Mandari Insight

V/0165/2013/1

Nachhaltige kommunale Haushaltspolitik ¿ Handlungsprogramm 2012 bis 2017 (Teil 2)

Vorlagen 02.05.2013

KI-Zusammenfassung

Klicken Sie, um eine KI-Zusammenfassung dieses Vorgangs zu erstellen.

KI-Analyse läuft...

vergangen

Was passiert gerade?

  • 📄 Dokumente werden analysiert...
  • 🤔 KI denkt nach (Reasoning-Modell)...
  • ✍️ Zusammenfassung wird geschrieben...
  • ⏳ Das dauert etwas länger bei komplexen Dokumenten...

Dieser Vorgang kann 1-3 Minuten dauern. Bitte lassen Sie die Seite geöffnet.

Nächste Beratung: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften, Sitzung am 14.05.2013, TOP 3.2

Ergänzungsvorlage Bericht

· application/pdf

Ansehen

Ergänzungsvorlage Bericht

5615 Zeichen

V/0165/2013/1 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Theater Münster 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Nachhaltige kommunale Haushaltspolitik - Handlungsprogramm 2012 bis 2017 (Teil 2) 
hier: Konsolidierungsbeitrag des Theaters Münster 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
14.05.2013 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Bericht 
 
Nach der Beratung der Berichtsvorlage im Kulturausschuss am 24.04.2013 legt die Verwaltung 
hiermit einen geänderten Bericht vor – alle Änderungen sind mit „neu“ markiert: 
 
Bericht: 
 
1. Ausgangslage 
 
Mit der Vorlage V0702/2012/1. Ergänzung hat der Rat der Stadt Münster am 12.12.2012 die 
Verwaltung beauftragt, die in der Anlage 1 der Ergänzungsvorlage aufgeführten Einzelmaßna h-
men des Handlungsprogramms 2012 bis 2017, die im Rahmen der Etatberatungen der Bezirk s-
vertretungen und der Fachausschüsse aufgegriffen worden sind, umzusetzen bzw. die Umse t-
zung vorzubereiten.  
 
Als Einzelmaßnahme für das Theater Münster / Konsolidierungsbeitrag wurde somit festgelegt:  
„Das Theater Münster leistet im Rahmen des Handlungsprogramms 2012 bis 2017 einen Kons o-
lidierungsbeitrag, der bis zur Spielzeit 2016/17 eine Gesamthöhe von 700.000 Euro in der Ergeb-
nisrechnung erreicht. Dieser setzt sich zusammen aus zurzeit noch nicht finanzierten Tarifsteig e-
rungen der Spielzeit 2013/14 in Höhe von 563.000 Euro sowie einem zusätzlichen Konsolidi e-
rungsbeitrag in Höhe von 137.000 Euro. Dazu sind Ertragssteigerungen sowie Aufwandsreduzie-
rungen bis zur geforderten Höhe stufenweise umzusetzen. Die Verwaltung wird beauftragt, ein 
entsprechendes Konzept zu erarbeiten.“ 
 
2. Konzept und Umsetzung 
 
Das Theater Münster hat sich seit Dezember 2012 in tensiv und über alle Sparten und Abteilu n-
gen hinweg mit der Konsolidierungsvorgabe beschäftigt. Ausgehend von der aktuellen städt i-
schen Zuschusshöhe von 19,649 Mio. Euro beabsichtigt das Theater Münster die Konsolidi e-
rungsvorgabe bis zur Spielzeit 2016/17 mit folgenden Ausgabereduzierungen bzw. Einnahm e-
steigerungen umzusetzen: 
 
 
 
 
Vorlagen-Nr.: 
  
V/0165/2013/1. Erg. 
Auskunft erteilt: 
Frau Feldmann 
Ruf: 
59 09 110 
E-Mail: 
Feldmann@stadt-muenster.de 
Datum: 
02.05.2013 
Öffentliche Berichtsvorlage

2 
V/0165/2013/1 
 
Konsolidierungsmaßnahmen 2013/2014 - 2016/2017  Stand: 02.05.2013 
      
  2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
Theatergespräche  10.000 10.000 10.000 10.000 
Gästeetat Junges Theater  15.000 15.000 15.000 15.000 
Gästeetat Tanztheater  15.000 15.000 15.000 15.000 
Gästeetat Schauspiel  20.000 20.000 20.000 20.000 
Gästeetat Musiktheater  40.000 50.000 50.000 50.000 
Gästeetat Orchester  16.000 20.000 20.000 20.000 
Rathauskonzerte (Honorare) 0 10.000 10.000 10.000 
1 Orchesterstelle   0 0 54.000 54.000 
Personaleinsparungen Orchester allgemein 4.000 4.000 27.000 27.000 
Schulbesuche Orchester (Honorare) 14.000 14.000 14.000 14.000 
1 Tänzerstelle   35.000 35.000 35.000 
1 Schauspielerstelle   35.000 35.000 35.000 
1 Chorstelle  43.000 43.000 43.000 43.000 
Gagenkürzungen Theater   6.000 18.000 18.000 
Stelle Meerwiese anteilig                 neu gestrichen   17.000 17.000 17.000 
Halbstark-Festival (Zuschuss)      20.000 
Kartenkontrolle (Personal)      5.000 
TheaterJugendOrchester (Gästeetat) 20.000 20.000 20.000 20.000 
Büroetage am Bült (Miete)     10.000 
Lagerhalle Pienersallee (Miete)     21.000 
Ausgabenreduzierung                   neu  197.000 297.000 386.000 442.000 
Einnahmesteigerung  200.000 200.000 200.000 220.000 
Erreichter Gesamtkonsolidierungsbeitrag       neu 397.000 497.000 586.000 662.000 
      
Konsolidierungsbeitrag lt. Handlungsprogramm 2012 - 2017 563.000 563.000 563.000 700.000 
      
Deckungslücke                                neu  -166.000 -66.000 23.000 -38.000 
 
Die vom Theater Münster zwangsläufig vorgesehenen Reduzierungen - vor allen Dingen in den 
Gästeetats und auch bei den Personalstellen - werden die künstlerischen Möglichkeiten innerhalb 
des Spielplans einschränken. Eine Verkleinerung der Ensembles, des Chores und auch des O r-
chesters hat durchaus Folgen für die künstlerische Qualität und Variabilität in den einzelnen 
Sparten. 
 
Bei der Einnahmesteigerung geht das Theater von einer erwarteten Akzeptanz der neuen höh e-
ren Eintrittspreise bei den Besuchern aus. Ein gewisses Restrisiko bleibt. Nach einer Übergangs-
phase wird erfahrungsgemäß sicherlich ein stabiles Besucheraufkommen erreicht werden kö n-
nen. 
 
Für die in den Spielzeiten ausgewiesenen De ckungslücken kann das Theater derzeit noch keine 
Finanzierungsvorschläge benennen. Das Theater ist bemüht, durch Einsparungen während der 
Spielzeiten und auch weitere Finanzmittelakquise / Einnahmeerhöhungen diese Lücken bis zur 
Spielzeit 2016/2017 zu schließen. 
 
neu 
 
Für die geänderte Konsolidierungsmaßnahme „Stelle Meerwiese , anteilig, mit 17.000 € ab 
der der Spielzeit 2014/2015“ kann das Theater Münster ad hoc keine Alternative benennen. 
Zur Konzeption des Begegnungszentrums Meerwiese im Bereich Kinder- und Jugendthea-
ter werden kurzfristig Gespräche innerhalb des Kulturdezernats geführt.

3 
V/0165/2013/1 
 
 
Hinweis 
Der Ratsbeschluss zur Konsolidierung (12.12.2012) und damit die finanziellen und organisator i-
schen Konsequenzen werden verbindliche Grundlage sein für den neue n Managementkontrakt 
inklusive 6. Finanzformel zwischen der Stadt Münster und dem Theater Münster. Dieses gilt im 
Besonderen für den Umgang mit künftigen Tarifsteigerungen. Die Ve rhandlungen sollen bis Juni 
2013 mit einer entsprechenden Ratsvorlage abgeschlossen werden.  
 
 
 
Gez.         . 
Dr. Hanke         
Stadträtin

Beratungsverlauf (1)

14.05.2013 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften
TOP 3.2 Bericht Entscheidung

Beschluss: zur Kenntnis genommen

Zur Sitzung

Orte (1)

  • Pienersallee

Ortsbezüge werden automatisch aus den Dokumenten ermittelt und können unvollständig sein.

Details

Vorlagen-Nr.
V/0165/2013/1
Typ
Vorlagen
Datum
02.05.2013
Erstellt
06.10.2020 14:37