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2026/0133

Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2025 des Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (IDA)

Magistratsvorlage 09.04.2026

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2026/0133

2477 Zeichen

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
14.04.2026 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat IV an die Stadtverordnet enversammlung 
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
 
 
Amt: 
Immobilienmanagement 
der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt (IDA)  
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler:  
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2026/0133 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.: --- 
Kostenstelle:  --- Investitionsnummer:  --- 
Kostenträger:  --- Sachkonto: --- 
 
Betreff: Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2025 des Immobilienmanagement der  
Wissenschaftsstadt Darmstadt (IDA)  
 
Vorlage vom: 09.04.2026  
 
Beschlussvorschlag : 
 
Der Magistrat nimmt vom Beschluss der Betriebskommission des Eigenbetriebes  
Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (IDA) vom 03.03.2026 Kenntnis und 
legt diesen der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnisnahme vor . 
 
 
Anlagen: Beschluss BK-IDA-2026-0004 HAR IDA 2025  
 
Datenschutzrelevante Anlage:   
 
Folgekosten:    Ja    Nein

- 2 - 
Zusätzlich für alle Vorlagen aus dem Bereich des Hochbaus anzugeben:  - ENTFÄLLT -  
Klimarelevanz des Vorhabens:     
Auswirkungen auf Stadtklima:   ja  nein 
Auswirkungen auf THG -Emissionen:   gering1)  mittel/groß 2) 
Beteiligung Amt f. Klimaschutz & Klimaanpassung:   ja  nein 
Zusätzlich bei Beschlüssen zur Baufreigabe:    
Wurden Optimierungspotentiale ausgeschöpft?   ja  nein 
Falls nein, Kompensationsmaßnahmen festgelegt?   ja  nein 
1) bis 10 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente (CO2e) pro Jahr, 2) über 10 Tonnen CO2e pro Jahr. 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 09.04.2026 
 
Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt  
Darmstadt (IDA) hat am 03.03.2026 die Übersicht der aus dem Wirtschaftsjahr 202 5 zu 
übertragenen Haushaltsausgabereste zur Kenntnis genommen.  
 
Der Magistrat nimmt gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 5 des Eigenbetriebsgesetzes die Übersicht der 
aus dem Wirtschaftsjahr 202 5 zu übertragenen Haushaltsausga bereste zur Kenntnis und 
leitet diese an die Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnisnahme weiter.  
 
 
Darmstadt, 09.04.2026 
 
Dezernat IV 
 
 
 
André Schellenberg  
Stadtkämmerer

anlage 1

31475 Zeichen

1 Immobilienmanagement 
Darmstadt 
Vorlagen-Nr.: BK-IDA-2026/0004 
Vorlage für die Betriebskommission des Eigenbetriebes 
Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (IDA) 
zur Sitzung am 03.03.2026 
Tagesordnungspunkt: 9 
Betreff: Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2025 des Immobilienmanagement 
der Wissenschaftsstadt Darmstadt (IDA) 
Vorlage vom: 16.02.2026 
1. Die Betriebskommission nimmt die beiliegende Aufstellung der aus dem Wirtschaftsjahr 
2025 in das Wirtschaftsjahr 2026 zu übertragenden Haushaltsausgabereste zur Kenntnis. 
2. Die Aufstellung der Haushaltsausgabereste 2025 wird gemäß § 7 Abs.3 Nr.5 des 
Eigenbetriebsgesetzes dem Magistrat zur Weiterleitung an die Stadtverordneten­ 
versammlung vorgelegt. 
Beschluss der Betriebskommission IDA vom 03.03.2026: 
Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen. 
Se~r¼Q Ka~ . Betriebsleiterin 
- 2 -

2 
Begründungsseite an die Betriebskommission des Eigenbetriebes Immobilienmanagement 
Darmstadt vom 16.02.2026: 
Im Rahmen der Abschlussarbeiten für das Wirtschaftsjahr 2025 wurde die Summe der in das 
Wirtschaftsjahr 2026 zu übertragenden Haushaltsausgabereste (HAR) 2025 ermittelt. 
Aus der beiliegenden Aufstellung sind die gebildeten HAR des Vermögensplanes 2025 des 
Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (IDA) zu entnehmen. Ihre Höhe ist 
beschränkt durch die Summe der noch verfügbaren Kreditermächtigung 2024 und 2025. 
Die Haushaltsausgabereste 2025 belaufen sich auf insgesamt: 
77.924.329,11 €. 
In 2026 sind bereits rd. 73 Mio. Euro an Aufträge gebunden bzw. verausgabt, wovon der größte 
Teil auf die Haushaltsausgaberesten 2025 entfallen. Zusätzliche Erläuterungen zu den wichtigen 
Bauprojekten erfolgen im Rahmen des Berichtes der Betriebsleitung. 
Darmstadt, 16.02.2026 
B,Y~ Sen Yürekli 
Kau Betriebsleiterin

Übersicht der Haushaltsausgabereste 2025 
- - n 
HH-RESTE Saldo Gesamt- Ausgaben verfügbare neue Haushalts- nachrichtl.: 
Beschreibung Ansatz 2025 Umplanungen Restmittel aus ausgabe- gebund. 
aus 2024 2025 budget 2025 2025 2025 reste 2025 Mittel in 2026 
700 
Alice-Eleonoren-Schule, Gesamtsanierung: 0,00 10.000,00 -9.448,52 551,48 551,48 0,00 0,00 0,00 hier: energetische Fenstersanierung 
799 Altstadtbrunnen, Wiederaufstellung 80.000,00 35,23 35.000,00 115.035,23 108.377,70 6.657,53 6.657,53 6.657,53 
780 Ämterumzüge; 0,00 5.400,00 4.417,88 9.817,88 4.417,88 5.400,00 0,00 0,00 Herrichtung Hilpertstraße 
Ämterumzüge; 
778 
Herrichtung Grünflächenamt Interim 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 3.000,00 3.000,00 Frankfurter Straße 73 für Betriebshof+ 
Werkstatt (ab 2026 Bauhof Pallaswiesenstraße) 
Ämterumzüge: 
779 Bauhof Mobilitätsamt, Sensfelder Weg 21-23, 3.000.000,00 531.000,00 -950.000,00 2.581.000,00 273.045,32 2.307.954,68 0,00 0,00 
Neubau 
Ämterumzüge: 
614 Zentrallager Grünflächenamt, Sensfelder Weg 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 
27-31 
655 Andersenschule, Aufstockung 3.000.000,00 3.717.443,46 0,00 6.717.443,46 1.826.472,51 4.890.970,95 4.890.970,95 3.724.096,99 
21 o Ankauf Liegenschaften 12.000.000,00 5.000.000,00 0,00 17.000.000,00 8.163.959,02 8.836.040,98 8.836.040,98 10.718.547,31 
385 Anschaffung Anlagen und Maschinen 30.000,00 9.000,00 0,00 39.000,00 6.354,60 32.645,40 2.180,00 2.180,00 
332 
Anschaffung Betriebs- und Geschäfts- 40.000,00 51.000,00 0,00 91.000,00 27.512,48 63.487,52 62.885,75 62.885,75 ausstattung 
Anschaffung geringwertiger 30.000,00 2.000,00 0,00 32.000,00 17.539,32 14.460,68 950,00 950,00 334 w· h ft . irtsc a sgilter 
350 Anschaffung Schließanlagen 30.000,00 16.500,00 58.000,00 104.500,00 74.526,26 29.973,74 26.293,22 26.293,22 
335 Anschaffung Software 30.000,00 2.500,00 0,00 32.500,00 775,16 31.724,84 0,00 0,00 
490 
Anschaffungen für Schulen und 80.000,00 3.711,07 0,00 83.711,07 44.645,99 39.065,08 0,00 0,00 Großsportanlagen 
NEU Anschaffungen für Flüchtlingswohnheime 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

Übersicht der Haushaltsausgabereste 2025 
- HH-RESTE Saldo Gesamt- Ausgaben verfügbare neue Haushalts- nachrlchtl.: 
Beschreibung Ansatz 2025 Umplanungen Restmittel aus ausgabe- gebund. 
aus 2024 2025 budget 2025 2025 2025 reste 2025 Mittel in 2026 
-- - 
600 Astrid-Lindgren-Schule, 0,00 41 000,00 0,00 41.000,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 Turnhalle; hier: Planungsmittel 
Bertolt-Brecht-Schule, 
491 Gesamtsanierung; Neubau inkl. 1.240.000,00 9.150.671,41 0,00 10.390.671,41 4.308.550,26 6.082.121,15 6.082.121, 15 2.943.587,03 
Schadstoffrückbau 
BSZ Mitte, Erasmus-Kittler-Schule, 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 2.648.051,01 1.751.948,99 1.751.948,99 4.304.813,75 732 . 
vorgezogene Sanierung der Verwaltung 
579 BSZ Mitte,Erasmus-Kittler-Schule, 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 Außenanlagen 
923 Berufsfeuerwehr.neue Ladeinfrastruktur 0,00 0,00 9.170,20 9.170,20 9.170,20 0,00 0,00 0,00 
876 Berufsfeuerwehr Geb. 3, Beseitigung 0,00 296.728,36 10.000,00 306.728,36 261.765,91 44.962,45 44.962,45 44.759,12 brandschutztechn. Mängel 
Beseitigung sicherheitsrelevanter 1.300.000,00 300.000,00 -411.175,89 1.188.824,11 0,00 1.188.824,11 0,00 0,00 580 
baulicher Schäden 
Diese Position wird AUSSCHL/EßLICH als Budgettopf verwendet aus dem folgende Einzelmaßnahmen zur Beseitigung sicherheitsrelevanter 
Maßnahmen finanziert wurden. Der Ausgabestand bei dieser Position ist deshalb IMMER Null. Für die Maßnahme Ludwig-Georgs-Gymnasium 
"Gesamtsanierung 8-Bau wurden 150.000 Euro bereit gestellt (MN_588) und von der Maßnahme Erich-Kästner-Schule, lnnensanirung Geb.3 wurden 
3.455,88 Euro zur Maßnahme "Jugendverkehrsschule, Neubau" (MN_598) verlagert. 
581 Astrid-Lindgren-Schule, Dachsanierung 0,00 177.002,36 0,00 177.002,36 0,00 177.002,36 0,00 0,00 
789 Ateliershaus Emil-Voltz-Str.34, 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 25.711,34 39.288,66 39.288,66 15.323,00 
901 Berufsfeuerwehr Umnutzung Büros in 0,00 0,00 45.200,49 45.200,49 45.200,49 0,00 0,00 0,00 Ruheräume 
879 Berufsschulzentrum Nord - Mensa 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00 17.139,13 30.860,87 30.860,87 0,00 Verkehrswege auf dem Dach 
878 Erich-Kästner-Schule IGS, Aufstiegsleiter 0,00 14.000,00 -4.116,45 9.883,55 9.883,55 0,00 0,00 0,00 zum Dach der Turnhalle 
616 Erich-Kästner-Schule GS, Innensanierung 0,00 290.912,90 -3.455,88 287.457,02 103.809,64 183.647,38 0,00 0,00 Geb. 3 
938 Erich-Kästner-Schule, Mülleinhausung 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 2.429,00 
862 Ernst-Elias-Nierbega/1-Schule - 0,00 42.500,00 -2.959,85 39.540,15 39.540,15 0,00 0,00 0,00 Neue Spielgeräte 
2

Übersicht der Haushaltsausgabereste 2025 
~- 
HH-RESTE Saldo Gesamt- Ausgaben verfügbare neue Haushalts- nachrlchtl.: 
Beschreibung Ansatz 2025 Umplanungen Restmittel aus ausgabe- gebund. aus 2024 2025 budget 2025 2025 2025 reste 2025 Mittel In 2026 
895 Georg-Büchner-Schule, Erneuerung 0,00 0,00 52.241,68 52.241,68 52.241,68 0,00 0,00 0,00 Minpitchfleder 
639 Judenbrunnen, Gesamtsanierung 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 6.833,58 20.166,42 20.166,42 19.656,23 
689 Justus-Liebig-Schule, Verbindungsbau zur 0,00 866.931,64 0,00 866.931,64 12.021,54 854.910, 10 0,00 0,00 Turnhalle 
916 Kiosk Hahne-Schorsch-Platz; 0,00 0,00 16.202,52 16.202,52 16.202,52 0,00 0,00 0,00 Innenraumsanierung 
931 Kita Arche Noah; neues Sonnensegel 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00 9.000,00 
911 Kita Siebenstein; Sanierung Terrassenbelag 0,00 0,00 32.520,27 32.520,27 32.520,27 0,00 0,00 0,00 
912 Kyritzschule, Nachrüstung Ausstiegshilfe für 0,00 0,00 13.066,20 13.066,20 13.066,20 0,00 0,00 0,00 Rettungsweg 
Lichtenbergschule Turnhalle, 0,00 25.779,74 -22.029,84 3.749,90 3.749,90 0,00 0,00 0,00 822 s· Sofortmaßnahme zur ,cherung der Turnhalle 
736 Ludwig-Georgs-Gymnsium, Sanierung 0,00 532.253,02 0,00 532.253,02 285.814,91 246.438, 11 246.438,11 201.702, 11 Terrasse D-Bau+Fahrradkeller 
939 Schil/erschule, Handlauf Außentreppe 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 
936 Schuppen am Prinz-Emil-Schlösschen, 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Dachsanierung 
591 Stadtgärtnerei Überwinterungshalle+ Theater 0,00 761.529,24 0,00 761.529,24 10.116,49 751.412,75 751.412,75 729.053,15 
866 Stadthaus West, Herrichtung 3 Büros f. 0,00 10.417,42 -8.176,53 2.240,89 2.240,89 0,00 0,00 0,00 Bauaufsicht 
913 Stadthaus West, Mobilitätsamt neue 0,00 0,00 25.100,00 25.100,00 0,00 25.100,00 25.100,00 25.013,80 Schallschutztüren 
882 StH Bessunger Str. 125, ehem. TAP, 0,00 40.000,00 -19.993,80 20.006,20 20.006,20 0,00 0,00 0,00 Dachsanierung 
883 Wohnhaus Haasstr. 3, Umsetzung 0,00 7.500,00 -1.478,80 6.021,20 6.021,20 0,00 0,00 0,00 Zaunanlage 
3

Übersicht der Haushaltsausgabereste 2025 
- HH-RESTE Saldo Gesamt- Ausgaben verfügbare neue Haushalts- nachrlchtl.: 
Beschreibung Ansatz 2025 Umplanungen Restmittel aus ausgabe- gebund. 
aus 2024 2025 budget 2025 2025 2025 reste 2025 Mittel In 2026 
840 Bessunger Schule - Aufstellung Mobiscul 0,00 329.136,20 168.000,00 497.136,20 457.359,22 39.776,98 39.776,98 14.876,73 
Bezirksverwaltung Eberstadt, 303.000,00 2.908.890, 17 0,00 3.211.890,17 377.280,74 2.834.609,43 2.834.609,43 2.123.389,10 656 . 
Gesamtsanierung 
NEU Brunnensanierung; 4 Orangeriebrunnen 60.000,00 0,00. 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 
674 Christian-Morgenstern-Schule, 0,00 399.147,33 0,00 399.147,33 354.116,25 45.031,08 45.031,08 25.883,00 Schulhofgestaltung 
Chr.-Morgenstern-Schule, 0,00 284.069,78 0,00 284.069,78 24.821,95 259.247,83 30.000,00 5.132,88 687 . F h Herrstellung 2. baulicher luc tweg 
328 Christoph-Graupner-Schule, 7.150.000,00 15.171.555,84 0,00 22.321.555,84 13.835.892,88 8.485.662,96 8.485.662,96 9.253.221,55 Gesamtsanierung 
632 Digitalpakt 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 99.211,41 400.788,59 600,00 600,00 
Diesterwegschule, 200.000,00 44.000,00 3.418,87 247.418,87 47.147,74 200.271,13 0,00 0,00 859 . 2 BA F . Gesamtsanierung . enstersanierunq 
Elly-Heuss-Knapp-Schule, 500.000,00 0,00 200.000,00 700.000,00 302.459,67 397.540,33 397.540,33 530.721,19 720 . PI . 1 Gesamtsanierung, anunqsmitte 
Elly-Heuss-Knapp-Schule, 
833 Herstellung Interim inkl. 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 130.859,88 169.140,12 169.140, 12 168.367,95 
Abbruch der ehern. Kita Nachtweide 
648 Elly-Heuss-Knapp-Schule, Neubau 0,00 4.305. 728,59 50.000,00 4.355.728,59 252.959,52 4.102.769,07 4.102.769,07 7.417.162,52 
Betreuungsgebäude 
760 Energieeinsparung durch Nachrüsten der 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 
Rohrdämmung 
Energieeinsparung durch Modernisierung 150.000,00 70.000,00 0,00 220.000,00 169.636,70 50.363,30 36.480,73 36.480,73 784 
der Beleuchtung 
Energieeinsparung durch 200.000,00 100.000,00 -12.793,30 287.206,70 38.298,44 248.908,26 31.851,67 26.105,79 769 
Photovoltaikausbau 
Erich-Kästner-Schule, Geb.3 Fortsetzung 0,00 1.517.460,09 0,00 1.517.460,09 469.772,92 1.047.687,17 600.000,00 26.728,14 733 . 2 B der Gesamtsanierung . A 
Erich-Kästner-Schule, Gesamtsanierung 0,00 214.853,60 -50.000,00 164.853,60 6.519,44 158.334,16 146.000,00 145.238,01 380 
einschl. Erweiterung Betreuungsgebäude 
4

Übersicht der Haushaltsausgabereste 2025 
- n - 
HH-RESTE Saldo Gesamt- Ausgaben verfügbare neue Haushalts- nachrlchll.: 
Beschreibung Ansatz 2025 Umplanungen Restmittel aus ausgabe- gebund. aus 2024 2025 budget 2025 2025 2025 reste 2025 Mittel In 2026 
899 Erich-Kästner-Schule, Herrichtung 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 10.334,60 89.665,40 89.665,40 0,00 Erweiterungsflächen (ehern. Sparkasse) 
Erneuerung sicherheitsrelevanter 800.000,00 300.000,00 -540.316,25 559.683,75 0,00 559.683,75 0,00 0,00 4N ~ chn~ cherAn~ gen 
Diese Position wird hauptsächlich als Budgettopf verwendet aus dem folgende Einzelmaßnahmen für die Erneuerung sicherheitsrelevanter technischer 
Anlagen finanziert wurden. Der Ausgabestand bei dieser Position ist deshalb sehr gering. Das Budget wurde wie folgt verwendet: 
Für die Maßnahme ''Anschaffung von Schließanlagen" (MN_ 350) wurden für das Muckerhaus 58. 000, 00 Euro und für die Maßnahme 
"Berufsfeuerwehr, brandschutztechn. Mängelbeitigung" wurden 10. 000 Euro bereit gestellt. Außerdem wurden 170. 000 Euro für die Maßnahme 
Stadtteilschule Arheilgen, neue Heizungsanlage (MN_929) und für die Maßnahme "Bessunger Aufstellung mobiScul (MN_840) weitere 18. 000 Euro 
bereit gestellt. Weiterhin wurden folgende sicherheitsrelevanten Maßnahmen finanziert: 
927 Abendgymnasium neue 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 Vorentsalzungsanlage 
925 Altes Rathaus, neue Gefahrenmeldeanlage 0,00 0,00 15.445,68 15.445,68 15.445,68 0,00 0,00 0,00 
850 Austausch Klimaanlage Stadthaus 0,00 12.533,41 0,00 12.533,41 5.817,53 6.715,88 0,00 0,00 Frankfurter Straße 71 
890 Bezirksverwaltung Wixhausen, neue 0,00 0,00 9.367,85 9.367,85 9.367,85 0,00 0,00 0,00 Klingelanlage 
904 Bezirksverwaltung Wixhausen, neues elektr. 0,00 0,00 7.116,20 7.116,20 7.116,20 0,00 0,00 0,00 Rolltor 
841 Bessunger Str. 125 - 0,00 3.855,84 -3.855,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erneu. Sicherheitsbeleuchtung 
871 Bezirksverwaltung Wixhausen, 0,00 3.760,28 -626,71 3.133,57 3.133,57 0,00 0,00 0,00 innenliegender Sonnenschutz 
905 Brandwarnanlagen, Umstellung auf Erst- u. 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 11.201,06 18.798,94 18.798,94 1.433,00 Zweitweg 
940 Diesterwegschule, neue ELA-Anlage 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
932 Diesterwegschule, 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Sicherheitsbeleuchtung, Treppenhaus 
942 Erich-Kästner-Schule, neue 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Wasserenthärtungsanlage 
5

Übersicht der Haushaltsausgabereste 2025 
- - - HH-RESTE Saldo Gesamt- Ausgaben verfügbare neue Haushalts- nachrlchtl.: 
Beschreibung Ansatz 2025 Umplanungen Restmittel aus ausgabe- gebund. 
aus 2024 2025 budget 2025 2025 2025 reste 2025 Mittel In 2026 
-- 
919 Ev. Kita Arche Noah, Neue Brandwarnanlage 0,00 0,00 17.190,54 17.190,54 17.190,54 0,00 0,00 0,00 
868 FFW Arheilgen, Notstromeinspeisung 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 21.070,06 33.929,94 33.929,94 15.789,50 
897 FFW Arhei/gen, Erweiterung 0,00 0,00 6.670,77 6.670,77 6.670,77 0,00 0,00 0,00 RWm!Brandmeldeanlage 
805 Flüchtlingswohnheim Bleichstr. 48 0,00 307.172,74 0,00 307.172,74 1.785,00 305.387,74 35.000,00 21.425,00 hier Brandschutz 
892 Forstmeisterunterkunft, neue 0,00 0,00 9.936,38 9.936,38 9.936,38 0,00 0,00 0,00 Blitzschutzanlage 
880 Gutenbergschule - Neuer Aufzug 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 5.199,49 44.800,51 44.800,51 44.614,63 
908 lnt. Musikinstitut, Erneuerung 0,00 0,00 3.683,93 3.683,93 3.683,93 0,00 0,00 0,00 Rauchwarnanlage 
910 Justus-Liebig-Schule, neue Hebeanlage 0,00 0,00 18.913,09 18.913,09 18.913,09 0,00 0,00 0,00 
888 Jul e Cafe Chillmo, Notruf barrierefreies WC 0,00 0,00 1.126,60 1.126,60 1.126,60 0,00 0,00 0,00 
926 Jul e Spie/mobil, neue Sicherheitsleuchten 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
872 Jul e Oetinger Villa Ern. Elektro+Beleuchtung 0,00 51.000,00 -3.895,53 47.104,47 47.104,47 0,00 0,00 0,00 
776 Kita An der Modaubrücke, neue 0,00 4.648,01 -3.860,00 788,01 788,01 0,00 0,00 0,00 Brandwarnanlage 
933 Kita Kunterbunt Liebfrauenblock, neue BWA 0,00 0,00 15.500,00 15.500,00 3.894,14 11.605,86 11.605,86 11.586,32 
889 Kita Pippi Langstrumpf, e/ektrotechn. 0,00 0,00 9.635,49 9.635,49 9.635,49 0,00 0,00 0,00 Mängelbeseitigung 
930 Kita Pippi Langstrumpf, neue 0,00 0,00 5.519,91 5.519,91 5.519,91 0,00 0,00 0,00 Gegensprechanlage 
865 Kita Unterm Regenbogen - Neue 0,00 9.500,00 -350,33 9.149,67 9.149,67 0,00 0,00 0,00 Notbeleuchtung 
920 Kita Unterm Regenbogen - Neue elektr. 0,00 0,00 6.700,00 6.700,00 0,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 
Umverteilung 
887 Klinikum Eberstadt, 0,00 20.000,00 -96,06 19.903,94 19.903,94 0,00 0,00 0,00 Videoüberwachungsanlage 
6

Übersicht der Haushaltsausgabereste 2025 
- 
HH-RESTE Saldo Gesamt- Ausgaben verfügbare neue Haushalts- nachrlchtl.: 
Beschreibung Ansatz 2025 Umplanungen Restmittel aus ausgabe- gebund. aus 2024 2025 budget 2025 2025 2025 reste 2025 Mittel In 2026 
791 Kunstdepot, Installation Freiluftsäule 0,00 7.931,88 -1.865,06 6.066,82 6.066,82 0,00 0,00 0,00 
665 Ludwig-Georgs-Gymnasium, Geb. D 0,00 4.100,00 -4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erneuerung Beleuchtungsanlage 
907 Luise-Büchner-Campus 0,00 0,00 10.341,91 10.341,91 10.341,91 0,00 0,00 0,00 Nachrüstung Rege/gerät 
909 Messe/er Str. 116 Objekte, 0,00 0,00 11.999,96 11.999,96 11.999,96 0,00 0,00 0,00 Videoüberwachung 
928 Mobilitätszentrale, Austausch Klimagerät 0,00 0,00 5.268,36 5.268,36 5.268,36 0,00 0,00 0,00 
772 Nachbarschaftsheim Darmstadt e. V. - 0,00 22.250,00 -3.893,78 18.356,22 18.356,22 0,00 0,00 0,00 Anpassung/Ergänzungen Elektroinstallation 
891 Orangerie Musikpavillon, neue 0,00 0,00 19.703,16 19.703,16 19.703,16 0,00 0,00 0,00 Stromzuleitungen 
941 Parkpalette Elisabeth-Selbert-Str. 1; neue 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 10.755,98 Schrankenanlage 
942 Parkpalette Elisabeth-Se/bert-Str.2; 0,00 0,00 2.507,93 2.507,93 2.507,93 0,00 0,00 0,00 Austausch Schrankenanlage 
860 Siegfried-Geppert-Haus, Lift f Rollstuhlfahrer 0,00 12.899,01 0,00 12.899,01 12.899,01 0,00 0,00 0,00 
867 Stadthaus Bessunger Str., neue 0,00 7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einbruchmeldeanlage 
896 Stadtteilschule Arheilgen, erneuerung 0,00 0,00 14.303,80 14.303,80 14.303,80 0,00 0,00 0,00 Rauchwarnmelder 
771 Teileigentum Carree/Luisenstr. - 150.000,00 151.269,57 0,00 301.269,57 0,00 301.269,57 0,00 0,00 Ern. techn. Anlagen & Baumaßnahme 
849 Viktoriaschu/e - Erneuerung 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 32.381,90 7.618,10 7.618,10 0,00 Sicherheitsbeleuchtung 
846 Weißer Turm - Erneuerung elektr. Anlagen 0,00 16.000,00 -72,00 15.928,00 15.928,00 0,00 0,00 0,00 
E rnst-E lias-N iebergall-Schu le, 0,00 17.400,00 12.793,30 30.193,30 30.193,30 0,00 0,00 0,00 863 . & S k Absturzsicherung neue e uranten 
351 Fettabscheider, Nachrüstung 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 
7

Übersicht der Haushaltsausgabereste 2025 
- n 
HH-RESTE Saldo Gesamt- Ausgaben verfügbare neue Haushalts- nachrlchtl.: 
Beschreibung Ansatz 2025 Umplanungen Restmlttel aus ausgabe- gebund. 
aus 2024 2025 budget 2025 2025 2025 reste 2025 Mittel In 2026 
753 Freiwillige Feuerwehr Eberstadt; 0,00 370.952,59 25.000,00 395.952,59 358.628,07 37.324,52 37.324,52 18.435,64 Herrichtung Gelände 
NEU Frankensteinschule, 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 Ganztagsbetreuungsausbau 
Friedrich-Ebert-Schule, 
877 Gesamtsanierung inkl. 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 41.039,20 108.960,80 108.960,80 58.380,83 
Ausbau zur Ganztagsbetreuung 
824 FRT-Antenne Kommunalpolizei MRS 12 0,00 12.064,53 -12.064,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gemeinschaftshaus Kirschenallee, 400.000,00 2.718.906,34 0,00 3.118.906,34 1.227.550,72 1.891.355,62 1.891.355,62 722.775,86 542 
Anbau 
702 Georg-August-Zinn-Schule, 2.250.000,00 3.002.662,85 0,00 5.252.662,85 549.973,09 4.702.689,76 4.702.689,76 2.938.137,12 Neubau Mensa + Ganztagsbetreuung 
381 Georg-Büchner-Schule, Großsporthalle 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 
673 Georg-Büchner-Schule, kleine Turnhalle 0,00 1.168.516,92 0,00 1.168.516,92 394.403,91 774.113,01 374.113,01 102.603,55 
Gutenbergschule - 
817 Umnutzung Hausmeisterwohnung 0,00 295.393,97 0,00 295.393,97 2.963,12 292.430,85 67.430,85 12.128,49 
für schulische Zwecke 
934 Gutenbergschule, Ersatzneubau Sporthalle 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 50.000,00 
Heinrich-Heine-Schule, Erweiterung einschl. 
625 Brandschutzertüchtigung im 0,00 2.945.165,86 0,00 2.945.165,86 1.658.920,82 1 .286.245,04 1.286.245,04 802.033,60 
Bestandsgebäude (das Außengelände wird i. R. 
dieser Maßnahme mit gemacht) 
Heinrich-Heine-Schule, Ausbau 
918 Ganztagsbetreuung hier: Ausgestaltung 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 
Außengelände 
785 Heinrich-Hoffmann-Schule, 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00 65.000,00 65.000,00 
Beauftragung Lph 9 
Heinrich-Hoffmann-Schule, 
821 Herrichtung Bestandsgeb. 0,00 292.280,47 0,00 292.280,47 53.739,44 238.541,03 83.908,65 83.908,65 
für Alice- Eleonoren-Schule 
8

Übersicht der Haushaltsausgabereste 2025 
- HH-RESTE Saldo Gesamt- Ausgaben verfügbare neue Haushalts- nachrlchtl.: 
Beschreibung Ansatz 2025 Umplanungen Restmittel aus ausgabe- gebund. 
aus 2024 2025 budget 2025 2025 2025 reste 2025 Mittel In 2026 
843 Hinkelsturm Altstadtmuseum Stadtmauer 500.000,00 19.481,01 0,00 519.481,01 26.210,94 493.270,07 493.270,07 162.262,34 
629 lnklusionsrelevante Ausgaben für Schulen 169.000,00 119.617,35 -80.192,68 208.424,67 0,00 208.424,67 208.424,67 0,00 
Das Budget für die inklusionsrelevanten Ausgaben für Schulen entstammt aus einem Landesprogramm. Im Saldo ist die gegenüber dem Ansatz 
reduzierte Zuweisung 2025 in Höhe von -1. 734 Euro enthalten. Diese Position wird als Budgettopf verwendet. Der Ausgabestand bei dieser Position ist 
deshalb Null. Das Budget wurde wie folgt verwendet: 
Christoph-Graupner-Schule, 
685 Herrichtung Barrierefreiheit Interimsgebäude 0,00 10.040,74 0,00 10.040,74 1.834,85 8.205,89 8.205,89 0,00 
Donnersbergring 
815 Friedrich-Ebert-Schule, 0,00 7.944,40 0,00 7.944,40 0,00 7.944,40 7.944,40 6.320,00 Barrierefreiheit Eingang 
915 Interimsgebäude Bürgerpark, Herrichtung f 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 57.799,60 Christoph-Graupner-Schule 
902 Lichtenbergschule hörgerechte Raumakustik 0,00 0,00 5.734,34 5.734,34 5.734,34 0,00 0,00 0,00 
Luise-Büchner-Campus 
721 f. Interim Chr.-Graupner-Schule, versch. 0,00 113.836,95 0,00 113.836,95 85.250,38 28.586,57 28.586,57 9.033,28 
lnklusionsmaßnahmen 
816 Mornewegschule, 0,00 5.870, 10 -5.870, 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Flur 3. OG, hörgerechte Raumakustik 
922 Peter-Behrens-Schule, hörgerechte 0,00 0,00 3.594,44 3.594,44 3.594,44 0,00 0,00 0,00 Raumakustik R 25 
lnklusionsrelevante Ausgaben an sonst. 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 !DA-Gebäuden 
695 Installation raumlufttechnischer Anlagen 0,00 26.848,19 -8.936,26 17.911,93 17.911,93 0,00 0,00 0,00 
9

Übersicht der Haushaltsausgabereste 2025 
- - HH-RESTE Saldo Gesamt- Ausgaben verfügbare neue Haushalts- nachrlchtl.: 
Beschreibung Ansatz 2025 Umplanungen Restmittel aus ausgabe- gebund. 
aus 2024 2025 budget 2025 2025 2025 reste 2025 Mittel In 2026 
678 IT-Strukturmaßnahmen 100.000,00 0,00 -50.603,35 49.396,65 0,00 49.396,65 1.800,00 1.800,00 
Diese Position wird als Budgettopf verwendet. Der 
Ausgabestand bei dieser Position ist deshalb Null. Die 
Verteilung der Mittel erfolgt auf gesonderte Maßnahmen, 
hier: Ursula-Fuchs-Grundschule, IT-Infrastruktur 
/MN_885)! Ämterumzüge, Herrichtung Hilpertstraße für 
Grünflächenamt /MN_780)! Kyritzschule, Herrichtung zur 
Grundschule (MN_ 875)! lnt. Musikinstitut, Ausbau IT- 
infrastruktur /MN_921) 
921 lnt. Musikinstitut, Ausbau IT-infrastruktur 0,00 0,00 15.500,00 15.500,00 5.186,72 10.313,28 10.313,28 6.800,00 
Jägertorstr. 179a ; 
807 Abbruch Lagerhallen und Neuanlage 0,00 286.316,88 130.000,00 416.316,88 350.662,61 65.654,27 65.654,27 15.137,32 
Außenanlage 
602 Jugendhaus Muckerhaus, Anbau 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 2.257,05 97.742,95 50.000,00 31.146,10 
598 Jugendverkehrsschule, 0,00 32.000,00 3.455,88 35.455,88 35.455,88 0,00 0,00 0,00 Abbruch und Neubau 
KIP-I-Projekt 0,00 614.741,82 -1,00 614.740,82 72.542,90 542.197,92 200.000,00 140.198,29 42 
Justus-Liebig-Schule, Gesamtsanierung 
KIP-11- Projekt 
395 Ernst-Elias-Niebergall-Schule, 0,00 1.803.401,46 0,00 1.803.401,46 1.037.036,72 766.364,74 655.660,86 502.617,38 
Gesamtsanierung 
KIP-11- Projekt 0,00 845.352,77 0,00 845.352,77 821.491,09 23.861,68 23.861,68 22.701,80 546 
Lichtenbergschule, Sanierung Turnhalle 
KIP-11- Projekt 0,00 78.239,75 -20,77 78.218,98 25.921,91 52.297,07 52.297,07 32.800,16 543 
Lichtenbergschule, Sanierung Verwaltung 
KIP-11- Projekt 
549 Wilhelm-Hauff-Schule, Sanierung 0,00 636.627,95 0,00 636.627,95 264.332,20 372.295,75 372.295,75 338.404,35 
Hauptgebäude und Gebäude 2 
688 Käthe-Kollwitz-Schule, 2. baulicher 0,00 597.339,81 0,00 597.339,81 51.155,08 546.184,73 100.000,00 44.130,60 
Fluchtweg 
886 Kita Arheilger Straße 61, Baumpflanzungen 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00 16.939,34 2.060,66 2.060,66 1.660,87 
10

Übersicht der Haushaltsausgabereste 2025 
- - HH-RESTE Saldo Gesamt- Ausgaben verfügbare neue Haushalts- nachrichtl.: 
Beschreibung Ansatz 2025 Umplanungen Restmittel aus ausgabe- gebund. aus 2024 2025 budget 2025 2025 2025 reste 2025 Mittel In 2026 
432 KITA "Kinderinsel", Gesamtsanierung 0,00 2.827.704,33 0,00 2.827. 704,33 1.587.552,52 1.240.151,81 1.240.151,81 1.014.854,38 
637 KITA Marienplatz, Neubau 3.000.000,00 3.052.837,56 0,00 6.052.837,56 1.864.838,06 4.187.999,50 4.187 .999,50 3.985.388,61 
KITA St.. Elisabeth, Schwarzer Weg, 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 50.000,00 15.455,72 906 . . . hl B d h energetische Sanierung ernsc . ran sc utz 
679 Klimaschutzkonzept 1.300.000,00 0,00 -211.391,08 1.088.608,92 0,00 1.088.608,92 0,00 0,00 
Diese Position wird als "Budgettopf ' verwendet aus dem folgende Einzelmaßnahmen für klimaschutzrelevante Ausgaben finanziert wurden. Der Ausgabestand bei dieser 
Position ist deshalb Null. Das Budget der Klimaschutzmittel wurde wie folgt verwendet: 
Aus den pauschalen Klimaschutzmittel wurden für die Gesamtsanierung der Erasmus-Kitt/er-Schule 1, 2 Mio. Euro aus dem ursprünglichen Ansatz von 2, 5 Mio. Euro 
finanziert. Weiterhin ergibt sich das Saldo der Ump/anungen aus einer Vielzahl kleinerer Rückplanungen aus abgeschlossenen Maßnahmen in Höhe von 20. 197,99 Euro 
sowie der Mittelbereitstellung für die Maßnahme Berufsfeuerwehr neue Ladeinfrastruktur in Höhe von 9. 170, 20 Euro und für die neue Heizungsanlage der Stadtteilschule 
Arheilgen in Höhe von 200.000 Euro sowie in Höhe von 19.000 Euro für die Baumpflanzungen in der Kita Arheilger Straße 61 und 3.418,87 Euro für die Maßnahme 
Diesterwegschule, energetische Fenstersanierung 
914 Klimaschutz TGA, Monitoring 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 25.000,00 12.566,40 
875 Kyritzschule, Herrichtung zur Grundschule 100.000,00 100.000,00 90.000,00 290.000,00 248.546,85 41.453, 15 41.453,15 13.565,73 
Lichtenbergschule, Klassenbau (Atrium) 0,00 1.483.197,77 0,00 1.483.197,77 13.232,80 1.469.964,97 0,00 0,00 634 . 
Brandschutz und Anlagentechnik 
Lichtenbergschule - Außengelände, 
NEU Herrichtung Infrastruktur (Anschluss an 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 
Fernwärmenetz und Parkflächen) 
588 Ludwig-Georgs-Gymnasium, 0,00 4.708.385,08 520.000,00 5.228.385,08 3.037.965, 13 2.190.419,95 2.190.419,95 1.830.862,38 Gesamtsanierung B-Bau 
587 Ludwig-Georgs-Gymnasium, A+C-Bau, 0,00 89.580,48 -25.000,00 64.580,48 59.758,10 4.822,38 4.822,38 2.166,01 Brandschutz 
848 Luise-Büchner-Campus, 220.000,00 120.787,43 0,00 340.787,43 161.232,64 179.554, 79 179.554,79 76.068,76 Interimsgebäude Bildungscampus 
Luise-B üchner-Cam pus, 
NEU Herrichtung Außengelände, Mängel- 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 bearbeitung und Rückbau nach Auszug Chr.- 
Graup.-Schule 
11

Übersicht der Haushaltsausgabereste 2025 
~ 
HH-RESTE Saldo Gesamt- Ausgaben verfügbare neue Haushalts- nachrlchtl.: 
Beschreibung Ansatz 2025 Umplanungen Restmlttel aus ausgabe- gebund. aus 2024 2025 budget 2025 2025 2025 reste 2025 Mittel In 2026 
- -- -- -- - -- - - - - -- 
Mornewegschule, 
647 Herrichtung Außengelände mit Zufahrt und 0,00 290.348,96 0,00 290.348,96 78.294,06 212.054,90 212.054,90 170.846,05 
Eingangsbereich Eichbergstraße 
Neubau Kita Brucknerstr. & 0,00 21.154,83 15,20 21.170,03 21.170,03 0,00 0,00 0,00 842 
Familienbildungsstätte 
828 Neues Rathaus - 2.500.000,00 538.436,63 350.000,00 3.388.436,63 2.240.899,82 1.147.536,81 1.147.536,81 1.167.074,91 Herrichtung "ehern. Hugendubel" 
898 Neues Rathaus - 800.000,00 0,00 100.000,00 900.000,00 249.237,44 650.762,56 650.762,56 649.749,14 Umbau Foyer (Sicherheit+ Zugänge) 
811 Parkpalette ESS 1, 0,00 18.252,70 -396,35 17.856,35 17.856,35 0,00 0,00 0,00 neue Ladeinfrastruktur 
812 Parkpalette ESS 2, 0,00 32.670,65 -791,05 31.879,60 31.879,60 0,00 0,00 0,00 neue Ladeinfrastruktur 
8 3 Parkpalette ESS 23, 0,00 20.752,70 -262,09 20.490,61 20.490,61 0,00 0,00 0,00 1 
neue Ladeinfrastruktur 
- - - - - - - - - - 
~~~ Pauschale Planungsmittel 100.000,00 0,00 -893,00 99.107,00 0,00 99.107,00 0,00 0,00 
Die Mittel der pauschalen Planungsmittel werden hier nur als "Budget-Topf ' verwaltet und bei Bedarf zu gesonderten Maßnahmen umgesetzt. 
In 2025 wurden Mittel für die beref!_s abgeschlossene Maßnahme INV259 "Kita Friedrich-Fröbel-Haus" verwendet. 
- - - --- - - ~- 869 Quartiers & Kinder-Jugendzentrum 0,00 136.152,39 4.203,90 140.356,29 140.356,29 0,00 0,00 0,00 Darmstraße 4a, 6 & 8 
NE Rosenhöhe, Mauersanierung im Bereich der 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 u Ateliershäuser, "neue Küstlerkolonie" 
718 Schule am Park Albert-Schweitzer-Anlage, 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 1.006.103,81 1.993.896, 19 1.993.896, 19 2.602.822,50 Neubau Grundschule 
858 Stadthaus Frankfurter Str. 71, 0,00 2.600,00 -363,72 2.236,28 2.236,28 0,00 0,00 0,00 Fahrradeinhausung 
694 Stadthaus Grafenstraße, Nutzungsänderung 0,00 699.586,02 200.000,00 899.586,02 75.312,94 824.273,08 0,00 0,00 
617 Stadtteilschule Arheilgen, Sanierung 6.700.000,00 7.508.104,68 0,00 14.208.104,68 5.029.153,90 9.178.950,78 9.178.950,78 8.292.830,35 Gebäude B+C 
Stadtteilschule Arheilgen, Neue 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00 0,00 370.000,00 370.000,00 40.601,00 929 H . I eizunqsan age 
12

Übersicht der Haushaltsausgabereste 2025 
- - 
HH-RESTE Saldo Gesamt- Ausgaben verfügbare neue Haushalts- nachrlchtl.: 
Beschreibung Ansatz 2025 Umplanungen Restmittel aus ausgabe- gebund. aus 2024 2025 budget 2025 2025 2025 reste 2025 M lttel In 2026 
Ursula-Fuchs-Grundschule - 0,00 12.000,00 2.750,00 14.750,00 12.170,05 2.579,95 2.579,95 2.572,10 885 . V IT Infrastruktur in der erwaltung 
714 
Wilhelm-Leuschner-Schule, 0,00 4.131.107,63 0,00 4.131.107,63 1.475.802,21 2.655.305,42 2.655.315,42 1.705.537,35 Neubau Mensa und Ganztag 
Wilhelm-Leuschner-Schule, 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 355.988,49 2.144.011,51 2.144.011,51 2.142.188,88 599 . d E . Gesamtsanierung un rweiterunq 
Wohnheim für geflüchtete Ukrainer*innen, 1.200.000,00 1.184.354,91 -600.000,00 1.784.354,91 1.439.397,87 344.957,04 344.957,04 116.030,01 737 
Bessunger Str.125 Geb.D 
Summen 62.102.000,00 92.071.495,65 36.570,33 154.210.065,98 61.748.322,49 92.461.743,49 77.924.329,11 72.928.556 
Der Saldo der Umplanung ist ungleich Null, da bei den folgenden Maßnahmen Mittel von außerhalb des Wirtschaftsplanes eingebucht wurden (z.B. Zuweisungen) bzw. Mittel an ehem. bereits geschlossene 
Maßnahmen verteilt wurden, die bereits abgerechnet sind. 
lnklusionsrelevante Ausgaben für Schulen (MN_629) 
Altstadtbrunnen (M N_799) 
Chr.-Graupner-Schule (MN_042) 
KIP II Lichtenbergschule, Sanierung Verwaltung 
(MN_543) 
pauschale Planungsmittel (INV00419) 
Quartiers- und Kinder-Jugendzentrum Darmstr.4a 
(MN_869) 
-1.734,00 Zuweisung für Inklusion geringer als reduzierte Ansatz 
35.000,00 Spendengelder 
-1,00 HAR 2024 zu hoch 
-20,77 Deckung f. Wilhelm-Hauff-Schule (INV00345) nach Maßnahmenabschluss f.Ausbuchung Gutschrift 
-877,80 Deckung für Kita Friedrich-Fröbel-Haush (INV00259) nach Maßnahmenabschluss 
4.203,90 Fördermittel Stadtplanungsamt 
36.570,33 
13

Beratungsverlauf (2)

TOP 20
TOP 126

Orte (17)

  • Frankfurter Straße 73
  • Bessunger Straße 125
  • Jägertorstraße 179a
  • Darmstraße 4a
  • Schwarzer Weg
  • Pallaswiesenstraße
  • Elisabeth-Selbert-Straße 1
  • Arheilger Straße 61
  • Hilpertstraße
  • Bleichstraße 48
  • Luisenstraße 150
  • Kirschenallee
  • Donnersbergring 815
  • Eichbergstraße
  • Brucknerstraße
  • Grafenstraße
  • Haasstraße 3

Ortsbezüge werden automatisch aus den Dokumenten ermittelt und können unvollständig sein.

Details

Vorlagen-Nr.
2026/0133
Typ
Magistratsvorlage
Datum
09.04.2026
Erstellt
29.09.2026 00:00