0293/2025
1. Quartalsbericht der Bühnen Köln für die Spielzeit 2024/25
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Anlage 1 I. Quartal Spielbetrieb
19754 Zeichen
1/3 I. QUARTALSBERICHT 2024/25 Die Bühnen legen hiermit den I. Quartalsbericht für die Spielzeit 2024/25 vor. Der Wirtschaftsplan der Bühnen der Stadt Köln für die Spielzeit 2024/25 wurde dem Betriebsausschuss Bühnen am 05.11.2024 vorgelegt und am 14.11.2024 vom Rat der Stadt Köln beschlossen (3303/2024). Er bildet die Grundlage des Berichtswesens. Gegenstand dieses I. Quartalsberichts ist der laufende Spielbetrieb (Oper inkl. Kinderoper / Schauspiel / Tanz) der Spielzeit 2024/25 für den Zeitraum 01.09.2024 bis 30.11.2024. Hinweise: Neben den Quartalsberichten für den Spielbetrieb e rfolgt das Controlling des Interimsbudgets in separaten Controlling-Berichten. Die Steuerung des Budgets für die Sanierung der Bü hnen am Offenbachplatz findet über die monatlich versendeten Berichte des Projektsteuerers Zarinfar und die Erläuterungen dazu durch den Technischen Betriebsleiter der Bühnen in den Ausschüssen statt. Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stic htag 30.11.2024. FAZIT: Der vorliegende I. Quartalsbericht zeigt für den laufenden Spielbetrieb eine Abweichung um + 2.644,8 T€ bzw. + 12,8 % zum geplanten Quartalsergebnis. Eine Prognose zum weiteren Verlauf ist zum aktuellen Berichtszeitpunkt auf Grundlage der vorliegenden Zahlen schwierig. Da ein Großteil der Aufführungen im zweiten und dritten Quartal stattfinden sind sowohl auf der Erlös- als auch auf der Aufwandsseite noch erhebliche Veränderungen zu erwarten. ERLÄUTERUNGEN Der Betriebskostenzuschussanteil für den Spielbetrieb der Bühnen in der Spielzeit 2024/25 beträgt insgesamt 79.975,7 T€. Bei einem geplanten anteiligen Jahresverlust des Spielbetriebs in gleicher Höhe entsteht für die Bühnen ein ausgeglichenes Jahresergebnis. UMSATZERLÖSE Die Umsatzerlöse liegen im ersten Quartal bei 1.586,1 T€ und damit 256,8 T€ bzw. 13,9 % unter dem Planwert. Eine spartenscharfe Betrachtung zeigt dabei deutliche Unterschiede. In der Sparte Tanz überschreiten die Umsatzerlöse mit 114,2 T€ um 34,0 T€ deutlich die Erwartungen. Während die Oper aufgrund eines späteren Spielzeitbeginns negative Abweichung bei den Umsatzerlösen QUARTALSBERICHT 2024/25 2/3 aufweist, erreichen die Umsatzerlöse beim Schauspiel fast den geplanten Wert. Hier bleibt die Entwicklung im 2. Quartal abzuwarten. Die aktivierten Eigenleistungen liegen mit 308,0 T€ um 77,7 T€ unter dem Planwert. Hierbei handelt es sich um die Personalkosten der Technischen Betriebsleitung inkl. Team. Diese und die personellen Overheadkosten der Sanierung werden im Rahmen des Jahresabschlusses noch als aktivierte Eigenleistungen verbucht, so dass sich diese noch erhöhen werden. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE Die sonstigen betrieblichen Erträge weisen eine leichte Überdeckung von 94,5 T€ bzw. 6,5 % gegenüber dem Planwert auf. Dies ist auf die leicht höheren Zuschüsse und Spenden (+ 9,3%) gegenüber dem Planansatz zurückzuführen. MATERIALAUFWAND Der Materialaufwand zeigt derzeit insgesamt einen Minderaufwand in Höhe von 939,6 T€ (21,4 %). Sowohl Kosten der Bühneneinrichtung als auch weitere bezogene Leistungen blieben bei Oper und Schauspiel unter den angesetzten Planwerten. (Oper: - 18%; Schauspiel: - 34%) Es handelt sich hier um eine Stichtagsbetrachtung. Daher ist erst mit dem nächsten Quartalsbericht ein genauerer Wert zu erwarten. PERSONALAUFWAND Der Personalaufwand liegt derzeit mit insgesamt 14.630,9 T€ in allen Bereichen leicht unter den Planwerten. Dies entspricht einer Abweichung von 557,0 T€ bzw. 3,7 %. ABSCHREIBUNGEN Der Planwert für Abschreibungen beträgt für das erste Quartal 968,0 T€. Die tatsächliche Höhe der Abschreibungen wird erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ermittelt. Allerdings ist derzeit davon auszugehen, dass die Abschreibungen diesen Planwert erreichen werden und sind daher hier mit dem Planwert berücksichtigt. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bleiben zum Stichtag um 1.383,1 T€ bzw. 36,8% unter dem Planwert. Hier liegen teilweise Abrechnungen noch nicht vor oder konnten noch nicht zeitnah verbucht werden. BESUCHERKENNZAHLEN Im Berichtszeitraum vom 01.09.2024 bis 30.11.2024 fanden 131 Aufführungen mit 36.536 Besucher*innen statt. In Relation der möglichen verkäuflichen Plätze zu den tatsächlichen Gesamtbesucher*innen bedeutet dies eine Auslastung von 77 % (Vorjahreszeitraum: 68 %). QUARTALSBERICHT 2024/25 3/3 Die Oper zeigte insgesamt 23 Vorstellungen mit 10.392 Besucher*innen. Die durchschnittliche Auslastung der Oper lag bei 65 %. Die Kinderoper erreichte bei 19 Vorstellungen mit 3.674 Zuschauer*innen eine Auslastung von 97 %. Im Schauspiel führten diverse Premieren und Wiederaufnahmen zu 79 Aufführungen, die von 18.078 Zuschauer*innen besucht wurden. Dies entspricht einer Gesamt-Auslastung von 79 %. Tanz Köln präsentierte insgesamt 10 Aufführungen, davon 2 im Staatenhaus sowie 8 Aufführungen im Depot mit insgesamt 4.392 Besucher*innen. Damit wurde eine Auslastung von 100 % erreicht. LIQUIDITÄTSSTATUS Im Rahmen des Inkrafttretens der „Richtlinie für Liquiditätsanlagen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen der Stadt Köln“ (Vorlage 0919/2022 vom 05.04.2022) berichtet die Betriebsleitung über den Liquiditätsstatus zum Ende eines jeden Quartals. Zum Stichtag 30.11.2024 und damit zum Ende des ersten Quartals der Spielzeit deckt der Liquiditätsstand der Bühnen nicht die zur Sicherung der Liquidität und zur Zahlungsabwicklung benötigten Mittel für den Folgemonat. Es handelt sich um eine reine Stichtagsbetrachtung. Der Liquiditätsstand unterliegt durch ständige Zahlungstransaktionen permanenten und starken Schwankungen (insbesondere durch Zahlungen, die die Sanierung betreffen) Eine Übersicht findet sich in den Anlagen. I. Quartalsbericht 2024/25 – Management Summary 3.684,5 24.307,3 2.063,3 9.684,0 826,7 5.473,4 91,2 228,7 703,3 8.921,1 3.444,4 21.157,7 1.834,8 8.884,6 837,6 4.539,3 125,2 140,0 646,8 7.593,8 0,0 5.000,0 10.000,0 15.000,0 20.000,0 25.000,0 30.000,0 Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwan d Erlöse Aufwand Bühnen Gesamt Oper Gesamt Schauspiel Tanz Service Erlöse und Aufwendungen im I. Quartal in T€ Plan bis 30.11. Ist bis 30.11. 23 19 79 10 65,0% 97,0 % 79,0 % 100,0 10.392 3.674 18.078 4.392 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 0 20 40 60 80 100 120 Oper Kinderoper Schauspiel Tanz Besucherkennzahlen 38,7 21,9 0,9 35,7 21,2 8,9 4,5 0,1 7,6 22 23 21 15 21 0 20 40 60 80 100 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 Bühnen Gesamt Oper Gesamt Schauspiel Tanz Service in %in Mio € Bereits verfügtes Aufwandsbudget Wirtschaftsplan Ist bis 30.11. Verbrauchtes Budget in % schraffiert = Plan bis 30.11.| vollfarbig = Ist bis 30.11. kariert = Anzahl Vorstellungen | vollfarbig = Ø Auslastung in % = Anzahl Gesamt-Besucher schraffiert = Aufwandsbudget lt. WPl| vollfarbig = Ist bis 30.11. = Verfügtes Aufwandsbudget in % Seite 4 FINANZEN BÜHNEN GESAMT Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST in T€ in T€ in T€ in T€ in % Ergebnis Spielbetrieb Bühnen -79.975,7 -20.734,6 -17.819,7 2.914,8 14,1% Erlöse 17.700,5 3.684,5 3.444,4 -162,4 -4,4% 1.* Umsatzerlöse 10.334,3 1.842,9 1.586,1 -256,8 -13,9% a) Erlöse aus Kartenverkäufen 9.548,1 1.646,4 1.370,5 -275,8 -16,8% hiervon Erlöse aus Gastspielen 1.910,9 91,2 137,3 46,1 50,5% hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 3.740,0 635,8 635,8 0,0 0,0% b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 786,2 196,6 215,5 19,0 9,7% 2.-3. Bestandsveränderung/Aktivierte Eigenleistungen 1.543,0 385,8 308,0 -77,7 -20,1% 4. Sonstige Betriebliche Erträge 5.823,2 1.455,8 1.550,3 94,5 6,5% hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden (u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW) 4.758,2 1.189,6 1.300,2 110,7 9,3% Aufwendungen -97.229,1 -24.307,3 -21.157,7 2.879,6 11,8% 5. Materialaufwand -17.577,8 -4.394,4 -3.454,9 939,6 21,4% 6. Personalaufwand -60.751,4 -15.187,8 -14.630,9 557,0 3,7% a) Löhne und Gehälter -47.727,4 -11.931,9 -11.412,9 518,9 4,3% b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung -13.024,0 -3.256,0 -3.218,0 38,0 1,2% 7. Abschreibungen -3.872,2 -968,1 -698,1 270,0 27,9% 8. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -15.027,8 -3.756,9 -2.373,9 1.383,1 36,8% 9. Spartenumlage Service 10.-11. Finanzergebnis / Steuern -447,1 -111,8 -106,4 5,3 4,8% BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb 79.975,7 19.993,9 19.993,9 Geplanter Überschuss / Fehlbetrag 0,0 -740,7 2.174,2 * Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan Abweichung I. Quartalsbericht 2024/25 01.09.2024 - 30.11.2024 BÜHNEN GESAMT Seite 5 FINANZEN OPER I SCHAUSPIEL Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST Abweichung Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST Abweichung in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ Ergebnis Spielbetrieb nach Sparten -49.268,9 -12.898,7 -11.522,8 1.375,9 -30.306,8 -7.735,9 -6.319,7 1.416,2 Erlöse 10.579,2 2.063,3 1.834,8 -228,5 3.943,5 826,7 837,6 11,0 1.* Umsatzerlöse 7.517,4 1.297,9 970,6 -327,3 2.416,0 444,8 447,3 2,5 a) Erlöse aus Kartenverkäufen 7.268,2 1.235,6 899,4 -336,2 1.990,0 338,3 361,5 23,2 hiervon Erlöse aus Gastspielen 1.566,0 9,4 9,4 0,0 55,0 9,4 18,3 9,0 hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 3.240,0 550,8 550,8 0,0 500,0 85,0 85,0 0,0 b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 249,2 62,3 71,2 8,9 426,0 106,5 85,7 -20,8 2.-3. Bestandsveränderung/Aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4. Sonstige Betriebliche Erträge 3.061,8 765,5 864,2 98,7 1.527,5 381,9 390,4 8,5 hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden (u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW) 3.061,8 765,5 864,2 98,7 1.527,5 381,9 390,4 8,5 Aufwendungen -38.736,1 -9.684,0 -8.884,6 799,5 -21.893,7 -5.473,4 -4.539,3 934,1 5. Materialaufwand -12.307,2 -3.076,8 -2.523,4 553,4 -4.229,3 -1.057,3 -699,2 358,1 6. Personalaufwand -24.429,4 -6.107,4 -5.906,3 201,0 -15.897,3 -3.974,3 -3.756,62 217,7 a) Löhne und Gehälter -19.855,3 -4.963,8 -4.666,1 297,7 -12.660,3 -3.165,1 -2.944,6 220,4 b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung -4.574,1 -1.143,5 -1.240,2 -96,7 -3.237,0 -809,2 -812,0 -2,7 7. Abschreibungen -1.080,0 -270,0 -270,0 0,0 -1.080,0 -270,0 270,0 8. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -919,5 -229,9 -184,8 45,1 -687,1 -171,8 -83,5 88,3 9. Spartenumlage Service -21.112,0 -5.278,0 -4.473,0 805,0 -12.356,6 -3.089,2 -2.618,0 471,1 10.-11. Finanzergebnis / Steuern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb 49.268,9 12.317,2 12.317,2 30.306,8 7.576,7 7.576,7 Geplanter Überschuss / Fehlbetrag 0,0 -581,5 794,5 0,0 -159,2 1.257,0 * Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan I. Quartalsbericht 2024/25 01.09.2024 - 30.11.2024 OPER SCHAUSPIEL Seite 6 FINANZEN TANZ I SERVICE Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST Abweichung Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST Abweichung in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ ** *** ** *** *** Ergebnis Spielbetrieb nach Sparten -400,0 -100,0 22,7 122,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Erlöse 364,8 91,2 125,2 34,0 2.813,0 703,3 646,8 -56,5 1.* Umsatzerlöse 320,9 80,2 114,2 34,0 80,0 20,0 54,0 34,0 a) Erlöse aus Kartenverkäufen 289,9 72,5 109,6 37,1 0,0 0,0 0,0 0,0 hiervon Erlöse aus Gastspielen 289,9 72,5 109,6 37,1 0,0 0,0 0,0 0,0 hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 31,0 7,8 4,6 -3,1 80,0 20,0 54,0 34,0 2.-3. Bestandsveränderung/Aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 1.543,0 385,8 308,0 -77,7 3. Sonstige Betriebliche Erträge 43,9 11,0 11,0 0,0 1.190,0 297,5 284,7 -12,8 hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden (u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW) 43,9 11,0 11,0 0,0 125,0 31,3 34,7 3,4 Aufwendungen -914,8 -228,7 -140,0 88,7 -35.684,5 -8.921,1 -7.593,8 1.327,3 5. Materialaufwand -821,3 -205,3 -126,5 78,9 -220,0 -55,0 -105,8 -50,8 6. Personalaufwand 0,0 0,0 0,0 0,0 -20.424,7 -5.106,2 -4.968,0 138,2 a) Löhne und Gehälter 0,0 0,0 0,0 0,0 -15.211,8 -3.803,0 -3.802,2 0,8 b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung 0,0 0,0 0,0 0,0 -5.212,9 -1.303,2 -1.165,8 137,4 7. Abschreibungen 0,0 0,0 0,0 0,0 -1.712,2 -428,1 -428,1 0,0 8. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -93,5 -23,4 -13,5 9,9 -13.327,7 -3.331,9 -2.092,0 1.239,9 9. Spartenumlage Service 0,0 0,0 0,0 0,0 -447,1 -111,8 -106,4 5,3 10.-11. Finanzergebnis / Steuern 0,0 0,0 0,0 0,0 -33.468,6 -8.367,2 -7.091,0 1.276,1 BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb 400,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 Geplanter Überschuss / Fehlbetrag 0,0 0,0 122,7 0,0 0,0 0,0 * Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan ** nach Transfer von 100.000 € durch aus dem Service an Tanz *** mit anteiligen 25.000 € aus dem Service an Tanz TANZ SERVICE I. Quartalsbericht 2024/25 01.09.2024 - 30.11.2024 Seite 7 Besucherstatistik 2024/25 01.09.2024 - 30.11.2024 01.09.2023 - 30.11.2023 BESUCHER 01.09.2024 - 30.11.2024 01.09.2023 - 30.11.2023 Aufteilung Oper Gastspiele/ Sonstiges Cäcilia Wolkenburg Gesamt Gesamt Schauspiel Gastspiele/ Sonstiges Gesamt Tanz Staatenhaus Tanz Depot Gesamt Gesamt Anzahl Aufführungen 20 3 23 19 59 20 79 2 8 10 131 36 4 40 5 89 19 108 2 8 10 171 Gesamtbesucher 10.346 46 10.392 3.674 15.085 2.993 18.078 1.626 2.766 4.392 36.536 14.825 558 15.383 1.126 15.298 1.437 16.735 1.657 3.114 4.771 41.194 Ehren-, Presse- und Dienstkarten 845 845 86 939 158 1.097 55 225 280 2.308 930 59 989 44 877 70 947 60 143 203 2.289 Gesamtzahlende 9.501 46 9.547 3.588 14.146 2.835 16.981 1.571 2.541 4.112 34.228 13.895 499 14.394 1.082 14.421 1.367 15.788 1.597 2.971 4.56 8 38.905 davon: Vollzahler 3.903 46 3.949 466 5.619 1.718 7.337 926 1.606 2.532 14.284 5.143 267 5.410 123 5.617 1.027 6.644 952 1.611 2.563 16.282 Ermäßigung 3.000 3.000 3.122 3.472 1.108 4.580 218 288 506 11.208 4.775 232 5.007 959 5.556 340 5.896 278 595 873 13.302 Abonnements 1.428 1.428 3.262 5 3.267 332 539 871 5.566 1.713 1.713 2.330 2.330 289 751 1.040 6.009 Besucherorganisation 1.170 1.170 1.793 4 1.797 95 108 203 3.170 2.264 2.264 918 918 78 14 92 3.312 Saal-Kapazität 16.432 60 16.492 3.804 20.342 3.636 23.978 1.714 2.910 4.624 48.898 23.360 858 24.218 1.200 28.410 2.081 30.491 1.714 3.482 5.19 6 64.477 Sperren 535 535 2 883 103 986 88 137 225 1.748 710 25 735 2.338 62 2.400 42 217 259 3.562 Verkäufliche Plätze 15.897 60 15.957 3.802 19.459 3.533 22.992 1.626 2.773 4.399 47.150 22.650 833 23.483 1.200 26.072 2.019 28.091 1.672 3.265 4.93 7 60.915 Auslastung (in%) 65% 77% #DIV/0! 65% 97% 78% 85% 79% 100% 100% 100% 77% 65% 67% #DIV/0! 66% 94% 59% 71% 60% 99% 95% 97% 68% BÜHNEN GESAMT OPER SCHAUSPIEL TANZ BÜHNENKINDEROPER 8 BESUCHER max.Saal-Kapazitäten: Staatenhaus 1: 857 (bei Cäcilia 1.009) Staatenhaus 2: 798 Staatenhaus 3: variabel *Sondersaalpläne Anz.- Aufführung Besucher gesamt Ehren- Presse- Dienstkarten Gesamt- zahlende Vollzahler ermäßigt Abos Besucher- Org. Saal- Kapazität Sperren Verkäufliche Plätze Auslastung Oper Die Schöpfung 6 3.299 398 2.901 1460 937 249 255 4.788 150 4.638 71% Elektra 8 4.735 307 4.428 1.647 1.553 639 589 6.856 235 6.621 72% Orlando 6 2.312 140 2.172 796 510 540 326 4.788 150 4.638 50% Gastspiele / Sonstiges Im Wald mit den Bremer Stadtmusikanten * 2 26 26 26 40 40 65% Workshop: Nabucco * 1 20 20 20 20 20 100% Oper Gesamt 23 10.392 845 9.547 3.949 3.000 1.428 1.170 16.492 535 15.957 65% Besucherstatistik 2024/25 01.09.2024 - 30.11.2024 OPER 9 BESUCHER max.Saal-Kapazitäten: Staatenhaus 1: 857 Staatenhaus 2: 798 Staatenhaus 3: variabel *Sondersaalpläne Anz.- Aufführung Besucher gesamt Ehren- Presse- Dienstkarten Gesamt- zahlende Vollzahler ermäßigt Abos Besucher- Org. Saal- Kapazität Sperren Verkäufliche Plätze Auslastung Kinderoper Die Bremer Stadtmusikanten * 13 3.002 42 2.960 339 2621 3.120 3.120 96% Nils Karlsson Däumling * 6 672 44 628 127 501 684 2 682 99% Kinderoper Gesamt 19 3.674 86 3.588 466 3.122 3.804 2 3.802 97% Besucherstatistik 2024/25 01.09.2024 - 30.11.2024 KINDEROPER 10 BESUCHER max.Saal-Kapazitäten: Depot 1: 486 Depot 2: 228 *Sondersaalpläne Anz.- Aufführung Besucher gesamt Ehren- Presse- Dienstkarten Gesamt- zahlende Vollzahler ermäßigt Abos Besucher- Org. Saal- Kapazität Sperren Verkäufliche Plätze Auslastung Schauspiel Balkan Drift 5 630 64 566 203 226 29 108 1140 20 1120 56% Der König stirbt 3 476 69 407 156 188 31 32 684 12 672 71% Die Katze auf dem heißen Blechdach 7 3.189 98 3.091 905 326 1.100 760 3.402 210 3.192 100% Die letzten Männer des Westens 5 942 27 915 460 387 32 36 1.140 27 1.113 85% Die Lücke 2.0 1 190 3 187 84 93 4 6 228 5 223 85% Die verlorene Ehre der Katharina Blum 2 685 61 624 332 204 29 59 972 48 924 74% Drahtseilakt /Cambaz Gösterisi * 4 293 51 242 118 118 4 2 320 320 92% Ein von Schatten begrenzter Raum 4 474 52 422 191 182 33 16 912 16 896 53% Empusion 3 646 58 588 358 179 35 16 684 36 648 100% Erstmal für immer 2 288 18 270 121 128 15 6 456 10 446 65% Gespenster 1 187 5 182 42 60 7 73 228 4 224 83% GRMPF 9 3.842 199 3.643 1.563 594 1.006 480 4.374 225 4.149 93% Kim Jiyoung, geboren 1982 2 308 31 277 100 161 6 10 456 6 450 68% Momo 1 462 56 406 318 49 39 486 24 462 100% We are family 10 2.473 147 2.326 668 577 931 150 4.860 240 4.620 54% Gastspiele / Sonstiges Ein Buch für die Stadt 2024 1 461 2 459 295 164 486 23 463 100% Einer flog über das Kuckucksnest 3 660 38 622 428 194 684 12 672 98% Europa und die extreme Rechte 1 186 26 160 88 72 228 5 223 83% Facing Destiny 2 436 27 409 58 351 456 7 449 97% Fundstücke * 1 40 40 40 40 40 100% Hinter den Spiegeln 1 223 6 217 133 84 228 5 223 100% Neuland * 1 20 20 20 20 20 100% Science Slam 1 447 19 428 337 91 486 35 451 99% Selfies einer Utopie 2 133 10 123 64 50 5 4 456 10 446 30% The Interrogation 2 293 24 269 168 101 456 6 450 65% Theaterführung * 3 60 6 54 53 1 60 60 100% Theaterpraktischer Workshop * 2 34 34 34 36 36 94% Besucherstatistik 2024/25 01.09.2024 - 30.11.2024 SCHAUSPIEL 11 BESUCHER max.Saal-Kapazitäten: Depot 1: 486 Depot 2: 228 *Sondersaalpläne Anz.- Aufführung Besucher gesamt Ehren- Presse- Dienstkarten Gesamt- zahlende Vollzahler ermäßigt Abos Besucher- Org. Saal- Kapazität Sperren Verkäufliche Plätze Auslastung Besucherstatistik 2024/25 01.09.2024 - 30.11.2024 SCHAUSPIEL Schauspiel Gesamt 79 18.078 1.097 16.981 7.337 4.580 3.267 1.797 23.978 986 22.992 79% 12 BESUCHER max.Saal-Kapazitäten: Depot 1: 486, Depot 2: 228 Staatenhaus 1: 857, Staatenhaus 2: 798 *Sondersaalpläne Anz.- Aufführung Besucher gesamt Ehren- Presse- Dienstkarten Gesamt- zahlende Vollzahler ermäßigt Abos Besucher- Org. Saal- Kapazität Sperren Verkäufliche Plätze Auslastung Tanz Staatenhaus Fast, Furious & Serious 2 1.626 55 1.571 926 218 332 95 1.714 88 1.626 100% Tanz Depot Friends of Forsythe * 2 450 28 422 239 46 124 13 450 450 100% Into The Hairy 2 924 23 901 460 125 240 76 972 47 925 100% Spiegelneuronen 3 1.362 174 1.188 877 117 175 19 1.458 90 1.368 100% Workshop zu Friends of Forsythe * 1 30 30 30 30 30 100% Tanz Gesamt 10 4.392 280 4.112 2.532 506 871 203 4.624 225 4.399 100% Besucherstatistik 2024/25 01.09.2024 - 30.11.2024 TANZ 13 30.06.2024 31.07.2024 31.08.2024 30.09.2024 31.10.2024 30.11.2024 7.956 2.052 2.022 3.486 3.132 3.101 5.379 20.268 5.721 3.939 8.176 5.753 100 100 100 100 100 100 2.477 -18.316 -3.799 -553 -5.144 -2.752 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 Schwellenwert zur Anlage frei Liquiditätsüberschuss Reporting Liquiditätsstatus Reserve (Puffer) Zur Sicherung der Liquidität und zur Zahlungsabwicklung benötigte Mittel Liquiditätsstand (alle Beträge in T€) Betrieb Bühnen Köln monatlich zum letzten Kalendertag Seite 14
Mitteilung Ausschuss
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Dezernat, Dienststelle VII/46 Vorlagen-Nummer 28.01.2025 0293/2025 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln 04.02.2025 1. Quartalsbericht der Bühnen Köln für die Spielzeit 2024/25 Die Betriebsleitung der Bühnen Köln informiert gem. § 16 der Betriebssatzung der Bühnen der Stadt Köln die Oberbürgermeisterin und den Betriebsausschuss vierteljährlich über die Ent- wicklung der Erträge und Aufwendungen. Der in der Anlage 1 beigefügte Quartalsbericht inkl. Besucherstatistik umfasst den Zeitraum vom 01.09.2024 bis 30.11.2024. Gez. Charles
Beratungsverlauf (1)
Details
- Aktenzeichen
- 0293/2025
- Typ
- Mitteilung Ausschuss
- Datum
- 28.01.2025
- Erstellt
- 24.01.2025 14:54