄ¥¥v²¯4xôG§1
wÞ1Å%Ï2EË*Zd¯SÍDÑ"ÕÌYZA)$±Yòàq̺ú©M§+IÅÊrã¶'õXö%¤Ò¼± }ÜêWbØRà§
Ðr^@Z_j{©2 °ìºCÔ' G²ÀÄøJ´m¤jÃDiEÎËÆ`Ó1Å#:9i5jLêgTè~ÉÓÌÀýjA¦Ä÷+89÷{qÓÒOªtrÊSÿQ|©7ìÆôß0ýi(yæ)w)l$Ó.4²NýGW,&sc@ãvhEar£vdþLuÝ·ùÔÔyÞSY®Ó³zRß³ófnZev4;ü8^mp±ÇBPr3èh2`4* !Cì%HvèÅéOZ!J«ÌqW?BÔºpFVY®3ÂÓ
sÌy*`ÂaP6êCùÎh8PªÏb:!/
gG¦InÂÑÉôáðH+kµzl
ÃAøáZËX¦äÙ$#ͺ2(gãð(¡8GeéQ<ÊÊ¥`×øÃÎ5]£'â¯{hëJi2Mq]C)ÂÃ,=ÊGY¹ì2}¨e¬JçUMx®fóèÒݽÊôâìt´@ÈØ|1¶«g2ó´!9ECâ³aXÜ_
{íGÆ*óÇxáù#"CctÒv)s
Ç)l:F'¼
¾ì-ÇU7Àtç:ê}oú¶Ö5:iMA÷1ær©m×_A×ßiþX¿l~]^¶ïÇÉÛæ¾=ô·ÍÕ¿OûEiÌàõó
%xáÓþ_`¾Â°÷æáe´éäy¿?Ù_à@uÿÁýÿÿPK!.M»
ÅBxl/worksheets/sheet95.xml´\KoãF¾/°ÿAÐi
)6ßlá£e,v7»g-
±-CÒÌdþ}ª_ì®ê&%N꯬¯]MÒ¾þù÷çÙ·íá¸Û¿ÞÌYÏgÛ×ûýÃîõóÍü·ÿò«j>;6¯çýëöfþc{ÿ|û÷¿]ß¾¶ÛÓ,¼oæO§ÓÛr±8Þ?m_6Çhÿ¶}
Çýáes>/oíæA*½</8./Ýë\YX.±±|ÜÝo»ýý×íëI9l7'¸ÿãÓîíh¬½Ü_bîesøòõíê~ÿò&>íw§Òè|ör¿\~Ý6ÁïßY¶¹7¶å?<ó/»ûÃþ¸<E`n¡nÔ÷¹^Ô°t{ý°í³Ãöñfþ[®x¾¸½ýo·ý~tþ>|Úï¿
õÃÍ\BK¾ÿu}Ú·íþùÿ»Óâú°}Ü|}>ý{ÿýn»ûüt)¾-~tÛã=
¶
îä~ÿ÷ÿ½ìDv)ßåßÙ<*Y\§%9~sÿõxÚ¿k;ÊB¢-ÀÚ=ŤT?ÍM¼×D¦MÔ :>EZ=ã
²$/+&h&J®nsÚÜ^ößgñÀ×ñm#ê-áð'p£.¬B)!"XI±Øýo zçX(!âZ¿É¹#¤à·[Åõâ¸A
j(qZ-tJP
8¬¨à
Ö`ÜBLs"{r¡N B¨SÁ
î¨`í!ø3æO"ßÌáÿC$
ô)F´>"ÃN!D
Fré¨<!¡[)H5dê¬bjÚe9Ü"M] °¬ÓÁ
»Ó(t¶QcDë#X!Ô²p¯X*ºFôg!¸¬Ó"JZÿgo!Ó¤¦É`Lcø6qÙ`$ÍÚäY§ JÄį!áÖ.wXÃ$áAoðèøç¬(±=FÄqTØÊ-»Kr¾|óL'EØ(\xÈ}Fîª
@H}t
öį!Å뤷ÜlÒd:Ñ
v=±J¶q]OH-´©
NA®O¬ñðr]ëÓ«ù6ê! ©ÉFAäÚÔB§ a'Öxx
9,6×ãK-õH´I}6¼'ÅÐ0¤: û?µÈG1bÒrb~1jBCá'EÚ0
qHIM´!)NcFP .òM̦³©AÌõ;%ÚhòFÂÚè4&èZ?µÈÑâUåp(v]ì½yïEçdFÃÒÅC5S30:4xc@É0µVäèë(
)èñö?¿ýú.[o?]/ÅFÌErkÍLCr´÷-ôÙÈEB[§¯È³%?(&,M«"ªIäWVQ©ÅêÎGLmNÄDŦi$NÝgRWM{(6+ÔÅ¥.iHmChí4F¥nYYKõ¥R6D©"å&i çßÒåS%;ª3ü¨QÐå'#íªa
ãòvÕ0¤Et£øaqEu68_ç{¨2®ÃÄ6Gè<®ó(·¦k[z*pÉ¥êâ}@èá0³ÑÐI¥04ÒëZÀØ[v:Ѥ±$ËXäø#A=ÕiÕ#Ds®Øªr#+1E^VjæDiEúXÃ1Dê¥
aH¢t£JXQ#=TY\çP#Û&
.N5
"2Hïh¸dää6ÛÔa§1¢.ª:²îèlq§â¤,¬ì^AèåÈbÄ,#§üpñóÏ0¤ÆV¡TxÃ1dsUzÖ0¤è:Qû©E>²HÈp=Ý}%7D«Ñä7)¥6!UÐin$id°}®2bâ2bÃöûÄ&f¢éæÂ&0a
˻k
AL:j¹ÓÅD9©fA]G×Pw=eî̲?|ÌLô\÷3é9c¦9z¤Þ:rÆLsfÂ̰ù«¬* ½¯cϲwë$)(#ÜW hÉb^Ô)\1ÍÍ @¢¿²1ÓGì¯>$AAºXc@nÄ´ÜFv6£§"ýs§},Hê,
Ö]kAô@NZ+-â²w\¤p¬¡-nµò¼Îkx¤Erreµm´épZ#9é-þ ¹×$þ ðºlCxé´ðî2µÈG±ßïíå8ÜSéÃÐFcÜZªjÒë©ê0â÷Ä"×Ö©&öîÏÝK>¾Un'-IÖ6¹u9l]^'Õ S¹¨ËêP× ½¹B÷@÷chÑ@¦¨Ã1ôÊ¢mÝ
7gDkÂq >7 8xýQÜ8"'¤Óu8¤2På2£ýiA»ñ0Z£ýiA»q´ÎõÇAÛåÎÞ¼ÇTÎôGÿ|B'Ã&ñÏ'ôµyÂxýÑ={x©?±ÈµuÕ'®Ò>ºÂL±MÌ9aÂ?ÞêCJ¯cú8Û%
CûA'ù&ò[¼øþK;¦¼éíäTªÙJhÇ4 S©µ¬TD°cbtt/%!4Çh SV¦AO%ÍÊêB¼óEk$§çüá=4 ±å¡ÎRäFFë¹3fE{¨Ñ3)EdÄɵúDhõÖXÅZ\jAøôµRVTb25-ãVVÝJ»è
EoÓ#Õg1g@§'£Vc`ÇøÆÛÂÔ"YÄ>ÎôLîÞ/ièmª0È'Ò2;Q>Á¬÷h=O" GëeŽ#Ç/-}4²$Í¿I5È-AdõèSÈÎèéÒJåx"Þ³ÉÒ
Ѧ*`QVQñVÑú+`bu³4l
y¢µ½s@áËÇGD-Ðà^{Û¹DND¼mHLDlvfpcD«OV
>5ZÐì*VE)©#µ¸ÔâVÁ£2ª5¹èʪÛ@
÷aDkÂÞ ¡ßí¦jqwøì´F£Ï=I§%Î{'¹ó$kW¨ÉüQê©ÖÏ~©Q5¤ÓOÂ=ÉÊÜyµ+ÁÔýÔÉùZöýéémÙéª$¿[
q·:+ÐæLóô!ÝLdÏã!Vì¿ØôÿÉßMeBO< ãð^t]=_ð
9ZÌÄð4\»F&
K_veff®yQôçe¤¿ÓwßO-òEìØ½þLÄô®'#Fé6S(b$«:qK.òMìèõ[¾Ïfz3Q)KÒ±1«ÎkE¶k[F:ÖÃe?eaKH·ÞXU;²øöJz i1¢À}¨ï%¤QÀ% ¦«dvÎ;_´F"
È7ÓSv&ЦÕêEZdßì4&=ýÔ"YÄÎgQNjM:Ófêɺ_2 w3r¿Ê@phâûû½¸q©O*ÁIõ¶ZtÝoÏΩ³Ù}|uÅXèëô³®/¥¸J²·°¡×óØk2¿]èu©É;FæçN1é§9Z¼RÓëÀr ÷§¬ý&O^@>;éDYu:ÙÆ/TÐ
J²B2(QyjgÖ'iu rArÅ\g"OTO³úCOóEk$Âñ!£Þï0¹U×U7>ZF¡aÞcÎs`2ñ/_ħ5SñA:°éøLëpsê:°ïøX$acu¬ã3\ÓÆÇíU
ãCóQ¸\
(ê>ön4Ê9¥xNKS'ádåIî<ÉÚ`jüáè#©Q3¡Æë/
åRC%]®$.5TÂ=ÌÊÜyµ+ÁÔ@ã§eZÃÃ{øíï;ï7¹0{3wwz@ÈTÙiø
v(p2õ!Ù¼yCâ³
aXl¯Y{ÏHÔäþHÄRú:¨
£èN¬Qz8ßl»©l#ý9Ç̳°Bk ÆgÆ <0<¥ôOF£V§QÔ»ýþc#ãUMÕÑA¯3tF.ø jÈ6¢lBêÝM¡Â6\ähNfzK
G?¯ÿLhÜ H½¶a©ØN£t&¨Çöç!Alx#õÔO²¿m>oÝ>ï^³çí#t+øÐj>;¨ß1 ÿ~Ú¿IiUf1ËKóá;´ÈOûü²Å'øu[øq8.ü¸ßÌ?Äþ?üÛ?ÿÿPK!o1[»?>xl/worksheets/sheet96.xml´[Koã8¾/°ÿÁðiEêeI£mXìîìÝÓ1:Ûýú÷SIU¤l§áɡөúR}õ`Qï~ý¾{}ÝÛýëýEñx´y]ï·¯îÇüW|GÇÓêõqõ²ÝÜlã_þþ·»oûÃçãófsÁ
¯Çûñóéô6LëçÍnuöoWÐ<í»Õ þ<|ßÕcg´{ð8Î'»Õöu¬V®Ycÿô´]oýúËnózR6/«Üÿñyûv4«íÖ×,·[>yû°ÞïÞ`ÛíéG·èx´[Ï^÷ÕÇðû;KWk³v÷·ün»>ìû§SËMÔú>r+=Ü=nÁIûè°yºÿÆfË,Oî:þ·Ý|;:ÿI¾?î÷¥bùx?%tâaEÇ÷¿£«ã¦Þ¿üûxzÀB\7O«//§ï¿-6ÛOÏ'²gàômöø£Ù×@*¬-Űüzÿ÷ÿv[@Êê{÷ûZ6
IO?$OY9ö;sa½Zëà·^ÅÞùÙ%½ü67ñÞ%R½DÙ/DPG@yÆÉ§â"O¦°ñE)Ï)´öÈ@)*»p5«Óêáî°ÿ6¾o+Y?lßÀº°
eÁâqÄb÷§§ºçP(!òZ¿Éuå_XRð»ÉWyT)PÚÅMZÕTÐ(AÑ#Z*T0§,Á¸é :®$((æ®&D.îBÈ!
%p¡As*XPÁÒ B ñ ! fÌO"¿Ã¿}ÐôPHïAøª}DmBÖP¿H!mc@
+È´ÏÔ,bjÚe9Ü"M]IpW§½;S|#B@gë%FÔ>ÅÒ(HÙîs¢o/èÒ³<Ë#VÚ{ËÙÈu ÆD0¨Äe«c(*(
gt"¬CÃ]ï°I²W
&É^ $Ùѱg§aÅÃÞL Â
XÖ÷Å{¼`â=©ÀJAàÂ}â3hÝ®T ¤8 ûNuÈa9ß:ùÝí´<<9éÒ»N˱R×uN¡@HÌ »~F'Â:äº7×Ï;¬Ø¥û@rR I1Ô)FAÂѰ9,w×ãkÝÙh4yO¡aH54öÿR(1rÌrb~5j<Cá'EZ1
qHlQµÂ¢h4fu RXbä\å0p>ëÂ\¿R¡Æ ¿IiÔ!©Fc®µç)a2°¬c×å°ã¸.xyõª«Çi¦¦)¹hß%Rßñ~*«È±#ÖPóÏÓÃþøýM:Ò~¹<ɣ̥þ®è[µéØ´VËÒ¬Hè¿Hg@y¿NR]ÒÏí
òL-ÏT_´D"79¸9qE$<u_È^5ñ¡pT1
AÙKzRÂêo4Fe//â2§±/I0[.¬£27hr£§YÄ-%G<¬©Ðe(µÕÓŪb
ã2U0¤O4£*ÒrF
u¢»V0ùgYÄ
CK饦º3µbΧeemû&q ºzvxLÉ
ULaUö6:ëôFcc,+YÌ¢ÌË!u1
Êy5M
YYL¦S΢Üb0Crl¼>
ÔRÜjÅñb/®y `H!6zårIçû©ËI&¬çÍbì¿ÿ¯Î5s"&H¨Â¸Ldä6ëÆÞjÇV£1î[ll1ÇÐe(F L%
¦EN?CL]Z2Ò*¦0âNÂâj4FÑBxmÏ)Å1ÀÉü|¾·vhÜ02RèÆ ¿IñÔ!)Fct:q4% Ó"ceT{ÁãæâèfÁ$p@ºâ
8 eS0´ºQÀÉHr´dQI®"%Î#L¡o>Gr=u»%VäÌVdçÈZc@ÎÉ`äì=Hy
ÓKTvZ߯°Ú¦9ÏÒ¨$¾!L43`Û&EÎ2ê÷®¤÷Ü®ÐO¾hD8bõäÏNXe@nÄ´¼?1ä$oc§"ýsÇ>\qÂà§ú!ô·ØÂæ5O']G`+!XÁY@_4)ÒdDýÄJÉÜÛi_þà³D(12ó_h3þ öVqÐÏÓuCr±ÑðsN)ØïwïÝÇl¸½æ$üƸí5'¥]0Ù=ðÛÄ¥°Ä~Ãý¹ÛÊí{ª¼PåöÔÂë©äVh/²JÏk©ÐLV(:îNæ£[.ÑíZ`4)q=·h[wýÍÑ¡pÈìû8èã×)5ÈC/râàuJ
2qHº8@wq(òKCãìÓuJd³±ºÜ){s÷DK$Â#§Ò?£^§ôÏ(
×)¯S*Ì@Ç8£<¬Ä~ãÈ¿ýCHáuJÿB û)©ïFcüVbÀù-?ÕþK;ewÒ)éq¢2 §BÈVèNd*´ì*"ìÝrnùZ`4ÙâznÑ}Ýù¢%á8Ècs¾y§Lähh§4 7ÚÎ)§´S;BÆA~\q]§Äæ-æ5èØJtV5}ÑÒÛi_¡pÄȹí|ÇHô!Ì̧¤SÖl?½OI§l4&Xðí9¥PbÈÉæOzwïtí:QäéÆ(ø¨[¤Î|*aÎ&ò7!Q tG±Íqì*9ܾàô)rÊÊU¢AnÁõ"kWÒMÁØéKºÑD~Ö\C½¨Â¥]
üeR9p,{a9Ìr÷DqnoÐVW¿-
\nuÆ@|I'øDÜðô"'<Þ¾¤A&<¬ëf/rÆôÌÛ\ÖDK·Io&yD)i
[DZÞ
úa
¡
[:Pý¨,ìBF´D"(9àZ]ðSP¹û½óÂDÍ7îæ/Yí§Ò(ç¥BOÒhóZ¡'dîIdéJ5©?[Ýnõ¯[jC'i´Ä¡ÆO2÷$O²t%¹Ó:YÓ}ûþôHõí´XRµ¸IƬý©ïÔd[iCZ!ݱÿr þó+^J¥|DÓ½n_¬µÒuµô|Uç½@P)Ø-2?\ûYWj& éA ½@ðÎÛsJ1 ÄnÉëg¢¥w¼.Z¤ñÖ©R¢hj4fÀ-µ@P),±[²õ;nÝ|MõÞ¢Ò¤be´ÎæjE¶éãûÆÔî¨^]a3HóZßÊyi1` |*sk`vÌ
/Z"dósw*Ѧ FUk%J+2Q7ÌöR(±3òyVg©Sõt
Ý/¸_µ@P),ñýÊÇCÎý^Ý´Ôc%ܤrëT)]·àû&¸a7¼õöR(±_d2»Ò¯:U3¾u274pëj
RX¢[ÏüÉé¶ïÖuèÈÇnÒÝL\Ó¬Èv&ª1(=÷§¹ûÓgF-FCáÉ1-0*Q÷Cè¹E÷É-Gh7ß2=º©ò!ª2Z7Ú~JcÎé^½ÉbMºÏNä;1Á'
ÀZ`4ì2Cè¹EÛhçK
#@¸~«U¦D&|ó7¨J£Ó'i´Ä9=xáIædáI®Sã.·¤FM-2¾UB¹ÔPI£1.5
c%ÂÃÌ=ÉÂ,] ¦Ú6ÝÌàe2sÁ@ý¾sxߥ#»'ÞW dâk4D¾Ú0I¹6!«aH0ÌyZ¨XS_ùUß!}[}Úü¾:|Ú¾G/'¸Cxme<:¨o÷vÿ?íß:é´HcÁ[§êhù¸?Á×tÏðEí
¼¨GÀüÓ~2@gô_ý~øÿÿPK!ü¢ñÊ¥>xl/worksheets/sheet93.xml´[Koã8¾/°ÿÁðiÈÖË$(Ú>°ØÝÙ=»'1:Ûýú÷S|d)Ùixrèt_¬¯,Êòí¯ßw¯£¯Ãq»»ÇÑt<Ú¼=ì·oÏwã?þËoÊñèxZ¿=®_÷o»ñÍqüëýßÿvûmø||ÙlN#áíx7~9ÞçÉñáe³[£ýûæ
FöÝú'Ç÷Ãfý(v¯d:MvëíÛXÍ0?\2Çþéiû°aû/»ÍÛIMrؼ®O°ÿãËöýØÍ¶{¸dºÝúðùËûÍÃ~÷S|Ú¾nO?ä¤ãÑîa¾z~ÛÖ^Áîïq¶~èæxÓï¶ýqÿt`ºÚ¨os5©&0Óýíã,´§»ñoñ|ÏÆû[IÐÿ¶oGçÿ#Á÷§ýþ³X=Þ§:ñ°\òý¯ÃèÓú¸iö¯ÿß>^À±à×ÇÍÓúËëéßûoËÍöùåÒ8Jr0JØ6üÁ6Ç æbþaÿ
{G» eý]þþ¦¦Í£"ViO?Oyør<íwÝÂz5C¢gßzxêM1"ÕSÀïn"ÓSTf
>³´ù:kâ(Kò¢á(E¥t[Ö÷·ý·D<ðu|_üç°$ünÔÂÊ"L£xêþª;û\ >ký&ÀtGÁ¯÷qZ%·¯bT+P&ý&´*`JPDK
T°¤#7 ãBRðbîbBÄä!)!DB¨)Cp*XPÁ
VOI0b~1ùÝþ5BÃC! ¼
ðÕø3ÊBä$Ç6a@
Y(Hi"uI+GXvYÈ.¯Xæ©1§Ä©*ATÑøx!LA*¸d¬ãîØ
ܩݲYÔ,§
Û,ÀØæ8ÆûÄ5:&ÑÔ $ãá1d0lírLâºVd0ë&!qÍD|S$EUFÖa²·%Y4%ëpacY_|Äz&Öd«61}7ɦ awñð2X´²N|ËC5 N#]¨aÓ˨ôG ®é I&!ÉÀ$lúÀ!ÓEká>l°êCà@6LHRÖ
&ÉÐ $H
ãá1d°8\\/u¶Ô#Þ& Zk²$CÂl`£3=IfSWíYB`BDåÀŨÆEÉÙ:VÒ0$GÆbh÷bDGå00±ê¿\»S°µÆ »I¦4!I¦1=v«è(IbF¨åHýF""ç¢`WÃtÖÇ¡CÔ8°6ØI&id.n®cÕ[IM!II ¨;Pbz´Æ=¬¥Ð
=ÝÿçßÿÁ²9ùËíäI\lnª<
¾ZÍ[G-Û[à8õõx6âÍry¢³2¼XYØÄÅZ\¬¾h
DØ]¢sÜ%ò7M#qõ>ȪýC^ Õª2©VMC
Ó«yWUWæ¬Ú"tÔåÑ´2Ú°lq.Ê2O£s%z?«3©NÑ%(#)VÇ
ãêÕ0$
Æ(ÒiQJæi&Ëf@¡!8ÂM6Gè4³(É,Ü® C\.>>3RðêXaUÄMCc£¨ó:ÊL£+xϦL6=r¡ÒnnƤóò¨R
)*RÄêXaU6¤eØ7!IM¦1*ºíÐ ïÄvþÒ±ûâ`Q})b:VÐ0$gÆ(f³i w&Ö¡Ó¡$.s÷ÑñGè*I4³ÀTÎôg¨RKUnSWnºQEkB{Lcz%ÜZë
D$¤ï.½ëINê@1Ènâ¢&!Ä4FÙ-í"ÊÉ<É¢Ù'Êqf¼éÆÂ&0aLE@¢0 PMCûE¦1 øÀcAÓâH=#ç¡&ôÛWo0Ý¢ÃvM9#¡î@NiEI7Ö33»/MªxZFÅ´;6<õöìÐñÌ[g4Ë GMÌc}âpîïº 98Àì!Ogðô¦Ñ?$XvÓuú¢aþÕ$pI²Vw ×Z8¶¾'Ê:=åpéè#¸9è+BBË^Eq ©-Vo¥zkÕ²n+[»ú!©È±:8VçV½*<ÒYç:²ù
U·®ÓF§æ²´B(ì:ra8Sü[|uâßf$èðÊ4&|
òAl÷ùA®»Îá®ë®ßüϳ=[ÒÈ0é±[-ä=ØnXÛ=o®_nÅ@[n¯ÜjªFdSµðÊu©TM 'äm0Ù&Ý&Ýö¡9F"ûжygëD+Â~ ×ëûAß,¼©A®Èñ©:,Ñ Î©ôd¹ôÃùÔ¡JÇõ³%©C2êgK¦Qïü´´öt¢a×Îéßo
rþÖ¿)¼Àx%SaÕ¡ÕyÏ ¶[4öεåÝêÂt.u¢07æt.¼écJèLÏ4ä=Ènñ¹k÷ÕSU.@JfIKfrRÕ,%-¨KÕJ¦*x"X21¸Ùæ
dÊDìA/,ºK²¥/Z!öÄÒ_ë±õ-©¹~0"Ç´dvz
áñùÇe%«·Poú¹Õ¹T÷u«+VݺNít
]G.yÃ¥#ÕW"§,¤d6ãL¦1á²04È{±MäÒsÆ&Ý»6òݤ
l"%i²)q_Ò]hÇá~ÊÑxVFSó<SÜ0lñÀ¦KÂõ+ ¾W@L $'AjyFdõ*z:tz:óRÙ¬OéTæ8Ô³* TæQcQÍ
,K-ìmv;Ñ
¡°{È]æúîQ·ÔÓWÞ¥A®{Èq1i=K5¨sO,c×Ó^Þ»¬ÊîLºÅêm*ÔÛÔ¨CaLg|ªHÎq¬Î¥:·êUN(3²ù
Uïü´ôE+$®#=¸_ðÓUq0~ðÅÅTõNîÓxLµF9¯.z¦%ÎË{
'Yz+AÔd~ÛuEjäìg_êÔ(O´ġÆpO²ð$KO²r%qö:¸ü÷ãáé#Ü)º$¾
q$>¬*©Ýä´nCÈ<±Ùí
±?¹àLèÇ8ò¥f|26zÐ5¦
ÓpG14È{±Y¤£¸ô#´¬ë-Yý¦¢"îaz³ÔÁAÞ£ÍgÙÏxKÒ[¤
o25¼E"iLpçíÐ ïÄfsË1ëê§n¦F®$íênÔ9nÈfbeSH·H·êx!ðKÏÐWt·½
ÜWÜC¨ô¬°°
æõE+$Â(p=1ÜgÝ DaE[pé +5{p÷hbcÄÓ)'¬i2õ,íôÍLc[jyÏ Þ¯xæäì÷⢥U©à&ÛdþÃ.øøl¦A=v
<
ã=Ø.Ò]hWùÏ«â)éõl]Íä=hë¹ß9]÷=¹|P"NRaênÔ©LVd+S<%GëPú&ÍÄM ëyÔbt+Ñmc4d¢¸¢õ¡m*/Z!öiЮ~6äºuSéC*TݺÐ
è.0%§*ë;ÈÏWÄ«6Á
Ýfòó>4Çh8%úжÐ&8O
{4à+ÞrÕ} 2SÚVÕåÜ< ÓçöàI¸'Yx¥'Y¹L߸\ÕµjH Õ¹B¹ÔP Ó
±îadéIV®S#Nor¥ðáÞ=>¿¡þØ=¼oìÃ=¥IíkÒñ1
o¸ö^´Br¸òÔðE;o*ÖÔÕ7Uß×Ïß×çíÛqôºyÂËãÑA}Xþÿ´Ò²È¦q^t¯£-ö'ø2pÏà||oBO#`þi¿?u@e/ßÿ ÿÿPK!Ji
:@xl/worksheets/sheet88.xml´[Yoã8~_`ÿá§,"¬ÃH2tü0Àbwg÷Ùí8ÑqØîëßOñÈ*R²Óðä¡Ó)~UR}u°(Ë·¿~ß¿N¾nÇ]ûv7eA8lß6íãîíùnúÇùM>Oë·Çõkû¶½þا¿Þÿýo·ßÚÃçãËv{
·ãÝôåtz_ÌfÇÍËv¿>íûö
VÚÃ~}?ϳãûa»~Jû×Yél¿Þ½M
ÅáíÓÓn³ÛÍýöí¤¶¯ëÜÿñe÷~ì¬í7Û¯¿¼ßlÚý;ø´{Ý~H£ÓÉ~³X=¿µõ§Wðû;KÖζüÃ1¿ßmí±}:`n¦nÔõ¹3°tû¸íÃöénú[¬æùtv+ úßnûíhý"øþÔ¶ÅÂêñn
èÌÁrÉ÷¿Oëã¶j_ÿ¿{<½@`!®Û§õ×Ó¿ÛoÛÝóË ¤,æàðmñø£Þ7@*Øb0¿i_áàßÉ~'²HY¿¿)³ó cag`äxú!xÌæËñÔî»k;ÊB¤-Àom
tÔD¬MÀïî&>j"Ñ&ÞAÅG4ÎÁ^ç
håLÐÚ3"¥¨áª×§õýí¡ý6¾ïkQ?lßÀº°
¥`EaÀBû§§ºçP(!âZ¿É¹#¤à×{°üvöUÜ
ȸ
j%ÈzDC
Tð@+K0nz !&¹ ÆB
BYPA!TÀ©`IT°²H|BH¼óãwSø·Ï°¡Þ="ÆÊE$Q+¨¡ÞÈC$Åîd²TÙUe<PÁÊ ¡¦mý-²«+uÚ»CJ! ³õe`!ö¦VB.Ykìµ£ NûÇÌêLã0f1|÷¥Ø0[B\©ÄÏÁÈ÷¯!áÖ.wXÃ$ËKA,¯<åµ(o¢|Nf¯#ç³8/ÀÄyD²ÐJ÷ O7Ê!EQ+?Ú#kÜ¿sÞrHñDjØõD¤TÛõÔBåZ¨ÄïúÈ÷¯!×Åa¹>î°J`wî,9Lj¡ò@H-Ô
âwxdû×Ãb§±=¾4ØRDÔg©1È{RCvZcüþ-òE̯¬_ÌËPøILalbRC¢ÖÅÀMF
¢_æË1UY<ç>S3í}Ln«Ôä=)Ê!RköÁéïÍ9Ç$ÊãÀ$fAL=¢£Þ!2~é⹩±JíÛFL
¾ì@Q¨ÈÒ#Ww ¡§ûÿüñû?êdüýr;{gE$J«Ó$ ÔÖ!÷Ç],å^'Â<`¤ØFM Å êÁGLkVpD©Æq ÎØg²Uysrs%S&IäÝV>©ùZcT¶FIçAfÍ4uí4eI¬8¶æL¬æ1Wb¬³¸:CmRe%S 4ªÊ!NÔ£JX$
BÄIdE©é¸_Û»ÐÃ\BWÉ1bnC§CÊ©Öv#ó(M£Àzá°£,*t\ÀS 7prÙfqgA÷ùhlcÒÄxyò¨%éL%SD¹¸¦Ê1Ù-1µ¶£«+
çËâ8*eq@u?>L-B.Î"5s"jH.LaljèQ¦òaHíÕ£³(CæpcOÀsé4nGÛ(
&Aκt1ö09bÎürÔ|j3'Í¢d
È11ÒyãÁ2¬µEélÍØ"XDDdo¶[MãRcߤ¦*ÔT1~¿ÇùÀ"öbgGþßMü&ÕYF
ü&Sy0) i1~«xù&öÌÊW#=^ÃöSbJ
¾ì@ÖhD©©ºYS"11b¿è11Ͳö Sî²ÎW¯½ÆÖËó$³Fk©Ç]=d@t½¤`I¤ó®Ñ;^ýàèVHãõWOõgªOI*;/á6q¦½«ÓSñðMþ9Q¿V²¹,mY)Aì@ fý^)É¢ÈRÀûRÂ8ÝR)'ÍfinÔ©·ØV
ÃDæû3íÄêS²eäõ©ÓF=âYíx;F3¶È±ßÕåh¸¦NugõÔi£.&sÚ¨Âø=²Èõ]RMì7´y{û¸~ªì69mTì²ìE¦,éS:Ò ®,ç¢,#(^yÔ&L6ÝD
ãGs2E!¡ÝÙ+Z!÷¯}B@qpÚ£ÙqèEVö¨A]b¨r4ó·G¤ÔDB bÔ+ùÛ#RâR BÕ)m½º #ZE¶BδG÷è9íÑ=zdN{ô`ö¨0´ØõØ0²È#ÿ"ö/Îøí*2§=º'Ìi.&'E]G
3à÷È"GE¦ïâê¿´EÊÓÙ¬Ò4"S9ÛêÔf!K¢ámÝDÝDhÑ@( !´mL©LÄ¥ÑèëÏÇB¬sîÕÛd,.@caCzQv ;ZÏ"sÚ&;½.
ø4b¬Mb¥&J¥ämXK%Ww¥$
á)'4KýC\u&í`Ü?_!9·X´¬<'m²ÒØïû!='m²Ö+[äØ'1F[©wÆ'=tÛ÷KZv+ò´ÉZcOÎÓ$¼Jt9^HÓ`°äpý
ÓgÈ'JÒùËXì
ëEF¯ »A§§+,øTLV˶©à7îàÀ¯èw>̰n~½º©*G´2.
FûV^?4ê4fõÂän~d¦Y¡q6"
êBÃdóë¦o1#BK"eßÄH©
R¥$NJÜ(AóKâ íÐéÒKsM¦Þb'Z!:p Áy?¾Z¸øÃËX4ö>ÃÀ#ü¹Ô(ëµ@GRkõb #ádéHÉÊ jwº"5ÒúÙ&5Ê¢ÆÔZbQãH¸#Y:G²²%±¿ZY#?Xýxz$z¶+)ÄJCìm@ÝYîÔ÷hZ>Ù¹cvAì¿ÿðx
o|£Mx#_ÆePéEÛUZîµÆø§±E>°Ý"SÃ¥Z%Ýü Ür"è O
¸¥xù&vKì[?-½ßÉh©³JÔ"ɨZc¼wÞ-òEìèó[Wßa½¨t%eWv«ÖÖjD¦SBrK®;ÚZÕ;'l)Ð=Ý'ÛCã*4 [4
ÜUÚ^@ª\aiºóÁG²ÀÄ& Ð] P%j¥jH+eÀ»È4±3âyV£ÎTzúîÌǵÆxo©[äø~Å!ë~/nZêIJnR¹U¢m·à#¸aפüºçhÎ"8FäqÅÁÜôì)Õ.ô´JÔ!rAAR¼|@ÝúÜ¥®û¼|"ö ÒsÊnÕêUFdzÉæUw(}HRqH åÍs¬ÒHHU JÅQͨ8Y¡NhF«ïZ®h
D8&d»úþ1×ã*1ÒÅÊnÕV@ç
ÐTÚ@:Å.&òsñÌHL´a¥;8ªp|ØSDLÊPLú8¢±
(2ª@L®xæ«ÑÐ7êK²Î¤ÖëÌáH¸#Y:G²²%wܹ&5jÖÁÔ0²s
²©¡ZcljÆH¸Y:G²²%±ç-^S+ææZÂý±Ó{9fï¦ö¾Aúcå9±Öñ*êàñÌ![2÷aH_ú0,43fí#N9wxáðáE9L¡¼Ûi£/ä]ähñ&
3Y@vò%ÂûN¦Ñ!¯/SÓDßI +?ʯ»·²¥Üóo ç\_IÛLrx˼D Jú¶·úúðûúyûûúð¼{;N^·O¤ð-èéä ¾Ø-ÿjߥ4'xl%ú¨Oí ¾¡=°øßÑßÂ[ëaÅ÷Ô¶§îÑöûoýßÿ ÿÿPK!Bª2®G?xl/worksheets/sheet89.xml´[Yoã8~_`ÿá§,"[§%#É`tÐöÃÝÝg·ã$FÇq`»¯?E)±ì42yètª¾*±NuÜþú}ÿ2úº=v×»qLÇ£íëæð°{}ºÿñ_qG§óúõaýrxÝÞlOã_ïÿþ·ÛoãçÓóv{×ÓÝøù|~O&§Íóv¿>·í+pÇýú&§·ãvý ö/h:Í&ûõîuæÇktwm}Ø|Ùo_Ϩä¸}Yaý§çÝÛÉhÛo®Q·_?y»Ùöo âÓîewþ¡GûÍ|õôz8®?½ÝßÃd½1ºÕúýns<çÔMp¡®ÍŤ¦ûÛX Ý>:nïÆ¿
óU:Oîoþ·Û~;YÿI:>KÆêán<ÐÊßÿ:>OÛêðòÿÝÃùq}Ø>®¿¼ÿ}ø¶ÜîÏ@
(£¤móõö´§nIõìþíw2;À)ëïê÷7T³pZÄ3Pr:ÿ~ÌæËé|Øk=¨!Òà·ÖNÙ X«ßfïUhE«Á
æ!Òè,ÎA±&(å¡tkë(t¥
W½>¯ïoo#Èxð×ém-ë'Ã%á7ø/¡T¬hSû§uuξPBåµ~Su'HÁ¯÷aF·¯rT"(QqR'ÔHP¹ªô6 8aÁ KNXY ø¦u¸ãJÅôÜÕÊÄÌ!²Â 5,pà',9aeC ñCâÍpT~7ÛáéHïÁüU¹z´F¬¡VIJ!Qð@f²@HÞæòVxjÚö²¿Eº`U§99]Hèl-¢ ÊES
©R¨Âe¼ÆæÝTPæ4èGL-ËjEÃ&K059dW-bÛÌ{Må°lªâ7z'ü<b0,íz%ÌÒºD1¥uå°´®ß)ô0[ô²å³÷X.ÁÌrVg%BàÚmz]©=¢ò@X Ôñz'ü<b°bÜVûi@g¹£¦G,%BlÓ#Vºj¿é<áçÓåTa>l0 °·XA!³B¨<V5BüðGûmñµÁVr,Ú¬8K!Ö³b¨|V
µÆøíb&õ¦¬_íÂHøY!blĬ&*E1=Àx¢Gz@NO³>ÄY˶;fZj±Fåðڨ5M»I¦Ìw; ü0M$/Ú.©;äc¹C65°Ö;5Fq⮤C£¤Ò¶sĬæKÚy¬êH+ºÚb|ïÿóÇïÿ¨98òÛÉ£<Äܱ³Mº2M2çÚ2,%
+#98¼ §iyÝ6¹E§AåéiéVDã$'5+N²pã8çë#qj%eÁ¬/U>ëµÆ`çѬXÀ%³,`kYEw¶íÐÔ;r¦³¼sÁ%8Ú.IX±!bl$,+*5ZcÐ%aç$s`CÑa6
X#O£ Ú·ôQ÷¶{®îúRî{ [P"8u¶Êa- ÖtÔ,L¦yÅ&ðÌó
§yB¦,Ü<dNÒ<+iØ:SÉÑñúÂAd[E"8ªKg
}VµÆè*f,sÊSò0
¦Ý2¨äiùàê´ÁÙxez"ÆöïÔÃ2¡ÖôË©0aÂݹ.i©ä\ù3NÀyÔvE"8ÕWåÃtKUiSk:ÙÙ1Ex bSópsUhÚ3RRcݬ\*¦ËS´[cüv1EÚ
±³#Ánfv³Ò-#Ä»YaTLÆBZkLÝx/SôHR»Ùüá#a¤jXh;f¬°K²FÂdɱöV50Fá/z&Ìãi
7õ{÷WL-ó¦S|h¿q5ÀT3ß%¤\B´{+èE§¡]Òhÿê©>òLõk]¥Ù!Ôr]èõµÃBDGÿÁ¨oâΦñÓ@éFI7tél0xD\(qÿõÅÓ¤H² NÛÈ1Ýڻȵ
iEP4rlοÐtÜá>s;ÜgN³õ`fo_i¢¦èaR»ß5Á«h´ÙfN³u'øÌi¶.ÏSµ¾VݨÀË=ÔnØìMæã¼¸Ên¶3§Ùj]©-©«ÔÓl5ÈTj*+5zV§o¶m5A7DCæøÑ¢ÁTò£ÚÙÒ%ÆÍû}D q`Ý£4ÈCK²âàtL
2qU ÊUòKH7`iéË%ÑÓâ;f+ÞEÎ!gbyFR.tL÷l2s:¦{69Óq:&b¼Í¡¢Iífv»ÇÓ1ÝãÈÌé.&gu^Gé±{)z$ÝòÙõ_Ú1ÕXÇÌyÇ4 «R;RW©9ïd*µP
ðvLn"Ìñ£E3
©äG/:t[w.iEH4òa?¼cÆò<¼c-gÏ9ïFÎÄa&ã W\Õ1©tI馾Ø1©¸Pâ=}ñ³ï"§mVíQWE#ÇxÃ#Ö§5kbÏYǬ4ö÷vªÏYǬ5Æß¢ImC¶lÒ#¹½^Ö½«1Ä&Ö1kASÂdÞ Ojº¼¦fɹÚ2ëãw2æ¬é±ÙEÖº|#0rºÈb5ÈçgªÈi÷©¢2hÇ
þÍ®ÕM<ªêaÑ-¦«V!P>>x ¡(}GìP´$+ξ£A&¡êwf"<é½'é&ÒMl¤¡ßÁcðT\(qÑC¿KáEÍî¹ëÕNÜiéVD#'GZDÐÓ¼8åv÷Î7chìÝÞd6e½+èPjM±Þt(¡,ÊÒ¡¬l
qMâSè¥ýâ[e¹Æ¡Ôb¹Æ¡²p(K²²)Ô5l¾QO\ßÞÕf¥!öNÃÒ§6Z aµ;,ï>ï>L·ñQûå¾oU͵O)'ïͨ·Û§kª WiZ8¶¢ÿ x¢IÍbÂÕfAåDÐ
:AwåÍSô0©Yr+ûhé-PE«Bt´I¢Å2ªNÓcÖSôHR³äÆcõán¢w6LW¥áZ»mGê*±èJH9®6 Ümñ½p)`°I©q$CZôW@¤JÀ¢h7Q´"$ È;Ãv"Ѧ °J¨4¤¬5¦'P»)z$©1òVÆT Þ"ëe#r1Þ%5CLÑäë7¬õ^Ý´ð&&7«Ü*A¦m|FBvAh×üÌKÁ³4¬áÔL6¨]ifàF-asA=B
^¦è$KOÝAJòÞ!ó§Þ£SPwCäÄNi¸V£êH]£
§lçª
JLsÏÈp*Ñ( È}¨óH**jK <®uBm¿rI+B¢aãÛï©ì°¸Xÿ*
×ñ¦áÂ)Ûsk#h¢©ÈWcÔÙãÞJÀV"gCJÀ^"bIø¢ßÝbZvzLVD"g«A@ÀÞùSXñm²§Ô(ë¨áPjM±E8
CY:M¡®q§t
8Ì5,ïÊQ¶k8¥ÖÛ5é(ÂÁ,ÊÒ¡¬l
uÜê¬[B\pÇÀúÉú}ö2jïÆöÁ:cå°ñ°ÖùÊj[Ñ,åíÄÂa~áÃÀKÇínL½öù¦¹3à[dåG±eÖÕ?/\ð÷"\1ß®Ñøé3~Kû¶~Úþ¾>>í^O£í#D î4GGüÊYýÿ|xSÔ|LÃtf^ÊÔøt8ÃçÊ=Ìgø`}¯qÃ+ºãÑãáp6@+´Àßÿ ÿÿPK!`b_íV@xl/worksheets/sheet90.xml´\Yoã8~_`ÿá§,b:,ÉH2tü0Àbwg÷Ùí8ÑqØîëßOñÉ*R²Óðä¡Ó]õ¥úê`Qûö×ï»×Ñ×Íá¸Ý¿ÝÙ$6oëýãöíùnüÇùM1O«·ÇÕëþms7þ±9½ÿûßn¿í/Íi+¼ïÆ/§Óû|:=®_6»Õq²ß¼æiØNðÏÃóôø~ج¥ÑîuGÑlº[m߯j
ùá5öOOÛõ¦Ù¯¿ì6o'µÈaóº:Áý_¶ïÇnµÝúåv«Ãç/ï7ëýîø´}Ý~ÈEÇ£Ýz¾|~ÛV^Áïï,]»µå?¼åwÛõaÜ?&°ÜTݨïs9-§°Òýíã<´§»ñol¾ÌñôþVô¿íæÛÑùûHðýi¿ÿ,ËÇ»q$ SË%ßÿ:>zÿúÿíãéq}Ü<¾¼þ½ÿö°Ù>¿@Ê&qN ßæ?Íq
¤ÂÚB˯÷¯pðçh·Ù¤¬¾ËßßÔ²Ù$gQä°ÈñôCðõãi¿ë.¬×Q+ÄzøW`·ÄlpD/¿»øè©^¢4KÔP8"øT\ÌÖë¼a4Îò Z
#"PJ®fuZÝßößFñÀ×ñ}%êÍáð¸QV¡¬8°Èý1Tpö
b(®õ¸¼,wüzÏÒ(½~7¨A¥2nª¦F rh©SÁ
¨`é¦À!è¸ b¢»±¸GHFQ *hÀ!
8,¨à
OI0c~±øÝþ46ÒÛ ¨}I±F!D
Eém2Ã×áH!]UVÀ,bjÚe9Ü"»º`Y§ÆßH¥ÐÙ¢ÄÚG°C)eáÞ^õ-ÒÇYDBÇM2{ÈuѺ4ìºc×÷U)ë;#wV $«QÎSÇt<¬CÃ]î°IzW
&é] $½ÑÑ.3ê3R³&ï×#ßóø.ÀÄwRqÀÅM¢3f²ëC£ á`èxXó¬Ýrg'%Ãy.̰ë1H¥ ®ë1)
:!¥Ð(HØõëëb¾p\vX
#°+@Ƥ$+AR¨R
Ðñ°9,v×ãK-íH´IyV¼'ÅP0¤ û?¤ä=JÌ«_ÌÇPøIVLa\RuC¢ÑÔEJÞcsÃÀpÖ35u¹~'¤B+A~Ò¨CRÆ(×nRÚÁ[¬/¨c}(-ÍObo ó!&ÑÕÀÝà'£ºx¦fj¤Ö¢¯:Plµ9v¤êÀôtÿ?~ÿGÎÉ_n§Oâ<s'ÞNéÛ´éØ56YìJ¾
OçÀ¸±c8¹ÎbCwI²daWiqzðEK$ÂqÓ'Q¹I2Gí3)¬Æ<D?iLS¤1Õ!iƨfy$å¬%"ÉÍSrg£eÉ$24[4æJyWgR#¡KPJúVÅÆ%(%}«aH4£ JY1)lÊΡãdÏa´u^¦Çè,'©³¸
'¦
\r©ºxCvxKLm7T1
A¤¦W0¤94£HKr6K'Ìò@hh1±¢XpI²#tæQmÓüX0ib®¼<¿ÔòÜFÅQE«CUIy£1ªØ9ÒI}ô14:|6ãX&l©ÆtYÓ¡ãâR3*"@ÅÆ%6ô:!ÅÙh"&Í¢$Yë<jÜ:MEæ6±l@15b*ýjÔ4ëR^R1
AÔØñ®CRÆ(j×í÷(1¹{±Dã¶HUü¶ô+¿CROÆýRò%öbçFþßMü&µ]Å
ü&åR03ÒFczüV *y%öÌ×W'c=ÃyrFʽê@Î<iE©©¦9ó$2f¿è2Ŭ9pßl};sæci;d,÷WÙgwWNó2)`Æ$å»°f°ôEK$Âû«qà0#ªê@nÀ´ÄÛxßtv*`¿Ñ?Gp*è¢0_úÑÒ++#µQÇ`d»*dsnÌÓ<gy4HJ.ìÚ8
:Ñ¡pÈàLCñ§þ×Hý©F|ã$£1ÁÑ)yûý¡a^~ÐéÌk¤þ0?ó©É½Fª0=~(¹¾KjýFïn ×o¤â@ÛHsµU¬An]ËÜk¤ÔÕe&ê2êÇrÂdÛ]¥+HÌ £9F¢þúÐîìÁ-Çû×> 8xýQÜ8¯?jPDƪ\Æ!îéȨ
ÄÈëÈKs6ïíÆÊÆÉ-cWãDN!gú£öȽþè=r¯?0^TZíêD(yûMgüö¹×ýEîõGSªnb
éñ{@É{,ßâÓì¿´?ÊþXÐþغ´"[í¨«ËRÖ%D"Ø1ºº{УL@C*
×^X´©;_´D"qbp¸Wï¸íȶsçÇöÇήC.â >¶êب
QëéØKsÚþhl´yj¾D('r0î>e9³wAúc1°Óù¼ ý±ÑpRò%öIÐNîñIÛîý^]'
|"ý±Ñå}+£ÅZR÷iáé¯å;Fýë>@Ùà&_%äY»6þÎNU"ñ¹,*1½¦²Ü£ÁQÑÞÌêS¹Å.ìíØÊ1kt¢%Bá`QÞɲëCÐ$^z;¹Á0"'®&Ñ .Lv¸n¶`ê±Q£6±Fi=ÌÀæ\sc.'@ékÕåÁ-ÇI8NÐÅdíìï&j`qwx[øPióv 'i´Äy?ÐpO²ð$déJ5©?,]¹úÙ÷&5Ê¡Æ4ZâPãI¸'YxO²t%±:Y#?Xýxz¤z/vú)©ÄZCܽ
#Ý*ÐL[¶[:10$
yc·:ì¿Øéÿño@¥ÂN<iï
ã硵Vº®¯jðh *y»EFK?J»!A¸åEÐJF/¼óvHÉ{Ø-±qýL´ô'£Eç:UJ-QÆô¸¥*y%vKlR[WßbS½ªt%©XuZgoµ"[¥-!YMR{«zýÍ!ºöd2j}6esHî@mÏ!UzÖÀl¢¾hD8n$GêT »&@*¡ÖJVtÖ`æ´CJÞ£ÄΧENZ
:S§êÙº_27Ós¿j ÷Xâûû½¸i©H*¹IåÖ©RºnÁËâ¸a7¤ný¾Eí9ÇÆà=
x¹Å¼JaÇYì1Ù.ô¸NÕ4²×Ðå©@Áx´z
÷(ÑgþLuÝ7çää±ÞSuZ§gYíY¾ËÖt(} Hgâ@vB±ÇPâ40dÁ±Ô*X@èàÍ@v¨#µ7]Ì-ÇuWßO2=î©#]ê´nl´=f²cÙΰüØD¼ð"OÎÁØèul0"6C_vkq>6æ66hi¯(2Â@lkÓ25 ÓÈ+
rÎ"ÚÎJ-qÎ"{
'yð$KW©ñÇ kR£f B
Ùµ«L¡,µ'i´Ä¥FYY ÷0OòàI®Snðv)|Æùñüc§ú*ËÞÝ}ý
/«â&¼¶!ÙªyCRwÂ0çu6ÌÚG *ó xÄA[FÑAI£Ûk;¤äHySQàQÂØQûN©Áá¯ïZÓD`)}TYQtîШþaêc|«Ð½b0õMpõÕâ÷Õóæ÷Õáyûv½n CáÒãÑA}é[þý´Ò"O#åÝûØPö'øövò¾¿¿WÙ£ TÞÓ~êþ!z¾ùîÿÿÿPK!
c2:æ
Cxl/worksheets/sheet94.xml´\Koã8¾/°ÿÁðiÈ¢Þ2F:>°ØÝÙ=»§ct¶{zúßOñ%²ì29´;ů(ÖW%9×?ýþò<ûm{8îö¯7sÅóÙöõ~ÿ°{ýr3ÿõ¿üªÏ§ÍëÃæyÿº½ÿØç?Ýþýo×ß÷¯Ç§íö4^7ó§Óém¹Xï¶/c´Û¾ÂÈãþð²9Á¯/ãÛa»yJ/Ï$ÅËf÷:W3,̱|ÜÝo»ýý·íëIMrØ>oN°þãÓîíhf{¹¿dºÍáë··«ûýËLñy÷¼;ýÎg/÷Ëõ×ýaóùìþe{3·üÅþewØ÷§¦[¨
ú6×z3Ý^?ìÀAûì°}¼ÿÌë"/n¯%AÿÛm¿ÿÏß÷û¯b`ýp3Ð
åïf7Çm»þÿîáô¿>l7ßOÿÞ¿Ûî¾<@Ê¢$£mËÝöx¤ÂÜB+¹ß?ÃàßÙËND²ù]~~WÓæQÉâ:-aãéà 0÷ß§ý¹°GÍèàSÏÀbobrTOfï"ÓSÔÃ@5'|*.´ù5,ʼ¬ u`\(*¥»ºÍis{}ØAÄ_ǷȶKÂ'p£.¬\)!ÂYI±Øý¨Ü9æJð¡¸ÖÏâbò0ÝBð·[VÕõâ7±@
j(~Z-tJP
8¬¨à
Ö`ÜOs"&÷© !
äB8P§ÜQÁÚ B ð ! FÌ DL~3I
á= Rh}DB&É1¤@
áH!+©H½£µ#@,CN»,K¤É+y:CJ! ²
e`1¶¦SZ&îKÓ8!þ,#D×y@ɪõ¥!S¤¦É`LcØFA\6 ³6!qÖ)¢11ÆÃcÈ`XÚå01|£ È`ðmb½!Ëw§ ÚÿYZÁÞY+õå,(ýaæ©£Ê:1Q¾ &LlV0$#¹Ò $Y: »~bÇÁ¢ßub]î¼I13õB
N³Q×ô$FX¿¨ P°éc<<Lýcú´ÁªY]{pdB´Qd0 ×6!Ñ)HØà1CȵøRgK=âm¬Æ ëI2´!ÉNcÂöO
òAÌh»_Ìj×ûI6La\RR§Û$E§1#¨ù&f@ôYÓQÏTWæÚm4ÙMR£
aHnt4ähð*/r8!
[0¶^ô?õ¢qÁv2Ä]Üa3Õ`IBo(µÖ=c¥Ð=Þþç×_þÑeKàíÓõâQn®XYTi`ôûl :e¶N_gKà{PÌ4ͨ&&®¬¢8WsÕ/Z#vhÜGD
÷Uâß\IÃE,©CmC2¾Ó±)ped¢RQm:PzåÍR§Qëvµ²ÀdÏ!ëCª!tÊHj¸e¤Nµ!©
Æ(*æiáÞ#ýÒ#tUÏ
£K<ÊÓÙÖ
*0É¥êâ
@èá-0#E®a
H#E®
aHît£HKJVqÂíCùCO=Açu\F)acPÂòEEeȲ^Ã\öñò°RÍ&
+â²)b$gÂXgª¦Pc4CI{{¨ò$'Î1 ÎìJ1¢t(¸8\TûÈ kl¸dÐe¶!ÉÃNct³:® §=°2ËÊj)AqJò<Ë<JÇýæaFõ©.3¹?]1CeI¶Nc3$ú©A>2b#!ÝôtÕh\@røÆ »-ý6!ì4FÙÍÒ¬qhT%4)#XA f8[&éÂ"Aò»IAÒ§
`
âãNcY%©Ò*b$8dYT¦hOë@Lé±?¼ËLt[îfQAÜ×ÓeZí2}9]&63at Ï?2VWÓèÒ˲Ðý,d£äÐøyĸMèÀ¾ÑLY]@§ÅÄÊÕM_´F"ì«¿úDN©f¹¾ÒzÀép(HxvFO1®ýsÇ㨼,Ó¢â\7ä²=Vï¥z?¨'ÐÙgiŤvp¬Î«r«VI]Z®S
¨¯¬ºu66NDkÂ.#g3õÆ?6oÕø¬º
aHwÞp¦ùÈ ¶û]m¾|$ëláÕY¿Í/¼:ëcJ¯Î*ÌÝ\¯jb»ap÷/§â@[NKRhDÜD6EK¯jIÑ\¤h,ìÉÞ\E¡ûD û14Çh S$âzeÑ6ïÅÑ¡°Èyàãý Ȥf5¹~D¼R©AÆ©ôd¹ôËÏJ¤S:ƨJ¤SzhP;[*uã;c¿[*]v9¿)þ©¥ôJ¥j)½RÀx¥RahâëFbb'îàU
Ç4*ìM/ r^9ÃJqî(èMÃ?^ñô1Iù.Q&&ù&²[<ÿK§¼)-ä$Ù¤uÊI;2I[ˤ
m,X<1ºOºOFУL=Xrm+«?ä¦/Z#ö8ä8'è/§©¸õMÅäzFë¹'}ðÚ=ãRxF<︬bõ>êý >ZN±jàH}Õ¤Láý
n鲬¬ºu6Ö)§
]&8˦HªCN_rÚjlÃC_rÚiL¸@L
òAl9±I7êîzIioS
A6γÓeSRÃÁ z("ªô!F~krf1>l)ÆæÃÃÇg>o@\YÚÅè¬Ó 7ëÕ«é^jκT61â̺0HhfTÎÔgQ%+¦uaTly¢µ5PØEâÀàdÙÇ»HHP¿_{[¹.Dh¿jq
Ñôû¢Ï,
x`FêpÕúT¨õ©QÆâ©
«q©ÆÄºá¡.äª+«n]5¬ßÖ
]%Úì*(zÁÇ©b#|çë©j~Ü}A¿ïd6å¼°èI:-q^Yô$ܬ<É'Y»DMæ7^Hýì«åPãI:-q¨ñ$ܬ<É'Y»LØs¨wßÞºBK±Õw+"=Agf
5Ôk²K÷!ÍÄÆîRØ~Ñû^ºÊ¸¥#_eÆiÐêA×ÔÚ³UMî$ôÁA3qÚ.M#ÝÄ¥Ì2ÓWÓ</ú
së]n: ¸ú~jb³Äþõg<¦÷=é1R|ÛL
"¨ê4fÄ,5Aphb³DwÌúð6Ó
Yu¶X+²ÙHgv¤¶Xõ[B|9ú
ÒKî+pPP1
8TßcÌÎyçÖH½àzcºÏÚR°Z=B4ØÆ£§ä#ØqOÊ IcÚLÝÁBë%=s§1#ëUù&^¯¸«ä¬÷âÂ¥îF©'ÙÛfjÐ5¾Ó2TN]¹Ðý,ÆÄ·^0¤×ó(ë®B!IQVðyq¨®ó±Õ¤»Ðê6S6tÐ}ÒO
r4x¥^}(Aä~õ±/ôÉÈ(bg²ºô]cF
fE¶Á1iX¾rºAéSBVSxÀ.rA÷XRT¦u8ÖÌs8Q5Íê5Íû´z¾Ãäº T hÃ\ûGºþD®ÈÞÜiäSñzÎôÌJ§Ïä³i¯ûðÕI6ÇÚ?Ã5<ÑÚ^PØ?¤±ÿ|à)%W
Ì8´Öp#u¢Ñ(çâI:-qN){'¹ó$kW©ñ£¤FuFúFE+K
tãR£0VÂ=ÌÊÜyµ+ÁÔ@á§eZÃ[Àî-:hÚßwÞor1íÍÜÝUHÝlÒUv"Þ¤¢ôG}C6oÂú¿
aXl¯Y{OKÔä~Kß^%AFë4J÷âF*Þúsâ¥\<Ã
ì &ôX=a§>!jÃ(¯£+õßëi4C>c#íUMÕÑA¯3tZ.ø.6vCQ6 u÷¡PáÎLOähvfzK
O"¾ù
È´éë¤É×6"Ûiv´ú9æ°?ábÝ«T¨?a ¾ÿ¶ù²ýesø²{=ηPà+óÙAýµùÿÓþMJ«2áy¥j>û¼?Á|?<±
/]ÀãóÙã~2¿ýøS·ÿÿPK!p&jÔ¥>xl/worksheets/sheet92.xml´[Yo"I~_iÿâiG+ÔEU!Û£©#V»;»Ï´mÔÆX@_ÿ~"ïȬ·?´Û_de|qddRÜþú}÷:úº9·û·»qMÇ£ÍÛÃþqûö|7þã¿ì¦§õÛãúuÿ¶¹ÿØÇ¿Þÿýo·ßöÏÇÍæ4ÞwãÓé}>^6»õ1Ú¿oÞ`äiØOðçáyr|?lÖBi÷:I¦ÓÙd·Þ¾åóÃ%sì¶vÿðe·y;ÉI×õ Ö|Ù¾õl»K¦Û¿¼ß<ìwï0ŧíëöôCL:íæ«ç·ýaýéìþgë=·øÃ~·}8ìû§SÓMäB}«I5îo·`§}tØ<Ýç«|6Üß
þ·Ý|;:ÿq¾?í÷ùÀêñn<åÐeïFÖÇM³ýÿöñô¿>nÖ_^OÿÞ[n¶Ï/'ÆQQܶùãvs|Ran.éö¯°øw´ÛòèRÖßÅïorÚ<*âi0Éñôó/ÇÓ~§¬æ3$jøf§Þ³Á)R5üÖøè¢2SÔ0ó)¹¥%̧£,É2æ´F¸£$Â]íú´¾¿=ì¿ â¯ãûçO<GÂoàF>XºR@¸³iOÝCµqg+ÁüY¿ñÀtGÁ¯÷qZÍn'_ù¨ Løk5TÐJAa0*XPÁ
V`Ü JÁ'¹ á{ r¡V
B¨QÁ
T°r|BHóðÉïÆð¯°!ÞbDã#2h%ç$Ç.!Êâº
&RT°reÈiåpÔyÅÁ"O9%6§¨lQaDã#â)´RÄ%cÝÀsÇn àNíêͼf9µhØfÆ6Ç1^o-!®Ñ1¦&!áÔJHØê1CÃÒ.7Á$®k A¸n×Ho¤¨ÊÈ:LòA²$¦ä9ÌEØXAÖ±õ$Ùj ɺäA+!aw±ð2·²N|M5 N#«aÓ˨ðG-!®é I&!ÉÐJHØô1C¦óÖÂ1}Ø`ÙÀl¤¬%L¡ @H¶6x`
ÇÁ|sq-¾ÔÙBx$h0ÈzMC²¡UéI2¸êÎ"ØÂ,'.&D6f(HÎֱĸ¤Ä&!9Ò*L8 YÏ fwTÃIËþ˵;% [+²dJÂTi¦Çn¹%iR̵©ßDäìÓ0¼õqèà5¬
vI¡ëXöV|RSHRRj
JLÖX£Gr°Õ º¡§ûÿüñû?ÚlDþr;yâ*O§¯ÖeóÎQËáôØN}=Íxó¸<OÞYÞI¬,ìü`ÍVK_´B"ì.ÞÅ9îâù¦?z dÙþ!/jUÇT«&!
U«yWUWæ<µCè¨Ë£ie´a+Øb]eF3;#æ÷~Wg¢KPFR¬%Æ%(#Õ« aH´
# J§e^F)§C,
à7Ù¡Ó,΢$³pû|LâtñfÀõðîWǨ"¾lBbX«0ª8!¡£¼0Áiè0º¸2ÙHÖÈ0r_C¥znƤñóò¨
)*RÄêXbU6¤EØ7!IÍVa$U$t»¡AÖ3íæý¥c÷ÅÁ"ûRÄ)u,1.91 aHδ
#ͦ%lX
N;.¸ÌÝ«5â%ÐU2+hf=©âéÏP%;ZªÜ¦®XtK¢Ö0$÷Z
é pk*px1¾{¸ô
4®'9©µÂ »$R«0ÒnÞlQNæé<LÍÈzÁT£0àM7Î0ÁÑ d2ALjÚ/¶
#<äsô8 Ô8r.u0¤ß¾z¨kÌ©µ9
¦9z$ÝZ
rÌ:Ì$Ö-_Tñ´©Þ6<ÕòìÐñÌ;g4Ë GM̵>q8ó×]Ð`Ö§3¸ýiÔ Ö
Át¾h
DØõ!! f¤¬ÕäúPéÇÖ÷$R['=.ýs'uDHRhÙ«¨2$£ÃêPï¬zQÐmÅpj?$VgÂÓU¯Ê$Ï¢t¦]G¿°êÖuÊèÔV
]GgêJ ¯NüSÂ}Â^[
ï@C¬gÛý¡æ_|P뮳¹«ºë7ÿ3âìFÍãÖæ42ÂôØ-d=Ønx¶»ß\¿ÜòUn¹-¼r«@nªMÕÂ+·
¤S5ç©@NÓ<a²KºK8ºëC32y"ö¡móÎ<NV
ý@ ×÷:Y ?x%S\?ãRuÚD´RáÈráó%©C1êgK&R
*<eÔÏL£®ý´´öhÑ
°ëÈIçLÉôÏ7ÙëÄ?ß^É`¼)1ÁêЩYÏ ¶7öαåÝòÂt.u"17fw.¼écJè'hZ74ÈzÝür×î«§ªx)%-䤪YþJZ25H§j%R<,
ÜÌìA32E"ö léVHý±ô×ú?úÌT\?ãZ2µöCÁýÀ?ÿ¸¬dbõ.áêU?W2±:êà>ýôs%Óª[×)£.¡°ëÈ!o¸t¤êHä
ÌFaÜÒQÙ*L¸,
²Al9ô±I5å®M¤|7©Ä HÉlFÚ¸/i.´Ããp
o@ÏÊhjî3ù Ãl*9$\¿ªsÄÙ J²Ô©¹gDV¯¢»ÖSf
J'3/À¡U*¥"×BT¤ó:h0À²ðÙÂ.ÐfQV
ÝCÎ2×w<u ¾ò6(rÝcD{l ëÛT´{bQuOÏ{Ixï²*õtÕ»«w©QÂÎ"ø4TýcX ufÕ«2&Qfÿdñ«®ý´ôE+$®#=¸_ðÓU¾1~ðÅÅTöNîí¼ÊIJJPΫ¤UçåEOÂ<ÉÂ,=ÉÊ j2¿íº"5bö³/u*C'iÄ¡Æ0O²ð$KO²r%¾÷:¸ø÷ãá©-Ü)º$¾q·$ÚØèY bÚMvë.!ÌBØ~Þ ûÞÑʸ¿Æ/5ã±Q®©g« ÜQ¨ ¬gE:K?BËtoÁÍò<è7qO«&®¼d=Ø,¾ý·Ô(¼EÚð&È[$¢Z
é1KNd=Ø,¾o9f]}×ÍÔÆ(ÃbGíÖl&V6
äv«Ar»¯ÄÄs_z¾¤ó¢Gù
Ûs
U0¨/Z!öDëáN<ãh]H&4j
Ù/[
FN74Èz±1üvÊ «AcLÞe¡õ¾¹UõÊ ¬G¯ß99뽸hÉ»*Ü$sÌ¿ì¿pÁn(¸ônhõb»Hgv¡]MæßWÅSÒ+·
Ô³t9Cpõh¢¥ç~çtÝwöÄÄE ßqH
©õ¨S¬ÈV¦xJ¶ªV£ÔI ñ@ÖsÔa4$oüûУ!
q®y6É{4hWßrÕºÉô!ªÖ£®40¦K§dWmµ¢öø|
¿j¼,Äè.¯ô¡FÃ.Á=Ð^X´õ2Á¹qB(ìÒtÀôk¬rÙ< 2á"¨Z¡Ó'iÄ9=xæIdéIV®Sã7.פFv-¯FHK
´¹¸ÔP ó0O²ô$+W©!8XÁÿ¹¾>à¿¡¡þØ9¼oìòÃÝ¥IíkÒñµ
Âßp5)Lú.!+a!Lì¼U*Y_,ßT}_?o~_·oÇÑëæ V/KGùbñÿÓþ]HË"Æy¡_GZ>íOðeàÁø:øÞFÀüÓ~Ò@e/ßÿ ÿÿPK!¾½v³¬Jxl/worksheets/sheet91.xml´\Ko#7¾/°ÿÁÐi
ÚMö[O~PÖ!Àbw³{ÖØòÛ2$M&óïS$«¬"õpàøÉ¿ªîúêÁbw{>üøûóÓÕoÝþqûr3I:»Ú¼Ümï_>ßÌ~ù¯×³«ýaýr¿~Ú¾lnfß7ûÙÿþ·ß¶»_÷_6ÃXxÙß̾¯ëëýÝÍózl_7/°ò°Ý=¯ð×Ýçëýën³¾7JÏO×2MËëçõãËÌZXì.±±}xx¼ÛôÛ»¯Ï5²Û<pÿû/¯ûÑÚóÝ%æ×»_¿¾Îï¶Ï¯`âÓãÓãá»1:»z¾[¬>¿lwëOOà÷ï"_ß¶Í_óÏw»í~ûpHÀܵ½ÑÐçæº¹K?Ü?ö«ÝæáföX¬Êjvýñ!èo{ïÿ¯4ß¶Û_õÂêþfjèuUïí®>÷nûôÿÇûÃ,Äõ~ó°þútø÷öÛíæñóHE"pJû¶¸ÿÞoöw@*ØÖb0·}{ÿ^=?êìRÖ¿?¿Y³ER´É*0²?|×<æîëþ°}/v¬àO´ ÒÀDyÒD&àÏñ&Þj"GÍdàÀâ G42«ÁÞèHrYTµÐ´Nè@Y*M¸úõaýñÃnûí
2øÚ¿®uý\þnì
m(
DK¦Hýê)ÇB 1Ô×úI_Ì\Ìí!û(ò4ýpý¾Aµ¸iz+0¹jì\ ¸`É·\°ò×ÀÍDÐq!AÄÄ2w1!Úx@`XGôVàÂ\pË+O@Äg$1müfÿ2D26,Ò{BdÑ
"zÐ54)(d@J
QHE!K©§\¾å' ,CMû,Ç[äXWlêtr§¦7ÒZt¶ ÑPD"«ÌÞBS¸sY§iÎA\Ey{p¤.ã ºy½é4L9άi
ø$]]ÂÒ«·d!ãík8½¬È²HeT.¯÷p{¯ÁÌ{ô
ïYÒw»9Ãao!SÔiV$rÚE¢eR¤
þ°$U-²T&©s°S½
fì°Jm-î`*Án¯@XõbÙáµqbMÅ×ÃzöÁìÈ2t:]Zº.Ùµâ».Yåtuo!q×O¬©øq]Ï%ë§¶CìæS %«àÖBÃ.ËLw+ÞBâXSñ5â°Þ|/
¶ÑcÑfÜ"xÏ¡aX5ôÁN ²©JvbdZ høtßQS°k8¥EÏh^"\LíHN°Êm
Åø´dî6lRÄ0¬RzÄ -EV°ä(@f¢)ØuUQ%
#¢ç4ÓÕ!ìTçS±JnC¨`^t1«¡1ñ
!óLVeÀ½Ud2/N{.) zòHÐ-|N¥°åNKêÂÎiÚèÔW2ÖÚ$§y¯s"OÏEÒî©#(Éêáã~ùù}¾ú~øpý Is)ò,orØhiñ¡æ/_³lòºMiªPSååiBæÖMZ&y¹tú®Oh·¡hED4Vzôb¥«81èìV&ììHBÀ:W».g°aí G;6ùÌˬ©`RÃã/«¡e
3C³{T
]Ã
m»;¡¬éÁÑcíLÛ1Ó§Ïê°eIÃ0ç{Ä Ue
Á°\(Z
fÉM½ ¢è<
I)ÇùÑe&¥
\ò©ºxÐzt÷ÌYßk
ÅÒXßëbw«XòÖÎHZ.¶$#ùa´èLB/¨¡0Í(V-³ªªDTãÌílSÒôzy~Ùä»VX¡BðrícÏd8BQuÉrTÌZÊD:eBO¤§d '®MØ[a1>'|÷ïbV=b´¨ë¼ <KÓ?<°ÌÊZè2Ê0ÙX+®àÌNÊjÿgvö9+\X3!±îDãKÎb,glØÐ@tQY$H6²îÏM[MÁZDâ7«±.a5Ö#ƺVUeU%rìÐØDAеh¸"
ä5ôûÌ]²õóâ+ÍXao¥ÅV]çË1! æÓS°ZÀ8î<FVìYR÷g,Ê Øß}V8ãÃ
M³jÉB;¼YÕ<=VýòfUê?à°å@fSÃ<l0CÔZùi180@¤uçIó«dZj¡
&¶"-ÉË¢¥³0Ͱ¡hED4õyCFÎ%ëzíòcz.ö¿~Ô³1^ýóª`Ý628PÕI#)kLUx:DP]æBd9ôq>añWT êpÕa.EÁÅî8¬¸NÝ
Φs× hèØñãLK
Ï%ã£áy? ébÖAzÄD÷ áÔ¢"ÞcêøNæ"íÅ%«¢1~/.Y¸º¦bo#ÛcJtQѤ~Ãýù{Ðû÷[} Êï·UÐoä×ê$rµZýAcºV%T´©UÆä z
©G+2u%Nh/Lã^:¸«¼éz£hEP4ìñþÀS DÐ4äby&Æ@d&ÐÜ.lDz¨Ì¨~¾iuè¡&Tºiõ¦9©qºhED4tìLt¦i'¡*háIÈ{f®LÐ4-ƶ¹Ôgb>Ñú¶¨ð¨^5yÃ;'xJm\Ç£tè£wÜ9C=x¬t«0UÐJCLÍüéÑN´[§ÕEâ·~¡ïûýîl.ÀZiÍ[éò*Ø\×¼ ±SÁ |ÈɪªUù¢QS¤#z~"»luúS¢Ñð@ýµáÑàáá
6CIä
7ØQoO¥Ã£7!Û`ES§§¦Rª>H>Lêg,UWFWe#D믫lc`µ¹tê.tè´7
;î(ð¼!¿f
¶ClÐÓA f£xx·8µ¨,RØ!éO8Äû÷Ë}YñuÒ1Ö'8ØÃÓ(¤©áìO÷E
<>M½ÔGvxÿH&G}m ¿ä&ÓkXÃêG=,¹ÌÌ4ú} )¹#ä¡a«\:t¢l W÷Åé2^l
«§@´r÷(vØyÿ¸Øc ú`§BIäÅ%Ø©4ÆEV8ñðʸe;aQ2>d£ºn
E^À;A|$?QWF]9uh
^Æ&¹}<À|^º»ÈMGÑ häØln}«wÂ7~pÙÊ< 2þ[Dy\%ÞGDe ¹
$+_B¨ÉÃñë©1ÖÏ~(@ңģ&¨@²$·dåK(5z³õ&róRùíéãí5[Bü=P?Z5õl·7Ä0l{V1Û©ÿz"`þÃ;.(¼Ó»n®õôcó16Ý;\ô]m_ø¢,æúQïtyê#.}
v-b8I4,D=ÞýpjQY¤néíìÏD·A16{w¹]$cYÕ#æ[Ö@tQѤné^ï¹õîoMYí¸êí¸N䪱qedʱAvǵà¤À8¹äÄúö´ñ(é¤Å^ê{©2*аcSwÎÛP´""
È?gFÍUCÛEZl°îÍáÔ¢:²HÑO¬¼Ô:éLÛç[ä~ÙÜÜ#æÈýZÑEuDÞ¯~ðäÝïÅË>°² Ϊ·Ëí¢ï¼(:'f³ÿÈk/Ãô©b4dÝKýÖA
TY ¿V¤î¨·ln»ÐÛ.j þ C ¼YxÁ¤_q¬¡#C¢fÊ2µk Ä"µÞ÷Bsó(EoO¬µãª×ÆÈµ1øýJB?¢ðäúäO â©@ PõyÁ)Esê@ý$vËy,¶¡9µ©¡
¢Ñ¸°9ïÝ·'@[}¬ÁµãªT9höà£6Dq1¯qô§?öÙ㸥!7osR<.Dv§Sê¯yHc\&5@´Ý7´h\Ø4qBÞëÔVØ©Ps[DyG@Ò£Ä;Hä6¬| ¥&Þ;0jØ¡¼-,ʧKzÄøÔX¨³$·dåK(5z¦`;dÖ$ðE¼÷úÛùm¡ÍÞÌü=õÉ.q;ÝD¢¿Ö
ECãöGcGÅ0¬ß/cqìcñ9¨5hJoÿhêâ(F=¢pÕß÷P3Ã9¢ýÁ"µ°$·HÓ
V'Á¶LL9ÔÅQA'üò»CìÍ C!@Q¨ê~ÿqü 9øoIàîb6y¡#2oeü£Ë®¢:üËÝRqbQ¡}ä)§Ñ_3N\/ÙvÚu楱zíâ(V±=¢¬îî¬ë§YËIJ[X3N]×Û³×;ϸn7s¿%,cãMWFQüÔ¨#®[ÑEE4çYIÅÚî`ùÛÝ|×hvoð71ëÊ(5üQQ÷S,ÎíkDÖûäëìiذ¹DV0Ê»2
\·(ëú~qCÿP´¥GZ\Y¤)ÏÌ3¾Û¡¦<ÚQTPí5úuý,Dáµ¢ì,,Rô@fk^.`
8Cß²áPEñN($Àd/½µ3ÁQ"6Xæ,,R÷Á7¸¯Ñ¬ì¥÷XöQTÐò,*¹¡ôçæeî¹</RÏÝÈwIàí+°;
®Bò'÷üc?!?ÁCpDaXMÕSç³Eûö68µÖ}ûïÙ°æuýyóóz÷ùñeõ´y×à·æfW;ûO ÿ?l_´®òTUsñi{èÈâøW¡6ð{i-îa»=³ðõôïL}üÿÿPK!Fdq"RndocProps/core.xml ¢( _Oà ÅßMü
ï-tt!mlfO.8£ñÀÝJ,ÚÍO/í¶ÚE|sîsnÈæ{UE`¬uÒ 4¯
Ô»=oVñEÎ3-XUkÈÑ×W7×mmÀz .
$í(79*½7cÇKPÌ%Á¡¸b>íÆßÙð¬À3Á<Ã-06=÷Hóa« 8
hïp¤øÇëÁ*÷ç@§Jú NqlÁbïÞ;Ù¦Iq#äOñëúþ©«KÝî*2Á)·À|ms^2ê+ÃÝcôuXùVXeieÐ,z°¾ÌðoGw]/B:zìrV^ÆË»Í
#NãÄäv:½¥Ù[àb¾M{¼P§ÿ$(РϢË}ùCoÿÿPK!k¤n©z'xl/printerSettings/printerSettings1.binìV}påá»Ô@ScæR¡´õ>ö¾zw»¹Ý%snöÞäVöö]ö#_6hD-£ÕÒPÔ4À ©¥j
¥8à4ÖA1Z-ZF ôÙÝäJÂLg:ýÃÛÝwßç}>Þç÷>¿g/4-F%È÷$# )hÒáE"J!
¶]÷ʹ{í)ô^iÎËAãÑ åùI&¢å¹¹(c`æFå×µþï9CfÖ÷,x¹×µÞ|¡;jÍ?zkÿÍÏçó×®_=÷_=;×p+Ñ?¾f«ådôG8¹Éå;o´ÁÕ,dÅÿCOÝ
ÑåÂÖ{jÎwxÂ$T0°B^ÈhðG³9cØÏZ[âE]p/m*¿·¢GRGY{)§X_$xEÒ°n½ù˧Q,q¬©ªD3pÒÆ±NdÓ*JJªMRJS%£1 SEL¥=&Ê_Ð
°@¥ÕªhMÂ!ضçâîAqÀ
.½§ld#©Ê¸-£â\Èë¶6ç%2ÑØ´ Èm$
ÄâA«V=A%k±(Fd#ÞtÒÒ¥#t<NYQáÉGºixlÿ1ÎÄ©ä(øzn01l 4¡QÿR¥z¹Ñ~ÀµDý¦¡27
QºQH&ErÓxÖ9£"ÙEE+b¤X)õ¨ @
ÉCÕÁ*ÖX© #w¹]n¦±æ5u({Ñ©Ö(NJרÏÑT*CthÓpHqu]úÝ^gc*bJRjá¸à`YCPåÌ,ÈÏi`Äp*BÒ$æÖÙ»u,«$ÃÀF-¥ Ei
ܲ5öÁ¼±0ìBYõ4«ÁØH°!_¢¬âÛ ®ÒòDлP&àÌhDµÈjj"ö RªK¿SR,
Õ Ó0®p=CTà®Íü!²Ùû´9°7jóÁ[æ8ÈO2Òª³°u!³Ö!a|}7â²â
WõÆM@ñ1!K;¡$-G<ç¿DaRíEb*¶wÓ·×Ë%ì1Æ%qgbî(Ñ"ô¹¡4<DShÒ·ðöÐ>xÚI0²ç
Ʊó4B ºk
{Â4ÈG#~IƼuÄ Ø¹Ò2,ÙÇâ´(v+cF¨Åàb8®µ$d1!3®Ù*¢ 8i!B)BµíYÜ]ŪØ%g'r
=Âqhl:ôh¼:YÐç7eÞ¾,Q`ËÖ®©±Ç1F/äæjjü¦V
ÞDØM·µ$TjaB/C£VC
nÆlÔ´¥!õb5äzxÖFsáp ¬Ù8L¬è:òQ~7±zºÓ$c±S²óaqRbX·,Õ*iø
gal2ýÄkS6üDQ¡P&P õYþJ]ýSàÏoÿ
oq%S߸"MzvKAðÒ|û½Ò7*Çʹ8í¿ãÞ[âó¿þÈ®[úûO=>l_}ÝϾªg§¨Õ½àYñĬ½ÊªËÞlÜûIǾÝý+5yáÛ±ÕãÆM]4~ýìÜå¾?<¹{¨
MXpöÍ3êks/ßv$±é®'µNL¾ðÞ¶¦.Y÷~û±=Ï´ö>Þ~æ³ûõ_lZ»ÿ
ßj0ÿ¶®(oâ¹_ÍØúTüñ¶ËÏõ½>ùÏ.þ~þ¼ÖÒdèÒ+v¦µñå]ëêÔSÓæ½ßñµu3·ô|dLÉ;õËÎýÙÕvòòÕ¥¿ÝW¶äGwJ<Üü;óê_.èN?ê}}õ¹¥µ+ùvAÁÑyó?¾ w_]?XYµ±µ4pñUüÁʦ]wwÍ8²ôàïüV¥{ñÿõ/·=´r÷óÇ:»OüüûÖNÔ&UV¨>°³ó£®
E©Çð¾%¿{)=¿è9se¼c§þûs:)ïyþð9Òñ.=·ecó´ºokª} oMS£û©¾·ôV?Ð4ϽöÓè?ùÃ^è=º¸óï/\ê÷ÔÒÿãrë÷Ïm/»C,ü´kÓ®Â7VJÝöôhY¿Gl×KJ︫çáújò³ì;®À]ÍcÓ/õ=,¼òIkr÷Ë?mÅ~¦)ù½ã÷û𳧤ûÚßûâø+íǧÏ8uGáåϾxyðóSk;ë->¦ØuºcîËZ
<ùsÇcçï1}MÏWIÙd³dÈ"E @,Y²dÈ"E @,ÿ_þ
ÿÿPK!þOÃ%[docProps/app.xml ¢( YËrâFݧ*ÿ@i?j=@.ÁÔ03Á¤BÙªdÑØªz(;ß?Éå\aH8wp8÷ûèÛÝRöñyW¶ë«¶yÁÍØÙ¦l7Uó8ó¾ù0õF½+MQ·y/¶÷>Îþ)[uíÞv®²ý&~æ=9·¿õý¾|²»¢¿ÜÙ¶Ý®pøÚ=úív[öK[þØÙÆùf<N|ûìl³±ûwÞÑâíÁý_£¶}ý÷õËçÙºuE½®vv>ÎüÓìÓ~_Weáýü·ªìھݺÑ×çÒÖfP}oË]å^ÄÆù×ì¾,jûçÛ¢îmæ~Èîl!É\U×ϳ»=ØÒµÝ¨¯þD:7z(z+2gޡ誢q+;~>×ûÞuóOÝ\ÿPÿýs¶Ë|üëÏ ç«hnâtø>^þULõ¸Tº®\mûß·«¢s×Çé¹ôAÇQøQÒÒöÅÎå_»Ç»»s¥ïW<¸,ó ãé7#©:z\
ÑÀPc
h`ªÐËÕÚ@SDY- Vr$Y- £%ÁhI0Z§ÑB 5A¡&(ÔEÙH3©fµb'ÏÉX©gª1SMmª©M5µ)+Ù"7×× ¦¡ÆâAdAQâOͨ¡F&ÏÌòÌdÌòf3ÑBáÌ)m|E£¬hcÕe²F²I"Mm¬ô¡kDú ¹Þwh}Ð>£jtB
oJySÊ[äáuÖ27t#B
MÎ,e@¨Qòò¦a)3OÄС"½Í ¼
#i{
QVÆc[ãå² "Ò1hFCZÉß"hÒãÁfñ!æ%ÖòÎØ¤Q<Ò¤Å<ià%´òK,B¡ibèÌ7>@>@6b%~j¼
¢F8¡¨:§ÔßTK7@%øÅ)ÕpǬíC:ôÔæëFs¡F« P|&¹Êj¦Mh¼Kdç(ñȺͫðH©¡w8ðè6d¬dn¡ºtr¡
N:fPÐ0ÛX¿ÅV"ùýf9] :IÐdv·¥=y¨TÎÃ0áw¸^Ò¤%¸^* ö'î$T
-¤à®$¦}#Y%UòõeH ´TBãO
Æì ´È¿eÑù
Æ'<Öm@ùäõ7¬g999C%j@¨7áQFS «<>º|}ÐyzÚ·Ì1ÉjM·,7±9¦wméuZ@vÌÒë4´òxHJ<â§UBãëA '4%oùÂ
ÛP1l.¡
G^Á"ÝÉhJ"byÄÍ¥z#¶6¨:Ù$#>ÉE'PÈV§¥åÃÓ!¶TP>3X¤# Ô¢ÐûuL/§@¨QCt
¢òhm±ñ³´?º°)2ÐhðÈ5ÑwôüDqµÜàÞ<Pw£Uð*^L3Ä# Bª±¥¹Ì6:¡
ǦÇràRÊ:i§×w÷uñ`ëÚ^ÿ¯àu¡¯à
·ÿz¯ùkÕüÑÛ¯Û/
³o¯o/ÌîÎnðÆ÷
?ýÝáÍmWÏOEóh7oÿù/ /¿ß´Ïèû%¶ö³ß2ÿôN}þÿÿPK!÷1ã2©köxl/calcChain.xmltÝÝ×qáó¹ç±DRÔO`Ù!yÉ2cÐ! Ar÷éϪ§öW]~«zÕêÞß;=3ÿñÏÿûÓýϧ_ûû/?÷êõ¾xõÙ§øå/ÿù¯ß½ú¯ÿüøoß¼úì·ß¿ÿù/ßÿøËϾ{õ~{õç?ýë¿üñïüá?þöýßþìZáçß¾{õ·ßÿÇ¿þùo?üíÓOßÿö_þñéç«òß¿üúÓ÷¿_ÿó׿~þÛ?~ýôý_~ûÛ§O¿ÿôãço¾øâ«Ïºxõ§?þðٯ߽úøúëWýý»WoÞ¼yõÙ×f^}~*o¯m=UÞ}rºßß°o¾ªNßöþ}|ÚÏËôsíÇ7o}vÝ|Ûë»xÚëcåíëå7>¬>¬>¬ÞßLx¿Nx¿Nx¿NøøÚ9OéÃ
{Ã>¾;ï7õ¸aïoØÇ/ß½<U×~|wôSzû§óá¦ûÃÚýþ¦ûýÚýñíc'nØûö±2ë.dmL¶1ÙÆdíÎÎ'OïcåbT*³âóÏ¢2i¶Ôç:R?*ëìo·Ù|09£²Î~¿ÎfÙLÁ1åëS0¦`Li¬Ò|}ÕZLÑÍìfn¦d7St3c
Æ)S0¦`LÁ1¥³cʸÃ2eT*1³rÒï³2»/òü¾u6Sò¦ÍÙ½Íöæ×)YaÙLÁ1å«S0¦`Li¬L¹¾XLÑÍìfn¦d7St3c
Æ)S0¦`LÁ1¥³cʸÃ2eT*³rLÉ
SÌfÊì>iu6Sò¦ÍÙ½Ífʸ¦LÉ
SÌf
Æ)ïnLÁ1¥±2åúSt3%»¢)ÙÍÝLÁ1c
Æ)S0¦`Léì2î°LJë¬\äù]¦ÍÙ}Ò:*ël¦ä5L1)³{ÍqM¦Í)S¾¼1c
ÆÆÊë'ÅÝLÉn¦èfJv3E7S0¦`LÁ1c
Æ)S:;¦;,SF¥Ò:+WRMÉ
SÌfÊì>iu6Sò¦ÍÙ½Ífʸ¦LÉ
SÌf
Æ)ooLÁ1¥±2åúÌSt3%»¢)ÙÍÝLÁ1c
Æ)S0¦`Léì2î°LJë¬S²Â³2»OZGeͼ)f3evo³2®)S²Â³1cÊS0¦`Li¬L¹~k¹¢)ÙÍÝLÉn¦èf
Æ)S0¦`LÁ1cJg×gûüwX¦J¥uV)YaÙLÝ'£²ÎfJ^ó2»·ÙL×)YaÙLÁ1ÅoÛýc
ÆÆÊë·Å)ºÝLÑÍìfn¦`LÁ1c
Æ)S0¦tvLwX¦J¥uV)YaÙLÝ'£²ÎfJ^ó2»·ÙL×)YaÙLÁ1åw
Æ))×9Íbn¦d7St3%»¢)S0¦`LÁ1c
Æ)wvìÉ»vÎ1*àY9ödEͬÆê,0Wpæ3*ë~>Vªó 6[[÷ã,&×fÙ¬lϧLùòÛiJceJceJgÇ-¦´î2et)»LÝeJë.S+S+S+S+S+S+S+S+S+SØ)'zÞ3³rySyI¨)Wå_)dÊYY÷S¦kÊ6»LélÝO2Ö.Sn*ÛóaÓÈúîëK)S+SòLµÎèÛªLÉn¦X)ÙÍÝLÁ1c
Æ)S0¦`LÁÒÙ1%ïºÞ)×
*³r¦ÍÆ*¹SFeÝSò¦ÍÆÖý0%×fʬlÏ)N#1cJceÊõýåýw__êfJv3E7S²)º1c
Æ)S0¦`LÁ1¥³cJÞ5SF¥9+' YaÙLi¬+0eTÖý0%¯aÙLilÝSrm¦ÌÊö|â4)S0¦4V¦äù¨wn¦d7St3%»¢)S0¦`LÁ1c
Æ)S:;¦ä]3eT*³r¦ÍÆ*¹SFeÝSò¦ÍÆÖý0%×fʬlÏ)N#1cJceÊ5qy§èfJv3E7S²)º1c
Æ)S0¦`LÁ1¥³cJÞ5SF¥9+yú=ôÓ¿@}ø|b6S«dæ
Lu?LÉkb6S[÷Ã\)³rÛççLÁ1¥±2%ÏG½St3%»¢)ÙÍÝLÁ1c
Æ)S0¦`LÁÒÙ1%ï)£Rɬ0Ål¦4VÉÌ2*ë~×0Ål¦4¶î)¹6Sfe{>LqÉ)S+S®Ï÷ákSt3%»¢)ÙÍÝLÁ1c
Æ)S0¦`LÁÒÙ1%ï)£Rɬ0Ål¦4VÉÌ2*ë~×0Ål¦4¶î)¹6Sfe{>LqÉ)S+Sò|)ºÝLÑÍìfn¦`LÁ1c
Æ)S0¦`Léìú4¿È»fʨT2gå$!+L1)U2s¦Êº¦ä5L1)ûaJ®ÍYÙSF2c
ÆÆÊ<en¦d7St3%»¢)S0¦`LÁ1c
Æ)S:;¦ä]3eT*³r¦ÍÆ*¹SFeÝSò¦ÍÆÖý0%×fʬlÏ)N=1cJceJ~2E7S²)ºÝLÑÍ)S0¦`LÁ1c
Æ)Sò®2*ÌY9IÈ
SÌfJcÌ\)£²î)y
SÌfJcë~k3eV¶çS¦¼u2[¦4V¦4V¦4V>tvì¹ØãÏ.åCë®Ô7V©o¬RßX¥¾±J}cúÆ*õUê«Ô7V©o¬RÿÀ^R±Ç'Q©²Ê˧:*ú«2ÎÛ;;)+TêgeÝO¥~\S©o³+õû©Ôµ+õ7íùH½L©Ç¤zLê«ÔÓÍó_¾¿Õ-õÔcRI=&õÔcRI=&õÔcRßÙI}> ©JÙ¬O5+Rov}ïϺR+Hý¨¬ûú¼FêíGê[÷#õ¹¶ÔÏÊö|¤Þi¤ÔcRI=&õUêÇIe¥^·ÔcRI=&õÔcRI=&õÔcRI}g'õù$¤~T*e³r>Õ¬H½ÙRßX¥,WúQY÷#õyÔ-õûú\[êge{>RïdQê1©Ç¤úÆ*õãÔ±R¯[ê1©Ç¤zLê1©Ç¤zLê1©ïì$<ïZ¢F¥5+çÌ
»ÌúζýHT®-Q³²í]fK}cð\ÛWQYOýKú·y
»Ìz§RI=&õU¯§rþpý»äó½fýüôoº}ǯ»~ÝLÑÍ)S0¦`LÁ1c
ÆÎN2óy0eT* ³r§ßÇçųÒÙ¶¦äT¦Ìʶ¦ÍÆÊ\)£²>¦ä5L1)N 1cJceJzsèfJv3E7S²)º1c
Æ)S0¦`LÁÒÙIæ¸Ãó/ÒþÂ×Ã×Y9ÉÌ
SÌfJgÛ~k3eV¶ý0Ål¦4V¦äÚLõù0%¯aÙLqJÈ)S+S®güð2E7S²)ºÝLÑÍ)S0¦`LÁ1c
ÆÎN2Ç)£RI̬0Ål¦tv]ùüVÊ2*ë~ê/¼½Íkb6S+Sr¦Êº¦ä5L1)N 1cJceJ2E7S²)ºÝLÑÍ)S0¦`LÁ1c
ÆÎ®Ïì9ãËQ©$ÌÊ1%+L1)mûaJ®í2+Û~b6S+Srm¦Êú|×0Ål¦8%d
Æ))yZÈÝLÉn¦èfJv3E7S0¦`LÁ1c
Æ)S:;ÉwX¦J%aVN2³Â³ÒÙ¶¦äÚLm?L1))¹6SFe}>LÉkb6S2c
ÆÆÊ<-dn¦d7St3%»¢)S0¦`LÁ1c
Æ)d;,SF¥0+'YaÙLélÛSrm¦Ìʶ¦ÍÆÊ\)£²>¦ä5L1»þBõvúyþºuceOceOceOcåHgǨ=þ<S´îrdt#»i¬i¬i¬i¬i¬i¬i¬i¬þjÈ»~Kÿô}×ÅGý-õÊKòF¥,lê/Åßto³ë·ó§ß§Ýï÷ü5í6»,|`/µËÂY9©¿©lû)Ûì²°±²£±z¼qÉ «ÔçI$Gt3¡±u&èfÆ 0&`LÀ1ÓÎN.òÕï¯OãÑ9¬ÔÛ¢}¶rj?õwvÆT9͵ëm1¯)oò95[N;o±v½-f¥¼É©õ¶×ðÁlogÁ8qãÆÆ*õã,ó^ßIoìæn`Á8qãÆ#G0oÎÎWì¼CoY9&d
&x[Ìî<åJÙ¬l³Yh6;;_rmʺúÙÓ÷¿Me¡Ù,ÄØ1ÁÙ"0&`Lh¬R§ÑímÑØºt3cÆ 0&`LÀÉig'ù¼-F¥r1+'§YS³å´³m?rk{[Ìʶ95[N«·E®ím1*ëóñ¶Èkø`¶·ÅÍ â#G0`Lh¬R=½»9¢ÛÛ"»9¢#G0`Á8qãÆÌÛ¢³ë«ÜóWì¼CoY¹Èí5,4ÁÛ"×aá¨TÊfeÍB³YØÙ±0×fᨬûñ¶ÈkXh61v`ÞN
1cBcú<än&4¶®ÀÝLÀ1cÆ 0&`rÚÙÉE>#9ÊŬfENÍÓζýÈi®ím1+Û~äÔl9m¬Þ¹¶·Å¨¬ÏÇÛ"¯áÙÞ7g×¾Îw÷Á8qcBcúë³XÞº½-²#º9qãÆ#G0`Á¼-:;o¼CoY9ÉË
Mð¶ÝÛl?ákê'ꬰÐlvv]ùü®ËX8*úYYÅùìi¾aì°GoçLÀ1¡±J}<rD··Ecë
LÐÍ 0&`LÀ1c&§\ä3ò¶ÊŬ\dENÍÓζýÈi®ím1+Û~¼-Ìö¶h¬Þ¹¶·Å¨¬ÏÇÛ"¯áÙÞ7§~o0`Á81¡±Jý8¬ßDéö¶ÈnèæÆ#G0`Á8qã&»æ]ËŨT.fåä4+1[v1ÙÅd
ó5Öùü`òÉOc<,Ýujü&»}õÕ-YÙ-Yº%,L²0ÉÂ$,L²0ÉÂ$¬ÎN²ò®%kT*Y³rÉ2[²«¯¹7Ĩ¬û©ÿNh$@ÍàÆÖýxCä~¼!fe{>eÊk§ÆeJceJceJgÇ=~^¦´î2et)»LÝeJë.S+S+S+S+S+S+S+S+S+SØ)'zþÍŬdÞT^0*eÊU9?¡)dÊYY÷S¦kÊ6»LélÝO2Ö.Sn*ÛóaS4¦`LÁÒX2NòÎ÷¯u3%»¢)ÙÍÝLÁ1c
Æ)S0¦`LÁÒÙ1%ïºÞ)×
*³r¦ÍÆ*¹SFeÝSò¦ÍÆÖý0%×fʬlÏ)NÔ1cJceJñy§èfJv3E7S²)º1c
Æ)S0¦`LÁ1¥³cJÞ5SF¥9+' YaÙLi¬+0eTÖý0%¯aÙLilÝSrm¦ÌÊö|â¬)S0¦4V¦ä©St3%»¢)ÙÍÝLÁ1c
Æ)S0¦`LÁÒÙ1%ï)£Rɬ0Ål¦4VÉÌ2*ë~×0Ål¦4¶î)¹6Sfe{>LqîÆ)S+S®gLÑÍìfn¦d7St3c
Æ)S0¦`LÁ1cJgǼk¦J%sV.òôü×YaÙLi¬+0eTÖý0%¯aÙLilÝSrm¦ÌÊEnSÈ1c
ÆÆÊ<ûcn¦d7St3%»¢)S0¦`LÁ1c
Æ)S:;¦ä]3eT*³r¦ÍÆ*¹SFeÝSò¦ÍÆÖý0%×fʬlÏ)Nç1cJceÊõù.ïÝLÉn¦èfJv3E7S0¦`LÁ1c
Æ)S0¦tvLÉ»fʨT2gå$!+L1)U2s¦Êº¦ä5L1)ûaJ®ÍYÙSÛ1c
ÆÆÊ<!ôNÑÍìfn¦d7St3c
Æ)S0¦`LÁ1cJg×§ùüý@Þ5SF¥9+' YaÙLi¬+0eTÖý0%¯aÙLilÝSrm¦ÌÊö|â4)S0¦4V¦ä)St3%»¢)ÙÍÝLÁ1c
Æ)S0¦`LÁÒÙ1%ï)£Rɬ0Ål¦4VÉÌ2*ë~×0Ål¦4¶î)¹6Sfe{>LqêÉ)S+Sòô)ºÝLÑÍìfn¦`LÁ1c
Æ)S0¦`LéìwÍQ©dÎÊIBVb6S«dæ
Lu?LÉkb6S[÷Ã\)³²=2å'³eJceJceJgÇ-?§´î2et)»LÝeJë.S+S+S+S+S+S+S+S+S+SØ)'zÎègå$ó¦òQ)S®Ê8£ïì$s¬P¦Ìʺ2e\S¦´ÙeJgë~ʱvrSÙSz2c
ÆÆÊ<ý¬wʺÝLÑÍìfn¦`LÁ1c
Æ)S0¦`Léìw]ïëCÌY9IÈ
SÌ®wJûÌê_°©Lɵë_°Ïkο`¦ØS+Sr*SFe}>õß;ý0Å©'S0¦`Li¬LÉÓO¦èfJv3E7S²)º1c
Æ)S0¦`LÁ1¥³cJÞ5SF¥0+Ǭ0Ål¦4VÉÌ2*ë~¼Sò¦ÍÆÖý0%×öNíù0Å©'S0¦`Li¬LÉÓO¦èfJv3E7S²)º1c
Æ)S0¦`LÁ1¥³cJÞ5SF¥9+' YaÙLi¬+0eTÖý0%¯aÙLilÝSrm¦ÌÊö|âÔ)S0¦4V¦\ïÏS¾ÐÍìfn¦d7St3c
Æ)S0¦`LÁ1cJgǼk¦J%sV.òô;çëSxü|b6S«dæ
Lu?LÉkb6S[÷Ã\)³rÛççLÁ1¥±2%O?½St3%»¢)ÙÍÝLÁ1c
Æ)S0¦`¾ßïìúnàùswxý>s©Ïv\sþjÚ&p±³ãb®ÀÝìÁ¤êÆ*ÕsÒvçR=®©q²"WN(%tLÒ1Io¬~=½å [[WgÝòÉ3&Ï<còÉ3&Ï<còÜÙùTóùÉuVNG¥òl<wv]ùìJ® ϺågL«<ÏIÛËó¸¦òyv(Ï<còÉscÆ<cô[·<7¶® ϺågL1yÆägL1yÆä¹³ó©æ3çY9yʳ òÜÙç<ç
ò¬[1yÆä¹±Êó´Ý¹<k*ÏYg§}òÉ3&Ï<7ViÌ@yÖ-Ï+ȳnyÆägL1yÆägL1yîì|ªùäyVNG¥òl<wvò+ȳnyÆäçÆ*ÏsÒvçò<®©<gEÉÉ3&Ï<còÜX¥1ÏëäY·<7¶® ϺågL1yÆägL1yÆü¤I[g'mã¹ÕبÔOv³rÒÙ5[v«Læ
~Òu?~ÒÌk8b6G[÷ã'Í\#³²=ãÃëo:;>tv|x`/i~b÷ß÷îcèì>¦ôîóæì>¦ôîcJgÇÎ)S:;¦tvLéìÒÙ1¥³cJgÇGöOSX<ÑSn*/ɼ«ü3 ³rLyªäÙñ{Iæ\árSY÷sL×SúìcÊ[÷sLkSî*ÛóaÓ8¦`LÁÒXçuçÍñú[ÝLÉn¦èfJv3E7S0¦`LÁ1c
Æ)S0¦tvLÉ»>¿½|z¢áP%sVN²Â³Ï;¥fç{»9)¹öùïæïsf
)öÃÆÊÊQYÏ9;ûaÓ8¦`LÁÒXr}wxû;×ßêfJv3E7S²)º1c
Æ)S0¦`LÁ1¥³cJÞ5SF¥0+Ǭ0Ål¦4VÉÌ2*ë~¼Sò¦ÍÆÖý0%×öNíù0ÅiS0¦`Li¬LÉS9ïÝLÉn¦èfJv3E7S0¦`LÁ1c
Æ)S0¦tvLÉ»fʨT2gå$!+L1)cÜX%xNºòyýÞêõ·£²îÛ×ú¼FI0&Á7V ¾Ôòµ^·g·ëàì`ÝI0&ÁcI0&ÁcIpg'Áy×<*Y¹Èsz²"ÁfKpcÌ\Á×úQY÷ãk}^Ã³ÒØº_ësm_ëgå"·Ï)NÞ1cJceÊ8g{ùûP¯¿ÕÍìfn¦d7St3c
Æ)S0¦`LÁ1cJgǼk¦J%sVN²Â³ÒX%3W`ʨ¬ûaJ^Ã³ÒØº¦äÚLíù0ÅS0¦`Li¬L¹>ßå¢)ÙÍÝLÉn¦èf
Æ)S0¦`LÁ1c
ÆÎ)y×LJæ¬$d
)f3¥±Jf®ÀQY÷ü)f3¥±u?Lɵ2+ÛóaÓB¦`LÁÒX2Îë¢)ÙÍÝLÉn¦èf
Æ)S0¦`LÁ1c
ÆÎ®Oóùû¼k¦J%sVN²Â³ÒX%3W`ʨ¬ûaJ^Ã³ÒØº¦äÚLíù0Å9$S0¦`Li¬L§en¦d7St3%»¢)S0¦`LÁ1c
Æ)S:;¦ä]3eT*³r¦ÍÆ*¹SFeÝSò¦ÍÆÖý0%×fʬlÏ)N#1cJceJJún¦d7St3%»¢)S0¦`LÁ1c
Æ)S:;¦ä]3eT*³r¦ÍÆ*¹SFeÝSò¦ÍÆÖý0%×fʬlϧLùÆiÒXÒXÒÙ1åbËÏ)»LÝeJë.SFwÒºËÆÊÆÊÆÊÆÊÆÊÆÊÆÊÆÊÆÊöbÊÅâ³óY9ɼ©¼$aTÊ«2ÎÎ;;É+)³²î§L×)mvÒÙº2e¬]¦ÜT¶ççLÁ1¥±2%Ï+ëòn¦d7St3%»¢)S0¦`LÁ1c
Æ)S:;¦ä]×;åz¢áP%sVN²Â³ëÒ>³:;Sk×Ùù¼æ
Sì))9)£²>:OûaÓH¦`LÁÒX§LÑÍìfn¦d7St3c
Æ)S0¦`LÁ1cJgǼk¦J%aV)YaÙLi¬+0eTÖýx§ä5L1)ûaJ®í2+ÛóaSO¦`LÁÒXgLÑÍìfn¦d7St3c
Æ)S0¦`LÁ1cJgǼk¦J%sVN²Â³ÒX%3W`ʨ¬ûaJ^Ã³ÒØº¦äÚLíù0Å©'S0¦`Li¬L¹&Þ§|£)ÙÍÝLÉn¦èf
Æ)S0¦`LÁ1c
ÆÎ)y×LJæ¬\äéwÎ×§ðøù0Ål¦4VÉÌ2*ë~×0Ål¦4¶î)¹6Sfå"·Ï)N=1cJceJ~z§èfJv3E7S²)º1c
Æ)S0¦`LÁ1¥³cJÞ5SF¥9+' YaÙLi¬+0eTÖý0%¯aÙLilÝSrm¦ÌÊö|âÔ)S0¦4V¦\ïòNÑÍìfn¦d7St3c
Æ)S0¦`LÁ1cJgǼk¦J%sVN²Â³ÒX%3W`ʨ¬ûaJ^Ã³ÒØº¦äÚLíù0Å©'S0¦`Li¬LÉÓOïÝLÉn¦èfJv3E7S0¦`LÁ1c
Æ)S0¦tv}Ïßä]3eT*³r¦ÍÆ*¹SFeÝSò¦ÍÆÖý0%×fʬlÏ)N=1cJceJ~2E7S²)ºÝLÑÍ)S0¦`LÁ1c
Æ)Sò®2*ÌY9IÈ
SÌfJcÌ\)£²î)y
SÌfJcë~k3eV¶ççLÁ1¥±2%O?¢)ÙÍÝLÉn¦èf
Æ)S0¦`LÁ1c
ÆÎ)y×LJæ¬$d
)f3¥±Jf®ÀQY÷ü)f3¥±u?Lɵ2+Ûó)S¾v2[¦4V¦4V¦tvL¹ØòsJë.SFwÒºËÑ]¦´î2¥±2¥±2¥±2¥±2¥±2¥±2¥±2¥±2¥±2å½r±x¢ç~VN2o*/I2åª3úÎN2Ç
eʬ¬û)SÆ5eJ]¦t¶î§Lk)7íù0Å©'S0¦`Li¬LÉsÑz§|)ÙÍÝLÉn¦èf
Æ)S0¦`LÁ1c
ÆÎ)y×õN¹h8Tɬ0Åìz§´Ï¬ÎèÇT¦äÚuF?¯9gô£ÂûaJceJNeʨ¬Ï§ÎèÇ~âÔ)S0¦4V¦äé'St3%»¢)ÙÍÝLÁ1c
Æ)S0¦`LÁÒÙ1%ï)£RIcJVb6S«dæ
Lu?Þ)y
SÌfJcë~k{§ÌÊö|âÔ)S0¦4V¦äé'St3%»¢)ÙÍÝLÁ1c
Æ)S0¦`LÁÒÙ1%ï)£Rɬ0Ål¦4VÉÌ2*ë~×0Ål¦4¶î)¹6Sfe{>LqêÉ)S+S®÷ç)_ëfJv3E7S²)º1c
Æ)S0¦`LÁ1¥³cJÞ5SF¥9+yúóõ)<~>L1)U2s¦Êº¦ä5L1)ûaJ®ÍY¹ÈíóaSO¦`LÁÒX§Þ)ºÝLÑÍìfn¦`LÁ1c
Æ)S0¦`LéìwÍQ©dÎÊIBVb6S«dæ
Lu?LÉkb6S[÷Ã\)³²=¦8õd
Æ))×综St3%»¢)ÙÍÝLÁ1c
Æ)S0¦`LÁÒÙ1%ï)£Rɬ0Ål¦4VÉÌ2*ë~×0Ål¦4¶î)¹6Sfe{>LqêÉ)S+SòôÓ;E7S²)ºÝLÑÍ)S0¦`LÁ1c
Æ)]æó÷y×LJæ¬$d
)f3¥±Jf®ÀQY÷ü)f3¥±u?Lɵ2+ÛóaSO¦`LÁÒX§LÑÍìfn¦d7St3c
Æ)S0¦`LÁ1cJgǼk¦J%sVN²Â³ÒX%3W`ʨ¬ûaJ^Ã³ÒØº¦äÚLíù0Å©'S0¦`Li¬LÉÓO¦èfJv3E7S²)º1c
Æ)S0¦`LÁ1¥³cJÞ5SF¥9+' YaÙLi¬+0eTÖý0%¯aÙLilÝSrm¦ÌÊö|ʯÌ)))S.¶üÒºËÑ]¦´î2et)»Li¬Li¬Li¬Li¬Li¬Li¬Li¬Li¬Li¬Ly`/¦\,è9£ÌÊKF¥L¹*㾳̱B2+ë~ÊqMÒf)û)SÆÚeÊMe{>LqêÉ)S+Sò\´Þ)_éfJv3E7S²)º1c
Æ)S0¦`LÁ1¥³cJÞu½S®'U2gå$!+L1»Þ)í3«3ú1)¹vÑÏkÎý¨0Å~ÒXS2*ëó©3ú±¦8õd
Æ))yúÉÝLÉn¦èfJv3E7S0¦`LÁ1c
Æ)S0¦tvLÉ»fʨTfå¦ÍÆ*¹SFeÝwJ^Ã³ÒØº¦äÚÞ)³²=¦8õd
Æ))yúÉÝLÉn¦èfJv3E7S0¦`LÁ1c
Æ)S0¦tvLÉ»fʨT2gå$!+L1)U2s¦Êº¦ä5L1)ûaJ®ÍYÙSz2c
ÆÆÊkâýyÊWºÝLÑÍìfn¦`LÁ1c
Æ)S0¦`LéìwÍQ©dÎÊE~ç|}
SÌfJcÌ\)£²î)y
SÌfJcë~k3eV.rû|âÔ)S0¦4V¦äé§wn¦d7St3%»¢)S0¦`LÁ1c
Æ)S:;¦ä]3eT*³r¦ÍÆ*¹SFeÝSò¦ÍÆÖý0%×fʬlÏ)N=1c
ÆÆÊë3xÏðA·ÔcRI=&õÔcRI=&õÔcRI}g'õù$¤~T*e³r>Õ¬H½ÙRßX¥,WúQY÷#õyÔ-õûú\[êge{>RïSê1©Ç¤úÆ*õãtóü
î¯tK=&õÔcRI=&õÔcRI=&õÔwv}2Ïïé|R?*²Y9jV¤Þl©o¬R+Hý¨¬ûú¼FêÍúÆÖýH}®-õ³²=©w)õÔcRßX%<O%ù ÛwEÙí- ÛwEÙÍÝLÁ1c
Æ)S0¦`LéìX1î°Î4F¥R8+çSÏ
#ÍfJgÛ~¤0×ÂYÙöÃH³ÒXYkûª1*ëóùP¿9Îki6SF2c
ÆÆÊ<dn¦d7St3%»¢)S0¦`LÁ1c
Æ)d;,SF¥0+'YaÙLélÛSrm¦Ìʶ¦ÍÆÊ\)£²>¦ä5L1»LyçÄ´Li¬Li¬Léìr±ÇÊÖ]¦î2¥u)£»LiÝeJceJceJceJceJceJceJceJceÊ{IæÅ^}g3+' 7dJrUÎ9yòÀ¶ý)cí2妲í§Li³ËÎ)cí2eVÖçS¦kÊ6)N#1cJceJW2E7S²)ºÝLÑÍ)S0¦`LÁ1c
ÆÎN2ÇwÊ»Q©$ÌÊIfVb6S:ÛöÃ\)³²í)f3¥±2%×fʨ¬Ï)y
SÌfÓH¦`LÁÒX§LÑÍìfn¦d7St3c
Æ)S0¦`LÁ1¥³ÌqeʨTfå$3+L1)mûaJ®ÍYÙöóÒXk3eTÖçü)f3Åi$S0¦`Li¬LÉSI¦èfJv3E7S²)º1c
Æ)S0¦`LÁÒÙIæ¸Ã2eT* ³r¦Íζý0%×fʬlûaÙLi¬Lɵ2*ëóaJ^óâ4)S0¦4V¦\OåáL)ºÝLÑÍìfn¦`LÁ1c
Æ)S0¦tv9î°LJ¬\äé÷Ëï²Â³ÒÙ¶¦äÚLm?L1))¹6SFe}>LÉkb6SF2c
ÆÆÊ<dn¦d7St3%»¢)S0¦`LÁ1c
Æ)d;,SF¥0+'YaÙLélÛSrm¦Ìʶ¦ÍÆÊ\)£²>¦ä5L1)N01cJceÊõwn¦d7St3%»¢)S0¦`LÁ1c
Æ)d;,SF¥0+'YaÙLéìºòù+0eTÖýÔ¿4×0Ål¦4V¦ä
Lu?LÉkb6Sz2c
ÆÆÊ<ýôNÑÍìfn¦d7St3c
Æ)S0¦`LÁ1¥³ë3{Næ¸Ã2eT* ³rLÉ
SÌfJgÛ~k{§Ìʶ¦ÍÆÊ\)£²>¦ä5L1)N#1cJceJ{2E7S²)ºÝLÑÍ)S0¦`LÁ1c
ÆÎN2Ç)£RI̬0Ål¦t¶í)¹6SfeÛSÌfJceJ®ÍQYSò¦Í§LÁ1¥±2%Ï=¢)ÙÍÝLÉn¦èf
Æ)S0¦`LÁ1cJg'ãËQ©$ÌÊIfVb6S:ÛöÃ\)³²í)f3¥±2%×fʨ¬Ï)y
SÌ.S¾tZ[¦4V¦4V¦tvL¹ØòsJë.SFwÒºËÑ]¦´î2¥±2¥±2¥±2¥±2¥±2¥±2¥±2¥±2å½$óbO¯Îègå$á¦òÌQ)S®Ê8£`Û~ʱvrSÙöS¦´ÙeJgDZv2+ëó)SÆ5eJͧLÁ1¥±2%Ï=ëò¥n¦d7St3%»¢)S0¦`LÁ1c
Æ)d;<ïëé
CY9ÉÌ
SÌ®wJû|ÞW2s¦Êºú~ÞÃk÷}Ìe=~X÷ÃÜÏu?LÉkb6SF2c
ÆÆÊ<÷dn¦d7St3%»¢)S0¦`LÁ1c
Æ)Ä;,SF¥0+Ǭ0Ål¦t¶í)¹¶wʬlûñN1))¹6SFe}>LÉkb6SF2c
ÆÆÊ<÷dn¦d7St3%»¢)S0¦`LÁ1c
Æ)d;,SF¥0+'YaÙLélÛSrm¦Ìʶ¦ÍÆÊ\)£²>¦ä5L1)N#1cJceÊõTîÏS®ÿ«Þ°k7St3%×fn¦`LÁ1c
Æ)S0¦tv9î°LJ¬\äéwÎOÿíÛãgñæú½èKå|L±ß}å
Lu?¾ûÊkb6S+Sr¦Êº¦ä5L1)N#1cJcý<÷ôNÑýÿtÝ[ì¸DÑ)Ùý¸¶ÿíÿ.«±72"ùIÉUª,ö±}§d·RìVJv+Ån¥)ÅL)fJ1SRÌb¦3¥ìl¤Ô"¥*¬®ð·¬øNq¶Rvöº¥ä¹}§tåu=Jq¶RV<·Rªò|>JÉcâl¥¸©3¥)eeH9ÏøóçØü«Þ?ìVJv+Ån¥d·RìVRÌb¦3¥)ÅL)fJ1SÊÎfeÖ"¥*¬®ÌÊÌR#ÿ¶gPJU×ã;%Q³²2¤äRçõ(%Q³ÿbe»éú5sýõÇùýîï縲?ç½ûÿûÒý¿g÷¿tÿ÷Ù¯D)fJ1SRÌb¦3¥)ÅL);;Ù}¢?gü+q>WþwÿèÊHÉR½®G)ynß)]y]R!%Ϫ ¥+¯ëQ³ân¤RÌb¦±sßS)v+%»b·R²[)v+ÅL)fJ1SRÌb¦3¥)eg³2ëy§T
ÐY YQ³²³×õ(%Ï®¼®G)ÎVÊÊçVJUÏÇwJ£g+ÅÝH¥)ÅL)+CJî{*Ån¥d·RìVJv+Ån¥)ÅL)fJ1SRÌb¦3¥ìlVfÝ!RªÂJèʬ̬(ÅÙJÙÙëzçVJW^×£g+eeHÉs+¥*Ïç£<F)Îæ{ÊïîÖò=ee|OYßSv6¿Íìó÷¾Ñ¯nLV7ßSV7Z«)«)+CÊʲ2¤¬)+CÊʲ2¤¬)Ù]'û|züöÕY _*weV)§RûúÈ^×:7R¾T^×5);)un¤tåù|RÇ eÍV»J1SRVÜ÷TÝJÉn¥ØìVÝJ1SRÌb¦3¥)ÅL)fJÙ٬̺Ãy§ü^VBWfefE)Îær&¨çu=JÉs+¥+¯ëQ³²2¤ä¹RçóQJ£g+ÅÝH¥)ÅL)+CJî{*Ån¥d·RìVJv+Ån¥)ÅL)fJ1SRÌb¦3¥ìlVfÝ!RªÂJèʬ̬(ÅÙJÙÙëzçVJW^×£g+eeHÉs+¥*Ïç£<F)ÎV»J1SRVÜ÷TÝJÉn¥ØìVÝJ1SRÌb¦3¥)ÅL)fJÙ٬̺C¤T
ÐYYQ³²³×õ(%Ï®¼®G)ÎVÊÊçVJUÏG)yRw#b¦3¥¬)ç©|ßO9ÿË}óvWJv+Ån¥d·RìVRÌb¦3¥)ÅL)fJ1SÊÎfeÖ"¥*¬®äçoÎ?ÿ[ÅìѯÏB)^{ôu¥ä¹Ò×õ(ÅÙJYRòÜJ©Êóù(%Q³ân¤RÌb¦!%÷=}§ØìVÝJÉn¥Ø3¥)ÅL)fJ1SRÌb¦ºC¤T
ÐYYñâl¥ììu=JÉs+¥+¯ëQ³²2¤ä¹RçóQJ£góWâßÝtý¹JÍø+ñ:ö¯ù+ñÉâçØì%®nþJ\ÝüxuóWâêVW§3¥)ÅL)fJ1SRÌb¦ÍȨ̂çß¾ªÂJèʬ̬(ÅÙJÙÙ9òï·RA)Uy^{ôýùÍu¿>m¥x=üW÷u¥äõð_Ý÷1?oÊïw÷åzân¤RÌb¦!¥vDb·R²[)v+%»b·RÌb¦3¥)ÅL)fJ1SRv6+³îwJUX]¥8[);{]RòܾSºòºß)ÎVÊÊx§ä¹RçóñÇøNq¶¿}¹éo_fþöeæo_+ã·¯Ü÷ô·/»5Ýþöe·Z³[)v+ÅL)fJ1SRÌb¦3¥)eg³2ëRVBWfefE)ÎVÊÎ^×£<·Rºòº¥8[)+CJ[)Uy>¥ä1Jq¶RÜTR̲2¤ä¾§RìVJv+Ån¥d·RìVRÌb¦3¥)ÅL)fJ1SÊÎfeÖ"¥*¬®ÌÊÌR½®G)yn¥tåu=Jq¶RV<·Rªò|>JÉcâl¤üæn-RV!eg#ådù=å>§ÕêFÊêFJu#eu#eeHYRV!eeHYRV!å#»+ódOï)]ð¥âÿ<RÖl¤|d¯ëAJMEÊÊëz²f#eg#¥Î®<R꤬ÙJq7R)fJ1SÊÊû¼S~³[)Ù»ÝJ±[)fJ1SRÌb¦3¥)Åo§ûyÌãd±¶ù¼»2ë/+Zt*ÿ/ï5AuçlþµêlZt¶w6sª«ò¼þfP×£EgkÑL#fqR#f1ÓÈÊ0;±[ +{A v+ÁL fJ0SÌ`¦3%¹Nw6ë"ë´*¬®¬¸Ní:ÝÙëz\§ynß]y]ëÔÙ®ÓñÎÈsûΨÊóùøÎÈcôàlþ¶õÛÝÆiÄ>iÄL +cÕ×þçü®5Ý·Evkdû÷ó÷ï¿îí3|É4²=¿Ö±id{æÕ±_2ßûØóiݹ¯·EÞ»tVTèßÝýÍ¿mù¹½IßYQ¡³U¸³QgPaUXõ]
YQ¡³Uh¦3ßî0*ÁL fJX«þ\íÇóÔݾ-Vö<ìömaæÛÂL f¾-Ì|[)ÁÌ·
o3×éÎf]ä3òmQÖEWNò·«¬¸Ní:ÝÙëz\§ynß]y]ëÔÙ®Óñ¶Èsû¶¨Êóùø3$ѳõà>¢Ìô`¦±sÇRvû
#»b·ïìVÝJ1SRÌb¦3¥)ÅL)fJÙ٬̺C¾{T
ÐYYQ³²³×õ(%Ï®¼®G)ÎVÊÊçVJUÏG)yRµùçüa¦3¥¬)ç?Þv+%»b·R²[)v+ÅL)fJ1SRÌb¦3¥)eg³2ëRVBWfefE)ÎVÊÎοòJ©Êózü¦Ç(ÅÙJYRòJ©ÊózÇ(ÅÙJqÑwR̲2¤ä¥ï»ÝJ±[)Ù»b¦3¥)ÅL)fJ1SR̲³óý½2ëRVBWFJVâl¥ììu=JÉsûNéÊëzâl¥¬)yn¥Tåù|Ç(ÅÙJqQ)fJ1SÊÊ;J±[)Ù»ÝJ±[)fJ1SRÌb¦3¥)ÅL);Ywª°º2+3+Jq¶Rvöº¥ä¹Ò×õ(ÅÙJYRòÜJ©Êóù(%Q³â>¢RÌb¦!%w,b·R²[)v+%»b·RÌb¦3¥)ÅL)fJ1SRv6+³î)Ua%teVfVâl¥ììu=JÉs+¥+¯ëQ³²2¤ä¹RçóQJ£g#å_v×W!eg#ådï)«)ÕÕêFÊêFÊʲ2¤¬)+CÊʲ2¤¬)+CÊGvWæÉ>ûêʬ/»2«Såìu=H©s#åKåu=HY³²³RçFJWÏ)uRÖl¥¸È;åfJ1SÊÊ{¢¼SÖYÝJñÜJÉn¥Ø3¥)ÅL)fJ1SRÌb¦Íʬ;wÊyzaÐYYQ³²³×õ(%Ï®¼®G)ÎVÊÊçVJUÏG)yR÷b¦3¥¬)¹£©»ÝJ±[)Ù»b¦3¥)ÅL)fJ1SR̲³YuH©
+¡+³2³¢g+eg¯ëQJ[)]y]R!%Ϫ<Rò¥8[)î9*ÅL)fJYRrT)v+%»b·R²[)v+ÅL)fJ1SRÌb¦3¥)eg³2ëRVBWfefE)ÎVÊÎ^×£<·Rºòº¥8[)+CJ[)Uy>¥ä1Jq¶RÜTR̲2¤§ò}?åv+%»b·R²[)v+ÅL)fJ1SRÌb¦3¥)eg³2ëRVBWNòó7çóÄ㳿>¥x=üø:RòÜJéÊëzâl¥¬)yn¥Tåù|Ç(ÅÙJq7R)fJ1SÊÊû¾SìVJv+Ån¥d·RìVRÌb¦3¥)ÅL)fJ1SÊÎFJÝ!RªÂJèʬ̬øNq¶Rvöº¥ä¹Ò×õ(ÅÙJYRòÜJ©Êóù(%Q³ân¤RÌb¦!å<ãÇ;Ån¥d·RìVJv+Ån¥)ÅL)fJ1SRÌb¦3¥ìlVfÝ!RªÂJèʬ̬(ÅÙJÙÙ9òï·RA)Uy^{ô?ÿ¾ücm(ÅÙJYRòJ©ÊózÇ(ÅÙJq7R)fJ1SÊÊû¾SìVJv+Ån¥d·RìVRÌb¦3¥)ÅL)fJ1SÊÎÎgö÷ʬ;DJUX ])YQ³²³×õ(%Ïí;¥+¯ëQ³²2¤ä¹RçóQJ£g+ÅÝH¥)ÅL)+CJî{*Ån¥d·RìVJv+Ån¥)ÅL)fJ1SRÌb¦3¥ìlVfÝ!RªÂJèʬ̬(ÅÙJÙÙëzçVJW^×£g+eeHÉs+¥*Ïç£<F)ÎV»J1SRVÜ÷TÝJÉn¥ØìVÝJ1SRÌb¦3¥)ÅL)fJÙ٬̺C¤T
ÐYYQ³²³×õ(%Ï®¼®G)ÎVÊÊçVJUÏG)yR¸[!eeHÙÙH9Ùçï¢HYÝH©n¤¬n¤T7RV7RV!eeHYRV!eeHYR>²»2OöùôØ£ïʬ/»2«S©=úìu=H©s#åKåu=HY³²³RçFJWÏ)uRÖl¥¸©3¥)eeHÉ}O¥ØìVÝJÉn¥Ø3¥)ÅL)fJ1SRÌb¦Íʬ;wÊ?ªÂJèʬ̬(ÅÙ¼SÎõ¼®G)yn¥tåu=Jq¶RV<·Rªò|>JÉcâl¥¸©3¥)eeHÉ}O¥ØìVÝJÉn¥Ø3¥)ÅL)fJ1SRÌb¦Íʬ;DJUX ]¥8[);{]RòÜJéÊëzâl¥¬)yn¥Tåù|Ç(ÅÙJq7R)fJ1SÊÊûJ±[)Ù»ÝJ±[)fJ1SRÌb¦3¥)ÅL);Ywª°º2+3+Jq¶Rvöº¥ä¹Ò×õ(ÅÙJYRòÜJ©Êóù(%Q³ân¤RÌb¦!å<¿+Ån¥d·RìVJv+Ån¥)ÅL)fJ1SRÌb¦3¥ìlVfÝ!RªÂJèÊI~þæü¬(ÅÙJÙÙëzçVJW^×£g+eeHÉs+¥*Ïç£<F)ÎV»J1SRVÜ÷TÝJÉn¥ØìVÝJ1SRÌb¦3¥)ÅL)fJÙ٬̺C¤T
ÐYYQ³²³×õ(%Ï®¼®G)ÎVÊÊçVJUÏG)yRw#b¦3¥¬)ç?Þ)v+%»b·R²[)v+ÅL)fJ1SRÌb¦3¥)eg³2ëRVBWfefE)ÎVÊÎοòJ©ÊózØ£ÿG£g+eeHÉ3(¥*ÏëQJ£g+ÅÝH¥)ÅL)+CJî{úN±[)Ù»ÝJ±[)fJ1SRÌb¦3¥)ÅL);;Ùß+³î)Ua%te¤dE)ÎVÊÎ^×£<·ï®¼®G)ÎVÊÊçVJUÏG)yRw#b¦3¥¬)¹ï©»ÝJ±[)Ù»b¦3¥)ÅL)fJ1SR̲³YuH©
+¡+³2³¢g+eg¯ëQJ[)]y]R!%Ϫ<Rò¥8[)îF*ÅL)fJYRrßS)v+%»b·R²[)v+ÅL)fJ1SRÌb¦3¥)eg³2ëRVBWfefE)ÎVÊÎ^×£<·Rºòº¥8[)+CJ[)Uy>¥ä1JqöHùµeEãdEÃdGWɾEY½c¤zÈê!Õ;@VïøXÑðXÑèXÑàXÑØXÑÐXÑÈXÑÀXѸø~-Ã}>®ÙïÂýп~Á*Sp7ñü®q~ÃûW2ê¼ÃáKáq%a;ºê¼#¡¯g2êa°Æ¢ÀF¡À+¹9¯ÿØìE½(È^Ø#¡ÀF(0B
P`ݵW·uß
çqùÄ»p×^PàØy/¬cþ1V
DA]x\
¼¬häyQP
×3AAÇ¢ÀMD¡À+¹U{Q½(°Ù{Q`#¡ÀF(0B
P°£« nkTa>ñ.ܵ8;z\
ò¼(èÂãJPàX¬häyQP
×3AAÇ¢À
B¡À+¹
{Q½(°Ù{Q`#¡ÀF(0B
P°£»öê¶FAæïÂ]{Y@cQ°£Ç Ï.<®EÁFAUx=ä(p,
ÜüC
P°¢QpÄ×ÿØìE½(È^Ø#¡ÀF(0B
P`ݵW·5
ª0xNòó»~PàXìèq%(Èó¢ +AcQ°¢QçEA^Ïy
7öP`#¬häö!ï{Q½(°Ù{Q`#¡ÀF(0B
P°£»öê¶FAæïÂ]{Y@cQ°£Ç Ï.<®EÁFAUx=ä(p,
Ü´C
P°¢Qpé÷w½(È^ØìE½(0B
P`#¡ÀF(ØÑ]{u[£
ówᮽ, À±(ØÑ9îçU£
¯+ýê:
*¼®y
7äP`#¬hä¶ï{Q½(°Ù{Q`#¡ÀF(0B
P°£óùü¬½ºQP
ùÄ»pdEÁW</ï.<®EÁFAUx=ä(p,
ÜlC
P°¢Q[z(°Ù{Q½(°F(0B
P`#¡À;ºk¯nkTa>ñ.ܵ8;z\
ò¼(èÂãJPàX¬häyQP
×3AAÇ¢À4¡À+¹]{Q½(°Ù{Q`#¡ÀF(0B
P°£»öê¶FAæïÂ]{Y@cQ°£Ç Ï.<®EÁFAUx=ä(pì(ø·£`E£`E£`GWÁ¾/X½£ zGÁêÕ;
Vï(XÑ(XÑ(XÑ(XÑ(XÑ(XÑ(XÑ(XÑ(ø~½}>®Ù;îÂýÄ¿~½*SȽãèq%£ Î;
¾W2
ÖØQ°£« Î;
ºðz&£ k,
ÜHC
P°¢Q»uó.ø·½(È^ØìE½(0B
P`#¡ÀF(ØÑ]{u[÷]pWðO¼wíeÿÜ:;NòËBË#æ}³>ðÙ®±H«¼ÆÎ7ð:ÒÖÝþü/¿/_ûJ:Bi(0B
V4
r·ö¢ {Q`/
²ö¢ÀF(0B
P`#¡`G÷ªÛUuÑ
« (p,
º÷$?¦
¯±(È#PàXtïc,ï:â÷ÇÝ¢À±¼ox¡À4¡À+¹[{Q½(°Ù{Q`#¡ÀF(0B
P°£« nkTacîºÈ
î½Ë±
¯±(È#PàXtïc,
êQ8F(0Bi(0B
V4
ÎGòu¿àßö¢ {Q`/
²ö¢ÀF(0B
P`#¡`GWAÝÖ(¨Â,Ç.äçÇxPàXtï]UxEAÇ¢ {cQPG, À±(0B
ÜHC
P°¢Q»u¼ìEAö¢À^d/
ìE
P`#¡ÀF(0BÁ®ºQP
Y]8âGAPàXtï]UxEAÇ¢ {cQPG, À±(0B
ÜHC
P°¢Qp>Ýïï{Q½(°Ù{Q`#¡ÀF(0B
P°£« nkTac®, À±(èÞ»«ð<EA÷>Æ¢ Y@cQ`#¸#¡`E£ wëxØìE½(È^Ø#¡ÀF(0B
P`OñçxÝÖ(¨Â,Ç.\Y@cQнw9Vá5y
î}EA1
²Ç¢ÀF(p#
F(0BÁFAîÖ¡À^d/
ìEAö¢À^¡ÀF(0B
P`#ìè*¨ÛUåØ
« (p,
º÷.Ç*¼Æ¢ @cQн±(¨#FAPàX¡Àn¤¡ÀF(XÑ(ÈÝ:ØìE½(È^Ø#¡ÀF(0B
P`]u[£
³»pdEA÷ÞåX
×Xä(p,
º÷1uÄ(È
#¹¹8
V4
V4
vtèû÷Õ;
ªw¬ÞQP½£`õè}>®Ù;îÂ]_
¿TaÂì/½¿c^cGA1
ÖØQð¥÷1vôWAFÁ;
V4
VµÝöç1v~_ý
P°¢Q»ó.XgDAö¢Àó¢ {Q`/
P`#¡ÀF(0B
vtÔmÝwÁy\Ácc®, À±(èÞ»«ð<EA÷>Æ¢ Y@cQ`#¸Æ»ÀF(XÑ(8·õõoDÿ²Ù{Q½(°F(0B
P`#¡À;º
ê¶FAf9vá*È
î=ÉÏO¿*¼Æ¢ @cQн±(¨#FAPàX¡Àn¤¡ÀF(XÑ(È==Þö¢ {Q`/
²ö¢ÀF(0B
P`#¡`GWAÝÖ(¨Â,Ç.\Y@cQнw9Vá5y
î}EA1
²Ç¢ÀF(p#
F(0BÁFÁùH¾¿ìEAö¢À^d/
ìE
P`#¡ÀF(0BÁ®ºQP
Y]8ÉÏñ, À±(èÞ»«ð<EA÷>Æ¢ Y@cQ`#¸#¡`E£ ÷ôxØìE½(È^Ø#¡ÀF(0B
P`]u[£
³»pÄ, À±(èÞ»«ð<EA÷>Æ¢ Y@cQ`#¸#¡`E£à|ºßßö¢ {Q`/
²ö¢ÀF(0B
P`#¡`GWAÝÖ(¨Â,Ç.\Y@cQнw9Vá5y
î}EA1
²Ç¢ÀF(p#
F(0BÁFAîéñ.°Ù{Q½(°F(0B
P`#¡À;:âÏðºQP
Y]¸
²Ç¢ {ïr¬Âk,
ò8Ýû:bdE
PàF
P`ÜÓC½(È^ØìE½(0B
P`#¡ÀF(ØÑUP·5
ª0˱WAPàXtï]UxEAÇ¢ {cQPG, À±(0B
ÜHC
P°¢Q{z(°Ù{Q½(°F(0B
P`#¡À;º
ê¶FAf9vá*È
î½Ë±
¯±(È#PàXtïc,
êQ8F(0ÿ·6ï®ÙFÁFÁ®}ÿ^°zGAõÕ;
ªw¬ÞQ°¢Q°¢Q°¢Q°¢Q°¢Q°¢Q°¢Q°¢QðýRp¢ÏÇ5{Ç]¸ËñKá*SȽã/½¿c^cGA1
ÖØQð¥÷1vôWAFÁ;
V4
V7Òæ]ðF(0BÁFAîéÍ»`ÙÏìE½(0B
P`#¡ÀF(ØÑUP·ußçqY]¸
²Çλ Î>ÿ±(ȱ(p,
º÷*¨Âkìü»ãºP8F(0úkV®i,P#Ö¡Ñ_=óÝîÿVôçùºò+úüôþ×½ÿ{õþ·{ÿûêE×#¡ÀF(0B
P`]g|üIwAf]tá*È
î=É×ï5y*8ÝûË» wAPàX¡Àwi¼xñ.XÑÊ==ÞöB-{yØÁìE½(0B
P`#¡ÀF(ØÑUP·5ï*ÌrìÂU8Ý{c^cQG À±(èÞÇXÔ£ (p,
P`7ÒP`#¬häã
ìEAö¢À^d/
ìE
P`#¡ÀF(0BÁ®ºQP
Y]8ÉÏñ, À±(èÞ»«ð<EA÷>Æ¢ Y@cQ`#~#r#jÄ:4â7¢Ío.¹§ÇoDöòQöò½üF½(°F(0B
P`#¡À;º
ê¶FAf9vá,Y@cQнw9Vá5y
î}EA1
²Ç¢ÀF(p#
F(0BÁFÁùtã]pÞ]?½(È^ØìE½(0B
P`#¡ÀF(ØÑUP·5
ª0˱WAPàXtï]UxEAÇ¢ {cQPG, À±(0B
ÜHC
P°¢Q{z¼ìEAö¢À^d/
ìE
P`#¡ÀF(0BÁΧøó³¡nkTac®, À±(èÞ»«ð<EA÷>Æ¢ Y@cQ`#¾¸Æ÷#¾ñ½`Eó½ ÷ôø^`/Ô²ïöb0{Q`/
P`#¡ÀF(0B
vtÔm*ÌrìÂU8Ý{c^cQG À±(èÞÇXÔ£ (p,
P`7ÒP`#¬hä
ìEAö¢À^d/
ìE
P`#¡ÀF(0BÁ®ºQP
Y]¸
²Ç¢ {ïr¬Âk,
ò8Ýû:bdE
FÁksñî¯h¬hìè*8Q~/øõ!ÞQP½£`õê«w¬h¬h¬h¬h¬h¬h¬h¬h|D¿èóqÍ~AîrüRàj¬±£ N2»f]xuÄ(XcGÁÞ_
ºð;»fuÄ(XcGÁFÁPàFÚ¼þ4B
V4
rpÞë(È^x^d/
ìE
P`#¡ÀF(0BÁ®ºû.8ësMÿ5ë¢WAPàXtï]UxEAÇ¢ {cç]Py*8F(0Bi(0B
V4
ÎmÅßîd/
²ö¢ {Q`/
P`#¡ÀF(0B
vtÔm*Ìrì8üoçäùþ§cQ'á]P
×Xä(p,
º÷$¿.ñóÚQPGÜßÎM}Ç¢ÀF(p#
F(0BÁFAîéñ.°Ù{Q½(°F(0B
P`#¡À;º
ê¶FAf9vá*ÈïÇ¢ {ïr¬Âk,
ò8Ýû:bdE
PàF
P`ó|ØìE½(È^Ø#¡ÀF(0B
P`]u[£
³»p§Y@cQнw9Vá5y
î}EA1
²Ç¢ÀF(p#
F(0BÁFAîéñ.°Ù{Q½(°F(0B
P`#¡À;º
ê¶FAf9vá,Y@cQнw9Vá5y
î}EA1
²Ç¢ÀF(p#
F(0BÁFÁùt¿¿ìEAö¢À^d/
ìE
P`#¡ÀF(0BÁ®ºQP
Y]¸
²Ç¢ {ïr¬Âk,
ò8Ýû:bdE
PàF
P`ÜÓã]`/
²ö¢ {Q`/
P`#¡ÀF(0B
vt>Åàu[£
³»pdEA÷ÞåX
×Xä(p,
º÷1uÄ(È
#¡À4¡À+¹§{Q½(°Ù{Q`#¡ÀF(0B
P`Ä
ÝÑ
wÊßoª0+´FX¡eõ±zX=F¬7 X=F¬#VÏfõä^«Ç^VOö²zìeõd/«Ç^V«ÇÕcÄê1bõ±zX=F¬#V«gGwõä²zª0«§wõdÕãXVÏîÿUéÏÎãÇo
l
Uáu%ͼ<êXVè^W2ÿ§uüðÍü>£àÞs]Ñ(XÑ(ØÑUp¢Ï'7
Vï(¨ÞQ°zGAõÕ;
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
>¢_
NOðþrÑ
»ö¾~)¨Â(8
ù'¼£`GwíÕᣠ¯+uÄ(XcGÁ^W2
ê¼£àKáñLPàÔ¼þ0B
V4
r/ö¢ {Q`/
²ö¢ÀF(0B
P`#¡À;º
òNç]p>à1k¯÷Ï
ÍÚËÃQP
× @cQ°¢× Ï.<
ÜB
P°¢Qp¾&|¼EQ`/
²ö¢ {Q`/
P`#¡ÀF(0B
P°£« ïUµ×
ûgEÁfíåá(¨ÂëJPG À±(XÑëJPçEAÏn@¡ÀF(XÑ(Ƚ0ØìE½(È^Ø#¡ÀF(0B
P`#ìè*È;EAfíuá~âY@cQ°¢Y{y8
ªðºä(p,
VôºäyQÐ
Ç3AP(0B
V4
άïï{Q½(°Ù{Q`#¡ÀF(0B
P`]y§(¨Â¬½.äüýò, À±(XѬ½<Ux]
ò8+z]
ò¼(èÂI¾=¸
#¡`E£ ÷ÂxØìE½(È^Ø#¡ÀF(0B
P`#ìè*È;EAfíuá~âY@cQ°¢Y{y8
ªðºä(p,
VôºäyQÐ
Ç3AP(0B
V4
ÎGùý]`/
²ö¢ {Q`/
P`#¡ÀF(0B
P°£« ïUµ×
ûgEÁfíåá(¨ÂëJPG À±(XÑëJPçEAÏn@¡ÀF(XÑ(Ƚ0Þö¢ {Q`/
²ö¢ÀF(0B
P`#¡À;:ÜÏ+;ïUµ×
ûgEÁfíåá(¨ÂëJPG À±(XÑëJPçEAÏn¤¡ÀF(XÑ(Èm>ØìE½(È^Ø#¡ÀF(0B
P`#ìè*È;EAfíuá~âY@cQ°¢Y{y8
ªðºä(p,
VôºäyQÐ
Ç3Au(0B
V4
rkö¢ {Q`/
²ö¢ÀF(0B
P`#¡À;º
òNQP
Y{]¸xPàX¬hÖ^*¼®y
½®y^táñLFÁïî$]'úþ½`õê«wTï(X½£`E£`E£`E£`E£`E£`E£`E£`E£`E£à#ú¥àDñïÞqîÚûRøõWaBîï讽:|táu%£ kì(ØÑëJFAw|)<
ܬC
P°¢Q{vó.øÝ^d/
ìEAö¢À^¡ÀF(0B
P`#¡`GWAÞé¼Î³öºp?ñ, À±ó.XÏ_³öòpTáu%(È#Pà `E¯+AA]x<¸Y#¡`E£ ÷ìP`/
²ö¢ {Q`/
P`#¡ÀF(0B
vt|ÝÖüà¯Â,´.Ü7HsìüÉ¿wïIÎWó.¼ÆÎ\G ͱó_$é}e1ç
ÎW§B³cf4#¸Y#¡`E£ ÷ìP`/
²ö¢ {Q`/
P`#¡ÀF(0B
vtÔm*ÌrìÂU8Ý{c^cQG À±(èÞÇXÔ÷?Rý=(p,
P`7ëP`#¬häë~Á¹úùUÙ{Q½(°F(0B
P`#¡À;º
ê¶FAf9vá$??ƳǢ {ïr¬Âk,
ò8Ýû:bdE
Pàf
P`ܳã]`/
²ö¢ {Q`/
P`#¡ÀF(0B
vtÔm*ÌrìÂY?
²Ç¢ {ïr¬Âk,
ò8Ýû:bdE
Pàf
P`óé~ØìE½(È^Ø#¡ÀF(0B
P`]u[£
³»pdEA÷ÞåX
×Xä(p,
º÷1uÄ(È
#¡ÀÍ:¡À+¹gÇ»À^d/
ìEAö¢À^¡ÀF(0B
P`#ìè|??Àë¶FAf9vá*È
î½Ë±
¯±(È#PàXtïc,
êQ8F(0Bu(0B
V4
rÏö¢ {Q`/
²ö¢ÀF(0B
P`#¡`GWAÝÖ(¨Â,Ç.\Y@cQнw9Vá5y
î}EA1
²Ç¢ÀF(p³F(0BÁFAîÙ¡À^d/
ìEAö¢À^¡ÀF(0B
P`#ìè*¨ÛUåØ
« (p,
º÷.Ç*¼Æ¢ @cQн±(¨#FAPàX¡ÀhüæNâ(XÑ(XÑ(ØÑUp¢ïßVï(¨ÞQ°zGAõÕ;
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
>¢_
Nôù¸fcªw9~)üRP
Qp
üuîîB}éýµ»ð;
êQ°Æ/½±£ ¸
ª0
ÖØQ°¢Q°"¸Y#¡`E£ ÷ìæ]ð½ÿO×äHrAðIâºè".ÿAð"þTµ:Ü,'¼ójáÕ15í6Õ³¹äbÁÎbY,ØY,0",aDX °@'ê¶æYð|»©cÆ=À׿YP¯óéÜÖbÁ^®ÅÎ5¸Í©Y}¡XàZ,a<Hðà@±à¹Fô¼»üDºe±À,ì×ųX °@",aDXp¢± n+Ô ½èÁX°XàZ,èìCßÖ_Û¿¿}·µX°¯À×bAg/kyÔyì¸DX ÂÒ°@",8P½ÏôxåY°³X`vÌbDX °@",aÁƺXPÔ±cÁ`k± ³SÇÜÖbÁ¾\½¬Åº"ì¸DX ÂÒ°@",8P,xÞï?L^ÿñëë§Y,ØY,0;f±@",aDX °àDcAÝV,¨AêØ¼¿Áë;?ÿßÿó;ßö𨷵X°¯Àï:;Ôà¶ODû
,p-°@¤aDXp X°ÏôxÅųX°³X`DX °@",aN4ÔmŤ=x
ñ²`x¸gAg§5¸Å}¸:{Y˳ ®È³`°ÀµX Âx",aÁbÁóî~~ÅųX°³X`DX °@",aN4ÔmŤ=ö\:Öà¶öXàZ,èìe-Ô±`°ÀµX Âx",aÁbÁ>ÓãY`vÌbÁÎbY,aDX °@",8Ñó.¾~×mŤ=ö\:Öà¶öXàZ,èìe-Ô±`°ÀµX Âx",aÁbÁ>ÓóX°³X`vÌbDX °@",aÁƺXPÔ±cÁ`k± ³SÇÜÖbÁ¾\½¬Åº"ì¸DX ÂÒ°@",8P,ØgzX`vÌbÁÎbY,aDX °@",8ÑXP·j:ö`,Ø,p-tvêXÛZ,ØW`k± ³µXPWÄ=À×bD±àÇq¸8ÿNðbÁbÁÆ}þ½àÈÆÊÆ#*l,8P,8P,8P,8P,8P,8P,8P,8P,øÞ<èû·+gÇ=:~¼-¨A,xÔÌ}ȾëØÛÚXPWÄcm,ø½¬}ÅXPXp¬ÂÒò,ø!Â(ìSÀ<WÄÅ_vÌbDX °@",aÁƺy<ß®¥GêØ±`°ÀµyÔ«çOJ{p[{-¸:;Ôà¶6RZ_(¸DX ÂÒ°@",8P,xnëãý0;f±`g±À,°@",aDX Âh,¨Û5H/z0ì¸:ûç·õç]Zoßm-ì+°ÀµXÐÙËZuE{®Å°À4,aöϳX°³X`vÌbDX °@",aÁƺXPÔ±cÁ`k± ³SÇÜÖbÁ¾\½¬Åº"ì¸DX ÂÒ°@",8P,xÞÏϳX°³X`vÌbDX °@",aÁƺXPÔ±yýß,p-tvêXÛZ,ØW`k± ³µXPWÄ=À×bDXàA°@ûLgY,ØY,0;f±@",aDX °àDcAÝV,¨AêØ§/ö\:Öà¶öXàZ,èìe-Ô±`°ÀµX Âx",aÁbÁóî~~ÅųX°³X`DX °@",aN4ÔmŤ=ö\:Öà¶öXàZ,èìe-Ô±`°ÀµX Âx",aÁbÁ>ÓãY`vÌbÁÎbY,aDX °@",8Ñó.¾~×mŤ=ö\:Öà¶öXàZ,èìe-Ô±`°ÀµX ÂÑïi®iTDE¿ÿýùÝäõèõï>¿Ñ~Töç-û[¿îo·,ø5`DX °@",aÁÆ:5H{0ì¸:;u¬Ám-ì+°ÀµXÐÙËZ,¨+bÁ`k±@"¤ñ,ñ,ñ,8PÚgz<Ì¢ÚÎò,0;f±@",aDX °àDcAÝV,¨AêØ±`°ÀµXÐÙ©c
nk±`_®ÅÎ^ÖbA]ö\",Åãlq%q@2ìsÐ`2ýßÉÔßdÚ¿)¿Ét_êKÒ|I/Iï%©½$¤ôtþ$ïÊ×½LãOó¿û¾yêîÆ´½ïÖ¿lLÕw>MwcÞÉÏSóÊOË7OÉÝKRqI>íxFJÒ4I>êd>ìýóáÅd>çìd>æÌ§LÃM¦á4\KÒpI.IÃ%i¸$
¤á'y7¼îe^|úÖüÝðÍÓp7¦á|÷øec¾ói¸ÓðN~ÞW~¾yîÆ4\KÒpÏ¿ÒpI.IÃ2
îeý±Îû£¼É4|'ÓpiøN¦á&ÓpI.IÃ%i¸$
¤á4\KÒð¼^÷2
/>}kþnøæi¸ÓðN>äù«øec¾ói¸ÓðN~ÞW~¾yîÆ4\Kò)ų|TäS$R2Rö[>¥A;O)&cÖN¦á&ÓpI.IÃ%i¸$
¤á4\KÒð¼^÷2
/>}kþnøæi¸ÓðN¾ûVü²1
ßù4Üix'?oLÃ+?
ß<
wc.IÃ%i¸çVi¸$
¤á?ßÿõ3üýLÃw2
7ïdn2
¤á4\KÒpI.IÃ%i¸$
?É»áu/ÓðâÓ·æy~o»1
ïä»oÅ/ÓðOÃÝwòóÆ4¼òÓðÍÓp7¦á4\{&KÒpI~iø>ËÏpiøN¦á&ÓðLÃM¦á4\KÒpI.IÃ%i¸$
¤á'y7¼îe^|úÖüyßo»1
ïä»oÅ/ÓðOÃÝwòóÆ4¼òÓðÍÓp7¦á4\áæÇ?gÂ_Ïó÷µýÛàõ´ïÅÿ¯ùö;ÿÈMOr÷ùáùk^n|{ÜùÁûíAîâxõ|ùÍϪ½6_|]'ÿÇWêuð4
ûõùÅÁbî_ÏS¾y½å¯ýâ7íç|õ/öý»&~E_¿øuù:ûÆ×© ¯ã×íë<{}ð:öÐ×Ù½öuö$úúòûR½Ø÷¯'ú4yת'éÕ¹!ÅúÎ{S»S¾&ÝúzþûÔôHv|¦[__~þ2çïÕéÖ×óOäõò»öÉÌÙ_s2sî0'3×õõþ×Üþöçýù¯ÿñÿþóÿÿPK-!uÇR Ý.[Content_Types].xmlPK-!µU0#õL_rels/.relsPK-!°Â!g<
xl/_rels/workbook.xml.relsPK-!ÈMÌN:ø4ãxl/workbook.xmlPK-!5Sv>Jxl/worksheets/sheet4.xmlPK-!Wж0DÓ*xl/worksheets/sheet178.xmlPK-!ú»Tó4>;9xl/worksheets/sheet179.xmlPK-!»PEó4>fFxl/worksheets/sheet180.xmlPK-!Ý3ß
©CSxl/worksheets/sheet181.xmlPK-!âÍÇ
EC¨axl/worksheets/sheet182.xmlPK-!âÕò¹Î<§oxl/worksheets/sheet183.xmlPK-!?«Ëé<{xl/worksheets/sheet177.xmlPK-!»þ¾¿<xl/worksheets/sheet176.xmlPK-!Æ¦Ùø<xl/worksheets/sheet175.xmlPK-!ë¶WØ@¢xl/worksheets/sheet170.xmlPK-!_¢K¯Ï@²¬xl/worksheets/sheet171.xmlPK-!dVþ}Í@¹¹xl/worksheets/sheet172.xmlPK-!ouϼ<¾Æxl/worksheets/sheet173.xmlPK-!Ê
ϼ<ÅÒxl/worksheets/sheet174.xmlPK-!RØr^ÌÞxl/worksheets/sheet184.xmlPK-!To#^ñxl/worksheets/sheet185.xmlPK-!¿u¯Ò>_xl/worksheets/sheet186.xmlPK-!ê>CUu=Fxl/worksheets/sheet195.xmlPK-!»Õ$WµDÓxl/worksheets/sheet196.xmlPK-!ê¯>b,xl/worksheets/sheet197.xmlPK-!À"4È
AC-9xl/worksheets/sheet198.xmlPK-!U7YÇÅ=-Gxl/worksheets/sheet199.xmlPK-!e«Tu=pSxl/worksheets/sheet194.xmlPK-!ò1xgÿèEü_xl/worksheets/sheet193.xmlPK-!=G³HÖ\?3oxl/worksheets/sheet192.xmlPK-!æFÅmöRA|xl/worksheets/sheet187.xmlPK-!*¿p¸=æxl/worksheets/sheet188.xmlPK-!öäêCºÀ?xl/worksheets/sheet189.xmlPK-!Û9c,
C¦xl/worksheets/sheet190.xmlPK-!W]-`=H´xl/worksheets/sheet191.xmlPK-!Y%£è>àÀxl/worksheets/sheet169.xmlPK-!ºÖ
×@»Íxl/worksheets/sheet168.xmlPK-!5ÃÀóX>}Ûxl/worksheets/sheet167.xmlPK-!x*-Z>¨èxl/worksheets/sheet145.xmlPK-!Ú«¯f{?:õxl/worksheets/sheet146.xmlPK-!ýüpùAiíxl/worksheets/sheet147.xmlPK-!¥¤¶8i{>fxl/worksheets/sheet148.xmlPK-!eþÛ<$xl/worksheets/sheet149.xmlPK-!áõUüA>W0xl/worksheets/sheet150.xmlPK-!bì±ÄP><xl/worksheets/sheet144.xmlPK-!ü÷ïÝ£&>Ixl/worksheets/sheet143.xmlPK-!ríÒº©<bVxl/worksheets/sheet142.xmlPK-!a§·¸
)Tbxl/worksheets/sheet1.xmlPK-!>1
>Bmxl/worksheets/sheet138.xmlPK-!
I\}>«zxl/worksheets/sheet139.xmlPK-!`ÿf¬>zxl/worksheets/sheet140.xmlPK-!iV
AHxl/worksheets/sheet141.xmlPK-!ÊåÙ
¡
´@¢xl/worksheets/sheet151.xmlPK-!UÏã
´@ç¯xl/worksheets/sheet152.xmlPK-!½,3øAº½xl/worksheets/sheet153.xmlPK-!ámáDW%Ìxl/worksheets/sheet162.xmlPK-!«ßÆH¡Þxl/worksheets/sheet163.xmlPK-!*®äû+íCÜíxl/worksheets/sheet164.xmlPK-!ù°ò
(C?üxl/worksheets/sheet165.xmlPK-!ò¾îù
aBi
xl/worksheets/sheet166.xmlPK-!Ç-AWxl/worksheets/sheet161.xmlPK-!´2kİ<+xl/worksheets/sheet160.xmlPK-!7ýö
¨>7xl/worksheets/sheet159.xmlPK-!ØrÕ>KDxl/worksheets/sheet154.xmlPK-!uË|
@XQxl/worksheets/sheet155.xmlPK-!{mÿ
@_xl/worksheets/sheet156.xmlPK-!tIö{¾=Élxl/worksheets/sheet157.xmlPK-!:gÛj
¾>|yxl/worksheets/sheet158.xmlPK-!Rggw
¢>ºxl/worksheets/sheet200.xmlPK-!ûíÍ
¢>úxl/worksheets/sheet201.xmlPK-!cóüST4¡xl/worksheets/sheet202.xmlPK-!óª4~´þ<¿²xl/worksheets/sheet244.xmlPK-!3ß[´¶Ú<«¾xl/worksheets/sheet245.xmlPK-!ØÌÒ¨£È<Êxl/worksheets/sheet246.xmlPK-!09!ªª<tÖxl/worksheets/sheet247.xmlPK-!ô¯©ª<Vâxl/worksheets/sheet248.xmlPK-!|<"ÓC7îxl/worksheets/sheet249.xmlPK-!ågiý=ýxl/worksheets/sheet243.xmlPK-!:u&
AÆ xl/worksheets/sheet242.xmlPK-!6éL*
A$xl/worksheets/sheet241.xmlPK-!%©:
¼@$xl/worksheets/sheet236.xmlPK-!Ñ
#9
¼@ø1xl/worksheets/sheet237.xmlPK-!5ÊoÏ@
Ï@i?xl/worksheets/sheet238.xmlPK-!FÊÛj<áLxl/worksheets/sheet239.xmlPK-!÷ð
ÂA¸Xxl/worksheets/sheet240.xmlPK-!Hß#Êð=pfxl/worksheets/sheet250.xmlPK-!þ$Xð=Csxl/worksheets/sheet251.xmlPK-!ø\:Cxl/worksheets/sheet252.xmlPK-!÷µú;¨
çxl/styles.xmlPK-!sþ÷'IaMxl/sharedStrings.xmlPK-!²E.|¦Ûxl/worksheets/sheet3.xmlPK-!j
½ä|]óxl/worksheets/sheet2.xmlPK-!;m2KÁB%xl/worksheets/_rels/sheet256.xml.relsPK-!¥tG|¥xl/theme/theme1.xmlPK-!7¸xèz¤Øxl/worksheets/sheet259.xmlPK-!7¸xèz¤xl/worksheets/sheet258.xmlPK-!JæÙf4C<xl/worksheets/sheet253.xmlPK-!uϾ<%xl/worksheets/sheet254.xmlPK-!2I«¾<ö0xl/worksheets/sheet255.xmlPK-!Né¢Ý=Ù<xl/worksheets/sheet256.xmlPK-!7¸xèz¤îHxl/worksheets/sheet257.xmlPK-!ëA^ÃÅN> Jxl/worksheets/sheet235.xmlPK-!V>ÁHî
BWxl/worksheets/sheet234.xmlPK-!2R'_BÃexl/worksheets/sheet233.xmlPK-!ðV-÷<?txl/worksheets/sheet211.xmlPK-!hÉöÙ?:xl/worksheets/sheet212.xmlPK-!0RÜ?Kxl/worksheets/sheet213.xmlPK-!íxm~F_xl/worksheets/sheet214.xmlPK-!ÊlXm~Fªxl/worksheets/sheet215.xmlPK-!ÝC×iû>©¸xl/worksheets/sheet216.xmlPK-!åø¨ù<?}Åxl/worksheets/sheet210.xmlPK-!tqmij#§®Òxl/worksheets/sheet209.xmlPK-!Aþ
ª#§ñxl/worksheets/sheet208.xmlPK-!(/ÿÔ={xl/worksheets/sheet203.xmlPK-!Ö·ä6¬=`xl/worksheets/sheet204.xmlPK-!°IáNTD(xl/worksheets/sheet205.xmlPK-!v¡-ETÊ9xl/worksheets/sheet206.xmlPK-! Ùý²"G¾GKxl/worksheets/sheet207.xmlPK-!\àtYû>1nxl/worksheets/sheet217.xmlPK-!¶ïï¢H{xl/worksheets/sheet218.xmlPK-!¨R=ßxl/worksheets/sheet219.xmlPK-!íïÁ½%J,xl/worksheets/sheet228.xmlPK-!JYª¶ÖS!¥xl/worksheets/sheet229.xmlPK-!%%AG·ÖS¶xl/worksheets/sheet230.xmlPK-!8'Ï =þÆxl/worksheets/sheet231.xmlPK-!ëä§ =¾Óxl/worksheets/sheet232.xmlPK-!DϳÂ%J|àxl/worksheets/sheet227.xmlPK-!ZøGLvïxl/worksheets/sheet226.xmlPK-!¸ÿISV¼þxl/worksheets/sheet225.xmlPK-!§ÄÓ(b$H=xl/worksheets/sheet220.xmlPK-!Ù¢þÏ>×xl/worksheets/sheet221.xmlPK-!lòÔN Ï>+xl/worksheets/sheet222.xmlPK-!Ñò¸r
8xl/worksheets/sheet223.xmlPK-!5m;dËRxl/worksheets/sheet224.xmlPK-!nKáÄÚë<>fxl/worksheets/sheet136.xmlPK-!ô<Å1
>Prxl/worksheets/sheet137.xmlPK-!@ùôd"
â>¹xl/worksheets/sheet134.xmlPK-!ûúRóÁ=xl/worksheets/sheet46.xmlPK-!¢CíâáE?Ëxl/worksheets/sheet47.xmlPK-!Ú¤]B
«@ã¦xl/worksheets/sheet48.xmlPK-!â2bKÐ=\´xl/worksheets/sheet49.xmlPK-!ô1"ÀE+Áxl/worksheets/sheet50.xmlPK-!iEù
E@Ïxl/worksheets/sheet51.xmlPK-!7f¶
BÀÜxl/worksheets/sheet45.xmlPK-!9 =Ø >êxl/worksheets/sheet44.xmlPK-!¯
Ä:
«@J÷xl/worksheets/sheet43.xmlPK-!]øÑ_°q»xl/worksheets/sheet38.xmlPK-!ßîaq¡ë>Qxl/worksheets/sheet39.xmlPK-!Évgí=)(xl/worksheets/sheet40.xmlPK-!Ü>Ç4xl/worksheets/sheet41.xmlPK-!;í|ÏtÀ\}Axl/worksheets/sheet42.xmlPK-!Â?Úw
~A(Txl/worksheets/sheet52.xmlPK-!ÔDU(
OAÖaxl/worksheets/sheet53.xmlPK-!! É0×í>5oxl/worksheets/sheet54.xmlPK-!mù)CC|xl/worksheets/sheet63.xmlPK-!JÓ+C£xl/worksheets/sheet64.xmlPK-!Ý·:4
cAxl/worksheets/sheet65.xmlPK-!Wm6ó2
cAp¦xl/worksheets/sheet66.xmlPK-!ïÆÊÞë<Ù³xl/worksheets/sheet135.xmlPK-!åx¬=«J>ï¿xl/worksheets/sheet62.xmlPK-!k0ܯ*KÑÌxl/worksheets/sheet61.xmlPK-!éÈ)G#KÜxl/worksheets/sheet60.xmlPK-!YïUÆ>Eìxl/worksheets/sheet55.xmlPK-!aGmçÌ>ùxl/worksheets/sheet56.xmlPK-!%/~¦<Ù xl/worksheets/sheet57.xmlPK-!S¹|x¤à=¶ xl/worksheets/sheet58.xmlPK-!òÛfÏ@ xl/worksheets/sheet59.xmlPK-!ÌÕÄ~O>+ xl/worksheets/sheet37.xmlPK-!ÀS;È[>8 xl/worksheets/sheet36.xmlPK-!·÷xm>êD xl/worksheets/sheet35.xmlPK-!Rµz!
ô>Q xl/worksheets/sheet13.xmlPK-!b"îEñ^ xl/worksheets/sheet14.xmlPK-!ÓØ£ÍÏ>Cm xl/worksheets/sheet15.xmlPK-!è KÉ
t@Gz xl/worksheets/sheet16.xmlPK-!T®ËpN xl/worksheets/sheet17.xmlPK-!®yOúC1>S xl/worksheets/sheet18.xmlPK-!¾Ôr4G=Í£ xl/worksheets/sheet12.xmlPK-!x©½À>8° xl/worksheets/sheet11.xmlPK-!)OE×Ô=,½ xl/worksheets/sheet10.xmlPK-!W¸¶=:É xl/worksheets/sheet5.xmlPK-!ößîuS?Õ xl/worksheets/sheet6.xmlPK-!«"©D
ú?2â xl/worksheets/sheet7.xmlPK-!?ß`îÇ=ï xl/worksheets/sheet8.xmlPK-!øö%í@Mü xl/worksheets/sheet9.xmlPK-!ð8þ_
Bp
xl/worksheets/sheet19.xmlPK-!waJ=
xl/worksheets/sheet20.xmlPK-!mp«zÿ=P#
xl/worksheets/sheet21.xmlPK-!é88V?=/
xl/worksheets/sheet30.xmlPK-!ï
z<Ö;
xl/worksheets/sheet31.xmlPK-!>æXþ
±DG
xl/worksheets/sheet32.xmlPK-!)f¹È<pU
xl/worksheets/sheet33.xmlPK-!\2[¶<`a
xl/worksheets/sheet34.xmlPK-!fú_
+=*m
xl/worksheets/sheet29.xmlPK-!F óð>ky
xl/worksheets/sheet28.xmlPK-!þ^¸ê>
xl/worksheets/sheet27.xmlPK-!×üµ
ÍB
xl/worksheets/sheet22.xmlPK-!ÈÑ18
@p¡
xl/worksheets/sheet23.xmlPK-!ùk¯
#=¨®
xl/worksheets/sheet24.xmlPK-!GÅμ>ìº
xl/worksheets/sheet25.xmlPK-!áê
?½Ç
xl/worksheets/sheet26.xmlPK-!ÉÕbí°GGÞÔ
xl/worksheets/sheet68.xmlPK-!UomvÅã
xl/worksheets/sheet67.xmlPK-!)#ÓT>kú
xl/worksheets/sheet70.xmlPK-!:6O¦^>öxl/worksheets/sheet112.xmlPK-!¸-)°e
«@xl/worksheets/sheet113.xmlPK-!âôÛA
4@)!xl/worksheets/sheet114.xmlPK-!ÊõW°=¢.xl/worksheets/sheet115.xmlPK-!Ãy±ª?1;xl/worksheets/sheet116.xmlPK-!Ó«?Hxl/worksheets/sheet117.xmlPK-!aÝTg>öTxl/worksheets/sheet111.xmlPK-!Z¦4ÉN§=axl/worksheets/sheet110.xmlPK-!ê©ùM§=nxl/worksheets/sheet109.xmlPK-!`¡[&F zxl/worksheets/sheet69.xmlPK-!ÅÕ&Ù£>2xl/worksheets/sheet105.xmlPK-!¸ÚÄQ =Cxl/worksheets/sheet106.xmlPK-!ìzRU=Ì¢xl/worksheets/sheet107.xmlPK-!W"$U=Y¯xl/worksheets/sheet108.xmlPK-!´0F5£#Iæ»xl/worksheets/sheet118.xmlPK-!¹ï&øÏ~EÁËxl/worksheets/sheet119.xmlPK-!Bsµ
ð@ÈÚxl/worksheets/sheet120.xmlPK-!²AxÎO?µèxl/worksheets/sheet129.xmlPK-!Hc|Îp>»õxl/worksheets/sheet130.xmlPK-!_áÍnÀ>Áxl/worksheets/sheet131.xmlPK-!ø³Á>¹xl/worksheets/sheet132.xmlPK-!3eË®*
â>²xl/worksheets/sheet133.xmlPK-!ݹ[ræö>*xl/worksheets/sheet128.xmlPK-!*v#e®
Ø@27xl/worksheets/sheet127.xmlPK-!7ssl
AExl/worksheets/sheet126.xmlPK-!`¹Ô
?¼Rxl/worksheets/sheet121.xmlPK-!µìHb
@`xl/worksheets/sheet122.xmlPK-!å~©/÷=¬mxl/worksheets/sheet123.xmlPK-!%/fÜ=|zxl/worksheets/sheet124.xmlPK-!üÛz.ª2>xl/worksheets/sheet125.xmlPK-!é7~À
Aüxl/worksheets/sheet103.xmlPK-!ì*|©
Aô¡xl/worksheets/sheet104.xmlPK-!xfCªI
ª@Õ¯xl/worksheets/sheet101.xmlPK-!¯×Íu
¦AV½xl/worksheets/sheet79.xmlPK-!TÕ
JYPËxl/worksheets/sheet80.xmlPK-!ÓïñÆFYPÛxl/worksheets/sheet81.xmlPK-!LZý-ì=ìxl/worksheets/sheet82.xmlPK-!^yúì=Çøxl/worksheets/sheet83.xmlPK-!cýQE=
xl/worksheets/sheet102.xmlPK-!7Øs
¦A
xl/worksheets/sheet78.xmlPK-!#%íC´
xl/worksheets/sheet77.xmlPK-!²ß#íC.
xl/worksheets/sheet76.xmlPK-!(sä
Aj<
xl/worksheets/sheet71.xmlPK-!}VZ|
A!J
xl/worksheets/sheet72.xmlPK-!gi{'LÔW
xl/worksheets/sheet73.xmlPK-!Z-G_#Lg
xl/worksheets/sheet74.xmlPK-!©f4(^²=w
xl/worksheets/sheet75.xmlPK-!l¬åH{>±
xl/worksheets/sheet85.xmlPK-!.ûõ>c
xl/worksheets/sheet84.xmlPK-!ÑxÆ·
ÌC
xl/worksheets/sheet87.xmlPK-!+8æá>}«
xl/worksheets/sheet86.xmlPK-!ÅbMn[>¸
xl/worksheets/sheet97.xmlPK-!ã$ÜÕó<'Å
xl/worksheets/sheet98.xmlPK-!îïÍó<3Ñ
xl/worksheets/sheet99.xmlPK-!¹U¤H
Ï@7Ý
xl/worksheets/sheet100.xmlPK-!.M»
ÅB·ê
xl/worksheets/sheet95.xmlPK-!o1[»?>©ø
xl/worksheets/sheet96.xmlPK-!ü¢ñÊ¥>xl/worksheets/sheet93.xmlPK-!Ji
:@xl/worksheets/sheet88.xmlPK-!Bª2®G?Øxl/worksheets/sheet89.xmlPK-!`b_íV@½,xl/worksheets/sheet90.xmlPK-!
c2:æ
Cá9xl/worksheets/sheet94.xmlPK-!p&jÔ¥>þGxl/worksheets/sheet92.xmlPK-!¾½v³¬J Uxl/worksheets/sheet91.xmlPK-!Fdq"RnóddocProps/core.xmlPK-!k¤n©z'|gxl/printerSettings/printerSettings1.binPK-!þOÃ%[;odocProps/app.xmlPK-!÷1ã2©köÌuxl/calcChain.xmlPKK£á
anlage 2
156776 Zeichen
Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung Teilergebnishaushalt Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -57.614 -57.616 -117.890 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.701.310 -9.607.310 -9.591.858 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -455.052 -364.602 -589.195 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -4.050 -4.050 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -481.340 -481.420 -443.986 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -7.523 -24.626 -25.328 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -16.600 -16.600 -28.532 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -10.723.488 -10.556.223 -10.796.788 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 16.934.671 16.851.587 16.937.533 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.013.972 6.275.088 6.496.728 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.413.536 6.960.603 6.239.826 14 66 Abschreibungen 744.157 686.234 744.713 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 181.300 172.018 160.403 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 100 100 216.162 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 740 830 998 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 32.288.476 30.946.460 30.796.363 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 21.564.988 20.390.236 19.999.575 21 56, 57 Finanzerträge -8.000 -8.000 -7.067 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) -8.000 -8.000 -7.067 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -10.731.488 -10.564.223 -10.803.856 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 32.288.476 30.946.460 30.796.363 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 21.556.988 20.382.236 19.992.508 27 59 Außerordentliche Erträge -500 -500 -53.407 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 282 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -500 -500 -53.125 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 21.556.488 20.381.736 19.939.383 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -47.277 -44.777 -39.892 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 101.273 104.344 94.240 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 53.996 59.567 54.348 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 21.610.484 20.441.303 19.993.731 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 181 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 84.340 02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 500 500 29.637 04 Summe investive Einzahlungen 500 500 113.977 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.028.200 -1.602.200 -576.446 07 Summe investive Auszahlungen -1.028.200 -1.602.200 -576.446 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.027.700 -1.601.700 -462.469 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 182 Investitionen Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08030-2002 Erwerb AV Ortsgerichte, DV-Software 0 0 0 0 0 -299 08032-0002 Erwerb AV Rotlichtüberwachungsanlagen -500.000 -500.000 0 0 0 0 08032-0005 Erwerb AV Rotlichtüberwachungsanlagen -113.000 -113.000 0 0 -113.000 -29.313 08032-0100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt -199.000 -189.000 -10.000 0 -14.000 0 08032-0105 Erwerb AV Einwohnerwesen -36.000 -36.000 0 0 0 0 08032-1100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt, GWG 0 0 0 0 0 -461 08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 Ausländerbehörde, GWG -3.500 -1.500 -2.000 0 -500 -4.823 08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 S.wesen und Bußgeldst., GWG -1.800 -1.600 -200 0 -1.200 0 08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG -10.400 -10.100 -300 0 -9.500 -1.518 08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 Gewerbewesen, GWG -7.300 -7.100 -200 0 -3.200 -3.117 08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG -51.100 -47.300 -3.800 0 -14.100 -33.385 08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 Einwohnerwesen, GWG -2.800 -2.100 -700 0 -700 -11.224 08032-2003 Erwerb Lizenzen Zulassungsbehörde -9.000 -9.000 0 0 0 -881 08032-7001 Erwerb Fahrzeuge -226.500 -226.500 0 0 0 -10.217 08034-0001 Erwerb AV Standesamt -10.500 -10.500 0 0 0 0 08034-0002 Anschaffung von Hard- und Software -5.000 -5.000 0 0 0 0 08034-1001 Erwerb AV Standesamt, GWG -29.700 -14.700 -3.000 0 -3.000 -2.431 08034-2001 Erwerb von Lizenzen Standesamt -17.480 -17.480 0 0 0 0 08037-0001 Erwerb AV Feuerwehr -80.000 -80.000 0 0 0 0 08037-0002 Erwerb AV Rettungsdienst -193.500 -118.500 -15.000 0 -15.000 -6.139 08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz -675.000 0 -135.000 0 0 -13.774 08037-0300 Erwerb AV Feuerwehr Technik -710.000 -710.000 0 0 -130.000 -13.694 08037-0301 Erwerb AV Leitfunkstellentechnik -155.000 -155.000 0 0 0 0 08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk -533.020 -533.020 0 0 0 -14.439 08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr GWG -70.440 -30.440 -8.000 0 -6.000 -21.424 08037-1002 Erwerb AV Rettungsdienst, GWG -45.000 -20.000 -5.000 0 -5.000 -4.894 08037-1003 Erwerb AV Feuerwehr, Technik, GWG -23.000 -13.000 -2.000 0 -2.000 -2.567 08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz, GWG -110.000 -65.000 -9.000 0 -9.000 -57.164 08037-1005 Erwerb AV Feuerwehr, Vorb. Brandsch., GWG -700 -700 0 0 0 0 08037-1006 Erwerb AV Feuerwehr, Katastrophensch., GWG -800 -800 0 0 0 -1.047 08037-2004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz - Lizenzen -32.000 -32.000 0 0 0 -1.291 08037-7001 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr -6.295.000 -3.845.000 -800.000 0 -1.200.000 0 08066-6010 Verbesserung der Verkehrssicherheit -10.000 -10.000 0 0 0 0 09030-1003 Erwerb AV Schiedsämter, GWG 0 0 0 0 0 -843 09032-2201 Erwerb Lizenzen Abt. 2 Sich.wesen u. Bußgeldstelle -3.250 -3.250 0 0 -1.000 0 09390-1001 Erwerb AV Geschäftsführung, GWG -2.960 -2.960 0 0 0 -2.077 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 183 Investitionen Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 10015-1004 Erwerb AV Statistik und Stadtforschung, GWG 0 0 0 0 0 -5.960 10390-1003 Erwerb AV Verbraucherschutz, GWG -5.180 -5.180 0 0 0 0 10390-1004 Erwerb AV Tiergesundheitsschutz, GWG -2.800 -1.500 -1.300 0 0 -196 11032-2001 Erwerb Lizenzen Geschäftsführung -6.000 0 -6.000 0 0 0 11034-2001 Lizenzen für Umstellung Autista auf ASP-Betrieb -2.670 -2.670 0 0 0 0 11037-2004 Erwerb AV, Software Digitalfunk (Landeszuwendung) 0 0 0 0 0 -53.712 11390-0001 AV Verbraucherschutz, mobile Datenerfassungsgeräte -9.600 -9.600 0 0 0 0 12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz- Zulassungsbehörde -35.750 -23.250 -12.500 0 0 0 12032-0303 Aufrufanlage Zulassungsstelle -2.000 -2.000 0 0 0 0 12032-2302 Erwerb Lizenzen, Fahrerlaubnisbehörde 0 0 0 0 0 -5.807 12034-1002 Investitionen zur Ausweitung Servicezeiten -10.300 -10.300 0 0 0 0 12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG -18.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -1.840 12037-2002 Erwerb AV Vorb. Brandschutz, Lizenzen -25.000 -25.000 0 0 0 0 13032-0106 Modul Online- Terminvergabe, Einwohnerwesen -5.000 -5.000 0 0 0 -3.481 13032-0302 Kassenautomat Zulassungsstelle -60.000 -60.000 0 0 0 -765 13032-0602 Erwerb MOBS-Koffer -12.000 -12.000 0 0 0 -7.507 13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1 -11.000 -11.000 0 0 0 0 13037-1008 Erwerb AV Krisenstab, GWG 0 0 0 0 0 -981 13037-7155 ZFW 1 (MB Vito 113) 0 0 0 0 0 -58.241 13037-7175 ZFW 3 (MB Vito 113) 0 0 0 0 0 -58.241 14032-0304 Klimaanlage Kassenraum 0 0 0 0 0 -16.698 14037-2002 Erwerb AV Feuerwehr, Lizenzen Katastrophenschutz -30.000 -30.000 0 0 0 -2.390 14037-7135 ZFW 5 neu (VW Multivan 2,0 l TDI) 0 0 0 0 0 -61.091 14037-7145 ELW 4 neu (Mercedes Sprinter 319 CDI) 0 0 0 0 0 -62.511 15032-0305 Alarmanlage Zulassungsbehörde -17.000 -17.000 0 0 -17.000 0 15032-0501 Geschwindigkeitsmessgerät -55.000 -55.000 0 0 -55.000 0 15032-1004 Erwerb AV Willkommenskultur, GWG -1.200 0 -1.200 0 0 0 16032-0306 Modul Online- Terminvergabe, Zulassungsbehörde -2.000 0 -2.000 0 0 0 16032-0307 Aufrufanlage Fahrerlaubnisbehörde -8.000 0 -8.000 0 0 0 17037-0005 Spektrometer -45.000 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 184 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -37 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -110.143 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -500 -500 -500 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -500 -500 -110.680 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 465.483 465.573 417.391 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 68.695 71.173 65.478 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 503.918 282.308 165.476 14 66 Abschreibungen 1.192 914 2.066 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.039.288 819.968 650.410 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.038.788 819.468 539.730 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -500 -500 -110.680 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.039.288 819.968 650.410 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.038.788 819.468 539.730 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.038.788 819.468 539.730 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 186 281 197 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 186 281 197 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.038.974 819.749 539.927 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 185 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -5.960 07 Summe investive Auszahlungen -5.960 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.960 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 186 Investitionen Produktgruppe 121 - Statistik und Wahlen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 10015-1004 Erwerb AV Statistik und Stadtforschung, GWG 0 0 0 0 0 -5.960 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 187 Produktbeschreibung Produkt 121010 Wahlen Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 121 121010 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Bürger- und Ordnungsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Vorbereitung und Durchführung von politischen Wahlen, Volksentscheiden und Bürgerbegehren Ziele des Produktes - Bereitstellen der Möglichkeit für die Bürgerschaft sowie die Einwohnerinnen und Einwohner, das aktive Wahlrecht auszuüben - Bereitstellen der Möglichkeit für Parteien und weitere Gruppierungen, das passive Wahlrecht auszuüben - Vorbereitung der Feststellung von Wahlergebnissen durch die Wahlausschüsse - Weisung und Beratung der Wahlkreisgemeinden des Bundestagswahlkreises 186 und der Wahlkreisgemeinden des Landtagswahlkreises 50 Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Wahlberechtigte Oberbürgermeisterwahlen Wahlbeteiligung in % Kommunalwahlen 110.000 0 0 Wahlbeteiligung in % 50 % 0 0 Ortsbeiratswahlen 4.400 0 0 Wahlbeteiligung in % 50 % 0 0 Ausländerbeiratswahlen 0 20.500 0 Wahlbeteiligung in % 0 10 % 0 Europawahlen 0 0 105.493 Wahlbeteiligung in % 0 0 48,5 % Seniorenbeitratswahlen 0 34.000 Wahlbeteiligung in % 0 30 % Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Personaleinsatz in VZÄ inklusive Overhead 4,00 2,89 3,07 ohne Overhead 2,77 2,77 2,93 Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Anzahl Wahllokale 42 42 42 - davon barrierefrei 22 22 22 Prozentsatz der Wahllokale mit mindestens einem barrierefreien Wahlbezirk 52,38% 52,38% 52,38% ausschließlich barrierefreien Wahlbezirken 52,38% 52,38% 52,38% durchschnittliche Öffnungsstunden des Briefwahlbüros pro Woche 28,0 28,0 28,0 Briefwähler/innen 11.500 12.200 11.570 bei Kommunalwahlen 11.000 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 188 Produktbeschreibung Produkt 121010 Wahlen Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 121 121010 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen bei Ortsbeiratswahlen 500 0 0 bei Ausländerbeiratswahlen 0 2.000 0 bei Europawahlen 0 0 11.570 bei Seniorenbeiratswahl 0 10.200 0 Zahl der Briefwähler/innen je VZÄ 3.349 4.404 4.152 Bearbeitungszeit eines Briefwahlantrages in Tagen 1 1 1 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 36,64 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 189 Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Wahlen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -110.143 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -110.143 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 153.104 170.280 159.377 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 25.328 29.419 32.889 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 367.252 147.235 108.240 14 66 Abschreibungen 123 67 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 545.684 347.058 300.573 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 545.684 347.058 190.430 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -110.143 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 545.684 347.058 300.573 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 545.684 347.058 190.430 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 545.684 347.058 190.430 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 166 261 181 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 166 261 181 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 545.850 347.318 190.611 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 190 Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Wahlen Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 191 Produktbeschreibung Produkt 121020 Statistik und Stadtforschung Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 121 121020 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Stadtforschung Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung Produktart Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Sammlung, Erfassung, Speicherung, Analyse und Veröffentlichung von allen zugänglichen Daten und Statistiken für das Stadtgebiet der Wissenschaftsstadt Darmstadt als zentrale Statistikstelle für alle Dezernate und Fachämter - Aufbereitung, Analyse und Veröffentlichung von Strukturdaten aller Lebensbereiche für Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Öffentlichkeit, Bürgerschaft, städtische Ämter und weitere Institutionen - spezielle Erhebungen und Zählungen, Auswertung, Analyse und Weitergabe von Statistiken im Landes-, Bundes- und EU-Auftrag - Überprüfung aller städtischen Statistiken auf datenschutzrechtliche Grundlagen - wissenschaftliche Kooperation mit Landes-, Bundes- und EU-Forschungseinrichtungen (Stadtforschung), Hochschulen und Universitäten sowie repräsentative Wahlanalysen für OB-, Kommunal-, Landes-, Bundes- sowie EU-Wahlen Ziele des Produktes - Bereitstellung von Statistiken und Analysen für alle Bereiche der städtischen Planung und Entwicklung - Veröffentlichung von Statistiken, Daten und Analysen (Magistratsauftrag) für Politik und Öffentlichkeit - Kooperation mit städtischen und anderen Einrichtungen zur Verbesserung und Analyse von Planungen für alle Lebensbereiche (quantitativ sowie qualitativ) Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen externe Information qualifizierte Schätzung Anzahl Auskünfte 1.000 1.000 1.000 Anzahl Recherchen, Gutachten 20 20 20 Öffentlichkeitsarbeit 10 10 12 Hinweis: Zuarbeit für Pressestelle, vorbereitete Pressemitteilungen Anzahl Monografien 2 2 2 statistische Mitteilungen Anzahl Berichte, Aufsätze, Artikel o.ä. 15 15 17 Anzahl Vorträge 15 15 18 interne Informationen Anzahl Auskünfte 500 500 500 Anzahl Recherchen, Gutachten, Berichte, Projekte u.ä. 200 200 200 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Personaleinsatz in VZÄ 4,52 4,52 4,52 davon für Pflichtstatistiken 3,75 3,75 3,75 amtliche Statistik davon für freiwillige Statistiken 0,20 0,20 0,20 repr. Wahlstatistik davon für Bürgerumfragen/Fachumfragen 0,40 0,40 0,40 davon für Information, Auskünfte, Gutachten etc. s. amtl. Statistik/Pflicht Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,29 0,29 0,29 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 192 Produktbeschreibung Produkt 121020 Statistik und Stadtforschung Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 121 121020 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Stadtforschung Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Anteil der Anfragen, Auskünfte, die innerhalb von 3 Arbeitstagen abschließend beantwortet werden 750 750 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 0,10 0,11 0,15 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 193 Teilergebnishaushalt Produkt 121020 Statistik und Stadtforschung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -37 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -500 -500 -500 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -500 -500 -537 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 312.379 295.293 258.014 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 43.367 41.754 32.589 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 136.666 135.073 57.235 14 66 Abschreibungen 1.192 791 1.998 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 493.604 472.911 349.837 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 493.104 472.411 349.300 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -500 -500 -537 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 493.604 472.911 349.837 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 493.104 472.411 349.300 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 493.104 472.411 349.300 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20 20 17 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 20 20 17 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 493.124 472.431 349.316 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 194 Teilfinanzhaushalt Produkt 121020 Statistik und Stadtforschung Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -5.960 07 Summe investive Auszahlungen -5.960 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.960 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 195 Investitionen Produkt 121020 - Statistik und Stadtforschung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 10015-1004 Erwerb AV Statistik und Stadtforschung, GWG 0 0 0 0 0 -5.960 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 196 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -57.614 -57.616 -117.853 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.596.310 -7.507.310 -7.318.571 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -116.952 -90.952 -154.741 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -4.050 -4.050 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -410.240 -410.240 -372.647 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -93 -613 -615 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -16.100 -16.100 -12.153 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.201.358 -8.086.880 -7.976.579 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 8.708.687 8.373.454 8.267.458 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.019.478 2.093.315 2.221.754 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.132.626 4.226.105 3.699.328 14 66 Abschreibungen 224.193 150.837 296.492 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 169.700 160.818 148.403 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 216.162 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 340 430 752 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 16.255.024 15.004.959 14.850.350 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.053.665 6.918.078 6.873.771 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.201.358 -8.086.880 -7.976.579 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 16.255.024 15.004.959 14.850.350 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.053.665 6.918.078 6.873.771 27 59 Außerordentliche Erträge -23.770 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -23.770 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.053.665 6.918.078 6.850.001 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -7.277 -4.777 -6.586 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.687 5.683 4.331 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -2.591 906 -2.255 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 8.051.075 6.918.984 6.847.746 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 197 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -51.200 -232.200 -135.044 07 Summe investive Auszahlungen -51.200 -232.200 -135.044 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -51.200 -232.200 -135.044 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 198 Investitionen Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08030-2002 Erwerb AV Ortsgerichte, DV-Software 0 0 0 0 0 -299 08032-0002 Erwerb AV Rotlichtüberwachungsanlagen -500.000 -500.000 0 0 0 0 08032-0005 Erwerb AV Rotlichtüberwachungsanlagen -113.000 -113.000 0 0 -113.000 -29.313 08032-0100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt -199.000 -189.000 -10.000 0 -14.000 0 08032-0105 Erwerb AV Einwohnerwesen -36.000 -36.000 0 0 0 0 08032-1100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt, GWG 0 0 0 0 0 -461 08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 Ausländerbehörde, GWG -3.500 -1.500 -2.000 0 -500 -4.823 08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 S.wesen und Bußgeldst., GWG -1.800 -1.600 -200 0 -1.200 0 08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG -10.400 -10.100 -300 0 -9.500 -1.518 08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 Gewerbewesen, GWG -7.300 -7.100 -200 0 -3.200 -3.117 08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG -51.100 -47.300 -3.800 0 -14.100 -33.385 08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 Einwohnerwesen, GWG -2.800 -2.100 -700 0 -700 -11.224 08032-2003 Erwerb Lizenzen Zulassungsbehörde -9.000 -9.000 0 0 0 -881 08032-7001 Erwerb Fahrzeuge -226.500 -226.500 0 0 0 -10.217 08034-0001 Erwerb AV Standesamt -10.500 -10.500 0 0 0 0 08034-0002 Anschaffung von Hard- und Software -5.000 -5.000 0 0 0 0 08034-1001 Erwerb AV Standesamt, GWG -29.700 -14.700 -3.000 0 -3.000 -2.431 08034-2001 Erwerb von Lizenzen Standesamt -17.480 -17.480 0 0 0 0 08066-6010 Verbesserung der Verkehrssicherheit -10.000 -10.000 0 0 0 0 09030-1003 Erwerb AV Schiedsämter, GWG 0 0 0 0 0 -843 09032-2201 Erwerb Lizenzen Abt. 2 Sich.wesen u. Bußgeldstelle -3.250 -3.250 0 0 -1.000 0 09390-1001 Erwerb AV Geschäftsführung, GWG -2.960 -2.960 0 0 0 -2.077 10390-1003 Erwerb AV Verbraucherschutz, GWG -5.180 -5.180 0 0 0 0 10390-1004 Erwerb AV Tiergesundheitsschutz, GWG -2.800 -1.500 -1.300 0 0 -196 11032-2001 Erwerb Lizenzen Geschäftsführung -6.000 0 -6.000 0 0 0 11034-2001 Lizenzen für Umstellung Autista auf ASP-Betrieb -2.670 -2.670 0 0 0 0 11390-0001 AV Verbraucherschutz, mobile Datenerfassungsgeräte -9.600 -9.600 0 0 0 0 12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz- Zulassungsbehörde -35.750 -23.250 -12.500 0 0 0 12032-0303 Aufrufanlage Zulassungsstelle -2.000 -2.000 0 0 0 0 12032-2302 Erwerb Lizenzen, Fahrerlaubnisbehörde 0 0 0 0 0 -5.807 12034-1002 Investitionen zur Ausweitung Servicezeiten -10.300 -10.300 0 0 0 0 13032-0106 Modul Online- Terminvergabe, Einwohnerwesen -5.000 -5.000 0 0 0 -3.481 13032-0302 Kassenautomat Zulassungsstelle -60.000 -60.000 0 0 0 -765 13032-0602 Erwerb MOBS-Koffer -12.000 -12.000 0 0 0 -7.507 13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1 -11.000 -11.000 0 0 0 0 14032-0304 Klimaanlage Kassenraum 0 0 0 0 0 -16.698 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 199 Investitionen Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 15032-0305 Alarmanlage Zulassungsbehörde -17.000 -17.000 0 0 -17.000 0 15032-0501 Geschwindigkeitsmessgerät -55.000 -55.000 0 0 -55.000 0 15032-1004 Erwerb AV Willkommenskultur, GWG -1.200 0 -1.200 0 0 0 16032-0306 Modul Online- Terminvergabe, Zulassungsbehörde -2.000 0 -2.000 0 0 0 16032-0307 Aufrufanlage Fahrerlaubnisbehörde -8.000 0 -8.000 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 200 Produktbeschreibung Produkt 122010 Ausländerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122010 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ausländerangelegenheiten Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Bürger- und Ordnungsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Aufenthaltsregelung für ausländische Staatsangehörige, Asylberechtigte, Asylbewerber/innen Ziele des Produktes - Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und Regelung des Aufenthalts und der Integration von ausländischen Staatsangehörigen Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Anzahl Aufenthaltstitel 5.500 5.500 6.433 Anzahl Duldungen 150 190 145 Anzahl Visumsverlängerungen 35 35 42 Anzahl Reiseausweise, Ausweisersatz 150 150 263 Anzahl Ablehnungen, Rücknahmen, Widerruf,... 35 40 41 ...nachträgl. Verkürzungen von Aufenthaltserlaubnissen/Niederlassung serlaubnissen Anzahl Ausweisungen, Feststellungsverfügungen, Abschiebungsandrohungen 25 25 22 Anzahl Abschiebungen, Zurückschiebungen 10 10 9 Anzahl Befristung von Ausweisungen, Abschiebungen, Zurückschiebungen 10 15 7 Anzahl Leistungsbescheide für Abschiebung-/Zurückschiebungskosten 10 10 12 Anzahl Betretenserlaubnisse 3 2 6 Anzahl Visaanträge mit Zustimmungserfordernis 800 800 1.164 Anzahl Verpflichtungserklärungen 1.400 1.500 1.463 Berechtigung und Verpflichtung von Integrationsteilnahmen 140 140 174 Anzahl der Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen 600 600 677 Personaleinsatz in VZÄ inklusive Overhead 25,43 25,43 22,95 ohne Overhead 23,96 23,96 21,54 Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead 380,13 387,19 498,70 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 25,42 26,57 31,14 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 201 Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Ausländerangelegenheiten Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -489.037 -470.320 -533.904 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -60.000 -50.000 -73.618 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -483 -520 -3.968 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -549.520 -520.840 -611.490 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.237.397 1.160.843 1.154.228 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 385.939 367.163 377.797 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 533.902 427.776 391.983 14 66 Abschreibungen 4.326 4.729 39.733 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.161.564 1.960.511 1.963.741 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.612.044 1.439.671 1.352.252 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -549.520 -520.840 -611.490 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.161.564 1.960.511 1.963.741 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.612.044 1.439.671 1.352.252 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.612.044 1.439.671 1.352.252 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.214 2.502 2.037 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2.214 2.502 2.037 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.614.258 1.442.173 1.354.289 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 202 Teilfinanzhaushalt Produkt 122010 Ausländerangelegenheiten Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.200 -500 -4.823 07 Summe investive Auszahlungen -3.200 -500 -4.823 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.200 -500 -4.823 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 203 Investitionen Produkt 122010 - Ausländerangelegenheiten Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 Ausländerbehörde, GWG -3.500 -1.500 -2.000 0 -500 -4.823 13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1 -11.000 -11.000 0 0 0 0 15032-1004 Erwerb AV Willkommenskultur, GWG -1.200 0 -1.200 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 204 Produktbeschreibung Produkt 122020 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122020 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Bürger- und Ordnungsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Vorbereitung der Einbürgerung und Ausbürgerung - Vorbereitung des Verzichts und der Genehmigung der Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit - Staatsangehörigkeitsausweis - Feststellung der Staatsangehörigkeit Ziele des Produktes - Vorbereitung der Einbürgerung und Ausbürgerung von ausländischen Staatsangehörigen durch das Regierungspräsidium Darmstadt, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Feststellung der Staatsanghörigkeit Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Anzahl Einbürgerungsanträge 550 600 549 Anzahl ausgehändigter Urkunden 470 500 472 Anzahl Staatsangehörigkeitsausweise 10 10 12 Personaleinsatz in VZÄ inklusive Overhead 2,17 2,17 1,44 ohne Overhead 2,08 2,08 1,37 Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead 495 534 754 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 27,38 29,34 32,18 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 205 Teilergebnishaushalt Produkt 122020 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -31.200 -30.000 -32.252 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -507 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -31.200 -30.000 -32.759 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 76.587 72.158 71.574 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 23.441 22.338 22.949 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.854 7.750 7.201 14 66 Abschreibungen 72 73 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 113.953 102.246 101.798 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 82.753 72.246 69.039 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -31.200 -30.000 -32.759 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 113.953 102.246 101.798 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 82.753 72.246 69.039 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 82.753 72.246 69.039 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 141 160 130 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 141 160 130 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 82.895 72.405 69.169 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 206 Teilfinanzhaushalt Produkt 122020 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 207 Produktbeschreibung Produkt 122030 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122030 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Bürger- und Ordnungsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - allgemeine Maßnahmen der Gefahrenabwehr - Prävention durch Streifentätigkeit im Stadtgebiet - Ermittlungs- und Vollzugsdienst für andere Organisationseinheiten - verkehrsregelnde und verkehrssichernde Maßnahmen im Rahmen städtischer und weiterer Veranstaltungen - Unterstützung und Zusammenarbeit mit der Vollzugspolizei Ziele des Produktes - Prävention - Außendienst im Rahmen der Zielerreichung anderer Produkte auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Anzahl Ermittlungen insgesamt 4.000 3.600 4.166 Anzahl Hundehaltungserlaubnisse 90 90 97 Anzahl hunderechtlicher Verfügungen 10 10 13 Einweisung von Tieren in das Tierheim durch die Kommunalpolizei 15 15 17 Durchführung Kommunalpolizei davon sichergestellte Tiere 5 5 5 davon Fundtiere 10 10 12 Anzahl Gefahrgutkontrollen 400 400 353 davon Betriebe 45 45 46 davon Fahrzeuge 350 350 347 davon Eisenbahnwagen 5 5 5 Zeiteinsatz Amtshilfe in Stunden 1.200 500 1.179 Schätzwert Zeiteinsatz Verkehrsregelungen in Stunden 500 700 500 Schätzwert Personaleinsatz in VZÄ insg. inklusive Overhead 27,25 27,25 25,64 ohne Overhead 26,20 26,20 24,53 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 0,92 0,98 0,48 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 208 Teilergebnishaushalt Produkt 122030 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.420 -14.160 -6.800 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.000 -1.000 -1.089 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.933 -1.938 -654 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -17.353 -17.098 -8.543 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.225.092 1.192.385 1.211.206 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 360.642 379.367 395.896 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 259.487 146.984 124.193 14 66 Abschreibungen 37.054 33.298 38.774 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 88 362 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.882.362 1.752.034 1.770.431 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.865.009 1.734.936 1.761.887 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -17.353 -17.098 -8.543 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.882.362 1.752.034 1.770.431 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.865.009 1.734.936 1.761.887 27 59 Außerordentliche Erträge -1.666 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.666 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.865.009 1.734.936 1.760.221 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 53 164 54 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 53 164 54 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.865.062 1.735.100 1.760.275 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 209 Teilfinanzhaushalt Produkt 122030 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -19.800 -28.100 -33.846 07 Summe investive Auszahlungen -19.800 -28.100 -33.846 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -19.800 -28.100 -33.846 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 210 Investitionen Produkt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08032-0100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt -199.000 -189.000 -10.000 0 -14.000 0 08032-1100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt, GWG 0 0 0 0 0 -461 08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG -51.100 -47.300 -3.800 0 -14.100 -33.385 11032-2001 Erwerb Lizenzen Geschäftsführung -6.000 0 -6.000 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 211 Produktbeschreibung Produkt 122040 Fundsachen Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122040 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Fundsachen Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Bürger- und Ordnungsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Entgegennahme und Ausgabe von Fundsachen Ziele des Produktes - Ermittlung und Zuordnung der Eigentümer/innen zu Fundsachen Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Erfassung und Archivierung von Fundsachen 1.400 1.600 1.117 Erfassung von Verlustanzeigen 300 250 424 abgeholte Fundgegenstände 500 750 426 Auskünfte an Bürger wg. verlorengegangener Gegenstände 7.000 7.000 7.000 Versteigerung nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist 250 150 223 Vernichtung nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist/ Weiterlg. an gemeinnützige Organisationen 800 900 741 Personaleinsatz in VZÄ inklusive Overhead 2,30 2,30 2,00 ohne Overhead 2,21 2,21 1,92 Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Anzahl erfasster Fundsachen pro VZÄ ohne Overhead 769 837 803 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 3,24 2,51 2,83 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 212 Teilergebnishaushalt Produkt 122040 Fundsachen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.000 -4.000 -4.914 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -125 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.000 -2.000 -1.472 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -6.000 -6.000 -6.511 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 53.646 101.343 95.521 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.989 20.353 22.818 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.764 20.170 16.199 14 66 Abschreibungen 0 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 105.800 97.000 95.538 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 185.199 238.865 230.077 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 179.199 232.865 223.566 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -6.000 -6.000 -6.511 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 185.199 238.865 230.077 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 179.199 232.865 223.566 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 179.199 232.865 223.566 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2 13 4 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2 13 4 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 179.201 232.878 223.570 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 213 Teilfinanzhaushalt Produkt 122040 Fundsachen Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 214 Produktbeschreibung Produkt 122050 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122050 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Bürger- und Ordnungsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Führung des Gewerberegisters, Meldebescheinigungen und Auskünfte aus dem Gewerberegister - Erteilung und Entzug gewerberechtlicher und gaststättenrechtlicher Erlaubnisse und Sondernutzungserlaubnisse - Überwachung der Betriebe nach Gewerbeordnung und Hessischem Gaststättengesetz, Hessischen Spielhallengesetz, Schließung illegaler Gewerbebetriebe - Sperrzeitangelegenheiten - Ladenschluss - Feiertagsrecht - Preisauszeichnung - Bekämpfung illegalen Glücksspiels (Wettbüros) Ziele des Produktes - Registrierung und Überwachung der gewerblichen Tätigkeit zum Schutze des Einzelnen und der Allgemeinheit Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Anzahl An-, Um-, Abmeldungen 4.000 4.200 3.835 davon Anmeldungen 1.500 1.500 1.524 davon Ummeldungen 800 800 802 davon Abmeldungen 1.500 1.500 1.509 Anzahl Auskünfte 4.000 2.300 4.665 Anzahl Erlaubnisse 91 116 106 davon Reisegewerbekarten 10 10 12 davon Makler, Bauträger, Baubetreuer 20 15 27 davon Bewachungsunternehmen 1 1 2 davon Versteigerer 0 0 0 davon Gaststätten 60 90 62 Anzahl der Anmeldungen davon Spielhallen 0 0 3 Anzahl Anmeldungen über vorübergehenden Ausschank 430 430 437 früher: Gestattungen Personaleinsatz in VZÄ inklusive Overhead 7,34 7,34 5,65 ohne Overhead 7,04 7,04 5,39 Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Fälle in % nur Schätzungen möglich bis 10 Minuten 50 50 50 10 - 20 Minuten 30 30 30 20 - 40 Minuten 10 10 10 > 40 Minuten 10 10 10 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 215 Produktbeschreibung Produkt 122050 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122050 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten Fallzahl der Genehmigungen pro VZÄ 87 94 120 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 32,33 31,45 71,02 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 216 Teilergebnishaushalt Produkt 122050 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -152.538 -146.599 -321.899 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -25 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -152.538 -146.624 -321.899 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 310.482 333.112 306.930 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 92.470 94.642 105.214 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.266 32.923 30.874 14 66 Abschreibungen 3.535 5.493 10.258 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 471.753 466.170 453.277 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 319.215 319.546 131.378 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -152.538 -146.624 -321.899 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 471.753 466.170 453.277 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 319.215 319.546 131.378 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 319.215 319.546 131.378 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 14 33 11 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 14 33 11 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 319.229 319.579 131.389 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 217 Teilfinanzhaushalt Produkt 122050 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -200 -3.200 -2.847 07 Summe investive Auszahlungen -200 -3.200 -2.847 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -200 -3.200 -2.847 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 218 Investitionen Produkt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 Gewerbewesen, GWG -7.300 -7.100 -200 0 -3.200 -2.847 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 219 Produktbeschreibung Produkt 122060 Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122060 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Bürger- und Ordnungsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, z.B. waffenrechtliche Erlaubnisse, Versammlungsverfügungen und Koordinierung des Ablaufs von Versammlungen in Abstimmung mit der Polizei, Sondernutzungserlaubnisse für Veranstaltungen unter freiem Himmel, Infostände etc. - Durchführung von Bußgeldverfahren, ggf. einschließlich der Erstellung von Bußgeldbescheiden Ziele des Produktes - Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren - Ahndung von Verwaltungsunrecht Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Anzahl der Zuverlässigkeitsprüfungen bei angezeigten und vorübergehenden Gaststättenbetrieben 280 280 280 ab 2013 erlaubnisfrei Sondernutzungserlaubnisse 1.300 1.300 1.173 Tombolaerlaubnisse 20 15 20 sprengstoffrechtliche Erlaubnisse 30 20 30 Genehmigung Feuerwerke etc. 40 90 32 Versammlungsverfügungen 100 90 97 Beglaubigungen 1.200 1.100 1.158 Jagderlaubnisse etc. 100 100 103 Fischereierlaubnisse 200 200 236 Heilpraktikererkaubnisse 30 30 28 waffenrechtliche Erlaubnisse 80 80 86 waffenrechtliche Verfügungen 20 20 24 Schornsteinfegerwesen - Anzahl Leistungsbescheide 40 70 35 Allg. Bußgeldverfahren außer Straßenverkehr 900 800 919 Personaleinsatz in VZÄ inklusive Overhead 9,62 9,62 8,95 ohne Overhead 9,23 9,23 8,54 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 97,65 101,06 73,47 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 220 Teilergebnishaushalt Produkt 122060 Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.050 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -683.436 -654.442 -458.955 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.000 -3.000 -1.125 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -15 -30 -1.371 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -686.451 -657.472 -462.501 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 489.083 471.428 442.125 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 96.321 106.071 118.476 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 116.480 70.601 57.283 14 66 Abschreibungen 1.068 2.476 11.637 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 702.952 650.576 629.521 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 16.501 -6.896 167.020 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -686.451 -657.472 -462.501 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 702.952 650.576 629.521 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 16.501 -6.896 167.020 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 16.501 -6.896 167.020 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 19 53 17 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 19 53 17 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 16.521 -6.843 167.038 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 221 Teilfinanzhaushalt Produkt 122060 Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -200 -2.200 -270 07 Summe investive Auszahlungen -200 -2.200 -270 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -200 -2.200 -270 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 222 Investitionen Produkt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 S.wesen und Bußgeldst., GWG -1.800 -1.600 -200 0 -1.200 0 08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 Gewerbewesen, GWG 0 0 0 0 0 -270 09032-2201 Erwerb Lizenzen Abt. 2 Sich.wesen u. Bußgeldstelle -3.250 -3.250 0 0 -1.000 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 223 Produktbeschreibung Produkt 122062 Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122062 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Amt für Soziales und Prävention Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Unterbringung von obdachlosen Hilfesuchenden in entsprechenden Obdachlosenunterkünften nach dem HSOG (Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung) als Pflichtaufgabe der Wissenschaftsstadt Darmstadt Ziele des Produktes - Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte - längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Peronenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Informationen und Beratung - aktive Hilfe - Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips (einschließlich Unterhalt) Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Fallzahl Obdachlose nach HSOG 60 56 56 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 0,39 0,47 4,22 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 224 Teilergebnishaushalt Produkt 122062 Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -14 -14 -43.007 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -24 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -4.050 -4.050 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.064 -4.064 -43.031 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 53.074 49.615 50.514 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.223 8.150 7.757 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 978.014 803.453 745.034 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen -83 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 216.162 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.039.312 861.135 1.019.467 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.035.248 857.071 976.436 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.064 -4.064 -43.031 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.039.312 861.135 1.019.467 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.035.248 857.071 976.436 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.035.248 857.071 976.436 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 113 94 104 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 113 94 104 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.035.361 857.165 976.541 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 225 Teilfinanzhaushalt Produkt 122062 Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 226 Produktbeschreibung Produkt 122070 Kfz-Zulassungswesen Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122070 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Kfz-Zulassungswesen Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Bürger- und Ordnungsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Zulassung von Fahrzeugen - Abmeldung von Fahrzeugen - Betriebsuntersagungsverfügungen - Versicherungswechsel Ziele des Produktes - Sicherheit des Straßenverkehrs Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Zu-, Ab-, Änderungs-, Ummeldungen 49.270 48.925 48.657 davon Neuzulassungen 7.400 7.000 7.409 davon Ausfuhrkennzeichen 350 400 344 davon Kurzzeitkennzeichen 3.000 3.000 3.062 davon rote Dauerkennzeichen 20 25 16 davon Umschreibungen 18.000 19.000 17.316 davon Änderungen 2.500 2.500 2.246 davon Abmeldungen 18.000 17.000 18.264 Untersagung Fahrzeugbetrieb 1.700 2.000 1.683 Ausstellung Ersatzpapiere 1.500 1.500 1.456 Personaleinsatz in VZÄ inklusive Overhead 14,97 14,97 13,89 ohne Overhaed 14,29 14,29 13,22 Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Fälle in % 100 100 100 bis 10 Minuten 30 10 31 10 - 20 Minuten 50 65 20 20 - 40 Minuten 10 20 28 > 40 Minuten 10 5 21 Fehlerquote lt. KBA 1,00 1,00 0,38 Abfrage Kraftfahrt- Bundesamt Anteil Wunschkennzeichen an allen Zulassungen 50% 50% 62% Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead 3.448 3.424 3.681 Anteil zwangsw. Außerbetriebssetzungen (Abgabe an Poilzei wg. Ablauf der Nachlauffrist) 40% 40% 42% Gebühreneinnahmen 1.100.000,00 € 1.100.000,00 € 1.111.304,99 € Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 227 Produktbeschreibung Produkt 122070 Kfz-Zulassungswesen Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122070 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Kfz-Zulassungswesen Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 105,81 110,07 117,55 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 228 Teilergebnishaushalt Produkt 122070 Kfz-Zulassungswesen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -41.000 -41.000 -40.327 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.058.113 -1.043.373 -1.131.486 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.864 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -16 -4 -3.412 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.099.129 -1.084.377 -1.180.089 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 712.946 712.215 713.382 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 53.184 63.974 80.122 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 260.620 198.705 170.649 14 66 Abschreibungen 11.978 10.315 39.240 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 199 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.038.728 985.209 1.003.593 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -60.401 -99.168 -176.497 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.099.129 -1.084.377 -1.180.089 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.038.728 985.209 1.003.593 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -60.401 -99.168 -176.497 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -60.401 -99.168 -176.497 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30 94 31 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 30 94 31 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -60.371 -99.074 -176.466 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 229 Teilfinanzhaushalt Produkt 122070 Kfz-Zulassungswesen Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -14.800 -26.500 -19.592 07 Summe investive Auszahlungen -14.800 -26.500 -19.592 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -14.800 -26.500 -19.592 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 230 Investitionen Produkt 122070 - Kfz-Zulassungswesen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG -10.400 -10.100 -300 0 -9.500 -1.248 08032-2003 Erwerb Lizenzen Zulassungsbehörde -9.000 -9.000 0 0 0 -881 12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz- Zulassungsbehörde -35.750 -23.250 -12.500 0 0 0 12032-0303 Aufrufanlage Zulassungsstelle -2.000 -2.000 0 0 0 0 13032-0302 Kassenautomat Zulassungsstelle -60.000 -60.000 0 0 0 -765 14032-0304 Klimaanlage Kassenraum 0 0 0 0 0 -16.698 15032-0305 Alarmanlage Zulassungsbehörde -17.000 -17.000 0 0 -17.000 0 16032-0306 Modul Online- Terminvergabe, Zulassungsbehörde -2.000 0 -2.000 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 231 Produktbeschreibung Produkt 122080 Fahr- und Beförderungserlaubnisse Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122080 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Fahr- und Beförderungserlaubnisse Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Bürger- und Ordnungsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen - Erteilung und Entzug von Taxen-, Mietwagen- und Ferienzielreisegenehmigungen - Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot - Ausnahmegenehmigungen von der Ferienreiseverordnung Ziele des Produktes - Überprüfung der Geeignetheit von Führerscheinneulingen und -inhabern - Versorgung der Bevölkerung mit Transportmitteln außerhalb des ÖPNV - Überprüfung und Sicherstellung des Verkehrsflusses auf deutschen Straßen - Überprüfung der Notwendigkeit von Gütertransporten in der Hauptferienzeit Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Anzahl Fahr- und Beförderungserlaubnisse 9.427 9.427 9.423 davon Anträge Fahrerlaubnisse 3.520 3.520 3.536 davon Erteilung Führerscheine 4.430 4.430 4.253 davon Erteilung internationale Führerscheine 1.135 1.135 1.333 davon Gemehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz (Taxi etc.) 251 251 258 davon Genehmigungen bei Sonn- und Feiertagsfahrten 91 91 43 fahrerlaubnisrechtliche Maßnahmen - Ablehnungen und Entziehungen 220 220 85 fahrerlaubnisrechtliche Maßnahmen - sonstige Anordnungen und Maßnahmen 610 610 610 Anzahl Überprüfungen von Unternehmen (Taxi und Mietwagen) 68 68 57 Personaleinsatz in VZÄ inklusive Overhead 4,99 4,99 4,97 ohne Overhead 4,76 4,76 4,64 Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Fälle in % bis 10 Minuten 20 20 20 10 - 20 Minuten 60 60 60 20 - 40 Minuten 10 10 10 > 40 Minuten 10 10 10 Fallzahl Erlaubnisse u.ä. pro VZÄ ohne Overhead 2.169 2.169 2.193 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 232 Produktbeschreibung Produkt 122080 Fahr- und Beförderungserlaubnisse Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122080 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Fahr- und Beförderungserlaubnisse Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 98,36 101,46 90,68 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 233 Teilergebnishaushalt Produkt 122080 Fahr- und Beförderungserlaubnisse Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -364.342 -359.072 -324.845 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -39 -8 -50 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -364.381 -359.080 -324.895 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 256.535 257.190 258.174 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 21.879 26.392 32.306 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 89.612 69.012 64.189 14 66 Abschreibungen 1.941 811 3.105 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 500 500 500 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 370.467 353.905 358.273 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.086 -5.175 33.378 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -364.381 -359.080 -324.895 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 370.467 353.905 358.273 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.086 -5.175 33.378 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.086 -5.175 33.378 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11 32 11 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 11 32 11 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.096 -5.142 33.389 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 234 Teilfinanzhaushalt Produkt 122080 Fahr- und Beförderungserlaubnisse Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -8.000 -6.077 07 Summe investive Auszahlungen -8.000 -6.077 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.000 -6.077 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 235 Investitionen Produkt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG 0 0 0 0 0 -270 12032-2302 Erwerb Lizenzen, Fahrerlaubnisbehörde 0 0 0 0 0 -5.807 16032-0307 Aufrufanlage Fahrerlaubnisbehörde -8.000 0 -8.000 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 236 Produktbeschreibung Produkt 122090 Verkehrsüberwachung Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122090 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsüberwachung Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Bürger- und Ordnungsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, einschließlich der Einleitung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, sowie die Beseitigung von Verstößen - Durchführung von Verwarnungsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr - Erstellung von Kostenbescheiden nach StVG Ziele des Produktes - Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Anzahl geahndete Verkehrsordnungswidrigkeiten 218.000 218.000 211.822 Anzahl eingeleitete Verfahren 243.500 218.000 211.822 - Überwachung ruhender Verkehr 170.000 140.000 135.743 - mobile Überwachung 40.000 25.000 42.742 - stationäre Überwachung, Geschwindigkeit 30.000 50.000 29.418 - Rotlicht 1.500 1.000 1.724 Anzahl Überleitungen 11.400 13.000 11.389 - Überwachung ruhender Verkehr 9.000 2.400 9.212 - mobile Überwachung 2.400 10.600 2.177 Anzahl Abschleppungen 450 400 448 akzeptierte Verwarnungen (bezahlt) 160.000 160.000 161.481 - Überwachung ruhender Verkehr 100.000 100.000 100.217 - mobile Überwachung 60.000 60.000 61.264 Erträge aus Verwarngeldern - Überwachung ruhender Verkehr 1.780.000,00 1.750.000,00 1.530.696,03 - Überwachung fließender Verkehr 1.255.000,00 1.251.000,00 1.208.697,07 Personaleinsatz in VZÄ inklusive Overhead 25,61 25,61 23,91 ohne Overhead 24,93 24,93 22,89 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Überwachungsstunden Außendienst 24.800 24.800 24.800 geahndete Verstöße je Stunde Außendienst 7 7 7 geschätzte Werte Zahl der mobilen Anlagen 3 2 2 Betriebsdauer der mobilen Anlagen in Stunden 4.000 4.000 4.000 geschätzte Werte Auslastungsgrad mobile Anlagen 65% 65% 65% Zahl der stationären Anlagen 12 12 11 seit 11/2012 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 237 Produktbeschreibung Produkt 122090 Verkehrsüberwachung Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122090 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsüberwachung Zahl der Messinnenteile 4 4 3 Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Anteil der verwertbaren an den von den mobilen Anlagen ermittelten Ordnungswidrigkeiten 90% 90% 90% geschätzte Werte Anteil der verwertbaren an den von den stationären Anlagen ermittelten Ordnungswidrigkeiten 90% 90% 90% geschätzte Werte Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 119,78 133,54 125,64 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 238 Teilergebnishaushalt Produkt 122090 Verkehrsüberwachung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.046.475 -3.046.610 -2.774.344 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.500 -6.500 -7.425 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -11.606 -11.575 -535 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.065.581 -3.064.685 -2.782.304 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.154.803 1.124.111 1.130.933 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 319.720 340.197 357.328 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 970.003 785.163 629.029 14 66 Abschreibungen 114.775 45.401 96.900 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 72 296 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.559.373 2.294.872 2.214.486 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -506.208 -769.813 -567.819 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.065.581 -3.064.685 -2.782.304 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.559.373 2.294.872 2.214.486 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -506.208 -769.813 -567.819 27 59 Außerordentliche Erträge -1.363 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.363 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -506.208 -769.813 -569.182 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 49 151 50 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 49 151 50 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -506.159 -769.662 -569.132 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 239 Teilfinanzhaushalt Produkt 122090 Verkehrsüberwachung Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -168.000 -39.531 07 Summe investive Auszahlungen -168.000 -39.531 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -168.000 -39.531 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 240 Investitionen Produkt 122090 - Verkehrsüberwachung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08032-0002 Erwerb AV Rotlichtüberwachungsanlagen -500.000 -500.000 0 0 0 0 08032-0005 Erwerb AV Rotlichtüberwachungsanlagen -113.000 -113.000 0 0 -113.000 -29.313 08032-7001 Erwerb Fahrzeuge -226.500 -226.500 0 0 0 -10.217 15032-0501 Geschwindigkeitsmessgerät -55.000 -55.000 0 0 -55.000 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 241 Produktbeschreibung Produkt 122210 Einwohnerwesen Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122210 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnerwesen Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Bürger- und Ordnungsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Führung des Melderegisters, Meldebescheinigungen, Melderegisterauskünfte - Ausweis- und Passdokumente - Führungszeugnisse - Untersuchungsberechtigungsscheine - Änderung von Kfz-Scheinen bei Wohnungsummeldungen Ziele des Produktes - Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen - Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich - Bereitstellen von weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Dienstleistungen für die Einwohnerinnen und Einwohner Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Anzahl Meldeangelegenheiten 162.500 157.850 104.244 An-, Ab- und Ummeldungen und Statuswechsel 39.500 38.000 39.296 Meldeauskünfte 30.000 30.000 30.000 - darunter automatisiert 21.000 21.000 18.660 Anträge Führungszeugnisse 9.000 6.000 8.505 Kfz-Ummeldungen 800 850 706 Ermittlung Klärung Meldeverhältnisse 3.000 3.000 2.959 sonstige Bescheinigungen 4.200 4.000 4.118 nur gebührenpflichtige Anzahl Ausweisdokumente 23.000 22.700 21.881 Personalausweise 11.500 11.500 11.279 zusätzlich vorläufig 1.500 1.500 1.361 Reisepässe 8.000 8.000 7.391 zusätzlich vorläufig 200 200 153 Kinderpässe 1.800 1.500 1.697 Verlängerung Kinderreisepass/Lichtbildaktualisierung 600 400 565 Personaleinsatz in VZÄ inklusive Overhead 29,19 29,19 22,51 ohne Overhead 27,99 27,99 21,49 Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Fälle in % bis 10 Minuten 80 84 70 10 - 20 Minuten 15 12 19 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 242 Produktbeschreibung Produkt 122210 Einwohnerwesen Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122210 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnerwesen > 20 Minuten 5 4 11 ohne Terminvereinbarungen Einwohnerzahl je VZÄ ohne Overhead 5.502 5.502 7.070 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 34,63 38,37 38,76 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 243 Teilergebnishaushalt Produkt 122210 Einwohnerwesen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.000.039 -1.000.024 -937.830 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -259 -260 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8 -173 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.000.047 -1.000.283 -938.263 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.381.016 1.249.517 1.169.655 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 228.845 216.360 241.831 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.270.750 1.135.426 1.001.848 14 66 Abschreibungen 7.113 5.920 7.421 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.887.725 2.607.222 2.420.755 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.887.678 1.606.939 1.482.492 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.000.047 -1.000.283 -938.263 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.887.725 2.607.222 2.420.755 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.887.678 1.606.939 1.482.492 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.887.678 1.606.939 1.482.492 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.499 1.910 1.325 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.499 1.910 1.325 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.889.176 1.608.850 1.483.817 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 244 Teilfinanzhaushalt Produkt 122210 Einwohnerwesen Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -700 -700 -22.212 07 Summe investive Auszahlungen -700 -700 -22.212 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -700 -700 -22.212 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 245 Investitionen Produkt 122210 - Einwohnerwesen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08032-0105 Erwerb AV Einwohnerwesen -36.000 -36.000 0 0 0 0 08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 Einwohnerwesen, GWG -2.800 -2.100 -700 0 -700 -11.224 13032-0106 Modul Online- Terminvergabe, Einwohnerwesen -5.000 -5.000 0 0 0 -3.481 13032-0602 Erwerb MOBS-Koffer -12.000 -12.000 0 0 0 -7.507 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 246 Produktbeschreibung Produkt 122310 Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122310 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Standesamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Erfassung, Bearbeitung und Fortschreibung aller personenstandsrechtlichen Vorgänge in Darmstadt (Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten, Sterbefälle, Namensführung etc.) - Erfassung und Bearbeitung aller Vorgänge des anzuordnenden Bestattungswesens - Wahrnehmung archivrechtlicher Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten Ziele des Produktes - Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Personenstandsgesetzes und damit verbundenen sonstigen Gesetzen - Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes (FBG) vom 05.07.2007 (GVBl. I 338) und damit verbundenen Gesetze - Umsetzung der Verfügung des/der Oberbürgermeisters/in vom 20.12.2013 i. V. mit dem PStG hinsichtlich der Durchführung archivrechtlicher Aufgaben im Personenstandswesen Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Eheschließungen u. Lebenspartnerschaften 750 700 767 u.a.Hochzeitsturm u. Dianaburg darunter Anteil der Trauungen außerhalb der Kernarbeitszeit der Verwaltung 270 270 282 erhöhter Zeit- u. Sachaufwand darunter Ambientetrauungen 400 400 402 erhöhter Zeit- u. Sachaufwand darunter mit Dolmetscher 20 20 26 erhöhter Zeit- u. Sachaufwand darunter Anträge auf Nachbeurkundungen 20 20 14 darunter Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften von anderen Gemeinden 170 170 178 Beurkundungen Geburten 3.800 3.800 3.775 Beurkundungen Sterbefälle 2.500 2.500 2.294 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Anmeldung zur Eheschließung/Lebenspartnerschaft 800 700 700 darunter mit Auslandsbezug 190 190 151 erhöhter Aufwand darunter mit OLG und/oder Echtheitsüberprüfung 110 110 108 erheblich erhöhter Aufwand darunter Gestattungen für Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften in anderen Gemeinden 200 200 183 beschränktes Terminangebot Ausstellung von Personenstandsurkunden: Urkunden aus Geburts-, Ehe-, Sterberegister usw. 42.000 40.000 35.773 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 247 Produktbeschreibung Produkt 122310 Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122310 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen Wahrnehmung archivrechtlicher Aufgaben (z.B. Ahnenforschung/Erbensuche) 45 45 61 Einnahmen Gebührenkasse in € 302.600,00 302.600,00 330.216,10 Durchführung (außer-)gerichtlicher/ rechtlicher Verfahren 120 150 163 Fallzahl anzuordnendes Bestattungswesen insg. 65 65 56 Personaleinsatz in VZÄ Standesamt gesamt 13,86 13,86 12,81 Personaleinsatz in VZÄ Standesbeamte 9,36 8,36 9,36 Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Fallzahl Beurkundungen je VZÄ: - Geburten 3.800 3.800 3.775 1 VZÄ - Sterbefälle 2.300 2.300 2.012 1,14 VZÄ - Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften 188 175 191,75 4,0 VZÄ - anzuordnendes Bestattungswesen 232 232 200 0,28 VZÄ Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 28,67 27,19 33,83 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 248 Teilergebnishaushalt Produkt 122310 Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -12.600 -12.600 -28.555 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300.000 -290.000 -317.061 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -45.000 -30.000 -65.525 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -357.600 -332.600 -411.141 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 685.180 643.240 654.278 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 224.590 248.480 261.545 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 334.711 328.760 295.380 14 66 Abschreibungen 2.944 2.776 3.761 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 199 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.247.425 1.223.256 1.215.163 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 889.825 890.656 804.022 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -357.600 -332.600 -411.141 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.247.425 1.223.256 1.215.163 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 889.825 890.656 804.022 27 59 Außerordentliche Erträge -20.740 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -20.740 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 889.825 890.656 783.282 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 350 200 390 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 350 200 390 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 890.175 890.856 783.672 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 249 Teilfinanzhaushalt Produkt 122310 Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.000 -3.000 -2.431 07 Summe investive Auszahlungen -3.000 -3.000 -2.431 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.000 -3.000 -2.431 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 250 Investitionen Produkt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08034-0001 Erwerb AV Standesamt -10.500 -10.500 0 0 0 0 08034-0002 Anschaffung von Hard- und Software -5.000 -5.000 0 0 0 0 08034-1001 Erwerb AV Standesamt, GWG -29.700 -14.700 -3.000 0 -3.000 -2.431 08034-2001 Erwerb von Lizenzen Standesamt -17.480 -17.480 0 0 0 0 11034-2001 Lizenzen für Umstellung Autista auf ASP-Betrieb -2.670 -2.670 0 0 0 0 12034-1002 Investitionen zur Ausweitung Servicezeiten -10.300 -10.300 0 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 251 Produktbeschreibung Produkt 122410 Verbraucherschutz Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122410 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verbraucherschutz Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - amtliche Lebensmittelüberwachung (Überprüfung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen, Schlachttier- und Fleischhygiene) Ziele des Produktes - Vermeiden und Abwehr von Gesundheitsgefährdungen, Irreführung und Täuschung der Verbraucher/innen - Schutz der Verbraucher/innen vor Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und kosmetischen Mitteln, die nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen - Vermeidung des Inverkehrbringens genussuntauglicher Lebensmittel Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Mängelfreiheit 600 700 566 Anteil der mängelfreien Kontrollen in % der Kontrollen 50 50 47 Ahndung Anzahl Bußgeldbescheide 30 30 31 Anzahl kostenpflichtige Verwarnungen 80 30 82 Anzahl Strafanzeigen 0 0 3 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Anzahl der gebührenpflichtigen Nachkontrollen 150 150 183 Anzahl schriftlicher Ordnungsverfügungen 30 30 22 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Anzahl Überprüfungen von Betrieben und Einrichtungen 1.200 1.200 1.188 Kontrollen ohne Probeentnahmen Ausstellung von Exportbescheinigungen Lebensmittel 1.600 1.600 1.620 Anzahl Entnahme von Proben 350 350 364 Anzahl der Begutachtungsfälle/ Stellungnahmen 10 10 5 Anzahl Beratungen außerhalb von Kontrollen und Begutachtungen 20 20 20 (nur länger als 20 Min.) Personaleinsatz in VZÄ inklusive Overhead 5,7 5,7 4,04 ohne Overhead 3,75 3,75 3,75 Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Zahl der insgesamt zu überprüfenden Betriebe (nachrichtlich) 1.900 1.800 1.965 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 252 Produktbeschreibung Produkt 122410 Verbraucherschutz Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122410 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verbraucherschutz Durchführungsquote bei der Überwachung von Betrieben und Einrichtungen in % davon nach Risikoklasse - Risikoklasse 4 40 40 20 - Risikoklasse 5 30 30 19 - Risikoklasse 6 40 40 55 - Risikoklasse 7 30 30 52 - Risikoklasse 8 30 30 92 - Risikoklasse 9 10 10 47 Anteil der Kontrollen mit "vier-Augen- Prinzip" 10 10 7 Durchführungsquote bei der Entnahme von Planproben 65 65 44 Anzahl der stattgegebenen Einsprüche 0 0 0 Anzahl der von der Stadt verlorenen Klagen 0 0 0 Fehlerquote: Anteil der stattgegebenen Einsprüche und verlorenen Klagen an der Gesamtzahl der von 0 0 0 der Stadt geahndeten Ordnungswidrigkeiten Anzahl der Betriebe pro VZÄ- Lebensmittelkontrolleur/in 500 500 500 Anzahl der Kontrollen pro VZÄ- Lebensmittelkontrolleur/in 320 320 317 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 58,70 64,05 78,09 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 253 Teilergebnishaushalt Produkt 122410 Verbraucherschutz Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.200 -10.200 -27.104 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -270.306 -270.306 -220.114 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -93 -92 -92 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -284.599 -280.598 -247.310 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 343.445 301.678 233.658 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 60.745 62.683 36.960 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 78.414 71.552 43.517 14 66 Abschreibungen 2.129 2.075 2.517 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 123 123 66 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 484.855 438.110 316.718 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 200.256 157.512 69.408 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -284.599 -280.598 -247.310 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 484.855 438.110 316.718 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 200.256 157.512 69.408 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 200.256 157.512 69.408 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 200.256 157.512 69.408 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 254 Teilfinanzhaushalt Produkt 122410 Verbraucherschutz Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.077 07 Summe investive Auszahlungen -2.077 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.077 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 255 Investitionen Produkt 122410 - Verbraucherschutz Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 09390-1001 Erwerb AV Geschäftsführung, GWG -2.960 -2.960 0 0 0 -2.077 10390-1003 Erwerb AV Verbraucherschutz, GWG -5.180 -5.180 0 0 0 0 11390-0001 AV Verbraucherschutz, mobile Datenerfassungsgeräte -9.600 -9.600 0 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 256 Produktbeschreibung Produkt 122420 Tiergesundheitsschutz Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122420 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tiergesundheitsschutz Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Durchführung des Tierschutz- und des Tierseuchengesetzes - ordnungsgemäße Beseitigung von Tierkörpern und tierischem Material Ziele des Produktes - Schutz vor bzw. Vermeidung von Entstehung und Ausbreitung von Tierseuchen - artgerechte, dem Tierschutzgesetz entsprechende Tierhaltungen - Schutz des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit und Wohlbefindens der Tiere - Überwachung der Entsorgung von Tierkörpern und tierischem Material Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Mängelfreiheit Anteil der mängelfreien Kontrollen in % der Kontrollen 40 40 68 Ahndung Anzahl Bußgeldbescheide 5 5 4 Anzahl kostenpflichtige Verwarnungen 5 5 1 Anzahl Strafanzeigen 0 0 0 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Anzahl Nachkontrollen 40 40 23 Anzahl schriftlicher Ordnungsverfügungen 5 0 5 Einweisung von Tieren in das Tierheim 15 15 5 Hunde, Katzen, Nagetiere,Vögel Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Anzahl Kontrollen 300 300 168 - Betriebe 50 50 31 - private Tierhaltungen 250 250 137 Anzahl Beratungen von Landwirten und privaten (außerhalb von Kontrollen) 0 0 0 Erlaubnisse nach TSchG/TSG, Sachkundeprüfungen 7 5 7 Tierseuchen 25 25 17 Tiergesundheitsbescheinigungen 25 25 25 Tierkörperbeseitigung 20 5 17 Ausstellung von Exportbescheinigungen 25 25 25 Personaleinsatz in VZÄ inklusive Overhead 3,05 3,05 2,68 ohne Overhead 2,00 2,00 2,00 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 257 Produktbeschreibung Produkt 122420 Tiergesundheitsschutz Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122420 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tiergesundheitsschutz Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Anzahl der stattgegebenen Einsprüche 0 0 0 Anzahl der von der Stadt verlorenen Klagen 0 0 0 Anzahl der Kontrollen pro VZÄ- Kontrolleur 150 150 84 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 47,31 49,00 41,97 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 258 Teilergebnishaushalt Produkt 122420 Tiergesundheitsschutz Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.250 -2.250 -4.542 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -139.934 -139.934 -152.533 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -262 -263 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -142.184 -142.446 -157.338 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 206.025 203.582 245.756 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 22.185 22.878 35.850 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.472 35.008 58.963 14 66 Abschreibungen 418 809 6.339 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 28.400 28.400 27.967 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 58 58 28 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 300.557 290.734 374.904 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 158.373 148.288 217.566 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -142.184 -142.446 -157.338 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 300.557 290.734 374.904 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 158.373 148.288 217.566 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 158.373 148.288 217.566 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 158.373 148.288 217.566 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 259 Teilfinanzhaushalt Produkt 122420 Tiergesundheitsschutz Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.300 -196 07 Summe investive Auszahlungen -1.300 -196 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.300 -196 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 260 Investitionen Produkt 122420 - Tiergesundheitsschutz Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 10390-1004 Erwerb AV Tiergesundheitsschutz, GWG -2.800 -1.500 -1.300 0 0 -196 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 261 Produktbeschreibung Produkt 122480 Verbraucherberatung Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122480 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verbraucherberatung Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Büro Dezernat II Produktart externes Produkt Rechtsgrundlagen freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Gewährung eines Betriebskostenzuschusses für die Beratungsstelle Darmstadt der Verbraucherzentrale Hessen e. V. Ziele des Produktes - Förderung und Erhalt einer leistungsfähigen, bürgernahen und unabhängigen Verbraucherberatung in Darmstadt Bemerkung: Die durch die Abwicklung des Zuschusses anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig nachgewiesen. Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen nachrichtlich, weil nicht Gegenstand einer Leistungsvereinbarung mit der Beratungsstelle Wochenöffnungsstunden 21 21 21 Anzahl Verbraucherkontakte 7.000 9.000 5.474 Anzahl Telefonkontakte (s.o.) 2.500 3.000 2.212 Anzahl Gruppenberatungen, Veranstaltungen u. Ä. 600 600 417 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Betriebskostenzuschuss für die Beratungsstelle DA der Verbraucherzentrale Hessen e.V. 35.000 € 35.000 € 24.000,00 € Kostendeckungsgrad d. Betriebskostenzuschusses an Gesamtkosten Beratungsstelle 16,67% 16,67% 12,41% Gesamtaufwand 210.000 € 210.000 € 193.442,51 € Personaleinsatz in VZÄ 2,35 2,35 2,35 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 262 Teilergebnishaushalt Produkt 122480 Verbraucherberatung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 30.000 30.000 24.000 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 30.000 30.000 24.000 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 30.000 30.000 24.000 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 30.000 30.000 24.000 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 30.000 30.000 24.000 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 30.000 30.000 24.000 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 30.000 30.000 24.000 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 263 Teilfinanzhaushalt Produkt 122480 Verbraucherberatung Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 264 Produktbeschreibung Produkt 122510 Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde) Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122510 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde) Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Straßenverkehrs- und Tiefbauamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - verkehrsrechtliche Anordnungen von fließendem und ruhendem Verkehr Ziele des Produktes - Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Anzahl Anträge für Sondernutzung, Baustelleneinrichtungen, Ausnahmegenehmigungen 2.000 2.000 Anzahl eigener Anträge für Schwertransporte 50 50 Anzahl der Beteiligung an fremden Anträgen für Schwertransporte 1.200 1.200 Anzahl ausgestellte Parkausweise 1.100 1.100 Anzahl verkehrsrechtlicher Anordnungen 150 150 Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,59 0,59 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 57,65 59,96 59,89 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 265 Teilergebnishaushalt Produkt 122510 Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde) Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -440.000 -440.000 -447.199 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.072 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -10 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -440.000 -440.002 -448.281 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 521.430 499.090 529.524 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 111.500 113.440 124.906 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 93.612 84.425 57.621 14 66 Abschreibungen 36.641 36.657 36.511 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 250 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 763.183 733.862 748.562 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 323.183 293.860 300.280 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -440.000 -440.002 -448.281 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 763.183 733.862 748.562 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 323.183 293.860 300.280 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 323.183 293.860 300.280 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -7.000 -4.500 -6.586 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 187 275 168 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -6.813 -4.225 -6.418 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 316.370 289.635 293.862 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 266 Teilfinanzhaushalt Produkt 122510 Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde) Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 267 Investitionen Produkt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde) Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08066-6010 Verbesserung der Verkehrssicherheit -10.000 -10.000 0 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 268 Produktbeschreibung Produkt 122610 Ortsgerichte und Schiedsämter Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 122 122610 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ortsgerichte und Schiedsämter Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Rechtsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Betreuung der Ortsgerichte und Schiedsämter Ziele des Produktes - Gewährleistung der Arbeit von Ortsgerichten und Schiedsämtern - Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Ortsgerichtsgesetzes und des Hessichen Schiedsamtsgesetzes Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Anzahl Ortsgerichte (nachrichtlich, werden vom Land eingerichtet) 5 5 5 Anzahl Schiedsämter 4 4 4 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Übernahme der Sachkosten 7.940 € 8.040 € 5.130 € - davon für Ortsgerichte 4.030 € 4.230 € 2.596,16 € - davon für Schiedsämter 3.910 € 3.810 € 2.556,84 € Anzahl Benennungsverfahren 4 7 10 Personaleinsatz in VZÄ 0,03 0,03 0,03 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 4,56 4,38 4,01 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 269 Teilergebnishaushalt Produkt 122610 Ortsgerichte und Schiedsämter Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -260 -260 -224 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -452 -452 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -712 -712 -224 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.946 1.948 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 804 829 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.666 8.397 5.364 14 66 Abschreibungen 199 77 222 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 5.000 5.000 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 15.615 16.252 5.586 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 14.903 15.540 5.362 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -712 -712 -224 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 15.615 16.252 5.586 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 14.903 15.540 5.362 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 14.903 15.540 5.362 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -277 -277 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6 2 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -272 -275 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 14.632 15.265 5.362 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 270 Teilfinanzhaushalt Produkt 122610 Ortsgerichte und Schiedsämter Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.142 07 Summe investive Auszahlungen -1.142 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.142 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 271 Investitionen Produkt 122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08030-2002 Erwerb AV Ortsgerichte, DV-Software 0 0 0 0 0 -299 09030-1003 Erwerb AV Schiedsämter, GWG 0 0 0 0 0 -843 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 272 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -679.562 -678.905 -722.080 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -257.700 -207.150 -229.102 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -24.013 -20.405 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -15.879 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -937.262 -910.068 -987.466 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 6.291.449 6.478.424 6.619.257 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.323.712 3.467.033 3.502.020 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.987.282 1.747.667 1.885.822 14 66 Abschreibungen 500.332 522.422 432.880 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 11.600 11.200 11.388 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 78 78 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 400 400 246 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 12.114.853 12.227.225 12.451.613 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 11.177.591 11.317.157 11.464.147 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -937.262 -910.068 -987.466 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 12.114.853 12.227.225 12.451.613 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 11.177.591 11.317.157 11.464.147 27 59 Außerordentliche Erträge -500 -500 -29.637 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 282 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -500 -500 -29.355 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 11.177.091 11.316.657 11.434.791 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 16 391 111 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 16 391 111 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 11.177.106 11.317.048 11.434.902 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 273 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 11.878 02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 500 500 29.637 04 Summe investive Einzahlungen 500 500 41.516 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -954.000 -1.347.000 -364.439 07 Summe investive Auszahlungen -954.000 -1.347.000 -364.439 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -953.500 -1.346.500 -322.923 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 274 Investitionen Produktgruppe 126 - Brandschutz Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08037-0001 Erwerb AV Feuerwehr -80.000 -80.000 0 0 0 0 08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz -675.000 0 -135.000 0 0 -13.774 08037-0300 Erwerb AV Feuerwehr Technik -710.000 -710.000 0 0 -130.000 -13.694 08037-0301 Erwerb AV Leitfunkstellentechnik -155.000 -155.000 0 0 0 0 08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk -533.020 -533.020 0 0 0 -14.439 08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr GWG -70.440 -30.440 -8.000 0 -6.000 -21.424 08037-1003 Erwerb AV Feuerwehr, Technik, GWG -23.000 -13.000 -2.000 0 -2.000 -2.567 08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz, GWG -110.000 -65.000 -9.000 0 -9.000 -57.164 08037-1005 Erwerb AV Feuerwehr, Vorb. Brandsch., GWG -700 -700 0 0 0 0 08037-2004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz - Lizenzen -32.000 -32.000 0 0 0 -1.291 08037-7001 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr -6.295.000 -3.845.000 -800.000 0 -1.200.000 0 12037-2002 Erwerb AV Vorb. Brandschutz, Lizenzen -25.000 -25.000 0 0 0 0 13037-7155 ZFW 1 (MB Vito 113) 0 0 0 0 0 -58.241 13037-7175 ZFW 3 (MB Vito 113) 0 0 0 0 0 -58.241 14037-7135 ZFW 5 neu (VW Multivan 2,0 l TDI) 0 0 0 0 0 -61.091 14037-7145 ELW 4 neu (Mercedes Sprinter 319 CDI) 0 0 0 0 0 -62.511 17037-0005 Spektrometer -45.000 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 275 Produktbeschreibung Produkt 126010 Gefahrenabwehr Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 126 126010 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Feuerwehr Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Brandbekämpfung - Befreiung von Personen - Beseitigung von Umweltgefahren - Befreiung von Tieren - Entgegennahme von Notrufen und Koordinierung der Einsätze Ziele des Produktes - Leben erhalten - Schäden begrenzen - Folgeschäden vermeiden und verhindern - Lebensqualität erhalten - Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren - Schutz der Umwelt - Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Gewährleistung gesetzlich und politisch definierter Sicherheitsniveaus - ständige Einsatzbereitschaft Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Anzahl Einsätze Anzahl Brandbekämpfungen 1.200 1.200 1.082 inkl. Fehlalarmierungen Anzahl Technische Hilfeleistungen 1.200 1.200 1.065 Anzahl Rettungsdiensteinsätze über Leitstelle 45.000 45.000 44.434 Funktionen Brankdbekämpfung und Technische Hilfeleistung 21 21 21 Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead 133,36 133,36 116,97 ohne Overhead 100,27 100,27 94,82 Stellen in Wachbesatzung 106 106 106 Stellen in Führungsdienst 21 21 21 Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Anteil der Einsätze Löschzug/Hilfeleistungszug bei denen die Hilfsfrist 92,0% 92,0% 93,21% von 10 Minuten und die Stärke nach BEP eingehalten werden mittlere Eintreffzeit (min) 5,73 5,73 5,63 vorgehaltene Funktionen pro 10.000 Einwohner/innen 1,4 1,35 1,36 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 276 Produktbeschreibung Produkt 126010 Gefahrenabwehr Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 126 126010 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr Anteil Notrufe, die innerhalb von 10 Sekunden angenommen werden 90,0% 95,0% 87,0% Fortbildungsstunden pro Stelle 270 270 270 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 6,66 6,42 7,01 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 277 Teilergebnishaushalt Produkt 126010 Gefahrenabwehr Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -469.364 -468.410 -510.220 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -257.700 -207.150 -224.570 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -24.013 -20.405 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -15.879 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -727.064 -699.573 -771.075 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 5.570.137 5.659.806 5.735.174 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.002.428 3.090.492 3.093.272 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.829.751 1.612.974 1.729.092 14 66 Abschreibungen 497.444 522.032 427.433 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 11.600 11.200 11.379 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 68 68 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 400 400 246 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 10.911.828 10.896.972 10.996.597 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 10.184.764 10.197.399 10.225.522 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -727.064 -699.573 -771.075 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 10.911.828 10.896.972 10.996.597 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 10.184.764 10.197.399 10.225.522 27 59 Außerordentliche Erträge -500 -500 -29.637 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 282 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -500 -500 -29.355 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 10.184.264 10.196.899 10.196.166 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 14 341 110 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 14 341 110 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 10.184.278 10.197.240 10.196.276 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 278 Teilfinanzhaushalt Produkt 126010 Gefahrenabwehr Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 11.878 02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 500 500 29.637 04 Summe investive Einzahlungen 500 500 41.516 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -954.000 -1.347.000 -364.439 07 Summe investive Auszahlungen -954.000 -1.347.000 -364.439 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -953.500 -1.346.500 -322.923 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 279 Investitionen Produkt 126010 - Gefahrenabwehr Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08037-0001 Erwerb AV Feuerwehr -80.000 -80.000 0 0 0 0 08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz -675.000 0 -135.000 0 0 -13.774 08037-0300 Erwerb AV Feuerwehr Technik -710.000 -710.000 0 0 -130.000 -13.694 08037-0301 Erwerb AV Leitfunkstellentechnik -155.000 -155.000 0 0 0 0 08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk -533.020 -533.020 0 0 0 -14.439 08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr GWG -70.440 -30.440 -8.000 0 -6.000 -21.424 08037-1003 Erwerb AV Feuerwehr, Technik, GWG -23.000 -13.000 -2.000 0 -2.000 -2.567 08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz, GWG -110.000 -65.000 -9.000 0 -9.000 -57.164 08037-2004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz - Lizenzen -32.000 -32.000 0 0 0 -1.291 08037-7001 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr -6.295.000 -3.845.000 -800.000 0 -1.200.000 0 13037-7155 ZFW 1 (MB Vito 113) 0 0 0 0 0 -58.241 13037-7175 ZFW 3 (MB Vito 113) 0 0 0 0 0 -58.241 14037-7135 ZFW 5 neu (VW Multivan 2,0 l TDI) 0 0 0 0 0 -61.091 14037-7145 ELW 4 neu (Mercedes Sprinter 319 CDI) 0 0 0 0 0 -62.511 17037-0005 Spektrometer -45.000 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 280 Produktbeschreibung Produkt 126020 Gefahrenvorbeugung Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 126 126020 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenvorbeugung Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Feuerwehr Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Stellungnahmen zu Bauanträgen - brandschutztechnische Beratungen - Organisation von Brandsicherheitsdiensten - Gefahrenverhütungsschauen - Brandschutzerziehung und -aufklärung Ziele des Produktes - Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren zu schützen - Schäden begrenzen - Folgeschäden vermeiden - Schutz der Umwelt - die Produkte der Gefahrenvorbeugung müssen umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder einer Betriebsanlage ansetzen und bewirken, dass durch geeignete Maßnahmen eine Brandentstehung möglichst verhindert wird, eine Brand- und Rauchausbreitung behindert wird, die Rettungswege bautechnisch gesichert und wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungs- maßnahmen möglich sind - die von der Politik und durch die gesetzlichen Vorgaben definierten Sicherheitsniveaus müssen stets gewährleistet sein Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Anteil der Gefahrenverhütungsschauen, bei denen eine erhebliche Gefahr festgestellt wird 0 0 4 Nachschau wurde verfügt Brandschutzerziehung - Anzahl erreichte Personen 600 600 389 Brandschutzaufklärung 350 350 490 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Beratung, Abnahmen, Stellungnahmen Genehmigungsverfahren 300 300 300 Beratungen und Ortstermine 900 850 1.134 Gefahrenverhütungsschauen 160 160 92 Brandsicherheitswachen 400 404 478 Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead 17,56 17,56 17,04 ohne Overhead 12,76 12,76 13,82 Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Gefahrenverhütungsschauen Erfüllungsgrad der durchschnittlichen erforderlichen Gefahrenverhütungsschauen 80,00% 80,00% 37,65% Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 281 Produktbeschreibung Produkt 126020 Gefahrenvorbeugung Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 126 126020 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenvorbeugung Zeitaufwand durchschnittlich pro GVS in Stunden 4,00 4,00 6,00 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 17,47 15,82 14,87 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 282 Teilergebnishaushalt Produkt 126020 Gefahrenvorbeugung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -210.198 -210.495 -211.860 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.531 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -210.198 -210.495 -216.391 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 721.312 818.618 884.083 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 321.284 376.542 408.747 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 157.530 134.694 156.730 14 66 Abschreibungen 2.888 390 5.447 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 9 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 10 10 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.203.024 1.330.253 1.455.016 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 992.826 1.119.758 1.238.625 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -210.198 -210.495 -216.391 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.203.024 1.330.253 1.455.016 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 992.826 1.119.758 1.238.625 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 992.826 1.119.758 1.238.625 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2 50 1 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2 50 1 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 992.828 1.119.808 1.238.626 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 283 Teilfinanzhaushalt Produkt 126020 Gefahrenvorbeugung Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 284 Investitionen Produkt 126020 - Gefahrenvorbeugung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08037-1005 Erwerb AV Feuerwehr, Vorb. Brandsch., GWG -700 -700 0 0 0 0 12037-2002 Erwerb AV Vorb. Brandschutz, Lizenzen -25.000 -25.000 0 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 285 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.425.382 -1.420.955 -1.551.205 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -80.400 -66.500 -93.404 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -58.000 -58.000 -57.994 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -7.430 -4.307 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.571.212 -1.545.455 -1.706.911 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.271.864 1.331.696 1.419.018 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 536.063 573.882 629.668 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 726.560 651.256 435.879 14 66 Abschreibungen 15.045 12.038 12.870 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 609 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 19 19 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.549.550 2.568.892 2.498.044 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 978.338 1.023.437 791.133 21 56, 57 Finanzerträge -8.000 -8.000 -7.067 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) -8.000 -8.000 -7.067 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.579.212 -1.553.455 -1.713.978 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.549.550 2.568.892 2.498.044 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 970.338 1.015.437 784.066 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 970.338 1.015.437 784.066 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -40.000 -40.000 -33.306 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 96.384 97.976 89.600 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 56.384 57.976 56.295 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.026.722 1.073.412 840.360 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 286 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 72.461 04 Summe investive Einzahlungen 72.461 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -23.000 -23.000 -66.585 07 Summe investive Auszahlungen -23.000 -23.000 -66.585 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -23.000 -23.000 5.876 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 287 Investitionen Produktgruppe 127 - Rettungsdienst Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08037-0002 Erwerb AV Rettungsdienst -193.500 -118.500 -15.000 0 -15.000 -6.139 08037-1002 Erwerb AV Rettungsdienst, GWG -45.000 -20.000 -5.000 0 -5.000 -4.894 11037-2004 Erwerb AV, Software Digitalfunk (Landeszuwendung) 0 0 0 0 0 -53.712 12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG -18.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -1.840 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 288 Produktbeschreibung Produkt 127010 Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 127 127010 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Feuerwehr Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Annahme von Notrufen und Koordination der Rettungsdiensteinsätze - Beauftragung und Kontrolle der Leistungserbringer im Rettungsdienst - Koordination der Aufgabenwahrnehmung der Leitenden Notärzte und der Organisatorischen Leiter - Erteilen von Auskünften - Bearbeiten von Rettungsdiensteinsätzen - Service Point für den Digitalfunk - Qualitätsmanagement im Rettungsdienst Ziele des Produktes - Leben erhalten - Schäden begrenzen - Folgeschäden vermeiden - Lebensqualität erhalten - Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung - fachgerechte Beförderung von Personen - die von der Politik und durch gesetzliche Vorgaben definierten Sicherheitsniveaus im Rettungsdienst müssen stets gewährleistet sein Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Gesamtzahl Rettungsdiensteinsätze 44.400 42.900 44.434 incl. FF/EH darunter Anzahl Einsätze Krankentransport (KTW) abrechenbar 3.000 3.413 2.595 darunter Anzahl Einsätze Notfallrettung (RTW) abrechenbar 29.000 28.690 29.270 darunter Anzahl Notarzteinsätze 5.300 5.284 5.347 darunter Anzahl Einsätze Rettungshubschrauber (RTH) 50 40 50 Vorhaltestunden RTW/MZF 800.000 778.126 778.126 Vorhaltestunden NEF 17.520 17.520 17.520 Vorhaltestunden RTH 0 0 0 Vorhaltestunden Sonderfahrzeuge 14.600 14.600 14.600 davon Intensivverlegung NAW 16 Std./T 5.840 5.840 5.840 davon Baby NAW 8.760 8.760 8.760 Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead 28,7 28,7 25,11 ohne Overhead 19,44 19,44 18,91 Stellen Einsatzbearbeiter Leitfunkstelle 20 20 20 Stellen Leitungsfunktion und Trägeraufgaben 3,2 4,2 3,2 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 289 Produktbeschreibung Produkt 127010 Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 127 127010 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Hilfsfrist Erreichungsgrad 10 in % gesamter Rettungsdienstbereich 92,0 95,0 94,05 mittlere Eintreffzeit gesamter Rettungsdienstbereich (in Minuten) 6 6 6 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 61,94 60,47 68,61 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 290 Teilergebnishaushalt Produkt 127010 Rettungsdienst Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.425.382 -1.420.955 -1.551.205 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -80.400 -66.500 -93.404 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -58.000 -58.000 -57.994 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -7.430 -4.307 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.571.212 -1.545.455 -1.706.911 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.271.864 1.331.696 1.419.018 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 536.063 573.882 629.668 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 726.560 651.256 435.879 14 66 Abschreibungen 15.045 12.038 12.870 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 609 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 19 19 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.549.550 2.568.892 2.498.044 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 978.338 1.023.437 791.133 21 56, 57 Finanzerträge -8.000 -8.000 -7.067 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) -8.000 -8.000 -7.067 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.579.212 -1.553.455 -1.713.978 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.549.550 2.568.892 2.498.044 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 970.338 1.015.437 784.066 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 970.338 1.015.437 784.066 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -40.000 -40.000 -33.306 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 96.384 97.976 89.600 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 56.384 57.976 56.295 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.026.722 1.073.412 840.360 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 291 Teilfinanzhaushalt Produkt 127010 Rettungsdienst Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 72.461 04 Summe investive Einzahlungen 72.461 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -23.000 -23.000 -66.585 07 Summe investive Auszahlungen -23.000 -23.000 -66.585 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -23.000 -23.000 5.876 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 292 Investitionen Produkt 127010 - Rettungsdienst Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08037-0002 Erwerb AV Rettungsdienst -193.500 -118.500 -15.000 0 -15.000 -6.139 08037-1002 Erwerb AV Rettungsdienst, GWG -45.000 -20.000 -5.000 0 -5.000 -4.894 11037-2004 Erwerb AV, Software Digitalfunk (Landeszuwendung) 0 0 0 0 0 -53.712 12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG -18.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -1.840 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 293 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128 Katastrophenschutz Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -56 -140 -2 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.805 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -13.100 -13.180 -13.345 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -13.156 -13.320 -15.152 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 197.188 202.439 214.409 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 66.025 69.684 77.808 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 63.151 53.267 53.321 14 66 Abschreibungen 3.395 23 406 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 3 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 3 3 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 329.762 325.416 345.946 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 316.606 312.096 330.794 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -13.156 -13.320 -15.152 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 329.762 325.416 345.946 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 316.606 312.096 330.794 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 316.606 312.096 330.794 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1 14 0 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1 14 0 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 316.607 312.110 330.795 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 294 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 128 Katastrophenschutz Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -4.418 07 Summe investive Auszahlungen -4.418 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.418 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 295 Investitionen Produktgruppe 128 - Katastrophenschutz Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08037-1006 Erwerb AV Feuerwehr, Katastrophensch., GWG -800 -800 0 0 0 -1.047 13037-1008 Erwerb AV Krisenstab, GWG 0 0 0 0 0 -981 14037-2002 Erwerb AV Feuerwehr, Lizenzen Katastrophenschutz -30.000 -30.000 0 0 0 -2.390 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 296 Produktbeschreibung Produkt 128010 Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 128 128010 Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Feuerwehr Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Erstellen von Einsatzregeln für besondere Gefahrensituationen - Errichtung eines KatS-Stabes - Aufstellen und Fortschreiben des K-Planes - Durchführen von KatS-Übungen - Helfer-, Fahrzeuge- und Geräteverwaltung im Katastrophenschutz - Führungsorganisation - Aufstellen und Überwachen der KatS-Einheiten - Schutzraumverwaltung - zivilmilitärische Zusammenarbeit - Gesundheitsvorsorgemaßnahmen - Organisation Krisenstab - Selbstschutzmaßnahmen - Notfallvorsorgemaßnahmen (Ernährung, Wirtschaft, Wasser) - kritische Infrastrukturen - Warndienst Ziele des Produktes - Leben erhalten - Schäden begrenzen - Folgeschäden vermeiden - Lebensqualität erhalten - Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren - Schutz der Umwelt - Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Gewährleistung politischer und gesetzlich definierter Sicherheitsniveaus - ständige Einsatzbereitschaft sicherstellen Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Lehrgängen und Seminaren 40 40 38 Anzahl Übungen 10 10 12 Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead 4,10 4,10 3,60 ohne Overhead 2,74 2,74 2,69 Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Vorhaltekapazitäten maximal verfügbare Einsatzkräfte im Katastrophenfall je 10.000 Einwohner/innen 66,36 66,36 66,36 BF, FF, DRK, ASB, THW Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 297 Produktbeschreibung Produkt 128010 Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 128 128010 Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz Anzahl Notbrunnen pro 10.000 Einwohner/innen 1,17 1,17 1,17 Anzahl Sirenen pro 10.000 Einwohner/innen 1,62 1,56 1,49 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 3,99 4,09 4,38 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 298 Teilergebnishaushalt Produkt 128010 Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -56 -140 -2 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.805 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -13.100 -13.180 -13.345 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -13.156 -13.320 -15.152 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 197.188 202.439 214.409 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 66.025 69.684 77.808 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 63.151 53.267 53.321 14 66 Abschreibungen 3.395 23 406 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 3 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 3 3 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 329.762 325.416 345.946 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 316.606 312.096 330.794 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -13.156 -13.320 -15.152 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 329.762 325.416 345.946 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 316.606 312.096 330.794 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 316.606 312.096 330.794 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1 14 0 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1 14 0 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 316.607 312.110 330.795 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 299 Teilfinanzhaushalt Produkt 128010 Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -4.418 07 Summe investive Auszahlungen -4.418 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.418 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 300 Investitionen Produkt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08037-1006 Erwerb AV Feuerwehr, Katastrophensch., GWG -800 -800 0 0 0 -1.047 13037-1008 Erwerb AV Krisenstab, GWG 0 0 0 0 0 -981 14037-2002 Erwerb AV Feuerwehr, Lizenzen Katastrophenschutz -30.000 -30.000 0 0 0 -2.390 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 301
anlage 6
141966 Zeichen
Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung
Produktbereich 6
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnishaushalt Produktbereich 6
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.787.774 -4.733.774 -3.719.746
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -500 -500 -9.300
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.238.613 -1.429.733 -1.958.390
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -424.050 -673.550 -576.972
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -2.798.648 -4.749.498 -3.789.540
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -71.833 -78.297 -101.932
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -11.271 -9.116 -79.376
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -9.332.689 -11.674.468 -10.235.255
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 24.931.609 24.046.194 21.589.454
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 395.247 497.794 327.645
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.194.102 16.357.382 12.444.698
14 66 Abschreibungen 1.528.289 856.882 1.031.954
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 40.202.845 39.018.018 34.591.764
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen 25.000 25.000
17 72 Transferaufwendungen 27.181.397 26.023.310 21.927.714
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 718 679 743
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 109.459.207 106.825.258 91.913.972
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 100.126.518 95.150.790 81.678.716
21 56, 57 Finanzerträge -4.498.694 -9
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 125
23 Finanzergebnis (21 und 22) -4.498.694 116
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -9.332.689 -16.173.162 -10.235.264
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 109.459.207 106.825.258 91.914.097
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 100.126.518 90.652.096 81.678.832
27 59 Außerordentliche Erträge -47.001
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 402
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -46.599
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 100.126.518 90.652.096 81.632.233
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -307.411 -351.578 -361.310
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 867.991 869.321 868.697
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 560.579 517.742 507.387
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 100.687.098 91.169.838 82.139.620
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 587
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 6
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 458.729
04 Summe investive Einzahlungen 458.729
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.602.270 -2.289.770 -6.860.439
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -357.600 -1.422.000 -1.645.313
07 Summe investive Auszahlungen -1.602.270 -2.289.770 -6.860.439
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.602.270 -2.289.770 -6.401.709
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 588
Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08000-9000 AV Spenden 0 0 0 0 0 -9.144
08050-8470 Grundstücksanschluss
Circus Projekt Waldoni e. V. -7.370 -7.370 0 0 0 0
08052-0001 Erwerb AV
Familienbildung -23.100 -23.100 0 0 0 0
08052-0072 Erwerb AV Allg. Kosten
Kinderbetreuung -3.900 -3.900 0 0 0 0
08052-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten -265.000 -265.000 0 0 0 0
08052-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchliche
Träger
-36.500 -36.500 0 0 0 0
08052-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger -32.100 -32.100 0 0 0 0
08052-1002 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG -1.450 -1.450 0 0 0 0
08052-5999 Investitionen
Kinderbetreuung -2.250.000 -2.250.000 0 0 0 0
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr.
Träger der Kindertagesstätten -20.250 -20.250 0 0 0 0
08067-7007 Erwerb Fahrzeuge
Spielplätze -124.200 -98.200 -26.000 0 -52.000 0
08751-5999 Soz. Wohnungsbau,
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser -3.418.000 -3.418.000 0 0 0 0
09052-0002 Erwerb AV
Erziehungsberatung -500 -500 0 0 0 0
09052-1001 Erwerb AV
Familienbildung, GWG -5.265 -5.265 0 0 0 0
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen,
Software Förd. Kinder -53.000 -53.000 0 0 0 0
09067-0012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze -758.159 -258.159 -100.000 0 -101.300 -192.731
09067-1012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze,
GWG
-3.913 -1.913 -2.000 0 0 -3.516
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt -5.000 -5.000 0 0 0 0
10051-0004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus -12.000 -12.000 0 0 0 0
10051-0041 Erwerb AV, städtische
Jugendzentren -10.000 -10.000 0 0 0 0
10051-0042 Erwerb AV
Musikanlage Oetinger Villa -5.180 -5.180 0 0 0 0
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt,
GWG -43.600 -16.600 -5.000 0 -5.000 -846
10051-1002 Erwerb Lizenzen,
Jugendamt, GWG -13.310 -13.310 0 0 0 0
10051-1004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus, GWG -6.480 -6.480 0 0 0 0
10051-1005 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit, GWG -15.190 -15.190 0 0 0 -2.722
10051-1041 Erwerb AV, städtische
Jugendzentren, GWG -44.500 -19.500 -5.000 0 -5.000 -1.168
10590-0001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang. -8.000 -8.000 0 0 0 0
10590-1001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang., GWG -5.800 -5.800 0 0 0 0
10590-2001 Erwerb AV, FD für
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen -40.000 -40.000 0 0 0 0
11051-1010 Erwerb Lizenzen
Kinder- und Jugendförderung,
GWG
0 0 0 0 0 -389
11051-8001 Investitionszuschuss
Theke Oetinger Villa -5.000 -5.000 0 0 0 0
11052-5909 Neugestaltung
Außengelände Messeler Straße -23.000 -23.000 0 0 0 0
11052-8644 Investitionszuschuss
KiTa LuO Campus -475.000 -475.000 0 0 0 0
11052-8645 Investitionszuschuss
AWO-Kita Kinderglück -257.870 -257.870 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 589
Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
12051-0017 Erwerb AV
Familienbildung (ab 2012) -42.000 -12.000 -14.000 0 -4.000 0
12051-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten (ab 2012) -195.000 -70.000 -25.000 0 -25.000 -31.380
12051-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchl. Träger
(2012)
-57.500 -20.000 -7.500 0 -7.500 -11.386
12051-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger -57.500 -20.000 -7.500 0 -7.500 -5.684
12051-0648 Laufende
Bauunterhaltung Städtische Kitas 0 0 0 0 0 -6.494
12051-1017 Erwerb AV
Familienbildung, GWG (ab 2012) -13.450 -4.050 -1.350 0 -1.350 -2.384
12051-1018 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG (ab
2012)
-4.000 -1.500 -500 0 -500 -671
12051-1072 Erwerb AV Allg. Kosten
Kinderbetreuung, GWG (2012) -20.600 -5.600 -10.000 0 -3.600 -1.109
12051-1640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten, GWG (ab 2012) -299.657 -102.947 -39.320 0 -38.520 -53.851
12051-1642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger,
GWG
0 0 0 0 0 -919
12051-1644 Erwerb AV Kita
Kinderwelt, GWG 0 0 0 0 0 -1.073
12051-5908 U3-Betreuung
Wixhausen (ab 2012) -2.083.000 -2.083.000 0 0 0 -1.812.648
12051-8001 Ausbau
Beratungsstelle Scentral -
Inv.zuschuss IDA
-50.000 -50.000 0 0 0 0
12051-8002 Invzusch.
Sanierungskonzept Albert-
Schweitzer-Haus
-599.700 -599.700 0 0 0 -140.000
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath.
Kindertageseinrichtungen -78.000 -67.500 -10.500 0 0 -50.868
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev.
Kindertageseinrichtungen -149.700 -109.000 -40.700 0 -12.000 -318.860
12051-8133 Inv.zuschuss Päd.
Akademie Elisabethenstift gGmbH -6.500 -6.500 0 0 0 0
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie
Träger d Kindertagesstätten -38.500 -13.500 -5.000 0 -5.000 0
12051-8646 Inv-zusch Sofortfonds
Kinderbetr - freie Tr (2012) 0 0 0 0 0 -576.106
12051-8647 Investitionszuschüsse
an IDA - Bereich Kitas -760.000 -760.000 0 0 -100.000 -498.798
12052-8647 Investitionszuschüsse
an IDA für städtische Kitas -2.140.000 -2.140.000 0 0 0 0
12751-5998 Investitionen
Jugendhäuser u soziale
Einrichtungen
-180.000 -180.000 0 0 0 0
13051-0645 Erneuerung einer
Küche -20.000 -20.000 0 0 0 0
13051-2001 Erwerb AV,
elektronisches Anmeldeverfahren,
Lizenz
0 0 0 0 0 -133.425
13051-5101 Neubau Kita An der
Nachtweide -1.732.000 -1.732.000 0 0 0 -2.029.781
13051-5909 Dachsanierung Janusz-
Korczak-Haus 0 0 0 0 0 -398.496
13051-8134 Inv.zuschuss
Kinderhaus im E-Stift -16.400 -13.500 -2.900 0 -6.500 -5.543
13751-1501 Erwerb AV GWG
Dezernat V 0 0 0 0 0 -662
14051-0649 Erneuerung Küche ASB
Kita Schlesierstraße -21.500 -21.500 0 0 0 -21.493
14051-0650 Erwerb GWG - Kita
Landwehrstraße 0 0 0 0 0 -1.246
14051-1650 Erwerb AV- Kita
Landwehrstraße 0 0 0 0 0 -364.903
14051-8002 Investitionszuschüsse
an Jugendhilfeträger 0 0 0 0 0 -6.956
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 590
Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-
Ausbauprogramm -1.000.000 -600.000 -200.000 0 -300.000 -150.000
14051-8655 Inv.-Zuschüsse an IDA
- Konversion Kita -5.950.000 -1.250.000 -100.000 0 -1.000.000 0
14067-7021 Erwerb Kipper 0 0 0 0 0 -23.293
15051-1001 Erwerb AV
Begrüßungsservice GWG 0 0 0 0 0 -2.276
15051-5001 Kita-
Sanierungsprogramm -1.600.000 -600.000 -1.000.000 0 -600.000 0
15051-8003
Investitionskostenzuschuss
Kinderhaus Paradies
-15.000 -15.000 0 0 -15.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 591
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 361
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.070
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -90.000 -99.075
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -90.000 -100.145
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6
14 66 Abschreibungen 2.802 8.950 8.554
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 148.350 75.370
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 460.644 2.290.370
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 611.796 8.950 2.374.300
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 521.796 8.950 2.274.155
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -90.000 -100.145
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 611.796 8.950 2.374.300
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 521.796 8.950 2.274.155
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 521.796 8.950 2.274.155
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 98
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 98
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 521.796 8.950 2.274.253
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 592
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 361
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -10.000 -3.600 -1.109
07 Summe investive Auszahlungen -10.000 -3.600 -1.109
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000 -3.600 -1.109
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 593
Investitionen
Produktgruppe 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08052-0072 Erwerb AV Allg. Kosten
Kinderbetreuung -3.900 -3.900 0 0 0 0
12051-1072 Erwerb AV Allg. Kosten
Kinderbetreuung, GWG (2012) -20.600 -5.600 -10.000 0 -3.600 -1.109
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 594
Produktbeschreibung Produkt 361000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
361
361000
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von Kindern
- in Tageseinrichtungen (Förderung von Kindern)
- in Tagespflege (Förderung von Kindern und Tagespflegepersonen)
durch Ermäßigung/Befreiung von Entgelten für Kindertagesstätten, Betreute Grundschulen bzw. der Kosten für Kindertagespflege für
einkommensschwache Familien (§§ 22, 23 und 15 SGB VIII)
Ziele des Produktes
- Familienentlastung/-unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anteil der belegten Plätze mit
reduziertem Elternbeitrag 1.004 941
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 14,77 0,00 4,22
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 595
Teilergebnishaushalt Produkt 361000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.070
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -90.000 -99.075
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -90.000 -100.145
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6
14 66 Abschreibungen 147 7.346
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 148.350 75.370
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 460.644 2.290.370
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 609.141 2.373.091
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 519.141 2.272.946
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -90.000 -100.145
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 609.141 2.373.091
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 519.141 2.272.946
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 519.141 2.272.946
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 98
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 98
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 519.141 2.273.045
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 596
Teilfinanzhaushalt Produkt 361000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 597
Produktbeschreibung Produkt 361500
Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
361
361500
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
Ziele des Produktes
Bemerkung:
Das Produkt wurde auf Grund der Zusammenlegung von Zuständigkeiten zum Produkt 361000 zusammengefasst.
Keine Ansätze mehr ab dem Haushalt 2015.
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 598
Teilergebnishaushalt Produkt 361500
Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen 2.655 8.950 1.209
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.655 8.950 1.209
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.655 8.950 1.209
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.655 8.950 1.209
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.655 8.950 1.209
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.655 8.950 1.209
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.655 8.950 1.209
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 599
Teilfinanzhaushalt Produkt 361500
Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -10.000 -3.600 -1.109
07 Summe investive Auszahlungen -10.000 -3.600 -1.109
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000 -3.600 -1.109
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 600
Investitionen
Produkt 361500 - Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08052-0072 Erwerb AV Allg. Kosten
Kinderbetreuung -3.900 -3.900 0 0 0 0
12051-1072 Erwerb AV Allg. Kosten
Kinderbetreuung, GWG (2012) -20.600 -5.600 -10.000 0 -3.600 -1.109
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 601
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362
Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -39.600 -27.000 -48.264
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -500 -500 -980
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.000 -443
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -15.000 -47.960 -10.854
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.396
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -56.100 -75.460 -68.936
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 555.499 278.328 198.339
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 7.699 946 2.785
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 165.856 89.810 75.329
14 66 Abschreibungen 1.073 6.089 5.679
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 935.549 920.971 702.321
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 291.200 174.856 160.893
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 12
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.956.875 1.471.000 1.145.357
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.900.775 1.395.540 1.076.421
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -56.100 -75.460 -68.936
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.956.875 1.471.000 1.145.357
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.900.775 1.395.540 1.076.421
27 59 Außerordentliche Erträge -18.792
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -18.792
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.900.775 1.395.540 1.057.628
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -17.527 -1.402 -2.512
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 605 17 498
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -16.922 -1.385 -2.014
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.883.854 1.394.155 1.055.614
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 602
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 362
Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -7.345
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -6.956
07 Summe investive Auszahlungen -7.345
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.345
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 603
Investitionen
Produktgruppe 362 - Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08050-8470 Grundstücksanschluss
Circus Projekt Waldoni e. V. -7.370 -7.370 0 0 0 0
10051-0042 Erwerb AV
Musikanlage Oetinger Villa -5.180 -5.180 0 0 0 0
11051-1010 Erwerb Lizenzen
Kinder- und Jugendförderung,
GWG
0 0 0 0 0 -389
11051-8001 Investitionszuschuss
Theke Oetinger Villa -5.000 -5.000 0 0 0 0
14051-8002 Investitionszuschüsse
an Jugendhilfeträger 0 0 0 0 0 -6.956
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 604
Produktbeschreibung Produkt 362000
Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
362
362000
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Jugendarbeit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, der
Bundesagentur für Arbeit, Verbände und anderer freier Träger:
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
- außerschulische Kinder- und Jugendbildungsarbeit
- Freizeit- und Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit, Kinder- und Jugendberatung, internationale Kinder- und Jugendbegegnungen,
- Kinder- und Jugendberatung
- internationale Kinder- und Jugendbegegnungen
- Partizipationsprojekte für Kinder und Jugendliche
- Vergünstigungen und Zuschüsse für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Mitwirkung in Gremien und teilweise Übernahme der Geschäftsführung von Verbänden
- Organisation von Freizeitmaßnahmen im In- und Ausland, sowie Ferienfreizeiten
- Kooperation mit anderen Trägern und den Fachhochschulen
- Fach- und Dienstaufsicht über die kommunalen Kinder- und Jugendhäuser und ein städtisches Freizeitheim (Übergang in 2013 an
freien Träger)
- fachliche Zuständigkeit sowie Beteiligungsverfahren bei allen Neugestaltungen und Grundrenovierungen von Spiel- und Bolzplätzen
- Durchführung der Spielpatzsaisoneröffnung
- Planung, Durchführung und Koordination von Maßnahmen im Bereich der Jungenarbeit
- Planung, Durchführung und Koordination von Maßnahmen im Bereich der Mädchenarbeit
- Erstellung von Publikationen über Angebote der Abteilung sowie der Kooperationspartner und freien Träger
- Durchführung der außerschulischen Jugendbildungsarbeit durch Organisation und Durchführung von Freizeitangeboten
- Präventionsarbeit im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
Ziele des Produktes
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
durch statistische Informationen nicht
angemessen darstell- u. einschätzbar, s.
gesonderte Hinweise
wirkungsorientierte Leistungssteuerung
Anzahl der geprüften/evaluierten/
fortgeschr. Leistungsverträge plus ergänzender ZV 1 LV pro Träger 0
Voraussetzung (im Aufbau):
controllingfähige Leistungsverträge
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 605
Produktbeschreibung Produkt 362000
Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
362
362000
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Jugendarbeit
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Gesamtkoordination, Management
der Jugendarbeit, inkl.
Beauftragung/
Förderung von Angeboten freier
Träger
Personaleinsatz in VZÄ 2,98 2,98 2,98
Förderung von Angeboten bzw.
Leistungen freier Träger
institutionelle Zuschüsse an freie Träger
Anzahl der geförderten Träger
- davon mit Leistungsvertrag 1 1 1
Förderung in Euro 1.055.000 € 848.203 € 702.321 €
nachrichtlich: Institutionelle Förderung
an freie Träger für 3.015.188 € 2.829.010 € 2.604.693 €
Jugendarbeit (inklusive der
Fördersumme "Einrichtungen der
Jugendarbeit")
Angebots- und Leistungsschwerpunkte
städtischer Dienststellen
Ferienspiele
Anzahl Maßnahmen/Angebote 1 1 1
Anzahl Veranstaltungstage 10 10 10
Anzahl Teilnehmer/innen 100 100 100
Teilbudget in Euro
Mädchenarbeit
Anzahl Angebote 2 2 2
Anzahl Angebotsstunden 2 Tage 2 Tage 2 Tage
Anzahl Teilnehmer/innen offenes Angebot
Teilbudget in Euro 2.700 € 2.700 € 2.700 €
Jungenarbeit
Anzahl Angebote 1 1 1
Anzahl Angebotsstunden 1 Tag 1 Tag 1 Tag
Anzahl Teilnehmer/innen offenes Angebot
Teilbudget in Euro 1.200 € 1.200 € 1.200 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Trägervielfalt, Trägerstrukturen
Anteil der Träger in % aller
Aufwendungen der Stadt Darmstadt für
Jugendarbeit
Stadt Darmstadt
Kirchliche Träger
Freie Träger
davon Initiativen u.Ä.
Flexibilität, Innovation in der
Förderung freier Träger
Anteil der Mittel für kirchliche und freie
Träger
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 606
Produktbeschreibung Produkt 362000
Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
362
362000
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Jugendarbeit
Institutionelle Förderung
Projektförderung
Leistungsvereinbarungen 50% 0 0
Anteil der Mittel für kirchliche und freie
Träger, die mit
Leistungsvereinbarungen verknüpft
sind
Hinweis: Im Rahmen der AG § 78 -
Neustrukturierung der Kinder- und
Jugendarbeit in der
Wissenschaftsstadt Darmstadt wird
momentan an einheitlichen
Zielvereinbarungen sowie einem
strukturierten Berichtswesen gearbeitet.
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 2,87 5,13 6,02
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 607
Teilergebnishaushalt Produkt 362000
Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -39.600 -27.000 -48.264
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -500 -500 -980
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.000 -443
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -15.000 -47.960 -10.854
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.396
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -56.100 -75.460 -68.936
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 555.499 278.328 198.339
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 7.699 946 2.785
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 165.856 89.810 75.329
14 66 Abschreibungen 1.073 6.089 5.679
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 935.549 920.971 702.321
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 291.200 174.856 160.893
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 12
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.956.875 1.471.000 1.145.357
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.900.775 1.395.540 1.076.421
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -56.100 -75.460 -68.936
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.956.875 1.471.000 1.145.357
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.900.775 1.395.540 1.076.421
27 59 Außerordentliche Erträge -18.792
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -18.792
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.900.775 1.395.540 1.057.628
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -17.527 -1.402 -2.512
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 605 17 498
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -16.922 -1.385 -2.014
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.883.854 1.394.155 1.055.614
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 608
Teilfinanzhaushalt Produkt 362000
Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -7.345
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -6.956
07 Summe investive Auszahlungen -7.345
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.345
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 609
Investitionen
Produkt 362000 - Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08050-8470 Grundstücksanschluss
Circus Projekt Waldoni e. V. -7.370 -7.370 0 0 0 0
10051-0042 Erwerb AV
Musikanlage Oetinger Villa -5.180 -5.180 0 0 0 0
11051-1010 Erwerb Lizenzen
Kinder- und Jugendförderung,
GWG
0 0 0 0 0 -389
11051-8001 Investitionszuschuss
Theke Oetinger Villa -5.000 -5.000 0 0 0 0
14051-8002 Investitionszuschüsse
an Jugendhilfeträger 0 0 0 0 0 -6.956
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 610
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -18.500 -27.500 -4.403
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8.320
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -341.900 -520.000 -750.845
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -420.000 -669.500 -576.972
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -102.640 -53.360
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -455 -455
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -32.556
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -780.855 -1.319.640 -1.426.910
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.812.001 3.498.745 3.424.267
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 325.635 314.956 329.583
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.277.338 534.682 1.284.029
14 66 Abschreibungen 4.422 5.098 61.195
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 1.953.993 1.907.791 1.971.738
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 25.949.911 23.396.231 19.449.692
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 37
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 33.323.300 29.657.502 26.520.541
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 32.542.445 28.337.862 25.093.631
21 56, 57 Finanzerträge 6
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) 6
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -780.855 -1.319.640 -1.426.904
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 33.323.300 29.657.502 26.520.541
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 32.542.445 28.337.862 25.093.637
27 59 Außerordentliche Erträge -10.279
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -10.279
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 32.542.445 28.337.862 25.083.358
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -182.276 -5.608 -9.077
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.092 62 111
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -181.184 -5.547 -8.966
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 32.361.261 28.332.315 25.074.392
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 611
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 2.251
04 Summe investive Einzahlungen 2.251
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.276
07 Summe investive Auszahlungen -2.276
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -25
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 612
Investitionen
Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
10051-1005 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit, GWG -15.190 -15.190 0 0 0 0
15051-1001 Erwerb AV
Begrüßungsservice GWG 0 0 0 0 0 -2.276
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 613
Produktbeschreibung Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363100
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in
erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind
- im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten,
die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern
Ziele des Produktes
- die eigenständige Existenzsicherung und die soziale Integration sind sichergestellt
- im Rahmen der Jugendberufshilfe, mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote gewährleistet
- die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen
und freien Trägern, Ehrenamtlichen
Bemerkung:
Die Koordinationsstelle im Jugendamt sieht kein operatives Geschäft vor. Das Rahmenkonzept sieht hier eine sozialräumliche Schulsozialarbeit
vor, d. h. außerhalb der Schulen gehört Netzwerkarbeit und die regionale Koordination zu den Aufgaben der Schulsozialarbeit.
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Jugendberufshilfe, operativ
Anzahl der unterstützten Jugendlichen
beim Übergang Schule und Beruf
Anteil der weiblichen Jugendlichen
Anteil der nichtdeutschen Jugendlichen
Schulsozialarbeit, Versorgung von
Schulen mit Schulsozialarbeit
Anzahl (mit Berufsschulen, ohne
Privatschulen) 38 38
Grundschulen 18 18
Förderschulen 4 4
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen 7 7
Gymnasien 6 6
Berufliche Schulen 3 3
Schulsozialarbeit, Versorgungsgrad 92,68% 92,68% 38 von 41 Schulen
Anteil der mit Schulsozialarbeit
versorgten Schulen in % pro Schulart
Grundschulen 47,37% 47,37%
Förderschulen 10,52% 10,52%
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen 18,42% 18,42%
Gymnasien 15,79% 15,79%
Berufliche Schulen 7,88% 7,88%
Umsetzung Rahmenkonzept zur
Schulsozialarbeit
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 614
Produktbeschreibung Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363100
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit
Anteil der Konzepte der freien Träger,
die die konzeptionellen 5 5
Anforderungen ganz oder weitgehend
(> 80%) erfüllen
Anteil der freien Träger, die gemäß
Qualitätsbericht die 5 5
im Konzept vorgesehenen Maßnahmen
umsetzen
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Jugendberufshilfe, strategisch
Personaleinsatz Koordinierung
Managementleistungen in VZÄ 0,6 0,6
Jugendberufshilfe, operativ (durch
freien Träger) Kompetenzagentur
Anzahl Telefonberatungen, Auskünfte
Fallzahl Kurzzeitberatungen mit bis zu 3
Beratungskontakten
Fallzahl Langzeitberatungen mit mehr
als 3 Beratungskontakten
Summe Beratungskontakte (45 Min.)
Multiplikatorenarbeit,
Informationsveranstaltungen an
Schulen etc. in VZÄ
Anzahl Hamet Testungen
Schulsozialarbeit
Umfang Schulsozialarbeit konzeptionell
in VZÄ
Nord
Innenstadt Nord
Waldkolonie
Innenstadt Süd
Eberstadt
Berufsschulen
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,95 1,56 4,62
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 615
Teilergebnishaushalt Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -18.500 -27.500 -4.396
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -300 -39
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -2.300 -53.509
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -32.556
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -18.800 -29.800 -90.500
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 96.165 140.906 123.805
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.295 63 1.423
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.031 16.109 7.068
14 66 Abschreibungen 139 78
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 1.799.289 1.755.867 1.828.523
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 39.710 2.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.970.490 1.915.084 1.960.898
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.951.690 1.885.284 1.870.398
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -18.800 -29.800 -90.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.970.490 1.915.084 1.960.898
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.951.690 1.885.284 1.870.398
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.951.690 1.885.284 1.870.398
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.258
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 32 1 2
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -5.226 1 2
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.946.463 1.885.285 1.870.400
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 616
Teilfinanzhaushalt Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 617
Produktbeschreibung Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363200
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sozial- und Lebensberatung
Die Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu
erhalten (z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von
Kindern und Jugendlichen (ggf. ohne Kenntnis des Sorgeberechtigten))
- Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung
Die Personensorgeberechtigten und das Kind oder der Jugendliche werden vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer
Hilfe beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hingewiesen. Hieraus ergibt
sich vor dem Hintergrund der Vorgaben und Intentionen des SGB VIII die umfassende Verpflichtung des Jugendamtes, alle
Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Umfeldes zu eruieren, zu vernetzen und zu nutzen. Bevor über die Gewährung einer
individuellen Hilfe entschieden werden kann, sind nach Möglichkeit die konkreten Ressourcen der Betroffenen, der
Erziehungsberatungsstellen, der Tageseinrichtungen, der Kinder- und Jugendarbeit sowie anderer Institutionen im sozialen
Umfeld (z.B. Schulen) zur Milderung oder Beseitigung des Hilfebedarfs abzuklären.
Diese Beratungsleistungen sind originär Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe:
Beratung, Arbeitsbeziehung zu Betroffenen und anderen Leistungsträgern und Institutionen, die
Verantwortung für die Lösungen von spezifischen Fragestellungen hat/haben könnten (Auskunftserteilung);
Überblick über die spezifische Fragestellung der Betroffenen und Klärung, ob das Jugendamt prinzipiell diesen Erwartungen entsprechen
kann;
Klärung und Förderung der Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit junger Menschen und ihrer Personensorgeberechtigten (Motivation
zur Veränderung); umfassende Analyse der Ressourcen der jungen Menschen und Personensorgeberechtigten über in Frage
kommende Hilfen und deren mögliche Folgen auch bei Nichtinanspruchnahme einer erforderlichen Hilfe;
Abklärung der konkreten Leistungsmöglichkeiten von Erziehungsberatungsstellen, Tageseinrichtungen,
Jugendarbeit und Schulen sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld und Absprachen über Arbeitsteilung
für Problemlösungen;
fortlaufende Dokumentation des Beratungs-, Abklärungs- und Vernetzungsprozesses durch das Jugendamt;
Analyse der Schwachstellen in der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse
an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
Ziele des Produktes
- fachlich-qualifizierte Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen
Umfeldes
(persönliche und/oder wirtschaftliche Hilfe)
- Ausschöpfung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfeldes, sowie intensive Nutzung der
infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale
- Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderen Erziehungsberechtigten
- bei Trennung und Scheidung: Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der
Elternverantwortung
- Hilfe bei Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie
- Integration statt Ausgrenzung durch bedarfsgerechte Versorgung im sozialen Umfeld
- umfassende Bereitstellung von Informationen an die ratsuchenden Bürgerinnen und Bürger, an die Institutionen und an die Sozial- und
Jugendhilfeplanung
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 618
Produktbeschreibung Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363200
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Familienbetreuung des städtischen
Sozialdienstes 670 637 607
Fallzahl, unterstütze Familien bzw.
Erziehungsberechtigte insg.
(Jahressumme)
Anzahl Zugänge 290 280 275
Anzahl Abgänge 208 270 235
Präventionsprogramm
Anzahl der erreichten Familien
in % der Familien mit Neugeborenen
Anzahl der Familien, denen
weitergehende Hilfen vermittelt werden
in % der erreichten Familien
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Familienbetreuung des städtischen
Sozialdienstes
Anzahl Telefonberatung, Auskünfte,
Information
Anzahl Beratungskontakte (45 Min.)
fallübergreifende Arbeit, Vernetzung in
VZÄ
Präventionsprogramm
Anzahl Familienkontakte insg.
- davon Erstbesuch
- davon weitere Besuche
- davon Folgekontakte
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Präventionsprogramm
Anteil der Fälle (erreichte Familien),
nach Anzahl der Kontakte
1 Kontakt
2 - 4 Kontakte
> 4 Kontakte
Durchschnittliche Dauer eines
Kontaktes (erreichte Familien) in
Minuten
Personaleinsatz
Anzahl erreichte Familien pro VZÄ
Anzahl Kontakte pro VZÄ
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,14 1,58 0,06
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 619
Teilergebnishaushalt Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.220 -332
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -20.970 28
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -455 -455
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.675 -20.970 -760
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.218.110 678.273 657.700
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 24.667 832 2.716
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 412.919 107.358 300.841
14 66 Abschreibungen 455 455
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 150.986 148.025 139.727
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 790.568 390.017 200.957
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 23
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.597.706 1.324.505 1.302.419
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.594.031 1.303.535 1.301.659
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.675 -20.970 -760
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.597.706 1.324.505 1.302.419
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.594.031 1.303.535 1.301.659
27 59 Außerordentliche Erträge -1.392
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.392
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.594.031 1.303.535 1.300.266
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -56.435 -1.052 -3.291
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 338 13 22
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -56.097 -1.039 -3.269
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.537.933 1.302.496 1.296.997
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 620
Teilfinanzhaushalt Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 2.251
04 Summe investive Einzahlungen 2.251
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.276
07 Summe investive Auszahlungen -2.276
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -25
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 621
Investitionen
Produkt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
15051-1001 Erwerb AV
Begrüßungsservice GWG 0 0 0 0 0 -2.276
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 622
Produktbeschreibung Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363300
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind
Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen
- es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen
- Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall
- Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen sowie die Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten,
deren Planung
und Durchführung sind gekennzeichnet durch Ganzheitlichkeit, Systemorientierung sowie Lebens- und Alltagsorientierung
- im Hilfeprozess sind die sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen und eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit und Partizipation aller Beteiligten zu gewährleisten
- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind
selbsthilfeorientiert und zielen auf soziale Integration
- die Hilfe umfasst unter Beteiligung der Betroffenen, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, die Bedarfsfeststellung und die Begründung
der Notwendigkeit der Hilfe, die Klärung einer geeigneten Hilfeart; die Bewilligung der Hilfe einschließlich der Finanzierung, der
verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung sowie die Heranziehung von Kosten bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung
von Ersatzleistungen;die Bereitstellung und Hilfe; die Erstellung, Dokumentation und Fortschreibung des Hilfeplans; die Formulierung von
Zielen und deren Kontrolle; die Beteiligung anderer sozialpädagogischer Fachkräfte und Institutionen
Ziele des Produktes
- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
- Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung der Fähigkeit des jungen Menschen zu selbständigem und eigenverantwortlichem Handeln
- Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten
- Unterstützung der sozialen Integration des Kindes, Jugendlichen, jungen Volljährigen
- Befähigung des jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten zur Krisen- und Konfliktbewältigung
- Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie
- Sicherung des Verbleibs des Kindes/Jugendlichen in der Familie oder Schaffung einer auf Dauer
angelegten Lebensperspektive außerhalb der Familie
- Unterstützung des Kindes/Jugendlichen bei der Bewältigung von individuellen Entwicklungsproblemen und
Begleitung bei der schulischen Förderung
- rechtzeitige Gewährung der geeigneten und notwendigen Leistungen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes
- Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen
- Entwicklung sozialraumorientierter Leistungsangebote
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fallzahl (Summe im Berichts- oder
Planungszeitraum) 1.170 1.067 970
Anteil der weiblichen
Kinder/Jugendlichen 39,9%
Anteil der nichtdeutschen
Kinder/Jugendlichen 8,3%
ambulant 788 708 628
stationär 382 362 342
Anzahl Inobhutnahmen 110 115 107
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 623
Produktbeschreibung Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363300
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Fälle pro 1.000 EW (0-21 J.) 6
Zugänge 415
Anteil stationärer Hilfen an allen
Zugängen 21,7%
Abgänge 300 300 350
Anteil stationärer Hilfen an allen
Abgängen 26,3%
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Dauer der Hilfen
Zahl der Monate der im Berichtsjahr
beendeten Heimunterbringungsfälle -
durchschnittlich
28,36
Zahl der Monate der im Berichtsjahr
beendeten ambulanten Fälle -
durchschnittlich
14,53
Personalausstattung
Wirtschaftliche Jugendhilfe: Fallzahl pro
Vollzeitäquivalent
StSD - Fallbetreuung/Fallmanagement:
Fallzahl pro Vollzeitäquivalent
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 2,76 4,82 5,95
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 624
Teilergebnishaushalt Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8.320
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -336.420 -520.000 -749.856
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -420.000 -669.500 -576.726
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -39.640 56
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -756.420 -1.229.140 -1.334.849
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.809.518 2.097.068 2.024.680
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 156.325 180.616 190.038
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 609.218 263.506 914.331
14 66 Abschreibungen 2.712 3.836 59.542
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 1.250 890 454
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 24.869.221 22.977.100 19.235.325
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 27.448.244 25.523.016 22.424.370
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 26.691.824 24.293.876 21.089.522
21 56, 57 Finanzerträge 6
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) 6
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -756.420 -1.229.140 -1.334.843
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 27.448.244 25.523.016 22.424.370
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 26.691.824 24.293.876 21.089.528
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 26.691.824 24.293.876 21.089.528
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -86.230 -2.103 -2.103
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 517 24 43
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -85.714 -2.079 -2.061
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 26.606.110 24.291.796 21.087.467
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 625
Teilfinanzhaushalt Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 626
Investitionen
Produkt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
10051-1005 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit, GWG -15.190 -15.190 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 627
Produktbeschreibung Produkt 363520
Adoption
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363520
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Adoption
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Adoptionen: Zusammenführung von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen
- Vorbereitungsgespräche mit Adoptionsbewerbern sowie abgebenden Eltern
- Vorbereitungsseminare für Adoptionsbewerberpaare
- Erstellung von Sozialberichten
- Begleitung bei familiengerichtlichen Schritten
- Nachbetreuung und Nachforschung
Ziele des Produktes
- Das Adoptionsvermittlungsgesetz verpflichtet die Adoptionsvermittlungsstellen in der Bundesrepublik Deutschland,
für elternlose Kinder Adoptiveltern zu suchen. Der Gesetzgeber hat diese Aufgabe den Jugendämtern übertragen.
Dabei sind sie gehalten, besonders zu prüfen, ob die Bewerber für die Bedürfnisse des Kindes geeignet sind
(§ 7 Adoptionsvermittlungsgesetz AdVermiG). Als elternlos gelten außer Waisenkindern auch soziale Waisen, die
aus welchen Gründen auch immer, nicht bei ihren Eltern aufwachsen können. Für diese Kinder (als Kinder gelten
im Sinne dieses Gesetzes alle jungen Menschen unter 18 Jahren) hat die Adoption nach einer Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichtes vor allen anderen Maßnahmen der Jugendhilfe Vorrang.
Bemerkung:
Das Produkt entfällt zukünftig.
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 5,05 0,21
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 628
Teilergebnishaushalt Produkt 363520
Adoption
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -71
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -4.690 9
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.690 -62
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 41.282 23.081
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 204 222
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.000 42.272 3.312
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 148 76
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 9.039 3.426
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 40.000 92.946 30.116
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 40.000 88.256 30.053
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.690 -62
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 40.000 92.946 30.116
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 40.000 88.256 30.053
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 40.000 88.256 30.053
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -351 -351
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3 5
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -348 -345
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 40.000 87.909 29.708
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 629
Teilfinanzhaushalt Produkt 363520
Adoption
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 630
Produktbeschreibung Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363530
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach JGG. Hiernach hat jeder Jugendliche den gesetzlichen Anspruch auf Betreuung und
Begleitung vor, während und nach einem Jugendstrafverfahren. Dabei ist insbesondere zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens zu
prüfen, inwieweit Leistungen der Jugendhilfe zu gewähren sind.
- Beratung und Betreuung von Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren und deren sorgeberechtigten Personen gegen die ein
Strafverfahren eingeleitet wurde sowie nachgehende Betreuung derselben
- Erstellung von Jugendgerichtshilfeberichten
- Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleich
- Betreuungsweisungen
- Soziale Gruppenarbeit
- Antigewaltseminare
- Mitwirkung in Diversionsverfahren
- Vermittlung und Überwachung der angeordneten Weisungen und Auflagen
- Haftvermeidungs- und Haftentscheidungshilfe
- Präventions- und Informationsveranstaltungen zum Thema Jugendkriminalität in Schulen und Freizeiteinrichtungen
- Kooperation und Vernetzung mit den übrigen Verfahrensbeteiligten wie beispielsweise Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht und
Bewährungshilfe
Ziele des Produktes
- Vermeidung eines strafrechtlichen Rückfalls
- Prävention und Integration
- angemessene Betreuung in Strafverfahren
- Benachteiligungen vermeiden und abbauen
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Beratung und Betreuung im
Verfahren 720 740 639
Anzahl der bei der JGH eingegangenen
Anklagen 320 332 294
Anzahl der Mitwirkung in
Diversionsverfahren 400 408 345
Vermittlung sozialpädagogischer
Gesichtspunkte für Entscheidungen
Anzahl der gerichtlichen
Entscheidungen, die der Einschätzung
des Jugendamtes folgen
weitgehend
teilweise
gering
Teilnehmer/innen an ambulanten
Angeboten
- Antigewaltseminare 12 12 9
- Betreuungsweisungen 10 10 6
- soziale Gruppenarbeit 12 11 10
- Täter-Opfer-Ausgleich 10 10 11
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 631
Produktbeschreibung Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363530
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fallzahl Begleitung im Verfahren
(mind. 1 qualifizierter Kontakt)
darunter mit Jugendgerichtshilfebericht
Fallzahl nachgehende Betreuung
(mind. 1 qualifizierter Kontakt)
Anzahl der ambulanten
Maßnahmen/Seminare/Gruppen
- Antigewaltseminare 4 4 4
- Betreuungsweisungen 10 10 6
- soziale Gruppenarbeit 1 1 1
- Täter-Opfer-Ausgleich 10 10 11
Anzahl Diversionsverfahren (s. o. ) 400 408 345
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anteil der JGH-Fälle nach der
Häufigkeit qualifizierter Kontakte (>
45 Min.)
ohne
1 Kontakt
2 Kontakte
mehr als 2 Kontakte
Reaktionszeit
Anteil der angeklagten Fälle mit
Beratungstermin innerhalb von 3
Wochen
Personaleinsatz
Anzahl der JGH-Fälle (Anklagen,
Diversionsverfahren) pro VZÄ JGH 145 149 119
Anzahl der JGH-Fälle pro VZÄ:
Betreuung, ohne Organisation der
ambulanten Maßnahmen
182 187 149
Personaleinsatz in VZÄ 4,95 4,95 4,95
darunter pädagogische Fachkräfte 3,95 3,95 3,95
darunter für Organisation ambulante
Maßnahmen 1 1 1 Schätzwert
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,17 4,68 0,13
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 632
Teilergebnishaushalt Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -980 -253
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -246
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -16.370 28
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -980 -16.370 -473
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 347.539 294.092 298.648
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 32.874 26.928 29.176
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 84.060 17.309 15.286
14 66 Abschreibungen 1.000 472 471
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 249 445 411
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 126.786 10.617 9.835
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 6
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 592.508 349.864 353.833
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 591.528 333.494 353.360
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -980 -16.370 -473
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 592.508 349.864 353.833
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 591.528 333.494 353.360
27 59 Außerordentliche Erträge -8.398
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -8.398
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 591.528 333.494 344.962
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -17.176 -1.052 -1.666
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 103 10 18
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -17.073 -1.042 -1.648
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 574.455 332.452 343.314
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 633
Teilfinanzhaushalt Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 634
Produktbeschreibung Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363540
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Vormundschaften/Beistandschaften
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vormundschaften und Pflegschaften: Übernahme der gesetzlichen Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als
parteiliche Interessensvertretung des Kindes (Beratung, Unterstützung, Begleitung und Betreuung des Kindes)
- Beistandschaften: Beistandschaft, Beratung und Unterstützung ohne/außerhalb einer formellen Beistandschaft
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Ergänzungspflegschaften gemäß § 1909 BGB (Prozessvertretung des Kindes)
- Titelumschreibungen, Ausstellung von Negativbescheinigungen und Führen des Sorgerechtsregisters
- Beurkundungen
- Kassenverwaltung Mündelgeldkasse: Verwaltung von Mündelgeldern und Konten sowie Verwaltung und Weiterleistung eingehender
Unterhaltszahlungen
Ziele des Produktes
Vormundschaften:
- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf abdecken
- Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes
Beistandschaften:
- Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts
- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken
- Sicherung von Rechtspositionen
Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages in diesem Bereich
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Vormundschaften/Pflegschaften 120 100 82 Stichtag 31.12.
Anzahl der geführten Beistandschaften 560 560 556
Beurkundungen (Jahressumme)
Fallzahl Sorgeregister (Jahressumme) -
Einträge
Fallzahl Sorgeregister (Jahressumme) -
Auskünfte
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Vormundschaften/Pflegschaften
Zielerreichungsgrad nicht erreicht
Hinweis: neue gesetzl. Vorgabe: 1
persönlicher Kontakt/Monat
Personaleinsatz 6,0 5,2 4,7
Fallzahl Beistandschaften pro VZÄ 190 190 185
Urkunden pro VZÄ
Sorgeregister: Summe Einträge und
Auskünfte pro VZÄ
Pflegling/Mündel pro VZÄ 49
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 635
Produktbeschreibung Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363540
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Vormundschaften/Beistandschaften
Beistandschaften pro VZÄ (inklusive
Beurkundungen)
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,15 4,73 0,06
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 636
Teilergebnishaushalt Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -980 -293
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -18.670 28
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -980 -18.670 -266
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 340.669 247.123 296.354
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 109.474 106.313 106.009
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 98.110 32.378 31.570
14 66 Abschreibungen 255 651 649
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 249 445 227
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 123.626 7.457 150
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 6
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 672.383 394.367 434.965
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 671.403 375.697 434.699
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -980 -18.670 -266
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 672.383 394.367 434.965
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 671.403 375.697 434.699
27 59 Außerordentliche Erträge -488
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -488
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 671.403 375.697 434.211
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -17.176 -1.052 -1.666
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 103 11 20
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -17.073 -1.040 -1.646
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 654.330 374.657 432.565
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 637
Teilfinanzhaushalt Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 638
Produktbeschreibung Produkt 363600
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363600
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Über dieses Produkt laufen:
- verschiedene Ausschüsse der Jugendhilfe (Fachausschuss und Jugendhilfeausschuss)
- nicht direkt zuordenbare Zuschüsse an Träger der Jugendhilfe
- Patenschaften in Entwicklungsländern
Ziele des Produktes
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fachausschuss: Sitzungsfelder, IV,
Jugendhilfeausschuss, Kinderbetreuung 400 € 400 € 345 €
Zuschuss für Patenschaften n.v. n.v. 320 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 2.200 € 2.200 € 2.120 €
Spenden und Zuschüsse 1.000 € 1.000 € 2.000 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 639
Teilergebnishaushalt Produkt 363600
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 55.750 11.620
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 1.970 1.970 2.320
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.970 57.720 13.940
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.970 57.720 13.940
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.970 57.720 13.940
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.970 57.720 13.940
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.970 57.720 13.940
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.970 57.720 13.940
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 640
Teilfinanzhaushalt Produkt 363600
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 641
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365
Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.583.250 -4.529.250 -3.521.495
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -760.920 -758.000 -904.900
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -2.693.648 -4.475.378 -3.544.420
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -64.517 -53.606 -57.246
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -10.000 -8.000 -13.503
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.112.335 -9.824.234 -8.041.564
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 17.495.256 17.385.488 15.297.286
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 25.490 164.525 -30.783
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.304.451 13.502.873 9.197.704
14 66 Abschreibungen 1.401.755 673.806 797.073
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 34.341.965 33.365.258 29.367.948
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen 25.000 25.000
17 72 Transferaufwendungen 40.000 2.355.119 5.771
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 39
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 64.633.917 67.472.068 54.635.038
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 56.521.582 57.647.834 46.593.473
21 56, 57 Finanzerträge -4.498.694
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 125
23 Finanzergebnis (21 und 22) -4.498.694 125
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.112.335 -14.322.928 -8.041.564
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 64.633.917 67.472.068 54.635.163
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 56.521.582 53.149.140 46.593.599
27 59 Außerordentliche Erträge -15.637
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 402
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -15.236
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 56.521.582 53.149.140 46.578.363
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -51.177 -335.457 -335.457
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 853.807 861.525 856.035
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 802.629 526.068 520.578
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 57.324.211 53.675.208 47.098.941
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 642
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 365
Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 456.478
04 Summe investive Einzahlungen 456.478
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.438.420 -2.102.020 -6.481.716
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -357.600 -1.422.000 -1.638.357
07 Summe investive Auszahlungen -1.438.420 -2.102.020 -6.481.716
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.438.420 -2.102.020 -6.025.238
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 643
Investitionen
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08000-9000 AV Spenden 0 0 0 0 0 -9.144
08052-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten -265.000 -265.000 0 0 0 0
08052-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchliche
Träger
-36.500 -36.500 0 0 0 0
08052-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger -32.100 -32.100 0 0 0 0
08052-5999 Investitionen
Kinderbetreuung -2.250.000 -2.250.000 0 0 0 0
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr.
Träger der Kindertagesstätten -20.250 -20.250 0 0 0 0
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen,
Software Förd. Kinder -53.000 -53.000 0 0 0 0
11052-5909 Neugestaltung
Außengelände Messeler Straße -23.000 -23.000 0 0 0 0
11052-8644 Investitionszuschuss
KiTa LuO Campus -475.000 -475.000 0 0 0 0
11052-8645 Investitionszuschuss
AWO-Kita Kinderglück -257.870 -257.870 0 0 0 0
12051-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten (ab 2012) -195.000 -70.000 -25.000 0 -25.000 -31.380
12051-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchl. Träger
(2012)
-57.500 -20.000 -7.500 0 -7.500 -11.386
12051-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger -57.500 -20.000 -7.500 0 -7.500 -5.684
12051-0648 Laufende
Bauunterhaltung Städtische Kitas 0 0 0 0 0 -6.494
12051-1640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten, GWG (ab 2012) -299.657 -102.947 -39.320 0 -38.520 -53.851
12051-1642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger,
GWG
0 0 0 0 0 -919
12051-1644 Erwerb AV Kita
Kinderwelt, GWG 0 0 0 0 0 -1.073
12051-5908 U3-Betreuung
Wixhausen (ab 2012) -2.083.000 -2.083.000 0 0 0 -1.812.648
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath.
Kindertageseinrichtungen -78.000 -67.500 -10.500 0 0 -50.868
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev.
Kindertageseinrichtungen -149.700 -109.000 -40.700 0 -12.000 -318.860
12051-8133 Inv.zuschuss Päd.
Akademie Elisabethenstift gGmbH -6.500 -6.500 0 0 0 0
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie
Träger d Kindertagesstätten -38.500 -13.500 -5.000 0 -5.000 0
12051-8646 Inv-zusch Sofortfonds
Kinderbetr - freie Tr (2012) 0 0 0 0 0 -576.106
12051-8647 Investitionszuschüsse
an IDA - Bereich Kitas -760.000 -760.000 0 0 -100.000 -498.798
12052-8647 Investitionszuschüsse
an IDA für städtische Kitas -2.140.000 -2.140.000 0 0 0 0
13051-0645 Erneuerung einer
Küche -20.000 -20.000 0 0 0 0
13051-2001 Erwerb AV,
elektronisches Anmeldeverfahren,
Lizenz
0 0 0 0 0 -133.425
13051-5101 Neubau Kita An der
Nachtweide -1.732.000 -1.732.000 0 0 0 -2.029.781
13051-5909 Dachsanierung Janusz-
Korczak-Haus 0 0 0 0 0 -398.496
13051-8134 Inv.zuschuss
Kinderhaus im E-Stift -16.400 -13.500 -2.900 0 -6.500 -5.543
14051-0649 Erneuerung Küche ASB
Kita Schlesierstraße -21.500 -21.500 0 0 0 -21.493
14051-0650 Erwerb GWG - Kita
Landwehrstraße 0 0 0 0 0 -1.246
14051-1650 Erwerb AV- Kita
Landwehrstraße 0 0 0 0 0 -364.903
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 644
Investitionen
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-
Ausbauprogramm -1.000.000 -600.000 -200.000 0 -300.000 -150.000
14051-8655 Inv.-Zuschüsse an IDA
- Konversion Kita -5.950.000 -1.250.000 -100.000 0 -1.000.000 0
15051-5001 Kita-
Sanierungsprogramm -1.600.000 -600.000 -1.000.000 0 -600.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 645
Produktbeschreibung Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
365
365010
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von bis zu 16 Jahren in
unterschiedlichen Angebotsformen, mit oder ohne Verpflegung durch:
- Ausbauplanung
- Fachberatung und Fachaufsicht
- Beratung der Eltern und Vermittlung von Plätzen
- Bereitstellung und Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen
- Betriebskosten- und investive Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen unter freier und kirchlicher Trägerschaft
- Förderung und Kostenerstattung im Rahmen der Kindertagespflege
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Versorgungsquote
0 bis unter 3jährige (Einrichtungen und
Tagespflege) 49,02% 45,22% 44,2%
3 bis 6,5jährige 106,91% 102,0% 101,2%
6 bis 12jährige 17,7% 17,7% 17,7%
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
bedarfsgerecht gefördertes
Leistungsangebot
Plätze für 0 bis unter 3jährige
- in Einrichtungen 1.567 1.404 1.360
- in Einrichtungen und Tagespflege 1.895 1.895 1.895
Plätze für 3 bis 6,5jährige
- in Einrichtungen 5.240 5.000 4.960
Plätze für 6,5 bis 12jährige
- in Horteinrichtungen 1.282 1.282 1.282
Kosten je Kita-Platz pro Monat
für 0 bis 3jährige 581 €
für 3 bis 6,5jährige 513 €
für 6,5 bis 12jährige 597 €
Ausgabenvolumen nach Art des
Trägers (netto)
- Stadt 26.017.623 € 27.492.329 € 21.272.858 €
- Kirche 14.062.558 € 13.446.799 € 11.517.240 €
- freie Träger 20.768.850 € 19.640.996 € 16.003.821 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Plätze pro VZÄ für Planung, Steuerung,
Beratung, Vermittlung, Abrechnung u.
Ä.
765,18 743,36 793,08
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 646
Produktbeschreibung Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
365
365010
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Personaleinsatz in VZÄ 11,0 11,0 10,26
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 12,55 21,23 14,72
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 647
Teilergebnishaushalt Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.583.250 -4.529.250 -3.521.495
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -760.920 -758.000 -904.900
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -2.693.648 -4.475.378 -3.544.420
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -64.517 -53.606 -57.246
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -10.000 -8.000 -13.503
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.112.335 -9.824.234 -8.041.564
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 17.495.256 17.385.488 15.297.286
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 25.490 164.525 -30.783
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.304.451 13.502.873 9.197.704
14 66 Abschreibungen 1.401.755 673.806 797.073
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 34.341.965 33.365.258 29.367.948
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen 25.000 25.000
17 72 Transferaufwendungen 40.000 2.355.119 5.771
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 39
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 64.633.917 67.472.068 54.635.038
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 56.521.582 57.647.834 46.593.473
21 56, 57 Finanzerträge -4.498.694
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 125
23 Finanzergebnis (21 und 22) -4.498.694 125
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.112.335 -14.322.928 -8.041.564
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 64.633.917 67.472.068 54.635.163
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 56.521.582 53.149.140 46.593.599
27 59 Außerordentliche Erträge -15.637
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 402
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -15.236
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 56.521.582 53.149.140 46.578.363
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -51.177 -335.457 -335.457
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 853.807 861.525 856.035
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 802.629 526.068 520.578
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 57.324.211 53.675.208 47.098.941
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 648
Teilfinanzhaushalt Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 456.478
04 Summe investive Einzahlungen 456.478
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.438.420 -2.102.020 -6.481.716
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -357.600 -1.422.000 -1.638.357
07 Summe investive Auszahlungen -1.438.420 -2.102.020 -6.481.716
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.438.420 -2.102.020 -6.025.238
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 649
Investitionen
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08000-9000 AV Spenden 0 0 0 0 0 -9.144
08052-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten -265.000 -265.000 0 0 0 0
08052-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchliche
Träger
-36.500 -36.500 0 0 0 0
08052-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger -32.100 -32.100 0 0 0 0
08052-5999 Investitionen
Kinderbetreuung -2.250.000 -2.250.000 0 0 0 0
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr.
Träger der Kindertagesstätten -20.250 -20.250 0 0 0 0
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen,
Software Förd. Kinder -53.000 -53.000 0 0 0 0
11052-5909 Neugestaltung
Außengelände Messeler Straße -23.000 -23.000 0 0 0 0
11052-8644 Investitionszuschuss
KiTa LuO Campus -475.000 -475.000 0 0 0 0
11052-8645 Investitionszuschuss
AWO-Kita Kinderglück -257.870 -257.870 0 0 0 0
12051-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten (ab 2012) -195.000 -70.000 -25.000 0 -25.000 -31.380
12051-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchl. Träger
(2012)
-57.500 -20.000 -7.500 0 -7.500 -11.386
12051-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger -57.500 -20.000 -7.500 0 -7.500 -5.684
12051-0648 Laufende
Bauunterhaltung Städtische Kitas 0 0 0 0 0 -6.494
12051-1640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten, GWG (ab 2012) -299.657 -102.947 -39.320 0 -38.520 -53.851
12051-1642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger,
GWG
0 0 0 0 0 -919
12051-1644 Erwerb AV Kita
Kinderwelt, GWG 0 0 0 0 0 -1.073
12051-5908 U3-Betreuung
Wixhausen (ab 2012) -2.083.000 -2.083.000 0 0 0 -1.812.648
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath.
Kindertageseinrichtungen -78.000 -67.500 -10.500 0 0 -50.868
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev.
Kindertageseinrichtungen -149.700 -109.000 -40.700 0 -12.000 -318.860
12051-8133 Inv.zuschuss Päd.
Akademie Elisabethenstift gGmbH -6.500 -6.500 0 0 0 0
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie
Träger d Kindertagesstätten -38.500 -13.500 -5.000 0 -5.000 0
12051-8646 Inv-zusch Sofortfonds
Kinderbetr - freie Tr (2012) 0 0 0 0 0 -576.106
12051-8647 Investitionszuschüsse
an IDA - Bereich Kitas -760.000 -760.000 0 0 -100.000 -498.798
12052-8647 Investitionszuschüsse
an IDA für städtische Kitas -2.140.000 -2.140.000 0 0 0 0
13051-0645 Erneuerung einer
Küche -20.000 -20.000 0 0 0 0
13051-2001 Erwerb AV,
elektronisches Anmeldeverfahren,
Lizenz
0 0 0 0 0 -133.425
13051-5101 Neubau Kita An der
Nachtweide -1.732.000 -1.732.000 0 0 0 -2.029.781
13051-5909 Dachsanierung Janusz-
Korczak-Haus 0 0 0 0 0 -398.496
13051-8134 Inv.zuschuss
Kinderhaus im E-Stift -16.400 -13.500 -2.900 0 -6.500 -5.543
14051-0649 Erneuerung Küche ASB
Kita Schlesierstraße -21.500 -21.500 0 0 0 -21.493
14051-0650 Erwerb GWG - Kita
Landwehrstraße 0 0 0 0 0 -1.246
14051-1650 Erwerb AV- Kita
Landwehrstraße 0 0 0 0 0 -364.903
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 650
Investitionen
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-
Ausbauprogramm -1.000.000 -600.000 -200.000 0 -300.000 -150.000
14051-8655 Inv.-Zuschüsse an IDA
- Konversion Kita -5.950.000 -1.250.000 -100.000 0 -1.000.000 0
15051-5001 Kita-
Sanierungsprogramm -1.600.000 -600.000 -1.000.000 0 -600.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 651
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.410 -12.010 -3.094
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.933 -21.733 -2.604
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -53.620 75
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -6.861 -24.424 -44.126
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.271 -1.116 -24.123
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -18.475 -112.903 -73.873
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.697.673 1.698.593 1.560.437
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.255 6.736 15.553
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.719.389 1.734.008 1.385.309
14 66 Abschreibungen 114.792 156.555 154.048
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 1.978.269 1.979.807 1.902.431
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 75.140 68.713 570
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 718 679 624
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.592.237 5.645.090 5.018.972
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.573.761 5.532.187 4.945.099
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -18.475 -112.903 -73.873
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.592.237 5.645.090 5.018.972
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.573.761 5.532.187 4.945.099
27 59 Außerordentliche Erträge -1.910
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.910
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.573.761 5.532.187 4.943.189
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -6.306 -5.605 -7.587
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 12.074 7.581 11.716
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 5.768 1.976 4.129
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.579.529 5.534.163 4.947.318
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 652
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -138.000 -178.300 -364.938
07 Summe investive Auszahlungen -138.000 -178.300 -364.938
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -138.000 -178.300 -364.938
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 653
Investitionen
Produktgruppe 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08067-7007 Erwerb Fahrzeuge
Spielplätze -124.200 -98.200 -26.000 0 -52.000 0
08751-5999 Soz. Wohnungsbau,
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser -3.418.000 -3.418.000 0 0 0 0
09067-0012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze -758.159 -258.159 -100.000 0 -101.300 -192.731
09067-1012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze,
GWG
-3.913 -1.913 -2.000 0 0 -3.516
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt -5.000 -5.000 0 0 0 0
10051-0004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus -12.000 -12.000 0 0 0 0
10051-0041 Erwerb AV, städtische
Jugendzentren -10.000 -10.000 0 0 0 0
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt,
GWG -43.600 -16.600 -5.000 0 -5.000 -846
10051-1002 Erwerb Lizenzen,
Jugendamt, GWG -13.310 -13.310 0 0 0 0
10051-1004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus, GWG -6.480 -6.480 0 0 0 0
10051-1005 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit, GWG 0 0 0 0 0 -2.722
10051-1041 Erwerb AV, städtische
Jugendzentren, GWG -44.500 -19.500 -5.000 0 -5.000 -1.168
10590-0001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang. -8.000 -8.000 0 0 0 0
10590-1001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang., GWG -5.800 -5.800 0 0 0 0
10590-2001 Erwerb AV, FD für
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen -40.000 -40.000 0 0 0 0
12051-8002 Invzusch.
Sanierungskonzept Albert-
Schweitzer-Haus
-599.700 -599.700 0 0 0 -140.000
12751-5998 Investitionen
Jugendhäuser u soziale
Einrichtungen
-180.000 -180.000 0 0 0 0
13751-1501 Erwerb AV GWG
Dezernat V 0 0 0 0 0 -662
14067-7021 Erwerb Kipper 0 0 0 0 0 -23.293
15051-8003
Investitionskostenzuschuss
Kinderhaus Paradies
-15.000 -15.000 0 0 -15.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 654
Produktbeschreibung Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
366
366010
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- offene Kinder- und Jugendarbeit in Kinder- und Jugendhäusern mit Schwerpunkt sozial benachteiligter Kinder und Jugendliche durch
offene Kinder- und Jugendeinrichtungen, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen (Jugendhäuser)
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote in einem Schullandheim (Albert-Schweitzer-Haus: Übergang in 2013 an
einen freien Träger der Jugendhilfe (KuBuS e.V.))
Ziele des Produktes
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Einrichtungen insgesamt 26 26 26
davon städtisch 7 7 7
Kinder- und Jugendeinwohner/innen (6
-21 Jahre) durchschnittlich pro
Einrichtung
822 822 822
Anzahl der Stadtteile ohne Einrichtung 0 0 0
institutionelle Förderung 1.960.188 € 1.980.807 € 1.902.372 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Einrichtungen mit
hauptamtlichem Fachpersonal 25 25 25
Einrichtungen mit Zielkonzept 26 0 0
Jugendräume ohne spezifisches
Zielkonzept 0 26 26
Fachpersonal (VZÄ) in geförderten
Einrichtungen
Stadt 16,34 16,34 16,34
freie Träger
konfessionelle Träger
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,28 2,31 1,67
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 655
Teilergebnishaushalt Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.400 -12.000 -880
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -200 -20.000 -846
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -53.620 75
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -4.704 -24.083 -43.784
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -23.551
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -13.304 -109.703 -68.987
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.259.850 1.269.045 1.097.021
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.750 2.061 4.927
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.365.087 1.378.110 1.117.685
14 66 Abschreibungen 39.495 47.850 20.217
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 1.978.269 1.979.807 1.902.372
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 75.140 68.713 570
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 21
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.719.592 4.745.585 4.142.812
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.706.288 4.635.882 4.073.825
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -13.304 -109.703 -68.987
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.719.592 4.745.585 4.142.812
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.706.288 4.635.882 4.073.825
27 59 Außerordentliche Erträge -1.874
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.874
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.706.288 4.635.882 4.071.950
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.505 -2.804 -4.786
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 12.021 7.532 11.666
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 8.516 4.728 6.880
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.714.803 4.640.610 4.078.830
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 656
Teilfinanzhaushalt Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -10.000 -25.000 -145.398
07 Summe investive Auszahlungen -10.000 -25.000 -145.398
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000 -25.000 -145.398
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 657
Investitionen
Produkt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08751-5999 Soz. Wohnungsbau,
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser -3.418.000 -3.418.000 0 0 0 0
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt -5.000 -5.000 0 0 0 0
10051-0004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus -12.000 -12.000 0 0 0 0
10051-0041 Erwerb AV, städtische
Jugendzentren -10.000 -10.000 0 0 0 0
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt,
GWG -43.600 -16.600 -5.000 0 -5.000 -846
10051-1002 Erwerb Lizenzen,
Jugendamt, GWG -13.310 -13.310 0 0 0 0
10051-1004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus, GWG -6.480 -6.480 0 0 0 0
10051-1005 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit, GWG 0 0 0 0 0 -2.722
10051-1041 Erwerb AV, städtische
Jugendzentren, GWG -44.500 -19.500 -5.000 0 -5.000 -1.168
10590-0001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang. -8.000 -8.000 0 0 0 0
10590-1001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang., GWG -5.800 -5.800 0 0 0 0
10590-2001 Erwerb AV, FD für
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen -40.000 -40.000 0 0 0 0
12051-8002 Invzusch.
Sanierungskonzept Albert-
Schweitzer-Haus
-599.700 -599.700 0 0 0 -140.000
12751-5998 Investitionen
Jugendhäuser u soziale
Einrichtungen
-180.000 -180.000 0 0 0 0
13751-1501 Erwerb AV GWG
Dezernat V 0 0 0 0 0 -662
15051-8003
Investitionskostenzuschuss
Kinderhaus Paradies
-15.000 -15.000 0 0 -15.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 658
Produktbeschreibung Produkt 366030
Spielplätze
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
366
366030
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Spielplätze
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Grünflächenamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Planung, Entwurf und Neubau sowie Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Ballspielplätzen mit Spieleinrichtungen,
Oberflächengestaltung,
Aufenthaltsbereichen und Begrünungen, Bepflanzungen inkl. Baumbestand
- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Baumkontrollen sowie sich aus der Kontrolle ergebende erforderliche Baumpflegearbeiten
Ziele des Produktes
- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren öffentlichen Spiel- und Ballspielplätzen für Kinder und
Jugendliche im Darmstädter Stadtgebiet in möglichst flächendeckender Verteilung und Zuordnung zu den Wohngebieten als Beitrag
zur Versorgung der Bevölkerung mit quantitativ und qualitativ ausreichenden Spielmöglichkeiten als eigenständige Anlagen, in
Verbindung mit bestehenden Parkanlagen und Grünzügen, ergänzt durch kleinere Spielmöglichkeiten in den Grünflächen und
im Stadtgebiet
Bemerkungen:
Ohne Aufwendungen des Jugendamtes für dieses Produkt.
Mittelfristig ist eine vollständige, verursachungsgerechte Zuordnung des Aufwandes erforderlich.
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Bruttospielplatzfläche durchschnittlich
je Kind 0-14 Jahren 13,87 qm/Kind 13,87 qm/Kind 13,84 qm/Kind
Bruttoballspielfläche durchschnittlich je
jungem Mensch bis 18 Jahren 2,31 qm/Kind 2,31 qm/Kind 2,31 qm/Kind
Gesamtzahl Bäume auf Spiel- und
Ballspielplätzen 2.000 1.980 1.957
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Planungsmaßnahmen Neubau 0 1 2 (durch 67)
- durch Investoren 0 1 0
Anzahl Planungsmaßnahmen
Umgestaltung 4 4 4 (durch 67)
Anzahl Baumaßnahmen neu 1 1 1
Anzahl Baumaßnahmen: Umgestaltung 4 4 4
- in eigener Budgetverantwortung
Unterhaltung
- Spielplätze
Zahl 116 116 114
Fläche (ha) 25,84 25,84 25,55
- Ballspielplätze
Zahl 31 31 31
Fläche (ha) 5,48 5,48 5,48
Baumkontrollen (Anzahl kontrollierter
Bäume) auf Spiel- und Ballspielplätzen 400 400 651
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 659
Produktbeschreibung Produkt 366030
Spielplätze
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
366
366030
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Spielplätze
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Unfälle mit Gewährleistung
der Stadt 0 0 0
Erfüllungsgrad Spielplatzkontrolle 100% 100% 95%
entspricht: Sichtkontrolle 1x/Woche,
Hauptuntersuchung 1x/Jahr,
Funktionskontrolle 1x/Monat in %
verkehrssicherer Baumzustand -
Baumkontrollrhythmus in Jahren 4 - 5 4 - 5 4 - 5
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,59 0,36 0,56
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 660
Teilergebnishaushalt Produkt 366030
Spielplätze
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -10 -2.214
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.733 -1.733 -1.758
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.157 -341 -342
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.271 -1.116 -572
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.171 -3.200 -4.886
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 437.823 429.548 463.416
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.505 4.675 10.626
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 354.302 355.899 267.624
14 66 Abschreibungen 75.297 108.705 133.831
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 59
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 718 679 603
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 872.645 899.505 876.159
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 867.473 896.305 871.274
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.171 -3.200 -4.886
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 872.645 899.505 876.159
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 867.473 896.305 871.274
27 59 Außerordentliche Erträge -35
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -35
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 867.473 896.305 871.238
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.801 -2.801 -2.801
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 53 49 50
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -2.747 -2.752 -2.751
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 864.726 893.553 868.488
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 661
Teilfinanzhaushalt Produkt 366030
Spielplätze
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -128.000 -153.300 -219.539
07 Summe investive Auszahlungen -128.000 -153.300 -219.539
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -128.000 -153.300 -219.539
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 662
Investitionen
Produkt 366030 - Spielplätze
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08067-7007 Erwerb Fahrzeuge
Spielplätze -124.200 -98.200 -26.000 0 -52.000 0
09067-0012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze -758.159 -258.159 -100.000 0 -101.300 -192.731
09067-1012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze,
GWG
-3.913 -1.913 -2.000 0 0 -3.516
14067-7021 Erwerb Kipper 0 0 0 0 0 -23.293
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 663
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 367
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -138.014 -138.014 -141.419
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -132.860 -130.000 -299.598
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -4.050 -4.050
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -69.900 -81.907
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -267 -105
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -798
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -274.924 -342.231 -523.827
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.371.180 1.185.040 1.109.124
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 30.167 10.632 10.506
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 727.069 496.009 502.322
14 66 Abschreibungen 3.445 6.384 5.405
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 844.719 844.191 571.955
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 364.502 28.391 20.419
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 33
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.341.083 2.570.648 2.219.765
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.066.159 2.228.417 1.695.938
21 56, 57 Finanzerträge -15
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -15
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -274.924 -342.231 -523.842
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.341.083 2.570.648 2.219.765
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.066.159 2.228.417 1.695.923
27 59 Außerordentliche Erträge -383
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -383
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.066.159 2.228.417 1.695.540
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -50.126 -3.505 -6.677
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 413 136 239
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -49.713 -3.370 -6.437
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.016.446 2.225.048 1.689.103
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 664
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 367
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -15.850 -5.850 -3.055
07 Summe investive Auszahlungen -15.850 -5.850 -3.055
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.850 -5.850 -3.055
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 665
Investitionen
Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08052-0001 Erwerb AV
Familienbildung -23.100 -23.100 0 0 0 0
08052-1002 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG -1.450 -1.450 0 0 0 0
09052-0002 Erwerb AV
Erziehungsberatung -500 -500 0 0 0 0
09052-1001 Erwerb AV
Familienbildung, GWG -5.265 -5.265 0 0 0 0
12051-0017 Erwerb AV
Familienbildung (ab 2012) -42.000 -12.000 -14.000 0 -4.000 0
12051-1017 Erwerb AV
Familienbildung, GWG (ab 2012) -13.450 -4.050 -1.350 0 -1.350 -2.384
12051-1018 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG (ab
2012)
-4.000 -1.500 -500 0 -500 -671
12051-8001 Ausbau
Beratungsstelle Scentral -
Inv.zuschuss IDA
-50.000 -50.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 666
Produktbeschreibung Produkt 367000
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
367
367000
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Scentral)
Ziele des Produktes
- akzeptierende Sucht- und Drogenhilfe sichert größtmögliche Gesundheitsfürsorge und vermittelt in weiterführende Hilfsorganisationen der
Sucht- und Drogenhilfe zum Herausführen aus der Sucht und Heranführen an ein selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Angebots- und
Leistungsschwerpunkte der
Förderungen = Scentral
(Diakonisches Werk)
474.055,39 € 474.055,39 € 531.894,44 € weitere Kosten:
Personal
Kontaktladen
Hinweis: Spritzenkauf, Spritzentausch,
Beratungs- und Auftragskontakte,
Juristische Beratungen
- Anzahl Angebote und Beratungen 27.853 27.853 26.811
Substitutionsambulanz
- Anzahl Klienten 95 95 85
Streetwork
- Betreute Einzelfälle 87 87 85
Betreutes Übernachten (Clearingstelle)
- Anzahl Personen 91 91 92
KISS (Kontrolle im selbstbestimmten
Substanzkonsum
(Drogenreduktionsprogramm))
- Anzahl Interessenten
- Anzahl Teilnehmer/innen
- Anzahl der Teilnehmer/innen, die das
Programm beendeten
Sonstige Angebote/Leistungen Leistungsvolumen
- Drogenberatung (Caritas) 31.500 € 31.500 € weitere Kosten: Personal
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 10,41 12,28 26,73
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 667
Teilergebnishaushalt Produkt 367000
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -14 -14 -3
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -130.000 -130.000 -294.616
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -4.050 -4.050
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -34.950 47
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -213 -50
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -798
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -134.064 -169.227 -295.420
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 271.444 369.213 352.120
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.263 9.326 9.068
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 163.820 143.735 172.694
14 66 Abschreibungen 215 50
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 843.993 843.449 571.378
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 11.696
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.287.520 1.377.633 1.105.317
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.153.457 1.208.407 809.897
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -134.064 -169.227 -295.420
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.287.520 1.377.633 1.105.317
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.153.457 1.208.407 809.897
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.153.457 1.208.407 809.897
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.753 -2.427
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 113 115 142
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 113 -1.638 -2.285
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.153.569 1.206.769 807.612
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 668
Teilfinanzhaushalt Produkt 367000
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 669
Investitionen
Produkt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
12051-8001 Ausbau
Beratungsstelle Scentral -
Inv.zuschuss IDA
-50.000 -50.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 670
Produktbeschreibung Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
367
367250
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bildungsangebote, Psychoeducation, Fortbildung und Beratung für Darmstädter Eltern, Kinder, Jugendliche und andere
Erziehungsverantwortliche sowie für Menschen, die in ihren Familien Generationenverantwortung haben, dies auch mit
präventiver Zielsetzung
- Fortbildung für Fachkräfte und Ausbildung von Tagespflegepersonen
- Förderung von kinderreichen Familien
Ziele des Produktes
- Förderung von Familien in ihrer Erziehungsverantwortung
- Aufzeigen von Wegen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können
- Fortbildung für Fachkräfte und Ausbildung von Tagespflegepersonen
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen,
Ferienangebote
Anzahl Teilnehmer/innen 13.000 13.000 13.279
Hotline
Anzahl der Fälle 30 30 34
Babysprechstunde
Anzahl Fälle 150 150 141
Beratung (im Vorfeld von EB)
Anzahl unterstützte
Erziehungsberechtigte bzw. Familien
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen,
Ferienangebote
Kurse
- Anzahl 450 450 452
Offene Veranstaltungen
- Anzahl 520 520 528
Ferienangebote
- Anzahl 6 6 6
Veranstaltungsmanagement insg.:
Personaleinsatz in VZÄ 127,75
Veranstaltungsmanagement insg.
stattgefundene Kurse 976 976 986
Fachbereich 1 84
Fachbereich 2 69
Fachbereich 3 56
Fachbereich 4
Fachbereich 5 26
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 671
Produktbeschreibung Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
367
367250
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Fachbereich 6 106
Fachbereich 7 17
Fachbereich 8 3
Fachbereich 9 91
offene Treffs 353
Projekte 175
Ferienangebote 6
Hotline
Personaleinsatz in VZÄ 0,07 0,07 0,07
Babysprechstunde
Personaleinsatz in VZÄ 0,06 0,06 0,06
Beratung (im Vorfeld von EB)
Personaleinsatz in VZÄ
fallübergreifende Arbeit,
Vernetzung, Kooperation 1,7 1,7 1,6
Personaleinsatz in VZÄ 1,255
Bearbeitung der Zuschüsse für
kinderreiche Familien 0 0 721
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen,
Ferienangebote
Anzahl Teilnehmer/innen pro VZÄ
Veranstaltungsmanagement 1.720,52
Anzahl Angebote pro VZÄ
Veranstaltungsmanagement 127,75
Hotline
Anzahl Kontakte pro VZÄ/Woche
Babysprechstunde
Anzahl Kontakte pro VZÄ/Woche
Beratung (im Vorfeld von EB)
Anzahl Beratungskontakte (> 20 Min. )
pro VZÄ/Woche
fallübergreifende Arbeit,
Vernetzung, Kooperation
Anteil Personaleinsatz in % des
fachlichen Personaleinsatzes insg. 1,26 1,26 1,26
Bearbeitung der Zuschüsse für
kinderreiche Familien
Fallzahl pro VZÄ/Woche 0 0 13,6
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 11,57 22,10 27,92
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 672
Teilergebnishaushalt Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -138.000 -138.000 -141.417
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.740 -4.982
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -34.950 -81.953
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -54 -55
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -139.740 -173.004 -228.407
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 612.646 513.478 512.079
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13.317 1.226 1.371
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 354.696 245.158 278.744
14 66 Abschreibungen 2.941 5.642 5.015
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 442 742 577
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 223.718 16.696 20.419
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 26
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.207.759 782.941 818.231
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.068.019 609.937 589.824
21 56, 57 Finanzerträge -15
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) -15
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -139.740 -173.004 -228.422
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.207.759 782.941 818.231
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.068.019 609.937 589.809
27 59 Außerordentliche Erträge 1.225
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 1.225
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.068.019 609.937 591.034
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -30.496 -1.753 -4.250
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 183 21 98
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -30.313 -1.732 -4.152
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.037.706 608.205 586.882
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 673
Teilfinanzhaushalt Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -15.350 -5.350 -2.384
07 Summe investive Auszahlungen -15.350 -5.350 -2.384
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.350 -5.350 -2.384
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 674
Investitionen
Produkt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08052-0001 Erwerb AV
Familienbildung -23.100 -23.100 0 0 0 0
09052-1001 Erwerb AV
Familienbildung, GWG -5.265 -5.265 0 0 0 0
12051-0017 Erwerb AV
Familienbildung (ab 2012) -42.000 -12.000 -14.000 0 -4.000 0
12051-1017 Erwerb AV
Familienbildung, GWG (ab 2012) -13.450 -4.050 -1.350 0 -1.350 -2.384
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 675
Produktbeschreibung Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
367
367550
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Unterstützung von Darmstädter Kindern, Jugendlichen und Eltern bei der Klärung individueller und familienbezogener Probleme und der
zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung durch
- Prävention
- Diagnostik
- umfassende Beratung
- Erziehungstraining
- Therapie
- Krisenintervention
Ziele des Produktes
- Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme von Kindern, Jugendlichen, ihrer Eltern oder anderer
Erziehungsverantwortlicher
- Kompetenzsteigerung von Familien bzgl. ihres Erziehungsverhaltens und ihrer Fähigkeit zur Konfliktbewältigung
- niedrigschwelliger Zugang zum Leistungsangebot
- Berücksichtigung der Ressourcen der Kinder, Jugendlichen und ihrer Eltern sowie ihres sozialen Umfeldes
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
erreichte Personen (461
Problemkinder mit Begleitpersonen)
Fallzahl Jahressumme 1.000 1.150 1.170
Zugänge 300 330 334
Abgänge, Beendigungen 325 325 325
Zielvereinbarungen mit den Klienten
Anzahl
Ergebnis (Abschluss oder
Fortschreibung), in %
- Ziele vollständig erreicht
- Ziele weitgehend erreicht
- Ziele teilweise erreicht
- Ziele nicht erreicht
- Zielerreichung nicht einschätzbar
Zufriedenheit der Hilfeempfänger
Ergebnisse Abschlussbefragung
Anteil der Klienten (> 3 Beratungen),
die mindestens die
"Note 2" zur Gesamtzufriedenheit
abgegeben haben
Hinweis: Voraussetzung ist die
Entwicklung einer qualifizierten
Abschlussbefragung. Je nach
Erkenntnisinteresse erfolgt sie
unmittelbar zum Abschluss des
Beratungsprozesses
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 676
Produktbeschreibung Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
367
367550
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
(Schwerpunkt: Beratungsprozess) oder
nach z. B. 6 Monaten (Ergebnis,
Wirkungen)
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Kontakte, Leistungen, Sitzungen o.ä.
nach Sitzungen 1.400 1.500 1.528
Information, Kurzberatung nach
Sitzungen 180 200 207
Beratung nach Sitzungen 850 940 911
begleiteter Umgang/Beratung FamFG
nach Sitzungen 8 12 11
Babysprechstunde nach Sitzungen 130 140 141
Gruppenangebote: Individuelles
Kleingruppen-Elterntraining, 117
Sozialkompetenztraining,
Mototherapie - Sitzungen
Prävention: Vernetzung,
Kooperation 16% 16% 16%
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Reaktionszeit
Zielerreichungsgrad: Erstgespräch
Diagnose/Beratung innerhalb von 2
Wochen nach Anmeldung
230 270 276
Zielerreichungsgrad: Erstgespräch
Diagnose/Beratung innerhalb von 4
Wochen nach Anmeldung
65 65 65
Wochenöffnungsstunden 39 39 39
Umfang in Stunden
Beratungsintensität
abgeschlossene Fälle, Beratung (ggf.
inkl. Diagnostik), nach Anzahl Kontakte
bis 5 Kontakte 230 250 250
6 - 10 Kontakte 30 40 39
11 - 20 Kontakte 20 25 25
> 20 Kontakte 11 11 11
fallbezogene Auslastung
Kontakte (60 Min.) je VZÄ
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,13 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 677
Teilergebnishaushalt Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.120
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.120
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 487.090 302.350 244.925
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.588 80 67
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 208.553 107.116 50.884
14 66 Abschreibungen 504 527 340
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 284
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 140.784
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 845.803 410.073 296.216
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 844.683 410.073 296.216
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.120
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 845.803 410.073 296.216
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 844.683 410.073 296.216
27 59 Außerordentliche Erträge -1.608
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.608
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 844.683 410.073 294.609
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -19.630
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 118
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -19.512
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 825.171 410.073 294.609
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 678
Teilfinanzhaushalt Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -500 -500 -671
07 Summe investive Auszahlungen -500 -500 -671
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500 -500 -671
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 679
Investitionen
Produkt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08052-1002 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG -1.450 -1.450 0 0 0 0
09052-0002 Erwerb AV
Erziehungsberatung -500 -500 0 0 0 0
12051-1018 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG (ab
2012)
-4.000 -1.500 -500 0 -500 -671
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 680
anlage 8
29548 Zeichen
Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Produktbereich 8 Sportförderung Teilergebnishaushalt Produktbereich 8 Sportförderung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -133.900 -222.700 -354.112 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -444.200 -78.260 -88.449 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -128 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -578.100 -300.960 -442.689 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 636.910 700.610 723.697 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 44.500 45.980 47.557 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.655.604 1.698.335 1.575.060 14 66 Abschreibungen 152.024 138.674 138.922 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 7.038.900 5.426.519 5.680.852 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 6.500 5.500 6.125 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 107 3.000 328 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 9.534.545 8.018.618 8.172.542 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.956.445 7.717.658 7.729.853 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -578.100 -300.960 -442.689 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 9.534.545 8.018.618 8.172.542 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.956.445 7.717.658 7.729.853 27 59 Außerordentliche Erträge -1.500 -6.024 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 15.758 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.500 9.735 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.954.945 7.717.658 7.739.587 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -457.000 -534.000 -532.350 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 519.000 523.500 518.541 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 62.000 -10.500 -13.809 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 9.016.945 7.707.158 7.725.778 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 706 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 8 Sportförderung Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 10.500.000 04 Summe investive Einzahlungen 10.500.000 05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -2.490.000 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -370.000 -570.000 -404.688 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -370.000 -370.000 -336.065 07 Summe investive Auszahlungen -370.000 -570.000 -2.894.688 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -370.000 -570.000 7.605.312 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 707 Investitionen Produktbereich 8 - Sportförderung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08052-1561 Erwerb AV Sporthalle am Böllenfalltor, GWG 0 0 0 0 0 -1.144 08052-8100 Investitionszuschüsse an Sportvereine -1.395.000 -795.000 -120.000 0 -120.000 -147.765 08052-8200 Inv.Zuschuss Kunstrasenplatz -200.000 -200.000 0 0 0 0 11052-4001 Erneuerung Flutlichtanlage -220.000 -220.000 0 0 0 0 11052-4002 Erneuerung Kunstrasen -30.000 -30.000 0 0 0 0 11052-5910 Sportpark Böllenfalltor, Sanierung -1.300.000 -1.300.000 0 0 -200.000 -67.478 14052-0565 Erwerb Mähwerk, Stadion am Böllenfalltor -35.000 -35.000 0 0 0 0 14052-8300 Sonderinvestitionsprogramm Sportförderung (energ.) -1.000.000 -500.000 -250.000 0 -250.000 -188.300 14052-9001 Sportstätten GmbH -14.000.000 -14.000.000 0 0 0 -2.490.000 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 708 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -133.900 -92.700 -15.744 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -88.848 -46.956 -80.997 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -222.748 -139.656 -96.741 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 190.318 216.350 220.975 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 26.660 27.534 28.476 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.119 53.969 84.286 14 66 Abschreibungen 57.011 36.326 52.025 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 1.320.870 1.443.370 1.117.211 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 6.500 5.500 6.125 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 107 150 107 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.641.585 1.783.199 1.509.206 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.418.837 1.643.543 1.412.465 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -222.748 -139.656 -96.741 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.641.585 1.783.199 1.509.206 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.418.837 1.643.543 1.412.465 27 59 Außerordentliche Erträge -1.500 -6.024 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.500 -6.024 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.417.337 1.643.543 1.406.441 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -457.000 -534.000 -532.350 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 519.000 294.000 518.541 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 62.000 -240.000 -13.809 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.479.337 1.403.543 1.392.632 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 709 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -132.765 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -132.765 07 Summe investive Auszahlungen -132.765 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -132.765 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 710 Investitionen Produktgruppe 421 - Förderung des Sports Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08052-8100 Investitionszuschüsse an Sportvereine 0 0 0 0 0 -132.765 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 711 Produktbeschreibung Produkt 421010 Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung Produktbereich Produktgruppe Produkt 8 421 421010 Sportförderung Förderung des Sports Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Sportamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Sportberatung von Bürgerinnen und Bürgern, Einrichtungen, Gremien, Vereinen und anderen Organisationen - Projekt- und Prozessberatung - Information und Service - Anwendung und Umsetzung der Sportförderungsrichtlinien - Steuerung des Sportentwicklungsprozesses in Darmstadt - Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus der Sportentwicklungsstudie - Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Sportentwicklungsprozesses - Initiierung, Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Sport und Spielfest, Sportlerehrung) - Betreuung von Veranstaltungspartnern - Veranstaltungsberatung - Mittel- und Materialbereitstellung - Beteiligung in Organisationskomitees und Jurys Ziele des Produktes - die Förderung der Darmstädter Sportvereine- und Verbände ist ein elementarer Bestandteil der aktiven Bürgergesellschaft - Sport und Bewegung ist ein Beitrag für Lebensqualität, Gesundheit und Wohlbefinden - Sport ist als Staatsziel in der Hessischen Verfassung verankert Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Anzahl Vereinsmitglieder in Sportvereinen 44.400 44.400 44.400 davon weiblich 17.800 17.800 17.800 davon männlich 26.600 26.600 26.600 davon 0 - 18 Jahre 13.300 13.300 13.300 davon männlich 5.750 5.750 5.750 davon weiblich 7.550 7.550 7.550 davon über 61 Jahre 8.000 8.000 8.000 davon weiblich 3.200 3.200 3.200 davon männlich 4.800 4.800 4.800 Anteil Vereinsmitgliedschaften an der Stadtbevölkerung in % 29% 29% 29% Anzahl Sportvereine 110 110 110 davon weniger als 1.000 Mitglieder 68 68 68 davon mehr als 1.000 Mitglieder 12 12 12 davon förderungswürdig 57 57 57 davon nicht förderungswürdig 53 53 53 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Sachkostenzuschüsse in € insg. 2.960 € 2.960 € 390 € davon DLRG 400 € 400 € 390 € Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 712 Produktbeschreibung Produkt 421010 Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung Produktbereich Produktgruppe Produkt 8 421 421010 Sportförderung Förderung des Sports Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung Zuschuss Sportkreis Darmstadt- Dieburg 20.000 € 20.000 € 20.000 € Übungsleiterzuschüsse in € 15.000 € 15.000 € 11.497 € Anzahl der geförderten Übungsleiter/innen 450 450 490 Festbetragszuschüsse in € - Energiekosten für Freianlagen 190.200 € 190.200 € 168.722 € - Hallenbetrieb 323.810 € 323.810 € 279.810 € - Reit- und Tennishallen 6.480 € 6.480 € 21.060 € - "Jugendsportmark" 126.100 € 126.100 € 114.206 € Zuschüsse für Baumaßnahmen in € - bauliche Unterhaltung 25.564 € 25.564 € 25.564 € - Investitionsmaßnahmen 285.000 € 285.000 € 296.546 € Bezuschussung von Sportveranstaltungen in € 7.205 € 7.205 € 6.951 € Fahrtkosten in € - Meisterschaften 6.135 € 6.135 € 3.654 € DSW-Schwimmleistungszentrum in € 235.000 € 235.000 € 176.675 € Internationale Schülerspiele 13.000 € 13.000 € 31.699 € Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead 3,25 3,25 2,93 Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead 2,11 2,11 2,06 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 13,57 7,83 6,41 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 713 Teilergebnishaushalt Produkt 421010 Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -133.900 -92.700 -15.744 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -88.848 -46.956 -80.997 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -222.748 -139.656 -96.741 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 190.318 216.350 220.975 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 26.660 27.534 28.476 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.119 53.969 84.286 14 66 Abschreibungen 57.011 36.326 52.025 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 1.320.870 1.443.370 1.117.211 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 6.500 5.500 6.125 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 107 150 107 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.641.585 1.783.199 1.509.206 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.418.837 1.643.543 1.412.465 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -222.748 -139.656 -96.741 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.641.585 1.783.199 1.509.206 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.418.837 1.643.543 1.412.465 27 59 Außerordentliche Erträge -1.500 -6.024 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.500 -6.024 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.417.337 1.643.543 1.406.441 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -457.000 -534.000 -532.350 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 519.000 294.000 518.541 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 62.000 -240.000 -13.809 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.479.337 1.403.543 1.392.632 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 714 Teilfinanzhaushalt Produkt 421010 Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -132.765 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -132.765 07 Summe investive Auszahlungen -132.765 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -132.765 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 715 Investitionen Produkt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08052-8100 Investitionszuschüsse an Sportvereine 0 0 0 0 0 -132.765 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 716 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -130.000 -338.368 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -355.352 -31.304 -7.452 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -128 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -355.352 -161.304 -345.948 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 446.592 484.260 502.722 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 17.840 18.446 19.081 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.615.485 1.644.366 1.490.774 14 66 Abschreibungen 95.013 102.348 86.897 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 5.718.030 3.983.149 4.563.641 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.850 221 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.892.960 6.235.419 6.663.336 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.537.608 6.074.115 6.317.388 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -355.352 -161.304 -345.948 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.892.960 6.235.419 6.663.336 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.537.608 6.074.115 6.317.388 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 15.758 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 15.758 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.537.608 6.074.115 6.333.146 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 229.500 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 229.500 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.537.608 6.303.615 6.333.146 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 717 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 10.500.000 04 Summe investive Einzahlungen 10.500.000 05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -2.490.000 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -370.000 -570.000 -271.923 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -370.000 -370.000 -203.300 07 Summe investive Auszahlungen -370.000 -570.000 -2.761.923 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -370.000 -570.000 7.738.077 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 718 Investitionen Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08052-1561 Erwerb AV Sporthalle am Böllenfalltor, GWG 0 0 0 0 0 -1.144 08052-8100 Investitionszuschüsse an Sportvereine -1.395.000 -795.000 -120.000 0 -120.000 -15.000 08052-8200 Inv.Zuschuss Kunstrasenplatz -200.000 -200.000 0 0 0 0 11052-4001 Erneuerung Flutlichtanlage -220.000 -220.000 0 0 0 0 11052-4002 Erneuerung Kunstrasen -30.000 -30.000 0 0 0 0 11052-5910 Sportpark Böllenfalltor, Sanierung -1.300.000 -1.300.000 0 0 -200.000 -67.478 14052-0565 Erwerb Mähwerk, Stadion am Böllenfalltor -35.000 -35.000 0 0 0 0 14052-8300 Sonderinvestitionsprogramm Sportförderung (energ.) -1.000.000 -500.000 -250.000 0 -250.000 -188.300 14052-9001 Sportstätten GmbH -14.000.000 -14.000.000 0 0 0 -2.490.000 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 719 Produktbeschreibung Produkt 424010 Sportstättenmanagement Produktbereich Produktgruppe Produkt 8 424 424010 Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportstättenmanagement Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Sportamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten - Sportstättenbelegung - Veranstaltungsraum für außersportliche, z. B. kulturelle und kommerzielle Veranstaltungen zur Verfügung stellen Ziele des Produktes - Sicherstellung des Schulsports - Förderung des Sports in Vereinen und Verbänden - Nutzungsoptimierung und Auslastung der Sportstätten - Herstellung der Leistungsbereitschaft (mittels Nutzungszeiten) von Sportplätzen, Sporthallen und sonstigen Sportanlagen - Herstellung der Leistungsbereitschaft (mittels Nutzungszeiten) für außersportliche, kulturelle und sonstige Veranstaltungen - Pflege und Unterhaltung von Sportflächen - Erzielen von Einnahmen - Beteiligungsmöglichkeiten am Sport für die Bevölkerung schaffen Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Spielfelder in städtischer Verwaltung 7 7 7 Sporthallen in Verwaltung Sportamt 5 5 5 Gebäudemanagem. 3 Hallen IDA Sporthallen in Verwaltung IDA 26 26 26 Schulsporthallen Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Stadion am Böllenfalltor Umsatzerlöse aus Mieten 118.594 € Gesamte betriebliche Aufwendungen 441.138 € davon Aufwendungen für bezogene Leistungen 233.394 € darunter Energiekosten 198.250 € davon Aufwendungen für Instandhaltungen und Wartungen 25.240 € davon Personalaufwendungen 148.160 € davon Abschreibungen 25.445 € Zuschuss an die Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG 750.000 € Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead 10,29 10,29 10,11 Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead 9,54 9,54 9,54 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 720 Produktbeschreibung Produkt 424010 Sportstättenmanagement Produktbereich Produktgruppe Produkt 8 424 424010 Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportstättenmanagement Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Belegstunden Hallen Verwaltung Sportamt Kasinohalle: Schulen 7.410 7.410 7.410 Vereine 3.600 3.600 3.600 Vereine am Wochenende 7.410 7.410 7.410 Hirtengrundhalle: Schule 5.560 5.560 5.560 Vereine 2.700 2.700 2.700 Vereine am Wochenende 7.410 7.410 7.410 Sporthalle Bürgerpark: Schulen 11.120 11.120 11.120 Vereine 5.400 5.400 5.400 Vereine am Wochenende 3.000 3.000 3.000 Rollsportzentrum: Schulen 1.860 1.860 1.860 Vereine 900 900 900 Vereine am Wochenende 1.000 1.000 1.000 Böllenfalltor Sporthalle (nachrichtlich, da ab 2015 nicht mehr in Verwaltung des Sportamtes) Schulen 1.950 1.950 1.950 Vereine 800 800 800 Vereine am Wochenende 500 500 500 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 12,15 7,16 16,48 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 721 Teilergebnishaushalt Produkt 424010 Sportstättenmanagement Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -130.000 -338.368 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -355.352 -31.304 -7.452 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -128 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -355.352 -161.304 -345.948 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 446.592 484.260 502.722 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 17.840 18.446 19.081 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.615.485 1.644.366 1.490.774 14 66 Abschreibungen 95.013 102.348 86.897 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 750.000 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.850 221 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.924.930 2.252.270 2.099.695 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.569.578 2.090.966 1.753.747 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -355.352 -161.304 -345.948 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.924.930 2.252.270 2.099.695 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.569.578 2.090.966 1.753.747 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 15.758 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 15.758 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.569.578 2.090.966 1.769.505 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 229.500 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 229.500 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.569.578 2.320.466 1.769.505 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 722 Teilfinanzhaushalt Produkt 424010 Sportstättenmanagement Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 10.500.000 04 Summe investive Einzahlungen 10.500.000 05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -2.490.000 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -370.000 -570.000 -271.923 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -370.000 -370.000 -203.300 07 Summe investive Auszahlungen -370.000 -570.000 -2.761.923 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -370.000 -570.000 7.738.077 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 723 Investitionen Produkt 424010 - Sportstättenmanagement Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08052-1561 Erwerb AV Sporthalle am Böllenfalltor, GWG 0 0 0 0 0 -1.144 08052-8100 Investitionszuschüsse an Sportvereine -1.395.000 -795.000 -120.000 0 -120.000 -15.000 08052-8200 Inv.Zuschuss Kunstrasenplatz -200.000 -200.000 0 0 0 0 11052-4001 Erneuerung Flutlichtanlage -220.000 -220.000 0 0 0 0 11052-4002 Erneuerung Kunstrasen -30.000 -30.000 0 0 0 0 11052-5910 Sportpark Böllenfalltor, Sanierung -1.300.000 -1.300.000 0 0 -200.000 -67.478 14052-0565 Erwerb Mähwerk, Stadion am Böllenfalltor -35.000 -35.000 0 0 0 0 14052-8300 Sonderinvestitionsprogramm Sportförderung (energ.) -1.000.000 -500.000 -250.000 0 -250.000 -188.300 14052-9001 Sportstätten GmbH -14.000.000 -14.000.000 0 0 0 -2.490.000 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 724 Produktbeschreibung Produkt 424020 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder Produktbereich Produktgruppe Produkt 8 424 424020 Sportförderung Sportstätten und Bäder Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder Kurzbeschreibung des Produktes Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Bäder finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 725 Teilergebnishaushalt Produkt 424020 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 4.968.030 3.983.149 4.563.641 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.968.030 3.983.149 4.563.641 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.968.030 3.983.149 4.563.641 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.968.030 3.983.149 4.563.641 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.968.030 3.983.149 4.563.641 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.968.030 3.983.149 4.563.641 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.968.030 3.983.149 4.563.641 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 726 Teilfinanzhaushalt Produkt 424020 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 727
anlage 4
108748 Zeichen
Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft Teilergebnishaushalt Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -280.040 -142.040 -490.067 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300 -300 -1.024 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -288.035 -215.927 -211.302 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -1.569.766 -2.071.900 -2.554.200 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -5.353 -231.950 -235.758 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -32.760 -46.556 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.143.494 -2.694.877 -3.538.906 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.246.398 1.220.510 1.246.581 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 171.269 121.103 140.813 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.742.126 1.324.948 2.377.715 14 66 Abschreibungen 321.900 376.862 235.822 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 30.588.462 23.681.812 27.159.013 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 77.677 81.992 84.868 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.148 1.118 248 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 34.148.981 26.808.345 31.245.060 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 32.005.487 24.113.468 27.706.154 21 56, 57 Finanzerträge 30 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 30 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.143.494 -2.694.877 -3.538.876 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 34.148.981 26.808.345 31.245.060 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 32.005.487 24.113.468 27.706.184 27 59 Außerordentliche Erträge -25.000 -794.442 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -25.000 -794.442 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 31.980.487 24.113.468 26.911.741 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.147 1.988 914 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.147 1.988 914 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 31.981.634 24.115.457 26.912.655 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 394 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 46.000 04 Summe investive Einzahlungen 46.000 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.242.000 -232.000 -736.125 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -1.131.000 -121.000 -664.284 07 Summe investive Auszahlungen -1.242.000 -232.000 -736.125 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.242.000 -232.000 -690.125 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 395 Investitionen Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08000-9000 AV Spenden 0 0 0 0 0 -46.000 08041-0001 Erwerb von Museumsgegenständen -96.000 -56.000 -8.000 0 -8.000 -4.000 08041-0002 Erwerb von Archivalien -8.000 -8.000 0 0 0 0 08041-0003 Erwerb von Kunstgegenständen -40.000 -40.000 0 0 0 0 08041-0004 Erwerb von Kunstgenständen (zeitgen. Kunst) -38.700 -23.700 -3.000 0 -3.000 -17.807 08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv -4.000 -4.000 0 0 0 0 08067-0323 Erwerb AV Vivarium -30.600 -30.600 0 0 0 0 09020-8001 Städt.Anteil an Sanierungskosten d. Staatstheaters -1.144.284 -1.144.284 0 0 0 -464.284 09041-9001 Stammkapitalerhöhung IWU -29.800 -29.800 0 0 0 0 09067-5001 Schildkrötenanlage -20.000 -20.000 0 0 0 0 10041-1002 Erwerb AV Archivprojekte, GWG 0 0 0 0 0 -267 12041-0001 Erwerb AV Internationales Musikinstitut -2.430 -2.430 0 0 0 0 13040-1332 Pädagogische Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -731 13041-8001 Inv.Zuschuss Baumaßnahme Schlossmuseum -500.000 -500.000 0 0 0 0 14041-1007 Erwerb AV Jazz- Institut, GWG 0 0 0 0 0 -3.037 14041-5001 Dachsanierung Kunsthalle -200.000 -200.000 0 0 0 -200.000 15020-8001 Städt. Anteil Sanierungskosten Staatstheater -3.420.000 0 -1.100.000 0 0 0 15041-5001 Investitionszuschuss Kunsthalle -200.000 -100.000 -100.000 0 -100.000 0 15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch- Baltische Gesellschaft -70.000 -50.000 -20.000 0 -50.000 0 15041-5003 Investitionszuschuss Jüdische Gemeinde -60.000 -60.000 0 0 -60.000 0 15041-8028 Investitionszuschüsse Liberale Synagoge -22.000 -11.000 -11.000 0 -11.000 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 396 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -72.799 -424 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -22.600 -22.600 -22.600 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -32.760 -32.760 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -95.399 -55.784 -55.370 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 57.599 48.005 78.854 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 30.858 446 3.414 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 151.954 191.256 155.711 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 66.089 72.185 92.673 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 22.608 22.605 22.952 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 1 21 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 329.109 334.498 353.624 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 233.710 278.714 298.254 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -95.399 -55.784 -55.370 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 329.109 334.498 353.624 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 233.710 278.714 298.254 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 233.710 278.714 298.254 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2 23 48 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2 23 48 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 233.712 278.737 298.302 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 397 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 398 Investitionen Produktgruppe 251 - Wissenschaft und Forschung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 09041-9001 Stammkapitalerhöhung IWU -29.800 -29.800 0 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 399 Produktbeschreibung Produkt 251010 Förderung von Wissenschaft und Forschung Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 251 251010 Kultur und Wissenschaft Wissenschaft und Forschung Förderung von Wissenschaft und Forschung Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Kulturamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Bereitstellung und Unterhaltung Geschäftsräume für Einrichtungen mit wissenschaftlichen Aufgabenfeldern - Glückert-Haus - Haus Olbrich - Zuschüsse für die Institutionen - Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung - Deutsches Poleninstitut - Förderung herausragender wissenschaftlicher Leistungen (Georg-Büchner Preis, Georg-Moller Preis ) - Gewährung von Zuschüssen an sonstige Vereine, Institutionen und Privatpersonen für wissenschaftliche Arbeiten Ziele des Produktes - Sicherung der Rahmenbedingungen einer wissenschaftlichen Tätigkeit in den Bereichen Literatur, Architektur, Gesellschaft Bemerkung zum Produktbereich 4: Auf Grund organisatorischer Änderungen und der Überarbeitung der Kostenrechnung kann es zu Ansatzverschiebungen im Produktbereich 4 kommen, da u.a. die hinterlegten Verteilungsschlüssel für Overheadkosten aktualisiert wurden. Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Förderung von Wissenschaft und Forschung in Euro institutionelle Förderung Deutsche Akademie für Dichtung und Sprache 21.010,00 € 21.010,00 € 20.610,00 € institutionelle Förderung Deutsches Poleninstitut 43.200,00 € 43.200,00 € 23.200,00 € s. Hinweis Hinweis: Darstellung ab 2016 ist noch zu klären, da Förderung zukünftig über Sach- und Dienstlstg. Bereitstellung von Preisgeldern - Georg-Büchner Preis 18.780,00 € 18.780,00 € 18.982,18 € Bereitstellung von Preisgeldern - Georg-Moller Preis 2.600,00 € 2.600,00 € 2.600,00 € Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 28,99 16,68 15,66 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 400 Teilergebnishaushalt Produkt 251010 Förderung von Wissenschaft und Forschung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -72.799 -424 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -22.600 -22.600 -22.600 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -32.760 -32.760 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -95.399 -55.784 -55.370 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 57.599 48.005 78.854 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 30.858 446 3.414 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 151.954 191.256 155.711 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 66.089 72.185 92.673 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 22.608 22.605 22.952 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 1 21 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 329.109 334.498 353.624 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 233.710 278.714 298.254 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -95.399 -55.784 -55.370 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 329.109 334.498 353.624 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 233.710 278.714 298.254 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 233.710 278.714 298.254 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2 23 48 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2 23 48 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 233.712 278.737 298.302 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 401 Teilfinanzhaushalt Produkt 251010 Förderung von Wissenschaft und Forschung Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 402 Investitionen Produkt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 09041-9001 Stammkapitalerhöhung IWU -29.800 -29.800 0 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 403 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -133.020 -133.020 -209.592 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -43.811 -44.513 -208.110 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5.651 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -176.831 -177.533 -423.353 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 315.784 335.787 313.104 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 81.353 74.862 77.136 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 271.770 275.907 221.582 14 66 Abschreibungen 22.649 85.250 8.946 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 3.049.097 1.744.794 2.553.975 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 13.496 13.327 21.548 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 49 38 45 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.754.199 2.529.965 3.196.335 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.577.368 2.352.432 2.772.982 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -176.831 -177.533 -423.353 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.754.199 2.529.965 3.196.335 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.577.368 2.352.432 2.772.982 27 59 Außerordentliche Erträge -39.094 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -39.094 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.577.368 2.352.432 2.733.888 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 295 667 102 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 295 667 102 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.577.663 2.353.099 2.733.990 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 404 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 46.000 04 Summe investive Einzahlungen 46.000 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -111.000 -111.000 -267.807 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -200.000 07 Summe investive Auszahlungen -111.000 -111.000 -267.807 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -111.000 -111.000 -221.807 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 405 Investitionen Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08000-9000 AV Spenden 0 0 0 0 0 -46.000 08041-0001 Erwerb von Museumsgegenständen -96.000 -56.000 -8.000 0 -8.000 -4.000 08041-0002 Erwerb von Archivalien -8.000 -8.000 0 0 0 0 08041-0003 Erwerb von Kunstgegenständen -40.000 -40.000 0 0 0 0 08041-0004 Erwerb von Kunstgenständen (zeitgen. Kunst) -38.700 -23.700 -3.000 0 -3.000 -17.807 08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv -4.000 -4.000 0 0 0 0 14041-5001 Dachsanierung Kunsthalle -200.000 -200.000 0 0 0 -200.000 15041-5001 Investitionszuschuss Kunsthalle -200.000 -100.000 -100.000 0 -100.000 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 406 Produktbeschreibung Produkt 252010 Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 252 252010 Kultur und Wissenschaft Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Kulturamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Aufbau und Unterhaltung der städtischen Kunstsammlung - Betrieb Museumsshop - Förderung von herausragenden Leistungen: - Wilhelm-Loth-Preis - Charlotte-Prinz-Stipendium - Gewährung von Zuschüssen für Ausstellungen und Vereine Ziele des Produktes - Bewahrung der Zeugnisse bedeutender Darmstädter Kunst aller Epochen, Förderung von Künstlern und Ausstellungen Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Städtische Kunstsammlung Anzahl Objekte ca. 19.000 ca. 19.000 ca. 19.000 W.-Loth-Preis/C.-Prinz-Stipendien 1 1 1 Förderung von Ausstellungen und Vereinen Anzahl geförderte Ausstellungen 1 1 1 Anzahl institutionelle Förderungen 7 7 7 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Städtische Kunstsammlung Anzahl Restaurierungen bisher nicht bezifferbar Anzahl Objekte mit erheblichem Restaurierungsbedarf Förderung in € Wilhelm-Loth-Preis - Kunstpreis 14.400,00 € 0 € 15.372,12 € alle 2 Jahre Charlotte-Prinz Stipendien 13.200,00 € 13.200,00 € 13.200,00 € Ausstellungen 19.900,00 € 19.900,00 € 16.000,00 € Hessen-Design institutionelle Förderung/Vereine 243.577,00 € 241.037,00 € 221.336,00 € Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen städtische Kunstsammlung Inventarisierungsgrad 100 % 100% davon in EDV 100% 100% Museumsshop Wochenöffnungsstunden 42 42 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 30,88 26,71 37,48 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 407 Teilergebnishaushalt Produkt 252010 Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -131.000 -131.000 -207.936 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -516 -501 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5.451 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -131.516 -131.501 -213.387 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 7.765 4.381 32.370 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.045 1.003 5.096 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 112.442 112.936 182.696 14 66 Abschreibungen 21.677 84.090 7.695 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 269.690 276.647 320.130 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 13.225 13.207 21.328 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 2 32 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 425.847 492.266 569.346 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 294.331 360.766 355.959 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -131.516 -131.501 -213.387 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 425.847 492.266 569.346 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 294.331 360.766 355.959 27 59 Außerordentliche Erträge -39.094 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -39.094 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 294.331 360.766 316.866 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7 53 72 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 7 53 72 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 294.338 360.818 316.938 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 408 Teilfinanzhaushalt Produkt 252010 Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 46.000 04 Summe investive Einzahlungen 46.000 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -111.000 -111.000 -267.807 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -200.000 07 Summe investive Auszahlungen -111.000 -111.000 -267.807 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -111.000 -111.000 -221.807 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 409 Investitionen Produkt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08000-9000 AV Spenden 0 0 0 0 0 -46.000 08041-0001 Erwerb von Museumsgegenständen -96.000 -56.000 -8.000 0 -8.000 -4.000 08041-0003 Erwerb von Kunstgegenständen -40.000 -40.000 0 0 0 0 08041-0004 Erwerb von Kunstgenständen (zeitgen. Kunst) -38.700 -23.700 -3.000 0 -3.000 -17.807 14041-5001 Dachsanierung Kunsthalle -200.000 -200.000 0 0 0 -200.000 15041-5001 Investitionszuschuss Kunsthalle -200.000 -100.000 -100.000 0 -100.000 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 410 Produktbeschreibung Produkt 252020 Betrieb des Stadtarchivs Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 252 252020 Kultur und Wissenschaft Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Betrieb des Stadtarchivs Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Kulturamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Sammlung, Aufbewahrung, Erschließung und allgemeine Nutzbarmachung des Archivgutes - Erforschung der Stadt- und Heimatgeschichte - Herausgabe von Publikationen - Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen - Vorträge zur Stadt- und Heimatgeschichte - Auskünfte - Gutachten Ziele des Produktes - Aufbewahren der Unterlagen von bleibendem Wert für die Sicherung berechtigter Belange von Bürgerinnen und Bürgern, zur Bereitstellung von Informationen für Gesetzgebung, Verwaltung, Rechtspflege oder von historischer Bedeutung Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Bestände des Stadtarchivs lfd. m 2.970 2.900 2.938 Stadtarchiv als stadtgeschichliches Informationsforum Anzahl externe Nutzungen (Auskünfte, Ausleihen) 500 500 454 davon Ausleihungen 30 30 5 Anzahl interne Nutzungen (Auskünfte, Ausleihen) 750 750 469 davon bereitgestellte Archival. 600 600 913 Anzahl schriftlicher Anfragen 400 400 337 Anzahl telefonischer Beratungen 2.350 2.350 2.350 Anzahl Besucher/innen 160 160 132 stadtgeschichtliche Forschung und Vermittlung Anzahl Publikationen 2 3 7 Anzahl Vorträge u.ä. 5 4 9 Anzahl Führungen 5 8 2 Anzahl Ausstellungen 1 2 3 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Bildung und Erschließung der Archivbestände gesichtetes Archivgut in m 270 270 80 übernommenes Archivgut in % des gesichteten Materials 10% 10% 15% Erschließung: Informationsträger in % 30% 30% 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 411 Produktbeschreibung Produkt 252020 Betrieb des Stadtarchivs Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 252 252020 Kultur und Wissenschaft Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Betrieb des Stadtarchivs Konservierung/Restaurierung von Archivgut Anzahl der Restaurierungen/ Konservierungen 0 0 0 Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Erschließung des Archivs Anteil der verzeichneten Informationsträger an allen Informationsträgern in % 25% 27% 25% in Regalmetern Anteil der technisch zugänglichen Einheiten in % aller verzeichneten Einheiten 8% 8% 8% Hinweis: ca. 4.000 Fotos (1%), Pläne ca. 66% ca. 4.000 Fotos, Pläne ca. 66% sachgerechte Archivierung Anteil der sachgerecht magazinierten Bestände in % 75% 80% 75% Zugänglichkeit Wochenöffnungsstunden 31 31 31 Reaktionszeiten Anteil der schriflichen Anfragen, die innerhalb von 5 Arbeitstagen beantwortet werden 20% 20% 20% Aktivierung von Ehrenamt Anzahl Personentage, die ehrenamtlich erbracht werden 90 100 120 Gebühren Anteil der gebührenpflichtigen externen Nutzungen 225 200 225 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 0,41 0,43 0,49 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 412 Teilergebnishaushalt Produkt 252020 Betrieb des Stadtarchivs Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.020 -2.020 -1.656 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.124 -1.206 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -200 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.144 -3.226 -1.856 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 270.900 293.591 239.245 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 74.985 68.255 62.897 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 159.102 162.734 38.822 14 66 Abschreibungen 972 1.160 1.251 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 257.816 220.359 33.792 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 271 120 220 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 45 36 13 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 764.091 746.255 376.240 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 760.947 743.029 374.384 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.144 -3.226 -1.856 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 764.091 746.255 376.240 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 760.947 743.029 374.384 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 760.947 743.029 374.384 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 288 614 30 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 288 614 30 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 761.235 743.643 374.414 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 413 Teilfinanzhaushalt Produkt 252020 Betrieb des Stadtarchivs Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 414 Investitionen Produkt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08041-0002 Erwerb von Archivalien -8.000 -8.000 0 0 0 0 08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv -4.000 -4.000 0 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 415 Produktbeschreibung Produkt 252080 EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 252 252080 Kultur und Wissenschaft Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege Kurzbeschreibung des Produktes Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen nachrichtliche Gesamtdarstellung der Verlustabdeckung des EB Kulturinstitute 11.127.869 € 5.448.442 € 8.507.826,61 € Produkt 252080 2.457.034 € 1.216.637 € 2.126.956,65 € Produkt 261080 457.355 € 62.657 € 510.469,60 € Produkt 262080 1.357.600 € 655.448 € 1.106.017,46 € Produkt 263080 2.882.118 € 1.381.180 € 1.701.565,32 € Produkt 271080 619.822 € 287.133 € 510.469,60 € Produkt 272080 2.669.576 € 1.143.083 € 2.126.956,65 € Produkt 281080 684.364 € 702.304 € 425.391,33 € Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 1,64 3,31 9,25 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 416 Teilergebnishaushalt Produkt 252080 EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -42.171 -42.807 -208.110 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -42.171 -42.807 -208.110 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 37.120 37.815 41.488 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.324 5.604 9.143 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 227 238 64 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 2.521.591 1.247.787 2.200.053 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.564.261 1.291.444 2.250.749 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.522.091 1.248.637 2.042.639 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -42.171 -42.807 -208.110 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.564.261 1.291.444 2.250.749 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.522.091 1.248.637 2.042.639 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.522.091 1.248.637 2.042.639 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.522.091 1.248.637 2.042.639 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 417 Teilfinanzhaushalt Produkt 252080 EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 418 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.059 14 66 Abschreibungen 196 -806 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 915.502 465.212 1.291.406 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 915.502 465.408 1.291.659 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 915.502 465.408 1.291.659 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 915.502 465.408 1.291.659 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 915.502 465.408 1.291.659 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 915.502 465.408 1.291.659 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 915.502 465.408 1.291.659 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 419 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 420 Investitionen Produktgruppe 253 - Zoologische und Botanische Gärten Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08067-0323 Erwerb AV Vivarium -30.600 -30.600 0 0 0 0 09067-5001 Schildkrötenanlage -20.000 -20.000 0 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 421 Produktbeschreibung Produkt 253010 Zoologische Einrichtung Vivarium Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 253 253010 Kultur und Wissenschaft Zoologische und Botanische Gärten Zoologische Einrichtung Vivarium Kurzbeschreibung des Produktes Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 422 Teilergebnishaushalt Produkt 253010 Zoologische Einrichtung Vivarium Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.059 14 66 Abschreibungen 196 -806 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 915.502 465.212 1.291.406 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 915.502 465.408 1.291.659 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 915.502 465.408 1.291.659 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 915.502 465.408 1.291.659 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 915.502 465.408 1.291.659 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 915.502 465.408 1.291.659 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 915.502 465.408 1.291.659 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 423 Teilfinanzhaushalt Produkt 253010 Zoologische Einrichtung Vivarium Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 424 Investitionen Produkt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08067-0323 Erwerb AV Vivarium -30.600 -30.600 0 0 0 0 09067-5001 Schildkrötenanlage -20.000 -20.000 0 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 425 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 261 Theater Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -26.225 -21.731 -255 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -1.497.166 -2.034.300 -2.477.700 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -230.000 -230.000 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.523.391 -2.286.031 -2.707.955 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 42.321 38.233 34.780 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.273 411 7.699 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.570 1.431 9.934 14 66 Abschreibungen 266.221 235.652 208.914 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16.686.125 15.660.628 15.812.144 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 6 1 220 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 0 13 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 16.997.518 15.936.357 16.073.704 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 15.474.126 13.650.326 13.365.749 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.523.391 -2.286.031 -2.707.955 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 16.997.518 15.936.357 16.073.704 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 15.474.126 13.650.326 13.365.749 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 15.474.126 13.650.326 13.365.749 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2 6 30 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2 6 30 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 15.474.128 13.650.332 13.365.779 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 426 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 261 Theater Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.100.000 -464.284 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -1.100.000 -464.284 07 Summe investive Auszahlungen -1.100.000 -464.284 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.100.000 -464.284 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 427 Investitionen Produktgruppe 261 - Theater Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 09020-8001 Städt.Anteil an Sanierungskosten d. Staatstheaters -1.144.284 -1.144.284 0 0 0 -464.284 15020-8001 Städt. Anteil Sanierungskosten Staatstheater -3.420.000 0 -1.100.000 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 428 Produktbeschreibung Produkt 261010 Förderung des Staatstheaters Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 261 261010 Kultur und Wissenschaft Theater Förderung des Staatstheaters Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Kulturamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Umsetzung des Theatervertrags zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und dem Land Hessen Ziele des Produktes - Bereitstellen eines qualifizierten Theaterangebotes Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Staatstheater Anzahl Besuche 225.000 225.000 228.651 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Staatstheater Anzahl Veranstaltungen 700 700 738 Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Staatstheater Anzahl Produktionen 37 Spielzeit 2014/2015 - davon Neuproduktionen 34 - davon Wiederaufnahmen 3 Anteil der verkauften Karten mit Ermäßigung Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 9,18 14,39 17,44 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 429 Teilergebnishaushalt Produkt 261010 Förderung des Staatstheaters Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -19.137 -19.419 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -1.497.166 -2.034.300 -2.477.700 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -230.000 -230.000 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.516.303 -2.283.719 -2.707.700 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 36.805 36.089 20.076 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 283 122 5.503 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.557 1.415 9.918 14 66 Abschreibungen 266.221 235.652 208.914 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16.216.752 15.596.367 15.284.131 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 6 1 220 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 0 13 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 16.521.626 15.869.647 15.528.776 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 15.005.323 13.585.928 12.821.076 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.516.303 -2.283.719 -2.707.700 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 16.521.626 15.869.647 15.528.776 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 15.005.323 13.585.928 12.821.076 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 15.005.323 13.585.928 12.821.076 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2 6 30 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2 6 30 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 15.005.325 13.585.933 12.821.106 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 430 Teilfinanzhaushalt Produkt 261010 Förderung des Staatstheaters Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.100.000 -464.284 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -1.100.000 -464.284 07 Summe investive Auszahlungen -1.100.000 -464.284 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.100.000 -464.284 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 431 Investitionen Produkt 261010 - Förderung des Staatstheaters Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 09020-8001 Städt.Anteil an Sanierungskosten d. Staatstheaters -1.144.284 -1.144.284 0 0 0 -464.284 15020-8001 Städt. Anteil Sanierungskosten Staatstheater -3.420.000 0 -1.100.000 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 432 Produktbeschreibung Produkt 261080 EB Kulturinstitute - Freies Theater Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 261 261080 Kultur und Wissenschaft Theater EB Kulturinstitute - Freies Theater Kurzbeschreibung des Produktes Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 1,49 3,46 0,05 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 433 Teilergebnishaushalt Produkt 261080 EB Kulturinstitute - Freies Theater Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.088 -2.311 -255 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -7.088 -2.311 -255 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 5.516 2.144 14.704 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 991 289 2.196 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12 16 15 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 469.372 64.261 528.013 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 475.891 66.710 544.928 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 468.803 64.399 544.673 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -7.088 -2.311 -255 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 475.891 66.710 544.928 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 468.803 64.399 544.673 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 468.803 64.399 544.673 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 468.803 64.399 544.673 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 434 Teilfinanzhaushalt Produkt 261080 EB Kulturinstitute - Freies Theater Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 435 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -147.020 -9.020 -280.465 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300 -300 -1.024 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -25.639 -25.321 -85 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -50.000 -7.500 -53.900 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -53 -464 -458 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.334 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -223.012 -42.605 -338.265 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 696.170 675.603 579.750 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 38.709 25.406 12.764 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 931.272 433.374 1.543.544 14 66 Abschreibungen 1.133 1.256 1.920 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 1.911.972 1.153.608 1.380.686 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 12.568 1.115 14.789 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.080 1.064 74 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.592.904 2.291.426 3.533.528 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.369.892 2.248.821 3.195.263 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -223.012 -42.605 -338.265 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.592.904 2.291.426 3.533.528 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.369.892 2.248.821 3.195.263 27 59 Außerordentliche Erträge -25.000 -691.574 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -25.000 -691.574 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.344.892 2.248.821 2.503.688 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 820 1.094 518 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 820 1.094 518 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.345.713 2.249.915 2.504.206 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 436 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.303 07 Summe investive Auszahlungen -3.303 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.303 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 437 Investitionen Produktgruppe 262 - Musikpflege Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 10041-1002 Erwerb AV Archivprojekte, GWG 0 0 0 0 0 -267 12041-0001 Erwerb AV Internationales Musikinstitut -2.430 -2.430 0 0 0 0 14041-1007 Erwerb AV Jazz- Institut, GWG 0 0 0 0 0 -3.037 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 438 Produktbeschreibung Produkt 262010 Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut) Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 262 262010 Kultur und Wissenschaft Musikpflege Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut) Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Kulturamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Aufbau und Nutzbarmachung von Archiven und Sammlungen - Durchführung von Kursen, Symposien, Konzerten, Ausstellungen, Internationale Ferienkurse für Neue Musik - Zusammenarbeit mit anderen Institutionen Ziele des Produktes - Archivierung, Forschung und Verbreitung der Neuen Musik bzw. des Jazz Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Hinweis: Da tw. keine Planung möglich ist, sind nicht überall Planzahlen enthalten. Archivfunktion Jazzinstitut Anzahl erschlossener Informationsträger 270.000 245.000 262.825 - davon online zugänglich (nicht in Gänze möglich (Urheberrecht)) Anzahl d. mit Hilfe d. Jazzinstituts entst. Publikationen, Artikel, Ausstellungen u. wiss. Arbeiten 250 250 - eigene Publikationen 4 3 4 - Mitherausgeber 3 Buchreihen 3 Buchreihen 3 Buchreihen Anzahl Nutzungen (Auskünfte wie z.B. Mailanfragen, Telefonate, post. Anfragen; Ausleihen) 16.000 14.000 ca. 20.000 JazzNews, wöchentlicher, internationaler Online-Pressespiegel (Abonnenten) 5.000 4.500 4.439 Presseschau für int. Fachleute Jazzinstitut: Konzerte, andere Veranstaltungen Anzahl Besucher/innen, Teilnehmer/innen 4.400 4.440 4.400 Bibliotheksfunktion Internationales Musikinstitut Bestände Anzahl erschlossener Informationsträger nach Arten - Bücher 5.350 5.300 5.200 - Zeitschriftenbestand 300 300 davon 13 lfd. Reihen - Tonträger 12.200 - Notenbände 28.300 Archivfunktion Internationales Musikinstitut Bestände - Fotoarchiv 21.000 21.000 21.000 gemessen in Leitzordnern (x 0,8 m): - Korrespondenzarchiv 160 160 160 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 439 Produktbeschreibung Produkt 262010 Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut) Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 262 262010 Kultur und Wissenschaft Musikpflege Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut) - Verwaltungsunterlagen etc. 10 10 10 - Sammlung Neue Musik 88 88 88 - Sammlung Presseartikel Neue Musik 191 191 191 - Sammlung Presseartikel 55 55 55 - Sammlung über zeitgenössische Komponisten 165 165 165 Internationales Musikinstitut als Informationsforum Anzahl Nutzungen (Auskünfte, Ausleihen) 3.500 3.500 davon online Internationales Musikinstitut - Internationale Ferienkurse Anzahl Teilnehmer/innen nicht planbar keine 448 davon aus dem Ausland 386 Anzahl Besucher/innen von Veranstaltungen 13.210 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Jazzinstitut Veranstaltungen 50 55 Konzerte 30 Kurse 1 Symposien 3 Ausstellungen (Galerie des Jazzinstituts + Ausstellungsvermietungen) 7 Sonstige (Messen, Konzerte, Vorträge, Leihgaben für Ausstellungen) 20 Internationales Musikinstitut Archivfunkion, inkl. Information u.Ä.: Personaleinsatz in VZÄ Ferienkurse Personaleinsatz in VZÄ Anzahl Kurstage 18 - 18 Anzahl Kurse 250 - 250 ca. Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Anzahl Visits des Informationsangebots Jazz-Institut 1.130.000 Internationales Musikinstitut 423.150 Sponsoring, Drittmittel, Einnahmen Kostendeckungsgrad durch eingeworbene Mittel Jazz-Institut (Jazz-Forum) nicht planbar biennal Internationales Musikinstitut (Int. Ferienkurse) nicht planbar 78,86 % biennal Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 9,89 1,38 15,87 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 440 Teilergebnishaushalt Produkt 262010 Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut) Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -147.020 -9.020 -280.465 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300 -300 -1.024 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.080 -2.268 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -50.000 -7.500 -53.900 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -53 -464 -458 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.687 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -199.453 -19.552 -337.533 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 659.248 646.951 529.241 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 33.320 19.981 5.661 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 908.663 403.315 1.498.250 14 66 Abschreibungen 1.133 1.256 1.920 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 400.752 341.447 77.777 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 12.510 689 13.999 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.071 1.057 34 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.016.697 1.414.695 2.126.882 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.817.244 1.395.142 1.789.349 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -199.453 -19.552 -337.533 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.016.697 1.414.695 2.126.882 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.817.244 1.395.142 1.789.349 27 59 Außerordentliche Erträge -25.000 -661.901 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -25.000 -661.901 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.792.244 1.395.142 1.127.448 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 804 968 428 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 804 968 428 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.793.049 1.396.110 1.127.875 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 441 Teilfinanzhaushalt Produkt 262010 Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut) Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.303 07 Summe investive Auszahlungen -3.303 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.303 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 442 Investitionen Produkt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut) Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 10041-1002 Erwerb AV Archivprojekte, GWG 0 0 0 0 0 -267 12041-0001 Erwerb AV Internationales Musikinstitut -2.430 -2.430 0 0 0 0 14041-1007 Erwerb AV Jazz- Institut, GWG 0 0 0 0 0 -3.037 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 443 Produktbeschreibung Produkt 262020 Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 262 262020 Kultur und Wissenschaft Musikpflege Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Kulturamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Durchführung von Konzertveranstaltungen, Promenadenkonzerten, Rockkonzerten - Förderung Musikpreis - Gewährung von Zuschüssen an sonstige musiktreibende Vereine und Institutionen Ziele des Produktes - Aufrechterhalten eines breiten Angebotes der nicht/kommerziellen Popularmusik - Förderungen besonderer Leistungen junger Künstlerinnen und Künstler Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Sonderveranstaltungen Anzahl Besucher/innen bei eigenen Veranstaltungen 3.500 3.500 3.500 geschätzte Zahlen,Prom-Konzert weitere Förderungen/Bewilligungen Anzahl institutionelle Förderungen 10 10 9 (Vereine etc.) Anzahl Projektförderungen, Einzelmaßnahmen 11 7 7 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Sonderveranstaltungen Anzahl Veranstaltungen 51 51 43 Personaleinsatz in VZÄ 0,15 0,15 0,15 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 0,17 0,12 0,23 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 444 Teilergebnishaushalt Produkt 262020 Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -271 -220 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -647 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -271 -220 -647 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 16.435 8.700 41.444 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.447 2.406 6.370 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.484 29.940 45.189 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 117.949 139.932 191.044 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 58 426 790 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 10 8 40 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 159.383 181.412 284.876 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 159.112 181.192 284.230 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -271 -220 -647 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 159.383 181.412 284.876 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 159.112 181.192 284.230 27 59 Außerordentliche Erträge -28.673 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -28.673 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 159.112 181.192 255.556 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 16 126 90 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 16 126 90 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 159.129 181.319 255.646 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 445 Teilfinanzhaushalt Produkt 262020 Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 446 Produktbeschreibung Produkt 262080 EB Kulturinstitute - Musikpflege Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 262 262080 Kultur und Wissenschaft Musikpflege EB Kulturinstitute - Musikpflege Kurzbeschreibung des Produktes Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 1,64 3,28 0,01 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 447 Teilergebnishaushalt Produkt 262080 EB Kulturinstitute - Musikpflege Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -23.288 -22.833 -85 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -23.288 -22.833 -85 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 20.487 19.952 9.066 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.941 3.019 733 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 125 119 105 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 1.393.271 672.229 1.111.865 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.416.823 695.320 1.121.769 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.393.535 672.487 1.121.684 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -23.288 -22.833 -85 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.416.823 695.320 1.121.769 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.393.535 672.487 1.121.684 27 59 Außerordentliche Erträge -1.000 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.000 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.393.535 672.487 1.120.684 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.393.535 672.487 1.120.684 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 448 Teilfinanzhaushalt Produkt 262080 EB Kulturinstitute - Musikpflege Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 449 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 263 Musikschulen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -49.608 -48.408 -851 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -49.608 -48.408 -851 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 43.801 42.583 34.440 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.245 6.362 7.315 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 272 263 51 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 3.407.845 1.866.543 2.193.112 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.458.162 1.915.750 2.234.918 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.408.554 1.867.342 2.234.067 21 56, 57 Finanzerträge 30 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 30 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -49.608 -48.408 -821 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.458.162 1.915.750 2.234.918 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.408.554 1.867.342 2.234.097 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.408.554 1.867.342 2.234.097 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.408.554 1.867.342 2.234.097 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 450 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 263 Musikschulen Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 451 Produktbeschreibung Produkt 263080 EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 263 263080 Kultur und Wissenschaft Musikschulen EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst Kurzbeschreibung des Produktes Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 1,43 2,53 0,04 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 452 Teilergebnishaushalt Produkt 263080 EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -49.608 -48.408 -851 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -49.608 -48.408 -851 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 43.801 42.583 34.440 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.245 6.362 7.315 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 272 263 51 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 3.407.845 1.866.543 2.193.112 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.458.162 1.915.750 2.234.918 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.408.554 1.867.342 2.234.067 21 56, 57 Finanzerträge 30 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 30 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -49.608 -48.408 -821 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.458.162 1.915.750 2.234.918 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.408.554 1.867.342 2.234.097 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.408.554 1.867.342 2.234.097 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.408.554 1.867.342 2.234.097 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 453 Teilfinanzhaushalt Produkt 263080 EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 454 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271 Volkshochschulen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -10.667 -10.141 -255 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -10.667 -10.141 -255 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 9.417 8.996 14.704 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.343 1.323 2.196 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58 58 15 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 636.108 294.485 528.013 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 646.927 304.860 544.928 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 636.259 294.719 544.673 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -10.667 -10.141 -255 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 646.927 304.860 544.928 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 636.259 294.719 544.673 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 636.259 294.719 544.673 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 636.259 294.719 544.673 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 455 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 271 Volkshochschulen Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 456 Produktbeschreibung Produkt 271080 EB Kulturinstitute - Volkshochschule Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 271 271080 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen EB Kulturinstitute - Volkshochschule Kurzbeschreibung des Produktes Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 1,65 3,33 0,05 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 457 Teilergebnishaushalt Produkt 271080 EB Kulturinstitute - Volkshochschule Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -10.667 -10.141 -255 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -10.667 -10.141 -255 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 9.417 8.996 14.704 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.343 1.323 2.196 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58 58 15 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 636.108 294.485 528.013 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 646.927 304.860 544.928 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 636.259 294.719 544.673 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -10.667 -10.141 -255 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 646.927 304.860 544.928 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 636.259 294.719 544.673 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 636.259 294.719 544.673 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 636.259 294.719 544.673 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 458 Teilfinanzhaushalt Produkt 271080 EB Kulturinstitute - Volkshochschule Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 459 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 272 Büchereien Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -44.806 -39.537 -1.064 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -44.806 -39.537 -1.064 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 38.478 34.275 41.488 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.784 5.265 9.143 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 207 197 64 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 2.739.718 1.172.350 2.200.053 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.784.186 1.212.087 2.250.748 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.739.381 1.172.550 2.249.684 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -44.806 -39.537 -1.064 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.784.186 1.212.087 2.250.748 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.739.381 1.172.550 2.249.684 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.739.381 1.172.550 2.249.684 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.739.381 1.172.550 2.249.684 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 460 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 272 Büchereien Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 461 Produktbeschreibung Produkt 272080 EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 272 272080 Kultur und Wissenschaft Büchereien EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek Kurzbeschreibung des Produktes Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 1,61 3,26 0,05 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 462 Teilergebnishaushalt Produkt 272080 EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -44.806 -39.537 -1.064 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -44.806 -39.537 -1.064 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 38.478 34.275 41.488 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.784 5.265 9.143 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 207 197 64 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 2.739.718 1.172.350 2.200.053 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.784.186 1.212.087 2.250.748 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.739.381 1.172.550 2.249.684 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -44.806 -39.537 -1.064 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.784.186 1.212.087 2.250.748 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.739.381 1.172.550 2.249.684 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.739.381 1.172.550 2.249.684 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.739.381 1.172.550 2.249.684 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 463 Teilfinanzhaushalt Produkt 272080 EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 464 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -14.184 -25.540 -681 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -7.500 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -1.486 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5.811 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -14.184 -34.526 -6.492 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 42.285 36.455 128.290 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.703 7.030 18.173 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 384.213 421.650 431.118 14 66 Abschreibungen 9.357 52.151 308 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 974.504 1.045.505 852.847 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 29.000 44.944 25.052 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 13 77 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.445.079 1.607.748 1.455.864 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.430.894 1.573.222 1.449.372 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -14.184 -34.526 -6.492 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.445.079 1.607.748 1.455.864 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.430.894 1.573.222 1.449.372 27 59 Außerordentliche Erträge -59.751 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -59.751 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.430.894 1.573.222 1.389.621 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 28 199 174 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 28 199 174 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.430.922 1.573.421 1.389.795 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 465 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -31.000 -61.000 -731 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -31.000 -61.000 07 Summe investive Auszahlungen -31.000 -61.000 -731 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -31.000 -61.000 -731 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 466 Investitionen Produktgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 13040-1332 Pädagogische Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -731 13041-8001 Inv.Zuschuss Baumaßnahme Schlossmuseum -500.000 -500.000 0 0 0 0 15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch- Baltische Gesellschaft -70.000 -50.000 -20.000 0 -50.000 0 15041-8028 Investitionszuschüsse Liberale Synagoge -22.000 -11.000 -11.000 0 -11.000 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 467 Produktbeschreibung Produkt 281010 Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 281 281010 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Kulturamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Förderung von Literaturschaffenden: Literarischer Wettbewerb Literaturpreise Stipendien Gewährung von Zuschüssen für Literaturpflege - Förderung Traditions-/Brauchtumspflege Gewährung von Zuschüssen Schlossmuseum e.V. Gewährung von Zuschüsse an Sonstige - Förderung regionaler kultureller Zusammenarbeit (Kulturregion und Kulturfonds FRM) Ziele des Produktes - Bereitstellung von Ausstellungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten, Geschäftsräumen in den genannten Schwerpunkten - Förderung herausragender Einzelleistungen - Aufrechterhalten eines differenzierten kulturellen Angebotsspektrums Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Literatur Anzahl Einzelförderungen/ Personenförderungen 10 10 5 Autorenlesungen etc. Anzahl institutionelle Förderungen 9 9 8 Vereine etc. Anzahl Projektförderungen, Einzelmaßnahmen 1 Lit. März - Georg- Büchner-Haus Traditions- und Brauchtumspflege Anzahl Einzelförderungen/ Personenförderungen 0 0 0 Anzahl institutionelle Förderungen 17 17 14 Vereine etc. Anzahl Projektförderungen, Einzelmaßnahmen 5 5 3 Mitgliedschaft Kulturregion/Kulturfonds 3 3 3 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Literatur: Förderung in € Einzelförderungen/ Personenförderungen 35.960 € 35.960 € 20.327,53 € Autorenlesungen etc. institutionelle Förderungen 31.360 € 31.820 € 26.732 € Vereine etc. Projektförderungen, Einzelmaßnahmen: Lit. März u. Georg-Büchner-Preis inkl. Preisgeld 19.280 € 52.740 € 15.711,22 € Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 468 Produktbeschreibung Produkt 281010 Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 281 281010 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege Traditions- und Brauchtumspflege: Förderung in € Einzelförderungen/ Personenförderungen institutionelle Förderungen 190.564 € 190.734 € 183.155,96 € Vereine etc. Projektförderungen, Einzelmaßnahmen 1.960 € 6.460 € 1.722,14 € Mitgliedschaft Kulturfonds in € 307.110 € 307.110 € 298.104 € Mitgliedschaft Kulturregion in € 14.980 € 14.910 € 14.792,50 € Mitgliedschaft Kultursommer Südhessen in € 3.850 € 3.840 € 3.812 € Personaleinsatz in VZÄ 0,25 0,25 0,25 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 0,17 1,16 0,61 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 469 Teilergebnishaushalt Produkt 281010 Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.262 -1.037 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -7.500 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -1.486 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5.811 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.262 -10.023 -5.811 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 29.793 15.008 99.489 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.220 3.795 12.320 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 384.104 421.521 431.077 14 66 Abschreibungen 9.357 52.151 308 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 272.159 325.219 380.674 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 29.000 44.944 25.052 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 13 77 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 728.649 862.652 948.996 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 727.387 852.629 943.185 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.262 -10.023 -5.811 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 728.649 862.652 948.996 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 727.387 852.629 943.185 27 59 Außerordentliche Erträge -59.751 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -59.751 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 727.387 852.629 883.435 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 28 199 174 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 28 199 174 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 727.415 852.828 883.609 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 470 Teilfinanzhaushalt Produkt 281010 Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -31.000 -61.000 -731 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -31.000 -61.000 07 Summe investive Auszahlungen -31.000 -61.000 -731 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -31.000 -61.000 -731 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 471 Investitionen Produkt 281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 13040-1332 Pädagogische Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -731 13041-8001 Inv.Zuschuss Baumaßnahme Schlossmuseum -500.000 -500.000 0 0 0 0 15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch- Baltische Gesellschaft -70.000 -50.000 -20.000 0 -50.000 0 15041-8028 Investitionszuschüsse Liberale Synagoge -22.000 -11.000 -11.000 0 -11.000 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 472 Produktbeschreibung Produkt 281080 EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 281 281080 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege Kurzbeschreibung des Produktes Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 1,80 3,29 0,13 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 473 Teilergebnishaushalt Produkt 281080 EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -12.922 -24.502 -681 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -12.922 -24.502 -681 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12.492 21.447 28.801 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.483 3.235 5.852 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109 129 41 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 702.345 720.286 472.173 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 716.429 745.096 506.867 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 703.507 720.594 506.186 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -12.922 -24.502 -681 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 716.429 745.096 506.867 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 703.507 720.594 506.186 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 703.507 720.594 506.186 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 703.507 720.594 506.186 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 474 Teilfinanzhaushalt Produkt 281080 EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 475 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -296 -312 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -5.300 -5.300 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.596 -312 -5.300 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 542 573 21.172 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 2.973 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 812 812 14.636 14 66 Abschreibungen 22.540 2.357 16.540 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 201.503 206.503 254.103 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 308 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 18 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 225.397 210.245 309.751 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 219.801 209.934 304.451 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.596 -312 -5.300 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 225.397 210.245 309.751 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 219.801 209.934 304.451 27 59 Außerordentliche Erträge -4.023 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -4.023 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 219.801 209.934 300.428 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 42 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 42 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 219.801 209.934 300.470 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 476 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -60.000 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -60.000 07 Summe investive Auszahlungen -60.000 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -60.000 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 477 Investitionen Produktgruppe 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 15041-5003 Investitionszuschuss Jüdische Gemeinde -60.000 -60.000 0 0 -60.000 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 478 Produktbeschreibung Produkt 291010 Förderung religiöser Gemeinschaften Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 291 291010 Kultur und Wissenschaft Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Förderung religiöser Gemeinschaften Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Kulturamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Bezuschussung der Kosten für laufenden Betrieb und investive Maßnahmen Jüdische Gemeinde - Bezuschussung der Kosten für laufenden Betrieb und investive Maßnahmen sonstige religiöser Gemeinschaften - Abwicklung/Ablösung von Baulastverpflichtungen Ziele des Produktes - Förderung religiös-kultureller Angelegenheiten - Unterstützung der Voraussetzungen der Religionsausübung Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Förderung religiöser Gemeinschaften 201.503 € 206.310 € 191.660 € Hinweis: Die Gedenkstätte Liberale Synagoge läuft ab 2015 unter Prod. 281010 (Heimatpflege). Personaleinsatz in VZÄ 0,01 0,01 0,01 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 2,48 0,15 1,71 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 479 Teilergebnishaushalt Produkt 291010 Förderung religiöser Gemeinschaften Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -296 -312 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -5.300 -5.300 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.596 -312 -5.300 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 542 573 21.172 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 2.973 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 812 812 14.636 14 66 Abschreibungen 22.540 2.357 16.540 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 201.503 206.503 254.103 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 308 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 18 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 225.397 210.245 309.751 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 219.801 209.934 304.451 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.596 -312 -5.300 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 225.397 210.245 309.751 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 219.801 209.934 304.451 27 59 Außerordentliche Erträge -4.023 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -4.023 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 219.801 209.934 300.428 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 42 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 42 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 219.801 209.934 300.470 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 480 Teilfinanzhaushalt Produkt 291010 Förderung religiöser Gemeinschaften Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -60.000 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -60.000 07 Summe investive Auszahlungen -60.000 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -60.000 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 481 Investitionen Produkt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 15041-5003 Investitionszuschuss Jüdische Gemeinde -60.000 -60.000 0 0 -60.000 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 482
anlage 29
28517 Zeichen
Erläuterung zu Position 15 Ergebnishaushalt 2016 (Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse) Produkt- bereich Produkt- gruppe Produkt Betrag Beschreibung 111010 5.520,00 € Fraktionen 111020 4.000,00 € Ausländerbeirat: diverse Projekte 111070 4.000,00 € Karneval-Umzüge TSG und AEWG 2.000,00 € Städtepartnerschaften 11.800,00 € Städtepartnerschaften (Fahrten in P-Städte) 5.000,00 € Umsetzung Neuausrichtung der Partnerschaftsarbeit 111170 109.000,00 € Kooperationsvertrag TU Darmstadt/Stadt 250,00 € AG Darmstädter Frauenverbände 8.000,00 € Baff Koop. Frauen (Nebenkosten Kyritzschule) 12.450,00 € Baff Koop. Frauen (Projektkosten) 660,00 € Deutscher Frauenring 12.470,00 € Familien Willkomm 600,00 € Frauen Offensive 360,00 € Frauengruppe Papatya 237.777,00 € Frauenhaus (Vertrag) 7.392,00 € Frauenkulturzentrum (Betriebskostenzuschuss) 4.368,00 € Frauenkulturzentrum (Nebenkosten Kyritzschule) 6.000,00 € Hausfrauenbund DA 1.200,00 € Luise-Büchner-Bibliothek 620,00 € Mathilde Frauenzeitung 140.000,00 € Pro Familia 103.460,00 € sefo_Femkom e.V. 68.810,00 € Wildwasser (Vertrag) 20.000,00 € Dauerausstellung Sinti & Roma 72.800,00 € Diverse Projekte (bspw. Weltoffenes Darmstadt, Kooperations- und Zuschussprojekte im Bereich Bildung mit Migrantenvereinen) 3.000,00 € Einsatz interkulturelle Vermittlungskräften 2.600,00 € Erinnerungsarbeit 1.000,00 € Erinnerungsarbeit 66.500,00 € Kinderbetreuung bei Integrationskursen 50.000,00 € Netzwerk "Prävention und Deradikalisierung" 111700 3.100,00 € Dezernat V 1 111 111410 111120 111420 Stand nach Magistratsberatung Produkt- bereich Produkt- gruppe Produkt Betrag Beschreibung 1 111 122040 105.800,00 € Zuschuss an den Tierschutzverein 122080 500,00 € Kostenanteil für Maßnahmen bei Verkehrsverstößen von Fahrerlaubnis-Inhabern aus Italien und der Schweiz 1.800,00 € Kosten Tierkörperbeseitigung, Zuschuss Tierseuchenkasse 18.600,00 € Entsorgung Tierkadaver, Zuschuss an Tierkörpersammelstelle 8.000,00 € Erstattungen an Tierheime für Unterbringungskosten 122480 30.000,00 € Verbraucherzentrale 122610 5.000,00 € Ortsgericht: Personalkostenzuschuss für Hilfskräfte 1.200,00 € Zuschuss für Geschäftskosten Stadtkreisfeuerwehrverband 4.500,00 € Erstattung Lohnkosten Einsätze (Feuerwehr) 350,00 € Erstattung Brillen/Einsatzbrillen (Feuerwehr) 1.200,00 € Erstattung Kosten Führerscheinerweiterungen/-verlängerungen (Feuerwehr) 4.350,00 € Erstattung Aufwendungen Geschäftskosten Freiwillige Feuerwehren 2 122 126010126 122420 Stand nach Magistratsberatung Produkt- bereich Produkt- gruppe Produkt Betrag Beschreibung 1 111 25.000,00 € Gastschulbeiträge 92.000,00 € Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz 85,00 € Erstattung Brillen (Schulamt) 1.230.000,00 € Sofortprogramm Schulkindbetreuung 550.000,00 € Zuschüsse "Pakt für den Nachmittag" 5.000,00 € Gastschulbeiträge 50.000,00 € Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz 20,00 € Erstattung Brillen (Schulamt) 6.000,00 € Gastschulbeiträge 362.000,00 € Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz 140,00 € Erstattung Brillen (Schulamt) 18.000,00 € Native Speakers an Kitas 5,00 € Erstattung Brillen (Schulamt) 340.000,00 € Gastschulbeiträge 42.000,00 € Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz 45,00 € Erstattung Brillen (Schulamt) 8.000,00 € Zuschuss Mittagessen Christoph-Graupner-Schule 42.000,00 € Gastschulbeiträge 90.000,00 € Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz 45.000,00 € Erstattung Schulkosten Wichernschule 25,00 € Erstattung Brillen (Schulamt) 2.000,00 € Zuschuss "Dasa" 175.000,00 € Gastschulbeiträge 115.000,00 € Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz 135,00 € Erstattung Brillen (Schulamt) 241 241010 5,00 € Erstattung Brillen (Schulamt) 242010 15,00 € Erstattung Brillen (Schulamt) 242050 71,12 € Miete Stadtjugendring, Eckhardtstr. 7 450.000,00 € Familienfreundliche Schule Sek. I 120.000,00 € Familienfreundliche Schule Grundschulen 15,00 € Erstattung Brillen (Schulamt) 243020 5,00 € Erstattung Brillen (Schulamt) 45.000,00 € Zuweisungen an das Land zur Beschaffung von Unterrichtsfilmen (§ 162 Abs. 3 HSchG) 5,00 € Erstattung Brillen (Schulamt) 3 (Teil I) 217010 217020 217 218 218010 211010211 211020 216010216 221 231 242 243 243030 243010 221010 231010 Stand nach Magistratsberatung Produkt- bereich Produkt- gruppe Produkt Betrag Beschreibung 1 111 8,40 € Bezuschussung diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen) 25,20 € Bezuschussung diverser Projekte (kulturelle Veranstaltungen übriger Bereich) 25,20 € Bezuschussung diverser Projekte (Mietkostenzuschüsse) 21.010,00 € Zuschüsse an Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung 43.200,00 € Zuschuss für Deutsches Poleninstitut 1.820,00 € Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 1.530,00 € Ausstellung Dst. Sezession an der Ziegelhütte 44.337,00 € Darmstädter Sezession 23.000,00 € Deutsche-Werkbund-Akademie 1.590,00 € Erbbauzins Künstlerhaus Ziegelhütte 19.900,00 € Hessen-Design e.V. 5.500,00 € Hessen-Design e.V. Betriebskostenzuschuss 7.620,00 € Kunstarchiv Darmstadt 160.000,00 € Kunstverein Darmstadt e.V. 27,50 € Bezuschussung diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen) 82,50 € Bezuschussung diverser Projekte (kulturelle Veranstaltungen übriger Bereich) 82,50 € Bezuschussung diverser Projekte (Mietkostenzuschüsse) 6.020,00 € Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 2.050,00 € Stadtarchiv: Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land 1.660,00 € Zuschuss an "Historischer Verein für Hessen" 300,90 € Bezuschussung diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen) 902,70 € Bezuschussung diverser Projekte (kulturelle Veranstaltungen übriger Bereich) 902,70 € Bezuschussung diverser Projekte (Mietkostenzuschüsse) 252.000,00 € Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 64.557,50 € Personalkostenerstattung EB Kulturinstitute 2.457.033,70 € Verlustzuweisung EB Kulturinstitute 253 253010 915.502,00 € Verlustzuweisung EB EAD (Vivarium) 16.202.672,00 € Zuweisung an Land Hessen für das Staatstheater 12.420,00 € Umlage Hessische Theaterkommission 7,20 € Bezuschussung diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen) 21,60 € Bezuschussung diverser Projekte (kulturelle Veranstaltungen übriger Bereich) 21,60 € Bezuschussung diverser Projekte (Mietkostenzuschüsse) 1.610,00 € Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 12.016,82 € Personalkostenerstattung EB Kulturinstitute 457.355,46 € Verlustzuweisung EB Kulturinstitute 261080 252 252010 261010261 3 (Teil II) 252080 252020 251010251 Stand nach Magistratsberatung Produkt- bereich Produkt- gruppe Produkt Betrag Beschreibung 1 111 470,30 € Bezuschussung diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen) 1.410,90 € Bezuschussung diverser Projekte (kulturelle Veranstaltungen übriger Bereich) 1.410,90 € Bezuschussung diverser Projekte (Mietkostenzuschüsse) 397.460,00 € Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 250,00 € Akkordeon-Konzertverein 3.800,00 € Aktion Theaterfoyer 4.500,00 € Bach-Chor 2.000,00 € Bessunger Kammerorchester 10.900,00 € Chopin-Gesellschaft 3.600,00 € Christoph-Graupner-Gesellschaft 2.000,00 € Ev. Paulusgemeinde 3.500,00 € Förderung Kirchenmusik 5.000,00 € Graupner Passionskantatenzyklus 1741 7.500,00 € Hessischer Sängerbund 20.300,00 € Institut für neue Musik und Musikerziehung 2.000,00 € Jugendkulturmark 2.000,00 € Kammersinfonieorchster 1.500,00 € kulturelle Jugendarbeit 820,00 € Unsere Chöre singen 64,20 € Bezuschussung diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen) 192,60 € Bezuschussung diverser Projekte (kulturelle Veranstaltungen übriger Bereich) 192,60 € Bezuschussung diverser Projekte (Mietkostenzuschüsse) 30.680,00 € Zuschüsse Kammermusik und Jugendkonzertreihe 2.940,00 € Zuschüsse für Lyrische Matineen 14.210,00 € Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 35.670,36 € Personalkostenerstattung EB Kulturinstitute 1.357.600,14 € Verlustzuweisung EB Kulturinstitute 75.726,42 € Personalkostenerstattung EB Kulturinstitute 2.882.118,33 € Verlustzuweisung EB Kulturinstitute 450.000,00 € Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 16.285,57 € Personalkostenerstattung EB Kulturinstitute 619.822,35 € Verlustzuweisung EB Kulturinstitute 70.141,96 € Personalkostenerstattung EB Kulturinstitute 2.669.576,03 € Verlustzuweisung EB Kulturinstitute 4 262 262080 262020 262010 263 271 272 263080 271080 272080 Stand nach Magistratsberatung Produkt- bereich Produkt- gruppe Produkt Betrag Beschreibung 1 111 2.624,00 € Zuweisungen an das Landesmuseum für Wegereinigung 1.500,00 € Carola-Stern-Stiftung 11.010,00 € Deutsch-Baltische Gesellschaft 1.160,00 € Deutsch-Bulgarische Gesellschaft 2.800,00 € Deutsch-Indische Gesellschaft 630,00 € Deutsch-Ungarische-Gesellschaft 1.990,00 € Ehrenamt für Darmstadt 1.050,00 € Elisabeth-Langgässer-Gesellschaft 140,00 € Ev. Kirchengemeinde Wixhausen 4.120,00 € Foto-Club Darmstadt 300,00 € Gesellschaft für Deutsche Sprache 810,00 € Goethe-Gesellschaft 850,00 € Hess. Literaturfreunde 19.600,00 € Liberale Synagoge 970,00 € Lichtenberg-Gesellschaft 1.260,00 € Luise-Büchner-Bibliothek d. Dst. Frauenring 250,00 € Mozart-Archiv 23.590,00 € P.E.N. Zentrum 1.060,00 € Societa Dante Aligherie 1.030,00 € Wedekind Forschungsstelle 110,70 € Bezuschussung diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen) 332,10 € Bezuschussung diverser Projekte (kulturelle Veranstaltungen übriger Bereich) 20.000,00 € Zuschuss Heinerfest 332,10 € Bezuschussung diverser Projekte (Mietkostenzuschüsse) 3.000,00 € Zuschüsse für Autorenlesungen an Schulen 650,00 € Zuschüsse Wanderclub "Falke 1916" 3.080,00 € Zuschüsse Eberstädter Bürgerverein "Erbbauzins für Anwesen Geibelsche Schmiede" 141.000,00 € Zuschüsse Verein Schlossmuseum 1.960,00 € Zuschüsse Heimatveranstaltungen 450,00 € Zuschüsse an Ev. Kirchengemeinde Wixhausen für das Dorfmuseum 24.500,00 € Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 17.981,37 € Personalkostenerstattung EB Kulturinstitute 684.363,99 € Verlustzuweisung EB Kulturinstitute 193,00 € Ev. Friedensgemeinde 199.310,00 € Jüdische Gemeinde 2.000,00 € Zuschüsse an die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit 4 291010291 281 281010 281080 Stand nach Magistratsberatung Produkt- bereich Produkt- gruppe Produkt Betrag Beschreibung 1 111311 311300 167,64 € Miete Stadtjugendring, Eckhardtstr. 7 312020 25.000,00 € Vorbereitende Schuldnerberatung 5.880,00 € Alkohol- und Suchtkrankenhilfe 19.430,00 € Caritas, ambulante Suchtkrankenhilfe 20.000,00 € ESF-Programm IvAF (Co-Finanzierung) 134.000,00 € Sozialpädagog. Betreuung Asylbewerber 37.330,00 € Aidshilfe, Vertrag 3.500,00 € Akademie 55 plus 2.000,00 € aktive Senioren Wixhausen 5.110,00 € Altenheim Schwarzer Weg 4.554,00 € Amb. Betreuung Schwarzer Weg 23.210,00 € Angebote der offenen Altenhilfe 4.560,00 € AWO Arheilgen 29.630,00 € AWO Nord I (für Anmietung HLZ) 8.890,00 € AWO Süd III 5.110,00 € Bahnhofsmission 18.000,00 € Caritasverband Darmstadt e.V. 10.000,00 € Clearingstelle SPV (ehem. SPAG) 27.260,00 € Co-Finanzierung § 45 SGB IX, Betreuung 7.000,00 € Darmstädter Tafel 50.000,00 € Demenzforum 18.365,00 € DPWV Selbsthilfebüro, Vertrag 18.460,00 € DW Hessen u. Nassau (Betreuungsverein), Vertrag 45.000,00 € Eberstadt Süd-Soziale-Stadt 5 (Teil I) 315 (Teil I) 315110 (Teil I) 313100 312040 312 313 Stand nach Magistratsberatung Produkt- bereich Produkt- gruppe Produkt Betrag Beschreibung 1 111 25.000,00 € Ehe-, Familien- und Lebensberatung 15.000,00 € Elisabethen-Hospiz 18.720,00 € Erbbauzinsen Nussbaumallee 12 (AWO), Vertrag 25.936,00 € Ev. Stadtmission, Gemeinwesenarbeit Akazienweg 3.020,00 € Freireligiöse Gemeinde 5.980,00 € Gehörlosenverband 54.814,00 € Gemeinwesenarbeit Kirschenallee Caritas 36.418,00 € Gemeinwesenarbeit Kirschenallee Diakonisches Werk 10.000,00 € Hier geblieben e. V. 10.000,00 € Horizont e.V. 9.000,00 € Magnolya e.V. 9.452,00 € Mittagstisch Diakonisches Werk Muckerhaus 58.136,00 € Muckerhaus Gemeinwesenarbeit 28.000,00 € Parit. gGmbH Freiwilligenzentrum 18.000,00 € Paritätischer Betreuungsverein, Vertrag 5.585,00 € Pflegenotruf 500,00 € Psychiatriebeschwerdestelle 2.400,00 € Seniorennachmittage (Kerb) 920,00 € Seniorenrat Darmstadt 4.800,00 € Sozialpsychiatrischer Verein Darmstadt 150.000,00 € Stadtteilwerkstatt Eberstadt-Süd und Kranichstein 2.500,00 € Telefonseelsorge 3.296,00 € Tonband- und Stereofreunde 7.500,00 € Verein Donum Vitae 63.000,00 € Zuschuss Caritasverband f. psychosoz. Kontakte 26.900,00 € Zuschuss Forstmeisterhaus 18.150,00 € Zuschuss für die Altenarbeit, Heimstättenweg 100 411,48 € Miete Stadtjugendring, Eckhardtstr. 7 240.000,00 € UVG-Erträge ans Land 351 351530 15,24 € Miete Stadtjugendring, Eckhardtstr. 7 5 (Teil II) 315 (Teil II) 315110 (Teil II) 341 341010 Stand nach Magistratsberatung Produkt- bereich Produkt- gruppe Produkt Betrag Beschreibung 1 111361 361000 148.350,00 € Sprachförderung / Lernwerkstatt AWO 31.779,00 € Circusprojekt Waldoni 7.500,00 € Circusprojekt Waldoni, Erbbauzins 4.100,00 € CISV Ferienlager 20.000,00 € Die Falken "Spielmobil" für Kinderstadt/Feriensp. 60.342,00 € Ferienspiele 151.768,00 € Jugendberufshilfe 320.114,00 € Jugendpflegeetat 25.629,00 € JuKuz Oetinger Villa 57.818,00 € Kinder- und Jugendfarm 2.610,00 € Miete CVJM Schlossstraße 9 254,00 € Miete Stadtjugendring, Eckhardtstr. 7 15.000,00 € Projekt Sprachpuzzle des DW 4.818,00 € Ring politischer Jugend 169.148,00 € Schlösschen Prinz-Emil-Garten, Personal-/Betriebskosten 700,00 € Skate-Street 58.741,00 € Stadtjugendring, Vertrag 5.228,00 € Verein für internationale Jugendarbeit 19.580,00 € Caritas Pallaswiesen 62.329,00 € Caritasverband: Hausaufgabenhilfe 47.361,00 € Deutscher Kinderschutzbund 5.331,00 € DW für nachschulische Betreuung Arheilgen 159.820,00 € ESF-Projekte (Cofinanzierungspflicht) 5.126,00 € Hausaufgabenhilfe SKA 20.913,00 € Kompetenzagentur als solche (IB) 76,20 € Miete Stadtjugendring, Eckhardtstr. 7 3.075,00 € Nimmersatt 25.203,00 € Toleranz fördern - Kompetenz stärken 2.573,00 € Verein Förderung+Betreuung spastisch gelähmter Kinder 33.593,00 € Verwaltungskosten (Stadt) 6.151,00 € Zuschuss DRK für Migranten 1.408.158,00 € Träger Schulsozialarbeit 31.574,00 € Caritasverband für Projekt "Teeniemütter" 49.094,00 € DRK Hippy-Projekt 817,88 € Miete Stadtjugendring, Eckhardtstr. 7 69.500,00 € Wildwasser 363 (Teil I) 363100 363200 6 (Teil I) 362 362000 Stand nach Magistratsberatung Produkt- bereich Produkt- gruppe Produkt Betrag Beschreibung 1 111 363300 1.249,68 € Miete Stadtjugendring, Eckhardtstr. 7 363530 248,92 € Miete Stadtjugendring, Eckhardtstr. 7 363540 248,92 € Miete Stadtjugendring, Eckhardtstr. 7 363600 1.970,00 € Zuschuss Kindernothilfe + 2 Patenschaften 111.043,00 € Advent-Kindergarten 801.486,00 € ASB Kita an der Modaubrücke 569.946,00 € ASB Kita Papillon 578.851,00 € ASB Kita Schlesierstraße 356.216,00 € ASB Krippenhaus Heimstättensiedlung 361.325,00 € ASB Krippenhaus Im Karlshof 534.324,00 € ASB Krippenhaus Spreestr. 517.095,00 € AWO Kita Arheilger Strolche 1.002.849,00 € AWO Kita Eberstadt-Süd 517.095,00 € AWO Kita Kinderglück 978.408,00 € AWO Kita Pippi Langstrumpf 517.095,00 € AWO Kita Siebenstein 517.095,00 € AWO Kita Traumwolke 68.560,00 € Baffies 670.170,00 € Bessunger Kinderwerkstatt 109.800,00 € Bessunger Rappelkiste 88.381,00 € Bessunger Waldkindergarten 189.037,00 € Dreikäsehoch 75.472,00 € drunter und drüber 574.930,00 € educcare Int. Kinderhaus LuO-Campus 422.358,00 € educcare Kinderhaus TU Magdalenenstraße 574.930,00 € educcare Krabbelhaus TU Lichtwiese 100.877,00 € Firlefanz 74.927,00 € Flohkiste 12.500,00 € Fluggi-Land Darmstadt 666.314,00 € Int. Lern- u. Spielstube des SKA 20.000,00 € Investitionszuschüsse für freie Träger 113.654,00 € Kinderhaus im BDP 822.000,00 € Kinderhaus im E-Stift 160.981,00 € Kinderhaus Storchennest TTV 107.875,00 € Kinderladen Eberstadt 99.156,00 € Kinderscheune Eberstadt 9.780.800,00 € Kindertageseinrichtung der evangelischen Kirche 2.188.154,00 € Kindertageseinrichtung der katholischen Kirche 513.596,00 € Kita "Space-Wichtel" 473.615,00 € Kita Menschenskinder 363 (Teil II) 6 (Teil II) 365010 (Teil I) 365 (Teil I) Stand nach Magistratsberatung Produkt- bereich Produkt- gruppe Produkt Betrag Beschreibung 1 111 373.000,00 € Kita Nelkenweg 515.000,00 € Kita Purzelburg 459.944,00 € Kitas der Lebenshilfe 81.109,00 € Kleine Entdecker 76.830,00 € Krabbelkiste h_da 86.625,00 € Krabbelstube Maviki e.V. 80.491,00 € Krachmacher 228.822,00 € Kranichnest 96.928,00 € Lummerland 741,68 € Miete Stadtjugendring, Eckhardtstr. 7 182.475,00 € Nachbarschaftsheim 77.395,00 € Naturkindergarten Streuobstwiesen 222.811,00 € Orte für Kinder 148.332,00 € Quatschmacher 80.732,00 € Rasselbande 109.979,00 € Regenbogen 88.540,00 € Rotznasen 85.282,00 € Sag ja zum Kind 69.322,00 € Schmuddelkinder 68.841,00 € Sonnenkäfer 79.360,00 € Spatzennest 107.167,00 € Stöpsel 157.939,00 € Tausendfüßler 250.237,00 € TIPPI-TAP 181.450,00 € Tohuwabohu 584.905,00 € uniKITA Darmstadt 98.234,00 € Waldkindergarten Darmstadt 100.000,00 € Waldorfhort 416.266,00 € Waldorfkindergarten 436.565,00 € Wilde 13 133.152,00 € Zauberwald 236.575,00 € Zwergnasen 250.000,00 € Zuschuss an freie Träger Kitas (neue Initiativen) 500.000,00 € Kita-Ausbauprogramm (Nachfolge Sofortfonds) 49.000,00 € Hausfrauenbund DA, Tageselternvermittlung 2.077.000,00 € Zuschüsse für Hilfen in Tagespflege 250.000,00 € Zuschüsse für Hilfen in Tagespflege - Versicherung 30.000,00 € Erstattung für den Besuch auswärtiger KiTas 6 (Teil III) 365 (Teil II) 365010 (Teil II) Stand nach Magistratsberatung Produkt- bereich Produkt- gruppe Produkt Betrag Beschreibung 1 111 39.980,00 € BDKJ/Kinder-u. Jugendzirkus Datterino 201.645,00 € Café Chillmo (IB) in Kranichstein 38.630,00 € Einrichtungen der Jugendhilfe 13.266,00 € ev. Kirche; Auferstehungsgemeinde 21.015,00 € ev. Kirche; Baas-Halle 94.104,00 € ev. Kirche; Jugendhaus "Hütte" 5.126,00 € ev. Kirche; Paul-Gerhardt-Gemeinde 174.338,00 € ev. Martinsgemeinde (M.Rieger,Baas-Halle) 143.520,00 € evangelische Matthäusgemeinde 145.980,00 € HEMO-Jugend "Zigarrnkist" 69.402,00 € Internationaler Mädchentreff (SKA) 31.000,00 € Investitonszuschüsse 116.558,00 € Kinder- und Jugendhaus Waldkolonie 15.992,00 € Kinderhaus Johannesviertel 16.000,00 € Kinderhaus Paradies 26.961,00 € Kinderhaus Paradies - (SK Trägerverb.) 29.422,00 € Kinderhaus Paradies (ev. Regionalverw.) 187.150,00 € Kinderhaus Paradies (IB) 50,80 € Miete Stadtjugendring, Eckhardtstr. 7 50.027,00 € Nachbarschaftsverein 68.868,00 € ökumenischeS Jugendzentrum 143.520,00 € Rope e.V. für Jugendhaus "Der Stall" 164.945,00 € SKA Internat. Jugendzentrum 5.946,00 € Skateboardanlage Lindenhoffstraße 102.924,00 € Spielmobil e.V. - Jugendwagen/Juz Wixhausen 62.329,00 € Spielmobil e.V. - Spielmobil 9.570,00 € Trägerverbund HEAG-Häuschen 25.000,00 € Mehrgenerationenhaus 25.203,00 € Mobile Cliquenbetreuung/Rope e.V. 8.000,00 € Mütterzentrum Darmstadt 114.400,00 € Personalkostenerstattung Scentral Drogenhilfe 671.390,00 € Scentral Drogenhilfe 367250 441,96 € Miete Stadtjugendring, Eckhardtstr. 7 367550 284,48 € Miete Stadtjugendring, Eckhardtstr. 7 6 (Teil IV) 366010366 367 367000 Stand nach Magistratsberatung Produkt- bereich Produkt- gruppe Produkt Betrag Beschreibung 1 111411 411010 120.000,00 € Zahlungen aus 2 Schadensfällen 7.030,00 € Babynotarztwagen 14.490,00 € Erbbauzinsen DRK Mornewegstraße 1.510,00 € Erbbauzinsen Pfungstädter Straße 165 ASB 18.500,00 € Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V. 1.130.850,00 € Umlage Gesundheitsamt 48.960,00 € Aids-Fachkraft 116.280,00 € Modellprojekt Psychiatrie 135.000,00 € Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine 2.500,00 € Zuschuss an Landessportbund Hessen für Öko-Check in Darmstadt 35.770,00 € Zuschuss an IB für Fanprojekt 15.000,00 € Zuschüsse an Sportvereine 570.000,00 € Zuschüsse für besondere Belastungen der Sportvereine 10.000,00 € Zuschüsse für besondere Belastungen der Sportvereine 10.000,00 € Zuschuss an Landessportbund Hessen für Öko-Check 115.000,00 € Zuschüsse bei Notfällen an Sportvereine 7.600,00 € Förderung des Leistungssports 91.000,00 € Zuschüsse für Mieterstattungen 235.000,00 € Zuschuss DSW-Schwimmleistungszentrum 81.000,00 € Zuschuss für Mietkosten Eissporthalle 4.500,00 € Zuschuss an DSW 1912 für Erbbauzinsen 500,00 € Zuschuss an DLRG 8.000,00 € Kooperationsprojekte 424010 750.000,00 € Zuschuss an DSG für Böllenfalltorhalle und -stadion 424020 4.968.030,00 € Verlustzuweisung EB Bäder 255.000,00 € Mietkostenzuschuss IWU 1.000,00 € Erstattung von Ausgleichszahlungen an den Landkreis DA-DI 511060 18.000,00 € Zuweisung an Region Starkenburg für integriertes Verkehrsmanagement Region Rhein Main 522 522020 2.050,00 € Wohnraumversorgung: Zuschüsse für Umzüge 7.000,00 € Erstattungen an Eigentümer (Denkmalschutz) 10,80 € Bezuschussung diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen) 32,40 € Bezuschussung diverser Projekte (kulturelle Veranstaltungen übriger Bereich) 32,40 € Bezuschussung diverser Projekte (Mietkostenzuschüsse) 2.380,00 € Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich 52.000,00 € Erstattungen an HSE für Bereitstellung der Frischwasserdaten 21.300.000,00 € Erstattung an HSE für Betriebskosten Kläranlagen 5110105119 421010 424 4218 11 523010 538020538 523 10 414010 412100 414 412 7 Stand nach Magistratsberatung Produkt- bereich Produkt- gruppe Produkt Betrag Beschreibung 1 111541 541010 9.000,00 € Erstattung an HSE für Betriebskosten Pumpwerke 5.100.000,00 € Zuweisung an die Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation (Dadina) 96.000,00 € Zuweisung an den Rhein-Main-Verkehrs-Verbund 19.426.000,00 € Zuschuss an HEAG für Personennahverkehr 378.000,00 € Zuschuss für den integralen Taktfahrplan Straßenbahnlinien 93.000,00 € Zuschuss für die Umstellung der Straßenbahnlinie 1 auf ganzjährigen Betrieb 393.000,00 € Zuschuss für Verlängerung Straßenbahnlinie 6/7/8 548 548010 1.000,00 € Erstattungen an die Bundesbahn 5.000,00 € Erstattungen an Zweckverbände (hier: Müllverbrennung) 5.000,00 € Erstattung an Zweckverbände für die Verbrennung von Abfällen 552 552010 580.000,00 € Schwarzbachgebiet-Ried und Modau 7.000,00 € Erstattung an Zweckverbände für die Verbrennung von Abfällen 18.600,00 € Erstattungen im Rahmen des Rückkaufs von Grabstätten 554 554010 234.498,00 € Anteil Biodiversität 555 555010 86.300,00 € Beförsterungsbeitrag an Land Hessen 150.000,00 € Zuschuss an Darmstadt Marketing GmbH für "Darmstadt Citymarketing e. V." 80.000,00 € Zuschuss für Standortmarketing GmbH Frankfurt 44.000,00 € Zuschuss Centrum für Satellitennavigation Hessen 90.000,00 € Zuschuss House of IT 573010 3.500.000,00 € Zuschuss für Betriebskosten "darmstadtium" 573040 1.937.808,98 € Verlustzuweisung EB Bürgerhäuser und Märkte 575 575010 500.000,00 € Zuschuss an Darmstadt Marketing GmbH 5.470,00 € Flurbereinigungsverfahren Griesheim St. Stephan 30.000,00 € Zuweisungen an Wasserverband Hessisches Ried 612020 29.600,00 € Zuwendungen aus Stiftungsmitteln 61201061216 571010 573 57115 553010 551010 553 55113 547010547 12 Stand nach Magistratsberatung
anlage 27
1702 Zeichen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen Stand nach Magistratsberatung Stand nach Magistratsberatung Stand zu Voraus- Voraus- Beginn des sichtlicher sichtlicher Vorjahres Stand zu Stand zum Beginn des Ende des HHJahres HHJahres 2015 2016 2016 1. Rücklagen und Sonderrücklagen 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des 0 0 0 ordentlichen Ergebnisses 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des 0 0 0 außerordentlichen Ergebnisses 1.3 Zweckgebundene Rücklagen Rücklage Rettungsdienst 1.051 1.051 1.051 Rücklage Haus Elim 586 588 590 Gebührenausgleichsrücklage Abwasser 5.573 2.853 353 1.4 Sonderrücklage 1.4.1 Stiftungskapital (einschl. Nachlässe) 1.891 1.891 1.891 1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen Stellplatzrücklage 1.850 1.800 1.800 Rücklage Zinsmanagement 255 256 257 Summe der Rücklagen 11.206 8.439 5.942 2. Rückstellungen 2.1 Rückstellungen für Pensionsver- 189.063 192.463 195.613 pflichtungen (davon durch Mittel der Vers.rück- 3.812 4.110 4.410 lage nach HVersRücklG) 2.2 Rückstellungen aus Beihilfever- 24.500 25.700 25.900 pflichtungen 2.3 Rückstellungen für Altersteilzeit 800 500 300 und ähnl. Maßnahmen 2.4 Pensionsrückstellungen HEAG mobilo 3.818 2.863 1.908 2.5 Rückstellung für drohende Verpflichtungen 842 842 842 aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anh. Gerichtsverfahren 2.6 Rückstellung für Urlaubs- und Zeit- 4.200 4.500 4.800 guthaben 2.7 Rückstellung für Rechts- und Beratungs- 100 100 100 kosten 2.8 Andere sonstige Rückstellungen aus 5.100 5.100 5.100 ungewissen Verbindlichkeiten Summe der Rückstellungen 232.235 236.178 238.973 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1.000 EUR - Stand nach Magistratsberatung
anlage 25
2898 Zeichen
Regelungen zur
Übertragbarkeit
Stand nach Magistratsberatung
Stand nach Magistratsberatung
Regelungen zur Übertragbarkeit im doppischen Haushalt der
Wissenschaftsstadt Darmstadt
I. Übertragbarkeitsgrundsätze gemäß GemHVO:
1.) Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar
erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung
folgenden Jahres verfügbar (§ 21 Abs. 1 GemHVO).
2.) Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen
bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei
Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des
Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen
benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen,
bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr
folgenden Jahres verfügbar
(§ 21 Abs. 2 GemHVO).
3.) 1.) und 2.) gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige
Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in
Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind
(§ 21 Abs. 3 GemHVO).
4.) 1.) gilt für die Fraktionsmittel nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
entsprechend. Scheidet eine Fraktion aus der Stadtverordnetenversammlung aus,
verbleiben die nicht verwendeten und die übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als
eingespart (§ 21 Abs. 4 GemHVO).
5.) Die Ansätze für Verfügungsmittel (§13 GemHVO) sind nicht übertragbar.
II. Für die Ausgestaltung im doppisch en Haushalt der Wissenschaftsstadt
Darmstadt gelten die folgenden ergänzenden Regelungen:
6.) Ansätze für Aufwendungen sind innerhalb der Budgets grundsätzlich übertragbar. Sie
bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres
verfügbar.
7.) Jede Übertragung von Haushaltsausgaberesten bedarf der Antragstellung durch die
Fachämter/Verwaltungsstellen/Eigenbetriebe. Die genaue Verfahrensweise zur
Beantragung, sowie die Voraussetzungen zur Bildung von Haushaltsausgaberesten
werden jährlich zum Ende des Haushaltsjahres von der Finanzverwaltung, Abteilung
Kämmerei bekannt gegeben.
Stand nach Magistratsberatung
8.) Die Entscheidung über die Übertragung obliegt dem Kämmerer der
Wissenschaftsstadt Darmstadt.
9.) Erträge sowie Mehrerträge können nur dann ins nächste Haushaltsjahr
übertragen werden, wenn sie aus zweckgebundenen Zuwendungen resultieren
und kein Rückforderungsanspruch besteht.
10.) Die Regelung der Übertragbarkeit richtet sich weiterhin nach den von den
Fachämtern und Verwaltungsstellen zu buchenden Kostenstellen, die im
Hintergrund der Produkte weiterhin bedient werden.
Stand nach Magistratsberatung
anlage 16
37322 Zeichen
Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -77.000 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -30.000 -30.000 -119.223 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen -311.653.000 -302.361.000 -288.079.865 06 547 Erträge aus Transferleistungen -7.016.360 -6.000.700 -5.500.943 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -120.568.120 -72.536.670 -87.570.620 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -3.265.762 -2.950.001 -2.725.333 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.500 -1.500 -361.622 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -442.611.742 -383.879.871 -384.357.605 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 4.281.100 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.000.000 4.550.000 0 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.700 1.700 1.214 14 66 Abschreibungen 4.534.219 3.332.147 4.169.228 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 65.070 64.930 45.764 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 66.400.000 54.500.000 59.012.016 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 98.340 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 73.000.989 62.448.777 67.607.662 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -369.610.753 -321.431.094 -316.749.943 21 56, 57 Finanzerträge -5.134.550 -6.137.130 -4.407.348 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 18.445.310 17.834.750 16.837.646 23 Finanzergebnis (21 und 22) 13.310.760 11.697.620 12.430.298 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -447.746.292 -390.017.001 -388.764.954 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 91.446.299 80.283.527 84.445.308 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -356.299.993 -309.733.474 -304.319.645 27 59 Außerordentliche Erträge -100.000 -693.340 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 100.000 201.379 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -491.961 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -356.299.993 -309.733.474 -304.811.606 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.817.000 -3.768.500 -3.822.766 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.418.000 3.648.401 960.859 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -399.000 -120.099 -2.861.907 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -356.698.993 -309.853.573 -307.673.513 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 984 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.866.660 3.158.660 3.494.665 02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 1.849.780 03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 693.800 806.670 719.677 (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 693.800 806.670 719.677 04 Summe investive Einzahlungen 2.560.460 3.965.330 6.064.122 05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -311.720 -298.890 -2.250.000 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -15.643.000 -3.000.000 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -5.643.000 07 Summe investive Auszahlungen -15.954.720 -3.298.890 -2.250.000 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -13.394.260 666.440 3.814.122 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 985 Investitionen Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08020-9003 Eigenkapital EB Immobilienmanagement -20.345.000 -20.345.000 0 0 0 0 08020-9007 Schulbaupauschale -2.513.520 -2.513.520 0 0 0 0 10910-0001 Grundstücke -1.325.600 -1.325.600 0 0 0 0 10910-9002 Investitionsfonddarlehen an IDA -1.700.000 -1.700.000 0 0 0 0 10910-9003 Wohnungsbau- und Modernisierungsdarlehen an IDA -901.138 -901.138 0 0 0 0 12020-9001 Versorgungsrücklage -1.178.600 -866.880 -311.720 0 -298.890 0 14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA -101.466.520 -452.520 -5.643.000 0 0 0 15910-0001 Grundstücksgeschäfte -13.000.000 -3.000.000 -10.000.000 0 -3.000.000 0 KP037-0001 Erwerb Feuerschutzkleidung -166.670 -166.670 0 0 0 0 KP037-0002 Erwerb Hochleistungssirene -16.670 -16.670 0 0 0 0 KP040-0001 Schulinsel Mensa -208.330 -208.330 0 0 0 0 KP040-0002 Georg-Büchner-Schule Mensa Ausstattung -208.330 -208.330 0 0 0 0 KP040-0003 Bessunger Schule Ausstattung Fachräume -333.330 -333.330 0 0 0 0 KP040-0004 Wilhelm-Leuschner- Schule Ausstattung Nawi-Trakt -166.670 -166.670 0 0 0 0 KP040-0005 Alle Schulen - Pauschale Ausstattung Fachräume etc -2.347.500 -2.347.500 0 0 0 0 KP052-1001 Sport - Geleistete Investitionszuschüsse -1.038.420 -1.038.420 0 0 0 0 KP052-2001 Kinderbetreuung - Geleistete Investitionszuschüsse -1.383.000 -1.383.000 0 0 0 0 KP064-0001 Alten- und Pflegeheim Emilstraße - Inv.zuschuss -133.330 -133.330 0 0 0 0 KP065-0001 EB IDA - gel. Investitionszuschüsse -31.129.170 -31.129.170 0 0 0 0 KP066-0001 Heidelberger Straße - Grundh. Fahrbahnerneuerung -385.000 -385.000 0 0 0 0 KP066-0002 Kranichsteiner Straße - Grundh. Fahrbahnerneuerung -216.670 -216.670 0 0 0 0 KP066-0003 Klappacher Straße zw. Landskronstr. und PPräsidium -85.000 -85.000 0 0 0 0 KP066-0004 Klappacher Straße zw. Martinspfad und Nieder-R-Str -120.000 -120.000 0 0 0 0 KP066-0005 Frankfurter Straße zw. Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck -70.000 -70.000 0 0 0 0 KP066-0006 Frankfurter Straße - Täubcheshöhlenweg nach Norden -29.170 -29.170 0 0 0 0 KP066-0007 Kasinostraße zw. Pallaswiesenstraße und HausNr. 66 -35.830 -35.830 0 0 0 0 KP066-0008 Eschollbrücker Straße zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg -32.500 -32.500 0 0 0 0 KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße Fußgängerunterführung -108.330 -108.330 0 0 0 0 KP066-0010 Rheinstraße Straßenbrücke über Bahn -25.000 -25.000 0 0 0 0 KP066-0011 Kettenwiesenstraße Straßenbrücke über Ruthsenbach -20.830 -20.830 0 0 0 0 KP066-0012 Kasinostraße Fußgängerunterführung -91.670 -91.670 0 0 0 0 KP066-0013 Haardtring zw. Holzhofallee und Scheppallee -280.000 -280.000 0 0 0 0 KP066-0014 Heinrichstraße zw. Grüner Weg und Frankenäckerweg -375.000 -375.000 0 0 0 0 KP066-0015 Freizeitzentrum Steinbrückerteich -333.330 -333.330 0 0 0 0 KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm - Neubau -100.000 -100.000 0 0 0 0 KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg - Neubau -166.670 -166.670 0 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 986 Investitionen Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 KP067-0003 Skateranlage Bürgerpark - Neubau -175.000 -175.000 0 0 0 0 KP067-0004 Heinrich-Hoffmann- Schule - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0 KP067-0005 Mornewegschule - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0 KP067-0006 Ludwig-Georgs- Gymnasium - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0 KP067-0007 Bürgerpark - Wegesanierung -100.000 -100.000 0 0 0 0 KP067-0008 Herrngarten - Wegesanierung -54.170 -54.170 0 0 0 0 KP067-0009 Grünverbindung Arheilgen Südost/Maulbeerallee -12.500 -12.500 0 0 0 0 KP067-0010 Freizeitzentrum Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg -216.670 -216.670 0 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 987 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen -311.653.000 -302.361.000 -288.079.865 06 547 Erträge aus Transferleistungen -7.016.360 -6.000.700 -5.500.943 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -118.000.000 -69.750.000 -85.105.470 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -4.745 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -436.669.360 -378.111.700 -378.691.023 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 836.945 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 66.400.000 54.500.000 59.012.016 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 66.400.000 54.500.000 59.848.961 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -370.269.360 -323.611.700 -318.842.062 21 56, 57 Finanzerträge -2.000.000 -3.000.000 -1.265.162 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.000.000 -3.000.000 -1.265.162 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -438.669.360 -381.111.700 -379.956.185 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 66.400.000 54.500.000 59.848.961 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -372.269.360 -326.611.700 -320.107.224 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -372.269.360 -326.611.700 -320.107.224 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -372.269.360 -326.611.700 -320.107.224 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 988 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 989 Produktbeschreibung Produkt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produktbereich Produktgruppe Produkt 16 611 611010 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Finanzverwaltung Produkt Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung Rechtsgrundlage pflichtig / freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - siehe Bemerkungen Ziele des Produktes Bemerkungen: Das Produkt dient ausschließlich finanztechnischen Zwecken und dem Darstellen bestimmter zentraler finanzwirtschaftlicher Erträge und Aufwendungen. Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen s. Teilergebnishaushalt Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 660,65 699,29 634,87 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 990 Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen -311.653.000 -302.361.000 -288.079.865 davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -90.042.000 -86.500.000 -76.887.109 davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -15.500.000 -15.000.000 -12.826.234 davon Grundsteuer A -51.000 -51.000 -49.697 davon Grundsteuer B -37.500.000 -37.250.000 -30.210.431 davon Gewerbesteuer -165.000.000 -160.000.000 -165.725.961 davon Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer -2.760.000 -2.760.000 -1.686.812 davon Hundesteuer -450.000 -450.000 -421.428 davon Zweitwohnungssteuer -350.000 -350.000 -272.194 06 547 Erträge aus Transferleistungen -7.016.360 -6.000.700 -5.500.943 davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich -7.016.360 -6.000.700 -5.500.943 07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -118.000.000 -69.750.000 -85.105.470 davon Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG - Schullastenausgleich -3.500.000 -3.470.300 davon Schlüsselzuweisungen -118.000.000 -62.100.000 -75.287.670 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., - zuschüssen, -beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -4.745 10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) -436.669.360 -378.111.700 -378.691.023 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 836.945 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 66.400.000 54.500.000 59.012.016 davon Krankenhausumlage 3.002.368 davon LWV-Umlage 40.000.000 35.300.000 30.493.524 davon Gewerbesteuerumlage 26.400.000 19.200.000 25.516.124 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) 66.400.000 54.500.000 59.848.961 20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) -370.269.360 -323.611.700 -318.842.062 21 56, 57 Finanzerträge -2.000.000 -3.000.000 -1.265.162 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 991 Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 davon Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen -2.000.000 -3.000.000 -1.265.162 22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) -2.000.000 -3.000.000 -1.265.162 24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) -372.269.360 -326.611.700 -320.107.224 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (Position 24 und Position 27) -372.269.360 -326.611.700 -320.107.224 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31) -372.269.360 -326.611.700 -320.107.224 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 992 Teilfinanzhaushalt Produkt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 993 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -77.000 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -30.000 -30.000 -119.223 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -2.568.120 -2.786.670 -2.465.150 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -3.265.762 -2.950.001 -2.725.333 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.500 -1.500 -356.877 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.942.382 -5.768.171 -5.666.583 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 4.281.100 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.000.000 4.550.000 0 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.700 1.700 1.214 14 66 Abschreibungen 4.534.219 3.332.147 3.264.086 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 65.070 64.930 45.764 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 98.340 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.600.989 7.948.777 7.690.503 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 658.607 2.180.606 2.023.920 21 56, 57 Finanzerträge -3.134.550 -3.137.130 -3.142.186 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 18.445.310 17.834.750 16.827.633 23 Finanzergebnis (21 und 22) 15.310.760 14.697.620 13.685.447 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -9.076.932 -8.905.301 -8.808.769 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 25.046.299 25.783.527 24.518.136 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 15.969.367 16.878.226 15.709.367 27 59 Außerordentliche Erträge -100.000 -693.340 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 100.000 201.379 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -491.961 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 15.969.367 16.878.226 15.217.406 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.817.000 -3.768.500 -3.822.766 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.418.000 3.648.401 960.859 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -399.000 -120.099 -2.861.907 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 15.570.367 16.758.127 12.355.499 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 994 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.866.660 3.158.660 3.494.665 02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 1.849.780 03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 693.800 806.670 719.677 (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 693.800 806.670 719.677 04 Summe investive Einzahlungen 2.560.460 3.965.330 6.064.122 05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -311.720 -298.890 -2.250.000 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -15.643.000 -3.000.000 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -5.643.000 07 Summe investive Auszahlungen -15.954.720 -3.298.890 -2.250.000 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -13.394.260 666.440 3.814.122 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 995 Investitionen Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08020-9003 Eigenkapital EB Immobilienmanagement -20.345.000 -20.345.000 0 0 0 0 08020-9007 Schulbaupauschale -2.513.520 -2.513.520 0 0 0 0 10910-0001 Grundstücke -1.325.600 -1.325.600 0 0 0 0 10910-9002 Investitionsfonddarlehen an IDA -1.700.000 -1.700.000 0 0 0 0 10910-9003 Wohnungsbau- und Modernisierungsdarlehen an IDA -901.138 -901.138 0 0 0 0 12020-9001 Versorgungsrücklage -1.178.600 -866.880 -311.720 0 -298.890 0 14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA -101.466.520 -452.520 -5.643.000 0 0 0 15910-0001 Grundstücksgeschäfte -13.000.000 -3.000.000 -10.000.000 0 -3.000.000 0 KP037-0001 Erwerb Feuerschutzkleidung -166.670 -166.670 0 0 0 0 KP037-0002 Erwerb Hochleistungssirene -16.670 -16.670 0 0 0 0 KP040-0001 Schulinsel Mensa -208.330 -208.330 0 0 0 0 KP040-0002 Georg-Büchner-Schule Mensa Ausstattung -208.330 -208.330 0 0 0 0 KP040-0003 Bessunger Schule Ausstattung Fachräume -333.330 -333.330 0 0 0 0 KP040-0004 Wilhelm-Leuschner- Schule Ausstattung Nawi-Trakt -166.670 -166.670 0 0 0 0 KP040-0005 Alle Schulen - Pauschale Ausstattung Fachräume etc -2.347.500 -2.347.500 0 0 0 0 KP052-1001 Sport - Geleistete Investitionszuschüsse -1.038.420 -1.038.420 0 0 0 0 KP052-2001 Kinderbetreuung - Geleistete Investitionszuschüsse -1.383.000 -1.383.000 0 0 0 0 KP064-0001 Alten- und Pflegeheim Emilstraße - Inv.zuschuss -133.330 -133.330 0 0 0 0 KP065-0001 EB IDA - gel. Investitionszuschüsse -31.129.170 -31.129.170 0 0 0 0 KP066-0001 Heidelberger Straße - Grundh. Fahrbahnerneuerung -385.000 -385.000 0 0 0 0 KP066-0002 Kranichsteiner Straße - Grundh. Fahrbahnerneuerung -216.670 -216.670 0 0 0 0 KP066-0003 Klappacher Straße zw. Landskronstr. und PPräsidium -85.000 -85.000 0 0 0 0 KP066-0004 Klappacher Straße zw. Martinspfad und Nieder-R-Str -120.000 -120.000 0 0 0 0 KP066-0005 Frankfurter Straße zw. Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck -70.000 -70.000 0 0 0 0 KP066-0006 Frankfurter Straße - Täubcheshöhlenweg nach Norden -29.170 -29.170 0 0 0 0 KP066-0007 Kasinostraße zw. Pallaswiesenstraße und HausNr. 66 -35.830 -35.830 0 0 0 0 KP066-0008 Eschollbrücker Straße zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg -32.500 -32.500 0 0 0 0 KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße Fußgängerunterführung -108.330 -108.330 0 0 0 0 KP066-0010 Rheinstraße Straßenbrücke über Bahn -25.000 -25.000 0 0 0 0 KP066-0011 Kettenwiesenstraße Straßenbrücke über Ruthsenbach -20.830 -20.830 0 0 0 0 KP066-0012 Kasinostraße Fußgängerunterführung -91.670 -91.670 0 0 0 0 KP066-0013 Haardtring zw. Holzhofallee und Scheppallee -280.000 -280.000 0 0 0 0 KP066-0014 Heinrichstraße zw. Grüner Weg und Frankenäckerweg -375.000 -375.000 0 0 0 0 KP066-0015 Freizeitzentrum Steinbrückerteich -333.330 -333.330 0 0 0 0 KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm - Neubau -100.000 -100.000 0 0 0 0 KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg - Neubau -166.670 -166.670 0 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 996 Investitionen Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 KP067-0003 Skateranlage Bürgerpark - Neubau -175.000 -175.000 0 0 0 0 KP067-0004 Heinrich-Hoffmann- Schule - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0 KP067-0005 Mornewegschule - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0 KP067-0006 Ludwig-Georgs- Gymnasium - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0 KP067-0007 Bürgerpark - Wegesanierung -100.000 -100.000 0 0 0 0 KP067-0008 Herrngarten - Wegesanierung -54.170 -54.170 0 0 0 0 KP067-0009 Grünverbindung Arheilgen Südost/Maulbeerallee -12.500 -12.500 0 0 0 0 KP067-0010 Freizeitzentrum Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg -216.670 -216.670 0 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 997 Produktbeschreibung Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich Produktgruppe Produkt 16 612 612010 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Finanzverwaltung Produkt Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung Rechtsgrundlage pflichtig / freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - siehe Bemerkungen Ziele des Produktes Bemerkungen: Das Produkt dient ausschließlich finanztechnischen Zwecken und dem Darstellen bestimmter zentraler finanzwirtschaftlicher Erträge und Aufwendungen. Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 36,16 34,45 35,93 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 998 Teilergebnishaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -77.000 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -30.000 -30.000 -119.223 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -2.568.120 -2.786.670 -2.465.150 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., - zuschüssen, -beiträgen -3.265.762 -2.950.001 -2.725.333 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.500 -1.500 -356.877 10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) -5.942.382 -5.768.171 -5.666.583 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 4.281.100 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.000.000 4.550.000 0 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.214 14 66 Abschreibungen 4.534.219 3.332.147 3.264.086 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 35.470 30.630 45.764 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 98.340 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) 6.569.689 7.912.777 7.690.503 20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) 627.307 2.144.606 2.023.920 21 56, 57 Finanzerträge -3.103.250 -3.101.130 -3.142.186 22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18.445.310 17.834.750 16.827.633 davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen 13.996 davon Bankzinsen 8.320.000 7.308.370 6.537.689 davon Zinsen für Kassenkredite 4.534.000 4.321.810 2.974.700 davon Aufwendungen für Finanztermingeschäfte 3.950.000 4.496.300 5.507.999 davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land 2.130 2.350 45.431 davon Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm 1.213.410 1.262.300 1.280.284 davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich 120 140 160 davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 425.650 443.480 467.375 23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 15.342.060 14.733.620 13.685.447 24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) 15.969.367 16.878.226 15.709.367 25 59 Außerordentliche Erträge -100.000 -693.340 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 999 Teilergebnishaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 100.000 201.379 27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) -491.961 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (Position 24 und Position 27) 15.969.367 16.878.226 15.217.406 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.817.000 -3.768.500 -3.822.766 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.418.000 3.648.401 960.859 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -399.000 -120.099 -2.861.907 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 31) 15.570.367 16.758.127 12.355.499 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 1000 Teilfinanzhaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.866.660 3.158.660 3.494.665 02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 1.849.780 03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 693.800 806.670 719.677 (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 693.800 806.670 719.677 04 Summe investive Einzahlungen 2.560.460 3.965.330 6.064.122 05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -311.720 -298.890 -2.250.000 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -15.643.000 -3.000.000 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -5.643.000 07 Summe investive Auszahlungen -15.954.720 -3.298.890 -2.250.000 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -13.394.260 666.440 3.814.122 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 1001 Investitionen Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08020-9003 Eigenkapital EB Immobilienmanagement -20.345.000 -20.345.000 0 0 0 0 08020-9007 Schulbaupauschale -2.513.520 -2.513.520 0 0 0 0 10910-0001 Grundstücke -1.325.600 -1.325.600 0 0 0 0 10910-9002 Investitionsfonddarlehen an IDA -1.700.000 -1.700.000 0 0 0 0 10910-9003 Wohnungsbau- und Modernisierungsdarlehen an IDA -901.138 -901.138 0 0 0 0 12020-9001 Versorgungsrücklage -1.178.600 -866.880 -311.720 0 -298.890 0 14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA -101.466.520 -452.520 -5.643.000 0 0 0 15910-0001 Grundstücksgeschäfte -13.000.000 -3.000.000 -10.000.000 0 -3.000.000 0 KP037-0001 Erwerb Feuerschutzkleidung -166.670 -166.670 0 0 0 0 KP037-0002 Erwerb Hochleistungssirene -16.670 -16.670 0 0 0 0 KP040-0001 Schulinsel Mensa -208.330 -208.330 0 0 0 0 KP040-0002 Georg-Büchner-Schule Mensa Ausstattung -208.330 -208.330 0 0 0 0 KP040-0003 Bessunger Schule Ausstattung Fachräume -333.330 -333.330 0 0 0 0 KP040-0004 Wilhelm-Leuschner- Schule Ausstattung Nawi-Trakt -166.670 -166.670 0 0 0 0 KP040-0005 Alle Schulen - Pauschale Ausstattung Fachräume etc -2.347.500 -2.347.500 0 0 0 0 KP052-1001 Sport - Geleistete Investitionszuschüsse -1.038.420 -1.038.420 0 0 0 0 KP052-2001 Kinderbetreuung - Geleistete Investitionszuschüsse -1.383.000 -1.383.000 0 0 0 0 KP064-0001 Alten- und Pflegeheim Emilstraße - Inv.zuschuss -133.330 -133.330 0 0 0 0 KP065-0001 EB IDA - gel. Investitionszuschüsse -31.129.170 -31.129.170 0 0 0 0 KP066-0001 Heidelberger Straße - Grundh. Fahrbahnerneuerung -385.000 -385.000 0 0 0 0 KP066-0002 Kranichsteiner Straße - Grundh. Fahrbahnerneuerung -216.670 -216.670 0 0 0 0 KP066-0003 Klappacher Straße zw. Landskronstr. und PPräsidium -85.000 -85.000 0 0 0 0 KP066-0004 Klappacher Straße zw. Martinspfad und Nieder-R-Str -120.000 -120.000 0 0 0 0 KP066-0005 Frankfurter Straße zw. Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck -70.000 -70.000 0 0 0 0 KP066-0006 Frankfurter Straße - Täubcheshöhlenweg nach Norden -29.170 -29.170 0 0 0 0 KP066-0007 Kasinostraße zw. Pallaswiesenstraße und HausNr. 66 -35.830 -35.830 0 0 0 0 KP066-0008 Eschollbrücker Straße zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg -32.500 -32.500 0 0 0 0 KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße Fußgängerunterführung -108.330 -108.330 0 0 0 0 KP066-0010 Rheinstraße Straßenbrücke über Bahn -25.000 -25.000 0 0 0 0 KP066-0011 Kettenwiesenstraße Straßenbrücke über Ruthsenbach -20.830 -20.830 0 0 0 0 KP066-0012 Kasinostraße Fußgängerunterführung -91.670 -91.670 0 0 0 0 KP066-0013 Haardtring zw. Holzhofallee und Scheppallee -280.000 -280.000 0 0 0 0 KP066-0014 Heinrichstraße zw. Grüner Weg und Frankenäckerweg -375.000 -375.000 0 0 0 0 KP066-0015 Freizeitzentrum Steinbrückerteich -333.330 -333.330 0 0 0 0 KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm - Neubau -100.000 -100.000 0 0 0 0 KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg - Neubau -166.670 -166.670 0 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 1002 Investitionen Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 KP067-0003 Skateranlage Bürgerpark - Neubau -175.000 -175.000 0 0 0 0 KP067-0004 Heinrich-Hoffmann- Schule - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0 KP067-0005 Mornewegschule - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0 KP067-0006 Ludwig-Georgs- Gymnasium - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0 KP067-0007 Bürgerpark - Wegesanierung -100.000 -100.000 0 0 0 0 KP067-0008 Herrngarten - Wegesanierung -54.170 -54.170 0 0 0 0 KP067-0009 Grünverbindung Arheilgen Südost/Maulbeerallee -12.500 -12.500 0 0 0 0 KP067-0010 Freizeitzentrum Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg -216.670 -216.670 0 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 1003 Produktbeschreibung Produkt 612020 Stiftungen Produktbereich Produktgruppe Produkt 16 612 612020 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stiftungen Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Finanzverwaltung Produkt externes Produkt Rechtsgrundlage freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Verwaltung der Darmstädter Wohltätigkeitsstiftung als Sondervermögen der Wissenschaftsstadt Darmstadt - Verwaltung und Erhalt/Ausbau des Vermögensstocks der Stiftung - Verwendung der Erträge aus dem Vermögen für Zwecke, die dem Stiftungszweck entsprechen Ziele des Produktes - Verwaltung des Sondervermögens und Vergabe der Erträge im Sinne der Stifter Bemerkung: Der Ressourcenaufwand für dieses Produkt wird an anderer Stelle dargestellt. Bis einschließlich 2014 wurden die Stiftungen über den Produktbereich 1, Produkt 111230 abgebildet. Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Zahl der verwalteten Stiftungen 1 1 1 rechtlich unselbständig Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Höhe der vergebenen Zuwendungen aus Stiftungsmitteln 52.451 € Personaleinsatz in VZÄ 0,05 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 100,00 100,00 0,00 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 1004 Teilergebnishaushalt Produkt 612020 Stiftungen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.700 1.700 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 29.600 34.300 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 31.300 36.000 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 31.300 36.000 21 56, 57 Finanzerträge -31.300 -36.000 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) -31.300 -36.000 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -31.300 -36.000 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 31.300 36.000 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 1005 Teilfinanzhaushalt Produkt 612020 Stiftungen Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 1006
anlage 3
135614 Zeichen
Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung
Produktbereich 3
Schulträgeraufgaben
Teilergebnishaushalt Produktbereich 3
Schulträgeraufgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -56.800 -55.500 -54.362
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.295.810 -4.129.030 -4.116.351
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -208.000 -246.980 -252.710
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -522.469 -619.551 -633.190
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -118.500 -135.000 -94.627
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.201.579 -5.186.061 -5.151.240
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.415.237 3.250.630 3.190.945
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 176.413 153.218 172.853
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.019.525 21.743.333 20.023.675
14 66 Abschreibungen 1.575.832 978.476 685.549
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 3.812.571 3.549.297 2.917.727
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 209.196 178.678 2.557
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 6
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 37.208.775 29.853.632 26.993.312
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 32.007.196 24.667.571 21.842.072
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.201.579 -5.186.061 -5.151.240
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 37.208.775 29.853.632 26.993.312
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 32.007.196 24.667.571 21.842.072
27 59 Außerordentliche Erträge -2.008
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 572
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.436
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 32.007.196 24.667.571 21.840.637
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -544.907 -543.201 -535.525
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 462.705 538.934 534.391
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -82.203 -4.267 -1.134
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 31.924.993 24.663.303 21.839.503
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 302
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 3
Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 39.140
04 Summe investive Einzahlungen 39.140
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.176.500 -2.494.800 -722.307
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -867.500 -1.000.000
07 Summe investive Auszahlungen -2.176.500 -2.494.800 -722.307
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.176.500 -2.494.800 -683.166
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 303
Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0001 Erwerb AV Bildstelle -13.950 -13.950 0 0 0 -9.809
08040-0002 Erwerb AV Schulamt -1.500 -1.500 0 0 0 0
08040-0003 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule -1.500 -1.500 0 0 0 0
08040-0004 Städt. Sonderprogr.
Ausstattung berufl. Schulen -300.000 -300.000 0 0 0 -1.818
08040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft 0 0 0 0 0 -1.922
08040-0200 Einricht. e. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch -50.400 -50.400 0 0 0 0
08040-0350 IT-Ausstattung für den
schulischen Bereich -1.624.000 -1.624.000 0 0 0 0
08040-0400 Erwerb v.
Inv.gegenständen für körperbeh.
Schüler
-5.000 -5.000 0 0 0 -1.589
08040-0410 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule" -108.000 -108.000 0 0 0 -63.991
08040-0500 Erwerb AV
Grundschulen -37.410 -37.410 0 0 0 -29.056
08040-0501 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen -5.270 -5.270 0 0 0 -2.678
08040-0502 Erwerb AV Gymnasien -33.590 -33.590 0 0 0 -19.317
08040-0503 Erwerb AV Berufliche
Schulen -78.770 -78.770 0 0 0 -9.279
08040-0504 Erwerb AV Martin-
Behaim-Schule,Selbstverantw. plus -10.440 -10.440 0 0 0 -3.358
08040-0505 Erwerb AV
Fachschulen -790 -790 0 0 0 0
08040-0506 Erwerb AV
Förderschulen -19.350 -19.350 0 0 0 -2.293
08040-0507 Erwerb AV
Gesamtschulen -14.380 -14.380 0 0 0 -3.221
08040-1004 Städt. Sonderprogr.
Ausst. berufl. Schulen, GWG -210.000 -210.000 0 0 0 -302
08040-1011 Erwerb AV Bildstelle,
GWG -23.000 -13.000 -2.000 0 -2.000 -1.908
08040-1012 Erwerb AV Schulamt,
GWG -11.900 -6.900 -1.000 0 -1.000 -4.703
08040-1013 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule, GWG -10.400 -5.400 -1.000 0 -1.000 -1.759
08040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft,
GWG
0 0 0 0 0 -66.826
08040-1200 Einr. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, GWG -20.800 -20.800 0 0 0 0
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst.
für körperbeh. Schüler, GWG -32.800 -17.800 -3.000 0 -3.000 -404
08040-1411 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule", GWG -455.000 -265.000 -70.000 0 -70.000 -19.382
08040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG -761.000 -476.000 -45.000 0 -45.000 -44.428
08040-1511 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen, GWG -65.000 -46.000 -3.000 0 -28.000 -3.461
08040-1512 Erwerb AV Gymnasien,
GWG -441.500 -253.500 -28.000 0 -28.000 -28.898
08040-1513 Erwerb AV Berufliche
Schulen, GWG -837.300 -470.300 -67.000 0 -67.000 -46.322
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-
Schule,Selbstverant. plus, GWG -164.200 -91.200 -13.000 0 -13.000 -1.491
08040-1515 Erwerb AV
Fachschulen, GWG -3.200 -3.200 0 0 0 0
08040-1516 Erwerb AV
Förderschulen, GWG -137.500 -68.500 -9.000 0 -9.000 -13.815
08040-1517 Erwerb AV
Gesamtschulen, GWG -237.000 -124.500 -12.500 0 -12.500 -44.459
08040-1902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen,
GWG
-11.000 -11.000 0 0 0 0
09040-0330 IT an Schulen -903.050 -430.550 -94.500 0 -94.500 -39.652
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 304
Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
09040-1330 IT an Schulen, GWG -1.636.500 -886.500 -150.000 0 -150.000 -147.838
11040-1519 Erwerb AV
Eleonorenschule nach Sanierung,
GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 0
12040-1005 Städt.
Sonderprogramm 2012, Berufliche
Schulen GWG
-67.500 -67.500 0 0 0 0
13040-0006 Städt.
Sonderprogramm 2013, Berufliche
Schulen AV
0 0 0 0 0 -3.789
13040-0331 Anschaffungen
Interaktive Tafeln -432.200 -171.800 -46.500 0 -45.800 -25.757
13040-0332 Pädagogische
Netzwerklösung, Erwerb AV -126.000 -36.000 -18.000 0 -18.000 -12.825
13040-1006 Städt.
Sonderprogramm 2013, Berufliche
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 -2.072
13040-1332 Pädagogische
Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -4.959
13040-1515 Erwerb AV,
Hessencampus, GWG 0 0 0 0 0 -1.613
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle
Berufsschulzentrum Mitte -750.000 -750.000 0 0 0 -37.288
14040-0522 Erwerb AV
Lichtenbergschule, Lehrerzimmer 0 0 0 0 0 -11.457
14040-0523 Erwerb AV
Viktoriaschule Lehrerzimmer 0 0 0 0 0 -7.892
14040-1007 Städt.
Sonderprogramm 2014, Berufliche
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 0
14040-1520 Erwerb AV
Viktoriaschule Physikräume, GWG -82.000 -82.000 0 0 0 -677
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle
Berufsschulzentrum Mitte, GWG -513.000 -513.000 0 0 0 0
14040-1522 Erwerb AV
Lichtenbergschule Lehrerzimmer,
GWG
-38.500 -25.000 -13.500 0 0 0
14040-1523 Erwerb AV
Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG -110.000 -110.000 0 0 -60.000 0
14040-1524 Mornewegschule,
Austattung Turnhalle -80.000 0 -80.000 0 0 0
14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA
- Konversion Grundschule -15.100.000 -400.000 -300.000 -1.500.000 -300.000 0
15040-0508 E.-Kästner-Schule
Ausstattung nach Baumaßnahme -400.000 -400.000 0 0 -400.000 0
15040-0509 L.-Schwamb-Schule -
Ausstattung nach Baumaßnahme -280.000 0 -130.000 0 0 0
15040-0510 W.-Leuschner-Schule -
Ausstattung nach Baumaßnahme -280.000 -130.000 -150.000 0 -130.000 0
15040-1008 Städt.
Sonderprogramm 2015, Berufliche
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 -75.000 0
15040-1501 Friedirch-Ebertschule -
Ausstattung Tunrhalle GWG -29.000 -12.000 -17.000 0 -12.000 0
15040-1505 Erwerb AV
Mornewegschule nach
Gesamtsanierung, GWG
-80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
15040-1506 Erwerb AV
Stadteilschule Arheilgen nach
Sanierung,
-280.000 -150.000 -130.000 0 -150.000 0
15040-8001 Investitionszuschuss
IDA, mobile Container -1.875.000 -700.000 -567.500 0 -700.000 0
16040-1009 Städt.
Sonderprogramm 2016, Berufliche
Schulen GWG
-75.000 0 -75.000 0 0 0
16040-1500 Erwerb AV
Schneeräumgeräte -25.000 0 -5.000 0 0 0
16040-1502 Ausstattung
Schillerschule - Schulbetreuung -55.000 0 -55.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 305
Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
16040-1503 Erwerb AV Justus-
Liebig-Schule nach Sanierung,
GWG
-340.000 0 0 0 0 0
16040-1504 Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubar, GWG -250.000 0 0 0 0 0
16040-1507 Erwerb AV
Herderschule - Ausstattung
Neubau; GWG
-120.000 0 -90.000 0 0 0
17040-1010 Städt.
Sonderprogramm 2017, Berufliche
Schulen GWG
-75.000 0 0 0 0 0
17040-1501 Konversion
Grundschule - Erwerb AV -1.500.000 0 0 0 0 0
18040-1011 Städt.
Sonderprogramm 2018, Berufliche
Schulen GWG
-225.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 306
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211
Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -17 -13
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -30.150 -31.450 -33.274
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -137.750 -137.750 -135.630
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -188.494 -190.157 -191.304
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -34.800 -40.800 -29.575
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -391.194 -400.174 -389.797
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 664.143 607.684 560.033
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 23.711 19.855 22.688
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.820.742 4.774.685 5.043.881
14 66 Abschreibungen 888.651 188.030 103.451
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 1.897.085 1.625.000 1.098.381
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 174.000 174.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 10.468.332 7.389.254 6.828.434
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 10.077.138 6.989.080 6.438.637
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -391.194 -400.174 -389.797
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 10.468.332 7.389.254 6.828.434
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 10.077.138 6.989.080 6.438.637
27 59 Außerordentliche Erträge -648
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -648
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 10.077.138 6.989.080 6.437.989
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -210.000 -210.000 -210.907
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10.085 10.102 9.325
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -199.915 -199.898 -201.582
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 9.877.223 6.789.182 6.236.408
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 307
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 211
Grundschulen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 4.180
04 Summe investive Einzahlungen 4.180
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.114.500 -1.457.000 -118.121
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -867.500 -1.000.000
07 Summe investive Auszahlungen -1.114.500 -1.457.000 -118.121
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.114.500 -1.457.000 -113.942
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 308
Investitionen
Produktgruppe 211 - Grundschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0500 Erwerb AV
Grundschulen -37.410 -37.410 0 0 0 -29.056
08040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft,
GWG
0 0 0 0 0 -8.621
08040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG -761.000 -476.000 -45.000 0 -45.000 -44.428
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -23.161
13040-0331 Anschaffungen
Interaktive Tafeln 0 0 0 0 0 -2.556
13040-0332 Pädagogische
Netzwerklösung, Erwerb AV 0 0 0 0 0 -7.081
13040-1332 Pädagogische
Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -3.219
14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA
- Konversion Grundschule -15.100.000 -400.000 -300.000 -1.500.000 -300.000 0
15040-0508 E.-Kästner-Schule
Ausstattung nach Baumaßnahme -400.000 -400.000 0 0 -400.000 0
15040-0509 L.-Schwamb-Schule -
Ausstattung nach Baumaßnahme -280.000 0 -130.000 0 0 0
15040-1501 Friedirch-Ebertschule -
Ausstattung Tunrhalle GWG -29.000 -12.000 -17.000 0 -12.000 0
15040-8001 Investitionszuschuss
IDA, mobile Container -1.875.000 -700.000 -567.500 0 -700.000 0
16040-1502 Ausstattung
Schillerschule - Schulbetreuung -55.000 0 -55.000 0 0 0
17040-1501 Konversion
Grundschule - Erwerb AV -1.500.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 309
Produktbeschreibung Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
211
211010
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des
örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 5.063 4.937 Stichtag: je 01.11.
Vorjahr
- davon auswärtige Schüler/innen 20 21
in % aller Schüler/innen 0,40% 0,43%
- nachrichtlich: Auspendler/innen 39
in % aller Schüler/innen 0,79%
Zahl der Klassen 244 240
- Klassenstärke, durchschnittlich 20,10 19,26
nachrichtlich, weil originäre
Landesaufgabe:
Bildungsergebnisse:
Übergang zu weiterführenden
Schulen in %
- Hauptschule/Hauptschulzweig 1,33%
- Realschule/Realschulzweig 8,48%
- Förderstufe 8,29%
- Gesamtschule 15,35%
- Gymnasium 66,54%
- Einweisung in Förderschulen 0,00%
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der Grundschulen, davon 18 18 18
- einzügig
- zweizügig 3 3 3
- mehr als zweizügig 15 15 15
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 310
Produktbeschreibung Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
211
211010
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Anzahl der Schulräume 311 311 330
davon Klassenräume 245 245 244
davon Fachräume 66 66 86
Sport-/Gymnastikhallen 17 17 17
Schulbudget 175.500 € 178.000 € 148.637,87 € Lehrmittel,Geschäftsbed
arf usw
Schulbudget pro Grundschüler/in 34,66 € 35,16 € 30,11 €
Sonstige Ausgaben außerhalb des
Schulbudgets 35.000 € 35.000 € 36.914,18 € Sporthallen, Porto und
Versand
sonstige Ausgaben außerhalb des
Schulbudgets pro Grundschüler/in 6,91 € 6,91 € 7,48 €
Budget IT-Ausstattung 65.807,40 € 56.149,10 € 93.016,64 €
Budget IT-Ausstattung pro
Grundschüler/in 13,00 € 11,09 € 18,84 €
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead 12,5 12,5 11,17
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead 10,19 10,19 9,23
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der Schulen im
Ganztagsprogramm 13 12
- in % der Schulen 72,22 % 66,67 %
Investitionen in Schulgebäude 8.300.000 € 5.850.000 € 960.273,33 €
Aufwand Gebäudeunterhaltung /
Erhaltungsaufwand ohne
Betriebskosten
431.716,68 € Planansätze nicht
darstellbar
Investitionen in Schulausstattung 192.000 € 457.000 € 63.507,70 €
Investitionen in IT-Ausstattung 50.583,30 € 50.468,71 € 39.690,97 €
Anzahl Interaktive Tafeln 50 50 50
Anzahl Lern-PCs 464 464 464
Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 11 11
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 3,37 5,13 4,85
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 311
Teilergebnishaushalt Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -17 -13
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -30.150 -31.450 -33.274
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -29.750 -29.750 -28.259
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -188.494 -190.157 -191.304
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -34.800 -40.800 -29.575
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -283.194 -292.174 -282.425
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 664.143 607.684 560.033
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 23.711 19.855 22.688
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.814.992 4.774.685 5.035.425
14 66 Abschreibungen 785.049 180.808 96.797
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 117.085 112.000 106.313
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.404.980 5.695.032 5.821.255
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.121.786 5.402.858 5.538.829
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -283.194 -292.174 -282.425
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.404.980 5.695.032 5.821.255
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.121.786 5.402.858 5.538.829
27 59 Außerordentliche Erträge -648
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -648
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.121.786 5.402.858 5.538.182
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -210.000 -210.000 -210.907
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10.085 10.102 9.325
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -199.915 -199.898 -201.582
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.921.871 5.202.960 5.336.600
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 312
Teilfinanzhaushalt Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 4.180
04 Summe investive Einzahlungen 4.180
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -547.000 -757.000 -118.121
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -300.000 -300.000
07 Summe investive Auszahlungen -547.000 -757.000 -118.121
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -547.000 -757.000 -113.942
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 313
Investitionen
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0500 Erwerb AV
Grundschulen -37.410 -37.410 0 0 0 -29.056
08040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft,
GWG
0 0 0 0 0 -8.621
08040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG -761.000 -476.000 -45.000 0 -45.000 -44.428
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -23.161
13040-0331 Anschaffungen
Interaktive Tafeln 0 0 0 0 0 -2.556
13040-0332 Pädagogische
Netzwerklösung, Erwerb AV 0 0 0 0 0 -7.081
13040-1332 Pädagogische
Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -3.219
14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA
- Konversion Grundschule -15.100.000 -400.000 -300.000 -1.500.000 -300.000 0
15040-0508 E.-Kästner-Schule
Ausstattung nach Baumaßnahme -400.000 -400.000 0 0 -400.000 0
15040-0509 L.-Schwamb-Schule -
Ausstattung nach Baumaßnahme -280.000 0 -130.000 0 0 0
15040-1501 Friedirch-Ebertschule -
Ausstattung Tunrhalle GWG -29.000 -12.000 -17.000 0 -12.000 0
16040-1502 Ausstattung
Schillerschule - Schulbetreuung -55.000 0 -55.000 0 0 0
17040-1501 Konversion
Grundschule - Erwerb AV -1.500.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 314
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020
14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA
- Konversion Grundschule -1.500.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 315
Produktbeschreibung Produkt 211020
Betreuende Grundschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
211
211020
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Betreuende Grundschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- familienergänzende/-unterstützende Betreuung von Grundschulkindern, mit oder ohne Verpflegung
Ziele des Produktes
- Betreuung von Schulkindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht, um so eine Planungssicherheit vor allem für berufstätige Eltern
herzustellen
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der betreuten
Grundschüler/innen 1.670 1.581
Anteil der betreuten
Grundschüler/innen an d. Gesamtzahl
d. Grundschüler/innen
32,60% 31,55 %
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Betreuungsstunden, Anzahl insgesamt
Anteil der Betreuungsplätze nach dem
Unterricht mit Essensverpflegung 1.670 1.581
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der Grundschulen mit
Betreuungsangebot 18 18 18
- in % der Grundschulen 100% 100% 100%
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 5,23 6,37 10,66
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 316
Teilergebnishaushalt Produkt 211020
Betreuende Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -108.000 -108.000 -107.371
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -108.000 -108.000 -107.371
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.750 8.456
14 66 Abschreibungen 103.602 7.222 6.655
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 1.780.000 1.513.000 992.068
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 174.000 174.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.063.352 1.694.222 1.007.179
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.955.352 1.586.222 899.807
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -108.000 -108.000 -107.371
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.063.352 1.694.222 1.007.179
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.955.352 1.586.222 899.807
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.955.352 1.586.222 899.807
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.955.352 1.586.222 899.807
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 317
Teilfinanzhaushalt Produkt 211020
Betreuende Grundschulen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -567.500 -700.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -567.500 -700.000
07 Summe investive Auszahlungen -567.500 -700.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -567.500 -700.000
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 318
Investitionen
Produkt 211020 - Betreuende Grundschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
15040-8001 Investitionszuschuss
IDA, mobile Container -1.875.000 -700.000 -567.500 0 -700.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 319
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 216
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4 -3
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -92.300 -90.100 -89.129
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -6.510 -6.510 -6.184
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -867 -11.056 -11.057
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.600 -4.600 -2.605
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -103.277 -112.270 -108.978
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 107.218 127.687 114.637
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.566 4.671 5.233
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 673.178 546.138 461.445
14 66 Abschreibungen 29.577 17.216 11.444
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 55.020 54.000 49.033
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 870.559 749.712 641.790
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 767.282 637.442 532.813
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -103.277 -112.270 -108.978
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 870.559 749.712 641.790
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 767.282 637.442 532.813
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 767.282 637.442 532.813
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.000 -7.500 -4.127
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.520 4.524 4.118
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -480 -2.976 -9
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 766.802 634.466 532.804
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 320
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 216
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -153.000 -158.000 -9.436
07 Summe investive Auszahlungen -153.000 -158.000 -9.436
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -153.000 -158.000 -9.436
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 321
Investitionen
Produktgruppe 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0501 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen -5.270 -5.270 0 0 0 -2.678
08040-1511 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen, GWG -65.000 -46.000 -3.000 0 -28.000 -3.461
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -3.297
15040-0510 W.-Leuschner-Schule -
Ausstattung nach Baumaßnahme -280.000 -130.000 -150.000 0 -130.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 322
Produktbeschreibung Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
216
216010
Schulträgeraufgaben
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des
örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt- und Realschulangebotes
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 667 691 Stichtag: je 1.11. Vorjahr
- davon Hauptschule 86 97
- davon Realschule 385 390
- davon Abendrealschule 196 204
- davon auswärtige Schüler/innen 174 171
in % aller Schüler/innen 26,09 % 24,75 %
- nachrichtlich: Auspendler/innen 9
in % aller Schüler/innen 1,30 %
Zahl der Klassen 32 32
Klassenstärke Hauptschule,
durchschnittlich 17,20 19,40
Klassenstärke Realschule,
durchschnittlich 23,06 23,11
Klassenstärke Abendrealschule,
durchschnittlich 19,46 20,21
nachrichtlich, weil originär
Landesaufgabe: Bildungsergebnisse
Schulentlassungen insgesamt 305
- ohne Abschluss 45,57 %
davon Abendrealschule 44,26 %
- Hauptschulabschluss Klasse 9 11,15 %
- Hauptschulabschluss Klasse 10 0,00 %
- Mittlerer Schulabschluss 43,27 %
darunter: mit Qualifikation 59,22 %
- Einweisung in Förderschulen 0,00 %
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 323
Produktbeschreibung Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
216
216010
Schulträgeraufgaben
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der Haupt- und Realschulen davon 1 1 1
- einzügig
- zweizügig
- mehr als zweizügig 1 1 1
Anzahl der Schulräume 36 36 36
davon Klassenräume 23 23 23
davon Fachräume 13 13 13
Sport-/Gymnastikhallen 1 1 1
Schulbudget 28.000 € 35.700 € 17.895,79 € Lehrmittel,Geschäftsbed
arf usw
Schulbudget pro Schüler/in 41,98 € 53,52 € 25,90 €
sonstige Ausgaben für Schulen
außerhalb des Schulbudgets 1.000 € 1.000 € 1.118,33 € Sporthallen, Porto und
Versand
sonstige Ausgaben für Schulen
außerhalb des Schulbudgets pro
Schüler/in
1,50 € 1,50 € 1,62 €
Budget IT-Ausstattung 14.391,60 € 12.279,40 € 5.807,55 €
Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in 21,58 € 18,41 € 8,40 €
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead 2,60 2,60 2,51
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead 2,06 2,06 2,06
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der Schulen mit Ganztagsbetrieb 1 1 1
- in % der Schulen 100% 100% 100%
Investitionen in Schulgebäude 300.000,00 € 620.000,00 € 534.404,68 €
Aufwand Gebäudeunterhaltung/
Erhaltungsaufwand ohne
Betriebskosten
63.873,44 € Planansätze nicht
darstellbar
Investitionen in Schulausstattung 153.000 € 158.000 € 8.837,50 €
Investitionen in IT-Ausstattung 11.062,20 € 11.037,14 € 3.297,37 €
IT-Ausstattung
- Anzahl Interaktive Tafeln 6 6 6
- Anzahl Lern-PCs 52 52 48
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 13 14
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 11,86 14,98 16,98
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 324
Teilergebnishaushalt Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4 -3
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -92.300 -90.100 -89.129
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -6.510 -6.510 -6.184
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -867 -11.056 -11.057
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.600 -4.600 -2.605
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -103.277 -112.270 -108.978
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 107.218 127.687 114.637
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.566 4.671 5.233
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 673.178 546.138 461.445
14 66 Abschreibungen 29.577 17.216 11.444
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 55.020 54.000 49.033
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 870.559 749.712 641.790
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 767.282 637.442 532.813
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -103.277 -112.270 -108.978
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 870.559 749.712 641.790
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 767.282 637.442 532.813
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 767.282 637.442 532.813
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.000 -7.500 -4.127
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.520 4.524 4.118
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -480 -2.976 -9
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 766.802 634.466 532.804
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 325
Teilfinanzhaushalt Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -153.000 -158.000 -9.436
07 Summe investive Auszahlungen -153.000 -158.000 -9.436
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -153.000 -158.000 -9.436
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 326
Investitionen
Produkt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0501 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen -5.270 -5.270 0 0 0 -2.678
08040-1511 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen, GWG -65.000 -46.000 -3.000 0 -28.000 -3.461
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -3.297
15040-0510 W.-Leuschner-Schule -
Ausstattung nach Baumaßnahme -280.000 -130.000 -150.000 0 -130.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 327
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 217
Gymnasien, Kollegs
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -13.800 -10.927 -12.126
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.272.680 -1.227.080 -1.222.192
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -37.510 -37.510 -35.630
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -22.468 -92.602 -95.480
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -34.600 -29.800 -27.503
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.381.058 -1.397.919 -1.392.930
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 869.598 823.871 814.792
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 40.398 31.499 35.488
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.128.404 4.877.768 4.298.303
14 66 Abschreibungen 151.407 137.960 152.753
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 386.145 397.000 355.624
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.575.953 6.268.097 5.656.960
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.194.895 4.870.178 4.264.030
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.381.058 -1.397.919 -1.392.930
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.575.953 6.268.097 5.656.960
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.194.895 4.870.178 4.264.030
27 59 Außerordentliche Erträge -945
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -945
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.194.895 4.870.178 4.263.085
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -165.000 -172.000 -160.038
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 188.135 188.162 187.070
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 23.135 16.162 27.032
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.218.030 4.886.340 4.290.116
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 328
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 217
Gymnasien, Kollegs
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 14.381
04 Summe investive Einzahlungen 14.381
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -50.500 -92.000 -175.088
07 Summe investive Auszahlungen -50.500 -92.000 -175.088
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50.500 -92.000 -160.707
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 329
Investitionen
Produktgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0002 Erwerb AV Schulamt -1.500 -1.500 0 0 0 0
08040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft 0 0 0 0 0 -1.922
08040-0200 Einricht. e. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch -50.400 -50.400 0 0 0 0
08040-0400 Erwerb v.
Inv.gegenständen für körperbeh.
Schüler
-5.000 -5.000 0 0 0 0
08040-0502 Erwerb AV Gymnasien -33.590 -33.590 0 0 0 -19.317
08040-1012 Erwerb AV Schulamt,
GWG -11.900 -6.900 -1.000 0 -1.000 -4.703
08040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft,
GWG
0 0 0 0 0 -29.279
08040-1200 Einr. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, GWG -20.800 -20.800 0 0 0 0
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst.
für körperbeh. Schüler, GWG -32.800 -17.800 -3.000 0 -3.000 0
08040-1512 Erwerb AV Gymnasien,
GWG -441.500 -253.500 -28.000 0 -28.000 -28.898
08040-1902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen,
GWG
-11.000 -11.000 0 0 0 0
09040-0330 IT an Schulen 0 0 0 0 0 -4.934
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -39.188
11040-1519 Erwerb AV
Eleonorenschule nach Sanierung,
GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 0
13040-0331 Anschaffungen
Interaktive Tafeln 0 0 0 0 0 -23.201
13040-0332 Pädagogische
Netzwerklösung, Erwerb AV 0 0 0 0 0 -3.125
13040-1332 Pädagogische
Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -495
14040-0522 Erwerb AV
Lichtenbergschule, Lehrerzimmer 0 0 0 0 0 -11.457
14040-0523 Erwerb AV
Viktoriaschule Lehrerzimmer 0 0 0 0 0 -7.892
14040-1520 Erwerb AV
Viktoriaschule Physikräume, GWG -82.000 -82.000 0 0 0 -677
14040-1522 Erwerb AV
Lichtenbergschule Lehrerzimmer,
GWG
-38.500 -25.000 -13.500 0 0 0
14040-1523 Erwerb AV
Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG -110.000 -110.000 0 0 -60.000 0
16040-1500 Erwerb AV
Schneeräumgeräte -25.000 0 -5.000 0 0 0
16040-1503 Erwerb AV Justus-
Liebig-Schule nach Sanierung,
GWG
-340.000 0 0 0 0 0
16040-1504 Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubar, GWG -250.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 330
Produktbeschreibung Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
217
217010
Schulträgeraufgaben
Gymnasien, Kollegs
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des
örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen gesamt 6.194 6.576
Sekundarstufe I 3.377 3.485
Sekundarstufe II 2.817 3.091
- davon auswärtige Schüler/innen 2.115 2.346
in % aller Schüler/innen 34,15 % 36,00 %
- nachrichtlich: Auspendler/innen 9
in % aller Schüler/innen 0,14%
Zahl der Klassen / Kurse 285 302
- Sekundarstufe I 126 128
- Sekundarstufe II 159 174
Klassen- /Kursstärke, durchschnittlich
- Sekundarstufe I 26,74 27,31
- Sekundarstufe II 17,44 17,74
nachrichtlich, weil originär
Landesaufgabe:
Bildungsergebnisse Schulentlassungen
insgesamt 1.885
- ohne Abschluss 5,15 %
- Abitur 51,35 %
- Fachhochschulreife 6,15 %
- Sek-I-Abschluss 37,35 %
Schulartenwechsel (z.B. zur Realschule) 15
- Sek-I 2,25 %
- Sek-II 0,00%
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der Gymnasien 8 8 8 inkl. Abendgymnasium
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 331
Produktbeschreibung Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
217
217010
Schulträgeraufgaben
Gymnasien, Kollegs
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Anzahl der Schulräume 382 382 402
davon Klassenräume 225 225 253
davon Fachräume 157 157 149
Sport-/Gymnastikhallen 10 10 10
Schulbudget 224.900 e 225.500 € 197.036,76 € Lehrmittel,Geschäftsbed
arf usw
Schulbudget pro Gymnasialschüler/in 36,31 € 36,41 € 29,96 €
sonstige Ausgaben außerhalb des
Schulbudgets 47.500 € 45.500 € 45.577,55 € Sporthallen, Porto und
Versand
sonstige Ausgaben außerhalb des
Schulbudgets pro Gymnasialschüler/in 7,67 € 7,35 € 6,93 €
Budget IT-Ausstattung 82.892,40 € 70.726,60 € 25.962,85 €
Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in 13,38 € 11,42 € 3,95 €
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead 16,7 16,7 15,62
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead 13,13 13,13 12,63
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der Schulen mit
Ganztagsprogramm 6 6 6
- in % der Schulen 75 % 75 % 75 %
Investitionen in Schulgebäuden 5.600.000,00 € 990.000,00 € 1.426.738,20 €
Aufwand Gebäudeunterhaltung/
Erhaltungsaufwand ohne
Betriebskosten
342.458,99 € Planansätze nicht
darstellbar
Investitionen in Schulausstattung 41.500 € 88.000 € 49.713,99 €
Investitionen in IT-Ausstattung 63.715,80 € 63.571,46 € 81.355,25 €
- Anzahl Interaktive Tafeln 93 93 89
- Anzahl Lern-PCs 664 664 732
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 9 9
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 18,32 22,46 24,72
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 332
Teilergebnishaushalt Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -13.800 -10.926 -12.125
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.271.730 -1.226.130 -1.221.242
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -37.510 -37.510 -35.630
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -22.468 -92.602 -95.480
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -34.200 -29.400 -27.348
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.379.708 -1.396.568 -1.391.825
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 861.319 816.394 807.827
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 39.009 30.338 34.185
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.113.083 4.865.888 4.297.302
14 66 Abschreibungen 151.407 137.960 152.736
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 368.140 367.000 337.985
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.532.958 6.217.580 5.630.036
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.153.250 4.821.012 4.238.211
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.379.708 -1.396.568 -1.391.825
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.532.958 6.217.580 5.630.036
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.153.250 4.821.012 4.238.211
27 59 Außerordentliche Erträge -945
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -945
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.153.250 4.821.012 4.237.266
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -165.000 -172.000 -160.038
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 188.130 188.156 187.065
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 23.130 16.156 27.027
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.176.380 4.837.168 4.264.293
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 333
Teilfinanzhaushalt Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 14.381
04 Summe investive Einzahlungen 14.381
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -50.500 -92.000 -175.088
07 Summe investive Auszahlungen -50.500 -92.000 -175.088
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50.500 -92.000 -160.707
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 334
Investitionen
Produkt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0002 Erwerb AV Schulamt -1.500 -1.500 0 0 0 0
08040-0030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft 0 0 0 0 0 -1.922
08040-0200 Einricht. e. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch -50.400 -50.400 0 0 0 0
08040-0400 Erwerb v.
Inv.gegenständen für körperbeh.
Schüler
-5.000 -5.000 0 0 0 0
08040-0502 Erwerb AV Gymnasien -33.590 -33.590 0 0 0 -19.317
08040-1012 Erwerb AV Schulamt,
GWG -11.900 -6.900 -1.000 0 -1.000 -4.703
08040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft,
GWG
0 0 0 0 0 -29.279
08040-1200 Einr. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, GWG -20.800 -20.800 0 0 0 0
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst.
für körperbeh. Schüler, GWG -32.800 -17.800 -3.000 0 -3.000 0
08040-1512 Erwerb AV Gymnasien,
GWG -441.500 -253.500 -28.000 0 -28.000 -28.898
08040-1902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen,
GWG
-11.000 -11.000 0 0 0 0
09040-0330 IT an Schulen 0 0 0 0 0 -4.934
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -39.188
11040-1519 Erwerb AV
Eleonorenschule nach Sanierung,
GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 0
13040-0331 Anschaffungen
Interaktive Tafeln 0 0 0 0 0 -23.201
13040-0332 Pädagogische
Netzwerklösung, Erwerb AV 0 0 0 0 0 -3.125
13040-1332 Pädagogische
Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -495
14040-0522 Erwerb AV
Lichtenbergschule, Lehrerzimmer 0 0 0 0 0 -11.457
14040-0523 Erwerb AV
Viktoriaschule Lehrerzimmer 0 0 0 0 0 -7.892
14040-1520 Erwerb AV
Viktoriaschule Physikräume, GWG -82.000 -82.000 0 0 0 -677
14040-1522 Erwerb AV
Lichtenbergschule Lehrerzimmer,
GWG
-38.500 -25.000 -13.500 0 0 0
14040-1523 Erwerb AV
Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG -110.000 -110.000 0 0 -60.000 0
16040-1500 Erwerb AV
Schneeräumgeräte -25.000 0 -5.000 0 0 0
16040-1503 Erwerb AV Justus-
Liebig-Schule nach Sanierung,
GWG
-340.000 0 0 0 0 0
16040-1504 Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubar, GWG -250.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 335
Produktbeschreibung Produkt 217020
Internationale Begegnungsschule
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
217
217020
Schulträgeraufgaben
Gymnasien, Kollegs
Internationale Begegnungsschule
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Einrichtung und Förderung eines schulstufenübergreifenden Schulzweiges "Internationale Begegnungsschule", der als durchgängiger
zweisprachiger Bildungsgang zum deutschen Abitur und optional zu einem internationalen Abschluss führt
Ziele des Produktes
- Förderung der Mehrsprachigkeit und Internationalen Bildung in Darmstadt
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
bedarfsgerechte Bereitstellung von
Mitteln für Honorare für Lehrkräfte:
projektbezogenes Budget pro
Teilnehmer/in in Euro
- Primärbereich 18.000 € 30.000 € 11.637,50 € Ansätze: Primär- und
Grund-
- Grundschulen 6.000 € schulbereich zusammen
- Gymnasium - - -
Personaleinsatz in VZÄ 0,14 0,14 0,11
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 3,14 2,67 4,11
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 336
Teilergebnishaushalt Produkt 217020
Internationale Begegnungsschule
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -950 -950 -950
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -400 -400 -155
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.350 -1.351 -1.105
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 8.280 7.477 6.964
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.389 1.160 1.302
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.321 11.880 1.001
14 66 Abschreibungen 17
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 18.005 30.000 17.639
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 42.994 50.517 26.924
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 41.644 49.166 25.818
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.350 -1.351 -1.105
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 42.994 50.517 26.924
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 41.644 49.166 25.818
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 41.644 49.166 25.818
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5 6 4
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 5 6 4
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 41.649 49.172 25.823
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 337
Teilfinanzhaushalt Produkt 217020
Internationale Begegnungsschule
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 338
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 218
Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9 -7
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -204.550 -198.050 -195.578
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -16.920 -16.920 -16.072
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -299.227 -299.495 -300.390
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.100 -15.600 -4.645
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -527.797 -530.074 -516.692
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 335.416 323.170 300.824
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 12.550 10.513 11.983
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.309.397 2.995.225 2.584.146
14 66 Abschreibungen 91.456 68.517 61.560
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 382.045 380.000 355.550
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.130.865 3.777.425 3.314.063
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.603.068 3.247.351 2.797.372
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -527.797 -530.074 -516.692
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.130.865 3.777.425 3.314.063
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.603.068 3.247.351 2.797.372
27 59 Außerordentliche Erträge -415
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -415
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.603.068 3.247.351 2.796.957
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -138.000 -130.000 -45.467
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 73.245 73.204 72.222
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -64.755 -56.796 26.755
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.538.313 3.190.555 2.823.712
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 339
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 218
Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 4.820
04 Summe investive Einzahlungen 4.820
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -222.500 -242.500 -82.166
07 Summe investive Auszahlungen -222.500 -242.500 -82.166
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -222.500 -242.500 -77.347
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 340
Investitionen
Produktgruppe 218 - Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0507 Erwerb AV
Gesamtschulen -14.380 -14.380 0 0 0 -3.221
08040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft,
GWG
0 0 0 0 0 -15.641
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst.
für körperbeh. Schüler, GWG 0 0 0 0 0 -404
08040-1517 Erwerb AV
Gesamtschulen, GWG -237.000 -124.500 -12.500 0 -12.500 -44.459
09040-0330 IT an Schulen 0 0 0 0 0 -9.916
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -7.751
13040-1332 Pädagogische
Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -775
14040-1524 Mornewegschule,
Austattung Turnhalle -80.000 0 -80.000 0 0 0
15040-1505 Erwerb AV
Mornewegschule nach
Gesamtsanierung, GWG
-80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
15040-1506 Erwerb AV
Stadteilschule Arheilgen nach
Sanierung,
-280.000 -150.000 -130.000 0 -150.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 341
Produktbeschreibung Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
218
218010
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des
örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 2.684 2.645
- davon auswärtige Schüler/innen 358 373
in % aller Schüler/innen 13,34 % 14,10 %
- nachrichtlich: Auspendler/innen 642
in % aller Schüler/innen 24,27%
Zahl der Klassen
- Sek. I 122 119
- Klassenstärke Sek. I, durchschnittlich 22,84 24,29
nachrichtlich, weil originär
Landesaufgabe: Bildungsergebnisse:
Schulentlassungen insgesamt 513
- ohne Abschluss 6,24 %
- Hauptschulabschluss Kl. 9 19,88 %
- Hauptschulabschluss Kl. 10 4,87 %
- Mittlerer Schulabschluss 69,01 %
darunter: mit Qualifikation 21,75 %
- Einweisung Förderschulen
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der Gesamtschulen 5 5 5
- davon dreizügig 2 2 2
- davon vierzügig 3 3 3
- davon mehr als vierzügig
Anzahl der Schulräume 176 176 174
davon Klassenräume 121 121 117
davon Fachräume 55 55 57
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 342
Produktbeschreibung Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
218
218010
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Sport-/Gymnastikhallen 7 7 7
Schulbudget 102.200 € 99.500 € 86.453,27 € Lehrmittel,Geschäftsbed
arf usw
Schulbudget pro Gesamtschüler/in 38,08 € 37,07 € 32,69 €
sonstige Ausgaben außerhalb des
Schulbudgets 40.000 € 45.000 € 39.120,43 € Sporthallen, Porto und
Versand
sonstige Ausgaben außerhalb des
Schulbudgets pro Gesamtschüler/in 14,90 € 16,77 € 14,79 €
Budget IT-Ausstattung 37.426,20 € 31.933,30 € 25.099,86 €
Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in 13,94 € 11,90 € 9,49 €
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead 6,6 6,6 6,41
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead 5,38 5,38 5,38
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der Schulen im
Ganztagsprogramm 5 5 5
- in % der Schulen 100% 100% 100%
Investitionen in Schulgebäude 4.105.000,00€ 3.720.000,00 € 1.487.347,96 €
Aufwand Gebäudeunterhaltung/
Erhaltungsaufwand ohne
Betriebskosten
323.119,52 € Planansätze nicht
darstellbar
Investitionen in Schulausstattung 222.500,00 € 92.500,00 € 34.104,97 €
Investitionen in IT-Ausstattung 28.767,90 € 28.702,73 € 18.285,36 €
- Anzahl Interaktive Tafeln 20 20 13
- Anzahl Lern-PCs 458 458 365
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 6 7
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 10,29 14,03 15,59
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 343
Teilergebnishaushalt Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9 -7
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -204.550 -198.050 -195.578
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -16.920 -16.920 -16.072
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -299.227 -299.495 -300.390
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.100 -15.600 -4.645
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -527.797 -530.074 -516.692
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 335.416 323.170 300.824
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 12.550 10.513 11.983
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.309.397 2.995.225 2.584.146
14 66 Abschreibungen 91.456 68.517 61.560
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 382.045 380.000 355.550
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.130.865 3.777.425 3.314.063
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.603.068 3.247.351 2.797.372
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -527.797 -530.074 -516.692
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.130.865 3.777.425 3.314.063
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.603.068 3.247.351 2.797.372
27 59 Außerordentliche Erträge -415
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -415
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.603.068 3.247.351 2.796.957
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -138.000 -130.000 -45.467
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 73.245 73.204 72.222
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -64.755 -56.796 26.755
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.538.313 3.190.555 2.823.712
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 344
Teilfinanzhaushalt Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 4.820
04 Summe investive Einzahlungen 4.820
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -222.500 -242.500 -82.166
07 Summe investive Auszahlungen -222.500 -242.500 -82.166
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -222.500 -242.500 -77.347
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 345
Investitionen
Produkt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0507 Erwerb AV
Gesamtschulen -14.380 -14.380 0 0 0 -3.221
08040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft,
GWG
0 0 0 0 0 -15.641
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst.
für körperbeh. Schüler, GWG 0 0 0 0 0 -404
08040-1517 Erwerb AV
Gesamtschulen, GWG -237.000 -124.500 -12.500 0 -12.500 -44.459
09040-0330 IT an Schulen 0 0 0 0 0 -9.916
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -7.751
13040-1332 Pädagogische
Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -775
14040-1524 Mornewegschule,
Austattung Turnhalle -80.000 0 -80.000 0 0 0
15040-1505 Erwerb AV
Mornewegschule nach
Gesamtsanierung, GWG
-80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
15040-1506 Erwerb AV
Stadteilschule Arheilgen nach
Sanierung,
-280.000 -150.000 -130.000 0 -150.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 346
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 221
Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4 -3
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -179.250 -178.300 -174.929
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -9.310 -9.310 -8.843
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -4.917 -4.718 -7.885
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.000 -7.600 -5.165
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -200.477 -199.932 -196.826
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 255.948 224.572 215.404
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.985 4.692 5.338
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.305.387 1.782.320 1.540.351
14 66 Abschreibungen 41.572 31.155 40.570
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 185.025 176.000 155.048
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.794.917 2.218.738 1.956.711
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.594.440 2.018.806 1.759.886
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -200.477 -199.932 -196.826
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.794.917 2.218.738 1.956.711
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.594.440 2.018.806 1.759.886
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.594.440 2.018.806 1.759.886
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.000 -9.000 -101.769
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20 24 18
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -9.980 -8.976 -101.751
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.584.460 2.009.830 1.658.135
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 347
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 221
Förderschulen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 4.985
04 Summe investive Einzahlungen 4.985
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -99.000 -9.000 -43.257
07 Summe investive Auszahlungen -99.000 -9.000 -43.257
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -99.000 -9.000 -38.273
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 348
Investitionen
Produktgruppe 221 - Förderschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0400 Erwerb v.
Inv.gegenständen für körperbeh.
Schüler
0 0 0 0 0 -1.589
08040-0506 Erwerb AV
Förderschulen -19.350 -19.350 0 0 0 -2.293
08040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft,
GWG
0 0 0 0 0 -13.285
08040-1516 Erwerb AV
Förderschulen, GWG -137.500 -68.500 -9.000 0 -9.000 -13.815
09040-0330 IT an Schulen 0 0 0 0 0 -4.985
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -6.821
13040-1332 Pädagogische
Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -470
16040-1507 Erwerb AV
Herderschule - Ausstattung
Neubau; GWG
-120.000 0 -90.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 349
Produktbeschreibung Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
221
221010
Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des
örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 677 684
- davon auswärtige Schüler/innen 147 145
in % aller Schüler/innen 21,71 % 21,20 %
- nachrichtlich: Auspendler/innen 29
in % aller Schüler/innen 4,24 %
Zahl der Klassen 64 68
- Klassenstärke, durchschnittlich 8,34 7,62
nachrichtlich, weil originär
Landesaufgabe, Bildungsergebnisse:
Schulentlassungen insgesamt 57
- ohne Abschluss 26,32 %
- darunter Lernbehindertenabschluss 100,00 %
- Hauptschulabschluss Kl. 9 21,05 %
- Hauptschulabschluss Kl. 10 0,00 %
- Abschluss der Schule für praktisch
Bildbare 14,04 %
- Abschluss aus der Schule für Lernhilfe 38,60 %
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der Förderschulen 4 4 4 CGS ohne Zügigkeit
- davon einzügig 1 1 1
- davon zweizügig 2 2 2
- davon mehr als zweizügig
Anzahl der Schulräume 97 97 104
- davon Klassenräume 62 62 62
- davon Fachräume 35 35 42
Sport-/Gymnastikhallen 3 3 3
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 350
Produktbeschreibung Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
221
221010
Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Schulbudget 69.800 € 62.250 € 55.189,28 € Lehrmittel,Geschäftsbed
arf usw
Schulbudget pro Förderschüler/in 103,10 € 91,95 € 80,69 €
sonstige Ausgaben außerhalb des
Schulbudgets 1.000 € 1.000 € 1.503,18 € Sporthallen, Porto und
Versand
sonstige Ausgaben außerhalb des
Schulbudgets pro Förderschüler/in 1,48 € 1,48 € 2,20 €
Budget IT-Ausstattung 20.582,40 € 17.561,60 € 12.718,73 €
Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in 30,40 € 25,94 € 18,59 €
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead 4,72 4,72 4,62
Personaleinsatz in VZÄ Overhead 4,15 4,15 4,15
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der Schulen im
Ganztagsprogramm 2 2
- in % der Schulen 50% 50%
Investitionen in Schulgebäude 2.000.000,00 € 675.000,00 € 43.204,37 €
Aufwand Gebäudeunterhaltung/
Erhaltungsaufwand ohne
Betriebskosten
159.281,03 € Planansätze nicht
darstellbar
Investitionen in Schulausstattung 99.000,00 € 9.000,00 € 16.744,91 €
Investitionen in IT-Ausstattung 15.820,80 € 15.784,96 € 7.313,75 €
- Anzahl Interaktive Tafeln 16 16 15
- Anzahl Lern-PCs 119 119 145
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 6 5
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 7,17 9,01 10,06
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 351
Teilergebnishaushalt Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4 -3
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -179.250 -178.300 -174.929
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -9.310 -9.310 -8.843
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -4.917 -4.718 -7.885
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.000 -7.600 -5.165
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -200.477 -199.932 -196.826
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 255.948 224.572 215.404
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.985 4.692 5.338
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.305.387 1.782.320 1.540.351
14 66 Abschreibungen 41.572 31.155 40.570
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 185.025 176.000 155.048
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.794.917 2.218.738 1.956.711
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.594.440 2.018.806 1.759.886
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -200.477 -199.932 -196.826
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.794.917 2.218.738 1.956.711
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.594.440 2.018.806 1.759.886
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.594.440 2.018.806 1.759.886
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.000 -9.000 -101.769
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20 24 18
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -9.980 -8.976 -101.751
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.584.460 2.009.830 1.658.135
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 352
Teilfinanzhaushalt Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 4.985
04 Summe investive Einzahlungen 4.985
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -99.000 -9.000 -43.257
07 Summe investive Auszahlungen -99.000 -9.000 -43.257
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -99.000 -9.000 -38.273
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 353
Investitionen
Produkt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0400 Erwerb v.
Inv.gegenständen für körperbeh.
Schüler
0 0 0 0 0 -1.589
08040-0506 Erwerb AV
Förderschulen -19.350 -19.350 0 0 0 -2.293
08040-1030 Erwerb AV
Medieninitiative Schule@Zukunft,
GWG
0 0 0 0 0 -13.285
08040-1516 Erwerb AV
Förderschulen, GWG -137.500 -68.500 -9.000 0 -9.000 -13.815
09040-0330 IT an Schulen 0 0 0 0 0 -4.985
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -6.821
13040-1332 Pädagogische
Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -470
16040-1507 Erwerb AV
Herderschule - Ausstattung
Neubau; GWG
-120.000 0 -90.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 354
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 231
Berufliche Schulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.000 -42.023 -42.195
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.508.050 -2.388.850 -2.385.827
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -25.000 -50.370
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -6.424 -21.451 -27.003
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -20.800 -21.200 -12.772
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.577.274 -2.498.524 -2.518.167
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 864.049 801.894 836.165
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 37.620 26.848 30.889
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.478.197 4.510.642 3.996.575
14 66 Abschreibungen 341.886 498.470 298.733
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 292.135 292.000 260.594
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.013.887 6.129.853 5.422.957
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.436.613 3.631.329 2.904.790
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.577.274 -2.498.524 -2.518.167
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.013.887 6.129.853 5.422.957
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.436.613 3.631.329 2.904.790
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 474
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 474
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.436.613 3.631.329 2.905.264
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -12.000 -14.000 -11.982
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 186.565 262.788 261.539
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 174.565 248.788 249.557
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.611.178 3.880.117 3.154.821
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 355
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 231
Berufliche Schulen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 10.775
04 Summe investive Einzahlungen 10.775
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -464.000 -463.300 -197.389
07 Summe investive Auszahlungen -464.000 -463.300 -197.389
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -464.000 -463.300 -186.614
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 356
Investitionen
Produktgruppe 231 - Berufliche Schulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0004 Städt. Sonderprogr.
Ausstattung berufl. Schulen -300.000 -300.000 0 0 0 -1.818
08040-0350 IT-Ausstattung für den
schulischen Bereich -1.624.000 -1.624.000 0 0 0 0
08040-0503 Erwerb AV Berufliche
Schulen -78.770 -78.770 0 0 0 -9.279
08040-0504 Erwerb AV Martin-
Behaim-Schule,Selbstverantw. plus -10.440 -10.440 0 0 0 -3.358
08040-0505 Erwerb AV
Fachschulen -790 -790 0 0 0 0
08040-1004 Städt. Sonderprogr.
Ausst. berufl. Schulen, GWG -210.000 -210.000 0 0 0 -302
08040-1513 Erwerb AV Berufliche
Schulen, GWG -837.300 -470.300 -67.000 0 -67.000 -46.322
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-
Schule,Selbstverant. plus, GWG -164.200 -91.200 -13.000 0 -13.000 -1.491
08040-1515 Erwerb AV
Fachschulen, GWG -3.200 -3.200 0 0 0 0
09040-0330 IT an Schulen -903.050 -430.550 -94.500 0 -94.500 -19.817
09040-1330 IT an Schulen, GWG -1.636.500 -886.500 -150.000 0 -150.000 -67.620
12040-1005 Städt.
Sonderprogramm 2012, Berufliche
Schulen GWG
-67.500 -67.500 0 0 0 0
13040-0006 Städt.
Sonderprogramm 2013, Berufliche
Schulen AV
0 0 0 0 0 -3.789
13040-0331 Anschaffungen
Interaktive Tafeln -432.200 -171.800 -46.500 0 -45.800 0
13040-0332 Pädagogische
Netzwerklösung, Erwerb AV -126.000 -36.000 -18.000 0 -18.000 -2.619
13040-1006 Städt.
Sonderprogramm 2013, Berufliche
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 -2.072
13040-1515 Erwerb AV,
Hessencampus, GWG 0 0 0 0 0 -1.613
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle
Berufsschulzentrum Mitte -750.000 -750.000 0 0 0 -37.288
14040-1007 Städt.
Sonderprogramm 2014, Berufliche
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 0
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle
Berufsschulzentrum Mitte, GWG -513.000 -513.000 0 0 0 0
15040-1008 Städt.
Sonderprogramm 2015, Berufliche
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 -75.000 0
16040-1009 Städt.
Sonderprogramm 2016, Berufliche
Schulen GWG
-75.000 0 -75.000 0 0 0
17040-1010 Städt.
Sonderprogramm 2017, Berufliche
Schulen GWG
-75.000 0 0 0 0 0
18040-1011 Städt.
Sonderprogramm 2018, Berufliche
Schulen GWG
-225.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 357
Produktbeschreibung Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
231
231010
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des
örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten beruflichen Schulangebotes
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 10.750 10.876
davon Teilzeit 7.289 7.409
davon Vollzeit 3.461 3.467
davon auswärtige Schüler/innen 6.239 6.325
in % von der Gesamtschülerzahl 58,04 % 58,16 %
davon Teilzeit 3.792 3.821
davon Vollzeit 2.447 2.504
- nachrichtlich: Auspendler/innen 534
in % aller Schüler/innen 4,91 %
Zahl der Klassen 586 562
davon Teilzeit 393 377
davon Vollzeit 193 185
Klassenstärke, durchschnittlich
davon Teilzeit 17,76 19,13
davon Vollzeit 18,37 19,22
nachrichtlich, weil originär
Landesaufgabe, Bildungsergebnisse:
Schulentlassungen insgesamt 4.738
- ohne Abschluss 30,92 %
Berufliche Qualifizierung
- Berufsabschluss 39,72 %
- andere berufliche Qualifizierung
- berufliche und schulische
Qualifizierung
Schulische Qualifizierung
- Hauptschulabschluss Kl. 9 0,55 %
- Hauptschulabschluss Kl. 10 1,54 %
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 358
Produktbeschreibung Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
231
231010
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
- Mittlerer Schulabschluss 10,15 %
- Fachhochschulreife 12,98 %
- Allgemeine Hochschulreife 4,14 %
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der beruflichen Schulen 6 6 6
Anzahl der Schulräume 377 377 353
- davon Klassenräume 240 240 227
- davon Fachräume 137 137 126
Sport-/Gymnastikhallen 1 1 1
Schulbudget 227.100 € 227.100 € 196.603,19 € Lehrmittel,Geschäftsbed
arf usw
Schulbudget pro Vollzeit-Schüler/in 35,61 € 35,61 € 30,57 €
sonstige Ausgaben außerhalb des
Schulbudgets 75.000 € 68.000 € 81.126,14 € Sporthallen, Porto und
Versand
sonstige Ausgaben außerhalb des
Schulbudgets pro Vollzeit-Schüler/in 11,76 € 10,66 € 12,62 €
Budget IT-Ausstattung 180.900 € 154.350 € 89.449,33 €
Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in 28,37 € 24,21 € 13,91 €
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead 16,3 16,3 16,26
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead 13,08 13,08 13,58
Projekt Hessencampus -
Lebensbegleitendes Lernen
Aufwand 25.000 € 50.000 € 66.769,76 €
Ertrag 25.000 € 72.012,00 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Substanzerhaltung der Schulgebäude:
Investitionen in Schulgebäude 4.295.000,00 € 1.200.000,00 € 1.728.551,96 €
Aufwand Gebäudeunterhaltung/
Erhaltungsaufwand ohne
Betriebskosten
420.664,27 € Planansätze nicht
darstellbar
Investitionen in Schulausstattung 155.000,00 € 155.000,00 € 73.451,07 €
Investitionen in IT-Ausstattung 139.050,00 € 138.735,00 € 81.343,30 €
- Anzahl Interaktive Tafeln 65 65 62
- Anzahl Lern-PCs 1.653 1.653 1.564
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 7 7
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 36,75 40,76 46,44
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 359
Teilergebnishaushalt Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.000 -42.023 -42.195
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.508.050 -2.388.850 -2.385.827
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -25.000 -50.370
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -6.424 -21.451 -27.003
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -20.800 -21.200 -12.772
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.577.274 -2.498.524 -2.518.167
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 864.049 801.894 836.165
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 37.620 26.848 30.889
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.478.197 4.510.642 3.996.575
14 66 Abschreibungen 341.886 498.470 298.733
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 292.135 292.000 260.594
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.013.887 6.129.853 5.422.957
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.436.613 3.631.329 2.904.790
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.577.274 -2.498.524 -2.518.167
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.013.887 6.129.853 5.422.957
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.436.613 3.631.329 2.904.790
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 474
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 474
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.436.613 3.631.329 2.905.264
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -12.000 -14.000 -11.982
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 186.565 262.788 261.539
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 174.565 248.788 249.557
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.611.178 3.880.117 3.154.821
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 360
Teilfinanzhaushalt Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 10.775
04 Summe investive Einzahlungen 10.775
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -464.000 -463.300 -197.389
07 Summe investive Auszahlungen -464.000 -463.300 -197.389
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -464.000 -463.300 -186.614
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 361
Investitionen
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0004 Städt. Sonderprogr.
Ausstattung berufl. Schulen -300.000 -300.000 0 0 0 -1.818
08040-0350 IT-Ausstattung für den
schulischen Bereich -1.624.000 -1.624.000 0 0 0 0
08040-0503 Erwerb AV Berufliche
Schulen -78.770 -78.770 0 0 0 -9.279
08040-0504 Erwerb AV Martin-
Behaim-Schule,Selbstverantw. plus -10.440 -10.440 0 0 0 -3.358
08040-0505 Erwerb AV
Fachschulen -790 -790 0 0 0 0
08040-1004 Städt. Sonderprogr.
Ausst. berufl. Schulen, GWG -210.000 -210.000 0 0 0 -302
08040-1513 Erwerb AV Berufliche
Schulen, GWG -837.300 -470.300 -67.000 0 -67.000 -46.322
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-
Schule,Selbstverant. plus, GWG -164.200 -91.200 -13.000 0 -13.000 -1.491
08040-1515 Erwerb AV
Fachschulen, GWG -3.200 -3.200 0 0 0 0
09040-0330 IT an Schulen -903.050 -430.550 -94.500 0 -94.500 -19.817
09040-1330 IT an Schulen, GWG -1.636.500 -886.500 -150.000 0 -150.000 -67.620
12040-1005 Städt.
Sonderprogramm 2012, Berufliche
Schulen GWG
-67.500 -67.500 0 0 0 0
13040-0006 Städt.
Sonderprogramm 2013, Berufliche
Schulen AV
0 0 0 0 0 -3.789
13040-0331 Anschaffungen
Interaktive Tafeln -432.200 -171.800 -46.500 0 -45.800 0
13040-0332 Pädagogische
Netzwerklösung, Erwerb AV -126.000 -36.000 -18.000 0 -18.000 -2.619
13040-1006 Städt.
Sonderprogramm 2013, Berufliche
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 -2.072
13040-1515 Erwerb AV,
Hessencampus, GWG 0 0 0 0 0 -1.613
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle
Berufsschulzentrum Mitte -750.000 -750.000 0 0 0 -37.288
14040-1007 Städt.
Sonderprogramm 2014, Berufliche
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 0
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle
Berufsschulzentrum Mitte, GWG -513.000 -513.000 0 0 0 0
15040-1008 Städt.
Sonderprogramm 2015, Berufliche
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 -75.000 0
16040-1009 Städt.
Sonderprogramm 2016, Berufliche
Schulen GWG
-75.000 0 -75.000 0 0 0
17040-1010 Städt.
Sonderprogramm 2017, Berufliche
Schulen GWG
-75.000 0 0 0 0 0
18040-1011 Städt.
Sonderprogramm 2018, Berufliche
Schulen GWG
-225.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 362
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 241
Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7 -6
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -950 -6.650 -6.650
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.400 -11.800 -7.151
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.350 -18.457 -13.807
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 8.280 45.588 43.802
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.389 8.120 8.645
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.059.122 2.077.166 1.776.421
14 66 Abschreibungen 746
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 5 10
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.068.796 2.130.874 1.829.624
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.060.446 2.112.417 1.815.817
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.350 -18.457 -13.807
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.068.796 2.130.874 1.829.624
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.060.446 2.112.417 1.815.817
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.060.446 2.112.417 1.815.817
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 35 42 31
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 35 42 31
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.060.481 2.112.459 1.815.848
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 363
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 241
Schülerbeförderung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 364
Produktbeschreibung Produkt 241010
Schülerbeförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
241
241010
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beförderung von Kindern zur Schule oder zu einem sonstigen Ort, an dem lehrplanmäßiger Unterricht stattfindet
Ziele des Produktes
- es soll jeder Schülerin und jedem Schüler das Erreichen des von ihr/ihm gewünschten Schulabschlusses ohne erhebliche Aufwendungen für
den Schulweg ermöglicht werden
- eine Beförderung mit Schulbussen des EAD oder von Privatunternehmen erfolgt, wenn der Schulweg von Kindern auf Grund von
Behinderung
oder sonstigen besonderen Gründen nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden kann oder für Fahrten zu Sporthallen,
Schwimmbädern oder zur Jugendverkehrsschule, wenn die Benutzung öffentlicher Verkehrsmitteln einen zu großen Zeitaufwand erfordert
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Schüler/innen mit Anspruch
auf Fahrtkostenerstattung
(nachrichtlich)
1.787 2.554
Gesamtzahl der gestellten
Grundanträge 305 816
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Schüler/innen mit Anspruch auf
Fahrtkostenerstattung
davon Schüler/innen mit Mobitick 1.025 1.145
davon beförderte Schüler/innen im
Freistellungsverkehr (Schulbus
Wohnung-Schule)
365 351
davon Einzelerstattungen (ÖPNV und
Privat-PKW) 151 512
davon Einzelbeförderung mit
Kleinbussen 95 97
Schülerbeförderung im Rahmen des
Unterrichts - Beförderungskilometer 1.523.580 1.501.416
Personaleinsatz in VZÄ 0,80 0,80 0,72
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
effizienter Personaleinsatz
Gesamtanträge pro VZÄ 1.970 3.569
Schüler/innen mit Erstattungsanspruch
pro VZÄ 1.778 3.060
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,40 0,87 0,75
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 365
Teilergebnishaushalt Produkt 241010
Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7 -6
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -950 -6.650 -6.650
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.400 -11.800 -7.151
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.350 -18.457 -13.807
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 8.280 45.588 43.802
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.389 8.120 8.645
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.059.122 2.077.166 1.776.421
14 66 Abschreibungen 746
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 5 10
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.068.796 2.130.874 1.829.624
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.060.446 2.112.417 1.815.817
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.350 -18.457 -13.807
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.068.796 2.130.874 1.829.624
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.060.446 2.112.417 1.815.817
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.060.446 2.112.417 1.815.817
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 35 42 31
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 35 42 31
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.060.481 2.112.459 1.815.848
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 366
Teilfinanzhaushalt Produkt 241010
Schülerbeförderung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 367
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 242
Fördermaßnahmen für Schüler
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3 -3
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.130 -2.850 -3.071
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -13.980 19
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.200 -1.200 -464
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.330 -18.033 -3.520
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 102.126 87.900 94.279
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 41.220 40.019 44.809
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.864 50.042 16.186
14 66 Abschreibungen 158 207
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 86 297 156
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 35.196 4.678 2.557
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 6
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 262.492 183.093 158.200
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 258.162 165.060 154.680
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.330 -18.033 -3.520
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 262.492 183.093 158.200
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 258.162 165.060 154.680
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 258.162 165.060 154.680
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -4.907 -701 -1.236
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 52 42
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -4.838 -649 -1.194
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 253.324 164.411 153.486
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 368
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 242
Fördermaßnahmen für Schüler
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 369
Produktbeschreibung Produkt 242010
Fördermaßnahmen für Schüler und Bildungsbeirat
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
242
242010
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Fördermaßnahmen für Schüler und Bildungsbeirat
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von Schülerinnen und Schülern durch verschiedene Projekte
Ziele des Produktes
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen
- Entwicklung und Förderung von Lern- und Handlungsfähigkeiten von Schüler/innen in verschiedenen Bereichen
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Aufwandserstattung
Schulsportkoordination in Euro 2.000 € 2.000 € 1.757,30 €
Budget Schule Kreativ in Euro 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Budget Bildungsbeirat 13.000 € 15.000 € 2.155,09 € neu ab 2014
Personaleinsatz in VZÄ 0,41 0,41 0,34
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 4,60 6,38 10,53
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 370
Teilergebnishaushalt Produkt 242010
Fördermaßnahmen für Schüler und Bildungsbeirat
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3 -2
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.850 -2.850 -2.850
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.200 -1.200 -464
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.050 -4.053 -3.316
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 24.839 22.430 20.892
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.167 3.481 3.907
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58.962 37.639 6.651
14 66 Abschreibungen 50
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 15 4
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 87.983 63.550 31.504
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 83.933 59.497 28.188
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.050 -4.053 -3.316
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 87.983 63.550 31.504
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 83.933 59.497 28.188
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 83.933 59.497 28.188
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 15 18 13
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 15 18 13
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 83.948 59.515 28.201
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 371
Teilfinanzhaushalt Produkt 242010
Fördermaßnahmen für Schüler und Bildungsbeirat
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 372
Produktbeschreibung Produkt 242050
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
242
242050
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung und Antragsentscheidung über BAföG-Leistungen, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen,
Vorausleitungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidungen zu §§ 7,8 und 10 BAföG
- Beratung über Ansprüche und Gewährung von Leistungen nach dem BAföG für Schülerinnen und Schüler
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (sachliche und persönliche Voraussetzungen wie
Staatsangehörigkeit, bisheriger Ausbildungsgang, Altersgrenze mit Ausnahmeregelungen usw.)
- Prüfung der Leistungsvoraussetzungen (Feststellung der Einkommensverhältnisse von Eltern und Ehegatten, Feststellung der
Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auszubildenden)
- Bedarfsfeststellung (nach Ausbildungsstättenart, nach Familienstand, nach Unterbringung des Auszubildenden in Verbindung mit
Wegzeitberechnungen, nach Miethöhe, nach Krankenversicherungsstatus usw.)
- Prüfung vorrangiger Ansprüche
- Rückforderung überzahlter Leistungen
- Entscheidung über Stundung, Niederschlagung, Erlass
- Bearbeitung von Widersprüchen und vorbereitende Bearbeitung von Klagen
- Verhängung von Bußgeldern
- Unterhaltsklagen gegen Eltern im Rahmen der sog. Vorausleistung (§§ 36 ff. BAföG)
- nachträgliche Vermögensüberprüfung durch Datenabgleich mit dem Bundesamt für Finanzen
- allgemeiner Schriftwechsel mit dem Regierungspräsidium Darmstadt, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, der
Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung, dem Hessischen Rechnungshof, dem Staatlichen Rechnungsprüfungsamt
- Planung und Festlegung der Arbeitsweise bei Gesetzesänderungen, Erlassen des HMWK, Verfügungen des RP
- Überprüfung aller Erfassungsbelege
- Ansprechpartner beim Erfahrungsaustausch zwischen den Ämtern für Ausbildungsförderung Südhessens
- Erstellung von Statistiken (Quartalsstatistiken, Jahresstatistik)
Ziele des Produktes
- Sicherung des Lebensunterhalts von Schüler/innen und Studierenden
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Zahlfälle (= Bezieher/innen von
BAföG)
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Anträge 415 390 355 Bezugsgröße
Personalbemessung
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Anträge pro Stelle (VZÄ)
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,16 11,69 0,16
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 373
Teilergebnishaushalt Produkt 242050
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -280 -221
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -13.980 19
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -280 -13.980 -204
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 77.287 65.470 73.387
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 37.053 36.538 40.902
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.902 12.403 9.536
14 66 Abschreibungen 158 157
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 71 297 151
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 35.196 4.678 2.557
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 6
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 174.509 119.544 126.696
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 174.229 105.564 126.492
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -280 -13.980 -204
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 174.509 119.544 126.696
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 174.229 105.564 126.492
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 174.229 105.564 126.492
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -4.907 -701 -1.236
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 55 34 29
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -4.853 -667 -1.207
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 169.377 104.896 125.285
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 374
Teilfinanzhaushalt Produkt 242050
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 375
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.000 -2.506 -5
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.750 -5.700 -5.700
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -72 -72 -72
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.000 -2.400 -4.747
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -7.822 -10.678 -10.524
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 208.458 208.265 211.009
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.975 7.002 7.781
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 161.234 129.347 306.365
14 66 Abschreibungen 31.283 36.970 16.086
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 615.025 625.000 643.331
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.022.975 1.006.584 1.184.573
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.015.153 995.906 1.174.049
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -7.822 -10.678 -10.524
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.022.975 1.006.584 1.184.573
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.015.153 995.906 1.174.049
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 98
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 98
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.015.153 995.906 1.174.147
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30 36 27
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 30 36 27
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.015.183 995.942 1.174.173
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 376
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -73.000 -73.000 -96.849
07 Summe investive Auszahlungen -73.000 -73.000 -96.849
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -73.000 -73.000 -96.849
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 377
Investitionen
Produktgruppe 243 - Sonstige schulische Aufgaben
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0001 Erwerb AV Bildstelle -13.950 -13.950 0 0 0 -9.809
08040-0003 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule -1.500 -1.500 0 0 0 0
08040-0410 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule" -108.000 -108.000 0 0 0 -63.991
08040-1011 Erwerb AV Bildstelle,
GWG -23.000 -13.000 -2.000 0 -2.000 -1.908
08040-1013 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule, GWG -10.400 -5.400 -1.000 0 -1.000 -1.759
08040-1411 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule", GWG -455.000 -265.000 -70.000 0 -70.000 -19.382
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 378
Produktbeschreibung Produkt 243010
Projekt "Familienfreundliche Schule"
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
243
243010
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Projekt "Familienfreundliche Schule"
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von Ganztagsangeboten an Schulen
Ziele des Produktes
- durch das Projekt soll ein erweitertes pädagogisches Betreuungsangebot und eine sinnvolle Freizeitgestaltung der Schülerinnen und Schüler
gefördert werden
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der Schüler/innen in
Ganztagsangeboten 6.285
Grundschulen 1.448
in % der Grundschüler/innen 29,33%
Förderschulen 231
in % der Förderschüler/innen 33,77%
Haupt- und Realschulen 250
in % der Haupt- und Realschüler/innen 36,18%
Gesamtschulen 1.921
in % der Sek-I-Gesamtschüler/innen 72,63%
Gymnasien 2.435
in % der Sek-I-Gymnasialschüler/innen 36,19%
Zahl der Teilnehmenden am
Mittagessen 1.190
in % aller Sek-I-Schüler/innen in
Ganztagsangeboten 24,60%
in % aller Sek-I-Schüler/innen 16,01%
Grundschulen 103
Förderschulen 145
Haupt- und Realschulen 75
Gesamtschulen 361
Gymnasien 506
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der Grundschulen im Projekt 13 13 12
- davon mit Mittagessenangeboten 13 13 12
Zahl der Förderschulen im Projekt 2 2
- davon mit Mittagessenangeboten 2 2
Zahl der Haupt- und Realschulen im
Projekt 1 1
- davon mit Mittagessenangeboten 1 1
Zahl der Gesamtschulen im Projekt 5 5
- davon mit Mittagessenangeboten
5 5
Zahl der Gymnasien im Projekt 6 6
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 379
Produktbeschreibung Produkt 243010
Projekt "Familienfreundliche Schule"
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
243
243010
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Projekt "Familienfreundliche Schule"
- davon mit Mittagessenangeboten 6 6
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,61 0,61 1,11
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 380
Teilergebnishaushalt Produkt 243010
Projekt "Familienfreundliche Schule"
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3 -2
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.850 -2.850 -2.850
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -72 -72 -72
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.200 -1.200 -4.284
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.122 -4.125 -7.208
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 24.839 22.430 20.892
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.167 3.481 3.907
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52.662 39.639 13.437
14 66 Abschreibungen 26.055 33.298 11.739
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 570.015 580.000 599.165
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 677.738 678.848 649.141
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 673.616 674.723 641.932
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.122 -4.125 -7.208
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 677.738 678.848 649.141
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 673.616 674.723 641.932
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 98
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 98
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 673.616 674.723 642.030
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 15 18 13
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 15 18 13
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 673.631 674.741 642.044
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 381
Teilfinanzhaushalt Produkt 243010
Projekt "Familienfreundliche Schule"
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -70.000 -70.000 -83.374
07 Summe investive Auszahlungen -70.000 -70.000 -83.374
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -70.000 -70.000 -83.374
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 382
Investitionen
Produkt 243010 - Projekt "Familienfreundliche Schule"
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0410 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule" -108.000 -108.000 0 0 0 -63.991
08040-1411 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule", GWG -455.000 -265.000 -70.000 0 -70.000 -19.382
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 383
Produktbeschreibung Produkt 243020
Jugendverkehrsschule
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
243
243020
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Jugendverkehrsschule
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Betriebs der Jugendverkehrsschule
Ziele des Produktes
- Sicherstellung der Verkehrserziehung der Schülerinnen und Schüler
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl erreichte Kinder
- Kindertageseinrichtungen 900 900 820
- Grundschulen 1.150 1.200 1.150
- Förderschulen 50 60 50
- Mittelstufe (5./6. Klasse)
- Ferienaktionen etc. 0 140 150
- Sport- und Spielfest 200 400 2014 ausgefallen
- Familenfest und Aktivspielplatz 200 250 200
- Weltkindertag 250 350 2014 ausgefallen
- Schulanfänger im Carrée mit
Verkehrswacht 150 150 80
- Frühlingserwachen im Carrée 200
- Behindertenkurs zu Fuß/Rad 60 140 50
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Übungseinheiten (45 Min.) (nachr., Verantwortung
Land)
- Kindertageseinrichtungen 60 40 35
- Grundschulen 300 305 300
- Förderschulen 10 20 10
- Mittelstufe (5./6. Klasse) 0 0 0
- Ferienaktionen etc. 0 8 0 Kinder 5-14 Jahre
bedarfsgerechte Bereitstellung von
Sachmitteln: Budget in Euro 1.400 € 1.450 € 1.425,45 €
Personaleinsatz in VZÄ 0,14 0,14 0,11 Landesbedienstete
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude 350.000 € 0 €
Aufwand Gebäudeunterhaltung/
Erhaltungsaufwand ohne
Betriebskosten
1.631,47 € Planansätze nicht
darstellbar
Investitionen in Schulausstattung 1.000 € 1.000 € 792,35 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 384
Produktbeschreibung Produkt 243020
Jugendverkehrsschule
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
243
243020
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Jugendverkehrsschule
Kostendeckungsgrad in % 1,63 1,98 1,97
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 385
Teilergebnishaushalt Produkt 243020
Jugendverkehrsschule
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -950 -950 -950
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -400 -400 -154
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.350 -1.351 -1.105
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 8.280 7.477 6.964
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.389 1.160 1.302
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 71.408 58.520 45.869
14 66 Abschreibungen 1.970 1.152 1.915
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 5 1
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 83.052 68.309 56.052
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 81.702 66.958 54.946
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.350 -1.351 -1.105
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 83.052 68.309 56.052
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 81.702 66.958 54.946
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 81.702 66.958 54.946
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5 6 4
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 5 6 4
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 81.707 66.964 54.951
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 386
Teilfinanzhaushalt Produkt 243020
Jugendverkehrsschule
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.000 -1.000 -1.759
07 Summe investive Auszahlungen -1.000 -1.000 -1.759
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000 -1.000 -1.759
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 387
Investitionen
Produkt 243020 - Jugendverkehrsschule
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0003 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule -1.500 -1.500 0 0 0 0
08040-1013 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule, GWG -10.400 -5.400 -1.000 0 -1.000 -1.759
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 388
Produktbeschreibung Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
243
243030
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Schulamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten für Schulen und
Dritte
Ziele des Produktes
- Optimierung des Unterrichts
- Erfüllung der Lehrpläne
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
breite Nutzung - Anzahl der Ausleihen
insgesamt
- Medien 26.000 7.900 25.844
davon Medienträger 5.500 6.500 5.733
davon Onlinemedien 20.500 1.400 20.111
- Geräte 100 1.500 998 angegeben sind
Verleihtage
Fortbildung - Anzahl der
Fortbildungsteilnehmer/innen 250 239
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Bereitstellung von Medien und Technik
- Anzahl (Bestand)
- Medien 28.500 26.100 27.994
davon Medienträger 9.500 11.800 9.460
davon Onlinemedien 19.000 14.300 18.534
- Geräte 30 33 34
Fortbildungen zur Medienpädagogik
und Medientechnik
- Anzahl 10 12
- Anzahl Fortbildungsstunden 40 10
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Erneuerung - Anzahl der
Beschaffungen
Anschaffungen Medien 240 300 267
davon Medienträger 180 150 205
davon Onlinemedien 60 150 62
Erneuerungsquote (Beschaffungen in
Relation zum Bestand) 2,53 %, 2,54 % 2,82 %
Anschaffungen Geräte 3 2 1
Erneuerungsquote (Beschaffungen in
Relation zum Bestand) 10,00 % 6,06 % 2,94 %
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 389
Produktbeschreibung Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
243
243030
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Erträge: Ausleihen der Medien und
Geräte gegen Entgelt 0,00 € 2.500 € 0,00 €
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead 3,25 3,25 3,21
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead 3,03 3,03 3,01
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,90 2,01 0,46
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 390
Teilergebnishaushalt Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.000 -2.502 -2
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -950 -1.900 -1.900
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -400 -800 -309
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.350 -5.202 -2.211
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 175.340 178.359 183.153
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.419 2.360 2.572
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.164 31.189 247.059
14 66 Abschreibungen 3.258 2.520 2.431
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 45.005 45.000 44.165
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 262.186 259.428 479.381
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 259.836 254.226 477.170
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.350 -5.202 -2.211
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 262.186 259.428 479.381
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 259.836 254.226 477.170
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 259.836 254.226 477.170
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10 12 9
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 10 12 9
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 259.846 254.238 477.179
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 391
Teilfinanzhaushalt Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.000 -2.000 -11.717
07 Summe investive Auszahlungen -2.000 -2.000 -11.717
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.000 -2.000 -11.717
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 392
Investitionen
Produkt 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0001 Erwerb AV Bildstelle -13.950 -13.950 0 0 0 -9.809
08040-1011 Erwerb AV Bildstelle,
GWG -23.000 -13.000 -2.000 0 -2.000 -1.908
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 393
anlage 9
61977 Zeichen
Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Produktbereich 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Teilergebnishaushalt Produktbereich 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -49.500 -49.500 -57.608 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -202.230 -202.230 -116.427 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -719 -719 -719 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -50.000 -50.000 -12.685 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -40.179 -1.646 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -302.449 -342.628 -189.085 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 4.619.948 3.899.115 3.830.602 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 404.457 355.036 354.515 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.261.091 1.892.483 1.067.150 14 66 Abschreibungen 285.005 325.781 131.874 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 274.000 268.500 293.310 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 10.000 10.000 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 801 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.855.501 6.751.916 5.678.252 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.553.052 6.409.288 5.489.167 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 10.589 23 Finanzergebnis (21 und 22) 10.589 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -302.449 -342.628 -189.085 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.855.501 6.751.916 5.688.840 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.553.052 6.409.288 5.499.755 27 59 Außerordentliche Erträge -47.340 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 414 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -46.926 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.553.052 6.409.288 5.452.829 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.161 -1.161 -1.161 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.916 3.410 4.585 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.755 2.249 3.424 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.556.807 6.411.537 5.456.253 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 728 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 4.630.400 884.522 300.209 02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 627.480 04 Summe investive Einzahlungen 4.630.400 884.522 927.689 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -5.635.847 -1.456.973 -1.309.520 07 Summe investive Auszahlungen -5.635.847 -1.456.973 -1.309.520 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.005.447 -572.451 -381.831 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 729 Investitionen Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08061-0001 Erwerb AV Stadtplanungsamt -22.250 -17.250 -1.000 0 -1.000 0 08061-1001 Erwerb AV Stadtplanungsamt, GWG 0 0 0 0 0 -12.115 08061-2001 Erwerb AV Stadtplanungsamt, Lizenzen -5.800 -5.800 0 0 0 -1.571 08061-4003 Freiflächen im Wohngebiet Akazienweg -150.000 -150.000 0 0 0 0 08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz. Stadt, Eberstadt -2.761.860 -2.761.860 0 0 0 -94.444 08061-4012 San. MV, Zuweisung -1.005.642 -1.005.642 0 0 -22.522 0 08061-4013 San. MV, Freilegung von Grundstücken 0 0 0 0 0 -24.313 08061-4014 San. MV, Weitere Vorbereitung 0 0 0 0 0 -5.982 08061-4312 San. Altstadt Arheilgen, Erschließungsmaßnahmen -230.630 -230.630 0 0 0 0 08061-4315 San. Altstadt Arheilgen, Sonstige Maßnahmen 0 0 0 0 0 -5.765 08061-4403 Soz. Stadt KRA, Ordnungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -554.885 08061-4506 Verbesserung des Wohnumfeldes Eberstadt-Süd 0 0 0 0 0 -3.878 08061-4602 San. Mollerstadt, Sonstige Maßnahmen -41.250 -41.250 0 0 0 0 08061-4810 San. Wohngeb. Akazienweg, weitere Vorbereitungen -50.000 -50.000 0 0 0 -6.152 08061-4811 Wohngebiet Rodgaustraße, weitere Vorbereitungen -20.000 -20.000 0 0 0 0 08061-4945 San. Mollerstadt, Weitere Vorbereitung -814.120 -814.120 0 0 0 0 08061-4988 Vergütungen an Beauftragte, Soz.Stadt EB -799.220 -799.220 0 0 0 -84.654 08061-4989 Vergütungen an Beauftragte. Soz.Stadt KRA -625.220 -625.220 0 0 0 -129.890 08061-5001 Baumaßn. i. R. d. Förd.progr. Soz. Stadt KRA -4.067.630 -3.155.756 -419.450 0 -442.184 -25.000 08061-5014 Kirnberger Straße 12 Mod.-maßn. Soziale Stadt -290.000 -290.000 0 0 0 0 08061-5401 Soziale Stadt KRA, Sonst. Maßnahmen 0 0 0 0 0 -16.138 08061-6011 San. MV, Erschließungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -2.974 08061-8012 San. MV, Förderung von Baumaßnahmen -2.927.860 -3.860 -2.924.000 0 0 -12.830 08061-8018 San. MV, Förderung v.sonst. Maßnahmen 0 0 0 0 0 -11.925 08062-1002 Erwerb AV Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.Daten, GWG 0 0 0 0 0 -1.428 08062-2001 Lizenzen Vermessungsamt -50.000 -50.000 0 0 0 0 08062-7001 Erwerb Fahrzeuge -30.000 -30.000 0 0 0 0 08066-6011 Verbesserung der Verkehrssicherheit -15.000 -15.000 0 0 0 0 09062-2030 Lizenzen Vermessungsamt, Flächen u. Gr.bez. Daten -10.000 -10.000 0 0 0 -21.301 10015-2001 Stammkapitalerhöhung IWU -40.000 -40.000 0 0 0 0 11066-6011 Verbesserung der Verkehrssicherheit -10.000 -10.000 0 0 0 0 12061-4606 Zahlungen an den Sanierungsträger (Mollerstadt) -6.444.709 -1.840.131 -1.204.533 -200.000 -312.303 -141.000 12066-6106 Verlängerung Straßenbahnlinie 3 0 0 0 0 0 -15.187 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 730 Investitionen Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 12067-4040 Konversion 67 allgemein -300.000 -150.000 -50.000 0 -50.000 -12.375 12067-4041 Lincoln-Siedlung -106.200 -106.200 0 0 0 0 12067-4042 Jefferson-Siedlung -60.300 -60.300 0 0 0 0 12067-4043 Grünzug Bessungen Süd -1.111.500 -31.500 0 0 0 0 13061-4101 Neugestaltung Friedensplatz -100.000 -100.000 0 0 0 0 13061-4607 Energetische Sanierung Mollerstadt -62.000 -62.000 0 0 0 -62.275 13062-9006 Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 A Gardistenblock -65.000 -65.000 0 0 0 -62.368 13062-9007 Bodenordnungsmaßnahme U-D 41 Herta-Mansbacher-Str. -5.000 -5.000 0 0 0 -194 13062-9008 Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 Darmbach-Lichtwiese -12.000 -12.000 0 0 -5.000 0 14061-4510 Fördergebiet Eberstadt-Süd, Abrechnung -70.000 -70.000 0 0 0 0 14062-9002 Bodenordnungsmaßname Am Judenteich (O17) -3.423.410 -3.423.410 0 0 -300.000 -876 14062-9005 Bodenordnungsmaßname U-D 42 Europaplatz -15.600 -15.600 0 0 0 0 14062-9012 Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 B Gardistenblock -500 -500 0 0 0 0 14062-9014 Bodenordnungsmaßnahme U-D 40 Bennelbächerweg -5.000 -5.000 0 0 0 0 14062-9015 Bodenordnungsmaßnahme U-D 33 D Achteckhausblock -500 -500 0 0 0 0 15015-5001 Breitbandausbau Darmstadt-Wixhausen -250.000 -250.000 0 0 -250.000 0 15061-4202 Vorb. Untersuchungen Pallaswiesen-Mornewegv. -9.000.000 -73.964 -836.864 0 -73.964 0 16062-9016 Bodenordnungsmaßnahme U-D 45 Konversion West -100.000 0 -100.000 0 0 0 16062-9017 Bodenordnungsmaßnahme U-D 44 Lincoln-Siedlung -100.000 0 -100.000 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 731 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -49.500 -49.500 -57.608 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -202.230 -202.230 -116.427 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -719 -719 -719 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -50.000 -50.000 -12.685 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -40.179 -1.646 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -302.449 -342.628 -189.085 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 4.619.948 3.899.115 3.830.602 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 404.457 355.036 354.515 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.261.091 1.892.483 1.067.150 14 66 Abschreibungen 285.005 325.781 131.874 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 274.000 268.500 293.310 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 10.000 10.000 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 801 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.855.501 6.751.916 5.678.252 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.553.052 6.409.288 5.489.167 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 10.589 23 Finanzergebnis (21 und 22) 10.589 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -302.449 -342.628 -189.085 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.855.501 6.751.916 5.688.840 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.553.052 6.409.288 5.499.755 27 59 Außerordentliche Erträge -47.340 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 414 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -46.926 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.553.052 6.409.288 5.452.829 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.161 -1.161 -1.161 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.916 3.410 4.585 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.755 2.249 3.424 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.556.807 6.411.537 5.456.253 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 732 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 4.630.400 884.522 300.209 02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 627.480 04 Summe investive Einzahlungen 4.630.400 884.522 927.689 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -5.635.847 -1.456.973 -1.309.520 07 Summe investive Auszahlungen -5.635.847 -1.456.973 -1.309.520 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.005.447 -572.451 -381.831 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 733 Investitionen Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08061-0001 Erwerb AV Stadtplanungsamt -22.250 -17.250 -1.000 0 -1.000 0 08061-1001 Erwerb AV Stadtplanungsamt, GWG 0 0 0 0 0 -12.115 08061-2001 Erwerb AV Stadtplanungsamt, Lizenzen -5.800 -5.800 0 0 0 -1.571 08061-4003 Freiflächen im Wohngebiet Akazienweg -150.000 -150.000 0 0 0 0 08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz. Stadt, Eberstadt -2.761.860 -2.761.860 0 0 0 -94.444 08061-4012 San. MV, Zuweisung -1.005.642 -1.005.642 0 0 -22.522 0 08061-4013 San. MV, Freilegung von Grundstücken 0 0 0 0 0 -24.313 08061-4014 San. MV, Weitere Vorbereitung 0 0 0 0 0 -5.982 08061-4312 San. Altstadt Arheilgen, Erschließungsmaßnahmen -230.630 -230.630 0 0 0 0 08061-4315 San. Altstadt Arheilgen, Sonstige Maßnahmen 0 0 0 0 0 -5.765 08061-4403 Soz. Stadt KRA, Ordnungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -554.885 08061-4506 Verbesserung des Wohnumfeldes Eberstadt-Süd 0 0 0 0 0 -3.878 08061-4602 San. Mollerstadt, Sonstige Maßnahmen -41.250 -41.250 0 0 0 0 08061-4810 San. Wohngeb. Akazienweg, weitere Vorbereitungen -50.000 -50.000 0 0 0 -6.152 08061-4811 Wohngebiet Rodgaustraße, weitere Vorbereitungen -20.000 -20.000 0 0 0 0 08061-4945 San. Mollerstadt, Weitere Vorbereitung -814.120 -814.120 0 0 0 0 08061-4988 Vergütungen an Beauftragte, Soz.Stadt EB -799.220 -799.220 0 0 0 -84.654 08061-4989 Vergütungen an Beauftragte. Soz.Stadt KRA -625.220 -625.220 0 0 0 -129.890 08061-5001 Baumaßn. i. R. d. Förd.progr. Soz. Stadt KRA -4.067.630 -3.155.756 -419.450 0 -442.184 -25.000 08061-5014 Kirnberger Straße 12 Mod.-maßn. Soziale Stadt -290.000 -290.000 0 0 0 0 08061-5401 Soziale Stadt KRA, Sonst. Maßnahmen 0 0 0 0 0 -16.138 08061-6011 San. MV, Erschließungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -2.974 08061-8012 San. MV, Förderung von Baumaßnahmen -2.927.860 -3.860 -2.924.000 0 0 -12.830 08061-8018 San. MV, Förderung v.sonst. Maßnahmen 0 0 0 0 0 -11.925 08062-1002 Erwerb AV Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.Daten, GWG 0 0 0 0 0 -1.428 08062-2001 Lizenzen Vermessungsamt -50.000 -50.000 0 0 0 0 08062-7001 Erwerb Fahrzeuge -30.000 -30.000 0 0 0 0 08066-6011 Verbesserung der Verkehrssicherheit -15.000 -15.000 0 0 0 0 09062-2030 Lizenzen Vermessungsamt, Flächen u. Gr.bez. Daten -10.000 -10.000 0 0 0 -21.301 10015-2001 Stammkapitalerhöhung IWU -40.000 -40.000 0 0 0 0 11066-6011 Verbesserung der Verkehrssicherheit -10.000 -10.000 0 0 0 0 12061-4606 Zahlungen an den Sanierungsträger (Mollerstadt) -6.444.709 -1.840.131 -1.204.533 -200.000 -312.303 -141.000 12066-6106 Verlängerung Straßenbahnlinie 3 0 0 0 0 0 -15.187 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 734 Investitionen Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 12067-4040 Konversion 67 allgemein -300.000 -150.000 -50.000 0 -50.000 -12.375 12067-4041 Lincoln-Siedlung -106.200 -106.200 0 0 0 0 12067-4042 Jefferson-Siedlung -60.300 -60.300 0 0 0 0 12067-4043 Grünzug Bessungen Süd -1.111.500 -31.500 0 0 0 0 13061-4101 Neugestaltung Friedensplatz -100.000 -100.000 0 0 0 0 13061-4607 Energetische Sanierung Mollerstadt -62.000 -62.000 0 0 0 -62.275 13062-9006 Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 A Gardistenblock -65.000 -65.000 0 0 0 -62.368 13062-9007 Bodenordnungsmaßnahme U-D 41 Herta-Mansbacher-Str. -5.000 -5.000 0 0 0 -194 13062-9008 Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 Darmbach-Lichtwiese -12.000 -12.000 0 0 -5.000 0 14061-4510 Fördergebiet Eberstadt-Süd, Abrechnung -70.000 -70.000 0 0 0 0 14062-9002 Bodenordnungsmaßname Am Judenteich (O17) -3.423.410 -3.423.410 0 0 -300.000 -876 14062-9005 Bodenordnungsmaßname U-D 42 Europaplatz -15.600 -15.600 0 0 0 0 14062-9012 Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 B Gardistenblock -500 -500 0 0 0 0 14062-9014 Bodenordnungsmaßnahme U-D 40 Bennelbächerweg -5.000 -5.000 0 0 0 0 14062-9015 Bodenordnungsmaßnahme U-D 33 D Achteckhausblock -500 -500 0 0 0 0 15015-5001 Breitbandausbau Darmstadt-Wixhausen -250.000 -250.000 0 0 -250.000 0 15061-4202 Vorb. Untersuchungen Pallaswiesen-Mornewegv. -9.000.000 -73.964 -836.864 0 -73.964 0 16062-9016 Bodenordnungsmaßnahme U-D 45 Konversion West -100.000 0 -100.000 0 0 0 16062-9017 Bodenordnungsmaßnahme U-D 44 Lincoln-Siedlung -100.000 0 -100.000 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 735 Produktbeschreibung Produkt 511010 Stadt- und Regionalentwicklung Produktbereich Produktgruppe Produkt 9 511 511010 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Stadt- und Regionalentwicklung Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig / freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - zentrale Koordination bei Fragen der Regionalentwicklung/ Raumordnung Regionalplanung - zentrale Koordination bei interkommunaler und regionaler Zusammenarbeit - Vertretung städtischer Interessen in der Region Starkenburg - Beratung und Koordination bei Fragen der Stadtentwicklung - Geschäftsstelle Konversion - Mitwirkung bei städtischen Fachentwicklungsplänen und -programmen - Erarbeitung von Grundlagen zur Raumforschung - projektleitende Arbeiten zu Sonderthemen (Analysen, Prognosen und Modellrechnungen) - Entwicklung von Szenarien, Strategien und städtischen Leitzielen - fachübergreifende Koordination und Moderation von Europaangelegenheiten Ziele des Produktes - Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Darmstadt - Koordination und Monitoring stadtentwicklungsrelevanter Projekte - Sicherung von Verfahrensabläufen - inhaltliche Abstimmung mit Fachämtern und Dezernaten - Beratung/Information der/des Oberbürgermeisterin/s und weiterer politisch Verantwortlicher - fachliche Vorbereitung der politischen Entscheidungsfindung Bemerkungen des Amtes für Wirtschaft und Stadtentwicklung: Der Kennzahlensteckbrief ist kaum passend. Das Amt hat hier fast nur koordinierende Aufgaben und ist kaum operativ, wie das Stadtplanungsamt, tätig. Dem Produktsteckbrief kann dies auch in der Rubrik Leistungen entnommen werden. Die Ergebnisse/Wirkungen von koordinierenden Managementleistungen können grundsätzlich nicht objektiviert werden. Insofern entfällt auch eine Objektivierung des Leistungsumfanges sowie des notwendigen und zugleich effizienten Ressourceneinsatzes. Anhaltspunkt ist ggf. lediglich der Ressourceneinsatz im interkommunalen Vergleich. Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Personaleinsatz in VZÄ 4,52 4,52 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 736 Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Stadt- und Regionalentwicklung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -21 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -21 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 348.168 288.180 360.184 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 76.598 78.589 70.447 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 162.715 153.841 134.758 14 66 Abschreibungen 9.975 330 597 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 256.000 250.500 275.359 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 10.000 10.000 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 863.456 781.440 841.345 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 863.456 781.440 841.324 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -21 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 863.456 781.440 841.345 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 863.456 781.440 841.324 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 863.456 781.440 841.324 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 265 47 32 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 265 47 32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 863.721 781.487 841.357 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 737 Teilfinanzhaushalt Produkt 511010 Stadt- und Regionalentwicklung Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -250.000 07 Summe investive Auszahlungen -250.000 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -250.000 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 738 Investitionen Produkt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 10015-2001 Stammkapitalerhöhung IWU -40.000 -40.000 0 0 0 0 15015-5001 Breitbandausbau Darmstadt-Wixhausen -250.000 -250.000 0 0 -250.000 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 739 Produktbeschreibung Produkt 511020 Stadtplanung Produktbereich Produktgruppe Produkt 9 511 511020 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Stadtplanung Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Stadtplanungsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes Stadtplanung (neu, Zusammenfassung der bisherigen Produkte): - Bauleitplanung - Beteiligung der Gemeinde bei Planungs- und Bauvorhaben - Stellungnahmen zu Planungen - städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans - Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, städtebaulichen Verträgen - informelle Planungen zur Vorbereitung der Bauleitplanung - Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Visualisierungen und Präsentationen von Planungen für die städtischen Gremien und die Öffentlichkeit - Satzungen nach BauGB und HBO - Maßnahmen zur Sicherung der Bauleitplanung - Bauberatung, Stellungnahmen in bauordnungsrechtlichen Vorgängen im Einvernehmen der Gemeinde - TÖB-Stellungnahmen zu Planungen und Bauvorhaben in / der Nachbargemeinden - Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen - Stellungnahmen und Mitwirkung zu Planungen anderer Fachämter Ziele des Produktes - Wahrung der Interessen der Stadt - Planungshoheit - geordnete städtebauliche Entwicklung durch Übereinstimmung städtischer und übergeordneter Planungen und Interessensabwägung - Ausweisung und bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen - nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensbedingungen - Stärkung der Attraktivität der Stadt und ihrer Wirtschaftskraft - Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel in Sanierungsgebieten - Stadtumbau in Gebieten mit erheblichen Funktionsverlusten oder suboptimal genutzten Flächen - Sicherung und Entwicklung der gestalterischen Qualitäten - Bauberatung, Stellungnahmen in bauordnungsrechtlichen Vorgängen im Einvernehmen der Gemeinde Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Verfahren/Projekte abgeschlossen: Änderung Flächennutzungsplan 1 0 Bebauungspläne 6 1 Rahmenpläne, Machbarkeitsstudien, Vorentwürfe 1 Sanierungsgenehmigungen 95 Sanierung Projekte 1 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 740 Produktbeschreibung Produkt 511020 Stadtplanung Produktbereich Produktgruppe Produkt 9 511 511020 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Stadtplanung Visualisierung für Ausschüsse und öffentliche Veranstaltungen 10 15 städtebauliche Verträge, Veränderungssperren 2 1/0 Beteiligung der Gemeinde 1.197 Stellungnahmen zu Projekten, Nachbarkommunen 14 übergeordnete Planungen anderer Fachämter 1 laufend: Änderung Flächennutzungspläne 6 11 Bebauungspläne 54 59 Rahmenpläne, Machbarkeitsstudien, Vorentwürfe 4 3 Koordinierung amts- und dezernatsübergreifend 5 Sanierung Projekte 7 5 städtebauliche Verträge, Veränderungssperren 5 3 0/3 übergeordnete Planungen anderer Fachämter 5 3 zurückgestellt, ruhend 60 61 Bebauungspläne Personaleinsatz in VZÄ 27,05 nachrichtlich: Gesamtdarstellung des Bereichs "Konversion" Ergebnishaushalt: Stadtplanungsamt 630.119 € 540.119 € 176.587,06 € Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 2.018 € 15.074 € 7.295 € Personal und AfA Sozialdezernat 45.000 € 45.000 € 0 € Grünflächenamt 174 € 834 € 0 € AfA Finanzhaushalt: Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 1.770.000 € 620.000 € 28.931,87€ davon Verkehrserschließung Konversion West 1.500.000 € 580.000 € 0 € davon Anschluss Lincoln B3 50.000 € 0 € 13.744,50 € davon äußere Erschließung der Konversionsflächen 150.000 € 40.000 € 0 € davon Verlängerung Straßenbahnlinie 3 70.000 € 0 € 15.187,37 € Grünflächenamt 50.000 € 50.000 € 12.374,51 € davon Konversion 67 allgemein 50.000 € 50.000 € 12.374,51 € IDA 400.000 € 200.000 € 200.000 € davon Grundschule und Kita Lincoln- Siedlung/ Neubau inkl. 2-Feld-Halle 400.000 € 200.000 € 200.000 € Zuweisung der Stadt an IDA für Konversion von Bima o.Ä. 400.000 € 200.000 € 200.000 € Zuführung Eigenkapital IDA Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 1,47 2,54 0,87 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 741 Teilergebnishaushalt Produkt 511020 Stadtplanung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.000 -1.000 372 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.230 -1.230 -4.155 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -50.000 -50.000 -12.685 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -24.929 -1.646 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -52.230 -77.159 -18.114 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.703.150 1.514.690 1.468.908 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 129.800 81.980 91.853 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.452.652 1.131.100 384.436 14 66 Abschreibungen 264.501 304.437 114.782 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.550.103 3.032.207 2.059.980 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.497.873 2.955.048 2.041.866 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 10.589 23 Finanzergebnis (21 und 22) 10.589 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -52.230 -77.159 -18.114 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.550.103 3.032.207 2.070.568 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.497.873 2.955.048 2.052.454 27 59 Außerordentliche Erträge -47.340 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 414 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -46.926 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.497.873 2.955.048 2.005.528 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.500 3.000 4.415 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 4.500 3.000 4.415 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.502.373 2.958.048 2.009.943 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 742 Teilfinanzhaushalt Produkt 511020 Stadtplanung Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 4.430.400 579.522 300.209 02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 47.340 04 Summe investive Einzahlungen 4.430.400 579.522 347.549 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -5.385.847 -851.973 -1.195.791 07 Summe investive Auszahlungen -5.385.847 -851.973 -1.195.791 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -955.447 -272.451 -848.242 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 743 Investitionen Produkt 511020 - Stadtplanung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08061-0001 Erwerb AV Stadtplanungsamt -22.250 -17.250 -1.000 0 -1.000 0 08061-1001 Erwerb AV Stadtplanungsamt, GWG 0 0 0 0 0 -12.115 08061-2001 Erwerb AV Stadtplanungsamt, Lizenzen -5.800 -5.800 0 0 0 -1.571 08061-4003 Freiflächen im Wohngebiet Akazienweg -150.000 -150.000 0 0 0 0 08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz. Stadt, Eberstadt -2.761.860 -2.761.860 0 0 0 -94.444 08061-4012 San. MV, Zuweisung -1.005.642 -1.005.642 0 0 -22.522 0 08061-4013 San. MV, Freilegung von Grundstücken 0 0 0 0 0 -24.313 08061-4014 San. MV, Weitere Vorbereitung 0 0 0 0 0 -5.982 08061-4312 San. Altstadt Arheilgen, Erschließungsmaßnahmen -230.630 -230.630 0 0 0 0 08061-4315 San. Altstadt Arheilgen, Sonstige Maßnahmen 0 0 0 0 0 -5.765 08061-4403 Soz. Stadt KRA, Ordnungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -554.885 08061-4506 Verbesserung des Wohnumfeldes Eberstadt-Süd 0 0 0 0 0 -3.878 08061-4602 San. Mollerstadt, Sonstige Maßnahmen -41.250 -41.250 0 0 0 0 08061-4810 San. Wohngeb. Akazienweg, weitere Vorbereitungen -50.000 -50.000 0 0 0 -6.152 08061-4811 Wohngebiet Rodgaustraße, weitere Vorbereitungen -20.000 -20.000 0 0 0 0 08061-4945 San. Mollerstadt, Weitere Vorbereitung -814.120 -814.120 0 0 0 0 08061-4988 Vergütungen an Beauftragte, Soz.Stadt EB -799.220 -799.220 0 0 0 -84.654 08061-4989 Vergütungen an Beauftragte. Soz.Stadt KRA -625.220 -625.220 0 0 0 -129.890 08061-5001 Baumaßn. i. R. d. Förd.progr. Soz. Stadt KRA -4.067.630 -3.155.756 -419.450 0 -442.184 -25.000 08061-5014 Kirnberger Straße 12 Mod.-maßn. Soziale Stadt -290.000 -290.000 0 0 0 0 08061-5401 Soziale Stadt KRA, Sonst. Maßnahmen 0 0 0 0 0 -16.138 08061-6011 San. MV, Erschließungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -2.974 08061-8012 San. MV, Förderung von Baumaßnahmen -2.927.860 -3.860 -2.924.000 0 0 -12.830 08061-8018 San. MV, Förderung v.sonst. Maßnahmen 0 0 0 0 0 -11.925 12061-4606 Zahlungen an den Sanierungsträger (Mollerstadt) -6.444.709 -1.840.131 -1.204.533 -200.000 -312.303 -141.000 13061-4101 Neugestaltung Friedensplatz -100.000 -100.000 0 0 0 0 13061-4607 Energetische Sanierung Mollerstadt -62.000 -62.000 0 0 0 -62.275 14061-4510 Fördergebiet Eberstadt-Süd, Abrechnung -70.000 -70.000 0 0 0 0 15061-4202 Vorb. Untersuchungen Pallaswiesen-Mornewegv. -9.000.000 -73.964 -836.864 0 -73.964 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 744 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten Produkt 511020 - Stadtplanung Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 12061-4606 Zahlungen an den Sanierungsträger (Mollerstadt) -200.000 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 745 Produktbeschreibung Produkt 511060 Verkehrsentwicklungsplanung Produktbereich Produktgruppe Produkt 9 511 511060 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Verkehrsentwicklungsplanung Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Stadtplanungsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Erstellung und Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung (motorisierter Individualverkehr ruhend und fließend, Rad- und Fußverkehr, öffentlicher Verkehr, Wirtschaftsverkehr, Verkehrsmanagement in der Verflechtung Region / Stadt) - Foren zur Weiterentwicklung des Verkehrsentwicklungsplans Ziele des Produktes - Verkehrsmanagement aller Verkehrsarten für die Stadt Darmstadt unter Einbeziehung von regionalen Verflechtungen Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Projektunabhängige Grundleistungen Personaleinsatz in VZÄ 1,7 VZÄ pro 10.000 EW 0,11 Projekte Anzahl Verfahren/Projekte abgeschlossen 34 laufend 56 Nach Priorität: Prioritätenliste in Erstellung - Priorität 1 20 - Priorität 2 7 - Priorität 3 29 Leistungsumfang Eigenleistungen in VZÄ Koordinierung der Fremdleistungen in VZÄ Fremdleistungen in Euro Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen HOAI-Leistungen derzeit keine Datenerhebung Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 -0,01 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 746 Teilergebnishaushalt Produkt 511060 Verkehrsentwicklungsplanung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 0 50 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 619.130 128.870 129.668 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 28.560 40 36 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 330.507 325.326 354.089 14 66 Abschreibungen 654 788 120 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 18.000 18.000 17.948 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 996.852 473.024 501.861 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 996.852 473.024 501.911 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 0 50 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 996.852 473.024 501.861 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 996.852 473.024 501.911 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 996.852 473.024 501.911 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 29 43 26 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 29 43 26 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 996.880 473.066 501.937 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 747 Teilfinanzhaushalt Produkt 511060 Verkehrsentwicklungsplanung Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -15.187 07 Summe investive Auszahlungen -15.187 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.187 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 748 Investitionen Produkt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08066-6011 Verbesserung der Verkehrssicherheit -15.000 -15.000 0 0 0 0 11066-6011 Verbesserung der Verkehrssicherheit -10.000 -10.000 0 0 0 0 12066-6106 Verlängerung Straßenbahnlinie 3 0 0 0 0 0 -15.187 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 749 Produktbeschreibung Produkt 511070 Flächen- und grundstücksbezogene Daten Produktbereich Produktgruppe Produkt 9 511 511070 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Flächen- und grundstücksbezogene Daten Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Vermessungsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig / freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Landes- und Katastervermessung - baubetreuende Vermessung - topografische Vermessung - Führung eines Liegenschaftskatasters ( Sekundärnachweis ) als Basisinformationssystem für weitere kommunale Kataster - Straßenbenennung und Hausnummerierung - Koordinierung RIV und Aufbau einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme - Herstellung von Satzungsplänen - Herstellung thematischer Karten - Bereitstellung und Vertrieb von grundstücksbezogenen und Geobasisdaten und Karten Ziele des Produktes - Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe - Vermessungen für Liegenschaften, Stadttopografie und Baubetreuung - Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen - Erstellung und Abgabe von Informationen zu Liegenschaften und weiteren grundstücksbezogenen Basisdaten - eindeutige Straßenbezeichnung und Vergabe von Hausnummern - einheitliche Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme - amtliche Grundlagenkarten - Satzungspläne für die räumliche Planung und thematische Karten als Service Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Personaleinsatz in VZÄ insg. 20 20 inkl. Overhead Vermessung Umfang der Ingenieurvermessungen in Euro nach HOAI 180.000 € 180.000 € 185.000 € ca. davon Eigenleistung 160.000 € 160.000 € 170.000 € ca. Personaleinsatz in VZÄ für HOAI- Vermessungen 5,5 5,5 4,6 Liegenschaftsvermessungen nach Kostenordnung des Landes in Euro 35.000 € 35.000 € 36.000 € ca. Personaleinsatz in VZÄ für Liegenschaftsvermessungen 4,5 4,5 3,97 Pflege und Bereitstellung von flächen- und grundstücksbezogenen Daten (Liegenschaftskataster, GIS) Kartografie inkl. Liegenschaftspl. + HsNr. Personaleinsatz in VZÄ 5,67 5,67 5,67 für Auskünfte 1,00 1,00 1,00 für Kartografie, Stadtplan, Freizeitkarte, Lärmkartierung 2,39 2,39 2,39 Liegenschaftspläne Umfang in Euro nach HOAI 2.000 € 2.000 € 2.000 € ca. Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 750 Produktbeschreibung Produkt 511070 Flächen- und grundstücksbezogene Daten Produktbereich Produktgruppe Produkt 9 511 511070 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Flächen- und grundstücksbezogene Daten Straßenbenennung, Hausnummerierung Anzahl der bearbeiteten Vorgänge inkl. Stellungnahmen zum Bauantrag 400 400 400 ca. Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Zeitqualität Anteil der Vermessungsaufträge, die nicht innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden 50% 50% 55% GIS-Ausbaustand Erreichung des angestrebten Ausbaustandes (ALK+ ALB Struktur) Erreichung des angestrebten Ausbaustandes (ALKIS - Struktur) 70% 70% 70% Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 8,44 8,39 5,89 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 751 Teilergebnishaushalt Produkt 511070 Flächen- und grundstücksbezogene Daten Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -29.500 -29.500 -34.195 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -76.000 -76.000 -36.443 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -105.500 -105.500 -70.638 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 985.191 1.012.159 980.465 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 66.677 69.516 75.105 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 187.875 160.143 125.953 14 66 Abschreibungen 9.504 14.141 16.033 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 968 968 772 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.250.214 1.256.925 1.198.328 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.144.714 1.151.425 1.127.690 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -105.500 -105.500 -70.638 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.250.214 1.256.925 1.198.328 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.144.714 1.151.425 1.127.690 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.144.714 1.151.425 1.127.690 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 35 105 32 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 35 105 32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.144.749 1.151.530 1.127.722 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 752 Teilfinanzhaushalt Produkt 511070 Flächen- und grundstücksbezogene Daten Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -22.729 07 Summe investive Auszahlungen -22.729 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -22.729 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 753 Investitionen Produkt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08062-1002 Erwerb AV Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.Daten, GWG 0 0 0 0 0 -1.428 08062-2001 Lizenzen Vermessungsamt -50.000 -50.000 0 0 0 0 08062-7001 Erwerb Fahrzeuge -30.000 -30.000 0 0 0 0 09062-2030 Lizenzen Vermessungsamt, Flächen u. Gr.bez. Daten -10.000 -10.000 0 0 0 -21.301 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 754 Produktbeschreibung Produkt 511080 Grundstücksneuordnung Produktbereich Produktgruppe Produkt 9 511 511080 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Grundstücksneuordnung Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Vermessungsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Baulandumlegung - vereinfachte Baulandumlegung - Enteignung - grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen für Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen - grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen bei städtebaulichen Verträgen - Vorkaufsrechtprüfung - Sanierungsgenehmigungen Ziele des Produktes - Baulandumlegung und vereinfachte Baulandumlegung - Vorkaufsrechte - Sanierungsgenehmigungen Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Anzahl Verfahren Baulandumlegungen, vereinfachte Baulandumlegungen 5 5 4 Personaleinsatz in VZÄ 1,75 1,75 1,75 Anzahl Verfahren zur Enteignung 0 0 0 Anzahl grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 5 5 5 für Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen 0 0 0 bei städtebaulichen Verträgen 2 2 2 Anzahl Stellungnahmen zu Bebauungsplänen und städtebaulichen Maßnahmen 10 10 10 Bodenverkehr, Anzahl Vorgänge/Verfahren Vorkaufsrechte 420 475 409 Sanierungsgenehmigungen 200 150 202 Stellungnahmen zu Verkäufen oder Teilungen städtischer Immobilien 50 70 45 Personaleinsatz in VZÄ 0,71 0,75 0,71 Personaleinsatz in VZÄ insg. 3,84 3,84 3,84 inkl. Overhead Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,25 0,25 0,25 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 16,15 17,73 7,55 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 755 Teilergebnishaushalt Produkt 511080 Grundstücksneuordnung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -50 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -90.000 -90.000 -37.673 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -15.250 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -90.000 -105.250 -37.723 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 408.918 429.598 401.877 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 67.566 80.825 73.899 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 80.790 78.045 23.990 14 66 Abschreibungen 42 5.163 78 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 18 18 15 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 557.333 593.647 499.860 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 467.333 488.397 462.137 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -90.000 -105.250 -37.723 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 557.333 593.647 499.860 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 467.333 488.397 462.137 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 467.333 488.397 462.137 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 35 105 32 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 35 105 32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 467.368 488.502 462.169 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 756 Teilfinanzhaushalt Produkt 511080 Grundstücksneuordnung Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 200.000 305.000 02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 580.140 04 Summe investive Einzahlungen 200.000 305.000 580.140 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -200.000 -305.000 -63.438 07 Summe investive Auszahlungen -200.000 -305.000 -63.438 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 516.702 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 757 Investitionen Produkt 511080 - Grundstücksneuordnung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 13062-9006 Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 A Gardistenblock -65.000 -65.000 0 0 0 -62.368 13062-9007 Bodenordnungsmaßnahme U-D 41 Herta-Mansbacher-Str. -5.000 -5.000 0 0 0 -194 13062-9008 Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 Darmbach-Lichtwiese -12.000 -12.000 0 0 -5.000 0 14062-9002 Bodenordnungsmaßname Am Judenteich (O17) -3.423.410 -3.423.410 0 0 -300.000 -876 14062-9005 Bodenordnungsmaßname U-D 42 Europaplatz -15.600 -15.600 0 0 0 0 14062-9012 Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 B Gardistenblock -500 -500 0 0 0 0 14062-9014 Bodenordnungsmaßnahme U-D 40 Bennelbächerweg -5.000 -5.000 0 0 0 0 14062-9015 Bodenordnungsmaßnahme U-D 33 D Achteckhausblock -500 -500 0 0 0 0 16062-9016 Bodenordnungsmaßnahme U-D 45 Konversion West -100.000 0 -100.000 0 0 0 16062-9017 Bodenordnungsmaßnahme U-D 44 Lincoln-Siedlung -100.000 0 -100.000 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 758 Produktbeschreibung Produkt 511090 Grundstückswertermittlung Produktbereich Produktgruppe Produkt 9 511 511090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Grundstückswertermittlung Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Vermessungsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig / freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - gesetzliche Wertermittlung / Gutachterausschuss - kommunale Bewertung Ziele des Produktes - Führung der Kaufpreissammlung - Bodenrichtwerte/erforderliche Daten der Wertermittlung/Marktanalysen - Vorbereitung von Gutachten - Wertermittlung/Ermittlung von Vermögenswerten - Ermittlung von Entschädigungen Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Bereitstellung von Informationen auf der Basis gesicherter Analysen Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Daueraufgaben: Immobilienmarktbericht, Bodenrichtwerte etc. Personaleinsatz in VZÄ 3,8 3,8 3,8 - VZÄ pro 10.000 EW 0,25 0,25 0,25 darunter für folgende Informationen Kaufpreissammlung: Anzahl der Abgaben gegen Entgelt 70 50 77 Anzahl Wertgutachten 60 65 53 Anzahl schriftliche Richtwertauskünfte 15 15 13 Personaleinsatz in VZÄ insg. 4,91 4,91 4,32 inkl. Overhead Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Anzahl der ausgewerteten Verträge 1.600 1.800 1.485 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 11,83 12,41 14,52 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 759 Teilergebnishaushalt Produkt 511090 Grundstückswertermittlung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -19.000 -19.000 -23.463 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -35.000 -35.000 -38.207 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -54.000 -54.000 -61.670 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 378.201 350.504 342.454 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 33.388 42.150 40.062 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.838 42.483 42.173 14 66 Abschreibungen 155 88 88 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 15 15 13 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 456.597 435.240 424.790 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 402.597 381.240 363.119 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -54.000 -54.000 -61.670 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 456.597 435.240 424.790 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 402.597 381.240 363.119 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 402.597 381.240 363.119 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30 90 27 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 30 90 27 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 402.627 381.330 363.147 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 760 Teilfinanzhaushalt Produkt 511090 Grundstückswertermittlung Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 761 Produktbeschreibung Produkt 511100 Landschafts- und Grünordnungsplanung Produktbereich Produktgruppe Produkt 9 511 511100 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Landschafts- und Grünordnungsplanung Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Grünflächenamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig / freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Erstellung und Fortschreibung des Landschaftsplanes für die Gesamtstadt - Vorbereitung und Prioritätenentwicklung für die Umsetzung der Maßnahmen des Landschaftsplanes - Erhebung von Grundlagendaten zum Umweltbereich einschließlich Biotopkartierung - Biotopverbundplanung - Aufstellung von Grundsatzplänen wie Freiflächenentwicklungsplan/Grünsystem und sektoralen Fachplänen - Erstellung von Landschaftsplänen (Grünordnungsplänen) zu Bebauungsplänen einschließlich Eingriffs-/ Ausgleichsbeurteilung und -bilanzierung, Erstellung von Umweltberichten; - Erstellung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und von Landschaftspflegerischen Begleitplänen zu Einzelvorgaben wie z.B. Verkehrsplanungen (Straßenbau- und Straßenbahnvorhaben) einschließlich Vergabe von Gutachten z.B. zu artenschutzrechtlichen Fragestellungen - Erstellung von landschaftsplanerischen und freiraumplanerischen Konzepten im Zuge von Rahmenplanungen z. B. zu den ehemals militärisch genutzten Konversionsflächen - Erstellung von sonstigen Fachbeiträgen im Rahmen der Bauleitplanung oder zu Planungen anderer Planungsträger Ziele des Produktes - Erhaltung langfristig optimaler Lebensgrundlagen für Darmstädter Bürgerinnen und Bürger - Sicherstellung der Nachhaltigkeit und der Umweltverträglichkeit der städtischen Gesamtentwicklung - positive Beeinflussung des Stadtklimas - Sicherung des natürlichen Wasserhaushaltes und der Bodenfunktionen - Bereitstellung von Erholungsflächen, Spiel- und Sportflächen - Entwicklung des Biotopverbundes - Vernetzung der Freiräume und Entwicklung des gesamtstädtischen Grünsystems - Darstellung von geeigneten Maßnahmen zum Ausgleich und als Ersatz von Eingriffen - Bereitstellung von fachlichen Grundlagen und Abwägungsmaterial aus der Landschaftsplanung und der Grünordnungsplanung für die Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) - Sicherstellung der Genehmigungsfähigkeit von Einzelvorhaben über entsprechende erforderliche Fachbeiträge und Gutachten für die einzelnen Verfahren Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen projektunabhängige Grundleistungen Personaleinsatz in VZÄ für projektunabhängige Leistungen, 0,645 0,645 0,645 geschätzter Anteil: 30% Stellungnahmen, Gutachten, Mitwirkung in Verfahren etc. VZÄ pro 10.000 EW 0,043 0,043 0,043 Projekte Anzahl Verfahren/Projekte: abgeschlossen 10 10 8 laufend 26 27 27 Fortschreibung Gesamtlandschaftsplan 1 1 1 Rahmenplanungen und Konzepte 9 9 8 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 762 Produktbeschreibung Produkt 511100 Landschafts- und Grünordnungsplanung Produktbereich Produktgruppe Produkt 9 511 511100 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Landschafts- und Grünordnungsplanung Bestandsaufnahmen 0 0 1 Landschaftspläne/ Grünordnungspläne, Umweltberichte zu Bebauungsplänen 9 9 9 Umweltberichte zu FNP-Änderungen 2 3 1 landschaftspflegerische Begleitpläne und Umweltverträglichkeitsprüfungen 3 3 5 Pflegepläne 2 2 2 zurückgestellt 2 0 projektbezogene Leistungen VZÄ insg. 1,51 1,51 1,51 geschätzter Anteil: 70% davon für Eigenleistungen in VZÄ 0,3 0,3 0,3 Schätzwerte davon für Koordinierung der Fremdleistungen in VZÄ 1,21 1,21 1,21 Schätzwerte Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Koordinierungsaufwand bei Fremdvergaben Personalaufwand in VZÄ 2,15 2,15 2,15 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 0,40 0,40 0,64 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 763 Teilergebnishaushalt Produkt 511100 Landschafts- und Grünordnungsplanung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -250 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -719 -719 -719 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -719 -719 -969 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 177.190 175.115 147.045 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.869 1.937 3.111 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.713 1.547 1.752 14 66 Abschreibungen 174 834 176 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 3 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 180.946 179.433 152.088 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 180.227 178.714 151.119 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -719 -719 -969 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 180.946 179.433 152.088 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 180.227 178.714 151.119 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 180.227 178.714 151.119 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.161 -1.161 -1.161 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 22 20 21 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.139 -1.141 -1.141 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 179.088 177.573 149.978 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 764 Teilfinanzhaushalt Produkt 511100 Landschafts- und Grünordnungsplanung Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -50.000 -50.000 -12.375 07 Summe investive Auszahlungen -50.000 -50.000 -12.375 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50.000 -50.000 -12.375 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 765 Investitionen Produkt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 12067-4040 Konversion 67 allgemein -300.000 -150.000 -50.000 0 -50.000 -12.375 12067-4041 Lincoln-Siedlung -106.200 -106.200 0 0 0 0 12067-4042 Jefferson-Siedlung -60.300 -60.300 0 0 0 0 12067-4043 Grünzug Bessungen Süd -1.111.500 -31.500 0 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 766
anlage 10
41584 Zeichen
Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.500 -4.014 -6.828 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.600.000 -1.500.000 -2.590.184 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -455 -163 -32.461 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -4.050 -382.304 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -29.411 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -125.282 -216.022 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -205.100 -5.100 1.594 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.935.337 -1.513.327 -3.255.617 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 2.402.572 2.425.785 2.269.011 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 235.766 261.082 267.354 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 403.589 600.908 494.328 14 66 Abschreibungen 969.305 877.463 1.001.250 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 11.506 14.625 41.568 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 10 108 349.184 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 32 23 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.022.749 4.180.004 4.422.717 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.087.412 2.666.677 1.167.100 21 56, 57 Finanzerträge -77.510 -77.380 -76.264 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) -77.510 -77.380 -76.264 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.012.847 -1.590.707 -3.331.881 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.022.749 4.180.004 4.422.717 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.009.902 2.589.297 1.090.836 27 59 Außerordentliche Erträge -54.932 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -54.932 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.009.902 2.589.297 1.035.904 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -674 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.203 1.205 1.198 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.203 1.205 524 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.011.105 2.590.502 1.036.428 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 767 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 390.440 380.460 799.098 (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 390.440 380.460 799.098 04 Summe investive Einzahlungen 390.440 380.460 799.098 05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.000.000 -1.000.000 -1.584.000 (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -1.000.000 -1.000.000 -1.584.000 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.800 -1.423.893 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -1.200.000 07 Summe investive Auszahlungen -1.000.000 -1.003.800 -3.007.893 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -609.560 -623.340 -2.208.796 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 768 Investitionen Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08020-8002 Investitionszuschüsse für den Soz. Wohnungsbau 0 0 0 0 0 -1.200.000 08020-9001 Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau -20.950.000 -7.850.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -1.584.000 08418-0001 Erwerb AV Denkmalschutz und -pflege -1.000 -1.000 0 0 0 0 10063-0001 Erwerb AV Bauaufsichtsamt -40.000 -40.000 0 0 0 0 14064-1001 Erwerb AV Amt für Wohnungswesen, GWG 0 0 0 0 0 -2.722 14064-9002 Erwerb v. Belegungsrechten Soz. Wohnungsbau 0 0 0 0 0 -221.171 15064-1001 Erwerb AV Amt für Wohnungswesen (Ausgleichsa.) GWG -3.800 -3.800 0 0 -3.800 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 769 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.600.000 -1.500.000 -2.589.944 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.600.000 -1.500.000 -2.589.944 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.493.430 1.502.780 1.417.646 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 162.700 168.120 181.479 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 116.653 106.390 111.283 14 66 Abschreibungen 1.737 1.618 7.025 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.774.520 1.778.908 1.717.504 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 174.520 278.908 -872.440 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.600.000 -1.500.000 -2.589.944 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.774.520 1.778.908 1.717.504 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 174.520 278.908 -872.440 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 174.520 278.908 -872.440 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 200 100 129 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 200 100 129 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 174.720 279.008 -872.311 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 770 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 771 Investitionen Produktgruppe 521 - Bau- und Grundstücksordnung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 10063-0001 Erwerb AV Bauaufsichtsamt -40.000 -40.000 0 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 772 Produktbeschreibung Produkt 521010 Bauaufsichtliche Verfahren Produktbereich Produktgruppe Produkt 10 521 521010 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauaufsichtliche Verfahren Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Bauaufsichtsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Abweichungs- und Befreiungsbescheide, Prüfaufträge - Bauberatung - Bauüberwachung - Wiederkehrende Sicherheitsprüfungen - Bauaufsichtliches Einschreiten - Baulasten - Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Ablösevereinbarungen - Wohnungsaufsicht - Fernheizung Ziele des Produktes - Erfüllung der der Stadt übertragenen (Weisungs-) Aufgabe als untere Bauaufsichtsbehörde - Durchführung der Bau- und sonstigen Genehmigungsverfahren zur Realisierung von Bauvorhaben - Überwachung der Bauausführung, Durchführung von Bauabnahmen - Sicherheitsüberprüfungen von Sonderbauten - Beseitigung baurechtswidriger Zustände - Formulierung von Baulasterklärungen, Führung des Baulastenverzeichnisses - Schaffung der Voraussetzung zur Bildung von Wohnungseigentum - Erfüllung der gemeindlichen Verpflichtung zum ordnungsgemäßen Nachweis des ruhenden Verkehrs - Erfüllung des Mindeststandards an vermietetem Wohnraum - Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs (Reinhaltung der Luft) Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Gewährleistung, dass bauliche Anlagen dem öffentlichen Baurecht entsprechen Anzahl Ordnungsverfügungen 50 50 24 Beseitigung von Wohnungsmissständen Baueinstellungen und sonstige Anzahl der Wohnungen mit relevanten Mängeln der Benutzbarkeit 30 30 33 Fernheizung - Anträge auf Ausnahmeerlaubnis 10 10 3 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Leistungsmenge, Anzahl Bau- und sonstige Genehmigungen 1.000 1.000 1.080 erteilte, versagte, widerrufene Bauvorbescheide 20 20 29 erteilte, versagte, widerrufene Baugenehmigungen a) § 55 66 b) § 56 (BFG) 63 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 773 Produktbeschreibung Produkt 521010 Bauaufsichtliche Verfahren Produktbereich Produktgruppe Produkt 10 521 521010 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauaufsichtliche Verfahren c) § 57 (BV) 461 d) § 58 (BN) 185 e) BEF in Baugenehmigung 233 f) BEF (§ 63) selbständig 31 g) Änderungsbescheid 12 Bauabnahmen/ Bauzustandsbesichtigungen 1.000 1.000 1.183 1. Sicherheitsüberprüfungen 100 100 103 2. Eintragung/Löschung v. Baulasten 125 100 45 3. Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis 500 500 491 3 a) schriftlich / 3 b) mündlich 350/200 300/200 213/278 4. Abgeschlossenheitsbescheinigungen 65 65 78 davon Wohneinheiten 462 davon Gewerbeeinheiten 141 5. Ablösevereinbarungen 5 5 4 6. behördliches Einschreiten (AV) 200 150 132 7. Stellungnahmen in Verfahren Dritter 5 5 10 8. Bauberatung außerhalb von Verfahren 200 150 143 9. sonstige Erlaubnisse und Genehmigungen 15 15 9 Summe Vorgänge (Nr. 1 +2 + 3 a + 4 bis 9) 1.065 890 737 Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Richtigkeit des Verwaltungshandelns Zahl der eingegangenen Widersprüche 50 50 74 Zahl der abgeholfenen Widersprüche 10 10 19 Quote der stattgegebenen Widersprüche an der Zahl der Bescheide (Fehlerquote) 1% 1% <=1% Anzahl abgeschlossener Klagen 2 1 1 davon Anzahl stattgegebener Klagen 0 0 1 Überwachungsdichte - Durchführung der vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfungen ca. 75% ca. 60% 54% Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 23,18 23,18 19,03 Personaleinsatz: Anzahl Genehmigungen, Bescheide u.Ä. pro VZÄ 80 80 98,7 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 90,17 84,32 150,80 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 774 Teilergebnishaushalt Produkt 521010 Bauaufsichtliche Verfahren Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.600.000 -1.500.000 -2.589.944 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.600.000 -1.500.000 -2.589.944 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.493.430 1.502.780 1.417.646 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 162.700 168.120 181.479 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 116.653 106.390 111.283 14 66 Abschreibungen 1.737 1.618 7.025 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.774.520 1.778.908 1.717.504 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 174.520 278.908 -872.440 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.600.000 -1.500.000 -2.589.944 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.774.520 1.778.908 1.717.504 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 174.520 278.908 -872.440 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 174.520 278.908 -872.440 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 200 100 129 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 200 100 129 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 174.720 279.008 -872.311 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 775 Teilfinanzhaushalt Produkt 521010 Bauaufsichtliche Verfahren Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 776 Investitionen Produkt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 10063-0001 Erwerb AV Bauaufsichtsamt -40.000 -40.000 0 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 777 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 522 Wohnbauförderung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -500 -14 -1.155 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -240 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -641 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -4.050 -382.304 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -23.477 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -125.282 -216.022 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -205.100 -5.100 1.594 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -330.882 -9.164 -622.246 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 506.960 629.045 603.785 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 72.575 92.625 74.793 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 128.909 171.842 190.108 14 66 Abschreibungen 967.121 875.196 993.441 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 2.050 2.050 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 348.920 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.677.615 1.770.758 2.211.054 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.346.733 1.761.595 1.588.808 21 56, 57 Finanzerträge -77.510 -77.380 -76.264 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) -77.510 -77.380 -76.264 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -408.392 -86.544 -698.510 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.677.615 1.770.758 2.211.054 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.269.223 1.684.215 1.512.544 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.269.223 1.684.215 1.512.544 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -674 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.000 1.094 1.033 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.000 1.094 359 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.270.223 1.685.308 1.512.903 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 778 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 522 Wohnbauförderung Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 390.440 380.460 799.098 (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 390.440 380.460 799.098 04 Summe investive Einzahlungen 390.440 380.460 799.098 05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.000.000 -1.000.000 -1.584.000 (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -1.000.000 -1.000.000 -1.584.000 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.800 -1.423.893 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -1.200.000 07 Summe investive Auszahlungen -1.000.000 -1.003.800 -3.007.893 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -609.560 -623.340 -2.208.796 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 779 Investitionen Produktgruppe 522 - Wohnbauförderung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08020-8002 Investitionszuschüsse für den Soz. Wohnungsbau 0 0 0 0 0 -1.200.000 08020-9001 Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau -20.950.000 -7.850.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -1.584.000 14064-1001 Erwerb AV Amt für Wohnungswesen, GWG 0 0 0 0 0 -2.722 14064-9002 Erwerb v. Belegungsrechten Soz. Wohnungsbau 0 0 0 0 0 -221.171 15064-1001 Erwerb AV Amt für Wohnungswesen (Ausgleichsa.) GWG -3.800 -3.800 0 0 -3.800 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 780 Produktbeschreibung Produkt 522010 Wohnungssicherung Produktbereich Produktgruppe Produkt 10 522 522010 Bauen und Wohnen Wohnbauförderung Wohnungssicherung Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Amt für Soziales und Prävention Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Vermittlung von gefördertem Wohnraum - Sicherung des vorhandenen Wohnraumes - Erstellung einer Übersicht über das Mietenniveau und Beratung in allen Fragen des Mietspiegels/der Mietpreisüberhöhung/des Mietwuchers Ziele des Produktes - Versorgung der Haushalte mit angemessenem Wohnraum - Erhaltung des Wohnraumes bei drohendem Wohnungsverlust oder die Bereitstellung adäquaten Ersatzes zur Vermeidung der Obdachlosigkeit - Erhalt des sozialen Friedens zwischen Vermietern und Mietern - Sicherstellung des ordnungsgemäßen Bezuges von gefördertem oder mit Belegungsrechten versehenen Wohnraumes Bemerkung: Die Leistung "Wohnungssicherung" ist nun in den Produkten 311100 "Hilfe zum Lebensunterhalt" und 312010 "Grundsicherung nach SGB II" enthalten. Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 0,00 1,45 55,86 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 781 Teilergebnishaushalt Produkt 522010 Wohnungssicherung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -14 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -641 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -4.050 -382.304 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.064 -382.946 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 233.425 254.326 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.200 9.140 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.852 56.344 14 66 Abschreibungen 13.338 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 348.920 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 280.477 682.075 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 276.414 299.129 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.064 -382.946 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 280.477 682.075 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 276.414 299.129 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 276.414 299.129 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -674 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 94 104 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 94 -569 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 276.507 298.560 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 782 Teilfinanzhaushalt Produkt 522010 Wohnungssicherung Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 14.202 (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 14.202 04 Summe investive Einzahlungen 14.202 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 14.202 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 783 Produktbeschreibung Produkt 522020 Wohnraumversorgung Produktbereich Produktgruppe Produkt 10 522 522020 Bauen und Wohnen Wohnbauförderung Wohnraumversorgung Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Amt für Wohnungswesen Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig / freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Vermittlung von gefördertem Wohnraum - Erfassen und Überwachung des geförderten Wohnungsbestandes im Hinblick auf die zweckentsprechende Verwendung - Erstellung einer Übersicht über das Mietenniveau und Beratung in allen Fragen des Mietspiegels/der Mietpreiserhöhung/des Mietwuchers - Planung und Förderung von Projekten des Wohnungsneubaus und der Wohnungsmodernisierung - Sicherung von Belegungsrechten am Wohnungsbestand - Erhalt preiswerten Wohnraums - Beratung im Rahmen der Richtlinien der verschiedenen Förderprogramme des Landes Hessen Ziele des Produktes - Versorgung der Haushalte mit angemessenem Wohnraum, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Bezuges von gefördertem oder mit Belegungsrechten versehenen Wohnraums - Bereitstellung von preiswertem und bedarfsgerechtem Wohnraum zur Versorgung der Zielgruppen des sozialen Wohnungsbaus Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Wohnungsvermittlung Anzahl Vermittlungen 590 500 551 - in % der Bewerber/innen 27% 23% 25% Wohnraumförderung Anzahl der geförderten Wohneinheiten 5.375 5.905 5.933 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Wohnungsvermittlung Anzahl der Wohnungsbewerber/innen zum Stichtag 31.12. 2.200 2.200 2.165 - davon Neuanträge 1.850 1.850 1.865 Anzahl der Einkommensberechnungen nach § 5 HWoFG 2.270 2.270 2.247 Anzahl der sonstigen Einkommensberechnungen 320 320 314 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 12,48 5,54 21,19 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 784 Teilergebnishaushalt Produkt 522020 Wohnraumversorgung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -500 -1.155 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -240 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -23.477 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -125.282 -216.022 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5.100 -5.100 -5.118 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -130.882 -5.100 -246.012 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 506.960 395.620 349.458 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 72.575 84.425 65.654 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 122.359 130.860 133.764 14 66 Abschreibungen 966.361 875.196 972.298 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 2.050 2.050 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.670.305 1.488.151 1.521.175 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.539.423 1.483.051 1.275.162 21 56, 57 Finanzerträge -77.510 -77.380 -76.264 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) -77.510 -77.380 -76.264 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -208.392 -82.480 -322.277 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.670.305 1.488.151 1.521.175 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.461.913 1.405.671 1.198.898 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.461.913 1.405.671 1.198.898 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.000 1.000 928 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.000 1.000 928 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.462.913 1.406.671 1.199.826 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 785 Teilfinanzhaushalt Produkt 522020 Wohnraumversorgung Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 390.440 380.460 784.896 (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 390.440 380.460 784.896 04 Summe investive Einzahlungen 390.440 380.460 784.896 05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.000.000 -1.000.000 -1.584.000 (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -1.000.000 -1.000.000 -1.584.000 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.423.893 (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -1.200.000 07 Summe investive Auszahlungen -1.000.000 -1.000.000 -3.007.893 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -609.560 -619.540 -2.222.998 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 786 Investitionen Produkt 522020 - Wohnraumversorgung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08020-8002 Investitionszuschüsse für den Soz. Wohnungsbau 0 0 0 0 0 -1.200.000 08020-9001 Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau -20.950.000 -7.850.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -1.584.000 14064-1001 Erwerb AV Amt für Wohnungswesen, GWG 0 0 0 0 0 -2.722 14064-9002 Erwerb v. Belegungsrechten Soz. Wohnungsbau 0 0 0 0 0 -221.171 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 787 Produktbeschreibung Produkt 522030 Ausgleichsabgabe Produktbereich Produktgruppe Produkt 10 522 522030 Bauen und Wohnen Wohnbauförderung Ausgleichsabgabe Kurzbeschreibung des Produktes - Prüfung von Fehlförderungen im geförderten Wohnungsbau Ziele des Produktes Bemerkung Die Ausgleichsabgabe ist zum 30.6.2011 weggefallen. Das Produkt dient zur Abwicklung von Altfällen. Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 2.735,98 0,00 -86,00 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 788 Teilergebnishaushalt Produkt 522030 Ausgleichsabgabe Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -200.000 6.712 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -200.000 6.712 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.550 2.130 14 66 Abschreibungen 760 7.805 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.310 2.130 7.805 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -192.690 2.130 14.517 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -200.000 6.712 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.310 2.130 7.805 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -192.690 2.130 14.517 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -192.690 2.130 14.517 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -192.690 2.130 14.517 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 789 Teilfinanzhaushalt Produkt 522030 Ausgleichsabgabe Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.800 07 Summe investive Auszahlungen -3.800 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.800 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 790 Investitionen Produkt 522030 - Ausgleichsabgabe Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 15064-1001 Erwerb AV Amt für Wohnungswesen (Ausgleichsa.) GWG -3.800 -3.800 0 0 -3.800 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 791 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.000 -4.000 -5.673 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -455 -163 -31.820 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -5.934 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.455 -4.163 -43.427 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 402.182 293.960 247.580 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 491 337 11.082 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 158.027 322.676 192.936 14 66 Abschreibungen 447 649 784 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 9.456 12.575 41.497 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 10 108 264 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 32 16 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 570.615 630.338 494.158 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 566.160 626.174 450.732 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.455 -4.163 -43.427 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 570.615 630.338 494.158 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 566.160 626.174 450.732 27 59 Außerordentliche Erträge -54.932 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -54.932 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 566.160 626.174 395.800 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3 12 36 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3 12 36 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 566.163 626.186 395.836 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 792 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 793 Investitionen Produktgruppe 523 - Denkmalschutz und -pflege Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08418-0001 Erwerb AV Denkmalschutz und -pflege -1.000 -1.000 0 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 794 Produktbeschreibung Produkt 523010 Denkmalschutz und -pflege Produktbereich Produktgruppe Produkt 10 523 523010 Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Stadtplanungsamt / Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig / freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes Stadtplanungsamt: - Überwachung der Einhaltung denkmalschutzrechtlicher Vorgaben - Erteilen denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen - Maßnahmen zu Sicherung und Erhalt von Denkmälern - Gewährung von Zuschüssen für denkmalpflegerische Maßnahmen Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe: - Welterbe-Verfahren "Künstlerkolonie Mathildenhöhe Darmstadt" Ziele des Produktes Stadtplanungsamt: - Umsetzung Denkmalschutzgesetze - Bewahrung von Baudenkmälern aller Epochen Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe: - Aufnahme der "Künstlerkolonie Mathildenhöhe" in die Liste des UNESCO-Welterbes Bemerkung: Auf Grund organisatorischer Änderungen im Jahr 2014 kann es in 2015 zu Ansatzverschiebungen kommen, da die hinterlegten Verteilungsschlüssel für Overheadkosten entsprechend aktualisiert wurden. Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Schutz und Erhalt von Kulturdenkmälern Anzahl der Denkmäler 2.457 2.457 2.457 - davon neu aufgenommen 0 0 0 Beratung von Architekten und Bauherren, Handwerkern u. Bürger/innen Anzahl der qualifizierten Beratungskontakte 760 760 758 Erteilung von Genehmigungen 290 290 293 finanzielle Förderung des Denkmalschutzes Gewährung von Zuschüssen 5.600 € 5.600 € 5.600 € Vorprüfung steuerrechtlicher Anträge 20 20 20 Anzahl der internen Beratungen 220 220 220 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 795 Produktbeschreibung Produkt 523010 Denkmalschutz und -pflege Produktbereich Produktgruppe Produkt 10 523 523010 Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Bearbeitungszeit Anteil der Bescheidung vollständiger Anträge nach § 16 HDSchG innerhalb von 4 Wochen nach Antragstellung Rechtmäßigkeit der Entscheidungen Anzahl der laufenden Widersprüche 0 Anzahl der entschiedenen Widersprüche 0 Anzahl der stattgegebenen Widersprüche 0 angemessener Personaleinsatz 3 3 2 Anzahl Bescheide nach § 16 HDSchG pro Vollzeitäquivalent 150 150 153 Mittel für das Welterbe-Verfahren "Künstlerkolonie Mathildenhöhe Darmstadt" Mittelbedarf 2015 270.185 € davon 9.195 € HAR Mittelbedarf 2016 68.700 € Mittelbedarf 2017 48.600 € Mittelbedarf 2018 158.300 € Mittelbedarf 2019 15.000 € Gesamtsumme 560.785 € zuzüglich jährlich für Geschäftsbedürfnisse und laufende Maßnahmen 31.000 € Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 0,78 0,66 8,79 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 796 Teilergebnishaushalt Produkt 523010 Denkmalschutz und -pflege Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.000 -4.000 -5.673 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -455 -163 -31.820 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -5.934 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.455 -4.163 -43.427 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 402.182 293.960 247.580 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 491 337 11.082 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 158.027 322.676 192.936 14 66 Abschreibungen 447 649 784 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 9.456 12.575 41.497 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 10 108 264 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 32 16 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 570.615 630.338 494.158 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 566.160 626.174 450.732 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.455 -4.163 -43.427 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 570.615 630.338 494.158 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 566.160 626.174 450.732 27 59 Außerordentliche Erträge -54.932 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -54.932 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 566.160 626.174 395.800 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3 12 36 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3 12 36 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 566.163 626.186 395.836 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 797 Teilfinanzhaushalt Produkt 523010 Denkmalschutz und -pflege Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 798 Investitionen Produkt 523010 - Denkmalschutz und -pflege Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08418-0001 Erwerb AV Denkmalschutz und -pflege -1.000 -1.000 0 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 799
anlage 15
35887 Zeichen
Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -74 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -70.000 -70.000 -130.952 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.651 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -70.000 -70.000 -132.676 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 163.923 255.247 259.785 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 34.765 39.667 36.970 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 310.325 292.006 393.930 14 66 Abschreibungen 2.137 1.662 2.137 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 6.301.809 5.043.973 6.412.958 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.812.959 5.632.556 7.105.780 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.742.959 5.562.556 6.973.104 21 56, 57 Finanzerträge -2.503.000 -2.504.000 -2.528.512 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.503.000 -2.504.000 -2.528.512 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.573.000 -2.574.000 -2.661.188 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.812.959 5.632.556 7.105.780 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.239.959 3.058.556 4.444.592 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.239.959 3.058.556 4.444.592 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 90.725 89.183 91.709 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 90.725 89.183 91.709 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.330.684 3.147.739 4.536.301 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 956 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -75.000 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -940 07 Summe investive Auszahlungen -75.000 -940 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -75.000 -940 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 957 Investitionen Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08015-0001 Erwerb AV Wirtschaftsförderung 0 0 0 0 0 -350 11015-1002 Erwerb AV Wirtschaftsförderung, GWG 0 0 0 0 0 -590 16015-9001 Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) der IHK -75.000 0 -75.000 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 958 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -74 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -70.000 -70.000 -130.952 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.651 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -70.000 -70.000 -132.676 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 163.923 255.247 259.785 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 34.765 39.667 36.970 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 310.325 292.006 393.930 14 66 Abschreibungen 2.137 1.662 2.137 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 364.000 364.000 231.139 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 875.150 952.582 923.961 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 805.150 882.582 791.285 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -70.000 -70.000 -132.676 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 875.150 952.582 923.961 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 805.150 882.582 791.285 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 805.150 882.582 791.285 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 90.725 89.183 91.709 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 90.725 89.183 91.709 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 895.875 971.765 882.994 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 959 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -75.000 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -940 07 Summe investive Auszahlungen -75.000 -940 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -75.000 -940 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 960 Investitionen Produktgruppe 571 - Wirtschaftsförderung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08015-0001 Erwerb AV Wirtschaftsförderung 0 0 0 0 0 -350 11015-1002 Erwerb AV Wirtschaftsförderung, GWG 0 0 0 0 0 -590 16015-9001 Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) der IHK -75.000 0 -75.000 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 961 Produktbeschreibung Produkt 571010 Wirtschaftsförderung Produktbereich Produktgruppe Produkt 15 571 571010 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse - Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement - Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten - Marketing und Akquisition - Koordination und Mitarbeit in regionalen Kooperationen der Wirtschaftsförderung und des Standortmarketings - Mitarbeit Redaktion Internet - Betreuung und Weiterentwicklung Graphisches Konzept der Stadt Ziele des Produktes - Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze - Stärkung der Finanzkraft der Stadt - Verbesserung der Wirtschaftsstruktur - Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas - Stärkung des Wissenschaftsstandorts - Öffentlichkeitsarbeit für die Stadtverwaltung - Verbesserung und Vereinheitlichung des Auftritts der Stadtverwaltung nach außen Bemerkungen: Die Wirtschaftsförderung kann mit Kennzahlen nicht steuerungsrelevant objektiviert werden: Die Ansiedlung oder Nicht-Ansiedlung von Unternehmen, der Erhalt, der Abbau oder die Schaffung von Arbeitsplätzen ist nicht hinreichend kausal den Leistungen und Aktiviäten der Wirtschaftsförderung zuzurechnen. Die Notwendigkeit und Nützlichkeit der Leistungen nach Art und Umfang kann daher nicht abgeleitet werden. Ebenso fehlen Effizienzkriterien angesichts sehr unterschiedlicher Komplexitäts- und Qualitätsanforderungen. Im Ergebnis kann somit auch der Ressourcenbedarf nicht objektiviert werden. Der Kern der Wirtschaftsförderung der Stadt Darmstadt liegt in koordinierenden, konzeptionellen u.ä. Leistungsschwerpunkten. Einzelfallbezogene Aufgaben spielen eine untergeordnete Rolle. Daher wird auf eine Detaillierung dieses Bereiches verzichtet. Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Personaleinsatz in VZÄ 4,61 4,61 4,61 davon für fallbezogene Beratung, Information, Unterstützung 1,80 1,80 1,80 davon für wirtschaftsbezogene Koordination, Vernetzung, Managementleistungen 2,81 2,81 2,81 Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Personaleinsatz in VZÄ je - 100 Gewerbebetriebe 0,05 0,05 0,05 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 962 Produktbeschreibung Produkt 571010 Wirtschaftsförderung Produktbereich Produktgruppe Produkt 15 571 571010 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung - 1.000 Erwerbstätige 0,04 0,04 0,04 - 10.000 Einwohner/innen 0,31 0,31 0,31 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 8,00 7,35 14,36 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 963 Teilergebnishaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -74 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -70.000 -70.000 -130.952 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.651 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -70.000 -70.000 -132.676 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 163.923 255.247 259.785 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 34.765 39.667 36.970 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 310.325 292.006 393.930 14 66 Abschreibungen 2.137 1.662 2.137 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 364.000 364.000 231.139 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 875.150 952.582 923.961 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 805.150 882.582 791.285 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -70.000 -70.000 -132.676 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 875.150 952.582 923.961 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 805.150 882.582 791.285 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 805.150 882.582 791.285 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 90.725 89.183 91.709 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 90.725 89.183 91.709 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 895.875 971.765 882.994 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 964 Teilfinanzhaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -75.000 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -940 07 Summe investive Auszahlungen -75.000 -940 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -75.000 -940 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 965 Investitionen Produkt 571010 - Wirtschaftsförderung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08015-0001 Erwerb AV Wirtschaftsförderung 0 0 0 0 0 -350 11015-1002 Erwerb AV Wirtschaftsförderung, GWG 0 0 0 0 0 -590 16015-9001 Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) der IHK -75.000 0 -75.000 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 966 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 5.437.809 4.179.973 5.727.819 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.437.809 4.179.973 5.727.819 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.437.809 4.179.973 5.727.819 21 56, 57 Finanzerträge -2.503.000 -2.504.000 -2.528.512 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.503.000 -2.504.000 -2.528.512 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.503.000 -2.504.000 -2.528.512 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.437.809 4.179.973 5.727.819 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.934.809 1.675.973 3.199.307 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.934.809 1.675.973 3.199.307 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.934.809 1.675.973 3.199.307 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 967 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 968 Produktbeschreibung Produkt 573010 Wissenschafts- und Kongresszentrum Produktbereich Produktgruppe Produkt 15 573 573010 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Wissenschafts- und Kongresszentrum Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - das Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt handelt im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge Ziele des Produktes - Sicherung und Förderung einer bedarfsgerechten Infrastruktur für Gemeinschaftseinrichtungen des gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, kulturellen, gewerblichen und politischen Lebens in der Kommune - diskriminierungsfreie und kostengünstige Bereitstellung von Flächen und sonstigen sachlichen wie personellen Mitteln zur Durchführung von Kongressen, Messen, Tagungen, Vorträgen, Vorlesungen, Schulungen, Versammlungen, Ausstellungen, Betriebs-, Familien- und Vereinsfeiern, Empfängen sowie Kultur-, Konzert- und weiteren Veranstaltungen - dient insbesondere dem wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Wohl und dem Gemeinschaftsleben ihrer Einwohnerinnen und Einwohner Bemerkung: Bei den nachfolgenden Kennzahlen handelt es sich um eine nachrichtliche Darstellung. Der Ressourcenaufwand zur Abwicklung des Betriebskostenzuschusses wird an anderer Stelle abgebildet. Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Kundenzufriedenheit (Bewertung 1- 5) Veranstaltungsplanung 1,24 1,24 1,24 Veranstaltungsbegleitung 1,10 1,10 1,13 Catering 1,35 1,35 1,27 Ausstattung 1,30 1,30 1,32 Technik 1,18 1,18 1,19 Sauberkeit 1,20 1,20 1,26 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Kapazitäten Kongressaal, das Multitalent 1 1 1 Konferenzräume (inkl. darmstadtium Lounge) 21 21 21 Foyerflächen 4 4 4 Dachterasse 1 1 1 Kongresssaal "ferrum" 1 1 1 Veranstaltungen Veranstaltungen gesamt 340 340 331 - Seminare, Tagungen, Kongresse 240 240 237 - Messen und Ausstellungen 15 15 11 - Präsentationen 28 28 18 - Kulturevents und Konzerte 27 27 22 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 969 Produktbeschreibung Produkt 573010 Wissenschafts- und Kongresszentrum Produktbereich Produktgruppe Produkt 15 573 573010 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Wissenschafts- und Kongresszentrum - Sport 0 0 0 - lokale Veranstaltungen ortsansässiger Vereine/Gruppen 3 3 3 - Privatfestivitäten (z. B. Jubiläen, Banketts, Hochzeiten) 20 20 18 - TV 1 1 1 - Sonstiges 10 10 21 Veranstaltungstage 300 300 313 Dauer der Veranstaltungen in Tagen 2 2 2 Anzahl internationaler Veranstaltungen 60 60 59 Anzahl Abendveranstaltungen 20 20 18 Belegtage inkl. Auf- und Abbau 320 320 329 Besucher/innen 170.000 170.000 160.884 Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Personaleinsatz insgesamt 40,00 40,00 40,00 davon für Management 5,00 5,00 5,00 davon für Projektmanagement, Technik, Infopoint, Hostessen 23,00 23,00 22,5 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 970 Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Wissenschafts- und Kongresszentrum Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 3.500.000 3.500.000 3.362.661 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.500.000 3.500.000 3.362.661 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.500.000 3.500.000 3.362.661 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.500.000 3.500.000 3.362.661 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.500.000 3.500.000 3.362.661 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.500.000 3.500.000 3.362.661 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.500.000 3.500.000 3.362.661 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 971 Teilfinanzhaushalt Produkt 573010 Wissenschafts- und Kongresszentrum Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 972 Produktbeschreibung Produkt 573040 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte Produktbereich Produktgruppe Produkt 15 573 573040 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte Kurzbeschreibung des Produktes Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 973 Teilergebnishaushalt Produkt 573040 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 1.937.809 679.973 2.365.158 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.937.809 679.973 2.365.158 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.937.809 679.973 2.365.158 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.937.809 679.973 2.365.158 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.937.809 679.973 2.365.158 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.937.809 679.973 2.365.158 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.937.809 679.973 2.365.158 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 974 Teilfinanzhaushalt Produkt 573040 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 975 Produktbeschreibung Produkt 573050 Sonstige Beteiligungsergebnisse Produktbereich Produktgruppe Produkt 15 573 573050 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Sonstige Beteiligungsergebnisse Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Finanzverwaltung Produkt Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung Rechtsgrundlage freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Vereinnahmen von sonstigen Beteiligungsergebnissen für die Kernverwaltung Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen erhaltene Ausschüttungen 2.503.000 € 2.504.000 € 2.528.491,00 € Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 976 Teilergebnishaushalt Produkt 573050 Sonstige Beteiligungsergebnisse Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 21 56, 57 Finanzerträge -2.503.000 -2.504.000 -2.528.512 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.503.000 -2.504.000 -2.528.512 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.503.000 -2.504.000 -2.528.512 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -2.503.000 -2.504.000 -2.528.512 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -2.503.000 -2.504.000 -2.528.512 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -2.503.000 -2.504.000 -2.528.512 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 977 Teilfinanzhaushalt Produkt 573050 Sonstige Beteiligungsergebnisse Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 978 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 575 Tourismus Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 500.000 500.000 454.000 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 500.000 500.000 454.000 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 500.000 500.000 454.000 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 500.000 500.000 454.000 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 500.000 500.000 454.000 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 500.000 500.000 454.000 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 500.000 500.000 454.000 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 979 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 575 Tourismus Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 980 Produktbeschreibung Produkt 575010 Tourismus Produktbereich Produktgruppe Produkt 15 575 575010 Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Verbesserung der sogenannten weichen Standortfaktoren, Stadtmarketing - Vermarktung der Stadt als touristische Destination und als Dienstleistungsstandort - Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen mit hoher Öffentlichkeit z.B. kultureller Art - Betreuung und Beratung von Unternehmungen und Institutionen aus den Bereichen Hotellerie, Gastronomie, Kultur u.Ä. Ziele des Produktes - Erhöhung der Bekanntheit der Stadt außerhalb Darmstadts - Erhöhung der Bekanntheit von Angeboten aus dem Themenfeld bei den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt - Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze in den genannten Branchen - Stärkung der Finanzkraft der Stadt durch eine Belebung der Umsätze in den genannten Branchen Bemerkung: Bei den nachfolgenden Kennzahlen handelt es sich um eine nachrichtliche Darstellung. Der Ressourcenaufwand zur Abwicklung des Zuschusses an die Darmstadt Marketing GmbH wird an anderer Stelle abgebildet. Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Beherbungsbetriebe Zahl der Betriebe 41 41 41 Zahl der geöffneten Betriebe 41 41 41 angebotene Gästebetten 4.575 4.158 4.575 angekommene Gäste 342.886 310.833 342.886 darunter Ausländer/innen absolut 86.982 78.044 86.982 darunter Ausländer/innen in % 25,4 25,1 25,4 Übernachtungen 638.908 595.027 638.908 darunter von Ausländer/innen absolut 192.579 169.150 192.579 darunter von Ausländer/innen in % 30,2 28,4 30,2 durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen 1,9 1,9 1,9 durchschnittliche Auslastung 39,2 39,2 39,2 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 981 Teilergebnishaushalt Produkt 575010 Tourismus Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 500.000 500.000 454.000 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 500.000 500.000 454.000 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 500.000 500.000 454.000 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 500.000 500.000 454.000 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 500.000 500.000 454.000 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 500.000 500.000 454.000 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 500.000 500.000 454.000 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 982 Teilfinanzhaushalt Produkt 575010 Tourismus Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 983
anlage 26
1825 Zeichen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Stand nach Magistratsberatung Stand nach Magistratsberatung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1000 EUR - 2015 2016 2016 234 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Kredite n zur Finanzierung von Investitionen und In- vestitionsförderungsmaßnahmen 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0 2.2 Land 380 369 358 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0 0 2.4 Zweckverbänden und dgl. 0 0 0 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 15.241 14.001 12.314 2.6 Kreditmarkt 253.411 267.444 299.546 2.7 000 Summe 269.032 281.814 312.218 3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 270.000 276.000 274.000 4. 4.1 Leasing 4.2 Sonstige Summe Nachrichtlich: 5. 5.1 Aus Krediten 132.337 140.045 138.853 5.2 6. 7. 8. 9. 1 Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden enstprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände. 2 Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen enstprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden1 Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen2 1 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Art Stand zu Beginn des Vorjahres Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke Stand nach Magistratsberatung
anlage 19
6617 Zeichen
Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Ergebnishaushalt - Euro - Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.814.530 -6.631.650 -6.212.799 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -46.781.731 -46.708.631 -47.097.588 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -17.813.510 -16.049.100 -15.058.843 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -121.900 -121.900 -72.850 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen -311.653.000 -302.361.000 -288.079.865 06 547 Erträge aus Transferleistungen -37.073.225 -38.383.430 -21.247.550 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -127.728.596 -81.642.260 -110.144.994 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -7.101.702 -6.788.579 -6.877.392 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -9.115.150 -9.097.110 -10.662.794 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -564.203.344 -507.783.660 -505.454.675 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 91.264.270 88.530.550 89.527.304 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 16.413.160 19.038.370 14.768.935 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 97.011.515 87.436.066 75.390.610 14 66 Abschreibungen 21.901.151 19.426.415 20.336.279 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 140.059.128 125.933.183 130.249.607 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 70.811.200 58.409.200 59.107.781 17 72 Transferaufwendungen 115.056.982 112.630.851 103.051.216 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.075 24.768 115.370 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 552.540.481 511.429.403 492.547.102 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -11.662.863 3.645.742 -12.907.573 21 56, 57 Finanzerträge -8.481.060 -13.983.204 -7.775.923 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 18.708.010 18.097.450 16.993.648 23 Finanzergebnis (21 und 22) 10.226.950 4.114.246 9.217.725 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -572.684.404 -521.766.865 -513.230.598 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 571.248.491 529.526.853 509.540.750 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -1.435.913 7.759.988 -3.689.848 27 59 Außerordentliche Erträge -127.000 -500 -1.982.652 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 100.000 799.729 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -27.000 -500 -1.182.922 30 Jahresergebnis (26 und 29) -1.462.913 7.759.488 -4.872.770 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 1 Finanzhaushalt - Euro - Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 810 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.814.530 6.630.900 6.227.284 02 811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 46.781.731 46.708.631 46.658.181 03 812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 17.819.510 16.055.100 19.724.666 04 814 Einzahl. aus Steuern und steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus ges. Umlagen 311.653.000 302.361.000 275.659.419 05 815 Einzahlungen aus Transferleistungen 36.806.225 38.116.430 18.589.438 06 816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen 127.728.596 81.642.260 112.816.869 07 817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 8.848.060 14.250.204 7.042.303 08 813, 828 Sonst. ord. Einzahl. u. sonst. ao. Einzahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben 9.135.650 9.091.110 11.713.208 09 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (01 - 08) 565.587.302 514.855.635 498.431.370 10 830 Personalauszahlungen -91.264.270 -88.530.550 -82.265.277 11 831 Versorgungsauszahlungen -14.413.160 -14.488.370 -16.533.213 12 832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -97.011.515 -87.436.067 -76.357.755 13 833 Auszahlungen für Transferleistungen -115.056.982 -112.630.851 -100.054.013 14 834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzausz. -140.059.128 -125.933.183 -128.829.846 15 835 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen -70.811.200 -58.409.200 -59.447.667 16 836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -18.671.160 -18.025.800 -16.674.335 17 837, 848 Sonst. ord. Auszahl. u. sonst. ao. Auszahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben -123.075 -24.768 -409.204 18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17) -547.410.490 -505.478.789 -480.571.310 19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verw.tätigkeit (09 und 18) 18.176.812 9.376.846 17.860.059 20 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus - beiträgen 16.228.020 6.173.942 15.397.162 21 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 500 500 2.507.816 22 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 1.084.240 1.187.130 1.785.391 23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (20 - 22) 17.312.760 7.361.572 19.690.369 24 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -11.437.000 -12.750.000 -1.143.568 25 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen -38.222.847 -10.069.573 -13.134.816 26 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV -13.167.180 -8.154.489 -8.177.884 27 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.386.720 -4.298.890 -6.624.000 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24-27) -64.213.747 -35.272.952 -29.080.268 29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (23 und 28) -46.900.987 -27.911.380 -9.389.899 30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (19 und 29) -28.724.175 -18.534.534 8.470.160 31 826 Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. 46.900.987 27.911.380 13.350.000 32 846 Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. -16.497.140 -15.128.970 -14.730.906 33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 und 32) 30.403.847 12.782.410 -1.380.906 34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 und 33) 1.679.672 -5.752.124 7.089.254 35 Gepl. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres -287.973.113 -282.220.990 -289.310.244 36 Gepl. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34) 1.679.672 -5.752.124 7.089.254 37 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (35 und 36) -286.293.441 -287.973.113 -282.220.990 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 2
anlage 18
18100 Zeichen
Allgemeine Erläuterungen
zum
Aufbau des Ergebnishaushalts
Stand nach Magistratsberatung
Muster 7
zu § 2
Ergebnishaushalt
- Euro -
Nr. Konten Bezeichnung
Haushaltsansatz
Ergebnis
des Jahres-
ab-
schlusses
20..
20.. 1 20.. 2
1 2 3 4 5 6
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
5 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen
Umlagen
6 547 Erträge aus Transferleistungen
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allge-
meine Umlagen
8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
9 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
11
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61,
67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz-
aufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umla-
geverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)
30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
Nachrichtlich:
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge
1 Haushaltsjahr
2 Vorjahr
Stand nach Magistratsberatung
Ertragspositionen
Position 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Geldleistungen, die auf Rechtsgeschäfte zurückzuführen sind, die
nach den Bestimmungen des Privatrechts, z. B. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), abgeschlossen
wurden.
Beispiele:
Erträge aus Verkäufen beweglicher Sachen, die nicht
als Anlagevermögen erfasst waren; Erträge aus
Vermietung und Verpachtung, Holzverkäufe
Position 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte sind Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen
Leistungsverhältnisses, bei denen die Gegenleistungen durch eine Rechtsnorm (Gesetz, Verordnung,
Satzung) bestimmt sind.
Hierunter fallen insbesondere Gebühren und Erträge aus der Auflösung von Gebührensonderposten.
Gebühren im Sinne des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind Geldleistungen, die als Gegenleistung
für die Inanspruchnahme einer besonderen Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Ver-
waltung in Selbstverwaltungsangelegenheiten (Verwaltungsgebühren) oder für die Benutzung öffentlicher
Einrichtungen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.
Benutzungsgebühren sollen die voraussichtlich anfallenden Kosten der jeweiligen öffentlichen Einrichtung
vollständig decken (Kostendeckungsgebot). Weist eine öffentlich Einrichtung am Jahresende einen Über-
schuss auf (Kostenüberdeckung), muss dieser innerhalb der folgenden 3 Jahre ausgeglichen werden.
Dabei sind die Kostenüberdeckungen im Rahmen des neuen kommunalen Rechnungswesens in einen
Sonderposten für Gebührenausgleich einzustellen, welcher bei einer eventuell zukünftig eintretenden
Kostenunterdeckung aufgelöst wird. Die sich aus dieser Auflösung ergebenden Beträge sind als Erträge
aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu berücksichtigen.
Beispiele:
Widerspruchsgebühren, Gebühren für amtstierärztliche Gutachten, Kanalbenutzungsgebühren, Fried-
hofsgebühren, Rettungsdienstgebühren, Sondernutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Son-
derposten für Gebührenausgleich
Position 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden als Ersatz für Aufwendungen geleistet, die der Kom-
mune dadurch entstanden sind, dass sie im Auftrag eines Dritten tätig geworden ist.
Beispiele:
Kostenerstattung des Bundes für die Zulassungsbehörde, Erstattung von sozialen Leistungen vom Land,
Gastschulbeiträge, Erstattung vom LWV für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte, Personalkostenerstat-
tungen von Eigenbetrieben und verbundenen Unternehmen
Position 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen
Bestandsveränderungen umfassen Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen. Sind am Ende des Haushaltsjahres mehr Erzeugnisse auf Lager als zu Beginn,
muss der Unterschiedsbetrag in der Bilanz aktiviert werden. Die Bestandsveränderung wirkt dann als
Ertrag. Hat der Bestand abgenommen, ist in der Bilanz ein Abgang zu berücksichtigen. Die Bestandsver-
änderung hat dann Aufwandscharakter.
Bei der Stadt Darmstadt liegt die Wertgrenze für die Bewertung von unfertigen und fertigen Erzeugnissen
als Vorrat bzw. Bestand bei 3.000 €. Wird dieser Wert unterschritten werden folglich auch keine Be-
standsveränderungen im Rahmen dieser Position erfasst.
Beispiele:
Gegenüber dem Vorjahr erhöhte oder verminderte Heizölbestände für städtische Gebäude, veränderte
Bestände an Streusalz oder Splitt beim EAD
Stand nach Magistratsberatung
Aktivierte Eigenleistungen fallen bei der Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
durch eigene Mitarbeiter an. Der bei der Herstellung anfallende Personal-, Sach- und andere Aufwand
wirkt sich zunächst ergebnismindernd aus. Bei diesen Herstellungsvorgängen wird jedoch Vermögen
geschaffen, das in Höhe der Herstellungskosten in der Bilanz zu aktivieren ist. Damit die Aktivierung er-
folgsneutral vonstatten geht, sind die bei der Erstellung dieser Erzeugnisse angefallenen Aufwendungen
(z. B. Löhne, Baumaterialien) zu neutralisieren. Buchungstechnisch erfolgt dies über die Berücksichtigung
von Erträgen in Form von aktivierten Eigenleistungen. Diese
stellen die Gegenposition zu dem entstan-
denen Aufwand dar und neutralisieren ihn im Saldo der Ergebnisrechnung. Eigenleistungen können je-
doch nur aktiviert werden, wenn sie
die Merkmale des Herstellungskostenbegriffs erfüllen. Aufwendungen
für Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nicht aktiviert werden.
Beispiele:
Material- und Personalaufwand für selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensleistungen z. B. ein
selbst errichtetes Gebäude,
eine selbst erstellte Maschine, eine selbst geplante St
raße etc.
Position 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen
Steuern sind nach § 3 Abgabenordnung Geldleistungen, die keine Gegenleistung für eine besondere
Leistung darstellen. Sie werden
von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Ein-
nahmen allen Personen auferlegt, die den
gesetzlich festgelegt
en, steuerlichen Tatbestand verwirklichen.
Die Erzielung von Einnahmen kann auch Nebenzweck sein.
Beispiele:
gemeindliche Steuern z. B. Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer, Hundesteuer;
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern z. B. Einkommens- und Umsatzsteuer
Zu steuerähnlichen Erträgen würden insbesondere Fremdenverkehrsbeiträge oder Abgaben von Spiel-
banken zählen. Diese fallen bei der Stadt Darmstadt jedoch nicht an.
Erträge aus Umlagen sind Zuweisungen von anderen öffentlichen Bereichen an die Kommune. Sie
wer-
den ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbe-
darfs aufgrund bestimmter Kennzahlen oder Schlüssel z. B. Einwohnerzah
l geleistet.
Beispiele:
Erträge aus LWV-Umlage, Kreisumlage, Schulumlage
Position 6 Erträge aus Transferleistungen
Hierbei handelt es sich um Erträge aus Finanzübertragungen anderer öffentlicher Bereiche an die
Kom-
mune, die nicht durch
einen Leistungsaustausch verursacht werden. Die Finanzübertragung erfolgt im
Normalfall vielmehr zur Erstattung von Aufwendungen der Kommune für eine von ihr (ersatzweise) an
Dritte erbrachte Leistung, ohne dass hierfür ein konkreter Auftrag des anderen öffentlichen Bereichs vor-
liegt.
Beispiele:
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen von Pflege-
versicherungsträgern, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Ausgleichsl
eistungen nach dem Familienleis-
tungsausgleich
Position 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine
Umlagen
Sowohl Zuweisungen als auch Zuschüsse sind Zuwendungen. Der Unterschied liegt darin, dass die
Kommunen
Zuweisungen
von anderen öffentlichen Bereichen z. B. Land oder Bund und Zuschüsse vom
privaten Bereich, also von Privatpersonen, Personenvereinigungen oder Unternehmen, erhalten. Ent-
scheidend für die Berücksichtigung der jeweiligen Zuwendung in der Ergebnisrechnung bzw. Bilanz ist
der mit ihr verbundene Zuwendungszweck. Zuwendungen für investive Zwecke sind in einen Sonderpos-
ten einzustellen, welcher über die Dauer der jeweiligen Abschreibung aufgelöst wird. Sie werden somit
nur zeitanteilig in der Ergebnisrechnung berücksichtigt (vgl. Position 8). Konsumtive Zuwendungen flies-
sen in voller Höhe in die Ergebnisrechnung ein.
Stand nach Magistratsberatung
Beispiele:
Allgemeine Finanzzuweisungen von Land oder Bund, Schlüsselzuweisung, Schullastenausgleich, Ju-
gendhilfelastenausgleich, Zuweisungen von der Hessischen Brandversicherungskammer, Zuschüsse für
laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Position 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
Soweit eine Kommune zweckgebundene Zuwendungen für Investitionen erhält, muss sie einen entspre-
chenden Sonderposten bilden. Dieser wird entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögens-
gegenstandes – in Höhe der Abschreibung – zeitanteilig aufgelöst. Investitionskostenzuschüsse wirken
sich daher erst über den Zeitraum der Nutzung des geförderten Vermögensgegenstandes ergebniswirk-
sam in Form der Auflösungserträge aus.
Beispiele:
Auflösung eines Sonderpostens aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen oder nicht-öffentlichen
Bereich für die Anschaffung eines Räumfahrzeuges, Auflösung eines Sonderpostens aus Investitionsbei-
trägen für den grundhaften Ausbau einer Straße
Position 9 Sonstige ordentliche Erträge
Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen eine „Auffangposition“ für all die Fälle dar, in denen die Erträge
keiner anderen Ertragsposition zugeordnet werden können.
Beispiele:
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Konzessionsabgaben, Steuererstattungen, Schadenser-
satzleistungen, Kassenüberschüsse
Position 21 Finanzerträge
Diese Position umfasst Erträge aus Finanzanlagen, Wertpapieren, vergebenen Darlehen und anderen
verzinslichen Forderungen.
Beispiele:
Zinserträge, Dividenden aus Aktien, Gewinnanteile aus Beteiligungen, Bürgschaftsprovisionen, Risiko-
prämien, Verzugszinsen, Mahnkosten, Agio
Position 27 Außerordentliche Erträge
Als außerordentliche Erträge werden Erträge von wesentlicher Bedeutung bezeichnet, die außerhalb der
gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit aus ungewöhnlichen und selten vorkommenden sowie periodenfrem-
den Geschäftsvorfällen erzielt werden.
Beispiele:
Spenden, Nachlässe, Schenkungen, Erträge aus Tierpatenschaften, Konventionalstrafen, Abfindungen
für Gebietsänderungen, Buchgewinne
Position 31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (nachrichtlich)
Hier können in den Teilergebnishaushalten die Erlöse ausgewiesen werden, die durch die Verrechnung
intern erbrachter Leistungen erzielt wurden.
Im Ergebnishaushalt gleicht sich die Summe aller internen Verrechnungen zwingend zu „Null“
aus. Daher sind im Ergebnishaushalt keine Positionen betreffend der internen Leistungsbezie-
hungen vorgesehen.
Beispiele:
Erlöse aus internen Kopien, internem Verkauf, interner Erstattung von Personal- oder Betriebsausgaben,
Lizenzen und Konzessionen etc.
Stand nach Magistratsberatung
Aufwandspositionen
Position 11 Personalaufwendungen
Unter dieser Position werden alle anfallenden Aufwendungen zusammengefasst, die aus den Arbeits-
und Beamtenverhältnissen zu den aktiv beschäftigten Mitarbeitern entstehen. Aufwandswirksam sind die
Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten und Beihilfen.
Beispiele:
Löhne, Vergütungen, Bezüge, Überstundenentgelte und Zeitzuschläge, Sozialabgaben, geldwerte Sach-
leistungen, Lohnsteuer, Jahressonderzahlungen
Position 12 Versorgungsaufwendungen
Hierunter
fallen alle Aufwendungen für das passive Personal oder deren Angehörige,
soweit die Aufwen-
dungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden.
Beispiele:
Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Sozialabgaben, geldwerte Sachzuwendungen, Zuführungen zu
Pensions- oder Beihilferück
stellungen, Witwen- und Waisenbezüge
Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstle
istungen
Diese Position umfasst alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die wirtschaftlich in einem
engen Zusammenhang
mit der
Aufgabenerledigung stehen – also alle finanziellen Mittel für den „Unter-
halt“ der Behörde, mit Ausnahme der Person
alkosten.
Beispiele:
Aufwendungen für Rohstof
fe, Material, Vorprodukte und Fremdbauteile; Materialaufwendungen für Repa-
raturen und Instandhaltung; Aufwendungen für Energie (z. B. Strom, Gas, Fernwärme, Treibstoffe), Was-
ser und Abwasser, Aufwendungen für Dienstfahrten, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für Porto- und
Telekommunikation, Verfügungs- und Repräsentationsmittel, Aufwendungen für Fraktionsmittel
Position 14 (Bilanzielle) Abschreibungen
Abschreibungen stellen die durch Abnutzung (z. B. Alterung oder Verschleiß) und sonstigen Wertever-
zehr (z. B. Unfallschaden oder Preisverfall) anfallende Minderung des Wertes der Vermögensgegenstän-
de des Anlagevermögens dar.
Sie sind
während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestell-
ten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und fortzuschreiben.
Beispiele:
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge etc. (bewegliches und
unbewegliches Vermögen) Hinweis: Grundstücke werden nich
t abgeschrieben!
Position 15
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschü
sse sowie besondere
Finanzaufwendungen
Zuweisungen
sind Zuwendungen der Komm
une an den öffentlichen Bereich.
Zuschüsse
werden an den
privaten Bereich gezahlt.
Entscheidend für die Zuordnung der jeweiligen Zuwendung zum Ergebnishaus-
halt ist der mit ihr verbundene Zuwendungszweck. Lediglich Zuwendungen für laufende Zwecke fließen in
den Ergebnishaushalt ein. Investive Zuwendungen werden dagegen im Finanzhaushalt erfasst.
Beispiele:
allgemeine Zuweisungen an Bund, Land, Gemeinden oder Zweckverbände; Zuweisungen an das Land
Hessen für das Staatstheater, Zuschuss für Betriebskosten „darmstadtium“, Vereinsförderung, Erstat-
tungen an Tierheime für Unterbringungskosten, Gastschulbeiträge
Position 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
Umlagen sind Zuweisungen der Komm
une an kommunale Verbände und andere Körperschaften. Sie
werden ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Fi-
nanzbedarfs aufgrund bestimmter Kennzahlen oder Schl.ssel, z. B. Einwohnerzahl, geleistet.
Stand nach Magistratsberatung
Beispiele:
Krankenhausumlage, Schulumlage, LWV-Umlage, Gewerbesteuerumlage
Position 17 Transferaufwendungen
Transferaufwendungen sind Finanzübertragungen an andere öffentliche oder private Bereiche, die nicht
durch einen Leistungsaustausch verursacht werden. Es
handelt sich hierbei um Ersatzleistungen an öf-
fentliche sowie um Unterstützungsleistungen in Form von Sozialausgaben und Subventionen an private
Bereiche.
Beispiele:
Leistungen nach SGB XII (Grundsicherung), Hilfe für Nichtsesshafte, Eingliederungshilfe, Leistungen für
Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Jugendhilfeleistungen
Position 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen eine „Auffangposition“ für all die Fälle dar, in denen die
Aufwendungen keiner anderen Aufwandsposition zugeordnet werden können.
Beispiele:
Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Grundsteuer, Kfz-Steuer, Abschreibungen auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens
Position 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Dieser Position sind Aufwendungen aus der Aufnahme von lang- und kurzfristigem Fremdkapital zuzu-
ordnen. Ergebniswirksam sind nicht die reine Aufnahme und Rückzahlung von Verbindlichkeiten, sondern
der jeweilige zu zahlende Differenzbetrag aus aufgenommenem und zurückzuzahlendem Kapital.
Beispiele:
Zinsen, Disagio, Kreditbeschaffungskosten, Bürgschaftsprovisionen
Position 28 Außerordentliche Aufwendungen
Als außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen von wesentlicher Bedeutung, die außerhalb der
gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit aus ungewöhnlichen und selten vorkommenden sowie periodenfrem-
den Geschäftsvorfällen resultieren, anzuweisen.
Beispiele:
Verluste aus dem Abgang von Sach- oder Finanzanlagen z. B. auch durch Schadenfälle, Betrug oder
Unterschlagung; Kassenfehlbeträge
Position 32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (nachrichtlich)
Die Kosten aus internen Leistungsbeziehungen bilden das Gegenstück zu den Erlösen aus in-
ternen Leistungsbeziehungen. In den Teilergebnishaushalten können Kosten angewiesen wer-
den, wenn Leistungen von anderen Organisationseinheiten bezogen werden.
Im Ergebnishaushalt sind keine Positionen betreffend der internen Leistungsbeziehungen vorge-
sehen, da sich die Erlöse und Kosten zwingend zu „Null“ ausgleichen.
Beispiele:
Kosten für interne Kopien, interne Benutzungsentgelte, Verwaltungskostenanteile, Lizenzen und Konzes-
sionen
Stand nach Magistratsberatung
anlage 21
54002 Zeichen
Gesamtplan des Produkthaushaltes 2016 Gesamtsummen Produktbereiche Bereich Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 1 Innere Verwaltung 27.534.666 € 26.463.524 € 35.176.044 € -731.350 € -574.450 € -907.062 € 2 Sicherheit und Ordnung 21.556.488 € 20.381.736 € 19.939.383 € -1.027.700 € -1.601.700 € -462.469 € 3 Schulträgeraufgaben 32.007.196 € 24.667.571 € 21.840.637 € -2.176.500 € -2.494.800 € -683.166 € 4 Kultur und Wissenschaft 31.980.487 € 24.113.468 € 26.911.741 € -1.242.000 € -232.000 € -690.125 € 5 Soziale Leistungen 60.147.713 € 56.485.231 € 54.408.955 € -17.500 € -15.500 € -14.479 € 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 100.126.518 € 90.652.096 € 81.632.233 € -1.602.270 € -2.289.770 € -6.401.709 € 7 Gesundheitsdienste 7.673.415 € 7.067.185 € 3.525.835 € 0 € -3.200.000 € -850.000 € 8 Sportförderung 8.954.945 € 7.717.658 € 7.739.587 € -370.000 € -570.000 € 7.605.312 € 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 7.553.052 € 6.409.288 € 5.452.829 € -1.005.447 € -572.451 € -381.831 € 10 Bauen und Wohnen 2.009.902 € 2.589.297 € 1.035.904 € -609.560 € -623.340 € -2.208.796 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Gesamtsummen Produktbereiche Bereich Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit 11 Ver- und Entsorgung -9.704.275 € -9.180.235 € -13.517.818 € -7.248.000 € -4.428.000 € -1.770.735 € 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 47.378.498 € 43.934.665 € 40.331.857 € -14.864.040 € -9.589.540 € -5.781.306 € 13 Natur- und Landschaftspflege 12.768.447 € 12.524.337 € 10.516.105 € -2.532.360 € -2.381.269 € -634.647 € 14 Umweltschutz 610.068 € 608.586 € 449.182 € -5.000 € -5.000 € -25.090 € 15 Wirtschaft und Tourismus 4.239.959 € 3.058.556 € 4.444.592 € -75.000 € 0 € -940 € 16 Allgemeine Finanzwirtschaft -356.299.993 € -309.733.474 € -304.811.606 € -13.394.260 € 666.440 € 3.814.122 € Abwicklung der Vorjahre 0 € 0 € 292.670 € 0 € 0 € 22 € Summe -1.462.914 € 7.759.489 € -4.631.870 € -46.900.987 € -27.911.380 € -9.392.899 € Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produktgruppen - Bereich 1 Produkt- gruppe Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 111 Verwaltungssteuerung und -service 27.534.666 € 26.463.524 € 35.176.044 € -731.350 € -574.450 € -907.062 € Summe 27.534.666 € 26.463.524 € 35.176.044 € -731.350 € -574.450 € -907.062 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 1 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 111010 Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Fraktionen 1.093.245 € 959.293 € 915.045 € 0 € 0 € -741 € 111020 Ausländerbeirat 46.122 € 44.961 € 41.149 € 0 € 0 € 0 € 111030 Betreuung der städtischen Gremien 354.133 € 335.620 € 309.046 € 0 € -12.000 € 0 € 111050 Magistrat 936.741 € 958.107 € 1.024.177 € 0 € 0 € -3.123 € 111060 Betreuung des Magistrats/Magistrats- geschäftsstelle 0 € 0 € 35.805 € 0 € 0 € -256 € 111070 Repräsentationen 391.210 € 395.620 € 386.614 € 0 € 0 € -243 € 111090 Beschäftigtenvertretungen 803.940 € 750.207 € 758.426 € -1.700 € -1.900 € -849 € 111110 Verwaltungsführung 0 € 0 € 51.910 € 0 € 0 € 0 € 111120 Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte 395.664 € 333.030 € 301.251 € -3.000 € 0 € -778 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 1 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit 111130 Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen 0 € 0 € 442.166 € 0 € 0 € 0 € 111140 Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum 1.614.001 € 1.492.344 € 626.962 € 0 € 0 € -326 € 111150 Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung 3.537.354 € 3.465.069 € 3.573.456 € -11.000 € -11.000 € -17.734 € 111151 Betriebliche Leistungen für Beschäftigte 666.521 € 737.442 € 181.094 € -250 € 0 € 0 € 111160 Organisationsangelegenheiten 594.257 € 554.982 € 506.025 € -22.000 € 0 € -2.032 € 111170 Informations- und Kommunikationstechnik 3.305.458 € 3.247.760 € 3.282.369 € -660.200 € -508.000 € -643.153 € 111180 Kommunikationstechnik 0 € 0 € 72.538 € 0 € 0 € -167.410 € 111190 Steuerungsunterstützung 529.516 € 539.790 € 427.941 € 0 € 0 € -2.979 € Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 1 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit 111210 Kämmereiangelegenheiten 1.840.384 € 1.778.701 € 1.765.549 € -6.300 € -6.300 € -12.319 € 111220 Stadtwirtschaftskoordination 244.810 € 246.451 € 216.141 € 0 € 0 € 0 € 111230 Kommunales Stiftungsmanagement 0 € 0 € -3.300 € 0 € 0 € -36.158 € 111250 Kassenangelegenheiten 1.376.894 € 1.388.700 € 1.460.425 € -5.900 € -3.250 € -947 € 111260 Abgabeangelegenheiten 1.341.538 € 1.347.586 € 1.378.047 € 0 € 0 € -526 € 111310 Medienarbeit 313.348 € 455.890 € 428.046 € 0 € 0 € 0 € 111320 Revision und Beratung 1.106.174 € 1.074.499 € 1.104.594 € 0 € 0 € -3.783 € 111330 Rechtswesen 860.995 € 872.497 € 888.256 € 0 € 0 € -2.333 € 111410 Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern 1.174.003 € 1.040.467 € 828.088 € -1.000 € -1.000 € -459 € Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 1 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit 111420 Integration von Zugewanderten 514.446 € 475.346 € 348.962 € 0 € -1.000 € -1.107 € 111430 Datenschutz 167.436 € 155.387 € 149.160 € 0 € 0 € 0 € 111440 Zentrale Vergabe und Beschaffung 430.053 € 429.914 € 341.653 € 0 € 0 € 0 € 111610 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement 0 € 0 € 9.996.835 € 0 € 0 € 0 € 111700 Verwaltung Dezernatsbüros 3.010.320 € 2.508.424 € 1.365.085 € -20.000 € -30.000 € -4.112 € 111710 Verwaltung Dezernat I 0 € 0 € 289.800 € 0 € 0 € 0 € 111720 Verwaltung Dezernat II 0 € 0 € 112.687 € 0 € 0 € -2.093 € 111730 Verwaltung Dezernat III 0 € 0 € 138.041 € 0 € 0 € -1.110 € 111740 Verwaltung Dezernat IV 0 € 0 € 135.221 € 0 € 0 € -2.020 € 111750 Verwaltung Dezernat V 0 € 0 € 171.910 € 0 € 0 € 0 € Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 1 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit 111910 Bürgerbüro Kranichstein 0 € 0 € 220.773 € 0 € 0 € 0 € 111920 Bürgerbüro Darmstadt-West 0 € 0 € 69.751 € 0 € 0 € 0 € 111930 Bezirksverwaltung Darmstadt- Arheilgen 340.696 € 284.100 € 299.905 € 0 € 0 € -216 € 111940 Bezirksverwaltung Darmstadt- Eberstadt 199.949 € 175.920 € 172.982 € 0 € 0 € -256 € 111950 Bezirksverwaltung Darmstadt- Wixhausen 345.458 € 385.417 € 361.459 € 0 € 0 € 0 € 111 Verwaltungssteuerung und -service 27.534.666 € 26.433.524 € 35.176.044 € -731.350 € -574.450 € -907.063 € Summe 27.534.666 € 26.433.524 € 35.176.044 € -731.350 € -574.450 € -907.063 € Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produktgruppen - Bereich 2 Produkt- gruppe Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 121 Statistik und Wahlen 1.038.788 € 819.468 € 539.730 € 0 € 0 € -5.960 € 122 Ordnungsangelegenheiten 8.053.665 € 6.918.078 € 6.848.994 € -51.200 € -232.200 € -135.044 € 126 Brandschutz 11.177.091 € 11.316.657 € 11.434.791 € -953.500 € -1.346.500 € -322.923 € 127 Rettungsdienst 970.338 € 1.015.437 € 784.066 € -23.000 € -23.000 € 5.876 € 128 Katastrophenschutz 316.606 € 312.096 € 330.794 € 0 € 0 € -4.418 € Summe 21.556.488 € 20.381.736 € 19.938.375 € -1.027.700 € -1.601.700 € -462.469 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 2 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 121010 Wahlen 545.684 € 347.058 € 190.430 € 0 € 0 € 0 € 121020 Statistik und Stadtforschung 493.104 € 472.411 € 349.300 € 0 € 0 € -5.960 € 121 Statistik und Wahlen 1.038.788 € 819.469 € 539.730 € 0 € 0 € -5.960 € 122010 Ausländerangelegenheiten 1.612.044 € 1.439.671 € 1.352.252 € -3.200 € -500 € -4.823 € 122020 Staatsangehörigkeits- angelegenheiten 82.753 € 72.246 € 69.039 € 0 € 0 € 0 € 122030 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst 1.865.009 € 1.734.936 € 1.760.221 € -19.800 € -28.100 € -33.846 € 122040 Fundsachen 179.199 € 232.865 € 223.566 € 0 € 0 € 0 € 122050 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten 319.215 € 319.546 € 131.378 € -200 € -3.200 € -2.847 € 122060 Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen 16.501 € -6.896 € 167.020 € -200 € -2.200 € -270 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 2 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit 122062 Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG 1.035.248 € 857.071 € 976.436 € 0 € 0 € 0 € 122070 Kfz-Zulassungswesen -60.401 € -99.168 € -176.497 € -14.800 € -26.500 € -19.592 € 122080 Fahr- und Beförderungserlaubnisse 6.086 € -5.175 € 33.378 € -8.000 € 0 € -6.077 € 122090 Verkehrsüberwachung -506.208 € -769.813 € -569.182 € 0 € -168.000 € -39.531 € 122210 Einwohnerwesen 1.887.678 € 1.606.939 € 1.482.492 € -700 € -700 € -22.212 € 122310 Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen 889.825 € 890.656 € 783.282 € -3.000 € -3.000 € -2.431 € 122410 Verbraucherschutz 200.256 € 157.512 € 69.408 € 0 € 0 € -2.077 € 122420 Tiergesundheitsschutz 158.373 € 148.288 € 217.566 € -1.300 € 0 € -196 € 122480 Verbraucherberatung 30.000 € 30.000 € 24.000 € 0 € 0 € 0 € 122510 Verkehrsrechtliche Maßnahmen 323.183 € 293.860 € 300.280 € 0 € 0 € 0 € Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 2 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit 122610 Ortsgerichte und Schiedsämter 14.903 € 15.540 € 5.362 € 0 € 0 € -1.142 € 122 Ordnungsangelegenheiten 8.053.664 € 6.918.078 € 6.850.001 € -51.200 € -232.200 € -135.044 € 126010 Gefahrenabwehr 10.184.264 € 10.196.899 € 10.196.166 € -953.500 € -1.346.500 € -322.923 € 126020 Gefahrenvorbeugung 992.826 € 1.119.758 € 1.238.625 € 0 € 0 € 0 € 126 Brandschutz 11.177.090 € 11.316.657 € 11.434.791 € -953.500 € -1.346.500 € -322.923 € 127010 Rettungsdienst 970.338 € 1.015.437 € 784.066 € -23.000 € -23.000 € 5.876 € 127 Rettungsdienst 970.338 € 1.015.437 € 784.066 € -23.000 € -23.000 € 5.876 € 128010 Katastrophenabwehr/Notfallvor- sorge/Bevölkerungsschutz 316.606 € 312.096 € 330.794 € 0 € 0 € -4.418 € 128 Katastrophenschutz 316.606 € 312.096 € 330.794 € 0 € 0 € -4.418 € Summe 21.556.486 € 20.381.737 € 19.939.382 € -1.027.700 € -1.601.700 € -462.469 € Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produktgruppen - Bereich 3 Produkt- gruppe Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 211 Grundschulen 10.077.138 € 6.989.080 € 6.437.989 € -1.114.500 € -1.457.000 € -113.942 € 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen 767.282 € 637.442 € 532.813 € -153.000 € -158.000 € -9.436 € 217 Gymnasien, Kollegs 6.194.895 € 4.870.178 € 4.263.085 € -50.500 € -92.000 € -160.707 € 218 Gesamtschulen 4.603.068 € 3.247.351 € 2.796.957 € -222.500 € -242.500 € -77.347 € 221 Förderschulen 2.594.440 € 2.018.806 € 1.759.886 € -99.000 € -9.000 € -38.273 € 231 Berufliche Schulen 4.436.613 € 3.631.329 € 2.905.264 € -464.000 € -463.300 € -186.614 € 241 Schülerbeförderung 2.060.446 € 2.112.417 € 1.815.817 € 0 € 0 € 0 € 242 Fördermaßnahmen für Schüler 258.162 € 165.060 € 154.680 € 0 € 0 € 0 € 243 Sonstige schulische Aufgaben 1.015.153 € 995.906 € 1.174.147 € -73.000 € -73.000 € -96.849 € Summe 32.007.197 € 24.667.569 € 21.840.638 € -2.176.500 € -2.494.800 € -683.168 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 3 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 211010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 8.121.786 € 5.402.858 € 5.538.182 € -547.000 € -757.000 € -113.942 € 211020 Betreuende Grundschulen 1.955.352 € 1.586.222 € 899.807 € -567.500 € -700.000 € 0 € 211 Grundschulen 10.077.138 € 6.989.080 € 6.437.989 € -1.114.500 € -1.457.000 € -113.942 € 216010 Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen 767.282 € 637.442 € 532.813 € -153.000 € -158.000 € -9.436 € 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen 767.282 € 637.442 € 532.813 € -153.000 € -158.000 € -9.436 € 217010 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien 6.153.250 € 4.821.012 € 4.237.266 € -50.500 € -92.000 € -160.707 € 217020 Internationale Begegnungsschule 41.644 € 49.166 € 25.818 € 0 € 0 € 0 € 217 Gymnasien, Kollegs 6.194.894 € 4.870.178 € 4.263.084 € -50.500 € -92.000 € -160.707 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 3 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit 218010 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen 4.603.068 € 3.247.351 € 2.796.957 € -222.500 € -242.500 € -77.347 € 218 Gesamtschulen 4.603.068 € 3.247.351 € 2.796.957 € -222.500 € -242.500 € -77.347 € 221010 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen 2.594.440 € 2.018.806 € 1.759.886 € -99.000 € -9.000 € -38.273 € 221 Förderschulen 2.594.440 € 2.018.806 € 1.759.886 € -99.000 € -9.000 € -38.273 € 231010 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen 4.436.613 € 3.631.329 € 2.905.264 € -464.000 € -463.300 € -186.614 € 231 Berufliche Schulen 4.436.613 € 3.631.329 € 2.905.264 € -464.000 € -463.300 € -186.614 € 241010 Schülerbeförderung 2.060.446 € 2.112.417 € 1.815.817 € 0 € 0 € 0 € 241 Schülerbeförderung 2.060.446 € 2.112.417 € 1.815.817 € 0 € 0 € 0 € Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 3 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit 242010 Fördermaßnahmen für Schüler und Bildungsbeirat 83.933 € 59.497 € 28.188 € 0 € 0 € 0 € 242050 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungs- gesetz 174.229 € 105.564 € 126.492 € 0 € 0 € 0 € 242 Fördermaßnahmen für Schüler 258.162 € 165.061 € 154.680 € 0 € 0 € 0 € 243010 Projekt "Familienfreundliche Schule" 673.616 € 674.723 € 642.030 € -70.000 € -70.000 € -83.374 € 243020 Jugendverkehrsschule 81.702 € 66.958 € 54.946 € -1.000 € -1.000 € -1.759 € 243030 Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien 259.836 € 254.226 € 477.170 € -2.000 € -2.000 € -11.717 € 243 Sonstige schulische Aufgaben 1.015.154 € 995.907 € 1.174.146 € -73.000 € -73.000 € -96.850 € Summe 32.007.197 € 24.667.571 € 21.840.636 € -2.176.500 € -2.494.800 € -683.169 € Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produktgruppen - Bereich 4 Produkt- gruppe Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 251 Wissenschaft und Forschung 233.710 € 278.714 € 298.254 € 0 € 0 € 0 € 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 3.577.368 € 2.352.432 € 2.733.888 € -111.000 € -111.000 € -267.807 € 253 Zoologische und Botanische Gärten 915.502 € 465.408 € 1.291.659 € 0 € 0 € 0 € 261 Theater 15.474.126 € 13.650.326 € 13.365.749 € -1.100.000 € 0 € -464.284 € 262 Musikpflege 3.344.892 € 2.248.821 € 2.503.688 € 0 € 0 € -3.303 € 263 Musikschulen 3.408.554 € 1.867.342 € 2.234.097 € 0 € 0 € 0 € 271 Volkshochschulen 636.259 € 294.719 € 544.673 € 0 € 0 € 0 € 272 Büchereien 2.739.381 € 1.172.550 € 2.249.684 € 0 € 0 € 0 € 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 1.430.894 € 1.573.222 € 1.389.621 € -31.000 € -61.000 € -731 € 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. 219.801 € 209.934 € 300.428 € 0 € -60.000 € 0 € Summe 31.980.487 € 24.113.468 € 26.911.741 € -1.242.000 € -232.000 € -736.125 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 4 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 251010 Förderung von Wissenschaft und Forschung 233.710 € 278.714 € 298.254 € 0 € 0 € 0 € 251 Wissenschaft und Forschung 233.710 € 278.714 € 298.254 € 0 € 0 € 0 € 252010 Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen 294.331 € 360.766 € 316.866 € -111.000 € -111.000 € -221.807 € 252020 Betrieb des Stadtarchivs 760.947 € 743.029 € 374.384 € 0 € 0 € 0 € 252080 EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege 2.522.091 € 1.248.637 € 2.042.639 € 0 € 0 € 0 € 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 3.577.369 € 2.352.432 € 2.733.889 € -111.000 € -111.000 € -221.807 € 253010 Zoologische Einrichtung 915.502 € 465.408 € 1.291.659 € 0 € 0 € 0 € 253 Zoologische und Botanische Gärten 915.502 € 465.408 € 1.291.659 € 0 € 0 € 0 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 4 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit 261010 Förderung des Staatstheaters 15.005.323 € 13.585.928 € 12.821.076 € -1.100.000 € 0 € -464.284 € 261080 EB Kulturinstitute - Freies 468.803 € 64.399 € 544.673 € 0 € 0 € 0 € 261 Theater 15.474.126 € 13.650.327 € 13.365.749 € -1.100.000 € 0 € -464.284 € 262010 Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut) 1.792.244 € 1.395.142 € 1.127.448 € 0 € 0 € -3.303 € 262020 Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern 159.112 € 181.192 € 255.556 € 0 € 0 € 0 € 262080 EB Kulturinstitute - Musikpflege 1.393.535 € 672.487 € 1.120.684 € 0 € 0 € 0 € 262 Musikpflege 3.344.891 € 2.248.821 € 2.503.688 € 0 € 0 € -3.303 € 263080 EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst 3.408.554 € 1.867.342 € 2.234.097 € 0 € 0 € 0 € 263 Musikschulen 3.408.554 € 1.867.342 € 2.234.097 € 0 € 0 € 0 € Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 4 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit 271080 EB Kulturinstitute - Volkshochschule 636.259 € 294.719 € 544.673 € 0 € 0 € 0 € 271 Volkshochschulen 636.259 € 294.719 € 544.673 € 0 € 0 € 0 € 272080 EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek 2.739.381 € 1.172.550 € 2.249.684 € 0 € 0 € 0 € 272 Büchereien 2.739.381 € 1.172.550 € 2.249.684 € 0 € 0 € 0 € 281010 Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege 727.387 € 852.629 € 883.435 € -31.000 € -61.000 € -731 € 281080 EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege 703.507 € 720.594 € 506.186 € 0 € 0 € 0 € Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 4 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 1.430.894 € 1.573.223 € 1.389.621 € -31.000 € -61.000 € -731 € 291010 Förderung religiöser Gemeinschaften 219.801 € 209.934 € 300.428 € 0 € -60.000 € 0 € 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. 219.801 € 209.934 € 300.428 € 0 € -60.000 € 0 € Summe 31.980.487 € 24.113.470 € 26.911.742 € -1.242.000 € -232.000 € -690.125 € Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produktgruppen - Bereich 5 Produkt- gruppe Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 26.947.810 € 26.159.900 € 24.960.494 € -16.000 € -14.000 € -11.178 € 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 28.738.253 € 25.204.510 € 24.794.504 € 0 € 0 € -553 € 313 Hilfen für Asylbewerber 195.725 € 230.469 € 25.079 € 0 € 0 € 0 € 315 Soziale Einrichtungen 2.033.878 € 1.935.337 € 1.664.103 € 0 € 0 € -1.322 € 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 156 € 0 € 3.198 € 0 € 0 € 0 € 341 Unterhaltsvorschussleistungen 871.091 € 1.625.953 € 488.308 € 0 € 0 € 0 € 343 Betreuungsleistungen 407.740 € 280.194 € 295.684 € 0 € 0 € 0 € 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 953.059 € 1.048.868 € 1.177.585 € -1.500 € -1.500 € -1.426 € Summe 60.147.712 € 56.485.231 € 53.408.955 € -17.500 € -15.500 € -14.479 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 5 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt 6.501.381 € 6.439.800 € 4.379.633 € 0 € 0 € 184 € 311200 Hilfe zur Pflege 8.395.579 € 8.067.631 € 6.721.039 € 0 € 0 € -361 € 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 6.943.015 € 6.964.914 € 6.987.107 € 0 € 0 € -9.520 € 311400 Hilfen zur Gesundheit 2.890.263 € 2.885.115 € 3.029.419 € 0 € 0 € 0 € 311500 Hilfen in anderen Lebenslagen 61.673 € 63.659 € 176.959 € 0 € 0 € 0 € 311510 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 1.423.133 € 999.685 € 2.679.652 € 0 € 0 € 0 € 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 732.766 € 739.096 € 986.686 € -16.000 € -14.000 € -1.482 € 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 26.947.810 € 26.159.900 € 24.960.495 € -16.000 € -14.000 € -11.179 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung InvestitionstätigkeitAnmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 5 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit 312010 Grundsicherung nach SGB II 28.194.646 € 24.642.860 € 25.204.618 € 0 € 0 € 225 € 312020 Schuldnerberatung/Schuldenre- gulierung im Rahmen der Insolvenzordnung 306.009 € 301.046 € 360.188 € 0 € 0 € -778 € 312040 Koordination Sucht- und Drogenhilfe 237.597 € 260.604 € 229.697 € 0 € 0 € 0 € 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 28.738.252 € 25.204.510 € 25.794.503 € 0 € 0 € -553 € 313100 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz 195.725 € 230.469 € 25.079 € 0 € 0 € 0 € 313 Hilfen für Asylbewerber 195.725 € 230.469 € 25.079 € 0 € 0 € 0 € Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 5 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit 315110 Soziale Einrichtungen 2.033.878 € 1.935.337 € 1.664.103 € 0 € 0 € -1.322 € 315 Soziale Einrichtungen 2.033.878 € 1.935.337 € 1.664.103 € 0 € 0 € -1.322 € 321000 Kriegsopferfürsorge 156 € 0 € 3.198 € 0 € 0 € 0 € 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 156 € 0 € 3.198 € 0 € 0 € 0 € 341010 Unterhaltsvorschuss 871.091 € 1.625.953 € 488.308 € 0 € 0 € 0 € 341 Unterhaltsvorschuss- leistungen 871.091 € 1.625.953 € 488.308 € 0 € 0 € 0 € 343010 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz 407.740 € 280.194 € 295.684 € 0 € 0 € 0 € 343 Betreuungsleistungen 407.740 € 280.194 € 295.684 € 0 € 0 € 0 € Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 5 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit 351010 Lastenausgleich 0 € 69 € 12.786 € 0 € 0 € 0 € 351530 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz 33.535 € 19.881 € 21.246 € 0 € 0 € 0 € 351720 Soziale Vergünstigungen 214.137 € 219.161 € 385.930 € 0 € 0 € 0 € 351910 Wohngeld 694.292 € 683.760 € 598.230 € -1.500 € -1.500 € -1.156 € 351950 Sozialversicherung 11.095 € 125.997 € 159.393 € 0 € 0 € -270 € 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 953.059 € 1.048.868 € 1.177.585 € -1.500 € -1.500 € -1.426 € Summe 60.147.711 € 56.485.231 € 54.408.955 € -17.500 € -15.500 € -14.480 € Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produktgruppen - Bereich 6 Produkt- gruppe Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 521.796 € 8.950 € 2.274.155 € -10.000 € -3.600 € -1.109 € 362 Jugendarbeit 1.900.775 € 1.395.540 € 1.057.628 € 0 € 0 € -7.345 € 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familien- hilfe 32.542.445 € 28.337.862 € 25.083.358 € 0 € 0 € -25 € 365 Tageseinrichtungen für Kinder 56.521.582 € 53.149.140 € 46.578.323 € -1.438.420 € -2.102.020 € -6.025.238 € 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 5.573.761 € 5.532.187 € 4.943.189 € -138.000 € -178.300 € -364.938 € 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3.066.159 € 2.228.417 € 1.695.540 € -15.850 € -5.850 € -3.055 € Summe 100.126.518 € 90.652.096 € 81.632.193 € -1.602.270 € -2.289.770 € -6.401.710 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 6 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 361000 Förderung von Kindern in 519.141 € 2.272.946 € 0 € 0 € 0 € Tageseinrichtungen 361500 Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern) 2.655 € 8.950 € 1.209 € -10.000 € -3.600 € -1.109 € 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 521.796 € 8.950 € 2.274.155 € -10.000 € -3.600 € -1.109 € 362000 Jugendarbeit 1.900.775 € 1.395.540 € 1.057.628 € 0 € 0 € -7.345 € 362 Jugendarbeit 1.900.775 € 1.395.540 € 1.057.628 € 0 € 0 € -7.345 € 363100 Jugendsozialarbeit 1.951.690 € 1.885.284 € 1.870.398 € 0 € 0 € 0 € 363200 Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit) 2.594.031 € 1.303.535 € 1.300.266 € 0 € 0 € -25 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 6 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit 363300 Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE) 26.691.824 € 24.293.876 € 21.089.528 € 0 € 0 € 0 € 363520 Adoption 40.000 € 88.256 € 30.053 € 0 € 0 € 0 € 363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 591.528 € 333.494 € 344.962 € 0 € 0 € 0 € 363540 Vormundschaften/ Beistandschaften 671.403 € 375.697 € 434.211 € 0 € 0 € 0 € 363600 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe 1.970 € 57.720 € 13.940 € 0 € 0 € 0 € 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 32.542.446 € 28.337.862 € 25.083.358 € 0 € 0 € -25 € Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 6 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit 365010 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 56.521.582 € 53.149.140 € 46.578.363 € -1.438.420 € -2.102.020 € -6.025.238 € 365 Tageseinrichtungen für Kinder 56.521.582 € 53.149.140 € 46.578.363 € -1.438.420 € -2.102.020 € -6.025.238 € 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit 4.706.288 € 4.635.882 € 4.071.950 € -10.000 € -25.000 € -145.398 € 366030 Spielplätze 867.473 € 896.305 € 871.238 € -128.000 € -153.300 € -219.539 € 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 5.573.761 € 5.532.187 € 4.943.188 € -138.000 € -178.300 € -364.937 € Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 6 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit 367000 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.153.457 € 1.208.407 € 809.897 € 0 € 0 € 0 € 367250 Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung 1.068.019 € 609.937 € 591.034 € -15.350 € -5.350 € -2.384 € 367550 Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie 844.683 € 410.073 € 294.609 € -500 € -500 € -671 € 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3.066.159 € 2.228.417 € 1.695.540 € -15.850 € -5.850 € -3.055 € Summe 100.126.519 € 90.652.096 € 81.632.232 € -1.602.270 € -2.289.770 € -6.401.709 € Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produktgruppen - Bereich 7 Produkt- gruppe Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 411 Krankenhäuser 6.308.147 € 5.730.334 € 2.196.855 € 0 € -3.200.000 € -850.000 € 412 Gesundheitseinrichtungen 58.150 € 35.496 € 31.990 € 0 € 0 € 0 € 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege 1.307.118 € 1.301.355 € 1.296.990 € 0 € 0 € 0 € Summe 7.673.415 € 7.067.185 € 3.525.835 € 0 € -3.200.000 € -850.000 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 7 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 411010 Maßnahmen des Krankenhauswesens 6.308.147 € 5.730.334 € 2.196.855 € 0 € -3.200.000 € -850.000 € 411 Krankenhäuser 6.308.147 € 5.730.334 € 2.196.855 € 0 € -3.200.000 € -850.000 € 412100 Gesundheitseinrichtungen 58.150 € 35.496 € 31.990 € 0 € 0 € 0 € 412 Gesundheitseinrichtungen 58.150 € 35.496 € 31.990 € 0 € 0 € 0 € 414010 Maßnahmen der Gesundheitspflege 1.296.090 € 1.292.850 € 1.286.348 € 0 € 0 € 0 € 414020 Koordinierung Gesunde Stadt 11.028 € 8.505 € 10.642 € 0 € 0 € 0 € 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege 1.307.118 € 1.301.355 € 1.296.990 € 0 € 0 € 0 € Summe 7.673.415 € 7.067.185 € 3.525.835 € 0 € -3.200.000 € -850.000 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produktgruppen - Bereich 8 Produkt- gruppe Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 421 Förderung des Sports 1.417.337 € 1.643.543 € 1.406.441 € 0 € 0 € -132.765 € 424 Sportstätten und Bäder 7.537.608 € 6.074.115 € 6.333.146 € -370.000 € -570.000 € 7.738.077 € Summe 8.954.945 € 7.717.658 € 7.739.587 € -370.000 € -570.000 € 7.605.312 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 8 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 421010 Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung 1.417.337 € 1.643.543 € 1.406.441 € 0 € 0 € -132.765 € 421 Förderung des Sports 1.417.337 € 1.643.543 € 1.406.441 € 0 € 0 € -132.765 € 424010 Sportstättenmanagement 2.569.578 € 2.090.966 € 1.769.505 € -370.000 € -570.000 € 7.738.077 € 424020 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder 4.968.030 € 3.983.149 € 4.563.641 € 0 € 0 € 0 € 424 Sportstätten und Bäder 7.537.608 € 6.074.115 € 6.333.146 € -370.000 € -570.000 € 7.738.077 € Summe 8.954.945 € 7.717.658 € 7.739.587 € -370.000 € -570.000 € 7.605.312 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produktgruppen - Bereich 9 Produkt- gruppe Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 7.553.052 € 6.409.288 € 5.452.829 € -1.005.447 € -572.451 € -381.831 € Summe 7.553.052 € 6.409.288 € 5.452.829 € -1.005.447 € -572.451 € -381.831 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 9 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 511010 Stadt- und Regionalentwicklung 863.456 € 781.440 € 841.324 € 0 € -250.000 € 0 € 511020 Stadtplanung 3.497.873 € 2.955.048 € 2.005.528 € -955.447 € -272.451 € -848.242 € 511060 Verkehrsentwicklungsplanung 996.852 € 473.024 € 501.911 € 0 € 0 € -15.187 € 511070 Flächen- und grundstücksbezogene Daten 1.144.714 € 1.151.425 € 1.127.690 € 0 € 0 € -22.729 € 511080 Grundstücksneuordnung 467.333 € 488.397 € 462.137 € 0 € 0 € 516.702 € 511090 Grundstückswertermittlung 402.597 € 381.240 € 363.119 € 0 € 0 € 0 € 511100 Landschafts- und Grünordnungsplanung 180.227 € 178.714 € 151.119 € -50.000 € -50.000 € -12.375 € 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 7.553.052 € 6.409.288 € 5.452.828 € -1.005.447 € -572.451 € -381.831 € Summe 7.553.052 € 6.409.288 € 5.452.828 € -1.005.447 € -572.451 € -381.831 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produktgruppen - Bereich 10 Produkt- gruppe Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 521 Bau- und Grundstücksordnung 174.520 € 278.908 € -872.440 € 0 € 0 € 0 € 522 Wohnbauförderung 1.269.223 € 1.684.215 € 1.512.544 € -609.560 € -623.340 € -2.208.796 € 523 Denkmalschutz und -pflege 566.160 € 626.174 € 395.800 € 0 € 0 € 0 € Summe 2.009.903 € 2.589.297 € 1.035.904 € -609.560 € -623.340 € -2.208.796 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 10 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 521010 Bauaufsichtliche Verfahren 174.520 € 278.908 € -872.440 € 0 € 0 € 0 € 521 Bau- und Grundstücksordnung 174.520 € 278.908 € -872.440 € 0 € 0 € 0 € 522010 Wohnungssicherung 0 € 276.414 € 299.129 € 0 € 0 € 14.202 € 522020 Wohnraumversorgung 1.461.913 € 1.405.671 € 1.198.898 € -609.560 € -619.540 € -2.222.998 € 522030 Ausgleichsabgabe -192.690 € 2.130 € 14.517 € 0 € -3.800 € 0 € 522 Wohnbauförderung 1.269.223 € 1.684.215 € 1.512.544 € -609.560 € -623.340 € -2.208.796 € 523010 Denkmalschutz und -pflege 566.160 € 626.174 € 395.800 € 0 € 0 € 0 € 523 Denkmalschutz und -pflege 566.160 € 626.174 € 395.800 € 0 € 0 € 0 € Summe 2.009.903 € 2.589.297 € 1.035.904 € -609.560 € -623.340 € -2.208.796 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produktgruppen - Bereich 11 Produkt- gruppe Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 535 Konzessionsabgabgen -8.550.000 € -8.550.000 € -9.615.018 € 0 € 0 € 0 € 538 Abwasserbeseitigung -1.154.275 € -630.235 € -3.902.799 € -7.248.000 € -4.428.000 € -1.770.735 € Summe -9.704.275 € -9.180.235 € -13.517.817 € -7.248.000 € -4.428.000 € -1.770.735 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 11 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 535010 Konzessionsabgaben -8.550.000 € -8.550.000 € -9.615.018 € 0 € 0 € 0 € 535 Konzessionsabgabgen -8.550.000 € -8.550.000 € -9.615.018 € 0 € 0 € 0 € 538020 Abwasserbeseitigung -1.154.275 € -630.235 € -3.902.799 € -7.248.000 € -4.428.000 € -1.770.735 € 538 Abwasserbeseitigung -1.154.275 € -630.235 € -3.902.799 € -7.248.000 € -4.428.000 € -1.770.735 € Summe -9.704.275 € -9.180.235 € -13.517.817 € -7.248.000 € -4.428.000 € -1.770.735 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produktgruppen - Bereich 12 Produkt- gruppe Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 541 Gemeindestraßen 21.871.293 € 20.804.982 € 20.642.079 € -11.244.040 € -9.193.340 € -4.962.746 € 542 Kreisstraßen 328.990 € 422.107 € 357.243 € -200.000 € -100.000 € -23.031 € 543 Landesstraßen 192.814 € 284.256 € 240.808 € -130.000 € -400.000 € -164.301 € 544 Bundesstraßen 403.897 € 502.582 € 536.117 € -700.000 € 363.800 € -290.550 € 546 Parkeinrichtungen -1.405.491 € -1.413.429 € -1.303.947 € -60.000 € -60.000 € -119.709 € 547 ÖPNV 25.970.105 € 23.316.154 € 19.840.573 € -2.520.000 € -150.000 € -206.522 € 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr 16.891 € 18.014 € 18.984 € -10.000 € -50.000 € -14.447 € Summe 47.378.499 € 43.934.666 € 40.331.857 € -14.864.040 € -9.589.540 € -5.781.306 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 12 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 541010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde) 21.871.293 € 20.804.982 € 20.642.079 € -11.244.040 € -9.193.340 € -4.962.746 € 541 Gemeindestraßen 21.871.293 € 20.804.982 € 20.642.079 € -11.244.040 € -9.193.340 € -4.962.746 € 542010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis) 328.990 € 422.107 € 357.243 € -200.000 € -100.000 € -23.031 € 542 Kreisstraßen 328.990 € 422.107 € 357.243 € -200.000 € -100.000 € -23.031 € 543010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land) 192.814 € 284.256 € 240.808 € -130.000 € -400.000 € -164.301 € 543 Landesstraßen 192.814 € 284.256 € 240.808 € -130.000 € -400.000 € -164.301 € 544010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund) 403.897 € 502.582 € 536.117 € -700.000 € 363.800 € -290.550 € 544 Bundesstraßen 403.897 € 502.582 € 536.117 € -700.000 € 363.800 € -290.550 € Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 12 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit 546010 Betrieb von Parkscheinautomaten -1.405.491 € -1.413.429 € -1.303.947 € -60.000 € -60.000 € -119.709 € 546 Parkeinrichtungen -1.405.491 € -1.413.429 € -1.303.947 € -60.000 € -60.000 € -119.709 € 547010 ÖPNV Koordination 25.641.297 € 22.931.748 € 19.285.768 € 0 € 0 € 0 € 547020 Planung, Bau von ÖPNV- Anlagen 328.808 € 384.406 € 554.805 € -2.520.000 € -150.000 € -206.522 € 547 ÖPNV 25.970.105 € 23.316.154 € 19.840.573 € -2.520.000 € -150.000 € -206.522 € 548010 Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen 16.891 € 18.014 € 18.984 € -10.000 € -50.000 € -14.447 € 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr 16.891 € 18.014 € 18.984 € -10.000 € -50.000 € -14.447 € Summe 47.378.499 € 43.934.666 € 40.331.857 € -14.864.040 € -9.589.540 € -5.781.306 € Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produktgruppen - Bereich 13 Produkt- gruppe Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 5.872.403 € 5.785.153 € 5.520.662 € -1.468.430 € -1.419.179 € -277.865 € 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 3.486.803 € 3.491.374 € 2.876.098 € -635.000 € -665.000 € -132.097 € 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 1.942.659 € 1.808.097 € 1.099.062 € -389.930 € -284.210 € -217.053 € 554 Natur- und Landschaftspflege 610.080 € 587.973 € 347.605 € 0 € 0 € 0 € 555 Land- und Forstwirtschaft 856.502 € 851.740 € 672.677 € -39.000 € -12.880 € -7.632 € Summe 12.768.447 € 12.524.337 € 10.516.104 € -2.532.360 € -2.381.269 € -634.647 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 13 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 551010 Grünpflege (inkl. Stadtbäume) 5.289.842 € 5.231.254 € 5.074.265 € -443.430 € -1.025.179 € -98.953 € 551050 Planung und Bau von Grünanlagen 582.561 € 553.899 € 446.398 € -1.025.000 € -394.000 € -178.912 € 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 5.872.403 € 5.785.153 € 5.520.663 € -1.468.430 € -1.419.179 € -277.865 € 552010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern 3.486.803 € 3.491.374 € 2.876.098 € -635.000 € -665.000 € -132.097 € 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 3.486.803 € 3.491.374 € 2.876.098 € -635.000 € -665.000 € -132.097 € 553010 Friedhöfe 1.942.659 € 1.808.097 € 1.099.062 € -389.930 € -284.210 € -217.053 € 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 1.942.659 € 1.808.097 € 1.099.062 € -389.930 € -284.210 € -217.053 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 13 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit 554010 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes 610.080 € 587.973 € 347.605 € 0 € 0 € 0 € 554 Natur- und Landschaftspflege 610.080 € 587.973 € 347.605 € 0 € 0 € 0 € 555010 Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt 797.752 € 794.450 € 634.591 € -39.000 € -12.880 € -7.632 € 555050 Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben 58.749 € 57.289 € 38.086 € 0 € 0 € 0 € 555 Land- und Forstwirtschaft 856.501 € 851.739 € 672.677 € -39.000 € -12.880 € -7.632 € Summe 12.768.446 € 12.524.336 € 10.516.105 € -2.532.360 € -2.381.269 € -634.647 € Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produktgruppen - Bereich 14 Produkt- gruppe Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 561 Umweltschutzmaßnahmen 610.068 € 608.586 € 449.182 € -5.000 € -5.000 € -25.090 € Summe 610.068 € 608.586 € 449.182 € -5.000 € -5.000 € -25.090 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 14 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 561010 Maßnahmen des Umweltschutzes 610.068 € 608.586 € 447.180 € -5.000 € -5.000 € 25.090 € 561020 Lokale Agenda 21 /Nachhaltige Entwicklung 0 € 0 € 2.002 € 0 € 0 € 0 € 561 Umweltschutzmaßnahmen 610.068 € 608.586 € 449.182 € -5.000 € -5.000 € 25.090 € Summe 610.068 € 608.586 € 449.182 € -5.000 € -5.000 € 25.090 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produktgruppen - Bereich 15 Produkt- gruppe Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 571 Wirtschaftsförderung 805.150 € 882.582 € 791.285 € -75.000 € 0 € -940 € 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 2.934.809 € 1.675.973 € 3.199.307 € 0 € 0 € 0 € 575 Tourismus 500.000 € 500.000 € 454.000 € 0 € 0 € 0 € Summe 4.239.959 € 3.058.555 € 4.444.592 € -75.000 € 0 € -940 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 15 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 571010 Wirtschaftsförderung 805.150 € 882.582 € 791.285 € -75.000 € 0 € -940 € 571 Wirtschaftsförderung 805.150 € 882.582 € 791.285 € -75.000 € 0 € -940 € 573010 Wissenschafts- und Kongresszentrum 3.500.000 € 3.500.000 € 3.362.661 € 0 € 0 € 0 € 573040 Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte 1.937.809 € 679.973 € 2.365.158 € 0 € 0 € 0 € 573050 Sonstige Beteiligungsergebnisse -2.503.000 € -2.504.000 € -2.528.512 € 0 € 0 € 0 € 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 2.934.809 € 1.675.973 € 3.199.307 € 0 € 0 € 0 € 575010 Tourismus 500.000 € 500.000 € 454.000 € 0 € 0 € 0 € 575 Tourismus 500.000 € 500.000 € 454.000 € 0 € 0 € 0 € Summe 4.239.959 € 3.058.555 € 4.444.592 € -75.000 € 0 € -940 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produktgruppen - Bereich 16 Produkt- gruppe Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen -372.269.360 € -326.611.700 € -320.107.224 € 0 € 0 € 0 € 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 15.969.367 € 16.878.226 € 15.217.406 € -13.394.260 € 666.440 € 3.814.122 € Summe -356.299.993 € -309.733.474 € -304.889.818 € -13.394.260 € 666.440 € 3.814.122 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen Produkte - Bereich 16 Produkt Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 2014 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen -372.269.360 € -326.611.700 € -320.107.224 € 0 € 0 € 0 € 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen -372.269.360 € -326.611.700 € -320.107.224 € 0 € 0 € 0 € 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 15.969.367 € 16.878.226 € 15.217.406 € -13.394.260 € 666.440 € 3.814.122 € 612010 Stiftungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 15.969.367 € 16.878.226 € 15.217.406 € -13.394.260 € 666.440 € 3.814.122 € Summe -356.299.993 € -309.733.474 € -304.889.818 € -13.394.260 € 666.440 € 3.814.122 € Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit Anmerkung: Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen
anlage 23
8073 Zeichen
Haushaltsvermerke Stand nach Magistratsberatung Stand nach Magistratsberatung Spendenerträge Spendenerträge können gemäß § 19 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. zur Kostenstelle 015-001-1000 "Wirtschaftsförderung" Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5427010 "Zuschüsse für Messeauftritt bei der Expo-Real" können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen des Sachkontos 6861000 "Öffentlichkeitsarbeit" verwendet werden. zur Kostenstelle 034-001-1000 "Standesamt" Mögliche Mehrerträge durch den Verkauf von Stammbüchern können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden. zur Kostenstelle 034-001-1000 "Standesamt", Bestattungen Es wird bestimmt, dass Mehrerträge des Sachkontos 5488170 "Kostenerstattung für übernommene Bestattungskosten" für Mehraufwendungen des Sachkontos 6730500 "Bestattungsgebühr nach § 13 Abs. 4 FBG" verwendet werden können. Diese beiden Sachkonten bilden ein eigenständiges Budget. zu den Kostenstellen 037-010-1000 "Einsatz", 037-210-1000 "Rettungsdienst" und 037-210-1020 "EVM-Mittel" der Feuerwehr Mögliche Mehrerträge aus Erstattungen für Aus- und Fortbildung Dritter können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen des jeweiligen Budgets verwendet werden. zu Kostenstelle 040-000-0100 "Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)" Mögliche Mehrerträge aus Schadenersatzleistungen können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden. zur Kostenstelle 040-000-0320 "Schulamt - IT Schule@Zukunft" Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Die Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten. Anschaffungen für den IT-Bereich, die aus dieser Zuweisung zu zahlen sind, fallen teilweise auf Grund der Wertgrenzen in den Bereich des Finanzhaushaltes. zur Kostenstelle 040-000-0330 "Schulamt - IT an Schulen" Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten. zur Kostenstelle 040-016-1000 "Grundschulen - Bereitstellung und Betrieb" Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten. zur Kostenstelle 040-017-1000 "Haupt- und Realschulen - Bereitstellung und Betrieb" Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten. zur Kostenstelle 040-018-1000 "Gymnasien - Bereitstellung und Betrieb" Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten. zur Kostenstelle 040-019-1000 "Gesamtschulen - Bereitstellung und Betrieb" Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten. zur Kostenstelle 040-020-1000 "Förderschulen - Bereitstellung und Betrieb" Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten. zur Kostenstelle 040-020-2060 "Schule für Kranke" Die Ansätze für Aufwendungen der Kostenstelle 040-020-2060 "Schule für Kranke" werden gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig mit denen der Kostenstelle 040-020-1000 "Förderschulen" erklärt. Mögliche Mehrerträge aus Erstattungen des Landkreises Darmstadt-Dieburg können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden. zur Kostenstelle 040-021-1000 "Int. Begegnungsschule - Bereitstellung und Betrieb" Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten. zur Kostenstelle 040-022-1000 "Berufliche Schulen - Bereitstellung und Betrieb" Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten. Stand nach Magistratsberatung zur Kostenstelle 040-022-2000 "Martin-Behaim-Schule" Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten. zur Kostenstelle 040-023-1000 "Fachliche Schulen - Bereitstellung und Betrieb" Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten. zur Kostenstelle 040-027-1000 "Jugendverkehrsschule" Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten. zur Kostenstelle 041-050-1000 "Internationales Musikinstitut" Mögliche Mehrerträge bei den Internationalen Ferienkursen können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden. zur Kostenstelle 041-060-1000 "Jazz-Institut" Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden. zur Kostenstelle 041-230-1000 "Museumsshop" Mehrerträge aus den Umsatzerlösen des Museumsshops können für Mehraufwendungen des Museumsshops verwendet werden. Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 19 Abs. 2 i. V. m. § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt. zur Kostenstelle 050-004-1000 "Schuldnerberatung/Insolvenzstelle" Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5488000 "Kostenerstattungen von übrigen Bereichen" können (seit dem Haushaltsjahr 2011) gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden. zur Kostenstelle 050-007-1010 "Scentral" Es wird eine Deckungsfähigkeit zwischen den Personalaufwendungen und dem Zuschuss-Sachkonto 7128000 erklärt. Entsprechend bestehender Verträge greift diese Deckungsfähigkeit, wenn Einsparungen durch Personalwechsel bei den Personalaufwendungen vorgenommen werden, da dann ein höherer Zuschuss zu zahlen ist. zur Kostenstelle 051-004-1030 "Jugendbildungswerk" Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden. zur Kostenstelle 051-006-1010 "Familienbildung" Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden. zur Kostenstelle 052-010-1500 "Stagemobil" Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden. zur Kostenstelle 052-010-1800 "Mobile Hüpfburg" Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden. zur Kostenstelle 061-003-1000 "Denkmalschutz" Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5060000 "Umsatzerlöse aus Handelswaren" können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen des Sachkontos 6861000 "Öffentlichkeitsarbeit" verwendet werden. zu den Kostenstellen 066-140-1010 "Kanalhausanschlüsse (EAD)" und 066-140-1020 "Kanalhausanschlüsse" Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden. zu den Kostenstellen 067-117-0010 "Jüdischer Friedhof" Mögliche Mehrerträge aus Zuweisungen des Bundes können gemäß § 19 Abs. GemHVO für Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden. zur Kostenstelle 531-010-1000 "Amt für Interkulturelles und Internationales" Mögliche Mehrerträge im Bereich Städtepartnerschaften können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden. zur Kostenstelle 781-010-1000 "Magistrat" Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden. Stand nach Magistratsberatung
anlage 11
28572 Zeichen
Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -331.830 -331.834 -331.832 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -30.740.291 -30.740.291 -30.106.640 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.628.000 -500.000 -234.452 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -63.400 -63.400 -10.800 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -275.663 -169.693 -275.739 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.550.050 -8.550.050 -9.615.257 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -41.589.234 -40.355.269 -40.574.720 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.398.190 1.344.880 1.314.297 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 35.380 33.840 38.667 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.347.757 6.334.464 3.847.406 14 66 Abschreibungen 1.420.632 1.878.850 1.869.907 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 21.352.000 21.252.000 19.871.221 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 330.000 330.000 51.588 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 992 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 31.884.959 31.175.034 26.994.078 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -9.704.275 -9.180.235 -13.580.642 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -41.589.234 -40.355.269 -40.574.720 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 31.884.959 31.175.034 26.994.078 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -9.704.275 -9.180.235 -13.580.642 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 62.825 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 62.825 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -9.704.275 -9.180.235 -13.517.818 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.537.000 -3.767.401 -1.080.672 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.271.936 4.234.365 4.253.425 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 734.936 466.964 3.172.753 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -8.969.339 -8.713.271 -10.345.064 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 800 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 23.771 04 Summe investive Einzahlungen 23.771 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -7.248.000 -4.428.000 -1.794.506 07 Summe investive Auszahlungen -7.248.000 -4.428.000 -1.794.506 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.248.000 -4.428.000 -1.770.735 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 801 Investitionen Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08066-0010 Erwerb AV Straßenbeleuchtung 0 0 0 0 0 1.486 08066-0700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung -195.000 -120.000 -15.000 0 -15.000 0 08066-1700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung, GWG -105.000 -30.000 -15.000 0 -15.000 -5.325 08066-4014 Renaturierung Ruthsenbach Schefth. Wiesen 0 0 0 0 0 -2.605 08066-6004 Kanalumbau Mittelsammler von Feldbergstr. bis ZKW -15.132.000 -9.232.000 -2.500.000 -3.400.000 0 -259.871 08066-6007 Südsammler von "Im Harras" bis Zentralklärwerk -4.856.000 -3.656.000 0 0 0 0 08066-6015 Umbau Südsammler v. Dornheimer Weg bis Hilpertstr. -1.074.000 -1.074.000 0 0 0 0 08066-6016 Kanalneubau Südsammler v. RÜ 013 bis Darmbach -2.800.000 -2.800.000 0 0 0 0 08066-6029 Gesamtentwässerungsplan -39.000 -24.000 -3.000 -3.000 -3.000 -666 08066-6035 Kanalsanierung EKVO -78.866.000 -19.866.000 -2.000.000 -2.000.000 -1.750.000 -780.062 08066-6105 Kanalumbau Gräfenhäuser Straße / ZKW -1.300.000 -1.300.000 0 0 0 0 08066-6309 Kanalneubau Maulbeerallee und Frankfurter Str. -3.200.000 -1.900.000 -1.300.000 0 -1.800.000 -14.254 08066-6335 Kanalverlegung Ff.- Landstr. wg. Straßenbahnneubau -100.000 -100.000 0 0 0 0 08066-6527 Neubau RÜ 020 Pfungstädter Str. -750.000 -750.000 0 0 0 -12.671 08066-6609 Nordsammler Wixhausen -7.910.000 -7.910.000 0 0 0 0 08066-6704 Kanalumbau Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u. -1.720.000 -1.720.000 0 0 -400.000 -60.668 08066-6721 Kanalumbau Bornstraße -2.783.000 -2.783.000 0 0 0 0 08066-6744 Entwässerung im Baugebiet E 44 -1.300.000 -1.300.000 0 0 0 -93 08066-6754 Kanalumbau Schuchardtstr./Luisenstr. -2.120.000 -20.000 0 0 0 0 08066-6781 Erschließung des Baugebietes O 17 -2.326.000 -2.226.000 -100.000 0 -100.000 -40.833 08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten allgemein- -148.000 -78.000 -55.000 -5.000 -5.000 -23.015 09066-6151 Kanalumbau Dieburger Straße -2.250.000 -2.250.000 0 0 0 -473.991 10066-6530 Überleitung Heimstättensiedlung -3.300.000 -100.000 0 0 0 0 11066-6060 Düker Luisenstraße -59.000 -59.000 0 0 0 0 11066-6356 Südostsammler Arheilgen -2.900.000 -100.000 -150.000 -2.650.000 -100.000 0 11066-6531 Kanalsanierung Heimstätte -4.400.000 0 0 0 0 0 11066-6705 Kanalbau Erbacher Straße -250.000 -250.000 0 0 0 24 11066-6706 Kanalumbau Rüdesheimer Straße/Haardtring -3.400.000 -3.400.000 0 0 0 -112.709 13066-6707 Kanalumbau Frankfurter Straße -200.000 0 -100.000 0 0 0 14066-1001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagev. EKVO,GW -80.000 -30.000 -10.000 0 -10.000 -2.908 14066-2001 Erwerb AV EKVO 0 0 0 0 0 -6.343 15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. von Grafenstr. bis Feldbergst -2.000.000 0 -100.000 0 0 0 15066-6124 Entwässerungstechn. Erschließung Konversion West -1.400.000 -300.000 -900.000 -200.000 -200.000 0 15066-7001 Erwerb Fahrzeuge Abwasserbeseitigung -50.000 -30.000 0 0 -30.000 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 802 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 535 Konzessionsabgaben Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.550.000 -8.550.000 -9.615.018 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.550.000 -8.550.000 -9.615.018 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -8.550.000 -8.550.000 -9.615.018 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.550.000 -8.550.000 -9.615.018 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -8.550.000 -8.550.000 -9.615.018 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -8.550.000 -8.550.000 -9.615.018 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -8.550.000 -8.550.000 -9.615.018 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 803 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 535 Konzessionsabgaben Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 804 Produktbeschreibung Produkt 535010 Konzessionsabgaben Produktbereich Produktgruppe Produkt 11 535 535010 Ver- und Entsorgung Konzessionsabgaben Konzessionsabgaben Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Finanzverwaltung Produkt Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen an Gemeinden dafür leisten, dass diese ihnen einräumen, öffentliche Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zu nutzen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen. Ziele des Produktes - Konzessionabgaben sind eine nennenswerte Einnahmequelle. Die für die Erhebung zulässigen Höchstbeträge sind in der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt und stehen in Abhängigkeit mit den Liefermengen, der Anzahl der Tarifkunden. Damit ist der Handlungsspielraum begrenzt. Ziel ist es, für alle Kunden auf dem Gemeindegebiet eine große Versorgungssicherheit durch die Vertragspartner zu gewährleisten. Bemerkung: Der Ressourcenaufwand für diese Produkt wird an anderer Stelle abgebildet. Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 805 Teilergebnishaushalt Produkt 535010 Konzessionsabgaben Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.550.000 -8.550.000 -9.615.018 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.550.000 -8.550.000 -9.615.018 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -8.550.000 -8.550.000 -9.615.018 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.550.000 -8.550.000 -9.615.018 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -8.550.000 -8.550.000 -9.615.018 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -8.550.000 -8.550.000 -9.615.018 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -8.550.000 -8.550.000 -9.615.018 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 806 Teilfinanzhaushalt Produkt 535010 Konzessionsabgaben Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 807 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -331.830 -331.834 -331.832 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -30.740.291 -30.740.291 -30.106.640 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.628.000 -500.000 -234.452 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -63.400 -63.400 -10.800 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -275.663 -169.693 -275.739 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -50 -50 -238 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -33.039.234 -31.805.269 -30.959.702 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.398.190 1.344.880 1.314.297 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 35.380 33.840 38.667 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.347.757 6.334.464 3.847.406 14 66 Abschreibungen 1.420.632 1.878.850 1.869.907 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 21.352.000 21.252.000 19.871.221 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 330.000 330.000 51.588 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 992 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 31.884.959 31.175.034 26.994.078 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -1.154.275 -630.235 -3.965.624 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -33.039.234 -31.805.269 -30.959.702 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 31.884.959 31.175.034 26.994.078 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -1.154.275 -630.235 -3.965.624 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 62.825 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 62.825 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -1.154.275 -630.235 -3.902.799 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.537.000 -3.767.401 -1.080.672 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.271.936 4.234.365 4.253.425 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 734.936 466.964 3.172.753 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -419.339 -163.271 -730.046 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 808 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 23.771 04 Summe investive Einzahlungen 23.771 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -7.248.000 -4.428.000 -1.794.506 07 Summe investive Auszahlungen -7.248.000 -4.428.000 -1.794.506 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.248.000 -4.428.000 -1.770.735 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 809 Investitionen Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08066-0010 Erwerb AV Straßenbeleuchtung 0 0 0 0 0 1.486 08066-0700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung -195.000 -120.000 -15.000 0 -15.000 0 08066-1700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung, GWG -105.000 -30.000 -15.000 0 -15.000 -5.325 08066-4014 Renaturierung Ruthsenbach Schefth. Wiesen 0 0 0 0 0 -2.605 08066-6004 Kanalumbau Mittelsammler von Feldbergstr. bis ZKW -15.132.000 -9.232.000 -2.500.000 -3.400.000 0 -259.871 08066-6007 Südsammler von "Im Harras" bis Zentralklärwerk -4.856.000 -3.656.000 0 0 0 0 08066-6015 Umbau Südsammler v. Dornheimer Weg bis Hilpertstr. -1.074.000 -1.074.000 0 0 0 0 08066-6016 Kanalneubau Südsammler v. RÜ 013 bis Darmbach -2.800.000 -2.800.000 0 0 0 0 08066-6029 Gesamtentwässerungsplan -39.000 -24.000 -3.000 -3.000 -3.000 -666 08066-6035 Kanalsanierung EKVO -78.866.000 -19.866.000 -2.000.000 -2.000.000 -1.750.000 -780.062 08066-6105 Kanalumbau Gräfenhäuser Straße / ZKW -1.300.000 -1.300.000 0 0 0 0 08066-6309 Kanalneubau Maulbeerallee und Frankfurter Str. -3.200.000 -1.900.000 -1.300.000 0 -1.800.000 -14.254 08066-6335 Kanalverlegung Ff.- Landstr. wg. Straßenbahnneubau -100.000 -100.000 0 0 0 0 08066-6527 Neubau RÜ 020 Pfungstädter Str. -750.000 -750.000 0 0 0 -12.671 08066-6609 Nordsammler Wixhausen -7.910.000 -7.910.000 0 0 0 0 08066-6704 Kanalumbau Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u. -1.720.000 -1.720.000 0 0 -400.000 -60.668 08066-6721 Kanalumbau Bornstraße -2.783.000 -2.783.000 0 0 0 0 08066-6744 Entwässerung im Baugebiet E 44 -1.300.000 -1.300.000 0 0 0 -93 08066-6754 Kanalumbau Schuchardtstr./Luisenstr. -2.120.000 -20.000 0 0 0 0 08066-6781 Erschließung des Baugebietes O 17 -2.326.000 -2.226.000 -100.000 0 -100.000 -40.833 08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten allgemein- -148.000 -78.000 -55.000 -5.000 -5.000 -23.015 09066-6151 Kanalumbau Dieburger Straße -2.250.000 -2.250.000 0 0 0 -473.991 10066-6530 Überleitung Heimstättensiedlung -3.300.000 -100.000 0 0 0 0 11066-6060 Düker Luisenstraße -59.000 -59.000 0 0 0 0 11066-6356 Südostsammler Arheilgen -2.900.000 -100.000 -150.000 -2.650.000 -100.000 0 11066-6531 Kanalsanierung Heimstätte -4.400.000 0 0 0 0 0 11066-6705 Kanalbau Erbacher Straße -250.000 -250.000 0 0 0 24 11066-6706 Kanalumbau Rüdesheimer Straße/Haardtring -3.400.000 -3.400.000 0 0 0 -112.709 13066-6707 Kanalumbau Frankfurter Straße -200.000 0 -100.000 0 0 0 14066-1001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagev. EKVO,GW -80.000 -30.000 -10.000 0 -10.000 -2.908 14066-2001 Erwerb AV EKVO 0 0 0 0 0 -6.343 15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. von Grafenstr. bis Feldbergst -2.000.000 0 -100.000 0 0 0 15066-6124 Entwässerungstechn. Erschließung Konversion West -1.400.000 -300.000 -900.000 -200.000 -200.000 0 15066-7001 Erwerb Fahrzeuge Abwasserbeseitigung -50.000 -30.000 0 0 -30.000 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 810 Produktbeschreibung Produkt 538020 Abwasserbeseitigung Produktbereich Produktgruppe Produkt 11 538 538020 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Straßenverkehrs- und Tiefbauamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Abwasserbeseitigung und Klärschlammentsorgung nach dem Stand der Technik Ziele des Produktes - Gewährleistung der Abwasserbehandlung und Klärschlammentsorgung nach dem Stand der Technik - Gewährleistung des Abflusses von Schmutz- und Niederschlagswasser zu den Kläranlagen - Erhaltung, Erneuerung und Erweiterung der Abwasseranlagen - Schutz der Abwasseranlagen und des Betriebspersonals sowie Sicherung der Abwasserqualität durch Überwachung und Regelung von Einleitungen - Reduzierung der Schmutzfrachteinleitungen in die Gewässer Bemerkungen: Die Abwasserbeseitigung wird fachlich/technisch sowie betriebswirtschaftlich/gebührenrechtlich durch eine Vielzahl an Indikatoren gesteuert. In interkommunalen Vergleichen werden bis zu 300 Indikatoren berücksichtigt. Für die Abbildung von gebührenrechnenden Einheiten als Produkt im Haushalt, sind wenige Daten mit informatorischem Charakter ausreichend. Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen möglichst geringe Einleitung von Schadstofffrachten - Jahresschmutzwassermenge 10,7 (in Mio m3/Jahr) - Schadstofffrachten in t/Jahr - CSB 290,0 - Stickstoff 39,1 - Phosphor 7,8 - BSB5 47,7 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen funktionstüchtiges Kanalnetz - Mischwasserkanäle in km 365 365 365 - Schmutzwasserkanäle in km 43 43 43 - Regenwasserkanäle in km 48 48 48 - Regenbecken -überläufe, Anzahl 33 33 33 - Pumpwerke, Anzahl 25 25 25 - Klärwerke, Anzahl 2 2 2 Personaleinsatz in VZÄ 20,77 20,77 18,91 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 103,62 102,02 114,69 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 811 Teilergebnishaushalt Produkt 538020 Abwasserbeseitigung Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -331.830 -331.834 -331.832 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -30.740.291 -30.740.291 -30.106.640 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.628.000 -500.000 -234.452 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -63.400 -63.400 -10.800 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -275.663 -169.693 -275.739 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -50 -50 -238 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -33.039.234 -31.805.269 -30.959.702 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 1.398.190 1.344.880 1.314.297 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 35.380 33.840 38.667 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.347.757 6.334.464 3.847.406 14 66 Abschreibungen 1.420.632 1.878.850 1.869.907 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 21.352.000 21.252.000 19.871.221 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 330.000 330.000 51.588 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 992 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 31.884.959 31.175.034 26.994.078 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -1.154.275 -630.235 -3.965.624 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -33.039.234 -31.805.269 -30.959.702 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 31.884.959 31.175.034 26.994.078 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -1.154.275 -630.235 -3.965.624 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 62.825 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 62.825 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -1.154.275 -630.235 -3.902.799 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.537.000 -3.767.401 -1.080.672 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.271.936 4.234.365 4.253.425 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 734.936 466.964 3.172.753 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -419.339 -163.271 -730.046 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 812 Teilfinanzhaushalt Produkt 538020 Abwasserbeseitigung Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 23.771 04 Summe investive Einzahlungen 23.771 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -7.248.000 -4.428.000 -1.794.506 07 Summe investive Auszahlungen -7.248.000 -4.428.000 -1.794.506 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.248.000 -4.428.000 -1.770.735 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 813 Investitionen Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08066-0010 Erwerb AV Straßenbeleuchtung 0 0 0 0 0 1.486 08066-0700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung -195.000 -120.000 -15.000 0 -15.000 0 08066-1700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung, GWG -105.000 -30.000 -15.000 0 -15.000 -5.325 08066-4014 Renaturierung Ruthsenbach Schefth. Wiesen 0 0 0 0 0 -2.605 08066-6004 Kanalumbau Mittelsammler von Feldbergstr. bis ZKW -15.132.000 -9.232.000 -2.500.000 -3.400.000 0 -259.871 08066-6007 Südsammler von "Im Harras" bis Zentralklärwerk -4.856.000 -3.656.000 0 0 0 0 08066-6015 Umbau Südsammler v. Dornheimer Weg bis Hilpertstr. -1.074.000 -1.074.000 0 0 0 0 08066-6016 Kanalneubau Südsammler v. RÜ 013 bis Darmbach -2.800.000 -2.800.000 0 0 0 0 08066-6029 Gesamtentwässerungsplan -39.000 -24.000 -3.000 -3.000 -3.000 -666 08066-6035 Kanalsanierung EKVO -78.866.000 -19.866.000 -2.000.000 -2.000.000 -1.750.000 -780.062 08066-6105 Kanalumbau Gräfenhäuser Straße / ZKW -1.300.000 -1.300.000 0 0 0 0 08066-6309 Kanalneubau Maulbeerallee und Frankfurter Str. -3.200.000 -1.900.000 -1.300.000 0 -1.800.000 -14.254 08066-6335 Kanalverlegung Ff.- Landstr. wg. Straßenbahnneubau -100.000 -100.000 0 0 0 0 08066-6527 Neubau RÜ 020 Pfungstädter Str. -750.000 -750.000 0 0 0 -12.671 08066-6609 Nordsammler Wixhausen -7.910.000 -7.910.000 0 0 0 0 08066-6704 Kanalumbau Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u. -1.720.000 -1.720.000 0 0 -400.000 -60.668 08066-6721 Kanalumbau Bornstraße -2.783.000 -2.783.000 0 0 0 0 08066-6744 Entwässerung im Baugebiet E 44 -1.300.000 -1.300.000 0 0 0 -93 08066-6754 Kanalumbau Schuchardtstr./Luisenstr. -2.120.000 -20.000 0 0 0 0 08066-6781 Erschließung des Baugebietes O 17 -2.326.000 -2.226.000 -100.000 0 -100.000 -40.833 08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten allgemein- -148.000 -78.000 -55.000 -5.000 -5.000 -23.015 09066-6151 Kanalumbau Dieburger Straße -2.250.000 -2.250.000 0 0 0 -473.991 10066-6530 Überleitung Heimstättensiedlung -3.300.000 -100.000 0 0 0 0 11066-6060 Düker Luisenstraße -59.000 -59.000 0 0 0 0 11066-6356 Südostsammler Arheilgen -2.900.000 -100.000 -150.000 -2.650.000 -100.000 0 11066-6531 Kanalsanierung Heimstätte -4.400.000 0 0 0 0 0 11066-6705 Kanalbau Erbacher Straße -250.000 -250.000 0 0 0 24 11066-6706 Kanalumbau Rüdesheimer Straße/Haardtring -3.400.000 -3.400.000 0 0 0 -112.709 13066-6707 Kanalumbau Frankfurter Straße -200.000 0 -100.000 0 0 0 14066-1001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagev. EKVO,GW -80.000 -30.000 -10.000 0 -10.000 -2.908 14066-2001 Erwerb AV EKVO 0 0 0 0 0 -6.343 15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. von Grafenstr. bis Feldbergst -2.000.000 0 -100.000 0 0 0 15066-6124 Entwässerungstechn. Erschließung Konversion West -1.400.000 -300.000 -900.000 -200.000 -200.000 0 15066-7001 Erwerb Fahrzeuge Abwasserbeseitigung -50.000 -30.000 0 0 -30.000 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 814 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 08066-6004 Kanalumbau Mittelsammler von Feldbergstr. bis ZKW -2.900.000 -500.000 0 0 08066-6029 Gesamtentwässerungsplan -3.000 0 0 0 08066-6035 Sanierung v. Kanaleinbrüchen b. Grundwassergefähr. -2.000.000 0 0 0 08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten allgemein- -5.000 0 0 0 11066-6356 Südostsammler Arheilgen -1.200.000 -1.450.000 0 0 15066-6124 Entwässerungstechn. Erschließung Konversion West -200.000 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 815
anlage 5
146465 Zeichen
Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung
Produktbereich 5
Soziale Leistungen
Teilergebnishaushalt Produktbereich 5
Soziale Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -263.153 -263.140 -245.540
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -160
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.292.190 -7.180.130 -5.555.454
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -29.628.765 -31.701.080 -14.787.330
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -1.644.000 -1.104.270 -14.955.259
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -213 -212 -213
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -29.253
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -38.828.321 -40.248.832 -35.573.208
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 7.256.482 6.606.854 6.201.541
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.348.568 1.205.363 1.156.018
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.416.427 1.285.372 962.681
14 66 Abschreibungen 23.034 23.680 111.606
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 1.375.910 1.298.100 1.085.610
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 87.555.612 86.314.693 80.448.988
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 89
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 98.976.034 96.734.062 89.966.533
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 60.147.713 56.485.231 54.393.324
21 56, 57 Finanzerträge 20.601
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) 20.601
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -38.828.321 -40.248.832 -35.552.608
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 98.976.034 96.734.062 89.966.533
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 60.147.713 56.485.231 54.413.925
27 59 Außerordentliche Erträge -40.551
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 35.581
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -4.971
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 60.147.713 56.485.231 54.408.955
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -41.012 -1.052 -9.931
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.527 2.014 2.363
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -38.485 963 -7.568
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 60.109.228 56.486.194 54.401.387
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 483
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5
Soziale Leistungen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 1.100
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 1.100
04 Summe investive Einzahlungen 1.100
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -17.500 -15.500 -15.579
07 Summe investive Auszahlungen -17.500 -15.500 -15.579
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -17.500 -15.500 -14.479
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 484
Investitionen
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08032-1801 Erwerb AV Abt. 8
Versicherungsamt, GWG 00000 - 270
08064-0001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen -3.000 -3.000 0 0 0 0
08064-1001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen (Wohngeld),
GWG
-11.850 -5.850 -1.500 0 -1.500 -1.156
09050-2001 Erwerb Lizenzen für
PROSOZ/OPEN -65.000 -65.000 0 0 0 0
10050-0000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention -5.000 -5.000 0 0 0 -250
10050-1000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention, GWG -60.700 -24.700 -16.000 0 -14.000 -2.553
10051-2001 Erwerb AV,
Eingliederungshilfe, Lizenzen 00000 - 9.520
11050-1003 Erwerb AV Soziale
Hilfen, GWG 00000 - 691
14050-1004 Erwerb AV Altenhilfe,
GWG 00000 - 361
14050-1605 Erwerb AV
Wohnungssicherung, GWG 00000 - 778
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 485
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 311
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -35 -33 -1.362
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.093.040 -2.092.380 -745.484
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -18.450.790 -17.486.960 -811.042
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -13.980 -14.484.650
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -213 -212 -213
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -15.633
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -20.544.078 -19.593.565 -16.058.384
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.712.003 1.502.515 1.536.494
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 483.311 374.873 397.985
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 362.935 321.440 290.124
14 66 Abschreibungen 20.260 19.628 58.017
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 168 81 451
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 44.913.212 43.534.928 38.710.131
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 33
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 47.491.889 45.753.465 40.993.234
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 26.947.810 26.159.900 24.934.851
21 56, 57 Finanzerträge 20.601
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) 20.601
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -20.544.078 -19.593.565 -16.037.783
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 47.491.889 45.753.465 40.993.234
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 26.947.810 26.159.900 24.955.451
27 59 Außerordentliche Erträge -29.994
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 35.036
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 5.042
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 26.947.810 26.159.900 24.960.494
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -11.567 -701 -3.952
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 363 240 273
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.204 -461 -3.679
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 26.936.606 26.159.438 24.956.815
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 486
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 311
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 875
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 875
04 Summe investive Einzahlungen 875
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -16.000 -14.000 -12.054
07 Summe investive Auszahlungen -16.000 -14.000 -12.054
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.000 -14.000 -11.178
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 487
Investitionen
Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
09050-2001 Erwerb Lizenzen für
PROSOZ/OPEN -65.000 -65.000 0 0 0 0
10050-0000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention -5.000 -5.000 0 0 0 -250
10050-1000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention, GWG -60.700 -24.700 -16.000 0 -14.000 -1.232
10051-2001 Erwerb AV,
Eingliederungshilfe, Lizenzen 00000 - 9.520
11050-1003 Erwerb AV Soziale
Hilfen, GWG 00000 - 691
14050-1004 Erwerb AV Altenhilfe,
GWG 00000 - 361
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 488
Produktbeschreibung Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311100
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen
Hilfen einschließlich Festsetzung und Realisierung von Unterhaltsansprüchen:
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
- Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Bearbeitung von Widersprüchen/Eilanträgen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- Strafanträge
- Bearbeitung von Niederschlagungen/Erlassen gemäß DAH
- Leistungsabsprachen nach § 12 SGB XII
- Übernahme Krankenversicherung
- Auszahlung von Tagessätzen an Durchreisende
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe
- Wohnungssicherung und Sicherung der Energiezufuhr
Bemerkung:
Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II.
Ziele des Produktes
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Informationen und
Beratung
- aktive Hilfe
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips (einschließlich Unterhalt)
- Erhaltung des Wohnraums zum Vermeiden von Obdachlosigkeit und Erhalt der Energiezufuhr
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB
XII-Leistung nach Kap. 3 580 590 635 Stichtag 31.12.
0 bis 15 Jahre 100 100 106
Hinweis: Dieser Personenkreis wird mit
Erreichung des 15. Lebensjahres autom.
ins SGB II überführt
15 bis 65 Jahre 480 490 529
Anteil Frauen in % an den
Bezieher/innen einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 3
51% 51% 51%
Anteil der Nichtdeutschen in % an
den Bezieher/innen einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 3
18% 18% 18%
HLU-Quote: Anzahl der
Bezieher/innen einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 3 pro 1.000
Einwohner/innen
5,00 5,00 4,99
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 489
Produktbeschreibung Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311100
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfe zum Lebensunterhalt
Zugänge HLU 290
HLU Zugänge aus SGB II 112
Abgänge HLU 220
HLU Abgänge in SGB XII Kap. 4 95
HLU Abgänge in SGB II 42
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-
Leistungen nach Kap. 3 193 197 207
Anzahl Leistungen zur Bildung und
Teilhabe nach SGB XII: Summe im
Berichts-/Planungszeitr.
100 95 n.v. Inanspruchn. inkl.
Schulbedarf
Aufwendungen für Leistungen zur
Bildung und Teilhabe nach SGB XII 20.000 € 15.000 € 17.835 €
Mietrückstände
Anträge auf Übernahme 70 70 64
gewährte Darlehen 40 40 38
abgelehnte Darlehen 30
davon abgelehnt wegen:
fehlender Zahlungsperspektive 1
zu teuer 2
Ersatzwohnungen 1
anderer Kündigungsgrund 6
unzuständig 1
ausgezogen 9
Vermieter lehnt ab 3
selber bezahlt 6
kein Kontakt 3
Sonstige 0
Räumungsklagen 40 40 31
Räumungen 20 20 13
Kautionen 15 15 11
Energierückstände
Anträge auf Übernahme 40 40 31
gewährte Darlehen 23
abgelehnte Darlehen 5
davon abgelehnt wegen:
fehlender Zahlungsperspektive 5
zu teuer 0
Darlehenssumme in € 68.000 € 63.000 € 57.200 €
Belegungsrechte ehemaliger
städtischer Wohnungen
Zuweisungen 20 20 30
belegt 10 10 11
abgegeben 10 10 19
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 490
Produktbeschreibung Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311100
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfe zum Lebensunterhalt
Personaleinsatz in VZÄ 3 3 3,1
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 19,45 18,64 20,52
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 491
Teilergebnishaushalt Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7 -5
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.392.380 -1.392.380 -711.056
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -177.090 -82.592 -404.319
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -45.900
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.569.477 -1.474.977 -1.161.276
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 321.228 228.145 287.692
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 89.024 61.972 66.277
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109.629 74.222 135.531
14 66 Abschreibungen 1.507 1.013 37.460
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen -45
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 7.549.470 7.549.470 5.023.316
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 26
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.070.858 7.914.777 5.550.301
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.501.381 6.439.800 4.389.026
21 56, 57 Finanzerträge 20.601
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22) 20.601
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.569.477 -1.474.977 -1.140.675
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.070.858 7.914.777 5.550.301
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.501.381 6.439.800 4.409.626
27 59 Außerordentliche Erträge -29.994
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -29.994
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.501.381 6.439.800 4.379.633
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.636
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 62 38 42
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 62 38 -2.594
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.501.443 6.439.837 4.377.039
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 492
Teilfinanzhaushalt Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 875
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 875
04 Summe investive Einzahlungen 875
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -691
07 Summe investive Auszahlungen -691
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 184
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 493
Investitionen
Produkt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
09050-2001 Erwerb Lizenzen für
PROSOZ/OPEN -32.500 -32.500 0 0 0 0
11050-1003 Erwerb AV Soziale
Hilfen, GWG 00000 - 691
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 494
Produktbeschreibung Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311200
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfe zur Pflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- die Hilfe umfasst alle individuellen Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des notwendigen Pflegebedarfs in Verbindung mit
der Beratung der Betroffenen, ihrer Angehörigen oder betreuenden Personen, sowie der Leistungserbringer
- für die in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege erbrachten Leistungen werden den Pflegebedürftigen Entgelte berechnet;
diese Entgelte und die daraus resultierenden Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen sind das Ergebnis der Verhandlungen der
Kostenträger mit den Leistungserbringern
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen; weitere zivilrechtliche Ansprüche wie Abgeltung von Wohn- und Einsitzrechten,
Pflegerechten, Nießbrauch, Schenkungsrückforderungen sind ebenso zu prüfen
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
- Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung, dem städtischen Sozialdienst und den
Leistungserbringern (Pflegeheimen, Pflegediensten)
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- Pflegesatzverhandlungen mit den Leistungserbringern nach dem in den §§ 80a und 85 SGB XI festgelegten Verfahren
- Abschluss von Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen, sowie Pflegesatzvereinbarungen als Kostenträger in Kooperation mit den
Verbänden der Pflegekassen in Hessen
- Entgeltverhandlungen und Vereinbarung gesondert berechenbarer Investitionskosten nach § 75 SGB XII als Kostenträger für
stationäre Pflegeeinrichtungen
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
- Prüfung weiterer zivilrechtlicher Ansprüche
Ziele des Produktes
- die Hilfen werden mit dem Ziel gewährt, dem pflegebedürftigen Menschen die erforderliche Versorgung zu gewährleisten und
deren Finanzierung zu sichern
- die Vereinbarung leistungsgerechter Heimentgelte zur Sicherung der Versorgung der Pflegebedürftigen unter Berücksichtigung von
Wirtschaftlichkeitsgrundsätzen und den Qualitätsmaßstäben
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Leistungsberechtigten nach
Kap. 7: Summe im Berichts- oder
Planungszeitraum
565 560 562 inkl. Fälle Jugendamt
Anteil der Leistungsberechtigten nach
Kap. 7 weiblich 66 % 66 % 66,1 %
Anzahl der nichtdeutschen
Leistungsberechtigten nach Kap. 7 15 % 15 % 15,1 %
Pflegequote: Anzahl der
Leistungsberechtigten nach Kap. 7 pro
1.000 Einwohner/innen
3,7 3,6 3,65
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 495
Produktbeschreibung Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311200
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfe zur Pflege
Anzahl der Leistungsberechtigten einer
SGB XII-Leistung nach Kap. 7
(Jahressumme):
prozentual nach Art der
Pflege
- ambulant 47 % 47 % 47,9 %
- stationär 53 % 53 % 52,1 %
Anteil der ausschl. von Angehörigen
gepflegten Hilfeempfänger an allen
Hilfeempfängern
32 30 32
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Leistungsumfang (s. Feld
Ergebnisse/Wirkungen)
Fachdienst Pflege
Pflegeberatung
nachrichtlich: Pflegestützpunkt s. eigenes Datenblatt
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-
Leistungen nach Kap. 7 99,0 99,0 95,25
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 2,39 2,50 2,30
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 496
Teilergebnishaushalt Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -15 -15
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -592
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -205.820 -206.498 -147.669
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -9.052
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -205.835 -206.513 -157.313
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 432.805 418.134 387.148
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 93.603 93.701 94.590
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 74.934 62.399 34.246
14 66 Abschreibungen 72 461
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen -90
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 8.000.000 7.700.000 6.326.872
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.601.414 8.274.144 6.843.316
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.395.579 8.067.631 6.686.003
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -205.835 -206.513 -157.313
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.601.414 8.274.144 6.843.316
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.395.579 8.067.631 6.686.003
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 35.036
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 35.036
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.395.579 8.067.631 6.721.039
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 123 103 114
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 123 103 114
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 8.395.702 8.067.733 6.721.153
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 497
Teilfinanzhaushalt Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -361
07 Summe investive Auszahlungen -361
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -361
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 498
Investitionen
Produkt 311200 - Hilfe zur Pflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
14050-1004 Erwerb AV Altenhilfe,
GWG 0 0 0 0 0 -361
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 499
Produktbeschreibung Produkt 311300
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311300
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- die Leistung umfasst alle individuell notwendigen Hilfen, die eine drohende Behinderung verhüten oder eine bestehende Behinderung
beseitigen oder mildern und geeignet sind, den Menschen eine Teilhabe in der Gemeinschaft zu ermöglichen
- die im Rahmen der Vereinbarung "Betreutes Wohnen" in Hessen durchzuführenden Belegungskonferenzen dienen zur fachlichen
Einschätzung des Hilfebedarfs im Einzelfall anhand des Instrumentes Hilfeplan
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen
- individuelle Beratung der betroffenen Klienten und ihren Angehörigen/betreuenden Personen
- Hilfeplanerstellung
- zugehende Beratung
- Bedarfsfeststellung und Entscheidung über die Hilfen entsprechend der gesetzlichen Grundlagen inkl. der verwaltungs- und
kostenrechtlichen Bearbeitung und Abwicklung der Zahlung
- Realisierung von vorrangigen Leistungen und Abwicklung von Kostenerstattungsansprüchen
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- im Bereich "Betreutes Wohnen": Geschäftsführung der Belegungskonferenzen
- Prüfung und Weiterleitung der Anträge und Abrechnung der entstandenen Sozialhilfekosten mit dem überörtlichen Sozialhilfeträger
- Abwicklung von Hilfen über trägerübergreifendes persönliches Budget
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
- Geschäftsführung der AG Eingliederungshilfe
Ziele des Produktes
- Ziel der Eingliederungshilfe für Behinderte ist neben der Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung, die Förderung der
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und die Eingliederung des behinderten Menschen in die Gesellschaft
- Ziel des Betreuten Wohnens ist die Unabhängigkeit von teilstationärer/stationärer Hilfe im Bereich Wohnen
- selbstständige Bewältigung des Alltags
- Erreichen oder Verbessern einer Ausbildung bzw. Ausübung einer Erwerbstätigkeit
- Begegnung mit Nachbarn
- Leben in Familie und Partnerschaft
- Verwaltungsziel: Kostenminimierung durch die Förderung ambulanter Hilfen
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Leistungsberechtigten einer
SGB XII-Leistung nach Kap. 6: 540 520 500
Summe Berichts- oder
Planungszeitraum inkl. Fälle des Amtes
für Soziales und Prävention
Anzahl der Leistungsberechtigten einer
SGB XII-Leistung nach Kap. 6 nach
Behinderungsart
Hinweis: Darmstadt ist als Kostenträger
nur für ambulante Hilfen zuständig
- körperlich behindert 99
- geistig behindert
- seelisch behindert (Autismus)
- Mehrfachbehinderung
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 500
Produktbeschreibung Produkt 311300
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311300
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Anteil Frauen in % an den
Leistungsberechtigten einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 6
36,9%
Anteil der Nichtdeutschen in % an den
Leistungsberechtigten einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 6
7,6%
Anzahl der Leistungsberechtigten einer
SGB XII-Leistung nach Kap. 6 nach Alter
- bis unter 3 30
- 3 bis unter 6 156
- 6 bis unter 18 165
- 18 und älter 45
Hilfe-Quote: Anzahl der
Leistungsberechtigten einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 6
2,65 pro 1.000
Einwohner/innen
Zugänge Hilfeempfänger 113
Abgänge Hilfeempfänger 84
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der SGB XII-Leisungen nach
Kap.6, davon nach 483
Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation
Hilfen zu einer angemessenen
Schulbildung
Leistungen zur Teilhabe am Leben in
der Gemeinschaft
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-
Leistungen nach Kap. 6 125,54
Fallmanagement: Anteil der Fälle mit
kontinuierlicher Hilfeplanung durch
eigenes Personal
87,3%
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,35 1,01 0,96
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 501
Teilergebnishaushalt Produkt 311300
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2 -2 -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -660 -30.602
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -23.358 -56.522 -36.773
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -13.980 19
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -213 -212 -213
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -24.233 -70.716 -67.573
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 83.961 216.328 225.425
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 15.497 36.965 42.559
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 78.818 72.655 16.988
14 66 Abschreibungen 2.642 1.518 2.625
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 168 287 151
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 6.786.162 6.707.878 6.766.931
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.967.248 7.035.630 7.054.680
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.943.015 6.964.914 6.987.107
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -24.233 -70.716 -67.573
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.967.248 7.035.630 7.054.680
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.943.015 6.964.914 6.987.107
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.943.015 6.964.914 6.987.107
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -11.567 -701 -701
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 83 20 27
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.485 -681 -674
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.931.531 6.964.233 6.986.433
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 502
Teilfinanzhaushalt Produkt 311300
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -9.520
07 Summe investive Auszahlungen -9.520
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.520
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 503
Investitionen
Produkt 311300 - Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
10051-2001 Erwerb AV,
Eingliederungshilfe, Lizenzen 0 0 0 0 0 -9.520
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 504
Produktbeschreibung Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311400
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfen zur Gesundheit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- die Hilfe umfasst alle individuell notwendigen Leistungen für nicht krankenversicherte Personen, die der Verhütung, Erkennung,
Heilung oder Linderung einer Erkrankung dienen
- der Umfang der Hilfen entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung
- Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen und Geltendmachung der Entbindungskosten im Rahmen der Unterhaltsverpflichtung
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
- Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung und den Leistungserbringern
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Anspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
Ziele des Produktes
- Sicherstellung der Finanzierung notwendiger Leistungen zum Erhalt und der Wiederherstellung der Gesundheit
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch zivilrechtliche Heranziehung
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB
XII-Leistung nach Kap. 5 :
Summe im Berichts- oder
Planungszeitraum 300 300 466 inkl. Fälle Jugendamt
darunter Fälle § 264 SGB V
(Gesundheitsleistungen) 200 200 359
Hinweis: § 264 SGB V = unechte
Krankenversicherungsfälle
0 bis unter 18 Jahren 37
18 bis unter 65 Jahren 200 170 133
65 Jahre und älter 310 300 296
Anteil Frauen in % an den
Bezieher/innen einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 5
50,0 % 50,0 % 49,6 %
Anteil der Nichtdeutschen in % an
den Bezieher/innen einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 5
53,0 % 53,0 % 41,2 %
Hilfe-Quote: Anzahl der
Bezieher/innen einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 5 pro 1.000
Einwohner/innen
3,0 3,0 3,0
Zugänge 50 50 46
Abgänge 15 15 13
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-
Leistungen nach Kap. 5 1.400 1.400 1.059
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 505
Produktbeschreibung Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311400
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfen zur Gesundheit
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,41 0,28 1,28
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 506
Teilergebnishaushalt Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -11.978 -7.964 -39.132
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -11.979 -7.965 -39.135
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 23.437 16.614 17.707
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.482 3.898 3.914
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.322 2.571 3.666
14 66 Abschreibungen 454
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen -3
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 2.870.000 2.870.000 3.042.812
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.902.241 2.893.079 3.068.554
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.890.263 2.885.115 3.029.419
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -11.979 -7.965 -39.135
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.902.241 2.893.079 3.068.554
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.890.263 2.885.115 3.029.419
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.890.263 2.885.115 3.029.419
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5 4 4
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 5 4 4
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.890.267 2.885.118 3.029.423
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 507
Teilfinanzhaushalt Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 508
Produktbeschreibung Produkt 311500
Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311500
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- die Hilfen zur Übernahme der Bestattungskosten umfassen alle notwendigen Kosten im Zusammenhang mit der Bestattung, die dem
Verpflichteten nicht zugemutet werden können
- Übernahme von Kosten für Haushaltshilfe
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuerinnen oder Betreuer
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
- Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung und den Leistungserbringern (Pflegevereine/Privatpersonen)
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
Ziele des Produktes
- die Finanzierung der erforderlichen Kosten wird im Einzelfall im Rahmen der Sozialhilfe sichergestellt
- die Weiterführung des Haushalts bei alten, kranken und behinderten Menschen sicherstellen
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB
XII-Leistung nach Kap. 9:
Summe Planungs- oder
Berichtszeitraum 85 80 79
Bestattungskosten 80 75 73
0 bis u. 18 Jahren 0
18 bis u. 65 Jahren 35
65 Jahre und älter 46 45 44
Anteil Frauen in % an den
Bezieher/innen einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 9
50,0 % 50,0 % 44,76 %
Anteil der Nichtdeutschen in % an
den Bezieher/innen einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 9
10,0 % 10,0 % 7,62 %
Hilfe-Quote: Anzahl der
Bezieher/innen einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 9 pro 1.000
Einwohner/innen
0,50 0,50 0,51
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-
Leistungen nach Kap. 9 718
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 4,88 7,24 13,79
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 509
Teilergebnishaushalt Produkt 311500
Hilfen in anderen Lebenslagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.361
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.312
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -3.164 -4.972 -25.640
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.164 -4.972 -28.314
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 5.609 8.478 7.645
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.296 2.019 2.018
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 352 553 2.893
14 66 Abschreibungen 1.302
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 300
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 57.580 57.580 191.114
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 64.837 68.631 205.272
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 61.673 63.659 176.959
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.164 -4.972 -28.314
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 64.837 68.631 205.272
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 61.673 63.659 176.959
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 61.673 63.659 176.959
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 61.673 63.659 176.959
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 510
Teilfinanzhaushalt Produkt 311500
Hilfen in anderen Lebenslagen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 511
Produktbeschreibung Produkt 311510
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311510
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Gewährung von stationären Hilfen im Rahmen des § 67 ff. SGB XII (Delegation LWV)
Ziele des Produktes
- die Finanzierung der erforderlichen Kosten wird im Einzelfall im Rahmen der Sozialhilfe sichergestellt
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB
XII-Leistung nach Kap. 8 146 139 126 Stichtag 31.12.
außerhalb von Einrichtungen 75 75 73 örtlicher Träger
Obdachlose 166 165 163
innerhalb von Einrichtungen 55 55 54 überörtlicher Träger
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB
XII- Leistung nach Kap. 8 außerhalb
von Einrichtungen
nach Alter prozentual
bis 60 Jahre 69
60 Jahre und älter 4
Anteil Frauen in % an den
Bezieher/innen einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 8
30,0 % 30,0 % 28,0 %
Anteil der Nichtdeutschen in % an
den Bezieher/innen einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 8
14,0 % 14,0 % 14,0 %
Hilfe-Quote: Anzahl der
Bezieher/innen einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 8
0,9 0,9 0,82 pro 1.000
Einwohner/innen
Zugänge 36
davon in Einrichtungen 13
Abgänge 8
davon in Einrichtungen 2
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 1,6 1,6 1,56
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-
Leistungen nach Kap. 8 92,41 87,97 79,75
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 34,67 53,09 0,04
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 512
Teilergebnishaushalt Produkt 311510
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2 -2
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -700.000 -700.000 -1.078
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -55.165 -431.190
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -755.167 -1.131.192 -1.078
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 124.459 90.517 97.696
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 41.371 26.062 27.928
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.470 14.309 19.599
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen -11
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 2.000.000 2.000.000 2.535.507
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.178.300 2.130.877 2.680.729
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.423.133 999.685 2.679.652
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -755.167 -1.131.192 -1.078
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.178.300 2.130.877 2.680.729
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.423.133 999.685 2.679.652
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.423.133 999.685 2.679.652
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 15 13 14
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 15 13 14
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.423.148 999.697 2.679.666
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 513
Teilfinanzhaushalt Produkt 311510
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 514
Produktbeschreibung Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311600
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Grundsicherungsleistungen werden leistungsberechtigten Personen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes in Verbindung
mit einer Beratung nach den Bestimmungen des SGB XII gewährt
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen (Vermutung der Leistungsunfähigkeit bis zu einem Betrag von 100.000 Euro)
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
- Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- bei Vermutung der Überschreitung der Leistungsunfähigkeitsgrenze Unterhaltsprüfung
Ziele des Produktes
- den Berechtigten soll die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglicht werden, ohne dass in der Regel die Unterhaltspflichtigen
herangezogen werden
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB
XII-Leistung nach Kap. 4 2.800 2.640 2.491 Stichtag 31.12.
außerhalb von Einrichtungen 2.377
innerhalb von Einrichtungen 114
unter 65 Jahren 915
65 Jahre und älter 1.576
Anteil Frauen in % an den
Bezieher/innen einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 4
53,2%
Anteil der Nichtdeutschen in % an
den Bezieher/innen einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 4
25,28%
Grundsicherungsquote im Alter:
Anzahl der Leistungen nach Kap. 4
für Bezieher/innen 65 Jahre und
älter der Altersgruppe
pro 1.000 EW
Zugänge 261
Abgänge 229
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 10 8 8,75
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-
Leistungen nach Kap. 4 285
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 515
Produktbeschreibung Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311600
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 96,08 95,76 93,67
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 516
Teilergebnishaushalt Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9 -9
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -844
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -17.974.215 -16.697.222 -157.508
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -14.438.768
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -6.575
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -17.974.224 -16.697.231 -14.603.695
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 720.504 524.299 513.182
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 237.038 150.255 160.698
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.409 94.732 77.200
14 66 Abschreibungen 16.039 17.097 15.716
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen -56
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 17.650.000 16.650.000 14.823.579
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 6
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 18.706.990 17.436.327 15.590.381
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 732.766 739.096 986.686
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -17.974.224 -16.697.231 -14.603.695
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 18.706.990 17.436.327 15.590.381
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 732.766 739.096 986.686
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 732.766 739.096 986.686
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -614
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 77 64 71
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 77 64 -543
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 732.842 739.160 986.142
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 517
Teilfinanzhaushalt Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -16.000 -14.000 -1.482
07 Summe investive Auszahlungen -16.000 -14.000 -1.482
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.000 -14.000 -1.482
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 518
Investitionen
Produkt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
09050-2001 Erwerb Lizenzen für
PROSOZ/OPEN -32.500 -32.500 0 0 0 0
10050-0000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention -5.000 -5.000 0 0 0 -250
10050-1000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention, GWG -60.700 -24.700 -16.000 0 -14.000 -1.232
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 519
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 312
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -38 -27
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.034.950 -3.065.730 -2.764.269
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -10.536.795 -13.829.240 -13.421.487
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -951
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -13.571.783 -16.894.997 -16.186.708
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.549.595 3.327.404 2.909.348
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 571.871 613.983 532.518
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 186.906 121.046 148.867
14 66 Abschreibungen 354 997 1.063
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 50.310 50.076 20.248
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 37.951.000 37.986.000 38.368.667
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 20
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 42.310.036 42.099.506 41.980.731
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 28.738.253 25.204.510 25.794.024
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -13.571.783 -16.894.997 -16.186.708
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 42.310.036 42.099.506 41.980.731
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 28.738.253 25.204.510 25.794.024
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 480
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 480
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 28.738.253 25.204.510 25.794.504
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.962
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 320 186 208
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 320 186 -1.755
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 28.738.572 25.204.696 25.792.749
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 520
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 312
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 225
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 225
04 Summe investive Einzahlungen 225
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -778
07 Summe investive Auszahlungen -778
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -553
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 521
Investitionen
Produktgruppe 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
14050-1605 Erwerb AV
Wohnungssicherung, GWG 00000 - 778
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 522
Produktbeschreibung Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
312
312010
Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Grundsicherung nach SGB II
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- sämtliche Leistungen nach dem SGB II zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes mit dem Ziel Integration in Arbeit von erwerbsfähigen
Personen (Fordern und Fördern)
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen (Vermutung der Leistungsunfähigkeit bis zu einem Betrag von 100.000 Euro)
- Abschließen von Eingliederungsvereinbarungen (Hilfepläne)
- Gewährung von Leistungen nach dem SGB II für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und obdachlosen Personen
- Übernahme der KdU
- bei Vermutung der Überschreitung der Leistungsunfähigkeitsgrenze Unterhaltsprüfung
- Übernahme der Leistungen zur Bildung und Teilhabe
- Wohnungssicherung und Sicherung der Energiezufuhr
Ziele des Produktes
- Vermeiden von Hilfsbedürftigkeit durch dauerhafte Erwerbstätigkeit
- Erhaltung des Wohnraums zum Vermeiden von Obdachlosigkeit und Erhalt der Energiezufuhr
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
nachrichtlich: Anzahl der
Bedarfsgemeinschaften mit HzL 6.870 6.670 6.478
nachrichtlich: Personen in
Bedarfsgemeinschaften 14.200 13.790 12.841
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Kosten der Unterkunft (KDU): Anzahl
der Bedarfsgemeinschaften 6.470 6.280 6.094 Stichtag 31.12.
Mietrückstände
Anträge auf Übernahme 265 265 256
gewährte Darlehen 155 155 150
abgelehnte Darlehen 120 120 118
davon abgelehnt wegen
fehlender Zahlungsperspektive 3
zu teuer 11
Ersatzwohnungen 4
anderer Kündigungsgrund 19
unzuständig 3
ausgezogen 36
Vermieter lehnt ab 9
selber bezahlt 24
kein Kontakt 6
Sonstige 0
Räumungsklagen 130 130 122
Räumungen 40 40 27
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 523
Produktbeschreibung Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
312
312010
Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Grundsicherung nach SGB II
Energierückstände
Anträge auf Übernahme 10 10 6
gewährte Darlehen 1
abgelehnte Darlehen 2
davon abgelehnt wegen
fehlender Zahlungsperspektive 2
zu teuer 0
Darlehenssumme in € 340.000 € 320.000 € 291.720 €
Belegungsrechte ehemaliger
städtischer Wohnungen siehe Produkt 311100
Zuweisungen siehe Produkt 311100
belegt siehe Produkt 311100
abgegeben siehe Produkt 311100
Leistungen zur Bildung und
Teilhabe
Gesamtdarstellung - nachrichtlich
Anzahl der gewährten Hilfen zur
Bildung und Teilhabe: Summe im
Berichts-/Planungszeitr.
3.980 3.880 s. Hinweis
Hinweis: Auf Grund der Einführung der
Teilhabecard ist die Datenlage in 2014
nicht valide
Aufwendungen für Leistungen zur
Bildung und Teilhabe 1.040.000 € 1.005.000 € 966.004 €
Produkt 311100 (SGB XII):
Anzahl der gewährten Hilfen zur
Bildung und Teilhabe: Summe im
Berichts-/Planungszeitr.
100 95 s. Hinweis
Aufwendungen für Leistungen zur
Bildung und Teilhabe 20.000 € 15.000 € 17.835 €
Produkt 312010 (SGB II):
Anzahl der gewährten Hilfen zur
Bildung und Teilhabe: Summe im
Berichts-/Planungszeitr.
3.100 3.050 s. Hinweis
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung
und Teilhabe 815.000 € 800.000 € 777.603 €
Produkt 313100 (AsylBeLg):
Anzahl der gewährten Hilfen zur
Bildung und Teilhabe: Summe im
Berichts-/Planungszeitr.
60 35 s. Hinweis
Aufwendungen für Bildung und
Teilhabe 20.000 € 10.000 € 9.867 €
Produkt 351720 (WOGG und BKKG):
Anzahl der gewährten Hilfen zur
Bildung und Teilhabe: Summe im
Berichts-/Planungszeitr.
720 720 s. Hinweis
Aufwendungen für Bildung und
Teilhabe 185.000 € 180.000 € 160.698 €
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 524
Produktbeschreibung Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
312
312010
Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Grundsicherung nach SGB II
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
nachrichtlich: durchschnittliche Größe
der Bedarfsgemeinschaften mit KDU 222
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 32,35 40,54 39,06
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 525
Teilergebnishaushalt Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -12
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.952.950 -2.983.730 -2.741.605
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -10.528.785 -13.821.230 -13.421.487
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -951
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -13.481.747 -16.804.960 -16.164.043
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.115.869 2.888.060 2.471.868
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 555.492 597.720 517.036
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54.031 11.110 10.604
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen -70
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 37.951.000 37.951.000 38.368.667
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 6
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 41.676.392 41.447.820 41.368.181
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 28.194.646 24.642.860 25.204.138
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -13.481.747 -16.804.960 -16.164.043
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 41.676.392 41.447.820 41.368.181
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 28.194.646 24.642.860 25.204.138
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 480
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 480
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 28.194.646 24.642.860 25.204.618
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -614
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 96
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 96 -614
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 28.194.742 24.642.860 25.204.004
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 526
Teilfinanzhaushalt Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 225
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 225
04 Summe investive Einzahlungen 225
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 225
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 527
Produktbeschreibung Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
312
312020
Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Schuldnerberatung und Insolvenzberatung (zugelassene Stelle nach § 305 Ins0):
- Sozialberatung und Betreuung ver- und überschuldeter Personen/Familien
- Schwerpunkte des Beratungsangebotes liegen - neben finanziellen, rechtlichen und hauswirtschaftlichen Fragen - vornehmlich in der
psychosozialen Betreuung, in der persönlichen Beratung und in eventuell notwendigen pädagogisch-präventiven Hilfen
- Schuldenregulierung auch im Rahmen der Insolvenzordnung:
Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der
außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit
notwendig, bis zur Restschuldbefreiung;
Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des
Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht
- strukturelle und einzelfallübergreifende Arbeit, Multiplikatorenschulung, Prävention, Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, kollegiale
Fallberatung, strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen/Insitutionen
Ziele des Produktes
- Schuldnerberatung:
- dauerhafte Stabilisierung sowie Erreichen bzw. Erhalten der eigenständigen Handlungsfähigkeit
- wirtschaftliche Sanierung bzw. lebenspraktische und psychosoziale Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien
- Unabhängigkeit von SGB II und SGB XII
- einzelfallüberschreitende Prävention, Information und Aufklärung (z.B. durch Gewinnung von Multiplikatoren, Sensibilisierung
der Öffentlichkeit zum kritischen Umgang mit modernen Finanzdienstleistungen und den eigenen finanziellen Möglichkeiten)
- Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung:
- dauerhafte wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien mit Hilfe von Insolvenzverfahren
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Schuldnerberatungsfälle
Fallzahl insgesamt 2.049
darunter städtische Beschäftigte mit
Wohnsitz außerhalb Darmstadts 2
Fallzahl Haushalte pro 1.000 Haushalte 0,95
Anteil der beratenen Haushalte mit
Unterhaltsverpflichtungen über den
Haushalt hinaus
496
Anteil Personen in SGB II in % der
beratenen Personen
(Haushaltsmitglieder)
47,39 %
Anteil Personen in SGB XII in % der
beratenen Personen in DA insgesamt
(Haushaltsmitglieder)
4,32 %
Anteil Personen außerhalb v. SGB II u.
SGB XII in % der beratenen Personen
(Haushaltsmitglieder)
48,29 %
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 528
Produktbeschreibung Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
312
312020
Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
darunter Anzahl der
Intensivberatungen mit dem Ziel
Regulierung
283
in % aller Fälle 13,82
Anteil Fälle SGB II 127
Anteil Fälle in SGB XII 17
Anteil Fälle außerhalb von SGB II und
SGB XII 139
Anzahl Zugänge
Kriseninterventionsfall 551
Intensivberatung 47
darunter Abbrüche von
Regulierungsfällen in % 0
Anzahl Abgänge Regulierungsfälle 25
darunter Abbrüche von
Regulierungsfällen in % 1
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fallzahl Krisenintervention
Anzahl Beratungskontakte (> 10 Min.)
fallübergreifende Arbeit (intern &
extern) in % des
Gesamtpersonaleisatzes
5%
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anteil der Klienten, die innerhalb
von 2 Wochen einen Termin zur
Kurzberatung (Erstberatung)
erhalten 1.201
Anzahl der Fälle auf Warteliste nach
Wartezeit 226 (Stichtag)
bis 3 Monate 0
bis 6 Monate 0
bis 12 Monate 0
mehr als 12 Monate 226
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 17,29 17,53 0,18
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 529
Teilergebnishaushalt Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -13 -13
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -60.000 -60.000 -641
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -3.960 -3.960
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -63.973 -63.973 -641
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 277.052 283.389 287.786
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.136 8.083 7.699
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.721 48.334 65.044
14 66 Abschreibungen 74 294 293
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 25.000 24.919
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 369.983 365.019 360.829
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 306.009 301.046 360.188
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -63.973 -63.973 -641
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 369.983 365.019 360.829
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 306.009 301.046 360.188
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 306.009 301.046 360.188
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -674
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 111 93 103
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 111 93 -571
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 306.120 301.138 359.617
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 530
Teilfinanzhaushalt Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -778
07 Summe investive Auszahlungen -778
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -778
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 531
Investitionen
Produkt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
14050-1605 Erwerb AV
Wohnungssicherung, GWG 0 0 0 0 0 -778
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 532
Produktbeschreibung Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
312
312040
Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Leitung und Organisation von Arbeitsgruppen (AG Sucht- und Drogenhilfe, AG Sicherheit)
- Kommunaler Präventionsrat
- Projektförderung (Unterstützung exemplarischer Projekte wie beispielsweise Deeskalationstraining an Schulen)
- Geschäftsführung Förderverein (finanzielle Förderung von Angeboten der Sucht- und Drogenhilfe ohne öffentliche Förderung,
jährlicher Wettbewerb zum Thema Suchtprävention)
- Trägerkonferenzen
- Leistungsvereinbarung (Vereinbarungen mit den Trägern über die Qualität und Inhalte der Angebote)
- Fachveranstaltungen (z.B. "Darmstädter Gespräche" zum Thema Sucht, Fortbildung für Mitarbeiter der ARGE zum Thema Sucht)
- Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Referate, Veröffentlichungen, Interviews, etc.)
- Leistungsstatistik (Erhebung von Klientenzahlen in der Sucht- und Drogenhilfe)
- Leitung Fachstelle für Suchtprävention:
- Konzepte
- Dokumentation
- Evaluation
Ziele des Produktes
- Vermeidung von Suchtproblemen und erfolgreiche Hilfe bei Suchtproblemen
Bemerkung:
Zusätzlich sind Leistungen der niedrigschwelligen Sucht- und Drogenhilfe bei der Jugendhilfe "367000 - Sonstige Einrichtungen" zugeordnet.
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Koordination (keine Kennzahlen)
Institutionelle Förderung
Suchthilfezentrum: Fachambulanz
Klienten 700 700 798
Beratungen: Schwerpunkt legale
Suchtmittel 250 250 268 (Jahressumme)
Anteil weibliche Ratsuchende 82
Beratungen: Schwerpunkt Glückspiel 171 (Jahressumme)
Anteil weibliche Ratsuchende 14
Beratung: Schwerpunkt illegale Drogen 112 (Jahressumme)
Anteil weibliche Ratsuchende 40
Multiplikatorenschulung
Anzahl Veranstaltungen 40 40 39
Anzahl Teilnehmer/innen 450 450 467
Präventionsprojekte
Anzahl Veranstaltungen 35 35 36
Anzahl Teilnehmer/innen 1.500 1.500 1.768
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 533
Produktbeschreibung Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
312
312040
Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Öffentlichkeitsarbeit
Anzahl Veranstaltungen 45 45 42
Anzahl Teilnehmer/innen 2.200 2.200 2.450
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Gesamtkoordination Sucht- und
Drogenhilfe - Personaleinsatz in VZÄ 1,25 1,25 1,25
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 9,89 9,09 8,75
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 534
Teilergebnishaushalt Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -14 -14
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -22.000 -22.000 -22.024
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -4.050 -4.050
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -26.064 -26.064 -22.024
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 156.674 155.955 149.694
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.243 8.180 7.784
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73.154 61.603 73.218
14 66 Abschreibungen 280 703 770
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 25.310 25.228 20.248
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 35.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 263.661 286.668 251.721
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 237.597 260.604 229.697
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -26.064 -26.064 -22.024
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 263.661 286.668 251.721
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 237.597 260.604 229.697
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 237.597 260.604 229.697
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -674
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 113 94 104
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 113 94 -569
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 237.710 260.698 229.128
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 535
Teilfinanzhaushalt Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 536
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 313
Hilfen für Asylbewerber
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -7.780 -980 -1.839
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -1.644.000 -1.081.000 -470.619
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.651.781 -1.081.981 -472.459
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 22.317 17.792 18.920
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.705 4.481 4.805
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 164.483 326.180 3.314
14 66 Abschreibungen 1.691
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 154.000 109.997 50.176
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 1.500.000 854.000 418.633
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.847.506 1.312.450 497.538
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 195.725 230.469 25.079
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.651.781 -1.081.981 -472.459
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.847.506 1.312.450 497.538
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 195.725 230.469 25.079
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 195.725 230.469 25.079
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5 4 4
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 5 4 4
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 195.730 230.473 25.084
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 537
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 313
Hilfen für Asylbewerber
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 538
Produktbeschreibung Produkt 313100
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
313
313100
Soziale Leistungen
Hilfen für Asylbewerber
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit einem Aufenthaltstitel der in die
Zuständigkeit des Asylbewerberleistungsgesetz fällt (Landesaufnahmegesetz)
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen
- Versorgung (Geldleistung, Gutscheine)
- Betreuung
- vorübergehende Unterbringung
- Integration
- Gremienarbeit
- Bearbeitung von Widersprüchen/Eilanträgen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- Gewährung von Leistungen an Personen im Rahmen des Opferschutzes des Landes Hessen
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe
Bemerkung
Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II.
Ziele des Produktes
- wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerungen durch Unterhaltsheranziehung
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Leistungsbezieher nach AsylBeLg 785 590 197 Stichtag 31.12.
Zugänge 72
Abgänge 2
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Grundleistungen 131
Analogleistungen 66
Anzahl der gewährten Hilfen zur
Bildung und Teilhabe: Summe im
Berichts-/Planungszeitraum
60 35 n.v.
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung
und Teilhabe 20.000 € 10.000 € 9.867 €
Personaleinsatz in VZÄ 1 1 0,22
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Zahlfälle pro Stelle (VZÄ) 785 590 895
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 89,41 82,44 94,96
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 539
Teilergebnishaushalt Produkt 313100
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -7.780 -980 -1.839
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -1.644.000 -1.081.000 -470.619
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.651.781 -1.081.981 -472.459
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 22.317 17.792 18.920
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.705 4.481 4.805
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 164.483 326.180 3.314
14 66 Abschreibungen 1.691
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 154.000 109.997 50.176
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 1.500.000 854.000 418.633
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.847.506 1.312.450 497.538
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 195.725 230.469 25.079
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.651.781 -1.081.981 -472.459
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.847.506 1.312.450 497.538
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 195.725 230.469 25.079
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 195.725 230.469 25.079
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5 4 4
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 5 4 4
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 195.730 230.473 25.084
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 540
Teilfinanzhaushalt Produkt 313100
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 541
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315
Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -263.054 -263.054 -244.177
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -160
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -544.020 -642.020 -868.709
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -15.930 -15.930
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -12.667
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -823.004 -921.004 -1.125.713
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 527.041 520.688 560.590
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 43.915 32.392 31.154
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 333.526 286.210 284.395
14 66 Abschreibungen 554 259 813
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 931.006 897.952 892.600
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 1.020.840 1.118.840 1.027.493
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 27
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.856.882 2.856.341 2.797.071
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.033.878 1.935.337 1.671.359
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -823.004 -921.004 -1.125.713
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.856.882 2.856.341 2.797.071
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.033.878 1.935.337 1.671.359
27 59 Außerordentliche Erträge -7.255
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -7.255
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.033.878 1.935.337 1.664.103
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.676
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 447 373 735
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 447 373 -1.940
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.034.325 1.935.710 1.662.163
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 542
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 315
Soziale Einrichtungen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.322
07 Summe investive Auszahlungen -1.322
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.322
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 543
Investitionen
Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
10050-1000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention, GWG 0 0 0 0 0 -1.322
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 544
Produktbeschreibung Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
315
315110
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- soziale Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Personen
- andere soziale Einrichtungen (inklusive Förderung freier Träger)
- SuB - Servicestelle Soziales und Beratung
- Seniorentreffs
- Gemeinschaftshäuser
- Teestube
- Pflegestützpunkt
Ziele des Produktes
- Unterstützungsmanagement ermöglicht eine selbstbestimmte Lebensführung im Alter; durch qualifizierte Präventionsarbeit werden
stationäre
Heimunterbringungen vermieden bzw. erst später erforderlich
- die demographische Entwicklung erfordert kommunales Handeln in Bezug auf die immer größer werdende Bandbreite des "Alters"; die
Zielsetzung der Angebote dient insbesondere der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, der Befriedigung kultureller Bedürfnisse, der
Unterhaltung und der Bildung; alle Leistungen wirken der Isolation der betroffenen Altersgruppe entgegen
- die Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und
alten Menschen die Möglichkeit geben, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen
- durch die dezentral an vier Standorten angesiedelten Seniorentreffs wird älteren Menschen in Darmstadt bürgernah die Möglichkeit geboten,
am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben; wohnortnah wird im Rahmen der Prävention insbesondere bei Alleinstehenden die Gefahr
der Isolation gemildert
- das Ziel der Altenhilfeplanung ist, alle in Bezug auf die demographische Entwicklung erforderlichen Strukturen zu schaffen,
weiterzuentwickeln
und zu unterstützen; die zukünftigen Bedarfe sind zu ermitteln und durch Kooperation mit allen am Prozess Beteiligten ist auf die Erhaltung
oder Wiedergewinnung der größtmöglichen Selbstständigkeit in der Lebensführung der Betroffenen hinzuwirken
- durch die Einrichtung des Pflegestützpunktes als zentrale Anlaufstelle werden Betroffene und ihre Angehörigen in allen Bereichen der
Pflegebedürftigkeit unterstützt und beraten
- weiterhin hat der Pflegestützpunkt auf der strukturellen Ebene eine koordinierende und initiierende Funktion
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
SuB - Servicestelle Soziales und
Beratung
Anzahl der als Einzelfall unterstützten
Personen 185 230
Anzahl der Teilnehmer/innen an
Präventionsangeboten
Hinweis: teilnehmende Personen an
allen Veranstaltungen des
Seniorenprogrammes
inkl. Seniorentreffs
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 545
Produktbeschreibung Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
315
315110
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
SuB - Servicestelle Soziales und
Beratung
Altenhilfeplanung und Koordination
Personaleinsatz in VZÄ 1
fallbezogene Beratung und
Unterstützung 735 1.100 1.790
Anzahl Auskünfte, Kurzberatung (< 45
Min.) 500 850 1.410
Anzahl Beratungskontakte (< 45 Min.) 200 160 336
Pflegestützpunkt
Care-Management, Netzwerkarbeit,
Öffentlichkeitsarbeit 60 65 65
Personaleinsatz in VZÄ 1 1 1 +1 VZÄ finanziert d.
Krankenk.
fallbezogene Beratung und
Unterstützung 2.300 2.189
Anzahl Auskünfte, Kurzberatung (< 45
Min.) 1.900 1.779
Anzahl Beratungskontakte (> 45 Min.) 400 410
davon mit Hausbesuch 93
Seniorentreffs
Anzahl der Einrichtungen insgesamt 3 3 3
davon Treffs ohne spezifisches
Zielkonzept 3 3 3
Senior/innen (> 60 Jahre)
durchschnittlich pro Einrichtung
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
SuB - Servicestelle Soziales und
Beratung
Anzahl der Beratungskontakte (> 45
Min.) durchschnittlich VZÄ/Tag 2 2 2
Pflegestützpunkt
Wochenöffnungsstunden 26 26 26
Anteil der Klienten, die innerhalb von x
Wochen einen Termin zur Erstberatung
erhalten
85 % 70% 80 %
Anzahl der Beratungskontakte (> 45
Min.) durchschn. VZÄ (städt. Personal
+Personal d. Kasse)/Tag
1,7 2 1,5
Seniorentreffs
Anzahl der Einrichtungen mit
hauptamtlichem Fachpersonal 0 0 0
Einrichtungen mit Zielkonzept 0 0 0
Treffs ohne spzifisches Zielkonzept 3 3 3
Fachpersonal (VZÄ) in geförderten
Einrichtungen s. Hinweis s. Hinweis 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 546
Produktbeschreibung Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
315
315110
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen
Hinweis: 1 ehrenamtl. tätige
Sozialpädagogin sowie
Seniorenbegleiter; die Aufwands-
entschädigung erfolgt pro Einsatz, daher
keine Stundenzahl ermittelbar
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 28,81 32,24 40,25
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 547
Teilergebnishaushalt Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -263.054 -263.054 -244.177
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -160
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -544.020 -642.020 -868.709
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -15.930 -15.930
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -12.667
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -823.004 -921.004 -1.125.713
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 527.041 520.688 560.590
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 43.915 32.392 31.154
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 333.526 286.210 284.395
14 66 Abschreibungen 554 259 813
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 931.006 897.952 892.600
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 1.020.840 1.118.840 1.027.493
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 27
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.856.882 2.856.341 2.797.071
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.033.878 1.935.337 1.671.359
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -823.004 -921.004 -1.125.713
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.856.882 2.856.341 2.797.071
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.033.878 1.935.337 1.671.359
27 59 Außerordentliche Erträge -7.255
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -7.255
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.033.878 1.935.337 1.664.103
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.676
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 447 373 735
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 447 373 -1.940
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.034.325 1.935.710 1.662.163
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 548
Teilfinanzhaushalt Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.322
07 Summe investive Auszahlungen -1.322
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.322
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 549
Investitionen
Produkt 315110 - Soziale Einrichtungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
10050-1000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention, GWG 0 0 0 0 0 -1.322
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 550
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 321
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.716
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.326
14 66 Abschreibungen 156 156
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 156 3.199
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 156 3.198
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 156 3.199
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 156 3.198
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 156 3.198
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 156 3.198
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 551
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 321
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 552
Produktbeschreibung Produkt 321000
Kriegsopferfürsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
321
321000
Soziale Leistungen
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Kriegsopferfürsorge
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Kriegsopferfürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen
- die individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuerinnen oder Betreuer und Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen
analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung, Finanzierung, der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung,
sowie der Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung, Leistungserbringern
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
Ziele des Produktes
- Aufgabe der Kriegsopferfürsorge ist es, sich dem berechtigten Personenkreis und seiner Familie in allen Lebenslagen anzunehmen, um die
Folgen der Schädigung oder den Verlust des Ehegatten, Elternteils, Kindes oder Enkelkindes angemessen auszugleichen oder zu mildern
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung
Bemerkung:
Die in diesem Produkt dargestellten Aufwendungen entfallen zukünftig.
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 553
Teilergebnishaushalt Produkt 321000
Kriegsopferfürsorge
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.716
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.326
14 66 Abschreibungen 156 156
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 156 3.199
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 156 3.198
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 156 3.199
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 156 3.198
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 156 3.198
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 156 3.198
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 554
Teilfinanzhaushalt Produkt 321000
Kriegsopferfürsorge
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 555
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.620.120 -1.380.000 -1.189.559
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -610.000 -360.500 -552.884
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -6.990 9
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.230.120 -1.747.490 -1.742.434
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 398.349 202.232 207.310
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 160.475 96.539 98.122
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 138.958 12.196 9.944
14 66 Abschreibungen 1.403 48.790
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 240.411 240.148 122.135
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 2.163.018 2.820.925 1.744.375
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.101.211 3.373.443 2.230.677
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 871.091 1.625.953 488.244
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.230.120 -1.747.490 -1.742.434
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.101.211 3.373.443 2.230.677
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 871.091 1.625.953 488.244
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 65
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 65
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 871.091 1.625.953 488.308
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -28.393 -351 -569
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 170 4 7
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -28.223 -346 -561
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 842.868 1.625.606 487.747
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 556
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 557
Produktbeschreibung Produkt 341010
Unterhaltsvorschuss
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
341
341010
Soziale Leistungen
Unterhaltsvorschussleistungen
Unterhaltsvorschuss
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen
- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen
- Entgegennahme von Anträgen
- Prüfung der örtlichen Zuständigkeit
- Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung
- Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung
- Entscheidung über Niederschlagung/Erlass von Forderungen
- Rückforderung von Unrecht geleistetem Unterhaltsvorschuss
Ziele des Produktes
- Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Empfänger von UVG Leistungen:
Summe im Berichts- oder
Planungszeitraum
1.550 1.500 1.481
- Zugänge 375
- Abgänge 298
Anteil weibliche Empfänger in % zu
allen Leistungsempfängern UVG 46,7%
Anteil nichtdeutsche Empfänger in %
zu allen Leistungsempfängern UVG 10,5%
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fallzahl (Auszahlfälle +
Einziehungsfälle) pro Stelle (VZÄ) 425,17
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 71,91 51,80 78,11
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 558
Teilergebnishaushalt Produkt 341010
Unterhaltsvorschuss
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.620.120 -1.380.000 -1.189.559
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -610.000 -360.500 -552.884
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -6.990 9
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.230.120 -1.747.490 -1.742.434
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 398.349 202.232 207.310
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 160.475 96.539 98.122
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 138.958 12.196 9.944
14 66 Abschreibungen 1.403 48.790
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 240.411 240.148 122.135
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 2.163.018 2.820.925 1.744.375
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.101.211 3.373.443 2.230.677
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 871.091 1.625.953 488.244
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.230.120 -1.747.490 -1.742.434
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.101.211 3.373.443 2.230.677
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 871.091 1.625.953 488.244
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 65
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 65
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 871.091 1.625.953 488.308
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -28.393 -351 -569
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 170 4 7
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -28.223 -346 -561
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 842.868 1.625.606 487.747
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 559
Teilfinanzhaushalt Produkt 341010
Unterhaltsvorschuss
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 560
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 343
Betreuungsleistungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -14 -14
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -23
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -3.960 -3.960
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.974 -3.974 -23
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 323.833 207.785 198.490
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 31.020 31.155 33.411
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56.861 45.310 63.799
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen -83
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 411.714 284.168 295.707
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 407.740 280.194 295.684
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.974 -3.974 -23
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 411.714 284.168 295.707
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 407.740 280.194 295.684
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 407.740 280.194 295.684
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -674
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 113 94 105
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 113 94 -569
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 407.853 280.288 295.114
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 561
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 343
Betreuungsleistungen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 562
Produktbeschreibung Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
343
343010
Soziale Leistungen
Betreuungsleistungen
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Berufsbetreuern/innen, ehrenamtlichen Betreuern/innen und Bevollmächtigten, sowie
von gemeinnützigen und freien Organisationen
- Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
- Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben
- Führen von vormundschaftlich angeordneten Betreuungen
- Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen
- individuelle Beratung und Unterstützung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuer
- Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden, insbesondere der Betreuungsvereine
- Durchführung von Beglaubigungen
- Fort- und Weiterbildung von Betreuern
- Sachverhaltsermittlungen, zugehende Beratung, Betreuervorschläge für das Vormundschaftsgericht, einschließlich der verwaltungs-
und kostenrechtlichen Bearbeitung
Ziele des Produktes
- alle Maßnahmen der Betreuungsbehörde dienen dazu, die Interessen des Betroffenen zu wahren
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Betreuungen insgesamt 2.400 2.400 2.174
- davon ehrenamtlich 1.300 1.300 1.213
- davon Betreuungsvereine 80 80 73
- davon Berufsbetreuer 1.050 1.050 1.012
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Sozialberichte und sonstige
Stellungnahmen 1.550 1.550 1.453
Betreuungsvorschläge 500 500 499
Beratung für Vollmachten 45 45 37
Beglaubigungen 5 5 2
Unterbringungen/Vorführungen unter
Beteiligung der Betreuungsstelle 15 15 16
Wahrnehmung von
Querschnittsaufgaben
- Zahl der Vorträge zu Betreuungsrecht
und Vorsorge 2
- Gewinnung von Betreuern/innen 12
- Fortbildungen für Betreuer/innen 0
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Bearbeitungszeit
Zeitraum in dem die Sozialberichte für
das Betreuungsgericht erstellt werden
können
5 Monate
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 563
Produktbeschreibung Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
343
343010
Soziale Leistungen
Betreuungsleistungen
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,97 1,40 0,01
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 564
Teilergebnishaushalt Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -14 -14
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -23
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -3.960 -3.960
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.974 -3.974 -23
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 323.833 207.785 198.490
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 31.020 31.155 33.411
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56.861 45.310 63.799
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen -83
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 411.714 284.168 295.707
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 407.740 280.194 295.684
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.974 -3.974 -23
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 411.714 284.168 295.707
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 407.740 280.194 295.684
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 407.740 280.194 295.684
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -674
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 113 94 105
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 113 94 -569
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 407.853 280.288 295.114
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 565
Teilfinanzhaushalt Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 566
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -12 -12 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -60 12.591
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -3.510 -3.510 -78
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -2.300
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.582 -5.822 12.512
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 723.343 828.439 768.673
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 51.271 51.939 58.023
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 172.759 172.991 160.912
14 66 Abschreibungen 1.710 1.393 1.077
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 15 -72
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 7.542 179.689
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 956.640 1.054.690 1.168.375
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 953.059 1.048.868 1.180.887
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.582 -5.822 12.512
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 956.640 1.054.690 1.168.375
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 953.059 1.048.868 1.180.887
27 59 Außerordentliche Erträge -3.302
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -3.302
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 953.059 1.048.868 1.177.585
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.052 -99
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.110 1.114 1.032
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 59 1.114 933
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 953.118 1.049.982 1.178.518
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 567
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 351
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.500 -1.500 -1.426
07 Summe investive Auszahlungen -1.500 -1.500 -1.426
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.500 -1.500 -1.426
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 568
Investitionen
Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08032-1801 Erwerb AV Abt. 8
Versicherungsamt, GWG 0 0 0 0 0 -270
08064-0001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen -3.000 -3.000 0 0 0 0
08064-1001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen (Wohngeld),
GWG
-11.850 -5.850 -1.500 0 -1.500 -1.156
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 569
Produktbeschreibung Produkt 351010
Lastenausgleich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
351
351010
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Lastenausgleich
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Lastenausgleich Darmstadt
- Rückforderungsbescheid
- Stundungsbescheid
- Archivierung
- Übertragung und Belassung Aufbaudarlehen
- Lastenausgleich Bergstraße
- Rückforderungsbescheid
- Stundungsbescheid
- Archivierung
- Übertragung und Belassung Aufbaudarlehen
- Lastenausgleich Odenwaldkreis
- Rückforderungsbescheid
- Stundungsbescheid
- Archivierung
- Übertragung und Belassung Aufbaudarlehen
Ziele des Produktes
- Lastenausgleich Darmstadt sowie Bergstraße und Odenwaldkreis
- Rückforderung der für einen Vermögensverlust gewährten Hauptentschädigung nach Bekanntwerden eines Schadensausgleichs
- Stundung von Rückforderungsansprüchen bei Zahlungsschwierigkeiten des Schuldners
- Abgabe abgeschlossener und aufbereiteter Feststellungsvorgänge an das Bundesarchiv Bayreuth zwecks historischer Aufarbeitung des
Lastenausgleichs
- Prüfung der Übertragung oder Belassung bzw. Kündigung eines Aufbaudarlehens bei Objekt- oder Schuldnerwechsel
Bemerkung:
Die in diesem Produkt dargestellten Aufwendungen entfallen zukünftig.
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 570
Teilergebnishaushalt Produkt 351010
Lastenausgleich
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 12.651
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 12.651
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 64
14 66 Abschreibungen 69 71
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 69 135
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 69 12.786
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 12.651
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 69 135
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 69 12.786
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 69 12.786
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 69 12.786
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 571
Teilfinanzhaushalt Produkt 351010
Lastenausgleich
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 572
Produktbeschreibung Produkt 351530
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
351
351530
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Prouktverantwortung
Jugendamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Personen und
ihrer Angehörigen
- Beratung über Ansprüche und Gewährung von Leistungen nach dem USG für Wehrpflichtige und Zivildienstleistende
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Leistungsvoraussetzungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften für die
Leistungsarten: Allgemeine Leistungen (für Familienangehörige im engeren Sinne)
- Einzelleistungen (für sonstige Familienangehörige), Sonderleistungen (z.B. Übernahme von Versicherungsbeiträgen), Mietbeihilfe,
Wirtschaftsbeihilfe (für Selbständige), Verdienstausfallentschädigung (bei Wehrübungen)
- Berechnung, Bescheiderteilung und Zahlbarmachung (über Bundeskasse Trier)
- Rückforderung überzahlter Leistungen
- Entscheidung über Stundung, Niederschlagung, Erlass
- Bearbeitung von Widersprüchen und vorbereitende Bearbeitung von Klagen
Ziele des Produktes
- Sicherung des Lebensunterhalts der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Personen und ihrer Angehörigen
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Antragsteller (Wehr- und
Zivildienstleistende)
- Anzahl Anträge 22 22 22
davon positiv entschieden
Antragsteller (Wehrübende)
- Anzahl Anträge
davon positiv entschieden
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Anträge pro Stelle (VZÄ)
Anteil der vollständigen Anträge, die
innerhalb von 5 Arbeitstagen
abschließend (Bescheid) bearbeitet sind
Zahl der abgeschlossenen Klagen
gegen Bescheide
- davon gegen den Träger entschieden
- in % der Bescheide
Zahl der laufenden Klagen
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,18 10,37 0,19
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 573
Teilergebnishaushalt Produkt 351530
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -60 -39
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen -2.300
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -60 -2.300 -40
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 14.216 11.265 12.664
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.619 6.395 7.161
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.203 4.521 1.459
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 15
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 7.542
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 33.595 22.181 21.285
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 33.535 19.881 21.246
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -60 -2.300 -40
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 33.595 22.181 21.285
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 33.535 19.881 21.246
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 33.535 19.881 21.246
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.052 -99
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11 6 4
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.041 6 -95
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 32.494 19.887 21.151
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 574
Teilfinanzhaushalt Produkt 351530
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 575
Produktbeschreibung Produkt 351720
Soziale Vergünstigungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
351
351720
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Soziale Vergünstigungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Soziales und Prävention
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen,
kieferorthopädischen Leistungen,
Fahrkarten
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe
- Teilhabecard (zukünftig)
- Bearbeitung von Anträgen
- Bedarfsfeststellung
- Abwicklung von Zahlungen
Bemerkung
Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II.
Ziele des Produktes
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Personen, die soziale
Vergünstigungen enthalten
kieferorthopädische Leistungen 65 55
Fahrkarten 6.800 1.375
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der bearbeiteten Anträge
kieferorthopädische Leistungen
Fahrkarten
Anzahl der gewährten Hilfen zur
Bildung und Teilhabe nach WOGG und
BKKG
720 700 n.v. inkl. Schulbedarf
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung
und Teilhabe 185.000 € 180.000 € 160.698 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 1,62 1,58 0,03
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 576
Teilergebnishaushalt Produkt 351720
Soziale Vergünstigungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -12 -12
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -21
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -3.510 -3.510 -78
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.522 -3.522 -99
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 146.718 163.166 141.626
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 27.276 25.933 27.655
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.666 33.655 40.361
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen -72
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 179.689
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 217.659 222.682 389.331
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 214.137 219.161 389.232
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.522 -3.522 -99
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 217.659 222.682 389.331
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 214.137 219.161 389.232
27 59 Außerordentliche Erträge -3.302
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -3.302
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 214.137 219.161 385.930
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 98 81 91
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 98 81 91
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 214.235 219.242 386.020
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 577
Teilfinanzhaushalt Produkt 351720
Soziale Vergünstigungen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
07 Summe investive Auszahlungen
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 578
Produktbeschreibung Produkt 351910
Wohngeld
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
351
351910
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Wohngeld
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Amt für Wohnungswesen
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bearbeiten von Anträgen auf Miet- oder Lastenzuschuss
Ziele des Produktes
- Minderung der Mietbelastung einkommensschwacher Haushalte
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Wohngeldbewilligungen 2.660 1.900 2.094
Empfängerhaushalte durchschnittlich
monatlich 1.400 1.000 1.036
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Wohngeldberechnungen 4.200 3.000 3.293
- darunter Erstanträge 588 420 498
Anzahl Leistungen zur Bildung und
Teilhabe nach WOGG: Summe im
Berichts-/Planungszeitraum
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fallzahl Wohngeldberechnungen pro
Stelle (VZÄ)
Anteil der vollständigen Erstanträge,
die abeschließend bearbeitet sind
(Bescheid)
- innerhalb von < 1 Monat 750 600 883
- innerhalb von 1 -2 Monaten 990 650 532
- innerhalb von > 3 Monaten 920 650 679
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 579
Teilergebnishaushalt Produkt 351910
Wohngeld
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 559.190 549.000 472.978
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 16.835 17.195 20.450
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 116.839 116.300 104.079
14 66 Abschreibungen 1.428 1.265 723
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 694.292 683.760 598.230
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 694.292 683.760 598.230
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 694.292 683.760 598.230
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 694.292 683.760 598.230
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 694.292 683.760 598.230
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.000 1.000 928
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.000 1.000 928
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 695.292 684.760 599.158
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 580
Teilfinanzhaushalt Produkt 351910
Wohngeld
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.500 -1.500 -1.156
07 Summe investive Auszahlungen -1.500 -1.500 -1.156
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.500 -1.500 -1.156
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 581
Investitionen
Produkt 351910 - Wohngeld
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08064-0001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen -3.000 -3.000 0 0 0 0
08064-1001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen (Wohngeld),
GWG
-11.850 -5.850 -1.500 0 -1.500 -1.156
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 582
Produktbeschreibung Produkt 351950
Sozialversicherung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
351
351950
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sozialversicherung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung
Bürger- und Ordnungsamt
Produktart
externes Produkt
Rechtsgrundlage
pflichtig / freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Auskunftserteilung in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Entgegennahme und Aufnahme von Leistungsanträgen, speziell Rentenversicherung
- Mitwirkung an Verwaltungsverfahren von Amtshilfeersuchen der Renten- und Unfallversicherungsträger
Ziele des Produktes
- insgesamte Erfüllung der Aufgaben gemäß § 93 Abs. 1 und 2 Sozialgesetzbuch IV gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, Institutionen und
Sozialversicherungsträgern
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der unterstützten Personen 1.850 2.150 4.405
Leistungen, Maßnahmen,
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Beratungen 400 400 1.340
Auf- und Entgegennahme von
Anträgen, Rechtsbehelfen u.ä. 450 450 516
Unterstützung
Sozialversicherungsträger 450 500 519
Beglaubigungen 550 570 867
Ausstellung von
Lebensbescheinigungen 0 230 1.163 ab 2015 durch
Einw.meldewesen
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead 1,73 2,73 2,79
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead 1,0 2,62 2,62
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Öffnungsstunden pro Woche 28 28 28
Vorgänge je VZÄ 1.850 820,61 1.681,30
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 583
Teilergebnishaushalt Produkt 351950
Sozialversicherung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.219 105.009 141.404
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 542 2.415 2.756
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.052 18.514 14.949
14 66 Abschreibungen 282 59 283
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 11.095 125.997 159.393
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 11.095 125.997 159.393
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (21 und 22)
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 11.095 125.997 159.393
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 11.095 125.997 159.393
27 59 Außerordentliche Erträge
28 79 Außerordentliche Aufwendungen
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 11.095 125.997 159.393
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2 27 9
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2 27 9
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 11.097 126.024 159.402
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 584
Teilfinanzhaushalt Produkt 351950
Sozialversicherung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -270
07 Summe investive Auszahlungen -270
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -270
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 585
Investitionen
Produkt 351950 - Sozialversicherung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08032-1801 Erwerb AV Abt. 8
Versicherungsamt, GWG 0 0 0 0 0 -270
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 586
anlage 24
6771 Zeichen
Übersicht über die Jahresabschlüsse
2014 der Unternehmen, an denen die
Wissenschaftsstadt Darmstadt
mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
Stand nach Magistratsberatung
Stand nach Magistratsberatung
Beteiligungen der HEAG Holding AG Grundstücksent- Wissenschafts-
Wissenschaftsstadt Darmstadt Beteiligungsmanagement wicklungs- und Ver- und Kongresszentrum
der Wissenschaftsstadt wertungs-GmbH Darmstadt
Darmstadt (HEAG) GmbH & Co KG
%% %
in T€ 94,99 52,00 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
I.Bilan z
Aktiva:
Ausstehende Einlagen auf
das gezeichnete Kapital 00 0
Anlagevermögen
Immaterielle
Vermögensgegenstände 17 0 107
Sachanlagen 10.198 0 65.265
Finanzanlagen 614.397 0 25
Umlaufvermögen
Unfertige Leistungen 00 0
Vorräte 00 2 1
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenständ
e 56.629 21 717
Wertpapiere 00 0
Flüssige Mitte 30.608 1.139 305
Rechnungsabgrenzungsposten 1.034 0 76
4.086 0 0
716.969 1.160 66.516
Passiva:
Eigenkapital
-Grund-(Stamm)kapita
l 48.533 30 0
- Kommanditkapita 0 0 33.000
-Rücklagen
Kapitalrücklage 329.445 0 22.176
Gewinnrücklagen 20.442 0 0
-Bilanzgewinn / Bilanzverlust 2.394 959 -27.024
Sonderposten
mit Rücklagenantei 0 0 0
Rückstellungen 14.094 163 221
Erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen 00 0
Verbindlichkeiten 301.892 8 38.114
Bankverbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus LuL
Verbindlichkeiten gegen
verbundene Unternehmen 0
Verbindlichkeiten ggü.
Gesellschaftern 00
sonstige Verbindlichkeiten
Rechnungsabgrenzungsposten 169 0 29
716.969 1.160 66.516
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2014 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
Aktiver Unterschiedsbetrag aus
Vermögensverrechnung
(in zusammengefasster Form)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2014 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
Beteiligungen der Wissenschaftsstadt WDB Wissenschafts- Klinikum Darm-
Wissenschaftsstadt Darmstadt Darmstadt stadt Darmstadt stadt GmbH
Marketing GmbH Beteiligungs-
* GmbH & Co. K G
%% %
in T€ 100,00 100 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
I.Bilanz
Aktiva:
Ausstehende Einlagen auf
das gezeichnete Kapital 00 0
Anlagevermögen
Immaterielle
Vermögensgegenstände 13 0 2.821
Sachanlagen 17 0 146.554
Finanzanlagen 1 1.438 464
Umlaufvermögen
Vorräte 29 0 6.385
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände 68 21 102.694
Wertpapiere 00 0
Flüssige Mitte 288 55 18.019
Rechnungsabgrenzungsposten 11 0 637
Nicht durch Eigenkapital ge
-
deckter Fehlbetrag
427 1.514 277.574
Passiva:
Eigenkapita
l
- Grund-(Stamm)kapital 100 8.000
- Komplementärkapita 50
- Rücklagen
Kapitalrücklage 8.754 71.031
Gewinnrücklagen -8.550 1.438 0
-Bilanzgewinn / Bilanzverlust -223 -37 -40.678
Sonderposten 0 0 73.918
mit Rücklagenantei
Rückstellungen 142 2 25.538
Verbindlichkeiten aus Lu
L 0 139.715
Verbindlichkeiten gegen
verbundene Unternehmen 0
Verbindlichkeiten ggü.
Gesellschaftern 00
sonstige Verbindlichkeiten 254 11
Ausgleichsposten aus
Darlehensförderung 0
Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 50
427 1.514 277.574
Stand nach Magistratsberatung
Seite 2
Beteiligungen der HEAG Holding AG Grundstücksent- Wissenschafts-
Wissenschaftsstadt Darmstadt Beteiligungsmanagement wicklungs- und Ver- und Kongresszentrum
der Wissenschaftsstadt wertungs-GmbH Darmstadt
Darmstadt (HEAG) (vorl.) GmbH & Co KG
%% %
in T€ 94,99 52,00 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
II. Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzerlöse 3.871 0 4.160
Bestandsveränderungen 0 0 0
andere aktivierte
Eigenleistungen 000
sonstige betriebliche Erträge 1.132 13 264
Betriebsleistung 5.003 13 4.424
Materialaufwand 764 35 536
Personalaufwand 3.134 0 1.942
Abschreibungen 525 0 4.037
sonst. betriebl. Aufwendungen 1.544 29 2.484
Betriebsaufwand 5.967 64 8.999
Betriebsergebnis -964 -51 -4.575
Erträge aus Beteiligungen 23.915 6 0
Erträge aus Gewinnabführung 000
Erträge aus anderen
Finanzanlagen 238 0 0
sonstige Zinsen und
ähnliche Erträg
e 591 2 2
Abschreibungen auf
Finanzanlagen 800
Zinsen und ähnliche
Aufwendunge
n 10.469 0 1.655
Aufwendungen aus
Verlustübernahme 12.796 0 0
Finanzergebnis 1.471 2 -1.653
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit 507 -49 -6.228
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Steuern vom Einkommen
und Ertrag 64 0 0
sonstige Steuern -58 6 54
Ergebnisübernahme 000
Ergebnisabführung 000
Jahresergebnis 513 -55 -6.282
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2014 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
Stand nach Magistratsberatung
Seite 3
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2014 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
Beteiligungen der Wissenschaftsstadt WDB Wissenschafts- Klinikum Darm-
Wissenschaftsstadt Darmstadt Darmstadt stadt Darmstadt stadt GmbH
Marketing GmbH Beteiligungs-
* GmbH & Co. K G
%% %
in T€ 100,00 100,00 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
II. Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzerlöse 612 0 162.473
Bestandsveränderungen 8 0 34
andere aktivierte 0
Eigenleistungen 00
sonstige betriebliche Erträge 26 0 38.465
Betriebsleistung 646 0 200.972
Materialaufwand 334 6 56.862
Personalaufwand 353 0 114.119
Abschreibungen 11 0 10.608
sonst. betriebl. Aufwendungen 172 10 26.256
Betriebsaufwand 870 16 207.845
Betriebsergebnis -224 -16 -6.873
Erträge aus Beteiligungen 02 1
Erträge aus Gewinnabführung 00
Erträge aus anderen
Finanzanlagen 00
sonstige Zinsen und
ähnliche Erträg
e 10 2 2
Abschreibungen auf
Finanzanlagen 00
Zinsen und ähnliche
Aufwendunge
n 0 0 944
Aufwendungen aus
Verlustübernahme 00
Finanzergebnis 1 21 -922
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit -223 5 -7.795
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Steuern vom Einkommen 0
und Ertrag 0
sonstige Steuern 0 0 116
Ergebnisübernahme 00
Ergebnisabführung 00
Jahresergebnis -223 5 -7.679
Stand nach Magistratsberatung
Seite 4
2015/0355
96 Zeichen
Vorlage-Nr. 2015/0355 Haushaltsplan 2016 - Produkthaushalt - inklusive Entwurf Produktbuch
anlage 12
118261 Zeichen
Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -153.620 -153.612 -143.036 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.820.000 -1.820.000 -1.491.384 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.580 -3.580 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -58.500 -58.500 -62.050 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -134.800 -134.800 -134.700 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -2.762.358 -2.613.286 -2.599.481 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -125.000 -125.200 -87.901 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.057.858 -4.908.978 -4.518.552 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 3.537.370 3.803.810 3.806.827 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 55.600 97.000 107.903 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.627.707 13.830.287 13.021.760 14 66 Abschreibungen 8.455.230 8.078.096 8.235.393 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 25.496.000 22.770.000 19.060.395 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.750 1.750 758 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 52.173.656 48.580.943 44.233.036 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 47.115.798 43.671.965 39.714.485 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 262.700 262.700 145.288 23 Finanzergebnis (21 und 22) 262.700 262.700 145.288 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.057.858 -4.908.978 -4.518.552 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 52.436.356 48.843.643 44.378.325 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 47.378.498 43.934.665 39.859.773 27 59 Außerordentliche Erträge -9.849 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 481.933 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 472.084 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 47.378.498 43.934.665 40.331.857 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 34.862 35.358 34.754 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34.862 35.358 34.754 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 47.413.361 43.970.022 40.366.611 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 816 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 9.575.960 1.945.760 417.669 02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 209 04 Summe investive Einzahlungen 9.575.960 1.945.760 417.878 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -24.440.000 -11.535.300 -6.199.184 07 Summe investive Auszahlungen -24.440.000 -11.535.300 -6.199.184 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -14.864.040 -9.589.540 -5.781.306 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 817 Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08066-0010 Erwerb AV Straßenbeleuchtung -13.100.000 -6.975.000 -1.225.000 0 -3.000.000 0 08066-0020 Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt -28.000 -28.000 0 0 0 -1.428 08066-0300 Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken -168.000 -108.000 -12.000 0 -12.000 -2.199 08066-0802 Erwerb AV Parkscheinautomaten -765.000 -585.000 -60.000 0 -60.000 -119.709 08066-1020 Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, GWG -35.000 -10.000 -5.000 0 -5.000 0 08066-1300 Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken, GWG -38.500 -13.500 -5.000 0 -5.000 -7.551 08066-2300 Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze u. Br.,Lizenzen 0 0 0 0 0 -21.182 08066-6001 Einrichtung eines Parkleitsystems -212.000 -212.000 0 0 0 0 08066-6006 Straßenbaumaßn. i. Zusammenhang mit Offenlegung Da -895.000 -895.000 0 0 0 -8.197 08066-6008 Umbau Einmündung Alexanderstr./Am Schlossgraben -425.000 -425.000 0 0 0 -685 08066-6017 Neugestaltung des Kantplatzes / Hochschulstraße -315.000 -315.000 0 0 0 -271.697 08066-6018 Tunnel Wilhelminenstraße - elektr. Betriebsräume -1.067.000 -1.067.000 0 0 0 -4.468 08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. (B426), Karlsr. Str./Stadtgr. -1.650.000 -560.000 0 -90.000 0 0 08066-6024 Neuordnung Hauptbahnhof -16.000 0 -16.000 0 0 0 08066-6032 Landgraf-Georg-Str. von Beckstr. bis Ostbahnhof -1.835.000 -500.000 -50.000 -1.250.000 0 -13.723 08066-6043 B 42-Nordumgehung - Gräfenh.Str. b. Marburger Str. -7.989.000 -7.989.000 0 0 0 -2.917 08066-6045 Ausbau Poststraße und nördl. Goebelstraße -2.823.120 -2.823.120 0 0 0 0 08066-6050 Straßenbaumaßn. f. behindertengerechte Nutzung -1.882.000 -1.382.000 -150.000 -150.000 -100.000 -88.794 08066-6051 Nord-Ost-Umgehung B 42 bis Einmünd. Marburger Str. -2.708.000 -2.708.000 0 0 0 -8.061 08066-6056 Sanierung Kleinschmidt-Steg -945.000 -465.000 0 0 0 0 08066-6057 Traglasterhöhung Fiedlerweg -300.000 -300.000 0 0 0 0 08066-6058 Städt. Anteil San. Parkhaus Wilhelminen-Passage -150.000 -150.000 0 0 0 0 08066-6070 Radweg Heidelb. Land-/Seeheimer Str. bis OD- Grenze -345.000 -345.000 0 0 0 -158.930 08066-6090 Errichtung von Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet -700.000 -380.000 -100.000 -100.000 -100.000 -2.383 08066-6091 Ausbau von Radwegen -2.964.300 -1.714.300 -250.000 -250.000 -297.300 -211.627 08066-6094 Ausbau von Gehwegen -485.000 -425.000 0 0 -30.000 -60.891 08066-6099 Ausbau der Hauptrouten Fußwege -850.000 -250.000 -150.000 -150.000 -100.000 0 08066-6107 Baugebiet N 8 -230.000 0 0 0 0 0 08066-6115 Plätze am Schloss -3.703.000 -1.843.000 0 -50.000 0 -10.502 08066-6116 Grundh. Ern. Stirnwegbrücke und Brücke Hilpertstr. -12.744.420 -1.544.420 -1.500.000 -9.250.000 -200.000 -305.394 08066-6149 Bismarckstraße v. Goebelstr. bis Dolivostr. (West) -4.650.000 -3.650.000 -750.000 -250.000 -500.000 -506.889 08066-6166 Ausbau Akazienweg -350.000 -50.000 -200.000 -100.000 0 0 08066-6171 Ausbau Gehaborner Weg -325.000 0 -125.000 -200.000 0 0 08066-6180 Prälat-Diehl-Straße -310.000 0 -30.000 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 818 Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08066-6181 Baugebiet O 17 Am Judenteich -8.292.000 -4.592.000 -600.000 -400.000 -356.000 -40.176 08066-6185 Ausbau Schaffnitstraße -250.000 0 -30.000 0 0 0 08066-6196 Hauptverkehrsstr. Gewerbegebiet Südwest -6.470.000 -520.000 -100.000 -100.000 0 -75.850 08066-6197 Fuß- und Radwegebrücke über die Rheinstraße -2.965.000 -2.250.000 -265.000 -450.000 0 -14.300 08066-6204 Roquetteweg -620.000 0 0 0 0 0 08066-6226 Ausbau Klapp. Str. (Landskronstr. bis Martinspfad) -5.900.000 0 0 0 0 0 08066-6235 Ausbau von Wegen und Straßen in der Siedlung Tann -370.000 -30.000 0 -20.000 -30.000 0 08066-6236 Ausbau Straßen, Grünanlagen BG Helfmannstraße -325.000 -200.000 -125.000 0 0 -4.031 08066-6270 Zugangsbereich Mathildenhöhe, Ollenhauerpromenade -1.045.000 -645.000 -50.000 -350.000 0 0 08066-6316 Tunnel Wilhelminenstraße, Sanierung -500.000 0 -300.000 -200.000 0 0 08066-6321 Ausbau der Maulbeerallee -450.000 0 0 0 0 0 08066-6324 Ausbau Steinstraße -410.000 0 0 0 0 0 08066-6327 Weiterstädter Straße -1.601.000 -1.431.000 0 -170.000 0 0 08066-6331 Baugebiet A 24 - Ötterstädter Weg -8.735.000 -8.735.000 0 0 0 -3.723 08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. -39.325.000 -39.175.000 -150.000 0 0 -142.939 08066-6410 Baugebiet K6/K8 - Kranichstein-West -6.301.000 -5.711.000 0 -590.000 0 -302.103 08066-6500 Umgestaltung Kreuz. Reuterallee/HD-Landstraße -650.000 -650.000 0 0 0 -34.914 08066-6501 Haltestellenausbau für Niederflurfahrzeuge -1.893.000 -993.000 -200.000 -200.000 -150.000 -266.752 08066-6520 Ausbau Rübezahlweg -40.000 -40.000 0 0 0 0 08066-6528 Ausbau Am Steg und Modaustraße -510.000 0 -30.000 -480.000 0 0 08066-6544 Baugebiet E 44 - Wolfhartweg -4.263.000 -3.436.000 -727.000 -100.000 -320.000 -17.623 08066-6545 Ausbau der Frankensteiner Straße -2.610.000 0 0 -50.000 0 0 08066-6550 Busbeschleunigung B 426 / B 449 -1.060.000 -60.000 0 0 0 0 08066-6557 Wege im Baugebiet E 39 (Graz-/Isselstraße) -90.000 -65.000 -25.000 0 0 0 08066-6600 Stadtteilbahnhöfe -320.000 -170.000 -50.000 0 0 0 08066-6604 Ausbau von Straßen im Baugebiet WX 8 -1.808.000 -908.000 -800.000 -100.000 0 -121.263 08066-6700 Grundh. Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Kanalbaumaßn. -2.600.000 -1.550.000 -250.000 -200.000 -300.000 -16.151 08066-6892 Straßenbahn nach Kranichstein 0 0 0 0 0 -920 08066-6900 Haltestelle Marktplatz -1.069.460 -1.069.460 0 0 0 0 08066-6901 Bismarckstr Ost u Umgest Willy-Brandt-/Math.platz -13.656.000 -1.256.000 -200.000 -50.000 0 -120.757 08066-6999 Straßenbausanierungsprogramm -15.392.100 -15.392.100 0 0 -3.500.000 -1.090.361 08066-7100 Erwerb Fahrzeuge Gemeindestraßen -125.000 -125.000 0 0 0 0 09066-4001 Neugestaltung der Erich-Ollenhauer-Promenade -241.120 -241.120 0 0 0 -241.118 09066-6005 Verkehrsmanagement- Maßnahmen inkl. netzadap. LSA -150.000 -150.000 0 0 0 0 09066-6012 B3 - Westumgehung (städtischer Anteil) -421.000 -421.000 0 0 0 -236.435 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 819 Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 09066-6026 Rüdesheimer Straße zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. -2.435.000 -900.000 -775.000 -760.000 -50.000 -24.387 09066-6033 Landgraf-Georg-Str. zw. Schlossgraben u. Beckstr. -8.330.000 -150.000 -50.000 -30.000 0 0 09066-6034 Umgestaltung Rhönring/Spessartring mit RW/FW -500.000 0 0 0 0 0 09066-6055 Umgestaltung Cityring -1.400.000 -30.000 0 0 0 0 09066-6060 Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B 26) -24.650.000 -550.000 -600.000 -1.200.000 -150.000 -116.514 09066-6092 Radverkehr - Netzergänzung und Lückenschluss -1.450.000 -700.000 -150.000 -150.000 -150.000 -4.285 09066-6101 ÖPNV-Erschließung TU Lichtwiese -6.750.000 -825.000 -1.000.000 -4.400.000 0 0 09066-6102 Haltestelle Nordbahnhof -2.865.000 -215.000 -150.000 -100.000 0 -9.351 09066-6103 Haltestelle Merckschleife (städt. Anteil) -115.000 -115.000 0 0 0 0 09066-6104 Haltestelle Eberstadt- Wartehalle -380.000 -30.000 -50.000 -300.000 0 0 09066-6105 ÖPNV-Erschließung Edelsteinviertel -20.000 -20.000 0 0 0 0 09066-6201 Ausbau von Wegen im S 7.3, Wiesenthalweg -110.000 -110.000 0 0 0 -20 09735-6501 Planungsmittel NKU Straßenbahn Ostbahnhof -30.000 -30.000 0 0 0 0 10066-6020 Bornstraße zw. Jakob- Jung-Str. und Jägertorstr. -310.000 -310.000 0 0 0 0 10066-6059 Umbau Dieburger Straße -100.000 -100.000 0 0 0 0 10066-6095 Ausbau Rößlerstraße -900.000 0 0 0 0 0 11066-6025 Nördlicher Vorplatz Hauptbahnhof -240.000 -240.000 0 0 0 -12.720 11066-6118 Frankfurter Straße -5.400.000 -400.000 -300.000 -150.000 0 -22.261 11066-6155 Ausbau Riedstraße -520.000 -260.000 0 0 0 0 11066-6360 Jägertorstraße von Parkstr. bis Kranichsteiner Str -3.950.000 -250.000 -1.100.000 -2.600.000 -100.000 -23.031 11066-6390 Brücke über die Modau in Eberst., Zuf. Kaisermühle 0 0 0 0 0 -95.524 11066-6540 Brücke Eschollbrücker Straße -6.000.000 0 0 0 0 0 12066-4001 Industriegleisanlagen - Erneuerung -250.000 -120.000 -10.000 0 -50.000 -14.447 12066-4201 Ausbau von Parkplätzen -520.000 -320.000 0 0 -100.000 -264.578 12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. Kasinostr. b. Mainzer Str. -5.530.000 -400.000 -2.300.000 -2.750.000 0 -86.459 12066-6106 Verlängerung Straßenbahnlinie 3 -9.070.000 -650.000 -70.000 0 0 0 12066-6152 Erneuerung Stützmauer in der Dieburger Straße -1.330.000 -1.200.000 -130.000 0 -400.000 -164.301 12066-6208 Pfnorstraße südl. und nördl. der Pallaswiesenstr. -1.725.000 -50.000 -1.200.000 -375.000 0 0 12066-6290 Sanierung Bahnhof Nordbahnhof (städt. Anteil) -450.000 -450.000 0 0 0 0 12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV Brücke Arh. Mühlchen (neben DB) -175.000 -35.000 -140.000 0 0 0 12066-6558 Sanierung Bahnhof Eberstadt -250.000 -250.000 0 0 0 0 12066-6560 Anschluss Lincolnsiedlung B3 -150.000 -150.000 0 0 0 0 12066-6800 Äußere Erschließung Konversionsflächen -640.000 -140.000 -150.000 0 -40.000 0 12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am Europaplatz" an Klotz Verm. GbR -80.000 -80.000 0 0 0 0 12735-8010 Kommunaler Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein- Main -28.480 -28.480 0 0 0 0 13066-6011 Verbesserung der Verkehrssicherheit -345.000 -95.000 -50.000 -50.000 -50.000 -60.027 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 820 Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 13066-6119 Umbau Pali-Parkplatz -300.000 0 0 0 0 0 13066-6122 Heinrichwingertsweg v. N.-Ramstädt- bis Martinstr. -870.000 0 0 0 0 0 13066-6144 Ausbau Bordenbergstraße -175.000 0 0 0 0 0 13066-6160 Ausbau Claudiusweg (Reststück nördl Heinrichw.weg) -225.000 0 0 0 0 0 13066-6219 Kirschenallee v. Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr. -2.565.000 0 0 -30.000 0 0 13066-6280 Haardtring von Danziger Platz bis Heimstättenweg -790.000 0 0 0 0 0 13066-6391 Neubau Brücke AR 29 über die Silz 0 0 0 0 0 -1.312 13066-6503 Grundh. Erneuer. HD Landstr. Ulvenbergstr-Nußbauma 0 0 0 0 0 -26.098 13066-6561 Fuß- und Radwegbrücken über Modau und Mühlgraben 0 0 0 0 0 -4.183 13066-9101 Grundstückstausch Hochschulstraße TUD -106.000 -106.000 0 0 0 0 14066-6018 Tunnel Wilhelminenstraße - elektr. Betriebsräume 0 0 0 0 0 -525.711 14066-6106 Ausbau Radroute nach Roßdorf -450.000 -100.000 -350.000 0 0 0 14066-6108 Erweiterung ÖPNV Ostkreis -100.000 -100.000 0 0 0 0 14066-6205 Ausbau der Zimmerstraße -370.000 -250.000 -25.000 -95.000 -200.000 -20 14066-6502 Barrierefreier Ausbau Vorplatz Mühltalbad -90.000 -90.000 0 0 -40.000 0 14066-6562 Ausbau Waldstraße -250.000 -200.000 -50.000 0 0 0 15066-6002 Verkehrsmanagement -10.000 -10.000 0 0 -10.000 0 15066-6003 Verkehrssteuerung -40.000 -40.000 0 0 -40.000 0 15066-6009 Elektromobilität -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0 15066-6111 Radschnellroute Darmstadt - Frankfurt -1.350.000 0 -100.000 -350.000 0 0 15066-6112 Wilhelminenplatz -2.300.000 0 -40.000 -40.000 0 0 15066-6120 Dolivostr. mit Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -950.000 0 -50.000 -50.000 0 0 15066-6121 Ausbau Wolfskehlstr. zw. Dieburger u. Seitersweg -330.000 0 0 0 0 0 15066-6123 Sanierung Brücke Nordbahnhof (Frankfurter Str.) -1.950.000 -50.000 -250.000 0 -50.000 0 15066-6125 Friedensplatz -2.840.000 -240.000 -2.200.000 -400.000 -240.000 0 15066-6142 Ausbau Am Rosenhöhweg -580.000 0 -30.000 -30.000 0 0 15066-6150 Ausbau Am Löwentor -590.000 0 -30.000 -30.000 0 0 15066-6153 Ausbau Am Oberfeld -540.000 0 -30.000 -20.000 0 0 15066-6154 Ausbau Seitersweg -90.000 0 0 0 0 0 15066-6156 Gesicherte Querung Odenwaldbahn Am Judenteich -3.755.000 0 -230.000 0 0 0 15066-6157 Mainzer Str. mit Kreisverkehr Michaelisstr. -2.225.000 -50.000 -50.000 0 -50.000 0 15066-6158 Umbau Breslauer Platz -780.000 0 0 0 0 0 15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. und Lindenhofstr. -780.000 0 -80.000 0 0 0 15066-6161 Erneuerung Poepperlingweg -140.000 0 0 0 0 0 15066-6162 Ausbau Pfalzweg -30.000 -30.000 0 0 -30.000 0 15066-6163 Fahrbahnern. Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rheins -30.000 -30.000 0 0 0 0 15066-6164 Erneuerung Hilpertstraße -1.275.000 0 -40.000 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 821 Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 15066-6165 Verkehrserschließung Konversion West -13.730.000 -1.830.000 -1.500.000 -900.000 -580.000 0 15066-6167 Erneuerung Brücke Heimstättenweg über DB -7.000.000 0 0 0 0 0 15066-6168 N.-Ramstädter-Str. zw. Lichtwiesenw. und Seitersw. -3.120.000 0 0 -3.120.000 0 0 15066-6171 HD Str. zw. Rüdesheimer Str. und Noackstr. Nord -350.000 0 -40.000 -310.000 0 0 15066-6172 Kreisverkehrspl. Dornheimer Weg / Michaelisstr. -665.000 0 0 0 0 0 15066-6173 Ausbau Klappacher Str. von Jahnstr. bis Karlstr. -1.105.000 -40.000 -340.000 -725.000 -40.000 0 15066-6221 Ausbau Stephanstraße -340.000 0 -20.000 -20.000 0 0 15066-6504 HD Landstr. zw. Grenzw. und Reuterallee (Fahrbahn) -4.350.000 0 -150.000 -4.200.000 0 0 15066-6505 Geh- u. Radweg HD Landstr. Grenzw. bis Edisonstr. -1.430.000 -50.000 -80.000 -50.000 -50.000 0 15066-6506 HD Landstr. zw. Reuterallee und Hagenstr. -910.000 0 -50.000 -860.000 0 0 15066-6507 Pfungstädter Str. mit Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. -1.500.000 0 0 0 0 0 15066-6508 Gehwegausbau Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD Land -135.000 0 -135.000 0 0 0 15066-6509 Ausbau Mainstraße -245.000 0 -15.000 0 0 0 15066-6510 Ausbau Cooperstraße -700.000 0 0 0 0 0 15066-6511 Jakobstr. zw. Schaffnussbaumw. u. HD Landstr. -205.000 0 0 0 0 0 15066-6518 Ausbau der Görresstraße -200.000 0 0 -20.000 0 0 15066-6560 Anschluss Lincolnsiedlung B3 -5.050.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 -13.745 16061-6002 Verkehrsmanagement -330.000 0 -30.000 -50.000 0 0 16061-6003 Verkehrssteuerung -100.000 0 -50.000 -50.000 0 0 16061-6009 Elektromobilität -200.000 0 -50.000 -50.000 0 0 16061-6108 Erweiterung ÖPNV Ostkreis -100.000 0 -100.000 0 0 0 16061-6290 Sanierung Bahnhof Nordbahnhof (städt. Anteil) -1.400.000 0 0 -1.400.000 0 0 16061-6558 Sanierung Bahnhof Eberstadt -2.445.000 0 -900.000 -475.000 0 0 16066-6129 Erneuer. Brücke Schwarzer Weg/Flotowstraße über DB -470.000 0 0 -470.000 0 0 16066-6130 Neuordnung Hügelstr. zw. Neckarstr. und Zimmerstr. -1.400.000 0 -200.000 0 0 0 16066-6132 Verkehrserschließung Welterbe Mathildenhöhe -570.000 0 -20.000 -50.000 0 0 16066-6133 Herstellung Radweg nach Weiterstadt-Riedbahn -360.000 0 -360.000 0 0 0 16066-6512 Stützmauer Mühltalstraße, Koppenmühle -200.000 0 -25.000 0 0 0 16066-6513 Ersatzdurchlass für Brücke Mühlgragen Eberstadt -65.000 0 -15.000 -50.000 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 822 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -150.120 -150.110 -139.701 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200.000 -200.000 -92.974 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.580 -3.580 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -58.500 -58.500 -57.031 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -2.685.751 -2.515.610 -2.540.379 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -125.000 -125.200 -87.901 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.222.951 -3.053.000 -2.917.985 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 3.002.212 3.091.788 3.141.373 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 45.509 79.129 85.504 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.675.533 12.674.254 12.059.711 14 66 Abschreibungen 8.097.540 7.768.258 7.750.391 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 9.000 9.000 879 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.750 1.750 758 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 24.831.544 23.624.179 23.038.616 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 21.608.593 20.571.179 20.120.631 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 262.700 233.803 130.114 23 Finanzergebnis (21 und 22) 262.700 233.803 130.114 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.222.951 -3.053.000 -2.917.985 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 25.094.244 23.857.982 23.168.729 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 21.871.293 20.804.982 20.250.744 27 59 Außerordentliche Erträge -9.849 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 401.184 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 391.334 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 21.871.293 20.804.982 20.642.079 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30.838 31.233 30.752 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 30.838 31.233 30.752 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 21.902.131 20.836.214 20.672.831 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 823 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 8.675.960 1.431.960 260.069 02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 209 04 Summe investive Einzahlungen 8.675.960 1.431.960 260.278 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -19.920.000 -10.625.300 -5.223.024 07 Summe investive Auszahlungen -19.920.000 -10.625.300 -5.223.024 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.244.040 -9.193.340 -4.962.746 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 824 Investitionen Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08066-0010 Erwerb AV Straßenbeleuchtung -13.100.000 -6.975.000 -1.225.000 0 -3.000.000 0 08066-0020 Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt -28.000 -28.000 0 0 0 -1.428 08066-0300 Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken -168.000 -108.000 -12.000 0 -12.000 -2.199 08066-1020 Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, GWG -35.000 -10.000 -5.000 0 -5.000 0 08066-1300 Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken, GWG -38.500 -13.500 -5.000 0 -5.000 -7.551 08066-2300 Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze u. Br.,Lizenzen 0 0 0 0 0 -21.182 08066-6001 Einrichtung eines Parkleitsystems -212.000 -212.000 0 0 0 0 08066-6006 Straßenbaumaßn. i. Zusammenhang mit Offenlegung Da -895.000 -895.000 0 0 0 -8.197 08066-6008 Umbau Einmündung Alexanderstr./Am Schlossgraben -425.000 -425.000 0 0 0 -685 08066-6017 Neugestaltung des Kantplatzes / Hochschulstraße -315.000 -315.000 0 0 0 -271.697 08066-6018 Tunnel Wilhelminenstraße - elektr. Betriebsräume -1.067.000 -1.067.000 0 0 0 -4.468 08066-6024 Neuordnung Hauptbahnhof -16.000 0 -16.000 0 0 0 08066-6045 Ausbau Poststraße und nördl. Goebelstraße -2.823.120 -2.823.120 0 0 0 0 08066-6050 Straßenbaumaßn. f. behindertengerechte Nutzung -1.882.000 -1.382.000 -150.000 -150.000 -100.000 -88.794 08066-6056 Sanierung Kleinschmidt-Steg -945.000 -465.000 0 0 0 0 08066-6057 Traglasterhöhung Fiedlerweg -300.000 -300.000 0 0 0 0 08066-6058 Städt. Anteil San. Parkhaus Wilhelminen-Passage -150.000 -150.000 0 0 0 0 08066-6070 Radweg Heidelb. Land-/Seeheimer Str. bis OD- Grenze -345.000 -345.000 0 0 0 -158.930 08066-6090 Errichtung von Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet -700.000 -380.000 -100.000 -100.000 -100.000 -2.383 08066-6091 Ausbau von Radwegen -2.964.300 -1.714.300 -250.000 -250.000 -297.300 -211.627 08066-6094 Ausbau von Gehwegen -485.000 -425.000 0 0 -30.000 -60.891 08066-6099 Ausbau der Hauptrouten Fußwege -850.000 -250.000 -150.000 -150.000 -100.000 0 08066-6107 Baugebiet N 8 -230.000 0 0 0 0 0 08066-6115 Plätze am Schloss -3.703.000 -1.843.000 0 -50.000 0 -10.502 08066-6116 Grundh. Ern. Stirnwegbrücke und Brücke Hilpertstr. -12.744.420 -1.544.420 -1.500.000 -9.250.000 -200.000 -305.394 08066-6149 Bismarckstraße v. Goebelstr. bis Dolivostr. (West) -4.650.000 -3.650.000 -750.000 -250.000 -500.000 -506.889 08066-6166 Ausbau Akazienweg -350.000 -50.000 -200.000 -100.000 0 0 08066-6171 Ausbau Gehaborner Weg -325.000 0 -125.000 -200.000 0 0 08066-6180 Prälat-Diehl-Straße -310.000 0 -30.000 0 0 0 08066-6181 Baugebiet O 17 Am Judenteich -8.292.000 -4.592.000 -600.000 -400.000 -356.000 -40.176 08066-6185 Ausbau Schaffnitstraße -250.000 0 -30.000 0 0 0 08066-6196 Hauptverkehrsstr. Gewerbegebiet Südwest -6.470.000 -520.000 -100.000 -100.000 0 -75.850 08066-6197 Fuß- und Radwegebrücke über die Rheinstraße -2.965.000 -2.250.000 -265.000 -450.000 0 -14.300 08066-6204 Roquetteweg -620.000 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 825 Investitionen Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08066-6226 Ausbau Klapp. Str. (Landskronstr. bis Martinspfad) -5.900.000 0 0 0 0 0 08066-6235 Ausbau von Wegen und Straßen in der Siedlung Tann -370.000 -30.000 0 -20.000 -30.000 0 08066-6236 Ausbau Straßen, Grünanlagen BG Helfmannstraße -325.000 -200.000 -125.000 0 0 -4.031 08066-6270 Zugangsbereich Mathildenhöhe, Ollenhauerpromenade -1.045.000 -645.000 -50.000 -350.000 0 0 08066-6316 Tunnel Wilhelminenstraße, Sanierung -500.000 0 -300.000 -200.000 0 0 08066-6321 Ausbau der Maulbeerallee -450.000 0 0 0 0 0 08066-6324 Ausbau Steinstraße -410.000 0 0 0 0 0 08066-6327 Weiterstädter Straße -1.601.000 -1.431.000 0 -170.000 0 0 08066-6331 Baugebiet A 24 - Ötterstädter Weg -8.735.000 -8.735.000 0 0 0 -3.723 08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. -39.325.000 -39.175.000 -150.000 0 0 -142.939 08066-6410 Baugebiet K6/K8 - Kranichstein-West -6.301.000 -5.711.000 0 -590.000 0 -302.103 08066-6500 Umgestaltung Kreuz. Reuterallee/HD-Landstraße -650.000 -650.000 0 0 0 -34.914 08066-6520 Ausbau Rübezahlweg -40.000 -40.000 0 0 0 0 08066-6528 Ausbau Am Steg und Modaustraße -510.000 0 -30.000 -480.000 0 0 08066-6544 Baugebiet E 44 - Wolfhartweg -4.263.000 -3.436.000 -727.000 -100.000 -320.000 -17.623 08066-6545 Ausbau der Frankensteiner Straße -2.610.000 0 0 -50.000 0 0 08066-6557 Wege im Baugebiet E 39 (Graz-/Isselstraße) -90.000 -65.000 -25.000 0 0 0 08066-6604 Ausbau von Straßen im Baugebiet WX 8 -1.808.000 -908.000 -800.000 -100.000 0 -121.263 08066-6700 Grundh. Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Kanalbaumaßn. -2.600.000 -1.550.000 -250.000 -200.000 -300.000 -16.151 08066-6901 Bismarckstr Ost u Umgest Willy-Brandt-/Math.platz -13.656.000 -1.256.000 -200.000 -50.000 0 -120.757 08066-6999 Straßenbausanierungsprogramm -15.392.100 -15.392.100 0 0 -3.500.000 -1.090.361 08066-7100 Erwerb Fahrzeuge Gemeindestraßen -125.000 -125.000 0 0 0 0 09066-4001 Neugestaltung der Erich-Ollenhauer-Promenade -241.120 -241.120 0 0 0 -241.118 09066-6005 Verkehrsmanagement- Maßnahmen inkl. netzadap. LSA -150.000 -150.000 0 0 0 0 09066-6026 Rüdesheimer Straße zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. -2.435.000 -900.000 -775.000 -760.000 -50.000 -24.387 09066-6034 Umgestaltung Rhönring/Spessartring mit RW/FW -500.000 0 0 0 0 0 09066-6055 Umgestaltung Cityring -1.400.000 -30.000 0 0 0 0 09066-6092 Radverkehr - Netzergänzung und Lückenschluss -1.450.000 -700.000 -150.000 -150.000 -150.000 -4.285 09066-6201 Ausbau von Wegen im S 7.3, Wiesenthalweg -110.000 -110.000 0 0 0 -20 10066-6020 Bornstraße zw. Jakob- Jung-Str. und Jägertorstr. -310.000 -310.000 0 0 0 0 10066-6059 Umbau Dieburger Straße -100.000 -100.000 0 0 0 0 10066-6095 Ausbau Rößlerstraße -900.000 0 0 0 0 0 11066-6025 Nördlicher Vorplatz Hauptbahnhof -240.000 -240.000 0 0 0 -12.720 11066-6118 Frankfurter Straße -5.400.000 -400.000 -300.000 -150.000 0 -22.261 11066-6155 Ausbau Riedstraße -520.000 -260.000 0 0 0 0 11066-6390 Brücke über die Modau in Eberst., Zuf. Kaisermühle 0 0 0 0 0 -95.524 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 826 Investitionen Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 12066-4201 Ausbau von Parkplätzen -520.000 -320.000 0 0 -100.000 -264.578 12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. Kasinostr. b. Mainzer Str. -5.530.000 -400.000 -2.300.000 -2.750.000 0 -86.459 12066-6208 Pfnorstraße südl. und nördl. der Pallaswiesenstr. -1.725.000 -50.000 -1.200.000 -375.000 0 0 12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV Brücke Arh. Mühlchen (neben DB) -175.000 -35.000 -140.000 0 0 0 12066-6560 Anschluss Lincolnsiedlung B3 -150.000 -150.000 0 0 0 0 12066-6800 Äußere Erschließung Konversionsflächen -640.000 -140.000 -150.000 0 -40.000 0 12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am Europaplatz" an Klotz Verm. GbR -80.000 -80.000 0 0 0 0 13066-6011 Verbesserung der Verkehrssicherheit -345.000 -95.000 -50.000 -50.000 -50.000 -60.027 13066-6119 Umbau Pali-Parkplatz -300.000 0 0 0 0 0 13066-6122 Heinrichwingertsweg v. N.-Ramstädt- bis Martinstr. -870.000 0 0 0 0 0 13066-6144 Ausbau Bordenbergstraße -175.000 0 0 0 0 0 13066-6160 Ausbau Claudiusweg (Reststück nördl Heinrichw.weg) -225.000 0 0 0 0 0 13066-6219 Kirschenallee v. Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr. -2.565.000 0 0 -30.000 0 0 13066-6280 Haardtring von Danziger Platz bis Heimstättenweg -790.000 0 0 0 0 0 13066-6391 Neubau Brücke AR 29 über die Silz 0 0 0 0 0 -1.312 13066-6503 Grundh. Erneuer. HD Landstr. Ulvenbergstr-Nußbauma 0 0 0 0 0 -26.098 13066-6561 Fuß- und Radwegbrücken über Modau und Mühlgraben 0 0 0 0 0 -4.183 13066-9101 Grundstückstausch Hochschulstraße TUD -106.000 -106.000 0 0 0 0 14066-6018 Tunnel Wilhelminenstraße - elektr. Betriebsräume 0 0 0 0 0 -525.711 14066-6106 Ausbau Radroute nach Roßdorf -450.000 -100.000 -350.000 0 0 0 14066-6205 Ausbau der Zimmerstraße -370.000 -250.000 -25.000 -95.000 -200.000 -20 14066-6502 Barrierefreier Ausbau Vorplatz Mühltalbad -90.000 -90.000 0 0 -40.000 0 14066-6562 Ausbau Waldstraße -250.000 -200.000 -50.000 0 0 0 15066-6002 Verkehrsmanagement -10.000 -10.000 0 0 -10.000 0 15066-6003 Verkehrssteuerung -40.000 -40.000 0 0 -40.000 0 15066-6009 Elektromobilität -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0 15066-6111 Radschnellroute Darmstadt - Frankfurt -1.350.000 0 -100.000 -350.000 0 0 15066-6112 Wilhelminenplatz -2.300.000 0 -40.000 -40.000 0 0 15066-6120 Dolivostr. mit Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -950.000 0 -50.000 -50.000 0 0 15066-6121 Ausbau Wolfskehlstr. zw. Dieburger u. Seitersweg -330.000 0 0 0 0 0 15066-6123 Sanierung Brücke Nordbahnhof (Frankfurter Str.) -1.950.000 -50.000 -250.000 0 -50.000 0 15066-6125 Friedensplatz -2.840.000 -240.000 -2.200.000 -400.000 -240.000 0 15066-6142 Ausbau Am Rosenhöhweg -580.000 0 -30.000 -30.000 0 0 15066-6150 Ausbau Am Löwentor -590.000 0 -30.000 -30.000 0 0 15066-6153 Ausbau Am Oberfeld -540.000 0 -30.000 -20.000 0 0 15066-6154 Ausbau Seitersweg -90.000 0 0 0 0 0 15066-6156 Gesicherte Querung Odenwaldbahn Am Judenteich -3.755.000 0 -230.000 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 827 Investitionen Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 15066-6157 Mainzer Str. mit Kreisverkehr Michaelisstr. -2.225.000 -50.000 -50.000 0 -50.000 0 15066-6158 Umbau Breslauer Platz -780.000 0 0 0 0 0 15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. und Lindenhofstr. -780.000 0 -80.000 0 0 0 15066-6161 Erneuerung Poepperlingweg -140.000 0 0 0 0 0 15066-6162 Ausbau Pfalzweg -30.000 -30.000 0 0 -30.000 0 15066-6163 Fahrbahnern. Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rheins -30.000 -30.000 0 0 0 0 15066-6164 Erneuerung Hilpertstraße -1.275.000 0 -40.000 0 0 0 15066-6165 Verkehrserschließung Konversion West -13.730.000 -1.830.000 -1.500.000 -900.000 -580.000 0 15066-6167 Erneuerung Brücke Heimstättenweg über DB -7.000.000 0 0 0 0 0 15066-6171 HD Str. zw. Rüdesheimer Str. und Noackstr. Nord -350.000 0 -40.000 -310.000 0 0 15066-6172 Kreisverkehrspl. Dornheimer Weg / Michaelisstr. -665.000 0 0 0 0 0 15066-6173 Ausbau Klappacher Str. von Jahnstr. bis Karlstr. -1.105.000 -40.000 -340.000 -725.000 -40.000 0 15066-6221 Ausbau Stephanstraße -340.000 0 -20.000 -20.000 0 0 15066-6504 HD Landstr. zw. Grenzw. und Reuterallee (Fahrbahn) -4.350.000 0 -150.000 -4.200.000 0 0 15066-6505 Geh- u. Radweg HD Landstr. Grenzw. bis Edisonstr. -1.430.000 -50.000 -80.000 -50.000 -50.000 0 15066-6506 HD Landstr. zw. Reuterallee und Hagenstr. -910.000 0 -50.000 -860.000 0 0 15066-6507 Pfungstädter Str. mit Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. -1.500.000 0 0 0 0 0 15066-6508 Gehwegausbau Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD Land -135.000 0 -135.000 0 0 0 15066-6509 Ausbau Mainstraße -245.000 0 -15.000 0 0 0 15066-6510 Ausbau Cooperstraße 600.000 0 0 0 0 0 15066-6511 Jakobstr. zw. Schaffnussbaumw. u. HD Landstr. -205.000 0 0 0 0 0 15066-6518 Ausbau der Görresstraße -200.000 0 0 -20.000 0 0 15066-6560 Anschluss Lincolnsiedlung B3 -5.050.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 -13.745 16061-6002 Verkehrsmanagement -330.000 0 -30.000 -50.000 0 0 16061-6003 Verkehrssteuerung -100.000 0 -50.000 -50.000 0 0 16061-6009 Elektromobilität -200.000 0 -50.000 -50.000 0 0 16066-6129 Erneuer. Brücke Schwarzer Weg/Flotowstraße über DB -470.000 0 0 -470.000 0 0 16066-6130 Neuordnung Hügelstr. zw. Neckarstr. und Zimmerstr. -1.400.000 0 -200.000 0 0 0 16066-6132 Verkehrserschließung Welterbe Mathildenhöhe -570.000 0 -20.000 -50.000 0 0 16066-6133 Herstellung Radweg nach Weiterstadt-Riedbahn -360.000 0 -360.000 0 0 0 16066-6512 Stützmauer Mühltalstraße, Koppenmühle -200.000 0 -25.000 0 0 0 16066-6513 Ersatzdurchlass für Brücke Mühlgragen Eberstadt -65.000 0 -15.000 -50.000 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 828 Produktbeschreibung Produkt 541010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde) Produktbereich Produktgruppe Produkt 12 541 541010 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV Gemeindestraßen Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde) Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Straßenverkehrs- und Tiefbauamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Planung, Bau und Betrieb von Gemeindeverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen , Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün) Ziele des Produktes - Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen, (Zuflussdossierung, Verknüpfung mit Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNV, Minimierung der Wartezeiten) - Koordinierung und Qualitätssicherung von Lichtsignalanlagen Bemerkungen: In diesem Produkt sind die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen abgebildet. Das Fachamt unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen. Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Bereitstellung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur Hinweis zu den Straßen, Radwegen und Gehwegen: Nächste Straßenzustandserfassung ist in 2016. Ingenieurbauwerke Anzahl (Stück) 131 Wiederbeschaffungswert (Mio. €) 197,7 davon sanierungs- bzw. erneuerungsbedürftig (ZK 3,0 und schlechter) 5.400 m² Wiederbeschaffungswert 28,5 Mio. € Schilderbrücken (Stück) mit vorliegender Bauwerksprüfung gemäß Richtlinie 21 21 21 davon sanierungs- bzw. erneuerungsbedürftig (ZK 3,0 und schlechter) 0 0 0 Straßenbeleuchtung, Anzahl der Lichtpunkte 15.450 15.450 15.407 Lichtsignalanlagen, Anzahl 179 179 178 Neu-, Aus- und Umbau Ingenieurbauwerke Brückenbauwerke (Brückenfläche) 2.085 (TEuro) Unterführungen, Tunnel 185 (TEuro) Stützmauer 0 (TEuro) Lärmschutzwände 0 (TEuro) Schilderbrücken Anzahl 0 (Stück) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 829 Produktbeschreibung Produkt 541010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde) Produktbereich Produktgruppe Produkt 12 541 541010 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV Gemeindestraßen Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde) Instandsetzung (Investitionshaushalt) 2.270 Lichtpunkte Anzahl ca. 500 ca. 500 Hinweis: Die Daten werden vom Betreiber HSE nicht mehr genannt. Lichtsignalanlagen Anzahl 0 0 0 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Ingenieurbauwerke Brückenbauwerke, Brückenfläche (TEuro) 583 Unterführungen, Tunnel (TEuro) 0 Stützmauer (TEuro) 0 Lärmschutzwände (TEuro) 0 Schilderbrücken (TEuro) 0 Instandhaltung (Ergebnishaushalt) 583 Anzahl Genehmigungen Sondernutzungen 595 Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Straßenbeleuchtung Energieverbrauch (Mio. kWh) 6,55 6,54 durchschnittlich pro Lichtpunkt 424 424 Lichtsignalanlagen durchschnittliches Alter der LSA 12 12,15 Anzahl der Störungen bzw. defekten LSA (Definition Störung: Ausfall der (Gesamt-)Anlage) 400 (Steuergerät) Personaleinsatz in VZÄ 55,79 51,92 VZÄ pro 10.000 EW 3,62 3,37 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 12,84 12,80 12,59 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 830 Teilergebnishaushalt Produkt 541010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde) Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -150.120 -150.110 -139.701 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200.000 -200.000 -92.974 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.580 -3.580 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -58.500 -58.500 -57.031 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -2.685.751 -2.515.610 -2.540.379 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -125.000 -125.200 -87.901 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.222.951 -3.053.000 -2.917.985 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 3.002.212 3.091.788 3.141.373 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 45.509 79.129 85.504 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.675.533 12.674.254 12.059.711 14 66 Abschreibungen 8.097.540 7.768.258 7.750.391 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 9.000 9.000 879 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.750 1.750 758 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 24.831.544 23.624.179 23.038.616 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 21.608.593 20.571.179 20.120.631 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 262.700 233.803 130.114 23 Finanzergebnis (21 und 22) 262.700 233.803 130.114 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.222.951 -3.053.000 -2.917.985 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 25.094.244 23.857.982 23.168.729 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 21.871.293 20.804.982 20.250.744 27 59 Außerordentliche Erträge -9.849 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 401.184 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 391.334 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 21.871.293 20.804.982 20.642.079 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30.838 31.233 30.752 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 30.838 31.233 30.752 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 21.902.131 20.836.214 20.672.831 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 831 Teilfinanzhaushalt Produkt 541010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde) Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 8.675.960 1.431.960 260.069 02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 209 04 Summe investive Einzahlungen 8.675.960 1.431.960 260.278 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -19.920.000 -10.625.300 -5.223.024 07 Summe investive Auszahlungen -19.920.000 -10.625.300 -5.223.024 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.244.040 -9.193.340 -4.962.746 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 832 Investitionen Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde) Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08066-0010 Erwerb AV Straßenbeleuchtung -13.100.000 -6.975.000 -1.225.000 0 -3.000.000 0 08066-0020 Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt -28.000 -28.000 0 0 0 -1.428 08066-0300 Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken -168.000 -108.000 -12.000 0 -12.000 -2.199 08066-1020 Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, GWG -35.000 -10.000 -5.000 0 -5.000 0 08066-1300 Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken, GWG -38.500 -13.500 -5.000 0 -5.000 -7.551 08066-2300 Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze u. Br.,Lizenzen 0 0 0 0 0 -21.182 08066-6001 Einrichtung eines Parkleitsystems -212.000 -212.000 0 0 0 0 08066-6006 Straßenbaumaßn. i. Zusammenhang mit Offenlegung Da -895.000 -895.000 0 0 0 -8.197 08066-6008 Umbau Einmündung Alexanderstr./Am Schlossgraben -425.000 -425.000 0 0 0 -685 08066-6017 Neugestaltung des Kantplatzes / Hochschulstraße -315.000 -315.000 0 0 0 -271.697 08066-6018 Tunnel Wilhelminenstraße - elektr. Betriebsräume -1.067.000 -1.067.000 0 0 0 -4.468 08066-6024 Neuordnung Hauptbahnhof -16.000 0 -16.000 0 0 0 08066-6045 Ausbau Poststraße und nördl. Goebelstraße -2.823.120 -2.823.120 0 0 0 0 08066-6050 Straßenbaumaßn. f. behindertengerechte Nutzung -1.882.000 -1.382.000 -150.000 -150.000 -100.000 -88.794 08066-6056 Sanierung Kleinschmidt-Steg -945.000 -465.000 0 0 0 0 08066-6057 Traglasterhöhung Fiedlerweg -300.000 -300.000 0 0 0 0 08066-6058 Städt. Anteil San. Parkhaus Wilhelminen-Passage -150.000 -150.000 0 0 0 0 08066-6070 Radweg Heidelb. Land-/Seeheimer Str. bis OD- Grenze -345.000 -345.000 0 0 0 -158.930 08066-6090 Errichtung von Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet -700.000 -380.000 -100.000 -100.000 -100.000 -2.383 08066-6091 Ausbau von Radwegen -2.964.300 -1.714.300 -250.000 -250.000 -297.300 -211.627 08066-6094 Ausbau von Gehwegen -485.000 -425.000 0 0 -30.000 -60.891 08066-6099 Ausbau der Hauptrouten Fußwege -850.000 -250.000 -150.000 -150.000 -100.000 0 08066-6107 Baugebiet N 8 -230.000 0 0 0 0 0 08066-6115 Plätze am Schloss -3.703.000 -1.843.000 0 -50.000 0 -10.502 08066-6116 Grundh. Ern. Stirnwegbrücke und Brücke Hilpertstr. -12.744.420 -1.544.420 -1.500.000 -9.250.000 -200.000 -305.394 08066-6149 Bismarckstraße v. Goebelstr. bis Dolivostr. (West) -4.650.000 -3.650.000 -750.000 -250.000 -500.000 -506.889 08066-6166 Ausbau Akazienweg -350.000 -50.000 -200.000 -100.000 0 0 08066-6171 Ausbau Gehaborner Weg -325.000 0 -125.000 -200.000 0 0 08066-6180 Prälat-Diehl-Straße -310.000 0 -30.000 0 0 0 08066-6181 Baugebiet O 17 Am Judenteich -8.292.000 -4.592.000 -600.000 -400.000 -356.000 -40.176 08066-6185 Ausbau Schaffnitstraße -250.000 0 -30.000 0 0 0 08066-6196 Hauptverkehrsstr. Gewerbegebiet Südwest -6.470.000 -520.000 -100.000 -100.000 0 -75.850 08066-6197 Fuß- und Radwegebrücke über die Rheinstraße -2.965.000 -2.250.000 -265.000 -450.000 0 -14.300 08066-6204 Roquetteweg -620.000 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 833 Investitionen Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde) Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08066-6226 Ausbau Klapp. Str. (Landskronstr. bis Martinspfad) -5.900.000 0 0 0 0 0 08066-6235 Ausbau von Wegen und Straßen in der Siedlung Tann -370.000 -30.000 0 -20.000 -30.000 0 08066-6236 Ausbau Straßen, Grünanlagen BG Helfmannstraße -325.000 -200.000 -125.000 0 0 -4.031 08066-6270 Zugangsbereich Mathildenhöhe, Ollenhauerpromenade -1.045.000 -645.000 -50.000 -350.000 0 0 08066-6316 Tunnel Wilhelminenstraße, Sanierung -500.000 0 -300.000 -200.000 0 0 08066-6321 Ausbau der Maulbeerallee -450.000 0 0 0 0 0 08066-6324 Ausbau Steinstraße -410.000 0 0 0 0 0 08066-6327 Weiterstädter Straße -1.601.000 -1.431.000 0 -170.000 0 0 08066-6331 Baugebiet A 24 - Ötterstädter Weg -8.735.000 -8.735.000 0 0 0 -3.723 08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. -39.325.000 -39.175.000 -150.000 0 0 -142.939 08066-6410 Baugebiet K6/K8 - Kranichstein-West -6.301.000 -5.711.000 0 -590.000 0 -302.103 08066-6500 Umgestaltung Kreuz. Reuterallee/HD-Landstraße -650.000 -650.000 0 0 0 -34.914 08066-6520 Ausbau Rübezahlweg -40.000 -40.000 0 0 0 0 08066-6528 Ausbau Am Steg und Modaustraße -510.000 0 -30.000 -480.000 0 0 08066-6544 Baugebiet E 44 - Wolfhartweg -4.263.000 -3.436.000 -727.000 -100.000 -320.000 -17.623 08066-6545 Ausbau der Frankensteiner Straße -2.610.000 0 0 -50.000 0 0 08066-6557 Wege im Baugebiet E 39 (Graz-/Isselstraße) -90.000 -65.000 -25.000 0 0 0 08066-6604 Ausbau von Straßen im Baugebiet WX 8 -1.808.000 -908.000 -800.000 -100.000 0 -121.263 08066-6700 Grundh. Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Kanalbaumaßn. -2.600.000 -1.550.000 -250.000 -200.000 -300.000 -16.151 08066-6901 Bismarckstr Ost u Umgest Willy-Brandt-/Math.platz -13.656.000 -1.256.000 -200.000 -50.000 0 -120.757 08066-6999 Straßenbausanierungsprogramm -15.392.100 -15.392.100 0 0 -3.500.000 -1.090.361 08066-7100 Erwerb Fahrzeuge Gemeindestraßen -125.000 -125.000 0 0 0 0 09066-4001 Neugestaltung der Erich-Ollenhauer-Promenade -241.120 -241.120 0 0 0 -241.118 09066-6005 Verkehrsmanagement- Maßnahmen inkl. netzadap. LSA -150.000 -150.000 0 0 0 0 09066-6026 Rüdesheimer Straße zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. -2.435.000 -900.000 -775.000 -760.000 -50.000 -24.387 09066-6034 Umgestaltung Rhönring/Spessartring mit RW/FW -500.000 0 0 0 0 0 09066-6055 Umgestaltung Cityring -1.400.000 -30.000 0 0 0 0 09066-6092 Radverkehr - Netzergänzung und Lückenschluss -1.450.000 -700.000 -150.000 -150.000 -150.000 -4.285 09066-6201 Ausbau von Wegen im S 7.3, Wiesenthalweg -110.000 -110.000 0 0 0 -20 10066-6020 Bornstraße zw. Jakob- Jung-Str. und Jägertorstr. -310.000 -310.000 0 0 0 0 10066-6059 Umbau Dieburger Straße -100.000 -100.000 0 0 0 0 10066-6095 Ausbau Rößlerstraße -900.000 0 0 0 0 0 11066-6025 Nördlicher Vorplatz Hauptbahnhof -240.000 -240.000 0 0 0 -12.720 11066-6118 Frankfurter Straße -5.400.000 -400.000 -300.000 -150.000 0 -22.261 11066-6155 Ausbau Riedstraße -520.000 -260.000 0 0 0 0 11066-6390 Brücke über die Modau in Eberst., Zuf. Kaisermühle 0 0 0 0 0 -95.524 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 834 Investitionen Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde) Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 12066-4201 Ausbau von Parkplätzen -520.000 -320.000 0 0 -100.000 -264.578 12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. Kasinostr. b. Mainzer Str. -5.530.000 -400.000 -2.300.000 -2.750.000 0 -86.459 12066-6208 Pfnorstraße südl. und nördl. der Pallaswiesenstr. -1.725.000 -50.000 -1.200.000 -375.000 0 0 12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV Brücke Arh. Mühlchen (neben DB) -175.000 -35.000 -140.000 0 0 0 12066-6560 Anschluss Lincolnsiedlung B3 -150.000 -150.000 0 0 0 0 12066-6800 Äußere Erschließung Konversionsflächen -640.000 -140.000 -150.000 0 -40.000 0 12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am Europaplatz" an Klotz Verm. GbR -80.000 -80.000 0 0 0 0 13066-6011 Verbesserung der Verkehrssicherheit -345.000 -95.000 -50.000 -50.000 -50.000 -60.027 13066-6119 Umbau Pali-Parkplatz -300.000 0 0 0 0 0 13066-6122 Heinrichwingertsweg v. N.-Ramstädt- bis Martinstr. -870.000 0 0 0 0 0 13066-6144 Ausbau Bordenbergstraße -175.000 0 0 0 0 0 13066-6160 Ausbau Claudiusweg (Reststück nördl Heinrichw.weg) -225.000 0 0 0 0 0 13066-6219 Kirschenallee v. Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr. -2.565.000 0 0 -30.000 0 0 13066-6280 Haardtring von Danziger Platz bis Heimstättenweg -790.000 0 0 0 0 0 13066-6391 Neubau Brücke AR 29 über die Silz 0 0 0 0 0 -1.312 13066-6503 Grundh. Erneuer. HD Landstr. Ulvenbergstr-Nußbauma 0 0 0 0 0 -26.098 13066-6561 Fuß- und Radwegbrücken über Modau und Mühlgraben 0 0 0 0 0 -4.183 13066-9101 Grundstückstausch Hochschulstraße TUD -106.000 -106.000 0 0 0 0 14066-6018 Tunnel Wilhelminenstraße - elektr. Betriebsräume 0 0 0 0 0 -525.711 14066-6106 Ausbau Radroute nach Roßdorf -450.000 -100.000 -350.000 0 0 0 14066-6205 Ausbau der Zimmerstraße -370.000 -250.000 -25.000 -95.000 -200.000 -20 14066-6502 Barrierefreier Ausbau Vorplatz Mühltalbad -90.000 -90.000 0 0 -40.000 0 14066-6562 Ausbau Waldstraße -250.000 -200.000 -50.000 0 0 0 15066-6002 Verkehrsmanagement -10.000 -10.000 0 0 -10.000 0 15066-6003 Verkehrssteuerung -40.000 -40.000 0 0 -40.000 0 15066-6009 Elektromobilität -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0 15066-6111 Radschnellroute Darmstadt - Frankfurt -1.350.000 0 -100.000 -350.000 0 0 15066-6112 Wilhelminenplatz -2.300.000 0 -40.000 -40.000 0 0 15066-6120 Dolivostr. mit Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -950.000 0 -50.000 -50.000 0 0 15066-6121 Ausbau Wolfskehlstr. zw. Dieburger u. Seitersweg -330.000 0 0 0 0 0 15066-6123 Sanierung Brücke Nordbahnhof (Frankfurter Str.) -1.950.000 -50.000 -250.000 0 -50.000 0 15066-6125 Friedensplatz -2.840.000 -240.000 -2.200.000 -400.000 -240.000 0 15066-6142 Ausbau Am Rosenhöhweg -580.000 0 -30.000 -30.000 0 0 15066-6150 Ausbau Am Löwentor -590.000 0 -30.000 -30.000 0 0 15066-6153 Ausbau Am Oberfeld -540.000 0 -30.000 -20.000 0 0 15066-6154 Ausbau Seitersweg -90.000 0 0 0 0 0 15066-6156 Gesicherte Querung Odenwaldbahn Am Judenteich -3.755.000 0 -230.000 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 835 Investitionen Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde) Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 15066-6157 Mainzer Str. mit Kreisverkehr Michaelisstr. -2.225.000 -50.000 -50.000 0 -50.000 0 15066-6158 Umbau Breslauer Platz -780.000 0 0 0 0 0 15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. und Lindenhofstr. -780.000 0 -80.000 0 0 0 15066-6161 Erneuerung Poepperlingweg -140.000 0 0 0 0 0 15066-6162 Ausbau Pfalzweg -30.000 -30.000 0 0 -30.000 0 15066-6163 Fahrbahnern. Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rheins -30.000 -30.000 0 0 0 0 15066-6164 Erneuerung Hilpertstraße -1.275.000 0 -40.000 0 0 0 15066-6165 Verkehrserschließung Konversion West -13.730.000 -1.830.000 -1.500.000 -900.000 -580.000 0 15066-6167 Erneuerung Brücke Heimstättenweg über DB -7.000.000 0 0 0 0 0 15066-6171 HD Str. zw. Rüdesheimer Str. und Noackstr. Nord -350.000 0 -40.000 -310.000 0 0 15066-6172 Kreisverkehrspl. Dornheimer Weg / Michaelisstr. -665.000 0 0 0 0 0 15066-6173 Ausbau Klappacher Str. von Jahnstr. bis Karlstr. -1.105.000 -40.000 -340.000 -725.000 -40.000 0 15066-6221 Ausbau Stephanstraße -340.000 0 -20.000 -20.000 0 0 15066-6504 HD Landstr. zw. Grenzw. und Reuterallee (Fahrbahn) -4.350.000 0 -150.000 -4.200.000 0 0 15066-6505 Geh- u. Radweg HD Landstr. Grenzw. bis Edisonstr. -1.430.000 -50.000 -80.000 -50.000 -50.000 0 15066-6506 HD Landstr. zw. Reuterallee und Hagenstr. -910.000 0 -50.000 -860.000 0 0 15066-6507 Pfungstädter Str. mit Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. -1.500.000 0 0 0 0 0 15066-6508 Gehwegausbau Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD Land -135.000 0 -135.000 0 0 0 15066-6509 Ausbau Mainstraße -245.000 0 -15.000 0 0 0 15066-6510 Ausbau Cooperstraße 600.000 0 0 0 0 0 15066-6511 Jakobstr. zw. Schaffnussbaumw. u. HD Landstr. -205.000 0 0 0 0 0 15066-6518 Ausbau der Görresstraße -200.000 0 0 -20.000 0 0 15066-6560 Anschluss Lincolnsiedlung B3 -5.050.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 -13.745 16061-6002 Verkehrsmanagement -330.000 0 -30.000 -50.000 0 0 16061-6003 Verkehrssteuerung -100.000 0 -50.000 -50.000 0 0 16061-6009 Elektromobilität -200.000 0 -50.000 -50.000 0 0 16066-6129 Erneuer. Brücke Schwarzer Weg/Flotowstraße über DB -470.000 0 0 -470.000 0 0 16066-6130 Neuordnung Hügelstr. zw. Neckarstr. und Zimmerstr. -1.400.000 0 -200.000 0 0 0 16066-6132 Verkehrserschließung Welterbe Mathildenhöhe -570.000 0 -20.000 -50.000 0 0 16066-6133 Herstellung Radweg nach Weiterstadt-Riedbahn -360.000 0 -360.000 0 0 0 16066-6512 Stützmauer Mühltalstraße, Koppenmühle -200.000 0 -25.000 0 0 0 16066-6513 Ersatzdurchlass für Brücke Mühlgragen Eberstadt -65.000 0 -15.000 -50.000 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 836 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde) Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 08066-6050 Straßenbaumaßn. f. behindertengerechte Nutzung -150.000 0 0 0 08066-6090 Errichtung von Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet -100.000 0 0 0 08066-6091 Ausbau von Radwegen -250.000 0 0 0 08066-6099 Ausbau der Hauptrouten Fußwege -150.000 0 0 0 08066-6115 Ernst-Ludwig- Platz/Friedensplatz/Schlossbereich -50.000 0 0 0 08066-6116 Grundh. Ern. Stirnwegbr. und Brücke Hilpertstraße -5.000.000 -4.000.000 -250.000 0 08066-6149 Bismarckstraße v. Goebelstr. bis Dolivostr. (West) -250.000 0 0 0 08066-6166 Ausbau Akazienweg -100.000 0 0 0 08066-6171 Ausbau Gehaborner Weg -200.000 0 0 0 08066-6181 Erschließung des Baugebietes O 17 -400.000 0 0 0 08066-6196 Erschließungsstr.Gewerbegebiet Südwest -100.000 0 0 0 08066-6197 Fußgänger- und Radwegebrücke über die Rheinstraße -450.000 0 0 0 08066-6235 Ausbau von Wegen und Straßen in der Siedlung Tann -20.000 0 0 0 08066-6270 Zugangsbereich Mathildenhöhe, Ollenhauerpromenade -350.000 0 0 0 08066-6316 Tunnel Wilhelminenstraße, Sanierung -200.000 0 0 0 08066-6327 Weiterstädter Straße -170.000 0 0 0 08066-6410 Baugebiet K6/K8 - Kranichstein-West -500.000 -90.000 0 0 08066-6528 Ausbau Am Steg und Modaustraße -430.000 -50.000 0 0 08066-6544 Baugebiet E 44 Wolfhartweg -100.000 0 0 0 08066-6545 Ausbau der Frankensteiner Straße -50.000 0 0 0 08066-6604 Ausbau von Straßen im Baugebiet WX 8 -100.000 0 0 0 08066-6700 Grundh. Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Kanalbaumaßn. -200.000 0 0 0 08066-6901 Umgestaltung Willy- Brandt-Platz/Mathildenplatz -50.000 0 0 0 09066-6026 Rüdesheimer Straße zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. -650.000 -110.000 0 0 09066-6092 Radverkehr - Netzergänzung und Lückenschluss -150.000 0 0 0 11066-6118 Frankfurter Straße -150.000 0 0 0 12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. Kasinostr. b. Mainzer Str. -2.650.000 -100.000 0 0 12066-6208 Pfnorstraße südl. und nördl. der Pallaswiesenstr. -375.000 0 0 0 13066-6011 Verbesserung der Verkehrssicherheit -50.000 0 0 0 13066-6219 Kirschenallee v. Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr. -30.000 0 0 0 14066-6205 Ausbau der Zimmerstraße -95.000 0 0 0 15066-6111 Radschnellroute Darmstadt - Frankfurt -350.000 0 0 0 15066-6112 Wilhelminenplatz -40.000 0 0 0 15066-6120 Dolivostr. mit Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -50.000 0 0 0 15066-6125 Friedensplatz -400.000 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 837 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde) Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 15066-6142 Ausbau Am Rosenhöhweg -30.000 0 0 0 15066-6150 Ausbau Am Löwentor -30.000 0 0 0 15066-6153 Ausbau Am Oberfeld -20.000 0 0 0 15066-6165 Verkehrserschließung Konversion West -900.000 0 0 0 15066-6171 HD Str. zw. Rüdesheimer Str. und Noackstr. Nord -310.000 0 0 0 15066-6173 Ausbau Klappacher Str. von Jahnstr. bis Karlstr. -725.000 0 0 0 15066-6221 Ausbau Stephanstraße -20.000 0 0 0 15066-6504 HD Landstr. zw. Grenzw. und Reuterallee (Fahrbahn) -1.000.000 -3.200.000 0 0 15066-6505 Geh- u. Radweg HD Landstr. Grenzw. bis Edisonstr. -50.000 0 0 0 15066-6506 HD Landstr. zw. Reuterallee und Hagenstr. -600.000 -260.000 0 0 15066-6518 Ausbau der Görresstraße -20.000 0 0 0 15066-6560 Anschluss Lincolnsiedlung B3 -50.000 0 0 0 16061-6002 Verkehrsmanagement -50.000 0 0 0 16061-6003 Verkehrssteuerung -50.000 0 0 0 16061-6009 Elektromobilität -50.000 0 0 0 16066-6129 Erneuer. Brücke Schwarzer Weg/Flotowstraße über DB -470.000 0 0 0 16066-6132 Verkehrserschließung Welterbe Mathildenhöhe -50.000 0 0 0 16066-6513 Ersatzdurchlass für Brücke Mühlgragen Eberstadt -50.000 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 838 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 542 Kreisstraßen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.410 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -68.800 -68.800 -68.800 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -26.350 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -68.800 -95.151 -72.210 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 125.074 158.349 154.601 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 980 3.600 3.767 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 271.212 341.692 264.749 14 66 Abschreibungen 523 1.795 128 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 397.790 505.436 423.245 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 328.990 410.286 351.035 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 11.822 6.208 23 Finanzergebnis (21 und 22) 11.822 6.208 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -68.800 -95.151 -72.210 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 397.790 517.258 429.453 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 328.990 422.107 357.243 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 328.990 422.107 357.243 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 48 70 43 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 48 70 43 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 329.037 422.177 357.286 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 839 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 542 Kreisstraßen Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 900.000 04 Summe investive Einzahlungen 900.000 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.100.000 -100.000 -23.031 07 Summe investive Auszahlungen -1.100.000 -100.000 -23.031 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -200.000 -100.000 -23.031 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 840 Investitionen Produktgruppe 542 - Kreisstraßen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 11066-6360 Jägertorstraße von Parkstr. bis Kranichsteiner Str -3.950.000 -250.000 -1.100.000 -2.600.000 -100.000 -23.031 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 841 Produktbeschreibung Produkt 542010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis) Produktbereich Produktgruppe Produkt 12 542 542010 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV Kreisstraßen Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis) Kurzbeschreibung des Produktes Planung, Bau und Betrieb von Kreisverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen , Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün) Ziele des Produktes Bemerkungen: Die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 542010 abgebildet. Das Fachamt unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen. Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 17,30 18,40 16,81 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 842 Teilergebnishaushalt Produkt 542010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis) Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.410 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -68.800 -68.800 -68.800 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -26.350 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -68.800 -95.151 -72.210 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 125.074 158.349 154.601 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 980 3.600 3.767 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 271.212 341.692 264.749 14 66 Abschreibungen 523 1.795 128 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 397.790 505.436 423.245 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 328.990 410.286 351.035 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 11.822 6.208 23 Finanzergebnis (21 und 22) 11.822 6.208 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -68.800 -95.151 -72.210 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 397.790 517.258 429.453 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 328.990 422.107 357.243 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 328.990 422.107 357.243 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 48 70 43 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 48 70 43 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 329.037 422.177 357.286 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 843 Teilfinanzhaushalt Produkt 542010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis) Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 900.000 04 Summe investive Einzahlungen 900.000 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.100.000 -100.000 -23.031 07 Summe investive Auszahlungen -1.100.000 -100.000 -23.031 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -200.000 -100.000 -23.031 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 844 Investitionen Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis) Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 11066-6360 Jägertorstraße von Parkstr. bis Kranichsteiner Str -3.950.000 -250.000 -1.100.000 -2.600.000 -100.000 -23.031 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 845 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis) Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 11066-6360 Jägertorstraße -2.450.000 -150.000 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 846 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 543 Landesstraßen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -27.600 -27.600 -28.500 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -27.600 -27.600 -28.500 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 74.455 107.215 104.589 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.260 2.220 2.422 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 141.827 189.186 158.849 14 66 Abschreibungen 2.872 6.667 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 220.414 305.288 265.860 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 192.814 277.688 237.360 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 6.568 3.449 23 Finanzergebnis (21 und 22) 6.568 3.449 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -27.600 -27.600 -28.500 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 220.414 311.856 269.308 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 192.814 284.256 240.808 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 192.814 284.256 240.808 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 32 48 29 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 32 48 29 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 192.846 284.303 240.837 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 847 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 543 Landesstraßen Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -130.000 -400.000 -164.301 07 Summe investive Auszahlungen -130.000 -400.000 -164.301 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -130.000 -400.000 -164.301 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 848 Investitionen Produktgruppe 543 - Landesstraßen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 11066-6540 Brücke Eschollbrücker Straße -6.000.000 0 0 0 0 0 12066-6152 Erneuerung Stützmauer in der Dieburger Straße -1.330.000 -1.200.000 -130.000 0 -400.000 -164.301 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 849 Produktbeschreibung Produkt 543010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land) Produktbereich Produktgruppe Produkt 12 543 543010 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV Landesstraßen Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land) Kurzbeschreibung des Produktes Planung, Bau und Betrieb von Landesverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen , Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün) Ziele des Produktes Bemerkungen: Die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 542010 abgebildet. Das Fachamt unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen. Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 12,52 8,85 10,58 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 850 Teilergebnishaushalt Produkt 543010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land) Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -27.600 -27.600 -28.500 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -27.600 -27.600 -28.500 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 74.455 107.215 104.589 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.260 2.220 2.422 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 141.827 189.186 158.849 14 66 Abschreibungen 2.872 6.667 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 220.414 305.288 265.860 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 192.814 277.688 237.360 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 6.568 3.449 23 Finanzergebnis (21 und 22) 6.568 3.449 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -27.600 -27.600 -28.500 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 220.414 311.856 269.308 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 192.814 284.256 240.808 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 192.814 284.256 240.808 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 32 48 29 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 32 48 29 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 192.846 284.303 240.837 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 851 Teilfinanzhaushalt Produkt 543010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land) Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -130.000 -400.000 -164.301 07 Summe investive Auszahlungen -130.000 -400.000 -164.301 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -130.000 -400.000 -164.301 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 852 Investitionen Produkt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land) Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 11066-6540 Brücke Eschollbrücker Straße -6.000.000 0 0 0 0 0 12066-6152 Erneuerung Stützmauer in der Dieburger Straße -1.330.000 -1.200.000 -130.000 0 -400.000 -164.301 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 853 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 544 Bundesstraßen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -5.018 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -38.400 -38.400 -37.400 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -1.089 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -39.489 -38.401 -42.418 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 126.609 157.878 154.864 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.160 3.740 4.031 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 219.926 309.597 264.230 14 66 Abschreibungen 94.690 59.259 88.813 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 443.386 530.475 511.938 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 403.897 492.074 469.520 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 10.508 5.518 23 Finanzergebnis (21 und 22) 10.508 5.518 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -39.489 -38.401 -42.418 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 443.386 540.983 517.456 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 403.897 502.582 475.038 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 61.079 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 61.079 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 403.897 502.582 536.117 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 48 70 43 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 48 70 43 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 403.944 502.652 536.159 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 854 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 544 Bundesstraßen Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 513.800 87.100 04 Summe investive Einzahlungen 513.800 87.100 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -700.000 -150.000 -377.650 07 Summe investive Auszahlungen -700.000 -150.000 -377.650 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -700.000 363.800 -290.550 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 855 Investitionen Produktgruppe 544 - Bundesstraßen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. (B426), Karlsr. Str./Stadtgr. -1.650.000 -560.000 0 -90.000 0 0 08066-6032 Landgraf-Georg-Str. von Beckstr. bis Ostbahnhof -1.835.000 -500.000 -50.000 -1.250.000 0 -13.723 08066-6043 B 42-Nordumgehung - Gräfenh.Str. b. Marburger Str. -7.989.000 -7.989.000 0 0 0 -2.917 08066-6051 Nord-Ost-Umgehung B 42 bis Einmünd. Marburger Str. -2.708.000 -2.708.000 0 0 0 -8.061 09066-6012 B3 - Westumgehung (städtischer Anteil) -421.000 -421.000 0 0 0 -236.435 09066-6033 Landgraf-Georg-Str. zw. Schlossgraben u. Beckstr. -8.330.000 -150.000 -50.000 -30.000 0 0 09066-6060 Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B 26) -24.650.000 -550.000 -600.000 -1.200.000 -150.000 -116.514 15066-6168 N.-Ramstädter-Str. zw. Lichtwiesenw. und Seitersw. -3.120.000 0 0 -3.120.000 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 856 Produktbeschreibung Produkt 544010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund) Produktbereich Produktgruppe Produkt 12 544 544010 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV Bundesstraßen Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund) Kurzbeschreibung des Produktes Planung, Bau und Betrieb von Bundesverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen , Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün) Ziele des Produktes Bemerkungen: Die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 542010 abgebildet. Das Fachamt unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen. Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 8,91 7,10 8,20 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 857 Teilergebnishaushalt Produkt 544010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund) Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -5.018 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -38.400 -38.400 -37.400 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -1.089 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -39.489 -38.401 -42.418 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 126.609 157.878 154.864 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.160 3.740 4.031 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 219.926 309.597 264.230 14 66 Abschreibungen 94.690 59.259 88.813 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 443.386 530.475 511.938 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 403.897 492.074 469.520 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 10.508 5.518 23 Finanzergebnis (21 und 22) 10.508 5.518 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -39.489 -38.401 -42.418 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 443.386 540.983 517.456 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 403.897 502.582 475.038 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 61.079 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 61.079 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 403.897 502.582 536.117 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 48 70 43 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 48 70 43 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 403.944 502.652 536.159 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 858 Teilfinanzhaushalt Produkt 544010 Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund) Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 513.800 87.100 04 Summe investive Einzahlungen 513.800 87.100 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -700.000 -150.000 -377.650 07 Summe investive Auszahlungen -700.000 -150.000 -377.650 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -700.000 363.800 -290.550 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 859 Investitionen Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund) Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. (B426), Karlsr. Str./Stadtgr. -1.650.000 -560.000 0 -90.000 0 0 08066-6032 Landgraf-Georg-Str. von Beckstr. bis Ostbahnhof -1.835.000 -500.000 -50.000 -1.250.000 0 -13.723 08066-6043 B 42-Nordumgehung - Gräfenh.Str. b. Marburger Str. -7.989.000 -7.989.000 0 0 0 -2.917 08066-6051 Nord-Ost-Umgehung B 42 bis Einmünd. Marburger Str. -2.708.000 -2.708.000 0 0 0 -8.061 09066-6012 B3 - Westumgehung (städtischer Anteil) -421.000 -421.000 0 0 0 -236.435 09066-6033 Landgraf-Georg-Str. zw. Schlossgraben u. Beckstr. -8.330.000 -150.000 -50.000 -30.000 0 0 09066-6060 Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B 26) -24.650.000 -550.000 -600.000 -1.200.000 -150.000 -116.514 15066-6168 N.-Ramstädter-Str. zw. Lichtwiesenw. und Seitersw. -3.120.000 0 0 -3.120.000 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 860 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund) Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. (B426), Karlsr. Str./Stadtgr. -90.000 0 0 0 08066-6032 Landgraf-Georg-Str. von Beckstr. bis Ostbahnhof -1.185.000 -65.000 0 0 09066-6033 Umgestaltung Landgraf-Georg-Straße -30.000 0 0 0 09066-6060 Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B 26) -1.200.000 0 0 0 15066-6168 N.-Ramstädter-Str. zw. Lichtwiesenw. und Seitersw. -2.800.000 -320.000 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 861 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.620.000 -1.620.000 -1.395.001 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.620.000 -1.620.000 -1.395.001 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 3.850 4.030 3.842 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 188.178 187.493 76.923 14 66 Abschreibungen 22.481 15.048 10.287 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 214.509 206.571 91.054 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -1.405.491 -1.413.429 -1.303.947 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.620.000 -1.620.000 -1.395.001 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 214.509 206.571 91.054 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -1.405.491 -1.413.429 -1.303.947 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -1.405.491 -1.413.429 -1.303.947 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20 30 18 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 20 30 18 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -1.405.471 -1.413.399 -1.303.929 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 862 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -60.000 -60.000 -119.709 07 Summe investive Auszahlungen -60.000 -60.000 -119.709 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -60.000 -60.000 -119.709 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 863 Investitionen Produktgruppe 546 - Parkeinrichtungen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08066-0802 Erwerb AV Parkscheinautomaten -765.000 -585.000 -60.000 0 -60.000 -119.709 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 864 Produktbeschreibung Produkt 546010 Betrieb von Parkscheinautomaten Produktbereich Produktgruppe Produkt 12 546 546010 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV Parkeinrichtungen Betrieb von Parkscheinautomaten Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Straßenverkehrs- und Tiefbauamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig / freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Betrieb und Verwaltung der Parkscheinautomaten der Wissenschaftsstadt Darmstadt Ziele des Produktes - Durchführung eines Teils der Parkraumbewirtschaftung Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Anzahl der mit Parkscheinautomaten bewirtschafteten Parkplätze 28 28 26 Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Anzahl Parkscheinautomaten 60 60 55 Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen störungsarmer Betrieb Anzahl der Ausfallstunden 197 h Einnahmeverlust (vereinfachte Schätzung) 1.592,10 € durchschnittliche Anzahl Ausfallstunden pro Parkscheinautomat 3,58 Anteil der Störungen, die innerhalb von 24 Stunden behoben sind Anteil der Infrastruktur Stadt trägt nur Materialkosten Anteil der Automaten, älter als x Jahre 1998 - 1999 15 2002 - 2004 6 2013 - 2015 34 angemessene Wartung der Parkscheinautomaten Aufwand Wartung (ohne Störungsbeseitigung) in Euro pro Parkscheinautomat/Jahr 814 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 755,21 784,23 1.532,06 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 865 Teilergebnishaushalt Produkt 546010 Betrieb von Parkscheinautomaten Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.620.000 -1.620.000 -1.395.001 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.620.000 -1.620.000 -1.395.001 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 3.850 4.030 3.842 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 188.178 187.493 76.923 14 66 Abschreibungen 22.481 15.048 10.287 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 214.509 206.571 91.054 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -1.405.491 -1.413.429 -1.303.947 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.620.000 -1.620.000 -1.395.001 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 214.509 206.571 91.054 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -1.405.491 -1.413.429 -1.303.947 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -1.405.491 -1.413.429 -1.303.947 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20 30 18 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 20 30 18 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -1.405.471 -1.413.399 -1.303.929 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 866 Teilfinanzhaushalt Produkt 546010 Betrieb von Parkscheinautomaten Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -60.000 -60.000 -119.709 07 Summe investive Auszahlungen -60.000 -60.000 -119.709 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -60.000 -60.000 -119.709 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 867 Investitionen Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08066-0802 Erwerb AV Parkscheinautomaten -765.000 -585.000 -60.000 0 -60.000 -119.709 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 868 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -75.518 -71.326 -59.102 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -75.518 -71.327 -59.102 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 198.550 278.000 240.508 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.460 8.070 11.913 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 121.194 118.286 185.882 14 66 Abschreibungen 234.419 223.124 383.497 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 25.486.000 22.760.000 19.058.598 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 26.045.623 23.387.480 19.880.398 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 25.970.105 23.316.154 19.821.296 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -75.518 -71.327 -59.102 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 26.045.623 23.387.480 19.880.398 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 25.970.105 23.316.154 19.821.296 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 19.278 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 19.278 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 25.970.105 23.316.154 19.840.573 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 65 95 58 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 65 95 58 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 25.970.169 23.316.249 19.840.631 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 869 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 70.500 04 Summe investive Einzahlungen 70.500 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.520.000 -150.000 -277.022 07 Summe investive Auszahlungen -2.520.000 -150.000 -277.022 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.520.000 -150.000 -206.522 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 870 Investitionen Produktgruppe 547 - ÖPNV Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08066-6501 Haltestellenausbau für Niederflurfahrzeuge -1.893.000 -993.000 -200.000 -200.000 -150.000 -266.752 08066-6550 Busbeschleunigung B 426 / B 449 -1.060.000 -60.000 0 0 0 0 08066-6600 Stadtteilbahnhöfe -320.000 -170.000 -50.000 0 0 0 08066-6892 Straßenbahn nach Kranichstein 0 0 0 0 0 -920 08066-6900 Haltestelle Marktplatz -1.069.460 -1.069.460 0 0 0 0 09066-6101 ÖPNV-Erschließung TU Lichtwiese -6.750.000 -825.000 -1.000.000 -4.400.000 0 0 09066-6102 Haltestelle Nordbahnhof -2.865.000 -215.000 -150.000 -100.000 0 -9.351 09066-6103 Haltestelle Merckschleife (städt. Anteil) -115.000 -115.000 0 0 0 0 09066-6104 Haltestelle Eberstadt- Wartehalle -380.000 -30.000 -50.000 -300.000 0 0 09066-6105 ÖPNV-Erschließung Edelsteinviertel -20.000 -20.000 0 0 0 0 09735-6501 Planungsmittel NKU Straßenbahn Ostbahnhof -30.000 -30.000 0 0 0 0 12066-6106 Verlängerung Straßenbahnlinie 3 -9.070.000 -650.000 -70.000 0 0 0 12066-6290 Sanierung Bahnhof Nordbahnhof (städt. Anteil) -450.000 -450.000 0 0 0 0 12066-6558 Sanierung Bahnhof Eberstadt -250.000 -250.000 0 0 0 0 12735-8010 Kommunaler Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein- Main -28.480 -28.480 0 0 0 0 14066-6108 Erweiterung ÖPNV Ostkreis -100.000 -100.000 0 0 0 0 15066-6510 Ausbau Cooperstraße -1.300.000 0 0 0 0 0 16061-6108 Erweiterung ÖPNV Ostkreis -100.000 0 -100.000 0 0 0 16061-6290 Sanierung Bahnhof Nordbahnhof (städt. Anteil) -1.400.000 0 0 -1.400.000 0 0 16061-6558 Sanierung Bahnhof Eberstadt -2.445.000 0 -900.000 -475.000 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 871 Produktbeschreibung Produkt 547010 ÖPNV Koordination Produktbereich Produktgruppe Produkt 12 547 547010 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV ÖPNV ÖPNV Koordination Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Stadtplanungsamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig / freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - ÖPNV-Organisation - ÖPNV-Entwicklung - ÖPNV-Betrieb - Konzeption/Planung von Bus- und Straßenbahnlinien/Angebotskonzeption ÖPNV (ohne Bau und Ausbauplanung der notwendigen Anlagen; s. Produkt Planung, Bau und ÖPNV-Anlagen, Amt 61) Ziele des Produktes - ÖPNV-Erschließung im Sinne des Daseinsvorsorge Bemerkungen: Grundsätzlich können Management- und Koordinierungsleistungen nur selten Ergebnisse kausal zugerechnet werden. Zudem ist der Aufwand für Management- und Koordinierungsleistungen hinsichtlich seiner Notwendigkeit und Effizienz kaum objektivierbar. Anhaltspunkte können einwohnerzahlbezogene Stellenvergleiche geben. Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen HEAG (seit 1912) Straßenbahn (HEAG mobilo/HEAG mobiTram) Anzahl Fahrgäste jährlich 44,5 Mio. 44,5 Mio. Anzahl Straßenbahnlinien 9 9 9 Fahrleistungen - Linienlänge 105 km 105 km 105 km - Nutzwagenkilometer 3.025.000 km 3.025.000 km 3.024.747 km Gleisnetz - Betriebslänge 41,0 km 41,0 km 41,0 km - Gleislänge 94,5 km 94,5 km 94,5 km Fahrzeuge - Triebwagen 48 48 48 davon niederflurig 38 38 38 - Niederflurbeiwagen 30 30 30 Haltestellen - Straßenbahnhaltepunkte 162 162 162 davon niederflurig 105 105 105 - dynamische Fahrgastanzeiger Bus (HEAG mobiBus) Buslinien 28 28 28 davon Buslinien für Stadt Darmstadt 24 24 24 davon Stadtbuslinien: A, AH, EB, F, H, K, KU, L, N, R, WX, 675, 5513, 5515, 5516 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 872 Produktbeschreibung Produkt 547010 ÖPNV Koordination Produktbereich Produktgruppe Produkt 12 547 547010 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV ÖPNV ÖPNV Koordination davon Stadtgrenzen überschreitende Linien: AIR, P, PE, U, NB, NE, O, 8N Fahrleistungen - Linienlänge - Nutzwagenkilometer (nur Linienleistung ohne K50/52) ohne Mietverkehre - Mietverkehre, Leistungen als Subunternehmer 266.000 km 266.000 km 353.340 km u. a. GSI - Nutzwagenkilometer mit Weiterstadt und ohne K50/52 und Mietverkehre 5.800.000 km 5.800.000 km 5.539.208 km Fahrzeuge Linienbusse 77 77 70 im Eigentum der HEAG mobiBus - davon Standardbusse 29 29 23 - davon Gelenkbusse 39 39 38 - davon Midi- und Kleinbusse 1 1 1 - davon Überlandbusse 0 0 3 - davon Großraumbusse (CapaCitys) 5 5 5 - davon Doppeldeckerbusse 3 3 0 Linienbusse Fahrzeuge Subunternehmer 20 20 22 - davon Standardbusse 10 10 8 - davon Gelenkbusse 7 7 9 - davon Midi- und Kleinbusse 3 3 5 - davon Überlandbusse 0 0 0 Haltestellen s. HEAG mobiTram DADINA (seit 1997) Anzahl eingesetzte Fahrzeuge 118,82 118,82 118,82 - davon von HEAG mobiBus 80,51 80,51 80,51 - davon von anderen Unternehmen 38,31 38,31 38,31 gefahrene Kilometer 4.844.932 km 4.844.932 km 4.844.932 km - davon von HEAG mobiBus 2.373.763 km 2.373.763 km 2.373.763 km ohne km für H&U - davon von anderen Unternehmen 42,2 km 42,2 km 42,2 km Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Personaleinsatz in VZÄ 2,01 2,01 2,01 VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,13 0,13 0,13 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 873 Teilergebnishaushalt Produkt 547010 ÖPNV Koordination Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 117.930 132.510 104.122 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.440 8.030 11.843 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.079 28.360 108.357 14 66 Abschreibungen 2.848 2.848 2.848 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 25.486.000 22.760.000 19.058.598 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 25.641.297 22.931.748 19.285.768 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 25.641.297 22.931.748 19.285.768 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 25.641.297 22.931.748 19.285.768 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 25.641.297 22.931.748 19.285.768 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 25.641.297 22.931.748 19.285.768 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 25.641.297 22.931.748 19.285.768 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 874 Teilfinanzhaushalt Produkt 547010 ÖPNV Koordination Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 07 Summe investive Auszahlungen 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 875 Investitionen Produkt 547010 - ÖPNV Koordination Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 09735-6501 Planungsmittel NKU Straßenbahn Ostbahnhof -30.000 -30.000 0 0 0 0 12735-8010 Kommunaler Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein- Main -28.480 -28.480 0 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 876 Produktbeschreibung Produkt 547020 Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen Produktbereich Produktgruppe Produkt 12 547 547020 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV ÖPNV Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Stadtplanungsamt und Straßenverkehrs- und Tiefbauamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Kurzbeschreibung des Produktes - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen (Straßen, Gleistrassen, Busspuren, Brücken, Tröge, Stützwände, Tunnel, Lichtsignalanlagen, Markierungs- und Beschilderungsplanen, Beleuchtung, Straßen/ Trassenbegleitgrün) Ziele des Produktes - Regelung und Lenkung des ÖPNVs aus Verkehrssicherheitsgründen und Leistungsfähigkeitsgründen - Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNVs - Haltestellenmanagement Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Anzahl Projekte - abgeschlossen 0 0 6 - laufend 0 0 0 Personalaufwand in VZÄ 2 2 1,78 VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,13 0,13 0,12 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 18,68 15,65 9,94 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 877 Teilergebnishaushalt Produkt 547020 Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen -75.518 -71.326 -59.102 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -75.518 -71.327 -59.102 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 80.620 145.490 136.386 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 20 40 70 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 92.115 89.926 77.525 14 66 Abschreibungen 231.571 220.276 380.649 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 404.326 455.732 594.630 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 328.808 384.406 535.528 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -75.518 -71.327 -59.102 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 404.326 455.732 594.630 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 328.808 384.406 535.528 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 19.278 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 19.278 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 328.808 384.406 554.805 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 65 95 58 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 65 95 58 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 328.873 384.501 554.863 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 878 Teilfinanzhaushalt Produkt 547020 Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 70.500 04 Summe investive Einzahlungen 70.500 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.520.000 -150.000 -277.022 07 Summe investive Auszahlungen -2.520.000 -150.000 -277.022 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.520.000 -150.000 -206.522 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 879 Investitionen Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 08066-6501 Haltestellenausbau für Niederflurfahrzeuge -1.893.000 -993.000 -200.000 -200.000 -150.000 -266.752 08066-6550 Busbeschleunigung B 426 / B 449 -1.060.000 -60.000 0 0 0 0 08066-6600 Stadtteilbahnhöfe -320.000 -170.000 -50.000 0 0 0 08066-6892 Straßenbahn nach Kranichstein 0 0 0 0 0 -920 08066-6900 Haltestelle Marktplatz -1.069.460 -1.069.460 0 0 0 0 09066-6101 ÖPNV-Erschließung TU Lichtwiese -6.750.000 -825.000 -1.000.000 -4.400.000 0 0 09066-6102 Haltestelle Nordbahnhof -2.865.000 -215.000 -150.000 -100.000 0 -9.351 09066-6103 Haltestelle Merckschleife (städt. Anteil) -115.000 -115.000 0 0 0 0 09066-6104 Haltestelle Eberstadt- Wartehalle -380.000 -30.000 -50.000 -300.000 0 0 09066-6105 ÖPNV-Erschließung Edelsteinviertel -20.000 -20.000 0 0 0 0 12066-6106 Verlängerung Straßenbahnlinie 3 -9.070.000 -650.000 -70.000 0 0 0 12066-6290 Sanierung Bahnhof Nordbahnhof (städt. Anteil) -450.000 -450.000 0 0 0 0 12066-6558 Sanierung Bahnhof Eberstadt -250.000 -250.000 0 0 0 0 14066-6108 Erweiterung ÖPNV Ostkreis -100.000 -100.000 0 0 0 0 15066-6510 Ausbau Cooperstraße -1.300.000 0 0 0 0 0 16061-6108 Erweiterung ÖPNV Ostkreis -100.000 0 -100.000 0 0 0 16061-6290 Sanierung Bahnhof Nordbahnhof (städt. Anteil) -1.400.000 0 0 -1.400.000 0 0 16061-6558 Sanierung Bahnhof Eberstadt -2.445.000 0 -900.000 -475.000 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 880 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 08066-6501 Haltestellenausbau für Niederflurbusse -200.000 0 0 0 09066-6101 ÖPNV-Erschließung TU Lichtwiese -3.300.000 -1.100.000 0 0 09066-6102 Haltestelle Nordbahnhof -100.000 0 0 0 09066-6104 Haltestelle Eberstadt- Wartehalle -300.000 0 0 0 16061-6290 Sanierung Bahnhof Nordbahnhof (städt. Anteil) -200.000 -600.000 -500.000 -100.000 16061-6558 Sanierung Bahnhof Eberstadt -475.000 0 0 0 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 881 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.500 -3.500 -3.336 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.500 -3.500 -3.336 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 6.620 6.550 7.051 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 230 240 265 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.836 9.779 11.416 14 66 Abschreibungen 2.705 3.945 2.277 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 1.000 1.000 918 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 20.391 21.514 21.926 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 16.891 18.014 18.591 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.500 -3.500 -3.336 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 20.391 21.514 21.926 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 16.891 18.014 18.591 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 393 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 393 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 16.891 18.014 18.984 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.812 3.813 3.812 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.812 3.813 3.812 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 20.702 21.826 22.795 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 882 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -10.000 -50.000 -14.447 07 Summe investive Auszahlungen -10.000 -50.000 -14.447 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000 -50.000 -14.447 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 883 Investitionen Produktgruppe 548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 12066-4001 Industriegleisanlagen - Erneuerung -250.000 -120.000 -10.000 0 -50.000 -14.447 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 884 Produktbeschreibung Produkt 548010 Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen Produktbereich Produktgruppe Produkt 12 548 548010 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV Sonstiger Personen- und Güterverkehr Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage Produktverantwortung Straßenverkehrs- und Tiefbauamt Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der städtischen Industriestammgleisanlage (regelmäßige Kontrolle der Industriestammgleisanlage sowie Teilnahme an den turnusmäßigen Prüfungen, eisenbahntechnische Prüfungen der Industriestammgleisanlage durch den Landesbevollmächtigten für Bahnaufsicht -LfB- beim Eisenbahn-Bundesamt, Abstimmumg mit dem LfB beim Eisenbahn-Bundesamt, mit Nebenanschließern und mit der DB Cargo AG über alle technischen Belange) Ziele des Produktes - Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf dem städtischen Schienennetz Leistungen, Maßnahmen, Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Unterhaltung/Betrieb in km 2,3 2,3 2,3 Länge des Schienennetzes - Instandsetzung (km) 0,10 Investitionshaushalt - Instandhaltung (km) 0,00 Ergebnishaushalt Personaleinsatz in VZÄ 0,09 0,09 0,09 darunter Ingenieure 0,06 0,06 0,06 Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen Sicherheit/Überprüfung Durchführungsquote der vorgeschriebenen Prüfungen Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Kostendeckungsgrad in % 17,16 16,27 15,21 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 885 Teilergebnishaushalt Produkt 548010 Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen Nr. Konten Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.500 -3.500 -3.336 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, - beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.500 -3.500 -3.336 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 6.620 6.550 7.051 12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 230 240 265 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.836 9.779 11.416 14 66 Abschreibungen 2.705 3.945 2.277 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 1.000 1.000 918 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 20.391 21.514 21.926 20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 16.891 18.014 18.591 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (21 und 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.500 -3.500 -3.336 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 20.391 21.514 21.926 26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 16.891 18.014 18.591 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen 393 29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) 393 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 16.891 18.014 18.984 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.812 3.813 3.812 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.812 3.813 3.812 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 20.702 21.826 22.795 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 886 Teilfinanzhaushalt Produkt 548010 Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen Nr. Bezeichnung Haushalts- ansatz 2016 Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 04 Summe investive Einzahlungen 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -10.000 -50.000 -14.447 07 Summe investive Auszahlungen -10.000 -50.000 -14.447 08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000 -50.000 -14.447 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 887 Investitionen Produkt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen Nr. Bezeichnung Gesamt- auszahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt Haushalts- ansatz 2016 Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushalts- ansatz 2015 vorl. Rechn.- ergebnis 2014 12066-4001 Industriegleisanlagen - Erneuerung -250.000 -120.000 -10.000 0 -50.000 -14.447 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 888
anlage 28
7704 Zeichen
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Stand nach Magistratsberatung 2017 2018 2019 2020 2021 2 3 456 2016 32.689 11.995 750 100 0 2015 4.316 169 169 0 0 2014 3.000 0000 Summe 40.005 12.164 919 100 0 Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen 88.147 83.419 72.476 - - 1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Verpflichtungsermächtigung im Voraussichtlich fällige Auszahlungen Haushaltsplan des Jahres - 1.000 EUR - Stand nach Magistratsberatung Seite 1 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 08066-4002 Naturnahe Gewässer -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08066-4006 Offenlegung Darmbach -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08066-4012 Anschluss Meiereibach an Darmbach -160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08066-6004 Kanalumbau Mittelsammler von Feldbergstr. bis ZKW -2.900.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. (B426), Karlsr. Str./Stadtgr. -90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08066-6029 Gesamtentwässerungsplan -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08066-6032 Landgraf-Georg-Str. von Beckstr. bis Ostbahnhof -1.185.000,00 -65.000,00 0,00 0,00 0,00 08066-6035 Sanierung v. Kanaleinbrüchen b. Grundwassergefähr. -2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08066-6050 Straßenbaumaßn. f. behindertengerechte Nutzung -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08066-6090 Errichtung von Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08066-6091 Ausbau von Radwegen -250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08066-6099 Ausbau der Hauptrouten Fußwege -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08066-6115 Ernst-Ludwig- Platz/Friedensplatz/Schlossbereich -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08066-6116 Grundh. Ern. Stirnwegbr. und Brücke Hilpertstraße -5.000.000,00 -4.000.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 08066-6149 Bismarckstraße v. Goebelstr. bis Dolivostr. (West) -250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08066-6166 Ausbau Akazienweg -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08066-6171 Ausbau Gehaborner Weg -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08066-6181 Erschließung des Baugebietes O 17 -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08066-6196 Erschließungsstr.Gewerbegebiet Südwest -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08066-6197 Fußgänger- und Radwegebrücke über die Rheinstraße -450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08066-6235 Ausbau von Wegen und Straßen in der Siedlung Tann -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08066-6270 Zugangsbereich Mathildenhöhe, Ollenhauerpromenade -350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08066-6316 Tunnel Wilhelminenstraße, Sanierung -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08066-6327 Weiterstädter Straße -170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08066-6410 Baugebiet K6/K8 - Kranichstein-West -500.000,00 -90.000,00 0,00 0,00 0,00 08066-6501 Haltestellenausbau für Niederflurbusse -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08066-6528 Ausbau Am Steg und Modaustraße -430.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 08066-6544 Baugebiet E 44 Wolfhartweg -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08066-6545 Ausbau der Frankensteiner Straße -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08066-6604 Ausbau von Straßen im Baugebiet WX 8 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08066-6700 Grundh. Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Kanalbaumaßn. -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten allgemein- -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08066-6901 Umgestaltung Willy- Brandt-Platz/Mathildenplatz -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09066-6026 Rüdesheimer Straße zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. -650.000,00 -110.000,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 3 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 09066-6033 Umgestaltung Landgraf-Georg-Straße -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09066-6060 Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B 26) -1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09066-6092 Radverkehr - Netzergänzung und Lückenschluss -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09066-6101 ÖPNV-Erschließung TU Lichtwiese -3.300.000,00 -1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 09066-6102 Haltestelle Nordbahnhof -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09066-6104 Haltestelle Eberstadt- Wartehalle -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11066-4501 WRRL Schwarzbachgebiet -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11066-4502 WRRL Modaugebiet -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11066-6118 Frankfurter Straße -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11066-6356 Südostsammler Arheilgen -1.200.000,00 -1.450.000,00 0,00 0,00 0,00 11066-6360 Jägertorstraße -2.450.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 12061-4606 Zahlungen an den Sanierungsträger (Mollerstadt) -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. Kasinostr. b. Mainzer Str. -2.650.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 12066-6208 Pfnorstraße südl. und nördl. der Pallaswiesenstr. -375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13066-6011 Verbesserung der Verkehrssicherheit -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13066-6219 Kirschenallee v. Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr. -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA - Konversion Grundschule -1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14066-4401 Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14066-6205 Ausbau der Zimmerstraße -95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15066-6111 Radschnellroute Darmstadt - Frankfurt -350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15066-6112 Wilhelminenplatz -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15066-6120 Dolivostr. mit Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15066-6124 Entwässerungstechn. Erschließung Konversion West -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15066-6125 Friedensplatz -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15066-6142 Ausbau Am Rosenhöhweg -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15066-6150 Ausbau Am Löwentor -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15066-6153 Ausbau Am Oberfeld -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15066-6165 Verkehrserschließung Konversion West -900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15066-6168 N.-Ramstädter-Str. zw. Lichtwiesenw. und Seitersw. -2.800.000,00 -320.000,00 0,00 0,00 0,00 15066-6171 HD Str. zw. Rüdesheimer Str. und Noackstr. Nord -310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15066-6173 Ausbau Klappacher Str. von Jahnstr. bis Karlstr. -725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15066-6221 Ausbau Stephanstraße -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15066-6504 HD Landstr. zw. Grenzw. und Reuterallee (Fahrbahn) -1.000.000,00 -3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 15066-6505 Geh- u. Radweg HD Landstr. Grenzw. bis Edisonstr. -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15066-6506 HD Landstr. zw. Reuterallee und Hagenstr. -600.000,00 -260.000,00 0,00 0,00 0,00 15066-6518 Ausbau der Görresstraße -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15066-6560 Anschluss Lincolnsiedlung B3 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 4 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 16010-0004 Anschaffung von Hard- und Software -168.800,00 -168.800,00 -168.800,00 0,00 0,00 16061-6002 Verkehrsmanagement -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16061-6003 Verkehrssteuerung -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16061-6009 Elektromobilität -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16061-6290 Sanierung Bahnhof Nordbahnhof (städt. Anteil) -200.000,00 -600.000,00 -500.000,00 -100.000,00 0,00 16061-6558 Sanierung Bahnhof Eberstadt -475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16066-6129 Erneuer. Brücke Schwarzer Weg/Flotowstraße über DB -470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16066-6132 Verkehrserschließung Welterbe Mathildenhöhe -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16066-6513 Ersatzdurchlass für Brücke Mühlgragen Eberstadt -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16067-4502 Waschplatz, Baustoff- und Benzinlager Eberstadt -73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsplan 2016 Stand nach Magistratsberatung Seite 5
Beratungsverlauf (12)
Orte (128)
- Hilpertstraße 1
- Gräfenhäuser Straße
- Pfungstädter Straße 1
- Pallaswiesenstraße 1
- Kirschenallee
- Bornstraße 2
- Rüdesheimer Straße
- Frankfurter Straße 3
- Grafenstraße 30
- Eckhardtstraße 7
- Schlossstraße 9
- Alexanderstraße
- Hochschulstraße 315
- Wilhelminenstraße
- Landgraf-Georg-Straße 30
- Beckstraße 8
- Marburger Straße 7
- Goebelstraße 2
- Bismarckstraße
- Dolivostraße
- Prälat-Diehl-Straße 310
- Rheinstraße 2
- Landskronstraße
- Helfmannstraße 325
- Maulbeerallee 450
- Weiterstädter Straße 1
- Reuterallee
- Modaustraße 510
- Frankensteiner Straße 2
- Jägertorstraße 310
- Parkstraße
- Kasinostraße
- Mainzer Straße 5
- Dieburger Straße 2
- Pfnorstraße
- Martinstraße 870
- Bordenbergstraße 175
- Zimmerstraße 370
- Mühlstraße
- Soderstraße
- Lindenhofstraße 780
- Noackstraße
- Michaelisstraße 2
- Jahnstraße
- Karlstraße 1
- Edisonstraße 1
- Jakobstraße
- Görresstraße 200
- Neckarstraße
- Mühltalstraße
- Rodgaustraße
- Herta-Mansbacher-Straße 5
- Mornewegstraße 14
- Landwehrstraße 0
- Emilstraße
- Heidelberger Straße
- Kranichsteiner Straße
- Klappacher Straße
- Eschollbrücker Straße 6
- Kettenwiesenstraße
- Heinrichstraße
- Dornheimer Weg
- Heimstättenweg 100
- Schlossgraben 425
- Fiedlerweg 300
- Roquetteweg 620
- Martinspfad
- Rhönring
- Wiesenthalweg 110
- Europaplatz 0
- Heinrichwingertsweg
- Haardtring 3
- Danziger Platz
- Wilhelminenplatz 2
- Seitersweg 330
- Rosenhöhweg 580
- Poepperlingweg 140
- Schwarzer Weg 4
- Akazienweg 3
- Bennelbächerweg 5
- Täubcheshöhlenweg
- Am Steg
- Am Löwentor 590
- Am Oberfeld 540
- Am Judenteich 8
- Am Kavalleriesand
- Erbacher Straße 250
- Schlesierstraße 356
- Magdalenenstraße 574
- Wilhelminen-Passage 150
- Seeheimer Straße
- Schaffnitstraße 250
- Erich-Ollenhauer-Promenade 241
- Jakob-Jung-Straße
- Wolfskehlstraße
- Messeler Straße 23
- Feldbergstraße
- Luisenstraße 2
- Nußbaumallee 12
- Spreestraße 517
- Gehaborner Weg 325
- Steinstraße 410
- Isselstraße
- Spessartring
- Rößlerstraße 900
- Breslauer Platz 780
- Stephanstraße 340
- Hagenstraße 910
- Cooperstraße 700
- Flotowstraße
- Hügelstraße
- Mathildenplatz 50
- Holzhofallee
- Frankenäckerweg 375
- Im Harras
- Karlshof 534
- Nelkenweg 515
- Poststraße
- Rübezahlweg 40
- Marktplatz 1
- Riedstraße 520
- Claudiusweg
- Waldstraße 250
- Pfalzweg 30
- Mainstraße 245
- Paulusplatz 150
- Kiesstraße
- Grüner Weg
Ortsbezüge werden automatisch aus den Dokumenten ermittelt und können unvollständig sein.
Details
- Vorlagen-Nr.
- 2015/0355
- Typ
- Magistratsvorlage
- Datum
- 17.08.2015
- Erstellt
- 29.09.2026 00:00