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2015/0355

Haushaltsplan 2016 - Produkthaushalt - inklusive Entwurf Produktbuch

Magistratsvorlage 17.08.2015

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4558 Zeichen

Übersicht über die den Fraktionen 
nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung 
gestellten Mittel 
Stand nach Magistratsberatung

Ergebnis 
des Jahres-
abschlusses
2016 2015 2014
EUR EUR EUR
234 5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO 604.800,00 604.800,00 589.208,52
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion 1)
1.2 1)
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen
2.1 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
2.1.1 Personalaufwendungen
3)
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
3)
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
3)
Summe: 190.080,00 190.080,00 179.820,00 1), 2)
2.2 CDU-Fraktion
2.2.1 Personalaufwendungen
3)
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
3)
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
3)
Summe: 155.520,00 155.520,00 147.068,52 1), 2)
2.3 SPD-Fraktion insgesamt
2.3.1 Personalaufwendungen
3)
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
3)
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
3)
Summe: 129.600,00 129.600,00 129.600,00 1), 2)
2.4 Fraktion UFFBASSE
2.4.1 Personalaufwendungen
3)
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
3)
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
3)
Summe: 43.200,00 43.200,00 43.200,00 1), 2)
2.5 Die Linke (PDS/DKP/Offene Liste-Fraktion)
2.5.1 Personalaufwendungen
3)
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
3)
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
3)
Summe: 17.280,00 17.280,00 20.880,00
1), 2)
2.6 Fraktion UWIGA insgesamt
2.6.1 Personalaufwendungen
3)
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
3)
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
3)
Summe: 34.560,00 34.560,00 30.240,00
1), 2)
2.7 FDP-Fraktion insgesamt
2.7.1 Personalaufwendungen
3)
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
3)
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
3)
Summe: 17.280,00 17.280,00 21.600,00
1), 2)
2.8 Fraktion PIRATEN insgesamt
2.8.1 Personalaufwendungen
3)
2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht spezifiziert
3)
2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
3)
Summe: 17.280,00 17.280,00 16.800,00 1), 2)
Art
Haushaltsansatz
Erläute-
rungen
Muster 6
zu § 1 Abs.4 Nr. 7
Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung 
zur Verfügung gestellten Mittel
1
Restbetrag nach Fraktionsstärke
Betrag für jedes Fraktionsmitglied

2016 2015 2014
EUR EUR EUR
3.
3.1 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
3.1.1 Zuschuss zur Klausurtagung 1.790,00 1.790,00
3.1.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 100,00 100,00 224,30
Summe: 1.890,00 1.890,00 224,30
3.2 CDU-Fraktion
3.2.1 Zuschuss zur Klausurtagung 1.400,00 1.400,00 1.119,60
3.2.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 100,00 100,00 224,30
Summe: 1.500,00 1.500,00 1.343,90
3.3 SPD-Fraktion
3.3.1 Zuschuss zur Klausurtagung 1.162,00 1.162,00 933,00
3.3.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 100,00 100,00 224,30
Summe: 1.262,00 1.262,00 1.157,30
3.4 Fraktion UFFBASSE
3.4.1 Zuschuss zur Klausurtagung 390,00 390,00
3.4.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00
Summe: 390,00 390,00
3.5 Die Linke (PDS/DKP/Offene Liste-Fraktion)
3.5.1 Zuschuss zur Klausurtagung 234,00 234,00
3.5.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00
Summe: 234,00 234,00
3.6 Fraktion UWIGA
3.6.1 Zuschuss zur Klausurtagung 234,00 234,00
3.6.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00
Summe: 234,00 234,00
3.7 FDP-Fraktion
3.7.1 Zuschuss zur Klausurtagung 155,00 155,00
3.7.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00
Summe: 155,00 155,00
3.8 Fraktion PIRATEN
3.8.1 Zuschuss zur Klausurtagung 155,00 155,00
3.8.2 Übernahme der Kosten für Fachliteratur 0,00 0,00
Summe: 155,00 155,00
                         Gesammtsumme: 610.620,00 610.620,00 591.934,02
1) Ab 01.01.2007 werden monatlich 610 € an die Fraktionsmitglieder gezahlt. Gemäß der Hauptsatzung wird kein 
Sockelbetrag und kein Betrag nach Fraktionsstärke gezahlt. 
2) Die Fraktionen erhalten monatlich 90 € pro Fraktionsmitglied als Zuschuss für die Anmietung von Büroräumen.
Erstattet wird jedoch nur der tatsächliche Aufwand.
Als pauschaler Zuschuss zu den Telefonkosten wird ab 01.07.2010 ohne Einzelnachweis monatlich ein Betrag von 20 € 
pro Fraktionsmitglied gezahlt (siehe Mag.beschluss v. 09.06.2010, Vorl. Nr. 2010/0238).
3) Das Ergebnis des Jahresabschlusses lag zum Zeitpunkt der Erstellung der Übersicht noch nicht vor.
Jahresbeträge
Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte 
Leistungen

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Allgemeine Regelungen 
zur 
Ausführung des Haushaltsplanes 
der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt 
  
Stand nach Magistratsberatung

Stand nach Magistratsberatung

1. Abschreibungen sind in ihrer tatsächlichen Höhe zu buchen. 
Außerordentliche Abschreibungen vermindern auch das Budget, sofern sie nicht auf 
Grund einer abweichenden Nutzungsdauer vorgenommen werden mussten. 
 
2. Unterjährige Mittelverlagerungen können per Freigabeantrag in folgenden Fällen 
vorgenommen werden: 
 
o Vom Ergebnishaushalt in den Finanzha ushalt zum Zwecke der Anschaffung 
von Anlagevermögen (Mittelverlagerung gem. §20 Abs. 6 GemHVO). 
 
o Innerhalb des Finanzhaushaltes (Änderung der Zweckbestimmung)  
 
o Im Bereich des Erwerbs von Kunstgegenständen können aus dem 
Ergebnishaushalt Beträge, die sonst unter die GWG-Grenzen fallen würden, 
verlagert werden, wenn es sich um Werke anerkannter Künstler/Meister 
handelt.  
 
Solche Verlagerungen werden nur in Ausnahmefällen vorgenommen. 
Die obengenannten Regelungen entbinden die Fachämter/Verwaltungsstellen nicht 
von der sorgfältigen Planung der jeweiligen Haushaltsmittel. 
 
3. Freigabeanträge werden direkt an die Finanzverwaltung, Abteilung Kämmerei, 
gerichtet. Handelt es sich jedoch um  Anträge auf Freigabe von über- oder 
außerplanmäßigen Mitteln, sind diese üb er die Dezernatsbüros weiterzuleiten. 
 
4. Im Bereich des Erwerbs von Kunstgegen ständen wurden folgende Regelungen 
getroffen:  
 
o 150 – 1.000 € netto:  Gebrauchskunst (SK 0890010: Zugänge GWG) 
 
o 1.001 – 5.112 € netto: Gebrauchskunst (SK 0621310: Zugänge 
  Kunstgegenstände) 
 Abschreibung erfolgt nach den Rahmenvorgaben der  
 GemHVO 
 
o 5.113 – … €:  wird als Werk anerka nnter Künstler/Mei ster gewertet  
 (SK 0621310: Zugänge Kunstgegenstände) 
 es erfolgt keine Abschreibung 
 
o 150 – 5.112 € netto: sofern es sich um ein Werk eines anerkannten  
 Künstlers/Meisters ha ndelt, erfolgt keine 
  Abschreibung  
 (SK 0621310: Zugänge Kunstgegenstände) 
 
5. Die endgültige Feststellung der Haushaltsausgabereste kann erst nach dem 
Buchungsschluss der Finanzbuchhaltung erfolgen. 
Die Entscheidung über di e Bildung von Haushaltsausgaberesten trifft der 
Stadtkämmerer. 
In dringenden Fällen können auf Mitteilung der Fachämter hin Reste vorab eingepflegt 
werden. 
Stehen für eine Maßnahme  Haushaltsausgabereste und laufende Mittel zur 
Verfügung, sind die Haushaltsausgabereste vorrangig zu buchen. 
 
6. Redaktionelle Änderungen kann die Kämmerei auch nach Beschluss des 
Haushaltsplanes durch die Stadtverordnetenversammlung noch vornehmen. 
Stand nach Magistratsberatung

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Haushaltsplan 2016  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 1 
 
 
Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1
Innere Verwaltung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -254.800 -251.650 -251.334
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -193.600 -214.500 -210.965
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.894.118 -1.898.078 -1.995.648
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen   0
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -63.000 -63.000 -103.713
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.061 -364 -2.991
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -46.000 -177.900 -273.878
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.454.579 -2.605.492 -2.838.529
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 17.151.144 16.821.492 16.564.197
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.643.526 3.600.221 3.817.877
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.413.784 7.867.649 7.010.143
14 66 Abschreibungen 498.806 506.379 632.711
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 964.737 958.348 10.833.133
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 46.200 44.200 44.177
17 72 Transferaufwendungen 26.490 26.470 15.616
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.558 2.258 1.843
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 30.747.245 29.827.016 38.919.697
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 28.292.666 27.221.524 36.081.169
21 56, 57 Finanzerträge -758.000 -758.000 -777.353
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -758.000 -758.000 -777.353
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.212.579 -3.363.492 -3.615.882
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 30.747.245 29.827.016 38.919.697
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 27.534.666 26.463.524 35.303.815
27 59 Außerordentliche Erträge   -127.771
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -127.771
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 27.534.666 26.463.524 35.176.044
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.201.998 -1.215.248 -1.157.776
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33.694 35.348 35.497
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.168.303 -1.179.900 -1.122.278
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 26.366.362 25.283.624 34.053.766
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 3

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1
Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens   263.842
04 Summe investive Einzahlungen   263.842
05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   -300.000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -731.350 -574.450 -870.904
07 Summe investive Auszahlungen -731.350 -574.450 -1.170.904
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -731.350 -574.450 -907.062
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 4

Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08014-0001 Erwerb AV 
Revisionsamt -2.250 -2.250 0 0 0 0
08014-1001 Erwerb AV 
Revisionsamt, GWG -1.425 -1.425 0 0 0 -3.783
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei -12.000 -12.000 0 0 0 0
08020-0999 AV Pauschalansatz -400.000 0 0 0 0 0
08020-1001 Erwerb AV Kämmerei, 
GWG 0 0 0 0 0 -4.519
08020-1002 Erwerb AV nsk-
Systemkoordination, GWG -43.000 -43.000 0 0 0 0
08020-1003 Erwerb AV, 
Vollstreckung GWG -3.000 -3.000 0 0 -3.000 -749
08020-2001 Erwerb 
Einzelplatzlizenzen -18.500 -18.500 0 0 0 0
08020-7999 Anschaffung von 
Fahrzeugen Pauschalansatz -600.000 0 0 0 0 0
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse -3.000 -3.000 0 0 0 0
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse, 
GWG -850 -250 -600 0 -250 0
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt, 
GWG -1.200 -1.200 0 0 0 -2.333
08099-0001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat -4.500 -4.500 0 0 0 0
08100-0001 Erwerb AV Magistrat -1.500 -1.500 0 0 0 -350
08100-0002 Erwerb AV Hauptamt -1.500 -1.500 0 0 0 0
08100-1001 Erwerb AV Magistrat, 
GWG -1.440 -1.440 0 0 0 -2.773
08100-1002 Erwerb AV Hauptamt, 
GWG 0 0 0 0 0 -568
08108-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -1.248.900 -1.248.900 0 0 0 -190.325
08108-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -179.400 -179.400 0 0 0 -17.303
08108-0006 Netzinfrastruktur -911.500 -911.500 0 0 0 -221.679
08108-0008 Internet an Schulen -157.500 -157.500 0 0 0 0
08108-0009 IT-Sicherheit Stadthaus 
Grafenstraße 30 -110.000 -110.000 0 0 0 0
08108-0200 Einrichtung von PC-
Netzwerken an Schulen -31.000 -31.000 0 0 0 0
08108-1001 Erwerb AV 
Kommunikationstechnik, GWG 0 0 0 0 0 -252
08110-0001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung -1.000 -1.000 0 0 0 0
08110-0003 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft -151.000 -151.000 0 0 0 -4.707
08110-0100 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-6.900 -6.900 0 0 0 0
08110-1100 Erwerb AV 
Personalabteilung, GWG -18.000 -18.000 0 0 0 -9.005
08308-0002 Erwerb AV 
Stadtwirtschaftskoordinator -1.000 -1.000 0 0 0 0
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro, 
GWG -8.000 -3.000 -1.000 0 -1.000 -459
08791-1001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat, GWG -2.670 -1.970 -700 0 -400 -409
08792-1001 Erwerb AV Personalrat, 
GWG -5.425 -4.425 -1.000 0 -1.500 0
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse 
Haushalt, GWG -3.100 0 -3.100 0 0 -198
09100-1005 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, GWG 0 0 0 0 0 -2.032
09108-1006 Netzinfrastruktur GWG 0 0 0 0 0 -91.551
09110-0002 Erwerb AV 
Personalamt -3.000 -3.000 0 0 0 0
09203-0001 Erwerb AV Zentrale 
Vergabe und Beschaffung -5.000 -5.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 5

Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
09531-1001 Erwerb AV 
Interkulturelles Büro, GWG -2.980 -2.980 0 0 -1.000 -1.107
10107-1001 Erwerb AV 
Bezirksverwaltung Wixhausen, 
GWG
0 0 0 0 0 -950
10108-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -440.000 -440.000 0 0 0 -289.455
11020-1004 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -2.600 -1.300 -1.300 0 -1.300 0
11771-1001 Erwerb AV StaVo, 
GWG 0 0 0 0 0 -741
11999-1000 Erwerb 
"Leidensgerechter" Stühle - zentral -44.000 -44.000 0 0 0 0
12010-2001 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Software -2.250 -2.250 0 0 0 0
12020-0003 Erwerb 
Finanzverwaltung, allgemein -23.500 -18.500 -5.000 0 -5.000 0
12020-1005 Erwerb AV 
Grundsteuer, KultFöAbg, ZweitWS, 
GWG
0 0 0 0 0 -270
12020-2003 Upgrade SQL-Server -9.000 -9.000 0 0 0 -7.800
12711-1001 Erwerb AV Dezernat I, 
GWG -290 -290 0 0 0 0
12722-1002 Erwerb AV Zentrale 
Steuerungsunterstützung, GWG 0 0 0 0 0 -2.979
12741-9999 Pauschalmittel 
Büromöbel -87.000 -37.000 -10.000 0 -10.000 0
13020-1064 Erwerb AV Beiträge 
und Erstattungen, GWG 0 0 0 0 0 -256
13110-0001 Erwerb AV Arbeits- 
und Gesundheitsschutz 0 0 0 0 0 -3.218
13110-1001 Erwerb AV Arbeits- 
und Gesundheitsschutz, GWG 0 0 0 0 0 -804
13741-1001 Erwerb AV Dezernat IV, 
GWG 0 0 0 0 0 -2.020
13751-1501 Erwerb AV GWG 
Dezernat V 0 0 0 0 0 -244
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse 
Bank, GWG -2.200 0 -2.200 0 0 0
14105-0001 Erwerb AV 
Bezirksverwaltung DA-Arheilgen 0 0 0 0 0 -216
14106-1001 Erwerb AV 
Bezirksverwaltung Eberstadt, GWG 0 0 0 0 0 -256
14531-1001 Erwerb AV 
Städtepartnerschaften, GWG -3.000 0 -3.000 0 0 -778
14721-0001 Erwerb AV Dezernat II 0 0 0 0 0 -250
14721-1001 Erwerb AV Dezernat II, 
GWG 0 0 0 0 0 -5.280
14731-1001 Erwerb AV Dezernat III, 
GWG 0 0 0 0 0 -1.541
14741-1999 Erwerb AV, GWG, 
Dezernatsbüros -70.000 -20.000 -10.000 0 -10.000 0
14772-1001 Erwerb AV Büro StaVo 
und Gremiendienste, GWG 0 0 0 0 0 -256
14791-1002 Erwerb AV 
Gesamtschwerbehindertenvertretu
ng, GWG
0 0 0 0 0 -440
15010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
15010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -272.000 -272.000 0 0 -272.000 0
15010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -26.000 -26.000 0 0 -26.000 0
15010-0006 Netzinfrastruktur -85.000 -85.000 0 0 -85.000 0
15010-0008 Internet an Schulen -25.000 -25.000 0 0 -25.000 0
15741-2001 Software 
Vertragsdatenbank -10.000 -10.000 0 0 -10.000 0
15772-2001 eParlis -12.000 -12.000 0 0 -12.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 6

Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
15999-1001 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-6.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 0
15999-1002 Erwerb 
"leidensgerechter" Stühle - zentral -60.000 -10.000 -10.000 0 -10.000 0
16010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -250.000 0 -100.000 0 0 0
16010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -1.113.800 0 -304.200 -506.400 0 0
16010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -104.000 0 -26.000 0 0 0
16010-0006 Netzinfrastruktur -545.000 0 -205.000 0 0 0
16010-0008 Internet an Schulen -100.000 0 -25.000 0 0 0
16010-2011 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Lizenzen -22.000 0 -22.000 0 0 0
16713-1001 Erwerb AV 
Sozialberatung, GWG -250 0 -250 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 7

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -254.800 -251.650 -251.334
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -193.600 -214.500 -210.965
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.894.118 -1.898.078 -1.995.648
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen   0
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -63.000 -63.000 -103.713
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.061 -364 -2.991
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -46.000 -177.900 -273.878
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.454.579 -2.605.492 -2.838.529
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 17.151.144 16.821.492 16.564.197
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.643.526 3.600.221 3.817.877
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.413.784 7.867.649 7.010.143
14 66 Abschreibungen 498.806 506.379 632.711
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 964.737 958.348 10.833.133
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 46.200 44.200 44.177
17 72 Transferaufwendungen 26.490 26.470 15.616
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.558 2.258 1.843
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 30.747.245 29.827.016 38.919.697
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 28.292.666 27.221.524 36.081.169
21 56, 57 Finanzerträge -758.000 -758.000 -777.353
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -758.000 -758.000 -777.353
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.212.579 -3.363.492 -3.615.882
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 30.747.245 29.827.016 38.919.697
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 27.534.666 26.463.524 35.303.815
27 59 Außerordentliche Erträge   -127.771
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -127.771
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 27.534.666 26.463.524 35.176.044
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.201.998 -1.215.248 -1.157.776
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33.694 35.348 35.497
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.168.303 -1.179.900 -1.122.278
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 26.366.362 25.283.624 34.053.766
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 8

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens   263.842
04 Summe investive Einzahlungen   263.842
05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   -300.000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -731.350 -574.450 -870.904
07 Summe investive Auszahlungen -731.350 -574.450 -1.170.904
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -731.350 -574.450 -907.062
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 9

Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08014-0001 Erwerb AV 
Revisionsamt -2.250 -2.250 0 0 0 0
08014-1001 Erwerb AV 
Revisionsamt, GWG -1.425 -1.425 0 0 0 -3.783
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei -12.000 -12.000 0 0 0 0
08020-0999 AV Pauschalansatz -400.000 0 0 0 0 0
08020-1001 Erwerb AV Kämmerei, 
GWG 0 0 0 0 0 -4.519
08020-1002 Erwerb AV nsk-
Systemkoordination, GWG -43.000 -43.000 0 0 0 0
08020-1003 Erwerb AV, 
Vollstreckung GWG -3.000 -3.000 0 0 -3.000 -749
08020-2001 Erwerb 
Einzelplatzlizenzen -18.500 -18.500 0 0 0 0
08020-7999 Anschaffung von 
Fahrzeugen Pauschalansatz -600.000 0 0 0 0 0
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse -3.000 -3.000 0 0 0 0
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse, 
GWG -850 -250 -600 0 -250 0
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt, 
GWG -1.200 -1.200 0 0 0 -2.333
08099-0001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat -4.500 -4.500 0 0 0 0
08100-0001 Erwerb AV Magistrat -1.500 -1.500 0 0 0 -350
08100-0002 Erwerb AV Hauptamt -1.500 -1.500 0 0 0 0
08100-1001 Erwerb AV Magistrat, 
GWG -1.440 -1.440 0 0 0 -2.773
08100-1002 Erwerb AV Hauptamt, 
GWG 0 0 0 0 0 -568
08108-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -1.248.900 -1.248.900 0 0 0 -190.325
08108-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -179.400 -179.400 0 0 0 -17.303
08108-0006 Netzinfrastruktur -911.500 -911.500 0 0 0 -221.679
08108-0008 Internet an Schulen -157.500 -157.500 0 0 0 0
08108-0009 IT-Sicherheit Stadthaus 
Grafenstraße 30 -110.000 -110.000 0 0 0 0
08108-0200 Einrichtung von PC-
Netzwerken an Schulen -31.000 -31.000 0 0 0 0
08108-1001 Erwerb AV 
Kommunikationstechnik, GWG 0 0 0 0 0 -252
08110-0001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung -1.000 -1.000 0 0 0 0
08110-0003 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft -151.000 -151.000 0 0 0 -4.707
08110-0100 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-6.900 -6.900 0 0 0 0
08110-1100 Erwerb AV 
Personalabteilung, GWG -18.000 -18.000 0 0 0 -9.005
08308-0002 Erwerb AV 
Stadtwirtschaftskoordinator -1.000 -1.000 0 0 0 0
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro, 
GWG -8.000 -3.000 -1.000 0 -1.000 -459
08791-1001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat, GWG -2.670 -1.970 -700 0 -400 -409
08792-1001 Erwerb AV Personalrat, 
GWG -5.425 -4.425 -1.000 0 -1.500 0
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse 
Haushalt, GWG -3.100 0 -3.100 0 0 -198
09100-1005 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, GWG 0 0 0 0 0 -2.032
09108-1006 Netzinfrastruktur GWG 0 0 0 0 0 -91.551
09110-0002 Erwerb AV 
Personalamt -3.000 -3.000 0 0 0 0
09203-0001 Erwerb AV Zentrale 
Vergabe und Beschaffung -5.000 -5.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 10

Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
09531-1001 Erwerb AV 
Interkulturelles Büro, GWG -2.980 -2.980 0 0 -1.000 -1.107
10107-1001 Erwerb AV 
Bezirksverwaltung Wixhausen, 
GWG
0 0 0 0 0 -950
10108-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -440.000 -440.000 0 0 0 -289.455
11020-1004 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -2.600 -1.300 -1.300 0 -1.300 0
11771-1001 Erwerb AV StaVo, 
GWG 0 0 0 0 0 -741
11999-1000 Erwerb 
"Leidensgerechter" Stühle - zentral -44.000 -44.000 0 0 0 0
12010-2001 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Software -2.250 -2.250 0 0 0 0
12020-0003 Erwerb 
Finanzverwaltung, allgemein -23.500 -18.500 -5.000 0 -5.000 0
12020-1005 Erwerb AV 
Grundsteuer, KultFöAbg, ZweitWS, 
GWG
0 0 0 0 0 -270
12020-2003 Upgrade SQL-Server -9.000 -9.000 0 0 0 -7.800
12711-1001 Erwerb AV Dezernat I, 
GWG -290 -290 0 0 0 0
12722-1002 Erwerb AV Zentrale 
Steuerungsunterstützung, GWG 0 0 0 0 0 -2.979
12741-9999 Pauschalmittel 
Büromöbel -87.000 -37.000 -10.000 0 -10.000 0
13020-1064 Erwerb AV Beiträge 
und Erstattungen, GWG 0 0 0 0 0 -256
13110-0001 Erwerb AV Arbeits- 
und Gesundheitsschutz 0 0 0 0 0 -3.218
13110-1001 Erwerb AV Arbeits- 
und Gesundheitsschutz, GWG 0 0 0 0 0 -804
13741-1001 Erwerb AV Dezernat IV, 
GWG 0 0 0 0 0 -2.020
13751-1501 Erwerb AV GWG 
Dezernat V 0 0 0 0 0 -244
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse 
Bank, GWG -2.200 0 -2.200 0 0 0
14105-0001 Erwerb AV 
Bezirksverwaltung DA-Arheilgen 0 0 0 0 0 -216
14106-1001 Erwerb AV 
Bezirksverwaltung Eberstadt, GWG 0 0 0 0 0 -256
14531-1001 Erwerb AV 
Städtepartnerschaften, GWG -3.000 0 -3.000 0 0 -778
14721-0001 Erwerb AV Dezernat II 0 0 0 0 0 -250
14721-1001 Erwerb AV Dezernat II, 
GWG 0 0 0 0 0 -5.280
14731-1001 Erwerb AV Dezernat III, 
GWG 0 0 0 0 0 -1.541
14741-1999 Erwerb AV, GWG, 
Dezernatsbüros -70.000 -20.000 -10.000 0 -10.000 0
14772-1001 Erwerb AV Büro StaVo 
und Gremiendienste, GWG 0 0 0 0 0 -256
14791-1002 Erwerb AV 
Gesamtschwerbehindertenvertretu
ng, GWG
0 0 0 0 0 -440
15010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
15010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -272.000 -272.000 0 0 -272.000 0
15010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -26.000 -26.000 0 0 -26.000 0
15010-0006 Netzinfrastruktur -85.000 -85.000 0 0 -85.000 0
15010-0008 Internet an Schulen -25.000 -25.000 0 0 -25.000 0
15741-2001 Software 
Vertragsdatenbank -10.000 -10.000 0 0 -10.000 0
15772-2001 eParlis -12.000 -12.000 0 0 -12.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 11

Investitionen
Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
15999-1001 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-6.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 0
15999-1002 Erwerb 
"leidensgerechter" Stühle - zentral -60.000 -10.000 -10.000 0 -10.000 0
16010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -250.000 0 -100.000 0 0 0
16010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -1.113.800 0 -304.200 -506.400 0 0
16010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -104.000 0 -26.000 0 0 0
16010-0006 Netzinfrastruktur -545.000 0 -205.000 0 0 0
16010-0008 Internet an Schulen -100.000 0 -25.000 0 0 0
16010-2011 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Lizenzen -22.000 0 -22.000 0 0 0
16713-1001 Erwerb AV 
Sozialberatung, GWG -250 0 -250 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 12

Produktbeschreibung Produkt 111010
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111010
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Stadtverordnetenversammlung 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beschlussfassung über die Angelegenheiten der Wissenschaftsstadt Darmstadt im Rahmen der §§ 50 und 51 Hessische Gemeindeordnung 
  (HGO) und Überwachung der gesamten Verwaltung (Stadtverordnetenversammlung) 
- Mitwirkung in allen wichtigen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk Wixhausen betreffen (Ortsbeirat Wixhausen) 
- Vorbereitung von Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung (Ausschüsse) 
- Mitwirkung bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung in der Gemeindevertretung (Fraktionen) 
Ziele des Produktes
- Regelung aller wichtigen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung 
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der Stadtverordneten 71 71 71
in Relation (+/- zur Regelzahl) 0 0 0
Zahl der Ausschüsse noch nicht absehbar 9 9
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 12,09 13,47
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 13

Teilergebnishaushalt Produkt 111010
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge  -131.900 -142.476
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)  -131.900 -142.476
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.087.280 1.085.460 1.055.107
14 66 Abschreibungen 287 55 204
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.520 5.520 2.053
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 158 158 158
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.093.245 1.091.193 1.057.521
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.093.245 959.293 915.045
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)  -131.900 -142.476
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.093.245 1.091.193 1.057.521
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.093.245 959.293 915.045
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.093.245 959.293 915.045
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.500 4.400 4.396
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 4.500 4.400 4.396
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.097.745 963.693 919.441
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 14

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -741
07 Summe investive Auszahlungen   -741
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -741
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 15

Investitionen
Produkt 111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
11771-1001 Erwerb AV StaVo, 
GWG 0 0 0 0 0 -741
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 16

Produktbeschreibung Produkt 111020
Ausländerbeirat
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111020
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Ausländerbeirat
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Ausländerbeirat 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Interessenvertretung von Zugewanderten 
- Partizipation von Zugewanderten 
Ziele des Produktes
- Beratung der städtischen Gremien 
- Förderung von Integrationsprojekten von Zugewanderten 
- Information der Zugewanderten über Fragen im Zusammenhang mit Migration 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fördermittel in €
Kooperationsprojekte 4.000 € 4.000 € 3.200 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der Mitglieder 21 21 21
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,29 0,29 0,31
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 17

Teilergebnishaushalt Produkt 111020
Ausländerbeirat
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -132 -131 -132
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -132 -131 -132
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 17.240 15.830 16.309
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen   5
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.432 24.930 21.386
14 66 Abschreibungen 382 132 382
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 4.000 4.000 5.092
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 200 200  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 46.254 45.092 43.173
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 46.122 44.961 43.041
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -132 -131 -132
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 46.254 45.092 43.173
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 46.122 44.961 43.041
27 59 Außerordentliche Erträge   -1.892
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -1.892
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 46.122 44.961 41.149
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 46.122 44.961 41.149
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 18

Teilfinanzhaushalt Produkt 111020
Ausländerbeirat
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 19

Produktbeschreibung Produkt 111030
Betreuung der städtischen Gremien
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111030
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Betreuung der städtischen Gremien
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Büro der Stadtverordnetenversammlung und Gremiendienste 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- organisatorische Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und der Stadtverordnetenvorsteherin/des Stadtverordnetenvorstehers,  
  der Ausschüsse, des Ortsbeirates Wixhausen und der Fraktionen 
- Vorbereitung und Organisation der Magistratssitzungen 
- Protokollführung im Magistrat 
- Beurkunden der Beschlüsse 
Ziele des Produktes
- organisatorische und fachliche Unterstützung des Magistrats, der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters und aller haupt- und  
  ehrenamtlichen Magistratsmitglieder sowie der Stadtverordnetenversammlung 
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist 
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung vor und während der Sitzungen 
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen 
- Optimierung des Zustellungsverfahrens und der Kosten 
- Optimierung des Vervielfältigungsverfahrens und der Kosten 
Bemerkung: 
Ab dem Haushalt 2015 wurden die Produkte 111060 "Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle" und 111030 "Betreuung StaVo, 
Ausschüsse, OB Wixhausen, Fraktionen" zum Produkt 111030 "Betreuung der städtischen Gremien" zusammengefasst. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ "Büro 
Stadtverordnetenversammlung" 3,6 3,6 3,45
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,23 0,23 0,22
Personaleinsatz in VZÄ 
"Magistratsgeschäftsstelle" 1,4 1,4 1,4
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,09 0,09 0,09
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 9,22 9,68 6,89
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 20

Teilergebnishaushalt Produkt 111030
Betreuung der städtischen Gremien
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -35.970 -35.970 -22.854
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -35.970 -35.970 -22.854
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 289.810 274.510 241.578
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 33.510 32.370 37.297
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.232 64.710 52.999
14 66 Abschreibungen 1.551  25
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 390.103 371.590 331.900
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 354.133 335.620 309.046
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -35.970 -35.970 -22.854
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 390.103 371.590 331.900
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 354.133 335.620 309.046
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 354.133 335.620 309.046
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.290 -5.290  
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -5.290 -5.290  
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 348.843 330.330 309.046
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 111030
Betreuung der städtischen Gremien
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -12.000  
07 Summe investive Auszahlungen  -12.000  
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -12.000  
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 22

Investitionen
Produkt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
15772-2001 eParlis -12.000 -12.000 0 0 -12.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 23

Produktbeschreibung Produkt 111050
Magistrat
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111050
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Magistrat
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Magistrat 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Besorgung der laufenden Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach § 66 HGO und nach den Beschlüssen 
  der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel 
- Vertretung der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
- Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger über wichtige Fragen der Stadtverwaltung 
- Pflege des Interesses der Bürgerinnen und Bürger an der Selbstverwaltung 
Ziele des Produktes
- Ausführung von Gesetzen und Satzungen 
- Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach innen und außen 
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der Magistratsmitglieder
- hauptamtlich 5 5 5
- ehrenamtlich 13 13 13 ab 5/16 geplant: 10
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 2,36 2,04 4,75
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 24

Teilergebnishaushalt Produkt 111050
Magistrat
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -157
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   -357
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -3.253
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.624  -2.624
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -20.000 -20.000 -45.658
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -22.624 -20.000 -52.050
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 545.760 555.370 580.282
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 291.400 301.410 304.763
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 115.600 115.480 202.276
14 66 Abschreibungen 6.605 5.847 7.661
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   981
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 959.365 978.107 1.095.964
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 936.741 958.107 1.043.914
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -22.624 -20.000 -52.050
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 959.365 978.107 1.095.964
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 936.741 958.107 1.043.914
27 59 Außerordentliche Erträge   -19.737
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -19.737
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 936.741 958.107 1.024.177
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   -1.923
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.400  4.591
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2.400  2.668
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 939.141 958.107 1.026.845
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 25

Teilfinanzhaushalt Produkt 111050
Magistrat
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -3.123
07 Summe investive Auszahlungen   -3.123
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -3.123
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 26

Investitionen
Produkt 111050 - Magistrat
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08100-0001 Erwerb AV Magistrat -1.500 -1.500 0 0 0 -350
08100-1001 Erwerb AV Magistrat, 
GWG -1.440 -1.440 0 0 0 -2.773
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 27

Produktbeschreibung Produkt 111060
Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111060
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle
Ziele des Produktes
Bemerkung: 
Ab dem Haushalt 2015 wurden die Produkte 111060 "Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle" und 111030 "Betreuung StaVo, 
Ausschüsse, OB Wixhausen, Fraktionen" zum Produkt 111030 "Betreuung städtischer Gremien" zusammengefasst. 
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 28

Teilergebnishaushalt Produkt 111060
Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -13.116
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)   -13.116
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen   48.088
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   807
14 66 Abschreibungen   26
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)   48.921
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19)   35.805
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)   -13.116
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)   48.921
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25)   35.805
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)   35.805
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   -5.290
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)   -5.290
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)   30.515
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 29

Teilfinanzhaushalt Produkt 111060
Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -256
07 Summe investive Auszahlungen   -256
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -256
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 30

Investitionen
Produkt 111060 - Betreuung des Magistrats/Magistratsgeschäftsstelle
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
14772-1001 Erwerb AV Büro StaVo 
und Gremiendienste, GWG 0 0 0 0 0 -256
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 31

Produktbeschreibung Produkt 111070
Repräsentationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111070
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Repräsentationen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Dezernatsbüro I 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bearbeitung von Bundes-, Landes- und städtischen Ehrungen 
- Veranstaltungsorganisation 
- Durchführung von Hilfsprojekten und Benefizveranstaltungen 
Ziele des Produktes
- angemessene, zielgruppenorientierte Präsentationen der Stadt 
- Vermittlung und Werbung für ein positives Image nach außen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 4,09 4,09 4,09
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,27 0,27 0,27
Zahl der Ehrungen 60 60 57
Zahl der 
Repräsentationsveranstaltungen 40 40 42
Zahl der Gäste bei 
Repräsentationsveranstaltungen 4.000 4.000 4.750
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 1,41 0,00 2,24
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 32

Teilergebnishaushalt Produkt 111070
Repräsentationen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.600  -4.857
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   -338
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -3.079
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -150
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.600  -8.424
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 230.060 227.140 232.405
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 9.820 11.180 22.537
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 132.930 133.300 111.195
14 66 Abschreibungen   49
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 4.000 4.000 5.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 20.000 20.000 4.616
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 396.810 395.620 375.802
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 391.210 395.620 367.378
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.600  -8.424
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 396.810 395.620 375.802
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 391.210 395.620 367.378
27 59 Außerordentliche Erträge   19.236
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   19.236
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 391.210 395.620 386.614
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   -1.976
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen  3.250 2.188
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)  3.250 212
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 391.210 398.870 386.825
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 33

Teilfinanzhaushalt Produkt 111070
Repräsentationen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -243
07 Summe investive Auszahlungen   -243
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -243
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 34

Investitionen
Produkt 111070 - Repräsentationen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08100-1002 Erwerb AV Hauptamt, 
GWG 0 0 0 0 0 -243
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 35

Produktbeschreibung Produkt 111090
Beschäftigtenvertretungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111090
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Beschäftigtenvertretungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Personalrat, Gesamtpersonalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gesamtschwerbehindertenvertretung 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Personalrat: 
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Stadtverwaltung Darmstadt (ohne Feuerwehr) sowie aller  
  Eigenbetriebe 
- Jugend- und Auszubildendenvertretung 
Gesamtpersonalrat: 
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Wissenschaftsstadt Darmstadt (inkl. Feuerwehr) sowie  
  aller Eigenbetriebe 
- Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung 
- freiwillige soziale Leistungen 
Schwerbehindertenvertretung: 
- Wahrnehmung der Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung für die Stadtverwaltung Darmstadt sowie aller Eigenbetriebe 
Gesamtschwerbehindertenvertretung: 
- Wahrnehmung der Aufgaben der Gesamtschwerbehindertenvertretung für die Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Ziele des Produktes
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht 
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB IX 
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 10,54 10,54 10,49 GPR, PR, GSBV, SBV
davon für GSBV und SBV 1 1 1
in Relation zur Mindestzahl der 
Freistellungen (+/-): GPR und PR 0 0 0 erfüllt
in Relation zu Mindestzahl der 
Freistellungen (+/-): SBV/GSBV -1 -1 -1 nicht erfüllt
GPR und GSBV: Zuständigkeit für Zahl 
der Beschäftigten 3.314
PR und SBV: Zuständigkeit für Zahl der 
Beschäftigten 3.103 (ohne Feuerwehr)
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 36

Teilergebnishaushalt Produkt 111090
Beschäftigtenvertretungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -14
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)   -14
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 628.930 577.450 603.857
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 33.570 34.250 37.572
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 140.007 137.310 115.970
14 66 Abschreibungen 1.433 1.197 1.040
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 803.940 750.207 758.439
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 803.940 750.207 758.426
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)   -14
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 803.940 750.207 758.439
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 803.940 750.207 758.426
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 803.940 750.207 758.426
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 550 520 473
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 550 520 473
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 804.490 750.727 758.899
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 37

Teilfinanzhaushalt Produkt 111090
Beschäftigtenvertretungen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.700 -1.900 -849
07 Summe investive Auszahlungen -1.700 -1.900 -849
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.700 -1.900 -849
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 38

Investitionen
Produkt 111090 - Beschäftigtenvertretungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08099-0001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat -4.500 -4.500 0 0 0 0
08110-0001 Erwerb AV 
Schwerbehindertenvertretung -1.000 -1.000 0 0 0 0
08791-1001 Erwerb AV 
Gesamtpersonalrat, GWG -2.670 -1.970 -700 0 -400 -409
08792-1001 Erwerb AV Personalrat, 
GWG -5.425 -4.425 -1.000 0 -1.500 0
14791-1002 Erwerb AV 
Gesamtschwerbehindertenvertretu
ng, GWG
0 0 0 0 0 -440
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 39

Produktbeschreibung Produkt 111110
Verwaltungsführung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111110
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltungsführung
Ziele des Produktes
Bemerkung: 
Das Produkt wird zukünftig nicht mehr bebucht bzw. beplant. 
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 40

Teilergebnishaushalt Produkt 111110
Verwaltungsführung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   51.516
14 66 Abschreibungen   394
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)   51.910
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19)   51.910
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)   51.910
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25)   51.910
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)   51.910
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)   51.910
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 41

Teilfinanzhaushalt Produkt 111110
Verwaltungsführung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 42

Investitionen
Produkt 111110 - Verwaltungsführung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08100-0002 Erwerb AV Hauptamt -1.500 -1.500 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 43

Produktbeschreibung Produkt 111120
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111120
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Interkulturelles und Internationales 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Unterhaltung der offiziellen Verbindungen zu allen 15 Partnerstädten 
- Bearbeitung von europäischen Förderprogrammen 
- Betreuung der Kontakte zu den ehemaligen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
Ziele des Produktes
- optimale Positionierung der Kommune in Europa und weltweit 
- Ausbau des Bereichs "europäische und internationale Angelegenheiten" in der Kommune 
- Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten 
Bemerkung: 
Auf Grund organisatorischer Änderungen im Jahr 2013 kann es in 2014 zu Ansatzverschiebungen kommen,  
da die hinterlegten Verteilungsschlüssel für Overheadkosten entsprechend aktualisiert wurden. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Städtepartnerschaften 15 15 15
Anzahl Begegnungen 221 221 221
- davon in Darmstadt 132 132 132
Anzahl Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus Darmstadt am 
Jugendaustausch
210 210 210
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 3,1 3,1 3,1
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,21 0,21 0,21
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 2,03 0,75 4,57
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 44

Teilergebnishaushalt Produkt 111120
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.200 -2.500 -6.719
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen   -7.783
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.200 -2.500 -14.501
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 272.111 232.805 187.993
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 16.646 17.115 18.078
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 92.104 67.195 102.559
14 66 Abschreibungen 203 615 819
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 18.800 13.800 8.123
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 4.000 4.000  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 403.864 335.530 317.572
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 395.664 333.030 303.071
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.200 -2.500 -14.501
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 403.864 335.530 317.572
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 395.664 333.030 303.071
27 59 Außerordentliche Erträge   -1.820
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -1.820
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 395.664 333.030 301.251
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 149 100 137
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 149 100 137
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 395.812 333.130 301.387
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 45

Teilfinanzhaushalt Produkt 111120
Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.000  -778
07 Summe investive Auszahlungen -3.000  -778
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.000  -778
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 46

Investitionen
Produkt 111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
14531-1001 Erwerb AV 
Städtepartnerschaften, GWG -3.000 0 -3.000 0 0 -778
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 47

Produktbeschreibung Produkt 111130
Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111130
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen
Ziele des Produktes
Bemerkung: 
Der Bereich "Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen" wird ab dem Haushalt 2015 unter dem 
Produkt 111140 dargestellt. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 16,52
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 48

Teilergebnishaushalt Produkt 111130
Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   -78
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -80.251
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -7.033
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)   -87.363
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen   413.202
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen   27.988
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   87.402
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   275
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)   528.867
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19)   441.504
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)   -87.363
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)   528.867
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25)   441.504
27 59 Außerordentliche Erträge   662
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   662
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)   442.166
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   -86.316
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen   505
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)   -85.811
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)   356.356
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 49

Teilfinanzhaushalt Produkt 111130
Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 50

Produktbeschreibung Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111140
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Interne Dienste 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- zentrale Verwaltungsaufgaben (z. B. Kantinenwesen, Parkplatzvergabe) 
- zentraler Post- und Botendienst 
- zentrale Vervielfältigung 
- zentrale Personal- und Sachaktenführung 
- Bürgerinformationszentrum (BIZ) 
Ziele des Produktes
- Bereitstellung eines zentralen Informationsservices für die Bürgerschaft 
- rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Postzustellung an die jeweiligen Empfänger 
- kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität 
- planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur) 
- termingerechte Vorlage von Akten, Vorgängen und sonstigem Schriftgut (Registratur) 
- interner Posteingang und -ausgang sowie interne Postverteilung (Registratur) 
Bemerkung: 
Der Bereich "Hauptregistratur, Boten-, Zustell- und Postdienst, Vervielfältigungen" wird ab dem Haushalt 2015 auch 
unter dem Produkt 111140 dargestellt. 
Auf Grund organisatorischer Änderungen im Jahr 2014 kann es in 2015 zu Ansatzverschiebungen kommen,  
da die hinterlegten Verteilungsschlüssel für Overheadkosten entsprechend aktualisiert wurden. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Sonstige zentrale Dienstleistungen
(Verwaltung PKW-Abstellplätze, 
Verwaltung Kantine, Verwaltung 
Dienstausweise)
Personaleinsatz in VZÄ 0,17 0,17 0,17
Bürgerservice
Anzahl Kundenkontakte: Auskünfte, 
Verkauf, Beratung u. Ä.
Personaleinsatz in VZÄ 2,00 2,00 2,00
Pflege Internet- und Intranetauftritt
Personaleinsatz in VZÄ 1,00 1,00 1,00
Hinweis: vom BIZ werden nur zentrale 
Inhalte eingepflegt (z. B. Bürgerservice)
Hauptregistratur
(3 Registraturen: Personalakten, 
Sachakten Personalamt u. Allg. 
Verwaltung/Politiksteuerung)
Anzahl gesichteter und übernommener 
Informationsträger/Akten 8.150 8.150 8.150
Anzahl Ausgabe/Rückgabe von  
Informationsträgern/Akten
Personaleinsatz in VZÄ 3,00 3,00 3,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 51

Produktbeschreibung Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111140
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Poststelle
Anzahl eingehende Poststücke
Anzahl ausgehende Poststücke 570.000 570.000 571.573
Personaleinsatz in VZÄ 3,50 4,00 4,00
Boten- und Zustelldienst
regelmäßig anzufahrende 
Adressen/Tag 61 61 61
Botenleistung in km/Tag 166 166 166
Personaleinsatz in VZÄ 2,00 2,00 2,00
zentrale Vervielfältigung
Anzahl Vervielfältigungen 1.900.000 2.050.000 1.850.782
Hinweis: Unterlagen StaVo/Magistrat 
müssen dabei fristgerecht kopiert und 
zugestellt werden
Eigenleistungsquote Vervielfältigungen 100 % 100% 100%
Maschinenleistung: durchschnittliche 
wöchentliche Maschinenstunde pro 
Druckmaschine
20 20 20
Personaleinsatz in VZÄ 0,50 0,50 0,50
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Bürgerservice
Anzahl Wochenöffnungsstunden 45 45 45
Hauptregistratur
Anteil der Aktenausgaben im direkten  
Kundenkontakt
Anteil der Ausgabe von angeforderten 
Akten  innerhalb des selben Tages 100% 100% 100%
Zentrale Vervielfältigung
Anzahl der Aufträge, bei denen die 
Terminzusage nicht eingehalten wird 0 0 0
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 5,36 6,10 1,03
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 52

Teilergebnishaushalt Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -5.600 -140
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.000 -4.000 -4.974
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -81.464 -81.409 -1.466
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -6.000 -6.000  
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -91.464 -97.009 -6.581
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.021.541 1.058.770 183.459
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 130.912 149.904 59.270
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 551.248 376.632 396.849
14 66 Abschreibungen 1.164 3.446 521
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 600 600  
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.705.465 1.589.353 640.098
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.614.001 1.492.344 633.518
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -91.464 -97.009 -6.581
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.705.465 1.589.353 640.098
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.614.001 1.492.344 633.518
27 59 Außerordentliche Erträge   -6.556
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -6.556
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.614.001 1.492.344 626.962
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -88.987 -89.955 -867
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 724 1.757 1.147
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -88.264 -88.198 280
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.525.737 1.404.146 627.242
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 53

Teilfinanzhaushalt Produkt 111140
Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -326
07 Summe investive Auszahlungen   -326
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -326
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 54

Investitionen
Produkt 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, Bürgerinformationszentrum (BIZ)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08100-1002 Erwerb AV Hauptamt, 
GWG 0 0 0 0 0 -326
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 55

Produktbeschreibung Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111150
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Interne Dienste 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Stellen- und Kostenplanung sowie -bewirtschaftung 
- Personalplanung und Personalgewinnung 
- Erarbeitung und Aktualisierung von Rahmenregelungen und Standards für die Personalarbeit 
- Personalsachbearbeitung und -betreuung 
- Ausbildung, Fort- und Weiterbildung 
- Personalabrechnung 
- Gewährung sonstiger Geldleistungen 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung des derzeitigen und künftigen Personalbedarfs unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune 
- einheitliche und umfassende Anwendung gesetzlicher und tariflicher Regelungen bei der Gestaltung der Dienst-, Beschäftigungs- und 
   Ausbildungsverhältnisse 
- Berechnung und termingerechte Anweisung der Entgelte und Bezüge sowie sonstiger Geldleistungen und Abgaben 
Bemerkung: 
Auf Grund organisatorischer Änderungen im Jahr 2014 kann es in 2015 zu Ansatzverschiebungen kommen,  
da die hinterlegten Verteilungsschlüssel für Overheadkosten entsprechend aktualisiert wurden. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Allg. Personalmanagement
Ausbildung
Anzahl beendete Ausbildungen 16 21 29
Zahl der übernommenen 
Auszubildenden 16 21 22
Fort- und Weiterbildung
Anzahl Teilnehmer/innen 800 700 974
Personalabrechnung
Fallzahl Kernverwaltung 2.486 2.446 2.489
Fallzahl Eigenbetriebe 672 685 672
Anzahl betreuter Dritter 100 98 100
Gesamtsumme zzgl. Azubis + 
Praktikanten/innen mit Entgelt: 3.324 3.357 3.327
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Allg. Personalmanagement
Ausbildung, Praktikanten
Zahl der Auszubildenden 66 70 66
Betreuungsaufwand in VZÄ 1,5 1,5 1,5
Zahl der Praktikanten/innen 60 58 361 P. ohne Entgelt nicht 
planbar
Betreuungsaufwand in VZÄ 0,5 0,5 0,5
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 56

Produktbeschreibung Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111150
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Fort- und Weiterbildung
Zahl der Veranstaltungen 70 90 86
Betreuungsaufwand in VZÄ 0,75 0,75 0,75
Personalabrechnung
Anzahl Abrechnungen Gehalt o.Ä. 39.888 40.284 39.924
Anzahl Abrechnungen 
Beihilfeangelegenheiten 2.322 3.168 2.322
Anzahl Abrechnungen Familienkasse 1.695 1.764 1.695
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Allg. Personalmanagement
Personaleinsatz VZÄ gesamt 38,55 38,55 38,55
davon für allgemeines  
Personalmanagement 21,88 23,15 21,88
davon für Beihilfe 2,25 2,25 2,25
davon für Personalabrechnung Beamte 0,5 0,5 0,5
davon für Personalabrechnung 
Tarifbeschäftigte 8,62 7,35 8,62
davon für Personalabrechnung 
Versorger 0,5 0,5 0,5
davon für Familienkasse + Ortszuschlag 1,26 1,26 1,26
davon für Aus- und Weiterbildung 3,54 3,54 3,54
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 16,00 16,27 21,56
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 57

Teilergebnishaushalt Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -72.195
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -654.074 -653.544 -872.654
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -19.888 -19.868 -37.420
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -673.962 -673.412 -982.268
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.695.102 2.654.598 2.832.356
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 542.098 513.707 656.675
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 895.718 895.510 983.270
14 66 Abschreibungen 32.457 30.757 39.049
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   198
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 45.941 43.908 44.177
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.211.317 4.138.481 4.555.725
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.537.354 3.465.069 3.573.456
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -673.962 -673.412 -982.268
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.211.317 4.138.481 4.555.725
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.537.354 3.465.069 3.573.456
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.537.354 3.465.069 3.573.456
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -335.180 -334.936 -392.990
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.430 4.791 2.321
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -331.749 -330.144 -390.669
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.205.605 3.134.925 3.182.787
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 58

Teilfinanzhaushalt Produkt 111150
Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -11.000 -11.000 -17.734
07 Summe investive Auszahlungen -11.000 -11.000 -17.734
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.000 -11.000 -17.734
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 59

Investitionen
Produkt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08110-0003 Erwerb AV LOGA-
Zeitwirtschaft -151.000 -151.000 0 0 0 -4.707
08110-0100 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-6.900 -6.900 0 0 0 0
08110-1100 Erwerb AV 
Personalabteilung, GWG -18.000 -18.000 0 0 0 -9.005
09110-0002 Erwerb AV 
Personalamt -3.000 -3.000 0 0 0 0
11999-1000 Erwerb 
"Leidensgerechter" Stühle - zentral -44.000 -44.000 0 0 0 0
13110-0001 Erwerb AV Arbeits- 
und Gesundheitsschutz 0 0 0 0 0 -3.218
13110-1001 Erwerb AV Arbeits- 
und Gesundheitsschutz, GWG 0 0 0 0 0 -804
15999-1001 
Arbeitsplatzausstattung für 
Schwerbehinderte
-6.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 0
15999-1002 Erwerb 
"leidensgerechter" Stühle - zentral -60.000 -10.000 -10.000 0 -10.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 60

Produktbeschreibung Produkt 111151
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111151
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Dezernatsbüro I / Amt für Interne Dienste / Stadtplanungsamt 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Betriebliches Gesundheitsmanagement 
- Arbeitssicherheit 
- Arbeitsmedizin 
- Betriebliches Eingliederungsmanagement 
- Sozialberatung 
- Betriebliches Mobilitätsmanagement 
Ziele des Produktes
- Gesunderhaltung der Beschäftigten am Arbeitsplatz 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Arbeitsschutz, -medizin, 
Sozialberatung
Zahl der Arbeitsunfälle 70 70 75
Anzahl der arbeitsmedizinischen 
Untersuchungen 640 640 642 ohne EAD und EDW
Hinweis: Doppel-/Mehrfachnennungen 
möglich (z.B. mehrteilige Impfungen 
etc.)
Anzahl der beratenen Beschäftigten 
Sozialberatung 150 150 143
- Beratungskontakte > 45 Minuten 400 400 401
- Workshops, Arbeitskreise 30 30 26
- Team- und Konfliktberatung 6 6 4
- Coaching 6 6 6
Anzahl der Maßnahmen des 
Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements
20 15 12 unterschiedlich 
aufwendig
erreichte Beschäftigten über 
Präventionsmaßnahmen 700 510 450
erreichte Beschäftigten an den 
Gesundheitstagen 500 500 400
Betriebliches 
Gesundheitsmanagement
- Workshops, Arbeitskreise 50 40 35
- Team- und Konfliktberatung 8 5 2
Mobilitätsmanagement
Anzahl der ausgegebenen Jobtickets 1.000 1.000 731
Anzahl der für Beschäftigte 
verfügbaren Stellplätze (Luisencenter 
und Frankfurter Str.)
202 125 202 Abrechnung mit 
Beschäftigten
Kitaplatz-Kotingent (nachrichtlich)
Krippenplätze für Kinder städtischer 
Beschäftigter 8 8 5 abhängig von 
Magistr.beschluss
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 61

Produktbeschreibung Produkt 111151
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111151
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Kindergartenplätze für Kinder 
städtischer Beschäftigter 15 15 14 abhängig von 
Magistr.beschluss
Hortplätze für Kinder städtischer 
Beschäftigter 6 6 4 abhängig von 
Magistr.beschluss
darüber hinaus: Angebot der 
Kindernotbetreuung im "Fluggiland"
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ
- Arbeitssicherheit 1,0 1,0 1,0
- Sozialberatung 0,87 0,87 0,87
- Betriebliches 
Gesundheitsmanagement 0,9 0,9 0,9
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 23,27 21,57 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 62

Teilergebnishaushalt Produkt 111151
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -75.000 -75.000  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -126.984 -127.642  
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -112 -132  
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -202.096 -202.774  
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 223.864 233.065 180.542
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.885 2.947 50
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 641.666 703.913 502
14 66 Abschreibungen 944   
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 259 292  
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 868.617 940.216 181.094
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 666.521 737.442 181.094
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -202.096 -202.774  
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 868.617 940.216 181.094
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 666.521 737.442 181.094
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 666.521 737.442 181.094
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -59.618 -59.955  
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 50 32 27
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -59.568 -59.923 27
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 606.953 677.519 181.121
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 63

Teilfinanzhaushalt Produkt 111151
Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -250   
07 Summe investive Auszahlungen -250   
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -250   
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 64

Investitionen
Produkt 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
16713-1001 Erwerb AV 
Sozialberatung, GWG -250 0 -250 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 65

Produktbeschreibung Produkt 111160
Organisationsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111160
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Organisationsangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Interne Dienste 
Produktart 
Sterungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Rahmenregelungen und Organisationszielen 
- Organisationsbetreuung (Beratung, Weiterentwicklung) und allgemeine organisatorische Angelegenheiten 
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Umsetzung und Durchführung von Vorgaben 
Ziele des Produktes
- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung 
- Schaffung von Grundlagen für einen effektiven und effizienten Mitteleinsatz 
- Sicherstellung der Umsetzung von Vorgaben der Verwaltungsführung 
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung der städtischen Beschäftigten 
Bemerkung: 
Auf Grund organisatorischer Änderungen im Jahr 2014 kann es in 2015 zu Ansatzverschiebungen kommen,  
da die hinterlegten Verteilungsschlüssel für Overheadkosten entsprechend aktualisiert wurden. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 7,71 7,21 7,07
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,5 0,47 0,47
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 15,43 16,34 15,37
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 66

Teilergebnishaushalt Produkt 111160
Organisationsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -108.404 -108.396 -91.910
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -108.404 -108.396 -91.910
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 476.859 444.134 405.224
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 149.006 135.605 130.529
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 74.049 79.871 58.083
14 66 Abschreibungen 2.747 3.768 4.100
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 702.661 663.377 597.935
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 594.257 554.982 506.025
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -108.404 -108.396 -91.910
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 702.661 663.377 597.935
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 594.257 554.982 506.025
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 594.257 554.982 506.025
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -98.024 -98.019 -97.620
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 557 1.035 201
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -97.467 -96.984 -97.419
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 496.790 457.998 408.606
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 67

Teilfinanzhaushalt Produkt 111160
Organisationsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -22.000  -2.032
07 Summe investive Auszahlungen -22.000  -2.032
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -22.000  -2.032
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 68

Investitionen
Produkt 111160 - Organisationsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
09100-1005 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, GWG 0 0 0 0 0 -2.032
12010-2001 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Software -2.250 -2.250 0 0 0 0
16010-2011 Erwerb AV 
Organisationsabteilung, Lizenzen -22.000 0 -22.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 69

Produktbeschreibung Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111170
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Informations- und Kommunikationstechnik
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Interne Dienste 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Kundenbetreuung / Benutzerservice im TuI-Bereich 
- Planung, Organisation, Entwicklung, Betrieb und Anwendung von TuI 
- Planung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen) 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes im Rahmen der gültigen Arbeitszeitregelung 
- Sicherstellung einer reibungslosen Kommunikation 
Bemerkung: 
Ab dem Haushalt 2015 wurden die Produkte 111170 "Informationstechnik" und 111180 "Kommunikationstechnik" 
zum Produkt 111170 "Informations- und Kommunikationstechnik" zusammengefasst. 
Auf Grund organisatorischer Änderungen im Jahr 2014 kann es in 2015 zu Ansatzverschiebungen kommen,  
da die hinterlegten Verteilungsschlüssel für Overheadkosten entsprechend aktualisiert wurden. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Bereich Informationstechik:
IT-Infrastruktur
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze 1.788 1.639 1.788
nachrichtlich: Zahl der Beschäftigten 2.759 2.759 2.759
davon Telearbeitsplätze 45 40 35
Kern- und Fachanwendungen
Anzahl Anwendungen 160 199 160
Internet
Zugriffe www.darmstadt.de 2.800.000 2.000.000 2.742.525
Drucksysteme
Anzahl Drucker 855 855 855
IT-Support
bearbeitete Meldungen 1.600 1.700 1.366
Leistungserbringung für Dritte
zur Erwirtschaftung von 
Deckungsbeiträgen
Umsatz in € 10.640 € 10.640 € 10.640 €
- davon von Beteiligungen der Stadt
Personaleinsatz in VZÄ für IT-
Infrastruktur 12,5 12,5 11,5
Personaleinsatz in VZÄ für IT-Support 5,5 5,5 5,5
Bereich Kommunikationstechnik:
TK-Knoten / Anlagen
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 70

Produktbeschreibung Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111170
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Informations- und Kommunikationstechnik
Anzahl Systemknoten (inkl. abgesetzter 
Einheiten) 11 11 11
Anzahl Nebenstellenanlagen 89 89 89
Anzahl Digital Ports 1.778 1.778 1.778
Anzahl Analog Ports 1.597 1.597 1.597
Anzahl ISDN Ports 185 185 186
Kommunikationsnetz zwischen 
Gebäuden
Trasse in km 51 50 49
verlegtes Kupferkabel in km 71 72 73
Gesamtzahl der Doppeladern 
Kupferkabel 11.820 11.840 11.900
verlegtes Glasfaserkabel in km 45 41 38
Gesamtzahl der Fasern Lichtwellenleiter 3.400 3.300 3.201
Anzahl Datenleitungen 274 276 278
Anzahl Brandmeldelinien 40 40 42
Kommunikationsnetz in Gebäuden
Lan Verkabelung - verfügbare Ports: 
Anzahl
Lan Technik - schaltbare Ports: Anzahl 3.674 3.674 3.674
WAN Strecken (Glasfaser, Kupfer, VPN): 
Anzahl 191 189 193
Anzahl mobile Endgeräte 410 405 394
Abrechnung
Personaleinsatz in VZÄ für 
Kommunikationstechnik insgesamt 10 10 11
davon für Telefonzentrale 5,5 5,5 6,5
Personaleinsatz in VZÄ für 
Kommunikationstechnik je 10.000 
Einwohner/innen
0,65 0,65 0,65
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Bereich Informationstechnik:
IT-Infrastruktur
Systemverfügbarkeit: Durchschnitt 99,99% 99,99% 99,99% 52:36 Min/Jahr (tats. 
Ausfall)
Aufwand Betrieb in VZÄ 12,5 12,5 11,5
Drucksysteme (vergeben)
Anzahl der gemieteten Drucker 788 788 788
IT-Support
Servicezeiten in Wochenstunden 42 42 42
Anteil kleinerer Störungen, die vom 
Supportteam im Erstkontakt behoben 
werden können
Wirtschaftlichkeit: Anzahl der 
Bildschirmarbeitsplätze pro VZÄ 
Support
325 325 325
IT-Gesamt - 
Eigenleistung/Fremdbezug
Anteil der bezogenenen Fremdleistung 15% 15% 15% Anteil am 
Gesamtaufwand
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 71

Produktbeschreibung Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111170
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Informations- und Kommunikationstechnik
Bereich Kommunikationstechnik:
Systemverfügbarkeit
Anzahl der Systemausfälle
- Systemknoten 0 0 0
- Nebenstellenanlagen 0 0 7
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 11,41 11,59 3,23
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 72

Teilergebnishaushalt Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -150.000 -150.000 -37.530
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -238.853 -238.760 -64.920
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -37.000 -37.000  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -7.078
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -425.853 -425.760 -109.528
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.805.343 1.722.153 1.861.435
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 361.579 342.387 404.190
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.035.448 1.078.704 641.146
14 66 Abschreibungen 419.441 420.776 376.892
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 109.000 109.000 108.233
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 500 500  
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.731.311 3.673.520 3.391.896
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.305.458 3.247.760 3.282.369
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -425.853 -425.760 -109.528
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.731.311 3.673.520 3.391.896
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.305.458 3.247.760 3.282.369
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.305.458 3.247.760 3.282.369
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -100.676 -100.620 -42.260
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.669 2.835 542
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -99.006 -97.785 -41.719
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.206.451 3.149.975 3.240.650
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 73

Teilfinanzhaushalt Produkt 111170
Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -660.200 -508.000 -643.153
07 Summe investive Auszahlungen -660.200 -508.000 -643.153
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -660.200 -508.000 -643.153
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 74

Investitionen
Produkt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08108-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -1.248.900 -1.248.900 0 0 0 -190.325
08108-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -179.400 -179.400 0 0 0 -17.303
08108-0006 Netzinfrastruktur -911.500 -911.500 0 0 0 -221.679
08108-0008 Internet an Schulen -157.500 -157.500 0 0 0 0
08108-0009 IT-Sicherheit Stadthaus 
Grafenstraße 30 -110.000 -110.000 0 0 0 0
08108-0200 Einrichtung von PC-
Netzwerken an Schulen -31.000 -31.000 0 0 0 0
09108-1006 Netzinfrastruktur GWG 0 0 0 0 0 -91.551
10108-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems 0 0 0 0 0 -122.297
15010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
15010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -272.000 -272.000 0 0 -272.000 0
15010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -26.000 -26.000 0 0 -26.000 0
15010-0006 Netzinfrastruktur -85.000 -85.000 0 0 -85.000 0
15010-0008 Internet an Schulen -25.000 -25.000 0 0 -25.000 0
16010-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -250.000 0 -100.000 0 0 0
16010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -1.113.800 0 -304.200 -506.400 0 0
16010-0005 Erweiterung der DV-
Anlage -104.000 0 -26.000 0 0 0
16010-0006 Netzinfrastruktur -545.000 0 -205.000 0 0 0
16010-0008 Internet an Schulen -100.000 0 -25.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 75

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik
Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020
16010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -168.800 -168.800 -168.800 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 76

Produktbeschreibung Produkt 111180
Kommunikationstechnik
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111180
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Kommunikationstechnik
Ziele des Produktes
Bemerkung: 
Ab dem Haushalt 2015 wurden die Produkte 111170 "Informationstechnik" und 111180 "Kommunikationstechnik" 
zum Produkt 111170 "Informations- und Kommunikationstechnik" zusammengefasst. 
Haushaltsplan 2016
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Seite 77

Teilergebnishaushalt Produkt 111180
Kommunikationstechnik
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -112.500
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -186.900
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen   -37.573
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -6.987
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)   -343.961
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen   211.849
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen   186
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   153.104
14 66 Abschreibungen   51.012
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   348
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)   416.499
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19)   72.538
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)   -343.961
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)   416.499
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25)   72.538
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)   72.538
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)   72.538
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 78

Teilfinanzhaushalt Produkt 111180
Kommunikationstechnik
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -167.410
07 Summe investive Auszahlungen   -167.410
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -167.410
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 79

Investitionen
Produkt 111180 - Kommunikationstechnik
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08108-1001 Erwerb AV 
Kommunikationstechnik, GWG 0 0 0 0 0 -252
10108-0001 Upgrade des 
Telekommunikationssystems -440.000 -440.000 0 0 0 -167.158
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 80

Produktbeschreibung Produkt 111190
Steuerungsunterstützung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111190
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Steuerungsunterstützung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Zentrale Steuerungsunterstützung 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- strategische Personalentwicklung 
- strategische Strukturentwicklung 
- Erfolgsfaktor Familie 
- zentrales Controlling 
- Dezernatscontrolling I 
- Personalcontrolling (in Aufbau) 
Ziele des Produktes
- Ziel der strategischen Personalentwicklung ist die Entwicklung von Konzepten, Instrumenten u. Ä., um die Kompetenzen der Beschäftigten  
  unter Berücksichtigung ihrer Qualifikationen und Bedürfnisse auf die aktuellen und künftigen Anforderungen der Stadtverwaltung  
  Darmstadt vorzubereiten, um die Umsetzung strategischer Ziele der Organisation optimal zu unterstützen 
- Ziel der Strukturentwicklung ist die gezielte systematische Steuerung von Veränderungsprozessen in (Teil-)Organisationen, um normative 
und 
  strategische Ziele der Organisation zu verwirklichen und Prozesse zu verbessern 
- Ziel des "Erfolgsfaktor Familie" ist der kontinuierliche Ausbau und die Weiterentwicklung von Maßnahmen zur familienbewussten  
  Personalpolitik bei der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
- Ziel des Controllings sind Aufbau und Überwachung einer gesamtstädtisch einheitlichen Kosten- und Leistungsrechnung sowie der Aufbau  
  eines gesamtstädtischen Berichts- und Kennzahlensystems zur Entscheidungs- und Steuerungsunterstützung 
- Ziele des Dezernatscontrolling I und des Personalcontrollings sind die Umsetzung eines Berichts- und Kennzahlensystems zur Entscheidungs- 
 
  und Steuerungsunterstützung im Dezernat I sowie fachliche Unterstützung des/der Dezernenten/in durch das Personalcontrolling 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 5,25 5,00 4,41
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,36 0,32 0,29
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 81

Teilergebnishaushalt Produkt 111190
Steuerungsunterstützung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 252.260 290.900 233.265
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 93.910 76.280 63.490
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 182.434 171.260 128.808
14 66 Abschreibungen 912 1.350 2.180
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   199
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 529.516 539.790 427.941
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 529.516 539.790 427.941
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 529.516 539.790 427.941
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 529.516 539.790 427.941
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 529.516 539.790 427.941
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 400 1.100 261
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 400 1.100 261
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 529.916 540.890 428.203
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 82

Teilfinanzhaushalt Produkt 111190
Steuerungsunterstützung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -2.979
07 Summe investive Auszahlungen   -2.979
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -2.979
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 83

Investitionen
Produkt 111190 - Steuerungsunterstützung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
12722-1002 Erwerb AV Zentrale 
Steuerungsunterstützung, GWG 0 0 0 0 0 -2.979
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 84

Produktbeschreibung Produkt 111210
Kämmereiangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111210
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Kämmereiangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- konzeptionelle Weiterentwicklung der Haushaltswirtschaft und des Rechnungswesens in Richtung einer am Leistungsergebnis  
  orientierten Steuerung 
- Aufstellung, Ausführung und Pflege des städtischen Haushaltes und der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe mit den zugehörigen  
  Haushaltsunterlagen, einschließlich der Begleitung des parlamentarischen Verfahrens und Betreuung der Dezernate und Fachämter 
- Bereitstellung, konzeptionelle Weiterentwicklung und technische Beratung bezüglich des DV-gestützten Verfahrens im Zusammenhang mit   
  der Aufstellung und Ausführung der Haushalte 
- Beratung und Durchführung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung einschließlich der Erstellung des Jahresabschlusses 
- Planung des Investitionsvolumens einschließlich der Kreditmittelbeschaffung sowie gesamtstädtische investive Zuwendungsangelegenheiten 
Ziele des Produktes
- Schaffung von finanzwirtschaftlicher Transparenz 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ
für Haushaltsaufstellung und 
Haushaltsausführung 4,86 4,86 4,86
für Steuerungsfunktion 0,30 0,30 0,30
für zentrale Zuschussabwicklung 0,40 0,40 0,40
für zentrale Finanzbuchhaltung 9,00 9,00 7,00
für Versicherungsangelegenheiten 0,16 0,16 0,16
für Steuerangelegenheiten 0,50 0,50 0,50
für Darlehensgewährung und 
Schuldendienst 1,00 1,00 1,00
für Spendenangelegenheiten 0,13 0,13 0,13
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen
für Haushaltsaufstellung und 
Haushaltsausführung 0,32 0,32 0,32
für Steuerungsfunktion 0,02 0,02 0,02
für zentrale Zuschussabwicklung 0,03 0,03 0,03
für zentrale Finanzbuchhaltung 0,58 0,59 0,46
für Versicherungsangelegenheiten 0,01 0,01 0,01
für Steuerangelegenheiten 0,03 0,03 0,03
für Darlehensgewährung und 
Schuldendienst 0,06 0,07 0,07
für Spendenangelegenheiten 0,01 0,01 0,01
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 11,04 11,37 11,46
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 85

Teilergebnishaushalt Produkt 111210
Kämmereiangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.000 -1.000 -965
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -227.190 -227.190 -227.190
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -114   
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -458
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -228.304 -228.190 -228.614
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.100.502 1.027.253 964.396
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 438.661 440.501 453.359
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523.059 519.940 564.953
14 66 Abschreibungen 6.466 19.197 11.317
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   137
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.068.688 2.006.891 1.994.162
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.840.384 1.778.701 1.765.549
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -228.304 -228.190 -228.614
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.068.688 2.006.891 1.994.162
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.840.384 1.778.701 1.765.549
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.840.384 1.778.701 1.765.549
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -72.850 -72.850 -74.274
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11.500 11.500 10.954
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -61.350 -61.350 -63.320
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.779.034 1.717.351 1.702.229
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 86

Teilfinanzhaushalt Produkt 111210
Kämmereiangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -6.300 -6.300 -12.319
07 Summe investive Auszahlungen -6.300 -6.300 -12.319
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.300 -6.300 -12.319
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 87

Investitionen
Produkt 111210 - Kämmereiangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08020-0001 Erwerb AV Kämmerei -12.000 -12.000 0 0 0 0
08020-0999 AV Pauschalansatz -400.000 0 0 0 0 0
08020-1001 Erwerb AV Kämmerei, 
GWG 0 0 0 0 0 -4.519
08020-1002 Erwerb AV nsk-
Systemkoordination, GWG -43.000 -43.000 0 0 0 0
08020-2001 Erwerb 
Einzelplatzlizenzen -18.500 -18.500 0 0 0 0
08020-7999 Anschaffung von 
Fahrzeugen Pauschalansatz -600.000 0 0 0 0 0
11020-1004 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -2.600 -1.300 -1.300 0 -1.300 0
12020-0003 Erwerb 
Finanzverwaltung, allgemein -23.500 -18.500 -5.000 0 -5.000 0
12020-2003 Upgrade SQL-Server -9.000 -9.000 0 0 0 -7.800
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 88

Produktbeschreibung Produkt 111220
Stadtwirtschaftskoordination
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111220
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Stadtwirtschaftskoordination
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Referat Stadtwirtschaftskoordination 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung der Kooperation zwischen der Stadt, der HEAG Holding AG und den Beteiligungsunternehmen sowie Ansprechpartner 
  in Sachen Beteiligungsmanagement 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung der Einhaltung der mit den Beteiligungen vereinbarten Ziele 
- Bereitstellung bestmöglicher Informationen für die Entscheidungsträger 
- Sicherstellung der Koordination zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der HEAG Holding AG - Beteiligungsmanagement der  
  Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 1,68 1,68 1,68
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,11 0,11 0,11
Zahl der direkten Beteiligungen 21 21 21
Zahl der mittelbaren Beteiligungen 157 157 157 =/> 50%
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,02 0,02 0,03
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 89

Teilergebnishaushalt Produkt 111220
Stadtwirtschaftskoordination
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -50 -50 -55
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -50 -50 -55
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 119.600 119.540 114.116
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 18.310 18.890 19.335
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 106.460 107.280 81.895
14 66 Abschreibungen 490 791 850
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 244.860 246.501 216.196
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 244.810 246.451 216.141
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -50 -50 -55
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 244.860 246.501 216.196
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 244.810 246.451 216.141
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 244.810 246.451 216.141
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 244.810 246.451 216.141
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 90

Teilfinanzhaushalt Produkt 111220
Stadtwirtschaftskoordination
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 91

Investitionen
Produkt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08308-0002 Erwerb AV 
Stadtwirtschaftskoordinator -1.000 -1.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 92

Produktbeschreibung Produkt 111230
Kommunales Stiftungsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111230
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Kommunales Stiftungsmanagement
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Verwaltung der Darmstädter Wohltätigkeitsstiftung als Sondervermögen der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
- Verwaltung und Erhalt/Ausbau des Vermögensstocks der Stiftung 
- Verwendung der Erträge aus dem Vermögen für Zwecke, die dem Stiftungszweck entsprechen 
Ziele des Produktes
- Verwaltung des Sondervermögens und Vergabe der Erträge im Sinne der Stifter/innen 
Bemerkung: 
Ab 2015 werden die Stiftungen über den Produktbereich 16, Produkt 612020 abgebildet. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Verwaltetes Stiftungsvermögen 1.961.565 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 29,86
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 93

Teilergebnishaushalt Produkt 111230
Kommunales Stiftungsmanagement
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   25.803
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   94.606
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)   120.409
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19)   120.409
21 56, 57 Finanzerträge   -35.958
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)   -35.958
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)   -35.958
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)   120.409
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25)   84.451
27 59 Außerordentliche Erträge   -87.751
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -87.751
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)   -3.300
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)   -3.300
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 94

Teilfinanzhaushalt Produkt 111230
Kommunales Stiftungsmanagement
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens   263.842
04 Summe investive Einzahlungen   263.842
05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   -300.000
07 Summe investive Auszahlungen   -300.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -36.158
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 95

Produktbeschreibung Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111250
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Kassenangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Annahme und Verbuchung aller Einnahmen 
- Leistung und Zahlbarmachung aller Ausgaben 
- zentrale Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität 
- Durchführung und Buchung des Zahlungsverkehrs (Kontenclearing) 
- Verwahrung von Wertgegenständen 
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen (Forderungsmanagement) 
- Leistung allgemeiner Verwaltungsaufgaben im Bereich der Stadtkasse 
Ziele des Produktes
- zeitnahe, richtige und vollständige Verbuchung aller Einzahlungen 
- rechtzeitige Zahlbarmachung aller Ausgaben 
- bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten und sichere Anlage nicht benötigter Kassenmittel 
- zeitnahe, kostengünstige und möglichst vollständige Beitreibung 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Eigenbetriebe, betreute Mandanten 5 5 5
Kernverwaltung
Buchhaltung, Anzahl Vorgänge 
insgesamt
Anzahl Bankbelege 105.000 104.500 105.636
Anzahl Kreditorenbuchungen 170.000 159.000 176.889
Anzahl Bareinzahlungen 450 550 456
Anzahl aufgenommener Kassenkredite 54
Anzahl Mahnungen 23.500 22.500 23.558
Anzahl Vollstreckungsfälle (neue 
Aufträge) 16.000 16.000 16.099
davon eigene 12.000 12.000 11.944
davon fremde 4.000 4.000 4.155
Anzahl Vollstreckungsfälle (erledigte 
Aufträge) 7.000 8.000 6.788
davon eigene 4.500 5.000 3.998
davon fremde 2.500 3.000 2.790
Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen 31.000 33.000 31.234
eingetriebener Gesamtbetrag 4.634.734 €
davon eigene Forderungen 4.151.842 €
davon fremde Forderungen 482.892 €
Anzahl Insolvenzfälle (neu) 350 350 385
Anzahl Insolvenzfälle (kumuliert) 5.050 4.700 4.344
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 96

Produktbeschreibung Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111250
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Kassenangelegenheiten
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 37,18 37,12 33,79
davon HH, Banken- und 
Zahlungsverkehr 15,70 15,27 14,16
davon Vollstreckung 15,96 16,34 15,11
Personaleinsatz pro 10.000 EW 2,41 2,44 2,22
davon HH, Banken- und 
Zahlungsverkehr 1,02 1,00 0,93
davon Vollstreckung 1,04 1,08 0,99
Vollstreckung
Anzahl Vollstreckungsfälle je VZÄ 
Innendienst 4.000 4.000 4.440
Anzahl Vollstreckungsfälle je VZÄ 
Außendienst 900 800 1.147
Anteil der Fälle im Außendienst 14,69%
Anzahl der erfolgreichen 
Vollstreckungsgegenklagen 0
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 42,12 42,40 42,09
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 97

Teilergebnishaushalt Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -27
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -180.000 -200.000 -196.439
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -64.110 -64.110 -64.332
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen   0
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -59 -102 -103
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -4.957
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -244.169 -264.212 -265.858
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.705.218 1.701.664 1.674.252
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 429.935 449.390 471.603
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 238.287 253.139 197.788
14 66 Abschreibungen 5.622 6.719 123.928
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   155
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.379.063 2.410.912 2.467.725
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.134.894 2.146.700 2.201.866
21 56, 57 Finanzerträge -758.000 -758.000 -741.442
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -758.000 -758.000 -741.442
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.002.169 -1.022.212 -1.007.300
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.379.063 2.410.912 2.467.725
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.376.894 1.388.700 1.460.425
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.376.894 1.388.700 1.460.425
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -42.620 -42.620 -42.620
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.000 2.000 1.972
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -40.620 -40.620 -40.648
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.336.274 1.348.080 1.419.777
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 98

Teilfinanzhaushalt Produkt 111250
Kassenangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -5.900 -3.250 -947
07 Summe investive Auszahlungen -5.900 -3.250 -947
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.900 -3.250 -947
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 99

Investitionen
Produkt 111250 - Kassenangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08020-1003 Erwerb AV, 
Vollstreckung GWG -3.000 -3.000 0 0 -3.000 -749
08021-0001 Erwerb AV Stadtkasse -3.000 -3.000 0 0 0 0
08021-1001 Erwerb AV Stadtkasse, 
GWG -850 -250 -600 0 -250 0
09020-1052 Erwerb AV Stadtkasse 
Haushalt, GWG -3.100 0 -3.100 0 0 -198
14020-1051 Erwerb AV Stadtkasse 
Bank, GWG -2.200 0 -2.200 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 100

Produktbeschreibung Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111260
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Abgabeangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Veranlagen von Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Grundsteuer A + B, Zweitwohnungssteuer 
- Festsetzung von Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren) 
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Straßenbeiträgen, Abwasserbeiträgen, Kostenerstattungsbeiträgen für naturschutzrechtliche 
Ausgleichs- 
  und Ersatzmaßnahmen, Grundstücksanschlusskosten (Straßenverkehrs- und Tiefbauamt), Erhebung von Ausgleichsbeiträgen in  
  Sanierungsgebieten, Widmung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen 
Ziele des Produktes
- Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fallzahlen:
Gewerbesteuer (Anzahl angemeldete 
Gewerbetreibende) 10.500 10.000 9.800
Grundsteuer (Anzahl 
Grundstücksbesitzer/innen) 48.500 47.250 48.304
Hundesteuer (Anzahl 
Hundebesitzer/innen) 4.100 4.100 4.041
Spielapparatesteuer (Anzahl 
Aufsteller/innen) 60 60 54
Zweitwohnungssteuer 900 1.000 847
Abwassergebühren 47.000 46.000 46.898
Beiträge 500 700 202
Fallzahl Stundungen etc. insg. 700 700 682
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl:
laufende Widersprüche 200 230 179
abgeschlossene Widersprüche 150 150 157
stattgegebene Widersprüche 100 140 101
laufende Klagen 0 0 4
abgeschlossene Klagen 0 0 0
verlorene/m. Vergleich beendete 
Klagen 0 0 0
Fallzahl/Anzahl Veranlagungen pro 
VZÄ, jeweils inkl. Stundungen etc.:
Gewerbesteuer 2.500 2.500 2.468
Grundsteuer 12.750 11.750 12.746
Hundesteuer 4.200 4.100 4.155
Spielapparatesteuer 200 250 180
Zweitwohnungssteuer 950 1.100 921
Abwassergebühren 11.000 10.500 10.929
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 101

Produktbeschreibung Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111260
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Abgabeangelegenheiten
Beiträge 180 250 73
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,90 0,90 0,88
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 102

Teilergebnishaushalt Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -300 -300 -216
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300 -300 -386
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -11.650 -11.650 -11.650
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -12.250 -12.250 -12.252
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 972.560 960.802 939.532
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 246.213 252.559 284.963
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 134.802 146.352 166.545
14 66 Abschreibungen 212 123 281
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.353.788 1.359.836 1.391.322
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.341.538 1.347.586 1.379.070
21 56, 57 Finanzerträge   46
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)   46
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -12.250 -12.250 -12.206
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.353.788 1.359.836 1.391.322
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.341.538 1.347.586 1.379.116
27 59 Außerordentliche Erträge   -1.068
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -1.068
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.341.538 1.347.586 1.378.047
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -280.290 -292.540 -292.900
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 330 330 326
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -279.960 -292.210 -292.574
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.061.578 1.055.376 1.085.473
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 103

Teilfinanzhaushalt Produkt 111260
Abgabeangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -526
07 Summe investive Auszahlungen   -526
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -526
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 104

Investitionen
Produkt 111260 - Abgabeangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
12020-1005 Erwerb AV 
Grundsteuer, KultFöAbg, ZweitWS, 
GWG
0 0 0 0 0 -270
13020-1064 Erwerb AV Beiträge 
und Erstattungen, GWG 0 0 0 0 0 -256
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 105

Produktbeschreibung Produkt 111310
Medienarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111310
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Medienarbeit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Pressestelle 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Pressearbeit und Bearbeitung von Presseanfragen zu Themen aus 
   - dem Magistrat und den weiteren politischen Gremien der Kommune 
   - der Stadtverwaltung 
   - den Eigenbetrieben 
   - den Verwaltungseinheiten 
- Steuerung Internetauftritt plus Newsmodul 
Ziele des Produktes
- Information der Medien als Multiplikatoren über alle kommunalen Themen 
- sachgerechte Darstellung der Arbeit des Magistrats in Medien und Öffentlichkeit 
- positives Krisenmanagement 
- Agenda Setting 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 3,46 3,46 5,64
davon für Reden und Grußworte der 
Dezernenten/Dezernentinnen 0 0 2 Wechsel zu Dezernat I
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,22 0,22 0,37
Zahl der Pressemitteilungen 630 650 611
Zahl der Pressekonferenzen 150 160 146
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 106

Teilergebnishaushalt Produkt 111310
Medienarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 244.550 389.240 366.748
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 50 100 101
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68.676 66.550 61.124
14 66 Abschreibungen 72  73
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 313.348 455.890 428.046
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 313.348 455.890 428.046
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 313.348 455.890 428.046
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 313.348 455.890 428.046
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 313.348 455.890 428.046
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 50 150 42
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 50 150 42
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 313.398 456.040 428.088
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 107

Teilfinanzhaushalt Produkt 111310
Medienarbeit
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 108

Produktbeschreibung Produkt 111320
Revision und Beratung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111320
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Revision und Beratung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Revisionsamt 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Diensleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Prüfung des Jahresabschlusses der Wissenschaftsstadt Darmstadt mit allen damit verbundenen gesetzlichen sowie begleitenden Prüfungen 
- Auftragsprüfungen für externe Institute, Zweckverbände und Stiftungen 
- Prüfung von Zuschüssen der Stadt, des Landes und des Bundes 
- Beratung 
Ziele des Produktes
- ordnungs- und rechtmäßiges sowie wirtschaftliches Verwaltungshandeln 
- Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung bei der Ausübung der Haushalts- und Finanzkontrolle 
- konstruktive Mitwirkung an der Optimierung der Verwaltungsleistung 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Prüfungen für Dritte gegen 
Entgelt 35 45 35
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 13,42 13,42 13,22
Personaleinsatz bei Prüfungen für 
Dritte gegen Entgelt 0,70 0,70 0,70
Personaleinsatz (ohne Prüfungen für 
Dritte) pro 10.000 Einwohner/innen 0,87 0,87 0,86
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 8,09 8,31 8,06
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 109

Teilergebnishaushalt Produkt 111320
Revision und Beratung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.000 -2.000 -1.960
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -95.400 -95.400 -94.837
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -97.400 -97.400 -96.797
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 854.410 844.860 889.017
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 189.570 189.930 179.940
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 157.852 135.970 130.206
14 66 Abschreibungen 1.742 1.139 1.870
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   358
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.203.574 1.171.899 1.201.391
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.106.174 1.074.499 1.104.594
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -97.400 -97.400 -96.797
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.203.574 1.171.899 1.201.391
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.106.174 1.074.499 1.104.594
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.106.174 1.074.499 1.104.594
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -32.090 -32.090 -32.090
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 50 500 2
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -32.040 -31.590 -32.088
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.074.134 1.042.909 1.072.507
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 110

Teilfinanzhaushalt Produkt 111320
Revision und Beratung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -3.783
07 Summe investive Auszahlungen   -3.783
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -3.783
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 111

Investitionen
Produkt 111320 - Revision und Beratung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08014-0001 Erwerb AV 
Revisionsamt -2.250 -2.250 0 0 0 0
08014-1001 Erwerb AV 
Revisionsamt, GWG -1.425 -1.425 0 0 0 -3.783
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 112

Produktbeschreibung Produkt 111330
Rechtswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111330
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Rechtswesen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Rechtsamt 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Prozessführung 
- Widerspruchsverfahren 
- Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung 
- sonstige Leistungen (insbesondere Namensänderungen, Standesamtsaufsicht, Herausgabe der Stadtrechtssammlung und die Ausbildung von 
 
  Referendaren/innen und Praktikanten/innen) 
Ziele des Produktes
- Wahrung der finanziellen und sonstigen Interessen der Stadt, Durchführung von Auftrags- und Selbstverwaltungsangelegenheiten 
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Widerspruchsverfahren 
- Konflikt- und Problemlösungen, Wahrung städtischer Interessen 
- Vollzug von Namensänderungen, ordnungsgemäße Bearbeitung der Standesamtsangelegenheiten 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 
Dritte) in VZÄ 7,76 7,76 7,76
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 
Dritte) pro 10.000 Einwohner/innen 0,50 0,50 0,50
Anzahl Widerspruchsverfahren 130 130 123
Anzahl Klageverfahren 80 80 77
Personaleinsatz für Leistungen für 
Dritte gegen Entgelt in VZÄ 1,3 1,3 1,3
Hinweis: jurist. Leistungen für Eigen- 
betriebe; ohne Entgelt; Grundlage: 
Verwaltungskostenanteile
öffentlich-rechtliche 
Namensänderungen
- positiv beschiedene 
Namensänderungen 30 30 28
Personaleinsatz in VZÄ 0,2 0,2 0,2
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 14,51 14,35 14,07
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 113

Teilergebnishaushalt Produkt 111330
Rechtswesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.500 -5.500 -4.356
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -140.688 -140.688 -141.140
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -146.188 -146.188 -145.496
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 606.314 606.872 631.728
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 250.486 258.241 270.081
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 148.612 152.203 130.120
14 66 Abschreibungen 1.771 1.370 1.822
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.007.183 1.018.685 1.033.751
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 860.995 872.497 888.256
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -146.188 -146.188 -145.496
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.007.183 1.018.685 1.033.751
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 860.995 872.497 888.256
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 860.995 872.497 888.256
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -86.373 -86.373 -86.650
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.794 748 1.739
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -84.578 -85.625 -84.911
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 776.416 786.872 803.345
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 114

Teilfinanzhaushalt Produkt 111330
Rechtswesen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -2.333
07 Summe investive Auszahlungen   -2.333
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -2.333
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 115

Investitionen
Produkt 111330 - Rechtswesen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt, 
GWG -1.200 -1.200 0 0 0 -2.333
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 116

Produktbeschreibung Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111410
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Frauenbüro 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen (intern/extern) 
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie von Frauen und Männern - familienpolitische Maßnahmen 
- frauenpollitische Maßnahmen zur Beseitigung bestehender Benachteiligungen und Diskriminierungen 
- Förderung des Prinzips des Gender Mainstreaming 
Ziele des Produktes
- Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit für Frauen und Männer auf allen Ebenen des politischen und administrativen Handelns 
- Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen 
- Abbau von Diskriminierungen und geschlechtsspezifischen Benachteiligungen 
Bemerkungen: 
Die Förderung von Gleichberechtigung und Gender Mainstreaming kann mit Kennzahlen nicht umfassend steuerungsrelevant objektiviert 
werden. Stand, Stärken und Schwächen sind aufgrund ihrer Komplexität nicht ausschließlich kausal den Leistungen und Aktivitäten des 
Frauenbüros zuzuordnen.Die Notwendigkeit und Nützlichkeit der Leistungen nach Art und Umfang kann daher derzeit nicht mit Kennzahlen  
abgeleitet werden. Der Ressourcenbedarf ist im Bereich Personaleinsatz gesetzlich vorgegeben und beträgt 3,9 VZÄ (HGlG in Verbindung mit  
HGO). Angesichts sehr unterschiedlicher Komplexitäts- und Qualitätsanforderungen können Effizienzkriterien nur für einzelne Zielbereiche  
entwickelt  werden. Gleichwohl ist es sinnvoll, über die wesentlichen Leistungsschwerpunkte im Rahmen des Produkthaushaltes zu berichten. 
Die Angaben begründen den Ressourceneinsatz, der in Summe bei interkommunalen Vergleichen einschätzbar wird und vergleichenden  
Prüfungen stand hielt. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
allg. Funktion der 
Gleichstellungsarbeit in VZÄ
stadtverwaltungsintern (HGlG)
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 1,89 1,89 1,89
extern für Bürgerschaft, Politik und 
Institutionen (HGO)
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 1,89 1,89 1,89
Förderung freier Träger
davon für den Zielbereich 
Erwerbsarbeit 103.460 € 103.460 € 103.460 €
davon für den Zielbereich Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie 51.470 € 51.470 € 14.776 €
davon für den Zielbereich Gewaltschutz 526.687 € 510.168 € 296.296 €
davon für den Zielbereich 
frauenpolitische Infrastruktur 35.300 € 35.300 € 28.240 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 
Einwohner/innen 0,12 0,12 0,12
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 117

Produktbeschreibung Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111410
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
E-Government
durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag
- für www.familien-willkommen.de 1.417
- für www.frauenbuero.de 100
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 1,88 2,12 5,07
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 118

Teilergebnishaushalt Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.500 -2.500 -2.588
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -20.000 -20.000 -20.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -21.661
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -22.500 -22.500 -44.249
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 239.750 237.570 232.819
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 50 60 64
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 351.460 226.570 196.179
14 66 Abschreibungen 776 689 503
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 604.417 598.028 442.772
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 50 50  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.196.503 1.062.967 872.338
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.174.003 1.040.467 828.088
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -22.500 -22.500 -44.249
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.196.503 1.062.967 872.338
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.174.003 1.040.467 828.088
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.174.003 1.040.467 828.088
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 800 80 796
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 800 80 796
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.174.803 1.040.547 828.885
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 119

Teilfinanzhaushalt Produkt 111410
Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.000 -1.000 -459
07 Summe investive Auszahlungen -1.000 -1.000 -459
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000 -1.000 -459
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 120

Investitionen
Produkt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro, 
GWG -8.000 -3.000 -1.000 0 -1.000 -459
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 121

Produktbeschreibung Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111420
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Integration von Zugewanderten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Interkulturelles und Internationales 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Clearing und Problemlösung 
- Informationsvermittlung 
- Praktikum, Fachberatung und Fortbildung für Externe 
- Projektkooperation und Vernetzung 
- Partizipation von Zugewanderten 
- Geschäftsführung des  Ausländerbeirates 
- Prävention im Bereich Antirassismus 
- Antidiskriminierungsberatung 
- interkulturelle Öffnung der Verwaltung 
- Koordinierung der Erinnerungsarbeit 
Ziele des Produktes
- Erstberatung und Weitervermittlung an spezifische Beratungsstellen sowie Intervention für migrationsspezifische Problemlösungen 
- Information der Einwohnerinnen und Einwohner über Fragen im Zusammenhang mit Migration 
- Weiterentwicklung der Kompetenz für Fragen der Migration und Interkulturalität 
- Bündelung der Ressourcen durch Aufbau von Netzwerken, Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren in Projekten 
- Kompetenzentwicklung der Migrantenvereine, Unterstützung ihrer Projekte sowie der Arbeit des Ausländerbeirates 
- Beratung von diskriminierten Menschen und Bündelung von Aktivitäten gegen Rassismus 
- interkulturelle Kompetenzentwicklung der Verwaltungsmitarbeiter/innen 
- Bündelung, Vernetzung und Koordinierung der Erinnerungsarbeit 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Intern
Fortbildung
- Anzahl 10 10 0
- Anzahl Teilnehmer/innen 60 60 0
Projektinitiierung, Projektunterstützung
- Fördermittel in € (Honoraraufw. f. 
Interkult. Öffnung der Stadtverwaltung) 19.060 € 2.334 €
- Anzahl Projekte 1 1
Projekte, Kooperationsprojekte
- Anzahl Projekte
Clearing, Vermittlung, Beratung u.ä.
- Anzahl "Fälle" 40 40 40 ca.
Extern
Fortbildung
- Anzahl Teilnehmer/innen 150 150 0 ca.
Clearing, Vermittlung, Beratung u.Ä.
- Anzahl Fälle Einzelberatung 30 30 30 ca.
- Anzahl Fälle institut. Beratung 50 50 50 ca.
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 122

Produktbeschreibung Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111420
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Integration von Zugewanderten
Bereich Integrationsarbeit
Projektinitiierung, Projektunterstützung
- Fördermittel in € 132.400 € 138.400 € 121.070 €
Projekte, Kooperationsprojekte 45 46 45
- Anzahl Projekte 4 4 5
- eingeworbene Fördermittel in € 57.118 € 57.118 € 65.805 €
Bereich Antirassismus
Projektinitiierung, Projektunterstützung
- Fördermittel in € 21.300 € 21.300 € 21.622 €
Projekte, Kooperationsprojekte 10 14 10
- Anzahl Projekte 7 7 8
- eingeworbene Fördermittel in € 55.000 € 55.000 € 52.000 €
Bereich Erinnerungsarbeit
Projektinitiierung, Projektunterstützung
- Fördermittel in € 30.600 € 30.600 € 21.385 €
Projekte, Kooperationsprojekte 5 5 2
- Anzahl Projekte
- eingeworbene Fördermittel in €
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 4,755 3,62
Personaleinsatz in VZÄ je 1.000 
Einwohner/innen 0,03 0,02
davon für Allgemeine Funktionen der 
Integrationsarbeit 1
davon für Interkulturelle Öffnung der 
Stadtverwaltung (intern) 2,755 inkl. W.I.R. Koordination
davon für die Partizipationsförderung  
(extern) 1
Hinweis: ca. 25% der Darmstädter/innen 
haben Migrationshintergrund
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 10,12 10,82 16,32
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 123

Teilergebnishaushalt Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.800 -1.550 -2.115
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -50.000 -50.000 -27.448
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -6.000 -6.000 -38.357
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -132 -131 -132
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -57.932 -57.681 -68.052
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 276.499 232.805 187.993
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 16.914 17.115 18.078
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.985 59.255 51.469
14 66 Abschreibungen 1.030 902 896
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 215.900 220.900 156.578
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 2.050 2.050 2.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 572.378 533.027 417.015
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 514.446 475.346 348.962
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -57.932 -57.681 -68.052
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 572.378 533.027 417.015
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 514.446 475.346 348.962
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 514.446 475.346 348.962
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.651 100 2.585
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2.651 100 2.585
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 517.098 475.446 351.547
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 124

Teilfinanzhaushalt Produkt 111420
Integration von Zugewanderten
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -1.000 -1.107
07 Summe investive Auszahlungen  -1.000 -1.107
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -1.000 -1.107
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 125

Investitionen
Produkt 111420 - Integration von Zugewanderten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
09531-1001 Erwerb AV 
Interkulturelles Büro, GWG -2.980 -2.980 0 0 -1.000 -1.107
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 126

Produktbeschreibung Produkt 111430
Datenschutz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111430
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Datenschutz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Büro der/des Datenschutzbeauftragten 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Koordination des Datenschutzes innerhalb der Stadtverwaltung und ihren Eigenbetrieben sowie umfassende Zuständigkeit für den 
Datenschutz 
- Beratung und Unterstützung der Behördenleitung und der  Beschäftigten 
- Hinweispflicht bei bestehenden Missständen und Gefahren  
Ziele des Produktes
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch (Prävention) 
 - Verwaltungsführung, Dezernate und Ämter für datenschutzrechtliche Fragestellungen zu sensibilisieren und in die Lage zu versetzen 
   - bei allen Maßnahmen das verfassungsrechtllich garantierte Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu gewährleisten 
   - für die Datensicherheit ein Schutzniveau zu gewährleisten, das den von der Verarbeitung ausgehenden Risiken und der Art der zu  
     schützenden Daten angemessen ist 
- Transparenz der Datenverarbeitung 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 
Eigenbetriebe) in VZÄ 1,14 1,14 1,14
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 
Eigenbetriebe) pro 10.000 
Einwohner/innen
0,07 0,08 0,08
Anzahl Arbeitsplätze/Beschäftigte pro 
VZÄ  Datenschutz 1.826 1.812 1.812 nur Kernverwaltung
Personaleinsatz für Leistungen für 
Eigenbetriebe 0,50 0,50 0,50
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 127

Teilergebnishaushalt Produkt 111430
Datenschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 102.680 92.990 88.763
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 33.480 31.330 30.156
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31.131 30.970 29.993
14 66 Abschreibungen 145 97 248
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 167.436 155.387 149.160
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 167.436 155.387 149.160
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 167.436 155.387 149.160
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 167.436 155.387 149.160
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 167.436 155.387 149.160
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20 50  
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 20 50  
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 167.456 155.437 149.160
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 128

Teilfinanzhaushalt Produkt 111430
Datenschutz
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 129

Produktbeschreibung Produkt 111440
Zentrale Vergabe und Beschaffung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111440
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Zentrale Vergabe und Beschaffung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Vergabe- und Beschaffungsstelle 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vergabeverfahren: Verfahren nach den Bestimmungen der VOB / VOL / VOF national und europaweit 
- Beschaffung: Verfahren nach den Bestimmungen der VOL / VOF national und europaweit; Jahresausschreibungen 
Ziele des Produktes
- sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung 
- einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen 
- Vermeidung von Bauverzögerungen und Schadensersatzansprüchen 
- Entscheidungsfindung für einen Bieter durch transparenten Wettbewerb 
- Bedarfsermittlung und Bedarfsanpassung von Wirtschaftsgütern mit dem Ziel eines wirtschaftlichen Einkaufs bei der Wissenschaftsstadt  
   Darmstadt 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz (ohne Leistungen für 
Eigenbetriebe) in VZÄ 2,9 3,26 2,84
Personaleinsatz (ohne Leistungen für  
Eigenbetriebe) pro 10.000 
Einwohner/innen
0,2 0,21 0,18
Anzahl:
öffentliche Ausschreibungen VOB 
national (ab 1 Mio. €) 5 5 2
beschränkte Ausschreibungen VOB 
national (ab 100T €) 35 35 23
öffentliche Ausschreibungen VOB EU-
weit (ab 5,186 Mio. €) 5 5 0
Nachträge VOB (national und EU-weit) 20 25 1
beschränkte Ausschreibungen VOL 
national (ab 100 T€) 5 5 1
öffentliche Ausschreibungen VOL EU-
weit (ab 207 T€) 3 5 2
freihändige Vergaben VOL (bis 100T €) 2 2 2
VOF-Verfahren 5 2 0
Personaleinsatz für Eigenbetriebe in 
VZÄ 1,5 1,09 1,57
Vergabeverfahren für Eigenbetriebe 15 21 11
Beschaffungen für Eigenbetriebe        
(Quote) 0,75 0,67 0,75
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
rechtssichere Verfahren
Anzahl Nachprüfungen 0 0 0
Anzahl gewonnene Nachprüfungen 0 0 0
Prozessoptimierung
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 130

Produktbeschreibung Produkt 111440
Zentrale Vergabe und Beschaffung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111440
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Zentrale Vergabe und Beschaffung
Anzahl der vollständig elektronisch 
abgewickelten Vergabeverfahren 0 0 0
Anzahl der elektronisch abgewickelten 
Vergabeverfahren bis zur Submission 75 78 29
prozentualer Anteil der elektronischen 
Verfahren an allen Verfahren (ohne 
Nachträge)
98 98 93,5
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,90 0,90 1,13
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 131

Teilergebnishaushalt Produkt 111440
Zentrale Vergabe und Beschaffung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.920 -3.920 -3.920
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.920 -3.920 -3.920
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 332.840 330.940 265.624
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 41.620 43.100 22.856
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.457 59.160 56.681
14 66 Abschreibungen 56 634 413
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 433.973 433.834 345.573
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 430.053 429.914 341.653
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.920 -3.920 -3.920
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 433.973 433.834 345.573
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 430.053 429.914 341.653
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 430.053 429.914 341.653
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 50 70 29
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 50 70 29
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 430.103 429.984 341.682
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 132

Teilfinanzhaushalt Produkt 111440
Zentrale Vergabe und Beschaffung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 133

Investitionen
Produkt 111440 - Zentrale Vergabe und Beschaffung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
09203-0001 Erwerb AV Zentrale 
Vergabe und Beschaffung -5.000 -5.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 134

Produktbeschreibung Produkt 111610
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111610
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb IDA finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 135

Teilergebnishaushalt Produkt 111610
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   9.996.835
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)   9.996.835
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19)   9.996.835
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)   9.996.835
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25)   9.996.835
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)   9.996.835
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)   9.996.835
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 136

Teilfinanzhaushalt Produkt 111610
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 137

Produktbeschreibung Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111700
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltung Dezernatsbüros
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Dezernatsbüro I/II/III/IV/V 
Produktart 
Interne Dienstleistung / externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- fachliche und organisatorische Beratung und Unterstützung der Dezernentin/des Dezernenten 
- Dezernatscontrolling 
Dezernat I außerdem: 
- Bürgerberatung und Bürgerbeauftragte/r 
- Umsetzung des Nachhaltigkeitsprogramms für das 21. Jahrhundert in den Sektoren Wirtschaft, 
  Ökologie, Soziales und Kultur sowie des Papiers zur Lokalen Agenda 21 
Dezernat III außerdem: 
- Investitionscontrolling 
Dezernat IV außerdem: 
- Finanzcontrolling 
Dezernat V außerdem: 
- Koordination der strategischen Planungsprozesse der Jugendhilfe- und Sozialplanung 
- Erhebung von sozialraumorientierten Sozialstrukturdaten 
Ziele des Produktes
- Koordination des Büroablaufs 
- Präsentation der Dezernentin bzw. des Dezernenten und der jeweils zugeordneten Aufgabengebiete  
  in der Öffentlichkeit 
- Sicherstellung des Informationsflusses an die städtischen Gremien und die dem Dezernat zugeordneten Ämter, Verwaltungsstellen und  
   Eigenbetriebe 
- fachliche und organisatorische Unterstützung der Dezernentin bzw. des Dezernenten 
- effektive Vermittlung zwischen der Bürgerschaft und Verwaltung 
- Umsetzung eines dezernatsbezogenen Berichts- und Kennzahlensystems zur Entscheidungs- und Steuerungsunterstützung 
Dezernat I außerdem: 
- kontinuierliche Umsetzung von Projekten und Projektdesigns der lokalen Agenda 21 im Sinne der Nachhaltigkeit  
  sowie im Diskurs mit der Bürgerschaft 
Dezernat III außerdem: 
- fachliche Unterstützung der Dezernentinnen und Dezernenten durch das Investitionscontrolling 
Dezernat IV außerdem: 
- fachliche Unterstützung der Dezernentinnen und Dezernenten sowie der städtischen Gremien durch das Finanzcontrolling 
Dezernat V außerdem: 
- Planung und Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung der sozialen Infrastruktur 
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 138

Produktbeschreibung Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111700
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltung Dezernatsbüros
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Dezernatsbüro I - Lokale Agenda:
Anzahl Projekte 41 41 42
- abgeschlossen 13 13 18
- laufend 27 27 23
- zurückgestellt 1 1 1
Breite Beteiligung
Anzahl öffenliche Veranstaltungen 33 33 30
- Anzahl Teilnehmer/innen 254 254 227
- Anzahl Besucher/innen 3.955 3.955 4.279
Anzahl Sitzungen der Themengruppen 90 90 102
- Anzahl Teilnehmer/innen                  
(Arbeits- u. TG-Sitzungen) 164 164 128
- Anzahl der Agenda-Beiratssitzungen 4 4 4
- Anzahl der TG-Mitglieder             
(Beiratssitzungen) 52 52 52
- Anzahl der Teilnehmer/innen insg.    
(Beiratssitzungen) 88 88 82
- davon nicht aus Politik und 
Verwaltung 68 68 67
Dezernatsbüro I - Bürgerbeteiligung:
- Anzahl der Bürgerversammlungen 2 2 0
- Anzahl der Bürgersprechstunden 4 4 3
- Anzahl der Teilnehmer/innen an 
Bürgersprechstunden 32 32 30
- Anzahl der Bürgeranliegen und           
-beschwerden 2.000 2.000 2.000
- Anzahl der Bürgerwerkstätten 1 1 3
- Anzahl der Teilnehmer/innen der   
Bürgerwerkstätten 100 100 300
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Dezernat I:
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 7,9 7,9 7,24
davon Personaleinsatz in VZÄ für den 
Bereich der Lokalen Agenda 0,60 0,60 0,60
davon Personaleinsatz in VZÄ für den 
Bereich Bürgerbeteiligung 0,98 0,98 0,98
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,51 0,51 0,47
Lokale Agenda:
ehrenamtlicher Personaleinsatz 
Themengruppenmitglieder in Stunden 4.486 4.486 4.866
Dezernat II:
Personaleinsatz in VZÄ 3,70 3,70 3,58
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,24 0,24 0,23
Dezernat III:
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 139

Produktbeschreibung Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111700
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltung Dezernatsbüros
Personaleinsatz in VZÄ 4,66 4,77 4,56
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,30 0,31 0,30
Dezernat IV:
Personaleinsatz in VZÄ 3,60 3,64 3,60
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,23 0,24 0,23
Dezernat V:
Personaleinsatz in VZÄ 6,00 5,93 5,93
Personaleinsatz pro 10.000 
Einwohner/innen 0,39 0,39 0,39
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Dezernatsbüro I 1.213.498,00 798.823,00 423.613,50
davon Lokale Agenda 40.899,90 88.349,34 50.331,44
davon Bürgerbeteiligung 373.531,10 205.779,66 0,00
Dezernatsbüro II 326.692,00 308.220,00 192.060,43
Dezernatsbüro III 514.475,00 478.137,00 276.089,20
Dezernatsbüro IV 401.299,00 380.522,00 215.837,54
Dezernatsbüro V 554.356,00 572.722,00 257.484,56
Kostendeckungsgrad Produkt 
insgesamt in % 0,00 0,00 1,92
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 140

Teilergebnishaushalt Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -26.865
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)   -26.865
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.776.880 1.583.750 913.352
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 283.720 250.430 266.323
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 933.445 694.156 192.608
14 66 Abschreibungen 11.955 6.068 3.089
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.100 3.100 12.485
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen   9.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.220 920  
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.010.320 2.538.424 1.396.856
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.010.320 2.538.424 1.369.991
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)   -26.865
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.010.320 2.538.424 1.396.856
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.010.320 2.538.424 1.369.991
27 59 Außerordentliche Erträge   -4.906
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -4.906
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.010.320 2.538.424 1.365.085
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.010.320 2.538.424 1.365.085
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 141

Teilfinanzhaushalt Produkt 111700
Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -20.000 -30.000 -4.112
07 Summe investive Auszahlungen -20.000 -30.000 -4.112
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000 -30.000 -4.112
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 142

Investitionen
Produkt 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
12741-9999 Pauschalmittel 
Büromöbel -60.000 -10.000 -10.000 0 -10.000 0
13751-1501 Erwerb AV GWG 
Dezernat V 0 0 0 0 0 -244
14721-1001 Erwerb AV Dezernat II, 
GWG 0 0 0 0 0 -3.437
14731-1001 Erwerb AV Dezernat III, 
GWG 0 0 0 0 0 -431
14741-1999 Erwerb AV, GWG, 
Dezernatsbüros -60.000 -10.000 -10.000 0 -10.000 0
15741-2001 Software 
Vertragsdatenbank -10.000 -10.000 0 0 -10.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 143

Produktbeschreibung Produkt 111710
Verwaltung Dezernat I
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111710
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltung Dezernat I
Ziele des Produktes
Bemerkung: 
Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden alle Dezernatsbüros unter der Produktnummer 111700 dargestellt. 
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 144

Teilergebnishaushalt Produkt 111710
Verwaltung Dezernat I
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen   160.552
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   131.333
14 66 Abschreibungen   115
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)   292.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19)   292.000
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)   292.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25)   292.000
27 59 Außerordentliche Erträge   -2.200
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -2.200
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)   289.800
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen   51
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)   51
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)   289.851
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 145

Teilfinanzhaushalt Produkt 111710
Verwaltung Dezernat I
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 146

Produktbeschreibung Produkt 111720
Verwaltung Dezernat II
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111720
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltung Dezernat II
Ziele des Produktes
Bemerkung: 
Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden alle Dezernatsbüros unter der Produktnummer 111700 dargestellt. 
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 147

Teilergebnishaushalt Produkt 111720
Verwaltung Dezernat II
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen   98.215
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   14.287
14 66 Abschreibungen   184
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)   112.687
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19)   112.687
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)   112.687
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25)   112.687
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)   112.687
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)   112.687
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 148

Teilfinanzhaushalt Produkt 111720
Verwaltung Dezernat II
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -2.093
07 Summe investive Auszahlungen   -2.093
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -2.093
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 149

Investitionen
Produkt 111720 - Verwaltung Dezernat II
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
14721-0001 Erwerb AV Dezernat II 0 0 0 0 0 -250
14721-1001 Erwerb AV Dezernat II, 
GWG 0 0 0 0 0 -1.843
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 150

Produktbeschreibung Produkt 111730
Verwaltung Dezernat III
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111730
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltung Dezernat III
Ziele des Produktes
Bemerkung: 
Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden alle Dezernatsbüros unter der Produktnummer 111700 dargestellt. 
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 151

Teilergebnishaushalt Produkt 111730
Verwaltung Dezernat III
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen   122.183
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   15.747
14 66 Abschreibungen   111
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)   138.041
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19)   138.041
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)   138.041
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25)   138.041
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)   138.041
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)   138.041
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 152

Teilfinanzhaushalt Produkt 111730
Verwaltung Dezernat III
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -1.110
07 Summe investive Auszahlungen   -1.110
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -1.110
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 153

Investitionen
Produkt 111730 - Verwaltung Dezernat III
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
14731-1001 Erwerb AV Dezernat III, 
GWG 0 0 0 0 0 -1.110
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 154

Produktbeschreibung Produkt 111740
Verwaltung Dezernat IV
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111740
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltung Dezernat IV
Ziele des Produktes
Bemerkung: 
Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden alle Dezernatsbüros unter der Produktnummer 111700 dargestellt. 
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 155

Teilergebnishaushalt Produkt 111740
Verwaltung Dezernat IV
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen   109.728
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen   1.630
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   23.622
14 66 Abschreibungen   241
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)   135.221
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19)   135.221
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)   135.221
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25)   135.221
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)   135.221
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)   135.221
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 156

Teilfinanzhaushalt Produkt 111740
Verwaltung Dezernat IV
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -2.020
07 Summe investive Auszahlungen   -2.020
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -2.020
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 157

Investitionen
Produkt 111740 - Verwaltung Dezernat IV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
12741-9999 Pauschalmittel 
Büromöbel -27.000 -27.000 0 0 0 0
13741-1001 Erwerb AV Dezernat IV, 
GWG 0 0 0 0 0 -2.020
14741-1999 Erwerb AV, GWG, 
Dezernatsbüros -10.000 -10.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 158

Produktbeschreibung Produkt 111750
Verwaltung Dezernat V
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111750
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Verwaltung Dezernat V
Ziele des Produktes
Bemerkung: 
Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden alle Dezernatsbüros unter der Produktnummer 111700 dargestellt. 
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 159

Teilergebnishaushalt Produkt 111750
Verwaltung Dezernat V
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -2.368
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)   -2.368
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen   149.076
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   43.096
14 66 Abschreibungen   1.584
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   310
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)   194.067
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19)   191.699
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)   -2.368
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)   194.067
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25)   191.699
27 59 Außerordentliche Erträge   -19.789
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -19.789
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)   171.910
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)   171.910
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 160

Teilfinanzhaushalt Produkt 111750
Verwaltung Dezernat V
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 161

Produktbeschreibung Produkt 111910
Bürgerbüro Kranichstein
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111910
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bürgerbüro Kranichstein
Kurzbeschreibung des Produktes
Das Bürgerbüro Kranichstein wurde zum 31.03.2014 geschlossen. 
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 162

Teilergebnishaushalt Produkt 111910
Bürgerbüro Kranichstein
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen   8.209
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen   4.875
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   207.690
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)   220.773
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19)   220.773
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)   220.773
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25)   220.773
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)   220.773
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)   220.773
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 163

Teilfinanzhaushalt Produkt 111910
Bürgerbüro Kranichstein
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 164

Produktbeschreibung Produkt 111920
Bürgerbüro Darmstadt-West
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111920
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bürgerbüro Darmstadt-West
Kurzbeschreibung des Produktes
Das Bürgerbüro Darmstadt-West wurde zum 30.09.2013 geschlossen. 
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 165

Teilergebnishaushalt Produkt 111920
Bürgerbüro Darmstadt-West
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   69.751
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)   69.751
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19)   69.751
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)   69.751
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25)   69.751
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)   69.751
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)   69.751
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 166

Teilfinanzhaushalt Produkt 111920
Bürgerbüro Darmstadt-West
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 167

Produktbeschreibung Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111930
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Ämtern 
  und Verwaltungsstellen sowie sonstigen  Behörden und Institutionen 
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen 
- enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der Kirche, 
  der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann 
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art 
- Vermietung des Bürgerhauses 
- Durchführung von Trauungen in den Stadtteilen (Bezirksverwaltung, Dianaburg, JVA) 
Ziele des Produktes
- direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil 
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen Möglichkeiten 
- Information und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesenbereich 
- so soll den Einwohner/innen im Stadtteil die Möglichkeit gegeben werden, über die Bezirksverwaltung mit möglichst vielen 
  Verwaltungsstellen innerhalb sowie außerhalb der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, um ihre Angelegenheiten regeln zu können 
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten werden können bei Minimierung der Behördenwege, 
  insbesondere für die ältere Bürgerschaft 
- Maßnahmen zur Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Eheschließungen und 
Lebenspartnerschaften 42 94 27 Gesamtsumme
davon in der Bezirksverwaltung 7 4 2
davon im Standesamt Darmstadt 56 Vertretungssituation
davon in der Dianaburg 35 34 25
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 2 2 2
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Wochenöffnungsstunden 20 20 20
Anzahl Hausbesuche inkl. 
Repräsentationen 40 - 60 40 - 50 45 nur Repräsentationen
Terminvereinbarungen außerhalb der 
Servicezeiten 60 - 80% 60 - 80% 70 %
dienstliche Präsenz außerhalb der 
Dienstzeit 250 250 250 Jahresstunden
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 6,70 8,23 7,50
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 168

Teilergebnishaushalt Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  -900 -5
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -24.480 -24.580 -24.485
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -24.480 -25.480 -24.490
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 90.730 90.920 110.792
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 30.120 31.330 31.802
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 244.125 187.240 183.676
14 66 Abschreibungen 111  75
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 90 90  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 365.176 309.580 326.345
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 340.696 284.100 301.855
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -24.480 -25.480 -24.490
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 365.176 309.580 326.345
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 340.696 284.100 301.855
27 59 Außerordentliche Erträge   -1.950
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -1.950
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 340.696 284.100 299.905
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 340.696 284.100 299.905
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 169

Teilfinanzhaushalt Produkt 111930
Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -216
07 Summe investive Auszahlungen   -216
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -216
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 170

Investitionen
Produkt 111930 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
14105-0001 Erwerb AV 
Bezirksverwaltung DA-Arheilgen 0 0 0 0 0 -216
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 171

Produktbeschreibung Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111940
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Ämtern 
  und Verwaltungsstellen sowie sonstigen  Behörden und Institutionen 
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen 
- enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der Kirche, 
  der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann 
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art 
- Vermietung des Bürgerhauses 
- Durchführung von Trauungen in den Stadtteilen (Bezirksverwaltung, Dianaburg, JVA) 
Ziele des Produktes
- direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil 
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen Möglichkeiten 
- Information und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesenbereich 
- so soll den Einwohner/innen im Stadtteil die Möglichkeit gegeben werden, über die Bezirksverwaltung mit möglichst vielen 
  Verwaltungsstellen innerhalb sowie außerhalb der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, um ihre Angelegenheiten regeln zu können 
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten werden können bei Minimierung der Behördenwege, 
  insbesondere für die ältere Bürgerschaft 
- Maßnahmen zur Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Eheschließungen und 
Lebenspartnerschaften 20 19 9 Gesamtsumme
davon in der Bezirksverwaltung 19 18 8
davon in der JVA 1 1 1
davon in der Dianaburg
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 2,1 2,1 2,1
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Wochenöffnungsstunden 20 20 20
dienstliche Präsenz außerhalb der 
Dienstzeit 45 45 45 Jahresstunden
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 16,22 20,17 18,57
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 172

Teilergebnishaushalt Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -12.850 -14.650 -13.318
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.800 -1.800 -2.069
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -24.070 -28.000 -24.066
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -38.720 -44.450 -39.453
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 134.630 133.280 134.153
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 30 40 37
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 103.858 86.970 78.195
14 66 Abschreibungen 51  51
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 100 80  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 238.669 220.370 212.436
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 199.949 175.920 172.982
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -38.720 -44.450 -39.453
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 238.669 220.370 212.436
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 199.949 175.920 172.982
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 199.949 175.920 172.982
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20  212
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 20  212
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 199.969 175.920 173.194
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 173

Teilfinanzhaushalt Produkt 111940
Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -256
07 Summe investive Auszahlungen   -256
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -256
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 174

Investitionen
Produkt 111940 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
14106-1001 Erwerb AV 
Bezirksverwaltung Eberstadt, GWG 0 0 0 0 0 -256
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 175

Produktbeschreibung Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111950
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Ämtern 
  und Verwaltungsstellen sowie sonstigen  Behörden und Institutionen 
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen 
- enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der Kirche, 
  der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann 
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art 
- Vermietung des Bürgerhauses 
- Durchführung von Trauungen in den Stadtteilen (Bezirksverwaltung, Dianaburg, JVA) 
- Meldestelle 
Ziele des Produktes
- direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil 
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen Möglichkeiten 
- Information und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesenbereich 
- so soll den Einwohner/innen im Stadtteil die Möglichkeit gegeben werden, über die Bezirksverwaltung mit möglichst vielen 
  Verwaltungsstellen innerhalb sowie außerhalb der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, um ihre Angelegenheiten regeln zu können 
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten werden können bei Minimierung der Behördenwege, 
  insbesondere für die ältere Bürgerschaft 
- Maßnahmen zur Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Eheschließungen und 
Lebenspartnerschaften 22 22 10 Gesamtsumme
davon in der Bezirksverwaltung 2 2 3
davon im Standesamt Darmstadt 6 6
davon in der Dianaburg 14 14 7
Anzahl Meldeangelegenheiten Gesamtsumme
davon aus Wixhausen ca. 60 % ca. 60 % ca. 80%
davon aus Arheilgen ca. 27% ca. 27% ca. 18%
davon aus Kranichstein ca. 10% ca. 10% ca. 2%
davon aus sonstigen Stadtteilen ca. 3% ca. 3% 0
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 2 2 3,21
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Wochenöffnungsstunden 20 20 20
Anzahl Hausbesuche inkl. 
Repräsentationen ca. 30 ca. 30 ca. 30 Anzahl im Jahr
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 176

Produktbeschreibung Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
111
111950
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Terminvereinbarungen außerhalb der 
Servicezeiten ca. 100 ca. 100 ca. 100 Anzahl im Jahr
dienstliche Präsenz außerhalb der 
Dienstzeit ca. 130 ca. 130 ca. 130 Jahresstunden
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 1,25 1,36 1,33
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 177

Teilergebnishaushalt Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -1.000 -525
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   -3
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.360 -4.320 -4.356
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.360 -5.320 -4.883
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 135.100 182.280 171.106
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 30 50 47
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 214.427 207.620 194.400
14 66 Abschreibungen 181 707 707
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 80 80 81
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 349.818 390.737 366.342
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 345.458 385.417 361.459
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.360 -5.320 -4.883
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 349.818 390.737 366.342
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 345.458 385.417 361.459
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 345.458 385.417 361.459
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 345.458 385.417 361.459
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 178

Teilfinanzhaushalt Produkt 111950
Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 179

Investitionen
Produkt 111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
10107-1001 Erwerb AV 
Bezirksverwaltung Wixhausen, 
GWG
0 0 0 0 0 -950
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 180

anlage 13

84177 Zeichen

Haushaltsplan 2016  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 13 
 
 
Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -364.000 -366.271 -440.369
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.515.500 -2.619.500 -2.972.976
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -81.939 -84.939 -85.257
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -140.922 -133.722 -135.082
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -62.147 -60.420 -59.760
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -41.129 -43.884 -33.649
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.205.637 -3.308.735 -3.727.092
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 7.139.853 6.959.549 6.872.987
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 202.125 213.488 236.815
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.935.219 6.931.893 5.879.541
14 66 Abschreibungen 746.503 745.410 692.975
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 936.398 969.697 647.014
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.986 13.035 10.104
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 15.974.083 15.833.072 14.339.436
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 12.768.447 12.524.337 10.612.344
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.205.637 -3.308.735 -3.727.092
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 15.974.083 15.833.072 14.339.436
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 12.768.447 12.524.337 10.612.344
27 59 Außerordentliche Erträge   -96.823
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   584
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -96.239
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 12.768.447 12.524.337 10.516.105
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -64.348 -74.348 -67.726
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 209.053 213.620 208.539
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 144.705 139.272 140.813
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 12.913.152 12.663.609 10.656.918
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 889

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 155.000 185.000 28.290
02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV   710
04 Summe investive Einzahlungen 155.000 185.000 29.000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.687.360 -2.566.269 -663.647
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  -50.000  
07 Summe investive Auszahlungen -2.687.360 -2.566.269 -663.647
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.532.360 -2.381.269 -634.647
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 890

Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08066-1700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung, GWG 0 0 0 0 0 -243
08066-4002 Naturnahe Gewässer -80.000 -55.000 -5.000 -5.000 -5.000 -6.307
08066-4006 Offenlegung 
Darmbach -7.586.000 -914.000 -200.000 -150.000 -200.000 -59.770
08066-4009 Renaturierungsmaßn. 
am Darmbach im Ber. Lichtwiese -662.500 -662.500 0 0 0 -7.368
08066-4012 Anschluss Meiereibach 
an Darmbach -370.000 -200.000 -10.000 -160.000 -20.000 -4.033
08066-4013 Renaturierung 
Darmbach Bresl.Pl.Woog -335.000 -125.000 0 0 0 0
08066-4014 Renaturierung 
Ruthsenbach Schefth. Wiesen -435.000 -225.000 -10.000 0 0 -3.823
08066-4101 
Hochwasserschutzmaßnahmen 
Großer Woog
-360.000 -70.000 -290.000 0 0 0
08066-4500 Bachrenaturierung 
Rabenfloß -870.000 -40.000 0 0 0 0
08067-0001 Erwerb 
Betriebsausstattung 
Grünflächenamt
-20.000 -20.000 0 0 0 0
08067-0002 Erwerb 
Betriebausstattung Friedhöfe -142.260 -132.260 -10.000 0 -22.910 0
08067-0003 Zugänge Werkzeuge 
Jüdischer Friedhof -1.300 -1.300 0 0 0 0
08067-0004 Zugänge Werkzeuge 
Waldungen -14.100 -14.100 0 0 0 0
08067-0007 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte -11.850 -6.850 -5.000 0 -1.450 0
08067-0008 Erwerb AV Forsten -81.650 -47.650 -34.000 0 -2.850 -6.364
08067-0016 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte -4.000 0 -4.000 0 0 0
08067-0030 Erwerb AV SG Forsten, 
Biotopschutz und Stadtbäume -650 -650 0 0 0 0
08067-1005 Erwerb AV 
Grünflächenunterhaltung, GWG -3.880 -3.880 0 0 0 0
08067-1006 Erwerb AV 
Stadtgärtnerei, GWG -2.820 -2.180 -640 0 0 -224
08067-1007 Erwerb AV Forsten, 
GWG -17.630 -12.630 -5.000 0 -3.030 -1.978
08067-1020 Erwerb Grünpflege, 
Verwaltung, GWG -400 -400 0 0 0 -483
08067-1116 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte, GWG -800 -800 0 0 -800 -1.403
08067-1117 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG -1.090 -490 -600 0 0 -5.691
08067-1118 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte - GWG -1.900 -1.050 -850 0 -1.050 -2.142
08067-1751 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen, Kleingeräte - GWG 0 0 0 0 0 -785
08067-4006 
Grünanlagenumgestaltung 
Offenlegung Darmbach
-1.220.000 -1.220.000 0 0 0 0
08067-4075 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade -1.336.000 -715.000 0 0 0 0
08067-4300 Sanierung der 
Teichanlage im Herrngarten -715.000 0 -715.000 0 0 0
08067-4544 Sonstige Grünflächen 
im Baugebiet E 44 -615.000 -615.000 0 0 0 -4.359
08067-5999 Wohnumfeldnahe 
Grünanlagenumgestaltung -1.000.000 -1.000.000 0 0 0 -21.114
08067-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Grünflächenamt -287.000 -237.000 -50.000 0 -105.000 0
08067-7002 Erwerb Fahrzeuge 
Friedhöfe -665.000 -534.000 -131.000 0 -43.000 0
08067-7003 Erwerb Fahrzeuge 
Baumpflegekolonne -5.000 -5.000 0 0 0 0
08067-7021 Erwerb Fahrzeuge 
Stadtgärtnerei -83.000 -83.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 891

Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
09067-0010 Erwerb 
Betriebsausstattung - Planung -6.200 -6.200 0 0 0 0
09067-0011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen -362.400 -277.280 -85.120 0 -130.420 -3.490
09067-0013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten u.a. -2.290 -2.290 0 0 0 0
09067-0014 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte -3.100 -3.100 0 0 0 0
09067-0015 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Baumpflegekolonne
-12.050 -8.800 -3.250 0 -3.100 0
09067-0021 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Ausbildungskolonne
-21.700 -16.120 -5.580 0 -7.500 0
09067-0022 Erwerb 
Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei -35.700 -35.700 0 0 0 -46.846
09067-0023 Erwerb 
Betriebsausstattung, Grünpflege 
Verwaltung
-6.500 -3.000 -3.500 0 0 0
09067-1002 Erwerb 
Betriebsausstattung Verwaltung, 
GWG
0 0 0 0 0 -285
09067-1011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen, 
GWG
-23.359 -19.059 -4.300 0 -11.059 -6.594
09067-1013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten 
u.a., GWG
-3.990 -1.700 -2.290 0 -500 -1.812
09067-1021 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Ausbildungskolonne,GWG
-5.070 -5.070 0 0 -1.000 -231
11066-4501 WRRL 
Schwarzbachgebiet -595.000 -170.000 -50.000 -50.000 -50.000 0
11066-4502 WRRL Modaugebiet -260.000 -85.000 -25.000 -25.000 -25.000 0
11066-8011 Hochwasserschutz 
Mühlbach ab K 166 -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0
12067-0018 Erwerb AV Alter 
Friedhof -9.800 0 -9.800 0 0 0
12067-0024 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen -1.500 0 -1.500 0 0 0
12067-1004 Erwerb AV 
Baumpflege, GWG -10.300 -8.550 -1.750 0 -2.600 -228
12067-4008 Ausbau Grünzug-Ost 
"Am Kavalleriesand" -180.000 -180.000 0 0 0 0
12067-4130 Spielplatz am 
Europaplatz 0 0 0 0 0 -54.034
12067-7011 Erwerb Fahrzeuge 
Ausbildungskolonne -109.000 -77.000 -32.000 0 -32.000 0
13066-4615 Sanierung 
Gewässerverrohrung 0 0 0 0 0 -7.914
13067-4045 Spielplatz und 
Freiflächen Akazienweg Süd 0 0 0 0 0 -111.568
13067-7019 Erwerb Fahrzeuge 
Waldfriedhof, Schmalspur-LKW 0 0 0 0 0 -107.512
13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, 
Forsten -7.000 -7.000 0 0 -7.000 0
14066-4401 Ruthsenbach, 
Durchgängigkeit WRRL -1.200.000 -350.000 -200.000 -200.000 -250.000 -55.929
14067-0026 Schließanlage 
(Transponder), Alter Friedhof -18.400 -18.400 0 0 0 0
14067-4050 Sanierung Paulusplatz -150.000 -150.000 0 0 0 -2.836
14067-4051 Herrichtung Umfeld 
Landesmuseum -200.000 -200.000 0 0 -150.000 0
14067-4052 Herrichtung 
Theaterwiese -20.000 -20.000 0 0 0 0
14067-4053 Wegebauprogramm in 
Parkanlagen -1.300.000 -300.000 -200.000 0 -200.000 0
14067-4054 Ufer-/Wegesanier. 
Ostseite Müllersteich Bürgerpark -100.000 -100.000 0 0 0 -3.196
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 892

Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
14067-4055 Einbau 
behindertengerechte Toilette 
Waldfriedhof
-50.000 -50.000 0 0 0 -40.000
14067-4063 Grünzug Woog 
(Ostpark) -230.000 -80.000 -150.000 0 -70.000 0
14067-5049 Café Waldfriedhof im 
Wohngebäude -100.000 -100.000 0 0 -100.000 -59.520
14067-7023 Erwerb Fahrzeuge SG 
Forsten, Biotopschutz -25.000 -25.000 0 0 0 -35.565
15066-6174 Hochwasserschutz und 
 -rückhalt Darmbach -600.000 -600.000 0 0 -250.000 0
15067-0017 Schließanlagen an 
Friedhöfen -39.000 -15.000 -12.000 0 -15.000 0
15067-0027 
Investitionsmaßnahmen Friedhöfe, 
pauschal
-100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
15067-0028 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 -20.000 0 0 -20.000 0
15067-0029 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 0 -20.000 0 0 0
15067-2001 CAD Software, 
Grünflächenamt -18.000 -18.000 0 0 0 0
15067-4060 Pflege- und 
Entwicklungsplan Rosenhöhe -45.000 -45.000 0 0 -45.000 0
15067-4061 Wegeausbau 
Herrngarten am Zintl-Institut -15.000 -15.000 0 0 -15.000 0
15067-4062 Neukonzeption 
Bürgerpark -500.000 -100.000 0 0 -100.000 0
15067-5002 Einfriedung Zufahrt 
zum Orangeriegarten/-gebäude -67.000 -67.000 0 0 -67.000 0
15067-5003 Sanierung 
Unterkunftsgebäude Orangerie -395.000 -395.000 0 0 -395.000 0
15067-5051 Pergolen Park 
Rosenhöhe -14.000 -14.000 0 0 -14.000 0
15067-8001 Zuschuss Teehäuschen 
an IDA -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0
16067-1120 Erwerb AV Bessunger 
FH, GWG -180 0 -180 0 0 0
16067-2002 Erweiterung 
Friedhofsprogramm -15.000 0 -15.000 0 0 0
16067-4101 Rheinstraße Südseite -80.000 0 -80.000 0 0 0
16067-4103 Westtor Orangerie -35.000 0 -35.000 0 0 0
16067-4501 Platz-/Grünflächen 
Eberstadt Nord-West -80.000 0 -80.000 0 0 0
16067-4502 Waschplatz, Baustoff- 
und Benzinlager Eberstadt -93.000 0 -20.000 -73.000 0 0
16067-5101 Sanierung Pavilions 
Waldfriedhof -80.000 0 -80.000 0 0 0
16067-5102 Unterstellhalle 
Waldfriedhof -50.000 0 -50.000 0 0 0
16067-5103 Umbau Sozialgebäude 
Alter Friedhof -50.000 0 -50.000 0 0 0
17067-4001 Grünflächen O 17 -500.000 0 0 0 0 0
17067-4064 Pflege- und 
Entwicklungsplan Orangerie -30.000 0 0 0 0 0
17067-5004 Columbarium in 
Trauerhalle West -1.600.000 0 0 0 0 0
18067-5104 Umbau Trauerhalle 
Bessunger FH -450.000 0 0 0 0 0
18067-5301 Trauerhalle -827.000 0 0 0 0 0
19067-4102 Grünzug Erbacher 
Straße -100.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 893

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.090 -8.990 -27.419
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -17.504 -17.504 -17.854
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -10.780 -3.164 -8.314
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -28.473 -27.903 -21.841
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -65.847 -57.561 -75.428
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.230.326 3.088.185 2.955.484
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 45.302 46.841 52.015
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.209.676 2.236.262 2.202.367
14 66 Abschreibungen 434.631 453.692 395.912
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 10.000 10.000 2.245
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.315 7.734 5.112
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.938.250 5.842.714 5.613.134
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.872.403 5.785.153 5.537.706
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -65.847 -57.561 -75.428
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.938.250 5.842.714 5.613.134
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.872.403 5.785.153 5.537.706
27 59 Außerordentliche Erträge   -17.044
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -17.044
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.872.403 5.785.153 5.520.662
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -28.280 -38.280 -31.658
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7.538 4.997 7.089
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -20.742 -33.284 -24.570
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.851.661 5.751.869 5.496.093
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 894

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 551
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   15.000
04 Summe investive Einzahlungen   15.000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.468.430 -1.419.179 -292.865
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  -50.000  
07 Summe investive Auszahlungen -1.468.430 -1.419.179 -292.865
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.468.430 -1.419.179 -277.865
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 895

Investitionen
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08067-0001 Erwerb 
Betriebsausstattung 
Grünflächenamt
-20.000 -20.000 0 0 0 0
08067-0030 Erwerb AV SG Forsten, 
Biotopschutz und Stadtbäume -650 -650 0 0 0 0
08067-1005 Erwerb AV 
Grünflächenunterhaltung, GWG -3.880 -3.880 0 0 0 0
08067-1006 Erwerb AV 
Stadtgärtnerei, GWG -2.820 -2.180 -640 0 0 -224
08067-1020 Erwerb Grünpflege, 
Verwaltung, GWG -400 -400 0 0 0 -483
08067-4006 
Grünanlagenumgestaltung 
Offenlegung Darmbach
-1.220.000 -1.220.000 0 0 0 0
08067-4075 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade -1.336.000 -715.000 0 0 0 0
08067-4300 Sanierung der 
Teichanlage im Herrngarten -715.000 0 -715.000 0 0 0
08067-4544 Sonstige Grünflächen 
im Baugebiet E 44 -615.000 -615.000 0 0 0 -4.359
08067-5999 Wohnumfeldnahe 
Grünanlagenumgestaltung -1.000.000 -1.000.000 0 0 0 -21.114
08067-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Grünflächenamt -287.000 -237.000 -50.000 0 -105.000 0
08067-7021 Erwerb Fahrzeuge 
Stadtgärtnerei -83.000 -83.000 0 0 0 0
09067-0010 Erwerb 
Betriebsausstattung - Planung -6.200 -6.200 0 0 0 0
09067-0011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen -362.400 -277.280 -85.120 0 -130.420 -3.490
09067-0013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten u.a. -2.290 -2.290 0 0 0 0
09067-0015 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Baumpflegekolonne
-11.050 -7.800 -3.250 0 -3.100 0
09067-0021 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Ausbildungskolonne
-21.700 -16.120 -5.580 0 -7.500 0
09067-0022 Erwerb 
Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei -35.700 -35.700 0 0 0 -46.846
09067-0023 Erwerb 
Betriebsausstattung, Grünpflege 
Verwaltung
-6.500 -3.000 -3.500 0 0 0
09067-1002 Erwerb 
Betriebsausstattung Verwaltung, 
GWG
0 0 0 0 0 -285
09067-1011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen, 
GWG
-23.359 -19.059 -4.300 0 -11.059 -6.594
09067-1013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten 
u.a., GWG
-3.990 -1.700 -2.290 0 -500 -1.812
09067-1021 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Ausbildungskolonne,GWG
-5.070 -5.070 0 0 -1.000 -231
12067-1004 Erwerb AV 
Baumpflege, GWG -10.300 -8.550 -1.750 0 -2.600 -228
12067-4008 Ausbau Grünzug-Ost 
"Am Kavalleriesand" -180.000 -180.000 0 0 0 0
12067-4130 Spielplatz am 
Europaplatz 0 0 0 0 0 -54.034
12067-7011 Erwerb Fahrzeuge 
Ausbildungskolonne -109.000 -77.000 -32.000 0 -32.000 0
13067-4045 Spielplatz und 
Freiflächen Akazienweg Süd 0 0 0 0 0 -111.568
14067-4050 Sanierung Paulusplatz -150.000 -150.000 0 0 0 -2.836
14067-4051 Herrichtung Umfeld 
Landesmuseum -200.000 -200.000 0 0 -150.000 0
14067-4052 Herrichtung 
Theaterwiese -20.000 -20.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 896

Investitionen
Produktgruppe 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
14067-4053 Wegebauprogramm in 
Parkanlagen -1.300.000 -300.000 -200.000 0 -200.000 0
14067-4054 Ufer-/Wegesanier. 
Ostseite Müllersteich Bürgerpark -100.000 -100.000 0 0 0 -3.196
14067-4063 Grünzug Woog 
(Ostpark) -230.000 -80.000 -150.000 0 -70.000 0
14067-7023 Erwerb Fahrzeuge SG 
Forsten, Biotopschutz -25.000 -25.000 0 0 0 -35.565
15067-0028 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 -20.000 0 0 -20.000 0
15067-0029 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 0 -20.000 0 0 0
15067-2001 CAD Software, 
Grünflächenamt -18.000 -18.000 0 0 0 0
15067-4060 Pflege- und 
Entwicklungsplan Rosenhöhe -45.000 -45.000 0 0 -45.000 0
15067-4061 Wegeausbau 
Herrngarten am Zintl-Institut -15.000 -15.000 0 0 -15.000 0
15067-4062 Neukonzeption 
Bürgerpark -500.000 -100.000 0 0 -100.000 0
15067-5002 Einfriedung Zufahrt 
zum Orangeriegarten/-gebäude -67.000 -67.000 0 0 -67.000 0
15067-5003 Sanierung 
Unterkunftsgebäude Orangerie -395.000 -395.000 0 0 -395.000 0
15067-5051 Pergolen Park 
Rosenhöhe -14.000 -14.000 0 0 -14.000 0
15067-8001 Zuschuss Teehäuschen 
an IDA -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0
16067-4101 Rheinstraße Südseite -80.000 0 -80.000 0 0 0
16067-4103 Westtor Orangerie -35.000 0 -35.000 0 0 0
16067-4501 Platz-/Grünflächen 
Eberstadt Nord-West -80.000 0 -80.000 0 0 0
17067-4001 Grünflächen O 17 -500.000 0 0 0 0 0
17067-4064 Pflege- und 
Entwicklungsplan Orangerie -30.000 0 0 0 0 0
19067-4102 Grünzug Erbacher 
Straße -100.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 897

Produktbeschreibung Produkt 551010
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
551
551010
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Grünflächenamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Unterhaltung und Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen zur bürgerschaftlichen Nutzung 
- Parks,Verkehrsgrün sowie Freiflächen anderer Fachverwaltungen (Schulen, Kita's,  
  Verwaltungsgebäude, Ausstellungsflächen etc.) auf der Grundlage objektbezogener Pflegestandards  
- Erhaltung und Weiterentwicklung eines vitalen und artenreichen Grün- und Baumbestandes 
- Schutz von Bäumen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen 
- Überwachung, Erhaltung und Herstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Grünflächen und Bäume 
Ziele des Produktes
- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten Grünflächen und Parkanlagen 
  beauftragten Fachfirmen 
- fachgerechte Pflege mit dem Ziel eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Grün- und Erholungsanlagen  
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit, so dass eine bedenkenlose Nutzung der  
  Grünflächen und Straßen möglich ist 
   
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Grünflächen in Verantwortung des 
Grünflächenamtes insgesamt 2.030.961 qm 2.030.961 qm 2.030.961 qm
davon Grün- und Parkanlagen 1.606.897 qm 1.606.897 qm 1.606.897 qm
davon Verkehrsgrün 424.064 qm 424.064 qm 424.064 qm
Sonstige Grün- und Parkanlagen 549.161 qm 549.161 qm 549.161 qm
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Grünpflege
A in eigener Budgetverantwortung, 
insgesamt 2.030.961 qm 2.030.961 qm 2.030.961 qm
Grünanlagen - Ergebnis der GALK-
Bürgerumfrage 09/2013:
sehr guter oder guter Zustand 83,3% GALK-Umfrage 9/2013
befriedigender oder schlechterer 
Zustand 16,7 % GALK-Umfrage 9/2013
Biotoppflege
Biotopflächen Außenbereich 354.281 qm 354.281 qm 354.281 qm
Baumpflege
Stadtbäume im Verkehrsgrün und 
Bestand in Grünanlagen (Anzahl 
Bäume) 
28.100 27.800 27376
Eichenprozessionsspinnerbekämpfung 
(Anzahl Bäume) 3.385 3.364 3.341
Massariabekämpfung 200 200 110
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 898

Produktbeschreibung Produkt 551010
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
551
551010
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
B gegen Verrechnung aus einem 
anderen Produktbudget: St.
Grünpflege in Schulen, Kitas, 
Liegenschaften 338.500 qm
Bäume für EB IDA (Anzahl) in Schulen, 
Kitas,  Liegenschaften 6.150 6.100 6.136
C für Dritte: ha
max
Baumkontrollen (Anzahl kontrollierter 
Bäume/J.) 18.000 15.000 5.078
Baumkontrollrhythmus in  Jahren 4-6 4-6 5-7 Rechtspr.: mind. alle 2 J.
Haftpflichtschäden durch Bäume 
(Fallzahlen/J.) 0 0 7
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad Produkt gesamt 
in % 1,06 1,06 1,33
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 899

Teilergebnishaushalt Produkt 551010
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.090 -8.990 -27.418
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -15.940 -15.940 -16.289
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.083 -3.164 -3.164
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -28.473 -27.903 -21.821
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -56.586 -55.997 -68.693
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.840.648 2.703.071 2.632.133
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 41.234 42.624 45.214
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.101.135 2.148.083 2.158.380
14 66 Abschreibungen 345.256 375.899 315.032
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 10.000 10.000 2.237
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.155 7.574 5.004
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.346.428 5.287.251 5.158.001
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.289.842 5.231.254 5.089.308
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -56.586 -55.997 -68.693
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.346.428 5.287.251 5.158.001
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.289.842 5.231.254 5.089.308
27 59 Außerordentliche Erträge   -15.044
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -15.044
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.289.842 5.231.254 5.074.265
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -25.753 -35.753 -29.131
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7.490 4.952 7.044
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -18.263 -30.800 -22.087
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.271.579 5.200.454 5.052.178
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 900

Teilfinanzhaushalt Produkt 551010
Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -443.430 -1.025.179 -98.953
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  -50.000  
07 Summe investive Auszahlungen -443.430 -1.025.179 -98.953
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -443.430 -1.025.179 -98.953
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 901

Investitionen
Produkt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08067-0001 Erwerb 
Betriebsausstattung 
Grünflächenamt
-20.000 -20.000 0 0 0 0
08067-0030 Erwerb AV SG Forsten, 
Biotopschutz und Stadtbäume -650 -650 0 0 0 0
08067-1005 Erwerb AV 
Grünflächenunterhaltung, GWG -3.880 -3.880 0 0 0 0
08067-1006 Erwerb AV 
Stadtgärtnerei, GWG -2.820 -2.180 -640 0 0 -224
08067-1020 Erwerb Grünpflege, 
Verwaltung, GWG -400 -400 0 0 0 -483
08067-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Grünflächenamt -287.000 -237.000 -50.000 0 -105.000 0
08067-7021 Erwerb Fahrzeuge 
Stadtgärtnerei -83.000 -83.000 0 0 0 0
09067-0011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen -362.400 -277.280 -85.120 0 -130.420 -3.490
09067-0013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten u.a. -2.290 -2.290 0 0 0 0
09067-0015 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Baumpflegekolonne
-11.050 -7.800 -3.250 0 -3.100 0
09067-0021 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Ausbildungskolonne
-21.700 -16.120 -5.580 0 -7.500 0
09067-0022 Erwerb 
Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei -35.700 -35.700 0 0 0 -46.846
09067-0023 Erwerb 
Betriebsausstattung, Grünpflege 
Verwaltung
-6.500 -3.000 -3.500 0 0 0
09067-1002 Erwerb 
Betriebsausstattung Verwaltung, 
GWG
0 0 0 0 0 -285
09067-1011 Erwerb 
Betriebsausstattung Grünflächen, 
GWG
-23.359 -19.059 -4.300 0 -11.059 -6.594
09067-1013 Erwerb 
Betriebsausstattung SG Forsten 
u.a., GWG
-3.990 -1.700 -2.290 0 -500 -1.812
09067-1021 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Ausbildungskolonne,GWG
-5.070 -5.070 0 0 -1.000 -231
12067-1004 Erwerb AV 
Baumpflege, GWG -10.300 -8.550 -1.750 0 -2.600 -228
12067-7011 Erwerb Fahrzeuge 
Ausbildungskolonne -109.000 -77.000 -32.000 0 -32.000 0
14067-4053 Wegebauprogramm in 
Parkanlagen -1.300.000 -300.000 -200.000 0 -200.000 0
14067-4054 Ufer-/Wegesanier. 
Ostseite Müllersteich Bürgerpark -100.000 -100.000 0 0 0 -3.196
14067-7023 Erwerb Fahrzeuge SG 
Forsten, Biotopschutz -25.000 -25.000 0 0 0 -35.565
15067-0028 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 -20.000 0 0 -20.000 0
15067-0029 Maßnahmen i. R. d. 
Arbeitssituationsanalyse (ASiA) -20.000 0 -20.000 0 0 0
15067-5002 Einfriedung Zufahrt 
zum Orangeriegarten/-gebäude -67.000 -67.000 0 0 -67.000 0
15067-5003 Sanierung 
Unterkunftsgebäude Orangerie -395.000 -395.000 0 0 -395.000 0
15067-8001 Zuschuss Teehäuschen 
an IDA -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0
16067-4103 Westtor Orangerie -35.000 0 -35.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 902

Produktbeschreibung Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
551
551050
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Planung und Bau von Grünanlagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Grünflächenamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Planung, Entwurf und Neubau von öffentlichen Grün- und Freiflächen wie Grün- und Parkanlagen,  
  Grünzüge, Grünverbindungen und Lärmschutzlandschaften, außerdem von Verkehrsgrün,  
  Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen und Platzflächen einschließlich Pflanzung von Straßenbäumen,  
  weiterhin von Freianlagen für städtische Bauvorhaben anderer Aufgabengruppen wie Sportflächen,  
  Außenanlagen an Schulen und Kindertagesstätten, städtischen Gebäuden und Liegenschaften,  
  Kleingartenanlagen, Gemeinschaftsanlagen in Sanierungsgebieten 
- Planung und Durchführung von umfassenden Sanierungsmaßnahmen 
- Wiederherstellung historischer Grünanlagen im Rahmen der Gartendenkmalpflege, Erstellung  
  von Parkpflegewerken 
- Planung und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen im Siedlungsgebiet und im Außenbereich vor  
  allem in Zuordnung zu Neubaugebieten, Renaturierungsmaßnahmen und Begrünungsmaßnahmen an Gewässern 
- Mitwirkung beim Abschluss von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen mit externen 
  Investoren, Betreuung und Überwachung der Planungs- und Bauleistungen der Investoren für öffentliche Grünflächen, 
  Mitwirkung und Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren, Prüfung von Freiflächenplänen 
Ziele des Produktes
- Bereitstellung öffentlicher Grünanlagen, Parks und Freiflächen in den einzelnen  
  Stadtgebieten einschließlich Sportanlagen als  Freiräume für die Freizeit und  
  Naherholung der Darmstädter Bevölkerung  
- Weiterentwicklung des städtischen Grünsystems und Vernetzung der Grünräume untereinander  
- Herstellung nutzbarer Freiflächen an städtischen Einrichtungen (Schulen, Kindertagesstätten etc.) 
- Verbesserung des Wohnumfeldes und des Stadtklimas z.B. durch Straßenbegrünungen 
- Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen im Siedlungsbereich und im Außenbereich zur Erhaltung des  
  gesamtstädtischen Biotoppotentials 
- Förderung der Gartenkultur, der Gartendenkmalpflege, des Naturschutzes und des Kleingartenwesens 
- Berücksichtigung der Belange der öffentlichen Grünflächen für die Allgemeinheit in  
  Baugenehmigungsverfahren 
Bemerkungen: 
Eine qualifizierte Bereitstellung der Daten würde eine projektbezogene Auswertung erfordern. 
Dazu werden konzeptionelle Lösungen vom Grünflächenamt entwickelt. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
fertiggestellte Grünflächen (in m²)
neue Grünflächen
- Grün- und Parkanlagen 3.000 qm 1.400 qm Statistik noch im Aufbau
- Kinderspielplätze 0 qm 600 qm 3.500 qm
- Verkehrsgrün 100 qm 2.500 qm 6.800 qm
- Biotopflächen
- sonstige Maßnahmen
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 903

Produktbeschreibung Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
551
551050
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Planung und Bau von Grünanlagen
umgebaute Grünflächen
- Grün- und Parkanlagen 3.700 qm 1.125 qm 1.000 qm
- Kinderspielplätze 0 qm 1.600 qm
- Verkehrsgrün 160 qm 80 qm 500 qm
- Biotopflächen
- sonstige Maßnahmen
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 1,56 0,28 1,48
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 904

Teilergebnishaushalt Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.564 -1.564 -1.564
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -7.697  -5.150
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -20
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -9.261 -1.564 -6.736
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 389.678 385.114 323.351
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.069 4.217 6.800
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 108.541 88.179 43.987
14 66 Abschreibungen 89.375 77.793 80.880
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   7
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 160 160 108
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 591.823 555.463 455.133
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 582.561 553.899 448.398
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -9.261 -1.564 -6.736
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 591.823 555.463 455.133
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 582.561 553.899 448.398
27 59 Außerordentliche Erträge   -2.000
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -2.000
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 582.561 553.899 446.398
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.527 -2.527 -2.527
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 48 44 45
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -2.479 -2.483 -2.483
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 580.082 551.415 443.915
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 905

Teilfinanzhaushalt Produkt 551050
Planung und Bau von Grünanlagen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   15.000
04 Summe investive Einzahlungen   15.000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.025.000 -394.000 -193.912
07 Summe investive Auszahlungen -1.025.000 -394.000 -193.912
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.025.000 -394.000 -178.912
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 906

Investitionen
Produkt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08067-4006 
Grünanlagenumgestaltung 
Offenlegung Darmbach
-1.220.000 -1.220.000 0 0 0 0
08067-4075 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade -1.336.000 -715.000 0 0 0 0
08067-4300 Sanierung der 
Teichanlage im Herrngarten -715.000 0 -715.000 0 0 0
08067-4544 Sonstige Grünflächen 
im Baugebiet E 44 -615.000 -615.000 0 0 0 -4.359
08067-5999 Wohnumfeldnahe 
Grünanlagenumgestaltung -1.000.000 -1.000.000 0 0 0 -21.114
09067-0010 Erwerb 
Betriebsausstattung - Planung -6.200 -6.200 0 0 0 0
12067-4008 Ausbau Grünzug-Ost 
"Am Kavalleriesand" -180.000 -180.000 0 0 0 0
12067-4130 Spielplatz am 
Europaplatz 0 0 0 0 0 -54.034
13067-4045 Spielplatz und 
Freiflächen Akazienweg Süd 0 0 0 0 0 -111.568
14067-4050 Sanierung Paulusplatz -150.000 -150.000 0 0 0 -2.836
14067-4051 Herrichtung Umfeld 
Landesmuseum -200.000 -200.000 0 0 -150.000 0
14067-4052 Herrichtung 
Theaterwiese -20.000 -20.000 0 0 0 0
14067-4063 Grünzug Woog 
(Ostpark) -230.000 -80.000 -150.000 0 -70.000 0
15067-2001 CAD Software, 
Grünflächenamt -18.000 -18.000 0 0 0 0
15067-4060 Pflege- und 
Entwicklungsplan Rosenhöhe -45.000 -45.000 0 0 -45.000 0
15067-4061 Wegeausbau 
Herrngarten am Zintl-Institut -15.000 -15.000 0 0 -15.000 0
15067-4062 Neukonzeption 
Bürgerpark -500.000 -100.000 0 0 -100.000 0
15067-5051 Pergolen Park 
Rosenhöhe -14.000 -14.000 0 0 -14.000 0
16067-4101 Rheinstraße Südseite -80.000 0 -80.000 0 0 0
16067-4501 Platz-/Grünflächen 
Eberstadt Nord-West -80.000 0 -80.000 0 0 0
17067-4001 Grünflächen O 17 -500.000 0 0 0 0 0
17067-4064 Pflege- und 
Entwicklungsplan Orangerie -30.000 0 0 0 0 0
19067-4102 Grünzug Erbacher 
Straße -100.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 907

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 552
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -1  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -50.879 -56.769 -50.957
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -50.879 -56.770 -50.957
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 194.610 205.080 235.015
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.240 5.960 6.801
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.665.570 2.662.868 2.059.539
14 66 Abschreibungen 91.262 94.236 83.234
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 580.000 580.000 542.466
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.537.682 3.548.144 2.927.055
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.486.803 3.491.374 2.876.098
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -50.879 -56.770 -50.957
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.537.682 3.548.144 2.927.055
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.486.803 3.491.374 2.876.098
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.486.803 3.491.374 2.876.098
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 51 75 46
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 51 75 46
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.486.854 3.491.449 2.876.144
Haushaltsplan 2016
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Seite 908

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 552
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 155.000 185.000 13.290
04 Summe investive Einzahlungen 155.000 185.000 13.290
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -790.000 -850.000 -145.387
07 Summe investive Auszahlungen -790.000 -850.000 -145.387
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -635.000 -665.000 -132.097
Haushaltsplan 2016
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Seite 909

Investitionen
Produktgruppe 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08066-1700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung, GWG 0 0 0 0 0 -243
08066-4002 Naturnahe Gewässer -80.000 -55.000 -5.000 -5.000 -5.000 -6.307
08066-4006 Offenlegung 
Darmbach -7.586.000 -914.000 -200.000 -150.000 -200.000 -59.770
08066-4009 Renaturierungsmaßn. 
am Darmbach im Ber. Lichtwiese -662.500 -662.500 0 0 0 -7.368
08066-4012 Anschluss Meiereibach 
an Darmbach -370.000 -200.000 -10.000 -160.000 -20.000 -4.033
08066-4013 Renaturierung 
Darmbach Bresl.Pl.Woog -335.000 -125.000 0 0 0 0
08066-4014 Renaturierung 
Ruthsenbach Schefth. Wiesen -435.000 -225.000 -10.000 0 0 -3.823
08066-4101 
Hochwasserschutzmaßnahmen 
Großer Woog
-360.000 -70.000 -290.000 0 0 0
08066-4500 Bachrenaturierung 
Rabenfloß -870.000 -40.000 0 0 0 0
11066-4501 WRRL 
Schwarzbachgebiet -595.000 -170.000 -50.000 -50.000 -50.000 0
11066-4502 WRRL Modaugebiet -260.000 -85.000 -25.000 -25.000 -25.000 0
11066-8011 Hochwasserschutz 
Mühlbach ab K 166 -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0
13066-4615 Sanierung 
Gewässerverrohrung 0 0 0 0 0 -7.914
14066-4401 Ruthsenbach, 
Durchgängigkeit WRRL -1.200.000 -350.000 -200.000 -200.000 -250.000 -55.929
15066-6174 Hochwasserschutz und 
 -rückhalt Darmbach -600.000 -600.000 0 0 -250.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 910

Produktbeschreibung Produkt 552010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
552
552010
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Prouktverantwortung 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Ausbau, Umbau, Offenlegung, Unterhaltung und Renaturierung von Gewässern  
  und wasserbaulichen Anlagen (z.B. auch Hochwasserschutzanlagen) 
- Gestellung von Gewässerschutzbeauftragten 
Ziele des Produktes
- Gewährleistung des Abflusses von Bach- und Niederschlagswasser und des Hochwasserschutzes 
- Erhalt und Verbesserung des hydraulischen und ökologischen Zustandes von Gewässern (z.B. Offenlegung,  
  Renaturierung, Entschlammung, Sohlanhebung, Wiederherstellung der Durchgängigkeit) 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
öffentliche Seen und Teiche (ha) 80 80 80
Fließgewässer (km) 50 50 50
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Projekte
- abgeschlossen 1 1 1
- laufend 2 2 1
Unterhaltung/Betrieb
Erläuterung: Unterhaltung und Betrieb 
sind an versch. Wasserverbände 
kostenpflichtig vergeben
(Mengenangaben s. 
Ergebnisse/Wirkungen)
Personaleinsatz in VZÄ 2,92 2,92 3,15
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,19 0,19 0,2
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 1,44 1,60 1,74
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 911

Teilergebnishaushalt Produkt 552010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -1  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -50.879 -56.769 -50.957
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -50.879 -56.770 -50.957
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 194.610 205.080 235.015
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.240 5.960 6.801
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.665.570 2.662.868 2.059.539
14 66 Abschreibungen 91.262 94.236 83.234
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 580.000 580.000 542.466
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.537.682 3.548.144 2.927.055
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.486.803 3.491.374 2.876.098
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -50.879 -56.770 -50.957
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.537.682 3.548.144 2.927.055
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.486.803 3.491.374 2.876.098
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.486.803 3.491.374 2.876.098
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 51 75 46
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 51 75 46
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.486.854 3.491.449 2.876.144
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 912

Teilfinanzhaushalt Produkt 552010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 155.000 185.000 13.290
04 Summe investive Einzahlungen 155.000 185.000 13.290
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -790.000 -850.000 -145.387
07 Summe investive Auszahlungen -790.000 -850.000 -145.387
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -635.000 -665.000 -132.097
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 913

Investitionen
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08066-1700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung, GWG 0 0 0 0 0 -243
08066-4002 Naturnahe Gewässer -80.000 -55.000 -5.000 -5.000 -5.000 -6.307
08066-4006 Offenlegung 
Darmbach -7.586.000 -914.000 -200.000 -150.000 -200.000 -59.770
08066-4009 Renaturierungsmaßn. 
am Darmbach im Ber. Lichtwiese -662.500 -662.500 0 0 0 -7.368
08066-4012 Anschluss Meiereibach 
an Darmbach -370.000 -200.000 -10.000 -160.000 -20.000 -4.033
08066-4013 Renaturierung 
Darmbach Bresl.Pl.Woog -335.000 -125.000 0 0 0 0
08066-4014 Renaturierung 
Ruthsenbach Schefth. Wiesen -435.000 -225.000 -10.000 0 0 -3.823
08066-4101 
Hochwasserschutzmaßnahmen 
Großer Woog
-360.000 -70.000 -290.000 0 0 0
08066-4500 Bachrenaturierung 
Rabenfloß -870.000 -40.000 0 0 0 0
11066-4501 WRRL 
Schwarzbachgebiet -595.000 -170.000 -50.000 -50.000 -50.000 0
11066-4502 WRRL Modaugebiet -260.000 -85.000 -25.000 -25.000 -25.000 0
11066-8011 Hochwasserschutz 
Mühlbach ab K 166 -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0
13066-4615 Sanierung 
Gewässerverrohrung 0 0 0 0 0 -7.914
14066-4401 Ruthsenbach, 
Durchgängigkeit WRRL -1.200.000 -350.000 -200.000 -200.000 -250.000 -55.929
15066-6174 Hochwasserschutz und 
 -rückhalt Darmbach -600.000 -600.000 0 0 -250.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 914

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern
Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020
08066-4002 Naturnahe Gewässer -5.000 0 0 0
08066-4006 Offenlegung 
Darmbach -150.000 0 0 0
08066-4012 Anschluss Meiereibach 
an Darmbach -160.000 0 0 0
11066-4501 WRRL 
Schwarzbachgebiet -50.000 0 0 0
11066-4502 WRRL Modaugebiet -25.000 0 0 0
14066-4401 Ruthsenbach, 
Durchgängigkeit WRRL -200.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 915

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553
Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -34.810 -36.680 -34.461
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.500.000 -2.600.000 -2.954.810
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -19.872 -19.872 -19.872
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -140.922 -133.722 -135.082
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -488 -487 -489
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -4.022
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.696.092 -2.790.761 -3.148.735
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.015.767 3.002.320 3.009.032
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 94.020 97.111 108.919
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.292.604 1.288.109 989.017
14 66 Abschreibungen 206.410 181.367 193.773
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 25.600 25.600 19.259
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.350 4.350 3.841
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.638.751 4.598.857 4.323.841
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.942.659 1.808.097 1.175.106
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.696.092 -2.790.761 -3.148.735
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.638.751 4.598.857 4.323.841
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.942.659 1.808.097 1.175.106
27 59 Außerordentliche Erträge   -76.627
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   584
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -76.043
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.942.659 1.808.097 1.099.062
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -32.106 -32.106 -32.106
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 201.321 208.254 201.276
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 169.215 176.148 169.170
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.111.874 1.984.245 1.268.233
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 916

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 553
Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -389.930 -284.210 -217.053
07 Summe investive Auszahlungen -389.930 -284.210 -217.053
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -389.930 -284.210 -217.053
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 917

Investitionen
Produktgruppe 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08067-0002 Erwerb 
Betriebausstattung Friedhöfe -142.260 -132.260 -10.000 0 -22.910 0
08067-0003 Zugänge Werkzeuge 
Jüdischer Friedhof -1.300 -1.300 0 0 0 0
08067-0007 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte -11.850 -6.850 -5.000 0 -1.450 0
08067-0016 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte -4.000 0 -4.000 0 0 0
08067-1116 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte, GWG -800 -800 0 0 -800 -1.403
08067-1117 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG -1.090 -490 -600 0 0 -5.691
08067-1118 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte - GWG -1.900 -1.050 -850 0 -1.050 -2.142
08067-1751 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen, Kleingeräte - GWG 0 0 0 0 0 -785
08067-7002 Erwerb Fahrzeuge 
Friedhöfe -665.000 -534.000 -131.000 0 -43.000 0
09067-0014 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte -3.100 -3.100 0 0 0 0
12067-0018 Erwerb AV Alter 
Friedhof -9.800 0 -9.800 0 0 0
12067-0024 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen -1.500 0 -1.500 0 0 0
13067-7019 Erwerb Fahrzeuge 
Waldfriedhof, Schmalspur-LKW 0 0 0 0 0 -107.512
14067-0026 Schließanlage 
(Transponder), Alter Friedhof -18.400 -18.400 0 0 0 0
14067-4055 Einbau 
behindertengerechte Toilette 
Waldfriedhof
-50.000 -50.000 0 0 0 -40.000
14067-5049 Café Waldfriedhof im 
Wohngebäude -100.000 -100.000 0 0 -100.000 -59.520
15067-0017 Schließanlagen an 
Friedhöfen -39.000 -15.000 -12.000 0 -15.000 0
15067-0027 
Investitionsmaßnahmen Friedhöfe, 
pauschal
-100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
16067-1120 Erwerb AV Bessunger 
FH, GWG -180 0 -180 0 0 0
16067-2002 Erweiterung 
Friedhofsprogramm -15.000 0 -15.000 0 0 0
16067-4502 Waschplatz, Baustoff- 
und Benzinlager Eberstadt -93.000 0 -20.000 -73.000 0 0
16067-5101 Sanierung Pavilions 
Waldfriedhof -80.000 0 -80.000 0 0 0
16067-5102 Unterstellhalle 
Waldfriedhof -50.000 0 -50.000 0 0 0
16067-5103 Umbau Sozialgebäude 
Alter Friedhof -50.000 0 -50.000 0 0 0
17067-5004 Columbarium in 
Trauerhalle West -1.600.000 0 0 0 0 0
18067-5104 Umbau Trauerhalle 
Bessunger FH -450.000 0 0 0 0 0
18067-5301 Trauerhalle -827.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
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Seite 918

Produktbeschreibung Produkt 553010
Friedhöfe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
553
553010
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhöfe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Grünflächenamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Durchführung von Trauerfeiern 
- Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen 
- Umbettungen 
- Verkauf von Nutzungsrechten an Grabstätten  
- Ausgrabungen 
- Pflege der 6 städtischen Friedhöfe 
- Pflege von Ehrengräbern und denkmalgeschützten Gräbern  
- Kriegsgräber 
- Pflege des Jüdischen Friedhofs im historischen Teil und im neuen Teil mit aktueller Belegung 
- Verkehrssicherungsarbeiten auf den Friedhöfen und Winterdienst 
- Schließdienst 
Ziele des Produktes
- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Friedhöfen 
- Bestattung aller verstorbenen Einwohner/innen der Stadt sowie auf Antrag auch von Auswärtigen 
- Sicherung der Bedarfsdeckung 
- Ermittlung und Umsetzung der Bürgerwünsche hinsichtlich der Bedürfnisse z. B. neue Grabarten  
- gerichtsfeste Friedhofssatzung 
- Durchführen der notwendigen Tätigkeiten zur Gewährleistung einer ordentlichen Beisetzung, Ausgrabung oder Umbettung nach dem 
   Bestattungsgesetz 
- Pflege und Instandhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern und denkmalgeschützten Gräbern 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Sterbefälle Darmstädter Bürger/innen 
lt. Statistik
Waldfriedhof 500 500 487
Alter Friedhof 360 390 358
Bessunger Friedhof 80 80 94
Jüdischer Friedhof 10 9
Friedhof Arheilgen 180 190 171
Friedhof Wixhausen 45 50 38
Friedhof Eberstadt 200 200 183
Bestattungsfälle gesamt 1.375 1.419 1.331
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Bestattungen
Zahl Graberwerb, insg. 
Friedhofsbenutzungsgebühren in Euro 2.500.000 € 2.500.000 € 2.441.190 €
Friedhofsbenutzungsgebühren nach 
Rechnungsabgrenzung in Euro
Grabpflege - Legatgräber 17 17 17
Haushaltsplan 2016
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Seite 919

Produktbeschreibung Produkt 553010
Friedhöfe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
553
553010
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhöfe
Grabpflege - denkmalgeschützte 
Grabstätten 116 116 116
Grabpflege - Ehren-Grabstätten 63 70 70
Zuweisung Kriegsgräber 135.000 € 135.000 € 127.022 € Zuweisung von 
Bundesmitteln
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Friedhofspflege
Anteil öffentliches Grün in % 30 30 30
Kriegsgräber (Kosten Unterhaltung) 100.000 € 102.000 € 52.449 €
Bäume Anzahl
Waldfriedhof 7.259 7.290 7.232
Alter Friedhof 1.078 1.100 1.068
Friedhof Bessungen 118 120 120
Friedhof Arheilgen 549 555 549
Friedhof Wixhausen 252 254 257
Friedhof Eberstadt 2.400 2.395 2.398
Jüdischer Friedhof 219 223 224
- gesamt 11.875 11.937 11.848
Baumpflege Kosten
- gesamt 200.000 € 206.000 € 136.404 €
- pro Baum 16,84 € 17,25 € 11,51 € Sachkosten / Anzahl 
Bäume
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 58,12 60,68 72,82
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 920

Teilergebnishaushalt Produkt 553010
Friedhöfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -34.810 -36.680 -34.461
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.500.000 -2.600.000 -2.954.810
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -19.872 -19.872 -19.872
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -140.922 -133.722 -135.082
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -488 -487 -489
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -4.022
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.696.092 -2.790.761 -3.148.735
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.015.767 3.002.320 3.009.032
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 94.020 97.111 108.919
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.292.604 1.288.109 989.017
14 66 Abschreibungen 206.410 181.367 193.773
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 25.600 25.600 19.259
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.350 4.350 3.841
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.638.751 4.598.857 4.323.841
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.942.659 1.808.097 1.175.106
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.696.092 -2.790.761 -3.148.735
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.638.751 4.598.857 4.323.841
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.942.659 1.808.097 1.175.106
27 59 Außerordentliche Erträge   -76.627
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   584
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -76.043
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.942.659 1.808.097 1.099.062
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -32.106 -32.106 -32.106
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 201.321 208.254 201.276
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 169.215 176.148 169.170
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.111.874 1.984.245 1.268.233
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 921

Teilfinanzhaushalt Produkt 553010
Friedhöfe
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -389.930 -284.210 -217.053
07 Summe investive Auszahlungen -389.930 -284.210 -217.053
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -389.930 -284.210 -217.053
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 922

Investitionen
Produkt 553010 - Friedhöfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08067-0002 Erwerb 
Betriebausstattung Friedhöfe -142.260 -132.260 -10.000 0 -22.910 0
08067-0003 Zugänge Werkzeuge 
Jüdischer Friedhof -1.300 -1.300 0 0 0 0
08067-0007 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte -11.850 -6.850 -5.000 0 -1.450 0
08067-0016 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte -4.000 0 -4.000 0 0 0
08067-1116 Erwerb AV Friedhof 
Eberstadt, Kleingeräte, GWG -800 -800 0 0 -800 -1.403
08067-1117 Erwerb AV 
Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG -1.090 -490 -600 0 0 -5.691
08067-1118 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte - GWG -1.900 -1.050 -850 0 -1.050 -2.142
08067-1751 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen, Kleingeräte - GWG 0 0 0 0 0 -785
08067-7002 Erwerb Fahrzeuge 
Friedhöfe -665.000 -534.000 -131.000 0 -43.000 0
09067-0014 Erwerb AV Alter 
Friedhof, Kleingeräte -3.100 -3.100 0 0 0 0
12067-0018 Erwerb AV Alter 
Friedhof -9.800 0 -9.800 0 0 0
12067-0024 Erwerb AV Friedhof 
Arheilgen -1.500 0 -1.500 0 0 0
13067-7019 Erwerb Fahrzeuge 
Waldfriedhof, Schmalspur-LKW 0 0 0 0 0 -107.512
14067-0026 Schließanlage 
(Transponder), Alter Friedhof -18.400 -18.400 0 0 0 0
14067-4055 Einbau 
behindertengerechte Toilette 
Waldfriedhof
-50.000 -50.000 0 0 0 -40.000
14067-5049 Café Waldfriedhof im 
Wohngebäude -100.000 -100.000 0 0 -100.000 -59.520
15067-0017 Schließanlagen an 
Friedhöfen -39.000 -15.000 -12.000 0 -15.000 0
15067-0027 
Investitionsmaßnahmen Friedhöfe, 
pauschal
-100.000 -100.000 0 0 -100.000 0
16067-1120 Erwerb AV Bessunger 
FH, GWG -180 0 -180 0 0 0
16067-2002 Erweiterung 
Friedhofsprogramm -15.000 0 -15.000 0 0 0
16067-4502 Waschplatz, Baustoff- 
und Benzinlager Eberstadt -93.000 0 -20.000 -73.000 0 0
16067-5101 Sanierung Pavilions 
Waldfriedhof -80.000 0 -80.000 0 0 0
16067-5102 Unterstellhalle 
Waldfriedhof -50.000 0 -50.000 0 0 0
16067-5103 Umbau Sozialgebäude 
Alter Friedhof -50.000 0 -50.000 0 0 0
17067-5004 Columbarium in 
Trauerhalle West -1.600.000 0 0 0 0 0
18067-5104 Umbau Trauerhalle 
Bessunger FH -450.000 0 0 0 0 0
18067-5301 Trauerhalle -827.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 923

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 553010 - Friedhöfe
Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020
16067-4502 Waschplatz, Baustoff- 
und Benzinlager Eberstadt -73.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 924

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 554
Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -13.000 -17.000 -16.193
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -35.111 -35.111 -38.648
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -48.111 -52.111 -54.841
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 271.796 232.992 246.490
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 50.229 57.020 62.495
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 101.614 80.522 95.451
14 66 Abschreibungen   10
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 234.498 269.497  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 54 54  
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 658.191 640.084 404.446
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 610.080 587.973 349.605
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -48.111 -52.111 -54.841
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 658.191 640.084 404.446
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 610.080 587.973 349.605
27 59 Außerordentliche Erträge   -2.000
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -2.000
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 610.080 587.973 347.605
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 68 225 58
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 68 225 58
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 610.147 588.198 347.663
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 925

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 554
Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 926

Produktbeschreibung Produkt 554010
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
554
554010
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Umweltamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Maßnahmen des Naturschutzrechts 
- Artenschutzmaßnahmen 
- Überwachen der Baumschutzsatzung 
- Bürgerberatung 
- Öffentlichkeitsarbeit 
Ziele des Produktes
- Schutz gefährdeter Tier und Pflanzenarten 
- Erhalt und Schaffung von Lebensräumen 
- Erhalt der günstigen Umweltbedingungen für die Bürger/innen 
- Erhalt von Großgrün im Siedlungsbereich 
- Schutz der Gesundheit der Bürger/innen 
- naturschutzrechtliche und naturschutzfachliche Information der Bürger/innen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Bescheidung von Anträgen
darunter für (Anzahl)
Baumschutzsatzung 470-550 470-550 570
Entscheidungen nach 
Artenschutzgesetz 60 60 48
Entscheidungen nach Naturschutzgesetz 65 65 59
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anteil der Stellungnahmen, Gutachten 
o.ä. mit Fristsetzung, bei der die Frist 
eingehalten wurde
Rechtmäßigkeit der Entscheidungen
Anzahl der stattgegebenen 
Widersprüche
Anzahl der lfd. Widersprüche 12
Anzahl der entschiedenen 
Widersprüche 12
Anteil der stattgegebenen 
Widersprüche an der Gesamtzahl der 
Bescheide
0
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 7,31 8,14 13,56
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 927

Teilergebnishaushalt Produkt 554010
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -13.000 -17.000 -16.193
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -35.111 -35.111 -38.648
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -48.111 -52.111 -54.841
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 271.796 232.992 246.490
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 50.229 57.020 62.495
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 101.614 80.522 95.451
14 66 Abschreibungen   10
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 234.498 269.497  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 54 54  
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 658.191 640.084 404.446
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 610.080 587.973 349.605
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -48.111 -52.111 -54.841
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 658.191 640.084 404.446
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 610.080 587.973 349.605
27 59 Außerordentliche Erträge   -2.000
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -2.000
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 610.080 587.973 347.605
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 68 225 58
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 68 225 58
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 610.147 588.198 347.663
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 928

Teilfinanzhaushalt Produkt 554010
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 929

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 555
Land- und Forstwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -320.100 -320.600 -378.489
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.500 -2.500 -1.974
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -9.452 -12.452 -8.883
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -12.656 -15.981 -7.786
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -344.708 -351.533 -397.131
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 427.354 430.971 426.967
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.334 6.556 6.585
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 665.755 664.133 533.167
14 66 Abschreibungen 14.200 16.115 20.046
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 86.300 84.600 83.044
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.266 897 1.150
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.201.210 1.203.273 1.070.960
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 856.502 851.740 673.829
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -344.708 -351.533 -397.131
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.201.210 1.203.273 1.070.960
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 856.502 851.740 673.829
27 59 Außerordentliche Erträge   -1.152
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -1.152
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 856.502 851.740 672.677
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.962 -3.962 -3.962
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 75 70 70
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -3.887 -3.892 -3.892
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 852.615 847.847 668.785
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 930

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 555
Land- und Forstwirtschaft
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV   710
04 Summe investive Einzahlungen   710
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -39.000 -12.880 -8.342
07 Summe investive Auszahlungen -39.000 -12.880 -8.342
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -39.000 -12.880 -7.632
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 931

Investitionen
Produktgruppe 555 - Land- und Forstwirtschaft
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08067-0004 Zugänge Werkzeuge 
Waldungen -14.100 -14.100 0 0 0 0
08067-0008 Erwerb AV Forsten -81.650 -47.650 -34.000 0 -2.850 -6.364
08067-1007 Erwerb AV Forsten, 
GWG -17.630 -12.630 -5.000 0 -3.030 -1.978
08067-7003 Erwerb Fahrzeuge 
Baumpflegekolonne -5.000 -5.000 0 0 0 0
09067-0015 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Baumpflegekolonne
-1.000 -1.000 0 0 0 0
13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, 
Forsten -7.000 -7.000 0 0 -7.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 932

Produktbeschreibung Produkt 555010
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
555
555010
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Grünflächenamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt 
Ziele des Produktes
- nachhaltige Sicherung des Stadtwaldes durch ordnungsgemäße und naturnahe Bewirtschaftung 
- Produktion von Holz und sonstigen Erzeugnissen des Waldes 
- Bereitstellung eines Erholungswaldes und der dazugehörigen Infrastruktur für die  
  Darmstädter Bevölkerung 
- Vertretung der Interessen des Waldbesitzers gegenüber Hessen-Forst (Forsttechnische  
  Betriebsleitung) sowie im Rahmen von waldbeanspruchenden Planungen und Maßnahmen 
- Sicherung und Förderung der Schutzfunktionen des Waldes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
ordnungsgemäße Bewirtschaftung des 
Stadtwaldes Darmstadt (gemäß 
BWaldG und Hess. ForstG)
Forstflächen (Stadtwald) in ha 1.973,20 1.973,20 1.973,20
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
in eigener Budgetverantwortung (ha) 1.973,20 1.973,20 1.973,20
für Dritte:
Ersatzaufforstungen für Dritte (in ha) 0 1,891 0
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Qualitätsmanagement
Haftpflichtschäden im Stadtwald 0 0 3 (Fallzahlen/J.)
Effizienz
Städt. Forstwirte/ 1.000 ha 2,5 2,5 2,5
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 30,06 30,56 38,38
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 933

Teilergebnishaushalt Produkt 555010
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -320.100 -320.600 -378.489
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.500 -2.500 -1.974
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -9.156 -12.156 -8.552
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -11.075 -14.369 -6.960
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -342.831 -349.625 -395.974
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 404.074 409.730 406.553
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.574 5.772 5.798
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 629.241 626.985 515.153
14 66 Abschreibungen 14.200 16.115 20.021
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 86.300 84.600 83.039
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.195 874 1.102
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.140.584 1.144.076 1.031.666
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 797.752 794.450 635.692
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -342.831 -349.625 -395.974
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.140.584 1.144.076 1.031.666
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 797.752 794.450 635.692
27 59 Außerordentliche Erträge   -1.101
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -1.101
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 797.752 794.450 634.591
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.484 -3.484 -3.484
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 66 61 62
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -3.418 -3.423 -3.422
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 794.335 791.028 631.169
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 934

Teilfinanzhaushalt Produkt 555010
Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV   710
04 Summe investive Einzahlungen   710
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -39.000 -12.880 -8.342
07 Summe investive Auszahlungen -39.000 -12.880 -8.342
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -39.000 -12.880 -7.632
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 935

Investitionen
Produkt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08067-0004 Zugänge Werkzeuge 
Waldungen -14.100 -14.100 0 0 0 0
08067-0008 Erwerb AV Forsten -81.650 -47.650 -34.000 0 -2.850 -6.364
08067-1007 Erwerb AV Forsten, 
GWG -17.630 -12.630 -5.000 0 -3.030 -1.978
08067-7003 Erwerb Fahrzeuge 
Baumpflegekolonne -5.000 -5.000 0 0 0 0
09067-0015 Erwerb 
Betriebsausstattung, 
Baumpflegekolonne
-1.000 -1.000 0 0 0 0
13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, 
Forsten -7.000 -7.000 0 0 -7.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 936

Produktbeschreibung Produkt 555050
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
555
555050
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Grünflächenamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bearbeitung von forsthoheitlichen Aufgaben als Untere Forstbehörde gemäß § 5, 12 und 13 HFG 
- Bearbeitung von Wildschadensersatzangelegenheiten 
- Bearbeitung von Jagdpachtangelegenheiten 
Ziele des Produktes
- Stellungnahmen gemäß § 5 HFG 
- Erlass von Bescheiden gemäß § 12 HFG sowie § 13 HFG 
- Abschluss von Jagdpachtverträgen 
- Wildschadensschätzung für Geschädigte sowie Erlass von Vorbescheiden  
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Jagdpachtverträge für Eigen- und 
gemeinschaftliche Jagdbezirke sowie 
Angliederungsjagden
2.604,33 2.604,33 2.621,39 gemäß BJagdG, HJagdG
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Stellungnahmen zu 
waldbeanspruchenden Planungen 
gemäß § 5 HeWaldG
0 0 0
Anzahl der Genehmigungen gemäß § 
12 HeWaldG 
(Waldumwandlungsverfahren)
1 1 2
Rodungsfläche (ha) 0,1 0,64 0,65
Anzahl der Genehmigungen gemäß § 
14 HeWaldG (Waldneuanlagen) 0 0 0
Aufforstungsfläche (ha) 0,00 0,00 0,00
Ersatzaufforstungen für Dritte (Anzahl 
privatrechtlicher Vereinbarungen) 1 0 1
Aufforstungsfläche (ha) 0,00 1,89 0,00
Anzahl der Gestattungsverträge und 
sonstigen Genehmigungen für den 
Stadtwald Darmstadt 
10 10 5
Anzahl neu abgeschlossener 
Jagdpachtverträge 0 2 4
verpachtete Fläche (ha) 0,00 149,72 1.422,65
Wildschäden Vorbescheide (Anzahl) 10 10 6
Anzahl gemeldeter Wildschäden 10 15 9
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 3,10 3,22 2,95
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 937

Teilergebnishaushalt Produkt 555050
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -296 -296 -331
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.581 -1.612 -826
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.877 -1.908 -1.157
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 23.280 21.241 20.414
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 760 784 787
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.515 37.148 18.014
14 66 Abschreibungen   25
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   5
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 71 24 48
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 60.626 59.197 39.294
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 58.749 57.289 38.137
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.877 -1.908 -1.157
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 60.626 59.197 39.294
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 58.749 57.289 38.137
27 59 Außerordentliche Erträge   -51
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -51
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 58.749 57.289 38.086
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -478 -478 -478
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 9 8 9
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -469 -470 -470
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 58.280 56.820 37.616
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 938

Teilfinanzhaushalt Produkt 555050
Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 939

anlage 14

20733 Zeichen

Haushaltsplan 2016  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 14 
 
 
Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14
Umweltschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8.000 -4.000 -6.670
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -29.469 -29.469 -29.469
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen   -13.788
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -38   
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -37.507 -33.469 -49.927
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 332.195 284.768 301.265
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 61.391 69.691 76.383
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 227.721 278.401 112.053
14 66 Abschreibungen 26.203 9.130 18.474
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 66 66 98
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 647.575 642.055 508.273
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 610.068 608.586 458.347
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -37.507 -33.469 -49.927
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 647.575 642.055 508.273
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 610.068 608.586 458.347
27 59 Außerordentliche Erträge   -9.165
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -9.165
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 610.068 608.586 449.182
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 83 275 70
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 83 275 70
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 610.151 608.861 449.252
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 940

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14
Umweltschutz
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   3.000
04 Summe investive Einzahlungen   3.000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -5.000 -5.000 -28.090
07 Summe investive Auszahlungen -5.000 -5.000 -28.090
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000 -5.000 -25.090
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 941

Investitionen
Produktbereich 14 - Umweltschutz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08561-5999 Energetische 
Sanierungsmaßnahmen -1.137.000 -1.137.000 0 0 0 0
12056-1001 Erwerb AV, 
Umweltamt, GWG 0 0 0 0 0 -1.709
13056-1002 Erwerb AV, 
Klimaschutz, GWG 0 0 0 0 0 -1.400
14056-0002 Taubenschlag -10.000 -5.000 -5.000 0 -5.000 -24.980
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 942

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8.000 -4.000 -6.670
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -29.469 -29.469 -29.469
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen   -13.788
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -38   
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -37.507 -33.469 -49.927
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 332.195 284.768 301.265
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 61.391 69.691 76.383
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 227.721 278.401 112.053
14 66 Abschreibungen 26.203 9.130 18.474
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 66 66 98
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 647.575 642.055 508.273
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 610.068 608.586 458.347
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -37.507 -33.469 -49.927
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 647.575 642.055 508.273
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 610.068 608.586 458.347
27 59 Außerordentliche Erträge   -9.165
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -9.165
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 610.068 608.586 449.182
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 83 275 70
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 83 275 70
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 610.151 608.861 449.252
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 943

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   3.000
04 Summe investive Einzahlungen   3.000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -5.000 -5.000 -28.090
07 Summe investive Auszahlungen -5.000 -5.000 -28.090
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000 -5.000 -25.090
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 944

Investitionen
Produktgruppe 561 - Umweltschutzmaßnahmen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08561-5999 Energetische 
Sanierungsmaßnahmen -1.137.000 -1.137.000 0 0 0 0
12056-1001 Erwerb AV, 
Umweltamt, GWG 0 0 0 0 0 -1.709
13056-1002 Erwerb AV, 
Klimaschutz, GWG 0 0 0 0 0 -1.400
14056-0002 Taubenschlag -10.000 -5.000 -5.000 0 -5.000 -24.980
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 945

Produktbeschreibung Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
14
561
561010
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Umweltamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
1.) 
- Maßnahmen des Wasserrechts 
- Maßnahmen des Bodenschutzrechts 
- Maßnahmen zum Immissionsschutz 
- Bürgerberatung 
2.) zum Themengebiet Fluglärm: 
- Beratung in Fluglärmangelegenheiten 
- Auswertung von Fluglärmmessungen 
- Mitwirkung in Genehmigungsverfahren  
- Antragstellungen 
- Stellungnahme in Gesetzgebungsverfahren 
- Mitglied in der Kommission zur Abwehr des Fluglärms und anderen Arbeitsgruppen und Kommissionen, Foren etc. 
3.) zum Themengebiet Klimaschutz: 
- Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
- Bürgerberatung 
- Umsetzung entsprechender Informationsveranstaltungen 
- Mitwirkung in städtischen Planungsgsgruppen 
Ziele des Produktes
1.) 
- Schutz von Oberflächen- und Grundwasser 
- Schutz vor Immissionen (Luftreinhaltung; Verbesserung der Lufthygiene, Lärmkartierung; Lärmreduktion) 
- Erhalt und Verbesserung der günstigen Umweltbedingungen für die Bürger/innen 
- Information der Bürger/innen zu Fragen des Wasserrechtes und Immissionsschutz 
- Bodenschutz 
2.) zum Themengebiet Fluglärm: 
- Beratung von Magistrat, StaVO, Bürgerinitiativen und Bürgern/innen in allen Angelegenheiten des 
  Fluglärms und des Flughafens Frankfurt/Main 
- Durchsetzung von städtischen Interessen in den verschiedensten Institutionen (KAG,KAF, RDF) 
- Vermeidung von negativen Auswirkungen für Gesundheit der Bevölkerung und Planungshoheit der Stadt 
3.) zum Themengebiet Klimaschutz: 
- Reduktion der gesamtstädtischen klimarelevanten CO2-Emissionen 
- Beratung von Magistrat, Stadtverordnetenversammlung sowie von Bürgerinnen und Bürgern in Belangen des Klimaschutzes 
- Vertretung der städtischen Belange auf Landesebene (100 Kommunen für den Klimaschutz) 
- Schutz der Bevölkerung vor negativen Auswirkungen des Klimawandels 
Bemerkung: 
Die Themengebiete Fluglärm und Klimaschutz wurden ab 2014 von den Produkten 561030 und 561040 zu diesem Produkt verlagert. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
1.) zu den Maßnahmen des 
Umweltschutzes:
Information, Beratung
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 946

Produktbeschreibung Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
14
561
561010
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Anzahl Auskünfte, Kurzinformationen 
u.ä. 2.750 2.750 2.750
Anzahl qualifizierte Kontakte (> 45 
Min.) 45 45 45
Bodenschutz
Zahl der schädlichen 
Bodenveränderungen insg.
darunter in Bearbeitung befindliche 
Flächen
Zahl der neu erfassten Flächen
Altflächen
altlastenverdächtige Flächen insg. 0 0 0
darunter in Bearbeitung befindliche 
Flächen 0 0 0
Zahl der neu erfassten Flächen 0 0 0
Immissionsschutz
Zahl der Überprüfungen mit 
festgestellten Mängeln, davon ca. 7 ca. 7 7
informelles Verwaltungshandeln ca. 7 ca. 7 7
formelles Verwaltungsverfahren (Anzahl 
Verfügungen)
Gewässerschutz
Gewässer
Zahl der Überprüfungen mit 
festgestellten Mängeln ca. 12 ca. 12 12
(Unterhaltungserfordernisse, 
Abflusshindernisse etc.), davon
informelles Verwaltungshandeln ca. 12 ca. 12 12
formelles Verwaltungshandeln (Anzahl 
Verfügungen)
Anlagen
Zahl der Überprüfungen mit  
festgestellten Mängeln, davon ca. 300 ca. 300 300
Beseitigung durch informelles 
Verwaltungshandeln ca. 300 ca. 300 300
Beseitigung durch Verwaltungsverfahren 
(Anzahl Verfügungen) 0 0 0
2.) zum Themengebiet Fluglärm:
keine
3.) zum Themengebiet Klimaschutz:
keine
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
1.) zu den Maßnahmen des 
Umweltschutzes:
Grundleistungen, insbesondere 
Konzepte, Planungen, Koordination, 
Federführung für die
Stadt, Information, Beratung, 
Öffentlichkeitsarbeit, Ausbildung:
Personaleinsatz in VZÄ 3,68 3,68 3,68
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 947

Produktbeschreibung Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
14
561
561010
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Bodenschutz
Anzahl Verwaltungsverfahren ca. 3 ca. 3 3 Sanierungen,Verfüllunge
n Böden
- Anordnungen nach § 10 BBodSchG 0 0 0 relevante Unfälle
- Anzahl Kostenbescheide 0 0 0
Anzahl Untersuchungen (§ 9 
BBodSchG) 0 0 0
Anzahl der Sanierungsverfahren 0 0 0
Anzahl Überwachungen
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren 
Dritter ca. 37 ca. 37 37
Altstandorte
Anzahl Verwaltungsverfahren
- Zahl der Verbindlichkeitserklärungen 
sowie Sanierungsverträge
- Anordnungen nach § 10 BBodSchG
- Anzahl Kostenbescheide ca. 15 ca. 15 15 externe Anfragen
Anzahl Untersuchungen (§ 9 
BBodSchG)
Anzahl der Sanierungsverfahren
Anzahl Überwachungen 0 0 0
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren 
Dritter ca. 27 ca. 27 27
Fallzahl Altstandortmanagement 0
Immissionsschutz
Anzahl der überprüften Anlagen ca. 40 ca. 40 40
- planmäßig
- anlassbezogen ca. 40 ca. 40 40
Anzahl Überwachung von kleinen und 
mittleren Feuerungsanlagen (1. 
BImSchV)
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren 
Dritter ca. 46 ca. 46 40
Gewässerschutz
Anzahl Teilnahme an Gewässerschauen ca. 8 ca. 8 8
Anzahl der Überwachungen von 
Abwasserbeseitigungsanlagen, 
Indirekteinleitungen etc.
ca. 206 ca. 206 206 Überpr. 
Abscheider/Kleinklära.
Anzahl der gebührenpflichtigen 
Ausnahmegenehmigungen in 
Wasserschutzgebieten
0 0 0
Anzahl förmliche 
Genehmigungsverfahren ca. 14 ca. 14 24
Anzahl nichtförmliche 
Genehmigungsverfahren ca. 12 ca. 12 12
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren 
Dritter ca. 205 ca. 205 205
2.) zum Themengebiet Fluglärm:
- Anzahl Informationen, 
Kurzberatungen 50 50 20
- Anzahl qualifizierte 
Beratungskontakte (> 45 Min) 25 25 10
- Anzahl Stellungnahmen, Gutachten 100 100 30
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 948

Produktbeschreibung Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
14
561
561010
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Maßnahmen  des Umweltschutzes
- Teilnahme Sitzungen FLK/FFR/KAG 12 12 2
Stellungnahmen zu Bebauungsplänen 3 8 0
Personaleinsatz in VZÄ 0,46 0,46 0,46
3.) zum Themengebiet Klimaschutz:
Beratung, Koordinierung, 
Managementlstg im Handlungsfeld 
Klimaschutz:
Personaleinsatz in VZÄ 0,92 0,92 0,92
Anzahl Informationen, Kurzberatungen 100 ca. 25 100
Anzahl qualifizierte Beratungskontakte 
(>45 Min) 50 ca. 10 50
Anzahl Stellungnahmen, Gutachten 40 ca. 10 40
Präsentationen/Informationsveranstaltu
ngen 15 ca. 5 15
Mitarbeit hinsichtlich Bebauungsplänen 3 1 3
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
1.) zu den Maßnahmen des 
Umweltschutzes:
keine
2.) zum Themengebiet Fluglärm:
3.) zum Themengebiet Klimaschutz:
Servicezeiten
- Anzahl der Wochenöffnungsstunden 
zur persönlichen Vorsprache 30 30 30
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 5,79 5,21 9,86
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 949

Teilergebnishaushalt Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8.000 -4.000 -6.670
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -29.469 -29.469 -29.469
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen   -13.788
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -38   
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -37.507 -33.469 -49.927
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 332.195 284.768 301.265
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 61.391 69.691 76.383
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 227.721 278.401 110.398
14 66 Abschreibungen 26.203 9.130 18.127
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 66 66 98
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 647.575 642.055 506.271
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 610.068 608.586 456.344
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -37.507 -33.469 -49.927
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 647.575 642.055 506.271
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 610.068 608.586 456.344
27 59 Außerordentliche Erträge   -9.165
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -9.165
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 610.068 608.586 447.180
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 83 275 70
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 83 275 70
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 610.151 608.861 447.250
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 950

Teilfinanzhaushalt Produkt 561010
Maßnahmen  des Umweltschutzes
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   3.000
04 Summe investive Einzahlungen   3.000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -5.000 -5.000 -28.090
07 Summe investive Auszahlungen -5.000 -5.000 -28.090
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000 -5.000 -25.090
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 951

Investitionen
Produkt 561010 - Maßnahmen  des Umweltschutzes
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
12056-1001 Erwerb AV, 
Umweltamt, GWG 0 0 0 0 0 -1.709
13056-1002 Erwerb AV, 
Klimaschutz, GWG 0 0 0 0 0 -1.400
14056-0002 Taubenschlag -10.000 -5.000 -5.000 0 -5.000 -24.980
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 952

Produktbeschreibung Produkt 561020
Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
14
561
561020
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung
Ziele des Produktes
Bemerkung: 
Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird das Thema "Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung" zum Produkt 111700 verlagert. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 953

Teilergebnishaushalt Produkt 561020
Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   1.655
14 66 Abschreibungen   347
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)   2.002
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19)   2.002
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)   2.002
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25)   2.002
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)   2.002
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)   2.002
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 954

Teilfinanzhaushalt Produkt 561020
Lokale Agenda21/ Nachhaltige Entwicklung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 955

anlage 7

35922 Zeichen

Haushaltsplan 2016  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 7 
 
 
Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt Produktbereich 7
Gesundheitsdienste
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -131.330 -104.470 -42.474
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen   -18.348
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -131.330 -104.470 -60.822
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 97.770 59.520  
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.590.180 1.519.800 1.490.838
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.300 36.300 14.617
14 66 Abschreibungen 617.875 610.689 632.328
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.457.620 1.445.346 1.448.875
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 4.000.000 3.500.000  
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.804.745 7.171.655 3.586.658
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.673.415 7.067.185 3.525.835
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -131.330 -104.470 -60.822
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.804.745 7.171.655 3.586.658
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.673.415 7.067.185 3.525.835
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.673.415 7.067.185 3.525.835
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.673.415 7.067.185 3.525.835
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 681

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 7
Gesundheitsdienste
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  -3.000.000  
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -200.000 -850.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  -200.000 -850.000
07 Summe investive Auszahlungen  -3.200.000 -850.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -3.200.000 -850.000
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 682

Investitionen
Produktbereich 7 - Gesundheitsdienste
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08020-8200 Zuw.Mehrkosten 
Umplanung Neubau Med. Klinik -3.400.000 -3.400.000 0 0 0 0
08020-8201 Zuw. Kosten 
Gedenkstätte Synagoge -2.035.000 -2.035.000 0 0 0 0
08020-8970 Überbauung 
Strahleninstitut -5.810.000 -5.810.000 0 0 0 -650.000
08020-8990 Zuw. 
Großgerätebeschaffung -14.025.000 -14.025.000 0 0 -200.000 -200.000
11020-9008 
Eigenkapitalaufstockung Klinikum 
Darmstadt GmbH
-18.000.000 -18.000.000 0 0 0 0
15020-8991 Ankauf Krankenhäuser -3.000.000 -3.000.000 0 0 -3.000.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 683

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 411
Krankenhäuser
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -106.330 -104.470 -42.474
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen   -18.348
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -106.330 -104.470 -60.822
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 61.160 59.520  
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.590.170 1.519.800 1.490.838
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.300 28.300 8.000
14 66 Abschreibungen 614.847 610.184 622.234
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 120.000 117.000 136.606
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 4.000.000 3.500.000  
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.414.477 5.834.804 2.257.678
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.308.147 5.730.334 2.196.855
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -106.330 -104.470 -60.822
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.414.477 5.834.804 2.257.678
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.308.147 5.730.334 2.196.855
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.308.147 5.730.334 2.196.855
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.308.147 5.730.334 2.196.855
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 684

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 411
Krankenhäuser
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  -3.000.000  
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -200.000 -850.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  -200.000 -850.000
07 Summe investive Auszahlungen  -3.200.000 -850.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -3.200.000 -850.000
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 685

Investitionen
Produktgruppe 411 - Krankenhäuser
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08020-8200 Zuw.Mehrkosten 
Umplanung Neubau Med. Klinik -3.400.000 -3.400.000 0 0 0 0
08020-8201 Zuw. Kosten 
Gedenkstätte Synagoge -2.035.000 -2.035.000 0 0 0 0
08020-8970 Überbauung 
Strahleninstitut -5.810.000 -5.810.000 0 0 0 -650.000
08020-8990 Zuw. 
Großgerätebeschaffung -14.025.000 -14.025.000 0 0 -200.000 -200.000
11020-9008 
Eigenkapitalaufstockung Klinikum 
Darmstadt GmbH
-18.000.000 -18.000.000 0 0 0 0
15020-8991 Ankauf Krankenhäuser -3.000.000 -3.000.000 0 0 -3.000.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 686

Produktbeschreibung Produkt 411010
Maßnahmen des Krankenhauswesens
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
7
411
411010
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser
Maßnahmen des Krankenhauswesens
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Dezernatsbüro IV 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beteiligung an Investitionskosten als Träger der Klinikum Darmstadt GmbH 
- Förderung der Arbeit der Patientenfürsprecher/innen 
- Erstattung von Haftpflichtschäden 
Ziele des Produktes
- Erhalt und Weiterentwicklung der Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit der Klinikum Darmstadt GmbH als Krankenhaus der  
  Maximalversorgung in Trägerschaft   der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Bemerkungen: 
Kern des Produktes sind Zuwendungen der Stadt Darmstadt an das Klinikum. 
Das Klinikum ist eine 100% Beteiligung der Stadt Darmstadt. 
Die strategische Ausrichtung und Steuerung des Klinikums erfolgt im Rahmen des stätdtischen Beteiligungsmanagements. 
Daher ist - anders als bei Zuwendungen an Dritte - hier (im Produkthaushalt) nicht darzustellen, welche Ziele und Standards das   
Klinikum verfolgt, die durch die Zuwendungen gefördert oder gesichert werden sollen. Insofern ist eine reine Übersicht über die  
Zuwendungen hier ausreichend. 
Für den im Produkt zusätzlich enthaltenen Aufwand von ca. 8.000 €/Jahr für die gesetzlich vorgeschriebenen Patientenfürsprecher/innen 
sind wegen der Geringfügigkeit ebenfalls Indikatoren nicht sinnvoll. 
Die durch die Abwicklung der o. a. Leistungen anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig nachgewiesen. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Patientenfürsprecher/innen 5 5 5
- davon Klinikum Darmstadt 3 3 3
- davon Alice Hospital 2 2 2
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zuwendungen an die Klinikum 
Darmstadt GmbH in Euro 128.300 € 317.000 € 970.209 € jährliche 
Gesamtsumme
Investitionszuschüsse:
- Überbauung des Strahleninstituts 0 € 0 € 650.000 €
- Zuweisung Großgerätebeschaffung 0 € 200.000 € 200.000 €
Eigenkapitalaufstockung Klinikum 0 € 0  € 0 €
Zuschüsse aus dem Ergebnishaushalt:
- Zahlungen aus 2 Schadensfällen 120.000 € 117.000 € 112.209 €
Patientenfürsprecher /innen 8.300 € 8.300 € 8.000 € gem. § 7 KHG
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 1,66 1,79 2,69
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 687

Teilergebnishaushalt Produkt 411010
Maßnahmen des Krankenhauswesens
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -106.330 -104.470 -42.474
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen   -18.348
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -106.330 -104.470 -60.822
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 61.160 59.520  
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.590.170 1.519.800 1.490.838
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.300 28.300 8.000
14 66 Abschreibungen 614.847 610.184 622.234
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 120.000 117.000 136.606
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 4.000.000 3.500.000  
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.414.477 5.834.804 2.257.678
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.308.147 5.730.334 2.196.855
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -106.330 -104.470 -60.822
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.414.477 5.834.804 2.257.678
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.308.147 5.730.334 2.196.855
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.308.147 5.730.334 2.196.855
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.308.147 5.730.334 2.196.855
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 688

Teilfinanzhaushalt Produkt 411010
Maßnahmen des Krankenhauswesens
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  -3.000.000  
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -200.000 -850.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  -200.000 -850.000
07 Summe investive Auszahlungen  -3.200.000 -850.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -3.200.000 -850.000
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 689

Investitionen
Produkt 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08020-8200 Zuw.Mehrkosten 
Umplanung Neubau Med. Klinik -3.400.000 -3.400.000 0 0 0 0
08020-8201 Zuw. Kosten 
Gedenkstätte Synagoge -2.035.000 -2.035.000 0 0 0 0
08020-8970 Überbauung 
Strahleninstitut -5.810.000 -5.810.000 0 0 0 -650.000
08020-8990 Zuw. 
Großgerätebeschaffung -14.025.000 -14.025.000 0 0 -200.000 -200.000
11020-9008 
Eigenkapitalaufstockung Klinikum 
Darmstadt GmbH
-18.000.000 -18.000.000 0 0 0 0
15020-8991 Ankauf Krankenhäuser -3.000.000 -3.000.000 0 0 -3.000.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 690

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 412
Gesundheitseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -25.000   
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -25.000   
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 36.610   
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 10   
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.000   
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 41.530 35.496 31.990
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 83.150 35.496 31.990
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 58.150 35.496 31.990
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -25.000   
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 83.150 35.496 31.990
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 58.150 35.496 31.990
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 58.150 35.496 31.990
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 58.150 35.496 31.990
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 691

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 412
Gesundheitseinrichtungen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 692

Produktbeschreibung Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
7
412
412100
Gesundheitsdienste
Gesundheitseinrichtungen
Gesundheitseinrichtungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Dezernatsbüro II 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Zuschuss an den ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg für den Betrieb des Baby-Notarztwagens 
- Zuschuss an den Verein "Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V." 
- Erstattung von Erbbauzinsen des ASB/ASB Landesverband Hessen e.V. Region Südhessen an den Eigenbetrieb IDA 
- Erstattung von Erbbauzinsen des DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e. V. an den Eigenbetrieb IDA 
Ziele des Produktes
- Zuschuss an den ASB/Orstverband Darmstadt-Starkenburg für den Betrieb des Baby-Notarztwagens: 
  Gewährleistung des Transports kranker Neu- und Frühgeborener, die der ärztlichen Begleitung und des Transports in einem speziell  
  ausgestatteten Notarztwagen bedürfen; Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung in diesem Bereich 
- Zuschuss an den Verein "Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.": 
  Betrieb eines Psychiatrischen Notdienstes in der Stadt Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg durch den Verein "Psychiatrischer  
  Notdienst Darmstadt e.V.", die dauerhafte Sicherstellung des Dienstes sowie dessen Vernetzung mit anderen bereits bestehenden  
  Diensten und Einrichtungen 
- Erstattung von Erbbauzinsen des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg an den Eigenbetrieb IDA: 
  institutionelle Föderung des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg 
- Erstattung von Erbbauzinsen des DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e. V. an den Eigenbetrieb IDA: 
  institutionelle Förderung des DRK Kreisverbandes Darmstadt-Stadt e.V. 
Bemerkung: 
Die durch die Abwicklung der Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig 
nachgewiesen. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Baby-NAW
Vorhaltestunden im Jahr 8.760 8.760 8.760
Psychiatrischer Notdienst e.V.
Anzahl der unterstützten Personen 800 800 734 (Fallzahl)
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zuschuss für den Baby-NAW
nachrichtlich: Anzahl der Einsätze
Insgesamt 300 300 308
- Darmstadt 200 280 193
- Umland 100 20 115
Psychiatrischer Notdienst e. V.
Anzahl Auskünfte, Kurzberatungen 750 870 693 < 45 Minuten
Anzahl Beratungskontakte 50 50 41 > 45 Minuten
Übernahme Erbbauzinsen Erstattung an IDA
- Erbbauzinsen ASB Pfungstädter Str. 1.510 € 1.350 €
- Erbbauzinsen DRK Mornewegstr. 14.490 € 13.116 € 13.116,32 €
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 693

Produktbeschreibung Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
7
412
412100
Gesundheitsdienste
Gesundheitseinrichtungen
Gesundheitseinrichtungen
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Qualität Baby-NAW
Durchschnittliche Zeit bis zum 
Eintreffen in der angeforderten Klinik in 
Minuten:
- Darmstadt 10 10 10
- Umland 30 30 30
Qualität - Psychiatrischer Notdienst
Anzahl Beschwerden bei 
Beschwerdestelle des e.V. 0 0 0
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 30,07 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 694

Teilergebnishaushalt Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -25.000   
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -25.000   
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 36.610   
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 10   
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.000   
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 41.530 35.496 31.990
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 83.150 35.496 31.990
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 58.150 35.496 31.990
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -25.000   
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 83.150 35.496 31.990
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 58.150 35.496 31.990
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 58.150 35.496 31.990
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 58.150 35.496 31.990
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 695

Teilfinanzhaushalt Produkt 412100
Gesundheitseinrichtungen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 696

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 414
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.000 8.000 6.617
14 66 Abschreibungen 3.028 505 10.094
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.296.090 1.292.850 1.280.279
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.307.118 1.301.355 1.296.990
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.307.118 1.301.355 1.296.990
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.307.118 1.301.355 1.296.990
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.307.118 1.301.355 1.296.990
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.307.118 1.301.355 1.296.990
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.307.118 1.301.355 1.296.990
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 697

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 414
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 698

Produktbeschreibung Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
7
414
414010
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Dezernatsbüro II 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Umlage an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg 
- Zuweisung an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg für 
  das Modellprojekt Sozialpsychiatrischer Dienst 
- Zuweisung an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt Dieburg zur 
Finanzierung  
  der AIDS-Fachkraft 
Ziele des Produktes
- Umlage an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt: 
  Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes  nach dem Hessischen Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD) 
  durch den  Verwaltungsverband Gesundheitsamt durch Betreiben eines gemeinsamen Gesundheitsamtes 
  der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg 
- Modellprogramm Sozialpsychiatrischer Dienst: 
  Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes durch den 
  Verwaltungsverband Gesundheitsamt; Fortführung der Sozialpsychiatrischen Beratung  
  im Gesundheitsamt nach Auslaufen der Förderung zum 01.01.1993. Im Hessischen Gesetz  
  für den öffentlichen Gesundheitsdienst ist die Bereitstellung eines Beratungs- und  
  Betreuungsangebotes durch einen Sozialpsychiatrischen Dienst festgeschrieben. 
- Zuweisung für AIDS-Fachkraft: 
  Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes durch den Verwaltungsverband 
  Gesundheitsamt; Fortführung der AIDS-Beratung im Gesundheitsamt nach Auslaufen des  
  Sofortprogramms der Bundesregierung zur AIDS-Bekämpfung zum 01.06.1991 
Bemerkung: 
Die durch die Abwicklung der Zuweisung bzw. des Zuschusses anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig 
nachgewiesen. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Betrieb des gemeinsamen 
Gesundheitsamtes Stadt 
Darmstadt/Landkreis Darmstadt-
Dieburg
Umlage an Gesundheitsamt insg. je 
10.000 Einwohner/innen 74.899 € 73.431 € 73.166,52 €
Anteil Umlage an Ergebnis des 
Verwaltungsverbandes 26,73 % 26,70 % 26,50 %
Zuschuss der Stadt Darmstadt insg. je 
10.000 Einwohner/innen der Stadt 10.730 € 10.519 € 9.967,40 € außerhalb der Umlage
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Umlage der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt an den Verwaltungsverband 
Gesundheitsamt in €
1.153.464 € 1.130.847 € 1.126.779 €
Zuschüsse für das Gesundheitsamt 
außerhalb der Umlage 165.240 € 162.000 € 153.500 €
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 699

Produktbeschreibung Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
7
414
414010
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 700

Teilergebnishaushalt Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   6.069
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.296.090 1.292.850 1.280.279
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.296.090 1.292.850 1.286.348
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.296.090 1.292.850 1.286.348
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.296.090 1.292.850 1.286.348
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.296.090 1.292.850 1.286.348
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.296.090 1.292.850 1.286.348
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.296.090 1.292.850 1.286.348
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 701

Teilfinanzhaushalt Produkt 414010
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 702

Produktbeschreibung Produkt 414020
Koordination Gesunde Stadt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
7
414
414020
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Koordination Gesunde Stadt
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Mitglied im bundesweiten Gesundestädtenetzwerk  
- Bestandsaufnahme und Unterstützung der Vernetzung der gesundheitspolitischen Infrastruktur und Bedarfsanalyse 
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 
- Koordination der kommunalen, in Verbindung mit der regionalen und bundesweiten Netzwerkarbeit 
- fachliche Beurteilung von gesundheitspolitischen Zielrichtungen in der Wissenschaftsstadt Darmstadt und Abgabe  
  von Stellungnahmen für politische Entscheidungsträger/innen in enger Vernetzung mit gesundheitspolitisch Aktiven 
- Koordination von Maßnahmen und  Präventionsangeboten für Menschen in sozial benachteiligten Lebenssituationen 
  in Kooperation mit anderen Verwaltungseinheiten und externen Kooperationspartner/innen 
Ziele des Produktes
- Vermittlung und Präsentation kommunaler gesundheitspolitischer Inhalte im Gesundestädtenetzwerk 
- Vernetzung und Darstellung der Anbieter und Angebote im Gesundheitsbereich als Mitglied im Gesundestädtenetzwerk  
  mittels unterschiedlicher Medien 
- Entwicklung und Verbesserung gesundheitsfördernder Verhältnisse und Strukturen (Verhältnisprävention) 
- Anregung zu gesundheitsbewusstem Verhalten und Stärkung persönlicher Kompetenzen (Verhaltensprävention) 
- Förderung gesundheitlicher Chancengleichheit 
- Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe der Netzwerkpartner/-innen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 0,03 0,03 0,03
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 703

Teilergebnishaushalt Produkt 414020
Koordination Gesunde Stadt
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.000 8.000 548
14 66 Abschreibungen 3.028 505 10.094
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 11.028 8.505 10.642
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 11.028 8.505 10.642
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 11.028 8.505 10.642
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 11.028 8.505 10.642
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 11.028 8.505 10.642
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 11.028 8.505 10.642
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 704

Teilfinanzhaushalt Produkt 414020
Koordination Gesunde Stadt
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 705

anlage 22

978452 Zeichen

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anlage 2

156776 Zeichen

Haushaltsplan 2016  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 2 
 
 
Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2
Sicherheit und Ordnung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -57.614 -57.616 -117.890
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.701.310 -9.607.310 -9.591.858
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -455.052 -364.602 -589.195
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -4.050 -4.050  
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -481.340 -481.420 -443.986
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -7.523 -24.626 -25.328
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -16.600 -16.600 -28.532
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -10.723.488 -10.556.223 -10.796.788
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 16.934.671 16.851.587 16.937.533
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.013.972 6.275.088 6.496.728
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.413.536 6.960.603 6.239.826
14 66 Abschreibungen 744.157 686.234 744.713
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 181.300 172.018 160.403
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 100 100 216.162
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 740 830 998
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 32.288.476 30.946.460 30.796.363
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 21.564.988 20.390.236 19.999.575
21 56, 57 Finanzerträge -8.000 -8.000 -7.067
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -8.000 -8.000 -7.067
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -10.731.488 -10.564.223 -10.803.856
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 32.288.476 30.946.460 30.796.363
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 21.556.988 20.382.236 19.992.508
27 59 Außerordentliche Erträge -500 -500 -53.407
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   282
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -500 -500 -53.125
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 21.556.488 20.381.736 19.939.383
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -47.277 -44.777 -39.892
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 101.273 104.344 94.240
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 53.996 59.567 54.348
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 21.610.484 20.441.303 19.993.731
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 181

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2
Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   84.340
02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 500 500 29.637
04 Summe investive Einzahlungen 500 500 113.977
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.028.200 -1.602.200 -576.446
07 Summe investive Auszahlungen -1.028.200 -1.602.200 -576.446
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.027.700 -1.601.700 -462.469
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 182

Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08030-2002 Erwerb AV 
Ortsgerichte, DV-Software 0 0 0 0 0 -299
08032-0002 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen -500.000 -500.000 0 0 0 0
08032-0005 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen -113.000 -113.000 0 0 -113.000 -29.313
08032-0100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt -199.000 -189.000 -10.000 0 -14.000 0
08032-0105 Erwerb AV 
Einwohnerwesen -36.000 -36.000 0 0 0 0
08032-1100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt, GWG 0 0 0 0 0 -461
08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 
Ausländerbehörde, GWG -3.500 -1.500 -2.000 0 -500 -4.823
08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 
S.wesen und Bußgeldst., GWG -1.800 -1.600 -200 0 -1.200 0
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG -10.400 -10.100 -300 0 -9.500 -1.518
08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 
Gewerbewesen, GWG -7.300 -7.100 -200 0 -3.200 -3.117
08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 
Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG -51.100 -47.300 -3.800 0 -14.100 -33.385
08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 
Einwohnerwesen, GWG -2.800 -2.100 -700 0 -700 -11.224
08032-2003 Erwerb Lizenzen 
Zulassungsbehörde -9.000 -9.000 0 0 0 -881
08032-7001 Erwerb Fahrzeuge -226.500 -226.500 0 0 0 -10.217
08034-0001 Erwerb AV Standesamt -10.500 -10.500 0 0 0 0
08034-0002 Anschaffung von 
Hard- und Software -5.000 -5.000 0 0 0 0
08034-1001 Erwerb AV 
Standesamt, GWG -29.700 -14.700 -3.000 0 -3.000 -2.431
08034-2001 Erwerb von Lizenzen 
Standesamt -17.480 -17.480 0 0 0 0
08037-0001 Erwerb AV Feuerwehr -80.000 -80.000 0 0 0 0
08037-0002 Erwerb AV 
Rettungsdienst -193.500 -118.500 -15.000 0 -15.000 -6.139
08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz -675.000 0 -135.000 0 0 -13.774
08037-0300 Erwerb AV Feuerwehr 
Technik -710.000 -710.000 0 0 -130.000 -13.694
08037-0301 Erwerb AV 
Leitfunkstellentechnik -155.000 -155.000 0 0 0 0
08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk -533.020 -533.020 0 0 0 -14.439
08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr 
GWG -70.440 -30.440 -8.000 0 -6.000 -21.424
08037-1002 Erwerb AV 
Rettungsdienst, GWG -45.000 -20.000 -5.000 0 -5.000 -4.894
08037-1003 Erwerb AV Feuerwehr, 
Technik, GWG -23.000 -13.000 -2.000 0 -2.000 -2.567
08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz, GWG -110.000 -65.000 -9.000 0 -9.000 -57.164
08037-1005 Erwerb AV Feuerwehr, 
Vorb. Brandsch., GWG -700 -700 0 0 0 0
08037-1006 Erwerb AV Feuerwehr, 
Katastrophensch., GWG -800 -800 0 0 0 -1.047
08037-2004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz - Lizenzen -32.000 -32.000 0 0 0 -1.291
08037-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Feuerwehr -6.295.000 -3.845.000 -800.000 0 -1.200.000 0
08066-6010 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -10.000 -10.000 0 0 0 0
09030-1003 Erwerb AV 
Schiedsämter, GWG 0 0 0 0 0 -843
09032-2201 Erwerb Lizenzen Abt. 2 
Sich.wesen u. Bußgeldstelle -3.250 -3.250 0 0 -1.000 0
09390-1001 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -2.960 -2.960 0 0 0 -2.077
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 183

Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
10015-1004 Erwerb AV Statistik 
und Stadtforschung, GWG 0 0 0 0 0 -5.960
10390-1003 Erwerb AV 
Verbraucherschutz, GWG -5.180 -5.180 0 0 0 0
10390-1004 Erwerb AV 
Tiergesundheitsschutz, GWG -2.800 -1.500 -1.300 0 0 -196
11032-2001 Erwerb Lizenzen 
Geschäftsführung -6.000 0 -6.000 0 0 0
11034-2001 Lizenzen für 
Umstellung Autista auf ASP-Betrieb -2.670 -2.670 0 0 0 0
11037-2004 Erwerb AV, Software 
Digitalfunk (Landeszuwendung) 0 0 0 0 0 -53.712
11390-0001 AV Verbraucherschutz, 
mobile Datenerfassungsgeräte -9.600 -9.600 0 0 0 0
12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz-
Zulassungsbehörde -35.750 -23.250 -12.500 0 0 0
12032-0303 Aufrufanlage 
Zulassungsstelle -2.000 -2.000 0 0 0 0
12032-2302 Erwerb Lizenzen, 
Fahrerlaubnisbehörde 0 0 0 0 0 -5.807
12034-1002 Investitionen zur 
Ausweitung Servicezeiten -10.300 -10.300 0 0 0 0
12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG -18.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -1.840
12037-2002 Erwerb AV Vorb. 
Brandschutz, Lizenzen -25.000 -25.000 0 0 0 0
13032-0106 Modul Online-
Terminvergabe, Einwohnerwesen -5.000 -5.000 0 0 0 -3.481
13032-0302 Kassenautomat 
Zulassungsstelle -60.000 -60.000 0 0 0 -765
13032-0602 Erwerb MOBS-Koffer -12.000 -12.000 0 0 0 -7.507
13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1 -11.000 -11.000 0 0 0 0
13037-1008 Erwerb AV Krisenstab, 
GWG 0 0 0 0 0 -981
13037-7155 ZFW 1 (MB Vito 113) 0 0 0 0 0 -58.241
13037-7175 ZFW 3 (MB Vito 113) 0 0 0 0 0 -58.241
14032-0304 Klimaanlage 
Kassenraum 0 0 0 0 0 -16.698
14037-2002 Erwerb AV Feuerwehr, 
Lizenzen Katastrophenschutz -30.000 -30.000 0 0 0 -2.390
14037-7135 ZFW 5 neu (VW 
Multivan 2,0 l TDI) 0 0 0 0 0 -61.091
14037-7145 ELW 4 neu (Mercedes 
Sprinter 319 CDI) 0 0 0 0 0 -62.511
15032-0305 Alarmanlage 
Zulassungsbehörde -17.000 -17.000 0 0 -17.000 0
15032-0501 
Geschwindigkeitsmessgerät -55.000 -55.000 0 0 -55.000 0
15032-1004 Erwerb AV 
Willkommenskultur, GWG -1.200 0 -1.200 0 0 0
16032-0306 Modul Online-
Terminvergabe, 
Zulassungsbehörde
-2.000 0 -2.000 0 0 0
16032-0307 Aufrufanlage 
Fahrerlaubnisbehörde -8.000 0 -8.000 0 0 0
17037-0005 Spektrometer -45.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 184

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121
Statistik und Wahlen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -37
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -110.143
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -500 -500 -500
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -500 -500 -110.680
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 465.483 465.573 417.391
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 68.695 71.173 65.478
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 503.918 282.308 165.476
14 66 Abschreibungen 1.192 914 2.066
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.039.288 819.968 650.410
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.038.788 819.468 539.730
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -500 -500 -110.680
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.039.288 819.968 650.410
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.038.788 819.468 539.730
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.038.788 819.468 539.730
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 186 281 197
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 186 281 197
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.038.974 819.749 539.927
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 185

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 121
Statistik und Wahlen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -5.960
07 Summe investive Auszahlungen   -5.960
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -5.960
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 186

Investitionen
Produktgruppe 121 - Statistik und Wahlen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
10015-1004 Erwerb AV Statistik 
und Stadtforschung, GWG 0 0 0 0 0 -5.960
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 187

Produktbeschreibung Produkt 121010
Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
121
121010
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vorbereitung und Durchführung von politischen Wahlen, Volksentscheiden und Bürgerbegehren 
Ziele des Produktes
- Bereitstellen der Möglichkeit für die Bürgerschaft sowie die Einwohnerinnen und Einwohner, das aktive Wahlrecht auszuüben 
- Bereitstellen der Möglichkeit für Parteien und weitere Gruppierungen, das passive Wahlrecht auszuüben 
- Vorbereitung der Feststellung von Wahlergebnissen durch die Wahlausschüsse 
- Weisung und Beratung der Wahlkreisgemeinden des Bundestagswahlkreises 186 und der Wahlkreisgemeinden des Landtagswahlkreises 50 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Wahlberechtigte
Oberbürgermeisterwahlen
Wahlbeteiligung in %
Kommunalwahlen 110.000 0 0
Wahlbeteiligung in % 50 % 0 0
Ortsbeiratswahlen 4.400 0 0
Wahlbeteiligung in % 50 % 0 0
Ausländerbeiratswahlen 0 20.500 0
Wahlbeteiligung in % 0 10 % 0
Europawahlen 0 0 105.493
Wahlbeteiligung in % 0 0 48,5 %
Seniorenbeitratswahlen 0 34.000
Wahlbeteiligung in % 0 30 %
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 4,00 2,89 3,07
ohne Overhead 2,77 2,77 2,93
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Wahllokale 42 42 42
- davon barrierefrei 22 22 22
Prozentsatz der Wahllokale mit
mindestens einem barrierefreien 
Wahlbezirk 52,38% 52,38% 52,38%
ausschließlich barrierefreien 
Wahlbezirken 52,38% 52,38% 52,38%
durchschnittliche Öffnungsstunden des 
 Briefwahlbüros pro Woche 28,0 28,0 28,0
Briefwähler/innen 11.500 12.200 11.570
bei Kommunalwahlen 11.000 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 188

Produktbeschreibung Produkt 121010
Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
121
121010
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen
bei Ortsbeiratswahlen 500 0 0
bei Ausländerbeiratswahlen 0 2.000 0
bei Europawahlen 0 0 11.570
bei Seniorenbeiratswahl 0 10.200 0
Zahl der Briefwähler/innen je VZÄ 3.349 4.404 4.152
Bearbeitungszeit eines 
Briefwahlantrages in Tagen 1 1 1
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 36,64
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 189

Teilergebnishaushalt Produkt 121010
Wahlen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -110.143
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)   -110.143
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 153.104 170.280 159.377
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 25.328 29.419 32.889
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 367.252 147.235 108.240
14 66 Abschreibungen  123 67
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 545.684 347.058 300.573
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 545.684 347.058 190.430
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)   -110.143
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 545.684 347.058 300.573
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 545.684 347.058 190.430
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 545.684 347.058 190.430
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 166 261 181
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 166 261 181
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 545.850 347.318 190.611
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 190

Teilfinanzhaushalt Produkt 121010
Wahlen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 191

Produktbeschreibung Produkt 121020
Statistik und Stadtforschung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
121
121020
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Stadtforschung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 
Produktart 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sammlung, Erfassung, Speicherung, Analyse und Veröffentlichung von allen zugänglichen Daten und Statistiken für das Stadtgebiet 
  der Wissenschaftsstadt Darmstadt als zentrale Statistikstelle für alle Dezernate und Fachämter 
- Aufbereitung, Analyse und Veröffentlichung von Strukturdaten aller Lebensbereiche für Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Öffentlichkeit, 
  Bürgerschaft, städtische Ämter und weitere Institutionen 
- spezielle Erhebungen und Zählungen, Auswertung, Analyse und Weitergabe von Statistiken im Landes-, Bundes- und EU-Auftrag 
- Überprüfung aller städtischen Statistiken auf datenschutzrechtliche Grundlagen 
- wissenschaftliche Kooperation mit Landes-, Bundes- und EU-Forschungseinrichtungen (Stadtforschung), Hochschulen und 
  Universitäten sowie repräsentative Wahlanalysen für OB-, Kommunal-, Landes-, Bundes- sowie EU-Wahlen 
Ziele des Produktes
- Bereitstellung von Statistiken und Analysen für alle Bereiche der städtischen Planung und Entwicklung 
- Veröffentlichung von Statistiken, Daten und Analysen (Magistratsauftrag) für Politik und Öffentlichkeit 
- Kooperation mit städtischen und anderen Einrichtungen zur Verbesserung und Analyse von Planungen für alle Lebensbereiche (quantitativ  
  sowie qualitativ) 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
externe Information qualifizierte Schätzung
Anzahl Auskünfte 1.000 1.000 1.000
Anzahl Recherchen, Gutachten 20 20 20
Öffentlichkeitsarbeit 10 10 12
Hinweis: Zuarbeit für Pressestelle, 
vorbereitete Pressemitteilungen
Anzahl Monografien 2 2 2 statistische Mitteilungen
Anzahl Berichte, Aufsätze, Artikel o.ä. 15 15 17
Anzahl Vorträge 15 15 18
interne Informationen
Anzahl Auskünfte 500 500 500
Anzahl Recherchen, Gutachten, 
Berichte, Projekte  u.ä. 200 200 200
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 4,52 4,52 4,52
davon für Pflichtstatistiken 3,75 3,75 3,75 amtliche Statistik
davon für freiwillige Statistiken 0,20 0,20 0,20 repr. Wahlstatistik
davon für 
Bürgerumfragen/Fachumfragen 0,40 0,40 0,40
davon für Information, Auskünfte, 
Gutachten etc. s. amtl. Statistik/Pflicht
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 
Einwohner/innen 0,29 0,29 0,29
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 192

Produktbeschreibung Produkt 121020
Statistik und Stadtforschung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
121
121020
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Stadtforschung
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anteil der Anfragen, Auskünfte, die 
innerhalb von 3 Arbeitstagen 
abschließend beantwortet werden
750 750
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,10 0,11 0,15
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 193

Teilergebnishaushalt Produkt 121020
Statistik und Stadtforschung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -37
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -500 -500 -500
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -500 -500 -537
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 312.379 295.293 258.014
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 43.367 41.754 32.589
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 136.666 135.073 57.235
14 66 Abschreibungen 1.192 791 1.998
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 493.604 472.911 349.837
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 493.104 472.411 349.300
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -500 -500 -537
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 493.604 472.911 349.837
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 493.104 472.411 349.300
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 493.104 472.411 349.300
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20 20 17
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 20 20 17
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 493.124 472.431 349.316
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 194

Teilfinanzhaushalt Produkt 121020
Statistik und Stadtforschung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -5.960
07 Summe investive Auszahlungen   -5.960
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -5.960
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 195

Investitionen
Produkt 121020 - Statistik und Stadtforschung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
10015-1004 Erwerb AV Statistik 
und Stadtforschung, GWG 0 0 0 0 0 -5.960
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 196

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -57.614 -57.616 -117.853
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.596.310 -7.507.310 -7.318.571
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -116.952 -90.952 -154.741
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -4.050 -4.050  
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -410.240 -410.240 -372.647
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -93 -613 -615
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -16.100 -16.100 -12.153
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.201.358 -8.086.880 -7.976.579
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 8.708.687 8.373.454 8.267.458
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.019.478 2.093.315 2.221.754
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.132.626 4.226.105 3.699.328
14 66 Abschreibungen 224.193 150.837 296.492
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 169.700 160.818 148.403
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen   216.162
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 340 430 752
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 16.255.024 15.004.959 14.850.350
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.053.665 6.918.078 6.873.771
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.201.358 -8.086.880 -7.976.579
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 16.255.024 15.004.959 14.850.350
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.053.665 6.918.078 6.873.771
27 59 Außerordentliche Erträge   -23.770
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -23.770
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.053.665 6.918.078 6.850.001
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -7.277 -4.777 -6.586
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.687 5.683 4.331
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -2.591 906 -2.255
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 8.051.075 6.918.984 6.847.746
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 197

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -51.200 -232.200 -135.044
07 Summe investive Auszahlungen -51.200 -232.200 -135.044
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -51.200 -232.200 -135.044
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 198

Investitionen
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08030-2002 Erwerb AV 
Ortsgerichte, DV-Software 0 0 0 0 0 -299
08032-0002 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen -500.000 -500.000 0 0 0 0
08032-0005 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen -113.000 -113.000 0 0 -113.000 -29.313
08032-0100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt -199.000 -189.000 -10.000 0 -14.000 0
08032-0105 Erwerb AV 
Einwohnerwesen -36.000 -36.000 0 0 0 0
08032-1100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt, GWG 0 0 0 0 0 -461
08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 
Ausländerbehörde, GWG -3.500 -1.500 -2.000 0 -500 -4.823
08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 
S.wesen und Bußgeldst., GWG -1.800 -1.600 -200 0 -1.200 0
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG -10.400 -10.100 -300 0 -9.500 -1.518
08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 
Gewerbewesen, GWG -7.300 -7.100 -200 0 -3.200 -3.117
08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 
Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG -51.100 -47.300 -3.800 0 -14.100 -33.385
08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 
Einwohnerwesen, GWG -2.800 -2.100 -700 0 -700 -11.224
08032-2003 Erwerb Lizenzen 
Zulassungsbehörde -9.000 -9.000 0 0 0 -881
08032-7001 Erwerb Fahrzeuge -226.500 -226.500 0 0 0 -10.217
08034-0001 Erwerb AV Standesamt -10.500 -10.500 0 0 0 0
08034-0002 Anschaffung von 
Hard- und Software -5.000 -5.000 0 0 0 0
08034-1001 Erwerb AV 
Standesamt, GWG -29.700 -14.700 -3.000 0 -3.000 -2.431
08034-2001 Erwerb von Lizenzen 
Standesamt -17.480 -17.480 0 0 0 0
08066-6010 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -10.000 -10.000 0 0 0 0
09030-1003 Erwerb AV 
Schiedsämter, GWG 0 0 0 0 0 -843
09032-2201 Erwerb Lizenzen Abt. 2 
Sich.wesen u. Bußgeldstelle -3.250 -3.250 0 0 -1.000 0
09390-1001 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -2.960 -2.960 0 0 0 -2.077
10390-1003 Erwerb AV 
Verbraucherschutz, GWG -5.180 -5.180 0 0 0 0
10390-1004 Erwerb AV 
Tiergesundheitsschutz, GWG -2.800 -1.500 -1.300 0 0 -196
11032-2001 Erwerb Lizenzen 
Geschäftsführung -6.000 0 -6.000 0 0 0
11034-2001 Lizenzen für 
Umstellung Autista auf ASP-Betrieb -2.670 -2.670 0 0 0 0
11390-0001 AV Verbraucherschutz, 
mobile Datenerfassungsgeräte -9.600 -9.600 0 0 0 0
12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz-
Zulassungsbehörde -35.750 -23.250 -12.500 0 0 0
12032-0303 Aufrufanlage 
Zulassungsstelle -2.000 -2.000 0 0 0 0
12032-2302 Erwerb Lizenzen, 
Fahrerlaubnisbehörde 0 0 0 0 0 -5.807
12034-1002 Investitionen zur 
Ausweitung Servicezeiten -10.300 -10.300 0 0 0 0
13032-0106 Modul Online-
Terminvergabe, Einwohnerwesen -5.000 -5.000 0 0 0 -3.481
13032-0302 Kassenautomat 
Zulassungsstelle -60.000 -60.000 0 0 0 -765
13032-0602 Erwerb MOBS-Koffer -12.000 -12.000 0 0 0 -7.507
13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1 -11.000 -11.000 0 0 0 0
14032-0304 Klimaanlage 
Kassenraum 0 0 0 0 0 -16.698
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 199

Investitionen
Produktgruppe 122 - Ordnungsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
15032-0305 Alarmanlage 
Zulassungsbehörde -17.000 -17.000 0 0 -17.000 0
15032-0501 
Geschwindigkeitsmessgerät -55.000 -55.000 0 0 -55.000 0
15032-1004 Erwerb AV 
Willkommenskultur, GWG -1.200 0 -1.200 0 0 0
16032-0306 Modul Online-
Terminvergabe, 
Zulassungsbehörde
-2.000 0 -2.000 0 0 0
16032-0307 Aufrufanlage 
Fahrerlaubnisbehörde -8.000 0 -8.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 200

Produktbeschreibung Produkt 122010
Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122010
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ausländerangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Aufenthaltsregelung für ausländische Staatsangehörige, Asylberechtigte, Asylbewerber/innen 
Ziele des Produktes
- Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und Regelung des Aufenthalts und der Integration von ausländischen Staatsangehörigen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Aufenthaltstitel 5.500 5.500 6.433
Anzahl Duldungen 150 190 145
Anzahl Visumsverlängerungen 35 35 42
Anzahl Reiseausweise, Ausweisersatz 150 150 263
Anzahl Ablehnungen, Rücknahmen, 
Widerruf,... 35 40 41
...nachträgl. Verkürzungen von 
Aufenthaltserlaubnissen/Niederlassung
serlaubnissen
Anzahl Ausweisungen, 
Feststellungsverfügungen, 
Abschiebungsandrohungen
25 25 22
Anzahl Abschiebungen, 
Zurückschiebungen 10 10 9
Anzahl Befristung von Ausweisungen, 
Abschiebungen, Zurückschiebungen 10 15 7
Anzahl Leistungsbescheide für 
Abschiebung-/Zurückschiebungskosten 10 10 12
Anzahl Betretenserlaubnisse 3 2 6
Anzahl Visaanträge mit 
Zustimmungserfordernis 800 800 1.164
Anzahl Verpflichtungserklärungen 1.400 1.500 1.463
Berechtigung und Verpflichtung von 
Integrationsteilnahmen 140 140 174
Anzahl der Stellungnahmen zu 
Einbürgerungsanträgen 600 600 677
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 25,43 25,43 22,95
ohne Overhead 23,96 23,96 21,54
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead 380,13 387,19 498,70
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 25,42 26,57 31,14
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 201

Teilergebnishaushalt Produkt 122010
Ausländerangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -489.037 -470.320 -533.904
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -60.000 -50.000 -73.618
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -483 -520 -3.968
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -549.520 -520.840 -611.490
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.237.397 1.160.843 1.154.228
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 385.939 367.163 377.797
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 533.902 427.776 391.983
14 66 Abschreibungen 4.326 4.729 39.733
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.161.564 1.960.511 1.963.741
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.612.044 1.439.671 1.352.252
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -549.520 -520.840 -611.490
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.161.564 1.960.511 1.963.741
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.612.044 1.439.671 1.352.252
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.612.044 1.439.671 1.352.252
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.214 2.502 2.037
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2.214 2.502 2.037
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.614.258 1.442.173 1.354.289
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 202

Teilfinanzhaushalt Produkt 122010
Ausländerangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.200 -500 -4.823
07 Summe investive Auszahlungen -3.200 -500 -4.823
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.200 -500 -4.823
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 203

Investitionen
Produkt 122010 - Ausländerangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08032-1101 Erwerb AV Abt. 1 
Ausländerbehörde, GWG -3.500 -1.500 -2.000 0 -500 -4.823
13032-2101 Erwerb Lizenzen Abt. 1 -11.000 -11.000 0 0 0 0
15032-1004 Erwerb AV 
Willkommenskultur, GWG -1.200 0 -1.200 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 204

Produktbeschreibung Produkt 122020
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122020
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vorbereitung der Einbürgerung und Ausbürgerung 
- Vorbereitung des Verzichts und der Genehmigung der Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit 
- Staatsangehörigkeitsausweis 
- Feststellung der Staatsangehörigkeit 
Ziele des Produktes
- Vorbereitung der Einbürgerung und Ausbürgerung von ausländischen Staatsangehörigen durch das Regierungspräsidium Darmstadt,  
  Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Feststellung der Staatsanghörigkeit 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Einbürgerungsanträge 550 600 549
Anzahl ausgehändigter Urkunden 470 500 472
Anzahl Staatsangehörigkeitsausweise 10 10 12
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 2,17 2,17 1,44
ohne Overhead 2,08 2,08 1,37
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead 495 534 754
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 27,38 29,34 32,18
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 205

Teilergebnishaushalt Produkt 122020
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -31.200 -30.000 -32.252
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -507
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -31.200 -30.000 -32.759
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 76.587 72.158 71.574
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 23.441 22.338 22.949
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.854 7.750 7.201
14 66 Abschreibungen 72  73
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 113.953 102.246 101.798
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 82.753 72.246 69.039
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -31.200 -30.000 -32.759
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 113.953 102.246 101.798
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 82.753 72.246 69.039
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 82.753 72.246 69.039
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 141 160 130
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 141 160 130
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 82.895 72.405 69.169
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 206

Teilfinanzhaushalt Produkt 122020
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 207

Produktbeschreibung Produkt 122030
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122030
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- allgemeine Maßnahmen der Gefahrenabwehr 
- Prävention durch Streifentätigkeit im Stadtgebiet 
- Ermittlungs- und Vollzugsdienst für andere Organisationseinheiten 
- verkehrsregelnde und verkehrssichernde Maßnahmen im Rahmen städtischer und weiterer Veranstaltungen 
- Unterstützung und Zusammenarbeit mit der Vollzugspolizei 
Ziele des Produktes
- Prävention 
- Außendienst im Rahmen der Zielerreichung anderer Produkte auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Ermittlungen insgesamt 4.000 3.600 4.166
Anzahl Hundehaltungserlaubnisse 90 90 97
Anzahl hunderechtlicher Verfügungen 10 10 13
Einweisung von Tieren in das Tierheim 
durch die Kommunalpolizei 15 15 17 Durchführung 
Kommunalpolizei
davon sichergestellte Tiere 5 5 5
davon Fundtiere 10 10 12
Anzahl Gefahrgutkontrollen 400 400 353
davon Betriebe 45 45 46
davon Fahrzeuge 350 350 347
davon Eisenbahnwagen 5 5 5
Zeiteinsatz Amtshilfe in Stunden 1.200 500 1.179 Schätzwert
Zeiteinsatz Verkehrsregelungen in 
Stunden 500 700 500 Schätzwert
Personaleinsatz in VZÄ insg.
inklusive Overhead 27,25 27,25 25,64
ohne Overhead 26,20 26,20 24,53
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,92 0,98 0,48
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 208

Teilergebnishaushalt Produkt 122030
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.420 -14.160 -6.800
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.000 -1.000 -1.089
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.933 -1.938 -654
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -17.353 -17.098 -8.543
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.225.092 1.192.385 1.211.206
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 360.642 379.367 395.896
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 259.487 146.984 124.193
14 66 Abschreibungen 37.054 33.298 38.774
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 88  362
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.882.362 1.752.034 1.770.431
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.865.009 1.734.936 1.761.887
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -17.353 -17.098 -8.543
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.882.362 1.752.034 1.770.431
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.865.009 1.734.936 1.761.887
27 59 Außerordentliche Erträge   -1.666
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -1.666
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.865.009 1.734.936 1.760.221
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 53 164 54
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 53 164 54
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.865.062 1.735.100 1.760.275
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 209

Teilfinanzhaushalt Produkt 122030
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -19.800 -28.100 -33.846
07 Summe investive Auszahlungen -19.800 -28.100 -33.846
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -19.800 -28.100 -33.846
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 210

Investitionen
Produkt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08032-0100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt -199.000 -189.000 -10.000 0 -14.000 0
08032-1100 Erwerb AV Bürger- und 
Ordnungsamt, GWG 0 0 0 0 0 -461
08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 
Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG -51.100 -47.300 -3.800 0 -14.100 -33.385
11032-2001 Erwerb Lizenzen 
Geschäftsführung -6.000 0 -6.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
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Seite 211

Produktbeschreibung Produkt 122040
Fundsachen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122040
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Fundsachen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Entgegennahme und Ausgabe von Fundsachen 
Ziele des Produktes
- Ermittlung und Zuordnung der Eigentümer/innen zu Fundsachen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Erfassung und Archivierung von 
Fundsachen 1.400 1.600 1.117
Erfassung von Verlustanzeigen 300 250 424
abgeholte Fundgegenstände 500 750 426
Auskünfte an Bürger wg. 
verlorengegangener Gegenstände 7.000 7.000 7.000
Versteigerung nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist 250 150 223
Vernichtung nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist/ Weiterlg. an 
gemeinnützige Organisationen
800 900 741
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 2,30 2,30 2,00
ohne Overhead 2,21 2,21 1,92
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl erfasster Fundsachen pro VZÄ 
ohne Overhead 769 837 803
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 3,24 2,51 2,83
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 212

Teilergebnishaushalt Produkt 122040
Fundsachen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.000 -4.000 -4.914
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   -125
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.000 -2.000 -1.472
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -6.000 -6.000 -6.511
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 53.646 101.343 95.521
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.989 20.353 22.818
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.764 20.170 16.199
14 66 Abschreibungen   0
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 105.800 97.000 95.538
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 185.199 238.865 230.077
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 179.199 232.865 223.566
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -6.000 -6.000 -6.511
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 185.199 238.865 230.077
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 179.199 232.865 223.566
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 179.199 232.865 223.566
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2 13 4
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2 13 4
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 179.201 232.878 223.570
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 213

Teilfinanzhaushalt Produkt 122040
Fundsachen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 214

Produktbeschreibung Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122050
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Führung des Gewerberegisters, Meldebescheinigungen und Auskünfte aus dem Gewerberegister 
- Erteilung und Entzug gewerberechtlicher und gaststättenrechtlicher Erlaubnisse und Sondernutzungserlaubnisse 
- Überwachung der Betriebe nach Gewerbeordnung und Hessischem Gaststättengesetz, Hessischen Spielhallengesetz, Schließung illegaler  
   Gewerbebetriebe 
- Sperrzeitangelegenheiten 
- Ladenschluss 
- Feiertagsrecht 
- Preisauszeichnung 
- Bekämpfung illegalen Glücksspiels (Wettbüros) 
Ziele des Produktes
- Registrierung und Überwachung der gewerblichen Tätigkeit zum Schutze des Einzelnen und der Allgemeinheit 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl An-, Um-, Abmeldungen 4.000 4.200 3.835
davon Anmeldungen 1.500 1.500 1.524
davon Ummeldungen 800 800 802
davon Abmeldungen 1.500 1.500 1.509
Anzahl Auskünfte 4.000 2.300 4.665
Anzahl Erlaubnisse 91 116 106
davon Reisegewerbekarten 10 10 12
davon Makler, Bauträger, Baubetreuer 20 15 27
davon Bewachungsunternehmen 1 1 2
davon Versteigerer 0 0 0
davon Gaststätten 60 90 62 Anzahl der 
Anmeldungen
davon Spielhallen 0 0 3
Anzahl Anmeldungen über 
vorübergehenden Ausschank 430 430 437 früher: Gestattungen
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 7,34 7,34 5,65
ohne Overhead 7,04 7,04 5,39
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fälle in % nur Schätzungen 
möglich
bis 10 Minuten 50 50 50
10 - 20 Minuten 30 30 30
20 - 40 Minuten 10 10 10
> 40 Minuten 10 10 10
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 215

Produktbeschreibung Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122050
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Fallzahl der Genehmigungen pro VZÄ 87 94 120
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 32,33 31,45 71,02
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 216

Teilergebnishaushalt Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -152.538 -146.599 -321.899
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge  -25  
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -152.538 -146.624 -321.899
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 310.482 333.112 306.930
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 92.470 94.642 105.214
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.266 32.923 30.874
14 66 Abschreibungen 3.535 5.493 10.258
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 471.753 466.170 453.277
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 319.215 319.546 131.378
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -152.538 -146.624 -321.899
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 471.753 466.170 453.277
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 319.215 319.546 131.378
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 319.215 319.546 131.378
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 14 33 11
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 14 33 11
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 319.229 319.579 131.389
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 217

Teilfinanzhaushalt Produkt 122050
Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -200 -3.200 -2.847
07 Summe investive Auszahlungen -200 -3.200 -2.847
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -200 -3.200 -2.847
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 218

Investitionen
Produkt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 
Gewerbewesen, GWG -7.300 -7.100 -200 0 -3.200 -2.847
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 219

Produktbeschreibung Produkt 122060
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122060
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, z.B. waffenrechtliche Erlaubnisse, Versammlungsverfügungen und 
  Koordinierung des Ablaufs von Versammlungen in Abstimmung mit der Polizei, Sondernutzungserlaubnisse für Veranstaltungen unter 
  freiem Himmel, Infostände etc. 
- Durchführung von Bußgeldverfahren, ggf. einschließlich der Erstellung von Bußgeldbescheiden 
Ziele des Produktes
- Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren 
- Ahndung von Verwaltungsunrecht 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Zuverlässigkeitsprüfungen 
bei angezeigten und vorübergehenden 
Gaststättenbetrieben
280 280 280 ab 2013 erlaubnisfrei
Sondernutzungserlaubnisse 1.300 1.300 1.173
Tombolaerlaubnisse 20 15 20
sprengstoffrechtliche Erlaubnisse 30 20 30
Genehmigung Feuerwerke etc. 40 90 32
Versammlungsverfügungen 100 90 97
Beglaubigungen 1.200 1.100 1.158
Jagderlaubnisse etc. 100 100 103
Fischereierlaubnisse 200 200 236
Heilpraktikererkaubnisse 30 30 28
waffenrechtliche Erlaubnisse 80 80 86
waffenrechtliche Verfügungen 20 20 24
Schornsteinfegerwesen - Anzahl 
Leistungsbescheide 40 70 35
Allg. Bußgeldverfahren außer 
Straßenverkehr 900 800 919
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 9,62 9,62 8,95
ohne Overhead 9,23 9,23 8,54
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 97,65 101,06 73,47
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 220

Teilergebnishaushalt Produkt 122060
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -1.050
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -683.436 -654.442 -458.955
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.000 -3.000 -1.125
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -15 -30 -1.371
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -686.451 -657.472 -462.501
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 489.083 471.428 442.125
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 96.321 106.071 118.476
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 116.480 70.601 57.283
14 66 Abschreibungen 1.068 2.476 11.637
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 702.952 650.576 629.521
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 16.501 -6.896 167.020
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -686.451 -657.472 -462.501
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 702.952 650.576 629.521
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 16.501 -6.896 167.020
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 16.501 -6.896 167.020
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 19 53 17
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 19 53 17
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 16.521 -6.843 167.038
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 221

Teilfinanzhaushalt Produkt 122060
Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -200 -2.200 -270
07 Summe investive Auszahlungen -200 -2.200 -270
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -200 -2.200 -270
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 222

Investitionen
Produkt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 
S.wesen und Bußgeldst., GWG -1.800 -1.600 -200 0 -1.200 0
08032-1401 Erwerb AV Abt. 4 
Gewerbewesen, GWG 0 0 0 0 0 -270
09032-2201 Erwerb Lizenzen Abt. 2 
Sich.wesen u. Bußgeldstelle -3.250 -3.250 0 0 -1.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 223

Produktbeschreibung Produkt 122062
Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122062
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Unterbringung von obdachlosen Hilfesuchenden in entsprechenden Obdachlosenunterkünften nach dem HSOG (Hessisches Gesetz über   
  die öffentliche Sicherheit und Ordnung) als Pflichtaufgabe der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Ziele des Produktes
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte 
- längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Peronenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Informationen und  
   Beratung 
- aktive Hilfe 
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips (einschließlich Unterhalt) 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fallzahl Obdachlose nach HSOG 60 56 56
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,39 0,47 4,22
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 224

Teilergebnishaushalt Produkt 122062
Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -14 -14 -43.007
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -24
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -4.050 -4.050  
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.064 -4.064 -43.031
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 53.074 49.615 50.514
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.223 8.150 7.757
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 978.014 803.453 745.034
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen  -83  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen   216.162
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.039.312 861.135 1.019.467
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.035.248 857.071 976.436
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.064 -4.064 -43.031
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.039.312 861.135 1.019.467
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.035.248 857.071 976.436
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.035.248 857.071 976.436
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 113 94 104
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 113 94 104
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.035.361 857.165 976.541
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 225

Teilfinanzhaushalt Produkt 122062
Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 226

Produktbeschreibung Produkt 122070
Kfz-Zulassungswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122070
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Kfz-Zulassungswesen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Zulassung von Fahrzeugen 
- Abmeldung von Fahrzeugen 
- Betriebsuntersagungsverfügungen 
- Versicherungswechsel 
Ziele des Produktes
- Sicherheit des Straßenverkehrs 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zu-, Ab-, Änderungs-, Ummeldungen 49.270 48.925 48.657
davon Neuzulassungen 7.400 7.000 7.409
davon Ausfuhrkennzeichen 350 400 344
davon Kurzzeitkennzeichen 3.000 3.000 3.062
davon rote Dauerkennzeichen 20 25 16
davon Umschreibungen 18.000 19.000 17.316
davon Änderungen 2.500 2.500 2.246
davon Abmeldungen 18.000 17.000 18.264
Untersagung Fahrzeugbetrieb 1.700 2.000 1.683
Ausstellung Ersatzpapiere 1.500 1.500 1.456
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 14,97 14,97 13,89
ohne Overhaed 14,29 14,29 13,22
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fälle in % 100 100 100
bis 10 Minuten 30 10 31
10 - 20 Minuten 50 65 20
20 - 40 Minuten 10 20 28
> 40 Minuten 10 5 21
Fehlerquote lt. KBA 1,00 1,00 0,38 Abfrage Kraftfahrt-
Bundesamt
Anteil Wunschkennzeichen an allen 
Zulassungen 50% 50% 62%
Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead 3.448 3.424 3.681
Anteil zwangsw. 
Außerbetriebssetzungen (Abgabe an 
Poilzei wg. Ablauf der Nachlauffrist)
40% 40% 42%
Gebühreneinnahmen 1.100.000,00 € 1.100.000,00 € 1.111.304,99 €
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 227

Produktbeschreibung Produkt 122070
Kfz-Zulassungswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122070
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Kfz-Zulassungswesen
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 105,81 110,07 117,55
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 228

Teilergebnishaushalt Produkt 122070
Kfz-Zulassungswesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -41.000 -41.000 -40.327
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.058.113 -1.043.373 -1.131.486
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -4.864
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -16 -4 -3.412
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.099.129 -1.084.377 -1.180.089
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 712.946 712.215 713.382
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 53.184 63.974 80.122
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 260.620 198.705 170.649
14 66 Abschreibungen 11.978 10.315 39.240
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   199
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.038.728 985.209 1.003.593
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -60.401 -99.168 -176.497
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.099.129 -1.084.377 -1.180.089
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.038.728 985.209 1.003.593
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -60.401 -99.168 -176.497
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -60.401 -99.168 -176.497
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30 94 31
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 30 94 31
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -60.371 -99.074 -176.466
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 229

Teilfinanzhaushalt Produkt 122070
Kfz-Zulassungswesen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -14.800 -26.500 -19.592
07 Summe investive Auszahlungen -14.800 -26.500 -19.592
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -14.800 -26.500 -19.592
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 230

Investitionen
Produkt 122070 - Kfz-Zulassungswesen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG -10.400 -10.100 -300 0 -9.500 -1.248
08032-2003 Erwerb Lizenzen 
Zulassungsbehörde -9.000 -9.000 0 0 0 -881
12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz-
Zulassungsbehörde -35.750 -23.250 -12.500 0 0 0
12032-0303 Aufrufanlage 
Zulassungsstelle -2.000 -2.000 0 0 0 0
13032-0302 Kassenautomat 
Zulassungsstelle -60.000 -60.000 0 0 0 -765
14032-0304 Klimaanlage 
Kassenraum 0 0 0 0 0 -16.698
15032-0305 Alarmanlage 
Zulassungsbehörde -17.000 -17.000 0 0 -17.000 0
16032-0306 Modul Online-
Terminvergabe, 
Zulassungsbehörde
-2.000 0 -2.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 231

Produktbeschreibung Produkt 122080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122080
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen 
- Erteilung und Entzug von Taxen-, Mietwagen- und Ferienzielreisegenehmigungen 
- Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot 
- Ausnahmegenehmigungen von der Ferienreiseverordnung 
Ziele des Produktes
- Überprüfung der Geeignetheit von Führerscheinneulingen und -inhabern 
- Versorgung der Bevölkerung mit Transportmitteln außerhalb des ÖPNV 
- Überprüfung und Sicherstellung des Verkehrsflusses auf deutschen Straßen 
- Überprüfung der Notwendigkeit von Gütertransporten in der Hauptferienzeit 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Fahr- und 
Beförderungserlaubnisse 9.427 9.427 9.423
davon Anträge Fahrerlaubnisse 3.520 3.520 3.536
davon Erteilung Führerscheine 4.430 4.430 4.253
davon Erteilung internationale 
Führerscheine 1.135 1.135 1.333
davon Gemehmigungen nach dem 
Personenbeförderungsgesetz (Taxi etc.) 251 251 258
davon Genehmigungen bei Sonn- und 
Feiertagsfahrten 91 91 43
fahrerlaubnisrechtliche Maßnahmen - 
Ablehnungen und Entziehungen 220 220 85
fahrerlaubnisrechtliche Maßnahmen - 
sonstige Anordnungen und 
Maßnahmen
610 610 610
Anzahl Überprüfungen von 
Unternehmen   (Taxi und Mietwagen) 68 68 57
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 4,99 4,99 4,97
ohne Overhead 4,76 4,76 4,64
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fälle in %
bis 10 Minuten 20 20 20
10 - 20 Minuten 60 60 60
20 - 40 Minuten 10 10 10
> 40 Minuten 10 10 10
Fallzahl Erlaubnisse u.ä. pro VZÄ ohne 
Overhead 2.169 2.169 2.193
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 232

Produktbeschreibung Produkt 122080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122080
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 98,36 101,46 90,68
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 233

Teilergebnishaushalt Produkt 122080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -364.342 -359.072 -324.845
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -39 -8 -50
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -364.381 -359.080 -324.895
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 256.535 257.190 258.174
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 21.879 26.392 32.306
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 89.612 69.012 64.189
14 66 Abschreibungen 1.941 811 3.105
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 500 500 500
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 370.467 353.905 358.273
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.086 -5.175 33.378
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -364.381 -359.080 -324.895
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 370.467 353.905 358.273
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.086 -5.175 33.378
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.086 -5.175 33.378
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11 32 11
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 11 32 11
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.096 -5.142 33.389
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 234

Teilfinanzhaushalt Produkt 122080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -8.000  -6.077
07 Summe investive Auszahlungen -8.000  -6.077
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.000  -6.077
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 235

Investitionen
Produkt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 
Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG 0 0 0 0 0 -270
12032-2302 Erwerb Lizenzen, 
Fahrerlaubnisbehörde 0 0 0 0 0 -5.807
16032-0307 Aufrufanlage 
Fahrerlaubnisbehörde -8.000 0 -8.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 236

Produktbeschreibung Produkt 122090
Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122090
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsüberwachung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, einschließlich der Einleitung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, sowie 
  die Beseitigung von Verstößen 
- Durchführung von Verwarnungsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr 
- Erstellung von Kostenbescheiden nach StVG 
Ziele des Produktes
- Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl geahndete 
Verkehrsordnungswidrigkeiten 218.000 218.000 211.822
Anzahl eingeleitete Verfahren 243.500 218.000 211.822
- Überwachung ruhender Verkehr 170.000 140.000 135.743
- mobile Überwachung 40.000 25.000 42.742
- stationäre Überwachung, 
Geschwindigkeit 30.000 50.000 29.418
- Rotlicht 1.500 1.000 1.724
Anzahl Überleitungen 11.400 13.000 11.389
- Überwachung ruhender Verkehr 9.000 2.400 9.212
- mobile Überwachung 2.400 10.600 2.177
Anzahl Abschleppungen 450 400 448
akzeptierte Verwarnungen (bezahlt) 160.000 160.000 161.481
- Überwachung ruhender Verkehr 100.000 100.000 100.217
- mobile Überwachung 60.000 60.000 61.264
Erträge aus Verwarngeldern
- Überwachung ruhender Verkehr 1.780.000,00 1.750.000,00 1.530.696,03
- Überwachung fließender Verkehr 1.255.000,00 1.251.000,00 1.208.697,07
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 25,61 25,61 23,91
ohne Overhead 24,93 24,93 22,89
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Überwachungsstunden Außendienst 24.800 24.800 24.800
geahndete Verstöße je Stunde 
Außendienst 7 7 7 geschätzte Werte
Zahl der mobilen Anlagen 3 2 2
Betriebsdauer der mobilen Anlagen in 
Stunden 4.000 4.000 4.000 geschätzte Werte
Auslastungsgrad mobile Anlagen 65% 65% 65%
Zahl der stationären Anlagen 12 12 11 seit 11/2012
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 237

Produktbeschreibung Produkt 122090
Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122090
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsüberwachung
Zahl der Messinnenteile 4 4 3
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anteil der verwertbaren an den von 
den mobilen Anlagen ermittelten 
Ordnungswidrigkeiten
90% 90% 90% geschätzte Werte
Anteil der verwertbaren an den von 
den stationären Anlagen ermittelten 
Ordnungswidrigkeiten
90% 90% 90% geschätzte Werte
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 119,78 133,54 125,64
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 238

Teilergebnishaushalt Produkt 122090
Verkehrsüberwachung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.046.475 -3.046.610 -2.774.344
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.500 -6.500 -7.425
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -11.606 -11.575 -535
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.065.581 -3.064.685 -2.782.304
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.154.803 1.124.111 1.130.933
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 319.720 340.197 357.328
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 970.003 785.163 629.029
14 66 Abschreibungen 114.775 45.401 96.900
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 72  296
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.559.373 2.294.872 2.214.486
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -506.208 -769.813 -567.819
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.065.581 -3.064.685 -2.782.304
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.559.373 2.294.872 2.214.486
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -506.208 -769.813 -567.819
27 59 Außerordentliche Erträge   -1.363
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -1.363
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -506.208 -769.813 -569.182
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 49 151 50
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 49 151 50
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -506.159 -769.662 -569.132
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 239

Teilfinanzhaushalt Produkt 122090
Verkehrsüberwachung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -168.000 -39.531
07 Summe investive Auszahlungen  -168.000 -39.531
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -168.000 -39.531
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 240

Investitionen
Produkt 122090 - Verkehrsüberwachung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08032-0002 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen -500.000 -500.000 0 0 0 0
08032-0005 Erwerb AV 
Rotlichtüberwachungsanlagen -113.000 -113.000 0 0 -113.000 -29.313
08032-7001 Erwerb Fahrzeuge -226.500 -226.500 0 0 0 -10.217
15032-0501 
Geschwindigkeitsmessgerät -55.000 -55.000 0 0 -55.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 241

Produktbeschreibung Produkt 122210
Einwohnerwesen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122210
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohnerwesen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Führung des Melderegisters, Meldebescheinigungen, Melderegisterauskünfte 
- Ausweis- und Passdokumente 
- Führungszeugnisse 
- Untersuchungsberechtigungsscheine 
- Änderung von Kfz-Scheinen bei Wohnungsummeldungen 
Ziele des Produktes
- Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen 
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich 
- Bereitstellen von weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Dienstleistungen für die Einwohnerinnen und Einwohner 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Meldeangelegenheiten 162.500 157.850 104.244
An-, Ab- und Ummeldungen und 
Statuswechsel 39.500 38.000 39.296
Meldeauskünfte 30.000 30.000 30.000
- darunter automatisiert 21.000 21.000 18.660
Anträge Führungszeugnisse 9.000 6.000 8.505
Kfz-Ummeldungen 800 850 706
Ermittlung Klärung Meldeverhältnisse 3.000 3.000 2.959
sonstige Bescheinigungen 4.200 4.000 4.118 nur gebührenpflichtige
Anzahl Ausweisdokumente 23.000 22.700 21.881
Personalausweise 11.500 11.500 11.279
zusätzlich vorläufig 1.500 1.500 1.361
Reisepässe 8.000 8.000 7.391
zusätzlich vorläufig 200 200 153
Kinderpässe 1.800 1.500 1.697
Verlängerung 
Kinderreisepass/Lichtbildaktualisierung 600 400 565
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 29,19 29,19 22,51
ohne Overhead 27,99 27,99 21,49
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fälle in %
bis 10 Minuten 80 84 70
10 - 20 Minuten 15 12 19
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 242

Produktbeschreibung Produkt 122210
Einwohnerwesen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122210
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohnerwesen
> 20 Minuten 5 4 11 ohne 
Terminvereinbarungen
Einwohnerzahl je VZÄ ohne Overhead 5.502 5.502 7.070
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 34,63 38,37 38,76
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 243

Teilergebnishaushalt Produkt 122210
Einwohnerwesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.000.039 -1.000.024 -937.830
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen  -259 -260
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8  -173
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.000.047 -1.000.283 -938.263
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.381.016 1.249.517 1.169.655
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 228.845 216.360 241.831
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.270.750 1.135.426 1.001.848
14 66 Abschreibungen 7.113 5.920 7.421
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.887.725 2.607.222 2.420.755
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.887.678 1.606.939 1.482.492
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.000.047 -1.000.283 -938.263
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.887.725 2.607.222 2.420.755
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.887.678 1.606.939 1.482.492
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.887.678 1.606.939 1.482.492
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.499 1.910 1.325
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.499 1.910 1.325
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.889.176 1.608.850 1.483.817
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 244

Teilfinanzhaushalt Produkt 122210
Einwohnerwesen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -700 -700 -22.212
07 Summe investive Auszahlungen -700 -700 -22.212
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -700 -700 -22.212
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 245

Investitionen
Produkt 122210 - Einwohnerwesen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08032-0105 Erwerb AV 
Einwohnerwesen -36.000 -36.000 0 0 0 0
08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 
Einwohnerwesen, GWG -2.800 -2.100 -700 0 -700 -11.224
13032-0106 Modul Online-
Terminvergabe, Einwohnerwesen -5.000 -5.000 0 0 0 -3.481
13032-0602 Erwerb MOBS-Koffer -12.000 -12.000 0 0 0 -7.507
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 246

Produktbeschreibung Produkt 122310
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122310
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Standesamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erfassung, Bearbeitung und Fortschreibung aller personenstandsrechtlichen Vorgänge in Darmstadt (Eheschließungen, 
  Lebenspartnerschaften, Geburten, Sterbefälle, Namensführung etc.) 
- Erfassung und Bearbeitung aller Vorgänge des anzuordnenden Bestattungswesens 
- Wahrnehmung archivrechtlicher Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten 
Ziele des Produktes
- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Personenstandsgesetzes und damit verbundenen sonstigen Gesetzen 
- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes (FBG) vom 05.07.2007 (GVBl. I 338) und  damit  
  verbundenen Gesetze 
- Umsetzung der Verfügung des/der Oberbürgermeisters/in vom 20.12.2013 i. V. mit dem PStG hinsichtlich der Durchführung archivrechtlicher  
  Aufgaben im Personenstandswesen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Eheschließungen u. 
Lebenspartnerschaften 750 700 767 u.a.Hochzeitsturm u. 
Dianaburg
darunter Anteil der Trauungen 
außerhalb der Kernarbeitszeit der 
Verwaltung
270 270 282 erhöhter Zeit- u. 
Sachaufwand
darunter Ambientetrauungen 400 400 402 erhöhter Zeit- u. 
Sachaufwand
darunter mit Dolmetscher 20 20 26 erhöhter Zeit- u. 
Sachaufwand
darunter Anträge auf 
Nachbeurkundungen 20 20 14
darunter Eheschließungen/ 
Lebenspartnerschaften von anderen 
Gemeinden
170 170 178
Beurkundungen Geburten 3.800 3.800 3.775
Beurkundungen Sterbefälle 2.500 2.500 2.294
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anmeldung zur 
Eheschließung/Lebenspartnerschaft 800 700 700
darunter mit Auslandsbezug 190 190 151 erhöhter Aufwand
darunter mit OLG und/oder 
Echtheitsüberprüfung 110 110 108 erheblich erhöhter 
Aufwand
darunter Gestattungen für 
Eheschließungen/ 
Lebenspartnerschaften in anderen 
Gemeinden
200 200 183 beschränktes 
Terminangebot
Ausstellung von 
Personenstandsurkunden:
Urkunden aus Geburts-, Ehe-, 
Sterberegister usw. 42.000 40.000 35.773
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 247

Produktbeschreibung Produkt 122310
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122310
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Wahrnehmung archivrechtlicher 
Aufgaben (z.B. 
Ahnenforschung/Erbensuche)
45 45 61
Einnahmen Gebührenkasse in € 302.600,00 302.600,00 330.216,10
Durchführung (außer-)gerichtlicher/ 
rechtlicher Verfahren 120 150 163
Fallzahl anzuordnendes 
Bestattungswesen insg. 65 65 56
Personaleinsatz in VZÄ Standesamt 
gesamt 13,86 13,86 12,81
Personaleinsatz in VZÄ Standesbeamte 9,36 8,36 9,36
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fallzahl Beurkundungen je VZÄ:
- Geburten 3.800 3.800 3.775 1 VZÄ
- Sterbefälle 2.300 2.300 2.012 1,14 VZÄ
- Eheschließungen/ 
Lebenspartnerschaften 188 175 191,75 4,0 VZÄ
- anzuordnendes Bestattungswesen 232 232 200 0,28 VZÄ
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 28,67 27,19 33,83
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 248

Teilergebnishaushalt Produkt 122310
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -12.600 -12.600 -28.555
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300.000 -290.000 -317.061
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -45.000 -30.000 -65.525
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -357.600 -332.600 -411.141
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 685.180 643.240 654.278
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 224.590 248.480 261.545
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 334.711 328.760 295.380
14 66 Abschreibungen 2.944 2.776 3.761
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   199
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.247.425 1.223.256 1.215.163
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 889.825 890.656 804.022
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -357.600 -332.600 -411.141
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.247.425 1.223.256 1.215.163
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 889.825 890.656 804.022
27 59 Außerordentliche Erträge   -20.740
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -20.740
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 889.825 890.656 783.282
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 350 200 390
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 350 200 390
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 890.175 890.856 783.672
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 249

Teilfinanzhaushalt Produkt 122310
Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -3.000 -3.000 -2.431
07 Summe investive Auszahlungen -3.000 -3.000 -2.431
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.000 -3.000 -2.431
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 250

Investitionen
Produkt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08034-0001 Erwerb AV Standesamt -10.500 -10.500 0 0 0 0
08034-0002 Anschaffung von 
Hard- und Software -5.000 -5.000 0 0 0 0
08034-1001 Erwerb AV 
Standesamt, GWG -29.700 -14.700 -3.000 0 -3.000 -2.431
08034-2001 Erwerb von Lizenzen 
Standesamt -17.480 -17.480 0 0 0 0
11034-2001 Lizenzen für 
Umstellung Autista auf ASP-Betrieb -2.670 -2.670 0 0 0 0
12034-1002 Investitionen zur 
Ausweitung Servicezeiten -10.300 -10.300 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 251

Produktbeschreibung Produkt 122410
Verbraucherschutz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122410
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verbraucherschutz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- amtliche Lebensmittelüberwachung (Überprüfung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln, Tabakerzeugnissen, 
  kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen, Schlachttier- und Fleischhygiene) 
Ziele des Produktes
- Vermeiden und Abwehr von Gesundheitsgefährdungen, Irreführung und Täuschung der Verbraucher/innen 
- Schutz der Verbraucher/innen vor Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und kosmetischen Mitteln, die nicht den gesetzlichen Vorgaben 
  entsprechen 
- Vermeidung des Inverkehrbringens genussuntauglicher Lebensmittel 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Mängelfreiheit 600 700 566
Anteil der mängelfreien Kontrollen in % 
der Kontrollen 50 50 47
Ahndung
Anzahl Bußgeldbescheide 30 30 31
Anzahl kostenpflichtige Verwarnungen 80 30 82
Anzahl Strafanzeigen 0 0 3
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
Anzahl der gebührenpflichtigen 
Nachkontrollen 150 150 183
Anzahl schriftlicher 
Ordnungsverfügungen 30 30 22
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Überprüfungen von Betrieben 
und Einrichtungen 1.200 1.200 1.188 Kontrollen ohne 
Probeentnahmen
Ausstellung von 
Exportbescheinigungen Lebensmittel 1.600 1.600 1.620
Anzahl Entnahme von Proben 350 350 364
Anzahl der Begutachtungsfälle/ 
Stellungnahmen 10 10 5
Anzahl Beratungen außerhalb von 
Kontrollen und Begutachtungen 20 20 20 (nur länger als 20 Min.)
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 5,7 5,7 4,04
ohne Overhead 3,75 3,75 3,75
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der insgesamt zu überprüfenden 
Betriebe (nachrichtlich) 1.900 1.800 1.965
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 252

Produktbeschreibung Produkt 122410
Verbraucherschutz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122410
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verbraucherschutz
Durchführungsquote bei der 
Überwachung von Betrieben und 
Einrichtungen in %
davon nach Risikoklasse
- Risikoklasse 4 40 40 20
- Risikoklasse 5 30 30 19
- Risikoklasse 6 40 40 55
- Risikoklasse 7 30 30 52
- Risikoklasse 8 30 30 92
- Risikoklasse 9 10 10 47
Anteil der Kontrollen mit "vier-Augen-
Prinzip" 10 10 7
Durchführungsquote bei der Entnahme 
von Planproben 65 65 44
Anzahl der stattgegebenen Einsprüche 0 0 0
Anzahl der von der Stadt verlorenen 
Klagen 0 0 0
Fehlerquote: Anteil der stattgegebenen 
Einsprüche und verlorenen Klagen an 
der Gesamtzahl der von 
0 0 0
der Stadt geahndeten 
Ordnungswidrigkeiten
Anzahl der Betriebe pro VZÄ-
Lebensmittelkontrolleur/in 500 500 500
Anzahl der Kontrollen pro VZÄ-
Lebensmittelkontrolleur/in 320 320 317
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 58,70 64,05 78,09
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 253

Teilergebnishaushalt Produkt 122410
Verbraucherschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.200 -10.200 -27.104
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -270.306 -270.306 -220.114
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -93 -92 -92
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -284.599 -280.598 -247.310
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 343.445 301.678 233.658
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 60.745 62.683 36.960
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 78.414 71.552 43.517
14 66 Abschreibungen 2.129 2.075 2.517
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 123 123 66
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 484.855 438.110 316.718
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 200.256 157.512 69.408
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -284.599 -280.598 -247.310
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 484.855 438.110 316.718
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 200.256 157.512 69.408
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 200.256 157.512 69.408
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 200.256 157.512 69.408
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 254

Teilfinanzhaushalt Produkt 122410
Verbraucherschutz
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -2.077
07 Summe investive Auszahlungen   -2.077
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -2.077
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 255

Investitionen
Produkt 122410 - Verbraucherschutz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
09390-1001 Erwerb AV 
Geschäftsführung, GWG -2.960 -2.960 0 0 0 -2.077
10390-1003 Erwerb AV 
Verbraucherschutz, GWG -5.180 -5.180 0 0 0 0
11390-0001 AV Verbraucherschutz, 
mobile Datenerfassungsgeräte -9.600 -9.600 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 256

Produktbeschreibung Produkt 122420
Tiergesundheitsschutz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122420
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Tiergesundheitsschutz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Durchführung des Tierschutz- und des Tierseuchengesetzes 
- ordnungsgemäße Beseitigung von Tierkörpern und tierischem Material 
Ziele des Produktes
- Schutz vor bzw. Vermeidung von Entstehung und Ausbreitung von Tierseuchen 
- artgerechte, dem Tierschutzgesetz entsprechende Tierhaltungen 
- Schutz des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit und Wohlbefindens der Tiere 
- Überwachung der Entsorgung von Tierkörpern und tierischem Material 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Mängelfreiheit
Anteil der mängelfreien Kontrollen in % 
der Kontrollen 40 40 68
Ahndung
Anzahl Bußgeldbescheide 5 5 4
Anzahl kostenpflichtige Verwarnungen 5 5 1
Anzahl Strafanzeigen 0 0 0
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
Anzahl Nachkontrollen 40 40 23
Anzahl schriftlicher 
Ordnungsverfügungen 5 0 5
Einweisung von Tieren in das Tierheim 15 15 5 Hunde, Katzen, 
Nagetiere,Vögel
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Kontrollen 300 300 168
- Betriebe 50 50 31
- private Tierhaltungen 250 250 137
Anzahl Beratungen von Landwirten und 
privaten (außerhalb von Kontrollen) 0 0 0
Erlaubnisse nach TSchG/TSG, 
Sachkundeprüfungen 7 5 7
Tierseuchen 25 25 17
Tiergesundheitsbescheinigungen 25 25 25
Tierkörperbeseitigung 20 5 17
Ausstellung von 
Exportbescheinigungen 25 25 25
Personaleinsatz in VZÄ
inklusive Overhead 3,05 3,05 2,68
ohne Overhead 2,00 2,00 2,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 257

Produktbeschreibung Produkt 122420
Tiergesundheitsschutz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122420
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Tiergesundheitsschutz
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der stattgegebenen Einsprüche 0 0 0
Anzahl der von der Stadt verlorenen 
Klagen 0 0 0
Anzahl der Kontrollen pro VZÄ-
Kontrolleur 150 150 84
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 47,31 49,00 41,97
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 258

Teilergebnishaushalt Produkt 122420
Tiergesundheitsschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.250 -2.250 -4.542
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -139.934 -139.934 -152.533
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen  -262 -263
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -142.184 -142.446 -157.338
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 206.025 203.582 245.756
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 22.185 22.878 35.850
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.472 35.008 58.963
14 66 Abschreibungen 418 809 6.339
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 28.400 28.400 27.967
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 58 58 28
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 300.557 290.734 374.904
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 158.373 148.288 217.566
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -142.184 -142.446 -157.338
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 300.557 290.734 374.904
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 158.373 148.288 217.566
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 158.373 148.288 217.566
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 158.373 148.288 217.566
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 259

Teilfinanzhaushalt Produkt 122420
Tiergesundheitsschutz
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.300  -196
07 Summe investive Auszahlungen -1.300  -196
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.300  -196
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 260

Investitionen
Produkt 122420 - Tiergesundheitsschutz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
10390-1004 Erwerb AV 
Tiergesundheitsschutz, GWG -2.800 -1.500 -1.300 0 0 -196
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 261

Produktbeschreibung Produkt 122480
Verbraucherberatung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122480
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verbraucherberatung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Büro Dezernat II 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlagen 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Gewährung eines Betriebskostenzuschusses für die Beratungsstelle Darmstadt der Verbraucherzentrale Hessen e. V. 
Ziele des Produktes
- Förderung und Erhalt einer leistungsfähigen, bürgernahen und unabhängigen Verbraucherberatung in Darmstadt 
Bemerkung: 
Die durch die Abwicklung des Zuschusses anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig 
nachgewiesen. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
nachrichtlich, weil nicht Gegenstand 
einer Leistungsvereinbarung mit der 
Beratungsstelle
Wochenöffnungsstunden 21 21 21
Anzahl Verbraucherkontakte 7.000 9.000 5.474
Anzahl Telefonkontakte (s.o.) 2.500 3.000 2.212
Anzahl Gruppenberatungen, 
Veranstaltungen u. Ä. 600 600 417
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Betriebskostenzuschuss für die 
Beratungsstelle DA der 
Verbraucherzentrale Hessen e.V.
35.000 € 35.000 € 24.000,00 €
Kostendeckungsgrad d. 
Betriebskostenzuschusses an 
Gesamtkosten Beratungsstelle
16,67% 16,67% 12,41%
Gesamtaufwand 210.000 € 210.000 € 193.442,51 €
Personaleinsatz in VZÄ 2,35 2,35 2,35
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 262

Teilergebnishaushalt Produkt 122480
Verbraucherberatung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 30.000 30.000 24.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 30.000 30.000 24.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 30.000 30.000 24.000
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 30.000 30.000 24.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 30.000 30.000 24.000
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 30.000 30.000 24.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 30.000 30.000 24.000
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 263

Teilfinanzhaushalt Produkt 122480
Verbraucherberatung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 264

Produktbeschreibung Produkt 122510
Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122510
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- verkehrsrechtliche Anordnungen von fließendem und ruhendem Verkehr 
Ziele des Produktes
- Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Anträge für Sondernutzung,  
Baustelleneinrichtungen, 
Ausnahmegenehmigungen
2.000 2.000
Anzahl eigener Anträge für 
Schwertransporte 50 50
Anzahl der Beteiligung an fremden 
Anträgen für Schwertransporte 1.200 1.200
Anzahl ausgestellte Parkausweise 1.100 1.100
Anzahl verkehrsrechtlicher 
Anordnungen 150 150
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,59 0,59
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 57,65 59,96 59,89
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 265

Teilergebnishaushalt Produkt 122510
Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -2  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -440.000 -440.000 -447.199
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -1.072
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -10
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -440.000 -440.002 -448.281
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 521.430 499.090 529.524
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 111.500 113.440 124.906
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 93.612 84.425 57.621
14 66 Abschreibungen 36.641 36.657 36.511
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen  250  
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 763.183 733.862 748.562
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 323.183 293.860 300.280
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -440.000 -440.002 -448.281
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 763.183 733.862 748.562
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 323.183 293.860 300.280
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 323.183 293.860 300.280
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -7.000 -4.500 -6.586
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 187 275 168
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -6.813 -4.225 -6.418
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 316.370 289.635 293.862
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 266

Teilfinanzhaushalt Produkt 122510
Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 267

Investitionen
Produkt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08066-6010 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -10.000 -10.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 268

Produktbeschreibung Produkt 122610
Ortsgerichte und Schiedsämter
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
122
122610
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ortsgerichte und Schiedsämter
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Rechtsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Betreuung der Ortsgerichte und Schiedsämter 
Ziele des Produktes
- Gewährleistung der Arbeit von Ortsgerichten und Schiedsämtern 
- Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Ortsgerichtsgesetzes und des Hessichen Schiedsamtsgesetzes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Ortsgerichte (nachrichtlich, 
werden vom Land eingerichtet) 5 5 5
Anzahl Schiedsämter 4 4 4
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Übernahme der Sachkosten 7.940 € 8.040 € 5.130 €
- davon für Ortsgerichte 4.030 € 4.230 € 2.596,16 €
- davon für Schiedsämter 3.910 € 3.810 € 2.556,84 €
Anzahl Benennungsverfahren 4 7 10
Personaleinsatz in VZÄ 0,03 0,03 0,03
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 4,56 4,38 4,01
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 269

Teilergebnishaushalt Produkt 122610
Ortsgerichte und Schiedsämter
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -260 -260 -224
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -452 -452  
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -712 -712 -224
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.946 1.948  
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 804 829  
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.666 8.397 5.364
14 66 Abschreibungen 199 77 222
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.000 5.000  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 15.615 16.252 5.586
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 14.903 15.540 5.362
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -712 -712 -224
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 15.615 16.252 5.586
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 14.903 15.540 5.362
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 14.903 15.540 5.362
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -277 -277  
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6 2  
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -272 -275  
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 14.632 15.265 5.362
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 270

Teilfinanzhaushalt Produkt 122610
Ortsgerichte und Schiedsämter
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -1.142
07 Summe investive Auszahlungen   -1.142
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -1.142
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 271

Investitionen
Produkt 122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08030-2002 Erwerb AV 
Ortsgerichte, DV-Software 0 0 0 0 0 -299
09030-1003 Erwerb AV 
Schiedsämter, GWG 0 0 0 0 0 -843
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 272

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126
Brandschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -679.562 -678.905 -722.080
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -257.700 -207.150 -229.102
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen  -24.013 -20.405
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -15.879
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -937.262 -910.068 -987.466
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 6.291.449 6.478.424 6.619.257
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.323.712 3.467.033 3.502.020
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.987.282 1.747.667 1.885.822
14 66 Abschreibungen 500.332 522.422 432.880
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 11.600 11.200 11.388
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 78 78  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 400 400 246
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 12.114.853 12.227.225 12.451.613
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 11.177.591 11.317.157 11.464.147
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -937.262 -910.068 -987.466
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 12.114.853 12.227.225 12.451.613
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 11.177.591 11.317.157 11.464.147
27 59 Außerordentliche Erträge -500 -500 -29.637
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   282
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -500 -500 -29.355
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 11.177.091 11.316.657 11.434.791
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 16 391 111
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 16 391 111
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 11.177.106 11.317.048 11.434.902
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 273

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 126
Brandschutz
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   11.878
02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 500 500 29.637
04 Summe investive Einzahlungen 500 500 41.516
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -954.000 -1.347.000 -364.439
07 Summe investive Auszahlungen -954.000 -1.347.000 -364.439
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -953.500 -1.346.500 -322.923
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 274

Investitionen
Produktgruppe 126 - Brandschutz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08037-0001 Erwerb AV Feuerwehr -80.000 -80.000 0 0 0 0
08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz -675.000 0 -135.000 0 0 -13.774
08037-0300 Erwerb AV Feuerwehr 
Technik -710.000 -710.000 0 0 -130.000 -13.694
08037-0301 Erwerb AV 
Leitfunkstellentechnik -155.000 -155.000 0 0 0 0
08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk -533.020 -533.020 0 0 0 -14.439
08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr 
GWG -70.440 -30.440 -8.000 0 -6.000 -21.424
08037-1003 Erwerb AV Feuerwehr, 
Technik, GWG -23.000 -13.000 -2.000 0 -2.000 -2.567
08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz, GWG -110.000 -65.000 -9.000 0 -9.000 -57.164
08037-1005 Erwerb AV Feuerwehr, 
Vorb. Brandsch., GWG -700 -700 0 0 0 0
08037-2004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz - Lizenzen -32.000 -32.000 0 0 0 -1.291
08037-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Feuerwehr -6.295.000 -3.845.000 -800.000 0 -1.200.000 0
12037-2002 Erwerb AV Vorb. 
Brandschutz, Lizenzen -25.000 -25.000 0 0 0 0
13037-7155 ZFW 1 (MB Vito 113) 0 0 0 0 0 -58.241
13037-7175 ZFW 3 (MB Vito 113) 0 0 0 0 0 -58.241
14037-7135 ZFW 5 neu (VW 
Multivan 2,0 l TDI) 0 0 0 0 0 -61.091
14037-7145 ELW 4 neu (Mercedes 
Sprinter 319 CDI) 0 0 0 0 0 -62.511
17037-0005 Spektrometer -45.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 275

Produktbeschreibung Produkt 126010
Gefahrenabwehr
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
126
126010
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Gefahrenabwehr
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Feuerwehr 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Brandbekämpfung 
- Befreiung von Personen 
- Beseitigung von Umweltgefahren 
- Befreiung von Tieren 
- Entgegennahme von Notrufen und Koordinierung der Einsätze 
Ziele des Produktes
- Leben erhalten 
- Schäden begrenzen 
- Folgeschäden vermeiden und verhindern 
- Lebensqualität erhalten 
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren 
- Schutz der Umwelt 
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
- Gewährleistung gesetzlich und politisch definierter Sicherheitsniveaus 
- ständige Einsatzbereitschaft 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Einsätze
Anzahl Brandbekämpfungen 1.200 1.200 1.082 inkl. Fehlalarmierungen
Anzahl Technische Hilfeleistungen 1.200 1.200 1.065
Anzahl Rettungsdiensteinsätze über 
Leitstelle 45.000 45.000 44.434
Funktionen Brankdbekämpfung und 
Technische Hilfeleistung 21 21 21
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 133,36 133,36 116,97
ohne Overhead 100,27 100,27 94,82
Stellen in Wachbesatzung 106 106 106
Stellen in Führungsdienst 21 21 21
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anteil der Einsätze 
Löschzug/Hilfeleistungszug bei denen 
die Hilfsfrist
92,0% 92,0% 93,21%
von 10 Minuten und die Stärke nach 
BEP eingehalten werden
mittlere Eintreffzeit (min) 5,73 5,73 5,63
vorgehaltene Funktionen pro 10.000 
Einwohner/innen 1,4 1,35 1,36
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 276

Produktbeschreibung Produkt 126010
Gefahrenabwehr
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
126
126010
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Gefahrenabwehr
Anteil Notrufe, die innerhalb von 10 
Sekunden angenommen werden 90,0% 95,0% 87,0%
Fortbildungsstunden pro Stelle 270 270 270
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 6,66 6,42 7,01
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 277

Teilergebnishaushalt Produkt 126010
Gefahrenabwehr
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -469.364 -468.410 -510.220
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -257.700 -207.150 -224.570
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen  -24.013 -20.405
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -15.879
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -727.064 -699.573 -771.075
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 5.570.137 5.659.806 5.735.174
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 3.002.428 3.090.492 3.093.272
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.829.751 1.612.974 1.729.092
14 66 Abschreibungen 497.444 522.032 427.433
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 11.600 11.200 11.379
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 68 68  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 400 400 246
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 10.911.828 10.896.972 10.996.597
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 10.184.764 10.197.399 10.225.522
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -727.064 -699.573 -771.075
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 10.911.828 10.896.972 10.996.597
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 10.184.764 10.197.399 10.225.522
27 59 Außerordentliche Erträge -500 -500 -29.637
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   282
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -500 -500 -29.355
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 10.184.264 10.196.899 10.196.166
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 14 341 110
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 14 341 110
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 10.184.278 10.197.240 10.196.276
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 278

Teilfinanzhaushalt Produkt 126010
Gefahrenabwehr
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   11.878
02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 500 500 29.637
04 Summe investive Einzahlungen 500 500 41.516
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -954.000 -1.347.000 -364.439
07 Summe investive Auszahlungen -954.000 -1.347.000 -364.439
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -953.500 -1.346.500 -322.923
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 279

Investitionen
Produkt 126010 - Gefahrenabwehr
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08037-0001 Erwerb AV Feuerwehr -80.000 -80.000 0 0 0 0
08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz -675.000 0 -135.000 0 0 -13.774
08037-0300 Erwerb AV Feuerwehr 
Technik -710.000 -710.000 0 0 -130.000 -13.694
08037-0301 Erwerb AV 
Leitfunkstellentechnik -155.000 -155.000 0 0 0 0
08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk -533.020 -533.020 0 0 0 -14.439
08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr 
GWG -70.440 -30.440 -8.000 0 -6.000 -21.424
08037-1003 Erwerb AV Feuerwehr, 
Technik, GWG -23.000 -13.000 -2.000 0 -2.000 -2.567
08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz, GWG -110.000 -65.000 -9.000 0 -9.000 -57.164
08037-2004 Erwerb AV Feuerwehr, 
Einsatz - Lizenzen -32.000 -32.000 0 0 0 -1.291
08037-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Feuerwehr -6.295.000 -3.845.000 -800.000 0 -1.200.000 0
13037-7155 ZFW 1 (MB Vito 113) 0 0 0 0 0 -58.241
13037-7175 ZFW 3 (MB Vito 113) 0 0 0 0 0 -58.241
14037-7135 ZFW 5 neu (VW 
Multivan 2,0 l TDI) 0 0 0 0 0 -61.091
14037-7145 ELW 4 neu (Mercedes 
Sprinter 319 CDI) 0 0 0 0 0 -62.511
17037-0005 Spektrometer -45.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 280

Produktbeschreibung Produkt 126020
Gefahrenvorbeugung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
126
126020
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Gefahrenvorbeugung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Feuerwehr 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Stellungnahmen zu Bauanträgen 
- brandschutztechnische Beratungen 
- Organisation von Brandsicherheitsdiensten 
- Gefahrenverhütungsschauen 
- Brandschutzerziehung und -aufklärung 
Ziele des Produktes
- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren zu schützen 
- Schäden begrenzen 
- Folgeschäden vermeiden 
- Schutz der Umwelt 
- die Produkte der Gefahrenvorbeugung müssen umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder  
  einer Betriebsanlage ansetzen und bewirken, dass durch geeignete Maßnahmen eine Brandentstehung möglichst verhindert wird, eine  
  Brand- und Rauchausbreitung behindert wird, die Rettungswege bautechnisch gesichert und wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungs- 
  maßnahmen möglich sind 
- die von der Politik und durch die gesetzlichen Vorgaben definierten Sicherheitsniveaus müssen stets gewährleistet sein 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anteil der Gefahrenverhütungsschauen, 
bei denen eine erhebliche Gefahr 
festgestellt wird
0 0 4 Nachschau wurde 
verfügt
Brandschutzerziehung - Anzahl 
erreichte Personen 600 600 389
Brandschutzaufklärung 350 350 490
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Beratung, Abnahmen, 
Stellungnahmen
Genehmigungsverfahren 300 300 300
Beratungen und Ortstermine 900 850 1.134
Gefahrenverhütungsschauen 160 160 92
Brandsicherheitswachen 400 404 478
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 17,56 17,56 17,04
ohne Overhead 12,76 12,76 13,82
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Gefahrenverhütungsschauen
Erfüllungsgrad der durchschnittlichen 
erforderlichen 
Gefahrenverhütungsschauen
80,00% 80,00% 37,65%
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 281

Produktbeschreibung Produkt 126020
Gefahrenvorbeugung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
126
126020
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Gefahrenvorbeugung
Zeitaufwand durchschnittlich pro GVS 
in Stunden 4,00 4,00 6,00
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 17,47 15,82 14,87
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 282

Teilergebnishaushalt Produkt 126020
Gefahrenvorbeugung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -210.198 -210.495 -211.860
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -4.531
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -210.198 -210.495 -216.391
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 721.312 818.618 884.083
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 321.284 376.542 408.747
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 157.530 134.694 156.730
14 66 Abschreibungen 2.888 390 5.447
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   9
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 10 10  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.203.024 1.330.253 1.455.016
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 992.826 1.119.758 1.238.625
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -210.198 -210.495 -216.391
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.203.024 1.330.253 1.455.016
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 992.826 1.119.758 1.238.625
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 992.826 1.119.758 1.238.625
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2 50 1
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2 50 1
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 992.828 1.119.808 1.238.626
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 283

Teilfinanzhaushalt Produkt 126020
Gefahrenvorbeugung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 284

Investitionen
Produkt 126020 - Gefahrenvorbeugung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08037-1005 Erwerb AV Feuerwehr, 
Vorb. Brandsch., GWG -700 -700 0 0 0 0
12037-2002 Erwerb AV Vorb. 
Brandschutz, Lizenzen -25.000 -25.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 285

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127
Rettungsdienst
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.425.382 -1.420.955 -1.551.205
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -80.400 -66.500 -93.404
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -58.000 -58.000 -57.994
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -7.430  -4.307
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.571.212 -1.545.455 -1.706.911
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.271.864 1.331.696 1.419.018
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 536.063 573.882 629.668
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 726.560 651.256 435.879
14 66 Abschreibungen 15.045 12.038 12.870
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   609
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 19 19  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.549.550 2.568.892 2.498.044
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 978.338 1.023.437 791.133
21 56, 57 Finanzerträge -8.000 -8.000 -7.067
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -8.000 -8.000 -7.067
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.579.212 -1.553.455 -1.713.978
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.549.550 2.568.892 2.498.044
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 970.338 1.015.437 784.066
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 970.338 1.015.437 784.066
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -40.000 -40.000 -33.306
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 96.384 97.976 89.600
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 56.384 57.976 56.295
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.026.722 1.073.412 840.360
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 286

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 127
Rettungsdienst
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   72.461
04 Summe investive Einzahlungen   72.461
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -23.000 -23.000 -66.585
07 Summe investive Auszahlungen -23.000 -23.000 -66.585
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -23.000 -23.000 5.876
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 287

Investitionen
Produktgruppe 127 - Rettungsdienst
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08037-0002 Erwerb AV 
Rettungsdienst -193.500 -118.500 -15.000 0 -15.000 -6.139
08037-1002 Erwerb AV 
Rettungsdienst, GWG -45.000 -20.000 -5.000 0 -5.000 -4.894
11037-2004 Erwerb AV, Software 
Digitalfunk (Landeszuwendung) 0 0 0 0 0 -53.712
12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG -18.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -1.840
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 288

Produktbeschreibung Produkt 127010
Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
127
127010
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Feuerwehr 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Annahme von Notrufen und Koordination der Rettungsdiensteinsätze 
- Beauftragung und Kontrolle der Leistungserbringer im Rettungsdienst 
- Koordination der Aufgabenwahrnehmung der Leitenden Notärzte und der Organisatorischen Leiter 
- Erteilen von Auskünften 
- Bearbeiten von Rettungsdiensteinsätzen 
- Service Point für den Digitalfunk 
- Qualitätsmanagement im Rettungsdienst 
Ziele des Produktes
- Leben erhalten 
- Schäden begrenzen 
- Folgeschäden vermeiden 
- Lebensqualität erhalten 
- Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung 
- fachgerechte Beförderung von Personen 
- die von der Politik und durch gesetzliche Vorgaben definierten Sicherheitsniveaus im Rettungsdienst müssen stets gewährleistet sein 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Gesamtzahl Rettungsdiensteinsätze 44.400 42.900 44.434 incl. FF/EH
darunter Anzahl Einsätze 
Krankentransport (KTW) abrechenbar 3.000 3.413 2.595
darunter Anzahl Einsätze Notfallrettung 
(RTW) abrechenbar 29.000 28.690 29.270
darunter Anzahl Notarzteinsätze 5.300 5.284 5.347
darunter Anzahl Einsätze 
Rettungshubschrauber (RTH) 50 40 50
Vorhaltestunden RTW/MZF 800.000 778.126 778.126
Vorhaltestunden NEF 17.520 17.520 17.520
Vorhaltestunden RTH 0 0 0
Vorhaltestunden Sonderfahrzeuge 14.600 14.600 14.600
davon Intensivverlegung NAW 16 
Std./T 5.840 5.840 5.840
davon Baby NAW 8.760 8.760 8.760
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 28,7 28,7 25,11
ohne Overhead 19,44 19,44 18,91
Stellen Einsatzbearbeiter Leitfunkstelle 20 20 20
Stellen Leitungsfunktion und 
Trägeraufgaben 3,2 4,2 3,2
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 289

Produktbeschreibung Produkt 127010
Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
127
127010
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Hilfsfrist
Erreichungsgrad 10 in %
gesamter Rettungsdienstbereich 92,0 95,0 94,05
mittlere Eintreffzeit
gesamter Rettungsdienstbereich (in 
Minuten) 6 6 6
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 61,94 60,47 68,61
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 290

Teilergebnishaushalt Produkt 127010
Rettungsdienst
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.425.382 -1.420.955 -1.551.205
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -80.400 -66.500 -93.404
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -58.000 -58.000 -57.994
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -7.430  -4.307
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.571.212 -1.545.455 -1.706.911
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.271.864 1.331.696 1.419.018
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 536.063 573.882 629.668
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 726.560 651.256 435.879
14 66 Abschreibungen 15.045 12.038 12.870
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   609
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 19 19  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.549.550 2.568.892 2.498.044
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 978.338 1.023.437 791.133
21 56, 57 Finanzerträge -8.000 -8.000 -7.067
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -8.000 -8.000 -7.067
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.579.212 -1.553.455 -1.713.978
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.549.550 2.568.892 2.498.044
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 970.338 1.015.437 784.066
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 970.338 1.015.437 784.066
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -40.000 -40.000 -33.306
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 96.384 97.976 89.600
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 56.384 57.976 56.295
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.026.722 1.073.412 840.360
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 291

Teilfinanzhaushalt Produkt 127010
Rettungsdienst
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   72.461
04 Summe investive Einzahlungen   72.461
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -23.000 -23.000 -66.585
07 Summe investive Auszahlungen -23.000 -23.000 -66.585
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -23.000 -23.000 5.876
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 292

Investitionen
Produkt 127010 - Rettungsdienst
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08037-0002 Erwerb AV 
Rettungsdienst -193.500 -118.500 -15.000 0 -15.000 -6.139
08037-1002 Erwerb AV 
Rettungsdienst, GWG -45.000 -20.000 -5.000 0 -5.000 -4.894
11037-2004 Erwerb AV, Software 
Digitalfunk (Landeszuwendung) 0 0 0 0 0 -53.712
12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG -18.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -1.840
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 293

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128
Katastrophenschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -56 -140 -2
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -1.805
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -13.100 -13.180 -13.345
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -13.156 -13.320 -15.152
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 197.188 202.439 214.409
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 66.025 69.684 77.808
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 63.151 53.267 53.321
14 66 Abschreibungen 3.395 23 406
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   3
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 3 3  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 329.762 325.416 345.946
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 316.606 312.096 330.794
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -13.156 -13.320 -15.152
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 329.762 325.416 345.946
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 316.606 312.096 330.794
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 316.606 312.096 330.794
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1 14 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1 14 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 316.607 312.110 330.795
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 294

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 128
Katastrophenschutz
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -4.418
07 Summe investive Auszahlungen   -4.418
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -4.418
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 295

Investitionen
Produktgruppe 128 - Katastrophenschutz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08037-1006 Erwerb AV Feuerwehr, 
Katastrophensch., GWG -800 -800 0 0 0 -1.047
13037-1008 Erwerb AV Krisenstab, 
GWG 0 0 0 0 0 -981
14037-2002 Erwerb AV Feuerwehr, 
Lizenzen Katastrophenschutz -30.000 -30.000 0 0 0 -2.390
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 296

Produktbeschreibung Produkt 128010
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
128
128010
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Feuerwehr 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erstellen von Einsatzregeln für besondere Gefahrensituationen 
- Errichtung eines KatS-Stabes 
- Aufstellen und Fortschreiben des K-Planes 
- Durchführen von KatS-Übungen 
- Helfer-, Fahrzeuge- und Geräteverwaltung im Katastrophenschutz 
- Führungsorganisation 
- Aufstellen und Überwachen der KatS-Einheiten 
- Schutzraumverwaltung 
- zivilmilitärische Zusammenarbeit 
- Gesundheitsvorsorgemaßnahmen 
- Organisation Krisenstab 
- Selbstschutzmaßnahmen 
- Notfallvorsorgemaßnahmen (Ernährung, Wirtschaft, Wasser) 
- kritische Infrastrukturen 
- Warndienst 
Ziele des Produktes
- Leben erhalten 
- Schäden begrenzen 
- Folgeschäden vermeiden 
- Lebensqualität erhalten 
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren 
- Schutz der Umwelt 
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
- Gewährleistung politischer und gesetzlich definierter Sicherheitsniveaus 
- ständige Einsatzbereitschaft sicherstellen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer an Lehrgängen und 
Seminaren
40 40 38
Anzahl Übungen 10 10 12
Personaleinsatz in VZÄ
inkl. Overhead 4,10 4,10 3,60
ohne Overhead 2,74 2,74 2,69
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Vorhaltekapazitäten
maximal verfügbare Einsatzkräfte im 
Katastrophenfall je 10.000 
Einwohner/innen
66,36 66,36 66,36 BF, FF, DRK, ASB, THW
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 297

Produktbeschreibung Produkt 128010
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
128
128010
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Anzahl Notbrunnen pro 10.000 
Einwohner/innen 1,17 1,17 1,17
Anzahl Sirenen pro 10.000 
Einwohner/innen 1,62 1,56 1,49
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 3,99 4,09 4,38
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 298

Teilergebnishaushalt Produkt 128010
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -56 -140 -2
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -1.805
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -13.100 -13.180 -13.345
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -13.156 -13.320 -15.152
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 197.188 202.439 214.409
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 66.025 69.684 77.808
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 63.151 53.267 53.321
14 66 Abschreibungen 3.395 23 406
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   3
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 3 3  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 329.762 325.416 345.946
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 316.606 312.096 330.794
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -13.156 -13.320 -15.152
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 329.762 325.416 345.946
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 316.606 312.096 330.794
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 316.606 312.096 330.794
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1 14 0
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1 14 0
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 316.607 312.110 330.795
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 299

Teilfinanzhaushalt Produkt 128010
Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -4.418
07 Summe investive Auszahlungen   -4.418
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -4.418
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 300

Investitionen
Produkt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08037-1006 Erwerb AV Feuerwehr, 
Katastrophensch., GWG -800 -800 0 0 0 -1.047
13037-1008 Erwerb AV Krisenstab, 
GWG 0 0 0 0 0 -981
14037-2002 Erwerb AV Feuerwehr, 
Lizenzen Katastrophenschutz -30.000 -30.000 0 0 0 -2.390
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 301

anlage 6

141966 Zeichen

Haushaltsplan 2016  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 6 
 
 
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt Produktbereich 6
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.787.774 -4.733.774 -3.719.746
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -500 -500 -9.300
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.238.613 -1.429.733 -1.958.390
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -424.050 -673.550 -576.972
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.798.648 -4.749.498 -3.789.540
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -71.833 -78.297 -101.932
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -11.271 -9.116 -79.376
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -9.332.689 -11.674.468 -10.235.255
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 24.931.609 24.046.194 21.589.454
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 395.247 497.794 327.645
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.194.102 16.357.382 12.444.698
14 66 Abschreibungen 1.528.289 856.882 1.031.954
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 40.202.845 39.018.018 34.591.764
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 25.000 25.000  
17 72 Transferaufwendungen 27.181.397 26.023.310 21.927.714
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 718 679 743
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 109.459.207 106.825.258 91.913.972
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 100.126.518 95.150.790 81.678.716
21 56, 57 Finanzerträge  -4.498.694 -9
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen   125
23 Finanzergebnis (21 und 22)  -4.498.694 116
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -9.332.689 -16.173.162 -10.235.264
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 109.459.207 106.825.258 91.914.097
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 100.126.518 90.652.096 81.678.832
27 59 Außerordentliche Erträge   -47.001
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   402
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -46.599
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 100.126.518 90.652.096 81.632.233
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -307.411 -351.578 -361.310
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 867.991 869.321 868.697
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 560.579 517.742 507.387
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 100.687.098 91.169.838 82.139.620
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 587

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 6
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   458.729
04 Summe investive Einzahlungen   458.729
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.602.270 -2.289.770 -6.860.439
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -357.600 -1.422.000 -1.645.313
07 Summe investive Auszahlungen -1.602.270 -2.289.770 -6.860.439
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.602.270 -2.289.770 -6.401.709
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 588

Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08000-9000 AV Spenden 0 0 0 0 0 -9.144
08050-8470 Grundstücksanschluss 
Circus Projekt Waldoni e. V. -7.370 -7.370 0 0 0 0
08052-0001 Erwerb AV 
Familienbildung -23.100 -23.100 0 0 0 0
08052-0072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung -3.900 -3.900 0 0 0 0
08052-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten -265.000 -265.000 0 0 0 0
08052-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchliche 
Träger
-36.500 -36.500 0 0 0 0
08052-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger -32.100 -32.100 0 0 0 0
08052-1002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG -1.450 -1.450 0 0 0 0
08052-5999 Investitionen 
Kinderbetreuung -2.250.000 -2.250.000 0 0 0 0
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr. 
Träger der Kindertagesstätten -20.250 -20.250 0 0 0 0
08067-7007 Erwerb Fahrzeuge 
Spielplätze -124.200 -98.200 -26.000 0 -52.000 0
08751-5999 Soz. Wohnungsbau, 
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser -3.418.000 -3.418.000 0 0 0 0
09052-0002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung -500 -500 0 0 0 0
09052-1001 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG -5.265 -5.265 0 0 0 0
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen, 
Software Förd. Kinder -53.000 -53.000 0 0 0 0
09067-0012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze -758.159 -258.159 -100.000 0 -101.300 -192.731
09067-1012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze, 
GWG
-3.913 -1.913 -2.000 0 0 -3.516
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt -5.000 -5.000 0 0 0 0
10051-0004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus -12.000 -12.000 0 0 0 0
10051-0041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren -10.000 -10.000 0 0 0 0
10051-0042 Erwerb AV 
Musikanlage Oetinger Villa -5.180 -5.180 0 0 0 0
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt, 
GWG -43.600 -16.600 -5.000 0 -5.000 -846
10051-1002 Erwerb Lizenzen, 
Jugendamt, GWG -13.310 -13.310 0 0 0 0
10051-1004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus, GWG -6.480 -6.480 0 0 0 0
10051-1005 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit, GWG -15.190 -15.190 0 0 0 -2.722
10051-1041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren, GWG -44.500 -19.500 -5.000 0 -5.000 -1.168
10590-0001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang. -8.000 -8.000 0 0 0 0
10590-1001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang., GWG -5.800 -5.800 0 0 0 0
10590-2001 Erwerb AV, FD für 
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen -40.000 -40.000 0 0 0 0
11051-1010 Erwerb Lizenzen 
Kinder- und Jugendförderung, 
GWG
0 0 0 0 0 -389
11051-8001 Investitionszuschuss 
Theke Oetinger Villa -5.000 -5.000 0 0 0 0
11052-5909 Neugestaltung 
Außengelände Messeler Straße -23.000 -23.000 0 0 0 0
11052-8644 Investitionszuschuss 
KiTa LuO Campus -475.000 -475.000 0 0 0 0
11052-8645 Investitionszuschuss 
AWO-Kita Kinderglück -257.870 -257.870 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 589

Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
12051-0017 Erwerb AV 
Familienbildung (ab 2012) -42.000 -12.000 -14.000 0 -4.000 0
12051-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten (ab 2012) -195.000 -70.000 -25.000 0 -25.000 -31.380
12051-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
(2012)
-57.500 -20.000 -7.500 0 -7.500 -11.386
12051-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger -57.500 -20.000 -7.500 0 -7.500 -5.684
12051-0648 Laufende 
Bauunterhaltung Städtische Kitas 0 0 0 0 0 -6.494
12051-1017 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG (ab 2012) -13.450 -4.050 -1.350 0 -1.350 -2.384
12051-1018 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG (ab 
2012)
-4.000 -1.500 -500 0 -500 -671
12051-1072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung, GWG (2012) -20.600 -5.600 -10.000 0 -3.600 -1.109
12051-1640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten, GWG (ab 2012) -299.657 -102.947 -39.320 0 -38.520 -53.851
12051-1642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger, 
GWG
0 0 0 0 0 -919
12051-1644 Erwerb AV Kita 
Kinderwelt, GWG 0 0 0 0 0 -1.073
12051-5908 U3-Betreuung 
Wixhausen (ab 2012) -2.083.000 -2.083.000 0 0 0 -1.812.648
12051-8001 Ausbau 
Beratungsstelle Scentral - 
Inv.zuschuss IDA
-50.000 -50.000 0 0 0 0
12051-8002 Invzusch. 
Sanierungskonzept Albert-
Schweitzer-Haus
-599.700 -599.700 0 0 0 -140.000
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath. 
Kindertageseinrichtungen -78.000 -67.500 -10.500 0 0 -50.868
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. 
Kindertageseinrichtungen -149.700 -109.000 -40.700 0 -12.000 -318.860
12051-8133 Inv.zuschuss Päd. 
Akademie Elisabethenstift gGmbH -6.500 -6.500 0 0 0 0
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie 
Träger d Kindertagesstätten -38.500 -13.500 -5.000 0 -5.000 0
12051-8646 Inv-zusch Sofortfonds 
Kinderbetr - freie Tr (2012) 0 0 0 0 0 -576.106
12051-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA - Bereich Kitas -760.000 -760.000 0 0 -100.000 -498.798
12052-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA für städtische Kitas -2.140.000 -2.140.000 0 0 0 0
12751-5998 Investitionen 
Jugendhäuser u soziale 
Einrichtungen
-180.000 -180.000 0 0 0 0
13051-0645 Erneuerung einer 
Küche -20.000 -20.000 0 0 0 0
13051-2001 Erwerb AV, 
elektronisches Anmeldeverfahren, 
Lizenz
0 0 0 0 0 -133.425
13051-5101 Neubau Kita An der 
Nachtweide -1.732.000 -1.732.000 0 0 0 -2.029.781
13051-5909 Dachsanierung Janusz-
Korczak-Haus 0 0 0 0 0 -398.496
13051-8134 Inv.zuschuss 
Kinderhaus im E-Stift -16.400 -13.500 -2.900 0 -6.500 -5.543
13751-1501 Erwerb AV GWG 
Dezernat V 0 0 0 0 0 -662
14051-0649 Erneuerung Küche ASB 
Kita Schlesierstraße -21.500 -21.500 0 0 0 -21.493
14051-0650 Erwerb GWG - Kita 
Landwehrstraße 0 0 0 0 0 -1.246
14051-1650 Erwerb AV- Kita 
Landwehrstraße 0 0 0 0 0 -364.903
14051-8002 Investitionszuschüsse 
an Jugendhilfeträger 0 0 0 0 0 -6.956
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 590

Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-
Ausbauprogramm -1.000.000 -600.000 -200.000 0 -300.000 -150.000
14051-8655 Inv.-Zuschüsse an IDA 
- Konversion Kita -5.950.000 -1.250.000 -100.000 0 -1.000.000 0
14067-7021 Erwerb Kipper 0 0 0 0 0 -23.293
15051-1001 Erwerb AV 
Begrüßungsservice GWG 0 0 0 0 0 -2.276
15051-5001 Kita-
Sanierungsprogramm -1.600.000 -600.000 -1.000.000 0 -600.000 0
15051-8003 
Investitionskostenzuschuss 
Kinderhaus Paradies
-15.000 -15.000 0 0 -15.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 591

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 361
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -1.070
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -90.000  -99.075
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -90.000  -100.145
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   6
14 66 Abschreibungen 2.802 8.950 8.554
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 148.350  75.370
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 460.644  2.290.370
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 611.796 8.950 2.374.300
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 521.796 8.950 2.274.155
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -90.000  -100.145
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 611.796 8.950 2.374.300
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 521.796 8.950 2.274.155
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 521.796 8.950 2.274.155
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen   98
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)   98
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 521.796 8.950 2.274.253
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 592

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 361
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -10.000 -3.600 -1.109
07 Summe investive Auszahlungen -10.000 -3.600 -1.109
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000 -3.600 -1.109
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 593

Investitionen
Produktgruppe 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08052-0072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung -3.900 -3.900 0 0 0 0
12051-1072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung, GWG (2012) -20.600 -5.600 -10.000 0 -3.600 -1.109
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 594

Produktbeschreibung Produkt 361000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
361
361000
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von Kindern 
  - in Tageseinrichtungen (Förderung von Kindern) 
  - in Tagespflege (Förderung von Kindern und Tagespflegepersonen) 
  durch Ermäßigung/Befreiung von Entgelten für Kindertagesstätten, Betreute Grundschulen bzw. der Kosten für Kindertagespflege für   
  einkommensschwache Familien (§§ 22, 23 und 15 SGB VIII) 
Ziele des Produktes
- Familienentlastung/-unterstützung 
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anteil der belegten Plätze mit 
reduziertem Elternbeitrag 1.004 941
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 14,77 0,00 4,22
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 595

Teilergebnishaushalt Produkt 361000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -1.070
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -90.000  -99.075
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -90.000  -100.145
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   6
14 66 Abschreibungen 147  7.346
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 148.350  75.370
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 460.644  2.290.370
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 609.141  2.373.091
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 519.141  2.272.946
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -90.000  -100.145
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 609.141  2.373.091
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 519.141  2.272.946
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 519.141  2.272.946
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen   98
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)   98
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 519.141  2.273.045
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 596

Teilfinanzhaushalt Produkt 361000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 597

Produktbeschreibung Produkt 361500
Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
361
361500
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
Ziele des Produktes
Bemerkung: 
Das Produkt wurde auf Grund der Zusammenlegung von Zuständigkeiten zum Produkt 361000 zusammengefasst. 
Keine Ansätze mehr ab dem Haushalt 2015. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 598

Teilergebnishaushalt Produkt 361500
Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen 2.655 8.950 1.209
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.655 8.950 1.209
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.655 8.950 1.209
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.655 8.950 1.209
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.655 8.950 1.209
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.655 8.950 1.209
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.655 8.950 1.209
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 599

Teilfinanzhaushalt Produkt 361500
Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -10.000 -3.600 -1.109
07 Summe investive Auszahlungen -10.000 -3.600 -1.109
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000 -3.600 -1.109
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 600

Investitionen
Produkt 361500 - Tageseinrichtungen und Tagespflege (Förderung von Kindern)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08052-0072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung -3.900 -3.900 0 0 0 0
12051-1072 Erwerb AV Allg. Kosten 
Kinderbetreuung, GWG (2012) -20.600 -5.600 -10.000 0 -3.600 -1.109
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 601

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362
Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -39.600 -27.000 -48.264
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -500 -500 -980
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.000  -443
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -15.000 -47.960 -10.854
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -8.396
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -56.100 -75.460 -68.936
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 555.499 278.328 198.339
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 7.699 946 2.785
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 165.856 89.810 75.329
14 66 Abschreibungen 1.073 6.089 5.679
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 935.549 920.971 702.321
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 291.200 174.856 160.893
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   12
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.956.875 1.471.000 1.145.357
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.900.775 1.395.540 1.076.421
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -56.100 -75.460 -68.936
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.956.875 1.471.000 1.145.357
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.900.775 1.395.540 1.076.421
27 59 Außerordentliche Erträge   -18.792
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -18.792
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.900.775 1.395.540 1.057.628
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -17.527 -1.402 -2.512
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 605 17 498
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -16.922 -1.385 -2.014
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.883.854 1.394.155 1.055.614
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 602

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 362
Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -7.345
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   -6.956
07 Summe investive Auszahlungen   -7.345
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -7.345
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 603

Investitionen
Produktgruppe 362 - Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08050-8470 Grundstücksanschluss 
Circus Projekt Waldoni e. V. -7.370 -7.370 0 0 0 0
10051-0042 Erwerb AV 
Musikanlage Oetinger Villa -5.180 -5.180 0 0 0 0
11051-1010 Erwerb Lizenzen 
Kinder- und Jugendförderung, 
GWG
0 0 0 0 0 -389
11051-8001 Investitionszuschuss 
Theke Oetinger Villa -5.000 -5.000 0 0 0 0
14051-8002 Investitionszuschüsse 
an Jugendhilfeträger 0 0 0 0 0 -6.956
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 604

Produktbeschreibung Produkt 362000
Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
362
362000
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Jugendarbeit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, der 
  Bundesagentur für Arbeit, Verbände und anderer freier Träger: 
  - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen 
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildungsarbeit 
  - Freizeit- und Ferienmaßnahmen 
  - Medienarbeit, Kinder- und Jugendberatung, internationale Kinder- und Jugendbegegnungen, 
  - Kinder- und Jugendberatung 
  - internationale Kinder- und Jugendbegegnungen 
  - Partizipationsprojekte für Kinder und Jugendliche 
  - Vergünstigungen und Zuschüsse für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche 
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit 
- Mitwirkung in Gremien und teilweise Übernahme der Geschäftsführung von Verbänden 
- Organisation von Freizeitmaßnahmen im In- und Ausland, sowie Ferienfreizeiten 
- Kooperation mit anderen Trägern und den Fachhochschulen 
- Fach- und Dienstaufsicht über die kommunalen Kinder- und Jugendhäuser und ein städtisches Freizeitheim (Übergang in 2013 an  
  freien Träger) 
- fachliche Zuständigkeit sowie Beteiligungsverfahren bei allen Neugestaltungen und Grundrenovierungen von Spiel- und Bolzplätzen 
- Durchführung der Spielpatzsaisoneröffnung 
- Planung, Durchführung und Koordination von Maßnahmen im Bereich der Jungenarbeit 
- Planung, Durchführung und Koordination von Maßnahmen im Bereich der Mädchenarbeit 
- Erstellung von Publikationen über Angebote der Abteilung sowie der Kooperationspartner und freien Träger 
- Durchführung der außerschulischen Jugendbildungsarbeit durch Organisation und Durchführung von Freizeitangeboten 
- Präventionsarbeit im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes 
Ziele des Produktes
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz 
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl 
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei 
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung 
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke 
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation) 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
durch statistische Informationen nicht 
angemessen darstell- u. einschätzbar, s. 
gesonderte Hinweise
wirkungsorientierte Leistungssteuerung
Anzahl der geprüften/evaluierten/ 
fortgeschr. Leistungsverträge  plus ergänzender ZV 1 LV pro Träger 0
Voraussetzung (im Aufbau): 
controllingfähige Leistungsverträge
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 605

Produktbeschreibung Produkt 362000
Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
362
362000
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Jugendarbeit
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Gesamtkoordination, Management 
der Jugendarbeit, inkl. 
Beauftragung/
Förderung von Angeboten freier 
Träger
Personaleinsatz in VZÄ 2,98 2,98 2,98
Förderung von Angeboten bzw. 
Leistungen freier Träger
institutionelle Zuschüsse an freie Träger
Anzahl der geförderten Träger
- davon mit Leistungsvertrag 1 1 1
Förderung in Euro 1.055.000 € 848.203 € 702.321 €
nachrichtlich: Institutionelle Förderung 
an freie Träger für 3.015.188 € 2.829.010 € 2.604.693 €
Jugendarbeit (inklusive der 
Fördersumme "Einrichtungen der 
Jugendarbeit")
Angebots- und Leistungsschwerpunkte 
städtischer Dienststellen
Ferienspiele
Anzahl Maßnahmen/Angebote 1 1 1
Anzahl Veranstaltungstage 10 10 10
Anzahl Teilnehmer/innen 100 100 100
Teilbudget in Euro
Mädchenarbeit
Anzahl Angebote 2 2 2
Anzahl Angebotsstunden 2 Tage 2 Tage 2 Tage
Anzahl Teilnehmer/innen offenes Angebot
Teilbudget in Euro 2.700 € 2.700 € 2.700 €
Jungenarbeit
Anzahl Angebote 1 1 1
Anzahl Angebotsstunden 1 Tag 1 Tag 1 Tag
Anzahl Teilnehmer/innen offenes Angebot
Teilbudget in Euro 1.200 € 1.200 € 1.200 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Trägervielfalt, Trägerstrukturen
Anteil der Träger in % aller 
Aufwendungen der Stadt Darmstadt für 
Jugendarbeit
Stadt Darmstadt
Kirchliche Träger
Freie Träger
davon Initiativen u.Ä.
Flexibilität, Innovation in der 
Förderung freier Träger
Anteil der Mittel für kirchliche und freie 
Träger
Haushaltsplan 2016
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Seite 606

Produktbeschreibung Produkt 362000
Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
362
362000
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Jugendarbeit
Institutionelle Förderung
Projektförderung
Leistungsvereinbarungen 50% 0 0
Anteil der Mittel für kirchliche und freie 
Träger, die mit 
Leistungsvereinbarungen verknüpft 
sind
Hinweis: Im Rahmen der AG § 78 - 
Neustrukturierung der Kinder- und 
Jugendarbeit in der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt wird 
momentan an einheitlichen 
Zielvereinbarungen sowie einem 
strukturierten Berichtswesen gearbeitet.
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 2,87 5,13 6,02
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 607

Teilergebnishaushalt Produkt 362000
Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -39.600 -27.000 -48.264
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -500 -500 -980
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.000  -443
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -15.000 -47.960 -10.854
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -8.396
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -56.100 -75.460 -68.936
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 555.499 278.328 198.339
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 7.699 946 2.785
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 165.856 89.810 75.329
14 66 Abschreibungen 1.073 6.089 5.679
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 935.549 920.971 702.321
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 291.200 174.856 160.893
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   12
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.956.875 1.471.000 1.145.357
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.900.775 1.395.540 1.076.421
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -56.100 -75.460 -68.936
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.956.875 1.471.000 1.145.357
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.900.775 1.395.540 1.076.421
27 59 Außerordentliche Erträge   -18.792
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -18.792
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.900.775 1.395.540 1.057.628
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -17.527 -1.402 -2.512
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 605 17 498
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -16.922 -1.385 -2.014
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.883.854 1.394.155 1.055.614
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 608

Teilfinanzhaushalt Produkt 362000
Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -7.345
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   -6.956
07 Summe investive Auszahlungen   -7.345
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -7.345
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 609

Investitionen
Produkt 362000 - Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08050-8470 Grundstücksanschluss 
Circus Projekt Waldoni e. V. -7.370 -7.370 0 0 0 0
10051-0042 Erwerb AV 
Musikanlage Oetinger Villa -5.180 -5.180 0 0 0 0
11051-1010 Erwerb Lizenzen 
Kinder- und Jugendförderung, 
GWG
0 0 0 0 0 -389
11051-8001 Investitionszuschuss 
Theke Oetinger Villa -5.000 -5.000 0 0 0 0
14051-8002 Investitionszuschüsse 
an Jugendhilfeträger 0 0 0 0 0 -6.956
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 610

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -18.500 -27.500 -4.403
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   -8.320
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -341.900 -520.000 -750.845
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -420.000 -669.500 -576.972
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -102.640 -53.360
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -455  -455
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -32.556
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -780.855 -1.319.640 -1.426.910
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.812.001 3.498.745 3.424.267
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 325.635 314.956 329.583
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.277.338 534.682 1.284.029
14 66 Abschreibungen 4.422 5.098 61.195
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.953.993 1.907.791 1.971.738
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 25.949.911 23.396.231 19.449.692
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   37
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 33.323.300 29.657.502 26.520.541
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 32.542.445 28.337.862 25.093.631
21 56, 57 Finanzerträge   6
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)   6
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -780.855 -1.319.640 -1.426.904
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 33.323.300 29.657.502 26.520.541
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 32.542.445 28.337.862 25.093.637
27 59 Außerordentliche Erträge   -10.279
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -10.279
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 32.542.445 28.337.862 25.083.358
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -182.276 -5.608 -9.077
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.092 62 111
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -181.184 -5.547 -8.966
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 32.361.261 28.332.315 25.074.392
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 611

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   2.251
04 Summe investive Einzahlungen   2.251
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -2.276
07 Summe investive Auszahlungen   -2.276
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -25
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 612

Investitionen
Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
10051-1005 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit, GWG -15.190 -15.190 0 0 0 0
15051-1001 Erwerb AV 
Begrüßungsservice GWG 0 0 0 0 0 -2.276
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 613

Produktbeschreibung Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363100
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in 
  erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind 
- im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, 
  die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die  Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern 
Ziele des Produktes
- die eigenständige Existenzsicherung und die soziale Integration sind sichergestellt 
- im Rahmen der Jugendberufshilfe, mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote gewährleistet 
- die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz 
- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen  
  und freien Trägern, Ehrenamtlichen 
Bemerkung: 
Die Koordinationsstelle im Jugendamt sieht kein operatives Geschäft vor. Das Rahmenkonzept sieht hier eine sozialräumliche Schulsozialarbeit  
vor, d. h. außerhalb der Schulen gehört Netzwerkarbeit und die regionale Koordination zu den Aufgaben der Schulsozialarbeit. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Jugendberufshilfe, operativ
Anzahl der unterstützten Jugendlichen 
beim Übergang Schule und Beruf
Anteil der weiblichen Jugendlichen
Anteil der nichtdeutschen Jugendlichen
Schulsozialarbeit, Versorgung von 
Schulen mit Schulsozialarbeit
Anzahl (mit Berufsschulen, ohne 
Privatschulen) 38 38
Grundschulen 18 18
Förderschulen 4 4
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen 7 7
Gymnasien 6 6
Berufliche Schulen 3 3
Schulsozialarbeit, Versorgungsgrad 92,68% 92,68% 38 von 41 Schulen
Anteil der mit Schulsozialarbeit 
versorgten Schulen in % pro Schulart
Grundschulen 47,37% 47,37%
Förderschulen 10,52% 10,52%
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen 18,42% 18,42%
Gymnasien 15,79% 15,79%
Berufliche Schulen 7,88% 7,88%
Umsetzung Rahmenkonzept zur 
Schulsozialarbeit
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 614

Produktbeschreibung Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363100
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit
Anteil der Konzepte der freien Träger, 
die die konzeptionellen 5 5
Anforderungen ganz oder weitgehend 
(> 80%) erfüllen
Anteil der freien Träger, die gemäß 
Qualitätsbericht die 5 5
im Konzept vorgesehenen Maßnahmen 
umsetzen
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Jugendberufshilfe, strategisch
Personaleinsatz Koordinierung 
Managementleistungen in VZÄ 0,6 0,6
Jugendberufshilfe, operativ (durch 
freien Träger) Kompetenzagentur
Anzahl Telefonberatungen, Auskünfte
Fallzahl Kurzzeitberatungen mit bis zu 3 
Beratungskontakten
Fallzahl Langzeitberatungen mit mehr 
als 3 Beratungskontakten
Summe Beratungskontakte (45 Min.)
Multiplikatorenarbeit, 
Informationsveranstaltungen an 
Schulen etc. in VZÄ
Anzahl Hamet Testungen
Schulsozialarbeit
Umfang Schulsozialarbeit konzeptionell 
in VZÄ
Nord
Innenstadt Nord
Waldkolonie
Innenstadt Süd
Eberstadt
Berufsschulen
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,95 1,56 4,62
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 615

Teilergebnishaushalt Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -18.500 -27.500 -4.396
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -300  -39
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -2.300 -53.509
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -32.556
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -18.800 -29.800 -90.500
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 96.165 140.906 123.805
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.295 63 1.423
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.031 16.109 7.068
14 66 Abschreibungen  139 78
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.799.289 1.755.867 1.828.523
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 39.710 2.000  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.970.490 1.915.084 1.960.898
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.951.690 1.885.284 1.870.398
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -18.800 -29.800 -90.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.970.490 1.915.084 1.960.898
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.951.690 1.885.284 1.870.398
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.951.690 1.885.284 1.870.398
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.258   
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 32 1 2
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -5.226 1 2
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.946.463 1.885.285 1.870.400
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 616

Teilfinanzhaushalt Produkt 363100
Jugendsozialarbeit
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 617

Produktbeschreibung Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363200
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sozial- und Lebensberatung 
  Die Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu 
  erhalten (z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von 
  Kindern und Jugendlichen (ggf. ohne Kenntnis des Sorgeberechtigten)) 
- Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung 
  Die Personensorgeberechtigten und das Kind oder der Jugendliche werden vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer 
  Hilfe  beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hingewiesen. Hieraus ergibt 
  sich vor dem Hintergrund der Vorgaben und Intentionen des SGB VIII die umfassende Verpflichtung des Jugendamtes, alle 
  Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Umfeldes zu eruieren, zu vernetzen und zu nutzen. Bevor über die Gewährung einer 
  individuellen Hilfe entschieden werden kann, sind nach Möglichkeit die konkreten Ressourcen der Betroffenen, der 
  Erziehungsberatungsstellen, der Tageseinrichtungen, der Kinder- und Jugendarbeit sowie anderer Institutionen im sozialen 
  Umfeld (z.B. Schulen) zur Milderung oder Beseitigung des Hilfebedarfs abzuklären. 
  Diese Beratungsleistungen sind originär Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe: 
  Beratung, Arbeitsbeziehung zu Betroffenen und anderen Leistungsträgern und Institutionen, die 
  Verantwortung für die Lösungen von spezifischen Fragestellungen hat/haben könnten (Auskunftserteilung); 
  Überblick über die spezifische Fragestellung der Betroffenen und Klärung, ob das Jugendamt prinzipiell diesen Erwartungen entsprechen 
kann; 
  Klärung und Förderung der Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit junger Menschen und ihrer Personensorgeberechtigten (Motivation   
  zur Veränderung); umfassende Analyse der Ressourcen der jungen Menschen und Personensorgeberechtigten über in Frage 
  kommende Hilfen und deren mögliche Folgen auch bei Nichtinanspruchnahme einer erforderlichen Hilfe; 
  Abklärung der konkreten Leistungsmöglichkeiten von Erziehungsberatungsstellen, Tageseinrichtungen, 
  Jugendarbeit und Schulen sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld und Absprachen über Arbeitsteilung 
  für Problemlösungen; 
  fortlaufende Dokumentation des Beratungs-, Abklärungs- und Vernetzungsprozesses durch das Jugendamt; 
  Analyse der Schwachstellen in der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse 
  an die Sozial- und Jugendhilfeplanung 
    
Ziele des Produktes
- fachlich-qualifizierte Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen 
Umfeldes 
  (persönliche und/oder wirtschaftliche Hilfe) 
- Ausschöpfung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfeldes, sowie intensive Nutzung der  
  infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale 
- Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderen Erziehungsberechtigten 
- bei Trennung und Scheidung: Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der  
   Elternverantwortung 
- Hilfe bei Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie 
- Integration statt Ausgrenzung durch bedarfsgerechte Versorgung im sozialen Umfeld 
- umfassende Bereitstellung von Informationen an die ratsuchenden Bürgerinnen und Bürger, an die Institutionen und an die Sozial- und  
  Jugendhilfeplanung 
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 618

Produktbeschreibung Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363200
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Familienbetreuung des städtischen 
Sozialdienstes 670 637 607
Fallzahl, unterstütze Familien bzw. 
Erziehungsberechtigte insg. 
(Jahressumme)
Anzahl Zugänge 290 280 275
Anzahl Abgänge 208 270 235
Präventionsprogramm
Anzahl der erreichten Familien
in % der Familien mit Neugeborenen
Anzahl der Familien, denen 
weitergehende Hilfen vermittelt werden
in % der erreichten Familien
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Familienbetreuung des städtischen 
Sozialdienstes
Anzahl Telefonberatung, Auskünfte, 
Information
Anzahl Beratungskontakte (45 Min.)
fallübergreifende Arbeit, Vernetzung in 
VZÄ
Präventionsprogramm
Anzahl Familienkontakte insg.
- davon Erstbesuch
- davon weitere Besuche
- davon Folgekontakte
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Präventionsprogramm
Anteil der Fälle (erreichte Familien), 
nach Anzahl der Kontakte
1 Kontakt
2 - 4 Kontakte
> 4 Kontakte 
Durchschnittliche Dauer eines 
Kontaktes (erreichte Familien) in 
Minuten
Personaleinsatz
Anzahl erreichte Familien pro VZÄ
Anzahl Kontakte pro VZÄ
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,14 1,58 0,06
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 619

Teilergebnishaushalt Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -2
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.220  -332
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -20.970 28
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -455  -455
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.675 -20.970 -760
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.218.110 678.273 657.700
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 24.667 832 2.716
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 412.919 107.358 300.841
14 66 Abschreibungen 455  455
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 150.986 148.025 139.727
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 790.568 390.017 200.957
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   23
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.597.706 1.324.505 1.302.419
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.594.031 1.303.535 1.301.659
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.675 -20.970 -760
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.597.706 1.324.505 1.302.419
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.594.031 1.303.535 1.301.659
27 59 Außerordentliche Erträge   -1.392
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -1.392
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.594.031 1.303.535 1.300.266
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -56.435 -1.052 -3.291
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 338 13 22
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -56.097 -1.039 -3.269
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.537.933 1.302.496 1.296.997
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 620

Teilfinanzhaushalt Produkt 363200
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   2.251
04 Summe investive Einzahlungen   2.251
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -2.276
07 Summe investive Auszahlungen   -2.276
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -25
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 621

Investitionen
Produkt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
15051-1001 Erwerb AV 
Begrüßungsservice GWG 0 0 0 0 0 -2.276
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 622

Produktbeschreibung Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363300
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind   
  Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen 
- es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen 
- Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall 
- Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen sowie die Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten, 
deren Planung  
  und Durchführung sind gekennzeichnet durch Ganzheitlichkeit, Systemorientierung sowie Lebens- und Alltagsorientierung 
- im Hilfeprozess sind die sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen und eine partnerschaftliche 
  Zusammenarbeit und Partizipation aller Beteiligten zu gewährleisten 
- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind 
  selbsthilfeorientiert und zielen auf soziale Integration 
- die Hilfe umfasst unter Beteiligung der Betroffenen, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, die Bedarfsfeststellung und die Begründung  
  der Notwendigkeit der Hilfe, die Klärung einer geeigneten Hilfeart; die Bewilligung der Hilfe einschließlich der Finanzierung, der  
  verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung sowie die Heranziehung von Kosten bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung  
  von Ersatzleistungen;die Bereitstellung und Hilfe; die Erstellung, Dokumentation und Fortschreibung des Hilfeplans; die Formulierung von  
  Zielen und deren Kontrolle; die Beteiligung anderer sozialpädagogischer Fachkräfte und Institutionen 
Ziele des Produktes
- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen 
- Erziehung  zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 
- Förderung der Fähigkeit des jungen Menschen zu selbständigem und eigenverantwortlichem Handeln 
- Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten 
- Unterstützung der sozialen Integration des Kindes, Jugendlichen, jungen Volljährigen 
- Befähigung des jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten zur Krisen- und Konfliktbewältigung 
- Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie 
- Sicherung des Verbleibs des Kindes/Jugendlichen in der Familie oder Schaffung einer auf Dauer  
  angelegten Lebensperspektive außerhalb der Familie 
- Unterstützung des Kindes/Jugendlichen bei der Bewältigung von individuellen Entwicklungsproblemen und  
  Begleitung bei der schulischen Förderung 
- rechtzeitige Gewährung der geeigneten und notwendigen Leistungen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes 
- Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen 
- Entwicklung sozialraumorientierter Leistungsangebote 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fallzahl (Summe im Berichts- oder 
Planungszeitraum) 1.170 1.067 970
Anteil der weiblichen 
Kinder/Jugendlichen 39,9%
Anteil der nichtdeutschen 
Kinder/Jugendlichen 8,3%
ambulant 788 708 628
stationär 382 362 342
Anzahl Inobhutnahmen 110 115 107
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 623

Produktbeschreibung Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363300
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Fälle pro 1.000 EW (0-21 J.) 6
Zugänge 415
Anteil stationärer Hilfen an allen 
Zugängen 21,7%
Abgänge 300 300 350
Anteil stationärer Hilfen an allen 
Abgängen 26,3%
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Dauer der Hilfen
Zahl der Monate der im Berichtsjahr 
beendeten Heimunterbringungsfälle - 
durchschnittlich
28,36
Zahl der Monate der im Berichtsjahr 
beendeten ambulanten Fälle - 
durchschnittlich
14,53
Personalausstattung
Wirtschaftliche Jugendhilfe: Fallzahl pro 
Vollzeitäquivalent
StSD - Fallbetreuung/Fallmanagement: 
Fallzahl pro Vollzeitäquivalent
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 2,76 4,82 5,95
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 624

Teilergebnishaushalt Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -3
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   -8.320
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -336.420 -520.000 -749.856
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -420.000 -669.500 -576.726
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -39.640 56
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -756.420 -1.229.140 -1.334.849
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.809.518 2.097.068 2.024.680
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 156.325 180.616 190.038
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 609.218 263.506 914.331
14 66 Abschreibungen 2.712 3.836 59.542
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.250 890 454
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 24.869.221 22.977.100 19.235.325
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   1
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 27.448.244 25.523.016 22.424.370
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 26.691.824 24.293.876 21.089.522
21 56, 57 Finanzerträge   6
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)   6
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -756.420 -1.229.140 -1.334.843
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 27.448.244 25.523.016 22.424.370
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 26.691.824 24.293.876 21.089.528
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 26.691.824 24.293.876 21.089.528
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -86.230 -2.103 -2.103
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 517 24 43
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -85.714 -2.079 -2.061
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 26.606.110 24.291.796 21.087.467
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 625

Teilfinanzhaushalt Produkt 363300
Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 626

Investitionen
Produkt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
10051-1005 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit, GWG -15.190 -15.190 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 627

Produktbeschreibung Produkt 363520
Adoption
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363520
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Adoption
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Adoptionen: Zusammenführung von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen 
- Vorbereitungsgespräche mit Adoptionsbewerbern sowie abgebenden Eltern 
- Vorbereitungsseminare für Adoptionsbewerberpaare 
- Erstellung von Sozialberichten 
- Begleitung bei familiengerichtlichen Schritten 
- Nachbetreuung und Nachforschung 
Ziele des Produktes
- Das Adoptionsvermittlungsgesetz verpflichtet die Adoptionsvermittlungsstellen in der Bundesrepublik Deutschland,  
  für elternlose Kinder Adoptiveltern zu suchen. Der Gesetzgeber hat diese Aufgabe den Jugendämtern übertragen.  
  Dabei sind sie gehalten, besonders zu prüfen, ob die Bewerber für die Bedürfnisse des Kindes geeignet sind  
  (§ 7 Adoptionsvermittlungsgesetz AdVermiG). Als elternlos gelten außer Waisenkindern auch soziale Waisen, die 
  aus welchen Gründen auch immer, nicht bei ihren Eltern aufwachsen können. Für diese Kinder (als Kinder gelten  
  im Sinne dieses Gesetzes alle jungen Menschen unter 18 Jahren) hat die Adoption nach einer Entscheidung des  
  Bundesverfassungsgerichtes vor allen anderen Maßnahmen der Jugendhilfe Vorrang.  
Bemerkung: 
Das Produkt entfällt zukünftig. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 5,05 0,21
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 628

Teilergebnishaushalt Produkt 363520
Adoption
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -71
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -4.690 9
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)  -4.690 -62
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen  41.282 23.081
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen  204 222
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.000 42.272 3.312
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen  148 76
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen  9.039 3.426
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 40.000 92.946 30.116
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 40.000 88.256 30.053
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)  -4.690 -62
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 40.000 92.946 30.116
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 40.000 88.256 30.053
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 40.000 88.256 30.053
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  -351 -351
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen  3 5
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)  -348 -345
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 40.000 87.909 29.708
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 629

Teilfinanzhaushalt Produkt 363520
Adoption
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 630

Produktbeschreibung Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363530
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach JGG. Hiernach hat jeder Jugendliche den gesetzlichen Anspruch auf Betreuung und 
  Begleitung vor, während und nach einem Jugendstrafverfahren. Dabei ist insbesondere zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens zu 
  prüfen, inwieweit Leistungen der Jugendhilfe zu gewähren sind. 
- Beratung und Betreuung von Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren und deren sorgeberechtigten Personen gegen die ein 
  Strafverfahren eingeleitet wurde sowie nachgehende Betreuung derselben 
- Erstellung von Jugendgerichtshilfeberichten 
- Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleich 
- Betreuungsweisungen 
- Soziale Gruppenarbeit 
- Antigewaltseminare 
- Mitwirkung in Diversionsverfahren 
- Vermittlung und Überwachung der angeordneten Weisungen und Auflagen 
- Haftvermeidungs- und Haftentscheidungshilfe 
- Präventions- und Informationsveranstaltungen zum Thema Jugendkriminalität in Schulen und Freizeiteinrichtungen 
- Kooperation und Vernetzung mit den übrigen Verfahrensbeteiligten wie beispielsweise Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht und  
  Bewährungshilfe 
Ziele des Produktes
- Vermeidung eines strafrechtlichen Rückfalls 
- Prävention und Integration 
- angemessene Betreuung in Strafverfahren 
- Benachteiligungen vermeiden und abbauen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Beratung und Betreuung im 
Verfahren 720 740 639
Anzahl der bei der JGH eingegangenen 
Anklagen 320 332 294
Anzahl der Mitwirkung in 
Diversionsverfahren 400 408 345
Vermittlung sozialpädagogischer 
Gesichtspunkte für Entscheidungen
Anzahl der gerichtlichen 
Entscheidungen, die der Einschätzung
des Jugendamtes folgen
weitgehend
teilweise
gering
Teilnehmer/innen an ambulanten 
Angeboten
- Antigewaltseminare 12 12 9
- Betreuungsweisungen 10 10 6
- soziale Gruppenarbeit 12 11 10
- Täter-Opfer-Ausgleich 10 10 11
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 631

Produktbeschreibung Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363530
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fallzahl Begleitung im Verfahren 
(mind. 1 qualifizierter Kontakt)
darunter mit Jugendgerichtshilfebericht
Fallzahl nachgehende Betreuung 
(mind. 1 qualifizierter Kontakt)
Anzahl der ambulanten 
Maßnahmen/Seminare/Gruppen
- Antigewaltseminare 4 4 4
- Betreuungsweisungen 10 10 6
- soziale Gruppenarbeit 1 1 1
- Täter-Opfer-Ausgleich 10 10 11
Anzahl Diversionsverfahren (s. o. ) 400 408 345
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anteil der JGH-Fälle nach der 
Häufigkeit qualifizierter Kontakte (> 
45 Min.)
ohne
1 Kontakt
2 Kontakte
mehr als 2 Kontakte
Reaktionszeit
Anteil der angeklagten Fälle mit 
Beratungstermin innerhalb von 3 
Wochen
Personaleinsatz
Anzahl der JGH-Fälle (Anklagen, 
Diversionsverfahren) pro VZÄ JGH 145 149 119
Anzahl der JGH-Fälle pro VZÄ: 
Betreuung, ohne Organisation der 
ambulanten Maßnahmen
182 187 149
Personaleinsatz in VZÄ 4,95 4,95 4,95
darunter pädagogische Fachkräfte 3,95 3,95 3,95
darunter für Organisation ambulante 
Maßnahmen 1 1 1 Schätzwert
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,17 4,68 0,13
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 632

Teilergebnishaushalt Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -980  -253
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen   -246
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -16.370 28
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -980 -16.370 -473
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 347.539 294.092 298.648
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 32.874 26.928 29.176
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 84.060 17.309 15.286
14 66 Abschreibungen 1.000 472 471
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 249 445 411
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 126.786 10.617 9.835
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   6
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 592.508 349.864 353.833
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 591.528 333.494 353.360
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -980 -16.370 -473
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 592.508 349.864 353.833
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 591.528 333.494 353.360
27 59 Außerordentliche Erträge   -8.398
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -8.398
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 591.528 333.494 344.962
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -17.176 -1.052 -1.666
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 103 10 18
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -17.073 -1.042 -1.648
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 574.455 332.452 343.314
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 633

Teilfinanzhaushalt Produkt 363530
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 634

Produktbeschreibung Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363540
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Vormundschaften/Beistandschaften
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vormundschaften und Pflegschaften: Übernahme der gesetzlichen Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als  
  parteiliche Interessensvertretung des Kindes (Beratung, Unterstützung, Begleitung und Betreuung des Kindes) 
- Beistandschaften: Beistandschaft, Beratung und Unterstützung ohne/außerhalb einer formellen Beistandschaft 
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen 
- Ergänzungspflegschaften gemäß § 1909 BGB (Prozessvertretung des Kindes) 
- Titelumschreibungen, Ausstellung von Negativbescheinigungen und Führen des Sorgerechtsregisters 
- Beurkundungen 
- Kassenverwaltung Mündelgeldkasse: Verwaltung von Mündelgeldern und Konten sowie Verwaltung und Weiterleistung eingehender  
  Unterhaltszahlungen 
Ziele des Produktes
Vormundschaften: 
- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf abdecken 
- Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes 
Beistandschaften: 
- Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts 
- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken 
- Sicherung von Rechtspositionen 
Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages in diesem Bereich 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Vormundschaften/Pflegschaften 120 100 82 Stichtag 31.12.
Anzahl der geführten Beistandschaften 560 560 556
Beurkundungen (Jahressumme)
Fallzahl Sorgeregister (Jahressumme) - 
Einträge
Fallzahl Sorgeregister (Jahressumme) - 
Auskünfte
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Vormundschaften/Pflegschaften
Zielerreichungsgrad nicht erreicht
Hinweis: neue gesetzl. Vorgabe: 1 
persönlicher Kontakt/Monat
Personaleinsatz 6,0 5,2 4,7
Fallzahl Beistandschaften pro VZÄ 190 190 185
Urkunden pro VZÄ
Sorgeregister: Summe Einträge und 
Auskünfte pro VZÄ
Pflegling/Mündel pro VZÄ 49
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 635

Produktbeschreibung Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363540
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Vormundschaften/Beistandschaften
Beistandschaften pro VZÄ (inklusive 
Beurkundungen)
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,15 4,73 0,06
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 636

Teilergebnishaushalt Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -980  -293
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -18.670 28
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -980 -18.670 -266
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 340.669 247.123 296.354
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 109.474 106.313 106.009
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 98.110 32.378 31.570
14 66 Abschreibungen 255 651 649
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 249 445 227
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 123.626 7.457 150
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   6
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 672.383 394.367 434.965
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 671.403 375.697 434.699
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -980 -18.670 -266
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 672.383 394.367 434.965
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 671.403 375.697 434.699
27 59 Außerordentliche Erträge   -488
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -488
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 671.403 375.697 434.211
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -17.176 -1.052 -1.666
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 103 11 20
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -17.073 -1.040 -1.646
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 654.330 374.657 432.565
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 637

Teilfinanzhaushalt Produkt 363540
Vormundschaften/Beistandschaften
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 638

Produktbeschreibung Produkt 363600
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
363
363600
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Über dieses Produkt laufen: 
  - verschiedene Ausschüsse der Jugendhilfe (Fachausschuss und Jugendhilfeausschuss) 
  - nicht direkt zuordenbare Zuschüsse an Träger der Jugendhilfe 
  - Patenschaften in Entwicklungsländern 
Ziele des Produktes
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz 
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl 
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei 
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung 
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke 
- Kinder und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation) 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fachausschuss: Sitzungsfelder, IV, 
Jugendhilfeausschuss, Kinderbetreuung 400 € 400 € 345 €
Zuschuss für Patenschaften n.v. n.v. 320 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 2.200 € 2.200 € 2.120 €
Spenden und Zuschüsse 1.000 € 1.000 € 2.000 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 639

Teilergebnishaushalt Produkt 363600
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  55.750 11.620
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.970 1.970 2.320
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.970 57.720 13.940
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.970 57.720 13.940
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.970 57.720 13.940
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.970 57.720 13.940
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.970 57.720 13.940
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.970 57.720 13.940
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 640

Teilfinanzhaushalt Produkt 363600
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 641

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365
Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.583.250 -4.529.250 -3.521.495
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -760.920 -758.000 -904.900
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.693.648 -4.475.378 -3.544.420
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -64.517 -53.606 -57.246
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -10.000 -8.000 -13.503
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.112.335 -9.824.234 -8.041.564
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 17.495.256 17.385.488 15.297.286
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 25.490 164.525 -30.783
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.304.451 13.502.873 9.197.704
14 66 Abschreibungen 1.401.755 673.806 797.073
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 34.341.965 33.365.258 29.367.948
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 25.000 25.000  
17 72 Transferaufwendungen 40.000 2.355.119 5.771
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   39
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 64.633.917 67.472.068 54.635.038
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 56.521.582 57.647.834 46.593.473
21 56, 57 Finanzerträge  -4.498.694  
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen   125
23 Finanzergebnis (21 und 22)  -4.498.694 125
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.112.335 -14.322.928 -8.041.564
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 64.633.917 67.472.068 54.635.163
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 56.521.582 53.149.140 46.593.599
27 59 Außerordentliche Erträge   -15.637
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   402
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -15.236
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 56.521.582 53.149.140 46.578.363
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -51.177 -335.457 -335.457
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 853.807 861.525 856.035
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 802.629 526.068 520.578
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 57.324.211 53.675.208 47.098.941
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 642

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 365
Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   456.478
04 Summe investive Einzahlungen   456.478
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.438.420 -2.102.020 -6.481.716
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -357.600 -1.422.000 -1.638.357
07 Summe investive Auszahlungen -1.438.420 -2.102.020 -6.481.716
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.438.420 -2.102.020 -6.025.238
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 643

Investitionen
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08000-9000 AV Spenden 0 0 0 0 0 -9.144
08052-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten -265.000 -265.000 0 0 0 0
08052-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchliche 
Träger
-36.500 -36.500 0 0 0 0
08052-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger -32.100 -32.100 0 0 0 0
08052-5999 Investitionen 
Kinderbetreuung -2.250.000 -2.250.000 0 0 0 0
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr. 
Träger der Kindertagesstätten -20.250 -20.250 0 0 0 0
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen, 
Software Förd. Kinder -53.000 -53.000 0 0 0 0
11052-5909 Neugestaltung 
Außengelände Messeler Straße -23.000 -23.000 0 0 0 0
11052-8644 Investitionszuschuss 
KiTa LuO Campus -475.000 -475.000 0 0 0 0
11052-8645 Investitionszuschuss 
AWO-Kita Kinderglück -257.870 -257.870 0 0 0 0
12051-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten (ab 2012) -195.000 -70.000 -25.000 0 -25.000 -31.380
12051-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
(2012)
-57.500 -20.000 -7.500 0 -7.500 -11.386
12051-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger -57.500 -20.000 -7.500 0 -7.500 -5.684
12051-0648 Laufende 
Bauunterhaltung Städtische Kitas 0 0 0 0 0 -6.494
12051-1640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten, GWG (ab 2012) -299.657 -102.947 -39.320 0 -38.520 -53.851
12051-1642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger, 
GWG
0 0 0 0 0 -919
12051-1644 Erwerb AV Kita 
Kinderwelt, GWG 0 0 0 0 0 -1.073
12051-5908 U3-Betreuung 
Wixhausen (ab 2012) -2.083.000 -2.083.000 0 0 0 -1.812.648
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath. 
Kindertageseinrichtungen -78.000 -67.500 -10.500 0 0 -50.868
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. 
Kindertageseinrichtungen -149.700 -109.000 -40.700 0 -12.000 -318.860
12051-8133 Inv.zuschuss Päd. 
Akademie Elisabethenstift gGmbH -6.500 -6.500 0 0 0 0
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie 
Träger d Kindertagesstätten -38.500 -13.500 -5.000 0 -5.000 0
12051-8646 Inv-zusch Sofortfonds 
Kinderbetr - freie Tr (2012) 0 0 0 0 0 -576.106
12051-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA - Bereich Kitas -760.000 -760.000 0 0 -100.000 -498.798
12052-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA für städtische Kitas -2.140.000 -2.140.000 0 0 0 0
13051-0645 Erneuerung einer 
Küche -20.000 -20.000 0 0 0 0
13051-2001 Erwerb AV, 
elektronisches Anmeldeverfahren, 
Lizenz
0 0 0 0 0 -133.425
13051-5101 Neubau Kita An der 
Nachtweide -1.732.000 -1.732.000 0 0 0 -2.029.781
13051-5909 Dachsanierung Janusz-
Korczak-Haus 0 0 0 0 0 -398.496
13051-8134 Inv.zuschuss 
Kinderhaus im E-Stift -16.400 -13.500 -2.900 0 -6.500 -5.543
14051-0649 Erneuerung Küche ASB 
Kita Schlesierstraße -21.500 -21.500 0 0 0 -21.493
14051-0650 Erwerb GWG - Kita 
Landwehrstraße 0 0 0 0 0 -1.246
14051-1650 Erwerb AV- Kita 
Landwehrstraße 0 0 0 0 0 -364.903
Haushaltsplan 2016
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Seite 644

Investitionen
Produktgruppe 365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-
Ausbauprogramm -1.000.000 -600.000 -200.000 0 -300.000 -150.000
14051-8655 Inv.-Zuschüsse an IDA 
- Konversion Kita -5.950.000 -1.250.000 -100.000 0 -1.000.000 0
15051-5001 Kita-
Sanierungsprogramm -1.600.000 -600.000 -1.000.000 0 -600.000 0
Haushaltsplan 2016
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Produktbeschreibung Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
365
365010
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von bis zu 16 Jahren in 
  unterschiedlichen Angebotsformen, mit oder ohne Verpflegung durch: 
  - Ausbauplanung 
  - Fachberatung und Fachaufsicht 
  - Beratung der Eltern und Vermittlung von Plätzen 
  - Bereitstellung und Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen 
  - Betriebskosten- und investive Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen unter freier und kirchlicher Trägerschaft 
  - Förderung und Kostenerstattung im Rahmen der Kindertagespflege 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Versorgungsquote
0 bis unter 3jährige (Einrichtungen und 
Tagespflege) 49,02% 45,22% 44,2%
3 bis 6,5jährige 106,91% 102,0% 101,2%
6 bis 12jährige 17,7% 17,7% 17,7%
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
bedarfsgerecht gefördertes 
Leistungsangebot
Plätze für 0 bis unter 3jährige
- in Einrichtungen 1.567 1.404 1.360
- in Einrichtungen und Tagespflege 1.895 1.895 1.895
Plätze für 3 bis 6,5jährige
- in Einrichtungen 5.240 5.000 4.960
Plätze für 6,5 bis 12jährige
- in Horteinrichtungen 1.282 1.282 1.282
Kosten je Kita-Platz pro Monat
für 0 bis 3jährige 581 €
für 3 bis 6,5jährige 513 €
für 6,5 bis 12jährige 597 €
Ausgabenvolumen nach Art des 
Trägers (netto)
- Stadt 26.017.623 € 27.492.329 € 21.272.858 €
- Kirche 14.062.558 € 13.446.799 € 11.517.240 €
- freie Träger 20.768.850 € 19.640.996 € 16.003.821 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Plätze pro VZÄ für Planung, Steuerung, 
Beratung, Vermittlung, Abrechnung u. 
Ä.
765,18 743,36 793,08
Haushaltsplan 2016
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Produktbeschreibung Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
365
365010
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Personaleinsatz in VZÄ 11,0 11,0 10,26
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 12,55 21,23 14,72
Haushaltsplan 2016
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Teilergebnishaushalt Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.583.250 -4.529.250 -3.521.495
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -760.920 -758.000 -904.900
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.693.648 -4.475.378 -3.544.420
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -64.517 -53.606 -57.246
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -10.000 -8.000 -13.503
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.112.335 -9.824.234 -8.041.564
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 17.495.256 17.385.488 15.297.286
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 25.490 164.525 -30.783
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.304.451 13.502.873 9.197.704
14 66 Abschreibungen 1.401.755 673.806 797.073
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 34.341.965 33.365.258 29.367.948
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 25.000 25.000  
17 72 Transferaufwendungen 40.000 2.355.119 5.771
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   39
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 64.633.917 67.472.068 54.635.038
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 56.521.582 57.647.834 46.593.473
21 56, 57 Finanzerträge  -4.498.694  
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen   125
23 Finanzergebnis (21 und 22)  -4.498.694 125
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.112.335 -14.322.928 -8.041.564
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 64.633.917 67.472.068 54.635.163
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 56.521.582 53.149.140 46.593.599
27 59 Außerordentliche Erträge   -15.637
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   402
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -15.236
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 56.521.582 53.149.140 46.578.363
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -51.177 -335.457 -335.457
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 853.807 861.525 856.035
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 802.629 526.068 520.578
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 57.324.211 53.675.208 47.098.941
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
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Teilfinanzhaushalt Produkt 365010
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   456.478
04 Summe investive Einzahlungen   456.478
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.438.420 -2.102.020 -6.481.716
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -357.600 -1.422.000 -1.638.357
07 Summe investive Auszahlungen -1.438.420 -2.102.020 -6.481.716
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.438.420 -2.102.020 -6.025.238
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 649

Investitionen
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08000-9000 AV Spenden 0 0 0 0 0 -9.144
08052-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten -265.000 -265.000 0 0 0 0
08052-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchliche 
Träger
-36.500 -36.500 0 0 0 0
08052-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger -32.100 -32.100 0 0 0 0
08052-5999 Investitionen 
Kinderbetreuung -2.250.000 -2.250.000 0 0 0 0
08052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr. 
Träger der Kindertagesstätten -20.250 -20.250 0 0 0 0
09052-2001 Erwerb AV Lizenzen, 
Software Förd. Kinder -53.000 -53.000 0 0 0 0
11052-5909 Neugestaltung 
Außengelände Messeler Straße -23.000 -23.000 0 0 0 0
11052-8644 Investitionszuschuss 
KiTa LuO Campus -475.000 -475.000 0 0 0 0
11052-8645 Investitionszuschuss 
AWO-Kita Kinderglück -257.870 -257.870 0 0 0 0
12051-0640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten (ab 2012) -195.000 -70.000 -25.000 0 -25.000 -31.380
12051-0641 Erwerb AV 
Kindertagesstätten kirchl. Träger 
(2012)
-57.500 -20.000 -7.500 0 -7.500 -11.386
12051-0642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger -57.500 -20.000 -7.500 0 -7.500 -5.684
12051-0648 Laufende 
Bauunterhaltung Städtische Kitas 0 0 0 0 0 -6.494
12051-1640 Erwerb AV Städt. 
Kindertagesstätten, GWG (ab 2012) -299.657 -102.947 -39.320 0 -38.520 -53.851
12051-1642 Erwerb AV 
Kindertagesstätten freie Träger, 
GWG
0 0 0 0 0 -919
12051-1644 Erwerb AV Kita 
Kinderwelt, GWG 0 0 0 0 0 -1.073
12051-5908 U3-Betreuung 
Wixhausen (ab 2012) -2.083.000 -2.083.000 0 0 0 -1.812.648
12051-8131 Inv.zuschüsse für kath. 
Kindertageseinrichtungen -78.000 -67.500 -10.500 0 0 -50.868
12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. 
Kindertageseinrichtungen -149.700 -109.000 -40.700 0 -12.000 -318.860
12051-8133 Inv.zuschuss Päd. 
Akademie Elisabethenstift gGmbH -6.500 -6.500 0 0 0 0
12051-8642 Inv.zuschüsse an freie 
Träger d Kindertagesstätten -38.500 -13.500 -5.000 0 -5.000 0
12051-8646 Inv-zusch Sofortfonds 
Kinderbetr - freie Tr (2012) 0 0 0 0 0 -576.106
12051-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA - Bereich Kitas -760.000 -760.000 0 0 -100.000 -498.798
12052-8647 Investitionszuschüsse 
an IDA für städtische Kitas -2.140.000 -2.140.000 0 0 0 0
13051-0645 Erneuerung einer 
Küche -20.000 -20.000 0 0 0 0
13051-2001 Erwerb AV, 
elektronisches Anmeldeverfahren, 
Lizenz
0 0 0 0 0 -133.425
13051-5101 Neubau Kita An der 
Nachtweide -1.732.000 -1.732.000 0 0 0 -2.029.781
13051-5909 Dachsanierung Janusz-
Korczak-Haus 0 0 0 0 0 -398.496
13051-8134 Inv.zuschuss 
Kinderhaus im E-Stift -16.400 -13.500 -2.900 0 -6.500 -5.543
14051-0649 Erneuerung Küche ASB 
Kita Schlesierstraße -21.500 -21.500 0 0 0 -21.493
14051-0650 Erwerb GWG - Kita 
Landwehrstraße 0 0 0 0 0 -1.246
14051-1650 Erwerb AV- Kita 
Landwehrstraße 0 0 0 0 0 -364.903
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 650

Investitionen
Produkt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-
Ausbauprogramm -1.000.000 -600.000 -200.000 0 -300.000 -150.000
14051-8655 Inv.-Zuschüsse an IDA 
- Konversion Kita -5.950.000 -1.250.000 -100.000 0 -1.000.000 0
15051-5001 Kita-
Sanierungsprogramm -1.600.000 -600.000 -1.000.000 0 -600.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 651

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.410 -12.010 -3.094
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.933 -21.733 -2.604
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -53.620 75
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -6.861 -24.424 -44.126
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.271 -1.116 -24.123
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -18.475 -112.903 -73.873
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.697.673 1.698.593 1.560.437
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.255 6.736 15.553
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.719.389 1.734.008 1.385.309
14 66 Abschreibungen 114.792 156.555 154.048
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.978.269 1.979.807 1.902.431
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 75.140 68.713 570
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 718 679 624
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.592.237 5.645.090 5.018.972
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.573.761 5.532.187 4.945.099
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -18.475 -112.903 -73.873
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.592.237 5.645.090 5.018.972
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 5.573.761 5.532.187 4.945.099
27 59 Außerordentliche Erträge   -1.910
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -1.910
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 5.573.761 5.532.187 4.943.189
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -6.306 -5.605 -7.587
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 12.074 7.581 11.716
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 5.768 1.976 4.129
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 5.579.529 5.534.163 4.947.318
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 652

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -138.000 -178.300 -364.938
07 Summe investive Auszahlungen -138.000 -178.300 -364.938
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -138.000 -178.300 -364.938
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 653

Investitionen
Produktgruppe 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08067-7007 Erwerb Fahrzeuge 
Spielplätze -124.200 -98.200 -26.000 0 -52.000 0
08751-5999 Soz. Wohnungsbau, 
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser -3.418.000 -3.418.000 0 0 0 0
09067-0012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze -758.159 -258.159 -100.000 0 -101.300 -192.731
09067-1012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze, 
GWG
-3.913 -1.913 -2.000 0 0 -3.516
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt -5.000 -5.000 0 0 0 0
10051-0004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus -12.000 -12.000 0 0 0 0
10051-0041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren -10.000 -10.000 0 0 0 0
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt, 
GWG -43.600 -16.600 -5.000 0 -5.000 -846
10051-1002 Erwerb Lizenzen, 
Jugendamt, GWG -13.310 -13.310 0 0 0 0
10051-1004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus, GWG -6.480 -6.480 0 0 0 0
10051-1005 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit, GWG 0 0 0 0 0 -2.722
10051-1041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren, GWG -44.500 -19.500 -5.000 0 -5.000 -1.168
10590-0001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang. -8.000 -8.000 0 0 0 0
10590-1001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang., GWG -5.800 -5.800 0 0 0 0
10590-2001 Erwerb AV, FD für 
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen -40.000 -40.000 0 0 0 0
12051-8002 Invzusch. 
Sanierungskonzept Albert-
Schweitzer-Haus
-599.700 -599.700 0 0 0 -140.000
12751-5998 Investitionen 
Jugendhäuser u soziale 
Einrichtungen
-180.000 -180.000 0 0 0 0
13751-1501 Erwerb AV GWG 
Dezernat V 0 0 0 0 0 -662
14067-7021 Erwerb Kipper 0 0 0 0 0 -23.293
15051-8003 
Investitionskostenzuschuss 
Kinderhaus Paradies
-15.000 -15.000 0 0 -15.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 654

Produktbeschreibung Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
366
366010
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- offene Kinder- und Jugendarbeit in Kinder- und Jugendhäusern mit Schwerpunkt sozial benachteiligter Kinder und Jugendliche durch 
  offene Kinder- und Jugendeinrichtungen, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen (Jugendhäuser) 
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote in einem Schullandheim (Albert-Schweitzer-Haus: Übergang in 2013 an  
  einen freien Träger  der Jugendhilfe (KuBuS e.V.)) 
Ziele des Produktes
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz 
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl 
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei 
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung 
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke 
- Kinder und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation) 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Einrichtungen insgesamt 26 26 26
davon städtisch 7 7 7
Kinder- und Jugendeinwohner/innen (6
-21 Jahre) durchschnittlich pro 
Einrichtung
822 822 822
Anzahl der Stadtteile ohne Einrichtung 0 0 0
institutionelle Förderung 1.960.188 € 1.980.807 € 1.902.372 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Einrichtungen mit 
hauptamtlichem Fachpersonal 25 25 25
Einrichtungen mit Zielkonzept 26 0 0
Jugendräume ohne spezifisches 
Zielkonzept 0 26 26
Fachpersonal (VZÄ) in geförderten 
Einrichtungen
Stadt 16,34 16,34 16,34
freie Träger
konfessionelle Träger
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,28 2,31 1,67
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 655

Teilergebnishaushalt Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.400 -12.000 -880
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -200 -20.000 -846
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -53.620 75
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -4.704 -24.083 -43.784
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -23.551
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -13.304 -109.703 -68.987
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.259.850 1.269.045 1.097.021
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.750 2.061 4.927
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.365.087 1.378.110 1.117.685
14 66 Abschreibungen 39.495 47.850 20.217
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.978.269 1.979.807 1.902.372
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 75.140 68.713 570
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   21
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.719.592 4.745.585 4.142.812
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.706.288 4.635.882 4.073.825
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -13.304 -109.703 -68.987
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.719.592 4.745.585 4.142.812
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.706.288 4.635.882 4.073.825
27 59 Außerordentliche Erträge   -1.874
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -1.874
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.706.288 4.635.882 4.071.950
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.505 -2.804 -4.786
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 12.021 7.532 11.666
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 8.516 4.728 6.880
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.714.803 4.640.610 4.078.830
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 656

Teilfinanzhaushalt Produkt 366010
Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -10.000 -25.000 -145.398
07 Summe investive Auszahlungen -10.000 -25.000 -145.398
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000 -25.000 -145.398
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 657

Investitionen
Produkt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08751-5999 Soz. Wohnungsbau, 
Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser -3.418.000 -3.418.000 0 0 0 0
10051-0000 Erwerb AV, Jugendamt -5.000 -5.000 0 0 0 0
10051-0004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus -12.000 -12.000 0 0 0 0
10051-0041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren -10.000 -10.000 0 0 0 0
10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt, 
GWG -43.600 -16.600 -5.000 0 -5.000 -846
10051-1002 Erwerb Lizenzen, 
Jugendamt, GWG -13.310 -13.310 0 0 0 0
10051-1004 Erwerb AV, Albert-
Schweitzer-Haus, GWG -6.480 -6.480 0 0 0 0
10051-1005 Erwerb Lizenzen, 
Bezirkssozialarbeit, GWG 0 0 0 0 0 -2.722
10051-1041 Erwerb AV, städtische 
Jugendzentren, GWG -44.500 -19.500 -5.000 0 -5.000 -1.168
10590-0001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang. -8.000 -8.000 0 0 0 0
10590-1001 Erwerb AV, FD für 
Zentrale Verwaltungsang., GWG -5.800 -5.800 0 0 0 0
10590-2001 Erwerb AV, FD für 
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen -40.000 -40.000 0 0 0 0
12051-8002 Invzusch. 
Sanierungskonzept Albert-
Schweitzer-Haus
-599.700 -599.700 0 0 0 -140.000
12751-5998 Investitionen 
Jugendhäuser u soziale 
Einrichtungen
-180.000 -180.000 0 0 0 0
13751-1501 Erwerb AV GWG 
Dezernat V 0 0 0 0 0 -662
15051-8003 
Investitionskostenzuschuss 
Kinderhaus Paradies
-15.000 -15.000 0 0 -15.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 658

Produktbeschreibung Produkt 366030
Spielplätze
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
366
366030
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Spielplätze
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Grünflächenamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Planung, Entwurf und Neubau sowie Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Ballspielplätzen mit Spieleinrichtungen, 
Oberflächengestaltung, 
  Aufenthaltsbereichen und Begrünungen, Bepflanzungen inkl. Baumbestand 
- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Baumkontrollen sowie sich aus der Kontrolle ergebende erforderliche Baumpflegearbeiten 
Ziele des Produktes
- Bereitstellung  und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren öffentlichen Spiel- und Ballspielplätzen für Kinder und  
  Jugendliche im Darmstädter Stadtgebiet in möglichst flächendeckender Verteilung  und Zuordnung zu den Wohngebieten als Beitrag  
  zur Versorgung der Bevölkerung mit quantitativ und qualitativ ausreichenden Spielmöglichkeiten als eigenständige Anlagen, in  
  Verbindung mit bestehenden Parkanlagen und Grünzügen, ergänzt durch kleinere Spielmöglichkeiten in den Grünflächen und  
  im Stadtgebiet 
Bemerkungen: 
Ohne Aufwendungen des Jugendamtes für dieses Produkt. 
Mittelfristig ist eine vollständige, verursachungsgerechte Zuordnung des Aufwandes erforderlich. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Bruttospielplatzfläche durchschnittlich 
je Kind 0-14 Jahren 13,87 qm/Kind 13,87 qm/Kind 13,84 qm/Kind
Bruttoballspielfläche durchschnittlich je 
jungem Mensch bis 18 Jahren 2,31 qm/Kind 2,31 qm/Kind 2,31 qm/Kind
Gesamtzahl Bäume auf Spiel- und 
Ballspielplätzen 2.000 1.980 1.957
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Planungsmaßnahmen Neubau 0 1 2 (durch 67)
- durch Investoren 0 1 0
Anzahl Planungsmaßnahmen 
Umgestaltung 4 4 4 (durch 67)
Anzahl Baumaßnahmen neu 1 1 1
Anzahl Baumaßnahmen: Umgestaltung 4 4 4
- in eigener Budgetverantwortung
Unterhaltung
- Spielplätze
  Zahl 116 116 114
  Fläche (ha) 25,84 25,84 25,55
- Ballspielplätze
  Zahl 31 31 31
  Fläche (ha) 5,48 5,48 5,48
Baumkontrollen (Anzahl kontrollierter 
Bäume) auf Spiel- und Ballspielplätzen 400 400 651
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 659

Produktbeschreibung Produkt 366030
Spielplätze
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
366
366030
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Spielplätze
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Unfälle mit Gewährleistung 
der Stadt 0 0 0
Erfüllungsgrad Spielplatzkontrolle 100% 100% 95%
entspricht: Sichtkontrolle 1x/Woche, 
Hauptuntersuchung 1x/Jahr, 
Funktionskontrolle 1x/Monat in %
verkehrssicherer Baumzustand - 
Baumkontrollrhythmus in Jahren 4 - 5 4 - 5 4 - 5
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,59 0,36 0,56
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 660

Teilergebnishaushalt Produkt 366030
Spielplätze
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -10 -2.214
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.733 -1.733 -1.758
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.157 -341 -342
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.271 -1.116 -572
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.171 -3.200 -4.886
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 437.823 429.548 463.416
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.505 4.675 10.626
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 354.302 355.899 267.624
14 66 Abschreibungen 75.297 108.705 133.831
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   59
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 718 679 603
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 872.645 899.505 876.159
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 867.473 896.305 871.274
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.171 -3.200 -4.886
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 872.645 899.505 876.159
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 867.473 896.305 871.274
27 59 Außerordentliche Erträge   -35
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -35
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 867.473 896.305 871.238
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -2.801 -2.801 -2.801
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 53 49 50
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -2.747 -2.752 -2.751
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 864.726 893.553 868.488
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 661

Teilfinanzhaushalt Produkt 366030
Spielplätze
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -128.000 -153.300 -219.539
07 Summe investive Auszahlungen -128.000 -153.300 -219.539
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -128.000 -153.300 -219.539
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 662

Investitionen
Produkt 366030 - Spielplätze
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08067-7007 Erwerb Fahrzeuge 
Spielplätze -124.200 -98.200 -26.000 0 -52.000 0
09067-0012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze -758.159 -258.159 -100.000 0 -101.300 -192.731
09067-1012 Erwerb 
Betriebsausstattung Spielplätze, 
GWG
-3.913 -1.913 -2.000 0 0 -3.516
14067-7021 Erwerb Kipper 0 0 0 0 0 -23.293
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 663

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 367
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -138.014 -138.014 -141.419
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -132.860 -130.000 -299.598
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -4.050 -4.050  
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -69.900 -81.907
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen  -267 -105
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -798
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -274.924 -342.231 -523.827
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.371.180 1.185.040 1.109.124
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 30.167 10.632 10.506
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 727.069 496.009 502.322
14 66 Abschreibungen 3.445 6.384 5.405
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 844.719 844.191 571.955
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 364.502 28.391 20.419
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   33
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.341.083 2.570.648 2.219.765
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.066.159 2.228.417 1.695.938
21 56, 57 Finanzerträge   -15
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)   -15
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -274.924 -342.231 -523.842
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.341.083 2.570.648 2.219.765
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.066.159 2.228.417 1.695.923
27 59 Außerordentliche Erträge   -383
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -383
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.066.159 2.228.417 1.695.540
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -50.126 -3.505 -6.677
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 413 136 239
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -49.713 -3.370 -6.437
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.016.446 2.225.048 1.689.103
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 664

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 367
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -15.850 -5.850 -3.055
07 Summe investive Auszahlungen -15.850 -5.850 -3.055
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.850 -5.850 -3.055
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 665

Investitionen
Produktgruppe 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08052-0001 Erwerb AV 
Familienbildung -23.100 -23.100 0 0 0 0
08052-1002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG -1.450 -1.450 0 0 0 0
09052-0002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung -500 -500 0 0 0 0
09052-1001 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG -5.265 -5.265 0 0 0 0
12051-0017 Erwerb AV 
Familienbildung (ab 2012) -42.000 -12.000 -14.000 0 -4.000 0
12051-1017 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG (ab 2012) -13.450 -4.050 -1.350 0 -1.350 -2.384
12051-1018 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG (ab 
2012)
-4.000 -1.500 -500 0 -500 -671
12051-8001 Ausbau 
Beratungsstelle Scentral - 
Inv.zuschuss IDA
-50.000 -50.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 666

Produktbeschreibung Produkt 367000
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
367
367000
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Scentral) 
Ziele des Produktes
- akzeptierende Sucht- und Drogenhilfe sichert größtmögliche Gesundheitsfürsorge und vermittelt in weiterführende Hilfsorganisationen der   
  Sucht- und Drogenhilfe zum Herausführen aus der Sucht und Heranführen an ein selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Angebots- und 
Leistungsschwerpunkte der 
Förderungen = Scentral 
(Diakonisches Werk)
474.055,39 € 474.055,39 € 531.894,44 € weitere Kosten: 
Personal
Kontaktladen
Hinweis: Spritzenkauf, Spritzentausch, 
Beratungs- und Auftragskontakte, 
Juristische Beratungen
- Anzahl Angebote und Beratungen 27.853 27.853 26.811
Substitutionsambulanz
- Anzahl Klienten 95 95 85
Streetwork
- Betreute Einzelfälle 87 87 85
Betreutes Übernachten (Clearingstelle)
- Anzahl Personen 91 91 92
KISS (Kontrolle im selbstbestimmten 
Substanzkonsum 
(Drogenreduktionsprogramm))
- Anzahl Interessenten
- Anzahl Teilnehmer/innen
- Anzahl der Teilnehmer/innen, die das 
Programm beendeten
Sonstige Angebote/Leistungen Leistungsvolumen
- Drogenberatung (Caritas) 31.500 € 31.500 € weitere Kosten: Personal
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 10,41 12,28 26,73
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 667

Teilergebnishaushalt Produkt 367000
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -14 -14 -3
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -130.000 -130.000 -294.616
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -4.050 -4.050  
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -34.950 47
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen  -213 -50
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -798
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -134.064 -169.227 -295.420
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 271.444 369.213 352.120
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.263 9.326 9.068
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 163.820 143.735 172.694
14 66 Abschreibungen  215 50
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 843.993 843.449 571.378
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen  11.696  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   7
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.287.520 1.377.633 1.105.317
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.153.457 1.208.407 809.897
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -134.064 -169.227 -295.420
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.287.520 1.377.633 1.105.317
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.153.457 1.208.407 809.897
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.153.457 1.208.407 809.897
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  -1.753 -2.427
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 113 115 142
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 113 -1.638 -2.285
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.153.569 1.206.769 807.612
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 668

Teilfinanzhaushalt Produkt 367000
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 669

Investitionen
Produkt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
12051-8001 Ausbau 
Beratungsstelle Scentral - 
Inv.zuschuss IDA
-50.000 -50.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 670

Produktbeschreibung Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
367
367250
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bildungsangebote, Psychoeducation, Fortbildung und Beratung für Darmstädter Eltern, Kinder, Jugendliche und andere  
  Erziehungsverantwortliche sowie für Menschen, die in ihren Familien Generationenverantwortung haben, dies auch mit  
  präventiver Zielsetzung 
- Fortbildung für Fachkräfte und Ausbildung von Tagespflegepersonen 
- Förderung von kinderreichen Familien 
Ziele des Produktes
- Förderung von Familien in ihrer Erziehungsverantwortung 
- Aufzeigen von Wegen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können 
- Fortbildung für Fachkräfte und Ausbildung von Tagespflegepersonen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen, 
Ferienangebote
Anzahl Teilnehmer/innen 13.000 13.000 13.279
Hotline
Anzahl der Fälle 30 30 34
Babysprechstunde 
Anzahl Fälle 150 150 141
Beratung (im Vorfeld von EB)
Anzahl unterstützte 
Erziehungsberechtigte bzw. Familien
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen, 
Ferienangebote
Kurse
- Anzahl 450 450 452
Offene Veranstaltungen
- Anzahl 520 520 528
Ferienangebote
- Anzahl 6 6 6
Veranstaltungsmanagement insg.: 
Personaleinsatz in VZÄ 127,75
Veranstaltungsmanagement insg. 
stattgefundene Kurse 976 976 986
Fachbereich 1 84
Fachbereich 2 69
Fachbereich 3 56
Fachbereich 4
Fachbereich 5 26
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 671

Produktbeschreibung Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
367
367250
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Fachbereich 6 106
Fachbereich 7 17
Fachbereich 8 3
Fachbereich 9 91
offene Treffs 353
Projekte 175
Ferienangebote 6
Hotline
Personaleinsatz in VZÄ 0,07 0,07 0,07
Babysprechstunde 
Personaleinsatz in VZÄ 0,06 0,06 0,06
Beratung (im Vorfeld von EB)
Personaleinsatz in VZÄ
fallübergreifende Arbeit, 
Vernetzung, Kooperation 1,7 1,7 1,6
Personaleinsatz in VZÄ 1,255
Bearbeitung der Zuschüsse für 
kinderreiche Familien 0 0 721
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Kurse, Veranstaltungen, 
Ferienangebote
Anzahl Teilnehmer/innen pro VZÄ 
Veranstaltungsmanagement 1.720,52
Anzahl Angebote pro VZÄ 
Veranstaltungsmanagement 127,75
Hotline
Anzahl Kontakte pro VZÄ/Woche
Babysprechstunde
Anzahl Kontakte pro VZÄ/Woche
Beratung (im Vorfeld von EB)
Anzahl Beratungskontakte (> 20 Min. ) 
pro VZÄ/Woche
fallübergreifende Arbeit, 
Vernetzung, Kooperation
Anteil Personaleinsatz in % des 
fachlichen Personaleinsatzes insg. 1,26 1,26 1,26
Bearbeitung der Zuschüsse für 
kinderreiche Familien
Fallzahl pro VZÄ/Woche 0 0 13,6
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 11,57 22,10 27,92
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 672

Teilergebnishaushalt Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -138.000 -138.000 -141.417
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.740  -4.982
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -34.950 -81.953
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen  -54 -55
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -139.740 -173.004 -228.407
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 612.646 513.478 512.079
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 13.317 1.226 1.371
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 354.696 245.158 278.744
14 66 Abschreibungen 2.941 5.642 5.015
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 442 742 577
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 223.718 16.696 20.419
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   26
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.207.759 782.941 818.231
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.068.019 609.937 589.824
21 56, 57 Finanzerträge   -15
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)   -15
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -139.740 -173.004 -228.422
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.207.759 782.941 818.231
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.068.019 609.937 589.809
27 59 Außerordentliche Erträge   1.225
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   1.225
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.068.019 609.937 591.034
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -30.496 -1.753 -4.250
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 183 21 98
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -30.313 -1.732 -4.152
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.037.706 608.205 586.882
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 673

Teilfinanzhaushalt Produkt 367250
Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -15.350 -5.350 -2.384
07 Summe investive Auszahlungen -15.350 -5.350 -2.384
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.350 -5.350 -2.384
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 674

Investitionen
Produkt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08052-0001 Erwerb AV 
Familienbildung -23.100 -23.100 0 0 0 0
09052-1001 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG -5.265 -5.265 0 0 0 0
12051-0017 Erwerb AV 
Familienbildung (ab 2012) -42.000 -12.000 -14.000 0 -4.000 0
12051-1017 Erwerb AV 
Familienbildung, GWG (ab 2012) -13.450 -4.050 -1.350 0 -1.350 -2.384
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 675

Produktbeschreibung Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
367
367550
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Unterstützung von Darmstädter Kindern, Jugendlichen und Eltern bei der Klärung individueller und familienbezogener Probleme und der  
    zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung durch 
  - Prävention 
  - Diagnostik 
  - umfassende Beratung 
  - Erziehungstraining 
  - Therapie 
  - Krisenintervention 
Ziele des Produktes
- Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme von Kindern, Jugendlichen, ihrer Eltern oder anderer 
  Erziehungsverantwortlicher 
- Kompetenzsteigerung von Familien bzgl. ihres Erziehungsverhaltens und ihrer Fähigkeit zur Konfliktbewältigung 
- niedrigschwelliger Zugang zum Leistungsangebot 
- Berücksichtigung der Ressourcen der Kinder, Jugendlichen und ihrer Eltern sowie ihres sozialen Umfeldes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
erreichte Personen (461 
Problemkinder mit Begleitpersonen)
Fallzahl Jahressumme 1.000 1.150 1.170
Zugänge 300 330 334
Abgänge, Beendigungen 325 325 325
Zielvereinbarungen mit den Klienten
Anzahl
Ergebnis (Abschluss oder 
Fortschreibung), in %
- Ziele vollständig erreicht
- Ziele weitgehend erreicht
- Ziele teilweise erreicht
- Ziele nicht erreicht
- Zielerreichung nicht einschätzbar
Zufriedenheit der Hilfeempfänger
Ergebnisse Abschlussbefragung
Anteil der Klienten (> 3 Beratungen), 
die mindestens die 
"Note 2" zur Gesamtzufriedenheit 
abgegeben haben
Hinweis: Voraussetzung ist die 
Entwicklung einer qualifizierten 
Abschlussbefragung. Je nach 
Erkenntnisinteresse erfolgt sie 
unmittelbar zum Abschluss des 
Beratungsprozesses
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 676

Produktbeschreibung Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
367
367550
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
(Schwerpunkt: Beratungsprozess) oder 
nach z. B. 6 Monaten (Ergebnis, 
Wirkungen)
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Kontakte, Leistungen, Sitzungen o.ä. 
nach Sitzungen 1.400 1.500 1.528
Information, Kurzberatung nach 
Sitzungen 180 200 207
Beratung nach Sitzungen 850 940 911
begleiteter Umgang/Beratung FamFG 
nach Sitzungen 8 12 11
Babysprechstunde nach Sitzungen 130 140 141
Gruppenangebote: Individuelles 
Kleingruppen-Elterntraining, 117
Sozialkompetenztraining, 
Mototherapie - Sitzungen
Prävention: Vernetzung, 
Kooperation 16% 16% 16%
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Reaktionszeit
Zielerreichungsgrad: Erstgespräch 
Diagnose/Beratung innerhalb von 2 
Wochen nach Anmeldung
230 270 276
Zielerreichungsgrad: Erstgespräch 
Diagnose/Beratung innerhalb von 4 
Wochen nach Anmeldung
65 65 65
Wochenöffnungsstunden 39 39 39
Umfang in Stunden
Beratungsintensität
abgeschlossene Fälle, Beratung (ggf. 
inkl. Diagnostik), nach Anzahl Kontakte
  bis 5 Kontakte 230 250 250
  6 - 10 Kontakte 30 40 39
  11 - 20 Kontakte 20 25 25
  > 20 Kontakte 11 11 11
fallbezogene Auslastung
Kontakte (60 Min.) je VZÄ
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,13 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 677

Teilergebnishaushalt Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.120   
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.120   
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 487.090 302.350 244.925
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.588 80 67
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 208.553 107.116 50.884
14 66 Abschreibungen 504 527 340
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 284   
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 140.784   
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 845.803 410.073 296.216
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 844.683 410.073 296.216
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.120   
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 845.803 410.073 296.216
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 844.683 410.073 296.216
27 59 Außerordentliche Erträge   -1.608
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -1.608
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 844.683 410.073 294.609
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -19.630   
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 118   
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -19.512   
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 825.171 410.073 294.609
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 678

Teilfinanzhaushalt Produkt 367550
Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -500 -500 -671
07 Summe investive Auszahlungen -500 -500 -671
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500 -500 -671
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 679

Investitionen
Produkt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08052-1002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG -1.450 -1.450 0 0 0 0
09052-0002 Erwerb AV 
Erziehungsberatung -500 -500 0 0 0 0
12051-1018 Erwerb AV 
Erziehungsberatung, GWG (ab 
2012)
-4.000 -1.500 -500 0 -500 -671
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 680

anlage 8

29548 Zeichen

Haushaltsplan 2016  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 8 
 
 
Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 8
Sportförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -133.900 -222.700 -354.112
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -444.200 -78.260 -88.449
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -128
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -578.100 -300.960 -442.689
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 636.910 700.610 723.697
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 44.500 45.980 47.557
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.655.604 1.698.335 1.575.060
14 66 Abschreibungen 152.024 138.674 138.922
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 7.038.900 5.426.519 5.680.852
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 6.500 5.500 6.125
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 107 3.000 328
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 9.534.545 8.018.618 8.172.542
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.956.445 7.717.658 7.729.853
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -578.100 -300.960 -442.689
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 9.534.545 8.018.618 8.172.542
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.956.445 7.717.658 7.729.853
27 59 Außerordentliche Erträge -1.500  -6.024
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   15.758
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.500  9.735
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.954.945 7.717.658 7.739.587
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -457.000 -534.000 -532.350
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 519.000 523.500 518.541
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 62.000 -10.500 -13.809
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 9.016.945 7.707.158 7.725.778
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 706

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 8
Sportförderung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   10.500.000
04 Summe investive Einzahlungen   10.500.000
05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   -2.490.000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -370.000 -570.000 -404.688
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -370.000 -370.000 -336.065
07 Summe investive Auszahlungen -370.000 -570.000 -2.894.688
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -370.000 -570.000 7.605.312
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 707

Investitionen
Produktbereich 8 - Sportförderung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08052-1561 Erwerb AV Sporthalle 
am Böllenfalltor, GWG 0 0 0 0 0 -1.144
08052-8100 Investitionszuschüsse 
an Sportvereine -1.395.000 -795.000 -120.000 0 -120.000 -147.765
08052-8200 Inv.Zuschuss 
Kunstrasenplatz -200.000 -200.000 0 0 0 0
11052-4001 Erneuerung 
Flutlichtanlage -220.000 -220.000 0 0 0 0
11052-4002 Erneuerung Kunstrasen -30.000 -30.000 0 0 0 0
11052-5910 Sportpark Böllenfalltor, 
Sanierung -1.300.000 -1.300.000 0 0 -200.000 -67.478
14052-0565 Erwerb Mähwerk, 
Stadion am Böllenfalltor -35.000 -35.000 0 0 0 0
14052-8300 
Sonderinvestitionsprogramm 
Sportförderung (energ.)
-1.000.000 -500.000 -250.000 0 -250.000 -188.300
14052-9001 Sportstätten GmbH -14.000.000 -14.000.000 0 0 0 -2.490.000
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 708

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421
Förderung des Sports
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -133.900 -92.700 -15.744
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -88.848 -46.956 -80.997
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -222.748 -139.656 -96.741
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 190.318 216.350 220.975
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 26.660 27.534 28.476
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.119 53.969 84.286
14 66 Abschreibungen 57.011 36.326 52.025
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.320.870 1.443.370 1.117.211
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 6.500 5.500 6.125
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 107 150 107
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.641.585 1.783.199 1.509.206
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.418.837 1.643.543 1.412.465
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -222.748 -139.656 -96.741
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.641.585 1.783.199 1.509.206
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.418.837 1.643.543 1.412.465
27 59 Außerordentliche Erträge -1.500  -6.024
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.500  -6.024
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.417.337 1.643.543 1.406.441
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -457.000 -534.000 -532.350
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 519.000 294.000 518.541
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 62.000 -240.000 -13.809
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.479.337 1.403.543 1.392.632
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 709

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 421
Förderung des Sports
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -132.765
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   -132.765
07 Summe investive Auszahlungen   -132.765
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -132.765
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 710

Investitionen
Produktgruppe 421 - Förderung des Sports
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08052-8100 Investitionszuschüsse 
an Sportvereine 0 0 0 0 0 -132.765
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 711

Produktbeschreibung Produkt 421010
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
8
421
421010
Sportförderung
Förderung des Sports
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Sportamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sportberatung von Bürgerinnen und Bürgern, Einrichtungen, Gremien, Vereinen und anderen Organisationen 
- Projekt- und Prozessberatung 
- Information und Service 
- Anwendung und Umsetzung der Sportförderungsrichtlinien 
- Steuerung des Sportentwicklungsprozesses in Darmstadt 
- Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus der Sportentwicklungsstudie 
- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Sportentwicklungsprozesses 
- Initiierung, Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Sport und Spielfest, Sportlerehrung) 
- Betreuung von Veranstaltungspartnern 
- Veranstaltungsberatung 
- Mittel- und Materialbereitstellung 
- Beteiligung in Organisationskomitees und Jurys 
Ziele des Produktes
- die Förderung der Darmstädter Sportvereine- und Verbände ist ein elementarer Bestandteil der aktiven Bürgergesellschaft 
- Sport und Bewegung ist ein Beitrag für Lebensqualität, Gesundheit und Wohlbefinden 
- Sport ist als Staatsziel in der Hessischen Verfassung verankert 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Vereinsmitglieder in 
Sportvereinen 44.400 44.400 44.400
davon weiblich 17.800 17.800 17.800
davon männlich 26.600 26.600 26.600
davon 0 - 18 Jahre 13.300 13.300 13.300
davon männlich 5.750 5.750 5.750
davon weiblich 7.550 7.550 7.550
davon über 61 Jahre 8.000 8.000 8.000
davon weiblich 3.200 3.200 3.200
davon männlich 4.800 4.800 4.800
Anteil Vereinsmitgliedschaften an der 
Stadtbevölkerung in % 29% 29% 29%
Anzahl Sportvereine 110 110 110
davon weniger als 1.000 Mitglieder 68 68 68
davon mehr als 1.000 Mitglieder 12 12 12
davon förderungswürdig 57 57 57
davon nicht förderungswürdig 53 53 53
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Sachkostenzuschüsse in € insg. 2.960 € 2.960 € 390 €
davon DLRG 400 € 400 € 390 €
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 712

Produktbeschreibung Produkt 421010
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
8
421
421010
Sportförderung
Förderung des Sports
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Zuschuss Sportkreis Darmstadt-
Dieburg 20.000 € 20.000 € 20.000 €
Übungsleiterzuschüsse in € 15.000 € 15.000 € 11.497 €
Anzahl der geförderten 
Übungsleiter/innen 450 450 490
Festbetragszuschüsse in €
- Energiekosten für Freianlagen 190.200 € 190.200 € 168.722 €
- Hallenbetrieb 323.810 € 323.810 € 279.810 €
- Reit- und Tennishallen 6.480 € 6.480 € 21.060 €
- "Jugendsportmark" 126.100 € 126.100 € 114.206 €
Zuschüsse für Baumaßnahmen in €
- bauliche Unterhaltung 25.564 € 25.564 € 25.564 €
- Investitionsmaßnahmen 285.000 € 285.000 € 296.546 €
Bezuschussung von 
Sportveranstaltungen in € 7.205 € 7.205 € 6.951 €
Fahrtkosten in € - Meisterschaften 6.135 € 6.135 € 3.654 €
DSW-Schwimmleistungszentrum in € 235.000 € 235.000 € 176.675 €
Internationale Schülerspiele 13.000 € 13.000 € 31.699 €
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead 3,25 3,25 2,93
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead 2,11 2,11 2,06
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 13,57 7,83 6,41
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 713

Teilergebnishaushalt Produkt 421010
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -133.900 -92.700 -15.744
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -88.848 -46.956 -80.997
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -222.748 -139.656 -96.741
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 190.318 216.350 220.975
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 26.660 27.534 28.476
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.119 53.969 84.286
14 66 Abschreibungen 57.011 36.326 52.025
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.320.870 1.443.370 1.117.211
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 6.500 5.500 6.125
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 107 150 107
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.641.585 1.783.199 1.509.206
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.418.837 1.643.543 1.412.465
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -222.748 -139.656 -96.741
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.641.585 1.783.199 1.509.206
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.418.837 1.643.543 1.412.465
27 59 Außerordentliche Erträge -1.500  -6.024
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -1.500  -6.024
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.417.337 1.643.543 1.406.441
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -457.000 -534.000 -532.350
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 519.000 294.000 518.541
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 62.000 -240.000 -13.809
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.479.337 1.403.543 1.392.632
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 714

Teilfinanzhaushalt Produkt 421010
Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -132.765
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   -132.765
07 Summe investive Auszahlungen   -132.765
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -132.765
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 715

Investitionen
Produkt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08052-8100 Investitionszuschüsse 
an Sportvereine 0 0 0 0 0 -132.765
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 716

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424
Sportstätten und Bäder
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -130.000 -338.368
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -355.352 -31.304 -7.452
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -128
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -355.352 -161.304 -345.948
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 446.592 484.260 502.722
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 17.840 18.446 19.081
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.615.485 1.644.366 1.490.774
14 66 Abschreibungen 95.013 102.348 86.897
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.718.030 3.983.149 4.563.641
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen  2.850 221
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.892.960 6.235.419 6.663.336
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.537.608 6.074.115 6.317.388
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -355.352 -161.304 -345.948
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.892.960 6.235.419 6.663.336
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.537.608 6.074.115 6.317.388
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   15.758
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   15.758
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.537.608 6.074.115 6.333.146
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen  229.500  
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)  229.500  
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.537.608 6.303.615 6.333.146
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 717

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 424
Sportstätten und Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   10.500.000
04 Summe investive Einzahlungen   10.500.000
05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   -2.490.000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -370.000 -570.000 -271.923
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -370.000 -370.000 -203.300
07 Summe investive Auszahlungen -370.000 -570.000 -2.761.923
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -370.000 -570.000 7.738.077
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 718

Investitionen
Produktgruppe 424 - Sportstätten und Bäder
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08052-1561 Erwerb AV Sporthalle 
am Böllenfalltor, GWG 0 0 0 0 0 -1.144
08052-8100 Investitionszuschüsse 
an Sportvereine -1.395.000 -795.000 -120.000 0 -120.000 -15.000
08052-8200 Inv.Zuschuss 
Kunstrasenplatz -200.000 -200.000 0 0 0 0
11052-4001 Erneuerung 
Flutlichtanlage -220.000 -220.000 0 0 0 0
11052-4002 Erneuerung Kunstrasen -30.000 -30.000 0 0 0 0
11052-5910 Sportpark Böllenfalltor, 
Sanierung -1.300.000 -1.300.000 0 0 -200.000 -67.478
14052-0565 Erwerb Mähwerk, 
Stadion am Böllenfalltor -35.000 -35.000 0 0 0 0
14052-8300 
Sonderinvestitionsprogramm 
Sportförderung (energ.)
-1.000.000 -500.000 -250.000 0 -250.000 -188.300
14052-9001 Sportstätten GmbH -14.000.000 -14.000.000 0 0 0 -2.490.000
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 719

Produktbeschreibung Produkt 424010
Sportstättenmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
8
424
424010
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstättenmanagement
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Sportamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten 
- Sportstättenbelegung 
- Veranstaltungsraum für außersportliche, z. B. kulturelle und kommerzielle Veranstaltungen zur Verfügung stellen 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung des Schulsports 
- Förderung des Sports in Vereinen und Verbänden 
- Nutzungsoptimierung und Auslastung der Sportstätten 
- Herstellung der Leistungsbereitschaft (mittels Nutzungszeiten) von Sportplätzen, Sporthallen und sonstigen Sportanlagen 
- Herstellung der Leistungsbereitschaft (mittels Nutzungszeiten) für außersportliche, kulturelle und sonstige Veranstaltungen 
- Pflege und Unterhaltung von Sportflächen 
- Erzielen von Einnahmen 
- Beteiligungsmöglichkeiten am Sport für die Bevölkerung schaffen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Spielfelder in städtischer Verwaltung 7 7 7
Sporthallen in Verwaltung Sportamt 5 5 5 Gebäudemanagem. 3 
Hallen IDA
Sporthallen in Verwaltung IDA 26 26 26 Schulsporthallen
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Stadion am Böllenfalltor
Umsatzerlöse aus Mieten 118.594 €
Gesamte betriebliche Aufwendungen 441.138 €
davon Aufwendungen für bezogene 
Leistungen 233.394 €
darunter Energiekosten 198.250 €
davon Aufwendungen für 
Instandhaltungen und Wartungen 25.240 €
davon Personalaufwendungen 148.160 €
davon Abschreibungen 25.445 €
Zuschuss an die Darmstädter 
Sportstätten GmbH & Co. KG 750.000 €
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead 10,29 10,29 10,11
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead 9,54 9,54 9,54
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 720

Produktbeschreibung Produkt 424010
Sportstättenmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
8
424
424010
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstättenmanagement
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Belegstunden Hallen Verwaltung 
Sportamt
Kasinohalle:
Schulen 7.410 7.410 7.410
Vereine 3.600 3.600 3.600
Vereine am Wochenende 7.410 7.410 7.410
Hirtengrundhalle:
Schule 5.560 5.560 5.560
Vereine 2.700 2.700 2.700
Vereine am Wochenende 7.410 7.410 7.410
Sporthalle Bürgerpark:
Schulen 11.120 11.120 11.120
Vereine 5.400 5.400 5.400
Vereine am Wochenende 3.000 3.000 3.000
Rollsportzentrum:
Schulen 1.860 1.860 1.860
Vereine 900 900 900
Vereine am Wochenende 1.000 1.000 1.000
Böllenfalltor Sporthalle
(nachrichtlich, da ab 2015 nicht mehr in 
Verwaltung des Sportamtes)
Schulen 1.950 1.950 1.950
Vereine 800 800 800
Vereine am Wochenende 500 500 500
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 12,15 7,16 16,48
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 721

Teilergebnishaushalt Produkt 424010
Sportstättenmanagement
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -130.000 -338.368
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -355.352 -31.304 -7.452
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -128
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -355.352 -161.304 -345.948
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 446.592 484.260 502.722
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 17.840 18.446 19.081
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.615.485 1.644.366 1.490.774
14 66 Abschreibungen 95.013 102.348 86.897
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 750.000   
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen  2.850 221
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.924.930 2.252.270 2.099.695
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.569.578 2.090.966 1.753.747
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -355.352 -161.304 -345.948
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.924.930 2.252.270 2.099.695
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.569.578 2.090.966 1.753.747
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   15.758
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   15.758
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.569.578 2.090.966 1.769.505
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen  229.500  
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)  229.500  
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.569.578 2.320.466 1.769.505
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 722

Teilfinanzhaushalt Produkt 424010
Sportstättenmanagement
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   10.500.000
04 Summe investive Einzahlungen   10.500.000
05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   -2.490.000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -370.000 -570.000 -271.923
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -370.000 -370.000 -203.300
07 Summe investive Auszahlungen -370.000 -570.000 -2.761.923
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -370.000 -570.000 7.738.077
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 723

Investitionen
Produkt 424010 - Sportstättenmanagement
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08052-1561 Erwerb AV Sporthalle 
am Böllenfalltor, GWG 0 0 0 0 0 -1.144
08052-8100 Investitionszuschüsse 
an Sportvereine -1.395.000 -795.000 -120.000 0 -120.000 -15.000
08052-8200 Inv.Zuschuss 
Kunstrasenplatz -200.000 -200.000 0 0 0 0
11052-4001 Erneuerung 
Flutlichtanlage -220.000 -220.000 0 0 0 0
11052-4002 Erneuerung Kunstrasen -30.000 -30.000 0 0 0 0
11052-5910 Sportpark Böllenfalltor, 
Sanierung -1.300.000 -1.300.000 0 0 -200.000 -67.478
14052-0565 Erwerb Mähwerk, 
Stadion am Böllenfalltor -35.000 -35.000 0 0 0 0
14052-8300 
Sonderinvestitionsprogramm 
Sportförderung (energ.)
-1.000.000 -500.000 -250.000 0 -250.000 -188.300
14052-9001 Sportstätten GmbH -14.000.000 -14.000.000 0 0 0 -2.490.000
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 724

Produktbeschreibung Produkt 424020
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
8
424
424020
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Bäder finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 725

Teilergebnishaushalt Produkt 424020
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 4.968.030 3.983.149 4.563.641
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.968.030 3.983.149 4.563.641
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.968.030 3.983.149 4.563.641
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.968.030 3.983.149 4.563.641
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.968.030 3.983.149 4.563.641
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.968.030 3.983.149 4.563.641
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.968.030 3.983.149 4.563.641
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 726

Teilfinanzhaushalt Produkt 424020
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 727

anlage 4

108748 Zeichen

Haushaltsplan 2016  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 4 
 
 
Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 4
Kultur und Wissenschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -280.040 -142.040 -490.067
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300 -300 -1.024
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -288.035 -215.927 -211.302
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -1.569.766 -2.071.900 -2.554.200
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -5.353 -231.950 -235.758
09 53 Sonstige ordentliche Erträge  -32.760 -46.556
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.143.494 -2.694.877 -3.538.906
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.246.398 1.220.510 1.246.581
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 171.269 121.103 140.813
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.742.126 1.324.948 2.377.715
14 66 Abschreibungen 321.900 376.862 235.822
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 30.588.462 23.681.812 27.159.013
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 77.677 81.992 84.868
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.148 1.118 248
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 34.148.981 26.808.345 31.245.060
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 32.005.487 24.113.468 27.706.154
21 56, 57 Finanzerträge   30
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)   30
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.143.494 -2.694.877 -3.538.876
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 34.148.981 26.808.345 31.245.060
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 32.005.487 24.113.468 27.706.184
27 59 Außerordentliche Erträge -25.000  -794.442
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -25.000  -794.442
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 31.980.487 24.113.468 26.911.741
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.147 1.988 914
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.147 1.988 914
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 31.981.634 24.115.457 26.912.655
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 394

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 4
Kultur und Wissenschaft
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   46.000
04 Summe investive Einzahlungen   46.000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.242.000 -232.000 -736.125
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -1.131.000 -121.000 -664.284
07 Summe investive Auszahlungen -1.242.000 -232.000 -736.125
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.242.000 -232.000 -690.125
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 395

Investitionen
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08000-9000 AV Spenden 0 0 0 0 0 -46.000
08041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen -96.000 -56.000 -8.000 0 -8.000 -4.000
08041-0002 Erwerb von Archivalien -8.000 -8.000 0 0 0 0
08041-0003 Erwerb von 
Kunstgegenständen -40.000 -40.000 0 0 0 0
08041-0004 Erwerb von 
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst) -38.700 -23.700 -3.000 0 -3.000 -17.807
08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv -4.000 -4.000 0 0 0 0
08067-0323 Erwerb AV Vivarium -30.600 -30.600 0 0 0 0
09020-8001 Städt.Anteil an 
Sanierungskosten d. Staatstheaters -1.144.284 -1.144.284 0 0 0 -464.284
09041-9001 
Stammkapitalerhöhung IWU -29.800 -29.800 0 0 0 0
09067-5001 Schildkrötenanlage -20.000 -20.000 0 0 0 0
10041-1002 Erwerb AV 
Archivprojekte, GWG 0 0 0 0 0 -267
12041-0001 Erwerb AV 
Internationales Musikinstitut -2.430 -2.430 0 0 0 0
13040-1332 Pädagogische 
Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -731
13041-8001 Inv.Zuschuss 
Baumaßnahme Schlossmuseum -500.000 -500.000 0 0 0 0
14041-1007 Erwerb AV Jazz-
Institut, GWG 0 0 0 0 0 -3.037
14041-5001 Dachsanierung 
Kunsthalle -200.000 -200.000 0 0 0 -200.000
15020-8001 Städt. Anteil 
Sanierungskosten Staatstheater -3.420.000 0 -1.100.000 0 0 0
15041-5001 Investitionszuschuss 
Kunsthalle -200.000 -100.000 -100.000 0 -100.000 0
15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch-
Baltische Gesellschaft -70.000 -50.000 -20.000 0 -50.000 0
15041-5003 Investitionszuschuss 
Jüdische Gemeinde -60.000 -60.000 0 0 -60.000 0
15041-8028 Investitionszuschüsse 
Liberale Synagoge -22.000 -11.000 -11.000 0 -11.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 396

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 251
Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -10
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -72.799 -424  
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -22.600 -22.600 -22.600
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge  -32.760 -32.760
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -95.399 -55.784 -55.370
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 57.599 48.005 78.854
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 30.858 446 3.414
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 151.954 191.256 155.711
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 66.089 72.185 92.673
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 22.608 22.605 22.952
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 1 21
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 329.109 334.498 353.624
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 233.710 278.714 298.254
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -95.399 -55.784 -55.370
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 329.109 334.498 353.624
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 233.710 278.714 298.254
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 233.710 278.714 298.254
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2 23 48
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2 23 48
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 233.712 278.737 298.302
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 397

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 251
Wissenschaft und Forschung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 398

Investitionen
Produktgruppe 251 - Wissenschaft und Forschung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
09041-9001 
Stammkapitalerhöhung IWU -29.800 -29.800 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 399

Produktbeschreibung Produkt 251010
Förderung von Wissenschaft und Forschung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
251
251010
Kultur und Wissenschaft
Wissenschaft und Forschung
Förderung von Wissenschaft und Forschung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Kulturamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bereitstellung und Unterhaltung Geschäftsräume für Einrichtungen mit wissenschaftlichen Aufgabenfeldern 
  - Glückert-Haus 
  - Haus Olbrich 
- Zuschüsse für die Institutionen 
  - Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung 
  - Deutsches Poleninstitut 
- Förderung herausragender wissenschaftlicher Leistungen (Georg-Büchner Preis, Georg-Moller Preis ) 
- Gewährung von Zuschüssen an sonstige Vereine, Institutionen und Privatpersonen für wissenschaftliche Arbeiten 
Ziele des Produktes
- Sicherung der Rahmenbedingungen einer wissenschaftlichen Tätigkeit in den Bereichen Literatur, Architektur, Gesellschaft 
Bemerkung zum Produktbereich 4: 
Auf Grund organisatorischer Änderungen und der Überarbeitung der Kostenrechnung kann es zu Ansatzverschiebungen 
im Produktbereich 4 kommen, da u.a. die hinterlegten Verteilungsschlüssel für Overheadkosten aktualisiert wurden. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Förderung von Wissenschaft und 
Forschung in Euro
institutionelle Förderung Deutsche 
Akademie für Dichtung und Sprache 21.010,00 € 21.010,00 € 20.610,00 €
institutionelle Förderung Deutsches 
Poleninstitut 43.200,00 € 43.200,00 € 23.200,00 € s. Hinweis
Hinweis: Darstellung ab 2016 ist noch 
zu klären, da Förderung zukünftig über 
Sach- und Dienstlstg.
Bereitstellung von Preisgeldern - 
Georg-Büchner Preis 18.780,00 € 18.780,00 € 18.982,18 €
Bereitstellung von Preisgeldern - 
Georg-Moller Preis 2.600,00 € 2.600,00 € 2.600,00 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 28,99 16,68 15,66
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 400

Teilergebnishaushalt Produkt 251010
Förderung von Wissenschaft und Forschung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -10
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -72.799 -424  
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -22.600 -22.600 -22.600
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge  -32.760 -32.760
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -95.399 -55.784 -55.370
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 57.599 48.005 78.854
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 30.858 446 3.414
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 151.954 191.256 155.711
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 66.089 72.185 92.673
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 22.608 22.605 22.952
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 1 21
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 329.109 334.498 353.624
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 233.710 278.714 298.254
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -95.399 -55.784 -55.370
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 329.109 334.498 353.624
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 233.710 278.714 298.254
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 233.710 278.714 298.254
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2 23 48
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2 23 48
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 233.712 278.737 298.302
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 401

Teilfinanzhaushalt Produkt 251010
Förderung von Wissenschaft und Forschung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 402

Investitionen
Produkt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
09041-9001 
Stammkapitalerhöhung IWU -29.800 -29.800 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 403

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 252
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -133.020 -133.020 -209.592
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -43.811 -44.513 -208.110
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -5.651
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -176.831 -177.533 -423.353
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 315.784 335.787 313.104
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 81.353 74.862 77.136
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 271.770 275.907 221.582
14 66 Abschreibungen 22.649 85.250 8.946
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.049.097 1.744.794 2.553.975
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 13.496 13.327 21.548
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 49 38 45
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.754.199 2.529.965 3.196.335
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.577.368 2.352.432 2.772.982
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -176.831 -177.533 -423.353
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.754.199 2.529.965 3.196.335
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.577.368 2.352.432 2.772.982
27 59 Außerordentliche Erträge   -39.094
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -39.094
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.577.368 2.352.432 2.733.888
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 295 667 102
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 295 667 102
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.577.663 2.353.099 2.733.990
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 404

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 252
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   46.000
04 Summe investive Einzahlungen   46.000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -111.000 -111.000 -267.807
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   -200.000
07 Summe investive Auszahlungen -111.000 -111.000 -267.807
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -111.000 -111.000 -221.807
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 405

Investitionen
Produktgruppe 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08000-9000 AV Spenden 0 0 0 0 0 -46.000
08041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen -96.000 -56.000 -8.000 0 -8.000 -4.000
08041-0002 Erwerb von Archivalien -8.000 -8.000 0 0 0 0
08041-0003 Erwerb von 
Kunstgegenständen -40.000 -40.000 0 0 0 0
08041-0004 Erwerb von 
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst) -38.700 -23.700 -3.000 0 -3.000 -17.807
08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv -4.000 -4.000 0 0 0 0
14041-5001 Dachsanierung 
Kunsthalle -200.000 -200.000 0 0 0 -200.000
15041-5001 Investitionszuschuss 
Kunsthalle -200.000 -100.000 -100.000 0 -100.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 406

Produktbeschreibung Produkt 252010
Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
252
252010
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Kulturamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Aufbau  und Unterhaltung der städtischen Kunstsammlung 
- Betrieb Museumsshop 
- Förderung von herausragenden Leistungen: 
  - Wilhelm-Loth-Preis 
  - Charlotte-Prinz-Stipendium 
- Gewährung von Zuschüssen für Ausstellungen und Vereine 
Ziele des Produktes
- Bewahrung der Zeugnisse bedeutender Darmstädter Kunst aller Epochen, Förderung von Künstlern und Ausstellungen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Städtische Kunstsammlung
Anzahl Objekte ca. 19.000 ca. 19.000 ca. 19.000
W.-Loth-Preis/C.-Prinz-Stipendien 1 1 1
Förderung von Ausstellungen und 
Vereinen
Anzahl geförderte Ausstellungen 1 1 1
Anzahl institutionelle Förderungen 7 7 7
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Städtische Kunstsammlung
Anzahl Restaurierungen bisher nicht bezifferbar
Anzahl Objekte mit erheblichem 
Restaurierungsbedarf
Förderung in €
Wilhelm-Loth-Preis - Kunstpreis 14.400,00 € 0 € 15.372,12 € alle 2 Jahre
Charlotte-Prinz Stipendien 13.200,00 € 13.200,00 € 13.200,00 €
Ausstellungen 19.900,00 € 19.900,00 € 16.000,00 € Hessen-Design
institutionelle Förderung/Vereine 243.577,00  € 241.037,00 € 221.336,00 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
städtische Kunstsammlung
Inventarisierungsgrad 100 % 100%
davon in EDV 100% 100%
Museumsshop
Wochenöffnungsstunden 42 42
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 30,88 26,71 37,48
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 407

Teilergebnishaushalt Produkt 252010
Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -131.000 -131.000 -207.936
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -516 -501  
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -5.451
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -131.516 -131.501 -213.387
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 7.765 4.381 32.370
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.045 1.003 5.096
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 112.442 112.936 182.696
14 66 Abschreibungen 21.677 84.090 7.695
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 269.690 276.647 320.130
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 13.225 13.207 21.328
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 2 32
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 425.847 492.266 569.346
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 294.331 360.766 355.959
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -131.516 -131.501 -213.387
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 425.847 492.266 569.346
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 294.331 360.766 355.959
27 59 Außerordentliche Erträge   -39.094
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -39.094
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 294.331 360.766 316.866
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 7 53 72
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 7 53 72
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 294.338 360.818 316.938
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 408

Teilfinanzhaushalt Produkt 252010
Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   46.000
04 Summe investive Einzahlungen   46.000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -111.000 -111.000 -267.807
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   -200.000
07 Summe investive Auszahlungen -111.000 -111.000 -267.807
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -111.000 -111.000 -221.807
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 409

Investitionen
Produkt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08000-9000 AV Spenden 0 0 0 0 0 -46.000
08041-0001 Erwerb von 
Museumsgegenständen -96.000 -56.000 -8.000 0 -8.000 -4.000
08041-0003 Erwerb von 
Kunstgegenständen -40.000 -40.000 0 0 0 0
08041-0004 Erwerb von 
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst) -38.700 -23.700 -3.000 0 -3.000 -17.807
14041-5001 Dachsanierung 
Kunsthalle -200.000 -200.000 0 0 0 -200.000
15041-5001 Investitionszuschuss 
Kunsthalle -200.000 -100.000 -100.000 0 -100.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 410

Produktbeschreibung Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
252
252020
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Betrieb des Stadtarchivs
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Kulturamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sammlung, Aufbewahrung, Erschließung und allgemeine Nutzbarmachung des Archivgutes 
- Erforschung der Stadt- und Heimatgeschichte 
- Herausgabe von Publikationen 
- Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen 
- Vorträge zur Stadt- und Heimatgeschichte 
- Auskünfte 
- Gutachten 
Ziele des Produktes
- Aufbewahren der Unterlagen von bleibendem Wert für die Sicherung berechtigter Belange von Bürgerinnen und Bürgern, zur Bereitstellung  
  von Informationen für Gesetzgebung, Verwaltung, Rechtspflege oder von historischer Bedeutung 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Bestände des Stadtarchivs
lfd. m 2.970 2.900 2.938
Stadtarchiv als stadtgeschichliches 
Informationsforum
Anzahl externe Nutzungen (Auskünfte, 
Ausleihen) 500 500 454
davon Ausleihungen 30 30 5
Anzahl interne Nutzungen (Auskünfte, 
Ausleihen) 750 750 469
davon bereitgestellte Archival. 600 600 913
Anzahl schriftlicher Anfragen 400 400 337
Anzahl telefonischer Beratungen 2.350 2.350 2.350
Anzahl Besucher/innen 160 160 132
stadtgeschichtliche Forschung und 
Vermittlung
Anzahl Publikationen 2 3 7
Anzahl Vorträge u.ä. 5 4 9
Anzahl Führungen 5 8 2
Anzahl Ausstellungen 1 2 3
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Bildung und Erschließung der 
Archivbestände
gesichtetes Archivgut in m 270 270 80
übernommenes Archivgut in % des 
gesichteten Materials 10% 10% 15%
Erschließung: Informationsträger in % 30% 30% 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 411

Produktbeschreibung Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
252
252020
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Betrieb des Stadtarchivs
Konservierung/Restaurierung von 
Archivgut
Anzahl der Restaurierungen/ 
Konservierungen 0 0 0
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Erschließung des Archivs
Anteil der verzeichneten 
Informationsträger an allen 
Informationsträgern in %
25% 27% 25% in Regalmetern
Anteil der technisch zugänglichen 
Einheiten in % aller verzeichneten 
Einheiten
8% 8% 8%
Hinweis: ca. 4.000 Fotos (1%), Pläne ca. 
66%
ca. 4.000 Fotos, Pläne ca. 
66%
sachgerechte Archivierung
Anteil der sachgerecht magazinierten 
Bestände in % 75% 80% 75%
Zugänglichkeit
Wochenöffnungsstunden 31 31 31
Reaktionszeiten
Anteil der schriflichen Anfragen, die 
innerhalb von 5 Arbeitstagen 
beantwortet werden
20% 20% 20%
Aktivierung von Ehrenamt
Anzahl Personentage, die ehrenamtlich 
erbracht werden 90 100 120
Gebühren
Anteil der gebührenpflichtigen 
externen Nutzungen 225 200 225
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,41 0,43 0,49
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 412

Teilergebnishaushalt Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.020 -2.020 -1.656
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.124 -1.206  
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -200
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.144 -3.226 -1.856
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 270.900 293.591 239.245
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 74.985 68.255 62.897
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 159.102 162.734 38.822
14 66 Abschreibungen 972 1.160 1.251
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 257.816 220.359 33.792
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 271 120 220
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 45 36 13
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 764.091 746.255 376.240
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 760.947 743.029 374.384
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.144 -3.226 -1.856
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 764.091 746.255 376.240
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 760.947 743.029 374.384
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 760.947 743.029 374.384
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 288 614 30
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 288 614 30
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 761.235 743.643 374.414
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 413

Teilfinanzhaushalt Produkt 252020
Betrieb des Stadtarchivs
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 414

Investitionen
Produkt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08041-0002 Erwerb von Archivalien -8.000 -8.000 0 0 0 0
08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv -4.000 -4.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 415

Produktbeschreibung Produkt 252080
EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
252
252080
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
nachrichtliche Gesamtdarstellung 
der Verlustabdeckung des EB 
Kulturinstitute
11.127.869 € 5.448.442 € 8.507.826,61 €
Produkt 252080 2.457.034 € 1.216.637 € 2.126.956,65 €
Produkt 261080 457.355 € 62.657 € 510.469,60 €
Produkt 262080 1.357.600 € 655.448 € 1.106.017,46 €
Produkt 263080 2.882.118 € 1.381.180 € 1.701.565,32 €
Produkt 271080 619.822 € 287.133 € 510.469,60 €
Produkt 272080 2.669.576 € 1.143.083 € 2.126.956,65 €
Produkt 281080 684.364 € 702.304 € 425.391,33 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 1,64 3,31 9,25
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 416

Teilergebnishaushalt Produkt 252080
EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -42.171 -42.807 -208.110
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -42.171 -42.807 -208.110
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 37.120 37.815 41.488
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.324 5.604 9.143
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 227 238 64
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.521.591 1.247.787 2.200.053
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.564.261 1.291.444 2.250.749
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.522.091 1.248.637 2.042.639
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -42.171 -42.807 -208.110
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.564.261 1.291.444 2.250.749
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.522.091 1.248.637 2.042.639
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.522.091 1.248.637 2.042.639
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.522.091 1.248.637 2.042.639
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 417

Teilfinanzhaushalt Produkt 252080
EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 418

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 253
Zoologische und Botanische Gärten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   1.059
14 66 Abschreibungen  196 -806
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 915.502 465.212 1.291.406
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 915.502 465.408 1.291.659
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 915.502 465.408 1.291.659
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 915.502 465.408 1.291.659
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 915.502 465.408 1.291.659
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 915.502 465.408 1.291.659
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 915.502 465.408 1.291.659
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 419

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 253
Zoologische und Botanische Gärten
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 420

Investitionen
Produktgruppe 253 - Zoologische und Botanische Gärten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08067-0323 Erwerb AV Vivarium -30.600 -30.600 0 0 0 0
09067-5001 Schildkrötenanlage -20.000 -20.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 421

Produktbeschreibung Produkt 253010
Zoologische Einrichtung Vivarium
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
253
253010
Kultur und Wissenschaft
Zoologische und Botanische Gärten
Zoologische Einrichtung Vivarium
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 422

Teilergebnishaushalt Produkt 253010
Zoologische Einrichtung Vivarium
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   1.059
14 66 Abschreibungen  196 -806
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 915.502 465.212 1.291.406
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 915.502 465.408 1.291.659
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 915.502 465.408 1.291.659
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 915.502 465.408 1.291.659
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 915.502 465.408 1.291.659
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 915.502 465.408 1.291.659
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 915.502 465.408 1.291.659
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 423

Teilfinanzhaushalt Produkt 253010
Zoologische Einrichtung Vivarium
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 424

Investitionen
Produkt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08067-0323 Erwerb AV Vivarium -30.600 -30.600 0 0 0 0
09067-5001 Schildkrötenanlage -20.000 -20.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 425

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 261
Theater
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -26.225 -21.731 -255
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -1.497.166 -2.034.300 -2.477.700
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen  -230.000 -230.000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.523.391 -2.286.031 -2.707.955
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 42.321 38.233 34.780
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.273 411 7.699
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.570 1.431 9.934
14 66 Abschreibungen 266.221 235.652 208.914
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 16.686.125 15.660.628 15.812.144
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 6 1 220
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 0 13
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 16.997.518 15.936.357 16.073.704
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 15.474.126 13.650.326 13.365.749
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.523.391 -2.286.031 -2.707.955
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 16.997.518 15.936.357 16.073.704
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 15.474.126 13.650.326 13.365.749
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 15.474.126 13.650.326 13.365.749
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2 6 30
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2 6 30
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 15.474.128 13.650.332 13.365.779
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 426

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 261
Theater
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.100.000  -464.284
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -1.100.000  -464.284
07 Summe investive Auszahlungen -1.100.000  -464.284
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.100.000  -464.284
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 427

Investitionen
Produktgruppe 261 - Theater
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
09020-8001 Städt.Anteil an 
Sanierungskosten d. Staatstheaters -1.144.284 -1.144.284 0 0 0 -464.284
15020-8001 Städt. Anteil 
Sanierungskosten Staatstheater -3.420.000 0 -1.100.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 428

Produktbeschreibung Produkt 261010
Förderung des Staatstheaters
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
261
261010
Kultur und Wissenschaft
Theater
Förderung des Staatstheaters
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Kulturamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Umsetzung des Theatervertrags zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und dem Land Hessen 
Ziele des Produktes
- Bereitstellen eines qualifizierten Theaterangebotes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Staatstheater
Anzahl Besuche 225.000 225.000 228.651
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Staatstheater
Anzahl Veranstaltungen 700 700 738
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Staatstheater
Anzahl Produktionen 37 Spielzeit 2014/2015
- davon Neuproduktionen 34
- davon Wiederaufnahmen 3
Anteil der verkauften Karten mit 
Ermäßigung
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 9,18 14,39 17,44
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 429

Teilergebnishaushalt Produkt 261010
Förderung des Staatstheaters
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -19.137 -19.419  
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -1.497.166 -2.034.300 -2.477.700
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen  -230.000 -230.000
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.516.303 -2.283.719 -2.707.700
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 36.805 36.089 20.076
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 283 122 5.503
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.557 1.415 9.918
14 66 Abschreibungen 266.221 235.652 208.914
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 16.216.752 15.596.367 15.284.131
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 6 1 220
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 0 13
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 16.521.626 15.869.647 15.528.776
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 15.005.323 13.585.928 12.821.076
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.516.303 -2.283.719 -2.707.700
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 16.521.626 15.869.647 15.528.776
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 15.005.323 13.585.928 12.821.076
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 15.005.323 13.585.928 12.821.076
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2 6 30
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2 6 30
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 15.005.325 13.585.933 12.821.106
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 430

Teilfinanzhaushalt Produkt 261010
Förderung des Staatstheaters
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.100.000  -464.284
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -1.100.000  -464.284
07 Summe investive Auszahlungen -1.100.000  -464.284
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.100.000  -464.284
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 431

Investitionen
Produkt 261010 - Förderung des Staatstheaters
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
09020-8001 Städt.Anteil an 
Sanierungskosten d. Staatstheaters -1.144.284 -1.144.284 0 0 0 -464.284
15020-8001 Städt. Anteil 
Sanierungskosten Staatstheater -3.420.000 0 -1.100.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 432

Produktbeschreibung Produkt 261080
EB Kulturinstitute - Freies Theater
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
261
261080
Kultur und Wissenschaft
Theater
EB Kulturinstitute - Freies Theater
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 1,49 3,46 0,05
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 433

Teilergebnishaushalt Produkt 261080
EB Kulturinstitute - Freies Theater
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.088 -2.311 -255
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -7.088 -2.311 -255
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 5.516 2.144 14.704
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 991 289 2.196
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12 16 15
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 469.372 64.261 528.013
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 475.891 66.710 544.928
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 468.803 64.399 544.673
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -7.088 -2.311 -255
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 475.891 66.710 544.928
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 468.803 64.399 544.673
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 468.803 64.399 544.673
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 468.803 64.399 544.673
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 434

Teilfinanzhaushalt Produkt 261080
EB Kulturinstitute - Freies Theater
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 435

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 262
Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -147.020 -9.020 -280.465
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300 -300 -1.024
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -25.639 -25.321 -85
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -50.000 -7.500 -53.900
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -53 -464 -458
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -2.334
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -223.012 -42.605 -338.265
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 696.170 675.603 579.750
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 38.709 25.406 12.764
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 931.272 433.374 1.543.544
14 66 Abschreibungen 1.133 1.256 1.920
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.911.972 1.153.608 1.380.686
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 12.568 1.115 14.789
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.080 1.064 74
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.592.904 2.291.426 3.533.528
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.369.892 2.248.821 3.195.263
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -223.012 -42.605 -338.265
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.592.904 2.291.426 3.533.528
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.369.892 2.248.821 3.195.263
27 59 Außerordentliche Erträge -25.000  -691.574
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -25.000  -691.574
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.344.892 2.248.821 2.503.688
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 820 1.094 518
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 820 1.094 518
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.345.713 2.249.915 2.504.206
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 436

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 262
Musikpflege
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -3.303
07 Summe investive Auszahlungen   -3.303
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -3.303
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 437

Investitionen
Produktgruppe 262 - Musikpflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
10041-1002 Erwerb AV 
Archivprojekte, GWG 0 0 0 0 0 -267
12041-0001 Erwerb AV 
Internationales Musikinstitut -2.430 -2.430 0 0 0 0
14041-1007 Erwerb AV Jazz-
Institut, GWG 0 0 0 0 0 -3.037
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 438

Produktbeschreibung Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
262
262010
Kultur und Wissenschaft
Musikpflege
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Kulturamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Aufbau und Nutzbarmachung von Archiven und Sammlungen 
- Durchführung von Kursen, Symposien, Konzerten, Ausstellungen, Internationale Ferienkurse für Neue Musik 
- Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
Ziele des Produktes
- Archivierung, Forschung und Verbreitung der Neuen Musik bzw. des Jazz 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Hinweis: Da tw. keine Planung möglich 
ist, sind nicht überall Planzahlen 
enthalten.
Archivfunktion Jazzinstitut
Anzahl erschlossener 
Informationsträger 270.000 245.000 262.825
- davon online zugänglich (nicht in 
Gänze möglich (Urheberrecht))
Anzahl d. mit Hilfe d. Jazzinstituts entst. 
Publikationen, Artikel, Ausstellungen u. 
wiss. Arbeiten
250 250
- eigene Publikationen 4 3 4
- Mitherausgeber 3 Buchreihen 3 Buchreihen 3 Buchreihen
Anzahl Nutzungen (Auskünfte wie z.B. 
Mailanfragen, Telefonate, post. 
Anfragen; Ausleihen)
16.000 14.000 ca. 20.000
JazzNews, wöchentlicher, 
internationaler Online-Pressespiegel 
(Abonnenten)
5.000 4.500 4.439 Presseschau für int. 
Fachleute
Jazzinstitut: Konzerte, andere 
Veranstaltungen
Anzahl Besucher/innen, 
Teilnehmer/innen 4.400 4.440 4.400
Bibliotheksfunktion Internationales 
Musikinstitut Bestände
Anzahl erschlossener 
Informationsträger nach Arten
- Bücher 5.350 5.300 5.200
- Zeitschriftenbestand 300 300 davon 13 lfd. Reihen
- Tonträger 12.200
- Notenbände 28.300
Archivfunktion Internationales 
Musikinstitut Bestände
- Fotoarchiv 21.000 21.000 21.000
gemessen in Leitzordnern (x 0,8 m):
- Korrespondenzarchiv 160 160 160
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 439

Produktbeschreibung Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
262
262010
Kultur und Wissenschaft
Musikpflege
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
- Verwaltungsunterlagen etc. 10 10 10
- Sammlung Neue Musik 88 88 88
- Sammlung Presseartikel Neue Musik 191 191 191
- Sammlung Presseartikel 55 55 55
- Sammlung über zeitgenössische 
Komponisten 165 165 165
Internationales Musikinstitut als 
Informationsforum
Anzahl Nutzungen (Auskünfte, 
Ausleihen) 3.500 3.500
davon online
Internationales Musikinstitut - 
Internationale Ferienkurse
Anzahl Teilnehmer/innen nicht planbar keine 448
davon aus dem Ausland 386
Anzahl Besucher/innen von 
Veranstaltungen 13.210
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Jazzinstitut
Veranstaltungen 50 55
Konzerte 30
Kurse 1
Symposien 3
Ausstellungen (Galerie des Jazzinstituts 
+ Ausstellungsvermietungen) 7
Sonstige (Messen, Konzerte, Vorträge, 
Leihgaben für Ausstellungen) 20
Internationales Musikinstitut
Archivfunkion, inkl. Information u.Ä.: 
Personaleinsatz in VZÄ
Ferienkurse Personaleinsatz in VZÄ
Anzahl Kurstage 18 - 18
Anzahl Kurse 250 - 250 ca.
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Visits des 
Informationsangebots
Jazz-Institut 1.130.000
Internationales Musikinstitut 423.150
Sponsoring, Drittmittel, Einnahmen
Kostendeckungsgrad durch 
eingeworbene Mittel
Jazz-Institut (Jazz-Forum) nicht planbar biennal
Internationales Musikinstitut (Int. 
Ferienkurse) nicht planbar 78,86 % biennal
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 9,89 1,38 15,87
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 440

Teilergebnishaushalt Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -147.020 -9.020 -280.465
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300 -300 -1.024
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.080 -2.268  
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -50.000 -7.500 -53.900
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -53 -464 -458
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -1.687
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -199.453 -19.552 -337.533
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 659.248 646.951 529.241
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 33.320 19.981 5.661
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 908.663 403.315 1.498.250
14 66 Abschreibungen 1.133 1.256 1.920
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 400.752 341.447 77.777
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 12.510 689 13.999
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.071 1.057 34
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.016.697 1.414.695 2.126.882
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.817.244 1.395.142 1.789.349
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -199.453 -19.552 -337.533
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.016.697 1.414.695 2.126.882
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.817.244 1.395.142 1.789.349
27 59 Außerordentliche Erträge -25.000  -661.901
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -25.000  -661.901
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.792.244 1.395.142 1.127.448
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 804 968 428
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 804 968 428
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.793.049 1.396.110 1.127.875
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 441

Teilfinanzhaushalt Produkt 262010
Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -3.303
07 Summe investive Auszahlungen   -3.303
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -3.303
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 442

Investitionen
Produkt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
10041-1002 Erwerb AV 
Archivprojekte, GWG 0 0 0 0 0 -267
12041-0001 Erwerb AV 
Internationales Musikinstitut -2.430 -2.430 0 0 0 0
14041-1007 Erwerb AV Jazz-
Institut, GWG 0 0 0 0 0 -3.037
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 443

Produktbeschreibung Produkt 262020
Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
262
262020
Kultur und Wissenschaft
Musikpflege
Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Kulturamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Durchführung von Konzertveranstaltungen, Promenadenkonzerten, Rockkonzerten 
- Förderung Musikpreis 
- Gewährung von Zuschüssen an sonstige musiktreibende Vereine und Institutionen 
Ziele des Produktes
- Aufrechterhalten eines breiten Angebotes der nicht/kommerziellen Popularmusik 
- Förderungen besonderer Leistungen junger Künstlerinnen und Künstler 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Sonderveranstaltungen
Anzahl Besucher/innen bei eigenen 
Veranstaltungen 3.500 3.500 3.500 geschätzte 
Zahlen,Prom-Konzert
weitere Förderungen/Bewilligungen
Anzahl institutionelle Förderungen 10 10 9 (Vereine etc.)
Anzahl Projektförderungen, 
Einzelmaßnahmen 11 7 7
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Sonderveranstaltungen
Anzahl Veranstaltungen 51 51 43
Personaleinsatz in VZÄ 0,15 0,15 0,15
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,17 0,12 0,23
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 444

Teilergebnishaushalt Produkt 262020
Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -271 -220  
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -647
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -271 -220 -647
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 16.435 8.700 41.444
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.447 2.406 6.370
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.484 29.940 45.189
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 117.949 139.932 191.044
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 58 426 790
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 10 8 40
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 159.383 181.412 284.876
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 159.112 181.192 284.230
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -271 -220 -647
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 159.383 181.412 284.876
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 159.112 181.192 284.230
27 59 Außerordentliche Erträge   -28.673
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -28.673
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 159.112 181.192 255.556
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 16 126 90
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 16 126 90
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 159.129 181.319 255.646
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 445

Teilfinanzhaushalt Produkt 262020
Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 446

Produktbeschreibung Produkt 262080
EB Kulturinstitute - Musikpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
262
262080
Kultur und Wissenschaft
Musikpflege
EB Kulturinstitute - Musikpflege
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 1,64 3,28 0,01
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 447

Teilergebnishaushalt Produkt 262080
EB Kulturinstitute - Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -23.288 -22.833 -85
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -23.288 -22.833 -85
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 20.487 19.952 9.066
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.941 3.019 733
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 125 119 105
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.393.271 672.229 1.111.865
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.416.823 695.320 1.121.769
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.393.535 672.487 1.121.684
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -23.288 -22.833 -85
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.416.823 695.320 1.121.769
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.393.535 672.487 1.121.684
27 59 Außerordentliche Erträge   -1.000
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -1.000
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.393.535 672.487 1.120.684
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.393.535 672.487 1.120.684
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 448

Teilfinanzhaushalt Produkt 262080
EB Kulturinstitute - Musikpflege
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 449

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 263
Musikschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -49.608 -48.408 -851
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -49.608 -48.408 -851
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 43.801 42.583 34.440
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.245 6.362 7.315
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 272 263 51
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.407.845 1.866.543 2.193.112
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.458.162 1.915.750 2.234.918
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.408.554 1.867.342 2.234.067
21 56, 57 Finanzerträge   30
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)   30
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -49.608 -48.408 -821
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.458.162 1.915.750 2.234.918
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.408.554 1.867.342 2.234.097
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.408.554 1.867.342 2.234.097
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.408.554 1.867.342 2.234.097
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 450

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 263
Musikschulen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 451

Produktbeschreibung Produkt 263080
EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
263
263080
Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 1,43 2,53 0,04
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 452

Teilergebnishaushalt Produkt 263080
EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -49.608 -48.408 -851
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -49.608 -48.408 -851
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 43.801 42.583 34.440
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.245 6.362 7.315
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 272 263 51
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.407.845 1.866.543 2.193.112
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.458.162 1.915.750 2.234.918
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.408.554 1.867.342 2.234.067
21 56, 57 Finanzerträge   30
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)   30
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -49.608 -48.408 -821
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.458.162 1.915.750 2.234.918
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.408.554 1.867.342 2.234.097
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.408.554 1.867.342 2.234.097
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.408.554 1.867.342 2.234.097
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 453

Teilfinanzhaushalt Produkt 263080
EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 454

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271
Volkshochschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -10.667 -10.141 -255
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -10.667 -10.141 -255
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 9.417 8.996 14.704
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.343 1.323 2.196
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58 58 15
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 636.108 294.485 528.013
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 646.927 304.860 544.928
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 636.259 294.719 544.673
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -10.667 -10.141 -255
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 646.927 304.860 544.928
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 636.259 294.719 544.673
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 636.259 294.719 544.673
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 636.259 294.719 544.673
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 455

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 271
Volkshochschulen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 456

Produktbeschreibung Produkt 271080
EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
271
271080
Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 1,65 3,33 0,05
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 457

Teilergebnishaushalt Produkt 271080
EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -10.667 -10.141 -255
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -10.667 -10.141 -255
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 9.417 8.996 14.704
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.343 1.323 2.196
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58 58 15
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 636.108 294.485 528.013
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 646.927 304.860 544.928
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 636.259 294.719 544.673
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -10.667 -10.141 -255
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 646.927 304.860 544.928
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 636.259 294.719 544.673
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 636.259 294.719 544.673
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 636.259 294.719 544.673
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 458

Teilfinanzhaushalt Produkt 271080
EB Kulturinstitute - Volkshochschule
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 459

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 272
Büchereien
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -44.806 -39.537 -1.064
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -44.806 -39.537 -1.064
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 38.478 34.275 41.488
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.784 5.265 9.143
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 207 197 64
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.739.718 1.172.350 2.200.053
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.784.186 1.212.087 2.250.748
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.739.381 1.172.550 2.249.684
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -44.806 -39.537 -1.064
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.784.186 1.212.087 2.250.748
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.739.381 1.172.550 2.249.684
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.739.381 1.172.550 2.249.684
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.739.381 1.172.550 2.249.684
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 460

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 272
Büchereien
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 461

Produktbeschreibung Produkt 272080
EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
272
272080
Kultur und Wissenschaft
Büchereien
EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 1,61 3,26 0,05
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 462

Teilergebnishaushalt Produkt 272080
EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -44.806 -39.537 -1.064
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -44.806 -39.537 -1.064
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 38.478 34.275 41.488
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.784 5.265 9.143
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 207 197 64
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.739.718 1.172.350 2.200.053
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.784.186 1.212.087 2.250.748
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.739.381 1.172.550 2.249.684
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -44.806 -39.537 -1.064
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.784.186 1.212.087 2.250.748
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.739.381 1.172.550 2.249.684
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.739.381 1.172.550 2.249.684
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.739.381 1.172.550 2.249.684
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 463

Teilfinanzhaushalt Produkt 272080
EB Kulturinstitute - Stadtbibliothek
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 464

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -14.184 -25.540 -681
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -7.500  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen  -1.486  
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -5.811
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -14.184 -34.526 -6.492
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 42.285 36.455 128.290
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.703 7.030 18.173
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 384.213 421.650 431.118
14 66 Abschreibungen 9.357 52.151 308
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 974.504 1.045.505 852.847
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 29.000 44.944 25.052
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 13 77
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.445.079 1.607.748 1.455.864
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.430.894 1.573.222 1.449.372
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -14.184 -34.526 -6.492
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.445.079 1.607.748 1.455.864
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.430.894 1.573.222 1.449.372
27 59 Außerordentliche Erträge   -59.751
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -59.751
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.430.894 1.573.222 1.389.621
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 28 199 174
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 28 199 174
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.430.922 1.573.421 1.389.795
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 465

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -31.000 -61.000 -731
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -31.000 -61.000  
07 Summe investive Auszahlungen -31.000 -61.000 -731
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -31.000 -61.000 -731
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 466

Investitionen
Produktgruppe 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
13040-1332 Pädagogische 
Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -731
13041-8001 Inv.Zuschuss 
Baumaßnahme Schlossmuseum -500.000 -500.000 0 0 0 0
15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch-
Baltische Gesellschaft -70.000 -50.000 -20.000 0 -50.000 0
15041-8028 Investitionszuschüsse 
Liberale Synagoge -22.000 -11.000 -11.000 0 -11.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 467

Produktbeschreibung Produkt 281010
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
281
281010
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Kulturamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von Literaturschaffenden: 
  Literarischer Wettbewerb 
  Literaturpreise 
  Stipendien 
  Gewährung von Zuschüssen für Literaturpflege 
- Förderung Traditions-/Brauchtumspflege 
  Gewährung von Zuschüssen Schlossmuseum e.V. 
  Gewährung von Zuschüsse an Sonstige 
- Förderung regionaler kultureller Zusammenarbeit (Kulturregion und Kulturfonds FRM) 
Ziele des Produktes
- Bereitstellung von Ausstellungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten, Geschäftsräumen in den genannten Schwerpunkten 
- Förderung herausragender Einzelleistungen 
- Aufrechterhalten eines differenzierten kulturellen Angebotsspektrums 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Literatur
Anzahl Einzelförderungen/ 
Personenförderungen 10 10 5 Autorenlesungen etc.
Anzahl institutionelle Förderungen 9 9 8 Vereine etc.
Anzahl Projektförderungen, 
Einzelmaßnahmen 1 Lit. März - Georg-
Büchner-Haus
Traditions- und Brauchtumspflege
Anzahl Einzelförderungen/ 
Personenförderungen 0 0 0
Anzahl institutionelle Förderungen 17 17 14 Vereine etc.
Anzahl Projektförderungen, 
Einzelmaßnahmen 5 5 3
Mitgliedschaft 
Kulturregion/Kulturfonds 3 3 3
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Literatur: Förderung in €
Einzelförderungen/ 
Personenförderungen 35.960 € 35.960 € 20.327,53 € Autorenlesungen etc.
institutionelle Förderungen 31.360 € 31.820 € 26.732 € Vereine etc.
Projektförderungen, Einzelmaßnahmen: 
Lit. März u. Georg-Büchner-Preis inkl. 
Preisgeld
19.280 € 52.740 € 15.711,22 €
 
Haushaltsplan 2016
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Seite 468

Produktbeschreibung Produkt 281010
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
281
281010
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Traditions- und Brauchtumspflege: 
Förderung in €
Einzelförderungen/ 
Personenförderungen
institutionelle Förderungen 190.564 € 190.734 € 183.155,96 € Vereine etc.
Projektförderungen, Einzelmaßnahmen 1.960 € 6.460 € 1.722,14 €
Mitgliedschaft Kulturfonds in € 307.110 € 307.110 € 298.104 €
Mitgliedschaft Kulturregion in € 14.980 € 14.910 € 14.792,50 €
Mitgliedschaft Kultursommer 
Südhessen in € 3.850 € 3.840 € 3.812 €
Personaleinsatz in VZÄ 0,25 0,25 0,25
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,17 1,16 0,61
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 469

Teilergebnishaushalt Produkt 281010
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.262 -1.037  
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -7.500  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen  -1.486  
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -5.811
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.262 -10.023 -5.811
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 29.793 15.008 99.489
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.220 3.795 12.320
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 384.104 421.521 431.077
14 66 Abschreibungen 9.357 52.151 308
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 272.159 325.219 380.674
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 29.000 44.944 25.052
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 13 77
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 728.649 862.652 948.996
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 727.387 852.629 943.185
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.262 -10.023 -5.811
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 728.649 862.652 948.996
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 727.387 852.629 943.185
27 59 Außerordentliche Erträge   -59.751
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -59.751
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 727.387 852.629 883.435
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 28 199 174
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 28 199 174
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 727.415 852.828 883.609
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 470

Teilfinanzhaushalt Produkt 281010
Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -31.000 -61.000 -731
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -31.000 -61.000  
07 Summe investive Auszahlungen -31.000 -61.000 -731
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -31.000 -61.000 -731
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 471

Investitionen
Produkt 281010 - Literatur-, Heimat-  und sonstige Kulturpflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
13040-1332 Pädagogische 
Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -731
13041-8001 Inv.Zuschuss 
Baumaßnahme Schlossmuseum -500.000 -500.000 0 0 0 0
15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch-
Baltische Gesellschaft -70.000 -50.000 -20.000 0 -50.000 0
15041-8028 Investitionszuschüsse 
Liberale Synagoge -22.000 -11.000 -11.000 0 -11.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 472

Produktbeschreibung Produkt 281080
EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
281
281080
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 1,80 3,29 0,13
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 473

Teilergebnishaushalt Produkt 281080
EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -12.922 -24.502 -681
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -12.922 -24.502 -681
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 12.492 21.447 28.801
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.483 3.235 5.852
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109 129 41
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 702.345 720.286 472.173
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 716.429 745.096 506.867
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 703.507 720.594 506.186
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -12.922 -24.502 -681
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 716.429 745.096 506.867
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 703.507 720.594 506.186
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 703.507 720.594 506.186
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 703.507 720.594 506.186
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 474

Teilfinanzhaushalt Produkt 281080
EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 475

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 291
Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -296 -312  
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -5.300  -5.300
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.596 -312 -5.300
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 542 573 21.172
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 2.973
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 812 812 14.636
14 66 Abschreibungen 22.540 2.357 16.540
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 201.503 206.503 254.103
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen   308
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 225.397 210.245 309.751
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 219.801 209.934 304.451
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.596 -312 -5.300
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 225.397 210.245 309.751
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 219.801 209.934 304.451
27 59 Außerordentliche Erträge   -4.023
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -4.023
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 219.801 209.934 300.428
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen   42
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)   42
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 219.801 209.934 300.470
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 476

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 291
Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -60.000  
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  -60.000  
07 Summe investive Auszahlungen  -60.000  
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -60.000  
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 477

Investitionen
Produktgruppe 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
15041-5003 Investitionszuschuss 
Jüdische Gemeinde -60.000 -60.000 0 0 -60.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 478

Produktbeschreibung Produkt 291010
Förderung religiöser Gemeinschaften
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
291
291010
Kultur und Wissenschaft
Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Förderung religiöser Gemeinschaften
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Kulturamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bezuschussung der Kosten für laufenden Betrieb und investive Maßnahmen Jüdische Gemeinde 
- Bezuschussung der Kosten für laufenden Betrieb und investive Maßnahmen sonstige religiöser Gemeinschaften 
- Abwicklung/Ablösung von Baulastverpflichtungen 
Ziele des Produktes
- Förderung religiös-kultureller Angelegenheiten 
- Unterstützung der Voraussetzungen der Religionsausübung 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Förderung religiöser Gemeinschaften 201.503 € 206.310 € 191.660 €
Hinweis: Die Gedenkstätte Liberale 
Synagoge läuft ab 2015 unter Prod. 
281010 (Heimatpflege).
Personaleinsatz in VZÄ 0,01 0,01 0,01
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 2,48 0,15 1,71
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 479

Teilergebnishaushalt Produkt 291010
Förderung religiöser Gemeinschaften
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -296 -312  
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -5.300  -5.300
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.596 -312 -5.300
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 542 573 21.172
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 0 0 2.973
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 812 812 14.636
14 66 Abschreibungen 22.540 2.357 16.540
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 201.503 206.503 254.103
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen   308
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 225.397 210.245 309.751
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 219.801 209.934 304.451
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.596 -312 -5.300
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 225.397 210.245 309.751
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 219.801 209.934 304.451
27 59 Außerordentliche Erträge   -4.023
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -4.023
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 219.801 209.934 300.428
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen   42
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)   42
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 219.801 209.934 300.470
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 480

Teilfinanzhaushalt Produkt 291010
Förderung religiöser Gemeinschaften
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -60.000  
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  -60.000  
07 Summe investive Auszahlungen  -60.000  
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -60.000  
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 481

Investitionen
Produkt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
15041-5003 Investitionszuschuss 
Jüdische Gemeinde -60.000 -60.000 0 0 -60.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 482

anlage 29

28517 Zeichen

Erläuterung zu Position 15 
 
Ergebnishaushalt 2016 
 
(Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse)

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt  Betrag Beschreibung
111010 5.520,00 €               Fraktionen
111020 4.000,00 €               Ausländerbeirat: diverse Projekte
111070 4.000,00 €               Karneval-Umzüge TSG und AEWG
2.000,00 €               Städtepartnerschaften
11.800,00 €             Städtepartnerschaften (Fahrten in P-Städte)
5.000,00 €               Umsetzung Neuausrichtung der Partnerschaftsarbeit
111170 109.000,00 €          Kooperationsvertrag TU Darmstadt/Stadt
250,00 €                  AG Darmstädter Frauenverbände
8.000,00 €               Baff Koop. Frauen (Nebenkosten Kyritzschule)
12.450,00 €             Baff Koop. Frauen (Projektkosten)
660,00 €                  Deutscher Frauenring
12.470,00 €             Familien Willkomm
600,00 €                  Frauen Offensive
360,00 €                  Frauengruppe Papatya
237.777,00 €          Frauenhaus (Vertrag)
7.392,00 €               Frauenkulturzentrum (Betriebskostenzuschuss)
4.368,00 €               Frauenkulturzentrum (Nebenkosten Kyritzschule)
6.000,00 €               Hausfrauenbund DA
1.200,00 €               Luise-Büchner-Bibliothek
620,00 €                  Mathilde Frauenzeitung
140.000,00 €          Pro Familia
103.460,00 €          sefo_Femkom e.V.
68.810,00 €             Wildwasser (Vertrag)
20.000,00 €             Dauerausstellung Sinti & Roma
72.800,00 €             Diverse Projekte (bspw. Weltoffenes Darmstadt, Kooperations- und Zuschussprojekte im Bereich Bildung mit Migrantenvereinen)
3.000,00 €               Einsatz interkulturelle Vermittlungskräften
2.600,00 €               Erinnerungsarbeit
1.000,00 €               Erinnerungsarbeit
66.500,00 €             Kinderbetreuung bei Integrationskursen
50.000,00 €             Netzwerk "Prävention und Deradikalisierung"
111700 3.100,00 €               Dezernat V
1 111
111410
111120
111420
Stand nach Magistratsberatung

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt  Betrag Beschreibung
1 111 122040 105.800,00 €          Zuschuss an den Tierschutzverein
122080 500,00 €                   Kostenanteil für Maßnahmen bei Verkehrsverstößen von Fahrerlaubnis-Inhabern aus Italien und der Schweiz
1.800,00 €               Kosten Tierkörperbeseitigung, Zuschuss Tierseuchenkasse
18.600,00 €             Entsorgung Tierkadaver, Zuschuss an Tierkörpersammelstelle
8.000,00 €               Erstattungen an Tierheime für Unterbringungskosten
122480 30.000,00 €             Verbraucherzentrale
122610 5.000,00 €               Ortsgericht: Personalkostenzuschuss für Hilfskräfte
1.200,00 €               Zuschuss für Geschäftskosten Stadtkreisfeuerwehrverband
4.500,00 €               Erstattung Lohnkosten Einsätze (Feuerwehr)
350,00 €                  Erstattung Brillen/Einsatzbrillen (Feuerwehr)
1.200,00 €               Erstattung Kosten Führerscheinerweiterungen/-verlängerungen (Feuerwehr)
4.350,00 €               Erstattung Aufwendungen Geschäftskosten Freiwillige Feuerwehren
2 122
126010126
122420
Stand nach Magistratsberatung

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt  Betrag Beschreibung
1 111 25.000,00 €             Gastschulbeiträge
92.000,00 €             Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz
85,00 €                    Erstattung Brillen (Schulamt)
1.230.000,00 €       Sofortprogramm Schulkindbetreuung
550.000,00 €          Zuschüsse "Pakt für den Nachmittag"
5.000,00 €               Gastschulbeiträge
50.000,00 €             Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz
20,00 €                    Erstattung Brillen (Schulamt)
6.000,00 €               Gastschulbeiträge
362.000,00 €          Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz
140,00 €                  Erstattung Brillen (Schulamt)
18.000,00 €             Native Speakers an Kitas
5,00 €                       Erstattung Brillen (Schulamt)
340.000,00 €          Gastschulbeiträge
42.000,00 €             Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz
45,00 €                    Erstattung Brillen (Schulamt)
8.000,00 €               Zuschuss Mittagessen Christoph-Graupner-Schule
42.000,00 €             Gastschulbeiträge
90.000,00 €             Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz
45.000,00 €             Erstattung Schulkosten Wichernschule
25,00 €                    Erstattung Brillen (Schulamt)
2.000,00 €               Zuschuss "Dasa"
175.000,00 €          Gastschulbeiträge
115.000,00 €          Erstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz
135,00 €                  Erstattung Brillen (Schulamt)
241 241010 5,00 €                       Erstattung Brillen (Schulamt)
242010 15,00 €                    Erstattung Brillen (Schulamt)
242050 71,12 €                    Miete Stadtjugendring, Eckhardtstr. 7
450.000,00 €          Familienfreundliche Schule Sek. I
120.000,00 €          Familienfreundliche Schule Grundschulen 
15,00 €                    Erstattung Brillen (Schulamt)
243020 5,00 €                       Erstattung Brillen (Schulamt)
45.000,00 €             Zuweisungen an das Land zur Beschaffung von Unterrichtsfilmen (§ 162 Abs. 3 HSchG)
5,00 €                       Erstattung Brillen (Schulamt)
3
(Teil I)
217010
217020
217
218 218010
211010211
211020
216010216
221
231
242
243
243030
243010
221010
231010
Stand nach Magistratsberatung

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt  Betrag Beschreibung
1 111 8,40 €                       Bezuschussung diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen)
25,20 €                    Bezuschussung diverser Projekte (kulturelle Veranstaltungen übriger Bereich)
25,20 €                    Bezuschussung diverser Projekte (Mietkostenzuschüsse)
21.010,00 €             Zuschüsse an Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung
43.200,00 €             Zuschuss für Deutsches Poleninstitut
1.820,00 €               Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich
1.530,00 €               Ausstellung Dst. Sezession an der Ziegelhütte
44.337,00 €             Darmstädter Sezession
23.000,00 €             Deutsche-Werkbund-Akademie
1.590,00 €               Erbbauzins Künstlerhaus Ziegelhütte
19.900,00 €             Hessen-Design e.V.
5.500,00 €               Hessen-Design e.V. Betriebskostenzuschuss
7.620,00 €               Kunstarchiv Darmstadt
160.000,00 €          Kunstverein Darmstadt e.V.
27,50 €                    Bezuschussung diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen)
82,50 €                    Bezuschussung diverser Projekte (kulturelle Veranstaltungen übriger Bereich)
82,50 €                    Bezuschussung diverser Projekte (Mietkostenzuschüsse)
6.020,00 €               Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich
2.050,00 €               Stadtarchiv: Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land
1.660,00 €               Zuschuss an "Historischer Verein für Hessen"
300,90 €                  Bezuschussung diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen)
902,70 €                  Bezuschussung diverser Projekte (kulturelle Veranstaltungen übriger Bereich)
902,70 €                  Bezuschussung diverser Projekte (Mietkostenzuschüsse)
252.000,00 €          Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich
64.557,50 €             Personalkostenerstattung EB Kulturinstitute
2.457.033,70 €       Verlustzuweisung EB Kulturinstitute
253 253010 915.502,00 €          Verlustzuweisung EB EAD (Vivarium)
16.202.672,00 €     Zuweisung an Land Hessen für das Staatstheater
12.420,00 €             Umlage Hessische Theaterkommission
7,20 €                       Bezuschussung diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen)
21,60 €                    Bezuschussung diverser Projekte (kulturelle Veranstaltungen übriger Bereich)
21,60 €                    Bezuschussung diverser Projekte (Mietkostenzuschüsse)
1.610,00 €               Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich
12.016,82 €             Personalkostenerstattung EB Kulturinstitute
457.355,46 €          Verlustzuweisung EB Kulturinstitute
261080
252 252010
261010261
3
(Teil II)
252080
252020
251010251
Stand nach Magistratsberatung

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt  Betrag Beschreibung
1 111 470,30 €                  Bezuschussung diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen)
1.410,90 €               Bezuschussung diverser Projekte (kulturelle Veranstaltungen übriger Bereich)
1.410,90 €               Bezuschussung diverser Projekte (Mietkostenzuschüsse)
397.460,00 €          Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich
250,00 €                  Akkordeon-Konzertverein
3.800,00 €               Aktion Theaterfoyer
4.500,00 €               Bach-Chor
2.000,00 €               Bessunger Kammerorchester
10.900,00 €             Chopin-Gesellschaft
3.600,00 €               Christoph-Graupner-Gesellschaft
2.000,00 €               Ev. Paulusgemeinde
3.500,00 €               Förderung Kirchenmusik
5.000,00 €               Graupner Passionskantatenzyklus 1741
7.500,00 €               Hessischer Sängerbund
20.300,00 €             Institut für neue Musik und Musikerziehung
2.000,00 €               Jugendkulturmark
2.000,00 €               Kammersinfonieorchster
1.500,00 €               kulturelle Jugendarbeit
820,00 €                  Unsere Chöre singen
64,20 €                    Bezuschussung diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen)
192,60 €                  Bezuschussung diverser Projekte (kulturelle Veranstaltungen übriger Bereich)
192,60 €                  Bezuschussung diverser Projekte (Mietkostenzuschüsse)
30.680,00 €             Zuschüsse Kammermusik und Jugendkonzertreihe
2.940,00 €               Zuschüsse für Lyrische Matineen
14.210,00 €             Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich
35.670,36 €             Personalkostenerstattung EB Kulturinstitute
1.357.600,14 €       Verlustzuweisung EB Kulturinstitute
75.726,42 €             Personalkostenerstattung EB Kulturinstitute
2.882.118,33 €       Verlustzuweisung EB Kulturinstitute
450.000,00 €          Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich
16.285,57 €             Personalkostenerstattung EB Kulturinstitute
619.822,35 €          Verlustzuweisung EB Kulturinstitute
70.141,96 €             Personalkostenerstattung EB Kulturinstitute
2.669.576,03 €       Verlustzuweisung EB Kulturinstitute
4 262
262080
262020
262010
263
271
272
263080
271080
272080
Stand nach Magistratsberatung

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt  Betrag Beschreibung
1 111 2.624,00 €               Zuweisungen an das Landesmuseum für Wegereinigung
1.500,00 €               Carola-Stern-Stiftung
11.010,00 €             Deutsch-Baltische Gesellschaft
1.160,00 €               Deutsch-Bulgarische Gesellschaft
2.800,00 €               Deutsch-Indische Gesellschaft
630,00 €                  Deutsch-Ungarische-Gesellschaft
1.990,00 €               Ehrenamt für Darmstadt
1.050,00 €               Elisabeth-Langgässer-Gesellschaft
140,00 €                  Ev. Kirchengemeinde Wixhausen
4.120,00 €               Foto-Club Darmstadt
300,00 €                  Gesellschaft für Deutsche Sprache
810,00 €                  Goethe-Gesellschaft
850,00 €                  Hess. Literaturfreunde
19.600,00 €             Liberale Synagoge
970,00 €                  Lichtenberg-Gesellschaft
1.260,00 €               Luise-Büchner-Bibliothek d. Dst. Frauenring
250,00 €                  Mozart-Archiv
23.590,00 €             P.E.N. Zentrum
1.060,00 €               Societa Dante Aligherie
1.030,00 €               Wedekind Forschungsstelle
110,70 €                  Bezuschussung diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen)
332,10 €                  Bezuschussung diverser Projekte (kulturelle Veranstaltungen übriger Bereich)
20.000,00 €             Zuschuss Heinerfest
332,10 €                  Bezuschussung diverser Projekte (Mietkostenzuschüsse)
3.000,00 €               Zuschüsse für Autorenlesungen an Schulen
650,00 €                  Zuschüsse Wanderclub "Falke 1916"
3.080,00 €               Zuschüsse Eberstädter Bürgerverein "Erbbauzins für Anwesen Geibelsche Schmiede"
141.000,00 €          Zuschüsse Verein Schlossmuseum
1.960,00 €               Zuschüsse Heimatveranstaltungen
450,00 €                  Zuschüsse an Ev. Kirchengemeinde Wixhausen für das Dorfmuseum
24.500,00 €             Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich
17.981,37 €             Personalkostenerstattung EB Kulturinstitute
684.363,99 €          Verlustzuweisung EB Kulturinstitute
193,00 €                  Ev. Friedensgemeinde
199.310,00 €          Jüdische Gemeinde
2.000,00 €               Zuschüsse an die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit
4
291010291
281 281010
281080
Stand nach Magistratsberatung

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt  Betrag Beschreibung
1 111311 311300 167,64 €                  Miete Stadtjugendring, Eckhardtstr. 7
312020 25.000,00 €             Vorbereitende Schuldnerberatung
5.880,00 €               Alkohol- und Suchtkrankenhilfe
19.430,00 €             Caritas, ambulante Suchtkrankenhilfe
20.000,00 €             ESF-Programm IvAF (Co-Finanzierung)
134.000,00 €          Sozialpädagog. Betreuung Asylbewerber
37.330,00 €             Aidshilfe, Vertrag
3.500,00 €               Akademie 55 plus
2.000,00 €               aktive Senioren Wixhausen
5.110,00 €               Altenheim Schwarzer Weg
4.554,00 €               Amb. Betreuung Schwarzer Weg
23.210,00 €             Angebote der offenen Altenhilfe
4.560,00 €               AWO Arheilgen
29.630,00 €             AWO Nord I (für Anmietung HLZ)
8.890,00 €               AWO Süd III
5.110,00 €               Bahnhofsmission
18.000,00 €             Caritasverband Darmstadt e.V.
10.000,00 €             Clearingstelle SPV (ehem. SPAG)
27.260,00 €             Co-Finanzierung § 45 SGB IX, Betreuung
7.000,00 €               Darmstädter Tafel
50.000,00 €             Demenzforum
18.365,00 €             DPWV Selbsthilfebüro, Vertrag
18.460,00 €             DW Hessen u. Nassau (Betreuungsverein), Vertrag
45.000,00 €             Eberstadt Süd-Soziale-Stadt
5
(Teil I)
315
(Teil I)
315110
(Teil I)
313100
312040
312
313
Stand nach Magistratsberatung

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt  Betrag Beschreibung
1 111 25.000,00 €             Ehe-, Familien- und Lebensberatung
15.000,00 €             Elisabethen-Hospiz
18.720,00 €             Erbbauzinsen Nussbaumallee 12 (AWO), Vertrag
25.936,00 €             Ev. Stadtmission, Gemeinwesenarbeit Akazienweg
3.020,00 €               Freireligiöse Gemeinde
5.980,00 €               Gehörlosenverband
54.814,00 €             Gemeinwesenarbeit Kirschenallee Caritas
36.418,00 €             Gemeinwesenarbeit Kirschenallee Diakonisches Werk
10.000,00 €             Hier geblieben e. V.
10.000,00 €             Horizont e.V.
9.000,00 €               Magnolya e.V.
9.452,00 €               Mittagstisch Diakonisches Werk Muckerhaus
58.136,00 €             Muckerhaus Gemeinwesenarbeit
28.000,00 €             Parit. gGmbH Freiwilligenzentrum
18.000,00 €             Paritätischer Betreuungsverein, Vertrag
5.585,00 €               Pflegenotruf
500,00 €                  Psychiatriebeschwerdestelle
2.400,00 €               Seniorennachmittage (Kerb)
920,00 €                  Seniorenrat Darmstadt
4.800,00 €               Sozialpsychiatrischer Verein Darmstadt
150.000,00 €          Stadtteilwerkstatt Eberstadt-Süd und Kranichstein
2.500,00 €               Telefonseelsorge
3.296,00 €               Tonband- und Stereofreunde
7.500,00 €               Verein Donum Vitae
63.000,00 €             Zuschuss Caritasverband f. psychosoz. Kontakte
26.900,00 €             Zuschuss Forstmeisterhaus
18.150,00 €             Zuschuss für die Altenarbeit, Heimstättenweg 100
411,48 €                  Miete Stadtjugendring, Eckhardtstr. 7
240.000,00 €          UVG-Erträge ans Land
351 351530 15,24 €                    Miete Stadtjugendring, Eckhardtstr. 7
5
(Teil II)
315
(Teil II)
315110
(Teil II)
341 341010
Stand nach Magistratsberatung

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt  Betrag Beschreibung
1 111361 361000 148.350,00 €          Sprachförderung / Lernwerkstatt AWO
31.779,00 €             Circusprojekt Waldoni
7.500,00 €               Circusprojekt Waldoni, Erbbauzins
4.100,00 €               CISV Ferienlager
20.000,00 €             Die Falken "Spielmobil" für Kinderstadt/Feriensp.
60.342,00 €             Ferienspiele
151.768,00 €          Jugendberufshilfe
320.114,00 €          Jugendpflegeetat
25.629,00 €             JuKuz Oetinger Villa
57.818,00 €             Kinder- und Jugendfarm
2.610,00 €               Miete CVJM Schlossstraße 9
254,00 €                  Miete Stadtjugendring, Eckhardtstr. 7
15.000,00 €             Projekt Sprachpuzzle des DW
4.818,00 €               Ring politischer Jugend
169.148,00 €          Schlösschen Prinz-Emil-Garten, Personal-/Betriebskosten
700,00 €                  Skate-Street
58.741,00 €             Stadtjugendring, Vertrag
5.228,00 €               Verein für internationale Jugendarbeit
19.580,00 €             Caritas Pallaswiesen
62.329,00 €             Caritasverband: Hausaufgabenhilfe
47.361,00 €             Deutscher Kinderschutzbund
5.331,00 €               DW für nachschulische Betreuung Arheilgen
159.820,00 €          ESF-Projekte (Cofinanzierungspflicht)
5.126,00 €               Hausaufgabenhilfe SKA
20.913,00 €             Kompetenzagentur als solche (IB)
76,20 €                    Miete Stadtjugendring, Eckhardtstr. 7
3.075,00 €               Nimmersatt
25.203,00 €             Toleranz fördern - Kompetenz stärken
2.573,00 €               Verein Förderung+Betreuung spastisch gelähmter Kinder
33.593,00 €             Verwaltungskosten (Stadt)
6.151,00 €               Zuschuss DRK für Migranten
1.408.158,00 €       Träger Schulsozialarbeit
31.574,00 €             Caritasverband für Projekt "Teeniemütter"
49.094,00 €             DRK Hippy-Projekt
817,88 €                  Miete Stadtjugendring, Eckhardtstr. 7
69.500,00 €             Wildwasser
363
(Teil I)
363100
363200
6
(Teil I) 362 362000
Stand nach Magistratsberatung

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt  Betrag Beschreibung
1 111 363300 1.249,68 €               Miete Stadtjugendring, Eckhardtstr. 7
363530 248,92 €                  Miete Stadtjugendring, Eckhardtstr. 7
363540 248,92 €                  Miete Stadtjugendring, Eckhardtstr. 7
363600 1.970,00 €               Zuschuss Kindernothilfe + 2 Patenschaften
111.043,00 €          Advent-Kindergarten
801.486,00 €          ASB Kita an der Modaubrücke
569.946,00 €          ASB Kita Papillon
578.851,00 €          ASB Kita Schlesierstraße
356.216,00 €          ASB Krippenhaus Heimstättensiedlung
361.325,00 €          ASB Krippenhaus Im Karlshof
534.324,00 €          ASB Krippenhaus Spreestr.
517.095,00 €          AWO Kita Arheilger Strolche
1.002.849,00 €       AWO Kita Eberstadt-Süd
517.095,00 €          AWO Kita Kinderglück
978.408,00 €          AWO Kita Pippi Langstrumpf
517.095,00 €          AWO Kita Siebenstein
517.095,00 €          AWO Kita Traumwolke
68.560,00 €             Baffies
670.170,00 €          Bessunger Kinderwerkstatt
109.800,00 €          Bessunger Rappelkiste
88.381,00 €             Bessunger Waldkindergarten
189.037,00 €          Dreikäsehoch
75.472,00 €             drunter und drüber
574.930,00 €          educcare Int. Kinderhaus LuO-Campus
422.358,00 €          educcare Kinderhaus TU Magdalenenstraße
574.930,00 €          educcare Krabbelhaus TU Lichtwiese
100.877,00 €          Firlefanz
74.927,00 €             Flohkiste
12.500,00 €             Fluggi-Land Darmstadt
666.314,00 €          Int. Lern- u. Spielstube des SKA
20.000,00 €             Investitionszuschüsse für freie Träger
113.654,00 €          Kinderhaus im BDP
822.000,00 €          Kinderhaus im E-Stift
160.981,00 €          Kinderhaus Storchennest TTV
107.875,00 €          Kinderladen Eberstadt
99.156,00 €             Kinderscheune Eberstadt
9.780.800,00 €       Kindertageseinrichtung der evangelischen Kirche
2.188.154,00 €       Kindertageseinrichtung der katholischen Kirche
513.596,00 €          Kita "Space-Wichtel"
473.615,00 €          Kita Menschenskinder
363
(Teil II)
6
(Teil II)
365010
(Teil I)
365
(Teil I)
Stand nach Magistratsberatung

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt  Betrag Beschreibung
1 111 373.000,00 €          Kita Nelkenweg
515.000,00 €          Kita Purzelburg
459.944,00 €          Kitas der Lebenshilfe
81.109,00 €             Kleine Entdecker
76.830,00 €             Krabbelkiste h_da
86.625,00 €             Krabbelstube Maviki e.V.
80.491,00 €             Krachmacher
228.822,00 €          Kranichnest
96.928,00 €             Lummerland
741,68 €                  Miete Stadtjugendring, Eckhardtstr. 7
182.475,00 €          Nachbarschaftsheim
77.395,00 €             Naturkindergarten Streuobstwiesen
222.811,00 €          Orte für Kinder
148.332,00 €          Quatschmacher
80.732,00 €             Rasselbande
109.979,00 €          Regenbogen
88.540,00 €             Rotznasen
85.282,00 €             Sag ja zum Kind
69.322,00 €             Schmuddelkinder
68.841,00 €             Sonnenkäfer
79.360,00 €             Spatzennest
107.167,00 €          Stöpsel
157.939,00 €          Tausendfüßler
250.237,00 €          TIPPI-TAP
181.450,00 €          Tohuwabohu
584.905,00 €          uniKITA Darmstadt
98.234,00 €             Waldkindergarten Darmstadt
100.000,00 €          Waldorfhort
416.266,00 €          Waldorfkindergarten
436.565,00 €          Wilde 13
133.152,00 €          Zauberwald
236.575,00 €          Zwergnasen
250.000,00 €          Zuschuss an freie Träger Kitas (neue Initiativen)
500.000,00 €          Kita-Ausbauprogramm (Nachfolge Sofortfonds)
49.000,00 €             Hausfrauenbund DA, Tageselternvermittlung
2.077.000,00 €       Zuschüsse für Hilfen in Tagespflege
250.000,00 €          Zuschüsse für Hilfen in Tagespflege - Versicherung
30.000,00 €             Erstattung für den Besuch auswärtiger KiTas
6
(Teil III)
365
(Teil II)
365010
(Teil II)
Stand nach Magistratsberatung

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt  Betrag Beschreibung
1 111 39.980,00 €             BDKJ/Kinder-u. Jugendzirkus Datterino
201.645,00 €          Café Chillmo (IB) in Kranichstein
38.630,00 €             Einrichtungen der Jugendhilfe
13.266,00 €             ev. Kirche; Auferstehungsgemeinde
21.015,00 €             ev. Kirche; Baas-Halle
94.104,00 €             ev. Kirche; Jugendhaus "Hütte"
5.126,00 €               ev. Kirche; Paul-Gerhardt-Gemeinde
174.338,00 €          ev. Martinsgemeinde (M.Rieger,Baas-Halle)
143.520,00 €          evangelische Matthäusgemeinde
145.980,00 €          HEMO-Jugend "Zigarrnkist"
69.402,00 €             Internationaler Mädchentreff (SKA)
31.000,00 €             Investitonszuschüsse
116.558,00 €          Kinder- und Jugendhaus Waldkolonie
15.992,00 €             Kinderhaus Johannesviertel
16.000,00 €             Kinderhaus Paradies
26.961,00 €             Kinderhaus Paradies - (SK Trägerverb.)
29.422,00 €             Kinderhaus Paradies (ev. Regionalverw.)
187.150,00 €          Kinderhaus Paradies (IB)
50,80 €                    Miete Stadtjugendring, Eckhardtstr. 7
50.027,00 €             Nachbarschaftsverein
68.868,00 €             ökumenischeS Jugendzentrum
143.520,00 €          Rope e.V. für Jugendhaus "Der Stall"
164.945,00 €          SKA Internat. Jugendzentrum
5.946,00 €               Skateboardanlage Lindenhoffstraße
102.924,00 €          Spielmobil e.V. - Jugendwagen/Juz Wixhausen
62.329,00 €             Spielmobil e.V. - Spielmobil
9.570,00 €               Trägerverbund HEAG-Häuschen
25.000,00 €             Mehrgenerationenhaus
25.203,00 €             Mobile Cliquenbetreuung/Rope e.V.
8.000,00 €               Mütterzentrum Darmstadt
114.400,00 €          Personalkostenerstattung Scentral Drogenhilfe
671.390,00 €          Scentral Drogenhilfe
367250 441,96 €                  Miete Stadtjugendring, Eckhardtstr. 7
367550 284,48 €                  Miete Stadtjugendring, Eckhardtstr. 7
6
(Teil IV)
366010366
367 367000
Stand nach Magistratsberatung

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt  Betrag Beschreibung
1 111411 411010 120.000,00 €          Zahlungen aus 2 Schadensfällen
7.030,00 €               Babynotarztwagen
14.490,00 €             Erbbauzinsen DRK Mornewegstraße
1.510,00 €               Erbbauzinsen Pfungstädter Straße 165 ASB
18.500,00 €             Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.
1.130.850,00 €       Umlage Gesundheitsamt
48.960,00 €             Aids-Fachkraft
116.280,00 €          Modellprojekt Psychiatrie
135.000,00 €          Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine
2.500,00 €               Zuschuss an Landessportbund Hessen für Öko-Check in Darmstadt
35.770,00 €             Zuschuss an IB für Fanprojekt
15.000,00 €             Zuschüsse an Sportvereine
570.000,00 €          Zuschüsse für besondere Belastungen der Sportvereine
10.000,00 €             Zuschüsse für besondere Belastungen der Sportvereine
10.000,00 €             Zuschuss an Landessportbund Hessen für Öko-Check
115.000,00 €          Zuschüsse bei Notfällen an Sportvereine
7.600,00 €               Förderung des Leistungssports
91.000,00 €             Zuschüsse für Mieterstattungen
235.000,00 €          Zuschuss DSW-Schwimmleistungszentrum
81.000,00 €             Zuschuss für Mietkosten Eissporthalle
4.500,00 €               Zuschuss an DSW 1912 für Erbbauzinsen
500,00 €                  Zuschuss an DLRG
8.000,00 €               Kooperationsprojekte
424010 750.000,00 €          Zuschuss an DSG für Böllenfalltorhalle und -stadion
424020 4.968.030,00 €       Verlustzuweisung EB Bäder
255.000,00 €          Mietkostenzuschuss IWU
1.000,00 €               Erstattung von Ausgleichszahlungen an den Landkreis DA-DI
511060 18.000,00 €             Zuweisung an Region Starkenburg für integriertes Verkehrsmanagement Region Rhein Main
522 522020 2.050,00 €               Wohnraumversorgung: Zuschüsse für Umzüge
7.000,00 €               Erstattungen an Eigentümer (Denkmalschutz)
10,80 €                    Bezuschussung diverser Projekte (Ausstellungsveranstaltungen)
32,40 €                    Bezuschussung diverser Projekte (kulturelle Veranstaltungen übriger Bereich)
32,40 €                    Bezuschussung diverser Projekte (Mietkostenzuschüsse)
2.380,00 €               Erstattung an EB Kultur für hoheitlichen Bereich
52.000,00 €             Erstattungen an HSE für Bereitstellung der Frischwasserdaten
21.300.000,00 €     Erstattung an HSE für Betriebskosten Kläranlagen
5110105119
421010
424
4218
11
523010
538020538
523
10
414010
412100
414
412
7
Stand nach Magistratsberatung

Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe Produkt  Betrag Beschreibung
1 111541 541010 9.000,00 €               Erstattung an HSE für Betriebskosten Pumpwerke
5.100.000,00 €       Zuweisung an die Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation (Dadina)
96.000,00 €             Zuweisung an den Rhein-Main-Verkehrs-Verbund
19.426.000,00 €     Zuschuss an HEAG für Personennahverkehr
378.000,00 €          Zuschuss für den integralen Taktfahrplan Straßenbahnlinien
93.000,00 €             Zuschuss für die Umstellung der Straßenbahnlinie 1 auf ganzjährigen Betrieb
393.000,00 €          Zuschuss für Verlängerung Straßenbahnlinie 6/7/8
548 548010 1.000,00 €               Erstattungen an die Bundesbahn
5.000,00 €               Erstattungen an Zweckverbände (hier: Müllverbrennung)
5.000,00 €               Erstattung an Zweckverbände für die Verbrennung von Abfällen
552 552010 580.000,00 €          Schwarzbachgebiet-Ried und Modau
7.000,00 €               Erstattung an Zweckverbände für die Verbrennung von Abfällen
18.600,00 €             Erstattungen im Rahmen des Rückkaufs von Grabstätten
554 554010 234.498,00 €          Anteil Biodiversität
555 555010 86.300,00 €             Beförsterungsbeitrag an Land Hessen
150.000,00 €          Zuschuss an Darmstadt Marketing GmbH für "Darmstadt Citymarketing e. V."
80.000,00 €             Zuschuss für Standortmarketing GmbH Frankfurt
44.000,00 €             Zuschuss Centrum für Satellitennavigation Hessen
90.000,00 €             Zuschuss House of IT
573010 3.500.000,00 €       Zuschuss für Betriebskosten "darmstadtium"
573040 1.937.808,98 €       Verlustzuweisung EB Bürgerhäuser und Märkte
575 575010 500.000,00 €          Zuschuss an Darmstadt Marketing GmbH
5.470,00 €               Flurbereinigungsverfahren Griesheim St. Stephan
30.000,00 €             Zuweisungen an Wasserverband Hessisches Ried
612020 29.600,00 €             Zuwendungen aus Stiftungsmitteln
61201061216
571010
573
57115
553010
551010
553
55113
547010547
12
Stand nach Magistratsberatung

anlage 27

1702 Zeichen

Übersicht über den voraussichtlichen  
Stand der Rücklagen und 
Rückstellungen 
 
Stand nach Magistratsberatung

Stand nach Magistratsberatung

Stand zu Voraus- Voraus-
Beginn des sichtlicher sichtlicher
Vorjahres Stand zu Stand zum
Beginn des Ende des
HHJahres HHJahres
2015 2016 2016
1. Rücklagen und Sonderrücklagen
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des 0 0 0
ordentlichen Ergebnisses
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des 0 0 0
außerordentlichen Ergebnisses
1.3 Zweckgebundene Rücklagen
Rücklage Rettungsdienst 1.051 1.051 1.051
Rücklage Haus Elim 586 588 590
Gebührenausgleichsrücklage Abwasser 5.573 2.853 353
1.4 Sonderrücklage
1.4.1 Stiftungskapital (einschl. Nachlässe) 1.891 1.891 1.891
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen
Stellplatzrücklage 1.850 1.800 1.800
Rücklage Zinsmanagement 255 256 257
Summe der Rücklagen 11.206 8.439 5.942
2. Rückstellungen
2.1 Rückstellungen für Pensionsver- 189.063 192.463 195.613
pflichtungen
(davon durch Mittel der Vers.rück- 3.812 4.110 4.410
lage nach HVersRücklG)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfever- 24.500 25.700 25.900
pflichtungen
2.3 Rückstellungen für Altersteilzeit 800 500 300
und ähnl. Maßnahmen
2.4 Pensionsrückstellungen HEAG mobilo 3.818 2.863 1.908
2.5 Rückstellung für drohende Verpflichtungen 842 842 842
aus Bürgschaften, Gewährleistungen und
anh. Gerichtsverfahren
2.6 Rückstellung für Urlaubs- und Zeit- 4.200 4.500 4.800
guthaben
2.7 Rückstellung für Rechts- und Beratungs- 100 100 100
kosten
2.8 Andere sonstige Rückstellungen aus 5.100 5.100 5.100
ungewissen Verbindlichkeiten
Summe der Rückstellungen 232.235 236.178 238.973
Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -
Stand nach Magistratsberatung

anlage 25

2898 Zeichen

Regelungen zur 
Übertragbarkeit 
  
Stand nach Magistratsberatung

Stand nach Magistratsberatung

Regelungen zur Übertragbarkeit im doppischen Haushalt der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 
I.  Übertragbarkeitsgrundsätze gemäß GemHVO: 
 
1.) Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar 
erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung 
folgenden Jahres verfügbar (§ 21 Abs. 1 GemHVO). 
 
2.) Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen 
bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei 
Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des 
Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen 
benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, 
bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr 
folgenden Jahres verfügbar  
(§ 21 Abs. 2 GemHVO). 
 
3.) 1.) und 2.) gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in 
Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind  
(§ 21 Abs. 3 GemHVO). 
 
4.) 1.) gilt für die Fraktionsmittel nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung 
entsprechend. Scheidet eine Fraktion aus der Stadtverordnetenversammlung aus, 
verbleiben die nicht verwendeten und die übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als 
eingespart (§ 21 Abs. 4 GemHVO). 
 
5.) Die Ansätze für Verfügungsmittel (§13 GemHVO) sind nicht übertragbar.  
 
II.  Für die Ausgestaltung im doppisch en Haushalt der Wissenschaftsstadt  
Darmstadt gelten die folgenden ergänzenden Regelungen: 
 
6.) Ansätze für Aufwendungen sind innerhalb der Budgets grundsätzlich übertragbar. Sie 
bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres 
verfügbar.  
 
7.) Jede Übertragung von Haushaltsausgaberesten bedarf der Antragstellung durch die 
Fachämter/Verwaltungsstellen/Eigenbetriebe. Die genaue Verfahrensweise zur 
Beantragung, sowie die Voraussetzungen zur Bildung von Haushaltsausgaberesten 
werden jährlich zum Ende des Haushaltsjahres von der Finanzverwaltung, Abteilung 
Kämmerei bekannt gegeben. 
 
Stand nach Magistratsberatung

8.) Die Entscheidung über die Übertragung obliegt dem Kämmerer der   
                 Wissenschaftsstadt Darmstadt. 
 
  9.) Erträge sowie Mehrerträge können nur dann ins nächste Haushaltsjahr    
       übertragen werden, wenn sie aus zweckgebundenen Zuwendungen resultieren    
       und kein Rückforderungsanspruch besteht. 
 
10.)  Die Regelung der Übertragbarkeit richtet sich weiterhin nach den von den   
       Fachämtern und Verwaltungsstellen zu buchenden Kostenstellen, die im   
       Hintergrund der Produkte weiterhin bedient werden. 
Stand nach Magistratsberatung

anlage 16

37322 Zeichen

Haushaltsplan 2016  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 16 
 
 
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -77.000   
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -30.000 -30.000 -119.223
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen -311.653.000 -302.361.000 -288.079.865
06 547 Erträge aus Transferleistungen -7.016.360 -6.000.700 -5.500.943
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -120.568.120 -72.536.670 -87.570.620
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.265.762 -2.950.001 -2.725.333
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.500 -1.500 -361.622
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -442.611.742 -383.879.871 -384.357.605
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen   4.281.100
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.000.000 4.550.000 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.700 1.700 1.214
14 66 Abschreibungen 4.534.219 3.332.147 4.169.228
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 65.070 64.930 45.764
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 66.400.000 54.500.000 59.012.016
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   98.340
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 73.000.989 62.448.777 67.607.662
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -369.610.753 -321.431.094 -316.749.943
21 56, 57 Finanzerträge -5.134.550 -6.137.130 -4.407.348
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 18.445.310 17.834.750 16.837.646
23 Finanzergebnis (21 und 22) 13.310.760 11.697.620 12.430.298
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -447.746.292 -390.017.001 -388.764.954
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 91.446.299 80.283.527 84.445.308
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -356.299.993 -309.733.474 -304.319.645
27 59 Außerordentliche Erträge -100.000  -693.340
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 100.000  201.379
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -491.961
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -356.299.993 -309.733.474 -304.811.606
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.817.000 -3.768.500 -3.822.766
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.418.000 3.648.401 960.859
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -399.000 -120.099 -2.861.907
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -356.698.993 -309.853.573 -307.673.513
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 984

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.866.660 3.158.660 3.494.665
02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV   1.849.780
03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 693.800 806.670 719.677
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 693.800 806.670 719.677
04 Summe investive Einzahlungen 2.560.460 3.965.330 6.064.122
05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -311.720 -298.890 -2.250.000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -15.643.000 -3.000.000  
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -5.643.000   
07 Summe investive Auszahlungen -15.954.720 -3.298.890 -2.250.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -13.394.260 666.440 3.814.122
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 985

Investitionen
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08020-9003 Eigenkapital EB 
Immobilienmanagement -20.345.000 -20.345.000 0 0 0 0
08020-9007 Schulbaupauschale -2.513.520 -2.513.520 0 0 0 0
10910-0001 Grundstücke -1.325.600 -1.325.600 0 0 0 0
10910-9002 
Investitionsfonddarlehen an IDA -1.700.000 -1.700.000 0 0 0 0
10910-9003 Wohnungsbau- und 
Modernisierungsdarlehen an IDA -901.138 -901.138 0 0 0 0
12020-9001 Versorgungsrücklage -1.178.600 -866.880 -311.720 0 -298.890 0
14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA -101.466.520 -452.520 -5.643.000 0 0 0
15910-0001 Grundstücksgeschäfte -13.000.000 -3.000.000 -10.000.000 0 -3.000.000 0
KP037-0001 Erwerb 
Feuerschutzkleidung -166.670 -166.670 0 0 0 0
KP037-0002 Erwerb 
Hochleistungssirene -16.670 -16.670 0 0 0 0
KP040-0001 Schulinsel Mensa -208.330 -208.330 0 0 0 0
KP040-0002 Georg-Büchner-Schule 
Mensa Ausstattung -208.330 -208.330 0 0 0 0
KP040-0003 Bessunger Schule 
Ausstattung Fachräume -333.330 -333.330 0 0 0 0
KP040-0004 Wilhelm-Leuschner-
Schule Ausstattung Nawi-Trakt -166.670 -166.670 0 0 0 0
KP040-0005 Alle Schulen - 
Pauschale Ausstattung Fachräume 
etc
-2.347.500 -2.347.500 0 0 0 0
KP052-1001 Sport - Geleistete 
Investitionszuschüsse -1.038.420 -1.038.420 0 0 0 0
KP052-2001 Kinderbetreuung - 
Geleistete Investitionszuschüsse -1.383.000 -1.383.000 0 0 0 0
KP064-0001 Alten- und Pflegeheim 
Emilstraße - Inv.zuschuss -133.330 -133.330 0 0 0 0
KP065-0001 EB IDA - gel. 
Investitionszuschüsse -31.129.170 -31.129.170 0 0 0 0
KP066-0001 Heidelberger Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung -385.000 -385.000 0 0 0 0
KP066-0002 Kranichsteiner Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung -216.670 -216.670 0 0 0 0
KP066-0003 Klappacher Straße zw. 
Landskronstr. und PPräsidium -85.000 -85.000 0 0 0 0
KP066-0004 Klappacher Straße zw. 
Martinspfad und Nieder-R-Str -120.000 -120.000 0 0 0 0
KP066-0005 Frankfurter Straße zw. 
Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck -70.000 -70.000 0 0 0 0
KP066-0006 Frankfurter Straße - 
Täubcheshöhlenweg nach Norden -29.170 -29.170 0 0 0 0
KP066-0007 Kasinostraße zw. 
Pallaswiesenstraße und HausNr. 66 -35.830 -35.830 0 0 0 0
KP066-0008 Eschollbrücker Straße 
zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg -32.500 -32.500 0 0 0 0
KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße 
Fußgängerunterführung -108.330 -108.330 0 0 0 0
KP066-0010 Rheinstraße  
Straßenbrücke über Bahn -25.000 -25.000 0 0 0 0
KP066-0011 Kettenwiesenstraße 
Straßenbrücke über Ruthsenbach -20.830 -20.830 0 0 0 0
KP066-0012 Kasinostraße 
Fußgängerunterführung -91.670 -91.670 0 0 0 0
KP066-0013 Haardtring zw. 
Holzhofallee und Scheppallee -280.000 -280.000 0 0 0 0
KP066-0014 Heinrichstraße zw. 
Grüner Weg und Frankenäckerweg -375.000 -375.000 0 0 0 0
KP066-0015 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich -333.330 -333.330 0 0 0 0
KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm 
- Neubau -100.000 -100.000 0 0 0 0
KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg 
- Neubau -166.670 -166.670 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 986

Investitionen
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
KP067-0003 Skateranlage 
Bürgerpark - Neubau -175.000 -175.000 0 0 0 0
KP067-0004 Heinrich-Hoffmann-
Schule - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0
KP067-0005 Mornewegschule - 
Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0
KP067-0006 Ludwig-Georgs-
Gymnasium - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0
KP067-0007 Bürgerpark - 
Wegesanierung -100.000 -100.000 0 0 0 0
KP067-0008 Herrngarten - 
Wegesanierung -54.170 -54.170 0 0 0 0
KP067-0009 Grünverbindung 
Arheilgen Südost/Maulbeerallee -12.500 -12.500 0 0 0 0
KP067-0010 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg -216.670 -216.670 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 987

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen -311.653.000 -302.361.000 -288.079.865
06 547 Erträge aus Transferleistungen -7.016.360 -6.000.700 -5.500.943
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -118.000.000 -69.750.000 -85.105.470
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -4.745
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -436.669.360 -378.111.700 -378.691.023
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen   836.945
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 66.400.000 54.500.000 59.012.016
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 66.400.000 54.500.000 59.848.961
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -370.269.360 -323.611.700 -318.842.062
21 56, 57 Finanzerträge -2.000.000 -3.000.000 -1.265.162
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.000.000 -3.000.000 -1.265.162
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -438.669.360 -381.111.700 -379.956.185
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 66.400.000 54.500.000 59.848.961
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -372.269.360 -326.611.700 -320.107.224
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -372.269.360 -326.611.700 -320.107.224
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -372.269.360 -326.611.700 -320.107.224
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 988

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 611
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 989

Produktbeschreibung Produkt 611010
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
16
611
611010
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produkt 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- siehe Bemerkungen 
Ziele des Produktes
Bemerkungen: 
Das Produkt dient ausschließlich finanztechnischen Zwecken und dem Darstellen bestimmter zentraler finanzwirtschaftlicher Erträge und 
Aufwendungen. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
s. Teilergebnishaushalt
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 660,65 699,29 634,87
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 990

Teilergebnishaushalt Produkt 611010
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen -311.653.000 -302.361.000 -288.079.865
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -90.042.000 -86.500.000 -76.887.109
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -15.500.000 -15.000.000 -12.826.234
davon Grundsteuer A -51.000 -51.000 -49.697
davon Grundsteuer B -37.500.000 -37.250.000 -30.210.431
davon Gewerbesteuer -165.000.000 -160.000.000 -165.725.961
davon Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer -2.760.000 -2.760.000 -1.686.812
davon Hundesteuer -450.000 -450.000 -421.428
davon Zweitwohnungssteuer -350.000 -350.000 -272.194
06 547 Erträge aus Transferleistungen -7.016.360 -6.000.700 -5.500.943
davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich -7.016.360 -6.000.700 -5.500.943
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 
allg. Umlagen -118.000.000 -69.750.000 -85.105.470
davon Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG - 
Schullastenausgleich  -3.500.000 -3.470.300
davon Schlüsselzuweisungen -118.000.000 -62.100.000 -75.287.670
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -
zuschüssen, -beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -4.745
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) -436.669.360 -378.111.700 -378.691.023
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644-646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen   836.945
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 66.400.000 54.500.000 59.012.016
davon Krankenhausumlage   3.002.368
davon LWV-Umlage 40.000.000 35.300.000 30.493.524
davon Gewerbesteuerumlage 26.400.000 19.200.000 25.516.124
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18) 66.400.000 54.500.000 59.848.961
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) -370.269.360 -323.611.700 -318.842.062
21 56, 57 Finanzerträge -2.000.000 -3.000.000 -1.265.162
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 991

Teilergebnishaushalt Produkt 611010
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
davon Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen -2.000.000 -3.000.000 -1.265.162
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) -2.000.000 -3.000.000 -1.265.162
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) -372.269.360 -326.611.700 -320.107.224
25 59 Außerordentliche Erträge    
26 79 Außerordentliche Aufwendungen    
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)    
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 
27) -372.269.360 -326.611.700 -320.107.224
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen    
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 
Position 31) -372.269.360 -326.611.700 -320.107.224
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 992

Teilfinanzhaushalt Produkt 611010
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 993

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -77.000   
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -30.000 -30.000 -119.223
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -2.568.120 -2.786.670 -2.465.150
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -3.265.762 -2.950.001 -2.725.333
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.500 -1.500 -356.877
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.942.382 -5.768.171 -5.666.583
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen   4.281.100
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.000.000 4.550.000 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.700 1.700 1.214
14 66 Abschreibungen 4.534.219 3.332.147 3.264.086
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 65.070 64.930 45.764
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   98.340
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.600.989 7.948.777 7.690.503
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 658.607 2.180.606 2.023.920
21 56, 57 Finanzerträge -3.134.550 -3.137.130 -3.142.186
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 18.445.310 17.834.750 16.827.633
23 Finanzergebnis (21 und 22) 15.310.760 14.697.620 13.685.447
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -9.076.932 -8.905.301 -8.808.769
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 25.046.299 25.783.527 24.518.136
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 15.969.367 16.878.226 15.709.367
27 59 Außerordentliche Erträge -100.000  -693.340
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 100.000  201.379
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -491.961
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 15.969.367 16.878.226 15.217.406
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.817.000 -3.768.500 -3.822.766
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.418.000 3.648.401 960.859
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -399.000 -120.099 -2.861.907
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 15.570.367 16.758.127 12.355.499
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 994

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.866.660 3.158.660 3.494.665
02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV   1.849.780
03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 693.800 806.670 719.677
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 693.800 806.670 719.677
04 Summe investive Einzahlungen 2.560.460 3.965.330 6.064.122
05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -311.720 -298.890 -2.250.000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -15.643.000 -3.000.000  
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -5.643.000   
07 Summe investive Auszahlungen -15.954.720 -3.298.890 -2.250.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -13.394.260 666.440 3.814.122
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 995

Investitionen
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08020-9003 Eigenkapital EB 
Immobilienmanagement -20.345.000 -20.345.000 0 0 0 0
08020-9007 Schulbaupauschale -2.513.520 -2.513.520 0 0 0 0
10910-0001 Grundstücke -1.325.600 -1.325.600 0 0 0 0
10910-9002 
Investitionsfonddarlehen an IDA -1.700.000 -1.700.000 0 0 0 0
10910-9003 Wohnungsbau- und 
Modernisierungsdarlehen an IDA -901.138 -901.138 0 0 0 0
12020-9001 Versorgungsrücklage -1.178.600 -866.880 -311.720 0 -298.890 0
14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA -101.466.520 -452.520 -5.643.000 0 0 0
15910-0001 Grundstücksgeschäfte -13.000.000 -3.000.000 -10.000.000 0 -3.000.000 0
KP037-0001 Erwerb 
Feuerschutzkleidung -166.670 -166.670 0 0 0 0
KP037-0002 Erwerb 
Hochleistungssirene -16.670 -16.670 0 0 0 0
KP040-0001 Schulinsel Mensa -208.330 -208.330 0 0 0 0
KP040-0002 Georg-Büchner-Schule 
Mensa Ausstattung -208.330 -208.330 0 0 0 0
KP040-0003 Bessunger Schule 
Ausstattung Fachräume -333.330 -333.330 0 0 0 0
KP040-0004 Wilhelm-Leuschner-
Schule Ausstattung Nawi-Trakt -166.670 -166.670 0 0 0 0
KP040-0005 Alle Schulen - 
Pauschale Ausstattung Fachräume 
etc
-2.347.500 -2.347.500 0 0 0 0
KP052-1001 Sport - Geleistete 
Investitionszuschüsse -1.038.420 -1.038.420 0 0 0 0
KP052-2001 Kinderbetreuung - 
Geleistete Investitionszuschüsse -1.383.000 -1.383.000 0 0 0 0
KP064-0001 Alten- und Pflegeheim 
Emilstraße - Inv.zuschuss -133.330 -133.330 0 0 0 0
KP065-0001 EB IDA - gel. 
Investitionszuschüsse -31.129.170 -31.129.170 0 0 0 0
KP066-0001 Heidelberger Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung -385.000 -385.000 0 0 0 0
KP066-0002 Kranichsteiner Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung -216.670 -216.670 0 0 0 0
KP066-0003 Klappacher Straße zw. 
Landskronstr. und PPräsidium -85.000 -85.000 0 0 0 0
KP066-0004 Klappacher Straße zw. 
Martinspfad und Nieder-R-Str -120.000 -120.000 0 0 0 0
KP066-0005 Frankfurter Straße zw. 
Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck -70.000 -70.000 0 0 0 0
KP066-0006 Frankfurter Straße - 
Täubcheshöhlenweg nach Norden -29.170 -29.170 0 0 0 0
KP066-0007 Kasinostraße zw. 
Pallaswiesenstraße und HausNr. 66 -35.830 -35.830 0 0 0 0
KP066-0008 Eschollbrücker Straße 
zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg -32.500 -32.500 0 0 0 0
KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße 
Fußgängerunterführung -108.330 -108.330 0 0 0 0
KP066-0010 Rheinstraße  
Straßenbrücke über Bahn -25.000 -25.000 0 0 0 0
KP066-0011 Kettenwiesenstraße 
Straßenbrücke über Ruthsenbach -20.830 -20.830 0 0 0 0
KP066-0012 Kasinostraße 
Fußgängerunterführung -91.670 -91.670 0 0 0 0
KP066-0013 Haardtring zw. 
Holzhofallee und Scheppallee -280.000 -280.000 0 0 0 0
KP066-0014 Heinrichstraße zw. 
Grüner Weg und Frankenäckerweg -375.000 -375.000 0 0 0 0
KP066-0015 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich -333.330 -333.330 0 0 0 0
KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm 
- Neubau -100.000 -100.000 0 0 0 0
KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg 
- Neubau -166.670 -166.670 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 996

Investitionen
Produktgruppe 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
KP067-0003 Skateranlage 
Bürgerpark - Neubau -175.000 -175.000 0 0 0 0
KP067-0004 Heinrich-Hoffmann-
Schule - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0
KP067-0005 Mornewegschule - 
Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0
KP067-0006 Ludwig-Georgs-
Gymnasium - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0
KP067-0007 Bürgerpark - 
Wegesanierung -100.000 -100.000 0 0 0 0
KP067-0008 Herrngarten - 
Wegesanierung -54.170 -54.170 0 0 0 0
KP067-0009 Grünverbindung 
Arheilgen Südost/Maulbeerallee -12.500 -12.500 0 0 0 0
KP067-0010 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg -216.670 -216.670 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 997

Produktbeschreibung Produkt 612010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
16
612
612010
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produkt 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- siehe Bemerkungen 
Ziele des Produktes
Bemerkungen: 
Das Produkt dient ausschließlich finanztechnischen Zwecken und dem Darstellen bestimmter zentraler finanzwirtschaftlicher Erträge und 
Aufwendungen. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 36,16 34,45 35,93
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 998

Teilergebnishaushalt Produkt 612010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -77.000   
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -30.000 -30.000 -119.223
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 
allg. Umlagen -2.568.120 -2.786.670 -2.465.150
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -
zuschüssen, -beiträgen -3.265.762 -2.950.001 -2.725.333
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.500 -1.500 -356.877
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) -5.942.382 -5.768.171 -5.666.583
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen   4.281.100
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.000.000 4.550.000 0
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   1.214
14 66 Abschreibungen 4.534.219 3.332.147 3.264.086
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 35.470 30.630 45.764
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   98.340
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen          (Positionen 11 bis 18) 6.569.689 7.912.777 7.690.503
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) 627.307 2.144.606 2.023.920
21 56, 57 Finanzerträge -3.103.250 -3.101.130 -3.142.186
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18.445.310 17.834.750 16.827.633
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen   13.996
davon Bankzinsen 8.320.000 7.308.370 6.537.689
davon Zinsen für Kassenkredite 4.534.000 4.321.810 2.974.700
davon Aufwendungen für Finanztermingeschäfte 3.950.000 4.496.300 5.507.999
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land 2.130 2.350 45.431
davon Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm 1.213.410 1.262.300 1.280.284
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich 120 140 160
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche 
Sonderrechnungen 425.650 443.480 467.375
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 15.342.060 14.733.620 13.685.447
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) 15.969.367 16.878.226 15.709.367
25 59 Außerordentliche Erträge -100.000  -693.340
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 999

Teilergebnishaushalt Produkt 612010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 100.000  201.379
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)   -491.961
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.    (Position 24 und Position 
27) 15.969.367 16.878.226 15.217.406
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.817.000 -3.768.500 -3.822.766
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.418.000 3.648.401 960.859
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -399.000 -120.099 -2.861.907
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 
Position 31) 15.570.367 16.758.127 12.355.499
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1000

Teilfinanzhaushalt Produkt 612010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.866.660 3.158.660 3.494.665
02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV   1.849.780
03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 693.800 806.670 719.677
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 693.800 806.670 719.677
04 Summe investive Einzahlungen 2.560.460 3.965.330 6.064.122
05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -311.720 -298.890 -2.250.000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -15.643.000 -3.000.000  
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -5.643.000   
07 Summe investive Auszahlungen -15.954.720 -3.298.890 -2.250.000
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -13.394.260 666.440 3.814.122
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1001

Investitionen
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08020-9003 Eigenkapital EB 
Immobilienmanagement -20.345.000 -20.345.000 0 0 0 0
08020-9007 Schulbaupauschale -2.513.520 -2.513.520 0 0 0 0
10910-0001 Grundstücke -1.325.600 -1.325.600 0 0 0 0
10910-9002 
Investitionsfonddarlehen an IDA -1.700.000 -1.700.000 0 0 0 0
10910-9003 Wohnungsbau- und 
Modernisierungsdarlehen an IDA -901.138 -901.138 0 0 0 0
12020-9001 Versorgungsrücklage -1.178.600 -866.880 -311.720 0 -298.890 0
14910-9006 Inv. Zuschuss an IDA -101.466.520 -452.520 -5.643.000 0 0 0
15910-0001 Grundstücksgeschäfte -13.000.000 -3.000.000 -10.000.000 0 -3.000.000 0
KP037-0001 Erwerb 
Feuerschutzkleidung -166.670 -166.670 0 0 0 0
KP037-0002 Erwerb 
Hochleistungssirene -16.670 -16.670 0 0 0 0
KP040-0001 Schulinsel Mensa -208.330 -208.330 0 0 0 0
KP040-0002 Georg-Büchner-Schule 
Mensa Ausstattung -208.330 -208.330 0 0 0 0
KP040-0003 Bessunger Schule 
Ausstattung Fachräume -333.330 -333.330 0 0 0 0
KP040-0004 Wilhelm-Leuschner-
Schule Ausstattung Nawi-Trakt -166.670 -166.670 0 0 0 0
KP040-0005 Alle Schulen - 
Pauschale Ausstattung Fachräume 
etc
-2.347.500 -2.347.500 0 0 0 0
KP052-1001 Sport - Geleistete 
Investitionszuschüsse -1.038.420 -1.038.420 0 0 0 0
KP052-2001 Kinderbetreuung - 
Geleistete Investitionszuschüsse -1.383.000 -1.383.000 0 0 0 0
KP064-0001 Alten- und Pflegeheim 
Emilstraße - Inv.zuschuss -133.330 -133.330 0 0 0 0
KP065-0001 EB IDA - gel. 
Investitionszuschüsse -31.129.170 -31.129.170 0 0 0 0
KP066-0001 Heidelberger Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung -385.000 -385.000 0 0 0 0
KP066-0002 Kranichsteiner Straße - 
Grundh. Fahrbahnerneuerung -216.670 -216.670 0 0 0 0
KP066-0003 Klappacher Straße zw. 
Landskronstr. und PPräsidium -85.000 -85.000 0 0 0 0
KP066-0004 Klappacher Straße zw. 
Martinspfad und Nieder-R-Str -120.000 -120.000 0 0 0 0
KP066-0005 Frankfurter Straße zw. 
Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck -70.000 -70.000 0 0 0 0
KP066-0006 Frankfurter Straße - 
Täubcheshöhlenweg nach Norden -29.170 -29.170 0 0 0 0
KP066-0007 Kasinostraße zw. 
Pallaswiesenstraße und HausNr. 66 -35.830 -35.830 0 0 0 0
KP066-0008 Eschollbrücker Straße 
zw. Gr-G. Weg u. Donnersberg -32.500 -32.500 0 0 0 0
KP066-0009 Hozstraße/Kiesstraße 
Fußgängerunterführung -108.330 -108.330 0 0 0 0
KP066-0010 Rheinstraße  
Straßenbrücke über Bahn -25.000 -25.000 0 0 0 0
KP066-0011 Kettenwiesenstraße 
Straßenbrücke über Ruthsenbach -20.830 -20.830 0 0 0 0
KP066-0012 Kasinostraße 
Fußgängerunterführung -91.670 -91.670 0 0 0 0
KP066-0013 Haardtring zw. 
Holzhofallee und Scheppallee -280.000 -280.000 0 0 0 0
KP066-0014 Heinrichstraße zw. 
Grüner Weg und Frankenäckerweg -375.000 -375.000 0 0 0 0
KP066-0015 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich -333.330 -333.330 0 0 0 0
KP067-0001 Bolzplatz Mozartturm 
- Neubau -100.000 -100.000 0 0 0 0
KP067-0002 Bolzplatz Akazienweg 
- Neubau -166.670 -166.670 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1002

Investitionen
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
KP067-0003 Skateranlage 
Bürgerpark - Neubau -175.000 -175.000 0 0 0 0
KP067-0004 Heinrich-Hoffmann-
Schule - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0
KP067-0005 Mornewegschule - 
Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0
KP067-0006 Ludwig-Georgs-
Gymnasium - Schulhofsanierung -83.330 -83.330 0 0 0 0
KP067-0007 Bürgerpark - 
Wegesanierung -100.000 -100.000 0 0 0 0
KP067-0008 Herrngarten - 
Wegesanierung -54.170 -54.170 0 0 0 0
KP067-0009 Grünverbindung 
Arheilgen Südost/Maulbeerallee -12.500 -12.500 0 0 0 0
KP067-0010 Freizeitzentrum 
Steinbrückerteich - Spielplatz,Weg -216.670 -216.670 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1003

Produktbeschreibung Produkt 612020
Stiftungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
16
612
612020
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Stiftungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produkt 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Verwaltung der Darmstädter Wohltätigkeitsstiftung als Sondervermögen der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
- Verwaltung und Erhalt/Ausbau des Vermögensstocks der Stiftung 
- Verwendung der Erträge aus dem Vermögen für Zwecke, die dem Stiftungszweck entsprechen 
Ziele des Produktes
- Verwaltung des Sondervermögens und Vergabe der Erträge im Sinne der Stifter 
Bemerkung: 
Der Ressourcenaufwand für dieses Produkt wird an anderer Stelle dargestellt. 
Bis einschließlich 2014 wurden die Stiftungen über den Produktbereich 1, Produkt 111230 abgebildet. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der verwalteten Stiftungen 1 1 1 rechtlich unselbständig
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Höhe der vergebenen Zuwendungen 
aus Stiftungsmitteln 52.451 €
Personaleinsatz in VZÄ 0,05
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 100,00 100,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1004

Teilergebnishaushalt Produkt 612020
Stiftungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.700 1.700  
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 29.600 34.300  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 31.300 36.000  
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 31.300 36.000  
21 56, 57 Finanzerträge -31.300 -36.000  
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -31.300 -36.000  
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -31.300 -36.000  
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 31.300 36.000  
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25)    
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)    
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1005

Teilfinanzhaushalt Produkt 612020
Stiftungen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1006

anlage 3

135614 Zeichen

Haushaltsplan 2016  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 3 
 
 
Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3
Schulträgeraufgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -56.800 -55.500 -54.362
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.295.810 -4.129.030 -4.116.351
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -208.000 -246.980 -252.710
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -522.469 -619.551 -633.190
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -118.500 -135.000 -94.627
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.201.579 -5.186.061 -5.151.240
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.415.237 3.250.630 3.190.945
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 176.413 153.218 172.853
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.019.525 21.743.333 20.023.675
14 66 Abschreibungen 1.575.832 978.476 685.549
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.812.571 3.549.297 2.917.727
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 209.196 178.678 2.557
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   6
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 37.208.775 29.853.632 26.993.312
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 32.007.196 24.667.571 21.842.072
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.201.579 -5.186.061 -5.151.240
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 37.208.775 29.853.632 26.993.312
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 32.007.196 24.667.571 21.842.072
27 59 Außerordentliche Erträge   -2.008
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   572
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -1.436
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 32.007.196 24.667.571 21.840.637
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -544.907 -543.201 -535.525
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 462.705 538.934 534.391
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -82.203 -4.267 -1.134
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 31.924.993 24.663.303 21.839.503
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 302

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 3
Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   39.140
04 Summe investive Einzahlungen   39.140
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.176.500 -2.494.800 -722.307
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -867.500 -1.000.000  
07 Summe investive Auszahlungen -2.176.500 -2.494.800 -722.307
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.176.500 -2.494.800 -683.166
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 303

Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0001 Erwerb AV Bildstelle -13.950 -13.950 0 0 0 -9.809
08040-0002 Erwerb AV Schulamt -1.500 -1.500 0 0 0 0
08040-0003 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule -1.500 -1.500 0 0 0 0
08040-0004 Städt. Sonderprogr. 
Ausstattung berufl. Schulen -300.000 -300.000 0 0 0 -1.818
08040-0030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft 0 0 0 0 0 -1.922
08040-0200 Einricht. e. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch -50.400 -50.400 0 0 0 0
08040-0350 IT-Ausstattung für den 
schulischen Bereich -1.624.000 -1.624.000 0 0 0 0
08040-0400 Erwerb v. 
Inv.gegenständen für körperbeh. 
Schüler
-5.000 -5.000 0 0 0 -1.589
08040-0410 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule" -108.000 -108.000 0 0 0 -63.991
08040-0500 Erwerb AV 
Grundschulen -37.410 -37.410 0 0 0 -29.056
08040-0501 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen -5.270 -5.270 0 0 0 -2.678
08040-0502 Erwerb AV Gymnasien -33.590 -33.590 0 0 0 -19.317
08040-0503 Erwerb AV Berufliche 
Schulen -78.770 -78.770 0 0 0 -9.279
08040-0504 Erwerb AV Martin-
Behaim-Schule,Selbstverantw. plus -10.440 -10.440 0 0 0 -3.358
08040-0505 Erwerb AV 
Fachschulen -790 -790 0 0 0 0
08040-0506 Erwerb AV 
Förderschulen -19.350 -19.350 0 0 0 -2.293
08040-0507 Erwerb AV 
Gesamtschulen -14.380 -14.380 0 0 0 -3.221
08040-1004 Städt. Sonderprogr. 
Ausst. berufl. Schulen, GWG -210.000 -210.000 0 0 0 -302
08040-1011 Erwerb AV Bildstelle, 
GWG -23.000 -13.000 -2.000 0 -2.000 -1.908
08040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG -11.900 -6.900 -1.000 0 -1.000 -4.703
08040-1013 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule, GWG -10.400 -5.400 -1.000 0 -1.000 -1.759
08040-1030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft, 
GWG
0 0 0 0 0 -66.826
08040-1200 Einr. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, GWG -20.800 -20.800 0 0 0 0
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG -32.800 -17.800 -3.000 0 -3.000 -404
08040-1411 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule", GWG -455.000 -265.000 -70.000 0 -70.000 -19.382
08040-1510 Erwerb AV 
Grundschulen, GWG -761.000 -476.000 -45.000 0 -45.000 -44.428
08040-1511 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen, GWG -65.000 -46.000 -3.000 0 -28.000 -3.461
08040-1512 Erwerb AV Gymnasien, 
GWG -441.500 -253.500 -28.000 0 -28.000 -28.898
08040-1513 Erwerb AV Berufliche 
Schulen, GWG -837.300 -470.300 -67.000 0 -67.000 -46.322
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-
Schule,Selbstverant. plus, GWG -164.200 -91.200 -13.000 0 -13.000 -1.491
08040-1515 Erwerb AV 
Fachschulen, GWG -3.200 -3.200 0 0 0 0
08040-1516 Erwerb AV 
Förderschulen, GWG -137.500 -68.500 -9.000 0 -9.000 -13.815
08040-1517 Erwerb AV 
Gesamtschulen, GWG -237.000 -124.500 -12.500 0 -12.500 -44.459
08040-1902 Erwerb AV 
Neugestaltung von Schulhöfen, 
GWG
-11.000 -11.000 0 0 0 0
09040-0330 IT an Schulen -903.050 -430.550 -94.500 0 -94.500 -39.652
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 304

Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
09040-1330 IT an Schulen, GWG -1.636.500 -886.500 -150.000 0 -150.000 -147.838
11040-1519 Erwerb AV 
Eleonorenschule nach Sanierung, 
GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 0
12040-1005 Städt. 
Sonderprogramm 2012, Berufliche 
Schulen GWG
-67.500 -67.500 0 0 0 0
13040-0006 Städt. 
Sonderprogramm 2013, Berufliche 
Schulen AV
0 0 0 0 0 -3.789
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln -432.200 -171.800 -46.500 0 -45.800 -25.757
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV -126.000 -36.000 -18.000 0 -18.000 -12.825
13040-1006 Städt. 
Sonderprogramm 2013, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 -2.072
13040-1332 Pädagogische 
Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -4.959
13040-1515 Erwerb AV, 
Hessencampus, GWG 0 0 0 0 0 -1.613
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte -750.000 -750.000 0 0 0 -37.288
14040-0522 Erwerb AV 
Lichtenbergschule, Lehrerzimmer 0 0 0 0 0 -11.457
14040-0523 Erwerb AV 
Viktoriaschule Lehrerzimmer 0 0 0 0 0 -7.892
14040-1007 Städt. 
Sonderprogramm 2014, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 0
14040-1520 Erwerb AV 
Viktoriaschule Physikräume, GWG -82.000 -82.000 0 0 0 -677
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte, GWG -513.000 -513.000 0 0 0 0
14040-1522 Erwerb AV 
Lichtenbergschule Lehrerzimmer, 
GWG
-38.500 -25.000 -13.500 0 0 0
14040-1523 Erwerb AV 
Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG -110.000 -110.000 0 0 -60.000 0
14040-1524 Mornewegschule, 
Austattung Turnhalle -80.000 0 -80.000 0 0 0
14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA 
- Konversion Grundschule -15.100.000 -400.000 -300.000 -1.500.000 -300.000 0
15040-0508 E.-Kästner-Schule 
Ausstattung nach Baumaßnahme -400.000 -400.000 0 0 -400.000 0
15040-0509 L.-Schwamb-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme -280.000 0 -130.000 0 0 0
15040-0510 W.-Leuschner-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme -280.000 -130.000 -150.000 0 -130.000 0
15040-1008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 -75.000 0
15040-1501 Friedirch-Ebertschule - 
Ausstattung Tunrhalle GWG -29.000 -12.000 -17.000 0 -12.000 0
15040-1505 Erwerb AV 
Mornewegschule nach 
Gesamtsanierung, GWG
-80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
15040-1506 Erwerb AV 
Stadteilschule Arheilgen nach 
Sanierung,
-280.000 -150.000 -130.000 0 -150.000 0
15040-8001 Investitionszuschuss 
IDA, mobile Container -1.875.000 -700.000 -567.500 0 -700.000 0
16040-1009 Städt. 
Sonderprogramm 2016, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 0 -75.000 0 0 0
16040-1500 Erwerb AV 
Schneeräumgeräte -25.000 0 -5.000 0 0 0
16040-1502 Ausstattung 
Schillerschule - Schulbetreuung -55.000 0 -55.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 305

Investitionen
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
16040-1503 Erwerb AV Justus-
Liebig-Schule nach Sanierung, 
GWG
-340.000 0 0 0 0 0
16040-1504 Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubar, GWG -250.000 0 0 0 0 0
16040-1507 Erwerb AV 
Herderschule - Ausstattung 
Neubau; GWG
-120.000 0 -90.000 0 0 0
17040-1010 Städt. 
Sonderprogramm 2017, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 0 0 0 0 0
17040-1501 Konversion 
Grundschule - Erwerb AV -1.500.000 0 0 0 0 0
18040-1011 Städt. 
Sonderprogramm 2018, Berufliche 
Schulen GWG
-225.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 306

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211
Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -17 -13
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -30.150 -31.450 -33.274
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -137.750 -137.750 -135.630
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -188.494 -190.157 -191.304
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -34.800 -40.800 -29.575
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -391.194 -400.174 -389.797
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 664.143 607.684 560.033
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 23.711 19.855 22.688
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.820.742 4.774.685 5.043.881
14 66 Abschreibungen 888.651 188.030 103.451
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.897.085 1.625.000 1.098.381
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 174.000 174.000  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 10.468.332 7.389.254 6.828.434
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 10.077.138 6.989.080 6.438.637
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -391.194 -400.174 -389.797
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 10.468.332 7.389.254 6.828.434
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 10.077.138 6.989.080 6.438.637
27 59 Außerordentliche Erträge   -648
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -648
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 10.077.138 6.989.080 6.437.989
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -210.000 -210.000 -210.907
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10.085 10.102 9.325
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -199.915 -199.898 -201.582
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 9.877.223 6.789.182 6.236.408
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 307

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 211
Grundschulen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   4.180
04 Summe investive Einzahlungen   4.180
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.114.500 -1.457.000 -118.121
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -867.500 -1.000.000  
07 Summe investive Auszahlungen -1.114.500 -1.457.000 -118.121
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.114.500 -1.457.000 -113.942
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 308

Investitionen
Produktgruppe 211 - Grundschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0500 Erwerb AV 
Grundschulen -37.410 -37.410 0 0 0 -29.056
08040-1030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft, 
GWG
0 0 0 0 0 -8.621
08040-1510 Erwerb AV 
Grundschulen, GWG -761.000 -476.000 -45.000 0 -45.000 -44.428
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -23.161
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln 0 0 0 0 0 -2.556
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV 0 0 0 0 0 -7.081
13040-1332 Pädagogische 
Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -3.219
14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA 
- Konversion Grundschule -15.100.000 -400.000 -300.000 -1.500.000 -300.000 0
15040-0508 E.-Kästner-Schule 
Ausstattung nach Baumaßnahme -400.000 -400.000 0 0 -400.000 0
15040-0509 L.-Schwamb-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme -280.000 0 -130.000 0 0 0
15040-1501 Friedirch-Ebertschule - 
Ausstattung Tunrhalle GWG -29.000 -12.000 -17.000 0 -12.000 0
15040-8001 Investitionszuschuss 
IDA, mobile Container -1.875.000 -700.000 -567.500 0 -700.000 0
16040-1502 Ausstattung 
Schillerschule - Schulbetreuung -55.000 0 -55.000 0 0 0
17040-1501 Konversion 
Grundschule - Erwerb AV -1.500.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 309

Produktbeschreibung Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
211
211010
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des 
  örtlichen Schulträgers  durch 
  - Entwicklungsplanung 
  - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
  - Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln 
  - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals 
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten 
  - Ersatzschulfinanzierung 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 5.063 4.937 Stichtag: je 01.11. 
Vorjahr
- davon auswärtige Schüler/innen 20 21
  in % aller Schüler/innen 0,40% 0,43%
- nachrichtlich: Auspendler/innen 39
  in % aller Schüler/innen 0,79%
Zahl der Klassen 244 240
- Klassenstärke, durchschnittlich 20,10 19,26
nachrichtlich, weil originäre 
Landesaufgabe:
Bildungsergebnisse:
Übergang zu weiterführenden 
Schulen in %
- Hauptschule/Hauptschulzweig 1,33%
- Realschule/Realschulzweig 8,48%
- Förderstufe 8,29%
- Gesamtschule 15,35%
- Gymnasium 66,54%
- Einweisung in Förderschulen 0,00%
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der Grundschulen, davon 18 18 18
- einzügig
- zweizügig 3 3 3
- mehr als zweizügig 15 15 15
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 310

Produktbeschreibung Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
211
211010
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Anzahl der Schulräume 311 311 330
davon Klassenräume 245 245 244
davon Fachräume 66 66 86
Sport-/Gymnastikhallen 17 17 17
Schulbudget 175.500 € 178.000 € 148.637,87 € Lehrmittel,Geschäftsbed
arf usw
Schulbudget pro Grundschüler/in 34,66 € 35,16 € 30,11 €
Sonstige Ausgaben außerhalb des 
Schulbudgets 35.000 € 35.000 € 36.914,18 € Sporthallen, Porto und 
Versand
sonstige Ausgaben außerhalb des 
Schulbudgets pro Grundschüler/in 6,91 € 6,91 € 7,48 €
Budget IT-Ausstattung 65.807,40 € 56.149,10 € 93.016,64 €
Budget IT-Ausstattung pro 
Grundschüler/in 13,00 € 11,09 € 18,84 €
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead 12,5 12,5 11,17
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead 10,19 10,19 9,23
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der Schulen im 
Ganztagsprogramm 13 12
- in % der Schulen 72,22 % 66,67 %
Investitionen in Schulgebäude 8.300.000 € 5.850.000 € 960.273,33 €
Aufwand Gebäudeunterhaltung / 
Erhaltungsaufwand ohne 
Betriebskosten
431.716,68 € Planansätze nicht 
darstellbar
Investitionen in Schulausstattung 192.000 € 457.000 € 63.507,70 €
Investitionen in IT-Ausstattung 50.583,30 € 50.468,71 € 39.690,97 €
Anzahl Interaktive Tafeln 50 50 50
Anzahl Lern-PCs 464 464 464
Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 11 11
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 3,37 5,13 4,85
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 311

Teilergebnishaushalt Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -17 -13
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -30.150 -31.450 -33.274
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -29.750 -29.750 -28.259
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -188.494 -190.157 -191.304
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -34.800 -40.800 -29.575
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -283.194 -292.174 -282.425
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 664.143 607.684 560.033
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 23.711 19.855 22.688
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.814.992 4.774.685 5.035.425
14 66 Abschreibungen 785.049 180.808 96.797
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 117.085 112.000 106.313
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.404.980 5.695.032 5.821.255
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.121.786 5.402.858 5.538.829
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -283.194 -292.174 -282.425
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.404.980 5.695.032 5.821.255
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.121.786 5.402.858 5.538.829
27 59 Außerordentliche Erträge   -648
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -648
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.121.786 5.402.858 5.538.182
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -210.000 -210.000 -210.907
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10.085 10.102 9.325
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -199.915 -199.898 -201.582
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.921.871 5.202.960 5.336.600
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 312

Teilfinanzhaushalt Produkt 211010
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   4.180
04 Summe investive Einzahlungen   4.180
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -547.000 -757.000 -118.121
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -300.000 -300.000  
07 Summe investive Auszahlungen -547.000 -757.000 -118.121
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -547.000 -757.000 -113.942
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 313

Investitionen
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0500 Erwerb AV 
Grundschulen -37.410 -37.410 0 0 0 -29.056
08040-1030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft, 
GWG
0 0 0 0 0 -8.621
08040-1510 Erwerb AV 
Grundschulen, GWG -761.000 -476.000 -45.000 0 -45.000 -44.428
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -23.161
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln 0 0 0 0 0 -2.556
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV 0 0 0 0 0 -7.081
13040-1332 Pädagogische 
Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -3.219
14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA 
- Konversion Grundschule -15.100.000 -400.000 -300.000 -1.500.000 -300.000 0
15040-0508 E.-Kästner-Schule 
Ausstattung nach Baumaßnahme -400.000 -400.000 0 0 -400.000 0
15040-0509 L.-Schwamb-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme -280.000 0 -130.000 0 0 0
15040-1501 Friedirch-Ebertschule - 
Ausstattung Tunrhalle GWG -29.000 -12.000 -17.000 0 -12.000 0
16040-1502 Ausstattung 
Schillerschule - Schulbetreuung -55.000 0 -55.000 0 0 0
17040-1501 Konversion 
Grundschule - Erwerb AV -1.500.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 314

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020
14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA 
- Konversion Grundschule -1.500.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 315

Produktbeschreibung Produkt 211020
Betreuende Grundschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
211
211020
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Betreuende Grundschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- familienergänzende/-unterstützende Betreuung von Grundschulkindern, mit oder ohne Verpflegung 
Ziele des Produktes
- Betreuung von Schulkindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht, um so eine Planungssicherheit vor allem für berufstätige Eltern  
   herzustellen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der betreuten 
Grundschüler/innen 1.670 1.581
Anteil der betreuten 
Grundschüler/innen an d. Gesamtzahl 
d. Grundschüler/innen
32,60% 31,55 %
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Betreuungsstunden, Anzahl insgesamt
Anteil der Betreuungsplätze nach dem 
Unterricht mit Essensverpflegung 1.670 1.581
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der Grundschulen mit 
Betreuungsangebot 18 18 18
- in % der Grundschulen 100% 100% 100%
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 5,23 6,37 10,66
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 316

Teilergebnishaushalt Produkt 211020
Betreuende Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -108.000 -108.000 -107.371
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -108.000 -108.000 -107.371
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.750  8.456
14 66 Abschreibungen 103.602 7.222 6.655
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.780.000 1.513.000 992.068
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 174.000 174.000  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.063.352 1.694.222 1.007.179
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.955.352 1.586.222 899.807
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -108.000 -108.000 -107.371
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.063.352 1.694.222 1.007.179
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.955.352 1.586.222 899.807
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.955.352 1.586.222 899.807
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.955.352 1.586.222 899.807
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 317

Teilfinanzhaushalt Produkt 211020
Betreuende Grundschulen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -567.500 -700.000  
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) -567.500 -700.000  
07 Summe investive Auszahlungen -567.500 -700.000  
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -567.500 -700.000  
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 318

Investitionen
Produkt 211020 - Betreuende Grundschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
15040-8001 Investitionszuschuss 
IDA, mobile Container -1.875.000 -700.000 -567.500 0 -700.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 319

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 216
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -4 -3
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -92.300 -90.100 -89.129
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -6.510 -6.510 -6.184
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -867 -11.056 -11.057
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.600 -4.600 -2.605
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -103.277 -112.270 -108.978
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 107.218 127.687 114.637
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.566 4.671 5.233
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 673.178 546.138 461.445
14 66 Abschreibungen 29.577 17.216 11.444
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 55.020 54.000 49.033
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 870.559 749.712 641.790
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 767.282 637.442 532.813
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -103.277 -112.270 -108.978
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 870.559 749.712 641.790
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 767.282 637.442 532.813
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 767.282 637.442 532.813
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.000 -7.500 -4.127
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.520 4.524 4.118
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -480 -2.976 -9
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 766.802 634.466 532.804
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 320

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 216
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -153.000 -158.000 -9.436
07 Summe investive Auszahlungen -153.000 -158.000 -9.436
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -153.000 -158.000 -9.436
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 321

Investitionen
Produktgruppe 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0501 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen -5.270 -5.270 0 0 0 -2.678
08040-1511 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen, GWG -65.000 -46.000 -3.000 0 -28.000 -3.461
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -3.297
15040-0510 W.-Leuschner-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme -280.000 -130.000 -150.000 0 -130.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 322

Produktbeschreibung Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
216
216010
Schulträgeraufgaben
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des 
  örtlichen Schulträgers  durch 
  - Entwicklungsplanung 
  - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
  - Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln 
  - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals 
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten 
  - Ersatzschulfinanzierung 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt- und Realschulangebotes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 667 691 Stichtag: je 1.11. Vorjahr
- davon Hauptschule 86 97
- davon Realschule 385 390
- davon Abendrealschule 196 204
- davon auswärtige Schüler/innen 174 171
  in % aller Schüler/innen 26,09 % 24,75 %
- nachrichtlich: Auspendler/innen 9
  in % aller Schüler/innen 1,30 %
Zahl der Klassen 32 32
Klassenstärke Hauptschule, 
durchschnittlich 17,20 19,40
Klassenstärke Realschule, 
durchschnittlich 23,06 23,11
Klassenstärke Abendrealschule, 
durchschnittlich 19,46 20,21
nachrichtlich, weil originär 
Landesaufgabe: Bildungsergebnisse
Schulentlassungen insgesamt 305
- ohne Abschluss 45,57 %
  davon Abendrealschule 44,26 %
- Hauptschulabschluss Klasse 9 11,15 %
- Hauptschulabschluss Klasse 10 0,00 %
- Mittlerer Schulabschluss 43,27 %
  darunter: mit Qualifikation 59,22 %
- Einweisung in Förderschulen 0,00 %
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 323

Produktbeschreibung Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
216
216010
Schulträgeraufgaben
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der Haupt- und Realschulen davon 1 1 1
- einzügig
- zweizügig
- mehr als zweizügig 1 1 1
Anzahl der Schulräume 36 36 36
davon Klassenräume 23 23 23
davon Fachräume 13 13 13
Sport-/Gymnastikhallen 1 1 1
Schulbudget 28.000 € 35.700 € 17.895,79 € Lehrmittel,Geschäftsbed
arf usw
Schulbudget pro Schüler/in 41,98 € 53,52 € 25,90 €
sonstige Ausgaben für Schulen 
außerhalb des Schulbudgets 1.000 € 1.000 € 1.118,33 € Sporthallen, Porto und 
Versand
sonstige Ausgaben für Schulen 
außerhalb des Schulbudgets pro 
Schüler/in
1,50 € 1,50 € 1,62 €
Budget IT-Ausstattung 14.391,60 € 12.279,40 € 5.807,55 €
Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in 21,58 € 18,41 € 8,40 €
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead 2,60 2,60 2,51
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead 2,06 2,06 2,06
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der Schulen mit Ganztagsbetrieb 1 1 1
- in % der Schulen 100% 100% 100%
Investitionen in Schulgebäude 300.000,00 € 620.000,00 € 534.404,68 €
Aufwand Gebäudeunterhaltung/ 
Erhaltungsaufwand ohne 
Betriebskosten
63.873,44 € Planansätze nicht 
darstellbar
Investitionen in Schulausstattung 153.000 € 158.000 € 8.837,50 €
Investitionen in IT-Ausstattung 11.062,20 € 11.037,14 € 3.297,37 €
IT-Ausstattung
- Anzahl Interaktive Tafeln 6 6 6
- Anzahl Lern-PCs 52 52 48
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 13 14
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 11,86 14,98 16,98
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 324

Teilergebnishaushalt Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -4 -3
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -92.300 -90.100 -89.129
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -6.510 -6.510 -6.184
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -867 -11.056 -11.057
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.600 -4.600 -2.605
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -103.277 -112.270 -108.978
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 107.218 127.687 114.637
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.566 4.671 5.233
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 673.178 546.138 461.445
14 66 Abschreibungen 29.577 17.216 11.444
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 55.020 54.000 49.033
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 870.559 749.712 641.790
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 767.282 637.442 532.813
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -103.277 -112.270 -108.978
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 870.559 749.712 641.790
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 767.282 637.442 532.813
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 767.282 637.442 532.813
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -5.000 -7.500 -4.127
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.520 4.524 4.118
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -480 -2.976 -9
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 766.802 634.466 532.804
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 325

Teilfinanzhaushalt Produkt 216010
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -153.000 -158.000 -9.436
07 Summe investive Auszahlungen -153.000 -158.000 -9.436
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -153.000 -158.000 -9.436
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 326

Investitionen
Produkt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0501 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen -5.270 -5.270 0 0 0 -2.678
08040-1511 Erwerb AV Komb. 
Haupt- und Realschulen, GWG -65.000 -46.000 -3.000 0 -28.000 -3.461
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -3.297
15040-0510 W.-Leuschner-Schule - 
Ausstattung nach Baumaßnahme -280.000 -130.000 -150.000 0 -130.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 327

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 217
Gymnasien, Kollegs
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -13.800 -10.927 -12.126
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.272.680 -1.227.080 -1.222.192
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -37.510 -37.510 -35.630
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -22.468 -92.602 -95.480
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -34.600 -29.800 -27.503
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.381.058 -1.397.919 -1.392.930
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 869.598 823.871 814.792
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 40.398 31.499 35.488
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.128.404 4.877.768 4.298.303
14 66 Abschreibungen 151.407 137.960 152.753
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 386.145 397.000 355.624
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.575.953 6.268.097 5.656.960
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.194.895 4.870.178 4.264.030
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.381.058 -1.397.919 -1.392.930
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.575.953 6.268.097 5.656.960
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.194.895 4.870.178 4.264.030
27 59 Außerordentliche Erträge   -945
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -945
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.194.895 4.870.178 4.263.085
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -165.000 -172.000 -160.038
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 188.135 188.162 187.070
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 23.135 16.162 27.032
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.218.030 4.886.340 4.290.116
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 328

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 217
Gymnasien, Kollegs
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   14.381
04 Summe investive Einzahlungen   14.381
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -50.500 -92.000 -175.088
07 Summe investive Auszahlungen -50.500 -92.000 -175.088
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50.500 -92.000 -160.707
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 329

Investitionen
Produktgruppe 217 - Gymnasien, Kollegs
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0002 Erwerb AV Schulamt -1.500 -1.500 0 0 0 0
08040-0030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft 0 0 0 0 0 -1.922
08040-0200 Einricht. e. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch -50.400 -50.400 0 0 0 0
08040-0400 Erwerb v. 
Inv.gegenständen für körperbeh. 
Schüler
-5.000 -5.000 0 0 0 0
08040-0502 Erwerb AV Gymnasien -33.590 -33.590 0 0 0 -19.317
08040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG -11.900 -6.900 -1.000 0 -1.000 -4.703
08040-1030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft, 
GWG
0 0 0 0 0 -29.279
08040-1200 Einr. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, GWG -20.800 -20.800 0 0 0 0
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG -32.800 -17.800 -3.000 0 -3.000 0
08040-1512 Erwerb AV Gymnasien, 
GWG -441.500 -253.500 -28.000 0 -28.000 -28.898
08040-1902 Erwerb AV 
Neugestaltung von Schulhöfen, 
GWG
-11.000 -11.000 0 0 0 0
09040-0330 IT an Schulen 0 0 0 0 0 -4.934
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -39.188
11040-1519 Erwerb AV 
Eleonorenschule nach Sanierung, 
GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 0
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln 0 0 0 0 0 -23.201
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV 0 0 0 0 0 -3.125
13040-1332 Pädagogische 
Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -495
14040-0522 Erwerb AV 
Lichtenbergschule, Lehrerzimmer 0 0 0 0 0 -11.457
14040-0523 Erwerb AV 
Viktoriaschule Lehrerzimmer 0 0 0 0 0 -7.892
14040-1520 Erwerb AV 
Viktoriaschule Physikräume, GWG -82.000 -82.000 0 0 0 -677
14040-1522 Erwerb AV 
Lichtenbergschule Lehrerzimmer, 
GWG
-38.500 -25.000 -13.500 0 0 0
14040-1523 Erwerb AV 
Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG -110.000 -110.000 0 0 -60.000 0
16040-1500 Erwerb AV 
Schneeräumgeräte -25.000 0 -5.000 0 0 0
16040-1503 Erwerb AV Justus-
Liebig-Schule nach Sanierung, 
GWG
-340.000 0 0 0 0 0
16040-1504 Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubar, GWG -250.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 330

Produktbeschreibung Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
217
217010
Schulträgeraufgaben
Gymnasien, Kollegs
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des 
  örtlichen Schulträgers  durch 
  - Entwicklungsplanung 
  - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
  - Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln 
  - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals 
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten 
  - Ersatzschulfinanzierung 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen gesamt 6.194 6.576
  Sekundarstufe I 3.377 3.485
  Sekundarstufe II 2.817 3.091
- davon auswärtige Schüler/innen 2.115 2.346
  in % aller Schüler/innen 34,15 % 36,00 %
- nachrichtlich: Auspendler/innen 9
  in % aller Schüler/innen 0,14%
Zahl der Klassen / Kurse 285 302
- Sekundarstufe I 126 128
- Sekundarstufe II 159 174
Klassen- /Kursstärke, durchschnittlich
- Sekundarstufe I 26,74 27,31
- Sekundarstufe II 17,44 17,74
nachrichtlich, weil originär 
Landesaufgabe:
Bildungsergebnisse Schulentlassungen 
insgesamt 1.885
- ohne Abschluss 5,15 %
- Abitur 51,35 %
- Fachhochschulreife 6,15 %
- Sek-I-Abschluss 37,35 %
Schulartenwechsel (z.B. zur Realschule) 15
- Sek-I 2,25 %
- Sek-II 0,00%
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der Gymnasien 8 8 8 inkl. Abendgymnasium
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 331

Produktbeschreibung Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
217
217010
Schulträgeraufgaben
Gymnasien, Kollegs
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Anzahl der Schulräume 382 382 402
davon Klassenräume 225 225 253
davon Fachräume 157 157 149
Sport-/Gymnastikhallen 10 10 10
Schulbudget 224.900 e 225.500 € 197.036,76 € Lehrmittel,Geschäftsbed
arf usw
Schulbudget pro Gymnasialschüler/in 36,31 € 36,41 € 29,96 €
sonstige Ausgaben außerhalb des 
Schulbudgets 47.500 € 45.500 € 45.577,55 € Sporthallen, Porto und 
Versand
sonstige Ausgaben außerhalb des 
Schulbudgets pro Gymnasialschüler/in 7,67 € 7,35 € 6,93 €
Budget IT-Ausstattung 82.892,40 € 70.726,60 € 25.962,85 €
Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in 13,38 € 11,42 € 3,95 €
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead 16,7 16,7 15,62
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead 13,13 13,13 12,63
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der Schulen mit 
Ganztagsprogramm 6 6 6
- in % der Schulen 75 % 75 % 75 %
Investitionen in Schulgebäuden 5.600.000,00 € 990.000,00 € 1.426.738,20 €
Aufwand Gebäudeunterhaltung/ 
Erhaltungsaufwand ohne 
Betriebskosten
342.458,99 € Planansätze nicht 
darstellbar
Investitionen in Schulausstattung 41.500 € 88.000 € 49.713,99 €
Investitionen in IT-Ausstattung 63.715,80 € 63.571,46 € 81.355,25 €
- Anzahl Interaktive Tafeln 93 93 89
- Anzahl Lern-PCs 664 664 732
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 9 9
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 18,32 22,46 24,72
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 332

Teilergebnishaushalt Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -13.800 -10.926 -12.125
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.271.730 -1.226.130 -1.221.242
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -37.510 -37.510 -35.630
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -22.468 -92.602 -95.480
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -34.200 -29.400 -27.348
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.379.708 -1.396.568 -1.391.825
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 861.319 816.394 807.827
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 39.009 30.338 34.185
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.113.083 4.865.888 4.297.302
14 66 Abschreibungen 151.407 137.960 152.736
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 368.140 367.000 337.985
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.532.958 6.217.580 5.630.036
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.153.250 4.821.012 4.238.211
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.379.708 -1.396.568 -1.391.825
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.532.958 6.217.580 5.630.036
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.153.250 4.821.012 4.238.211
27 59 Außerordentliche Erträge   -945
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -945
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.153.250 4.821.012 4.237.266
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -165.000 -172.000 -160.038
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 188.130 188.156 187.065
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 23.130 16.156 27.027
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.176.380 4.837.168 4.264.293
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 333

Teilfinanzhaushalt Produkt 217010
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   14.381
04 Summe investive Einzahlungen   14.381
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -50.500 -92.000 -175.088
07 Summe investive Auszahlungen -50.500 -92.000 -175.088
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50.500 -92.000 -160.707
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 334

Investitionen
Produkt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0002 Erwerb AV Schulamt -1.500 -1.500 0 0 0 0
08040-0030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft 0 0 0 0 0 -1.922
08040-0200 Einricht. e. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch -50.400 -50.400 0 0 0 0
08040-0400 Erwerb v. 
Inv.gegenständen für körperbeh. 
Schüler
-5.000 -5.000 0 0 0 0
08040-0502 Erwerb AV Gymnasien -33.590 -33.590 0 0 0 -19.317
08040-1012 Erwerb AV Schulamt, 
GWG -11.900 -6.900 -1.000 0 -1.000 -4.703
08040-1030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft, 
GWG
0 0 0 0 0 -29.279
08040-1200 Einr. musikal. 
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, GWG -20.800 -20.800 0 0 0 0
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG -32.800 -17.800 -3.000 0 -3.000 0
08040-1512 Erwerb AV Gymnasien, 
GWG -441.500 -253.500 -28.000 0 -28.000 -28.898
08040-1902 Erwerb AV 
Neugestaltung von Schulhöfen, 
GWG
-11.000 -11.000 0 0 0 0
09040-0330 IT an Schulen 0 0 0 0 0 -4.934
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -39.188
11040-1519 Erwerb AV 
Eleonorenschule nach Sanierung, 
GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 0
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln 0 0 0 0 0 -23.201
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV 0 0 0 0 0 -3.125
13040-1332 Pädagogische 
Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -495
14040-0522 Erwerb AV 
Lichtenbergschule, Lehrerzimmer 0 0 0 0 0 -11.457
14040-0523 Erwerb AV 
Viktoriaschule Lehrerzimmer 0 0 0 0 0 -7.892
14040-1520 Erwerb AV 
Viktoriaschule Physikräume, GWG -82.000 -82.000 0 0 0 -677
14040-1522 Erwerb AV 
Lichtenbergschule Lehrerzimmer, 
GWG
-38.500 -25.000 -13.500 0 0 0
14040-1523 Erwerb AV 
Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG -110.000 -110.000 0 0 -60.000 0
16040-1500 Erwerb AV 
Schneeräumgeräte -25.000 0 -5.000 0 0 0
16040-1503 Erwerb AV Justus-
Liebig-Schule nach Sanierung, 
GWG
-340.000 0 0 0 0 0
16040-1504 Erwerb AV Bertolt-
Brecht-Schule nach Neubar, GWG -250.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 335

Produktbeschreibung Produkt 217020
Internationale Begegnungsschule
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
217
217020
Schulträgeraufgaben
Gymnasien, Kollegs
Internationale Begegnungsschule
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Einrichtung und Förderung eines schulstufenübergreifenden Schulzweiges "Internationale Begegnungsschule", der als durchgängiger 
  zweisprachiger Bildungsgang zum deutschen Abitur und optional zu einem internationalen Abschluss führt 
Ziele des Produktes
- Förderung der Mehrsprachigkeit und Internationalen Bildung in Darmstadt 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
bedarfsgerechte Bereitstellung von 
Mitteln für Honorare für Lehrkräfte:
projektbezogenes Budget pro 
Teilnehmer/in in Euro
- Primärbereich 18.000 € 30.000 € 11.637,50 € Ansätze: Primär- und 
Grund-
- Grundschulen 6.000 € schulbereich zusammen
- Gymnasium - - -
Personaleinsatz in VZÄ 0,14 0,14 0,11
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 3,14 2,67 4,11
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 336

Teilergebnishaushalt Produkt 217020
Internationale Begegnungsschule
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -1 -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -950 -950 -950
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -400 -400 -155
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.350 -1.351 -1.105
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 8.280 7.477 6.964
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.389 1.160 1.302
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.321 11.880 1.001
14 66 Abschreibungen   17
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 18.005 30.000 17.639
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 42.994 50.517 26.924
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 41.644 49.166 25.818
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.350 -1.351 -1.105
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 42.994 50.517 26.924
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 41.644 49.166 25.818
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 41.644 49.166 25.818
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5 6 4
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 5 6 4
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 41.649 49.172 25.823
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 337

Teilfinanzhaushalt Produkt 217020
Internationale Begegnungsschule
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 338

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 218
Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -9 -7
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -204.550 -198.050 -195.578
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -16.920 -16.920 -16.072
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -299.227 -299.495 -300.390
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.100 -15.600 -4.645
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -527.797 -530.074 -516.692
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 335.416 323.170 300.824
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 12.550 10.513 11.983
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.309.397 2.995.225 2.584.146
14 66 Abschreibungen 91.456 68.517 61.560
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 382.045 380.000 355.550
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.130.865 3.777.425 3.314.063
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.603.068 3.247.351 2.797.372
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -527.797 -530.074 -516.692
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.130.865 3.777.425 3.314.063
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.603.068 3.247.351 2.797.372
27 59 Außerordentliche Erträge   -415
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -415
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.603.068 3.247.351 2.796.957
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -138.000 -130.000 -45.467
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 73.245 73.204 72.222
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -64.755 -56.796 26.755
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.538.313 3.190.555 2.823.712
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 339

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 218
Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   4.820
04 Summe investive Einzahlungen   4.820
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -222.500 -242.500 -82.166
07 Summe investive Auszahlungen -222.500 -242.500 -82.166
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -222.500 -242.500 -77.347
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 340

Investitionen
Produktgruppe 218 - Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0507 Erwerb AV 
Gesamtschulen -14.380 -14.380 0 0 0 -3.221
08040-1030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft, 
GWG
0 0 0 0 0 -15.641
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG 0 0 0 0 0 -404
08040-1517 Erwerb AV 
Gesamtschulen, GWG -237.000 -124.500 -12.500 0 -12.500 -44.459
09040-0330 IT an Schulen 0 0 0 0 0 -9.916
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -7.751
13040-1332 Pädagogische 
Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -775
14040-1524 Mornewegschule, 
Austattung Turnhalle -80.000 0 -80.000 0 0 0
15040-1505 Erwerb AV 
Mornewegschule nach 
Gesamtsanierung, GWG
-80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
15040-1506 Erwerb AV 
Stadteilschule Arheilgen nach 
Sanierung,
-280.000 -150.000 -130.000 0 -150.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 341

Produktbeschreibung Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
218
218010
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des 
  örtlichen Schulträgers  durch 
  - Entwicklungsplanung 
  - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
  - Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln 
  - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals 
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten 
  - Ersatzschulfinanzierung 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 2.684 2.645
- davon auswärtige Schüler/innen 358 373
  in % aller Schüler/innen 13,34 % 14,10 %
- nachrichtlich: Auspendler/innen 642
  in % aller Schüler/innen 24,27%
Zahl der Klassen
- Sek. I 122 119
- Klassenstärke Sek. I, durchschnittlich 22,84 24,29
nachrichtlich, weil originär 
Landesaufgabe: Bildungsergebnisse:
Schulentlassungen insgesamt 513
- ohne Abschluss 6,24 %
- Hauptschulabschluss Kl. 9 19,88 %
- Hauptschulabschluss Kl. 10 4,87 %
- Mittlerer Schulabschluss 69,01 %
  darunter: mit Qualifikation 21,75 %
- Einweisung Förderschulen
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der Gesamtschulen 5 5 5
- davon dreizügig 2 2 2
- davon vierzügig 3 3 3
- davon mehr als vierzügig
Anzahl der Schulräume 176 176 174
davon Klassenräume 121 121 117
davon Fachräume 55 55 57
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 342

Produktbeschreibung Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
218
218010
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Sport-/Gymnastikhallen 7 7 7
Schulbudget 102.200 € 99.500 € 86.453,27 € Lehrmittel,Geschäftsbed
arf usw
Schulbudget pro Gesamtschüler/in 38,08 € 37,07 € 32,69 €
sonstige Ausgaben außerhalb des 
Schulbudgets 40.000 € 45.000 € 39.120,43 € Sporthallen, Porto und 
Versand
sonstige Ausgaben außerhalb des 
Schulbudgets pro Gesamtschüler/in 14,90 € 16,77 € 14,79 €
Budget IT-Ausstattung 37.426,20 € 31.933,30 € 25.099,86 €
Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in 13,94 € 11,90 € 9,49 €
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead 6,6 6,6 6,41
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead 5,38 5,38 5,38
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der Schulen im 
Ganztagsprogramm 5 5 5
- in % der Schulen 100% 100% 100%
Investitionen in Schulgebäude 4.105.000,00€ 3.720.000,00 € 1.487.347,96 €
Aufwand Gebäudeunterhaltung/ 
Erhaltungsaufwand ohne 
Betriebskosten
323.119,52 € Planansätze nicht 
darstellbar
Investitionen in Schulausstattung 222.500,00 € 92.500,00 € 34.104,97 €
Investitionen in IT-Ausstattung 28.767,90 € 28.702,73 € 18.285,36 €
- Anzahl Interaktive Tafeln 20 20 13
- Anzahl Lern-PCs 458 458 365
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 6 7
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 10,29 14,03 15,59
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 343

Teilergebnishaushalt Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -9 -7
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -204.550 -198.050 -195.578
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -16.920 -16.920 -16.072
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -299.227 -299.495 -300.390
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.100 -15.600 -4.645
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -527.797 -530.074 -516.692
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 335.416 323.170 300.824
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 12.550 10.513 11.983
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.309.397 2.995.225 2.584.146
14 66 Abschreibungen 91.456 68.517 61.560
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 382.045 380.000 355.550
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.130.865 3.777.425 3.314.063
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.603.068 3.247.351 2.797.372
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -527.797 -530.074 -516.692
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.130.865 3.777.425 3.314.063
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.603.068 3.247.351 2.797.372
27 59 Außerordentliche Erträge   -415
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -415
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.603.068 3.247.351 2.796.957
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -138.000 -130.000 -45.467
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 73.245 73.204 72.222
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -64.755 -56.796 26.755
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.538.313 3.190.555 2.823.712
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 344

Teilfinanzhaushalt Produkt 218010
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   4.820
04 Summe investive Einzahlungen   4.820
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -222.500 -242.500 -82.166
07 Summe investive Auszahlungen -222.500 -242.500 -82.166
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -222.500 -242.500 -77.347
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 345

Investitionen
Produkt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0507 Erwerb AV 
Gesamtschulen -14.380 -14.380 0 0 0 -3.221
08040-1030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft, 
GWG
0 0 0 0 0 -15.641
08040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. 
für körperbeh. Schüler, GWG 0 0 0 0 0 -404
08040-1517 Erwerb AV 
Gesamtschulen, GWG -237.000 -124.500 -12.500 0 -12.500 -44.459
09040-0330 IT an Schulen 0 0 0 0 0 -9.916
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -7.751
13040-1332 Pädagogische 
Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -775
14040-1524 Mornewegschule, 
Austattung Turnhalle -80.000 0 -80.000 0 0 0
15040-1505 Erwerb AV 
Mornewegschule nach 
Gesamtsanierung, GWG
-80.000 -80.000 0 0 -80.000 0
15040-1506 Erwerb AV 
Stadteilschule Arheilgen nach 
Sanierung,
-280.000 -150.000 -130.000 0 -150.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 346

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 221
Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -4 -3
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -179.250 -178.300 -174.929
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -9.310 -9.310 -8.843
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -4.917 -4.718 -7.885
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.000 -7.600 -5.165
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -200.477 -199.932 -196.826
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 255.948 224.572 215.404
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.985 4.692 5.338
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.305.387 1.782.320 1.540.351
14 66 Abschreibungen 41.572 31.155 40.570
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 185.025 176.000 155.048
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.794.917 2.218.738 1.956.711
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.594.440 2.018.806 1.759.886
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -200.477 -199.932 -196.826
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.794.917 2.218.738 1.956.711
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.594.440 2.018.806 1.759.886
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.594.440 2.018.806 1.759.886
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.000 -9.000 -101.769
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20 24 18
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -9.980 -8.976 -101.751
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.584.460 2.009.830 1.658.135
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 347

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 221
Förderschulen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   4.985
04 Summe investive Einzahlungen   4.985
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -99.000 -9.000 -43.257
07 Summe investive Auszahlungen -99.000 -9.000 -43.257
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -99.000 -9.000 -38.273
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 348

Investitionen
Produktgruppe 221 - Förderschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0400 Erwerb v. 
Inv.gegenständen für körperbeh. 
Schüler
0 0 0 0 0 -1.589
08040-0506 Erwerb AV 
Förderschulen -19.350 -19.350 0 0 0 -2.293
08040-1030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft, 
GWG
0 0 0 0 0 -13.285
08040-1516 Erwerb AV 
Förderschulen, GWG -137.500 -68.500 -9.000 0 -9.000 -13.815
09040-0330 IT an Schulen 0 0 0 0 0 -4.985
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -6.821
13040-1332 Pädagogische 
Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -470
16040-1507 Erwerb AV 
Herderschule - Ausstattung 
Neubau; GWG
-120.000 0 -90.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 349

Produktbeschreibung Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
221
221010
Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des 
  örtlichen Schulträgers durch 
  - Entwicklungsplanung 
  - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
  - Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln 
  - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals 
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten 
  - Ersatzschulfinanzierung 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 677 684
- davon auswärtige Schüler/innen 147 145
  in % aller Schüler/innen 21,71 % 21,20 %
- nachrichtlich: Auspendler/innen 29
  in % aller Schüler/innen 4,24 %
Zahl der Klassen 64 68
- Klassenstärke, durchschnittlich 8,34 7,62
nachrichtlich, weil originär 
Landesaufgabe, Bildungsergebnisse:
Schulentlassungen insgesamt 57
- ohne Abschluss 26,32 %
- darunter Lernbehindertenabschluss 100,00 %
- Hauptschulabschluss Kl. 9 21,05 %
- Hauptschulabschluss Kl. 10 0,00 %
- Abschluss der Schule für praktisch 
Bildbare 14,04 %
- Abschluss aus der Schule für Lernhilfe 38,60 %
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der Förderschulen 4 4 4 CGS ohne Zügigkeit
- davon einzügig 1 1 1
- davon zweizügig 2 2 2
- davon mehr als zweizügig
Anzahl der Schulräume 97 97 104
- davon Klassenräume 62 62 62
- davon Fachräume 35 35 42
Sport-/Gymnastikhallen 3 3 3
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 350

Produktbeschreibung Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
221
221010
Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Schulbudget 69.800 € 62.250 € 55.189,28 € Lehrmittel,Geschäftsbed
arf usw
Schulbudget pro Förderschüler/in 103,10 € 91,95 € 80,69 €
sonstige Ausgaben außerhalb des 
Schulbudgets 1.000 € 1.000 € 1.503,18 € Sporthallen, Porto und 
Versand
sonstige Ausgaben außerhalb des 
Schulbudgets pro Förderschüler/in 1,48 € 1,48 € 2,20 €
Budget IT-Ausstattung 20.582,40 € 17.561,60 € 12.718,73 €
Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in 30,40 € 25,94 € 18,59 €
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead 4,72 4,72 4,62
Personaleinsatz in VZÄ Overhead 4,15 4,15 4,15
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der Schulen im 
Ganztagsprogramm 2 2
- in % der Schulen 50% 50%
Investitionen in Schulgebäude 2.000.000,00 € 675.000,00 € 43.204,37 €
Aufwand Gebäudeunterhaltung/ 
Erhaltungsaufwand ohne 
Betriebskosten
159.281,03 € Planansätze nicht 
darstellbar
Investitionen in Schulausstattung 99.000,00 € 9.000,00 € 16.744,91 €
Investitionen in IT-Ausstattung 15.820,80 € 15.784,96 € 7.313,75 €
- Anzahl Interaktive Tafeln 16 16 15
- Anzahl Lern-PCs 119 119 145
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 6 5
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 7,17 9,01 10,06
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 351

Teilergebnishaushalt Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -4 -3
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -179.250 -178.300 -174.929
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -9.310 -9.310 -8.843
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -4.917 -4.718 -7.885
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.000 -7.600 -5.165
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -200.477 -199.932 -196.826
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 255.948 224.572 215.404
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.985 4.692 5.338
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.305.387 1.782.320 1.540.351
14 66 Abschreibungen 41.572 31.155 40.570
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 185.025 176.000 155.048
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.794.917 2.218.738 1.956.711
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.594.440 2.018.806 1.759.886
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -200.477 -199.932 -196.826
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.794.917 2.218.738 1.956.711
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.594.440 2.018.806 1.759.886
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.594.440 2.018.806 1.759.886
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -10.000 -9.000 -101.769
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20 24 18
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -9.980 -8.976 -101.751
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.584.460 2.009.830 1.658.135
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 352

Teilfinanzhaushalt Produkt 221010
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   4.985
04 Summe investive Einzahlungen   4.985
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -99.000 -9.000 -43.257
07 Summe investive Auszahlungen -99.000 -9.000 -43.257
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -99.000 -9.000 -38.273
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 353

Investitionen
Produkt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0400 Erwerb v. 
Inv.gegenständen für körperbeh. 
Schüler
0 0 0 0 0 -1.589
08040-0506 Erwerb AV 
Förderschulen -19.350 -19.350 0 0 0 -2.293
08040-1030 Erwerb AV 
Medieninitiative Schule@Zukunft, 
GWG
0 0 0 0 0 -13.285
08040-1516 Erwerb AV 
Förderschulen, GWG -137.500 -68.500 -9.000 0 -9.000 -13.815
09040-0330 IT an Schulen 0 0 0 0 0 -4.985
09040-1330 IT an Schulen, GWG 0 0 0 0 0 -6.821
13040-1332 Pädagogische 
Netzwerklösung, GWG 0 0 0 0 0 -470
16040-1507 Erwerb AV 
Herderschule - Ausstattung 
Neubau; GWG
-120.000 0 -90.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 354

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 231
Berufliche Schulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.000 -42.023 -42.195
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.508.050 -2.388.850 -2.385.827
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -25.000 -50.370
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -6.424 -21.451 -27.003
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -20.800 -21.200 -12.772
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.577.274 -2.498.524 -2.518.167
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 864.049 801.894 836.165
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 37.620 26.848 30.889
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.478.197 4.510.642 3.996.575
14 66 Abschreibungen 341.886 498.470 298.733
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 292.135 292.000 260.594
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.013.887 6.129.853 5.422.957
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.436.613 3.631.329 2.904.790
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.577.274 -2.498.524 -2.518.167
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.013.887 6.129.853 5.422.957
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.436.613 3.631.329 2.904.790
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   474
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   474
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.436.613 3.631.329 2.905.264
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -12.000 -14.000 -11.982
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 186.565 262.788 261.539
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 174.565 248.788 249.557
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.611.178 3.880.117 3.154.821
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 355

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 231
Berufliche Schulen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   10.775
04 Summe investive Einzahlungen   10.775
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -464.000 -463.300 -197.389
07 Summe investive Auszahlungen -464.000 -463.300 -197.389
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -464.000 -463.300 -186.614
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 356

Investitionen
Produktgruppe 231 - Berufliche Schulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0004 Städt. Sonderprogr. 
Ausstattung berufl. Schulen -300.000 -300.000 0 0 0 -1.818
08040-0350 IT-Ausstattung für den 
schulischen Bereich -1.624.000 -1.624.000 0 0 0 0
08040-0503 Erwerb AV Berufliche 
Schulen -78.770 -78.770 0 0 0 -9.279
08040-0504 Erwerb AV Martin-
Behaim-Schule,Selbstverantw. plus -10.440 -10.440 0 0 0 -3.358
08040-0505 Erwerb AV 
Fachschulen -790 -790 0 0 0 0
08040-1004 Städt. Sonderprogr. 
Ausst. berufl. Schulen, GWG -210.000 -210.000 0 0 0 -302
08040-1513 Erwerb AV Berufliche 
Schulen, GWG -837.300 -470.300 -67.000 0 -67.000 -46.322
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-
Schule,Selbstverant. plus, GWG -164.200 -91.200 -13.000 0 -13.000 -1.491
08040-1515 Erwerb AV 
Fachschulen, GWG -3.200 -3.200 0 0 0 0
09040-0330 IT an Schulen -903.050 -430.550 -94.500 0 -94.500 -19.817
09040-1330 IT an Schulen, GWG -1.636.500 -886.500 -150.000 0 -150.000 -67.620
12040-1005 Städt. 
Sonderprogramm 2012, Berufliche 
Schulen GWG
-67.500 -67.500 0 0 0 0
13040-0006 Städt. 
Sonderprogramm 2013, Berufliche 
Schulen AV
0 0 0 0 0 -3.789
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln -432.200 -171.800 -46.500 0 -45.800 0
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV -126.000 -36.000 -18.000 0 -18.000 -2.619
13040-1006 Städt. 
Sonderprogramm 2013, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 -2.072
13040-1515 Erwerb AV, 
Hessencampus, GWG 0 0 0 0 0 -1.613
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte -750.000 -750.000 0 0 0 -37.288
14040-1007 Städt. 
Sonderprogramm 2014, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 0
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte, GWG -513.000 -513.000 0 0 0 0
15040-1008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 -75.000 0
16040-1009 Städt. 
Sonderprogramm 2016, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 0 -75.000 0 0 0
17040-1010 Städt. 
Sonderprogramm 2017, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 0 0 0 0 0
18040-1011 Städt. 
Sonderprogramm 2018, Berufliche 
Schulen GWG
-225.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 357

Produktbeschreibung Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
231
231010
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des 
  örtlichen Schulträgers durch 
  - Entwicklungsplanung 
  - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
  - Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln 
  - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals 
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten 
  - Ersatzschulfinanzierung 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten beruflichen Schulangebotes 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Schüler/innen 10.750 10.876
davon Teilzeit 7.289 7.409
davon Vollzeit 3.461 3.467
davon auswärtige Schüler/innen 6.239 6.325
in % von der Gesamtschülerzahl 58,04 % 58,16 %
davon Teilzeit 3.792 3.821
davon Vollzeit 2.447 2.504
- nachrichtlich: Auspendler/innen 534
  in % aller Schüler/innen 4,91 %
Zahl der Klassen 586 562
davon Teilzeit 393 377
davon Vollzeit 193 185
Klassenstärke, durchschnittlich
davon Teilzeit 17,76 19,13
davon Vollzeit 18,37 19,22
nachrichtlich, weil originär 
Landesaufgabe, Bildungsergebnisse:
Schulentlassungen insgesamt 4.738
- ohne Abschluss 30,92 %
Berufliche Qualifizierung
- Berufsabschluss 39,72 %
- andere berufliche Qualifizierung
- berufliche und schulische 
Qualifizierung
Schulische Qualifizierung
- Hauptschulabschluss Kl. 9 0,55 %
- Hauptschulabschluss Kl. 10 1,54 %
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 358

Produktbeschreibung Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
231
231010
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
- Mittlerer Schulabschluss 10,15 %
- Fachhochschulreife 12,98 %
- Allgemeine Hochschulreife 4,14 %
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der beruflichen Schulen 6 6 6
Anzahl der Schulräume 377 377 353
- davon Klassenräume 240 240 227
- davon Fachräume 137 137 126
Sport-/Gymnastikhallen 1 1 1
Schulbudget 227.100 € 227.100 € 196.603,19 € Lehrmittel,Geschäftsbed
arf usw
Schulbudget pro Vollzeit-Schüler/in 35,61 € 35,61 € 30,57 €
sonstige Ausgaben außerhalb des 
Schulbudgets 75.000 € 68.000 € 81.126,14 € Sporthallen, Porto und 
Versand
sonstige Ausgaben außerhalb des 
Schulbudgets pro Vollzeit-Schüler/in 11,76 € 10,66 € 12,62 €
Budget IT-Ausstattung 180.900 € 154.350 € 89.449,33 €
Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in 28,37 € 24,21 € 13,91 €
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead 16,3 16,3 16,26
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead 13,08 13,08 13,58
Projekt Hessencampus - 
Lebensbegleitendes Lernen
Aufwand 25.000 € 50.000 € 66.769,76 €
Ertrag 25.000 € 72.012,00 €
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Substanzerhaltung der Schulgebäude:
Investitionen in Schulgebäude 4.295.000,00 € 1.200.000,00 € 1.728.551,96 €
Aufwand Gebäudeunterhaltung/ 
Erhaltungsaufwand ohne 
Betriebskosten
420.664,27 € Planansätze nicht 
darstellbar
Investitionen in Schulausstattung 155.000,00 € 155.000,00 € 73.451,07 €
Investitionen in IT-Ausstattung 139.050,00 € 138.735,00 € 81.343,30 €
- Anzahl Interaktive Tafeln 65 65 62
- Anzahl Lern-PCs 1.653 1.653 1.564
- Anzahl Lern-PCs mit Internetanschluss
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 7 7
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 36,75 40,76 46,44
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 359

Teilergebnishaushalt Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.000 -42.023 -42.195
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.508.050 -2.388.850 -2.385.827
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -25.000 -50.370
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -6.424 -21.451 -27.003
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -20.800 -21.200 -12.772
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.577.274 -2.498.524 -2.518.167
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 864.049 801.894 836.165
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 37.620 26.848 30.889
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.478.197 4.510.642 3.996.575
14 66 Abschreibungen 341.886 498.470 298.733
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 292.135 292.000 260.594
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.013.887 6.129.853 5.422.957
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 4.436.613 3.631.329 2.904.790
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.577.274 -2.498.524 -2.518.167
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.013.887 6.129.853 5.422.957
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.436.613 3.631.329 2.904.790
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   474
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   474
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.436.613 3.631.329 2.905.264
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -12.000 -14.000 -11.982
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 186.565 262.788 261.539
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 174.565 248.788 249.557
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.611.178 3.880.117 3.154.821
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 360

Teilfinanzhaushalt Produkt 231010
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   10.775
04 Summe investive Einzahlungen   10.775
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -464.000 -463.300 -197.389
07 Summe investive Auszahlungen -464.000 -463.300 -197.389
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -464.000 -463.300 -186.614
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 361

Investitionen
Produkt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0004 Städt. Sonderprogr. 
Ausstattung berufl. Schulen -300.000 -300.000 0 0 0 -1.818
08040-0350 IT-Ausstattung für den 
schulischen Bereich -1.624.000 -1.624.000 0 0 0 0
08040-0503 Erwerb AV Berufliche 
Schulen -78.770 -78.770 0 0 0 -9.279
08040-0504 Erwerb AV Martin-
Behaim-Schule,Selbstverantw. plus -10.440 -10.440 0 0 0 -3.358
08040-0505 Erwerb AV 
Fachschulen -790 -790 0 0 0 0
08040-1004 Städt. Sonderprogr. 
Ausst. berufl. Schulen, GWG -210.000 -210.000 0 0 0 -302
08040-1513 Erwerb AV Berufliche 
Schulen, GWG -837.300 -470.300 -67.000 0 -67.000 -46.322
08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-
Schule,Selbstverant. plus, GWG -164.200 -91.200 -13.000 0 -13.000 -1.491
08040-1515 Erwerb AV 
Fachschulen, GWG -3.200 -3.200 0 0 0 0
09040-0330 IT an Schulen -903.050 -430.550 -94.500 0 -94.500 -19.817
09040-1330 IT an Schulen, GWG -1.636.500 -886.500 -150.000 0 -150.000 -67.620
12040-1005 Städt. 
Sonderprogramm 2012, Berufliche 
Schulen GWG
-67.500 -67.500 0 0 0 0
13040-0006 Städt. 
Sonderprogramm 2013, Berufliche 
Schulen AV
0 0 0 0 0 -3.789
13040-0331 Anschaffungen 
Interaktive Tafeln -432.200 -171.800 -46.500 0 -45.800 0
13040-0332 Pädagogische 
Netzwerklösung, Erwerb AV -126.000 -36.000 -18.000 0 -18.000 -2.619
13040-1006 Städt. 
Sonderprogramm 2013, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 -2.072
13040-1515 Erwerb AV, 
Hessencampus, GWG 0 0 0 0 0 -1.613
14040-0521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte -750.000 -750.000 0 0 0 -37.288
14040-1007 Städt. 
Sonderprogramm 2014, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 0 0
14040-1521 Erwerb AV, Werkhalle 
Berufsschulzentrum Mitte, GWG -513.000 -513.000 0 0 0 0
15040-1008 Städt. 
Sonderprogramm 2015, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 -75.000 0 0 -75.000 0
16040-1009 Städt. 
Sonderprogramm 2016, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 0 -75.000 0 0 0
17040-1010 Städt. 
Sonderprogramm 2017, Berufliche 
Schulen GWG
-75.000 0 0 0 0 0
18040-1011 Städt. 
Sonderprogramm 2018, Berufliche 
Schulen GWG
-225.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 362

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 241
Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -7 -6
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -950 -6.650 -6.650
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.400 -11.800 -7.151
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.350 -18.457 -13.807
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 8.280 45.588 43.802
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.389 8.120 8.645
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.059.122 2.077.166 1.776.421
14 66 Abschreibungen   746
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5  10
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.068.796 2.130.874 1.829.624
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.060.446 2.112.417 1.815.817
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.350 -18.457 -13.807
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.068.796 2.130.874 1.829.624
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.060.446 2.112.417 1.815.817
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.060.446 2.112.417 1.815.817
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 35 42 31
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 35 42 31
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.060.481 2.112.459 1.815.848
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 363

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 241
Schülerbeförderung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 364

Produktbeschreibung Produkt 241010
Schülerbeförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
241
241010
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beförderung von Kindern zur Schule oder zu einem sonstigen Ort, an dem lehrplanmäßiger Unterricht stattfindet 
Ziele des Produktes
- es soll jeder Schülerin und jedem Schüler das Erreichen des von ihr/ihm gewünschten Schulabschlusses ohne erhebliche Aufwendungen für  
  den Schulweg ermöglicht werden 
- eine Beförderung mit Schulbussen des EAD oder von Privatunternehmen erfolgt, wenn der Schulweg von Kindern auf Grund von 
Behinderung   
  oder sonstigen besonderen Gründen nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden kann oder für Fahrten zu Sporthallen,  
  Schwimmbädern oder zur Jugendverkehrsschule, wenn die Benutzung öffentlicher Verkehrsmitteln einen zu großen Zeitaufwand erfordert 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Schüler/innen mit Anspruch 
auf Fahrtkostenerstattung 
(nachrichtlich)
1.787 2.554
Gesamtzahl der gestellten 
Grundanträge 305 816
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Schüler/innen mit Anspruch auf 
Fahrtkostenerstattung
davon Schüler/innen mit Mobitick 1.025 1.145
davon beförderte Schüler/innen im 
Freistellungsverkehr (Schulbus 
Wohnung-Schule)
365 351
davon Einzelerstattungen (ÖPNV und 
Privat-PKW) 151 512
davon Einzelbeförderung mit 
Kleinbussen 95 97
Schülerbeförderung im Rahmen des 
Unterrichts - Beförderungskilometer 1.523.580 1.501.416
Personaleinsatz in VZÄ 0,80 0,80 0,72
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
effizienter Personaleinsatz
Gesamtanträge pro VZÄ 1.970 3.569
Schüler/innen mit Erstattungsanspruch 
pro VZÄ 1.778 3.060
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,40 0,87 0,75
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 365

Teilergebnishaushalt Produkt 241010
Schülerbeförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -7 -6
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -950 -6.650 -6.650
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -7.400 -11.800 -7.151
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.350 -18.457 -13.807
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 8.280 45.588 43.802
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.389 8.120 8.645
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.059.122 2.077.166 1.776.421
14 66 Abschreibungen   746
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5  10
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.068.796 2.130.874 1.829.624
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.060.446 2.112.417 1.815.817
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.350 -18.457 -13.807
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.068.796 2.130.874 1.829.624
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.060.446 2.112.417 1.815.817
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.060.446 2.112.417 1.815.817
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 35 42 31
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 35 42 31
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.060.481 2.112.459 1.815.848
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 366

Teilfinanzhaushalt Produkt 241010
Schülerbeförderung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 367

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 242
Fördermaßnahmen für Schüler
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -3 -3
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.130 -2.850 -3.071
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -13.980 19
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.200 -1.200 -464
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.330 -18.033 -3.520
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 102.126 87.900 94.279
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 41.220 40.019 44.809
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.864 50.042 16.186
14 66 Abschreibungen  158 207
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 86 297 156
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 35.196 4.678 2.557
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   6
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 262.492 183.093 158.200
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 258.162 165.060 154.680
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.330 -18.033 -3.520
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 262.492 183.093 158.200
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 258.162 165.060 154.680
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 258.162 165.060 154.680
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -4.907 -701 -1.236
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 70 52 42
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -4.838 -649 -1.194
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 253.324 164.411 153.486
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 368

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 242
Fördermaßnahmen für Schüler
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 369

Produktbeschreibung Produkt 242010
Fördermaßnahmen für Schüler und Bildungsbeirat
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
242
242010
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Fördermaßnahmen für Schüler und Bildungsbeirat
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von Schülerinnen und Schülern durch verschiedene Projekte 
Ziele des Produktes
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen 
- Entwicklung und Förderung von Lern- und Handlungsfähigkeiten von Schüler/innen in verschiedenen Bereichen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Aufwandserstattung 
Schulsportkoordination in Euro 2.000 € 2.000 € 1.757,30 €
Budget Schule Kreativ in Euro 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Budget Bildungsbeirat 13.000 € 15.000 € 2.155,09 € neu ab 2014
Personaleinsatz in VZÄ 0,41 0,41 0,34
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 4,60 6,38 10,53
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 370

Teilergebnishaushalt Produkt 242010
Fördermaßnahmen für Schüler und Bildungsbeirat
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -3 -2
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.850 -2.850 -2.850
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.200 -1.200 -464
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.050 -4.053 -3.316
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 24.839 22.430 20.892
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.167 3.481 3.907
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58.962 37.639 6.651
14 66 Abschreibungen   50
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 15  4
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 87.983 63.550 31.504
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 83.933 59.497 28.188
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.050 -4.053 -3.316
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 87.983 63.550 31.504
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 83.933 59.497 28.188
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 83.933 59.497 28.188
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 15 18 13
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 15 18 13
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 83.948 59.515 28.201
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 371

Teilfinanzhaushalt Produkt 242010
Fördermaßnahmen für Schüler und Bildungsbeirat
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 372

Produktbeschreibung Produkt 242050
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
242
242050
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Beratung und Antragsentscheidung über BAföG-Leistungen, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, 
  Vorausleitungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidungen zu §§ 7,8 und 10 BAföG 
- Beratung über Ansprüche und Gewährung von Leistungen nach dem BAföG für Schülerinnen und Schüler 
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (sachliche und persönliche Voraussetzungen wie 
   Staatsangehörigkeit, bisheriger Ausbildungsgang, Altersgrenze mit Ausnahmeregelungen usw.) 
- Prüfung der Leistungsvoraussetzungen (Feststellung der Einkommensverhältnisse von Eltern und Ehegatten, Feststellung der 
   Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auszubildenden) 
 - Bedarfsfeststellung (nach Ausbildungsstättenart, nach Familienstand, nach Unterbringung des Auszubildenden in Verbindung mit 
   Wegzeitberechnungen, nach Miethöhe, nach Krankenversicherungsstatus usw.) 
- Prüfung vorrangiger Ansprüche 
- Rückforderung überzahlter Leistungen 
- Entscheidung über Stundung, Niederschlagung, Erlass 
- Bearbeitung von Widersprüchen und vorbereitende Bearbeitung von Klagen 
- Verhängung von Bußgeldern 
- Unterhaltsklagen gegen Eltern im Rahmen der sog. Vorausleistung (§§ 36 ff. BAföG) 
- nachträgliche Vermögensüberprüfung durch Datenabgleich mit dem Bundesamt für Finanzen 
- allgemeiner Schriftwechsel mit dem Regierungspräsidium Darmstadt, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, der 
   Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung, dem Hessischen Rechnungshof, dem Staatlichen Rechnungsprüfungsamt 
- Planung und Festlegung der Arbeitsweise bei Gesetzesänderungen, Erlassen des HMWK, Verfügungen des RP 
- Überprüfung aller Erfassungsbelege 
- Ansprechpartner beim Erfahrungsaustausch zwischen den Ämtern für Ausbildungsförderung Südhessens 
- Erstellung von Statistiken (Quartalsstatistiken, Jahresstatistik) 
Ziele des Produktes
- Sicherung des Lebensunterhalts von Schüler/innen und Studierenden 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Zahlfälle (= Bezieher/innen von 
BAföG)
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Anträge 415 390 355 Bezugsgröße 
Personalbemessung
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Anträge pro Stelle (VZÄ)
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,16 11,69 0,16
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 373

Teilergebnishaushalt Produkt 242050
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -280  -221
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -13.980 19
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -280 -13.980 -204
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 77.287 65.470 73.387
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 37.053 36.538 40.902
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.902 12.403 9.536
14 66 Abschreibungen  158 157
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 71 297 151
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 35.196 4.678 2.557
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   6
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 174.509 119.544 126.696
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 174.229 105.564 126.492
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -280 -13.980 -204
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 174.509 119.544 126.696
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 174.229 105.564 126.492
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 174.229 105.564 126.492
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -4.907 -701 -1.236
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 55 34 29
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -4.853 -667 -1.207
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 169.377 104.896 125.285
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 374

Teilfinanzhaushalt Produkt 242050
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 375

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.000 -2.506 -5
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.750 -5.700 -5.700
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -72 -72 -72
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.000 -2.400 -4.747
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -7.822 -10.678 -10.524
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 208.458 208.265 211.009
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.975 7.002 7.781
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 161.234 129.347 306.365
14 66 Abschreibungen 31.283 36.970 16.086
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 615.025 625.000 643.331
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.022.975 1.006.584 1.184.573
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.015.153 995.906 1.174.049
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -7.822 -10.678 -10.524
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.022.975 1.006.584 1.184.573
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.015.153 995.906 1.174.049
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   98
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   98
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.015.153 995.906 1.174.147
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30 36 27
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 30 36 27
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.015.183 995.942 1.174.173
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 376

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -73.000 -73.000 -96.849
07 Summe investive Auszahlungen -73.000 -73.000 -96.849
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -73.000 -73.000 -96.849
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 377

Investitionen
Produktgruppe 243 - Sonstige schulische Aufgaben
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0001 Erwerb AV Bildstelle -13.950 -13.950 0 0 0 -9.809
08040-0003 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule -1.500 -1.500 0 0 0 0
08040-0410 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule" -108.000 -108.000 0 0 0 -63.991
08040-1011 Erwerb AV Bildstelle, 
GWG -23.000 -13.000 -2.000 0 -2.000 -1.908
08040-1013 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule, GWG -10.400 -5.400 -1.000 0 -1.000 -1.759
08040-1411 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule", GWG -455.000 -265.000 -70.000 0 -70.000 -19.382
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 378

Produktbeschreibung Produkt 243010
Projekt "Familienfreundliche Schule"
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
243
243010
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Projekt "Familienfreundliche Schule"
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Förderung von Ganztagsangeboten an Schulen 
Ziele des Produktes
- durch das Projekt soll ein erweitertes pädagogisches Betreuungsangebot und eine sinnvolle Freizeitgestaltung der Schülerinnen und Schüler  
  gefördert werden 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der Schüler/innen in 
Ganztagsangeboten 6.285
Grundschulen 1.448
in % der Grundschüler/innen 29,33%
Förderschulen 231
in % der Förderschüler/innen 33,77%
Haupt- und Realschulen 250
in % der Haupt- und Realschüler/innen 36,18%
Gesamtschulen 1.921
in % der Sek-I-Gesamtschüler/innen 72,63%
Gymnasien 2.435
in % der Sek-I-Gymnasialschüler/innen 36,19%
Zahl der Teilnehmenden am 
Mittagessen 1.190
in % aller Sek-I-Schüler/innen in 
Ganztagsangeboten 24,60%
in % aller Sek-I-Schüler/innen 16,01%
Grundschulen 103
Förderschulen 145
Haupt- und Realschulen 75
Gesamtschulen 361
Gymnasien 506
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zahl der Grundschulen im Projekt 13 13 12
- davon mit Mittagessenangeboten 13 13 12
Zahl der Förderschulen im Projekt 2 2
- davon mit Mittagessenangeboten 2 2
Zahl der Haupt- und Realschulen im 
Projekt 1 1
- davon mit Mittagessenangeboten 1 1
Zahl der Gesamtschulen im Projekt 5 5
- davon mit Mittagessenangeboten        
        5 5
Zahl der Gymnasien im Projekt 6 6
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 379

Produktbeschreibung Produkt 243010
Projekt "Familienfreundliche Schule"
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
243
243010
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Projekt "Familienfreundliche Schule"
- davon mit Mittagessenangeboten 6 6
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,61 0,61 1,11
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 380

Teilergebnishaushalt Produkt 243010
Projekt "Familienfreundliche Schule"
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -3 -2
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.850 -2.850 -2.850
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -72 -72 -72
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.200 -1.200 -4.284
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.122 -4.125 -7.208
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 24.839 22.430 20.892
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 4.167 3.481 3.907
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52.662 39.639 13.437
14 66 Abschreibungen 26.055 33.298 11.739
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 570.015 580.000 599.165
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 677.738 678.848 649.141
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 673.616 674.723 641.932
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.122 -4.125 -7.208
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 677.738 678.848 649.141
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 673.616 674.723 641.932
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   98
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   98
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 673.616 674.723 642.030
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 15 18 13
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 15 18 13
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 673.631 674.741 642.044
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 381

Teilfinanzhaushalt Produkt 243010
Projekt "Familienfreundliche Schule"
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -70.000 -70.000 -83.374
07 Summe investive Auszahlungen -70.000 -70.000 -83.374
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -70.000 -70.000 -83.374
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 382

Investitionen
Produkt 243010 - Projekt "Familienfreundliche Schule"
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0410 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule" -108.000 -108.000 0 0 0 -63.991
08040-1411 Investive Maßn. 
"Familienfreundliche Schule", GWG -455.000 -265.000 -70.000 0 -70.000 -19.382
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 383

Produktbeschreibung Produkt 243020
Jugendverkehrsschule
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
243
243020
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Jugendverkehrsschule
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Sicherstellung des Betriebs der Jugendverkehrsschule 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung der Verkehrserziehung der Schülerinnen und Schüler 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl erreichte Kinder
- Kindertageseinrichtungen 900 900 820
- Grundschulen 1.150 1.200 1.150
- Förderschulen 50 60 50
- Mittelstufe (5./6. Klasse)
- Ferienaktionen etc. 0 140 150
- Sport- und Spielfest 200 400 2014 ausgefallen
- Familenfest und Aktivspielplatz 200 250 200
- Weltkindertag 250 350 2014 ausgefallen
- Schulanfänger im Carrée mit 
Verkehrswacht 150 150 80
- Frühlingserwachen im Carrée 200
- Behindertenkurs zu Fuß/Rad 60 140 50
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Übungseinheiten (45 Min.) (nachr., Verantwortung 
Land)
- Kindertageseinrichtungen 60 40 35
- Grundschulen 300 305 300
- Förderschulen 10 20 10
- Mittelstufe (5./6. Klasse) 0 0 0
- Ferienaktionen etc. 0 8 0 Kinder 5-14 Jahre
bedarfsgerechte Bereitstellung von 
Sachmitteln: Budget in Euro 1.400 € 1.450 € 1.425,45 €
Personaleinsatz in VZÄ 0,14 0,14 0,11 Landesbedienstete
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Investitionen in Schulgebäude 350.000 € 0 €
Aufwand Gebäudeunterhaltung/ 
Erhaltungsaufwand ohne 
Betriebskosten
1.631,47 € Planansätze nicht 
darstellbar
Investitionen in Schulausstattung 1.000 € 1.000 € 792,35 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 384

Produktbeschreibung Produkt 243020
Jugendverkehrsschule
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
243
243020
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Jugendverkehrsschule
Kostendeckungsgrad in % 1,63 1,98 1,97
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 385

Teilergebnishaushalt Produkt 243020
Jugendverkehrsschule
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -1 -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -950 -950 -950
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -400 -400 -154
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.350 -1.351 -1.105
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 8.280 7.477 6.964
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.389 1.160 1.302
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 71.408 58.520 45.869
14 66 Abschreibungen 1.970 1.152 1.915
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5  1
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 83.052 68.309 56.052
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 81.702 66.958 54.946
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.350 -1.351 -1.105
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 83.052 68.309 56.052
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 81.702 66.958 54.946
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 81.702 66.958 54.946
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5 6 4
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 5 6 4
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 81.707 66.964 54.951
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 386

Teilfinanzhaushalt Produkt 243020
Jugendverkehrsschule
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.000 -1.000 -1.759
07 Summe investive Auszahlungen -1.000 -1.000 -1.759
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000 -1.000 -1.759
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 387

Investitionen
Produkt 243020 - Jugendverkehrsschule
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0003 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule -1.500 -1.500 0 0 0 0
08040-1013 Erwerb AV 
Jugendverkehrsschule, GWG -10.400 -5.400 -1.000 0 -1.000 -1.759
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 388

Produktbeschreibung Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
243
243030
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Schulamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten für Schulen und 
  Dritte 
Ziele des Produktes
- Optimierung des Unterrichts 
- Erfüllung der Lehrpläne 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
breite Nutzung - Anzahl der Ausleihen 
insgesamt
- Medien 26.000 7.900 25.844
  davon Medienträger 5.500 6.500 5.733
  davon Onlinemedien 20.500 1.400 20.111
- Geräte 100 1.500 998 angegeben sind 
Verleihtage
Fortbildung - Anzahl der 
Fortbildungsteilnehmer/innen 250 239
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Bereitstellung von Medien und Technik 
- Anzahl (Bestand)
- Medien 28.500 26.100 27.994
  davon Medienträger 9.500 11.800 9.460
  davon Onlinemedien 19.000 14.300 18.534
- Geräte 30 33 34
Fortbildungen zur Medienpädagogik 
und Medientechnik
- Anzahl 10 12
- Anzahl Fortbildungsstunden 40 10
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Erneuerung - Anzahl der 
Beschaffungen
Anschaffungen Medien 240 300 267
davon Medienträger 180 150 205
davon Onlinemedien 60 150 62
Erneuerungsquote (Beschaffungen in 
Relation zum Bestand) 2,53 %, 2,54 % 2,82 %
Anschaffungen Geräte 3 2 1
Erneuerungsquote (Beschaffungen in 
Relation zum Bestand) 10,00 % 6,06 % 2,94 %
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 389

Produktbeschreibung Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
243
243030
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Erträge: Ausleihen der Medien und 
Geräte gegen Entgelt 0,00 € 2.500 € 0,00 €
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead 3,25 3,25 3,21
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead 3,03 3,03 3,01
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,90 2,01 0,46
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 390

Teilergebnishaushalt Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.000 -2.502 -2
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -950 -1.900 -1.900
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -400 -800 -309
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.350 -5.202 -2.211
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 175.340 178.359 183.153
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.419 2.360 2.572
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.164 31.189 247.059
14 66 Abschreibungen 3.258 2.520 2.431
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 45.005 45.000 44.165
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 262.186 259.428 479.381
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 259.836 254.226 477.170
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.350 -5.202 -2.211
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 262.186 259.428 479.381
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 259.836 254.226 477.170
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 259.836 254.226 477.170
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10 12 9
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 10 12 9
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 259.846 254.238 477.179
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 391

Teilfinanzhaushalt Produkt 243030
Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.000 -2.000 -11.717
07 Summe investive Auszahlungen -2.000 -2.000 -11.717
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.000 -2.000 -11.717
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 392

Investitionen
Produkt 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08040-0001 Erwerb AV Bildstelle -13.950 -13.950 0 0 0 -9.809
08040-1011 Erwerb AV Bildstelle, 
GWG -23.000 -13.000 -2.000 0 -2.000 -1.908
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 393

anlage 9

61977 Zeichen

Haushaltsplan 2016  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 9 
 
 
Räumliche Planung und Entwicklung, 
Geoinformation

Teilergebnishaushalt Produktbereich 9
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -49.500 -49.500 -57.608
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -202.230 -202.230 -116.427
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -719 -719 -719
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -50.000 -50.000 -12.685
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen  -40.179 -1.646
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -302.449 -342.628 -189.085
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 4.619.948 3.899.115 3.830.602
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 404.457 355.036 354.515
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.261.091 1.892.483 1.067.150
14 66 Abschreibungen 285.005 325.781 131.874
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 274.000 268.500 293.310
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 10.000 10.000  
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 801
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.855.501 6.751.916 5.678.252
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.553.052 6.409.288 5.489.167
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen   10.589
23 Finanzergebnis (21 und 22)   10.589
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -302.449 -342.628 -189.085
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.855.501 6.751.916 5.688.840
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.553.052 6.409.288 5.499.755
27 59 Außerordentliche Erträge   -47.340
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   414
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -46.926
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.553.052 6.409.288 5.452.829
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.161 -1.161 -1.161
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.916 3.410 4.585
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.755 2.249 3.424
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.556.807 6.411.537 5.456.253
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 728

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 9
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 4.630.400 884.522 300.209
02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV   627.480
04 Summe investive Einzahlungen 4.630.400 884.522 927.689
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -5.635.847 -1.456.973 -1.309.520
07 Summe investive Auszahlungen -5.635.847 -1.456.973 -1.309.520
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.005.447 -572.451 -381.831
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 729

Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08061-0001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt -22.250 -17.250 -1.000 0 -1.000 0
08061-1001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, GWG 0 0 0 0 0 -12.115
08061-2001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, Lizenzen -5.800 -5.800 0 0 0 -1.571
08061-4003 Freiflächen im 
Wohngebiet Akazienweg -150.000 -150.000 0 0 0 0
08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz. 
Stadt, Eberstadt -2.761.860 -2.761.860 0 0 0 -94.444
08061-4012 San. MV, Zuweisung -1.005.642 -1.005.642 0 0 -22.522 0
08061-4013 San. MV, Freilegung 
von Grundstücken 0 0 0 0 0 -24.313
08061-4014 San. MV, Weitere 
Vorbereitung 0 0 0 0 0 -5.982
08061-4312 San. Altstadt 
Arheilgen, 
Erschließungsmaßnahmen
-230.630 -230.630 0 0 0 0
08061-4315 San. Altstadt 
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen 0 0 0 0 0 -5.765
08061-4403 Soz. Stadt KRA, 
Ordnungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -554.885
08061-4506 Verbesserung des 
Wohnumfeldes Eberstadt-Süd 0 0 0 0 0 -3.878
08061-4602 San. Mollerstadt, 
Sonstige Maßnahmen -41.250 -41.250 0 0 0 0
08061-4810 San. Wohngeb. 
Akazienweg, weitere 
Vorbereitungen
-50.000 -50.000 0 0 0 -6.152
08061-4811 Wohngebiet 
Rodgaustraße, weitere 
Vorbereitungen
-20.000 -20.000 0 0 0 0
08061-4945 San. Mollerstadt, 
Weitere Vorbereitung -814.120 -814.120 0 0 0 0
08061-4988 Vergütungen an 
Beauftragte, Soz.Stadt EB -799.220 -799.220 0 0 0 -84.654
08061-4989 Vergütungen an 
Beauftragte. Soz.Stadt KRA -625.220 -625.220 0 0 0 -129.890
08061-5001 Baumaßn. i. R. d. 
Förd.progr. Soz. Stadt KRA -4.067.630 -3.155.756 -419.450 0 -442.184 -25.000
08061-5014 Kirnberger Straße 12 
Mod.-maßn. Soziale Stadt -290.000 -290.000 0 0 0 0
08061-5401 Soziale Stadt KRA, 
Sonst. Maßnahmen 0 0 0 0 0 -16.138
08061-6011 San. MV, 
Erschließungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -2.974
08061-8012 San. MV, Förderung 
von Baumaßnahmen -2.927.860 -3.860 -2.924.000 0 0 -12.830
08061-8018 San. MV, Förderung 
v.sonst. Maßnahmen 0 0 0 0 0 -11.925
08062-1002 Erwerb AV 
Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.Daten, 
GWG
0 0 0 0 0 -1.428
08062-2001 Lizenzen 
Vermessungsamt -50.000 -50.000 0 0 0 0
08062-7001 Erwerb Fahrzeuge -30.000 -30.000 0 0 0 0
08066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -15.000 -15.000 0 0 0 0
09062-2030 Lizenzen 
Vermessungsamt,  Flächen u. 
Gr.bez. Daten
-10.000 -10.000 0 0 0 -21.301
10015-2001 
Stammkapitalerhöhung IWU -40.000 -40.000 0 0 0 0
11066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -10.000 -10.000 0 0 0 0
12061-4606 Zahlungen an den 
Sanierungsträger (Mollerstadt) -6.444.709 -1.840.131 -1.204.533 -200.000 -312.303 -141.000
12066-6106 Verlängerung 
Straßenbahnlinie 3 0 0 0 0 0 -15.187
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 730

Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
12067-4040 Konversion 67 
allgemein -300.000 -150.000 -50.000 0 -50.000 -12.375
12067-4041 Lincoln-Siedlung -106.200 -106.200 0 0 0 0
12067-4042 Jefferson-Siedlung -60.300 -60.300 0 0 0 0
12067-4043 Grünzug Bessungen 
Süd -1.111.500 -31.500 0 0 0 0
13061-4101 Neugestaltung 
Friedensplatz -100.000 -100.000 0 0 0 0
13061-4607 Energetische 
Sanierung Mollerstadt -62.000 -62.000 0 0 0 -62.275
13062-9006 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
A Gardistenblock
-65.000 -65.000 0 0 0 -62.368
13062-9007 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 41 
Herta-Mansbacher-Str.
-5.000 -5.000 0 0 0 -194
13062-9008 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 
Darmbach-Lichtwiese
-12.000 -12.000 0 0 -5.000 0
14061-4510 Fördergebiet 
Eberstadt-Süd, Abrechnung -70.000 -70.000 0 0 0 0
14062-9002 
Bodenordnungsmaßname Am 
Judenteich (O17)
-3.423.410 -3.423.410 0 0 -300.000 -876
14062-9005 
Bodenordnungsmaßname U-D 42 
Europaplatz
-15.600 -15.600 0 0 0 0
14062-9012 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
B Gardistenblock
-500 -500 0 0 0 0
14062-9014 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 40 
Bennelbächerweg
-5.000 -5.000 0 0 0 0
14062-9015 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 33 
D Achteckhausblock
-500 -500 0 0 0 0
15015-5001 Breitbandausbau 
Darmstadt-Wixhausen -250.000 -250.000 0 0 -250.000 0
15061-4202 Vorb. Untersuchungen 
Pallaswiesen-Mornewegv. -9.000.000 -73.964 -836.864 0 -73.964 0
16062-9016 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 45 
Konversion West
-100.000 0 -100.000 0 0 0
16062-9017 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 44 
Lincoln-Siedlung
-100.000 0 -100.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 731

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -49.500 -49.500 -57.608
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -202.230 -202.230 -116.427
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -719 -719 -719
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -50.000 -50.000 -12.685
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen  -40.179 -1.646
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -302.449 -342.628 -189.085
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 4.619.948 3.899.115 3.830.602
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 404.457 355.036 354.515
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.261.091 1.892.483 1.067.150
14 66 Abschreibungen 285.005 325.781 131.874
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 274.000 268.500 293.310
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 10.000 10.000  
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 801
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.855.501 6.751.916 5.678.252
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 7.553.052 6.409.288 5.489.167
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen   10.589
23 Finanzergebnis (21 und 22)   10.589
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -302.449 -342.628 -189.085
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.855.501 6.751.916 5.688.840
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 7.553.052 6.409.288 5.499.755
27 59 Außerordentliche Erträge   -47.340
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   414
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -46.926
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 7.553.052 6.409.288 5.452.829
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.161 -1.161 -1.161
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.916 3.410 4.585
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.755 2.249 3.424
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 7.556.807 6.411.537 5.456.253
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 732

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 4.630.400 884.522 300.209
02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV   627.480
04 Summe investive Einzahlungen 4.630.400 884.522 927.689
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -5.635.847 -1.456.973 -1.309.520
07 Summe investive Auszahlungen -5.635.847 -1.456.973 -1.309.520
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.005.447 -572.451 -381.831
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 733

Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08061-0001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt -22.250 -17.250 -1.000 0 -1.000 0
08061-1001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, GWG 0 0 0 0 0 -12.115
08061-2001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, Lizenzen -5.800 -5.800 0 0 0 -1.571
08061-4003 Freiflächen im 
Wohngebiet Akazienweg -150.000 -150.000 0 0 0 0
08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz. 
Stadt, Eberstadt -2.761.860 -2.761.860 0 0 0 -94.444
08061-4012 San. MV, Zuweisung -1.005.642 -1.005.642 0 0 -22.522 0
08061-4013 San. MV, Freilegung 
von Grundstücken 0 0 0 0 0 -24.313
08061-4014 San. MV, Weitere 
Vorbereitung 0 0 0 0 0 -5.982
08061-4312 San. Altstadt 
Arheilgen, 
Erschließungsmaßnahmen
-230.630 -230.630 0 0 0 0
08061-4315 San. Altstadt 
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen 0 0 0 0 0 -5.765
08061-4403 Soz. Stadt KRA, 
Ordnungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -554.885
08061-4506 Verbesserung des 
Wohnumfeldes Eberstadt-Süd 0 0 0 0 0 -3.878
08061-4602 San. Mollerstadt, 
Sonstige Maßnahmen -41.250 -41.250 0 0 0 0
08061-4810 San. Wohngeb. 
Akazienweg, weitere 
Vorbereitungen
-50.000 -50.000 0 0 0 -6.152
08061-4811 Wohngebiet 
Rodgaustraße, weitere 
Vorbereitungen
-20.000 -20.000 0 0 0 0
08061-4945 San. Mollerstadt, 
Weitere Vorbereitung -814.120 -814.120 0 0 0 0
08061-4988 Vergütungen an 
Beauftragte, Soz.Stadt EB -799.220 -799.220 0 0 0 -84.654
08061-4989 Vergütungen an 
Beauftragte. Soz.Stadt KRA -625.220 -625.220 0 0 0 -129.890
08061-5001 Baumaßn. i. R. d. 
Förd.progr. Soz. Stadt KRA -4.067.630 -3.155.756 -419.450 0 -442.184 -25.000
08061-5014 Kirnberger Straße 12 
Mod.-maßn. Soziale Stadt -290.000 -290.000 0 0 0 0
08061-5401 Soziale Stadt KRA, 
Sonst. Maßnahmen 0 0 0 0 0 -16.138
08061-6011 San. MV, 
Erschließungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -2.974
08061-8012 San. MV, Förderung 
von Baumaßnahmen -2.927.860 -3.860 -2.924.000 0 0 -12.830
08061-8018 San. MV, Förderung 
v.sonst. Maßnahmen 0 0 0 0 0 -11.925
08062-1002 Erwerb AV 
Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.Daten, 
GWG
0 0 0 0 0 -1.428
08062-2001 Lizenzen 
Vermessungsamt -50.000 -50.000 0 0 0 0
08062-7001 Erwerb Fahrzeuge -30.000 -30.000 0 0 0 0
08066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -15.000 -15.000 0 0 0 0
09062-2030 Lizenzen 
Vermessungsamt,  Flächen u. 
Gr.bez. Daten
-10.000 -10.000 0 0 0 -21.301
10015-2001 
Stammkapitalerhöhung IWU -40.000 -40.000 0 0 0 0
11066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -10.000 -10.000 0 0 0 0
12061-4606 Zahlungen an den 
Sanierungsträger (Mollerstadt) -6.444.709 -1.840.131 -1.204.533 -200.000 -312.303 -141.000
12066-6106 Verlängerung 
Straßenbahnlinie 3 0 0 0 0 0 -15.187
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 734

Investitionen
Produktgruppe 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
12067-4040 Konversion 67 
allgemein -300.000 -150.000 -50.000 0 -50.000 -12.375
12067-4041 Lincoln-Siedlung -106.200 -106.200 0 0 0 0
12067-4042 Jefferson-Siedlung -60.300 -60.300 0 0 0 0
12067-4043 Grünzug Bessungen 
Süd -1.111.500 -31.500 0 0 0 0
13061-4101 Neugestaltung 
Friedensplatz -100.000 -100.000 0 0 0 0
13061-4607 Energetische 
Sanierung Mollerstadt -62.000 -62.000 0 0 0 -62.275
13062-9006 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
A Gardistenblock
-65.000 -65.000 0 0 0 -62.368
13062-9007 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 41 
Herta-Mansbacher-Str.
-5.000 -5.000 0 0 0 -194
13062-9008 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 
Darmbach-Lichtwiese
-12.000 -12.000 0 0 -5.000 0
14061-4510 Fördergebiet 
Eberstadt-Süd, Abrechnung -70.000 -70.000 0 0 0 0
14062-9002 
Bodenordnungsmaßname Am 
Judenteich (O17)
-3.423.410 -3.423.410 0 0 -300.000 -876
14062-9005 
Bodenordnungsmaßname U-D 42 
Europaplatz
-15.600 -15.600 0 0 0 0
14062-9012 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
B Gardistenblock
-500 -500 0 0 0 0
14062-9014 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 40 
Bennelbächerweg
-5.000 -5.000 0 0 0 0
14062-9015 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 33 
D Achteckhausblock
-500 -500 0 0 0 0
15015-5001 Breitbandausbau 
Darmstadt-Wixhausen -250.000 -250.000 0 0 -250.000 0
15061-4202 Vorb. Untersuchungen 
Pallaswiesen-Mornewegv. -9.000.000 -73.964 -836.864 0 -73.964 0
16062-9016 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 45 
Konversion West
-100.000 0 -100.000 0 0 0
16062-9017 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 44 
Lincoln-Siedlung
-100.000 0 -100.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 735

Produktbeschreibung Produkt 511010
Stadt- und Regionalentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511010
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadt- und Regionalentwicklung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- zentrale Koordination bei Fragen der Regionalentwicklung/ Raumordnung Regionalplanung 
- zentrale Koordination bei interkommunaler und regionaler Zusammenarbeit 
- Vertretung städtischer Interessen in der Region Starkenburg 
- Beratung und Koordination bei Fragen der Stadtentwicklung 
- Geschäftsstelle Konversion 
- Mitwirkung bei städtischen Fachentwicklungsplänen und -programmen 
- Erarbeitung von Grundlagen zur Raumforschung 
- projektleitende Arbeiten zu Sonderthemen (Analysen, Prognosen und Modellrechnungen) 
- Entwicklung von Szenarien, Strategien und städtischen Leitzielen 
- fachübergreifende Koordination und Moderation von Europaangelegenheiten 
Ziele des Produktes
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Darmstadt 
- Koordination und Monitoring stadtentwicklungsrelevanter Projekte 
- Sicherung von Verfahrensabläufen 
- inhaltliche Abstimmung mit Fachämtern und Dezernaten 
- Beratung/Information der/des Oberbürgermeisterin/s und weiterer politisch Verantwortlicher 
- fachliche Vorbereitung der politischen Entscheidungsfindung 
Bemerkungen des Amtes für Wirtschaft und Stadtentwicklung: 
Der Kennzahlensteckbrief ist kaum passend. Das Amt hat hier fast nur koordinierende Aufgaben und ist kaum operativ, 
wie das Stadtplanungsamt, tätig. Dem Produktsteckbrief kann dies auch in der Rubrik Leistungen entnommen werden. 
Die Ergebnisse/Wirkungen von koordinierenden Managementleistungen können grundsätzlich nicht objektiviert werden. 
Insofern entfällt auch eine Objektivierung des Leistungsumfanges sowie des notwendigen und zugleich effizienten 
Ressourceneinsatzes. Anhaltspunkt ist ggf. lediglich der Ressourceneinsatz im interkommunalen Vergleich. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 4,52 4,52
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 736

Teilergebnishaushalt Produkt 511010
Stadt- und Regionalentwicklung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -21
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)   -21
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 348.168 288.180 360.184
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 76.598 78.589 70.447
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 162.715 153.841 134.758
14 66 Abschreibungen 9.975 330 597
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 256.000 250.500 275.359
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 10.000 10.000  
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 863.456 781.440 841.345
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 863.456 781.440 841.324
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)   -21
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 863.456 781.440 841.345
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 863.456 781.440 841.324
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 863.456 781.440 841.324
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 265 47 32
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 265 47 32
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 863.721 781.487 841.357
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 737

Teilfinanzhaushalt Produkt 511010
Stadt- und Regionalentwicklung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -250.000  
07 Summe investive Auszahlungen  -250.000  
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -250.000  
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 738

Investitionen
Produkt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
10015-2001 
Stammkapitalerhöhung IWU -40.000 -40.000 0 0 0 0
15015-5001 Breitbandausbau 
Darmstadt-Wixhausen -250.000 -250.000 0 0 -250.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 739

Produktbeschreibung Produkt 511020
Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511020
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtplanung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Stadtplanungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Stadtplanung (neu, Zusammenfassung der bisherigen Produkte): 
- Bauleitplanung 
- Beteiligung der Gemeinde bei Planungs- und Bauvorhaben 
- Stellungnahmen zu Planungen 
- städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
- Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans 
- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, städtebaulichen Verträgen 
- informelle Planungen zur Vorbereitung der Bauleitplanung 
- Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
- Visualisierungen und Präsentationen von Planungen für die städtischen Gremien und die Öffentlichkeit 
- Satzungen nach BauGB und HBO 
- Maßnahmen zur Sicherung der Bauleitplanung 
- Bauberatung, Stellungnahmen in bauordnungsrechtlichen Vorgängen im Einvernehmen der Gemeinde  
- TÖB-Stellungnahmen zu Planungen und Bauvorhaben in / der Nachbargemeinden 
- Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen 
- Stellungnahmen und Mitwirkung zu Planungen anderer Fachämter 
Ziele des Produktes
- Wahrung der Interessen der Stadt - Planungshoheit      
- geordnete städtebauliche Entwicklung  durch Übereinstimmung städtischer und übergeordneter Planungen und  
   Interessensabwägung     
- Ausweisung und bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, 
   öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen    
- nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Schutz und Erhaltung der 
   natürlichen Lebensbedingungen                   
- Stärkung der Attraktivität der Stadt und ihrer Wirtschaftskraft      
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel in Sanierungsgebieten 
- Stadtumbau in Gebieten mit erheblichen Funktionsverlusten oder suboptimal genutzten Flächen 
- Sicherung und Entwicklung der gestalterischen Qualitäten  
- Bauberatung, Stellungnahmen in bauordnungsrechtlichen Vorgängen im Einvernehmen der Gemeinde 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Verfahren/Projekte
abgeschlossen:
Änderung Flächennutzungsplan 1 0
Bebauungspläne 6 1
Rahmenpläne, Machbarkeitsstudien, 
Vorentwürfe 1
Sanierungsgenehmigungen 95
Sanierung Projekte 1
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 740

Produktbeschreibung Produkt 511020
Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511020
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtplanung
Visualisierung für Ausschüsse und 
öffentliche Veranstaltungen 10 15
städtebauliche Verträge, 
Veränderungssperren 2 1/0
Beteiligung der Gemeinde 1.197
Stellungnahmen zu Projekten, 
Nachbarkommunen 14
übergeordnete Planungen anderer 
Fachämter 1
laufend:
Änderung Flächennutzungspläne 6 11
Bebauungspläne 54 59
Rahmenpläne, Machbarkeitsstudien, 
Vorentwürfe 4 3
Koordinierung amts- und 
dezernatsübergreifend 5
Sanierung Projekte 7 5
städtebauliche Verträge, 
Veränderungssperren
5
3 0/3
übergeordnete Planungen anderer 
Fachämter 5 3
zurückgestellt, ruhend 60 61 Bebauungspläne
Personaleinsatz in VZÄ 27,05
nachrichtlich: Gesamtdarstellung des 
Bereichs "Konversion"
Ergebnishaushalt:
Stadtplanungsamt 630.119 € 540.119 € 176.587,06 €
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 2.018 € 15.074 € 7.295 € Personal und AfA
Sozialdezernat 45.000 € 45.000 € 0 €
Grünflächenamt 174 € 834 € 0 € AfA
Finanzhaushalt:
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 1.770.000 € 620.000 € 28.931,87€
davon Verkehrserschließung Konversion 
West 1.500.000 € 580.000 € 0 €
davon Anschluss Lincoln B3 50.000 € 0 € 13.744,50 €
davon äußere Erschließung der 
Konversionsflächen 150.000 € 40.000 € 0 €
davon Verlängerung Straßenbahnlinie 3 70.000 € 0 € 15.187,37 €
Grünflächenamt 50.000 € 50.000 € 12.374,51 €
davon Konversion 67 allgemein 50.000 € 50.000 € 12.374,51 €
IDA 400.000 € 200.000 € 200.000 €
davon Grundschule und Kita  Lincoln-
Siedlung/ Neubau inkl. 2-Feld-Halle 400.000 € 200.000 € 200.000 €
Zuweisung der Stadt an IDA für 
Konversion von Bima o.Ä. 400.000 € 200.000 € 200.000 € Zuführung Eigenkapital 
IDA
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 1,47 2,54 0,87
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 741

Teilergebnishaushalt Produkt 511020
Stadtplanung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.000 -1.000 372
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.230 -1.230 -4.155
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -50.000 -50.000 -12.685
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen  -24.929 -1.646
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -52.230 -77.159 -18.114
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.703.150 1.514.690 1.468.908
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 129.800 81.980 91.853
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.452.652 1.131.100 384.436
14 66 Abschreibungen 264.501 304.437 114.782
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.550.103 3.032.207 2.059.980
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.497.873 2.955.048 2.041.866
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen   10.589
23 Finanzergebnis (21 und 22)   10.589
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -52.230 -77.159 -18.114
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.550.103 3.032.207 2.070.568
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.497.873 2.955.048 2.052.454
27 59 Außerordentliche Erträge   -47.340
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   414
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -46.926
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.497.873 2.955.048 2.005.528
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.500 3.000 4.415
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 4.500 3.000 4.415
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.502.373 2.958.048 2.009.943
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 742

Teilfinanzhaushalt Produkt 511020
Stadtplanung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 4.430.400 579.522 300.209
02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV   47.340
04 Summe investive Einzahlungen 4.430.400 579.522 347.549
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -5.385.847 -851.973 -1.195.791
07 Summe investive Auszahlungen -5.385.847 -851.973 -1.195.791
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -955.447 -272.451 -848.242
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 743

Investitionen
Produkt 511020 - Stadtplanung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08061-0001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt -22.250 -17.250 -1.000 0 -1.000 0
08061-1001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, GWG 0 0 0 0 0 -12.115
08061-2001 Erwerb AV 
Stadtplanungsamt, Lizenzen -5.800 -5.800 0 0 0 -1.571
08061-4003 Freiflächen im 
Wohngebiet Akazienweg -150.000 -150.000 0 0 0 0
08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz. 
Stadt, Eberstadt -2.761.860 -2.761.860 0 0 0 -94.444
08061-4012 San. MV, Zuweisung -1.005.642 -1.005.642 0 0 -22.522 0
08061-4013 San. MV, Freilegung 
von Grundstücken 0 0 0 0 0 -24.313
08061-4014 San. MV, Weitere 
Vorbereitung 0 0 0 0 0 -5.982
08061-4312 San. Altstadt 
Arheilgen, 
Erschließungsmaßnahmen
-230.630 -230.630 0 0 0 0
08061-4315 San. Altstadt 
Arheilgen, Sonstige Maßnahmen 0 0 0 0 0 -5.765
08061-4403 Soz. Stadt KRA, 
Ordnungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -554.885
08061-4506 Verbesserung des 
Wohnumfeldes Eberstadt-Süd 0 0 0 0 0 -3.878
08061-4602 San. Mollerstadt, 
Sonstige Maßnahmen -41.250 -41.250 0 0 0 0
08061-4810 San. Wohngeb. 
Akazienweg, weitere 
Vorbereitungen
-50.000 -50.000 0 0 0 -6.152
08061-4811 Wohngebiet 
Rodgaustraße, weitere 
Vorbereitungen
-20.000 -20.000 0 0 0 0
08061-4945 San. Mollerstadt, 
Weitere Vorbereitung -814.120 -814.120 0 0 0 0
08061-4988 Vergütungen an 
Beauftragte, Soz.Stadt EB -799.220 -799.220 0 0 0 -84.654
08061-4989 Vergütungen an 
Beauftragte. Soz.Stadt KRA -625.220 -625.220 0 0 0 -129.890
08061-5001 Baumaßn. i. R. d. 
Förd.progr. Soz. Stadt KRA -4.067.630 -3.155.756 -419.450 0 -442.184 -25.000
08061-5014 Kirnberger Straße 12 
Mod.-maßn. Soziale Stadt -290.000 -290.000 0 0 0 0
08061-5401 Soziale Stadt KRA, 
Sonst. Maßnahmen 0 0 0 0 0 -16.138
08061-6011 San. MV, 
Erschließungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -2.974
08061-8012 San. MV, Förderung 
von Baumaßnahmen -2.927.860 -3.860 -2.924.000 0 0 -12.830
08061-8018 San. MV, Förderung 
v.sonst. Maßnahmen 0 0 0 0 0 -11.925
12061-4606 Zahlungen an den 
Sanierungsträger (Mollerstadt) -6.444.709 -1.840.131 -1.204.533 -200.000 -312.303 -141.000
13061-4101 Neugestaltung 
Friedensplatz -100.000 -100.000 0 0 0 0
13061-4607 Energetische 
Sanierung Mollerstadt -62.000 -62.000 0 0 0 -62.275
14061-4510 Fördergebiet 
Eberstadt-Süd, Abrechnung -70.000 -70.000 0 0 0 0
15061-4202 Vorb. Untersuchungen 
Pallaswiesen-Mornewegv. -9.000.000 -73.964 -836.864 0 -73.964 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 744

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 511020 - Stadtplanung
Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020
12061-4606 Zahlungen an den 
Sanierungsträger (Mollerstadt) -200.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 745

Produktbeschreibung Produkt 511060
Verkehrsentwicklungsplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511060
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verkehrsentwicklungsplanung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Stadtplanungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erstellung und Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung (motorisierter Individualverkehr ruhend und fließend, Rad- und 
  Fußverkehr, öffentlicher Verkehr, Wirtschaftsverkehr, Verkehrsmanagement in der Verflechtung Region / Stadt) 
- Foren zur Weiterentwicklung des Verkehrsentwicklungsplans 
Ziele des Produktes
- Verkehrsmanagement aller Verkehrsarten für die Stadt Darmstadt unter Einbeziehung von regionalen Verflechtungen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Projektunabhängige 
Grundleistungen
Personaleinsatz in VZÄ 1,7
VZÄ pro 10.000 EW 0,11
Projekte
Anzahl Verfahren/Projekte
abgeschlossen 34
laufend 56
Nach Priorität: Prioritätenliste in 
Erstellung
- Priorität 1 20
- Priorität 2 7
- Priorität 3 29
Leistungsumfang
Eigenleistungen in VZÄ
Koordinierung der Fremdleistungen in 
VZÄ
Fremdleistungen in Euro
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
HOAI-Leistungen derzeit keine 
Datenerhebung
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 -0,01
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 746

Teilergebnishaushalt Produkt 511060
Verkehrsentwicklungsplanung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  0  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   50
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)  0 50
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 619.130 128.870 129.668
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 28.560 40 36
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 330.507 325.326 354.089
14 66 Abschreibungen 654 788 120
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 18.000 18.000 17.948
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 996.852 473.024 501.861
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 996.852 473.024 501.911
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)  0 50
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 996.852 473.024 501.861
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 996.852 473.024 501.911
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 996.852 473.024 501.911
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 29 43 26
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 29 43 26
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 996.880 473.066 501.937
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 747

Teilfinanzhaushalt Produkt 511060
Verkehrsentwicklungsplanung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -15.187
07 Summe investive Auszahlungen   -15.187
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -15.187
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 748

Investitionen
Produkt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -15.000 -15.000 0 0 0 0
11066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -10.000 -10.000 0 0 0 0
12066-6106 Verlängerung 
Straßenbahnlinie 3 0 0 0 0 0 -15.187
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 749

Produktbeschreibung Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511070
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Vermessungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Landes- und Katastervermessung 
- baubetreuende Vermessung 
- topografische Vermessung 
- Führung eines Liegenschaftskatasters ( Sekundärnachweis ) als Basisinformationssystem für weitere kommunale Kataster 
- Straßenbenennung und Hausnummerierung 
- Koordinierung RIV und Aufbau einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme 
- Herstellung von Satzungsplänen 
- Herstellung thematischer Karten 
- Bereitstellung und Vertrieb von grundstücksbezogenen und Geobasisdaten und Karten 
Ziele des Produktes
- Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe 
- Vermessungen für Liegenschaften, Stadttopografie und Baubetreuung 
- Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen 
- Erstellung und Abgabe von Informationen zu Liegenschaften und weiteren grundstücksbezogenen Basisdaten 
- eindeutige Straßenbezeichnung und Vergabe von Hausnummern 
- einheitliche Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme 
- amtliche Grundlagenkarten 
- Satzungspläne für die räumliche Planung und thematische Karten als Service 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ insg. 20 20 inkl. Overhead
Vermessung
Umfang der Ingenieurvermessungen in 
Euro nach HOAI 180.000 € 180.000 € 185.000 € ca.
davon Eigenleistung 160.000 € 160.000 € 170.000 € ca.
Personaleinsatz in VZÄ für HOAI-
Vermessungen 5,5 5,5 4,6
Liegenschaftsvermessungen nach 
Kostenordnung des Landes in Euro 35.000 € 35.000 € 36.000 € ca.
Personaleinsatz in VZÄ für 
Liegenschaftsvermessungen 4,5 4,5 3,97
Pflege und Bereitstellung von 
flächen- und grundstücksbezogenen 
Daten
(Liegenschaftskataster, GIS) 
Kartografie
inkl. Liegenschaftspl. + 
HsNr.
Personaleinsatz in VZÄ 5,67 5,67 5,67
für Auskünfte 1,00 1,00 1,00
für Kartografie, Stadtplan, Freizeitkarte, 
Lärmkartierung 2,39 2,39 2,39
Liegenschaftspläne
Umfang in Euro nach HOAI 2.000 € 2.000 € 2.000 € ca.
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 750

Produktbeschreibung Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511070
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Straßenbenennung, 
Hausnummerierung
Anzahl der bearbeiteten Vorgänge inkl. 
Stellungnahmen zum Bauantrag 400 400 400 ca.
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Zeitqualität
Anteil der Vermessungsaufträge, die 
nicht innerhalb von 6 Wochen 
bearbeitet werden
50% 50% 55%
GIS-Ausbaustand
Erreichung des angestrebten 
Ausbaustandes (ALK+ ALB Struktur)
Erreichung des angestrebten 
Ausbaustandes (ALKIS - Struktur) 70% 70% 70%
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 8,44 8,39 5,89
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 751

Teilergebnishaushalt Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -29.500 -29.500 -34.195
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -76.000 -76.000 -36.443
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -105.500 -105.500 -70.638
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 985.191 1.012.159 980.465
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 66.677 69.516 75.105
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 187.875 160.143 125.953
14 66 Abschreibungen 9.504 14.141 16.033
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 968 968 772
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.250.214 1.256.925 1.198.328
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.144.714 1.151.425 1.127.690
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -105.500 -105.500 -70.638
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.250.214 1.256.925 1.198.328
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.144.714 1.151.425 1.127.690
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.144.714 1.151.425 1.127.690
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 35 105 32
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 35 105 32
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.144.749 1.151.530 1.127.722
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 752

Teilfinanzhaushalt Produkt 511070
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -22.729
07 Summe investive Auszahlungen   -22.729
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -22.729
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 753

Investitionen
Produkt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08062-1002 Erwerb AV 
Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.Daten, 
GWG
0 0 0 0 0 -1.428
08062-2001 Lizenzen 
Vermessungsamt -50.000 -50.000 0 0 0 0
08062-7001 Erwerb Fahrzeuge -30.000 -30.000 0 0 0 0
09062-2030 Lizenzen 
Vermessungsamt,  Flächen u. 
Gr.bez. Daten
-10.000 -10.000 0 0 0 -21.301
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 754

Produktbeschreibung Produkt 511080
Grundstücksneuordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511080
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Grundstücksneuordnung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Vermessungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Baulandumlegung 
- vereinfachte Baulandumlegung 
- Enteignung 
- grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen für Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen 
- grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen bei städtebaulichen Verträgen 
- Vorkaufsrechtprüfung 
- Sanierungsgenehmigungen 
Ziele des Produktes
- Baulandumlegung und vereinfachte Baulandumlegung 
- Vorkaufsrechte 
- Sanierungsgenehmigungen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Verfahren 
Baulandumlegungen, vereinfachte 
Baulandumlegungen
5 5 4
Personaleinsatz in VZÄ 1,75 1,75 1,75
Anzahl Verfahren zur Enteignung 0 0 0
Anzahl grundstücksbezogene 
Ordnungsmaßnahmen 5 5 5
für Entwicklungs- und 
Sanierungsmaßnahmen 0 0 0
bei städtebaulichen Verträgen 2 2 2
Anzahl Stellungnahmen zu 
Bebauungsplänen und 
städtebaulichen Maßnahmen
10 10 10
Bodenverkehr, Anzahl 
Vorgänge/Verfahren
Vorkaufsrechte 420 475 409
Sanierungsgenehmigungen 200 150 202
Stellungnahmen zu Verkäufen oder 
Teilungen städtischer Immobilien 50 70 45
Personaleinsatz in VZÄ 0,71 0,75 0,71
Personaleinsatz in VZÄ insg. 3,84 3,84 3,84 inkl. Overhead
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 
Einwohner/innen 0,25 0,25 0,25
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 16,15 17,73 7,55
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 755

Teilergebnishaushalt Produkt 511080
Grundstücksneuordnung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -50
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -90.000 -90.000 -37.673
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen  -15.250  
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -90.000 -105.250 -37.723
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 408.918 429.598 401.877
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 67.566 80.825 73.899
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 80.790 78.045 23.990
14 66 Abschreibungen 42 5.163 78
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 18 18 15
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 557.333 593.647 499.860
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 467.333 488.397 462.137
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -90.000 -105.250 -37.723
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 557.333 593.647 499.860
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 467.333 488.397 462.137
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 467.333 488.397 462.137
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 35 105 32
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 35 105 32
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 467.368 488.502 462.169
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 756

Teilfinanzhaushalt Produkt 511080
Grundstücksneuordnung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 200.000 305.000  
02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV   580.140
04 Summe investive Einzahlungen 200.000 305.000 580.140
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -200.000 -305.000 -63.438
07 Summe investive Auszahlungen -200.000 -305.000 -63.438
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   516.702
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 757

Investitionen
Produkt 511080 - Grundstücksneuordnung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
13062-9006 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
A Gardistenblock
-65.000 -65.000 0 0 0 -62.368
13062-9007 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 41 
Herta-Mansbacher-Str.
-5.000 -5.000 0 0 0 -194
13062-9008 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 
Darmbach-Lichtwiese
-12.000 -12.000 0 0 -5.000 0
14062-9002 
Bodenordnungsmaßname Am 
Judenteich (O17)
-3.423.410 -3.423.410 0 0 -300.000 -876
14062-9005 
Bodenordnungsmaßname U-D 42 
Europaplatz
-15.600 -15.600 0 0 0 0
14062-9012 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 36 
B Gardistenblock
-500 -500 0 0 0 0
14062-9014 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 40 
Bennelbächerweg
-5.000 -5.000 0 0 0 0
14062-9015 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 33 
D Achteckhausblock
-500 -500 0 0 0 0
16062-9016 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 45 
Konversion West
-100.000 0 -100.000 0 0 0
16062-9017 
Bodenordnungsmaßnahme U-D 44 
Lincoln-Siedlung
-100.000 0 -100.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 758

Produktbeschreibung Produkt 511090
Grundstückswertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511090
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Grundstückswertermittlung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Vermessungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- gesetzliche Wertermittlung / Gutachterausschuss 
- kommunale Bewertung 
Ziele des Produktes
- Führung der Kaufpreissammlung 
- Bodenrichtwerte/erforderliche Daten der Wertermittlung/Marktanalysen 
- Vorbereitung von Gutachten 
- Wertermittlung/Ermittlung von Vermögenswerten 
- Ermittlung von Entschädigungen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Bereitstellung von Informationen auf 
der Basis gesicherter Analysen
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Geschäftsstelle des 
Gutachterausschusses
Daueraufgaben: 
Immobilienmarktbericht, 
Bodenrichtwerte etc.
Personaleinsatz in VZÄ 3,8 3,8 3,8
- VZÄ pro 10.000 EW 0,25 0,25 0,25
darunter für folgende Informationen
Kaufpreissammlung: Anzahl der 
Abgaben gegen Entgelt 70 50 77
Anzahl Wertgutachten 60 65 53
Anzahl schriftliche Richtwertauskünfte 15 15 13
Personaleinsatz in VZÄ insg. 4,91 4,91 4,32 inkl. Overhead
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der ausgewerteten Verträge 1.600 1.800 1.485
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 11,83 12,41 14,52
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 759

Teilergebnishaushalt Produkt 511090
Grundstückswertermittlung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -19.000 -19.000 -23.463
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -35.000 -35.000 -38.207
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -54.000 -54.000 -61.670
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 378.201 350.504 342.454
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 33.388 42.150 40.062
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.838 42.483 42.173
14 66 Abschreibungen 155 88 88
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 15 15 13
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 456.597 435.240 424.790
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 402.597 381.240 363.119
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -54.000 -54.000 -61.670
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 456.597 435.240 424.790
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 402.597 381.240 363.119
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 402.597 381.240 363.119
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30 90 27
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 30 90 27
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 402.627 381.330 363.147
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 760

Teilfinanzhaushalt Produkt 511090
Grundstückswertermittlung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 761

Produktbeschreibung Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511100
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Grünflächenamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Erstellung und Fortschreibung des Landschaftsplanes für die Gesamtstadt 
- Vorbereitung und Prioritätenentwicklung für die Umsetzung der Maßnahmen des Landschaftsplanes 
- Erhebung von Grundlagendaten zum Umweltbereich einschließlich Biotopkartierung 
- Biotopverbundplanung 
- Aufstellung von Grundsatzplänen wie Freiflächenentwicklungsplan/Grünsystem und sektoralen Fachplänen         
- Erstellung von Landschaftsplänen (Grünordnungsplänen) zu Bebauungsplänen einschließlich Eingriffs-/ Ausgleichsbeurteilung  
   und -bilanzierung, Erstellung von Umweltberichten;  
- Erstellung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und von Landschaftspflegerischen Begleitplänen zu Einzelvorgaben wie 
  z.B. Verkehrsplanungen (Straßenbau- und Straßenbahnvorhaben) einschließlich Vergabe von Gutachten z.B. zu 
   artenschutzrechtlichen Fragestellungen      
- Erstellung von landschaftsplanerischen und freiraumplanerischen Konzepten im Zuge von Rahmenplanungen  
  z. B. zu den ehemals militärisch genutzten Konversionsflächen 
- Erstellung von sonstigen Fachbeiträgen im Rahmen der Bauleitplanung oder zu Planungen anderer Planungsträger 
Ziele des Produktes
- Erhaltung langfristig optimaler Lebensgrundlagen für Darmstädter Bürgerinnen und Bürger 
- Sicherstellung der Nachhaltigkeit und der Umweltverträglichkeit der städtischen Gesamtentwicklung 
- positive Beeinflussung des Stadtklimas 
- Sicherung des natürlichen Wasserhaushaltes und der Bodenfunktionen 
- Bereitstellung von Erholungsflächen, Spiel- und Sportflächen 
- Entwicklung des Biotopverbundes 
- Vernetzung der Freiräume und Entwicklung des gesamtstädtischen Grünsystems 
- Darstellung von geeigneten Maßnahmen zum Ausgleich und als Ersatz von Eingriffen 
- Bereitstellung von fachlichen Grundlagen und Abwägungsmaterial aus der Landschaftsplanung und der Grünordnungsplanung 
  für die Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) 
- Sicherstellung der Genehmigungsfähigkeit von Einzelvorhaben über entsprechende erforderliche Fachbeiträge 
  und Gutachten für die einzelnen Verfahren 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
projektunabhängige 
Grundleistungen
Personaleinsatz in VZÄ für 
projektunabhängige Leistungen, 0,645 0,645 0,645 geschätzter Anteil: 30%
Stellungnahmen, Gutachten, 
Mitwirkung in Verfahren etc.
VZÄ pro 10.000 EW 0,043 0,043 0,043
Projekte
Anzahl Verfahren/Projekte:
abgeschlossen 10 10 8
laufend 26 27 27
Fortschreibung Gesamtlandschaftsplan 1 1 1
Rahmenplanungen und Konzepte 9 9 8
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 762

Produktbeschreibung Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
9
511
511100
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Bestandsaufnahmen 0 0 1
Landschaftspläne/ Grünordnungspläne, 
Umweltberichte zu Bebauungsplänen 9 9 9
Umweltberichte zu FNP-Änderungen 2 3 1
landschaftspflegerische Begleitpläne und 
Umweltverträglichkeitsprüfungen 3 3 5
Pflegepläne 2 2 2
zurückgestellt 2 0
projektbezogene Leistungen VZÄ insg. 1,51 1,51 1,51 geschätzter Anteil: 70%
davon für Eigenleistungen in VZÄ 0,3 0,3 0,3 Schätzwerte
davon für Koordinierung der 
Fremdleistungen in VZÄ 1,21 1,21 1,21 Schätzwerte
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Koordinierungsaufwand bei 
Fremdvergaben
Personalaufwand in VZÄ 2,15 2,15 2,15
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,40 0,40 0,64
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 763

Teilergebnishaushalt Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -250
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -719 -719 -719
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -719 -719 -969
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 177.190 175.115 147.045
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.869 1.937 3.111
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.713 1.547 1.752
14 66 Abschreibungen 174 834 176
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   3
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 180.946 179.433 152.088
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 180.227 178.714 151.119
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -719 -719 -969
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 180.946 179.433 152.088
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 180.227 178.714 151.119
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 180.227 178.714 151.119
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.161 -1.161 -1.161
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 22 20 21
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.139 -1.141 -1.141
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 179.088 177.573 149.978
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 764

Teilfinanzhaushalt Produkt 511100
Landschafts- und Grünordnungsplanung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -50.000 -50.000 -12.375
07 Summe investive Auszahlungen -50.000 -50.000 -12.375
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50.000 -50.000 -12.375
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 765

Investitionen
Produkt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
12067-4040 Konversion 67 
allgemein -300.000 -150.000 -50.000 0 -50.000 -12.375
12067-4041 Lincoln-Siedlung -106.200 -106.200 0 0 0 0
12067-4042 Jefferson-Siedlung -60.300 -60.300 0 0 0 0
12067-4043 Grünzug Bessungen 
Süd -1.111.500 -31.500 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 766

anlage 10

41584 Zeichen

Haushaltsplan 2016  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 10 
 
 
Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.500 -4.014 -6.828
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.600.000 -1.500.000 -2.590.184
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -455 -163 -32.461
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen  -4.050 -382.304
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen   -29.411
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -125.282  -216.022
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -205.100 -5.100 1.594
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.935.337 -1.513.327 -3.255.617
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 2.402.572 2.425.785 2.269.011
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 235.766 261.082 267.354
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 403.589 600.908 494.328
14 66 Abschreibungen 969.305 877.463 1.001.250
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 11.506 14.625 41.568
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 10 108 349.184
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 32 23
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 4.022.749 4.180.004 4.422.717
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.087.412 2.666.677 1.167.100
21 56, 57 Finanzerträge -77.510 -77.380 -76.264
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -77.510 -77.380 -76.264
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.012.847 -1.590.707 -3.331.881
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 4.022.749 4.180.004 4.422.717
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.009.902 2.589.297 1.090.836
27 59 Außerordentliche Erträge   -54.932
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -54.932
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.009.902 2.589.297 1.035.904
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   -674
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.203 1.205 1.198
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.203 1.205 524
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.011.105 2.590.502 1.036.428
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 767

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 390.440 380.460 799.098
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 390.440 380.460 799.098
04 Summe investive Einzahlungen 390.440 380.460 799.098
05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.000.000 -1.000.000 -1.584.000
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -1.000.000 -1.000.000 -1.584.000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -3.800 -1.423.893
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   -1.200.000
07 Summe investive Auszahlungen -1.000.000 -1.003.800 -3.007.893
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -609.560 -623.340 -2.208.796
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 768

Investitionen
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08020-8002 Investitionszuschüsse 
für den Soz. Wohnungsbau 0 0 0 0 0 -1.200.000
08020-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau -20.950.000 -7.850.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -1.584.000
08418-0001 Erwerb AV 
Denkmalschutz und -pflege -1.000 -1.000 0 0 0 0
10063-0001 Erwerb AV 
Bauaufsichtsamt -40.000 -40.000 0 0 0 0
14064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen, GWG 0 0 0 0 0 -2.722
14064-9002 Erwerb v. 
Belegungsrechten Soz. 
Wohnungsbau
0 0 0 0 0 -221.171
15064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Ausgleichsa.) 
GWG
-3.800 -3.800 0 0 -3.800 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 769

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.600.000 -1.500.000 -2.589.944
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.600.000 -1.500.000 -2.589.944
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.493.430 1.502.780 1.417.646
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 162.700 168.120 181.479
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 116.653 106.390 111.283
14 66 Abschreibungen 1.737 1.618 7.025
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   71
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.774.520 1.778.908 1.717.504
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 174.520 278.908 -872.440
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.600.000 -1.500.000 -2.589.944
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.774.520 1.778.908 1.717.504
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 174.520 278.908 -872.440
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 174.520 278.908 -872.440
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 200 100 129
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 200 100 129
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 174.720 279.008 -872.311
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 770

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 771

Investitionen
Produktgruppe 521 - Bau- und Grundstücksordnung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
10063-0001 Erwerb AV 
Bauaufsichtsamt -40.000 -40.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 772

Produktbeschreibung Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
521
521010
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauaufsichtliche Verfahren
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bauaufsichtsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Abweichungs- und Befreiungsbescheide, Prüfaufträge 
- Bauberatung 
- Bauüberwachung 
- Wiederkehrende Sicherheitsprüfungen 
- Bauaufsichtliches Einschreiten 
- Baulasten 
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen 
- Ablösevereinbarungen 
- Wohnungsaufsicht 
- Fernheizung 
Ziele des Produktes
- Erfüllung der der Stadt übertragenen (Weisungs-) Aufgabe als untere Bauaufsichtsbehörde 
  - Durchführung der Bau- und sonstigen Genehmigungsverfahren zur Realisierung von Bauvorhaben 
  - Überwachung der Bauausführung, Durchführung von Bauabnahmen 
  - Sicherheitsüberprüfungen von Sonderbauten 
  - Beseitigung baurechtswidriger Zustände 
  - Formulierung von Baulasterklärungen, Führung des Baulastenverzeichnisses 
- Schaffung der Voraussetzung zur Bildung von Wohnungseigentum 
- Erfüllung der gemeindlichen Verpflichtung zum ordnungsgemäßen Nachweis des ruhenden Verkehrs 
- Erfüllung des Mindeststandards an vermietetem Wohnraum 
- Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs (Reinhaltung der Luft) 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Gewährleistung, dass bauliche Anlagen 
dem öffentlichen Baurecht entsprechen
Anzahl Ordnungsverfügungen 50 50 24
Beseitigung von 
Wohnungsmissständen
Baueinstellungen und 
sonstige
Anzahl der Wohnungen mit relevanten 
Mängeln der Benutzbarkeit 30 30 33
Fernheizung - Anträge auf 
Ausnahmeerlaubnis 10 10 3
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Leistungsmenge, Anzahl
Bau- und sonstige Genehmigungen 1.000 1.000 1.080
erteilte, versagte, widerrufene 
Bauvorbescheide 20 20 29
erteilte, versagte, widerrufene 
Baugenehmigungen
a) § 55 66
b) § 56 (BFG) 63
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 773

Produktbeschreibung Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
521
521010
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauaufsichtliche Verfahren
c) § 57 (BV) 461
d) § 58 (BN) 185
e) BEF in Baugenehmigung 233
f) BEF (§ 63) selbständig 31
g) Änderungsbescheid 12
Bauabnahmen/ 
Bauzustandsbesichtigungen 1.000 1.000 1.183
1. Sicherheitsüberprüfungen 100 100 103
2. Eintragung/Löschung  v. Baulasten 125 100 45
3. Auskunft aus dem 
Baulastenverzeichnis 500 500 491
3 a) schriftlich / 3 b) mündlich 350/200 300/200 213/278
4. Abgeschlossenheitsbescheinigungen 65 65 78
davon Wohneinheiten 462
davon Gewerbeeinheiten 141
5. Ablösevereinbarungen 5 5 4
6. behördliches Einschreiten (AV) 200 150 132
7. Stellungnahmen in Verfahren Dritter 5 5 10
8. Bauberatung außerhalb von 
Verfahren 200 150 143
9. sonstige Erlaubnisse und 
Genehmigungen 15 15 9
Summe Vorgänge (Nr. 1 +2 + 3 a + 4 
bis 9) 1.065 890 737
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Richtigkeit des Verwaltungshandelns
Zahl der eingegangenen Widersprüche 50 50 74
Zahl der abgeholfenen Widersprüche 10 10 19
Quote der stattgegebenen 
Widersprüche an der Zahl der 
Bescheide (Fehlerquote)
1% 1% <=1%
Anzahl abgeschlossener Klagen 2 1 1
davon Anzahl stattgegebener Klagen 0 0 1
Überwachungsdichte - Durchführung 
der vorgeschriebenen 
Sicherheitsüberprüfungen
ca. 75% ca. 60% 54%
Personaleinsatz in VZÄ insgesamt 23,18 23,18 19,03
Personaleinsatz: Anzahl 
Genehmigungen, Bescheide u.Ä. pro 
VZÄ
80 80 98,7
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 90,17 84,32 150,80
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 774

Teilergebnishaushalt Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.600.000 -1.500.000 -2.589.944
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.600.000 -1.500.000 -2.589.944
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.493.430 1.502.780 1.417.646
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 162.700 168.120 181.479
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 116.653 106.390 111.283
14 66 Abschreibungen 1.737 1.618 7.025
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   71
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.774.520 1.778.908 1.717.504
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 174.520 278.908 -872.440
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.600.000 -1.500.000 -2.589.944
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.774.520 1.778.908 1.717.504
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 174.520 278.908 -872.440
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 174.520 278.908 -872.440
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 200 100 129
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 200 100 129
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 174.720 279.008 -872.311
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 775

Teilfinanzhaushalt Produkt 521010
Bauaufsichtliche Verfahren
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 776

Investitionen
Produkt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
10063-0001 Erwerb AV 
Bauaufsichtsamt -40.000 -40.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 777

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 522
Wohnbauförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -500 -14 -1.155
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   -240
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -641
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen  -4.050 -382.304
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen   -23.477
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -125.282  -216.022
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -205.100 -5.100 1.594
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -330.882 -9.164 -622.246
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 506.960 629.045 603.785
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 72.575 92.625 74.793
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 128.909 171.842 190.108
14 66 Abschreibungen 967.121 875.196 993.441
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.050 2.050  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen   348.920
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   7
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.677.615 1.770.758 2.211.054
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.346.733 1.761.595 1.588.808
21 56, 57 Finanzerträge -77.510 -77.380 -76.264
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -77.510 -77.380 -76.264
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -408.392 -86.544 -698.510
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.677.615 1.770.758 2.211.054
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.269.223 1.684.215 1.512.544
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.269.223 1.684.215 1.512.544
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   -674
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.000 1.094 1.033
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.000 1.094 359
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.270.223 1.685.308 1.512.903
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 778

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 522
Wohnbauförderung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 390.440 380.460 799.098
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 390.440 380.460 799.098
04 Summe investive Einzahlungen 390.440 380.460 799.098
05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.000.000 -1.000.000 -1.584.000
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -1.000.000 -1.000.000 -1.584.000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -3.800 -1.423.893
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   -1.200.000
07 Summe investive Auszahlungen -1.000.000 -1.003.800 -3.007.893
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -609.560 -623.340 -2.208.796
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 779

Investitionen
Produktgruppe 522 - Wohnbauförderung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08020-8002 Investitionszuschüsse 
für den Soz. Wohnungsbau 0 0 0 0 0 -1.200.000
08020-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau -20.950.000 -7.850.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -1.584.000
14064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen, GWG 0 0 0 0 0 -2.722
14064-9002 Erwerb v. 
Belegungsrechten Soz. 
Wohnungsbau
0 0 0 0 0 -221.171
15064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Ausgleichsa.) 
GWG
-3.800 -3.800 0 0 -3.800 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 780

Produktbeschreibung Produkt 522010
Wohnungssicherung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
522
522010
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Wohnungssicherung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vermittlung von gefördertem Wohnraum 
- Sicherung des vorhandenen Wohnraumes 
- Erstellung einer Übersicht über das Mietenniveau und Beratung in allen Fragen des Mietspiegels/der Mietpreisüberhöhung/des Mietwuchers 
Ziele des Produktes
- Versorgung der Haushalte mit angemessenem Wohnraum 
- Erhaltung des Wohnraumes bei drohendem Wohnungsverlust oder die Bereitstellung adäquaten Ersatzes zur Vermeidung der 
Obdachlosigkeit 
- Erhalt des sozialen Friedens zwischen Vermietern und Mietern 
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Bezuges von gefördertem oder mit Belegungsrechten versehenen Wohnraumes 
Bemerkung: 
Die Leistung "Wohnungssicherung" ist nun in den Produkten 311100 "Hilfe zum Lebensunterhalt" und 312010 "Grundsicherung nach SGB II" 
enthalten. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 1,45 55,86
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 781

Teilergebnishaushalt Produkt 522010
Wohnungssicherung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -14  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -641
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen  -4.050 -382.304
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)  -4.064 -382.946
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen  233.425 254.326
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen  8.200 9.140
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  38.852 56.344
14 66 Abschreibungen   13.338
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen   348.920
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   7
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)  280.477 682.075
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19)  276.414 299.129
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)  -4.064 -382.946
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)  280.477 682.075
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25)  276.414 299.129
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)  276.414 299.129
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   -674
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen  94 104
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)  94 -569
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)  276.507 298.560
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 782

Teilfinanzhaushalt Produkt 522010
Wohnungssicherung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens   14.202
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)   14.202
04 Summe investive Einzahlungen   14.202
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   14.202
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 783

Produktbeschreibung Produkt 522020
Wohnraumversorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
522
522020
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Wohnraumversorgung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Wohnungswesen 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vermittlung von gefördertem Wohnraum 
- Erfassen und Überwachung des geförderten Wohnungsbestandes im Hinblick auf die zweckentsprechende Verwendung 
- Erstellung einer Übersicht über das Mietenniveau und Beratung in allen Fragen des Mietspiegels/der Mietpreiserhöhung/des Mietwuchers 
- Planung und Förderung von Projekten des Wohnungsneubaus und der Wohnungsmodernisierung 
- Sicherung von Belegungsrechten am Wohnungsbestand 
- Erhalt preiswerten Wohnraums 
- Beratung im Rahmen der Richtlinien der verschiedenen Förderprogramme des Landes Hessen 
Ziele des Produktes
- Versorgung der Haushalte mit angemessenem Wohnraum, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Bezuges von gefördertem oder  
  mit Belegungsrechten versehenen Wohnraums 
- Bereitstellung von preiswertem und bedarfsgerechtem Wohnraum zur Versorgung der Zielgruppen des sozialen Wohnungsbaus 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Wohnungsvermittlung
Anzahl Vermittlungen 590 500 551
- in % der Bewerber/innen 27% 23% 25%
Wohnraumförderung
Anzahl der geförderten Wohneinheiten 5.375 5.905 5.933
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Wohnungsvermittlung
Anzahl der Wohnungsbewerber/innen 
zum Stichtag 31.12. 2.200 2.200 2.165
- davon Neuanträge 1.850 1.850 1.865
Anzahl der Einkommensberechnungen 
nach § 5 HWoFG 2.270 2.270 2.247
Anzahl der sonstigen 
Einkommensberechnungen 320 320 314
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 12,48 5,54 21,19
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 784

Teilergebnishaushalt Produkt 522020
Wohnraumversorgung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -500  -1.155
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   -240
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen   -23.477
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -125.282  -216.022
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5.100 -5.100 -5.118
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -130.882 -5.100 -246.012
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 506.960 395.620 349.458
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 72.575 84.425 65.654
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 122.359 130.860 133.764
14 66 Abschreibungen 966.361 875.196 972.298
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 2.050 2.050  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.670.305 1.488.151 1.521.175
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.539.423 1.483.051 1.275.162
21 56, 57 Finanzerträge -77.510 -77.380 -76.264
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -77.510 -77.380 -76.264
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -208.392 -82.480 -322.277
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.670.305 1.488.151 1.521.175
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.461.913 1.405.671 1.198.898
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.461.913 1.405.671 1.198.898
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.000 1.000 928
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.000 1.000 928
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.462.913 1.406.671 1.199.826
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 785

Teilfinanzhaushalt Produkt 522020
Wohnraumversorgung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 390.440 380.460 784.896
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 390.440 380.460 784.896
04 Summe investive Einzahlungen 390.440 380.460 784.896
05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.000.000 -1.000.000 -1.584.000
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -1.000.000 -1.000.000 -1.584.000
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -1.423.893
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   -1.200.000
07 Summe investive Auszahlungen -1.000.000 -1.000.000 -3.007.893
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -609.560 -619.540 -2.222.998
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 786

Investitionen
Produkt 522020 - Wohnraumversorgung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08020-8002 Investitionszuschüsse 
für den Soz. Wohnungsbau 0 0 0 0 0 -1.200.000
08020-9001 Darlehen für den 
Sozialen Wohnungsbau -20.950.000 -7.850.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -1.584.000
14064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen, GWG 0 0 0 0 0 -2.722
14064-9002 Erwerb v. 
Belegungsrechten Soz. 
Wohnungsbau
0 0 0 0 0 -221.171
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 787

Produktbeschreibung Produkt 522030
Ausgleichsabgabe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
522
522030
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Ausgleichsabgabe
Kurzbeschreibung des Produktes
- Prüfung von Fehlförderungen im geförderten Wohnungsbau 
Ziele des Produktes
Bemerkung 
Die Ausgleichsabgabe ist zum 30.6.2011 weggefallen. Das Produkt dient zur Abwicklung von Altfällen. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 2.735,98 0,00 -86,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 788

Teilergebnishaushalt Produkt 522030
Ausgleichsabgabe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -200.000  6.712
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -200.000  6.712
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.550 2.130  
14 66 Abschreibungen 760  7.805
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 7.310 2.130 7.805
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -192.690 2.130 14.517
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -200.000  6.712
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 7.310 2.130 7.805
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -192.690 2.130 14.517
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -192.690 2.130 14.517
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -192.690 2.130 14.517
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 789

Teilfinanzhaushalt Produkt 522030
Ausgleichsabgabe
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV  -3.800  
07 Summe investive Auszahlungen  -3.800  
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  -3.800  
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 790

Investitionen
Produkt 522030 - Ausgleichsabgabe
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
15064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Ausgleichsa.) 
GWG
-3.800 -3.800 0 0 -3.800 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 791

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.000 -4.000 -5.673
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -455 -163 -31.820
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen   -5.934
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.455 -4.163 -43.427
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 402.182 293.960 247.580
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 491 337 11.082
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 158.027 322.676 192.936
14 66 Abschreibungen 447 649 784
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 9.456 12.575 41.497
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 10 108 264
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 32 16
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 570.615 630.338 494.158
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 566.160 626.174 450.732
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.455 -4.163 -43.427
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 570.615 630.338 494.158
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 566.160 626.174 450.732
27 59 Außerordentliche Erträge   -54.932
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -54.932
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 566.160 626.174 395.800
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3 12 36
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3 12 36
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 566.163 626.186 395.836
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 792

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 793

Investitionen
Produktgruppe 523 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08418-0001 Erwerb AV 
Denkmalschutz und -pflege -1.000 -1.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 794

Produktbeschreibung Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
523
523010
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Stadtplanungsamt / Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
Stadtplanungsamt: 
- Überwachung der Einhaltung denkmalschutzrechtlicher Vorgaben 
- Erteilen denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen 
- Maßnahmen zu Sicherung und Erhalt von Denkmälern 
- Gewährung von Zuschüssen für denkmalpflegerische Maßnahmen 
Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe: 
- Welterbe-Verfahren "Künstlerkolonie Mathildenhöhe Darmstadt" 
Ziele des Produktes
Stadtplanungsamt: 
- Umsetzung Denkmalschutzgesetze 
- Bewahrung von Baudenkmälern aller Epochen 
Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe: 
- Aufnahme der "Künstlerkolonie Mathildenhöhe" in die Liste des UNESCO-Welterbes 
Bemerkung: 
Auf Grund organisatorischer Änderungen im Jahr 2014 kann es in 2015 zu Ansatzverschiebungen kommen,  
da die hinterlegten Verteilungsschlüssel für Overheadkosten entsprechend aktualisiert wurden. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Schutz und Erhalt von 
Kulturdenkmälern
Anzahl der Denkmäler 2.457 2.457 2.457
- davon neu aufgenommen 0 0 0
Beratung von Architekten und 
Bauherren, Handwerkern u. 
Bürger/innen
Anzahl der qualifizierten 
Beratungskontakte 760 760 758
Erteilung von Genehmigungen 290 290 293
finanzielle Förderung des 
Denkmalschutzes
Gewährung von Zuschüssen 5.600 € 5.600 € 5.600 €
Vorprüfung steuerrechtlicher Anträge 20 20 20
Anzahl der internen Beratungen 220 220 220
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 795

Produktbeschreibung Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
523
523010
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Bearbeitungszeit
Anteil der Bescheidung vollständiger 
Anträge nach § 16 HDSchG
innerhalb von 4 Wochen nach 
Antragstellung
Rechtmäßigkeit der Entscheidungen
Anzahl der laufenden Widersprüche 0
Anzahl der entschiedenen 
Widersprüche 0
Anzahl der stattgegebenen 
Widersprüche 0
angemessener Personaleinsatz 3 3 2
Anzahl Bescheide nach § 16 HDSchG 
pro Vollzeitäquivalent 150 150 153
Mittel für das Welterbe-Verfahren 
"Künstlerkolonie Mathildenhöhe 
Darmstadt"
Mittelbedarf 2015 270.185 € davon 9.195 € HAR
Mittelbedarf 2016 68.700 €
Mittelbedarf 2017 48.600 €
Mittelbedarf 2018 158.300 €
Mittelbedarf 2019 15.000 €
Gesamtsumme 560.785 €
zuzüglich jährlich für 
Geschäftsbedürfnisse und laufende 
Maßnahmen
31.000 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,78 0,66 8,79
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 796

Teilergebnishaushalt Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.000 -4.000 -5.673
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -455 -163 -31.820
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen   -5.934
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -4.455 -4.163 -43.427
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 402.182 293.960 247.580
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 491 337 11.082
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 158.027 322.676 192.936
14 66 Abschreibungen 447 649 784
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 9.456 12.575 41.497
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 10 108 264
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 32 16
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 570.615 630.338 494.158
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 566.160 626.174 450.732
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -4.455 -4.163 -43.427
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 570.615 630.338 494.158
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 566.160 626.174 450.732
27 59 Außerordentliche Erträge   -54.932
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -54.932
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 566.160 626.174 395.800
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3 12 36
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3 12 36
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 566.163 626.186 395.836
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 797

Teilfinanzhaushalt Produkt 523010
Denkmalschutz und -pflege
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 798

Investitionen
Produkt 523010 - Denkmalschutz und -pflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08418-0001 Erwerb AV 
Denkmalschutz und -pflege -1.000 -1.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 799

anlage 15

35887 Zeichen

Haushaltsplan 2016  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 15 
 
 
Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -74
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -70.000 -70.000 -130.952
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -1.651
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -70.000 -70.000 -132.676
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 163.923 255.247 259.785
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 34.765 39.667 36.970
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 310.325 292.006 393.930
14 66 Abschreibungen 2.137 1.662 2.137
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 6.301.809 5.043.973 6.412.958
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.812.959 5.632.556 7.105.780
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.742.959 5.562.556 6.973.104
21 56, 57 Finanzerträge -2.503.000 -2.504.000 -2.528.512
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.503.000 -2.504.000 -2.528.512
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.573.000 -2.574.000 -2.661.188
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.812.959 5.632.556 7.105.780
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 4.239.959 3.058.556 4.444.592
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 4.239.959 3.058.556 4.444.592
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 90.725 89.183 91.709
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 90.725 89.183 91.709
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 4.330.684 3.147.739 4.536.301
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 956

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -75.000   
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -940
07 Summe investive Auszahlungen -75.000  -940
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -75.000  -940
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 957

Investitionen
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08015-0001 Erwerb AV 
Wirtschaftsförderung 0 0 0 0 0 -350
11015-1002 Erwerb AV 
Wirtschaftsförderung, GWG 0 0 0 0 0 -590
16015-9001 Technologie- und 
Gründerzentrum (TGZ) der IHK -75.000 0 -75.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 958

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -74
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -70.000 -70.000 -130.952
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -1.651
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -70.000 -70.000 -132.676
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 163.923 255.247 259.785
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 34.765 39.667 36.970
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 310.325 292.006 393.930
14 66 Abschreibungen 2.137 1.662 2.137
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 364.000 364.000 231.139
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 875.150 952.582 923.961
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 805.150 882.582 791.285
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -70.000 -70.000 -132.676
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 875.150 952.582 923.961
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 805.150 882.582 791.285
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 805.150 882.582 791.285
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 90.725 89.183 91.709
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 90.725 89.183 91.709
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 895.875 971.765 882.994
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 959

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -75.000   
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -940
07 Summe investive Auszahlungen -75.000  -940
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -75.000  -940
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 960

Investitionen
Produktgruppe 571 - Wirtschaftsförderung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08015-0001 Erwerb AV 
Wirtschaftsförderung 0 0 0 0 0 -350
11015-1002 Erwerb AV 
Wirtschaftsförderung, GWG 0 0 0 0 0 -590
16015-9001 Technologie- und 
Gründerzentrum (TGZ) der IHK -75.000 0 -75.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 961

Produktbeschreibung Produkt 571010
Wirtschaftsförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
15
571
571010
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse 
- Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement 
- Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten 
- Marketing und Akquisition   
- Koordination und Mitarbeit in regionalen Kooperationen der Wirtschaftsförderung und des Standortmarketings  
- Mitarbeit Redaktion Internet  
- Betreuung und Weiterentwicklung Graphisches Konzept der Stadt 
Ziele des Produktes
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze 
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt 
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur 
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas  
- Stärkung des Wissenschaftsstandorts  
- Öffentlichkeitsarbeit für die Stadtverwaltung                
- Verbesserung und Vereinheitlichung des Auftritts der Stadtverwaltung nach außen 
Bemerkungen: 
Die Wirtschaftsförderung kann mit Kennzahlen nicht steuerungsrelevant objektiviert werden: 
Die Ansiedlung oder Nicht-Ansiedlung von Unternehmen, der Erhalt, der Abbau oder die  
Schaffung von Arbeitsplätzen ist nicht hinreichend kausal den Leistungen und Aktiviäten der 
Wirtschaftsförderung zuzurechnen. Die Notwendigkeit und Nützlichkeit der  Leistungen nach  
Art und Umfang kann daher nicht abgeleitet werden. Ebenso fehlen Effizienzkriterien angesichts  
sehr unterschiedlicher Komplexitäts- und Qualitätsanforderungen. Im Ergebnis kann somit auch der  
Ressourcenbedarf nicht objektiviert werden. 
Der Kern der Wirtschaftsförderung der Stadt Darmstadt liegt in koordinierenden,  
konzeptionellen u.ä. Leistungsschwerpunkten. Einzelfallbezogene Aufgaben spielen eine  
untergeordnete Rolle. Daher wird auf eine Detaillierung dieses Bereiches verzichtet. 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 4,61 4,61 4,61
davon für fallbezogene Beratung, 
Information, Unterstützung 1,80 1,80 1,80
davon für wirtschaftsbezogene 
Koordination, Vernetzung, 
Managementleistungen
2,81 2,81 2,81
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ je
- 100 Gewerbebetriebe 0,05 0,05 0,05
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 962

Produktbeschreibung Produkt 571010
Wirtschaftsförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
15
571
571010
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
- 1.000 Erwerbstätige 0,04 0,04 0,04
- 10.000 Einwohner/innen 0,31 0,31 0,31
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 8,00 7,35 14,36
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 963

Teilergebnishaushalt Produkt 571010
Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -74
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -70.000 -70.000 -130.952
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -1.651
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -70.000 -70.000 -132.676
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 163.923 255.247 259.785
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 34.765 39.667 36.970
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 310.325 292.006 393.930
14 66 Abschreibungen 2.137 1.662 2.137
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 364.000 364.000 231.139
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 875.150 952.582 923.961
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 805.150 882.582 791.285
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -70.000 -70.000 -132.676
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 875.150 952.582 923.961
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 805.150 882.582 791.285
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 805.150 882.582 791.285
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 90.725 89.183 91.709
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 90.725 89.183 91.709
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 895.875 971.765 882.994
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 964

Teilfinanzhaushalt Produkt 571010
Wirtschaftsförderung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
05 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -75.000   
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -940
07 Summe investive Auszahlungen -75.000  -940
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -75.000  -940
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 965

Investitionen
Produkt 571010 - Wirtschaftsförderung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08015-0001 Erwerb AV 
Wirtschaftsförderung 0 0 0 0 0 -350
11015-1002 Erwerb AV 
Wirtschaftsförderung, GWG 0 0 0 0 0 -590
16015-9001 Technologie- und 
Gründerzentrum (TGZ) der IHK -75.000 0 -75.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 966

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 5.437.809 4.179.973 5.727.819
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 5.437.809 4.179.973 5.727.819
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 5.437.809 4.179.973 5.727.819
21 56, 57 Finanzerträge -2.503.000 -2.504.000 -2.528.512
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.503.000 -2.504.000 -2.528.512
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.503.000 -2.504.000 -2.528.512
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 5.437.809 4.179.973 5.727.819
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.934.809 1.675.973 3.199.307
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.934.809 1.675.973 3.199.307
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.934.809 1.675.973 3.199.307
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 967

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 968

Produktbeschreibung Produkt 573010
Wissenschafts- und Kongresszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
15
573
573010
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wissenschafts- und Kongresszentrum
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- das Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt handelt im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge 
Ziele des Produktes
- Sicherung und Förderung einer bedarfsgerechten Infrastruktur für Gemeinschaftseinrichtungen des gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, 
  kulturellen, gewerblichen und politischen Lebens in der Kommune 
- diskriminierungsfreie und kostengünstige Bereitstellung von Flächen und sonstigen sachlichen wie personellen Mitteln zur Durchführung von 
 
  Kongressen, Messen, Tagungen, Vorträgen, Vorlesungen, Schulungen, Versammlungen, Ausstellungen, Betriebs-, Familien- und Vereinsfeiern, 
   Empfängen sowie Kultur-, Konzert- und weiteren Veranstaltungen 
- dient insbesondere dem wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Wohl und dem Gemeinschaftsleben ihrer Einwohnerinnen und Einwohner 
Bemerkung: 
Bei den nachfolgenden Kennzahlen handelt es sich um eine nachrichtliche Darstellung. 
Der Ressourcenaufwand zur Abwicklung des Betriebskostenzuschusses wird an anderer Stelle abgebildet. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Kundenzufriedenheit (Bewertung 1-
5)
Veranstaltungsplanung 1,24 1,24 1,24
Veranstaltungsbegleitung 1,10 1,10 1,13
Catering 1,35 1,35 1,27
Ausstattung 1,30 1,30 1,32
Technik 1,18 1,18 1,19
Sauberkeit 1,20 1,20 1,26
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Kapazitäten
Kongressaal, das Multitalent 1 1 1
Konferenzräume (inkl. darmstadtium 
Lounge) 21 21 21
Foyerflächen 4 4 4
Dachterasse 1 1 1
Kongresssaal "ferrum" 1 1 1
Veranstaltungen
Veranstaltungen gesamt 340 340 331
- Seminare, Tagungen, Kongresse 240 240 237
- Messen und Ausstellungen 15 15 11
- Präsentationen 28 28 18
- Kulturevents und Konzerte 27 27 22
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 969

Produktbeschreibung Produkt 573010
Wissenschafts- und Kongresszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
15
573
573010
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wissenschafts- und Kongresszentrum
- Sport 0 0 0
- lokale Veranstaltungen ortsansässiger 
Vereine/Gruppen 3 3 3
- Privatfestivitäten (z. B. Jubiläen, 
Banketts, Hochzeiten) 20 20 18
- TV 1 1 1
- Sonstiges 10 10 21
Veranstaltungstage 300 300 313
Dauer der Veranstaltungen in Tagen 2 2 2
Anzahl internationaler Veranstaltungen 60 60 59
Anzahl Abendveranstaltungen 20 20 18
Belegtage inkl. Auf- und Abbau 320 320 329
Besucher/innen 170.000 170.000 160.884
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz insgesamt 40,00 40,00 40,00
davon für Management 5,00 5,00 5,00
davon für Projektmanagement, 
Technik, Infopoint, Hostessen 23,00 23,00 22,5
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 970

Teilergebnishaushalt Produkt 573010
Wissenschafts- und Kongresszentrum
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 3.500.000 3.500.000 3.362.661
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.500.000 3.500.000 3.362.661
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 3.500.000 3.500.000 3.362.661
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.500.000 3.500.000 3.362.661
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 3.500.000 3.500.000 3.362.661
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 3.500.000 3.500.000 3.362.661
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 3.500.000 3.500.000 3.362.661
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 971

Teilfinanzhaushalt Produkt 573010
Wissenschafts- und Kongresszentrum
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 972

Produktbeschreibung Produkt 573040
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
15
573
573040
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Kurzbeschreibung des Produktes
Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 973

Teilergebnishaushalt Produkt 573040
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.937.809 679.973 2.365.158
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.937.809 679.973 2.365.158
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.937.809 679.973 2.365.158
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.937.809 679.973 2.365.158
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.937.809 679.973 2.365.158
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.937.809 679.973 2.365.158
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.937.809 679.973 2.365.158
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 974

Teilfinanzhaushalt Produkt 573040
Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 975

Produktbeschreibung Produkt 573050
Sonstige Beteiligungsergebnisse
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
15
573
573050
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Sonstige Beteiligungsergebnisse
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produkt 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vereinnahmen von sonstigen Beteiligungsergebnissen für die Kernverwaltung 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
erhaltene Ausschüttungen 2.503.000 € 2.504.000 € 2.528.491,00 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 976

Teilergebnishaushalt Produkt 573050
Sonstige Beteiligungsergebnisse
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)    
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19)    
21 56, 57 Finanzerträge -2.503.000 -2.504.000 -2.528.512
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22) -2.503.000 -2.504.000 -2.528.512
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.503.000 -2.504.000 -2.528.512
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)    
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -2.503.000 -2.504.000 -2.528.512
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -2.503.000 -2.504.000 -2.528.512
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -2.503.000 -2.504.000 -2.528.512
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 977

Teilfinanzhaushalt Produkt 573050
Sonstige Beteiligungsergebnisse
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 978

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 575
Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 500.000 500.000 454.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 500.000 500.000 454.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 500.000 500.000 454.000
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 500.000 500.000 454.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 500.000 500.000 454.000
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 500.000 500.000 454.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 500.000 500.000 454.000
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 979

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 575
Tourismus
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 980

Produktbeschreibung Produkt 575010
Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
15
575
575010
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Verbesserung der sogenannten weichen Standortfaktoren, Stadtmarketing 
- Vermarktung der Stadt als touristische Destination und als Dienstleistungsstandort 
- Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen mit hoher Öffentlichkeit z.B. kultureller Art 
- Betreuung und Beratung von Unternehmungen und Institutionen aus den Bereichen Hotellerie, Gastronomie, Kultur u.Ä. 
Ziele des Produktes
- Erhöhung der Bekanntheit der Stadt außerhalb Darmstadts 
- Erhöhung der Bekanntheit von Angeboten aus dem Themenfeld bei den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt 
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze in den genannten Branchen 
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt durch eine Belebung der Umsätze in den genannten Branchen 
Bemerkung: 
Bei den nachfolgenden Kennzahlen handelt es sich um eine nachrichtliche Darstellung. 
Der Ressourcenaufwand zur Abwicklung des Zuschusses an die Darmstadt Marketing GmbH wird an anderer Stelle abgebildet. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Beherbungsbetriebe
Zahl der Betriebe 41 41 41
Zahl der geöffneten Betriebe 41 41 41
angebotene Gästebetten 4.575 4.158 4.575
angekommene Gäste 342.886 310.833 342.886
darunter Ausländer/innen absolut 86.982 78.044 86.982
darunter Ausländer/innen in % 25,4 25,1 25,4
Übernachtungen 638.908 595.027 638.908
darunter von Ausländer/innen absolut 192.579 169.150 192.579
darunter von Ausländer/innen in % 30,2 28,4 30,2
durchschnittliche Aufenthaltsdauer in 
Tagen 1,9 1,9 1,9
durchschnittliche Auslastung 39,2 39,2 39,2
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 981

Teilergebnishaushalt Produkt 575010
Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 500.000 500.000 454.000
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 500.000 500.000 454.000
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 500.000 500.000 454.000
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 500.000 500.000 454.000
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 500.000 500.000 454.000
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 500.000 500.000 454.000
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 500.000 500.000 454.000
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 982

Teilfinanzhaushalt Produkt 575010
Tourismus
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 983

anlage 26

1825 Zeichen

Übersicht über den voraussichtlichen  
Stand der Verbindlichkeiten 
Stand nach Magistratsberatung

Stand nach Magistratsberatung

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -
2015
2016 2016
234
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen
2. Verbindlichkeiten aus Kredite n zur 
Finanzierung von Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0
2.2 Land 380 369 358
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0 0
2.4 Zweckverbänden und dgl. 0 0 0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 15.241 14.001 12.314
2.6 Kreditmarkt 253.411 267.444 299.546
2.7
000
Summe 269.032 281.814 312.218
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 270.000 276.000 274.000
4.
4.1 Leasing
4.2 Sonstige
Summe
Nachrichtlich:
5.
5.1 Aus Krediten 132.337 140.045 138.853
5.2
6.
7.
8.
9.
1 Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden enstprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.
2 Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen enstprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.
Anteilige Schulden im Rahmen von 
Mitgliedschaften in Zweckverbänden1
Anteilige Schulden im Rahmen der 
Beteiligung an wirtschaftlichen 
Unternehmen2
1
Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, 
Sondervermögen
Art
Stand zu Beginn des 
Vorjahres
Voraussichtlicher 
Stand zu Beginn des 
Haushaltsjahres
Voraussichtlicher 
Stand zum Ende des 
Haushaltsjahres
Langfristige Mietverträge und 
Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 
Kreditaufnahmen wirtschaftlich 
gleichkommen
Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit 
Sonderrechnung
Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 
wirtschaftlich gleichkommen
Vorübergehende Inanspruchnahme von 
flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen 
Rücklagen und Sonderrücklagen für andere 
Zwecke
Stand nach Magistratsberatung

anlage 19

6617 Zeichen

Haushaltsplan 2016  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
 
Ergebnishaushalt 
Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
 - Euro -
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.814.530 -6.631.650 -6.212.799
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -46.781.731 -46.708.631 -47.097.588
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -17.813.510 -16.049.100 -15.058.843
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -121.900 -121.900 -72.850
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen -311.653.000 -302.361.000 -288.079.865
06 547 Erträge aus Transferleistungen -37.073.225 -38.383.430 -21.247.550
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -127.728.596 -81.642.260 -110.144.994
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -7.101.702 -6.788.579 -6.877.392
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -9.115.150 -9.097.110 -10.662.794
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -564.203.344 -507.783.660 -505.454.675
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 91.264.270 88.530.550 89.527.304
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 16.413.160 19.038.370 14.768.935
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 97.011.515 87.436.066 75.390.610
14 66 Abschreibungen 21.901.151 19.426.415 20.336.279
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 140.059.128 125.933.183 130.249.607
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 70.811.200 58.409.200 59.107.781
17 72 Transferaufwendungen 115.056.982 112.630.851 103.051.216
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.075 24.768 115.370
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 552.540.481 511.429.403 492.547.102
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -11.662.863 3.645.742 -12.907.573
21 56, 57 Finanzerträge -8.481.060 -13.983.204 -7.775.923
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 18.708.010 18.097.450 16.993.648
23 Finanzergebnis (21 und 22) 10.226.950 4.114.246 9.217.725
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -572.684.404 -521.766.865 -513.230.598
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 571.248.491 529.526.853 509.540.750
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -1.435.913 7.759.988 -3.689.848
27 59 Außerordentliche Erträge -127.000 -500 -1.982.652
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 100.000  799.729
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28) -27.000 -500 -1.182.922
30 Jahresergebnis (26 und 29) -1.462.913 7.759.488 -4.872.770
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1

Finanzhaushalt
 - Euro -
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 810 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.814.530 6.630.900 6.227.284
02 811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 46.781.731 46.708.631 46.658.181
03 812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 17.819.510 16.055.100 19.724.666
04 814 Einzahl. aus Steuern und steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus ges. 
Umlagen 311.653.000 302.361.000 275.659.419
05 815 Einzahlungen aus Transferleistungen 36.806.225 38.116.430 18.589.438
06 816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen 127.728.596 81.642.260 112.816.869
07 817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 8.848.060 14.250.204 7.042.303
08 813, 828 Sonst. ord. Einzahl. u. sonst. ao. Einzahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben 9.135.650 9.091.110 11.713.208
09 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (01 - 08) 565.587.302 514.855.635 498.431.370
10 830 Personalauszahlungen -91.264.270 -88.530.550 -82.265.277
11 831 Versorgungsauszahlungen -14.413.160 -14.488.370 -16.533.213
12 832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -97.011.515 -87.436.067 -76.357.755
13 833 Auszahlungen für Transferleistungen -115.056.982 -112.630.851 -100.054.013
14 834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie bes. 
Finanzausz. -140.059.128 -125.933.183 -128.829.846
15 835 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen -70.811.200 -58.409.200 -59.447.667
16 836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -18.671.160 -18.025.800 -16.674.335
17 837, 848 Sonst. ord. Auszahl. u. sonst. ao. Auszahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben -123.075 -24.768 -409.204
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17) -547.410.490 -505.478.789 -480.571.310
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verw.tätigkeit (09 und 18) 18.176.812 9.376.846 17.860.059
20 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -
beiträgen 16.228.020 6.173.942 15.397.162
21 822 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. 
immat. AV 500 500 2.507.816
22 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 
Finanzanlagevermögens 1.084.240 1.187.130 1.785.391
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (20 - 22) 17.312.760 7.361.572 19.690.369
24 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -11.437.000 -12.750.000 -1.143.568
25 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen -38.222.847 -10.069.573 -13.134.816
26 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und 
immat. AV -13.167.180 -8.154.489 -8.177.884
27 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.386.720 -4.298.890 -6.624.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24-27) -64.213.747 -35.272.952 -29.080.268
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (23 und 
28) -46.900.987 -27.911.380 -9.389.899
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (19 und 29) -28.724.175 -18.534.534 8.470.160
31 826 Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. 46.900.987 27.911.380 13.350.000
32 846 Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. -16.497.140 -15.128.970 -14.730.906
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 und 
32) 30.403.847 12.782.410 -1.380.906
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 
(30 und 33) 1.679.672 -5.752.124 7.089.254
35 Gepl. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres -287.973.113 -282.220.990 -289.310.244
36 Gepl. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34) 1.679.672 -5.752.124 7.089.254
37 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (35 
und 36) -286.293.441 -287.973.113 -282.220.990
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 2

anlage 18

18100 Zeichen

Allgemeine Erläuterungen 
zum 
Aufbau des Ergebnishaushalts 
  
Stand nach Magistratsberatung

Muster 7 
zu § 2 
 
Ergebnishaushalt  
- Euro - 
Nr. Konten Bezeichnung 
Haushaltsansatz 
Ergebnis 
des Jahres-
ab-
schlusses 
20.. 
20.. 1 20.. 2 
1 2 3 4 5 6 
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
5 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen 
Umlagen    
6 547 Erträge aus Transferleistungen    
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allge-
meine Umlagen     
8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,  
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen   
 
9 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10  Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)    
11 
62, 63, 
640-643, 
647-649, 
65 
Personalaufwendungen   
 
12 644-646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61,  
67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen     
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz-
aufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umla-
geverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19  Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)    
20  Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)    
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23  Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)    
24  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)    
25  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)    
26  Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)    
27 59 Außerordentliche Erträge     
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29  Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)    
30  Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)    
Nachrichtlich: 
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 
 
                                                           
1 Haushaltsjahr 
2 Vorjahr 
Stand nach Magistratsberatung

Ertragspositionen
Position 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Geldleistungen, die auf Rechtsgeschäfte zurückzuführen sind, die 
nach den Bestimmungen des Privatrechts, z. B. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), abgeschlossen 
wurden.
Beispiele:
Erträge aus Verkäufen beweglicher Sachen, die nicht 
als Anlagevermögen erfasst waren; Erträge aus 
Vermietung und Verpachtung, Holzverkäufe
Position 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte sind Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen 
Leistungsverhältnisses, bei denen die Gegenleistungen durch eine Rechtsnorm (Gesetz, Verordnung, 
Satzung) bestimmt sind. 
Hierunter fallen insbesondere Gebühren und Erträge aus der Auflösung von Gebührensonderposten.
Gebühren im Sinne des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind Geldleistungen, die als Gegenleistung 
für die Inanspruchnahme einer besonderen Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Ver-
waltung in Selbstverwaltungsangelegenheiten (Verwaltungsgebühren) oder für die Benutzung öffentlicher 
Einrichtungen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.
Benutzungsgebühren sollen die voraussichtlich anfallenden Kosten der jeweiligen öffentlichen Einrichtung 
vollständig decken (Kostendeckungsgebot). Weist eine öffentlich Einrichtung am Jahresende einen Über-
schuss auf (Kostenüberdeckung), muss dieser innerhalb der folgenden 3 Jahre ausgeglichen werden. 
Dabei sind die Kostenüberdeckungen im Rahmen des neuen kommunalen Rechnungswesens in einen 
Sonderposten für Gebührenausgleich einzustellen, welcher bei einer eventuell zukünftig eintretenden 
Kostenunterdeckung aufgelöst wird. Die sich aus dieser Auflösung ergebenden Beträge sind als Erträge 
aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu berücksichtigen.
Beispiele:
Widerspruchsgebühren, Gebühren für amtstierärztliche Gutachten, Kanalbenutzungsgebühren, Fried-
hofsgebühren, Rettungsdienstgebühren, Sondernutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Son-
derposten für Gebührenausgleich
Position 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden als Ersatz für Aufwendungen geleistet, die der Kom-
mune dadurch entstanden sind, dass sie im Auftrag eines Dritten tätig geworden ist.
Beispiele:
Kostenerstattung des Bundes für die Zulassungsbehörde, Erstattung von sozialen Leistungen vom Land, 
Gastschulbeiträge, Erstattung vom LWV für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte, Personalkostenerstat-
tungen von Eigenbetrieben und verbundenen Unternehmen
Position 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen
Bestandsveränderungen umfassen Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen und 
unfertigen Erzeugnissen. Sind am Ende des Haushaltsjahres mehr Erzeugnisse auf Lager als zu Beginn, 
muss der Unterschiedsbetrag in der Bilanz aktiviert werden. Die Bestandsveränderung wirkt dann als 
Ertrag. Hat der Bestand abgenommen, ist in der Bilanz ein Abgang zu berücksichtigen. Die Bestandsver-
änderung hat dann Aufwandscharakter.
Bei der Stadt Darmstadt liegt die Wertgrenze für die Bewertung von unfertigen und fertigen Erzeugnissen
 
als Vorrat bzw. Bestand bei 3.000 €. Wird dieser Wert unterschritten werden folglich auch keine Be-
standsveränderungen im Rahmen dieser Position erfasst. 
Beispiele:
Gegenüber dem Vorjahr erhöhte oder verminderte Heizölbestände für städtische Gebäude, veränderte 
Bestände an Streusalz oder Splitt beim EAD
Stand nach Magistratsberatung

Aktivierte Eigenleistungen fallen bei der Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 
durch eigene Mitarbeiter an. Der bei der Herstellung anfallende Personal-, Sach- und andere Aufwand 
wirkt sich zunächst ergebnismindernd aus. Bei diesen Herstellungsvorgängen wird jedoch Vermögen 
geschaffen, das in Höhe der Herstellungskosten in der Bilanz zu aktivieren ist. Damit die Aktivierung er-
folgsneutral vonstatten geht, sind die bei der Erstellung dieser Erzeugnisse angefallenen Aufwendungen 
(z. B. Löhne, Baumaterialien) zu neutralisieren. Buchungstechnisch erfolgt dies über die Berücksichtigung 
von Erträgen in Form von aktivierten Eigenleistungen. Diese 
stellen die Gegenposition zu dem entstan-
denen Aufwand dar und neutralisieren ihn im Saldo der Ergebnisrechnung. Eigenleistungen können je-
doch nur aktiviert werden, wenn sie 
die Merkmale des Herstellungskostenbegriffs erfüllen. Aufwendungen 
für Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nicht aktiviert werden.
Beispiele:
Material- und Personalaufwand für selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensleistungen z. B. ein 
selbst errichtetes Gebäude,
 eine selbst erstellte Maschine, eine selbst geplante St
raße etc.
Position 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen
Steuern sind nach § 3 Abgabenordnung Geldleistungen, die keine Gegenleistung für eine besondere 
Leistung darstellen. Sie werden 
von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Ein-
nahmen allen Personen auferlegt, die den 
gesetzlich festgelegt
en, steuerlichen Tatbestand verwirklichen. 
Die Erzielung von Einnahmen kann auch Nebenzweck sein.
Beispiele:
gemeindliche Steuern z. B. Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer, Hundesteuer; 
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern z. B. Einkommens- und Umsatzsteuer
Zu steuerähnlichen Erträgen würden insbesondere Fremdenverkehrsbeiträge oder Abgaben von Spiel-
banken zählen. Diese fallen bei der Stadt Darmstadt jedoch nicht an.
Erträge aus Umlagen sind Zuweisungen von anderen öffentlichen Bereichen an die Kommune. Sie 
wer-
den ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbe-
darfs aufgrund bestimmter Kennzahlen oder Schlüssel z. B. Einwohnerzah
l geleistet.
Beispiele:
Erträge aus LWV-Umlage, Kreisumlage, Schulumlage
Position 6 Erträge aus Transferleistungen
Hierbei handelt es sich um Erträge aus Finanzübertragungen anderer öffentlicher Bereiche an die 
Kom-
mune, die nicht durch 
einen Leistungsaustausch verursacht werden. Die Finanzübertragung erfolgt im 
Normalfall vielmehr zur Erstattung von Aufwendungen der Kommune für eine von ihr (ersatzweise) an 
Dritte erbrachte Leistung, ohne dass hierfür ein konkreter Auftrag des anderen öffentlichen Bereichs vor-
liegt.
Beispiele:
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen von Pflege-
versicherungsträgern, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Ausgleichsl
eistungen nach dem Familienleis-
tungsausgleich
Position 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine
                  Umlagen
Sowohl Zuweisungen als auch Zuschüsse sind Zuwendungen. Der Unterschied liegt darin, dass die 
Kommunen 
Zuweisungen 
von anderen öffentlichen Bereichen z. B. Land oder Bund und Zuschüsse vom 
privaten Bereich, also von Privatpersonen, Personenvereinigungen oder Unternehmen, erhalten. Ent-
scheidend für die Berücksichtigung der jeweiligen Zuwendung in der Ergebnisrechnung bzw. Bilanz ist 
der mit ihr verbundene Zuwendungszweck. Zuwendungen für investive Zwecke sind in einen Sonderpos-
ten einzustellen, welcher über die Dauer der jeweiligen Abschreibung aufgelöst wird. Sie werden somit 
nur zeitanteilig in der Ergebnisrechnung berücksichtigt (vgl. Position 8). Konsumtive Zuwendungen flies-
sen in voller Höhe in die Ergebnisrechnung ein.
Stand nach Magistratsberatung

Beispiele:
Allgemeine Finanzzuweisungen von Land oder Bund, Schlüsselzuweisung, Schullastenausgleich, Ju-
gendhilfelastenausgleich, Zuweisungen von der Hessischen Brandversicherungskammer, Zuschüsse für 
laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Position 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,
                  -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
Soweit eine Kommune zweckgebundene Zuwendungen für Investitionen erhält, muss sie einen entspre-
chenden Sonderposten bilden. Dieser wird entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögens-
gegenstandes – in Höhe der Abschreibung – zeitanteilig aufgelöst. Investitionskostenzuschüsse wirken 
sich daher erst über den Zeitraum der Nutzung des geförderten Vermögensgegenstandes ergebniswirk-
sam in Form der Auflösungserträge aus.
Beispiele:
Auflösung eines Sonderpostens aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen oder nicht-öffentlichen 
Bereich für die Anschaffung eines Räumfahrzeuges, Auflösung eines Sonderpostens aus Investitionsbei-
trägen für den grundhaften Ausbau einer Straße
Position 9 Sonstige ordentliche Erträge
Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen eine „Auffangposition“ für all die Fälle dar, in denen die Erträge 
keiner anderen Ertragsposition zugeordnet werden können.
Beispiele:
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Konzessionsabgaben, Steuererstattungen, Schadenser-
satzleistungen, Kassenüberschüsse
Position 21 Finanzerträge
Diese Position umfasst Erträge aus Finanzanlagen, Wertpapieren, vergebenen Darlehen und anderen 
verzinslichen Forderungen. 
Beispiele:
Zinserträge, Dividenden aus Aktien, Gewinnanteile aus Beteiligungen, Bürgschaftsprovisionen, Risiko-
prämien, Verzugszinsen, Mahnkosten, Agio
Position 27 Außerordentliche Erträge
Als außerordentliche Erträge werden Erträge von wesentlicher Bedeutung bezeichnet, die außerhalb der 
gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit aus ungewöhnlichen und selten vorkommenden sowie periodenfrem-
den Geschäftsvorfällen erzielt werden.
Beispiele:
Spenden, Nachlässe, Schenkungen, Erträge aus Tierpatenschaften, Konventionalstrafen, Abfindungen 
für Gebietsänderungen, Buchgewinne
Position 31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (nachrichtlich)
Hier können in den Teilergebnishaushalten die Erlöse ausgewiesen werden, die durch die Verrechnung 
intern erbrachter Leistungen erzielt wurden. 
Im Ergebnishaushalt gleicht sich die Summe aller internen Verrechnungen zwingend zu „Null“ 
aus. Daher sind im Ergebnishaushalt keine Positionen betreffend der internen Leistungsbezie-
hungen vorgesehen.
Beispiele:
Erlöse aus internen Kopien, internem Verkauf, interner Erstattung von Personal- oder Betriebsausgaben, 
Lizenzen und Konzessionen etc.
Stand nach Magistratsberatung

Aufwandspositionen
Position 11 Personalaufwendungen
Unter dieser Position werden alle anfallenden Aufwendungen zusammengefasst, die aus den Arbeits-
und Beamtenverhältnissen zu den aktiv beschäftigten Mitarbeitern entstehen. Aufwandswirksam sind die 
Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten und Beihilfen. 
Beispiele:
Löhne, Vergütungen, Bezüge, Überstundenentgelte und Zeitzuschläge, Sozialabgaben, geldwerte Sach-
leistungen, Lohnsteuer, Jahressonderzahlungen
Position 12 Versorgungsaufwendungen
Hierunter 
fallen alle Aufwendungen für das passive Personal oder deren Angehörige, 
soweit die Aufwen-
dungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden.
Beispiele:
Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Sozialabgaben, geldwerte Sachzuwendungen, Zuführungen zu 
Pensions- oder Beihilferück
stellungen, Witwen- und Waisenbezüge
Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstle
istungen
Diese Position umfasst alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die wirtschaftlich in einem 
engen Zusammenhang 
mit der 
Aufgabenerledigung stehen – also alle finanziellen Mittel für den „Unter-
halt“ der Behörde, mit Ausnahme der Person
alkosten.
Beispiele:
Aufwendungen für Rohstof
fe, Material, Vorprodukte und Fremdbauteile; Materialaufwendungen für Repa-
raturen und Instandhaltung; Aufwendungen für Energie (z. B. Strom, Gas, Fernwärme, Treibstoffe), Was-
ser und Abwasser, Aufwendungen für Dienstfahrten, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für Porto- und 
Telekommunikation, Verfügungs- und Repräsentationsmittel, Aufwendungen für Fraktionsmittel
Position 14 (Bilanzielle) Abschreibungen
Abschreibungen stellen die durch Abnutzung (z. B. Alterung oder Verschleiß) und sonstigen Wertever-
zehr (z. B. Unfallschaden oder Preisverfall) anfallende Minderung des Wertes der Vermögensgegenstän-
de des Anlagevermögens dar. 
Sie sind 
während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestell-
ten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und fortzuschreiben.
Beispiele:
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge etc. (bewegliches und 
unbewegliches Vermögen)  Hinweis: Grundstücke werden nich
t abgeschrieben!
Position 15 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschü
sse sowie besondere
                    Finanzaufwendungen
Zuweisungen 
sind Zuwendungen der Komm
une an den öffentlichen Bereich. 
Zuschüsse 
werden an den 
privaten Bereich gezahlt. 
Entscheidend für die Zuordnung der jeweiligen Zuwendung zum Ergebnishaus-
halt ist der mit ihr verbundene Zuwendungszweck. Lediglich Zuwendungen für laufende Zwecke fließen in 
den Ergebnishaushalt ein. Investive Zuwendungen werden dagegen im Finanzhaushalt erfasst.
Beispiele:
allgemeine Zuweisungen an Bund, Land, Gemeinden oder Zweckverbände; Zuweisungen an das Land 
Hessen für das Staatstheater, Zuschuss für Betriebskosten „darmstadtium“, Vereinsförderung, Erstat-
tungen an Tierheime für Unterbringungskosten, Gastschulbeiträge
Position 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen
                    Umlageverpflichtungen
Umlagen sind Zuweisungen der Komm
une an kommunale Verbände und andere Körperschaften. Sie 
werden ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Fi-
nanzbedarfs aufgrund bestimmter Kennzahlen oder Schl.ssel, z. B. Einwohnerzahl, geleistet.
Stand nach Magistratsberatung

Beispiele:
Krankenhausumlage, Schulumlage, LWV-Umlage, Gewerbesteuerumlage  
Position 17 Transferaufwendungen
Transferaufwendungen sind Finanzübertragungen an andere öffentliche oder private Bereiche, die nicht 
durch einen Leistungsaustausch verursacht werden. Es 
handelt sich hierbei um Ersatzleistungen an öf-
fentliche sowie um Unterstützungsleistungen in Form von Sozialausgaben und Subventionen an private 
Bereiche.
Beispiele:
Leistungen nach SGB XII (Grundsicherung), Hilfe für Nichtsesshafte, Eingliederungshilfe, Leistungen für 
Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Jugendhilfeleistungen
Position 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen eine „Auffangposition“ für all die Fälle dar, in denen die 
Aufwendungen keiner anderen Aufwandsposition zugeordnet werden können.
Beispiele:
Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Grundsteuer, Kfz-Steuer, Abschreibungen auf Wertpapiere 
des Umlaufvermögens
Position 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Dieser Position sind Aufwendungen aus der Aufnahme von lang- und kurzfristigem Fremdkapital zuzu-
ordnen. Ergebniswirksam sind nicht die reine Aufnahme und Rückzahlung von Verbindlichkeiten, sondern 
der jeweilige zu zahlende Differenzbetrag aus aufgenommenem und zurückzuzahlendem Kapital.
Beispiele:
Zinsen, Disagio, Kreditbeschaffungskosten, Bürgschaftsprovisionen
Position 28 Außerordentliche Aufwendungen
Als außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen von wesentlicher Bedeutung, die außerhalb der 
gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit aus ungewöhnlichen und selten vorkommenden sowie periodenfrem-
den Geschäftsvorfällen resultieren, anzuweisen.
Beispiele:
Verluste aus dem Abgang von Sach- oder Finanzanlagen z. B. auch durch Schadenfälle, Betrug oder 
Unterschlagung; Kassenfehlbeträge
Position 32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (nachrichtlich)
Die Kosten aus internen Leistungsbeziehungen bilden das Gegenstück zu den Erlösen aus in-
ternen Leistungsbeziehungen. In den Teilergebnishaushalten können Kosten angewiesen wer-
den, wenn Leistungen von anderen Organisationseinheiten bezogen werden.
Im Ergebnishaushalt sind keine Positionen betreffend der internen Leistungsbeziehungen vorge-
sehen, da sich die Erlöse und Kosten zwingend zu „Null“ ausgleichen. 
Beispiele:
Kosten für interne Kopien, interne Benutzungsentgelte, Verwaltungskostenanteile, Lizenzen und Konzes-
sionen
Stand nach Magistratsberatung

anlage 21

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Gesamtplan des Produkthaushaltes 2016

Gesamtsummen Produktbereiche 
Bereich Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 
2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 
2014
1 Innere Verwaltung 27.534.666 € 26.463.524 € 35.176.044 € -731.350 € -574.450 € -907.062 €
2 Sicherheit und Ordnung 21.556.488 € 20.381.736 € 19.939.383 € -1.027.700 € -1.601.700 € -462.469 €
3 Schulträgeraufgaben 32.007.196 € 24.667.571 € 21.840.637 € -2.176.500 € -2.494.800 € -683.166 €
4 Kultur und Wissenschaft 31.980.487 € 24.113.468 € 26.911.741 € -1.242.000 € -232.000 € -690.125 €
5 Soziale Leistungen 60.147.713 € 56.485.231 € 54.408.955 € -17.500 € -15.500 € -14.479 €
6 Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
100.126.518 € 90.652.096 € 81.632.233 € -1.602.270 € -2.289.770 € -6.401.709 €
7 Gesundheitsdienste 7.673.415 € 7.067.185 € 3.525.835 € 0 € -3.200.000 € -850.000 €
8 Sportförderung 8.954.945 € 7.717.658 € 7.739.587 € -370.000 € -570.000 € 7.605.312 €
9 Räumliche Planung und 
Entwicklung, 
Geoinformationen
7.553.052 € 6.409.288 € 5.452.829 € -1.005.447 € -572.451 € -381.831 €
10 Bauen und Wohnen 2.009.902 € 2.589.297 € 1.035.904 € -609.560 € -623.340 € -2.208.796 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Gesamtsummen Produktbereiche 
Bereich Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 
2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 
2014
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
11 Ver- und Entsorgung -9.704.275 € -9.180.235 € -13.517.818 € -7.248.000 € -4.428.000 € -1.770.735 €
12 Verkehrsflächen und 
-anlagen, ÖPNV
47.378.498 € 43.934.665 € 40.331.857 € -14.864.040 € -9.589.540 € -5.781.306 €
13 Natur- und Landschaftspflege 12.768.447 € 12.524.337 € 10.516.105 € -2.532.360 € -2.381.269 € -634.647 €
14 Umweltschutz 610.068 € 608.586 € 449.182 € -5.000 € -5.000 € -25.090 €
15 Wirtschaft und Tourismus 4.239.959 € 3.058.556 € 4.444.592 € -75.000 € 0 € -940 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft -356.299.993 € -309.733.474 € -304.811.606 € -13.394.260 € 666.440 € 3.814.122 €
Abwicklung der Vorjahre 0 € 0 € 292.670 € 0 € 0 € 22 €
Summe -1.462.914 € 7.759.489 € -4.631.870 € -46.900.987 € -27.911.380 € -9.392.899 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produktgruppen - Bereich 1
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
111 Verwaltungssteuerung und 
-service
27.534.666 € 26.463.524 € 35.176.044 € -731.350 € -574.450 € -907.062 €
Summe 27.534.666 € 26.463.524 € 35.176.044 € -731.350 € -574.450 € -907.062 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 1
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
111010 Stadtverordnetenversammlung, 
Ausschüsse, Ortsbeirat 
Wixhausen, Fraktionen
1.093.245 € 959.293 € 915.045 € 0 € 0 € -741 €
111020 Ausländerbeirat 46.122 € 44.961 € 41.149 € 0 € 0 € 0 €
111030 Betreuung der städtischen 
Gremien
354.133 € 335.620 € 309.046 € 0 € -12.000 € 0 €
111050 Magistrat 936.741 € 958.107 € 1.024.177 € 0 € 0 € -3.123 €
111060 Betreuung des 
Magistrats/Magistrats-
geschäftsstelle
0 € 0 € 35.805 € 0 € 0 € -256 €
111070 Repräsentationen 391.210 € 395.620 € 386.614 € 0 € 0 € -243 €
111090 Beschäftigtenvertretungen 803.940 € 750.207 € 758.426 € -1.700 € -1.900 € -849 €
111110 Verwaltungsführung 0 € 0 € 51.910 € 0 € 0 € 0 €
111120 Städtepartnerschaften und 
andere internationale Kontakte
395.664 € 333.030 € 301.251 € -3.000 € 0 € -778 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 1
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
111130 Hauptregistratur, Boten-, 
Zustell- und Postdienst, 
Vervielfältigungen
0 € 0 € 442.166 € 0 € 0 € 0 €
111140 Sonstige zentrale 
Dienstleistungen, 
Bürgerinformationszentrum 
1.614.001 € 1.492.344 € 626.962 € 0 € 0 € -326 €
111150 Personalbewirtschaftung, 
Personalbetreuung
3.537.354 € 3.465.069 € 3.573.456 € -11.000 € -11.000 € -17.734 €
111151 Betriebliche Leistungen für 
Beschäftigte
666.521 € 737.442 € 181.094 € -250 € 0 € 0 €
111160 Organisationsangelegenheiten 594.257 € 554.982 € 506.025 € -22.000 € 0 € -2.032 €
111170 Informations- und 
Kommunikationstechnik
3.305.458 € 3.247.760 € 3.282.369 € -660.200 € -508.000 € -643.153 €
111180 Kommunikationstechnik 0 € 0 € 72.538 € 0 € 0 € -167.410 €
111190 Steuerungsunterstützung 529.516 € 539.790 € 427.941 € 0 € 0 € -2.979 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 1
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
111210 Kämmereiangelegenheiten 1.840.384 € 1.778.701 € 1.765.549 € -6.300 € -6.300 € -12.319 €
111220 Stadtwirtschaftskoordination 244.810 € 246.451 € 216.141 € 0 € 0 € 0 €
111230 Kommunales 
Stiftungsmanagement
0 € 0 € -3.300 € 0 € 0 € -36.158 €
111250 Kassenangelegenheiten 1.376.894 € 1.388.700 € 1.460.425 € -5.900 € -3.250 € -947 €
111260 Abgabeangelegenheiten 1.341.538 € 1.347.586 € 1.378.047 € 0 € 0 € -526 €
111310 Medienarbeit 313.348 € 455.890 € 428.046 € 0 € 0 € 0 €
111320 Revision und Beratung 1.106.174 € 1.074.499 € 1.104.594 € 0 € 0 € -3.783 €
111330 Rechtswesen 860.995 € 872.497 € 888.256 € 0 € 0 € -2.333 €
111410 Herstellung von 
Gleichberechtigung zwischen 
Frauen und Männern
1.174.003 € 1.040.467 € 828.088 € -1.000 € -1.000 € -459 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 1
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
111420 Integration von Zugewanderten 514.446 € 475.346 € 348.962 € 0 € -1.000 € -1.107 €
111430 Datenschutz 167.436 € 155.387 € 149.160 € 0 € 0 € 0 €
111440 Zentrale Vergabe und 
Beschaffung
430.053 € 429.914 € 341.653 € 0 € 0 € 0 €
111610 Ergebnisübernahme 
Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
0 € 0 € 9.996.835 € 0 € 0 € 0 €
111700 Verwaltung Dezernatsbüros 3.010.320 € 2.508.424 € 1.365.085 € -20.000 € -30.000 € -4.112 €
111710 Verwaltung Dezernat I 0 € 0 € 289.800 € 0 € 0 € 0 €
111720 Verwaltung Dezernat II 0 € 0 € 112.687 € 0 € 0 € -2.093 €
111730 Verwaltung Dezernat III 0 € 0 € 138.041 € 0 € 0 € -1.110 €
111740 Verwaltung Dezernat IV 0 € 0 € 135.221 € 0 € 0 € -2.020 €
111750 Verwaltung Dezernat V 0 € 0 € 171.910 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 1
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
111910 Bürgerbüro Kranichstein 0 € 0 € 220.773 € 0 € 0 € 0 €
111920 Bürgerbüro Darmstadt-West 0 € 0 € 69.751 € 0 € 0 € 0 €
111930 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Arheilgen
340.696 € 284.100 € 299.905 € 0 € 0 € -216 €
111940 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Eberstadt
199.949 € 175.920 € 172.982 € 0 € 0 € -256 €
111950 Bezirksverwaltung Darmstadt-
Wixhausen
345.458 € 385.417 € 361.459 € 0 € 0 € 0 €
111 Verwaltungssteuerung und 
-service
27.534.666 € 26.433.524 € 35.176.044 € -731.350 € -574.450 € -907.063 €
Summe 27.534.666 € 26.433.524 € 35.176.044 € -731.350 € -574.450 € -907.063 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produktgruppen - Bereich 2
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015
vorläufiges RE 
2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
121 Statistik und Wahlen 1.038.788 € 819.468 € 539.730 € 0 € 0 € -5.960 €
122 Ordnungsangelegenheiten 8.053.665 € 6.918.078 € 6.848.994 € -51.200 € -232.200 € -135.044 €
126 Brandschutz 11.177.091 € 11.316.657 € 11.434.791 € -953.500 € -1.346.500 € -322.923 €
127 Rettungsdienst 970.338 € 1.015.437 € 784.066 € -23.000 € -23.000 € 5.876 €
128 Katastrophenschutz 316.606 € 312.096 € 330.794 € 0 € 0 € -4.418 €
Summe 21.556.488 € 20.381.736 € 19.938.375 € -1.027.700 € -1.601.700 € -462.469 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 2
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
121010 Wahlen 545.684 € 347.058 € 190.430 € 0 € 0 € 0 €
121020 Statistik und Stadtforschung 493.104 € 472.411 € 349.300 € 0 € 0 € -5.960 €
121 Statistik und Wahlen 1.038.788 € 819.469 € 539.730 € 0 € 0 € -5.960 €
122010 Ausländerangelegenheiten 1.612.044 € 1.439.671 € 1.352.252 € -3.200 € -500 € -4.823 €
122020 Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten
82.753 € 72.246 € 69.039 € 0 € 0 € 0 €
122030 Allgemeine Gefahrenabwehr, 
Ermittlungs- und 
Vollzugsdienst
1.865.009 € 1.734.936 € 1.760.221 € -19.800 € -28.100 € -33.846 €
122040 Fundsachen 179.199 € 232.865 € 223.566 € 0 € 0 € 0 €
122050 Gaststätten- und 
Gewerbeangelegenheiten
319.215 € 319.546 € 131.378 € -200 € -3.200 € -2.847 €
122060 Sicherheits- und 
Ordnungsmaßnahmen
16.501 € -6.896 € 167.020 € -200 € -2.200 € -270 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 2
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
122062 Unterbringung der 
Obdachlosen nach HSOG
1.035.248 € 857.071 € 976.436 € 0 € 0 € 0 €
122070 Kfz-Zulassungswesen -60.401 € -99.168 € -176.497 € -14.800 € -26.500 € -19.592 €
122080 Fahr- und 
Beförderungserlaubnisse
6.086 € -5.175 € 33.378 € -8.000 € 0 € -6.077 €
122090 Verkehrsüberwachung -506.208 € -769.813 € -569.182 € 0 € -168.000 € -39.531 €
122210 Einwohnerwesen 1.887.678 € 1.606.939 € 1.482.492 € -700 € -700 € -22.212 €
122310 Personenstands- und 
anzuordnendes 
Bestattungswesen
889.825 € 890.656 € 783.282 € -3.000 € -3.000 € -2.431 €
122410 Verbraucherschutz 200.256 € 157.512 € 69.408 € 0 € 0 € -2.077 €
122420 Tiergesundheitsschutz 158.373 € 148.288 € 217.566 € -1.300 € 0 € -196 €
122480 Verbraucherberatung 30.000 € 30.000 € 24.000 € 0 € 0 € 0 €
122510 Verkehrsrechtliche 
Maßnahmen 
323.183 € 293.860 € 300.280 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 2
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
122610 Ortsgerichte 
und Schiedsämter
14.903 € 15.540 € 5.362 € 0 € 0 € -1.142 €
122 Ordnungsangelegenheiten 8.053.664 € 6.918.078 € 6.850.001 € -51.200 € -232.200 € -135.044 €
126010 Gefahrenabwehr 10.184.264 € 10.196.899 € 10.196.166 € -953.500 € -1.346.500 € -322.923 €
126020 Gefahrenvorbeugung 992.826 € 1.119.758 € 1.238.625 € 0 € 0 € 0 €
126 Brandschutz 11.177.090 € 11.316.657 € 11.434.791 € -953.500 € -1.346.500 € -322.923 €
127010 Rettungsdienst 970.338 € 1.015.437 € 784.066 € -23.000 € -23.000 € 5.876 €
127 Rettungsdienst 970.338 € 1.015.437 € 784.066 € -23.000 € -23.000 € 5.876 €
128010
Katastrophenabwehr/Notfallvor-
sorge/Bevölkerungsschutz
316.606 € 312.096 € 330.794 € 0 € 0 € -4.418 €
128 Katastrophenschutz 316.606 € 312.096 € 330.794 € 0 € 0 € -4.418 €
Summe 21.556.486 € 20.381.737 € 19.939.382 € -1.027.700 € -1.601.700 € -462.469 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produktgruppen - Bereich 3
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 
2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
211 Grundschulen 10.077.138 € 6.989.080 € 6.437.989 € -1.114.500 € -1.457.000 € -113.942 €
216 Kombinierte Haupt- und 
Realschulen
767.282 € 637.442 € 532.813 € -153.000 € -158.000 € -9.436 €
217 Gymnasien, Kollegs 6.194.895 € 4.870.178 € 4.263.085 € -50.500 € -92.000 € -160.707 €
218 Gesamtschulen 4.603.068 € 3.247.351 € 2.796.957 € -222.500 € -242.500 € -77.347 €
221 Förderschulen 2.594.440 € 2.018.806 € 1.759.886 € -99.000 € -9.000 € -38.273 €
231 Berufliche Schulen 4.436.613 € 3.631.329 € 2.905.264 € -464.000 € -463.300 € -186.614 €
241 Schülerbeförderung 2.060.446 € 2.112.417 € 1.815.817 € 0 € 0 € 0 €
242 Fördermaßnahmen für 
Schüler
258.162 € 165.060 € 154.680 € 0 € 0 € 0 €
243 Sonstige schulische Aufgaben 1.015.153 € 995.906 € 1.174.147 € -73.000 € -73.000 € -96.849 €
Summe 32.007.197 € 24.667.569 € 21.840.638 € -2.176.500 € -2.494.800 € -683.168 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 3
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
211010 Bereitstellung und Betrieb 
von Grundschulen
8.121.786 € 5.402.858 € 5.538.182 € -547.000 € -757.000 € -113.942 €
211020 Betreuende Grundschulen 1.955.352 € 1.586.222 € 899.807 € -567.500 € -700.000 € 0 €
211 Grundschulen 10.077.138 € 6.989.080 € 6.437.989 € -1.114.500 € -1.457.000 € -113.942 €
216010 Bereitstellung und Betrieb 
von Haupt- und Realschulen
767.282 € 637.442 € 532.813 € -153.000 € -158.000 € -9.436 €
216 Kombinierte Haupt- und 
Realschulen
767.282 € 637.442 € 532.813 € -153.000 € -158.000 € -9.436 €
217010 Bereitstellung und Betrieb 
von Gymnasien
6.153.250 € 4.821.012 € 4.237.266 € -50.500 € -92.000 € -160.707 €
217020 Internationale 
Begegnungsschule
41.644 € 49.166 € 25.818 € 0 € 0 € 0 €
217 Gymnasien, Kollegs 6.194.894 € 4.870.178 € 4.263.084 € -50.500 € -92.000 € -160.707 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 3
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
218010 Bereitstellung und Betrieb 
von Gesamtschulen
4.603.068 € 3.247.351 € 2.796.957 € -222.500 € -242.500 € -77.347 €
218 Gesamtschulen 4.603.068 € 3.247.351 € 2.796.957 € -222.500 € -242.500 € -77.347 €
221010 Bereitstellung und Betrieb 
von Förderschulen
2.594.440 € 2.018.806 € 1.759.886 € -99.000 € -9.000 € -38.273 €
221 Förderschulen 2.594.440 € 2.018.806 € 1.759.886 € -99.000 € -9.000 € -38.273 €
231010 Bereitstellung und Betrieb 
von Beruflichen Schulen
4.436.613 € 3.631.329 € 2.905.264 € -464.000 € -463.300 € -186.614 €
231 Berufliche Schulen 4.436.613 € 3.631.329 € 2.905.264 € -464.000 € -463.300 € -186.614 €
241010 Schülerbeförderung 2.060.446 € 2.112.417 € 1.815.817 € 0 € 0 € 0 €
241 Schülerbeförderung 2.060.446 € 2.112.417 € 1.815.817 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 3
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
242010 Fördermaßnahmen für 
Schüler und Bildungsbeirat
83.933 € 59.497 € 28.188 € 0 € 0 € 0 €
242050 Leistungen nach dem 
Bundesausbildungsförderungs- 
gesetz
174.229 € 105.564 € 126.492 € 0 € 0 € 0 €
242 Fördermaßnahmen für 
Schüler
258.162 € 165.061 € 154.680 € 0 € 0 € 0 €
243010 Projekt "Familienfreundliche 
Schule"
673.616 € 674.723 € 642.030 € -70.000 € -70.000 € -83.374 €
243020 Jugendverkehrsschule 81.702 € 66.958 € 54.946 € -1.000 € -1.000 € -1.759 €
243030 Bereitstellung und 
Vermietung  von AV-Medien 
259.836 € 254.226 € 477.170 € -2.000 € -2.000 € -11.717 €
243 Sonstige schulische 
Aufgaben
1.015.154 € 995.907 € 1.174.146 € -73.000 € -73.000 € -96.850 €
Summe 32.007.197 € 24.667.571 € 21.840.636 € -2.176.500 € -2.494.800 € -683.169 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produktgruppen - Bereich 4
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015
vorläufiges RE 
2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
251 Wissenschaft und Forschung 233.710 € 278.714 € 298.254 € 0 € 0 € 0 €
252 Nichtwissenschaftliche 
Museen, Sammlungen
3.577.368 € 2.352.432 € 2.733.888 € -111.000 € -111.000 € -267.807 €
253 Zoologische und Botanische 
Gärten
915.502 € 465.408 € 1.291.659 € 0 € 0 € 0 €
261 Theater 15.474.126 € 13.650.326 € 13.365.749 € -1.100.000 € 0 € -464.284 €
262 Musikpflege 3.344.892 € 2.248.821 € 2.503.688 € 0 € 0 € -3.303 €
263 Musikschulen 3.408.554 € 1.867.342 € 2.234.097 € 0 € 0 € 0 €
271 Volkshochschulen 636.259 € 294.719 € 544.673 € 0 € 0 € 0 €
272 Büchereien 2.739.381 € 1.172.550 € 2.249.684 € 0 € 0 € 0 €
281 Heimat- und sonstige 
Kulturpflege
1.430.894 € 1.573.222 € 1.389.621 € -31.000 € -61.000 € -731 €
291 Förderung von 
Kirchengemeinden und sonst.
219.801 € 209.934 € 300.428 € 0 € -60.000 € 0 €
Summe 31.980.487 € 24.113.468 € 26.911.741 € -1.242.000 € -232.000 € -736.125 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 4
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
251010 Förderung von Wissenschaft und 
Forschung
233.710 € 278.714 € 298.254 € 0 € 0 € 0 €
251 Wissenschaft und Forschung 233.710 € 278.714 € 298.254 € 0 € 0 € 0 €
252010 Förderung von bildender Kunst, 
Ausstellungen, Sammlungen
294.331 € 360.766 € 316.866 € -111.000 € -111.000 € -221.807 €
252020 Betrieb des Stadtarchivs 760.947 € 743.029 € 374.384 € 0 € 0 € 0 €
252080 EB Kulturinstitute - Inst. 
Mathildenhöhe, sonst. 
Kulturpflege
2.522.091 € 1.248.637 € 2.042.639 € 0 € 0 € 0 €
252 Nichtwissenschaftliche Museen, 
Sammlungen
3.577.369 € 2.352.432 € 2.733.889 € -111.000 € -111.000 € -221.807 €
253010 Zoologische Einrichtung 915.502 € 465.408 € 1.291.659 € 0 € 0 € 0 €
253 Zoologische und Botanische 
Gärten
915.502 € 465.408 € 1.291.659 € 0 € 0 € 0 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 4
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
261010 Förderung des Staatstheaters 15.005.323 € 13.585.928 € 12.821.076 € -1.100.000 € 0 € -464.284 €
261080 EB Kulturinstitute - Freies 468.803 € 64.399 € 544.673 € 0 € 0 € 0 €
261 Theater 15.474.126 € 13.650.327 € 13.365.749 € -1.100.000 € 0 € -464.284 €
262010 Betrieb städtischer 
Musikinstitute (IMD, 
Jazzinstitut)
1.792.244 € 1.395.142 € 1.127.448 € 0 € 0 € -3.303 €
262020 Förderung von Konzerten, 
Chören, Musikgruppen, 
Künstlern
159.112 € 181.192 € 255.556 € 0 € 0 € 0 €
262080 EB Kulturinstitute - Musikpflege 1.393.535 € 672.487 € 1.120.684 € 0 € 0 € 0 €
262 Musikpflege 3.344.891 € 2.248.821 € 2.503.688 € 0 € 0 € -3.303 €
263080
EB Kulturinstitute - Akademie für 
Tonkunst
3.408.554 € 1.867.342 € 2.234.097 € 0 € 0 € 0 €
263 Musikschulen 3.408.554 € 1.867.342 € 2.234.097 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 4
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
271080 EB Kulturinstitute - 
Volkshochschule
636.259 € 294.719 € 544.673 € 0 € 0 € 0 €
271 Volkshochschulen 636.259 € 294.719 € 544.673 € 0 € 0 € 0 €
272080 EB Kulturinstitute - 
Stadtbibliothek
2.739.381 € 1.172.550 € 2.249.684 € 0 € 0 € 0 €
272 Büchereien 2.739.381 € 1.172.550 € 2.249.684 € 0 € 0 € 0 €
281010 Literatur-, Heimat- und sonstige 
Kulturpflege
727.387 € 852.629 € 883.435 € -31.000 € -61.000 € -731 €
281080 EB Kulturinstitute - Literatur- 
und Heimatpflege
703.507 € 720.594 € 506.186 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 4
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
281 Heimat- und sonstige 
Kulturpflege
1.430.894 € 1.573.223 € 1.389.621 € -31.000 € -61.000 € -731 €
291010 Förderung religiöser 
Gemeinschaften
219.801 € 209.934 € 300.428 € 0 € -60.000 € 0 €
291 Förderung von 
Kirchengemeinden und sonst.
219.801 € 209.934 € 300.428 € 0 € -60.000 € 0 €
Summe 31.980.487 € 24.113.470 € 26.911.742 € -1.242.000 € -232.000 € -690.125 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produktgruppen - Bereich 5
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 
2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
311 Grundversorgung und Hilfen 
nach dem SGB XII
26.947.810 € 26.159.900 € 24.960.494 € -16.000 € -14.000 € -11.178 €
312 Grundsicherung für 
Arbeitssuchende nach dem 
SGB II
28.738.253 € 25.204.510 € 24.794.504 € 0 € 0 € -553 €
313 Hilfen für Asylbewerber 195.725 € 230.469 € 25.079 € 0 € 0 € 0 €
315 Soziale Einrichtungen 2.033.878 € 1.935.337 € 1.664.103 € 0 € 0 € -1.322 €
321 Leistungen nach dem 
Bundesversorgungsgesetz
156 € 0 € 3.198 € 0 € 0 € 0 €
341 Unterhaltsvorschussleistungen 871.091 € 1.625.953 € 488.308 € 0 € 0 € 0 €
343 Betreuungsleistungen 407.740 € 280.194 € 295.684 € 0 € 0 € 0 €
351 Sonstige soziale Hilfen und 
Leistungen
953.059 € 1.048.868 € 1.177.585 € -1.500 € -1.500 € -1.426 €
Summe 60.147.712 € 56.485.231 € 53.408.955 € -17.500 € -15.500 € -14.479 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 5
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 
2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
311100 Hilfe zum Lebensunterhalt 6.501.381 € 6.439.800 € 4.379.633 € 0 € 0 € 184 €
311200 Hilfe zur Pflege 8.395.579 € 8.067.631 € 6.721.039 € 0 € 0 € -361 €
311300 Eingliederungshilfe für 
behinderte Menschen
6.943.015 € 6.964.914 € 6.987.107 € 0 € 0 € -9.520 €
311400 Hilfen zur Gesundheit 2.890.263 € 2.885.115 € 3.029.419 € 0 € 0 € 0 €
311500 Hilfen in anderen Lebenslagen 61.673 € 63.659 € 176.959 € 0 € 0 € 0 €
311510 Hilfen zur Überwindung 
besonderer sozialer 
Schwierigkeiten
1.423.133 € 999.685 € 2.679.652 € 0 € 0 € 0 €
311600 Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung
732.766 € 739.096 € 986.686 € -16.000 € -14.000 € -1.482 €
311 Grundversorgung und Hilfen 
nach dem SGB XII
26.947.810 € 26.159.900 € 24.960.495 € -16.000 € -14.000 € -11.179 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
InvestitionstätigkeitAnmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 5
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 
2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
312010 Grundsicherung nach SGB II 28.194.646 € 24.642.860 € 25.204.618 € 0 € 0 € 225 €
312020
Schuldnerberatung/Schuldenre-
gulierung im Rahmen der 
Insolvenzordnung
306.009 € 301.046 € 360.188 € 0 € 0 € -778 €
312040 Koordination Sucht- und 
Drogenhilfe
237.597 € 260.604 € 229.697 € 0 € 0 € 0 €
312 Grundsicherung für 
Arbeitssuchende nach dem 
SGB II
28.738.252 € 25.204.510 € 25.794.503 € 0 € 0 € -553 €
313100 Hilfen nach 
Asylbewerberleistungsgesetz
195.725 € 230.469 € 25.079 € 0 € 0 € 0 €
313 Hilfen für Asylbewerber 195.725 € 230.469 € 25.079 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 5
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 
2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
315110 Soziale Einrichtungen 2.033.878 € 1.935.337 € 1.664.103 € 0 € 0 € -1.322 €
315 Soziale Einrichtungen 2.033.878 € 1.935.337 € 1.664.103 € 0 € 0 € -1.322 €
321000 Kriegsopferfürsorge 156 € 0 € 3.198 € 0 € 0 € 0 €
321 Leistungen nach dem 
Bundesversorgungsgesetz
156 € 0 € 3.198 € 0 € 0 € 0 €
341010 Unterhaltsvorschuss 871.091 € 1.625.953 € 488.308 € 0 € 0 € 0 €
341 Unterhaltsvorschuss-
leistungen
871.091 € 1.625.953 € 488.308 € 0 € 0 € 0 €
343010 Wahrnehmung der Aufgaben 
nach dem Betreuungsgesetz
407.740 € 280.194 € 295.684 € 0 € 0 € 0 €
343 Betreuungsleistungen 407.740 € 280.194 € 295.684 € 0 € 0 € 0 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 5
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 
2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
351010 Lastenausgleich 0 € 69 € 12.786 € 0 € 0 € 0 €
351530 Leistungen nach dem 
Unterhaltssicherungsgesetz
33.535 € 19.881 € 21.246 € 0 € 0 € 0 €
351720 Soziale Vergünstigungen 214.137 € 219.161 € 385.930 € 0 € 0 € 0 €
351910 Wohngeld 694.292 € 683.760 € 598.230 € -1.500 € -1.500 € -1.156 €
351950 Sozialversicherung 11.095 € 125.997 € 159.393 € 0 € 0 € -270 €
351 Sonstige soziale Hilfen und 
Leistungen
953.059 € 1.048.868 € 1.177.585 € -1.500 € -1.500 € -1.426 €
Summe 60.147.711 € 56.485.231 € 54.408.955 € -17.500 € -15.500 € -14.480 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produktgruppen - Bereich 6
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 
2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
361 Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und 
Tagespflege
521.796 € 8.950 € 2.274.155 € -10.000 € -3.600 € -1.109 €
362 Jugendarbeit 1.900.775 € 1.395.540 € 1.057.628 € 0 € 0 € -7.345 €
363 Sonstige Leistungen der 
Kinder-, Jugend- und Familien-
hilfe
32.542.445 € 28.337.862 € 25.083.358 € 0 € 0 € -25 €
365 Tageseinrichtungen für Kinder 56.521.582 € 53.149.140 € 46.578.323 € -1.438.420 € -2.102.020 € -6.025.238 €
366 Einrichtungen der 
Jugendarbeit
5.573.761 € 5.532.187 € 4.943.189 € -138.000 € -178.300 € -364.938 €
367 Sonstige Einrichtungen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
3.066.159 € 2.228.417 € 1.695.540 € -15.850 € -5.850 € -3.055 €
Summe 100.126.518 € 90.652.096 € 81.632.193 € -1.602.270 € -2.289.770 € -6.401.710 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 6
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 
2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 
2014
361000 Förderung von Kindern in 519.141 € 2.272.946 € 0 € 0 € 0 €
Tageseinrichtungen
361500 Tageseinrichtungen und 
Tagespflege (Förderung von 
Kindern)
2.655 € 8.950 € 1.209 € -10.000 € -3.600 € -1.109 €
361 Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und 
Tagespflege
521.796 € 8.950 € 2.274.155 € -10.000 € -3.600 € -1.109 €
362000 Jugendarbeit 1.900.775 € 1.395.540 € 1.057.628 € 0 € 0 € -7.345 €
362 Jugendarbeit 1.900.775 € 1.395.540 € 1.057.628 € 0 € 0 € -7.345 €
363100 Jugendsozialarbeit 1.951.690 € 1.885.284 € 1.870.398 € 0 € 0 € 0 €
363200 Allgemeine Sozial- und 
Lebensberatung 
(Bezirkssozialarbeit)
2.594.031 € 1.303.535 € 1.300.266 € 0 € 0 € -25 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 6
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 
2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 
2014
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
363300 Ind. Hilfen f. junge Menschen 
u. ihre Familien einschl. 
Krisenintervention (HzE)
26.691.824 € 24.293.876 € 21.089.528 € 0 € 0 € 0 €
363520 Adoption 40.000 € 88.256 € 30.053 € 0 € 0 € 0 €
363530
Mitwirkung in Verfahren nach 
dem Jugendgerichtsgesetz
591.528 € 333.494 € 344.962 € 0 € 0 € 0 €
363540 Vormundschaften/ 
Beistandschaften
671.403 € 375.697 € 434.211 € 0 € 0 € 0 €
363600 Sonstige Maßnahmen der 
Jugendhilfe
1.970 € 57.720 € 13.940 € 0 € 0 € 0 €
363 Sonstige Leistungen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
32.542.446 € 28.337.862 € 25.083.358 € 0 € 0 € -25 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 6
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 
2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 
2014
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
365010 Betreuung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen
56.521.582 € 53.149.140 € 46.578.363 € -1.438.420 € -2.102.020 € -6.025.238 €
365 Tageseinrichtungen für 
Kinder
56.521.582 € 53.149.140 € 46.578.363 € -1.438.420 € -2.102.020 € -6.025.238 €
366010 Einrichtungen der 
Jugendarbeit
4.706.288 € 4.635.882 € 4.071.950 € -10.000 € -25.000 € -145.398 €
366030 Spielplätze 867.473 € 896.305 € 871.238 € -128.000 € -153.300 € -219.539 €
366 Einrichtungen der 
Jugendarbeit
5.573.761 € 5.532.187 € 4.943.188 € -138.000 € -178.300 € -364.937 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 6
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 
2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 
2014
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
367000 Sonstige Einrichtungen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
1.153.457 € 1.208.407 € 809.897 € 0 € 0 € 0 €
367250 Förd. v. 
Familienkompetenzen d. 
Bildung, fachl. Begleitung u. 
Beratung
1.068.019 € 609.937 € 591.034 € -15.350 € -5.350 € -2.384 €
367550 Förd. der Erziehung in der 
Familie durch Diagnostik, 
Beratung, Therapie
844.683 € 410.073 € 294.609 € -500 € -500 € -671 €
367 Sonstige Einrichtungen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
3.066.159 € 2.228.417 € 1.695.540 € -15.850 € -5.850 € -3.055 €
Summe 100.126.519 € 90.652.096 € 81.632.232 € -1.602.270 € -2.289.770 € -6.401.709 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produktgruppen - Bereich 7
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 
2014
411 Krankenhäuser 6.308.147 € 5.730.334 € 2.196.855 € 0 € -3.200.000 € -850.000 €
412 Gesundheitseinrichtungen 58.150 € 35.496 € 31.990 € 0 € 0 € 0 €
414 Maßnahmen der 
Gesundheitspflege
1.307.118 € 1.301.355 € 1.296.990 € 0 € 0 € 0 €
Summe 7.673.415 € 7.067.185 € 3.525.835 € 0 € -3.200.000 € -850.000 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 7
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 
2014
411010 Maßnahmen des 
Krankenhauswesens
6.308.147 € 5.730.334 € 2.196.855 € 0 € -3.200.000 € -850.000 €
411 Krankenhäuser 6.308.147 € 5.730.334 € 2.196.855 € 0 € -3.200.000 € -850.000 €
412100 Gesundheitseinrichtungen 58.150 € 35.496 € 31.990 € 0 € 0 € 0 €
412 Gesundheitseinrichtungen 58.150 € 35.496 € 31.990 € 0 € 0 € 0 €
414010 Maßnahmen der 
Gesundheitspflege
1.296.090 € 1.292.850 € 1.286.348 € 0 € 0 € 0 €
414020 Koordinierung Gesunde Stadt 11.028 € 8.505 € 10.642 € 0 € 0 € 0 €
414 Maßnahmen der 
Gesundheitspflege
1.307.118 € 1.301.355 € 1.296.990 € 0 € 0 € 0 €
Summe 7.673.415 € 7.067.185 € 3.525.835 € 0 € -3.200.000 € -850.000 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produktgruppen - Bereich 8
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
421 Förderung des Sports 1.417.337 € 1.643.543 € 1.406.441 € 0 € 0 € -132.765 €
424 Sportstätten und Bäder 7.537.608 € 6.074.115 € 6.333.146 € -370.000 € -570.000 € 7.738.077 €
Summe 8.954.945 € 7.717.658 € 7.739.587 € -370.000 € -570.000 € 7.605.312 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 8
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
421010 Sportberatung, 
Sportförderung und 
Sportentwicklung
1.417.337 € 1.643.543 € 1.406.441 € 0 € 0 € -132.765 €
421 Förderung des Sports 1.417.337 € 1.643.543 € 1.406.441 € 0 € 0 € -132.765 €
424010 Sportstättenmanagement 2.569.578 € 2.090.966 € 1.769.505 € -370.000 € -570.000 € 7.738.077 €
424020 Ergebnisübernahme 
Eigenbetrieb Bäder
4.968.030 € 3.983.149 € 4.563.641 € 0 € 0 € 0 €
424 Sportstätten und Bäder 7.537.608 € 6.074.115 € 6.333.146 € -370.000 € -570.000 € 7.738.077 €
Summe 8.954.945 € 7.717.658 € 7.739.587 € -370.000 € -570.000 € 7.605.312 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produktgruppen - Bereich 9
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
511 Räumliche Planungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen
7.553.052 € 6.409.288 € 5.452.829 € -1.005.447 € -572.451 € -381.831 €
Summe 7.553.052 € 6.409.288 € 5.452.829 € -1.005.447 € -572.451 € -381.831 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 9
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
511010 Stadt- und 
Regionalentwicklung
863.456 € 781.440 € 841.324 € 0 € -250.000 € 0 €
511020 Stadtplanung 3.497.873 € 2.955.048 € 2.005.528 € -955.447 € -272.451 € -848.242 €
511060 Verkehrsentwicklungsplanung 996.852 € 473.024 € 501.911 € 0 € 0 € -15.187 €
511070 Flächen- und 
grundstücksbezogene Daten
1.144.714 € 1.151.425 € 1.127.690 € 0 € 0 € -22.729 €
511080 Grundstücksneuordnung 467.333 € 488.397 € 462.137 € 0 € 0 € 516.702 €
511090 Grundstückswertermittlung 402.597 € 381.240 € 363.119 € 0 € 0 € 0 €
511100 Landschafts- und 
Grünordnungsplanung
180.227 € 178.714 € 151.119 € -50.000 € -50.000 € -12.375 €
511 Räumliche Planungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen
7.553.052 € 6.409.288 € 5.452.828 € -1.005.447 € -572.451 € -381.831 €
Summe 7.553.052 € 6.409.288 € 5.452.828 € -1.005.447 € -572.451 € -381.831 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produktgruppen - Bereich 10
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
521 Bau- und 
Grundstücksordnung
174.520 € 278.908 € -872.440 € 0 € 0 € 0 €
522 Wohnbauförderung 1.269.223 € 1.684.215 € 1.512.544 € -609.560 € -623.340 € -2.208.796 €
523 Denkmalschutz und -pflege 566.160 € 626.174 € 395.800 € 0 € 0 € 0 €
Summe 2.009.903 € 2.589.297 € 1.035.904 € -609.560 € -623.340 € -2.208.796 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 10
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 
2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
521010 Bauaufsichtliche Verfahren 174.520 € 278.908 € -872.440 € 0 € 0 € 0 €
521 Bau- und 
Grundstücksordnung
174.520 € 278.908 € -872.440 € 0 € 0 € 0 €
522010 Wohnungssicherung 0 € 276.414 € 299.129 € 0 € 0 € 14.202 €
522020 Wohnraumversorgung 1.461.913 € 1.405.671 € 1.198.898 € -609.560 € -619.540 € -2.222.998 €
522030 Ausgleichsabgabe -192.690 € 2.130 € 14.517 € 0 € -3.800 € 0 €
522 Wohnbauförderung 1.269.223 € 1.684.215 € 1.512.544 € -609.560 € -623.340 € -2.208.796 €
523010 Denkmalschutz und -pflege 566.160 € 626.174 € 395.800 € 0 € 0 € 0 €
523 Denkmalschutz und -pflege 566.160 € 626.174 € 395.800 € 0 € 0 € 0 €
Summe 2.009.903 € 2.589.297 € 1.035.904 € -609.560 € -623.340 € -2.208.796 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produktgruppen - Bereich 11
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015
vorläufiges RE 
2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
535 Konzessionsabgabgen -8.550.000 € -8.550.000 € -9.615.018 € 0 € 0 € 0 €
538 Abwasserbeseitigung -1.154.275 € -630.235 € -3.902.799 € -7.248.000 € -4.428.000 € -1.770.735 €
Summe -9.704.275 € -9.180.235 € -13.517.817 € -7.248.000 € -4.428.000 € -1.770.735 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 11
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 
2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 
2014
535010 Konzessionsabgaben -8.550.000 € -8.550.000 € -9.615.018 € 0 € 0 € 0 €
535 Konzessionsabgabgen -8.550.000 € -8.550.000 € -9.615.018 € 0 € 0 € 0 €
538020 Abwasserbeseitigung -1.154.275 € -630.235 € -3.902.799 € -7.248.000 € -4.428.000 € -1.770.735 €
538 Abwasserbeseitigung -1.154.275 € -630.235 € -3.902.799 € -7.248.000 € -4.428.000 € -1.770.735 €
Summe -9.704.275 € -9.180.235 € -13.517.817 € -7.248.000 € -4.428.000 € -1.770.735 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produktgruppen - Bereich 12
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 
2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015
vorläufiges RE 
2014
541 Gemeindestraßen 21.871.293 € 20.804.982 € 20.642.079 € -11.244.040 € -9.193.340 € -4.962.746 €
542 Kreisstraßen 328.990 € 422.107 € 357.243 € -200.000 € -100.000 € -23.031 €
543 Landesstraßen 192.814 € 284.256 € 240.808 € -130.000 € -400.000 € -164.301 €
544 Bundesstraßen 403.897 € 502.582 € 536.117 € -700.000 € 363.800 € -290.550 €
546 Parkeinrichtungen -1.405.491 € -1.413.429 € -1.303.947 € -60.000 € -60.000 € -119.709 €
547 ÖPNV 25.970.105 € 23.316.154 € 19.840.573 € -2.520.000 € -150.000 € -206.522 €
548 Sonstiger Personen- und 
Güterverkehr
16.891 € 18.014 € 18.984 € -10.000 € -50.000 € -14.447 €
Summe 47.378.499 € 43.934.666 € 40.331.857 € -14.864.040 € -9.589.540 € -5.781.306 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 12
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 
2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
541010 Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Gemeinde)
21.871.293 € 20.804.982 € 20.642.079 € -11.244.040 € -9.193.340 € -4.962.746 €
541 Gemeindestraßen 21.871.293 € 20.804.982 € 20.642.079 € -11.244.040 € -9.193.340 € -4.962.746 €
542010
Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Kreis)
328.990 € 422.107 € 357.243 € -200.000 € -100.000 € -23.031 €
542 Kreisstraßen 328.990 € 422.107 € 357.243 € -200.000 € -100.000 € -23.031 €
543010
Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Land)
192.814 € 284.256 € 240.808 € -130.000 € -400.000 € -164.301 €
543 Landesstraßen 192.814 € 284.256 € 240.808 € -130.000 € -400.000 € -164.301 €
544010
Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
(Bund)
403.897 € 502.582 € 536.117 € -700.000 € 363.800 € -290.550 €
544 Bundesstraßen 403.897 € 502.582 € 536.117 € -700.000 € 363.800 € -290.550 €
Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 12
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 
2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
546010 Betrieb von 
Parkscheinautomaten
-1.405.491 € -1.413.429 € -1.303.947 € -60.000 € -60.000 € -119.709 €
546 Parkeinrichtungen -1.405.491 € -1.413.429 € -1.303.947 € -60.000 € -60.000 € -119.709 €
547010 ÖPNV Koordination 25.641.297 € 22.931.748 € 19.285.768 € 0 € 0 € 0 €
547020 Planung, Bau von ÖPNV-
Anlagen
328.808 € 384.406 € 554.805 € -2.520.000 € -150.000 € -206.522 €
547 ÖPNV 25.970.105 € 23.316.154 € 19.840.573 € -2.520.000 € -150.000 € -206.522 €
548010
Planung, Bau und Betrieb von 
Industriegleisanlagen
16.891 € 18.014 € 18.984 € -10.000 € -50.000 € -14.447 €
548 Sonstiger Personen- und 
Güterverkehr
16.891 € 18.014 € 18.984 € -10.000 € -50.000 € -14.447 €
Summe 47.378.499 € 43.934.666 € 40.331.857 € -14.864.040 € -9.589.540 € -5.781.306 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produktgruppen - Bereich 13
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015
vorläufiges RE 
2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
551 Öffentliches Grün/ 
Landschaftsbau
5.872.403 € 5.785.153 € 5.520.662 € -1.468.430 € -1.419.179 € -277.865 €
552 Öffentliche Gewässer/ 
Wasserbauliche Anlagen
3.486.803 € 3.491.374 € 2.876.098 € -635.000 € -665.000 € -132.097 €
553 Friedhofs- und 
Bestattungswesen
1.942.659 € 1.808.097 € 1.099.062 € -389.930 € -284.210 € -217.053 €
554 Natur- und Landschaftspflege 610.080 € 587.973 € 347.605 € 0 € 0 € 0 €
555 Land- und Forstwirtschaft 856.502 € 851.740 € 672.677 € -39.000 € -12.880 € -7.632 €
Summe 12.768.447 € 12.524.337 € 10.516.104 € -2.532.360 € -2.381.269 € -634.647 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 13
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 
2014
551010 Grünpflege (inkl. Stadtbäume) 5.289.842 € 5.231.254 € 5.074.265 € -443.430 € -1.025.179 € -98.953 €
551050 Planung und Bau von 
Grünanlagen
582.561 € 553.899 € 446.398 € -1.025.000 € -394.000 € -178.912 €
551 Öffentliches Grün/ 
Landschaftsbau
5.872.403 € 5.785.153 € 5.520.663 € -1.468.430 € -1.419.179 € -277.865 €
552010
Planung, Bau und Betrieb von 
öffentlichen Gewässern
3.486.803 € 3.491.374 € 2.876.098 € -635.000 € -665.000 € -132.097 €
552 Öffentliche Gewässer/ 
Wasserbauliche Anlagen
3.486.803 € 3.491.374 € 2.876.098 € -635.000 € -665.000 € -132.097 €
553010 Friedhöfe 1.942.659 € 1.808.097 € 1.099.062 € -389.930 € -284.210 € -217.053 €
553 Friedhofs- und 
Bestattungswesen
1.942.659 € 1.808.097 € 1.099.062 € -389.930 € -284.210 € -217.053 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 13
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 
2014
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
554010 Maßnahmen des Natur- und 
Artenschutzes
610.080 € 587.973 € 347.605 € 0 € 0 € 0 €
554 Natur- und Landschaftspflege 610.080 € 587.973 € 347.605 € 0 € 0 € 0 €
555010 Bewirtschaftung des 
Stadtwaldes Darmstadt
797.752 € 794.450 € 634.591 € -39.000 € -12.880 € -7.632 €
555050 Forstwirtschaftliche 
Ordnungsaufgaben
58.749 € 57.289 € 38.086 € 0 € 0 € 0 €
555 Land- und Forstwirtschaft 856.501 € 851.739 € 672.677 € -39.000 € -12.880 € -7.632 €
Summe 12.768.446 € 12.524.336 € 10.516.105 € -2.532.360 € -2.381.269 € -634.647 €
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produktgruppen - Bereich 14
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015
vorläufiges RE 
2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
561 Umweltschutzmaßnahmen 610.068 € 608.586 € 449.182 € -5.000 € -5.000 € -25.090 €
Summe 610.068 € 608.586 € 449.182 € -5.000 € -5.000 € -25.090 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 14
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
561010 Maßnahmen des 
Umweltschutzes
610.068 € 608.586 € 447.180 € -5.000 € -5.000 € 25.090 €
561020 Lokale Agenda 21 
/Nachhaltige Entwicklung
0 € 0 € 2.002 € 0 € 0 € 0 €
561 Umweltschutzmaßnahmen 610.068 € 608.586 € 449.182 € -5.000 € -5.000 € 25.090 €
Summe 610.068 € 608.586 € 449.182 € -5.000 € -5.000 € 25.090 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produktgruppen - Bereich 15
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015
vorläufiges RE 
2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
571 Wirtschaftsförderung 805.150 € 882.582 € 791.285 € -75.000 € 0 € -940 €
573
Allgemeine Einrichtungen und 
Unternehmen
2.934.809 € 1.675.973 € 3.199.307 € 0 € 0 € 0 €
575 Tourismus 500.000 € 500.000 € 454.000 € 0 € 0 € 0 €
Summe 4.239.959 € 3.058.555 € 4.444.592 € -75.000 € 0 € -940 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 15
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges 
RE 2014
571010 Wirtschaftsförderung 805.150 € 882.582 € 791.285 € -75.000 € 0 € -940 €
571 Wirtschaftsförderung 805.150 € 882.582 € 791.285 € -75.000 € 0 € -940 €
573010 Wissenschafts- und 
Kongresszentrum
3.500.000 € 3.500.000 € 3.362.661 € 0 € 0 € 0 €
573040 Ergebnisübernahme 
Eigenbetrieb Bürgerhäuser 
und Märkte
1.937.809 € 679.973 € 2.365.158 € 0 € 0 € 0 €
573050 Sonstige 
Beteiligungsergebnisse
-2.503.000 € -2.504.000 € -2.528.512 € 0 € 0 € 0 €
573 Allgemeine Einrichtungen 
und Unternehmen
2.934.809 € 1.675.973 € 3.199.307 € 0 € 0 € 0 €
575010 Tourismus 500.000 € 500.000 € 454.000 € 0 € 0 € 0 €
575 Tourismus 500.000 € 500.000 € 454.000 € 0 € 0 € 0 €
Summe 4.239.959 € 3.058.555 € 4.444.592 € -75.000 € 0 € -940 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produktgruppen - Bereich 16
Produkt-
gruppe
Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 
2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015
vorläufiges RE 
2014
611 Steuern, allg. Zuweisungen, 
allg. Umlagen
-372.269.360 € -326.611.700 € -320.107.224 € 0 € 0 € 0 €
612 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
15.969.367 € 16.878.226 € 15.217.406 € -13.394.260 € 666.440 € 3.814.122 €
Summe -356.299.993 € -309.733.474 € -304.889.818 € -13.394.260 € 666.440 € 3.814.122 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

Produkte - Bereich 16
Produkt Bezeichnung
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 
2014
Ansatz 2016 Ansatz 2015 vorläufiges RE 
2014
611010 Steuern, allgemeine 
Zuweisungen, allgemeine 
Umlagen
-372.269.360 € -326.611.700 € -320.107.224 € 0 € 0 € 0 €
611 Steuern, allg. Zuweisungen, 
allg. Umlagen
-372.269.360 € -326.611.700 € -320.107.224 € 0 € 0 € 0 €
612010 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
15.969.367 € 16.878.226 € 15.217.406 € -13.394.260 € 666.440 € 3.814.122 €
612010 Stiftungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
612 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft
15.969.367 € 16.878.226 € 15.217.406 € -13.394.260 € 666.440 € 3.814.122 €
Summe -356.299.993 € -309.733.474 € -304.889.818 € -13.394.260 € 666.440 € 3.814.122 €
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Jahresergebnis vor interner 
Leistungsverrechnung
Investitionstätigkeit
Anmerkung:
Ergebnishaushalt: positive Beträge = Aufwand, negative Beträge = Erträge
Finanzhaushalt: positive Beträge = Einzahlung, negative Beträge = Auszahlungen

anlage 23

8073 Zeichen

Haushaltsvermerke 
  
Stand nach Magistratsberatung

Stand nach Magistratsberatung

Spendenerträge
Spendenerträge können gemäß § 19 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 015-001-1000 "Wirtschaftsförderung"
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5427010 "Zuschüsse für Messeauftritt bei der Expo-Real" können 
gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen des Sachkontos 6861000 "Öffentlichkeitsarbeit" verwendet
werden.
zur Kostenstelle 034-001-1000 "Standesamt"
Mögliche Mehrerträge durch den Verkauf von Stammbüchern können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für 
Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden.
zur Kostenstelle 034-001-1000 "Standesamt", Bestattungen
Es wird bestimmt, dass Mehrerträge des Sachkontos 5488170 "Kostenerstattung für übernommene 
Bestattungskosten" für Mehraufwendungen des Sachkontos 6730500 "Bestattungsgebühr nach § 13 Abs. 4 FBG"
verwendet werden können. Diese beiden Sachkonten bilden ein eigenständiges Budget.
zu den Kostenstellen 037-010-1000 "Einsatz", 037-210-1000 "Rettungsdienst" 
und 037-210-1020 "EVM-Mittel" der Feuerwehr
Mögliche Mehrerträge aus Erstattungen für Aus- und Fortbildung Dritter können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO 
für Mehraufwendungen des jeweiligen Budgets verwendet werden.
zu Kostenstelle 040-000-0100 "Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung)"
Mögliche Mehrerträge aus Schadenersatzleistungen können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen
des Budgets verwendet werden.
zur Kostenstelle 040-000-0320 "Schulamt - IT Schule@Zukunft"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig mit dem
Finanzhaushalt erklärt. Die Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Anschaffungen für den IT-Bereich, die aus dieser Zuweisung zu zahlen sind, fallen teilweise auf Grund der Wertgrenzen
in den Bereich des Finanzhaushaltes.
zur Kostenstelle 040-000-0330 "Schulamt - IT an Schulen"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-016-1000 "Grundschulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-017-1000 "Haupt- und Realschulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-018-1000 "Gymnasien - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-019-1000 "Gesamtschulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-020-1000 "Förderschulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-020-2060 "Schule für Kranke"
Die Ansätze für Aufwendungen der Kostenstelle 040-020-2060 "Schule für Kranke" werden gemäß § 20 Abs. 2 
GemHVO für gegenseitig deckungsfähig mit denen der Kostenstelle 040-020-1000 "Förderschulen" erklärt.
Mögliche Mehrerträge aus Erstattungen des Landkreises Darmstadt-Dieburg können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO 
für Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden.
zur Kostenstelle 040-021-1000 "Int. Begegnungsschule - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-022-1000 "Berufliche Schulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
Stand nach Magistratsberatung

zur Kostenstelle 040-022-2000 "Martin-Behaim-Schule"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-023-1000 "Fachliche Schulen - Bereitstellung und Betrieb"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 040-027-1000 "Jugendverkehrsschule"
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig
mit dem Finanzhaushalt erklärt. Einzelfreigabe bleibt der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer vorbehalten.
zur Kostenstelle 041-050-1000 "Internationales Musikinstitut"
Mögliche Mehrerträge bei den Internationalen Ferienkursen können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für 
Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 041-060-1000 "Jazz-Institut"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 041-230-1000 "Museumsshop"
Mehrerträge aus den Umsatzerlösen des Museumsshops können für Mehraufwendungen des Museumsshops
verwendet werden.
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 19 Abs. 2 i. V. m. § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig
deckungsfähig erklärt.
zur Kostenstelle 050-004-1000 "Schuldnerberatung/Insolvenzstelle"
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5488000 "Kostenerstattungen von übrigen Bereichen" können
(seit dem Haushaltsjahr 2011) gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 050-007-1010 "Scentral"
Es wird eine Deckungsfähigkeit zwischen den Personalaufwendungen und dem Zuschuss-Sachkonto 7128000 erklärt.
Entsprechend bestehender Verträge greift diese Deckungsfähigkeit, wenn Einsparungen durch Personalwechsel 
bei den Personalaufwendungen vorgenommen werden, da dann ein höherer Zuschuss zu zahlen ist.
zur Kostenstelle 051-004-1030 "Jugendbildungswerk"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 051-006-1010 "Familienbildung" 
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 052-010-1500 "Stagemobil"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 052-010-1800 "Mobile Hüpfburg"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zur Kostenstelle 061-003-1000 "Denkmalschutz"
Mögliche Mehrerträge des Sachkontos 5060000 "Umsatzerlöse aus Handelswaren" können gemäß § 19 Abs. 2
GemHVO für Mehraufwendungen des Sachkontos 6861000 "Öffentlichkeitsarbeit" verwendet werden.
zu den Kostenstellen 066-140-1010 "Kanalhausanschlüsse (EAD)" und 066-140-1020 "Kanalhausanschlüsse"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
zu den Kostenstellen 067-117-0010 "Jüdischer Friedhof"
Mögliche Mehrerträge aus Zuweisungen des Bundes können gemäß § 19 Abs. GemHVO für Mehraufwendungen
des Budgets verwendet werden.
zur Kostenstelle 531-010-1000 "Amt für Interkulturelles und Internationales"
Mögliche Mehrerträge im Bereich Städtepartnerschaften können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen
verwendet werden.
zur Kostenstelle 781-010-1000 "Magistrat"
Mögliche Mehrerträge können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
Stand nach Magistratsberatung

anlage 11

28572 Zeichen

Haushaltsplan 2016  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 11 
 
 
Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -331.830 -331.834 -331.832
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -30.740.291 -30.740.291 -30.106.640
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.628.000 -500.000 -234.452
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -63.400 -63.400 -10.800
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -275.663 -169.693 -275.739
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.550.050 -8.550.050 -9.615.257
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -41.589.234 -40.355.269 -40.574.720
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.398.190 1.344.880 1.314.297
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 35.380 33.840 38.667
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.347.757 6.334.464 3.847.406
14 66 Abschreibungen 1.420.632 1.878.850 1.869.907
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 21.352.000 21.252.000 19.871.221
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 330.000 330.000 51.588
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 992
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 31.884.959 31.175.034 26.994.078
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -9.704.275 -9.180.235 -13.580.642
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -41.589.234 -40.355.269 -40.574.720
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 31.884.959 31.175.034 26.994.078
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -9.704.275 -9.180.235 -13.580.642
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   62.825
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   62.825
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -9.704.275 -9.180.235 -13.517.818
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.537.000 -3.767.401 -1.080.672
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.271.936 4.234.365 4.253.425
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 734.936 466.964 3.172.753
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -8.969.339 -8.713.271 -10.345.064
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 800

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   23.771
04 Summe investive Einzahlungen   23.771
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -7.248.000 -4.428.000 -1.794.506
07 Summe investive Auszahlungen -7.248.000 -4.428.000 -1.794.506
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.248.000 -4.428.000 -1.770.735
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 801

Investitionen
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08066-0010 Erwerb AV 
Straßenbeleuchtung 0 0 0 0 0 1.486
08066-0700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung -195.000 -120.000 -15.000 0 -15.000 0
08066-1700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung, GWG -105.000 -30.000 -15.000 0 -15.000 -5.325
08066-4014 Renaturierung 
Ruthsenbach Schefth. Wiesen 0 0 0 0 0 -2.605
08066-6004 Kanalumbau 
Mittelsammler von Feldbergstr. bis 
ZKW
-15.132.000 -9.232.000 -2.500.000 -3.400.000 0 -259.871
08066-6007 Südsammler von "Im 
Harras" bis Zentralklärwerk -4.856.000 -3.656.000 0 0 0 0
08066-6015 Umbau Südsammler v. 
Dornheimer Weg bis Hilpertstr. -1.074.000 -1.074.000 0 0 0 0
08066-6016 Kanalneubau 
Südsammler v. RÜ 013 bis 
Darmbach
-2.800.000 -2.800.000 0 0 0 0
08066-6029 
Gesamtentwässerungsplan -39.000 -24.000 -3.000 -3.000 -3.000 -666
08066-6035 Kanalsanierung EKVO -78.866.000 -19.866.000 -2.000.000 -2.000.000 -1.750.000 -780.062
08066-6105 Kanalumbau 
Gräfenhäuser Straße / ZKW -1.300.000 -1.300.000 0 0 0 0
08066-6309 Kanalneubau 
Maulbeerallee und Frankfurter Str. -3.200.000 -1.900.000 -1.300.000 0 -1.800.000 -14.254
08066-6335 Kanalverlegung Ff.- 
Landstr. wg. Straßenbahnneubau -100.000 -100.000 0 0 0 0
08066-6527 Neubau RÜ 020 
Pfungstädter Str. -750.000 -750.000 0 0 0 -12.671
08066-6609 Nordsammler 
Wixhausen -7.910.000 -7.910.000 0 0 0 0
08066-6704 Kanalumbau 
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u. -1.720.000 -1.720.000 0 0 -400.000 -60.668
08066-6721 Kanalumbau 
Bornstraße -2.783.000 -2.783.000 0 0 0 0
08066-6744 Entwässerung im 
Baugebiet E 44 -1.300.000 -1.300.000 0 0 0 -93
08066-6754 Kanalumbau 
Schuchardtstr./Luisenstr. -2.120.000 -20.000 0 0 0 0
08066-6781 Erschließung des 
Baugebietes O 17 -2.326.000 -2.226.000 -100.000 0 -100.000 -40.833
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten 
allgemein- -148.000 -78.000 -55.000 -5.000 -5.000 -23.015
09066-6151 Kanalumbau Dieburger 
Straße -2.250.000 -2.250.000 0 0 0 -473.991
10066-6530 Überleitung 
Heimstättensiedlung -3.300.000 -100.000 0 0 0 0
11066-6060 Düker Luisenstraße -59.000 -59.000 0 0 0 0
11066-6356 Südostsammler 
Arheilgen -2.900.000 -100.000 -150.000 -2.650.000 -100.000 0
11066-6531 Kanalsanierung 
Heimstätte -4.400.000 0 0 0 0 0
11066-6705 Kanalbau Erbacher 
Straße -250.000 -250.000 0 0 0 24
11066-6706 Kanalumbau 
Rüdesheimer Straße/Haardtring -3.400.000 -3.400.000 0 0 0 -112.709
13066-6707 Kanalumbau 
Frankfurter Straße -200.000 0 -100.000 0 0 0
14066-1001 Erwerb von 
beweglichen Sachen des Anlagev. 
EKVO,GW
-80.000 -30.000 -10.000 0 -10.000 -2.908
14066-2001 Erwerb AV EKVO 0 0 0 0 0 -6.343
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. 
von Grafenstr. bis Feldbergst -2.000.000 0 -100.000 0 0 0
15066-6124 Entwässerungstechn. 
Erschließung Konversion West -1.400.000 -300.000 -900.000 -200.000 -200.000 0
15066-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Abwasserbeseitigung -50.000 -30.000 0 0 -30.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 802

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 535
Konzessionsabgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.550.000 -8.550.000 -9.615.018
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.550.000 -8.550.000 -9.615.018
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)    
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -8.550.000 -8.550.000 -9.615.018
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.550.000 -8.550.000 -9.615.018
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)    
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -8.550.000 -8.550.000 -9.615.018
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -8.550.000 -8.550.000 -9.615.018
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -8.550.000 -8.550.000 -9.615.018
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 803

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 535
Konzessionsabgaben
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 804

Produktbeschreibung Produkt 535010
Konzessionsabgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11
535
535010
Ver- und Entsorgung
Konzessionsabgaben
Konzessionsabgaben
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Finanzverwaltung 
Produkt 
Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen an Gemeinden dafür leisten, dass diese ihnen  
  einräumen, öffentliche Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zu nutzen, die der unmittelbaren Versorgung  
  von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen. 
Ziele des Produktes
- Konzessionabgaben sind eine nennenswerte Einnahmequelle. Die für die Erhebung zulässigen Höchstbeträge sind in der  
  Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt und stehen in Abhängigkeit mit den Liefermengen, der Anzahl der Tarifkunden. 
  Damit ist der Handlungsspielraum begrenzt. Ziel ist es, für alle Kunden auf dem Gemeindegebiet eine große Versorgungssicherheit  
  durch die Vertragspartner zu gewährleisten. 
Bemerkung: 
Der Ressourcenaufwand für diese Produkt wird an anderer Stelle abgebildet. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 805

Teilergebnishaushalt Produkt 535010
Konzessionsabgaben
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.550.000 -8.550.000 -9.615.018
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -8.550.000 -8.550.000 -9.615.018
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)    
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -8.550.000 -8.550.000 -9.615.018
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -8.550.000 -8.550.000 -9.615.018
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)    
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -8.550.000 -8.550.000 -9.615.018
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -8.550.000 -8.550.000 -9.615.018
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -8.550.000 -8.550.000 -9.615.018
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 806

Teilfinanzhaushalt Produkt 535010
Konzessionsabgaben
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 807

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 538
Abwasserbeseitigung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -331.830 -331.834 -331.832
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -30.740.291 -30.740.291 -30.106.640
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.628.000 -500.000 -234.452
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -63.400 -63.400 -10.800
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -275.663 -169.693 -275.739
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -50 -50 -238
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -33.039.234 -31.805.269 -30.959.702
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.398.190 1.344.880 1.314.297
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 35.380 33.840 38.667
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.347.757 6.334.464 3.847.406
14 66 Abschreibungen 1.420.632 1.878.850 1.869.907
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 21.352.000 21.252.000 19.871.221
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 330.000 330.000 51.588
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 992
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 31.884.959 31.175.034 26.994.078
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -1.154.275 -630.235 -3.965.624
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -33.039.234 -31.805.269 -30.959.702
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 31.884.959 31.175.034 26.994.078
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -1.154.275 -630.235 -3.965.624
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   62.825
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   62.825
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -1.154.275 -630.235 -3.902.799
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.537.000 -3.767.401 -1.080.672
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.271.936 4.234.365 4.253.425
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 734.936 466.964 3.172.753
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -419.339 -163.271 -730.046
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 808

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 538
Abwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   23.771
04 Summe investive Einzahlungen   23.771
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -7.248.000 -4.428.000 -1.794.506
07 Summe investive Auszahlungen -7.248.000 -4.428.000 -1.794.506
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.248.000 -4.428.000 -1.770.735
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 809

Investitionen
Produktgruppe 538 - Abwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08066-0010 Erwerb AV 
Straßenbeleuchtung 0 0 0 0 0 1.486
08066-0700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung -195.000 -120.000 -15.000 0 -15.000 0
08066-1700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung, GWG -105.000 -30.000 -15.000 0 -15.000 -5.325
08066-4014 Renaturierung 
Ruthsenbach Schefth. Wiesen 0 0 0 0 0 -2.605
08066-6004 Kanalumbau 
Mittelsammler von Feldbergstr. bis 
ZKW
-15.132.000 -9.232.000 -2.500.000 -3.400.000 0 -259.871
08066-6007 Südsammler von "Im 
Harras" bis Zentralklärwerk -4.856.000 -3.656.000 0 0 0 0
08066-6015 Umbau Südsammler v. 
Dornheimer Weg bis Hilpertstr. -1.074.000 -1.074.000 0 0 0 0
08066-6016 Kanalneubau 
Südsammler v. RÜ 013 bis 
Darmbach
-2.800.000 -2.800.000 0 0 0 0
08066-6029 
Gesamtentwässerungsplan -39.000 -24.000 -3.000 -3.000 -3.000 -666
08066-6035 Kanalsanierung EKVO -78.866.000 -19.866.000 -2.000.000 -2.000.000 -1.750.000 -780.062
08066-6105 Kanalumbau 
Gräfenhäuser Straße / ZKW -1.300.000 -1.300.000 0 0 0 0
08066-6309 Kanalneubau 
Maulbeerallee und Frankfurter Str. -3.200.000 -1.900.000 -1.300.000 0 -1.800.000 -14.254
08066-6335 Kanalverlegung Ff.- 
Landstr. wg. Straßenbahnneubau -100.000 -100.000 0 0 0 0
08066-6527 Neubau RÜ 020 
Pfungstädter Str. -750.000 -750.000 0 0 0 -12.671
08066-6609 Nordsammler 
Wixhausen -7.910.000 -7.910.000 0 0 0 0
08066-6704 Kanalumbau 
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u. -1.720.000 -1.720.000 0 0 -400.000 -60.668
08066-6721 Kanalumbau 
Bornstraße -2.783.000 -2.783.000 0 0 0 0
08066-6744 Entwässerung im 
Baugebiet E 44 -1.300.000 -1.300.000 0 0 0 -93
08066-6754 Kanalumbau 
Schuchardtstr./Luisenstr. -2.120.000 -20.000 0 0 0 0
08066-6781 Erschließung des 
Baugebietes O 17 -2.326.000 -2.226.000 -100.000 0 -100.000 -40.833
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten 
allgemein- -148.000 -78.000 -55.000 -5.000 -5.000 -23.015
09066-6151 Kanalumbau Dieburger 
Straße -2.250.000 -2.250.000 0 0 0 -473.991
10066-6530 Überleitung 
Heimstättensiedlung -3.300.000 -100.000 0 0 0 0
11066-6060 Düker Luisenstraße -59.000 -59.000 0 0 0 0
11066-6356 Südostsammler 
Arheilgen -2.900.000 -100.000 -150.000 -2.650.000 -100.000 0
11066-6531 Kanalsanierung 
Heimstätte -4.400.000 0 0 0 0 0
11066-6705 Kanalbau Erbacher 
Straße -250.000 -250.000 0 0 0 24
11066-6706 Kanalumbau 
Rüdesheimer Straße/Haardtring -3.400.000 -3.400.000 0 0 0 -112.709
13066-6707 Kanalumbau 
Frankfurter Straße -200.000 0 -100.000 0 0 0
14066-1001 Erwerb von 
beweglichen Sachen des Anlagev. 
EKVO,GW
-80.000 -30.000 -10.000 0 -10.000 -2.908
14066-2001 Erwerb AV EKVO 0 0 0 0 0 -6.343
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. 
von Grafenstr. bis Feldbergst -2.000.000 0 -100.000 0 0 0
15066-6124 Entwässerungstechn. 
Erschließung Konversion West -1.400.000 -300.000 -900.000 -200.000 -200.000 0
15066-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Abwasserbeseitigung -50.000 -30.000 0 0 -30.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 810

Produktbeschreibung Produkt 538020
Abwasserbeseitigung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11
538
538020
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Abwasserbeseitigung und Klärschlammentsorgung nach dem Stand der Technik 
Ziele des Produktes
- Gewährleistung der Abwasserbehandlung und Klärschlammentsorgung nach dem Stand der Technik 
- Gewährleistung des Abflusses von Schmutz- und Niederschlagswasser zu den Kläranlagen 
- Erhaltung, Erneuerung und Erweiterung der Abwasseranlagen 
- Schutz der Abwasseranlagen und des Betriebspersonals sowie Sicherung der Abwasserqualität  
  durch Überwachung und Regelung von Einleitungen 
- Reduzierung der Schmutzfrachteinleitungen in die Gewässer 
Bemerkungen: 
Die Abwasserbeseitigung wird fachlich/technisch sowie betriebswirtschaftlich/gebührenrechtlich 
durch eine Vielzahl an Indikatoren gesteuert. In interkommunalen Vergleichen werden bis zu 300 Indikatoren 
berücksichtigt. Für die Abbildung von gebührenrechnenden Einheiten als Produkt im Haushalt, sind wenige  
Daten mit informatorischem Charakter ausreichend. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
möglichst geringe Einleitung von 
Schadstofffrachten
- Jahresschmutzwassermenge 10,7 (in Mio m3/Jahr)
- Schadstofffrachten in t/Jahr
  - CSB 290,0
  - Stickstoff 39,1
  - Phosphor 7,8
  - BSB5 47,7
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
funktionstüchtiges Kanalnetz
- Mischwasserkanäle in km 365 365 365
- Schmutzwasserkanäle in km 43 43 43
- Regenwasserkanäle in km 48 48 48
- Regenbecken -überläufe, Anzahl 33 33 33
- Pumpwerke, Anzahl 25 25 25
- Klärwerke, Anzahl 2 2 2
Personaleinsatz in VZÄ 20,77 20,77 18,91
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 103,62 102,02 114,69
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 811

Teilergebnishaushalt Produkt 538020
Abwasserbeseitigung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -331.830 -331.834 -331.832
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -30.740.291 -30.740.291 -30.106.640
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.628.000 -500.000 -234.452
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -63.400 -63.400 -10.800
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -275.663 -169.693 -275.739
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -50 -50 -238
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -33.039.234 -31.805.269 -30.959.702
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.398.190 1.344.880 1.314.297
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 35.380 33.840 38.667
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.347.757 6.334.464 3.847.406
14 66 Abschreibungen 1.420.632 1.878.850 1.869.907
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 21.352.000 21.252.000 19.871.221
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 330.000 330.000 51.588
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 992
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 31.884.959 31.175.034 26.994.078
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -1.154.275 -630.235 -3.965.624
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -33.039.234 -31.805.269 -30.959.702
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 31.884.959 31.175.034 26.994.078
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -1.154.275 -630.235 -3.965.624
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   62.825
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   62.825
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -1.154.275 -630.235 -3.902.799
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.537.000 -3.767.401 -1.080.672
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 4.271.936 4.234.365 4.253.425
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 734.936 466.964 3.172.753
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -419.339 -163.271 -730.046
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 812

Teilfinanzhaushalt Produkt 538020
Abwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   23.771
04 Summe investive Einzahlungen   23.771
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -7.248.000 -4.428.000 -1.794.506
07 Summe investive Auszahlungen -7.248.000 -4.428.000 -1.794.506
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.248.000 -4.428.000 -1.770.735
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 813

Investitionen
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08066-0010 Erwerb AV 
Straßenbeleuchtung 0 0 0 0 0 1.486
08066-0700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung -195.000 -120.000 -15.000 0 -15.000 0
08066-1700 Erwerb AV 
Abwasserbeseitigung, GWG -105.000 -30.000 -15.000 0 -15.000 -5.325
08066-4014 Renaturierung 
Ruthsenbach Schefth. Wiesen 0 0 0 0 0 -2.605
08066-6004 Kanalumbau 
Mittelsammler von Feldbergstr. bis 
ZKW
-15.132.000 -9.232.000 -2.500.000 -3.400.000 0 -259.871
08066-6007 Südsammler von "Im 
Harras" bis Zentralklärwerk -4.856.000 -3.656.000 0 0 0 0
08066-6015 Umbau Südsammler v. 
Dornheimer Weg bis Hilpertstr. -1.074.000 -1.074.000 0 0 0 0
08066-6016 Kanalneubau 
Südsammler v. RÜ 013 bis 
Darmbach
-2.800.000 -2.800.000 0 0 0 0
08066-6029 
Gesamtentwässerungsplan -39.000 -24.000 -3.000 -3.000 -3.000 -666
08066-6035 Kanalsanierung EKVO -78.866.000 -19.866.000 -2.000.000 -2.000.000 -1.750.000 -780.062
08066-6105 Kanalumbau 
Gräfenhäuser Straße / ZKW -1.300.000 -1.300.000 0 0 0 0
08066-6309 Kanalneubau 
Maulbeerallee und Frankfurter Str. -3.200.000 -1.900.000 -1.300.000 0 -1.800.000 -14.254
08066-6335 Kanalverlegung Ff.- 
Landstr. wg. Straßenbahnneubau -100.000 -100.000 0 0 0 0
08066-6527 Neubau RÜ 020 
Pfungstädter Str. -750.000 -750.000 0 0 0 -12.671
08066-6609 Nordsammler 
Wixhausen -7.910.000 -7.910.000 0 0 0 0
08066-6704 Kanalumbau 
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u. -1.720.000 -1.720.000 0 0 -400.000 -60.668
08066-6721 Kanalumbau 
Bornstraße -2.783.000 -2.783.000 0 0 0 0
08066-6744 Entwässerung im 
Baugebiet E 44 -1.300.000 -1.300.000 0 0 0 -93
08066-6754 Kanalumbau 
Schuchardtstr./Luisenstr. -2.120.000 -20.000 0 0 0 0
08066-6781 Erschließung des 
Baugebietes O 17 -2.326.000 -2.226.000 -100.000 0 -100.000 -40.833
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten 
allgemein- -148.000 -78.000 -55.000 -5.000 -5.000 -23.015
09066-6151 Kanalumbau Dieburger 
Straße -2.250.000 -2.250.000 0 0 0 -473.991
10066-6530 Überleitung 
Heimstättensiedlung -3.300.000 -100.000 0 0 0 0
11066-6060 Düker Luisenstraße -59.000 -59.000 0 0 0 0
11066-6356 Südostsammler 
Arheilgen -2.900.000 -100.000 -150.000 -2.650.000 -100.000 0
11066-6531 Kanalsanierung 
Heimstätte -4.400.000 0 0 0 0 0
11066-6705 Kanalbau Erbacher 
Straße -250.000 -250.000 0 0 0 24
11066-6706 Kanalumbau 
Rüdesheimer Straße/Haardtring -3.400.000 -3.400.000 0 0 0 -112.709
13066-6707 Kanalumbau 
Frankfurter Straße -200.000 0 -100.000 0 0 0
14066-1001 Erwerb von 
beweglichen Sachen des Anlagev. 
EKVO,GW
-80.000 -30.000 -10.000 0 -10.000 -2.908
14066-2001 Erwerb AV EKVO 0 0 0 0 0 -6.343
15066-6109 Kanalumbau Rheinstr. 
von Grafenstr. bis Feldbergst -2.000.000 0 -100.000 0 0 0
15066-6124 Entwässerungstechn. 
Erschließung Konversion West -1.400.000 -300.000 -900.000 -200.000 -200.000 0
15066-7001 Erwerb Fahrzeuge 
Abwasserbeseitigung -50.000 -30.000 0 0 -30.000 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 814

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 538020 - Abwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020
08066-6004 Kanalumbau 
Mittelsammler von Feldbergstr. bis 
ZKW
-2.900.000 -500.000 0 0
08066-6029 
Gesamtentwässerungsplan -3.000 0 0 0
08066-6035 Sanierung v. 
Kanaleinbrüchen b. 
Grundwassergefähr.
-2.000.000 0 0 0
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten 
allgemein- -5.000 0 0 0
11066-6356 Südostsammler 
Arheilgen -1.200.000 -1.450.000 0 0
15066-6124 Entwässerungstechn. 
Erschließung Konversion West -200.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 815

anlage 5

146465 Zeichen

Haushaltsplan 2016  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 5 
 
 
Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5
Soziale Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -263.153 -263.140 -245.540
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   -160
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.292.190 -7.180.130 -5.555.454
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -29.628.765 -31.701.080 -14.787.330
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -1.644.000 -1.104.270 -14.955.259
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -213 -212 -213
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -29.253
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -38.828.321 -40.248.832 -35.573.208
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 7.256.482 6.606.854 6.201.541
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.348.568 1.205.363 1.156.018
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.416.427 1.285.372 962.681
14 66 Abschreibungen 23.034 23.680 111.606
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.375.910 1.298.100 1.085.610
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 87.555.612 86.314.693 80.448.988
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   89
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 98.976.034 96.734.062 89.966.533
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 60.147.713 56.485.231 54.393.324
21 56, 57 Finanzerträge   20.601
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)   20.601
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -38.828.321 -40.248.832 -35.552.608
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 98.976.034 96.734.062 89.966.533
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 60.147.713 56.485.231 54.413.925
27 59 Außerordentliche Erträge   -40.551
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   35.581
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -4.971
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 60.147.713 56.485.231 54.408.955
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -41.012 -1.052 -9.931
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.527 2.014 2.363
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -38.485 963 -7.568
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 60.109.228 56.486.194 54.401.387
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 483

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5
Soziale Leistungen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens   1.100
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)   1.100
04 Summe investive Einzahlungen   1.100
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -17.500 -15.500 -15.579
07 Summe investive Auszahlungen -17.500 -15.500 -15.579
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -17.500 -15.500 -14.479
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 484

Investitionen
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08032-1801 Erwerb AV Abt. 8 
Versicherungsamt, GWG 00000 - 270
08064-0001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen -3.000 -3.000 0 0 0 0
08064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Wohngeld), 
GWG
-11.850 -5.850 -1.500 0 -1.500 -1.156
09050-2001 Erwerb Lizenzen für 
PROSOZ/OPEN -65.000 -65.000 0 0 0 0
10050-0000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention -5.000 -5.000 0 0 0 -250
10050-1000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention, GWG -60.700 -24.700 -16.000 0 -14.000 -2.553
10051-2001 Erwerb AV, 
Eingliederungshilfe, Lizenzen 00000 - 9.520
11050-1003 Erwerb AV Soziale 
Hilfen, GWG 00000 - 691
14050-1004 Erwerb AV Altenhilfe, 
GWG 00000 - 361
14050-1605 Erwerb AV 
Wohnungssicherung, GWG 00000 - 778
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 485

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 311
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -35 -33 -1.362
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.093.040 -2.092.380 -745.484
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -18.450.790 -17.486.960 -811.042
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -13.980 -14.484.650
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -213 -212 -213
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -15.633
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -20.544.078 -19.593.565 -16.058.384
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 1.712.003 1.502.515 1.536.494
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 483.311 374.873 397.985
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 362.935 321.440 290.124
14 66 Abschreibungen 20.260 19.628 58.017
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 168 81 451
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 44.913.212 43.534.928 38.710.131
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   33
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 47.491.889 45.753.465 40.993.234
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 26.947.810 26.159.900 24.934.851
21 56, 57 Finanzerträge   20.601
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)   20.601
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -20.544.078 -19.593.565 -16.037.783
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 47.491.889 45.753.465 40.993.234
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 26.947.810 26.159.900 24.955.451
27 59 Außerordentliche Erträge   -29.994
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   35.036
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   5.042
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 26.947.810 26.159.900 24.960.494
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -11.567 -701 -3.952
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 363 240 273
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.204 -461 -3.679
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 26.936.606 26.159.438 24.956.815
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 486

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 311
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens   875
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)   875
04 Summe investive Einzahlungen   875
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -16.000 -14.000 -12.054
07 Summe investive Auszahlungen -16.000 -14.000 -12.054
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.000 -14.000 -11.178
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 487

Investitionen
Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
09050-2001 Erwerb Lizenzen für 
PROSOZ/OPEN -65.000 -65.000 0 0 0 0
10050-0000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention -5.000 -5.000 0 0 0 -250
10050-1000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention, GWG -60.700 -24.700 -16.000 0 -14.000 -1.232
10051-2001 Erwerb AV, 
Eingliederungshilfe, Lizenzen 00000 - 9.520
11050-1003 Erwerb AV Soziale 
Hilfen, GWG 00000 - 691
14050-1004 Erwerb AV Altenhilfe, 
GWG 00000 - 361
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 488

Produktbeschreibung Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311100
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen 
 Hilfen einschließlich Festsetzung und Realisierung von Unterhaltsansprüchen: 
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen 
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung 
- Abwicklung der Zahlung 
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche 
- Bearbeitung von Widersprüchen/Eilanträgen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
- Strafanträge 
- Bearbeitung von Niederschlagungen/Erlassen gemäß DAH 
- Leistungsabsprachen nach § 12 SGB XII 
- Übernahme Krankenversicherung 
- Auszahlung von Tagessätzen an Durchreisende 
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung 
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe 
- Wohnungssicherung und Sicherung der Energiezufuhr 
Bemerkung: 
Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II. 
Ziele des Produktes
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte 
- längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Informationen und 
  Beratung 
- aktive Hilfe 
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips (einschließlich Unterhalt) 
- Erhaltung des Wohnraums zum Vermeiden von Obdachlosigkeit und Erhalt der Energiezufuhr 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 3 580 590 635 Stichtag 31.12.
0 bis 15 Jahre 100 100 106
Hinweis: Dieser Personenkreis wird mit 
Erreichung des 15. Lebensjahres autom. 
ins SGB II überführt
15 bis 65 Jahre 480 490 529
Anteil Frauen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 3
51% 51% 51%
Anteil der Nichtdeutschen in % an 
den Bezieher/innen einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 3
18% 18% 18%
HLU-Quote: Anzahl der 
Bezieher/innen einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 3 pro 1.000 
Einwohner/innen
5,00 5,00 4,99
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 489

Produktbeschreibung Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311100
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfe zum Lebensunterhalt
Zugänge HLU 290
HLU Zugänge aus SGB II 112
Abgänge HLU 220
HLU Abgänge in SGB XII Kap. 4 95
HLU Abgänge in SGB II 42
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-
Leistungen nach Kap. 3 193 197 207
Anzahl Leistungen zur Bildung und 
Teilhabe nach SGB XII: Summe im 
Berichts-/Planungszeitr.
100 95 n.v. Inanspruchn. inkl. 
Schulbedarf
Aufwendungen für Leistungen zur 
Bildung und Teilhabe nach SGB XII 20.000 € 15.000 € 17.835 €
Mietrückstände
Anträge auf Übernahme 70 70 64
gewährte Darlehen 40 40 38
abgelehnte Darlehen 30
davon abgelehnt wegen:
fehlender Zahlungsperspektive 1
zu teuer 2
Ersatzwohnungen 1
anderer Kündigungsgrund 6
unzuständig 1
ausgezogen 9
Vermieter lehnt ab 3
selber bezahlt 6
kein Kontakt 3
Sonstige 0
Räumungsklagen 40 40 31
Räumungen 20 20 13
Kautionen 15 15 11
Energierückstände
Anträge auf Übernahme 40 40 31
gewährte Darlehen 23
abgelehnte Darlehen 5
davon abgelehnt wegen:
fehlender Zahlungsperspektive 5
zu teuer 0
Darlehenssumme in € 68.000 € 63.000 € 57.200 €
Belegungsrechte ehemaliger 
städtischer Wohnungen
Zuweisungen 20 20 30
belegt 10 10 11
abgegeben 10 10 19
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 490

Produktbeschreibung Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311100
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfe zum Lebensunterhalt
Personaleinsatz in VZÄ 3 3 3,1
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 19,45 18,64 20,52
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 491

Teilergebnishaushalt Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7 -5  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.392.380 -1.392.380 -711.056
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -177.090 -82.592 -404.319
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen   -45.900
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -1
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.569.477 -1.474.977 -1.161.276
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 321.228 228.145 287.692
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 89.024 61.972 66.277
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109.629 74.222 135.531
14 66 Abschreibungen 1.507 1.013 37.460
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen  -45  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 7.549.470 7.549.470 5.023.316
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   26
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.070.858 7.914.777 5.550.301
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.501.381 6.439.800 4.389.026
21 56, 57 Finanzerträge   20.601
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)   20.601
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.569.477 -1.474.977 -1.140.675
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.070.858 7.914.777 5.550.301
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.501.381 6.439.800 4.409.626
27 59 Außerordentliche Erträge   -29.994
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -29.994
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.501.381 6.439.800 4.379.633
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   -2.636
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 62 38 42
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 62 38 -2.594
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.501.443 6.439.837 4.377.039
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 492

Teilfinanzhaushalt Produkt 311100
Hilfe zum Lebensunterhalt
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens   875
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)   875
04 Summe investive Einzahlungen   875
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -691
07 Summe investive Auszahlungen   -691
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   184
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 493

Investitionen
Produkt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
09050-2001 Erwerb Lizenzen für 
PROSOZ/OPEN -32.500 -32.500 0 0 0 0
11050-1003 Erwerb AV Soziale 
Hilfen, GWG 00000 - 691
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 494

Produktbeschreibung Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311200
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfe zur Pflege
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- die Hilfe umfasst alle individuellen Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des notwendigen Pflegebedarfs in Verbindung mit 
  der Beratung der Betroffenen, ihrer Angehörigen oder betreuenden Personen, sowie der Leistungserbringer 
- für die in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege erbrachten Leistungen werden den Pflegebedürftigen Entgelte berechnet; 
  diese Entgelte und die daraus resultierenden Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen sind das Ergebnis der Verhandlungen der 
  Kostenträger mit den Leistungserbringern 
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen; weitere zivilrechtliche Ansprüche wie Abgeltung von Wohn- und Einsitzrechten, 
  Pflegerechten, Nießbrauch, Schenkungsrückforderungen sind ebenso zu prüfen 
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen 
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung 
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung 
- Abwicklung der Zahlung 
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche 
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung, dem städtischen Sozialdienst und den 
  Leistungserbringern (Pflegeheimen, Pflegediensten) 
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
- Pflegesatzverhandlungen mit den Leistungserbringern nach dem in den §§ 80a und 85 SGB XI festgelegten Verfahren 
- Abschluss von Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen, sowie Pflegesatzvereinbarungen als Kostenträger in Kooperation mit den 
  Verbänden der Pflegekassen in Hessen 
- Entgeltverhandlungen und Vereinbarung gesondert berechenbarer Investitionskosten nach § 75 SGB XII als Kostenträger für 
  stationäre Pflegeeinrichtungen 
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung 
- Prüfung weiterer zivilrechtlicher Ansprüche 
Ziele des Produktes
- die Hilfen werden mit dem Ziel gewährt, dem pflegebedürftigen Menschen die erforderliche Versorgung zu gewährleisten und   
  deren Finanzierung zu sichern 
- die Vereinbarung leistungsgerechter Heimentgelte zur Sicherung der Versorgung der Pflegebedürftigen unter Berücksichtigung von  
  Wirtschaftlichkeitsgrundsätzen und den Qualitätsmaßstäben 
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Leistungsberechtigten nach 
Kap. 7: Summe im Berichts- oder 
Planungszeitraum
565 560 562 inkl. Fälle Jugendamt
Anteil der Leistungsberechtigten nach 
Kap. 7 weiblich 66 % 66 % 66,1 %
Anzahl der nichtdeutschen 
Leistungsberechtigten nach Kap. 7 15 % 15 % 15,1 %
Pflegequote: Anzahl der 
Leistungsberechtigten nach Kap. 7 pro 
1.000 Einwohner/innen
3,7 3,6 3,65
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 495

Produktbeschreibung Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311200
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfe zur Pflege
Anzahl der Leistungsberechtigten einer 
SGB XII-Leistung nach Kap. 7 
(Jahressumme):
prozentual nach Art der 
Pflege
- ambulant 47 % 47 % 47,9 %
- stationär 53 % 53 % 52,1 %
Anteil der ausschl. von Angehörigen 
gepflegten Hilfeempfänger an allen 
Hilfeempfängern
32 30 32
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Leistungsumfang (s. Feld 
Ergebnisse/Wirkungen)
Fachdienst Pflege
Pflegeberatung
nachrichtlich: Pflegestützpunkt s. eigenes Datenblatt
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-
Leistungen nach Kap. 7 99,0 99,0 95,25
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 2,39 2,50 2,30
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 496

Teilergebnishaushalt Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -15 -15  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -592
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -205.820 -206.498 -147.669
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -9.052
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -205.835 -206.513 -157.313
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 432.805 418.134 387.148
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 93.603 93.701 94.590
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 74.934 62.399 34.246
14 66 Abschreibungen 72  461
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen  -90  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 8.000.000 7.700.000 6.326.872
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 8.601.414 8.274.144 6.843.316
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 8.395.579 8.067.631 6.686.003
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -205.835 -206.513 -157.313
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 8.601.414 8.274.144 6.843.316
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 8.395.579 8.067.631 6.686.003
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   35.036
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   35.036
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 8.395.579 8.067.631 6.721.039
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 123 103 114
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 123 103 114
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 8.395.702 8.067.733 6.721.153
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 497

Teilfinanzhaushalt Produkt 311200
Hilfe zur Pflege
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -361
07 Summe investive Auszahlungen   -361
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -361
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 498

Investitionen
Produkt 311200 - Hilfe zur Pflege
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
14050-1004 Erwerb AV Altenhilfe, 
GWG 0 0 0 0 0 -361
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 499

Produktbeschreibung Produkt 311300
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311300
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- die Leistung umfasst alle individuell notwendigen Hilfen, die eine drohende Behinderung verhüten oder eine bestehende Behinderung 
  beseitigen oder mildern und geeignet sind, den Menschen eine Teilhabe in der Gemeinschaft zu ermöglichen 
- die im Rahmen der Vereinbarung "Betreutes Wohnen" in Hessen durchzuführenden Belegungskonferenzen dienen zur fachlichen 
  Einschätzung des Hilfebedarfs im Einzelfall anhand des Instrumentes Hilfeplan 
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen 
- individuelle Beratung der betroffenen Klienten und ihren Angehörigen/betreuenden Personen 
- Hilfeplanerstellung 
- zugehende Beratung 
- Bedarfsfeststellung und Entscheidung über die Hilfen entsprechend der gesetzlichen Grundlagen inkl. der verwaltungs- und 
  kostenrechtlichen Bearbeitung und Abwicklung der Zahlung 
- Realisierung von vorrangigen Leistungen und Abwicklung von Kostenerstattungsansprüchen 
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
- im Bereich "Betreutes Wohnen": Geschäftsführung der Belegungskonferenzen 
- Prüfung und Weiterleitung der Anträge und Abrechnung der entstandenen Sozialhilfekosten mit dem überörtlichen Sozialhilfeträger 
- Abwicklung von Hilfen über trägerübergreifendes persönliches Budget 
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung 
- Geschäftsführung der AG Eingliederungshilfe 
Ziele des Produktes
- Ziel der Eingliederungshilfe für Behinderte ist neben der Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung, die Förderung der   
  Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und die Eingliederung des behinderten Menschen in die Gesellschaft 
- Ziel des Betreuten Wohnens ist die Unabhängigkeit von teilstationärer/stationärer Hilfe im Bereich Wohnen 
- selbstständige Bewältigung des Alltags 
- Erreichen oder Verbessern einer Ausbildung bzw. Ausübung einer Erwerbstätigkeit 
- Begegnung mit Nachbarn 
- Leben in Familie und Partnerschaft 
- Verwaltungsziel: Kostenminimierung durch die Förderung ambulanter Hilfen 
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Leistungsberechtigten einer 
SGB XII-Leistung nach Kap. 6: 540 520 500
Summe Berichts- oder 
Planungszeitraum inkl. Fälle des Amtes 
für Soziales und Prävention
Anzahl der Leistungsberechtigten einer 
SGB XII-Leistung nach Kap. 6 nach 
Behinderungsart
Hinweis: Darmstadt ist als Kostenträger 
nur für ambulante Hilfen zuständig
- körperlich behindert 99
- geistig behindert
- seelisch behindert (Autismus)
- Mehrfachbehinderung
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 500

Produktbeschreibung Produkt 311300
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311300
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Anteil Frauen in % an den 
Leistungsberechtigten einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 6
36,9%
Anteil der Nichtdeutschen in % an den 
Leistungsberechtigten einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 6
7,6%
Anzahl der Leistungsberechtigten einer 
SGB XII-Leistung nach Kap. 6 nach Alter
- bis unter 3 30
- 3 bis unter 6 156
- 6 bis unter 18 165
- 18 und älter 45
Hilfe-Quote: Anzahl der 
Leistungsberechtigten einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 6
2,65 pro 1.000 
Einwohner/innen
Zugänge Hilfeempfänger 113
Abgänge Hilfeempfänger 84
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der SGB XII-Leisungen nach 
Kap.6, davon nach 483
Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation
Hilfen zu einer angemessenen 
Schulbildung
Leistungen zur Teilhabe am Leben in 
der Gemeinschaft
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-
Leistungen nach Kap. 6 125,54
Fallmanagement: Anteil der Fälle mit 
kontinuierlicher Hilfeplanung durch 
eigenes Personal
87,3%
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,35 1,01 0,96
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 501

Teilergebnishaushalt Produkt 311300
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2 -2 -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -660  -30.602
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -23.358 -56.522 -36.773
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -13.980 19
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -213 -212 -213
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -2
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -24.233 -70.716 -67.573
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 83.961 216.328 225.425
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 15.497 36.965 42.559
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 78.818 72.655 16.988
14 66 Abschreibungen 2.642 1.518 2.625
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 168 287 151
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 6.786.162 6.707.878 6.766.931
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 6.967.248 7.035.630 7.054.680
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 6.943.015 6.964.914 6.987.107
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -24.233 -70.716 -67.573
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 6.967.248 7.035.630 7.054.680
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 6.943.015 6.964.914 6.987.107
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 6.943.015 6.964.914 6.987.107
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -11.567 -701 -701
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 83 20 27
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -11.485 -681 -674
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 6.931.531 6.964.233 6.986.433
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 502

Teilfinanzhaushalt Produkt 311300
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -9.520
07 Summe investive Auszahlungen   -9.520
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -9.520
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 503

Investitionen
Produkt 311300 - Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
10051-2001 Erwerb AV, 
Eingliederungshilfe, Lizenzen 0 0 0 0 0 -9.520
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 504

Produktbeschreibung Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311400
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfen zur Gesundheit
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- die Hilfe umfasst alle individuell notwendigen Leistungen für nicht krankenversicherte Personen, die der Verhütung, Erkennung, 
  Heilung oder Linderung einer Erkrankung dienen 
- der Umfang der Hilfen entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung 
- Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen und Geltendmachung der Entbindungskosten im Rahmen der Unterhaltsverpflichtung 
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen 
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung 
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung 
- Abwicklung der Zahlung 
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche 
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung und den Leistungserbringern 
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Anspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung der Finanzierung notwendiger Leistungen zum Erhalt und der Wiederherstellung der Gesundheit 
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch zivilrechtliche Heranziehung 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 5 :
Summe im Berichts- oder 
Planungszeitraum 300 300 466 inkl. Fälle Jugendamt
darunter Fälle § 264 SGB V 
(Gesundheitsleistungen) 200 200 359
Hinweis: § 264 SGB V = unechte 
Krankenversicherungsfälle
0 bis unter 18 Jahren 37
18 bis unter 65 Jahren 200 170 133
65 Jahre und älter 310 300 296
Anteil Frauen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 5
50,0 % 50,0 % 49,6 %
Anteil der Nichtdeutschen in % an 
den Bezieher/innen einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 5
53,0 % 53,0 % 41,2 %
Hilfe-Quote: Anzahl der 
Bezieher/innen einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 5 pro 1.000 
Einwohner/innen
3,0 3,0 3,0
Zugänge 50 50 46
Abgänge 15 15 13
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-
Leistungen nach Kap. 5 1.400 1.400 1.059
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 505

Produktbeschreibung Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311400
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfen zur Gesundheit
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,41 0,28 1,28
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 506

Teilergebnishaushalt Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -1
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -11.978 -7.964 -39.132
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -2
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -11.979 -7.965 -39.135
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 23.437 16.614 17.707
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.482 3.898 3.914
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.322 2.571 3.666
14 66 Abschreibungen   454
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen  -3  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 2.870.000 2.870.000 3.042.812
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.902.241 2.893.079 3.068.554
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.890.263 2.885.115 3.029.419
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -11.979 -7.965 -39.135
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.902.241 2.893.079 3.068.554
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.890.263 2.885.115 3.029.419
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.890.263 2.885.115 3.029.419
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5 4 4
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 5 4 4
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.890.267 2.885.118 3.029.423
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 507

Teilfinanzhaushalt Produkt 311400
Hilfen zur Gesundheit
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 508

Produktbeschreibung Produkt 311500
Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311500
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- die Hilfen zur Übernahme der  Bestattungskosten umfassen alle notwendigen Kosten im Zusammenhang mit der Bestattung, die dem 
  Verpflichteten nicht zugemutet werden können 
- Übernahme von Kosten für Haushaltshilfe 
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuerinnen oder Betreuer 
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung 
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung 
- Abwicklung der Zahlung 
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche 
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung und den Leistungserbringern (Pflegevereine/Privatpersonen) 
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
Ziele des Produktes
- die Finanzierung der erforderlichen Kosten wird im Einzelfall im Rahmen der Sozialhilfe sichergestellt 
- die Weiterführung des Haushalts bei alten, kranken und behinderten Menschen sicherstellen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 9:
Summe Planungs- oder 
Berichtszeitraum 85 80 79
Bestattungskosten 80 75 73
0 bis u. 18 Jahren 0
18 bis u. 65 Jahren 35
65 Jahre und älter 46 45 44
Anteil Frauen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 9
50,0 % 50,0 % 44,76 %
Anteil der Nichtdeutschen in % an 
den Bezieher/innen einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 9
10,0 % 10,0 % 7,62 %
Hilfe-Quote: Anzahl der 
Bezieher/innen einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 9 pro 1.000 
Einwohner/innen
0,50 0,50 0,51
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-
Leistungen nach Kap. 9 718
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 4,88 7,24 13,79
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 509

Teilergebnishaushalt Produkt 311500
Hilfen in anderen Lebenslagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -1.361
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -1.312
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -3.164 -4.972 -25.640
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -1
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.164 -4.972 -28.314
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 5.609 8.478 7.645
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.296 2.019 2.018
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 352 553 2.893
14 66 Abschreibungen   1.302
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   300
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 57.580 57.580 191.114
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 64.837 68.631 205.272
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 61.673 63.659 176.959
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.164 -4.972 -28.314
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 64.837 68.631 205.272
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 61.673 63.659 176.959
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 61.673 63.659 176.959
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 61.673 63.659 176.959
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 510

Teilfinanzhaushalt Produkt 311500
Hilfen in anderen Lebenslagen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 511

Produktbeschreibung Produkt 311510
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311510
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Gewährung von stationären Hilfen im Rahmen des § 67 ff. SGB XII (Delegation LWV) 
Ziele des Produktes
- die Finanzierung der erforderlichen Kosten wird im Einzelfall im Rahmen der Sozialhilfe sichergestellt 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 8 146 139 126 Stichtag 31.12.
außerhalb von Einrichtungen 75 75 73 örtlicher Träger
Obdachlose 166 165 163
innerhalb von Einrichtungen 55 55 54 überörtlicher Träger
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII- Leistung nach Kap. 8 außerhalb 
von Einrichtungen
nach Alter prozentual
bis 60 Jahre 69
60 Jahre und älter 4
Anteil Frauen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 8
30,0 % 30,0 % 28,0 %
Anteil der Nichtdeutschen in % an 
den Bezieher/innen einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 8
14,0 % 14,0 % 14,0 %
Hilfe-Quote: Anzahl der 
Bezieher/innen einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 8
0,9 0,9 0,82 pro 1.000 
Einwohner/innen
Zugänge 36
davon in Einrichtungen 13
Abgänge 8
davon in Einrichtungen 2
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 1,6 1,6 1,56
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-
Leistungen nach Kap. 8 92,41 87,97 79,75
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 34,67 53,09 0,04
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 512

Teilergebnishaushalt Produkt 311510
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2 -2  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -700.000 -700.000 -1.078
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -55.165 -431.190  
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -755.167 -1.131.192 -1.078
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 124.459 90.517 97.696
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 41.371 26.062 27.928
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.470 14.309 19.599
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen  -11  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 2.000.000 2.000.000 2.535.507
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.178.300 2.130.877 2.680.729
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 1.423.133 999.685 2.679.652
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -755.167 -1.131.192 -1.078
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.178.300 2.130.877 2.680.729
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 1.423.133 999.685 2.679.652
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 1.423.133 999.685 2.679.652
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 15 13 14
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 15 13 14
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 1.423.148 999.697 2.679.666
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 513

Teilfinanzhaushalt Produkt 311510
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 514

Produktbeschreibung Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311600
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Grundsicherungsleistungen  werden leistungsberechtigten Personen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes in Verbindung 
  mit einer Beratung nach den Bestimmungen des SGB XII gewährt 
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen (Vermutung der Leistungsunfähigkeit bis zu einem Betrag von 100.000 Euro) 
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen 
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung 
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung 
- Abwicklung der Zahlung 
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche 
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
- bei Vermutung der Überschreitung der Leistungsunfähigkeitsgrenze Unterhaltsprüfung 
Ziele des Produktes
- den Berechtigten soll die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglicht werden, ohne dass in der Regel die Unterhaltspflichtigen  
  herangezogen werden 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB 
XII-Leistung nach Kap. 4 2.800 2.640 2.491 Stichtag 31.12.
außerhalb von Einrichtungen 2.377
innerhalb von Einrichtungen 114
unter 65 Jahren 915
65 Jahre und älter 1.576
Anteil Frauen in % an den 
Bezieher/innen einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 4
53,2%
Anteil der Nichtdeutschen in % an 
den Bezieher/innen einer SGB XII-
Leistung nach Kap. 4
25,28%
Grundsicherungsquote im Alter:
Anzahl der Leistungen nach Kap. 4 
für Bezieher/innen 65 Jahre und 
älter der Altersgruppe
pro 1.000 EW
Zugänge 261
Abgänge 229
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 10 8 8,75
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-
Leistungen nach Kap. 4 285
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 515

Produktbeschreibung Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
311
311600
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 96,08 95,76 93,67
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 516

Teilergebnishaushalt Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9 -9  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -844
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -17.974.215 -16.697.222 -157.508
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen   -14.438.768
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -6.575
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -17.974.224 -16.697.231 -14.603.695
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 720.504 524.299 513.182
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 237.038 150.255 160.698
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.409 94.732 77.200
14 66 Abschreibungen 16.039 17.097 15.716
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen  -56  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 17.650.000 16.650.000 14.823.579
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   6
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 18.706.990 17.436.327 15.590.381
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 732.766 739.096 986.686
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -17.974.224 -16.697.231 -14.603.695
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 18.706.990 17.436.327 15.590.381
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 732.766 739.096 986.686
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 732.766 739.096 986.686
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   -614
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 77 64 71
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 77 64 -543
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 732.842 739.160 986.142
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 517

Teilfinanzhaushalt Produkt 311600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -16.000 -14.000 -1.482
07 Summe investive Auszahlungen -16.000 -14.000 -1.482
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.000 -14.000 -1.482
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 518

Investitionen
Produkt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
09050-2001 Erwerb Lizenzen für 
PROSOZ/OPEN -32.500 -32.500 0 0 0 0
10050-0000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention -5.000 -5.000 0 0 0 -250
10050-1000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention, GWG -60.700 -24.700 -16.000 0 -14.000 -1.232
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 519

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 312
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -38 -27  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.034.950 -3.065.730 -2.764.269
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -10.536.795 -13.829.240 -13.421.487
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -951
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -13.571.783 -16.894.997 -16.186.708
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.549.595 3.327.404 2.909.348
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 571.871 613.983 532.518
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 186.906 121.046 148.867
14 66 Abschreibungen 354 997 1.063
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 50.310 50.076 20.248
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 37.951.000 37.986.000 38.368.667
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   20
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 42.310.036 42.099.506 41.980.731
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 28.738.253 25.204.510 25.794.024
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -13.571.783 -16.894.997 -16.186.708
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 42.310.036 42.099.506 41.980.731
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 28.738.253 25.204.510 25.794.024
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   480
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   480
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 28.738.253 25.204.510 25.794.504
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   -1.962
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 320 186 208
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 320 186 -1.755
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 28.738.572 25.204.696 25.792.749
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 520

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 312
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens   225
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)   225
04 Summe investive Einzahlungen   225
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -778
07 Summe investive Auszahlungen   -778
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -553
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 521

Investitionen
Produktgruppe 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
14050-1605 Erwerb AV 
Wohnungssicherung, GWG 00000 - 778
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 522

Produktbeschreibung Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
312
312010
Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Grundsicherung nach SGB II
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- sämtliche Leistungen nach dem SGB II zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes mit dem Ziel Integration in Arbeit von erwerbsfähigen 
 Personen (Fordern und Fördern) 
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen (Vermutung der Leistungsunfähigkeit bis zu einem Betrag von 100.000 Euro) 
- Abschließen von Eingliederungsvereinbarungen (Hilfepläne) 
- Gewährung von Leistungen nach dem SGB II für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und obdachlosen Personen 
- Übernahme der KdU 
- bei Vermutung der Überschreitung der Leistungsunfähigkeitsgrenze Unterhaltsprüfung 
- Übernahme der Leistungen zur Bildung und Teilhabe 
- Wohnungssicherung und Sicherung der Energiezufuhr 
Ziele des Produktes
- Vermeiden von Hilfsbedürftigkeit durch dauerhafte Erwerbstätigkeit 
- Erhaltung des Wohnraums zum Vermeiden von Obdachlosigkeit und Erhalt der Energiezufuhr 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
nachrichtlich: Anzahl der 
Bedarfsgemeinschaften mit HzL 6.870 6.670 6.478
nachrichtlich: Personen in 
Bedarfsgemeinschaften 14.200 13.790 12.841
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Kosten der Unterkunft (KDU): Anzahl 
der Bedarfsgemeinschaften 6.470 6.280 6.094 Stichtag 31.12.
Mietrückstände
Anträge auf Übernahme 265 265 256
gewährte Darlehen 155 155 150
abgelehnte Darlehen 120 120 118
davon abgelehnt wegen
fehlender Zahlungsperspektive 3
zu teuer 11
Ersatzwohnungen 4
anderer Kündigungsgrund 19
unzuständig 3
ausgezogen 36
Vermieter lehnt ab 9
selber bezahlt 24
kein Kontakt 6
Sonstige 0
Räumungsklagen 130 130 122
Räumungen 40 40 27
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 523

Produktbeschreibung Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
312
312010
Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Grundsicherung nach SGB II
Energierückstände
Anträge auf Übernahme 10 10 6
gewährte Darlehen 1
abgelehnte Darlehen 2
davon abgelehnt wegen
fehlender Zahlungsperspektive 2
zu teuer 0
Darlehenssumme in € 340.000 € 320.000 € 291.720 €
Belegungsrechte ehemaliger 
städtischer Wohnungen siehe Produkt 311100
Zuweisungen siehe Produkt 311100
belegt siehe Produkt 311100
abgegeben siehe Produkt 311100
Leistungen zur Bildung und 
Teilhabe
Gesamtdarstellung - nachrichtlich
Anzahl der gewährten Hilfen zur 
Bildung und Teilhabe: Summe im 
Berichts-/Planungszeitr.
3.980 3.880 s. Hinweis
Hinweis: Auf Grund der Einführung der 
Teilhabecard ist die Datenlage in 2014 
nicht valide
Aufwendungen für Leistungen zur 
Bildung und Teilhabe 1.040.000 € 1.005.000 € 966.004 €
Produkt 311100 (SGB XII):
Anzahl der gewährten Hilfen zur 
Bildung und Teilhabe: Summe im 
Berichts-/Planungszeitr.
100 95 s. Hinweis
Aufwendungen für Leistungen zur 
Bildung und Teilhabe 20.000 € 15.000 € 17.835 €
Produkt 312010 (SGB II):
Anzahl der gewährten Hilfen zur 
Bildung und Teilhabe: Summe im 
Berichts-/Planungszeitr.
3.100 3.050 s. Hinweis
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung 
und Teilhabe 815.000 € 800.000 € 777.603 €
Produkt 313100 (AsylBeLg):
Anzahl der gewährten Hilfen zur 
Bildung und Teilhabe: Summe im 
Berichts-/Planungszeitr.
60 35 s. Hinweis
Aufwendungen für Bildung und 
Teilhabe 20.000 € 10.000 € 9.867 €
Produkt 351720 (WOGG und BKKG):
Anzahl der gewährten Hilfen zur 
Bildung und Teilhabe: Summe im 
Berichts-/Planungszeitr.
720 720 s. Hinweis
Aufwendungen für Bildung und 
Teilhabe 185.000 € 180.000 € 160.698 €
 
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 524

Produktbeschreibung Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
312
312010
Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Grundsicherung nach SGB II
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
nachrichtlich: durchschnittliche Größe 
der Bedarfsgemeinschaften mit KDU 222
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 32,35 40,54 39,06
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 525

Teilergebnishaushalt Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -12   
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.952.950 -2.983.730 -2.741.605
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -10.528.785 -13.821.230 -13.421.487
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -951
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -13.481.747 -16.804.960 -16.164.043
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.115.869 2.888.060 2.471.868
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 555.492 597.720 517.036
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54.031 11.110 10.604
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen  -70  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 37.951.000 37.951.000 38.368.667
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   6
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 41.676.392 41.447.820 41.368.181
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 28.194.646 24.642.860 25.204.138
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -13.481.747 -16.804.960 -16.164.043
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 41.676.392 41.447.820 41.368.181
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 28.194.646 24.642.860 25.204.138
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   480
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   480
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 28.194.646 24.642.860 25.204.618
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   -614
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 96   
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 96  -614
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 28.194.742 24.642.860 25.204.004
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 526

Teilfinanzhaushalt Produkt 312010
Grundsicherung nach SGB II
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
03 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens   225
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)   225
04 Summe investive Einzahlungen   225
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   225
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 527

Produktbeschreibung Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
312
312020
Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Schuldnerberatung und Insolvenzberatung (zugelassene Stelle nach § 305 Ins0): 
  - Sozialberatung und Betreuung ver- und überschuldeter Personen/Familien 
  - Schwerpunkte des Beratungsangebotes liegen - neben finanziellen, rechtlichen und hauswirtschaftlichen Fragen - vornehmlich in der  
    psychosozialen Betreuung, in der persönlichen Beratung und in eventuell notwendigen pädagogisch-präventiven Hilfen 
  - Schuldenregulierung auch im Rahmen der Insolvenzordnung: 
    Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der 
    außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit 
    notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; 
    Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des  
    Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht 
  - strukturelle und einzelfallübergreifende Arbeit, Multiplikatorenschulung, Prävention, Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, kollegiale 
    Fallberatung, strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen/Insitutionen 
Ziele des Produktes
- Schuldnerberatung: 
  - dauerhafte Stabilisierung sowie Erreichen bzw. Erhalten der eigenständigen Handlungsfähigkeit 
  - wirtschaftliche Sanierung bzw. lebenspraktische und psychosoziale Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien 
  - Unabhängigkeit von SGB II und SGB XII 
  - einzelfallüberschreitende Prävention, Information und Aufklärung (z.B. durch Gewinnung von Multiplikatoren, Sensibilisierung  
    der Öffentlichkeit  zum kritischen Umgang mit modernen Finanzdienstleistungen und den eigenen finanziellen Möglichkeiten) 
- Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung: 
  - dauerhafte wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien mit Hilfe von Insolvenzverfahren 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Schuldnerberatungsfälle
Fallzahl insgesamt 2.049
darunter städtische Beschäftigte mit 
Wohnsitz außerhalb Darmstadts 2
Fallzahl Haushalte pro 1.000 Haushalte 0,95
Anteil der beratenen Haushalte mit 
Unterhaltsverpflichtungen über den 
Haushalt hinaus
496
Anteil Personen in SGB II in % der 
beratenen Personen 
(Haushaltsmitglieder)
47,39 %
Anteil Personen in SGB XII in % der 
beratenen Personen in DA insgesamt 
(Haushaltsmitglieder)
4,32 %
Anteil Personen außerhalb v. SGB II u. 
SGB XII in % der beratenen Personen 
(Haushaltsmitglieder)
48,29 %
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 528

Produktbeschreibung Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
312
312020
Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
darunter Anzahl der 
Intensivberatungen mit dem Ziel 
Regulierung
283
in % aller Fälle 13,82
Anteil Fälle SGB II 127
Anteil Fälle in SGB XII 17
Anteil Fälle außerhalb von SGB II und 
SGB XII 139
Anzahl Zugänge
Kriseninterventionsfall 551
Intensivberatung 47
darunter Abbrüche von 
Regulierungsfällen in % 0
Anzahl Abgänge Regulierungsfälle 25
darunter Abbrüche von 
Regulierungsfällen in % 1
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fallzahl Krisenintervention
Anzahl Beratungskontakte (> 10 Min.)
fallübergreifende Arbeit (intern & 
extern) in % des 
Gesamtpersonaleisatzes
5%
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anteil der Klienten, die innerhalb 
von 2 Wochen einen Termin zur
Kurzberatung (Erstberatung) 
erhalten 1.201
Anzahl der Fälle auf Warteliste nach 
Wartezeit 226 (Stichtag)
bis 3 Monate 0
bis 6 Monate 0
bis 12 Monate 0
mehr als 12 Monate 226
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 17,29 17,53 0,18
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 529

Teilergebnishaushalt Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -13 -13  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -60.000 -60.000 -641
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -3.960 -3.960  
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -63.973 -63.973 -641
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 277.052 283.389 287.786
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.136 8.083 7.699
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.721 48.334 65.044
14 66 Abschreibungen 74 294 293
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 25.000 24.919  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   7
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 369.983 365.019 360.829
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 306.009 301.046 360.188
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -63.973 -63.973 -641
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 369.983 365.019 360.829
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 306.009 301.046 360.188
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 306.009 301.046 360.188
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   -674
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 111 93 103
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 111 93 -571
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 306.120 301.138 359.617
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 530

Teilfinanzhaushalt Produkt 312020
Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -778
07 Summe investive Auszahlungen   -778
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -778
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 531

Investitionen
Produkt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
14050-1605 Erwerb AV 
Wohnungssicherung, GWG 0 0 0 0 0 -778
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 532

Produktbeschreibung Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
312
312040
Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Leitung und Organisation von Arbeitsgruppen (AG Sucht- und Drogenhilfe, AG Sicherheit) 
- Kommunaler Präventionsrat 
- Projektförderung (Unterstützung exemplarischer Projekte wie beispielsweise Deeskalationstraining an Schulen) 
- Geschäftsführung Förderverein (finanzielle Förderung von Angeboten der Sucht- und Drogenhilfe ohne öffentliche Förderung, 
  jährlicher Wettbewerb zum Thema Suchtprävention) 
- Trägerkonferenzen 
- Leistungsvereinbarung (Vereinbarungen mit den Trägern über die Qualität und Inhalte der Angebote) 
- Fachveranstaltungen (z.B. "Darmstädter Gespräche" zum Thema Sucht, Fortbildung für Mitarbeiter der ARGE zum Thema Sucht) 
- Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Referate, Veröffentlichungen, Interviews, etc.) 
- Leistungsstatistik (Erhebung von Klientenzahlen in der Sucht- und Drogenhilfe) 
- Leitung Fachstelle für Suchtprävention: 
  - Konzepte 
  - Dokumentation 
  - Evaluation 
Ziele des Produktes
- Vermeidung von Suchtproblemen und erfolgreiche Hilfe bei Suchtproblemen 
Bemerkung: 
Zusätzlich sind Leistungen der niedrigschwelligen Sucht- und Drogenhilfe bei der Jugendhilfe "367000 - Sonstige Einrichtungen" zugeordnet. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Koordination (keine Kennzahlen)
Institutionelle Förderung
Suchthilfezentrum: Fachambulanz 
Klienten 700 700 798
Beratungen: Schwerpunkt legale 
Suchtmittel 250 250 268 (Jahressumme)
Anteil weibliche Ratsuchende 82
Beratungen: Schwerpunkt Glückspiel 171 (Jahressumme)
Anteil weibliche Ratsuchende 14
Beratung: Schwerpunkt illegale Drogen 112 (Jahressumme)
Anteil weibliche Ratsuchende 40
Multiplikatorenschulung
Anzahl Veranstaltungen 40 40 39
Anzahl Teilnehmer/innen 450 450 467
Präventionsprojekte
Anzahl Veranstaltungen 35 35 36
Anzahl Teilnehmer/innen 1.500 1.500 1.768
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 533

Produktbeschreibung Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
312
312040
Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Öffentlichkeitsarbeit
Anzahl Veranstaltungen 45 45 42
Anzahl Teilnehmer/innen 2.200 2.200 2.450
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Gesamtkoordination Sucht- und 
Drogenhilfe - Personaleinsatz in VZÄ 1,25 1,25 1,25
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 9,89 9,09 8,75
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 534

Teilergebnishaushalt Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -14 -14  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -22.000 -22.000 -22.024
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -4.050 -4.050  
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -26.064 -26.064 -22.024
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 156.674 155.955 149.694
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 8.243 8.180 7.784
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73.154 61.603 73.218
14 66 Abschreibungen 280 703 770
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 25.310 25.228 20.248
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen  35.000  
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   7
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 263.661 286.668 251.721
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 237.597 260.604 229.697
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -26.064 -26.064 -22.024
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 263.661 286.668 251.721
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 237.597 260.604 229.697
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 237.597 260.604 229.697
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   -674
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 113 94 104
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 113 94 -569
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 237.710 260.698 229.128
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 535

Teilfinanzhaushalt Produkt 312040
Koordination Sucht- und Drogenhilfe
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 536

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 313
Hilfen für Asylbewerber
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -1
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -7.780 -980 -1.839
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -1.644.000 -1.081.000 -470.619
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.651.781 -1.081.981 -472.459
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 22.317 17.792 18.920
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.705 4.481 4.805
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 164.483 326.180 3.314
14 66 Abschreibungen   1.691
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 154.000 109.997 50.176
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 1.500.000 854.000 418.633
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.847.506 1.312.450 497.538
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 195.725 230.469 25.079
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.651.781 -1.081.981 -472.459
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.847.506 1.312.450 497.538
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 195.725 230.469 25.079
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 195.725 230.469 25.079
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5 4 4
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 5 4 4
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 195.730 230.473 25.084
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 537

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 313
Hilfen für Asylbewerber
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 538

Produktbeschreibung Produkt 313100
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
313
313100
Soziale Leistungen
Hilfen für Asylbewerber
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit einem Aufenthaltstitel der in die 
  Zuständigkeit des Asylbewerberleistungsgesetz fällt (Landesaufnahmegesetz) 
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen 
- Versorgung (Geldleistung, Gutscheine) 
- Betreuung 
- vorübergehende Unterbringung 
- Integration 
- Gremienarbeit 
- Bearbeitung von Widersprüchen/Eilanträgen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
- Gewährung von Leistungen an Personen im Rahmen des Opferschutzes des Landes Hessen 
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung 
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe 
Bemerkung 
Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II. 
Ziele des Produktes
- wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland 
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerungen durch Unterhaltsheranziehung 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Leistungsbezieher nach AsylBeLg 785 590 197 Stichtag 31.12.
Zugänge 72
Abgänge 2
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Grundleistungen 131
Analogleistungen 66
Anzahl der gewährten Hilfen zur 
Bildung und Teilhabe: Summe im 
Berichts-/Planungszeitraum
60 35 n.v.
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung 
und Teilhabe 20.000 € 10.000 € 9.867 €
Personaleinsatz in VZÄ 1 1 0,22
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Zahlfälle pro Stelle (VZÄ) 785 590 895
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 89,41 82,44 94,96
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 539

Teilergebnishaushalt Produkt 313100
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -1
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -7.780 -980 -1.839
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -1.644.000 -1.081.000 -470.619
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.651.781 -1.081.981 -472.459
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 22.317 17.792 18.920
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.705 4.481 4.805
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 164.483 326.180 3.314
14 66 Abschreibungen   1.691
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 154.000 109.997 50.176
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 1.500.000 854.000 418.633
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 1.847.506 1.312.450 497.538
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 195.725 230.469 25.079
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.651.781 -1.081.981 -472.459
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 1.847.506 1.312.450 497.538
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 195.725 230.469 25.079
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 195.725 230.469 25.079
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5 4 4
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 5 4 4
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 195.730 230.473 25.084
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 540

Teilfinanzhaushalt Produkt 313100
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 541

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315
Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -263.054 -263.054 -244.177
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   -160
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -544.020 -642.020 -868.709
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -15.930 -15.930  
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -12.667
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -823.004 -921.004 -1.125.713
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 527.041 520.688 560.590
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 43.915 32.392 31.154
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 333.526 286.210 284.395
14 66 Abschreibungen 554 259 813
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 931.006 897.952 892.600
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 1.020.840 1.118.840 1.027.493
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   27
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.856.882 2.856.341 2.797.071
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.033.878 1.935.337 1.671.359
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -823.004 -921.004 -1.125.713
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.856.882 2.856.341 2.797.071
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.033.878 1.935.337 1.671.359
27 59 Außerordentliche Erträge   -7.255
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -7.255
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.033.878 1.935.337 1.664.103
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   -2.676
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 447 373 735
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 447 373 -1.940
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.034.325 1.935.710 1.662.163
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 542

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 315
Soziale Einrichtungen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -1.322
07 Summe investive Auszahlungen   -1.322
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -1.322
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 543

Investitionen
Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
10050-1000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention, GWG 0 0 0 0 0 -1.322
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 544

Produktbeschreibung Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
315
315110
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) 
- soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen 
- soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, soziale Einrichtungen für Wohnungslose 
- soziale Einrichtungen für Wohnungslose 
- soziale Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Personen 
- andere soziale Einrichtungen (inklusive Förderung freier Träger) 
- SuB - Servicestelle Soziales und Beratung 
- Seniorentreffs 
- Gemeinschaftshäuser 
- Teestube 
- Pflegestützpunkt 
Ziele des Produktes
- Unterstützungsmanagement ermöglicht eine selbstbestimmte Lebensführung im Alter; durch qualifizierte Präventionsarbeit werden 
stationäre  
  Heimunterbringungen vermieden bzw. erst später erforderlich 
- die demographische Entwicklung erfordert kommunales Handeln in Bezug auf die immer größer werdende Bandbreite des "Alters"; die  
  Zielsetzung der Angebote dient insbesondere der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, der Befriedigung kultureller Bedürfnisse, der   
  Unterhaltung und der Bildung; alle Leistungen wirken der Isolation der betroffenen Altersgruppe entgegen 
- die Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und 
   alten Menschen die Möglichkeit geben, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen 
- durch die dezentral an vier Standorten angesiedelten Seniorentreffs wird älteren Menschen in Darmstadt bürgernah die Möglichkeit geboten, 
 
  am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben; wohnortnah wird im Rahmen der Prävention insbesondere bei Alleinstehenden die Gefahr  
  der Isolation gemildert 
- das Ziel der Altenhilfeplanung ist, alle in Bezug auf die demographische Entwicklung erforderlichen Strukturen zu schaffen, 
weiterzuentwickeln  
  und zu unterstützen; die zukünftigen Bedarfe sind zu ermitteln und durch Kooperation mit allen am Prozess Beteiligten ist auf die Erhaltung  
  oder Wiedergewinnung der größtmöglichen Selbstständigkeit in der Lebensführung der Betroffenen hinzuwirken 
- durch die Einrichtung des Pflegestützpunktes als zentrale Anlaufstelle werden Betroffene und ihre Angehörigen in allen Bereichen der  
  Pflegebedürftigkeit unterstützt und beraten 
- weiterhin hat der Pflegestützpunkt auf der strukturellen Ebene eine koordinierende und initiierende Funktion 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
SuB - Servicestelle Soziales und 
Beratung
Anzahl der als Einzelfall unterstützten 
Personen 185 230
Anzahl der Teilnehmer/innen an 
Präventionsangeboten
Hinweis: teilnehmende Personen an 
allen Veranstaltungen des 
Seniorenprogrammes
inkl. Seniorentreffs
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 545

Produktbeschreibung Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
315
315110
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
SuB - Servicestelle Soziales und 
Beratung
Altenhilfeplanung und Koordination
Personaleinsatz in VZÄ 1
fallbezogene Beratung und 
Unterstützung 735 1.100 1.790
Anzahl Auskünfte, Kurzberatung (< 45 
Min.) 500 850 1.410
Anzahl Beratungskontakte (< 45 Min.) 200 160 336
Pflegestützpunkt
Care-Management, Netzwerkarbeit, 
Öffentlichkeitsarbeit 60 65 65
Personaleinsatz in VZÄ 1 1 1 +1 VZÄ finanziert d. 
Krankenk.
fallbezogene Beratung und 
Unterstützung 2.300 2.189
Anzahl Auskünfte, Kurzberatung (< 45 
Min.) 1.900 1.779
Anzahl Beratungskontakte (> 45 Min.) 400 410
davon mit Hausbesuch 93
Seniorentreffs
Anzahl der Einrichtungen insgesamt 3 3 3
davon Treffs ohne spezifisches 
Zielkonzept 3 3 3
Senior/innen (> 60 Jahre) 
durchschnittlich pro Einrichtung
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
SuB - Servicestelle Soziales und 
Beratung
Anzahl der Beratungskontakte (> 45 
Min.) durchschnittlich VZÄ/Tag 2 2 2
Pflegestützpunkt
Wochenöffnungsstunden 26 26 26
Anteil der Klienten, die innerhalb von x 
Wochen einen Termin zur Erstberatung 
erhalten
85 % 70% 80 %
Anzahl der Beratungskontakte (> 45 
Min.) durchschn. VZÄ (städt. Personal
+Personal d. Kasse)/Tag
1,7 2 1,5
Seniorentreffs
Anzahl der Einrichtungen mit 
hauptamtlichem Fachpersonal 0 0 0
Einrichtungen mit Zielkonzept 0 0 0
Treffs ohne spzifisches Zielkonzept 3 3 3
Fachpersonal (VZÄ) in geförderten 
Einrichtungen s. Hinweis s. Hinweis 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 546

Produktbeschreibung Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
315
315110
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen
Hinweis: 1 ehrenamtl. tätige 
Sozialpädagogin sowie 
Seniorenbegleiter; die Aufwands-
entschädigung erfolgt pro Einsatz, daher 
keine Stundenzahl ermittelbar
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 28,81 32,24 40,25
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 547

Teilergebnishaushalt Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -263.054 -263.054 -244.177
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   -160
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -544.020 -642.020 -868.709
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -15.930 -15.930  
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -12.667
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -823.004 -921.004 -1.125.713
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 527.041 520.688 560.590
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 43.915 32.392 31.154
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 333.526 286.210 284.395
14 66 Abschreibungen 554 259 813
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 931.006 897.952 892.600
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 1.020.840 1.118.840 1.027.493
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   27
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 2.856.882 2.856.341 2.797.071
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 2.033.878 1.935.337 1.671.359
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -823.004 -921.004 -1.125.713
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 2.856.882 2.856.341 2.797.071
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 2.033.878 1.935.337 1.671.359
27 59 Außerordentliche Erträge   -7.255
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -7.255
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 2.033.878 1.935.337 1.664.103
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   -2.676
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 447 373 735
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 447 373 -1.940
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 2.034.325 1.935.710 1.662.163
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 548

Teilfinanzhaushalt Produkt 315110
Soziale Einrichtungen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -1.322
07 Summe investive Auszahlungen   -1.322
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -1.322
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 549

Investitionen
Produkt 315110 - Soziale Einrichtungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
10050-1000 Erwerb AV, Amt für 
Soziales und Prävention, GWG 0 0 0 0 0 -1.322
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 550

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 321
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -1
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)   -1
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen   1.716
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen   1
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   1.326
14 66 Abschreibungen 156  156
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 156  3.199
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 156  3.198
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)   -1
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 156  3.199
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 156  3.198
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 156  3.198
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 156  3.198
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 551

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 321
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 552

Produktbeschreibung Produkt 321000
Kriegsopferfürsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
321
321000
Soziale Leistungen
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Kriegsopferfürsorge
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Kriegsopferfürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene 
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen 
- die individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuerinnen oder Betreuer und Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen  
  analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung, Finanzierung, der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung, 
  sowie der Abwicklung der Zahlung 
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche 
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung, Leistungserbringern 
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt 
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung 
Ziele des Produktes
- Aufgabe der Kriegsopferfürsorge ist es, sich dem berechtigten Personenkreis und seiner Familie in allen Lebenslagen anzunehmen, um die  
  Folgen der Schädigung oder den Verlust des Ehegatten, Elternteils, Kindes oder Enkelkindes angemessen auszugleichen oder zu mildern 
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung 
Bemerkung: 
Die in diesem Produkt dargestellten Aufwendungen entfallen zukünftig. 
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 553

Teilergebnishaushalt Produkt 321000
Kriegsopferfürsorge
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge   -1
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)   -1
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen   1.716
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen   1
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   1.326
14 66 Abschreibungen 156  156
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 156  3.199
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 156  3.198
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)   -1
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 156  3.199
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 156  3.198
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 156  3.198
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 156  3.198
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 554

Teilfinanzhaushalt Produkt 321000
Kriegsopferfürsorge
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 555

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.620.120 -1.380.000 -1.189.559
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -610.000 -360.500 -552.884
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -6.990 9
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.230.120 -1.747.490 -1.742.434
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 398.349 202.232 207.310
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 160.475 96.539 98.122
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 138.958 12.196 9.944
14 66 Abschreibungen  1.403 48.790
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 240.411 240.148 122.135
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 2.163.018 2.820.925 1.744.375
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   2
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.101.211 3.373.443 2.230.677
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 871.091 1.625.953 488.244
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.230.120 -1.747.490 -1.742.434
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.101.211 3.373.443 2.230.677
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 871.091 1.625.953 488.244
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   65
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   65
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 871.091 1.625.953 488.308
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -28.393 -351 -569
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 170 4 7
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -28.223 -346 -561
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 842.868 1.625.606 487.747
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 556

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 557

Produktbeschreibung Produkt 341010
Unterhaltsvorschuss
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
341
341010
Soziale Leistungen
Unterhaltsvorschussleistungen
Unterhaltsvorschuss
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen 
- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen 
- Entgegennahme von Anträgen 
- Prüfung der örtlichen Zuständigkeit 
- Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung 
- Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung 
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung 
- Entscheidung über Niederschlagung/Erlass von Forderungen 
- Rückforderung von Unrecht geleistetem Unterhaltsvorschuss 
Ziele des Produktes
- Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Empfänger von UVG Leistungen: 
Summe im Berichts- oder 
Planungszeitraum
1.550 1.500 1.481
- Zugänge 375
- Abgänge 298
Anteil weibliche Empfänger in % zu 
allen Leistungsempfängern UVG 46,7%
Anteil nichtdeutsche Empfänger in % 
zu allen Leistungsempfängern UVG 10,5%
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fallzahl (Auszahlfälle + 
Einziehungsfälle) pro Stelle (VZÄ) 425,17
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 71,91 51,80 78,11
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 558

Teilergebnishaushalt Produkt 341010
Unterhaltsvorschuss
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   -1
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.620.120 -1.380.000 -1.189.559
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -610.000 -360.500 -552.884
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -6.990 9
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -2.230.120 -1.747.490 -1.742.434
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 398.349 202.232 207.310
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 160.475 96.539 98.122
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 138.958 12.196 9.944
14 66 Abschreibungen  1.403 48.790
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 240.411 240.148 122.135
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 2.163.018 2.820.925 1.744.375
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   2
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 3.101.211 3.373.443 2.230.677
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 871.091 1.625.953 488.244
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -2.230.120 -1.747.490 -1.742.434
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 3.101.211 3.373.443 2.230.677
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 871.091 1.625.953 488.244
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   65
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   65
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 871.091 1.625.953 488.308
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -28.393 -351 -569
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 170 4 7
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -28.223 -346 -561
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 842.868 1.625.606 487.747
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 559

Teilfinanzhaushalt Produkt 341010
Unterhaltsvorschuss
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 560

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 343
Betreuungsleistungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -14 -14  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -23
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -3.960 -3.960  
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.974 -3.974 -23
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 323.833 207.785 198.490
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 31.020 31.155 33.411
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56.861 45.310 63.799
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen  -83  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   7
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 411.714 284.168 295.707
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 407.740 280.194 295.684
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.974 -3.974 -23
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 411.714 284.168 295.707
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 407.740 280.194 295.684
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 407.740 280.194 295.684
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   -674
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 113 94 105
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 113 94 -569
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 407.853 280.288 295.114
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 561

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 343
Betreuungsleistungen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 562

Produktbeschreibung Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
343
343010
Soziale Leistungen
Betreuungsleistungen
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Berufsbetreuern/innen, ehrenamtlichen Betreuern/innen und Bevollmächtigten, sowie 
  von gemeinnützigen und freien Organisationen 
- Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen 
- Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben 
- Führen von vormundschaftlich angeordneten Betreuungen 
- Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen 
- individuelle Beratung und Unterstützung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuer 
- Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden, insbesondere der Betreuungsvereine 
- Durchführung von Beglaubigungen 
- Fort- und Weiterbildung von Betreuern 
- Sachverhaltsermittlungen, zugehende Beratung, Betreuervorschläge für das Vormundschaftsgericht, einschließlich der verwaltungs- 
  und kostenrechtlichen Bearbeitung 
Ziele des Produktes
- alle Maßnahmen der Betreuungsbehörde dienen dazu, die Interessen des Betroffenen zu wahren 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Betreuungen insgesamt 2.400 2.400 2.174
- davon ehrenamtlich 1.300 1.300 1.213
- davon Betreuungsvereine 80 80 73
- davon Berufsbetreuer 1.050 1.050 1.012
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Sozialberichte und sonstige 
Stellungnahmen 1.550 1.550 1.453
Betreuungsvorschläge 500 500 499
Beratung für Vollmachten 45 45 37
Beglaubigungen 5 5 2
Unterbringungen/Vorführungen unter 
Beteiligung der Betreuungsstelle 15 15 16
Wahrnehmung von 
Querschnittsaufgaben
- Zahl der Vorträge zu Betreuungsrecht 
und Vorsorge 2
- Gewinnung von Betreuern/innen 12
- Fortbildungen für Betreuer/innen 0
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Bearbeitungszeit
Zeitraum in dem die Sozialberichte für 
das Betreuungsgericht erstellt werden 
können
5 Monate
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 563

Produktbeschreibung Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
343
343010
Soziale Leistungen
Betreuungsleistungen
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,97 1,40 0,01
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 564

Teilergebnishaushalt Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -14 -14  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -23
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -3.960 -3.960  
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.974 -3.974 -23
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 323.833 207.785 198.490
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 31.020 31.155 33.411
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56.861 45.310 63.799
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen  -83  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   7
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 411.714 284.168 295.707
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 407.740 280.194 295.684
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.974 -3.974 -23
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 411.714 284.168 295.707
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 407.740 280.194 295.684
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 407.740 280.194 295.684
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   -674
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 113 94 105
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 113 94 -569
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 407.853 280.288 295.114
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 565

Teilfinanzhaushalt Produkt 343010
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 566

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -12 -12 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -60  12.591
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -3.510 -3.510 -78
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -2.300  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.582 -5.822 12.512
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 723.343 828.439 768.673
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 51.271 51.939 58.023
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 172.759 172.991 160.912
14 66 Abschreibungen 1.710 1.393 1.077
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 15 -72  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 7.542  179.689
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   1
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 956.640 1.054.690 1.168.375
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 953.059 1.048.868 1.180.887
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.582 -5.822 12.512
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 956.640 1.054.690 1.168.375
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 953.059 1.048.868 1.180.887
27 59 Außerordentliche Erträge   -3.302
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -3.302
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 953.059 1.048.868 1.177.585
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.052  -99
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.110 1.114 1.032
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 59 1.114 933
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 953.118 1.049.982 1.178.518
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 567

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 351
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.500 -1.500 -1.426
07 Summe investive Auszahlungen -1.500 -1.500 -1.426
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.500 -1.500 -1.426
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 568

Investitionen
Produktgruppe 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08032-1801 Erwerb AV Abt. 8 
Versicherungsamt, GWG 0 0 0 0 0 -270
08064-0001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen -3.000 -3.000 0 0 0 0
08064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Wohngeld), 
GWG
-11.850 -5.850 -1.500 0 -1.500 -1.156
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 569

Produktbeschreibung Produkt 351010
Lastenausgleich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
351
351010
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Lastenausgleich
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Lastenausgleich Darmstadt 
  - Rückforderungsbescheid 
  - Stundungsbescheid 
  - Archivierung 
  - Übertragung und Belassung Aufbaudarlehen 
- Lastenausgleich Bergstraße 
  - Rückforderungsbescheid 
  - Stundungsbescheid 
  - Archivierung 
  - Übertragung und Belassung Aufbaudarlehen 
- Lastenausgleich Odenwaldkreis 
  - Rückforderungsbescheid 
  - Stundungsbescheid 
  - Archivierung 
  - Übertragung und Belassung Aufbaudarlehen 
Ziele des Produktes
- Lastenausgleich Darmstadt sowie Bergstraße und Odenwaldkreis 
  - Rückforderung der für einen Vermögensverlust gewährten Hauptentschädigung nach Bekanntwerden eines Schadensausgleichs 
  - Stundung von Rückforderungsansprüchen bei Zahlungsschwierigkeiten des Schuldners 
  - Abgabe abgeschlossener und aufbereiteter Feststellungsvorgänge an das Bundesarchiv Bayreuth zwecks historischer Aufarbeitung des 
     Lastenausgleichs 
  - Prüfung der Übertragung oder Belassung bzw. Kündigung eines Aufbaudarlehens bei Objekt- oder Schuldnerwechsel 
Bemerkung: 
Die in diesem Produkt dargestellten Aufwendungen entfallen zukünftig. 
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 570

Teilergebnishaushalt Produkt 351010
Lastenausgleich
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   12.651
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)   12.651
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen    
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen    
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   64
14 66 Abschreibungen  69 71
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18)  69 135
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19)  69 12.786
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)   12.651
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)  69 135
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25)  69 12.786
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29)  69 12.786
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33)  69 12.786
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 571

Teilfinanzhaushalt Produkt 351010
Lastenausgleich
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 572

Produktbeschreibung Produkt 351530
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
351
351530
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Prouktverantwortung 
Jugendamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Personen und 
  ihrer Angehörigen 
- Beratung über Ansprüche und Gewährung von Leistungen nach dem USG für Wehrpflichtige und Zivildienstleistende 
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Leistungsvoraussetzungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften für die 
  Leistungsarten: Allgemeine Leistungen (für Familienangehörige im engeren Sinne) 
- Einzelleistungen (für sonstige Familienangehörige), Sonderleistungen (z.B. Übernahme von Versicherungsbeiträgen), Mietbeihilfe, 
  Wirtschaftsbeihilfe (für Selbständige), Verdienstausfallentschädigung (bei Wehrübungen) 
- Berechnung, Bescheiderteilung und Zahlbarmachung (über Bundeskasse Trier) 
- Rückforderung überzahlter Leistungen 
- Entscheidung über Stundung, Niederschlagung, Erlass 
- Bearbeitung von Widersprüchen und vorbereitende Bearbeitung von Klagen 
Ziele des Produktes
- Sicherung des Lebensunterhalts der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Personen und ihrer Angehörigen 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Antragsteller (Wehr- und 
Zivildienstleistende)
- Anzahl Anträge 22 22 22
  davon positiv entschieden
Antragsteller (Wehrübende)
- Anzahl Anträge
  davon positiv entschieden
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Anträge pro Stelle (VZÄ)
Anteil der vollständigen Anträge, die 
innerhalb von 5 Arbeitstagen 
abschließend (Bescheid) bearbeitet sind
Zahl der abgeschlossenen Klagen 
gegen Bescheide
- davon gegen den Träger entschieden 
- in % der Bescheide
Zahl der laufenden Klagen
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,18 10,37 0,19
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 573

Teilergebnishaushalt Produkt 351530
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte   0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -60  -39
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen  -2.300  
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -60 -2.300 -40
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 14.216 11.265 12.664
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 6.619 6.395 7.161
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.203 4.521 1.459
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 15   
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen 7.542   
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen   1
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 33.595 22.181 21.285
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 33.535 19.881 21.246
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -60 -2.300 -40
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 33.595 22.181 21.285
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 33.535 19.881 21.246
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 33.535 19.881 21.246
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -1.052  -99
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11 6 4
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) -1.041 6 -95
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 32.494 19.887 21.151
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 574

Teilfinanzhaushalt Produkt 351530
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 575

Produktbeschreibung Produkt 351720
Soziale Vergünstigungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
351
351720
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Soziale Vergünstigungen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Soziales und Prävention 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, 
  kieferorthopädischen Leistungen, 
  Fahrkarten 
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe 
- Teilhabecard (zukünftig) 
- Bearbeitung von Anträgen 
- Bedarfsfeststellung 
- Abwicklung von Zahlungen 
Bemerkung 
Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II. 
Ziele des Produktes
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Personen, die soziale 
Vergünstigungen enthalten
kieferorthopädische Leistungen 65 55
Fahrkarten 6.800 1.375
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der bearbeiteten Anträge
kieferorthopädische Leistungen
Fahrkarten
Anzahl der gewährten Hilfen zur 
Bildung und Teilhabe nach WOGG und 
BKKG
720 700 n.v. inkl. Schulbedarf
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung 
und Teilhabe 185.000 € 180.000 € 160.698 €
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 1,62 1,58 0,03
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 576

Teilergebnishaushalt Produkt 351720
Soziale Vergünstigungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -12 -12  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen   -21
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen -3.510 -3.510 -78
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.522 -3.522 -99
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 146.718 163.166 141.626
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 27.276 25.933 27.655
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.666 33.655 40.361
14 66 Abschreibungen    
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen  -72  
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen   179.689
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 217.659 222.682 389.331
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 214.137 219.161 389.232
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.522 -3.522 -99
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 217.659 222.682 389.331
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 214.137 219.161 389.232
27 59 Außerordentliche Erträge   -3.302
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   -3.302
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 214.137 219.161 385.930
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 98 81 91
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 98 81 91
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 214.235 219.242 386.020
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 577

Teilfinanzhaushalt Produkt 351720
Soziale Vergünstigungen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 578

Produktbeschreibung Produkt 351910
Wohngeld
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
351
351910
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Wohngeld
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Amt für Wohnungswesen 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bearbeiten von Anträgen auf Miet- oder Lastenzuschuss 
Ziele des Produktes
- Minderung der Mietbelastung einkommensschwacher Haushalte 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Wohngeldbewilligungen 2.660 1.900 2.094
Empfängerhaushalte durchschnittlich 
monatlich 1.400 1.000 1.036
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Wohngeldberechnungen 4.200 3.000 3.293
- darunter Erstanträge 588 420 498
Anzahl Leistungen zur Bildung und 
Teilhabe nach WOGG: Summe im 
Berichts-/Planungszeitraum
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Fallzahl Wohngeldberechnungen pro 
Stelle (VZÄ)
Anteil der vollständigen Erstanträge, 
die abeschließend bearbeitet sind 
(Bescheid)
- innerhalb von < 1 Monat 750 600 883
- innerhalb von 1 -2  Monaten 990 650 532
- innerhalb von > 3 Monaten 920 650 679
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 579

Teilergebnishaushalt Produkt 351910
Wohngeld
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 559.190 549.000 472.978
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 16.835 17.195 20.450
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 116.839 116.300 104.079
14 66 Abschreibungen 1.428 1.265 723
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 694.292 683.760 598.230
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 694.292 683.760 598.230
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 694.292 683.760 598.230
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 694.292 683.760 598.230
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 694.292 683.760 598.230
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.000 1.000 928
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 1.000 1.000 928
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 695.292 684.760 599.158
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 580

Teilfinanzhaushalt Produkt 351910
Wohngeld
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.500 -1.500 -1.156
07 Summe investive Auszahlungen -1.500 -1.500 -1.156
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.500 -1.500 -1.156
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 581

Investitionen
Produkt 351910 - Wohngeld
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08064-0001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen -3.000 -3.000 0 0 0 0
08064-1001 Erwerb AV Amt für 
Wohnungswesen (Wohngeld), 
GWG
-11.850 -5.850 -1.500 0 -1.500 -1.156
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 582

Produktbeschreibung Produkt 351950
Sozialversicherung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
351
351950
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sozialversicherung
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Bürger- und Ordnungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Auskunftserteilung in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung 
- Entgegennahme und Aufnahme von Leistungsanträgen, speziell Rentenversicherung 
- Mitwirkung an Verwaltungsverfahren von Amtshilfeersuchen der Renten- und Unfallversicherungsträger 
Ziele des Produktes
- insgesamte Erfüllung der Aufgaben gemäß § 93 Abs. 1 und 2 Sozialgesetzbuch IV gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, Institutionen und 
 
  Sozialversicherungsträgern 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der unterstützten Personen 1.850 2.150 4.405
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der Beratungen 400 400 1.340
Auf- und Entgegennahme von 
Anträgen, Rechtsbehelfen u.ä. 450 450 516
Unterstützung 
Sozialversicherungsträger 450 500 519
Beglaubigungen 550 570 867
Ausstellung von 
Lebensbescheinigungen 0 230 1.163 ab 2015 durch 
Einw.meldewesen
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead 1,73 2,73 2,79
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead 1,0 2,62 2,62
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Öffnungsstunden pro Woche 28 28 28
Vorgänge je VZÄ 1.850 820,61 1.681,30
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 583

Teilergebnishaushalt Produkt 351950
Sozialversicherung
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.219 105.009 141.404
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 542 2.415 2.756
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.052 18.514 14.949
14 66 Abschreibungen 282 59 283
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 11.095 125.997 159.393
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 11.095 125.997 159.393
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 11.095 125.997 159.393
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 11.095 125.997 159.393
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 11.095 125.997 159.393
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2 27 9
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 2 27 9
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 11.097 126.024 159.402
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 584

Teilfinanzhaushalt Produkt 351950
Sozialversicherung
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV   -270
07 Summe investive Auszahlungen   -270
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   -270
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 585

Investitionen
Produkt 351950 - Sozialversicherung
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08032-1801 Erwerb AV Abt. 8 
Versicherungsamt, GWG 0 0 0 0 0 -270
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 586

anlage 24

6771 Zeichen

Übersicht über die Jahresabschlüsse 
2014 der Unternehmen, an denen die 
Wissenschaftsstadt Darmstadt  
mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist  
(in zusammengefasster Form) 
Stand nach Magistratsberatung

Stand nach Magistratsberatung

Beteiligungen der HEAG Holding AG Grundstücksent- Wissenschafts-
Wissenschaftsstadt Darmstadt Beteiligungsmanagement wicklungs- und Ver- und Kongresszentrum
der Wissenschaftsstadt wertungs-GmbH Darmstadt 
Darmstadt (HEAG) GmbH & Co KG
%% %
in T€ 94,99 52,00 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
 I.Bilan z
Aktiva:
    Ausstehende Einlagen auf
    das gezeichnete Kapital 00 0
  Anlagevermögen
    Immaterielle
        Vermögensgegenstände 17 0 107
    Sachanlagen 10.198 0 65.265
    Finanzanlagen 614.397 0 25
  Umlaufvermögen
    Unfertige Leistungen 00 0
    Vorräte 00 2 1
    Forderungen und sonstige
        Vermögensgegenständ
e 56.629 21 717
    Wertpapiere 00 0
    Flüssige Mitte 30.608 1.139 305
    Rechnungsabgrenzungsposten 1.034 0 76
4.086 0 0
 716.969 1.160 66.516
Passiva:
    Eigenkapital
      -Grund-(Stamm)kapita
l 48.533 30 0
      - Kommanditkapita 0 0 33.000
      -Rücklagen
        Kapitalrücklage 329.445 0 22.176
        Gewinnrücklagen 20.442 0 0
      -Bilanzgewinn / Bilanzverlust 2.394 959 -27.024
    Sonderposten
         mit Rücklagenantei 0 0 0
    Rückstellungen 14.094 163 221
    Erhaltene Anzahlungen
         auf Bestellungen 00 0
    Verbindlichkeiten 301.892 8 38.114
    Bankverbindlichkeiten
    Verbindlichkeiten aus LuL
    Verbindlichkeiten gegen
        verbundene Unternehmen 0
    Verbindlichkeiten ggü.
        Gesellschaftern 00
    sonstige Verbindlichkeiten
    Rechnungsabgrenzungsposten 169 0 29
 716.969 1.160 66.516
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2014 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
Aktiver Unterschiedsbetrag aus 
   Vermögensverrechnung
(in zusammengefasster Form)
                  
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1

Übersicht über die Jahresabschlüsse 2014 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
Beteiligungen der Wissenschaftsstadt WDB Wissenschafts- Klinikum Darm-
Wissenschaftsstadt Darmstadt Darmstadt stadt Darmstadt stadt GmbH
Marketing GmbH Beteiligungs-
* GmbH & Co. K G
%% %
in T€ 100,00 100 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
I.Bilanz
Aktiva:
    Ausstehende Einlagen auf
    das gezeichnete Kapital 00 0
  Anlagevermögen
    Immaterielle
        Vermögensgegenstände 13 0 2.821
    Sachanlagen 17 0 146.554
    Finanzanlagen 1 1.438 464
  Umlaufvermögen
    Vorräte 29 0 6.385
    Forderungen und sonstige
        Vermögensgegenstände 68 21 102.694
    Wertpapiere 00 0
    Flüssige Mitte 288 55 18.019
    Rechnungsabgrenzungsposten 11 0 637
Nicht durch Eigenkapital ge
-
   deckter Fehlbetrag
 427 1.514 277.574
Passiva:
    Eigenkapita
l
      - Grund-(Stamm)kapital 100 8.000
      - Komplementärkapita 50
      - Rücklagen
        Kapitalrücklage 8.754 71.031
        Gewinnrücklagen -8.550 1.438 0
      -Bilanzgewinn / Bilanzverlust -223 -37 -40.678
    Sonderposten 0 0 73.918
         mit Rücklagenantei
    Rückstellungen 142 2 25.538
    Verbindlichkeiten aus Lu
L 0 139.715
    Verbindlichkeiten gegen
        verbundene Unternehmen 0
    Verbindlichkeiten ggü.
        Gesellschaftern 00
    sonstige Verbindlichkeiten 254 11
    Ausgleichsposten aus
        Darlehensförderung 0
    Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 50
427 1.514 277.574
                  
Stand nach Magistratsberatung
Seite 2

Beteiligungen der HEAG Holding AG Grundstücksent- Wissenschafts-
Wissenschaftsstadt Darmstadt Beteiligungsmanagement wicklungs- und Ver- und Kongresszentrum
der Wissenschaftsstadt wertungs-GmbH Darmstadt 
Darmstadt (HEAG) (vorl.) GmbH & Co KG
%% %
in T€ 94,99 52,00 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
II. Gewinn- und Verlustrechnung
    Umsatzerlöse 3.871 0 4.160
    Bestandsveränderungen 0 0 0
    andere aktivierte
        Eigenleistungen 000
    sonstige betriebliche Erträge 1.132 13 264
    Betriebsleistung 5.003 13 4.424
    Materialaufwand 764 35 536
    Personalaufwand 3.134 0 1.942
    Abschreibungen 525 0 4.037
    sonst. betriebl. Aufwendungen 1.544 29 2.484
    Betriebsaufwand 5.967 64 8.999
    Betriebsergebnis -964 -51 -4.575
    Erträge aus Beteiligungen 23.915 6 0
    Erträge aus Gewinnabführung 000
    Erträge aus anderen
        Finanzanlagen 238 0 0
    sonstige Zinsen und
        ähnliche Erträg
e 591 2 2
    Abschreibungen auf
        Finanzanlagen 800
    Zinsen und ähnliche
        Aufwendunge
n 10.469 0 1.655
    Aufwendungen aus
        Verlustübernahme 12.796 0 0
    Finanzergebnis 1.471 2 -1.653
    Ergebnis der gewöhnlichen
        Geschäftstätigkeit 507 -49 -6.228
    Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
    Steuern vom Einkommen
        und Ertrag 64 0 0
    sonstige Steuern -58 6 54
    Ergebnisübernahme 000
    Ergebnisabführung 000
    Jahresergebnis 513 -55 -6.282
Übersicht über die Jahresabschlüsse 2014 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
                  
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Übersicht über die Jahresabschlüsse 2014 der Unternehmen,
an denen die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
(in zusammengefasster Form)
Beteiligungen der Wissenschaftsstadt WDB Wissenschafts- Klinikum Darm-
Wissenschaftsstadt Darmstadt Darmstadt stadt Darmstadt stadt GmbH
Marketing GmbH Beteiligungs-
* GmbH & Co. K G
%% %
in T€ 100,00 100,00 100,00
unmittelbar unmittelbar unmittelbar
II. Gewinn- und Verlustrechnung
    Umsatzerlöse 612 0 162.473
    Bestandsveränderungen 8 0 34
    andere aktivierte 0
        Eigenleistungen 00
    sonstige betriebliche Erträge 26 0 38.465
    Betriebsleistung 646 0 200.972
    Materialaufwand 334 6 56.862
    Personalaufwand 353 0 114.119
    Abschreibungen 11 0 10.608
    sonst. betriebl. Aufwendungen 172 10 26.256
    Betriebsaufwand 870 16 207.845
    Betriebsergebnis -224 -16 -6.873
    Erträge aus Beteiligungen 02 1
    Erträge aus Gewinnabführung 00
    Erträge aus anderen
        Finanzanlagen 00
    sonstige Zinsen und
        ähnliche Erträg
e 10 2 2
    Abschreibungen auf
        Finanzanlagen 00
    Zinsen und ähnliche
        Aufwendunge
n 0 0 944
    Aufwendungen aus
        Verlustübernahme 00
    Finanzergebnis 1 21 -922
    Ergebnis der gewöhnlichen
        Geschäftstätigkeit -223 5 -7.795
    Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
    Steuern vom Einkommen 0
        und Ertrag 0
    sonstige Steuern 0 0 116
    Ergebnisübernahme 00
    Ergebnisabführung 00
    Jahresergebnis -223 5 -7.679
                  
Stand nach Magistratsberatung
Seite 4

2015/0355

96 Zeichen

Vorlage-Nr. 2015/0355 
 
 
Haushaltsplan 2016 - Produkthaushalt - 
inklusive Entwurf Produktbuch

anlage 12

118261 Zeichen

Haushaltsplan 2016  Stand nach Magistratsberatung 
 
 
 
 
 
 
Produktbereich 12 
 
 
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -153.620 -153.612 -143.036
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.820.000 -1.820.000 -1.491.384
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.580 -3.580  
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -58.500 -58.500 -62.050
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -134.800 -134.800 -134.700
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.762.358 -2.613.286 -2.599.481
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -125.000 -125.200 -87.901
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -5.057.858 -4.908.978 -4.518.552
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.537.370 3.803.810 3.806.827
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 55.600 97.000 107.903
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.627.707 13.830.287 13.021.760
14 66 Abschreibungen 8.455.230 8.078.096 8.235.393
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 25.496.000 22.770.000 19.060.395
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.750 1.750 758
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 52.173.656 48.580.943 44.233.036
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 47.115.798 43.671.965 39.714.485
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 262.700 262.700 145.288
23 Finanzergebnis (21 und 22) 262.700 262.700 145.288
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -5.057.858 -4.908.978 -4.518.552
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 52.436.356 48.843.643 44.378.325
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 47.378.498 43.934.665 39.859.773
27 59 Außerordentliche Erträge   -9.849
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   481.933
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   472.084
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 47.378.498 43.934.665 40.331.857
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 34.862 35.358 34.754
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 34.862 35.358 34.754
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 47.413.361 43.970.022 40.366.611
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 816

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 9.575.960 1.945.760 417.669
02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV   209
04 Summe investive Einzahlungen 9.575.960 1.945.760 417.878
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -24.440.000 -11.535.300 -6.199.184
07 Summe investive Auszahlungen -24.440.000 -11.535.300 -6.199.184
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -14.864.040 -9.589.540 -5.781.306
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 817

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08066-0010 Erwerb AV 
Straßenbeleuchtung -13.100.000 -6.975.000 -1.225.000 0 -3.000.000 0
08066-0020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt -28.000 -28.000 0 0 0 -1.428
08066-0300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken -168.000 -108.000 -12.000 0 -12.000 -2.199
08066-0802 Erwerb AV 
Parkscheinautomaten -765.000 -585.000 -60.000 0 -60.000 -119.709
08066-1020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, 
GWG
-35.000 -10.000 -5.000 0 -5.000 0
08066-1300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken, GWG -38.500 -13.500 -5.000 0 -5.000 -7.551
08066-2300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze u. Br.,Lizenzen 0 0 0 0 0 -21.182
08066-6001 Einrichtung eines 
Parkleitsystems -212.000 -212.000 0 0 0 0
08066-6006 Straßenbaumaßn. i. 
Zusammenhang mit Offenlegung 
Da
-895.000 -895.000 0 0 0 -8.197
08066-6008 Umbau Einmündung 
Alexanderstr./Am Schlossgraben -425.000 -425.000 0 0 0 -685
08066-6017 Neugestaltung des 
Kantplatzes / Hochschulstraße -315.000 -315.000 0 0 0 -271.697
08066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
-1.067.000 -1.067.000 0 0 0 -4.468
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. 
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr. -1.650.000 -560.000 0 -90.000 0 0
08066-6024 Neuordnung 
Hauptbahnhof -16.000 0 -16.000 0 0 0
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof -1.835.000 -500.000 -50.000 -1.250.000 0 -13.723
08066-6043 B 42-Nordumgehung - 
Gräfenh.Str. b. Marburger Str. -7.989.000 -7.989.000 0 0 0 -2.917
08066-6045 Ausbau Poststraße und 
nördl. Goebelstraße -2.823.120 -2.823.120 0 0 0 0
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -1.882.000 -1.382.000 -150.000 -150.000 -100.000 -88.794
08066-6051 Nord-Ost-Umgehung 
B 42 bis Einmünd. Marburger Str. -2.708.000 -2.708.000 0 0 0 -8.061
08066-6056 Sanierung 
Kleinschmidt-Steg -945.000 -465.000 0 0 0 0
08066-6057 Traglasterhöhung 
Fiedlerweg -300.000 -300.000 0 0 0 0
08066-6058 Städt. Anteil San. 
Parkhaus Wilhelminen-Passage -150.000 -150.000 0 0 0 0
08066-6070 Radweg Heidelb. 
Land-/Seeheimer Str. bis OD-
Grenze
-345.000 -345.000 0 0 0 -158.930
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet -700.000 -380.000 -100.000 -100.000 -100.000 -2.383
08066-6091 Ausbau von Radwegen -2.964.300 -1.714.300 -250.000 -250.000 -297.300 -211.627
08066-6094 Ausbau von Gehwegen -485.000 -425.000 0 0 -30.000 -60.891
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -850.000 -250.000 -150.000 -150.000 -100.000 0
08066-6107 Baugebiet N 8 -230.000 0 0 0 0 0
08066-6115 Plätze am Schloss -3.703.000 -1.843.000 0 -50.000 0 -10.502
08066-6116 Grundh. Ern. 
Stirnwegbrücke und Brücke 
Hilpertstr.
-12.744.420 -1.544.420 -1.500.000 -9.250.000 -200.000 -305.394
08066-6149 Bismarckstraße v. 
Goebelstr. bis Dolivostr. (West) -4.650.000 -3.650.000 -750.000 -250.000 -500.000 -506.889
08066-6166 Ausbau Akazienweg -350.000 -50.000 -200.000 -100.000 0 0
08066-6171 Ausbau Gehaborner 
Weg -325.000 0 -125.000 -200.000 0 0
08066-6180 Prälat-Diehl-Straße -310.000 0 -30.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 818

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08066-6181 Baugebiet O 17 Am 
Judenteich -8.292.000 -4.592.000 -600.000 -400.000 -356.000 -40.176
08066-6185 Ausbau Schaffnitstraße -250.000 0 -30.000 0 0 0
08066-6196 Hauptverkehrsstr. 
Gewerbegebiet Südwest -6.470.000 -520.000 -100.000 -100.000 0 -75.850
08066-6197 Fuß- und 
Radwegebrücke über die 
Rheinstraße
-2.965.000 -2.250.000 -265.000 -450.000 0 -14.300
08066-6204 Roquetteweg -620.000 0 0 0 0 0
08066-6226 Ausbau Klapp. Str. 
(Landskronstr. bis Martinspfad) -5.900.000 0 0 0 0 0
08066-6235 Ausbau von Wegen 
und Straßen in der Siedlung Tann -370.000 -30.000 0 -20.000 -30.000 0
08066-6236 Ausbau Straßen, 
Grünanlagen BG Helfmannstraße -325.000 -200.000 -125.000 0 0 -4.031
08066-6270 Zugangsbereich 
Mathildenhöhe, 
Ollenhauerpromenade
-1.045.000 -645.000 -50.000 -350.000 0 0
08066-6316 Tunnel 
Wilhelminenstraße, Sanierung -500.000 0 -300.000 -200.000 0 0
08066-6321 Ausbau der 
Maulbeerallee -450.000 0 0 0 0 0
08066-6324 Ausbau Steinstraße -410.000 0 0 0 0 0
08066-6327 Weiterstädter Straße -1.601.000 -1.431.000 0 -170.000 0 0
08066-6331 Baugebiet A 24 - 
Ötterstädter Weg -8.735.000 -8.735.000 0 0 0 -3.723
08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße 
v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. -39.325.000 -39.175.000 -150.000 0 0 -142.939
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - 
Kranichstein-West -6.301.000 -5.711.000 0 -590.000 0 -302.103
08066-6500 Umgestaltung Kreuz. 
Reuterallee/HD-Landstraße -650.000 -650.000 0 0 0 -34.914
08066-6501 Haltestellenausbau für 
Niederflurfahrzeuge -1.893.000 -993.000 -200.000 -200.000 -150.000 -266.752
08066-6520 Ausbau Rübezahlweg -40.000 -40.000 0 0 0 0
08066-6528 Ausbau Am Steg und 
Modaustraße -510.000 0 -30.000 -480.000 0 0
08066-6544 Baugebiet E 44 - 
Wolfhartweg -4.263.000 -3.436.000 -727.000 -100.000 -320.000 -17.623
08066-6545 Ausbau der 
Frankensteiner Straße -2.610.000 0 0 -50.000 0 0
08066-6550 Busbeschleunigung B 
426 / B 449 -1.060.000 -60.000 0 0 0 0
08066-6557 Wege im Baugebiet E 
39 (Graz-/Isselstraße) -90.000 -65.000 -25.000 0 0 0
08066-6600 Stadtteilbahnhöfe -320.000 -170.000 -50.000 0 0 0
08066-6604 Ausbau von Straßen 
im Baugebiet WX 8 -1.808.000 -908.000 -800.000 -100.000 0 -121.263
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-2.600.000 -1.550.000 -250.000 -200.000 -300.000 -16.151
08066-6892 Straßenbahn nach 
Kranichstein 0 0 0 0 0 -920
08066-6900 Haltestelle Marktplatz -1.069.460 -1.069.460 0 0 0 0
08066-6901 Bismarckstr Ost u 
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz -13.656.000 -1.256.000 -200.000 -50.000 0 -120.757
08066-6999 
Straßenbausanierungsprogramm -15.392.100 -15.392.100 0 0 -3.500.000 -1.090.361
08066-7100 Erwerb Fahrzeuge 
Gemeindestraßen -125.000 -125.000 0 0 0 0
09066-4001 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade -241.120 -241.120 0 0 0 -241.118
09066-6005 Verkehrsmanagement-
Maßnahmen inkl. netzadap. LSA -150.000 -150.000 0 0 0 0
09066-6012 B3 - Westumgehung 
(städtischer Anteil) -421.000 -421.000 0 0 0 -236.435
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 819

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. -2.435.000 -900.000 -775.000 -760.000 -50.000 -24.387
09066-6033 Landgraf-Georg-Str. 
zw. Schlossgraben u. Beckstr. -8.330.000 -150.000 -50.000 -30.000 0 0
09066-6034 Umgestaltung 
Rhönring/Spessartring mit RW/FW -500.000 0 0 0 0 0
09066-6055 Umgestaltung Cityring -1.400.000 -30.000 0 0 0 0
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -24.650.000 -550.000 -600.000 -1.200.000 -150.000 -116.514
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -1.450.000 -700.000 -150.000 -150.000 -150.000 -4.285
09066-6101 ÖPNV-Erschließung TU 
Lichtwiese -6.750.000 -825.000 -1.000.000 -4.400.000 0 0
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof -2.865.000 -215.000 -150.000 -100.000 0 -9.351
09066-6103 Haltestelle 
Merckschleife (städt. Anteil) -115.000 -115.000 0 0 0 0
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle -380.000 -30.000 -50.000 -300.000 0 0
09066-6105 ÖPNV-Erschließung 
Edelsteinviertel -20.000 -20.000 0 0 0 0
09066-6201 Ausbau von Wegen im 
S 7.3, Wiesenthalweg -110.000 -110.000 0 0 0 -20
09735-6501 Planungsmittel NKU 
Straßenbahn Ostbahnhof -30.000 -30.000 0 0 0 0
10066-6020 Bornstraße zw. Jakob-
Jung-Str. und Jägertorstr. -310.000 -310.000 0 0 0 0
10066-6059 Umbau Dieburger 
Straße -100.000 -100.000 0 0 0 0
10066-6095 Ausbau Rößlerstraße -900.000 0 0 0 0 0
11066-6025 Nördlicher Vorplatz 
Hauptbahnhof -240.000 -240.000 0 0 0 -12.720
11066-6118 Frankfurter Straße -5.400.000 -400.000 -300.000 -150.000 0 -22.261
11066-6155 Ausbau Riedstraße -520.000 -260.000 0 0 0 0
11066-6360 Jägertorstraße von 
Parkstr. bis Kranichsteiner Str -3.950.000 -250.000 -1.100.000 -2.600.000 -100.000 -23.031
11066-6390 Brücke über die 
Modau in Eberst., Zuf. Kaisermühle 0 0 0 0 0 -95.524
11066-6540 Brücke Eschollbrücker 
Straße -6.000.000 0 0 0 0 0
12066-4001 Industriegleisanlagen - 
Erneuerung -250.000 -120.000 -10.000 0 -50.000 -14.447
12066-4201 Ausbau von 
Parkplätzen -520.000 -320.000 0 0 -100.000 -264.578
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. -5.530.000 -400.000 -2.300.000 -2.750.000 0 -86.459
12066-6106 Verlängerung 
Straßenbahnlinie 3 -9.070.000 -650.000 -70.000 0 0 0
12066-6152 Erneuerung 
Stützmauer in der Dieburger Straße -1.330.000 -1.200.000 -130.000 0 -400.000 -164.301
12066-6208 Pfnorstraße südl. und 
nördl. der Pallaswiesenstr. -1.725.000 -50.000 -1.200.000 -375.000 0 0
12066-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -450.000 -450.000 0 0 0 0
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV 
Brücke Arh. Mühlchen (neben DB) -175.000 -35.000 -140.000 0 0 0
12066-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -250.000 -250.000 0 0 0 0
12066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -150.000 -150.000 0 0 0 0
12066-6800 Äußere Erschließung 
Konversionsflächen -640.000 -140.000 -150.000 0 -40.000 0
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am 
Europaplatz" an Klotz Verm. GbR -80.000 -80.000 0 0 0 0
12735-8010 Kommunaler 
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein-
Main
-28.480 -28.480 0 0 0 0
13066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -345.000 -95.000 -50.000 -50.000 -50.000 -60.027
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 820

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
13066-6119 Umbau Pali-Parkplatz -300.000 0 0 0 0 0
13066-6122 Heinrichwingertsweg 
v. N.-Ramstädt- bis Martinstr. -870.000 0 0 0 0 0
13066-6144 Ausbau 
Bordenbergstraße -175.000 0 0 0 0 0
13066-6160 Ausbau Claudiusweg 
(Reststück nördl Heinrichw.weg) -225.000 0 0 0 0 0
13066-6219 Kirschenallee v. 
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr. -2.565.000 0 0 -30.000 0 0
13066-6280 Haardtring von 
Danziger Platz bis Heimstättenweg -790.000 0 0 0 0 0
13066-6391 Neubau Brücke AR 29 
über die Silz 0 0 0 0 0 -1.312
13066-6503 Grundh. Erneuer. HD 
Landstr. Ulvenbergstr-Nußbauma 0 0 0 0 0 -26.098
13066-6561 Fuß- und 
Radwegbrücken über Modau und 
Mühlgraben
0 0 0 0 0 -4.183
13066-9101 Grundstückstausch 
Hochschulstraße TUD -106.000 -106.000 0 0 0 0
14066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
0 0 0 0 0 -525.711
14066-6106 Ausbau Radroute nach 
Roßdorf -450.000 -100.000 -350.000 0 0 0
14066-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis -100.000 -100.000 0 0 0 0
14066-6205 Ausbau der 
Zimmerstraße -370.000 -250.000 -25.000 -95.000 -200.000 -20
14066-6502 Barrierefreier Ausbau 
Vorplatz Mühltalbad -90.000 -90.000 0 0 -40.000 0
14066-6562 Ausbau Waldstraße -250.000 -200.000 -50.000 0 0 0
15066-6002 Verkehrsmanagement -10.000 -10.000 0 0 -10.000 0
15066-6003 Verkehrssteuerung -40.000 -40.000 0 0 -40.000 0
15066-6009 Elektromobilität -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0
15066-6111 Radschnellroute 
Darmstadt - Frankfurt -1.350.000 0 -100.000 -350.000 0 0
15066-6112 Wilhelminenplatz -2.300.000 0 -40.000 -40.000 0 0
15066-6120 Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -950.000 0 -50.000 -50.000 0 0
15066-6121 Ausbau Wolfskehlstr. 
zw. Dieburger  u. Seitersweg -330.000 0 0 0 0 0
15066-6123 Sanierung Brücke 
Nordbahnhof (Frankfurter Str.) -1.950.000 -50.000 -250.000 0 -50.000 0
15066-6125 Friedensplatz -2.840.000 -240.000 -2.200.000 -400.000 -240.000 0
15066-6142 Ausbau Am 
Rosenhöhweg -580.000 0 -30.000 -30.000 0 0
15066-6150 Ausbau Am Löwentor -590.000 0 -30.000 -30.000 0 0
15066-6153 Ausbau Am Oberfeld -540.000 0 -30.000 -20.000 0 0
15066-6154 Ausbau Seitersweg -90.000 0 0 0 0 0
15066-6156 Gesicherte Querung 
Odenwaldbahn Am Judenteich -3.755.000 0 -230.000 0 0 0
15066-6157 Mainzer Str. mit 
Kreisverkehr Michaelisstr. -2.225.000 -50.000 -50.000 0 -50.000 0
15066-6158 Umbau Breslauer Platz -780.000 0 0 0 0 0
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. 
und Lindenhofstr. -780.000 0 -80.000 0 0 0
15066-6161 Erneuerung 
Poepperlingweg -140.000 0 0 0 0 0
15066-6162 Ausbau Pfalzweg -30.000 -30.000 0 0 -30.000 0
15066-6163 Fahrbahnern. 
Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rheins -30.000 -30.000 0 0 0 0
15066-6164 Erneuerung 
Hilpertstraße -1.275.000 0 -40.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 821

Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West -13.730.000 -1.830.000 -1.500.000 -900.000 -580.000 0
15066-6167 Erneuerung Brücke 
Heimstättenweg über DB -7.000.000 0 0 0 0 0
15066-6168 N.-Ramstädter-Str. zw. 
Lichtwiesenw. und Seitersw. -3.120.000 0 0 -3.120.000 0 0
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
-350.000 0 -40.000 -310.000 0 0
15066-6172 Kreisverkehrspl. 
Dornheimer Weg / Michaelisstr. -665.000 0 0 0 0 0
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. 
von Jahnstr. bis Karlstr. -1.105.000 -40.000 -340.000 -725.000 -40.000 0
15066-6221 Ausbau Stephanstraße -340.000 0 -20.000 -20.000 0 0
15066-6504 HD Landstr. zw. 
Grenzw. und Reuterallee 
(Fahrbahn)
-4.350.000 0 -150.000 -4.200.000 0 0
15066-6505 Geh- u. Radweg HD 
Landstr. Grenzw. bis Edisonstr. -1.430.000 -50.000 -80.000 -50.000 -50.000 0
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. -910.000 0 -50.000 -860.000 0 0
15066-6507 Pfungstädter Str. mit 
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. -1.500.000 0 0 0 0 0
15066-6508 Gehwegausbau 
Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD 
Land
-135.000 0 -135.000 0 0 0
15066-6509 Ausbau Mainstraße -245.000 0 -15.000 0 0 0
15066-6510 Ausbau Cooperstraße -700.000 0 0 0 0 0
15066-6511 Jakobstr. zw. 
Schaffnussbaumw. u. HD Landstr. -205.000 0 0 0 0 0
15066-6518 Ausbau der 
Görresstraße -200.000 0 0 -20.000 0 0
15066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -5.050.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 -13.745
16061-6002 Verkehrsmanagement -330.000 0 -30.000 -50.000 0 0
16061-6003 Verkehrssteuerung -100.000 0 -50.000 -50.000 0 0
16061-6009 Elektromobilität -200.000 0 -50.000 -50.000 0 0
16061-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis -100.000 0 -100.000 0 0 0
16061-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -1.400.000 0 0 -1.400.000 0 0
16061-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -2.445.000 0 -900.000 -475.000 0 0
16066-6129 Erneuer. Brücke 
Schwarzer Weg/Flotowstraße über 
DB
-470.000 0 0 -470.000 0 0
16066-6130 Neuordnung Hügelstr. 
zw. Neckarstr. und Zimmerstr. -1.400.000 0 -200.000 0 0 0
16066-6132 Verkehrserschließung 
Welterbe Mathildenhöhe -570.000 0 -20.000 -50.000 0 0
16066-6133 Herstellung Radweg 
nach Weiterstadt-Riedbahn -360.000 0 -360.000 0 0 0
16066-6512 Stützmauer 
Mühltalstraße, Koppenmühle -200.000 0 -25.000 0 0 0
16066-6513 Ersatzdurchlass für 
Brücke Mühlgragen Eberstadt -65.000 0 -15.000 -50.000 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 822

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541
Gemeindestraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -150.120 -150.110 -139.701
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200.000 -200.000 -92.974
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.580 -3.580  
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -58.500 -58.500 -57.031
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.685.751 -2.515.610 -2.540.379
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -125.000 -125.200 -87.901
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.222.951 -3.053.000 -2.917.985
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.002.212 3.091.788 3.141.373
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 45.509 79.129 85.504
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.675.533 12.674.254 12.059.711
14 66 Abschreibungen 8.097.540 7.768.258 7.750.391
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 9.000 9.000 879
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.750 1.750 758
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 24.831.544 23.624.179 23.038.616
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 21.608.593 20.571.179 20.120.631
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 262.700 233.803 130.114
23 Finanzergebnis (21 und 22) 262.700 233.803 130.114
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.222.951 -3.053.000 -2.917.985
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 25.094.244 23.857.982 23.168.729
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 21.871.293 20.804.982 20.250.744
27 59 Außerordentliche Erträge   -9.849
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   401.184
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   391.334
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 21.871.293 20.804.982 20.642.079
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30.838 31.233 30.752
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 30.838 31.233 30.752
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 21.902.131 20.836.214 20.672.831
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 823

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 541
Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 8.675.960 1.431.960 260.069
02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV   209
04 Summe investive Einzahlungen 8.675.960 1.431.960 260.278
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -19.920.000 -10.625.300 -5.223.024
07 Summe investive Auszahlungen -19.920.000 -10.625.300 -5.223.024
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.244.040 -9.193.340 -4.962.746
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 824

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08066-0010 Erwerb AV 
Straßenbeleuchtung -13.100.000 -6.975.000 -1.225.000 0 -3.000.000 0
08066-0020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt -28.000 -28.000 0 0 0 -1.428
08066-0300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken -168.000 -108.000 -12.000 0 -12.000 -2.199
08066-1020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, 
GWG
-35.000 -10.000 -5.000 0 -5.000 0
08066-1300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken, GWG -38.500 -13.500 -5.000 0 -5.000 -7.551
08066-2300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze u. Br.,Lizenzen 0 0 0 0 0 -21.182
08066-6001 Einrichtung eines 
Parkleitsystems -212.000 -212.000 0 0 0 0
08066-6006 Straßenbaumaßn. i. 
Zusammenhang mit Offenlegung 
Da
-895.000 -895.000 0 0 0 -8.197
08066-6008 Umbau Einmündung 
Alexanderstr./Am Schlossgraben -425.000 -425.000 0 0 0 -685
08066-6017 Neugestaltung des 
Kantplatzes / Hochschulstraße -315.000 -315.000 0 0 0 -271.697
08066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
-1.067.000 -1.067.000 0 0 0 -4.468
08066-6024 Neuordnung 
Hauptbahnhof -16.000 0 -16.000 0 0 0
08066-6045 Ausbau Poststraße und 
nördl. Goebelstraße -2.823.120 -2.823.120 0 0 0 0
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -1.882.000 -1.382.000 -150.000 -150.000 -100.000 -88.794
08066-6056 Sanierung 
Kleinschmidt-Steg -945.000 -465.000 0 0 0 0
08066-6057 Traglasterhöhung 
Fiedlerweg -300.000 -300.000 0 0 0 0
08066-6058 Städt. Anteil San. 
Parkhaus Wilhelminen-Passage -150.000 -150.000 0 0 0 0
08066-6070 Radweg Heidelb. 
Land-/Seeheimer Str. bis OD-
Grenze
-345.000 -345.000 0 0 0 -158.930
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet -700.000 -380.000 -100.000 -100.000 -100.000 -2.383
08066-6091 Ausbau von Radwegen -2.964.300 -1.714.300 -250.000 -250.000 -297.300 -211.627
08066-6094 Ausbau von Gehwegen -485.000 -425.000 0 0 -30.000 -60.891
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -850.000 -250.000 -150.000 -150.000 -100.000 0
08066-6107 Baugebiet N 8 -230.000 0 0 0 0 0
08066-6115 Plätze am Schloss -3.703.000 -1.843.000 0 -50.000 0 -10.502
08066-6116 Grundh. Ern. 
Stirnwegbrücke und Brücke 
Hilpertstr.
-12.744.420 -1.544.420 -1.500.000 -9.250.000 -200.000 -305.394
08066-6149 Bismarckstraße v. 
Goebelstr. bis Dolivostr. (West) -4.650.000 -3.650.000 -750.000 -250.000 -500.000 -506.889
08066-6166 Ausbau Akazienweg -350.000 -50.000 -200.000 -100.000 0 0
08066-6171 Ausbau Gehaborner 
Weg -325.000 0 -125.000 -200.000 0 0
08066-6180 Prälat-Diehl-Straße -310.000 0 -30.000 0 0 0
08066-6181 Baugebiet O 17 Am 
Judenteich -8.292.000 -4.592.000 -600.000 -400.000 -356.000 -40.176
08066-6185 Ausbau Schaffnitstraße -250.000 0 -30.000 0 0 0
08066-6196 Hauptverkehrsstr. 
Gewerbegebiet Südwest -6.470.000 -520.000 -100.000 -100.000 0 -75.850
08066-6197 Fuß- und 
Radwegebrücke über die 
Rheinstraße
-2.965.000 -2.250.000 -265.000 -450.000 0 -14.300
08066-6204 Roquetteweg -620.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 825

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08066-6226 Ausbau Klapp. Str. 
(Landskronstr. bis Martinspfad) -5.900.000 0 0 0 0 0
08066-6235 Ausbau von Wegen 
und Straßen in der Siedlung Tann -370.000 -30.000 0 -20.000 -30.000 0
08066-6236 Ausbau Straßen, 
Grünanlagen BG Helfmannstraße -325.000 -200.000 -125.000 0 0 -4.031
08066-6270 Zugangsbereich 
Mathildenhöhe, 
Ollenhauerpromenade
-1.045.000 -645.000 -50.000 -350.000 0 0
08066-6316 Tunnel 
Wilhelminenstraße, Sanierung -500.000 0 -300.000 -200.000 0 0
08066-6321 Ausbau der 
Maulbeerallee -450.000 0 0 0 0 0
08066-6324 Ausbau Steinstraße -410.000 0 0 0 0 0
08066-6327 Weiterstädter Straße -1.601.000 -1.431.000 0 -170.000 0 0
08066-6331 Baugebiet A 24 - 
Ötterstädter Weg -8.735.000 -8.735.000 0 0 0 -3.723
08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße 
v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. -39.325.000 -39.175.000 -150.000 0 0 -142.939
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - 
Kranichstein-West -6.301.000 -5.711.000 0 -590.000 0 -302.103
08066-6500 Umgestaltung Kreuz. 
Reuterallee/HD-Landstraße -650.000 -650.000 0 0 0 -34.914
08066-6520 Ausbau Rübezahlweg -40.000 -40.000 0 0 0 0
08066-6528 Ausbau Am Steg und 
Modaustraße -510.000 0 -30.000 -480.000 0 0
08066-6544 Baugebiet E 44 - 
Wolfhartweg -4.263.000 -3.436.000 -727.000 -100.000 -320.000 -17.623
08066-6545 Ausbau der 
Frankensteiner Straße -2.610.000 0 0 -50.000 0 0
08066-6557 Wege im Baugebiet E 
39 (Graz-/Isselstraße) -90.000 -65.000 -25.000 0 0 0
08066-6604 Ausbau von Straßen 
im Baugebiet WX 8 -1.808.000 -908.000 -800.000 -100.000 0 -121.263
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-2.600.000 -1.550.000 -250.000 -200.000 -300.000 -16.151
08066-6901 Bismarckstr Ost u 
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz -13.656.000 -1.256.000 -200.000 -50.000 0 -120.757
08066-6999 
Straßenbausanierungsprogramm -15.392.100 -15.392.100 0 0 -3.500.000 -1.090.361
08066-7100 Erwerb Fahrzeuge 
Gemeindestraßen -125.000 -125.000 0 0 0 0
09066-4001 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade -241.120 -241.120 0 0 0 -241.118
09066-6005 Verkehrsmanagement-
Maßnahmen inkl. netzadap. LSA -150.000 -150.000 0 0 0 0
09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. -2.435.000 -900.000 -775.000 -760.000 -50.000 -24.387
09066-6034 Umgestaltung 
Rhönring/Spessartring mit RW/FW -500.000 0 0 0 0 0
09066-6055 Umgestaltung Cityring -1.400.000 -30.000 0 0 0 0
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -1.450.000 -700.000 -150.000 -150.000 -150.000 -4.285
09066-6201 Ausbau von Wegen im 
S 7.3, Wiesenthalweg -110.000 -110.000 0 0 0 -20
10066-6020 Bornstraße zw. Jakob-
Jung-Str. und Jägertorstr. -310.000 -310.000 0 0 0 0
10066-6059 Umbau Dieburger 
Straße -100.000 -100.000 0 0 0 0
10066-6095 Ausbau Rößlerstraße -900.000 0 0 0 0 0
11066-6025 Nördlicher Vorplatz 
Hauptbahnhof -240.000 -240.000 0 0 0 -12.720
11066-6118 Frankfurter Straße -5.400.000 -400.000 -300.000 -150.000 0 -22.261
11066-6155 Ausbau Riedstraße -520.000 -260.000 0 0 0 0
11066-6390 Brücke über die 
Modau in Eberst., Zuf. Kaisermühle 0 0 0 0 0 -95.524
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 826

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
12066-4201 Ausbau von 
Parkplätzen -520.000 -320.000 0 0 -100.000 -264.578
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. -5.530.000 -400.000 -2.300.000 -2.750.000 0 -86.459
12066-6208 Pfnorstraße südl. und 
nördl. der Pallaswiesenstr. -1.725.000 -50.000 -1.200.000 -375.000 0 0
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV 
Brücke Arh. Mühlchen (neben DB) -175.000 -35.000 -140.000 0 0 0
12066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -150.000 -150.000 0 0 0 0
12066-6800 Äußere Erschließung 
Konversionsflächen -640.000 -140.000 -150.000 0 -40.000 0
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am 
Europaplatz" an Klotz Verm. GbR -80.000 -80.000 0 0 0 0
13066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -345.000 -95.000 -50.000 -50.000 -50.000 -60.027
13066-6119 Umbau Pali-Parkplatz -300.000 0 0 0 0 0
13066-6122 Heinrichwingertsweg 
v. N.-Ramstädt- bis Martinstr. -870.000 0 0 0 0 0
13066-6144 Ausbau 
Bordenbergstraße -175.000 0 0 0 0 0
13066-6160 Ausbau Claudiusweg 
(Reststück nördl Heinrichw.weg) -225.000 0 0 0 0 0
13066-6219 Kirschenallee v. 
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr. -2.565.000 0 0 -30.000 0 0
13066-6280 Haardtring von 
Danziger Platz bis Heimstättenweg -790.000 0 0 0 0 0
13066-6391 Neubau Brücke AR 29 
über die Silz 0 0 0 0 0 -1.312
13066-6503 Grundh. Erneuer. HD 
Landstr. Ulvenbergstr-Nußbauma 0 0 0 0 0 -26.098
13066-6561 Fuß- und 
Radwegbrücken über Modau und 
Mühlgraben
0 0 0 0 0 -4.183
13066-9101 Grundstückstausch 
Hochschulstraße TUD -106.000 -106.000 0 0 0 0
14066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
0 0 0 0 0 -525.711
14066-6106 Ausbau Radroute nach 
Roßdorf -450.000 -100.000 -350.000 0 0 0
14066-6205 Ausbau der 
Zimmerstraße -370.000 -250.000 -25.000 -95.000 -200.000 -20
14066-6502 Barrierefreier Ausbau 
Vorplatz Mühltalbad -90.000 -90.000 0 0 -40.000 0
14066-6562 Ausbau Waldstraße -250.000 -200.000 -50.000 0 0 0
15066-6002 Verkehrsmanagement -10.000 -10.000 0 0 -10.000 0
15066-6003 Verkehrssteuerung -40.000 -40.000 0 0 -40.000 0
15066-6009 Elektromobilität -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0
15066-6111 Radschnellroute 
Darmstadt - Frankfurt -1.350.000 0 -100.000 -350.000 0 0
15066-6112 Wilhelminenplatz -2.300.000 0 -40.000 -40.000 0 0
15066-6120 Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -950.000 0 -50.000 -50.000 0 0
15066-6121 Ausbau Wolfskehlstr. 
zw. Dieburger  u. Seitersweg -330.000 0 0 0 0 0
15066-6123 Sanierung Brücke 
Nordbahnhof (Frankfurter Str.) -1.950.000 -50.000 -250.000 0 -50.000 0
15066-6125 Friedensplatz -2.840.000 -240.000 -2.200.000 -400.000 -240.000 0
15066-6142 Ausbau Am 
Rosenhöhweg -580.000 0 -30.000 -30.000 0 0
15066-6150 Ausbau Am Löwentor -590.000 0 -30.000 -30.000 0 0
15066-6153 Ausbau Am Oberfeld -540.000 0 -30.000 -20.000 0 0
15066-6154 Ausbau Seitersweg -90.000 0 0 0 0 0
15066-6156 Gesicherte Querung 
Odenwaldbahn Am Judenteich -3.755.000 0 -230.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 827

Investitionen
Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
15066-6157 Mainzer Str. mit 
Kreisverkehr Michaelisstr. -2.225.000 -50.000 -50.000 0 -50.000 0
15066-6158 Umbau Breslauer Platz -780.000 0 0 0 0 0
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. 
und Lindenhofstr. -780.000 0 -80.000 0 0 0
15066-6161 Erneuerung 
Poepperlingweg -140.000 0 0 0 0 0
15066-6162 Ausbau Pfalzweg -30.000 -30.000 0 0 -30.000 0
15066-6163 Fahrbahnern. 
Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rheins -30.000 -30.000 0 0 0 0
15066-6164 Erneuerung 
Hilpertstraße -1.275.000 0 -40.000 0 0 0
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West -13.730.000 -1.830.000 -1.500.000 -900.000 -580.000 0
15066-6167 Erneuerung Brücke 
Heimstättenweg über DB -7.000.000 0 0 0 0 0
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
-350.000 0 -40.000 -310.000 0 0
15066-6172 Kreisverkehrspl. 
Dornheimer Weg / Michaelisstr. -665.000 0 0 0 0 0
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. 
von Jahnstr. bis Karlstr. -1.105.000 -40.000 -340.000 -725.000 -40.000 0
15066-6221 Ausbau Stephanstraße -340.000 0 -20.000 -20.000 0 0
15066-6504 HD Landstr. zw. 
Grenzw. und Reuterallee 
(Fahrbahn)
-4.350.000 0 -150.000 -4.200.000 0 0
15066-6505 Geh- u. Radweg HD 
Landstr. Grenzw. bis Edisonstr. -1.430.000 -50.000 -80.000 -50.000 -50.000 0
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. -910.000 0 -50.000 -860.000 0 0
15066-6507 Pfungstädter Str. mit 
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. -1.500.000 0 0 0 0 0
15066-6508 Gehwegausbau 
Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD 
Land
-135.000 0 -135.000 0 0 0
15066-6509 Ausbau Mainstraße -245.000 0 -15.000 0 0 0
15066-6510 Ausbau Cooperstraße 600.000 0 0 0 0 0
15066-6511 Jakobstr. zw. 
Schaffnussbaumw. u. HD Landstr. -205.000 0 0 0 0 0
15066-6518 Ausbau der 
Görresstraße -200.000 0 0 -20.000 0 0
15066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -5.050.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 -13.745
16061-6002 Verkehrsmanagement -330.000 0 -30.000 -50.000 0 0
16061-6003 Verkehrssteuerung -100.000 0 -50.000 -50.000 0 0
16061-6009 Elektromobilität -200.000 0 -50.000 -50.000 0 0
16066-6129 Erneuer. Brücke 
Schwarzer Weg/Flotowstraße über 
DB
-470.000 0 0 -470.000 0 0
16066-6130 Neuordnung Hügelstr. 
zw. Neckarstr. und Zimmerstr. -1.400.000 0 -200.000 0 0 0
16066-6132 Verkehrserschließung 
Welterbe Mathildenhöhe -570.000 0 -20.000 -50.000 0 0
16066-6133 Herstellung Radweg 
nach Weiterstadt-Riedbahn -360.000 0 -360.000 0 0 0
16066-6512 Stützmauer 
Mühltalstraße, Koppenmühle -200.000 0 -25.000 0 0 0
16066-6513 Ersatzdurchlass für 
Brücke Mühlgragen Eberstadt -65.000 0 -15.000 -50.000 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 828

Produktbeschreibung Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
541
541010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Gemeindestraßen
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Planung, Bau und Betrieb von Gemeindeverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, 
  Verkehrszeichenbrücken und Tunnel  einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen , Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, 
  Beleuchtung und Straßenbegleitgrün) 
Ziele des Produktes
- Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen,  
  (Zuflussdossierung, Verknüpfung mit Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNV, Minimierung der Wartezeiten) 
- Koordinierung und Qualitätssicherung von Lichtsignalanlagen 
Bemerkungen: 
In diesem Produkt sind die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen abgebildet. Das Fachamt  
unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Bereitstellung einer leistungsfähigen 
Verkehrsinfrastruktur
Hinweis zu den Straßen, Radwegen und 
Gehwegen: Nächste 
Straßenzustandserfassung ist in 2016.
Ingenieurbauwerke
Anzahl (Stück) 131
Wiederbeschaffungswert (Mio. €) 197,7
davon sanierungs- bzw. 
erneuerungsbedürftig (ZK 3,0 und 
schlechter)
5.400 m²
Wiederbeschaffungswert 28,5 Mio. €
Schilderbrücken (Stück)
mit vorliegender Bauwerksprüfung 
gemäß Richtlinie 21 21 21
davon sanierungs- bzw. 
erneuerungsbedürftig (ZK 3,0 und 
schlechter)
0 0 0
Straßenbeleuchtung, Anzahl der 
Lichtpunkte 15.450 15.450 15.407
Lichtsignalanlagen, Anzahl 179 179 178
Neu-, Aus- und Umbau
Ingenieurbauwerke
Brückenbauwerke (Brückenfläche) 2.085 (TEuro)
Unterführungen, Tunnel 185 (TEuro)
Stützmauer 0 (TEuro)
Lärmschutzwände 0 (TEuro)
Schilderbrücken Anzahl 0 (Stück)
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 829

Produktbeschreibung Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
541
541010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Gemeindestraßen
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Instandsetzung 
(Investitionshaushalt) 2.270
Lichtpunkte Anzahl ca. 500 ca. 500
Hinweis: Die Daten werden vom 
Betreiber HSE nicht mehr genannt.
Lichtsignalanlagen Anzahl 0 0 0
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Ingenieurbauwerke
Brückenbauwerke, Brückenfläche 
(TEuro) 583
Unterführungen, Tunnel (TEuro) 0
Stützmauer (TEuro) 0
Lärmschutzwände (TEuro) 0
Schilderbrücken (TEuro) 0
Instandhaltung (Ergebnishaushalt) 583
Anzahl Genehmigungen 
Sondernutzungen 595
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Straßenbeleuchtung 
Energieverbrauch (Mio. kWh) 6,55 6,54
durchschnittlich pro Lichtpunkt 424 424
Lichtsignalanlagen
durchschnittliches Alter der LSA 12 12,15
Anzahl der Störungen bzw. defekten 
LSA (Definition Störung: Ausfall der 
(Gesamt-)Anlage)
400  (Steuergerät)
Personaleinsatz in VZÄ 55,79 51,92
VZÄ pro 10.000 EW 3,62 3,37
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 12,84 12,80 12,59
Haushaltsplan 2016
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Seite 830

Teilergebnishaushalt Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -150.120 -150.110 -139.701
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200.000 -200.000 -92.974
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.580 -3.580  
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -58.500 -58.500 -57.031
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -2.685.751 -2.515.610 -2.540.379
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -125.000 -125.200 -87.901
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.222.951 -3.053.000 -2.917.985
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.002.212 3.091.788 3.141.373
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 45.509 79.129 85.504
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.675.533 12.674.254 12.059.711
14 66 Abschreibungen 8.097.540 7.768.258 7.750.391
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 9.000 9.000 879
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.750 1.750 758
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 24.831.544 23.624.179 23.038.616
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 21.608.593 20.571.179 20.120.631
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 262.700 233.803 130.114
23 Finanzergebnis (21 und 22) 262.700 233.803 130.114
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.222.951 -3.053.000 -2.917.985
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 25.094.244 23.857.982 23.168.729
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 21.871.293 20.804.982 20.250.744
27 59 Außerordentliche Erträge   -9.849
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   401.184
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   391.334
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 21.871.293 20.804.982 20.642.079
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30.838 31.233 30.752
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 30.838 31.233 30.752
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 21.902.131 20.836.214 20.672.831
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
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Teilfinanzhaushalt Produkt 541010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 8.675.960 1.431.960 260.069
02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. u. d. immat. AV   209
04 Summe investive Einzahlungen 8.675.960 1.431.960 260.278
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -19.920.000 -10.625.300 -5.223.024
07 Summe investive Auszahlungen -19.920.000 -10.625.300 -5.223.024
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.244.040 -9.193.340 -4.962.746
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
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Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08066-0010 Erwerb AV 
Straßenbeleuchtung -13.100.000 -6.975.000 -1.225.000 0 -3.000.000 0
08066-0020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt -28.000 -28.000 0 0 0 -1.428
08066-0300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken -168.000 -108.000 -12.000 0 -12.000 -2.199
08066-1020 Erwerb AV 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, 
GWG
-35.000 -10.000 -5.000 0 -5.000 0
08066-1300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze und Brücken, GWG -38.500 -13.500 -5.000 0 -5.000 -7.551
08066-2300 Erwerb AV Straßen, 
Wege, Plätze u. Br.,Lizenzen 0 0 0 0 0 -21.182
08066-6001 Einrichtung eines 
Parkleitsystems -212.000 -212.000 0 0 0 0
08066-6006 Straßenbaumaßn. i. 
Zusammenhang mit Offenlegung 
Da
-895.000 -895.000 0 0 0 -8.197
08066-6008 Umbau Einmündung 
Alexanderstr./Am Schlossgraben -425.000 -425.000 0 0 0 -685
08066-6017 Neugestaltung des 
Kantplatzes / Hochschulstraße -315.000 -315.000 0 0 0 -271.697
08066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
-1.067.000 -1.067.000 0 0 0 -4.468
08066-6024 Neuordnung 
Hauptbahnhof -16.000 0 -16.000 0 0 0
08066-6045 Ausbau Poststraße und 
nördl. Goebelstraße -2.823.120 -2.823.120 0 0 0 0
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -1.882.000 -1.382.000 -150.000 -150.000 -100.000 -88.794
08066-6056 Sanierung 
Kleinschmidt-Steg -945.000 -465.000 0 0 0 0
08066-6057 Traglasterhöhung 
Fiedlerweg -300.000 -300.000 0 0 0 0
08066-6058 Städt. Anteil San. 
Parkhaus Wilhelminen-Passage -150.000 -150.000 0 0 0 0
08066-6070 Radweg Heidelb. 
Land-/Seeheimer Str. bis OD-
Grenze
-345.000 -345.000 0 0 0 -158.930
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen  im Stadtgebiet -700.000 -380.000 -100.000 -100.000 -100.000 -2.383
08066-6091 Ausbau von Radwegen -2.964.300 -1.714.300 -250.000 -250.000 -297.300 -211.627
08066-6094 Ausbau von Gehwegen -485.000 -425.000 0 0 -30.000 -60.891
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -850.000 -250.000 -150.000 -150.000 -100.000 0
08066-6107 Baugebiet N 8 -230.000 0 0 0 0 0
08066-6115 Plätze am Schloss -3.703.000 -1.843.000 0 -50.000 0 -10.502
08066-6116 Grundh. Ern. 
Stirnwegbrücke und Brücke 
Hilpertstr.
-12.744.420 -1.544.420 -1.500.000 -9.250.000 -200.000 -305.394
08066-6149 Bismarckstraße v. 
Goebelstr. bis Dolivostr. (West) -4.650.000 -3.650.000 -750.000 -250.000 -500.000 -506.889
08066-6166 Ausbau Akazienweg -350.000 -50.000 -200.000 -100.000 0 0
08066-6171 Ausbau Gehaborner 
Weg -325.000 0 -125.000 -200.000 0 0
08066-6180 Prälat-Diehl-Straße -310.000 0 -30.000 0 0 0
08066-6181 Baugebiet O 17 Am 
Judenteich -8.292.000 -4.592.000 -600.000 -400.000 -356.000 -40.176
08066-6185 Ausbau Schaffnitstraße -250.000 0 -30.000 0 0 0
08066-6196 Hauptverkehrsstr. 
Gewerbegebiet Südwest -6.470.000 -520.000 -100.000 -100.000 0 -75.850
08066-6197 Fuß- und 
Radwegebrücke über die 
Rheinstraße
-2.965.000 -2.250.000 -265.000 -450.000 0 -14.300
08066-6204 Roquetteweg -620.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 833

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08066-6226 Ausbau Klapp. Str. 
(Landskronstr. bis Martinspfad) -5.900.000 0 0 0 0 0
08066-6235 Ausbau von Wegen 
und Straßen in der Siedlung Tann -370.000 -30.000 0 -20.000 -30.000 0
08066-6236 Ausbau Straßen, 
Grünanlagen BG Helfmannstraße -325.000 -200.000 -125.000 0 0 -4.031
08066-6270 Zugangsbereich 
Mathildenhöhe, 
Ollenhauerpromenade
-1.045.000 -645.000 -50.000 -350.000 0 0
08066-6316 Tunnel 
Wilhelminenstraße, Sanierung -500.000 0 -300.000 -200.000 0 0
08066-6321 Ausbau der 
Maulbeerallee -450.000 0 0 0 0 0
08066-6324 Ausbau Steinstraße -410.000 0 0 0 0 0
08066-6327 Weiterstädter Straße -1.601.000 -1.431.000 0 -170.000 0 0
08066-6331 Baugebiet A 24 - 
Ötterstädter Weg -8.735.000 -8.735.000 0 0 0 -3.723
08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße 
v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. -39.325.000 -39.175.000 -150.000 0 0 -142.939
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - 
Kranichstein-West -6.301.000 -5.711.000 0 -590.000 0 -302.103
08066-6500 Umgestaltung Kreuz. 
Reuterallee/HD-Landstraße -650.000 -650.000 0 0 0 -34.914
08066-6520 Ausbau Rübezahlweg -40.000 -40.000 0 0 0 0
08066-6528 Ausbau Am Steg und 
Modaustraße -510.000 0 -30.000 -480.000 0 0
08066-6544 Baugebiet E 44 - 
Wolfhartweg -4.263.000 -3.436.000 -727.000 -100.000 -320.000 -17.623
08066-6545 Ausbau der 
Frankensteiner Straße -2.610.000 0 0 -50.000 0 0
08066-6557 Wege im Baugebiet E 
39 (Graz-/Isselstraße) -90.000 -65.000 -25.000 0 0 0
08066-6604 Ausbau von Straßen 
im Baugebiet WX 8 -1.808.000 -908.000 -800.000 -100.000 0 -121.263
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-2.600.000 -1.550.000 -250.000 -200.000 -300.000 -16.151
08066-6901 Bismarckstr Ost u 
Umgest Willy-Brandt-/Math.platz -13.656.000 -1.256.000 -200.000 -50.000 0 -120.757
08066-6999 
Straßenbausanierungsprogramm -15.392.100 -15.392.100 0 0 -3.500.000 -1.090.361
08066-7100 Erwerb Fahrzeuge 
Gemeindestraßen -125.000 -125.000 0 0 0 0
09066-4001 Neugestaltung der 
Erich-Ollenhauer-Promenade -241.120 -241.120 0 0 0 -241.118
09066-6005 Verkehrsmanagement-
Maßnahmen inkl. netzadap. LSA -150.000 -150.000 0 0 0 0
09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. -2.435.000 -900.000 -775.000 -760.000 -50.000 -24.387
09066-6034 Umgestaltung 
Rhönring/Spessartring mit RW/FW -500.000 0 0 0 0 0
09066-6055 Umgestaltung Cityring -1.400.000 -30.000 0 0 0 0
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -1.450.000 -700.000 -150.000 -150.000 -150.000 -4.285
09066-6201 Ausbau von Wegen im 
S 7.3, Wiesenthalweg -110.000 -110.000 0 0 0 -20
10066-6020 Bornstraße zw. Jakob-
Jung-Str. und Jägertorstr. -310.000 -310.000 0 0 0 0
10066-6059 Umbau Dieburger 
Straße -100.000 -100.000 0 0 0 0
10066-6095 Ausbau Rößlerstraße -900.000 0 0 0 0 0
11066-6025 Nördlicher Vorplatz 
Hauptbahnhof -240.000 -240.000 0 0 0 -12.720
11066-6118 Frankfurter Straße -5.400.000 -400.000 -300.000 -150.000 0 -22.261
11066-6155 Ausbau Riedstraße -520.000 -260.000 0 0 0 0
11066-6390 Brücke über die 
Modau in Eberst., Zuf. Kaisermühle 0 0 0 0 0 -95.524
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 834

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
12066-4201 Ausbau von 
Parkplätzen -520.000 -320.000 0 0 -100.000 -264.578
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. -5.530.000 -400.000 -2.300.000 -2.750.000 0 -86.459
12066-6208 Pfnorstraße südl. und 
nördl. der Pallaswiesenstr. -1.725.000 -50.000 -1.200.000 -375.000 0 0
12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV 
Brücke Arh. Mühlchen (neben DB) -175.000 -35.000 -140.000 0 0 0
12066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -150.000 -150.000 0 0 0 0
12066-6800 Äußere Erschließung 
Konversionsflächen -640.000 -140.000 -150.000 0 -40.000 0
12066-8001 Inv.-Zuschuss "Am 
Europaplatz" an Klotz Verm. GbR -80.000 -80.000 0 0 0 0
13066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -345.000 -95.000 -50.000 -50.000 -50.000 -60.027
13066-6119 Umbau Pali-Parkplatz -300.000 0 0 0 0 0
13066-6122 Heinrichwingertsweg 
v. N.-Ramstädt- bis Martinstr. -870.000 0 0 0 0 0
13066-6144 Ausbau 
Bordenbergstraße -175.000 0 0 0 0 0
13066-6160 Ausbau Claudiusweg 
(Reststück nördl Heinrichw.weg) -225.000 0 0 0 0 0
13066-6219 Kirschenallee v. 
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr. -2.565.000 0 0 -30.000 0 0
13066-6280 Haardtring von 
Danziger Platz bis Heimstättenweg -790.000 0 0 0 0 0
13066-6391 Neubau Brücke AR 29 
über die Silz 0 0 0 0 0 -1.312
13066-6503 Grundh. Erneuer. HD 
Landstr. Ulvenbergstr-Nußbauma 0 0 0 0 0 -26.098
13066-6561 Fuß- und 
Radwegbrücken über Modau und 
Mühlgraben
0 0 0 0 0 -4.183
13066-9101 Grundstückstausch 
Hochschulstraße TUD -106.000 -106.000 0 0 0 0
14066-6018 Tunnel 
Wilhelminenstraße - elektr. 
Betriebsräume
0 0 0 0 0 -525.711
14066-6106 Ausbau Radroute nach 
Roßdorf -450.000 -100.000 -350.000 0 0 0
14066-6205 Ausbau der 
Zimmerstraße -370.000 -250.000 -25.000 -95.000 -200.000 -20
14066-6502 Barrierefreier Ausbau 
Vorplatz Mühltalbad -90.000 -90.000 0 0 -40.000 0
14066-6562 Ausbau Waldstraße -250.000 -200.000 -50.000 0 0 0
15066-6002 Verkehrsmanagement -10.000 -10.000 0 0 -10.000 0
15066-6003 Verkehrssteuerung -40.000 -40.000 0 0 -40.000 0
15066-6009 Elektromobilität -50.000 -50.000 0 0 -50.000 0
15066-6111 Radschnellroute 
Darmstadt - Frankfurt -1.350.000 0 -100.000 -350.000 0 0
15066-6112 Wilhelminenplatz -2.300.000 0 -40.000 -40.000 0 0
15066-6120 Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -950.000 0 -50.000 -50.000 0 0
15066-6121 Ausbau Wolfskehlstr. 
zw. Dieburger  u. Seitersweg -330.000 0 0 0 0 0
15066-6123 Sanierung Brücke 
Nordbahnhof (Frankfurter Str.) -1.950.000 -50.000 -250.000 0 -50.000 0
15066-6125 Friedensplatz -2.840.000 -240.000 -2.200.000 -400.000 -240.000 0
15066-6142 Ausbau Am 
Rosenhöhweg -580.000 0 -30.000 -30.000 0 0
15066-6150 Ausbau Am Löwentor -590.000 0 -30.000 -30.000 0 0
15066-6153 Ausbau Am Oberfeld -540.000 0 -30.000 -20.000 0 0
15066-6154 Ausbau Seitersweg -90.000 0 0 0 0 0
15066-6156 Gesicherte Querung 
Odenwaldbahn Am Judenteich -3.755.000 0 -230.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 835

Investitionen
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
15066-6157 Mainzer Str. mit 
Kreisverkehr Michaelisstr. -2.225.000 -50.000 -50.000 0 -50.000 0
15066-6158 Umbau Breslauer Platz -780.000 0 0 0 0 0
15066-6159 Mühlstr. zw. Soderstr. 
und Lindenhofstr. -780.000 0 -80.000 0 0 0
15066-6161 Erneuerung 
Poepperlingweg -140.000 0 0 0 0 0
15066-6162 Ausbau Pfalzweg -30.000 -30.000 0 0 -30.000 0
15066-6163 Fahrbahnern. 
Kavalleriesand zw. Hilpert. u. Rheins -30.000 -30.000 0 0 0 0
15066-6164 Erneuerung 
Hilpertstraße -1.275.000 0 -40.000 0 0 0
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West -13.730.000 -1.830.000 -1.500.000 -900.000 -580.000 0
15066-6167 Erneuerung Brücke 
Heimstättenweg über DB -7.000.000 0 0 0 0 0
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
-350.000 0 -40.000 -310.000 0 0
15066-6172 Kreisverkehrspl. 
Dornheimer Weg / Michaelisstr. -665.000 0 0 0 0 0
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. 
von Jahnstr. bis Karlstr. -1.105.000 -40.000 -340.000 -725.000 -40.000 0
15066-6221 Ausbau Stephanstraße -340.000 0 -20.000 -20.000 0 0
15066-6504 HD Landstr. zw. 
Grenzw. und Reuterallee 
(Fahrbahn)
-4.350.000 0 -150.000 -4.200.000 0 0
15066-6505 Geh- u. Radweg HD 
Landstr. Grenzw. bis Edisonstr. -1.430.000 -50.000 -80.000 -50.000 -50.000 0
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. -910.000 0 -50.000 -860.000 0 0
15066-6507 Pfungstädter Str. mit 
Kreisverkehrsplatz W.-Rathe. -1.500.000 0 0 0 0 0
15066-6508 Gehwegausbau 
Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD 
Land
-135.000 0 -135.000 0 0 0
15066-6509 Ausbau Mainstraße -245.000 0 -15.000 0 0 0
15066-6510 Ausbau Cooperstraße 600.000 0 0 0 0 0
15066-6511 Jakobstr. zw. 
Schaffnussbaumw. u. HD Landstr. -205.000 0 0 0 0 0
15066-6518 Ausbau der 
Görresstraße -200.000 0 0 -20.000 0 0
15066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -5.050.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 -13.745
16061-6002 Verkehrsmanagement -330.000 0 -30.000 -50.000 0 0
16061-6003 Verkehrssteuerung -100.000 0 -50.000 -50.000 0 0
16061-6009 Elektromobilität -200.000 0 -50.000 -50.000 0 0
16066-6129 Erneuer. Brücke 
Schwarzer Weg/Flotowstraße über 
DB
-470.000 0 0 -470.000 0 0
16066-6130 Neuordnung Hügelstr. 
zw. Neckarstr. und Zimmerstr. -1.400.000 0 -200.000 0 0 0
16066-6132 Verkehrserschließung 
Welterbe Mathildenhöhe -570.000 0 -20.000 -50.000 0 0
16066-6133 Herstellung Radweg 
nach Weiterstadt-Riedbahn -360.000 0 -360.000 0 0 0
16066-6512 Stützmauer 
Mühltalstraße, Koppenmühle -200.000 0 -25.000 0 0 0
16066-6513 Ersatzdurchlass für 
Brücke Mühlgragen Eberstadt -65.000 0 -15.000 -50.000 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 836

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -150.000 0 0 0
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet -100.000 0 0 0
08066-6091 Ausbau von Radwegen -250.000 0 0 0
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -150.000 0 0 0
08066-6115 Ernst-Ludwig-
Platz/Friedensplatz/Schlossbereich -50.000 0 0 0
08066-6116 Grundh. Ern. 
Stirnwegbr. und Brücke 
Hilpertstraße
-5.000.000 -4.000.000 -250.000 0
08066-6149 Bismarckstraße v. 
Goebelstr. bis Dolivostr. (West) -250.000 0 0 0
08066-6166 Ausbau Akazienweg -100.000 0 0 0
08066-6171 Ausbau Gehaborner 
Weg -200.000 0 0 0
08066-6181 Erschließung des 
Baugebietes O 17 -400.000 0 0 0
08066-6196 
Erschließungsstr.Gewerbegebiet 
Südwest
-100.000 0 0 0
08066-6197 Fußgänger- und 
Radwegebrücke über die 
Rheinstraße
-450.000 0 0 0
08066-6235 Ausbau von Wegen 
und Straßen in der Siedlung Tann -20.000 0 0 0
08066-6270 Zugangsbereich 
Mathildenhöhe, 
Ollenhauerpromenade
-350.000 0 0 0
08066-6316 Tunnel 
Wilhelminenstraße, Sanierung -200.000 0 0 0
08066-6327 Weiterstädter Straße -170.000 0 0 0
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - 
Kranichstein-West -500.000 -90.000 0 0
08066-6528 Ausbau Am Steg und 
Modaustraße -430.000 -50.000 0 0
08066-6544 Baugebiet E 44 
Wolfhartweg -100.000 0 0 0
08066-6545 Ausbau der 
Frankensteiner Straße -50.000 0 0 0
08066-6604 Ausbau von Straßen 
im Baugebiet WX 8 -100.000 0 0 0
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-200.000 0 0 0
08066-6901 Umgestaltung Willy-
Brandt-Platz/Mathildenplatz -50.000 0 0 0
09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. -650.000 -110.000 0 0
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -150.000 0 0 0
11066-6118 Frankfurter Straße -150.000 0 0 0
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. -2.650.000 -100.000 0 0
12066-6208 Pfnorstraße südl. und 
nördl. der Pallaswiesenstr. -375.000 0 0 0
13066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -50.000 0 0 0
13066-6219 Kirschenallee v. 
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr. -30.000 0 0 0
14066-6205 Ausbau der 
Zimmerstraße -95.000 0 0 0
15066-6111 Radschnellroute 
Darmstadt - Frankfurt -350.000 0 0 0
15066-6112 Wilhelminenplatz -40.000 0 0 0
15066-6120 Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -50.000 0 0 0
15066-6125 Friedensplatz -400.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 837

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)
Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020
15066-6142 Ausbau Am 
Rosenhöhweg -30.000 0 0 0
15066-6150 Ausbau Am Löwentor -30.000 0 0 0
15066-6153 Ausbau Am Oberfeld -20.000 0 0 0
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West -900.000 0 0 0
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
-310.000 0 0 0
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. 
von Jahnstr. bis Karlstr. -725.000 0 0 0
15066-6221 Ausbau Stephanstraße -20.000 0 0 0
15066-6504 HD Landstr. zw. 
Grenzw. und Reuterallee 
(Fahrbahn)
-1.000.000 -3.200.000 0 0
15066-6505 Geh- u. Radweg HD 
Landstr. Grenzw. bis Edisonstr. -50.000 0 0 0
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. -600.000 -260.000 0 0
15066-6518 Ausbau der 
Görresstraße -20.000 0 0 0
15066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -50.000 0 0 0
16061-6002 Verkehrsmanagement -50.000 0 0 0
16061-6003 Verkehrssteuerung -50.000 0 0 0
16061-6009 Elektromobilität -50.000 0 0 0
16066-6129 Erneuer. Brücke 
Schwarzer Weg/Flotowstraße über 
DB
-470.000 0 0 0
16066-6132 Verkehrserschließung 
Welterbe Mathildenhöhe -50.000 0 0 0
16066-6513 Ersatzdurchlass für 
Brücke Mühlgragen Eberstadt -50.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 838

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 542
Kreisstraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -1  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   -3.410
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -68.800 -68.800 -68.800
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen  -26.350  
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -68.800 -95.151 -72.210
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 125.074 158.349 154.601
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 980 3.600 3.767
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 271.212 341.692 264.749
14 66 Abschreibungen 523 1.795 128
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 397.790 505.436 423.245
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 328.990 410.286 351.035
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen  11.822 6.208
23 Finanzergebnis (21 und 22)  11.822 6.208
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -68.800 -95.151 -72.210
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 397.790 517.258 429.453
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 328.990 422.107 357.243
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 328.990 422.107 357.243
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 48 70 43
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 48 70 43
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 329.037 422.177 357.286
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 839

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 542
Kreisstraßen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 900.000   
04 Summe investive Einzahlungen 900.000   
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.100.000 -100.000 -23.031
07 Summe investive Auszahlungen -1.100.000 -100.000 -23.031
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -200.000 -100.000 -23.031
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 840

Investitionen
Produktgruppe 542 - Kreisstraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
11066-6360 Jägertorstraße von 
Parkstr. bis Kranichsteiner Str -3.950.000 -250.000 -1.100.000 -2.600.000 -100.000 -23.031
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 841

Produktbeschreibung Produkt 542010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
542
542010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Kreisstraßen
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Kurzbeschreibung des Produktes
Planung, Bau und Betrieb von Kreisverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, 
Verkehrszeichenbrücken und Tunnel  einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen , Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, 
Beleuchtung und Straßenbegleitgrün) 
Ziele des Produktes
Bemerkungen: 
Die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 542010 abgebildet. Das Fachamt 
unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 17,30 18,40 16,81
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 842

Teilergebnishaushalt Produkt 542010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -1  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   -3.410
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -68.800 -68.800 -68.800
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen  -26.350  
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -68.800 -95.151 -72.210
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 125.074 158.349 154.601
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 980 3.600 3.767
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 271.212 341.692 264.749
14 66 Abschreibungen 523 1.795 128
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 397.790 505.436 423.245
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 328.990 410.286 351.035
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen  11.822 6.208
23 Finanzergebnis (21 und 22)  11.822 6.208
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -68.800 -95.151 -72.210
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 397.790 517.258 429.453
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 328.990 422.107 357.243
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 328.990 422.107 357.243
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 48 70 43
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 48 70 43
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 329.037 422.177 357.286
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 843

Teilfinanzhaushalt Produkt 542010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 900.000   
04 Summe investive Einzahlungen 900.000   
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -1.100.000 -100.000 -23.031
07 Summe investive Auszahlungen -1.100.000 -100.000 -23.031
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -200.000 -100.000 -23.031
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 844

Investitionen
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
11066-6360 Jägertorstraße von 
Parkstr. bis Kranichsteiner Str -3.950.000 -250.000 -1.100.000 -2.600.000 -100.000 -23.031
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 845

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)
Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020
11066-6360 Jägertorstraße -2.450.000 -150.000 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 846

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 543
Landesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  0  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -27.600 -27.600 -28.500
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -27.600 -27.600 -28.500
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 74.455 107.215 104.589
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.260 2.220 2.422
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 141.827 189.186 158.849
14 66 Abschreibungen 2.872 6.667  
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 220.414 305.288 265.860
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 192.814 277.688 237.360
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen  6.568 3.449
23 Finanzergebnis (21 und 22)  6.568 3.449
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -27.600 -27.600 -28.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 220.414 311.856 269.308
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 192.814 284.256 240.808
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 192.814 284.256 240.808
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 32 48 29
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 32 48 29
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 192.846 284.303 240.837
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 847

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 543
Landesstraßen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -130.000 -400.000 -164.301
07 Summe investive Auszahlungen -130.000 -400.000 -164.301
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -130.000 -400.000 -164.301
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 848

Investitionen
Produktgruppe 543 - Landesstraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
11066-6540 Brücke Eschollbrücker 
Straße -6.000.000 0 0 0 0 0
12066-6152 Erneuerung 
Stützmauer in der Dieburger Straße -1.330.000 -1.200.000 -130.000 0 -400.000 -164.301
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 849

Produktbeschreibung Produkt 543010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
543
543010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Landesstraßen
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Kurzbeschreibung des Produktes
Planung, Bau und Betrieb von Landesverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, 
Verkehrszeichenbrücken und Tunnel  einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen , Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, 
Beleuchtung und Straßenbegleitgrün) 
Ziele des Produktes
Bemerkungen: 
Die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 542010 abgebildet. Das Fachamt 
unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 12,52 8,85 10,58
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 850

Teilergebnishaushalt Produkt 543010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  0  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -27.600 -27.600 -28.500
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -27.600 -27.600 -28.500
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 74.455 107.215 104.589
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 1.260 2.220 2.422
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 141.827 189.186 158.849
14 66 Abschreibungen 2.872 6.667  
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 220.414 305.288 265.860
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 192.814 277.688 237.360
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen  6.568 3.449
23 Finanzergebnis (21 und 22)  6.568 3.449
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -27.600 -27.600 -28.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 220.414 311.856 269.308
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 192.814 284.256 240.808
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 192.814 284.256 240.808
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 32 48 29
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 32 48 29
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 192.846 284.303 240.837
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 851

Teilfinanzhaushalt Produkt 543010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -130.000 -400.000 -164.301
07 Summe investive Auszahlungen -130.000 -400.000 -164.301
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -130.000 -400.000 -164.301
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 852

Investitionen
Produkt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
11066-6540 Brücke Eschollbrücker 
Straße -6.000.000 0 0 0 0 0
12066-6152 Erneuerung 
Stützmauer in der Dieburger Straße -1.330.000 -1.200.000 -130.000 0 -400.000 -164.301
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 853

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 544
Bundesstraßen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -1  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   -5.018
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -38.400 -38.400 -37.400
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -1.089   
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -39.489 -38.401 -42.418
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 126.609 157.878 154.864
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.160 3.740 4.031
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 219.926 309.597 264.230
14 66 Abschreibungen 94.690 59.259 88.813
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 443.386 530.475 511.938
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 403.897 492.074 469.520
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen  10.508 5.518
23 Finanzergebnis (21 und 22)  10.508 5.518
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -39.489 -38.401 -42.418
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 443.386 540.983 517.456
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 403.897 502.582 475.038
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   61.079
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   61.079
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 403.897 502.582 536.117
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 48 70 43
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 48 70 43
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 403.944 502.652 536.159
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 854

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 544
Bundesstraßen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen  513.800 87.100
04 Summe investive Einzahlungen  513.800 87.100
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -700.000 -150.000 -377.650
07 Summe investive Auszahlungen -700.000 -150.000 -377.650
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -700.000 363.800 -290.550
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 855

Investitionen
Produktgruppe 544 - Bundesstraßen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. 
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr. -1.650.000 -560.000 0 -90.000 0 0
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof -1.835.000 -500.000 -50.000 -1.250.000 0 -13.723
08066-6043 B 42-Nordumgehung - 
Gräfenh.Str. b. Marburger Str. -7.989.000 -7.989.000 0 0 0 -2.917
08066-6051 Nord-Ost-Umgehung 
B 42 bis Einmünd. Marburger Str. -2.708.000 -2.708.000 0 0 0 -8.061
09066-6012 B3 - Westumgehung 
(städtischer Anteil) -421.000 -421.000 0 0 0 -236.435
09066-6033 Landgraf-Georg-Str. 
zw. Schlossgraben u. Beckstr. -8.330.000 -150.000 -50.000 -30.000 0 0
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -24.650.000 -550.000 -600.000 -1.200.000 -150.000 -116.514
15066-6168 N.-Ramstädter-Str. zw. 
Lichtwiesenw. und Seitersw. -3.120.000 0 0 -3.120.000 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 856

Produktbeschreibung Produkt 544010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
544
544010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Bundesstraßen
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Kurzbeschreibung des Produktes
Planung, Bau und Betrieb von Bundesverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, 
Verkehrszeichenbrücken und Tunnel  einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen , Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, 
Beleuchtung und Straßenbegleitgrün) 
Ziele des Produktes
Bemerkungen: 
Die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 542010 abgebildet. Das Fachamt 
unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen. 
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 8,91 7,10 8,20
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 857

Teilergebnishaushalt Produkt 544010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -1  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   -5.018
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen -38.400 -38.400 -37.400
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -1.089   
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -39.489 -38.401 -42.418
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 126.609 157.878 154.864
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 2.160 3.740 4.031
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 219.926 309.597 264.230
14 66 Abschreibungen 94.690 59.259 88.813
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 443.386 530.475 511.938
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 403.897 492.074 469.520
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen  10.508 5.518
23 Finanzergebnis (21 und 22)  10.508 5.518
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -39.489 -38.401 -42.418
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 443.386 540.983 517.456
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 403.897 502.582 475.038
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   61.079
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   61.079
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 403.897 502.582 536.117
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 48 70 43
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 48 70 43
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 403.944 502.652 536.159
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 858

Teilfinanzhaushalt Produkt 544010
Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen  513.800 87.100
04 Summe investive Einzahlungen  513.800 87.100
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -700.000 -150.000 -377.650
07 Summe investive Auszahlungen -700.000 -150.000 -377.650
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -700.000 363.800 -290.550
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 859

Investitionen
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. 
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr. -1.650.000 -560.000 0 -90.000 0 0
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof -1.835.000 -500.000 -50.000 -1.250.000 0 -13.723
08066-6043 B 42-Nordumgehung - 
Gräfenh.Str. b. Marburger Str. -7.989.000 -7.989.000 0 0 0 -2.917
08066-6051 Nord-Ost-Umgehung 
B 42 bis Einmünd. Marburger Str. -2.708.000 -2.708.000 0 0 0 -8.061
09066-6012 B3 - Westumgehung 
(städtischer Anteil) -421.000 -421.000 0 0 0 -236.435
09066-6033 Landgraf-Georg-Str. 
zw. Schlossgraben u. Beckstr. -8.330.000 -150.000 -50.000 -30.000 0 0
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -24.650.000 -550.000 -600.000 -1.200.000 -150.000 -116.514
15066-6168 N.-Ramstädter-Str. zw. 
Lichtwiesenw. und Seitersw. -3.120.000 0 0 -3.120.000 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 860

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)
Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. 
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr. -90.000 0 0 0
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof -1.185.000 -65.000 0 0
09066-6033 Umgestaltung 
Landgraf-Georg-Straße -30.000 0 0 0
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -1.200.000 0 0 0
15066-6168 N.-Ramstädter-Str. zw. 
Lichtwiesenw. und Seitersw. -2.800.000 -320.000 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 861

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  0  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.620.000 -1.620.000 -1.395.001
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.620.000 -1.620.000 -1.395.001
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.850 4.030 3.842
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen   1
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 188.178 187.493 76.923
14 66 Abschreibungen 22.481 15.048 10.287
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 214.509 206.571 91.054
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -1.405.491 -1.413.429 -1.303.947
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.620.000 -1.620.000 -1.395.001
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 214.509 206.571 91.054
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -1.405.491 -1.413.429 -1.303.947
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -1.405.491 -1.413.429 -1.303.947
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20 30 18
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 20 30 18
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -1.405.471 -1.413.399 -1.303.929
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 862

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -60.000 -60.000 -119.709
07 Summe investive Auszahlungen -60.000 -60.000 -119.709
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -60.000 -60.000 -119.709
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 863

Investitionen
Produktgruppe 546 - Parkeinrichtungen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08066-0802 Erwerb AV 
Parkscheinautomaten -765.000 -585.000 -60.000 0 -60.000 -119.709
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 864

Produktbeschreibung Produkt 546010
Betrieb von Parkscheinautomaten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
546
546010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Parkeinrichtungen
Betrieb von Parkscheinautomaten
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Betrieb und Verwaltung der Parkscheinautomaten der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Ziele des Produktes
- Durchführung eines Teils der Parkraumbewirtschaftung 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl der mit Parkscheinautomaten 
bewirtschafteten Parkplätze 28 28 26
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Parkscheinautomaten 60 60 55
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
störungsarmer Betrieb
Anzahl der Ausfallstunden 197 h
Einnahmeverlust (vereinfachte 
Schätzung) 1.592,10 €
durchschnittliche Anzahl 
Ausfallstunden pro Parkscheinautomat 3,58
Anteil der Störungen, die innerhalb von 
24 Stunden behoben sind
Anteil der Infrastruktur Stadt trägt nur 
Materialkosten
Anteil der Automaten, älter als x Jahre
1998 - 1999 15
2002 - 2004 6
2013 - 2015 34
angemessene Wartung der 
Parkscheinautomaten
Aufwand Wartung (ohne 
Störungsbeseitigung) in Euro pro 
Parkscheinautomat/Jahr
814
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 755,21 784,23 1.532,06
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 865

Teilergebnishaushalt Produkt 546010
Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  0  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.620.000 -1.620.000 -1.395.001
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -1.620.000 -1.620.000 -1.395.001
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 3.850 4.030 3.842
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen   1
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 188.178 187.493 76.923
14 66 Abschreibungen 22.481 15.048 10.287
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 214.509 206.571 91.054
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) -1.405.491 -1.413.429 -1.303.947
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -1.620.000 -1.620.000 -1.395.001
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 214.509 206.571 91.054
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) -1.405.491 -1.413.429 -1.303.947
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) -1.405.491 -1.413.429 -1.303.947
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20 30 18
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 20 30 18
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) -1.405.471 -1.413.399 -1.303.929
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 866

Teilfinanzhaushalt Produkt 546010
Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -60.000 -60.000 -119.709
07 Summe investive Auszahlungen -60.000 -60.000 -119.709
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -60.000 -60.000 -119.709
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 867

Investitionen
Produkt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08066-0802 Erwerb AV 
Parkscheinautomaten -765.000 -585.000 -60.000 0 -60.000 -119.709
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 868

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 547
ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -1  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -75.518 -71.326 -59.102
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -75.518 -71.327 -59.102
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 198.550 278.000 240.508
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.460 8.070 11.913
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 121.194 118.286 185.882
14 66 Abschreibungen 234.419 223.124 383.497
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 25.486.000 22.760.000 19.058.598
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 26.045.623 23.387.480 19.880.398
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 25.970.105 23.316.154 19.821.296
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -75.518 -71.327 -59.102
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 26.045.623 23.387.480 19.880.398
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 25.970.105 23.316.154 19.821.296
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   19.278
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   19.278
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 25.970.105 23.316.154 19.840.573
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 65 95 58
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 65 95 58
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 25.970.169 23.316.249 19.840.631
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 869

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 547
ÖPNV
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   70.500
04 Summe investive Einzahlungen   70.500
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.520.000 -150.000 -277.022
07 Summe investive Auszahlungen -2.520.000 -150.000 -277.022
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.520.000 -150.000 -206.522
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 870

Investitionen
Produktgruppe 547 - ÖPNV
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08066-6501 Haltestellenausbau für 
Niederflurfahrzeuge -1.893.000 -993.000 -200.000 -200.000 -150.000 -266.752
08066-6550 Busbeschleunigung B 
426 / B 449 -1.060.000 -60.000 0 0 0 0
08066-6600 Stadtteilbahnhöfe -320.000 -170.000 -50.000 0 0 0
08066-6892 Straßenbahn nach 
Kranichstein 0 0 0 0 0 -920
08066-6900 Haltestelle Marktplatz -1.069.460 -1.069.460 0 0 0 0
09066-6101 ÖPNV-Erschließung TU 
Lichtwiese -6.750.000 -825.000 -1.000.000 -4.400.000 0 0
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof -2.865.000 -215.000 -150.000 -100.000 0 -9.351
09066-6103 Haltestelle 
Merckschleife (städt. Anteil) -115.000 -115.000 0 0 0 0
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle -380.000 -30.000 -50.000 -300.000 0 0
09066-6105 ÖPNV-Erschließung 
Edelsteinviertel -20.000 -20.000 0 0 0 0
09735-6501 Planungsmittel NKU 
Straßenbahn Ostbahnhof -30.000 -30.000 0 0 0 0
12066-6106 Verlängerung 
Straßenbahnlinie 3 -9.070.000 -650.000 -70.000 0 0 0
12066-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -450.000 -450.000 0 0 0 0
12066-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -250.000 -250.000 0 0 0 0
12735-8010 Kommunaler 
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein-
Main
-28.480 -28.480 0 0 0 0
14066-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis -100.000 -100.000 0 0 0 0
15066-6510 Ausbau Cooperstraße -1.300.000 0 0 0 0 0
16061-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis -100.000 0 -100.000 0 0 0
16061-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -1.400.000 0 0 -1.400.000 0 0
16061-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -2.445.000 0 -900.000 -475.000 0 0
Haushaltsplan 2016
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Seite 871

Produktbeschreibung Produkt 547010
ÖPNV Koordination
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
547
547010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV Koordination
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Stadtplanungsamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig / freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- ÖPNV-Organisation 
- ÖPNV-Entwicklung 
- ÖPNV-Betrieb 
- Konzeption/Planung von Bus- und Straßenbahnlinien/Angebotskonzeption ÖPNV (ohne Bau und Ausbauplanung 
  der notwendigen Anlagen; s. Produkt Planung, Bau und ÖPNV-Anlagen, Amt 61) 
Ziele des Produktes
- ÖPNV-Erschließung im Sinne des Daseinsvorsorge 
Bemerkungen: 
Grundsätzlich können Management- und Koordinierungsleistungen nur selten Ergebnisse kausal zugerechnet werden. Zudem ist der Aufwand  
für Management- und Koordinierungsleistungen hinsichtlich seiner Notwendigkeit und Effizienz kaum objektivierbar. Anhaltspunkte können 
einwohnerzahlbezogene Stellenvergleiche geben. 
Ergebnisse, Wirkungen Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
HEAG (seit 1912)
Straßenbahn (HEAG mobilo/HEAG 
mobiTram)
Anzahl Fahrgäste jährlich 44,5 Mio. 44,5 Mio.
Anzahl Straßenbahnlinien 9 9 9
Fahrleistungen
- Linienlänge 105 km 105 km 105 km
- Nutzwagenkilometer 3.025.000 km 3.025.000 km 3.024.747 km
Gleisnetz
- Betriebslänge 41,0 km 41,0 km 41,0 km
- Gleislänge 94,5 km 94,5 km 94,5 km
Fahrzeuge
- Triebwagen 48 48 48
  davon niederflurig 38 38 38
- Niederflurbeiwagen 30 30 30
Haltestellen
- Straßenbahnhaltepunkte 162 162 162
  davon niederflurig 105 105 105
- dynamische Fahrgastanzeiger
Bus (HEAG mobiBus)
Buslinien 28 28 28
davon Buslinien für Stadt Darmstadt 24 24 24
davon Stadtbuslinien: A, AH, EB, F, H, K, 
KU, L, N, R, WX, 675, 5513, 5515, 5516
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Seite 872

Produktbeschreibung Produkt 547010
ÖPNV Koordination
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
547
547010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV Koordination
davon Stadtgrenzen überschreitende 
Linien: AIR, P, PE, U, NB, NE, O, 8N
Fahrleistungen
- Linienlänge
- Nutzwagenkilometer (nur 
Linienleistung ohne K50/52) ohne 
Mietverkehre
- Mietverkehre, Leistungen als 
Subunternehmer 266.000 km 266.000 km 353.340 km u. a. GSI
- Nutzwagenkilometer mit Weiterstadt 
und ohne K50/52 und Mietverkehre 5.800.000 km 5.800.000 km 5.539.208 km
Fahrzeuge
Linienbusse 77 77 70 im Eigentum der HEAG 
mobiBus
- davon Standardbusse 29 29 23
- davon Gelenkbusse 39 39 38
- davon Midi- und Kleinbusse 1 1 1
- davon Überlandbusse 0 0 3
- davon Großraumbusse (CapaCitys) 5 5 5
- davon Doppeldeckerbusse 3 3 0
Linienbusse Fahrzeuge 
Subunternehmer 20 20 22
- davon Standardbusse 10 10 8
- davon Gelenkbusse 7 7 9
- davon Midi- und Kleinbusse 3 3 5
- davon Überlandbusse 0 0 0
Haltestellen
s. HEAG mobiTram
DADINA (seit 1997)
Anzahl eingesetzte Fahrzeuge 118,82 118,82 118,82
- davon von HEAG mobiBus 80,51 80,51 80,51
- davon von anderen Unternehmen 38,31 38,31 38,31
gefahrene Kilometer 4.844.932 km 4.844.932 km 4.844.932 km
- davon von HEAG mobiBus 2.373.763 km 2.373.763 km 2.373.763 km ohne km für H&U
- davon von anderen Unternehmen 42,2 km 42,2 km 42,2 km
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Personaleinsatz in VZÄ 2,01 2,01 2,01
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,13 0,13 0,13
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
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Teilergebnishaushalt Produkt 547010
ÖPNV Koordination
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte    
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09)    
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 117.930 132.510 104.122
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 5.440 8.030 11.843
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.079 28.360 108.357
14 66 Abschreibungen 2.848 2.848 2.848
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 25.486.000 22.760.000 19.058.598
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 25.641.297 22.931.748 19.285.768
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 25.641.297 22.931.748 19.285.768
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)    
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 25.641.297 22.931.748 19.285.768
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 25.641.297 22.931.748 19.285.768
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen    
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)    
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 25.641.297 22.931.748 19.285.768
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen    
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32)    
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 25.641.297 22.931.748 19.285.768
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Seite 874

Teilfinanzhaushalt Produkt 547010
ÖPNV Koordination
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
07 Summe investive Auszahlungen    
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    
Haushaltsplan 2016
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Seite 875

Investitionen
Produkt 547010 - ÖPNV Koordination
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
09735-6501 Planungsmittel NKU 
Straßenbahn Ostbahnhof -30.000 -30.000 0 0 0 0
12735-8010 Kommunaler 
Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein-
Main
-28.480 -28.480 0 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 876

Produktbeschreibung Produkt 547020
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
547
547020
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
ÖPNV
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Stadtplanungsamt und Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen (Straßen, Gleistrassen, Busspuren, Brücken, Tröge, Stützwände, Tunnel, 
  Lichtsignalanlagen, Markierungs- und Beschilderungsplanen, Beleuchtung, Straßen/ Trassenbegleitgrün) 
Ziele des Produktes
- Regelung und Lenkung des ÖPNVs aus Verkehrssicherheitsgründen und Leistungsfähigkeitsgründen 
- Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNVs 
- Haltestellenmanagement 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Anzahl Projekte
- abgeschlossen 0 0 6
- laufend 0 0 0
Personalaufwand in VZÄ 2 2 1,78
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen 0,13 0,13 0,12
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 18,68 15,65 9,94
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 877

Teilergebnishaushalt Produkt 547020
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte  -1  
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen -75.518 -71.326 -59.102
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -75.518 -71.327 -59.102
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 80.620 145.490 136.386
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 20 40 70
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 92.115 89.926 77.525
14 66 Abschreibungen 231.571 220.276 380.649
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen    
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 404.326 455.732 594.630
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 328.808 384.406 535.528
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -75.518 -71.327 -59.102
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 404.326 455.732 594.630
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 328.808 384.406 535.528
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   19.278
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   19.278
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 328.808 384.406 554.805
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 65 95 58
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 65 95 58
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 328.873 384.501 554.863
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 878

Teilfinanzhaushalt Produkt 547020
Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen   70.500
04 Summe investive Einzahlungen   70.500
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -2.520.000 -150.000 -277.022
07 Summe investive Auszahlungen -2.520.000 -150.000 -277.022
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.520.000 -150.000 -206.522
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 879

Investitionen
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
08066-6501 Haltestellenausbau für 
Niederflurfahrzeuge -1.893.000 -993.000 -200.000 -200.000 -150.000 -266.752
08066-6550 Busbeschleunigung B 
426 / B 449 -1.060.000 -60.000 0 0 0 0
08066-6600 Stadtteilbahnhöfe -320.000 -170.000 -50.000 0 0 0
08066-6892 Straßenbahn nach 
Kranichstein 0 0 0 0 0 -920
08066-6900 Haltestelle Marktplatz -1.069.460 -1.069.460 0 0 0 0
09066-6101 ÖPNV-Erschließung TU 
Lichtwiese -6.750.000 -825.000 -1.000.000 -4.400.000 0 0
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof -2.865.000 -215.000 -150.000 -100.000 0 -9.351
09066-6103 Haltestelle 
Merckschleife (städt. Anteil) -115.000 -115.000 0 0 0 0
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle -380.000 -30.000 -50.000 -300.000 0 0
09066-6105 ÖPNV-Erschließung 
Edelsteinviertel -20.000 -20.000 0 0 0 0
12066-6106 Verlängerung 
Straßenbahnlinie 3 -9.070.000 -650.000 -70.000 0 0 0
12066-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -450.000 -450.000 0 0 0 0
12066-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -250.000 -250.000 0 0 0 0
14066-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis -100.000 -100.000 0 0 0 0
15066-6510 Ausbau Cooperstraße -1.300.000 0 0 0 0 0
16061-6108 Erweiterung ÖPNV 
Ostkreis -100.000 0 -100.000 0 0 0
16061-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -1.400.000 0 0 -1.400.000 0 0
16061-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -2.445.000 0 -900.000 -475.000 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 880

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Produkt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen
Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020
08066-6501 Haltestellenausbau für 
Niederflurbusse -200.000 0 0 0
09066-6101 ÖPNV-Erschließung TU 
Lichtwiese -3.300.000 -1.100.000 0 0
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof -100.000 0 0 0
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle -300.000 0 0 0
16061-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -200.000 -600.000 -500.000 -100.000
16061-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -475.000 0 0 0
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 881

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 548
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.500 -3.500 -3.336
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.500 -3.500 -3.336
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 6.620 6.550 7.051
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 230 240 265
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.836 9.779 11.416
14 66 Abschreibungen 2.705 3.945 2.277
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.000 1.000 918
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 20.391 21.514 21.926
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 16.891 18.014 18.591
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.500 -3.500 -3.336
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 20.391 21.514 21.926
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 16.891 18.014 18.591
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   393
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   393
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 16.891 18.014 18.984
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.812 3.813 3.812
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.812 3.813 3.812
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 20.702 21.826 22.795
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 882

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 548
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -10.000 -50.000 -14.447
07 Summe investive Auszahlungen -10.000 -50.000 -14.447
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000 -50.000 -14.447
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 883

Investitionen
Produktgruppe 548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
12066-4001 Industriegleisanlagen - 
Erneuerung -250.000 -120.000 -10.000 0 -50.000 -14.447
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 884

Produktbeschreibung Produkt 548010
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
548
548010
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage
Produktverantwortung 
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
freiwillig 
Kurzbeschreibung des Produktes
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der städtischen Industriestammgleisanlage  
  (regelmäßige Kontrolle der Industriestammgleisanlage sowie Teilnahme an den turnusmäßigen Prüfungen, 
  eisenbahntechnische Prüfungen der Industriestammgleisanlage durch den Landesbevollmächtigten für  
  Bahnaufsicht -LfB- beim Eisenbahn-Bundesamt, Abstimmumg mit dem LfB beim Eisenbahn-Bundesamt,  
  mit Nebenanschließern und mit der DB Cargo AG über alle technischen Belange) 
Ziele des Produktes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf dem städtischen Schienennetz 
Leistungen, Maßnahmen, 
Programme Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Unterhaltung/Betrieb in km 2,3 2,3 2,3 Länge des 
Schienennetzes
- Instandsetzung (km) 0,10 Investitionshaushalt
- Instandhaltung (km) 0,00 Ergebnishaushalt
Personaleinsatz in VZÄ 0,09 0,09 0,09
darunter Ingenieure 0,06 0,06 0,06
Prozess-, Strukturqualität Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014 Erläuterungen
Sicherheit/Überprüfung
Durchführungsquote der 
vorgeschriebenen Prüfungen
Ressourcen
(ergänzende Kennzahlen) Plan 2016 Plan 2015 vorl. Ergebnis 2014
Kostendeckungsgrad in % 17,16 16,27 15,21
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 885

Teilergebnishaushalt Produkt 548010
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Nr. Konten Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.500 -3.500 -3.336
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    
03 548 - 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen    
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen    
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. 
Umlagen    
06 547 Erträge aus Transferleistungen    
07 540 - 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. 
Umlagen    
08 546 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -
beiträgen    
09 53 Sonstige ordentliche Erträge    
10 Summe der ordentlichen Erträge (01 - 09) -3.500 -3.500 -3.336
11 62, 63, 640-643, 
647-649, 65 Personalaufwendungen 6.620 6.550 7.051
12 644 - 646 Versorgungsaufwendungen 230 240 265
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.836 9.779 11.416
14 66 Abschreibungen 2.705 3.945 2.277
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 1.000 1.000 918
16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen    
17 72 Transferaufwendungen    
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 - 18) 20.391 21.514 21.926
20 Verwaltungsergebnis (10 und 19) 16.891 18.014 18.591
21 56, 57 Finanzerträge    
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen    
23 Finanzergebnis (21 und 22)    
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21) -3.500 -3.500 -3.336
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22) 20.391 21.514 21.926
26 Ordentliches Ergebnis (24 und 25) 16.891 18.014 18.591
27 59 Außerordentliche Erträge    
28 79 Außerordentliche Aufwendungen   393
29 Außerordentliches Ergebnis (27 und 28)   393
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26 und 29) 16.891 18.014 18.984
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen    
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 3.812 3.813 3.812
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31 und 32) 3.812 3.813 3.812
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30 und 33) 20.702 21.826 22.795
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 886

Teilfinanzhaushalt Produkt 548010
Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2016
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
04 Summe investive Einzahlungen    
06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle AV -10.000 -50.000 -14.447
07 Summe investive Auszahlungen -10.000 -50.000 -14.447
08 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000 -50.000 -14.447
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 887

Investitionen
Produkt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen
Nr. Bezeichnung Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
davon bisher
bereitgestellt
Haushalts-
ansatz 2016
Verpflichtungs-
ermächti-
gungen
Haushalts-
ansatz 2015
vorl. Rechn.-
ergebnis 2014
12066-4001 Industriegleisanlagen - 
Erneuerung -250.000 -120.000 -10.000 0 -50.000 -14.447
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 888

anlage 28

7704 Zeichen

Übersicht über die aus 
Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen 
Stand nach Magistratsberatung

2017 2018 2019 2020 2021
2 3 456
2016 32.689 11.995 750 100 0
2015 4.316 169 169 0 0
2014 3.000 0000
Summe 40.005 12.164 919 100 0
Nachrichtlich 
In der Ergebnis- und Finanzplanung
vorgesehene Kreditaufnahmen 88.147 83.419 72.476 - -
1
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigung im Voraussichtlich fällige Auszahlungen
Haushaltsplan des Jahres - 1.000 EUR -
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021
08066-4002 Naturnahe Gewässer -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08066-4006 Offenlegung 
Darmbach -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08066-4012 Anschluss Meiereibach 
an Darmbach -160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08066-6004 Kanalumbau 
Mittelsammler von Feldbergstr. bis 
ZKW
-2.900.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00
08066-6023 Ausb. Pfungst. Str. 
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr. -90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08066-6029 
Gesamtentwässerungsplan -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08066-6032 Landgraf-Georg-Str. 
von Beckstr. bis Ostbahnhof -1.185.000,00 -65.000,00 0,00 0,00 0,00
08066-6035 Sanierung v. 
Kanaleinbrüchen b. 
Grundwassergefähr.
-2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08066-6050 Straßenbaumaßn. f. 
behindertengerechte Nutzung -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08066-6090 Errichtung von 
Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08066-6091 Ausbau von Radwegen -250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08066-6099 Ausbau der 
Hauptrouten Fußwege -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08066-6115 Ernst-Ludwig-
Platz/Friedensplatz/Schlossbereich -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08066-6116 Grundh. Ern. 
Stirnwegbr. und Brücke 
Hilpertstraße
-5.000.000,00 -4.000.000,00 -250.000,00 0,00 0,00
08066-6149 Bismarckstraße v. 
Goebelstr. bis Dolivostr. (West) -250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08066-6166 Ausbau Akazienweg -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08066-6171 Ausbau Gehaborner 
Weg -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08066-6181 Erschließung des 
Baugebietes O 17 -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08066-6196 
Erschließungsstr.Gewerbegebiet 
Südwest
-100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08066-6197 Fußgänger- und 
Radwegebrücke über die 
Rheinstraße
-450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08066-6235 Ausbau von Wegen 
und Straßen in der Siedlung Tann -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08066-6270 Zugangsbereich 
Mathildenhöhe, 
Ollenhauerpromenade
-350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08066-6316 Tunnel 
Wilhelminenstraße, Sanierung -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08066-6327 Weiterstädter Straße -170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08066-6410 Baugebiet K6/K8 - 
Kranichstein-West -500.000,00 -90.000,00 0,00 0,00 0,00
08066-6501 Haltestellenausbau für 
Niederflurbusse -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08066-6528 Ausbau Am Steg und 
Modaustraße -430.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00
08066-6544 Baugebiet E 44 
Wolfhartweg -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08066-6545 Ausbau der 
Frankensteiner Straße -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08066-6604 Ausbau von Straßen 
im Baugebiet WX 8 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08066-6700 Grundh. 
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn.
-200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten 
allgemein- -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08066-6901 Umgestaltung Willy-
Brandt-Platz/Mathildenplatz -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09066-6026 Rüdesheimer Straße 
zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl. -650.000,00 -110.000,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 3

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021
09066-6033 Umgestaltung 
Landgraf-Georg-Straße -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09066-6060 Neubau Brücke 
Rheinstraße über Bahn (B 26) -1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09066-6092 Radverkehr - 
Netzergänzung und Lückenschluss -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09066-6101 ÖPNV-Erschließung TU 
Lichtwiese -3.300.000,00 -1.100.000,00 0,00 0,00 0,00
09066-6102 Haltestelle 
Nordbahnhof -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09066-6104 Haltestelle Eberstadt-
Wartehalle -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11066-4501 WRRL 
Schwarzbachgebiet -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11066-4502 WRRL Modaugebiet -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11066-6118 Frankfurter Straße -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11066-6356 Südostsammler 
Arheilgen -1.200.000,00 -1.450.000,00 0,00 0,00 0,00
11066-6360 Jägertorstraße -2.450.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00
12061-4606 Zahlungen an den 
Sanierungsträger (Mollerstadt) -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. 
Kasinostr. b. Mainzer Str. -2.650.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00
12066-6208 Pfnorstraße südl. und 
nördl. der Pallaswiesenstr. -375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13066-6011 Verbesserung der 
Verkehrssicherheit -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13066-6219 Kirschenallee v. 
Bismarckstr. bis Pallaswiesenstr. -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14040-8005 Inv.-Zuschüsse an IDA 
- Konversion Grundschule -1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14066-4401 Ruthsenbach, 
Durchgängigkeit WRRL -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14066-6205 Ausbau der 
Zimmerstraße -95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15066-6111 Radschnellroute 
Darmstadt - Frankfurt -350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15066-6112 Wilhelminenplatz -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15066-6120 Dolivostr. mit 
Kreisverkehrsplatz Julius-Reiber-S. -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15066-6124 Entwässerungstechn. 
Erschließung Konversion West -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15066-6125 Friedensplatz -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15066-6142 Ausbau Am 
Rosenhöhweg -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15066-6150 Ausbau Am Löwentor -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15066-6153 Ausbau Am Oberfeld -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15066-6165 Verkehrserschließung 
Konversion West -900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15066-6168 N.-Ramstädter-Str. zw. 
Lichtwiesenw. und Seitersw. -2.800.000,00 -320.000,00 0,00 0,00 0,00
15066-6171 HD Str. zw. 
Rüdesheimer Str. und Noackstr. 
Nord
-310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15066-6173 Ausbau Klappacher Str. 
von Jahnstr. bis Karlstr. -725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15066-6221 Ausbau Stephanstraße -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15066-6504 HD Landstr. zw. 
Grenzw. und Reuterallee 
(Fahrbahn)
-1.000.000,00 -3.200.000,00 0,00 0,00 0,00
15066-6505 Geh- u. Radweg HD 
Landstr. Grenzw. bis Edisonstr. -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15066-6506 HD Landstr. zw. 
Reuterallee und Hagenstr. -600.000,00 -260.000,00 0,00 0,00 0,00
15066-6518 Ausbau der 
Görresstraße -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15066-6560 Anschluss 
Lincolnsiedlung B3 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 4

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen - Fälligkeiten
Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021
16010-0004 Anschaffung von 
Hard- und Software -168.800,00 -168.800,00 -168.800,00 0,00 0,00
16061-6002 Verkehrsmanagement -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16061-6003 Verkehrssteuerung -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16061-6009 Elektromobilität -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16061-6290 Sanierung Bahnhof 
Nordbahnhof (städt. Anteil) -200.000,00 -600.000,00 -500.000,00 -100.000,00 0,00
16061-6558 Sanierung Bahnhof 
Eberstadt -475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16066-6129 Erneuer. Brücke 
Schwarzer Weg/Flotowstraße über 
DB
-470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16066-6132 Verkehrserschließung 
Welterbe Mathildenhöhe -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16066-6513 Ersatzdurchlass für 
Brücke Mühlgragen Eberstadt -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16067-4502 Waschplatz, Baustoff- 
und Benzinlager Eberstadt -73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan 2016
Stand nach Magistratsberatung
Seite 5

Beratungsverlauf (12)

TOP 4
TOP 417
TOP 6
TOP 8.2
TOP 20
TOP 5
TOP 4
TOP 5
TOP 9
TOP 4
TOP 5
TOP 12

Orte (128)

  • Hilpertstraße 1
  • Gräfenhäuser Straße
  • Pfungstädter Straße 1
  • Pallaswiesenstraße 1
  • Kirschenallee
  • Bornstraße 2
  • Rüdesheimer Straße
  • Frankfurter Straße 3
  • Grafenstraße 30
  • Eckhardtstraße 7
  • Schlossstraße 9
  • Alexanderstraße
  • Hochschulstraße 315
  • Wilhelminenstraße
  • Landgraf-Georg-Straße 30
  • Beckstraße 8
  • Marburger Straße 7
  • Goebelstraße 2
  • Bismarckstraße
  • Dolivostraße
  • Prälat-Diehl-Straße 310
  • Rheinstraße 2
  • Landskronstraße
  • Helfmannstraße 325
  • Maulbeerallee 450
  • Weiterstädter Straße 1
  • Reuterallee
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Details

Vorlagen-Nr.
2015/0355
Typ
Magistratsvorlage
Datum
17.08.2015
Erstellt
29.09.2026 00:00