2026/0133
Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2025 des Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (IDA)
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2026/0133
2477 Zeichen
Magistratsvorlage
Eingang Magistrats -
geschäftsstelle:
14.04.2026
an den Magistrat
zur Kenntnis
zur Beschlussfassung
Beteiligt vor
Magistratsbeschlussfassung:
Dezernat IV an die Stadtverordnet enversammlung
OBW zur Befassung
zur Kenntnis
zur Beschlussfassung
zur abschließenden Beschluss -
fassung Fachausschuss
Amt:
Immobilienmanagement
der Wissenschaftsstadt
Darmstadt (IDA)
OBW bei abschl.
Beschlussfassung Magistrat
Behandlung in
öffentl. Sitzung
Ja
Nein
Verteiler:
Ja
Nein
Vorlage-Nr. 2026/0133
Magistratsbeschluss -Nr.
Internetfähig
Produkt-Nr.: ---
Kostenstelle: --- Investitionsnummer: ---
Kostenträger: --- Sachkonto: ---
Betreff: Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2025 des Immobilienmanagement der
Wissenschaftsstadt Darmstadt (IDA)
Vorlage vom: 09.04.2026
Beschlussvorschlag :
Der Magistrat nimmt vom Beschluss der Betriebskommission des Eigenbetriebes
Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (IDA) vom 03.03.2026 Kenntnis und
legt diesen der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnisnahme vor .
Anlagen: Beschluss BK-IDA-2026-0004 HAR IDA 2025
Datenschutzrelevante Anlage:
Folgekosten: Ja Nein
- 2 -
Zusätzlich für alle Vorlagen aus dem Bereich des Hochbaus anzugeben: - ENTFÄLLT -
Klimarelevanz des Vorhabens:
Auswirkungen auf Stadtklima: ja nein
Auswirkungen auf THG -Emissionen: gering1) mittel/groß 2)
Beteiligung Amt f. Klimaschutz & Klimaanpassung: ja nein
Zusätzlich bei Beschlüssen zur Baufreigabe:
Wurden Optimierungspotentiale ausgeschöpft? ja nein
Falls nein, Kompensationsmaßnahmen festgelegt? ja nein
1) bis 10 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente (CO2e) pro Jahr, 2) über 10 Tonnen CO2e pro Jahr.
Beschluss des Magistrats vom
- 3 -
Begründung zur Magistratsvorlage vom 09.04.2026
Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt
Darmstadt (IDA) hat am 03.03.2026 die Übersicht der aus dem Wirtschaftsjahr 202 5 zu
übertragenen Haushaltsausgabereste zur Kenntnis genommen.
Der Magistrat nimmt gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 5 des Eigenbetriebsgesetzes die Übersicht der
aus dem Wirtschaftsjahr 202 5 zu übertragenen Haushaltsausga bereste zur Kenntnis und
leitet diese an die Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnisnahme weiter.
Darmstadt, 09.04.2026
Dezernat IV
André Schellenberg
Stadtkämmerer
anlage 1
31475 Zeichen
1 Immobilienmanagement Darmstadt Vorlagen-Nr.: BK-IDA-2026/0004 Vorlage für die Betriebskommission des Eigenbetriebes Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (IDA) zur Sitzung am 03.03.2026 Tagesordnungspunkt: 9 Betreff: Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2025 des Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (IDA) Vorlage vom: 16.02.2026 1. Die Betriebskommission nimmt die beiliegende Aufstellung der aus dem Wirtschaftsjahr 2025 in das Wirtschaftsjahr 2026 zu übertragenden Haushaltsausgabereste zur Kenntnis. 2. Die Aufstellung der Haushaltsausgabereste 2025 wird gemäß § 7 Abs.3 Nr.5 des Eigenbetriebsgesetzes dem Magistrat zur Weiterleitung an die Stadtverordneten versammlung vorgelegt. Beschluss der Betriebskommission IDA vom 03.03.2026: Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen. Se~r¼Q Ka~ . Betriebsleiterin - 2 - 2 Begründungsseite an die Betriebskommission des Eigenbetriebes Immobilienmanagement Darmstadt vom 16.02.2026: Im Rahmen der Abschlussarbeiten für das Wirtschaftsjahr 2025 wurde die Summe der in das Wirtschaftsjahr 2026 zu übertragenden Haushaltsausgabereste (HAR) 2025 ermittelt. Aus der beiliegenden Aufstellung sind die gebildeten HAR des Vermögensplanes 2025 des Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (IDA) zu entnehmen. Ihre Höhe ist beschränkt durch die Summe der noch verfügbaren Kreditermächtigung 2024 und 2025. Die Haushaltsausgabereste 2025 belaufen sich auf insgesamt: 77.924.329,11 €. In 2026 sind bereits rd. 73 Mio. Euro an Aufträge gebunden bzw. verausgabt, wovon der größte Teil auf die Haushaltsausgaberesten 2025 entfallen. Zusätzliche Erläuterungen zu den wichtigen Bauprojekten erfolgen im Rahmen des Berichtes der Betriebsleitung. Darmstadt, 16.02.2026 B,Y~ Sen Yürekli Kau Betriebsleiterin Übersicht der Haushaltsausgabereste 2025 - - n HH-RESTE Saldo Gesamt- Ausgaben verfügbare neue Haushalts- nachrichtl.: Beschreibung Ansatz 2025 Umplanungen Restmittel aus ausgabe- gebund. aus 2024 2025 budget 2025 2025 2025 reste 2025 Mittel in 2026 700 Alice-Eleonoren-Schule, Gesamtsanierung: 0,00 10.000,00 -9.448,52 551,48 551,48 0,00 0,00 0,00 hier: energetische Fenstersanierung 799 Altstadtbrunnen, Wiederaufstellung 80.000,00 35,23 35.000,00 115.035,23 108.377,70 6.657,53 6.657,53 6.657,53 780 Ämterumzüge; 0,00 5.400,00 4.417,88 9.817,88 4.417,88 5.400,00 0,00 0,00 Herrichtung Hilpertstraße Ämterumzüge; 778 Herrichtung Grünflächenamt Interim 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 3.000,00 3.000,00 Frankfurter Straße 73 für Betriebshof+ Werkstatt (ab 2026 Bauhof Pallaswiesenstraße) Ämterumzüge: 779 Bauhof Mobilitätsamt, Sensfelder Weg 21-23, 3.000.000,00 531.000,00 -950.000,00 2.581.000,00 273.045,32 2.307.954,68 0,00 0,00 Neubau Ämterumzüge: 614 Zentrallager Grünflächenamt, Sensfelder Weg 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 27-31 655 Andersenschule, Aufstockung 3.000.000,00 3.717.443,46 0,00 6.717.443,46 1.826.472,51 4.890.970,95 4.890.970,95 3.724.096,99 21 o Ankauf Liegenschaften 12.000.000,00 5.000.000,00 0,00 17.000.000,00 8.163.959,02 8.836.040,98 8.836.040,98 10.718.547,31 385 Anschaffung Anlagen und Maschinen 30.000,00 9.000,00 0,00 39.000,00 6.354,60 32.645,40 2.180,00 2.180,00 332 Anschaffung Betriebs- und Geschäfts- 40.000,00 51.000,00 0,00 91.000,00 27.512,48 63.487,52 62.885,75 62.885,75 ausstattung Anschaffung geringwertiger 30.000,00 2.000,00 0,00 32.000,00 17.539,32 14.460,68 950,00 950,00 334 w· h ft . irtsc a sgilter 350 Anschaffung Schließanlagen 30.000,00 16.500,00 58.000,00 104.500,00 74.526,26 29.973,74 26.293,22 26.293,22 335 Anschaffung Software 30.000,00 2.500,00 0,00 32.500,00 775,16 31.724,84 0,00 0,00 490 Anschaffungen für Schulen und 80.000,00 3.711,07 0,00 83.711,07 44.645,99 39.065,08 0,00 0,00 Großsportanlagen NEU Anschaffungen für Flüchtlingswohnheime 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 Übersicht der Haushaltsausgabereste 2025 - HH-RESTE Saldo Gesamt- Ausgaben verfügbare neue Haushalts- nachrlchtl.: Beschreibung Ansatz 2025 Umplanungen Restmittel aus ausgabe- gebund. aus 2024 2025 budget 2025 2025 2025 reste 2025 Mittel in 2026 -- - 600 Astrid-Lindgren-Schule, 0,00 41 000,00 0,00 41.000,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 Turnhalle; hier: Planungsmittel Bertolt-Brecht-Schule, 491 Gesamtsanierung; Neubau inkl. 1.240.000,00 9.150.671,41 0,00 10.390.671,41 4.308.550,26 6.082.121,15 6.082.121, 15 2.943.587,03 Schadstoffrückbau BSZ Mitte, Erasmus-Kittler-Schule, 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 2.648.051,01 1.751.948,99 1.751.948,99 4.304.813,75 732 . vorgezogene Sanierung der Verwaltung 579 BSZ Mitte,Erasmus-Kittler-Schule, 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 Außenanlagen 923 Berufsfeuerwehr.neue Ladeinfrastruktur 0,00 0,00 9.170,20 9.170,20 9.170,20 0,00 0,00 0,00 876 Berufsfeuerwehr Geb. 3, Beseitigung 0,00 296.728,36 10.000,00 306.728,36 261.765,91 44.962,45 44.962,45 44.759,12 brandschutztechn. Mängel Beseitigung sicherheitsrelevanter 1.300.000,00 300.000,00 -411.175,89 1.188.824,11 0,00 1.188.824,11 0,00 0,00 580 baulicher Schäden Diese Position wird AUSSCHL/EßLICH als Budgettopf verwendet aus dem folgende Einzelmaßnahmen zur Beseitigung sicherheitsrelevanter Maßnahmen finanziert wurden. Der Ausgabestand bei dieser Position ist deshalb IMMER Null. Für die Maßnahme Ludwig-Georgs-Gymnasium "Gesamtsanierung 8-Bau wurden 150.000 Euro bereit gestellt (MN_588) und von der Maßnahme Erich-Kästner-Schule, lnnensanirung Geb.3 wurden 3.455,88 Euro zur Maßnahme "Jugendverkehrsschule, Neubau" (MN_598) verlagert. 581 Astrid-Lindgren-Schule, Dachsanierung 0,00 177.002,36 0,00 177.002,36 0,00 177.002,36 0,00 0,00 789 Ateliershaus Emil-Voltz-Str.34, 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 25.711,34 39.288,66 39.288,66 15.323,00 901 Berufsfeuerwehr Umnutzung Büros in 0,00 0,00 45.200,49 45.200,49 45.200,49 0,00 0,00 0,00 Ruheräume 879 Berufsschulzentrum Nord - Mensa 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00 17.139,13 30.860,87 30.860,87 0,00 Verkehrswege auf dem Dach 878 Erich-Kästner-Schule IGS, Aufstiegsleiter 0,00 14.000,00 -4.116,45 9.883,55 9.883,55 0,00 0,00 0,00 zum Dach der Turnhalle 616 Erich-Kästner-Schule GS, Innensanierung 0,00 290.912,90 -3.455,88 287.457,02 103.809,64 183.647,38 0,00 0,00 Geb. 3 938 Erich-Kästner-Schule, Mülleinhausung 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 2.429,00 862 Ernst-Elias-Nierbega/1-Schule - 0,00 42.500,00 -2.959,85 39.540,15 39.540,15 0,00 0,00 0,00 Neue Spielgeräte 2 Übersicht der Haushaltsausgabereste 2025 ~- HH-RESTE Saldo Gesamt- Ausgaben verfügbare neue Haushalts- nachrlchtl.: Beschreibung Ansatz 2025 Umplanungen Restmittel aus ausgabe- gebund. aus 2024 2025 budget 2025 2025 2025 reste 2025 Mittel In 2026 895 Georg-Büchner-Schule, Erneuerung 0,00 0,00 52.241,68 52.241,68 52.241,68 0,00 0,00 0,00 Minpitchfleder 639 Judenbrunnen, Gesamtsanierung 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 6.833,58 20.166,42 20.166,42 19.656,23 689 Justus-Liebig-Schule, Verbindungsbau zur 0,00 866.931,64 0,00 866.931,64 12.021,54 854.910, 10 0,00 0,00 Turnhalle 916 Kiosk Hahne-Schorsch-Platz; 0,00 0,00 16.202,52 16.202,52 16.202,52 0,00 0,00 0,00 Innenraumsanierung 931 Kita Arche Noah; neues Sonnensegel 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00 9.000,00 911 Kita Siebenstein; Sanierung Terrassenbelag 0,00 0,00 32.520,27 32.520,27 32.520,27 0,00 0,00 0,00 912 Kyritzschule, Nachrüstung Ausstiegshilfe für 0,00 0,00 13.066,20 13.066,20 13.066,20 0,00 0,00 0,00 Rettungsweg Lichtenbergschule Turnhalle, 0,00 25.779,74 -22.029,84 3.749,90 3.749,90 0,00 0,00 0,00 822 s· Sofortmaßnahme zur ,cherung der Turnhalle 736 Ludwig-Georgs-Gymnsium, Sanierung 0,00 532.253,02 0,00 532.253,02 285.814,91 246.438, 11 246.438,11 201.702, 11 Terrasse D-Bau+Fahrradkeller 939 Schil/erschule, Handlauf Außentreppe 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 936 Schuppen am Prinz-Emil-Schlösschen, 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Dachsanierung 591 Stadtgärtnerei Überwinterungshalle+ Theater 0,00 761.529,24 0,00 761.529,24 10.116,49 751.412,75 751.412,75 729.053,15 866 Stadthaus West, Herrichtung 3 Büros f. 0,00 10.417,42 -8.176,53 2.240,89 2.240,89 0,00 0,00 0,00 Bauaufsicht 913 Stadthaus West, Mobilitätsamt neue 0,00 0,00 25.100,00 25.100,00 0,00 25.100,00 25.100,00 25.013,80 Schallschutztüren 882 StH Bessunger Str. 125, ehem. TAP, 0,00 40.000,00 -19.993,80 20.006,20 20.006,20 0,00 0,00 0,00 Dachsanierung 883 Wohnhaus Haasstr. 3, Umsetzung 0,00 7.500,00 -1.478,80 6.021,20 6.021,20 0,00 0,00 0,00 Zaunanlage 3 Übersicht der Haushaltsausgabereste 2025 - HH-RESTE Saldo Gesamt- Ausgaben verfügbare neue Haushalts- nachrlchtl.: Beschreibung Ansatz 2025 Umplanungen Restmittel aus ausgabe- gebund. aus 2024 2025 budget 2025 2025 2025 reste 2025 Mittel In 2026 840 Bessunger Schule - Aufstellung Mobiscul 0,00 329.136,20 168.000,00 497.136,20 457.359,22 39.776,98 39.776,98 14.876,73 Bezirksverwaltung Eberstadt, 303.000,00 2.908.890, 17 0,00 3.211.890,17 377.280,74 2.834.609,43 2.834.609,43 2.123.389,10 656 . Gesamtsanierung NEU Brunnensanierung; 4 Orangeriebrunnen 60.000,00 0,00. 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 674 Christian-Morgenstern-Schule, 0,00 399.147,33 0,00 399.147,33 354.116,25 45.031,08 45.031,08 25.883,00 Schulhofgestaltung Chr.-Morgenstern-Schule, 0,00 284.069,78 0,00 284.069,78 24.821,95 259.247,83 30.000,00 5.132,88 687 . F h Herrstellung 2. baulicher luc tweg 328 Christoph-Graupner-Schule, 7.150.000,00 15.171.555,84 0,00 22.321.555,84 13.835.892,88 8.485.662,96 8.485.662,96 9.253.221,55 Gesamtsanierung 632 Digitalpakt 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 99.211,41 400.788,59 600,00 600,00 Diesterwegschule, 200.000,00 44.000,00 3.418,87 247.418,87 47.147,74 200.271,13 0,00 0,00 859 . 2 BA F . Gesamtsanierung . enstersanierunq Elly-Heuss-Knapp-Schule, 500.000,00 0,00 200.000,00 700.000,00 302.459,67 397.540,33 397.540,33 530.721,19 720 . PI . 1 Gesamtsanierung, anunqsmitte Elly-Heuss-Knapp-Schule, 833 Herstellung Interim inkl. 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 130.859,88 169.140,12 169.140, 12 168.367,95 Abbruch der ehern. Kita Nachtweide 648 Elly-Heuss-Knapp-Schule, Neubau 0,00 4.305. 728,59 50.000,00 4.355.728,59 252.959,52 4.102.769,07 4.102.769,07 7.417.162,52 Betreuungsgebäude 760 Energieeinsparung durch Nachrüsten der 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 Rohrdämmung Energieeinsparung durch Modernisierung 150.000,00 70.000,00 0,00 220.000,00 169.636,70 50.363,30 36.480,73 36.480,73 784 der Beleuchtung Energieeinsparung durch 200.000,00 100.000,00 -12.793,30 287.206,70 38.298,44 248.908,26 31.851,67 26.105,79 769 Photovoltaikausbau Erich-Kästner-Schule, Geb.3 Fortsetzung 0,00 1.517.460,09 0,00 1.517.460,09 469.772,92 1.047.687,17 600.000,00 26.728,14 733 . 2 B der Gesamtsanierung . A Erich-Kästner-Schule, Gesamtsanierung 0,00 214.853,60 -50.000,00 164.853,60 6.519,44 158.334,16 146.000,00 145.238,01 380 einschl. Erweiterung Betreuungsgebäude 4 Übersicht der Haushaltsausgabereste 2025 - n - HH-RESTE Saldo Gesamt- Ausgaben verfügbare neue Haushalts- nachrlchll.: Beschreibung Ansatz 2025 Umplanungen Restmittel aus ausgabe- gebund. aus 2024 2025 budget 2025 2025 2025 reste 2025 Mittel In 2026 899 Erich-Kästner-Schule, Herrichtung 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 10.334,60 89.665,40 89.665,40 0,00 Erweiterungsflächen (ehern. Sparkasse) Erneuerung sicherheitsrelevanter 800.000,00 300.000,00 -540.316,25 559.683,75 0,00 559.683,75 0,00 0,00 4N ~ chn~ cherAn~ gen Diese Position wird hauptsächlich als Budgettopf verwendet aus dem folgende Einzelmaßnahmen für die Erneuerung sicherheitsrelevanter technischer Anlagen finanziert wurden. Der Ausgabestand bei dieser Position ist deshalb sehr gering. Das Budget wurde wie folgt verwendet: Für die Maßnahme ''Anschaffung von Schließanlagen" (MN_ 350) wurden für das Muckerhaus 58. 000, 00 Euro und für die Maßnahme "Berufsfeuerwehr, brandschutztechn. Mängelbeitigung" wurden 10. 000 Euro bereit gestellt. Außerdem wurden 170. 000 Euro für die Maßnahme Stadtteilschule Arheilgen, neue Heizungsanlage (MN_929) und für die Maßnahme "Bessunger Aufstellung mobiScul (MN_840) weitere 18. 000 Euro bereit gestellt. Weiterhin wurden folgende sicherheitsrelevanten Maßnahmen finanziert: 927 Abendgymnasium neue 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 Vorentsalzungsanlage 925 Altes Rathaus, neue Gefahrenmeldeanlage 0,00 0,00 15.445,68 15.445,68 15.445,68 0,00 0,00 0,00 850 Austausch Klimaanlage Stadthaus 0,00 12.533,41 0,00 12.533,41 5.817,53 6.715,88 0,00 0,00 Frankfurter Straße 71 890 Bezirksverwaltung Wixhausen, neue 0,00 0,00 9.367,85 9.367,85 9.367,85 0,00 0,00 0,00 Klingelanlage 904 Bezirksverwaltung Wixhausen, neues elektr. 0,00 0,00 7.116,20 7.116,20 7.116,20 0,00 0,00 0,00 Rolltor 841 Bessunger Str. 125 - 0,00 3.855,84 -3.855,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erneu. Sicherheitsbeleuchtung 871 Bezirksverwaltung Wixhausen, 0,00 3.760,28 -626,71 3.133,57 3.133,57 0,00 0,00 0,00 innenliegender Sonnenschutz 905 Brandwarnanlagen, Umstellung auf Erst- u. 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 11.201,06 18.798,94 18.798,94 1.433,00 Zweitweg 940 Diesterwegschule, neue ELA-Anlage 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 932 Diesterwegschule, 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Sicherheitsbeleuchtung, Treppenhaus 942 Erich-Kästner-Schule, neue 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Wasserenthärtungsanlage 5 Übersicht der Haushaltsausgabereste 2025 - - - HH-RESTE Saldo Gesamt- Ausgaben verfügbare neue Haushalts- nachrlchtl.: Beschreibung Ansatz 2025 Umplanungen Restmittel aus ausgabe- gebund. aus 2024 2025 budget 2025 2025 2025 reste 2025 Mittel In 2026 -- 919 Ev. Kita Arche Noah, Neue Brandwarnanlage 0,00 0,00 17.190,54 17.190,54 17.190,54 0,00 0,00 0,00 868 FFW Arheilgen, Notstromeinspeisung 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 21.070,06 33.929,94 33.929,94 15.789,50 897 FFW Arhei/gen, Erweiterung 0,00 0,00 6.670,77 6.670,77 6.670,77 0,00 0,00 0,00 RWm!Brandmeldeanlage 805 Flüchtlingswohnheim Bleichstr. 48 0,00 307.172,74 0,00 307.172,74 1.785,00 305.387,74 35.000,00 21.425,00 hier Brandschutz 892 Forstmeisterunterkunft, neue 0,00 0,00 9.936,38 9.936,38 9.936,38 0,00 0,00 0,00 Blitzschutzanlage 880 Gutenbergschule - Neuer Aufzug 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 5.199,49 44.800,51 44.800,51 44.614,63 908 lnt. Musikinstitut, Erneuerung 0,00 0,00 3.683,93 3.683,93 3.683,93 0,00 0,00 0,00 Rauchwarnanlage 910 Justus-Liebig-Schule, neue Hebeanlage 0,00 0,00 18.913,09 18.913,09 18.913,09 0,00 0,00 0,00 888 Jul e Cafe Chillmo, Notruf barrierefreies WC 0,00 0,00 1.126,60 1.126,60 1.126,60 0,00 0,00 0,00 926 Jul e Spie/mobil, neue Sicherheitsleuchten 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 872 Jul e Oetinger Villa Ern. Elektro+Beleuchtung 0,00 51.000,00 -3.895,53 47.104,47 47.104,47 0,00 0,00 0,00 776 Kita An der Modaubrücke, neue 0,00 4.648,01 -3.860,00 788,01 788,01 0,00 0,00 0,00 Brandwarnanlage 933 Kita Kunterbunt Liebfrauenblock, neue BWA 0,00 0,00 15.500,00 15.500,00 3.894,14 11.605,86 11.605,86 11.586,32 889 Kita Pippi Langstrumpf, e/ektrotechn. 0,00 0,00 9.635,49 9.635,49 9.635,49 0,00 0,00 0,00 Mängelbeseitigung 930 Kita Pippi Langstrumpf, neue 0,00 0,00 5.519,91 5.519,91 5.519,91 0,00 0,00 0,00 Gegensprechanlage 865 Kita Unterm Regenbogen - Neue 0,00 9.500,00 -350,33 9.149,67 9.149,67 0,00 0,00 0,00 Notbeleuchtung 920 Kita Unterm Regenbogen - Neue elektr. 0,00 0,00 6.700,00 6.700,00 0,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 Umverteilung 887 Klinikum Eberstadt, 0,00 20.000,00 -96,06 19.903,94 19.903,94 0,00 0,00 0,00 Videoüberwachungsanlage 6 Übersicht der Haushaltsausgabereste 2025 - HH-RESTE Saldo Gesamt- Ausgaben verfügbare neue Haushalts- nachrlchtl.: Beschreibung Ansatz 2025 Umplanungen Restmittel aus ausgabe- gebund. aus 2024 2025 budget 2025 2025 2025 reste 2025 Mittel In 2026 791 Kunstdepot, Installation Freiluftsäule 0,00 7.931,88 -1.865,06 6.066,82 6.066,82 0,00 0,00 0,00 665 Ludwig-Georgs-Gymnasium, Geb. D 0,00 4.100,00 -4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erneuerung Beleuchtungsanlage 907 Luise-Büchner-Campus 0,00 0,00 10.341,91 10.341,91 10.341,91 0,00 0,00 0,00 Nachrüstung Rege/gerät 909 Messe/er Str. 116 Objekte, 0,00 0,00 11.999,96 11.999,96 11.999,96 0,00 0,00 0,00 Videoüberwachung 928 Mobilitätszentrale, Austausch Klimagerät 0,00 0,00 5.268,36 5.268,36 5.268,36 0,00 0,00 0,00 772 Nachbarschaftsheim Darmstadt e. V. - 0,00 22.250,00 -3.893,78 18.356,22 18.356,22 0,00 0,00 0,00 Anpassung/Ergänzungen Elektroinstallation 891 Orangerie Musikpavillon, neue 0,00 0,00 19.703,16 19.703,16 19.703,16 0,00 0,00 0,00 Stromzuleitungen 941 Parkpalette Elisabeth-Selbert-Str. 1; neue 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 10.755,98 Schrankenanlage 942 Parkpalette Elisabeth-Se/bert-Str.2; 0,00 0,00 2.507,93 2.507,93 2.507,93 0,00 0,00 0,00 Austausch Schrankenanlage 860 Siegfried-Geppert-Haus, Lift f Rollstuhlfahrer 0,00 12.899,01 0,00 12.899,01 12.899,01 0,00 0,00 0,00 867 Stadthaus Bessunger Str., neue 0,00 7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einbruchmeldeanlage 896 Stadtteilschule Arheilgen, erneuerung 0,00 0,00 14.303,80 14.303,80 14.303,80 0,00 0,00 0,00 Rauchwarnmelder 771 Teileigentum Carree/Luisenstr. - 150.000,00 151.269,57 0,00 301.269,57 0,00 301.269,57 0,00 0,00 Ern. techn. Anlagen & Baumaßnahme 849 Viktoriaschu/e - Erneuerung 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 32.381,90 7.618,10 7.618,10 0,00 Sicherheitsbeleuchtung 846 Weißer Turm - Erneuerung elektr. Anlagen 0,00 16.000,00 -72,00 15.928,00 15.928,00 0,00 0,00 0,00 E rnst-E lias-N iebergall-Schu le, 0,00 17.400,00 12.793,30 30.193,30 30.193,30 0,00 0,00 0,00 863 . & S k Absturzsicherung neue e uranten 351 Fettabscheider, Nachrüstung 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 7 Übersicht der Haushaltsausgabereste 2025 - n HH-RESTE Saldo Gesamt- Ausgaben verfügbare neue Haushalts- nachrlchtl.: Beschreibung Ansatz 2025 Umplanungen Restmlttel aus ausgabe- gebund. aus 2024 2025 budget 2025 2025 2025 reste 2025 Mittel In 2026 753 Freiwillige Feuerwehr Eberstadt; 0,00 370.952,59 25.000,00 395.952,59 358.628,07 37.324,52 37.324,52 18.435,64 Herrichtung Gelände NEU Frankensteinschule, 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 Ganztagsbetreuungsausbau Friedrich-Ebert-Schule, 877 Gesamtsanierung inkl. 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 41.039,20 108.960,80 108.960,80 58.380,83 Ausbau zur Ganztagsbetreuung 824 FRT-Antenne Kommunalpolizei MRS 12 0,00 12.064,53 -12.064,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gemeinschaftshaus Kirschenallee, 400.000,00 2.718.906,34 0,00 3.118.906,34 1.227.550,72 1.891.355,62 1.891.355,62 722.775,86 542 Anbau 702 Georg-August-Zinn-Schule, 2.250.000,00 3.002.662,85 0,00 5.252.662,85 549.973,09 4.702.689,76 4.702.689,76 2.938.137,12 Neubau Mensa + Ganztagsbetreuung 381 Georg-Büchner-Schule, Großsporthalle 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 673 Georg-Büchner-Schule, kleine Turnhalle 0,00 1.168.516,92 0,00 1.168.516,92 394.403,91 774.113,01 374.113,01 102.603,55 Gutenbergschule - 817 Umnutzung Hausmeisterwohnung 0,00 295.393,97 0,00 295.393,97 2.963,12 292.430,85 67.430,85 12.128,49 für schulische Zwecke 934 Gutenbergschule, Ersatzneubau Sporthalle 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 50.000,00 Heinrich-Heine-Schule, Erweiterung einschl. 625 Brandschutzertüchtigung im 0,00 2.945.165,86 0,00 2.945.165,86 1.658.920,82 1 .286.245,04 1.286.245,04 802.033,60 Bestandsgebäude (das Außengelände wird i. R. dieser Maßnahme mit gemacht) Heinrich-Heine-Schule, Ausbau 918 Ganztagsbetreuung hier: Ausgestaltung 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 Außengelände 785 Heinrich-Hoffmann-Schule, 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00 65.000,00 65.000,00 Beauftragung Lph 9 Heinrich-Hoffmann-Schule, 821 Herrichtung Bestandsgeb. 0,00 292.280,47 0,00 292.280,47 53.739,44 238.541,03 83.908,65 83.908,65 für Alice- Eleonoren-Schule 8 Übersicht der Haushaltsausgabereste 2025 - HH-RESTE Saldo Gesamt- Ausgaben verfügbare neue Haushalts- nachrlchtl.: Beschreibung Ansatz 2025 Umplanungen Restmittel aus ausgabe- gebund. aus 2024 2025 budget 2025 2025 2025 reste 2025 Mittel In 2026 843 Hinkelsturm Altstadtmuseum Stadtmauer 500.000,00 19.481,01 0,00 519.481,01 26.210,94 493.270,07 493.270,07 162.262,34 629 lnklusionsrelevante Ausgaben für Schulen 169.000,00 119.617,35 -80.192,68 208.424,67 0,00 208.424,67 208.424,67 0,00 Das Budget für die inklusionsrelevanten Ausgaben für Schulen entstammt aus einem Landesprogramm. Im Saldo ist die gegenüber dem Ansatz reduzierte Zuweisung 2025 in Höhe von -1. 734 Euro enthalten. Diese Position wird als Budgettopf verwendet. Der Ausgabestand bei dieser Position ist deshalb Null. Das Budget wurde wie folgt verwendet: Christoph-Graupner-Schule, 685 Herrichtung Barrierefreiheit Interimsgebäude 0,00 10.040,74 0,00 10.040,74 1.834,85 8.205,89 8.205,89 0,00 Donnersbergring 815 Friedrich-Ebert-Schule, 0,00 7.944,40 0,00 7.944,40 0,00 7.944,40 7.944,40 6.320,00 Barrierefreiheit Eingang 915 Interimsgebäude Bürgerpark, Herrichtung f 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 57.799,60 Christoph-Graupner-Schule 902 Lichtenbergschule hörgerechte Raumakustik 0,00 0,00 5.734,34 5.734,34 5.734,34 0,00 0,00 0,00 Luise-Büchner-Campus 721 f. Interim Chr.-Graupner-Schule, versch. 0,00 113.836,95 0,00 113.836,95 85.250,38 28.586,57 28.586,57 9.033,28 lnklusionsmaßnahmen 816 Mornewegschule, 0,00 5.870, 10 -5.870, 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Flur 3. OG, hörgerechte Raumakustik 922 Peter-Behrens-Schule, hörgerechte 0,00 0,00 3.594,44 3.594,44 3.594,44 0,00 0,00 0,00 Raumakustik R 25 lnklusionsrelevante Ausgaben an sonst. 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 !DA-Gebäuden 695 Installation raumlufttechnischer Anlagen 0,00 26.848,19 -8.936,26 17.911,93 17.911,93 0,00 0,00 0,00 9 Übersicht der Haushaltsausgabereste 2025 - - HH-RESTE Saldo Gesamt- Ausgaben verfügbare neue Haushalts- nachrlchtl.: Beschreibung Ansatz 2025 Umplanungen Restmittel aus ausgabe- gebund. aus 2024 2025 budget 2025 2025 2025 reste 2025 Mittel In 2026 678 IT-Strukturmaßnahmen 100.000,00 0,00 -50.603,35 49.396,65 0,00 49.396,65 1.800,00 1.800,00 Diese Position wird als Budgettopf verwendet. Der Ausgabestand bei dieser Position ist deshalb Null. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf gesonderte Maßnahmen, hier: Ursula-Fuchs-Grundschule, IT-Infrastruktur /MN_885)! Ämterumzüge, Herrichtung Hilpertstraße für Grünflächenamt /MN_780)! Kyritzschule, Herrichtung zur Grundschule (MN_ 875)! lnt. Musikinstitut, Ausbau IT- infrastruktur /MN_921) 921 lnt. Musikinstitut, Ausbau IT-infrastruktur 0,00 0,00 15.500,00 15.500,00 5.186,72 10.313,28 10.313,28 6.800,00 Jägertorstr. 179a ; 807 Abbruch Lagerhallen und Neuanlage 0,00 286.316,88 130.000,00 416.316,88 350.662,61 65.654,27 65.654,27 15.137,32 Außenanlage 602 Jugendhaus Muckerhaus, Anbau 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 2.257,05 97.742,95 50.000,00 31.146,10 598 Jugendverkehrsschule, 0,00 32.000,00 3.455,88 35.455,88 35.455,88 0,00 0,00 0,00 Abbruch und Neubau KIP-I-Projekt 0,00 614.741,82 -1,00 614.740,82 72.542,90 542.197,92 200.000,00 140.198,29 42 Justus-Liebig-Schule, Gesamtsanierung KIP-11- Projekt 395 Ernst-Elias-Niebergall-Schule, 0,00 1.803.401,46 0,00 1.803.401,46 1.037.036,72 766.364,74 655.660,86 502.617,38 Gesamtsanierung KIP-11- Projekt 0,00 845.352,77 0,00 845.352,77 821.491,09 23.861,68 23.861,68 22.701,80 546 Lichtenbergschule, Sanierung Turnhalle KIP-11- Projekt 0,00 78.239,75 -20,77 78.218,98 25.921,91 52.297,07 52.297,07 32.800,16 543 Lichtenbergschule, Sanierung Verwaltung KIP-11- Projekt 549 Wilhelm-Hauff-Schule, Sanierung 0,00 636.627,95 0,00 636.627,95 264.332,20 372.295,75 372.295,75 338.404,35 Hauptgebäude und Gebäude 2 688 Käthe-Kollwitz-Schule, 2. baulicher 0,00 597.339,81 0,00 597.339,81 51.155,08 546.184,73 100.000,00 44.130,60 Fluchtweg 886 Kita Arheilger Straße 61, Baumpflanzungen 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00 16.939,34 2.060,66 2.060,66 1.660,87 10 Übersicht der Haushaltsausgabereste 2025 - - HH-RESTE Saldo Gesamt- Ausgaben verfügbare neue Haushalts- nachrichtl.: Beschreibung Ansatz 2025 Umplanungen Restmittel aus ausgabe- gebund. aus 2024 2025 budget 2025 2025 2025 reste 2025 Mittel In 2026 432 KITA "Kinderinsel", Gesamtsanierung 0,00 2.827.704,33 0,00 2.827. 704,33 1.587.552,52 1.240.151,81 1.240.151,81 1.014.854,38 637 KITA Marienplatz, Neubau 3.000.000,00 3.052.837,56 0,00 6.052.837,56 1.864.838,06 4.187.999,50 4.187 .999,50 3.985.388,61 KITA St.. Elisabeth, Schwarzer Weg, 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 50.000,00 15.455,72 906 . . . hl B d h energetische Sanierung ernsc . ran sc utz 679 Klimaschutzkonzept 1.300.000,00 0,00 -211.391,08 1.088.608,92 0,00 1.088.608,92 0,00 0,00 Diese Position wird als "Budgettopf ' verwendet aus dem folgende Einzelmaßnahmen für klimaschutzrelevante Ausgaben finanziert wurden. Der Ausgabestand bei dieser Position ist deshalb Null. Das Budget der Klimaschutzmittel wurde wie folgt verwendet: Aus den pauschalen Klimaschutzmittel wurden für die Gesamtsanierung der Erasmus-Kitt/er-Schule 1, 2 Mio. Euro aus dem ursprünglichen Ansatz von 2, 5 Mio. Euro finanziert. Weiterhin ergibt sich das Saldo der Ump/anungen aus einer Vielzahl kleinerer Rückplanungen aus abgeschlossenen Maßnahmen in Höhe von 20. 197,99 Euro sowie der Mittelbereitstellung für die Maßnahme Berufsfeuerwehr neue Ladeinfrastruktur in Höhe von 9. 170, 20 Euro und für die neue Heizungsanlage der Stadtteilschule Arheilgen in Höhe von 200.000 Euro sowie in Höhe von 19.000 Euro für die Baumpflanzungen in der Kita Arheilger Straße 61 und 3.418,87 Euro für die Maßnahme Diesterwegschule, energetische Fenstersanierung 914 Klimaschutz TGA, Monitoring 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 25.000,00 12.566,40 875 Kyritzschule, Herrichtung zur Grundschule 100.000,00 100.000,00 90.000,00 290.000,00 248.546,85 41.453, 15 41.453,15 13.565,73 Lichtenbergschule, Klassenbau (Atrium) 0,00 1.483.197,77 0,00 1.483.197,77 13.232,80 1.469.964,97 0,00 0,00 634 . Brandschutz und Anlagentechnik Lichtenbergschule - Außengelände, NEU Herrichtung Infrastruktur (Anschluss an 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 Fernwärmenetz und Parkflächen) 588 Ludwig-Georgs-Gymnasium, 0,00 4.708.385,08 520.000,00 5.228.385,08 3.037.965, 13 2.190.419,95 2.190.419,95 1.830.862,38 Gesamtsanierung B-Bau 587 Ludwig-Georgs-Gymnasium, A+C-Bau, 0,00 89.580,48 -25.000,00 64.580,48 59.758,10 4.822,38 4.822,38 2.166,01 Brandschutz 848 Luise-Büchner-Campus, 220.000,00 120.787,43 0,00 340.787,43 161.232,64 179.554, 79 179.554,79 76.068,76 Interimsgebäude Bildungscampus Luise-B üchner-Cam pus, NEU Herrichtung Außengelände, Mängel- 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 bearbeitung und Rückbau nach Auszug Chr.- Graup.-Schule 11 Übersicht der Haushaltsausgabereste 2025 ~ HH-RESTE Saldo Gesamt- Ausgaben verfügbare neue Haushalts- nachrlchtl.: Beschreibung Ansatz 2025 Umplanungen Restmlttel aus ausgabe- gebund. aus 2024 2025 budget 2025 2025 2025 reste 2025 Mittel In 2026 - -- -- -- - -- - - - - -- Mornewegschule, 647 Herrichtung Außengelände mit Zufahrt und 0,00 290.348,96 0,00 290.348,96 78.294,06 212.054,90 212.054,90 170.846,05 Eingangsbereich Eichbergstraße Neubau Kita Brucknerstr. & 0,00 21.154,83 15,20 21.170,03 21.170,03 0,00 0,00 0,00 842 Familienbildungsstätte 828 Neues Rathaus - 2.500.000,00 538.436,63 350.000,00 3.388.436,63 2.240.899,82 1.147.536,81 1.147.536,81 1.167.074,91 Herrichtung "ehern. Hugendubel" 898 Neues Rathaus - 800.000,00 0,00 100.000,00 900.000,00 249.237,44 650.762,56 650.762,56 649.749,14 Umbau Foyer (Sicherheit+ Zugänge) 811 Parkpalette ESS 1, 0,00 18.252,70 -396,35 17.856,35 17.856,35 0,00 0,00 0,00 neue Ladeinfrastruktur 812 Parkpalette ESS 2, 0,00 32.670,65 -791,05 31.879,60 31.879,60 0,00 0,00 0,00 neue Ladeinfrastruktur 8 3 Parkpalette ESS 23, 0,00 20.752,70 -262,09 20.490,61 20.490,61 0,00 0,00 0,00 1 neue Ladeinfrastruktur - - - - - - - - - - ~~~ Pauschale Planungsmittel 100.000,00 0,00 -893,00 99.107,00 0,00 99.107,00 0,00 0,00 Die Mittel der pauschalen Planungsmittel werden hier nur als "Budget-Topf ' verwaltet und bei Bedarf zu gesonderten Maßnahmen umgesetzt. In 2025 wurden Mittel für die beref!_s abgeschlossene Maßnahme INV259 "Kita Friedrich-Fröbel-Haus" verwendet. - - - --- - - ~- 869 Quartiers & Kinder-Jugendzentrum 0,00 136.152,39 4.203,90 140.356,29 140.356,29 0,00 0,00 0,00 Darmstraße 4a, 6 & 8 NE Rosenhöhe, Mauersanierung im Bereich der 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 u Ateliershäuser, "neue Küstlerkolonie" 718 Schule am Park Albert-Schweitzer-Anlage, 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 1.006.103,81 1.993.896, 19 1.993.896, 19 2.602.822,50 Neubau Grundschule 858 Stadthaus Frankfurter Str. 71, 0,00 2.600,00 -363,72 2.236,28 2.236,28 0,00 0,00 0,00 Fahrradeinhausung 694 Stadthaus Grafenstraße, Nutzungsänderung 0,00 699.586,02 200.000,00 899.586,02 75.312,94 824.273,08 0,00 0,00 617 Stadtteilschule Arheilgen, Sanierung 6.700.000,00 7.508.104,68 0,00 14.208.104,68 5.029.153,90 9.178.950,78 9.178.950,78 8.292.830,35 Gebäude B+C Stadtteilschule Arheilgen, Neue 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00 0,00 370.000,00 370.000,00 40.601,00 929 H . I eizunqsan age 12 Übersicht der Haushaltsausgabereste 2025 - - HH-RESTE Saldo Gesamt- Ausgaben verfügbare neue Haushalts- nachrlchtl.: Beschreibung Ansatz 2025 Umplanungen Restmittel aus ausgabe- gebund. aus 2024 2025 budget 2025 2025 2025 reste 2025 M lttel In 2026 Ursula-Fuchs-Grundschule - 0,00 12.000,00 2.750,00 14.750,00 12.170,05 2.579,95 2.579,95 2.572,10 885 . V IT Infrastruktur in der erwaltung 714 Wilhelm-Leuschner-Schule, 0,00 4.131.107,63 0,00 4.131.107,63 1.475.802,21 2.655.305,42 2.655.315,42 1.705.537,35 Neubau Mensa und Ganztag Wilhelm-Leuschner-Schule, 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 355.988,49 2.144.011,51 2.144.011,51 2.142.188,88 599 . d E . Gesamtsanierung un rweiterunq Wohnheim für geflüchtete Ukrainer*innen, 1.200.000,00 1.184.354,91 -600.000,00 1.784.354,91 1.439.397,87 344.957,04 344.957,04 116.030,01 737 Bessunger Str.125 Geb.D Summen 62.102.000,00 92.071.495,65 36.570,33 154.210.065,98 61.748.322,49 92.461.743,49 77.924.329,11 72.928.556 Der Saldo der Umplanung ist ungleich Null, da bei den folgenden Maßnahmen Mittel von außerhalb des Wirtschaftsplanes eingebucht wurden (z.B. Zuweisungen) bzw. Mittel an ehem. bereits geschlossene Maßnahmen verteilt wurden, die bereits abgerechnet sind. lnklusionsrelevante Ausgaben für Schulen (MN_629) Altstadtbrunnen (M N_799) Chr.-Graupner-Schule (MN_042) KIP II Lichtenbergschule, Sanierung Verwaltung (MN_543) pauschale Planungsmittel (INV00419) Quartiers- und Kinder-Jugendzentrum Darmstr.4a (MN_869) -1.734,00 Zuweisung für Inklusion geringer als reduzierte Ansatz 35.000,00 Spendengelder -1,00 HAR 2024 zu hoch -20,77 Deckung f. Wilhelm-Hauff-Schule (INV00345) nach Maßnahmenabschluss f.Ausbuchung Gutschrift -877,80 Deckung für Kita Friedrich-Fröbel-Haush (INV00259) nach Maßnahmenabschluss 4.203,90 Fördermittel Stadtplanungsamt 36.570,33 13
Beratungsverlauf (2)
Orte (17)
- Frankfurter Straße 73
- Bessunger Straße 125
- Jägertorstraße 179a
- Darmstraße 4a
- Schwarzer Weg
- Pallaswiesenstraße
- Elisabeth-Selbert-Straße 1
- Arheilger Straße 61
- Hilpertstraße
- Bleichstraße 48
- Luisenstraße 150
- Kirschenallee
- Donnersbergring 815
- Eichbergstraße
- Brucknerstraße
- Grafenstraße
- Haasstraße 3
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Details
- Vorlagen-Nr.
- 2026/0133
- Typ
- Magistratsvorlage
- Datum
- 09.04.2026
- Erstellt
- 29.09.2026 00:00