2011/0363
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2011 bis 2015
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2011/0363
77 Zeichen
Vorlage-Nr. 2011/0363 Mittelfristiges Investitionsprogramm 2011 bis 2015
anlage 1
52241 Zeichen
2011 bis 2015
Mittelfristiges Investitionsprogramm
Stand nach Magistratsberatungen
(MIP)
MIP 2011 - 2015 Stand nach Magistratsberatungen
Gesamtfinanzhaushalt
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Geplantes Jahresergebnis des 01 -62.982.390-102.184.960
Gesamtergebnishaushaltes
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf 02 15.990.86013.202.470
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
- Erträge aus der Auflösung von SOPO f. erhaltene
03 -6.500.640-6.065.490
Investitionszuw. u. -zuschüsse
+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen 2.826.1402.826.140
04
-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von 05 -1.000-1.000
Vermögensgegenständen des AV
+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen
06
u. Erträge (einschl. außerord.)
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen
07 -386.750-386.750-386.750-645.390-734.190
sowie anderer Aktiva
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie
08 -26.510-26.510-26.510-26.510-26.510
anderer Passiva
Finanzmittelfluss aus laufender -413.260-413.260-413.260-51.338.930-92.983.54009
Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 10 4.086.5507.182.0506.435.55012.907.05015.345.950
–zuschüssen sowie aus -beiträgen
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 11 51.0001.000
Sachanlageverm. u. d. immat. AV
- Auszahlungen für Investitionen in das
12 -25.606.000-24.765.300-24.306.800-28.564.250-25.777.670
Sachanlagevermögen und immaterielle AV
(davon: Auszahlungen für aktivierte -200.000-850.000-1.350.000-3.892.800-4.722.980
Investitionszuweisungen und -zuschüsse)
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
13 1.073.3401.153.3401.209.4401.103.0801.172.050
Finanzanlagevermögens
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von 1.073.3401.153.3401.209.4401.103.0801.172.050
gewährten Krediten)
- Auszahlungen für Investitionen in das
14 -3.500.000-3.500.000-1.000.000-5.922.730-14.368.530
Finanzanlagevermögen
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von -3.500.000-3.500.000-1.000.000-5.648.600-14.106.940
Krediten)
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit ( -23.946.110-19.929.910-17.661.810-20.425.850-23.627.20015
Positionen 10 bis 14)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 16 23.946.11019.929.91017.661.81020.425.85023.447.200
der Begebung von Anleihen
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und 17 -12.525.420-12.525.420-12.525.420-21.017.860-11.441.110
Anleihen
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit ( 11.420.6907.404.4905.136.390-592.01012.006.09018
Position 16 und Position 17)
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des -12.938.680-12.938.680-12.938.680-72.356.790-104.604.65019
Haushaltsjahres (Pos. 9,15,18)
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang
20
des Haushaltsjahres
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des
-12.938.680-12.938.680-12.938.680-72.356.790-104.604.65021
Haushaltsjahres (Pos. 19, 20)
Seite 1
MIP 2011 - 2015 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Summe investive Einzahlungen 04
Auszahlungen für Investitionen in das 06 -718.000-778.000-828.000-278.100-380.500
Sachanlagevermögen und immaterielle AV
Summe investive Auszahlungen -718.000-778.000-828.000-278.100-380.50007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -718.000-778.000-828.000-278.100-380.50008
Auszahlungen)
2016 ff2015201420132011
2012
davon bisher
bereitgestellt
inkl. 2011
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Investitionen
Produktbereich 1 -
Innere Verwaltung
0,000,000,000,000,00
0,00
-1.500,00-1.500,0008014-0001 Erwerb AV
Revisionsamt
0,000,000,000,00-750,00
-750,00
-750,00-1.500,0008014-1001 Erwerb AV
Revisionsamt, GWG
0,000,000,000,000,00
0,00
-8.000,00-8.000,0008020-0001 Erwerb AV
Kämmerei
0,00-100.000,00-100.000,00-100.000,000,00
0,00
0,00-300.000,0008020-0999 AV Pauschalansatz
0,00-150.000,00-150.000,00-150.000,000,00
0,00
0,00-450.000,0008020-7999 Anschaffung von
Fahrzeugen Pauschalansatz
0,000,000,000,000,00
0,00
-3.000,00-3.000,0008021-0001 Erwerb AV
Stadtkasse
0,000,000,000,000,00
0,00
-1.200,00-1.200,0008030-1001 Erwerb AV
Rechtsamt, GWG
0,000,000,000,00-1.000,00
0,00
-3.000,00-3.000,0008099-0001 Erwerb AV
Gesamtpersonalrat
0,00-161.000,00-166.000,00-216.000,00-121.000,00
-121.000,00
-521.000,00-1.185.000,0008108-0004 Anschaffung von
Hard- und Software
0,00-26.000,00-96.000,00-26.000,00-26.000,00
-26.000,00
-78.000,00-252.000,0008108-0005 Erweiterung der
DV-Anlage
0,00-155.000,00-90.000,00-160.000,00-50.000,00
-65.000,00
-268.000,00-738.000,0008108-0006 Netzinfrastruktur
0,00-25.000,00-25.000,00-25.000,00-25.000,00
-25.000,00
-75.000,00-175.000,0008108-0008 Internet an Schulen
0,000,000,000,000,00
0,00
-151.000,00-151.000,0008110-0003 Erwerb AV
LOGA-Zeitwirtschaft
0,00-1.000,00-1.000,00-1.000,00-1.000,00
-1.000,00
-3.000,00-7.000,0008110-0100
Arbeitsplatzausstattung für Schw
0,000,000,000,00-750,00
-750,00
-1.500,00-2.250,0008792-1001 Erwerb AV
Personalrat, GWG
0,000,000,000,000,00
0,00
-3.000,00-3.000,0009110-0002 Erwerb AV
Personalamt
0,000,000,000,000,00
0,00
-5.000,00-5.000,0009203-0001 Erwerb AV Zentrale
Vergabe und Beschaffung
0,000,000,000,000,00
-1.100,00
0,00-1.100,0009531-1001 Erwerb AV
Interkulturelles Büro, GWG
0,00-100.000,00-150.000,00-150.000,00-140.000,00
0,00
-140.000,00-540.000,0010108-0001 Upgrade des
Telekommunikationssystems
Seite 2
MIP 2011 - 2015 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung
2016 ff2015201420132011
2012
davon bisher
bereitgestellt
inkl. 2011
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Investitionen
Produktbereich 1 -
Innere Verwaltung
0,000,000,000,00-15.000,00
-10.000,00
-15.000,00-25.000,0011999-1000 Erwerb
"Leidensgerechter" Stühle - zentr
0,000,000,000,000,00
-2.500,00
0,00-2.500,0012010-2001 Erwerb AV
Organisationsabteilung, Software
0,000,000,000,000,00
-5.000,00
0,00-5.000,0012020-0003 Erwerb
Finanzverwaltung, allgemein
0,000,000,000,000,00
-20.000,00
0,00-20.000,0012020-2003 Upgrade
SQL-Server
Seite 3
MIP 2011 - 2015 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 01 60.600
–zuschüssen sowie aus -beiträgen
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 02 1.0001.000
Sachanlageverm. u. d. immat. AV
Summe investive Einzahlungen 1.00061.60004
Auszahlungen für Investitionen in das 06 -645.000-645.000-545.000-760.000-938.670
Sachanlagevermögen und immaterielle AV
Summe investive Auszahlungen -645.000-645.000-545.000-760.000-938.67007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -645.000-645.000-545.000-759.000-877.07008
Auszahlungen)
2016 ff2015201420132011
2012
davon bisher
bereitgestellt
inkl. 2011
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Investitionen
Produktbereich 2 -
Sicherheit und Ordnung
0,000,000,000,00-20.000,00
-10.000,00
-100.000,00-110.000,0008032-0100 Erwerb AV Bürger-
und Ordnungsamt
0,000,000,000,000,00
0,00
-18.000,00-18.000,0008032-0105 Erwerb AV
Einwohnerwesen
0,000,000,000,000,00
0,00
-75.000,00-75.000,0008032-7001 Erwerb Fahrzeuge
0,000,000,000,000,00
0,00
-7.000,00-7.000,0008034-0001 Erwerb AV
Standesamt
0,000,000,000,000,00
0,00
-5.000,00-5.000,0008034-0002 Anschaffung von
Hard- und Software
0,000,000,000,00-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00-6.000,0008034-1001 Erwerb AV
Standesamt, GWG
0,00-15.000,00-15.000,00-15.000,00-15.000,00
-15.000,00
-45.000,00-105.000,0008037-0002 Erwerb AV
Rettungsdienst
-1.170.000,00-130.000,00-130.000,00-130.000,00-75.000,00
-100.000,00
-230.000,00-1.890.000,0008037-0300 Erwerb AV
Feuerwehr Technik
0,000,000,000,00-367.600,00
-183.800,00
-367.600,00-551.400,0008037-0302 Erwerb AV
Digitalfunk
0,000,000,000,00-5.300,00
-5.600,00
-7.800,00-13.400,0008037-1001 Erwerb AV
Feuerwehr GWG
0,000,000,000,000,00
-5.000,00
0,00-5.000,0008037-1002 Erwerb AV
Rettungsdienst, GWG
0,000,000,000,00-2.000,00
-2.000,00
-5.000,00-7.000,0008037-1003 Erwerb AV
Feuerwehr, Technik, GWG
0,000,000,000,00-9.000,00
-9.000,00
-29.000,00-38.000,0008037-1004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz, GWG
0,000,000,000,000,00
0,00
-700,00-700,0008037-1005 Erwerb AV
Feuerwehr, Vorb. Brandsch., GW
0,000,000,000,00-300,00
0,00
-800,00-800,0008037-1006 Erwerb AV
Feuerwehr, Katastrophensch., G
0,000,000,000,00-32.000,00
0,00
-32.000,00-32.000,0008037-2004 Erwerb AV
Feuerwehr, Einsatz - Lizenzen
-7.500.000,00-500.000,00-500.000,00-400.000,00-400.000,00
-400.000,00
-1.300.000,00-10.600.000,0008037-7001 Erwerb Fahrzeuge
Feuerwehr
Seite 4
MIP 2011 - 2015 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung
2016 ff2015201420132011
2012
davon bisher
bereitgestellt
inkl. 2011
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Investitionen
Produktbereich 2 -
Sicherheit und Ordnung
0,000,000,000,000,00
-2.500,00
0,00-2.500,0009032-2201 Erwerb Lizenzen
Abt. 2 Sich.wesen u. Bußgeldstel
0,000,000,000,00-800,00
-800,00
-2.240,00-3.040,0009390-1001 Erwerb AV
Geschäftsführung, GWG
0,000,000,000,000,00
-800,00
-1.400,00-2.200,0010390-1003 Erwerb AV
Verbraucherschutz, GWG
0,000,000,000,000,00
-1.000,00
0,00-1.000,0010390-1004 Erwerb AV
Tiergesundheitsschutz, GWG
0,000,000,000,00-2.670,00
0,00
-2.670,00-2.670,0011034-2001 Lizenzen für
Umstellung Autista auf ASP-Betri
0,000,000,000,00-6.000,00
-4.000,00
-6.000,00-10.000,0011390-0001 AV
Verbraucherschutz, mobile Date
0,000,000,000,000,00
-17.500,00
0,00-17.500,0012032-0301 Erwerb AV Abt. 3
Kfz-Zulasungsbehörde
Seite 5
MIP 2011 - 2015 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Summe investive Einzahlungen 04
Auszahlungen für Investitionen in das 06 -524.000-623.500-623.500-654.500-583.100
Sachanlagevermögen und immaterielle AV
Summe investive Auszahlungen -524.000-623.500-623.500-654.500-583.10007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -524.000-623.500-623.500-654.500-583.10008
Auszahlungen)
2016 ff2015201420132011
2012
davon bisher
bereitgestellt
inkl. 2011
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Investitionen
Produktbereich 3 -
Schulträgeraufgaben
-75.000,00-75.000,00-75.000,00-75.000,00-60.000,00
-75.000,00
-210.000,00-585.000,0008040-1004 Städt. Sonderprogr.
Ausst. berufl. Schulen, GWG
-2.000,00-2.000,00-2.000,00-2.000,00-2.000,00
-2.000,00
-7.000,00-17.000,0008040-1011 Erwerb AV
Bildstelle, GWG
-1.000,00-1.000,00-1.000,00-1.000,00-1.000,00
-1.000,00
-3.000,00-8.000,0008040-1012 Erwerb AV
Schulamt, GWG
-1.000,00-1.000,00-1.000,00-1.000,00-1.500,00
-1.000,00
-1.500,00-6.500,0008040-1013 Erwerb AV
Jugendverkehrsschule, GWG
0,000,000,000,00-6.600,00
0,00
-20.800,00-20.800,0008040-1200 Einr. musikal.
Schwerpkt. an d. Viktoriasch, G
-2.000,00-2.000,00-2.000,00-2.000,00-2.000,00
-2.000,00
-8.000,00-18.000,0008040-1400 Erwerb v.
Inv.gegenst. für körperbeh. Schül
-20.000,00-20.000,00-50.000,00-50.000,00-20.000,00
-50.000,00
-50.000,00-240.000,0008040-1411 Investive Maßn.
"Familienfreundliche Schule", G
-45.000,00-45.000,00-90.000,00-90.000,00-45.000,00
-90.000,00
-170.000,00-530.000,0008040-1510 Erwerb AV
Grundschulen, GWG
-3.000,00-3.000,00-3.000,00-3.000,00-3.000,00
-3.000,00
-9.300,00-24.300,0008040-1511 Erwerb AV Komb.
Haupt- und Realschulen, GWG
-28.000,00-28.000,00-40.000,00-40.000,00-28.000,00
-40.000,00
-109.500,00-285.500,0008040-1512 Erwerb AV
Gymnasien, GWG
-67.000,00-67.000,00-67.000,00-67.000,00-67.000,00
-67.000,00
-209.000,00-544.000,0008040-1513 Erwerb AV
Berufliche Schulen, GWG
-13.000,00-13.000,00-13.000,00-13.000,00-13.000,00
-13.000,00
-40.500,00-105.500,0008040-1514 Erwerb AV
M.-Behaim-Schule,Selbstverant.
0,000,000,000,00-1.000,00
0,00
-3.200,00-3.200,0008040-1515 Erwerb AV
Fachschulen, GWG
-9.000,00-9.000,00-9.000,00-9.000,00-9.000,00
-15.000,00
-28.000,00-79.000,0008040-1516 Erwerb AV
Förderschulen, GWG
-12.500,00-12.500,00-25.000,00-25.000,00-12.500,00
-25.000,00
-39.500,00-139.500,0008040-1517 Erwerb AV
Gesamtschulen, GWG
-1.000,00-1.000,00-1.000,00-1.000,00-2.000,00
-1.000,00
-9.000,00-14.000,0008040-1902 Erwerb AV
Neugestaltung von Schulhöfen,
-74.500,00-74.500,00-74.500,00-74.500,00-80.000,00
-74.500,00
-100.000,00-472.500,0009040-0330 IT an Schulen
-170.000,00-170.000,00-170.000,00-170.000,00-179.500,00
-170.000,00
-263.500,00-1.113.500,0009040-1330 IT an Schulen,
GWG
0,000,000,000,00-50.000,00
-25.000,00
-50.000,00-75.000,0011040-1519 Erwerb AV
Eleonorenschule nach Sanierung
Seite 6
MIP 2011 - 2015 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Summe investive Einzahlungen 04
Auszahlungen für Investitionen in das 06 -145.700-143.000
Sachanlagevermögen und immaterielle AV
(davon: Auszahlungen für aktivierte -130.000-130.000
Investitionszuweisungen und -zuschüsse)
Summe investive Auszahlungen -145.700-143.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -145.700-143.00008
Auszahlungen)
2016 ff2015201420132011
2012
davon bisher
bereitgestellt
inkl. 2011
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Investitionen
Produktbereich 4 -
Kultur und Wissenschaf
0,000,000,000,00-8.000,00
-8.000,00
-24.000,00-32.000,0008041-0001 Erwerb von
Museumsgegenständen
0,000,000,000,00-2.000,00
-2.000,00
-6.000,00-8.000,0008041-0002 Erwerb von
Archivalien
0,000,000,000,000,00
0,00
-20.000,00-20.000,0008041-0003 Erwerb von
Kunstgegenständen
0,000,000,000,00-3.000,00
-3.000,00
-9.000,00-12.000,0008041-0004 Erwerb von
Kunstgenständen (zeitgen. Kunst
0,000,000,000,000,00
0,00
-2.000,00-2.000,0008041-0005 Erwerb AV
Stadtarchiv
0,000,000,000,000,00
0,00
-26.500,00-26.500,0008067-0323 Erwerb AV Vivarium
0,000,000,000,00-130.000,00
-130.000,00
-550.000,00-680.000,0009020-8001 Städt.Anteil an
Sanierungskosten d. Staatstheat
0,000,000,000,000,00
0,00
-29.800,00-29.800,0009041-9001
Stammkapitalerhöhung IWU
0,000,000,000,000,00
0,00
-20.000,00-20.000,0009067-5001 Schildkrötenanlage
0,000,000,000,000,00
-2.700,00
0,00-2.700,0012041-0001 Erwerb AV
Internationales Musikinstitut
Seite 7
MIP 2011 - 2015 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Summe investive Einzahlungen 04
Auszahlungen für Investitionen in das 06 -4.500-3.000
Sachanlagevermögen und immaterielle AV
Summe investive Auszahlungen -4.500-3.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -4.500-3.00008
Auszahlungen)
2016 ff2015201420132011
2012
davon bisher
bereitgestellt
inkl. 2011
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Investitionen
Produktbereich 5 -
Soziale Leistungen
0,000,000,000,000,00
0,00
-1.500,00-1.500,0008064-0001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen
0,000,000,000,000,00
-1.500,00
0,00-1.500,0008064-1001 Erwerb AV Amt für
Wohnungswesen, GWG
0,000,000,000,000,00
0,00
-65.000,00-65.000,0009050-2001 Erwerb Lizenzen für
PROSOZ/OPEN
0,000,000,000,00-3.000,00
0,00
-5.000,00-5.000,0010050-0000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention
0,000,000,000,000,00
-3.000,00
0,00-3.000,0010050-1000 Erwerb AV, Amt für
Soziales und Prävention, GWG
Seite 8
MIP 2011 - 2015 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Summe investive Einzahlungen 04
Auszahlungen für Investitionen in das 06 -2.000.000-1.673.550-843.880
Sachanlagevermögen und immaterielle AV
(davon: Auszahlungen für aktivierte -500.000-53.500-741.370
Investitionszuweisungen und -zuschüsse)
Summe investive Auszahlungen -2.000.000-1.673.550-843.88007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -2.000.000-1.673.550-843.88008
Auszahlungen)
2016 ff2015201420132011
2012
davon bisher
bereitgestellt
inkl. 2011
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Investitionen
Produktbereich 6 -
Kinder-/Jugend- und Fa
0,000,000,000,000,00
0,00
-7.370,00-7.370,0008050-8470
Grundstücksanschluss Circus Pr
0,000,000,000,00-4.000,00
-4.000,00
-16.000,00-20.000,0008052-0001 Erwerb AV
Familienbildung
0,000,000,000,00-1.000,00
-1.000,00
-3.000,00-4.000,0008052-0072 Erwerb AV Allg.
Kosten Kinderbetreuung
0,000,000,000,00-50.000,00
-50.000,00
-160.000,00-210.000,0008052-0640 Erwerb AV Städt.
Kindertagesstätten
0,000,000,000,00-5.000,00
-5.000,00
-23.000,00-28.000,0008052-0641 Erwerb AV
Kindertagesstätten kirchliche Trä
0,000,000,000,00-5.000,00
-5.000,00
-20.000,00-25.000,0008052-0642 Erwerb AV
Kindertagesstätten freie Träger
0,000,000,000,00-500,00
-500,00
-1.000,00-1.500,0008052-1002 Erwerb AV
Erziehungsberatung, GWG
0,000,000,000,00-3.500,00
-3.500,00
-17.900,00-21.400,0008052-8642 Inv.Zuschüsse a. fr.
Träger der Kindertagesstätten
0,000,000,000,00-1.200,00
-20.000,00
-1.200,00-21.200,0008067-7007 Erwerb Fahrzeuge
Spielplätze
0,000,000,000,000,00
0,00
-500,00-500,0009052-0002 Erwerb AV
Erziehungsberatung
0,000,000,000,00-1.350,00
-1.350,00
-4.050,00-5.400,0009052-1001 Erwerb AV
Familienbildung, GWG
0,000,000,000,000,00
0,00
-53.000,00-53.000,0009052-2001 Erwerb AV
Lizenzen, Software Förd. Kinder
0,000,000,000,00-2.460,00
0,00
-4.310,00-4.310,0009067-0012 Erwerb
Betriebsausstattung Spielplätze
0,000,000,000,00-3.000,00
0,00
-5.000,00-5.000,0010051-0000 Erwerb AV,
Jugendamt
0,000,000,000,00-6.000,00
0,00
-12.000,00-12.000,0010051-0004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus
0,000,000,000,00-5.000,00
0,00
-10.000,00-10.000,0010051-0041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren
0,000,000,000,000,00
0,00
-5.180,00-5.180,0010051-0042 Erwerb AV
Musikanlage Oetinger Villa
0,000,000,000,000,00
-4.000,00
0,00-4.000,0010051-1001 Erwerb AV,
Jugendamt, GWG
Seite 9
MIP 2011 - 2015 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 6 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
2016 ff2015201420132011
2012
davon bisher
bereitgestellt
inkl. 2011
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Investitionen
Produktbereich 6 -
Kinder-/Jugend- und Fa
0,000,000,000,00-13.310,00
0,00
-13.310,00-13.310,0010051-1002 Erwerb Lizenzen,
Jugendamt, GWG
0,000,000,000,000,00
-7.200,00
0,00-7.200,0010051-1004 Erwerb AV,
Albert-Schweitzer-Haus, GWG
0,000,000,000,00-1.690,00
-15.000,00
-1.690,00-16.690,0010051-1005 Erwerb Lizenzen,
Bezirkssozialarbeit, GWG
0,000,000,000,000,00
-5.000,00
0,00-5.000,0010051-1041 Erwerb AV,
städtische Jugendzentren, GWG
0,000,000,000,00-3.000,00
0,00
-8.000,00-8.000,0010590-0001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang.
0,000,000,000,000,00
-2.000,00
0,00-2.000,0010590-1001 Erwerb AV, FD für
Zentrale Verwaltungsang., GWG
0,000,000,000,000,00
0,00
-40.000,00-40.000,0010590-2001 Erwerb AV, FD für
Zentr. Verw.ang.,Lizenzen
0,000,000,000,00-5.000,00
0,00
-5.000,00-5.000,0011051-8001 Investitionszuschuss
Theke Oetinger Villa
0,000,000,000,000,00
-1.500.000,00
0,00-1.500.000,0011052-5907 U3-Betreuung
Arheilgen
0,000,000,00-1.500.000,000,00
0,00
0,00-1.500.000,0011052-5908 U3-Betreuung
Wixhausen
0,000,000,000,00-475.000,00
0,00
-475.000,00-475.000,0011052-8644 Investitionszuschuss
KiTa LuO Campus
0,000,000,000,00-257.870,00
0,00
-257.870,00-257.870,0011052-8645 Investitionszuschuss
AWO-Kita Kinderglück
0,000,000,00-500.000,000,00
-50.000,00
0,00-550.000,0012051-8001 Ausbau
Beratungsstelle Scentral - Inv.zu
Seite 10
MIP 2011 - 2015 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 7 - Gesundheitsdienste
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Summe investive Einzahlungen 04
Auszahlungen für Investitionen in das 06 -200.000-850.000-700.000-700.000-2.110.000
Sachanlagevermögen und immaterielle AV
(davon: Auszahlungen für aktivierte -200.000-850.000-700.000-700.000-2.110.000
Investitionszuweisungen und -zuschüsse)
Summe investive Auszahlungen -200.000-850.000-700.000-700.000-2.110.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -200.000-850.000-700.000-700.000-2.110.00008
Auszahlungen)
2016 ff2015201420132011
2012
davon bisher
bereitgestellt
inkl. 2011
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Investitionen
Produktbereich 7 -
Gesundheitsdienste
0,000,000,000,00-1.100.000,00
0,00
-2.712.500,00-2.712.500,0008020-8200 Zuw.Mehrkosten
Umplanung Neubau Med. Klinik
0,000,000,000,000,00
0,00
-1.237.500,00-1.237.500,0008020-8201 Zuw. Kosten
Gedenkstätte Synagoge
0,000,00-650.000,00-500.000,00-810.000,00
-500.000,00
-1.810.000,00-3.460.000,0008020-8970 Überbauung
Strahleninstitut
0,00-200.000,00-200.000,00-200.000,00-200.000,00
-200.000,00
-700.000,00-1.500.000,0008020-8990 Zuw.
Großgerätebeschaffung
Seite 11
MIP 2011 - 2015 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 8 - Sportförderung
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Summe investive Einzahlungen 04
Auszahlungen für Investitionen in das 06 -150.000-750.000-300.000
Sachanlagevermögen und immaterielle AV
(davon: Auszahlungen für aktivierte -150.000-150.000-50.000
Investitionszuweisungen und -zuschüsse)
Summe investive Auszahlungen -150.000-750.000-300.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -150.000-750.000-300.00008
Auszahlungen)
2016 ff2015201420132011
2012
davon bisher
bereitgestellt
inkl. 2011
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Investitionen
Produktbereich 8 -
Sportförderung
0,000,000,00-150.000,00-50.000,00
-150.000,00
-200.000,00-500.000,0008052-8100
Investitionszuschüsse an Sportv
0,000,000,000,000,00
0,00
-150.000,00-150.000,0008052-8200 Inv.Zuschuss
Kunstrasenplatz
0,000,000,000,00-220.000,00
0,00
-220.000,00-220.000,0011052-4001 Erneuerung
Flutlichtanlage
0,000,000,000,00-30.000,00
0,00
-30.000,00-30.000,0011052-4002 Erneuerung
Kunstrasen
0,000,000,000,000,00
-600.000,00
0,00-600.000,0011052-5910 Sportpark
Böllenfalltor, Sanierung
Seite 12
MIP 2011 - 2015 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 01 102.00080.000748.000880.000
–zuschüssen sowie aus -beiträgen
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 02 50.000
Sachanlageverm. u. d. immat. AV
Summe investive Einzahlungen 102.00080.000798.000880.00004
Auszahlungen für Investitionen in das 06 -60.000-210.800-178.300-1.412.200-1.352.200
Sachanlagevermögen und immaterielle AV
Summe investive Auszahlungen -60.000-210.800-178.300-1.412.200-1.352.20007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -60.000-108.800-98.300-614.200-472.20008
Auszahlungen)
2016 ff2015201420132011
2012
davon bisher
bereitgestellt
inkl. 2011
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Investitionen
Produktbereich 9 -
Räumliche Planung und
0,000,000,000,000,00
-2.500,00
-2.000,00-4.500,0008061-0001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt
0,000,000,000,00-2.900,00
0,00
-5.800,00-5.800,0008061-2001 Erwerb AV
Stadtplanungsamt, Lizenzen
0,000,000,000,000,00
0,00
-100.000,00-100.000,0008061-4003 Freiflächen im
Wohngebiet Akazienweg
0,000,000,000,00-700.600,00
-372.500,00
-1.858.360,00-2.230.860,0008061-4010 Maßn. z. Förd. d.
Soz. Stadt, Eberstadt
0,000,000,000,00-15.600,00
-34.400,00
-128.200,00-162.600,0008061-4945 San. Mollerstadt,
Weitere Vorbereitung
0,000,000,000,00-162.000,00
-162.000,00
-480.220,00-642.220,0008061-4988 Vergütungen an
Beauftragte, Soz.Stadt EB
0,000,000,000,00-160.000,00
0,00
-464.220,00-464.220,0008061-4989 Vergütungen an
Beauftragte. Soz.Stadt KRA
0,000,00-150.800,00-118.300,00-291.100,00
-560.800,00
-1.140.100,00-1.970.000,0008061-5001 Baumaßn. i. R. d.
Förd.progr. Soz. Stadt KRA
0,000,000,000,000,00
0,00
-20.000,00-20.000,0008062-2001 Lizenzen
Vermessungsamt
0,000,000,000,000,00
0,00
-15.000,00-15.000,0008066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
0,000,000,000,00-10.000,00
0,00
-10.000,00-10.000,0009062-2030 Lizenzen
Vermessungsamt, Flächen u. Gr
0,000,000,000,000,00
0,00
-40.000,00-40.000,0010015-2001
Stammkapitalerhöhung IWU
0,000,000,000,000,00
-50.000,00
0,00-50.000,0010062-9000
Bodenordnungsmaßnahmen
0,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00-50.000,0011066-6011 Verbesserung der
Verkehrssicherheit
-50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,000,00
0,00
0,00-250.000,0012067-4040 Konversion 67
allgemein
0,000,000,000,000,00
-118.000,00
0,00-118.000,0012067-4041 Lincoln-Siedlung
0,000,000,000,000,00
-67.000,00
0,00-67.000,0012067-4042 Jefferson-Siedlung
Seite 13
MIP 2011 - 2015 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
2016 ff2015201420132011
2012
davon bisher
bereitgestellt
inkl. 2011
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Investitionen
Produktbereich 9 -
Räumliche Planung und
0,000,000,000,000,00
-35.000,00
0,00-35.000,0012067-4043 Grünzug Bessungen
Süd
Seite 14
MIP 2011 - 2015 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 03 564.080564.080603.960566.960854.140
Finanzanlagevermögens
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von 564.080564.080603.960566.960854.140
gewährten Krediten)
Summe investive Einzahlungen 564.080564.080603.960566.960854.14004
Auszahlungen für Investitionen in das 05 -3.500.000-3.500.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000
Finanzanlagevermögen
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von -3.500.000-3.500.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000
Krediten)
Auszahlungen für Investitionen in das
06 -40.000
Sachanlagevermögen und immaterielle AV
Summe investive Auszahlungen -3.500.000-3.500.000-1.000.000-1.000.000-1.040.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -2.935.920-2.935.920-396.040-433.040-185.86008
Auszahlungen)
2016 ff2015201420132011
2012
davon bisher
bereitgestellt
inkl. 2011
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Investitionen
Produktbereich 10 -
Bauen und Wohnen
0,00-3.500.000,00-3.500.000,00-1.000.000,00-1.000.000,00
-1.000.000,00
-3.000.000,00-12.000.000,0008020-9001 Darlehen für den
Sozialen Wohnungsbau
0,000,000,000,00-40.000,00
0,00
-40.000,00-40.000,0010063-0001 Erwerb AV
Bauaufsichtsamt
Seite 15
MIP 2011 - 2015 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 01 30.00030.00030.00030.000105.000
–zuschüssen sowie aus -beiträgen
Summe investive Einzahlungen 30.00030.00030.00030.000105.00004
Auszahlungen für Investitionen in das 06 -5.373.000-5.323.000-5.573.000-5.273.000-3.982.000
Sachanlagevermögen und immaterielle AV
Summe investive Auszahlungen -5.373.000-5.323.000-5.573.000-5.273.000-3.982.00007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -5.343.000-5.293.000-5.543.000-5.243.000-3.877.00008
Auszahlungen)
2016 ff2015201420132011
2012
davon bisher
bereitgestellt
inkl. 2011
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Investitionen
Produktbereich 11 -
Ver- und Entsorgung
0,00-15.000,00-15.000,00-15.000,00-15.000,00
-15.000,00
-45.000,00-105.000,0008066-0700 Erwerb AV
Abwasserbeseitigung
0,0030.000,0030.000,0030.000,000,00
30.000,00
0,00120.000,0008066-3000
Erschließungbeiträge f. Str.entwä
0,000,00-2.000.000,00-3.600.000,00-3.100.000,00
-1.500.000,00
-4.400.000,00-11.500.000,0008066-6004 Kanalumbau
Mittelsammler von Feldbergstr. bi
0,00-900.000,000,000,000,00
0,00
0,00-900.000,0008066-6007 Südsammler von
"Im Harras" bis Zentralklärwerk
-2.650.000,000,000,000,000,00
0,00
0,00-2.650.000,0008066-6015 Umbau Südsammler
v. Dornheimer Weg bis Hilpertstr.
-30.000,00-3.000,00-3.000,00-3.000,00-3.000,00
-3.000,00
-9.000,00-51.000,0008066-6029
Generalentwässerungsplan
-50.000.000,00-2.500.000,00-2.000.000,00-1.000.000,00-500.000,00
-1.000.000,00
-1.750.000,00-58.250.000,0008066-6035 Sanierung v.
Kanaleinbrüchen b. Grundwasse
-500.000,00-1.500.000,00-100.000,000,000,00
0,00
0,00-2.100.000,0008066-6309 Kanalneubau
Maulbeerallee und Frankfurter St
0,000,000,00-350.000,000,00
-50.000,00
0,00-400.000,0008066-6527 Neubau RÜ 020
Pfungstädter Str.
0,00-450.000,00-1.000.000,00-100.000,000,00
0,00
0,00-1.550.000,0008066-6704 Kanalumbau
Pallaswiesenstr. zw. Kirschenalle
0,000,000,000,000,00
0,00
-2.000.000,00-2.000.000,0008066-6721 Kanalumbau
Bornstraße
0,000,000,000,000,00
0,00
-423.000,00-423.000,0008066-6744 Entwässerung im
Baugebiet E 44
-2.050.000,000,000,000,000,00
0,00
-20.000,00-2.070.000,0008066-6754 Kanalumbau
Schuchardtstr./Luisenstr.
0,000,00-200.000,000,000,00
0,00
-200.000,00-400.000,0008066-6781 Erschließung des
Baugebietes O 17
-50.000,00-5.000,00-5.000,00-5.000,00-5.000,00
-5.000,00
-15.000,00-85.000,0008066-6792 Kanalbau
-Tiefbauten allgemein-
0,000,000,000,00-300.000,00
-300.000,00
-1.550.000,00-1.850.000,0009066-6151 Kanalumbau
Dieburger Straße
-2.000.000,000,000,000,000,00
0,00
0,00-2.000.000,0010066-6530 Überleitung
Heimstättensiedlung
0,000,000,000,00-59.000,00
0,00
-59.000,00-59.000,0011066-6060 Düker Luisenstraße
Seite 16
MIP 2011 - 2015 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
2016 ff2015201420132011
2012
davon bisher
bereitgestellt
inkl. 2011
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Investitionen
Produktbereich 11 -
Ver- und Entsorgung
-2.500.000,000,000,000,000,00
0,00
0,00-2.500.000,0011066-6356 Südostsammler
Arheilgen
-4.000.000,000,000,000,000,00
0,00
0,00-4.000.000,0011066-6531 Kanalsanierung
Heimstätte
0,000,000,000,000,00
-200.000,00
0,00-200.000,0011066-6705 Kanalbau Erbacher
Straße
0,000,000,00-500.000,000,00
-2.200.000,00
0,00-2.700.000,0011066-6706 Kanalumbau
Rüdesheimer Straße/Haardtring
Seite 17
MIP 2011 - 2015 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 01 1.198.5004.192.0003.467.5006.610.0008.699.000
–zuschüssen sowie aus -beiträgen
Summe investive Einzahlungen 1.198.5004.192.0003.467.5006.610.0008.699.00004
Auszahlungen für Investitionen in das 06 -17.781.000-15.710.000-12.635.000-13.177.000-13.044.100
Sachanlagevermögen und immaterielle AV
(davon: Auszahlungen für aktivierte -80.000
Investitionszuweisungen und -zuschüsse)
Summe investive Auszahlungen -17.781.000-15.710.000-12.635.000-13.177.000-13.044.10007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -16.582.500-11.518.000-9.167.500-6.567.000-4.345.10008
Auszahlungen)
2016 ff2015201420132011
2012
davon bisher
bereitgestellt
inkl. 2011
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Investitionen
Produktbereich 12 -
Verkehrsflächen und -a
0,000,000,000,00-1.225.000,00
-1.225.000,00
-1.225.000,00-2.450.000,0008066-0010 Erwerb AV
Straßenbeleuchtung
0,000,000,000,00-7.000,00
0,00
-21.000,00-21.000,0008066-0020 Erwerb AV
Straßenverkehrs- und Tiefbauam
0,000,000,000,00-15.000,00
-12.000,00
-45.000,00-57.000,0008066-0300 Erwerb AV Straßen,
Wege, Plätze und Brücken
0,000,000,000,00-15.000,00
0,00
-55.000,00-55.000,0008066-0802 Erwerb AV
Parkscheinautomaten
0,000,000,000,000,00
0,00
-15.000,00-15.000,0008066-6001 Einrichtung eines
Parkleitsystems
0,000,000,000,000,00
0,00
-200.000,00-200.000,0008066-6006 Straßenbaumaßn. i.
Zusammenhang mit Offenlegung
0,000,000,000,000,00
-35.000,00
-180.000,00-215.000,0008066-6017 Neugestaltung des
Kantplatzes / Hochschulstraße
-200.000,00-750.000,00-1.000.000,000,000,00
0,00
0,00-1.950.000,0008066-6018 Tunnel
Wilhelminenstraße - elektr. Betrie
-940.000,000,000,000,000,00
0,00
0,00-940.000,0008066-6023 Ausb. Pfungst. Str.
(B426), Karlsr. Str./Stadtgr.
0,000,00-500.000,00-250.000,00-250.000,00
-1.150.000,00
-250.000,00-2.150.000,0008066-6032 Landgraf-Georg-Str.
von Beckstr. bis Ostbahnhof
-30.000.000,000,000,000,000,00
0,00
-1.600.000,00-31.600.000,0008066-6043 B
42-Nordumgehung - Gräfenh.Str.
0,000,000,000,000,00
0,00
-1.080.000,00-1.080.000,0008066-6045 Ausbau Poststraße
und nördl. Goebelstraße
0,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00-80.000,00
-85.000,00
-160.000,00-545.000,0008066-6050 Straßenbaumaßn. f.
behindertengerechte Nutzung
-32.150.000,000,000,000,000,00
0,00
-50.000,00-32.200.000,0008066-6051
Nord-Ost-Umgehung B 42 bis Ei
-250.000,000,000,000,000,00
0,00
0,00-250.000,0008066-6056 Sanierung
Kleinschmidt-Steg
0,000,000,000,000,00
0,00
-150.000,00-150.000,0008066-6058 Städt. Anteil San.
Parkhaus Wilhelminen-Passage
0,000,000,000,00-180.000,00
0,00
-345.000,00-345.000,0008066-6070 Radweg Heidelb.
Land-/Seeheimer Str. bis OD-Gr
Seite 18
MIP 2011 - 2015 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
2016 ff2015201420132011
2012
davon bisher
bereitgestellt
inkl. 2011
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Investitionen
Produktbereich 12 -
Verkehrsflächen und -a
0,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00-25.000,00
-10.000,00
-40.000,00-80.000,0008066-6090 Errichtung von
Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet
0,00-150.000,00-150.000,00-250.000,00-320.000,00
-250.000,00
-458.000,00-1.258.000,0008066-6091 Ausbau von
Radwegen
0,00-30.000,000,00-30.000,00-130.000,00
-200.000,00
-160.000,00-420.000,0008066-6094 Ausbau von
Gehwegen
0,00-100.000,00-100.000,00-100.000,000,00
-50.000,00
0,00-350.000,0008066-6099 Ausbau der
Hauptrouten Fußwege
-230.000,000,000,000,000,00
0,00
0,00-230.000,0008066-6107 Baugebiet N 8
-3.225.000,000,000,000,000,00
0,00
-225.000,00-3.450.000,0008066-6115
Ernst-Ludwig-Platz/Friedensplatz
0,00-400.000,00-1.800.000,00-200.000,00-1.150.000,00
-1.300.000,00
-1.300.000,00-5.000.000,0008066-6116 Grundh. Ern.
Stirnwegbrücke und Brücke Hilpe
-1.500.000,00-800.000,00-200.000,00-900.000,00-150.000,00
-470.000,00
-150.000,00-4.020.000,0008066-6149 Bismarckstraße von
Goebelstraße bis Grafenstraße
0,00-200.000,00-250.000,00-50.000,000,00
0,00
0,00-500.000,0008066-6166 Ausbau Akazienweg
0,00-115.000,000,000,000,00
0,00
0,00-115.000,0008066-6171 Ausbau Gehaborner
Weg
-1.810.000,00-1.081.000,00-650.000,00-150.000,00-290.000,00
-150.000,00
-1.459.000,00-5.300.000,0008066-6181 Baugebiet O 17 Am
Judenteich mit Erbacher Straße
0,000,00-1.140.000,00-1.000.000,000,00
-50.000,00
-170.000,00-2.360.000,0008066-6196 Anschluss
Hilpertstraße an Eifelring
0,000,00-50.000,00-650.000,000,00
-1.170.000,00
-100.000,00-1.970.000,0008066-6197 Fuß- und
Radwegebrücke über die Rheinst
-210.000,000,000,000,000,00
0,00
0,00-210.000,0008066-6204 Roquetteweg
-1.950.000,00-650.000,00-50.000,000,000,00
0,00
0,00-2.650.000,0008066-6226 Ausbau Klapp. Str.
(Landskronstr. bis Martinspfad)
0,000,00-180.000,000,000,00
-30.000,00
0,00-210.000,0008066-6235 Ausbau von Wegen
und Straßen in der Siedlung Tan
0,000,000,000,000,00
-200.000,00
0,00-200.000,0008066-6236 Ausbau Straßen,
Grünanlagen BG Helfmannstraß
0,000,000,000,000,00
0,00
-460.000,00-460.000,0008066-6270 Zugangsbereich
Mathildenhöhe, Ollenhauerprom
0,000,00-400.000,00-580.000,000,00
0,00
0,00-980.000,0008066-6327 Weiterstädter
Straße
0,000,000,000,000,00
-30.000,00
-130.000,00-160.000,0008066-6331 Baugebiet A 24 -
Ötterstädter Weg
0,000,000,000,00-6.950.000,00
0,00
-15.450.000,00-15.450.000,0008066-6355 Ausbau
Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Gl
-200.000,00-200.000,00-250.000,00-200.000,00-300.000,00
-250.000,00
-600.000,00-1.700.000,0008066-6410 Baugebiet K6/K8 -
Kranichstein-West
-450.000,000,000,000,000,00
0,00
0,00-450.000,0008066-6500 Umgestaltung
Kreuz. Reuterallee/HD-Landstra
0,00-150.000,00-150.000,00-150.000,00-100.000,00
-150.000,00
-400.000,00-1.000.000,0008066-6501 Haltestellenausbau
für Niederflurfahrzeuge
0,000,000,000,000,00
0,00
-40.000,00-40.000,0008066-6520 Ausbau
Rübezahlweg
Seite 19
MIP 2011 - 2015 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
2016 ff2015201420132011
2012
davon bisher
bereitgestellt
inkl. 2011
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Investitionen
Produktbereich 12 -
Verkehrsflächen und -a
0,00-130.000,00-150.000,000,000,00
0,00
0,00-280.000,0008066-6528 Ausbau Am Steg
und Modaustraße
-647.000,00-350.000,00-350.000,00-375.000,00-175.000,00
-350.000,00
-575.000,00-2.647.000,0008066-6544 Baugebiet E 44 -
Wolfhartweg
-1.000.000,00-315.000,00-50.000,000,000,00
0,00
0,00-1.365.000,0008066-6545 Ausbau der
Frankensteiner Straße
0,00-500.000,00-500.000,000,00-60.000,00
0,00
-60.000,00-1.060.000,0008066-6550 Busbeschleunigung
B 426 / B 449
0,000,00-65.000,000,000,00
0,00
0,00-65.000,0008066-6557 Wege im Baugebiet
E 39 (Graz-/Isselstraße)
-3.500.000,000,000,000,00-50.000,00
0,00
-120.000,00-3.620.000,0008066-6600 Stadtteilbahnhöfe
-430.000,00-600.000,00-150.000,000,000,00
0,00
-100.000,00-1.280.000,0008066-6604 Ausbau von Straßen
im Baugebiet WX 8
0,00-250.000,00-250.000,00-250.000,00-250.000,00
-250.000,00
-750.000,00-1.750.000,0008066-6700 Grundh.
Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Ka
-850.000,00-150.000,000,000,000,00
-50.000,00
-60.000,00-1.110.000,0008066-6901 Umgestaltung
Willy-Brandt-Platz/Mathildenplatz
0,00-6.000.000,00-6.000.000,00-5.000.000,00-742.100,00
-3.000.000,00
-742.100,00-20.742.100,0008066-6999
Straßenbausanierungsprogramm
-700.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,000,00
-50.000,00
0,00-900.000,0009066-6005
Verkehrsmanagement-Maßnahm
0,000,000,000,000,00
-60.000,00
-195.000,00-255.000,0009066-6012 B3 - Westumgehung
(städtischer Anteil)
0,00-500.000,00-150.000,00-800.000,000,00
-500.000,00
-50.000,00-2.000.000,0009066-6026 Rüdesheimer
Straße zw. Heidelb. Str./ Danzige
-8.000.000,00-50.000,00-75.000,00-75.000,000,00
-100.000,00
0,00-8.300.000,0009066-6033 Umgestaltung
Landgraf-Georg-Straße
-500.000,000,000,000,000,00
0,00
0,00-500.000,0009066-6034 Umgestaltung
Rhönring/Spessartring mit RW/F
-1.370.000,000,000,000,000,00
-30.000,00
0,00-1.400.000,0009066-6055 Umgestaltung
Cityring
-10.000.000,00-100.000,00-300.000,00-200.000,000,00
0,00
0,00-10.600.000,0009066-6060 Neubau Brücke
Rheinstraße über Bahn (B 26)
-450.000,00-150.000,00-150.000,00-150.000,00-50.000,00
-200.000,00
-50.000,00-1.150.000,0009066-6092 Radverkehr -
Netzergänzung und Lückenschlu
-5.500.000,000,00-100.000,00-100.000,00-220.000,00
-100.000,00
-250.000,00-6.050.000,0009066-6101 ÖPNV-Erschließung
Darmstadt-Ost
-2.600.000,000,000,000,000,00
-50.000,00
-65.000,00-2.715.000,0009066-6102 Haltestelle
Nordbahnhof
0,000,000,00-90.000,000,00
0,00
-25.000,00-115.000,0009066-6103 Haltestelle
Merckschleife (städt. Anteil)
-570.000,000,000,000,00-30.000,00
0,00
-30.000,00-600.000,0009066-6104 Haltestelle
Eberstadt-Wagenhalle
0,000,000,000,00-20.000,00
-300.000,00
-20.000,00-320.000,0009066-6105 ÖPNV-Erschließung
Edelsteinviertel
0,000,000,000,000,00
-50.000,00
0,00-50.000,0009066-6201 Ausbau von Wegen
im S 7.3, Wiesenthalweg
0,000,000,000,000,00
0,00
-30.000,00-30.000,0009735-6501 Planungsmittel NKU
Straßenbahn Ostbahnhof
Seite 20
MIP 2011 - 2015 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
2016 ff2015201420132011
2012
davon bisher
bereitgestellt
inkl. 2011
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Investitionen
Produktbereich 12 -
Verkehrsflächen und -a
0,000,000,000,000,00
0,00
-310.000,00-310.000,0010066-6020 Bornstraße zw.
Jakob-Jung-Str. und Jägertorstr.
0,000,000,000,000,00
0,00
-100.000,00-100.000,0010066-6059 Umbau Dieburger
Straße
0,000,000,000,000,00
-240.000,00
0,00-240.000,0011066-6025 Nördlicher Vorplatz
Hauptbahnhof
-3.650.000,00-100.000,00-100.000,000,000,00
0,00
0,00-3.850.000,0011066-6118 Frankfurter Straße
0,000,000,000,00-260.000,00
0,00
-260.000,00-260.000,0011066-6155 Ausbau Riedstraße
-3.100.000,000,000,000,000,00
-50.000,00
0,00-3.150.000,0011066-6360 Jägertorstraße
-2.250.000,00-750.000,00-50.000,00-50.000,000,00
-100.000,00
0,00-3.200.000,0011066-6540 Brücke
Eschollbrücker Straße
-1.325.000,00-1.000.000,00-200.000,00-25.000,000,00
0,00
0,00-2.550.000,0012066-6061 Pallaswiesenstr. v.
Kirschenallee b. Mainzer Str.
-2.500.000,000,000,00-250.000,000,00
-250.000,00
0,00-3.000.000,0012066-6106 Straßenbahn
Konversion-Süd
0,000,000,00-400.000,000,00
-400.000,00
0,00-800.000,0012066-6152 Erneuerung
Stützmauer in der Dieburger Stra
-1.000.000,00-50.000,000,00-50.000,000,00
0,00
0,00-1.100.000,0012066-6208 Pfnorstraße südl.
und nördl. der Pallaswiesenstr.
-500.000,00-2.000.000,000,00-150.000,000,00
-150.000,00
0,00-2.800.000,0012066-6560 Anschluss
Lincolnsiedlung B3
-500.000,000,00-40.000,000,000,00
0,00
0,00-540.000,0012066-6800 Äußere
Erschließung Konversionsfläche
0,000,000,000,000,00
-80.000,00
0,00-80.000,0012066-8001 Inv.-Zuschuss "Am
Europaplatz" an Klotz Verm. Gb
Seite 21
MIP 2011 - 2015 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 01 180.000
–zuschüssen sowie aus -beiträgen
Summe investive Einzahlungen 180.000 04
Auszahlungen für Investitionen in das 06 -305.000-625.000-1.074.000-943.000-365.610
Sachanlagevermögen und immaterielle AV
Summe investive Auszahlungen -305.000-625.000-1.074.000-943.000-365.61007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -305.000-625.000-1.074.000-763.000-365.61008
Auszahlungen)
2016 ff2015201420132011
2012
davon bisher
bereitgestellt
inkl. 2011
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Investitionen
Produktbereich 13 -
Natur- und Landschafts
0,00-5.000,00-5.000,00-5.000,00-5.000,00
-5.000,00
-35.000,00-55.000,0008066-4002 Naturnahe
Gewässer
0,000,000,00-100.000,000,00
0,00
0,00-100.000,0008066-4012 Offenlegung
Meiereibach und Anschluss an D
0,000,000,000,000,00
-40.000,00
-30.000,00-70.000,0008066-4013 Renaturierung
Darmbach Bresl.Pl.Woog
-170.000,000,000,000,000,00
-100.000,00
-25.000,00-295.000,0008066-4014 Renaturierung
Ruthsenbach Schefth. Wiesen
0,000,00-300.000,000,000,00
0,00
-20.000,00-320.000,0008066-4101
Hochwasserschutzmaßnahmen
0,000,000,000,000,00
0,00
-20.000,00-20.000,0008066-4500 Bachrenaturierung
Rabenfloß
0,000,000,000,00-10.000,00
-29.000,00
-32.800,00-61.800,0008067-0002 Erwerb
Betriebausstattung Friedhöfe
0,000,000,000,00-5.000,00
0,00
-12.400,00-12.400,0008067-0004 Zugänge
Werkzeuge Waldungen
0,000,000,000,00-650,00
0,00
-650,00-650,0008067-0030 Erwerb AV SG
Forsten, Biotopschutz und Stadtb
0,000,00-4.000,00-4.000,000,00
0,00
0,00-8.000,0008067-1007 Erwerb AV Forsten,
GWG
0,000,000,000,000,00
0,00
-55.000,00-55.000,0008067-4075 Neugestaltung der
Erich-Ollenhauer-Promenade
0,000,000,00-565.000,000,00
0,00
0,00-565.000,0008067-4300 Sanierung der
Teichanlage im Herrngarten
0,000,000,000,00-135.000,00
0,00
-615.000,00-615.000,0008067-4544 Sonstige
Grünflächen im Baugebiet E 44
0,000,000,000,00-10.000,00
0,00
-10.000,00-10.000,0008067-7001 Erwerb Fahrzeuge
Grünflächenamt
0,000,000,00-84.000,00-127.000,00
-84.000,00
-127.000,00-295.000,0008067-7002 Erwerb Fahrzeuge
Friedhöfe
0,000,000,000,000,00
-5.000,00
0,00-5.000,0008067-7003 Erwerb Fahrzeuge
Baumpflegekolonne
0,000,000,000,00-38.000,00
-45.000,00
-38.000,00-83.000,0008067-7021 Erwerb Fahrzeuge
Stadtgärtnerei
0,000,000,000,00-3.100,00
0,00
-6.200,00-6.200,0009067-0010 Erwerb
Betriebsausstattung - Planung
Seite 22
MIP 2011 - 2015 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
2016 ff2015201420132011
2012
davon bisher
bereitgestellt
inkl. 2011
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Investitionen
Produktbereich 13 -
Natur- und Landschafts
0,000,00-16.000,00-16.000,00-23.660,00
-10.000,00
-114.860,00-156.860,0009067-0011 Erwerb
Betriebsausstattung Grünflächen
0,000,000,000,000,00
0,00
-2.290,00-2.290,0009067-0013 Erwerb
Betriebsausstattung SG Forsten
0,000,000,000,00-1.000,00
0,00
-1.000,00-1.000,0009067-0015 Erwerb
Betriebsausstattung, Baumpflege
0,000,000,000,00-6.000,00
0,00
-6.000,00-6.000,0009067-0021 Erwerb
Betriebsausstattung, Ausbildung
0,000,000,000,00-700,00
0,00
-700,00-700,0009067-0022 Erwerb
Betriebsausstattung, Stadtgärtne
0,000,000,000,00-500,00
0,00
-500,00-500,0009067-0023 Erwerb
Betriebsausstattung, Grünpflege
0,00-225.000,00-225.000,00-225.000,000,00
-225.000,00
0,00-900.000,0011066-4501 WRRL
Schwarzbachgebiet
-75.000,00-75.000,00-75.000,00-75.000,000,00
-75.000,00
0,00-375.000,0011066-4502 WRRL Modaugebiet
0,000,000,000,000,00
-100.000,00
0,00-100.000,0011066-8011 Entlastungsgerinne
Mühlbach ab K 166
0,000,000,000,000,00
-180.000,00
0,00-180.000,0012067-4008 Ausbau
Grünzug-Ost "Am Kavalleriesand
0,000,000,000,000,00
-45.000,00
0,00-45.000,0012067-7011 Erwerb Fahrzeuge
Ausbildungskolonne
Seite 23
MIP 2011 - 2015 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 14 - Umweltschutz
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Summe investive Einzahlungen 04
Auszahlungen für Investitionen in das 06 -13.400
Sachanlagevermögen und immaterielle AV
Summe investive Auszahlungen -13.400 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -13.400 08
Auszahlungen)
2016 ff2015201420132011
2012
davon bisher
bereitgestellt
inkl. 2011
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Investitionen
Produktbereich 14 -
Umweltschutz
0,000,000,000,000,00
-13.400,00
0,00-13.400,0012056-0001 Erwerb AV,
Umweltamt
Seite 24
MIP 2011 - 2015 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Summe investive Einzahlungen 04
Summe investive Auszahlungen 07
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 08
Auszahlungen)
Seite 25
MIP 2011 - 2015 Stand nach Magistratsberatungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2015
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2013
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2011
Nr.
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 01 2.858.0502.858.0502.858.0505.339.0505.601.350
–zuschüssen sowie aus -beiträgen
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 03 509.260589.260605.480536.120317.910
Finanzanlagevermögens
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von 509.260589.260605.480536.120317.910
gewährten Krediten)
Summe investive Einzahlungen 3.367.3103.447.3103.463.5305.875.1705.919.26004
Auszahlungen für Investitionen in das 05 -4.922.730-13.368.530
Finanzanlagevermögen
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von -4.648.600-13.106.940
Krediten)
Auszahlungen für Investitionen in das
06 -2.779.300-1.691.610
Sachanlagevermögen und immaterielle AV
(davon: Auszahlungen für aktivierte -2.779.300-1.691.610
Investitionszuweisungen und -zuschüsse)
Summe investive Auszahlungen -7.702.030-15.060.14007
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. 3.367.3103.447.3103.463.530-1.826.860-9.140.88008
Auszahlungen)
2016 ff2015201420132011
2012
davon bisher
bereitgestellt
inkl. 2011
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Investitionen
Produktbereich 16 -
Allgemeine Finanzwirts
0,000,000,000,000,00
-4.648.600,00
0,00-4.648.600,0008020-9007 Schulbaupauschale
0,000,000,000,00-1.700.000,00
0,00
-1.700.000,00-1.700.000,0010910-9002
Investitionsfonddarlehen an IDA
0,000,000,000,00-458.230,00
0,00
-458.230,00-458.230,0010910-9003 Wohnungsbau- und
Modernisierungsdarlehen an IDA
0,000,000,000,000,00
0,00
-166.670,00-166.670,00KP037-0001 Erwerb
Feuerschutzkleidung
0,000,000,000,000,00
0,00
-16.670,00-16.670,00KP037-0002 Erwerb
Hochleistungssirene
0,000,000,000,000,00
0,00
-208.330,00-208.330,00KP040-0001 Schulinsel Mensa
0,000,000,000,000,00
0,00
-208.330,00-208.330,00KP040-0002
Georg-Büchner-Schule Mensa A
0,000,000,000,000,00
0,00
-333.330,00-333.330,00KP040-0003 Bessunger Schule
Ausstattung Fachräume
0,000,000,000,000,00
0,00
-166.670,00-166.670,00KP040-0004
Wilhelm-Leuschner-Schule Ausst
0,000,000,000,000,00
0,00
-2.347.500,00-2.347.500,00KP040-0005 Alle Schulen -
Pauschale Ausstattung Fachräu
0,000,000,000,000,00
0,00
-1.038.420,00-1.038.420,00KP052-1001 Sport - Geleistete
Investitionszuschüsse
0,000,000,000,000,00
0,00
-1.383.000,00-1.383.000,00KP052-2001 Kinderbetreuung -
Geleistete Investitionszuschüsse
0,000,000,000,000,00
0,00
-133.330,00-133.330,00KP064-0001 Alten- und
Pflegeheim Emilstraße - Inv.zusc
Seite 26
MIP 2011 - 2015 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
2016 ff2015201420132011
2012
davon bisher
bereitgestellt
inkl. 2011
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Investitionen
Produktbereich 16 -
Allgemeine Finanzwirts
0,000,000,000,000,00
0,00
-31.129.170,00-31.129.170,00KP065-0001 EB IDA - gel.
Investitionszuschüsse
0,000,000,000,000,00
0,00
-385.000,00-385.000,00KP066-0001 Heidelberger
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
0,000,000,000,000,00
0,00
-216.670,00-216.670,00KP066-0002 Kranichsteiner
Straße - Grundh. Fahrbahnerneu
0,000,000,000,000,00
0,00
-85.000,00-85.000,00KP066-0003 Klappacher Straße
zw. Landskronstr. und PPräsidiu
0,000,000,000,000,00
0,00
-120.000,00-120.000,00KP066-0004 Klappacher Straße
zw. Martinspfad und Nieder-R-St
0,000,000,000,000,00
0,00
-70.000,00-70.000,00KP066-0005 Frankfurter Straße
zw. Nbhfbrücke u. Zufahrt Merck
0,000,000,000,000,00
0,00
-29.170,00-29.170,00KP066-0006 Frankfurter Straße -
Täubcheshöhlenweg nach Norde
0,000,000,000,000,00
0,00
-35.830,00-35.830,00KP066-0007 Kasinostraße zw.
Pallaswiesenstraße und HausNr.
0,000,000,000,000,00
0,00
-32.500,00-32.500,00KP066-0008 Eschollbrücker
Straße zw. Gr-G. Weg u. Donner
0,000,000,000,000,00
0,00
-108.330,00-108.330,00KP066-0009
Hozstraße/Kiesstraße Fußgänge
0,000,000,000,000,00
0,00
-25.000,00-25.000,00KP066-0010 Rheinstraße
Straßenbrücke über Bahn
0,000,000,000,000,00
0,00
-20.830,00-20.830,00KP066-0011 Kettenwiesenstraße
Straßenbrücke über Ruthsenbac
0,000,000,000,000,00
0,00
-91.670,00-91.670,00KP066-0012 Kasinostraße
Fußgängerunterführung
0,000,000,000,000,00
0,00
-280.000,00-280.000,00KP066-0013 Haardtring zw.
Holzhofallee und Scheppallee
0,000,000,000,000,00
0,00
-375.000,00-375.000,00KP066-0014 Heinrichstraße zw.
Grüner Weg und Frankenäckerw
0,000,000,000,000,00
0,00
-333.330,00-333.330,00KP066-0015 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich
0,000,000,000,000,00
0,00
-100.000,00-100.000,00KP067-0001 Bolzplatz
Mozartturm - Neubau
0,000,000,000,000,00
0,00
-166.670,00-166.670,00KP067-0002 Bolzplatz
Akazienweg - Neubau
0,000,000,000,000,00
0,00
-175.000,00-175.000,00KP067-0003 Skateranlage
Bürgerpark - Neubau
0,000,000,000,000,00
0,00
-83.330,00-83.330,00KP067-0004
Heinrich-Hoffmann-Schule - Sch
0,000,000,000,000,00
0,00
-83.330,00-83.330,00KP067-0005 Mornewegschule -
Schulhofsanierung
0,000,000,000,000,00
0,00
-83.330,00-83.330,00KP067-0006
Ludwig-Georgs-Gymnasium - Sc
0,000,000,000,000,00
0,00
-100.000,00-100.000,00KP067-0007 Bürgerpark -
Wegesanierung
0,000,000,000,000,00
0,00
-54.170,00-54.170,00KP067-0008 Herrngarten -
Wegesanierung
0,000,000,000,000,00
0,00
-12.500,00-12.500,00KP067-0009 Grünverbindung
Arheilgen Südost/Maulbeerallee
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MIP 2011 - 2015 Stand nach Magistratsberatungen
Investitionen
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
2016 ff2015201420132011
2012
davon bisher
bereitgestellt
inkl. 2011
Gesamt-
auszahlungs-
bedarf
Investitionen
Produktbereich 16 -
Allgemeine Finanzwirts
0,000,000,000,000,00
0,00
-216.670,00-216.670,00KP067-0010 Freizeitzentrum
Steinbrückerteich - Spielplatz,We
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Beratungsverlauf (1)
Orte (65)
- Hilpertstraße 30
- Hochschulstraße 200
- Landgraf-Georg-Straße 500
- Beckstraße
- Landskronstraße
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- Jägertorstraße 0
- Pallaswiesenstraße 500
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- Klappacher Straße
- Frankfurter Straße 0
- Kasinostraße
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Details
- Vorlagen-Nr.
- 2011/0363
- Typ
- Magistratsvorlage
- Datum
- 24.08.2011
- Erstellt
- 29.09.2026 00:00