2024/0017
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 2024
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Punkt 22: Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 2024 (V-Nr. 2024/0017) Der Magistrat nimmt den Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 2024 zur Kenntnis.
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Punkt 9: Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 2024 (V-Nr. 2024/0017) Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage zuzustimmen. Stimmenthaltung: UFFBASSE
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Vorlage-Nr. 2024/0017 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 2024
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Stand nach BK Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 2 Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan .......................................................................................................................................................3 Vorbericht................................................................................................................................................................5 Erfolgsplan ........................................................................................................................................................... 10 Vermögensplan 2024 ........................................................................................................................................... 28 Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 bis 2027............................................................................................. 29 Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2027 ......................................................................................................... 31 Stellenübersicht 2024 .......................................................................................................................................... 33 Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 3 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen für das Wirtschaftsjahr 2024 Aufgrund § 5 Ziffer 4 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung am XXXX folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr gefasst: 1. Erfolgsplan im ordentlichen Ergebnis Erträge 12.702.301 EUR Aufwendungen 13.368.796 EUR Saldo -666.495 EUR im außerordentlichen Ergebnis Erträge 0 EUR Aufwendungen 0 EUR Saldo 0 EUR 2. Vermögensplan Einnahmen 1.731.033 EUR Ausgaben 1.731.033 EUR Der Vermögensplan ist ausgeglichen. 3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 809.000,00 EUR festgesetzt. 4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 4 5. Liquiditätskredite werden nicht vorgesehen. 6. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am XXXX als Teil des Wirtschaftsplans beschlossene Stel- lenübersicht. 7. Die Ansätze des Erfolgsplans sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Darmstadt, den XXXX Wolfram Cuntz Betriebsleiter Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 5 Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der der Planung zugrunde liegenden Rahmenbedingungen. Letztlich zeigt er die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Bei den nachfolgend genannten Beträgen handelt es sich im Sinne einer besseren Lesbarkeit meist um gerun- dete Beträge. Im gesamten Wirtschaftsplan werden alle Beträge als absolute Beträge dargestellt - ein negativer Wert in den Ergebniszeilen stellt demnach immer einen Fehlbetrag/Verlust dar. Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 6 Rahmenbedingungen zur Wirtschaftsplanaufstellung 2024 Struktur Der Jahresübergang 2023 auf 2024 steht weiterhin im Zeichen umfassender struktureller Änderungen im Be- reich der Finanzierung der Teilhabeangebote in Hessen. Die ursprünglich zum 1. Januar 2023 geplante Umset- zung der Umstellung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) von einer Leistungsvergütung im Rahmen eines Pauschalsystems auf eine personenzentrierte, zeitbasierte Leistungsvergütung, ist von der hessischen Einglie- derungshilfekommission auf den 1. Juli 2023 verschoben worden. Diese Systemänderung hat Auswirkung auf alle Bereiche und alle Beteiligten in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen. Der Eigenbetrieb hat seine Strukturen angepasst und weiterführende Maßnahmen sind definiert und in der Umsetzung. Dabei sind die Ergebnisse der in 2021 durchgeführten Organisationsuntersuchung berücksichtigt. Der Wohnbereich im Pulverhäuserweg wird bis Ende 2023 zu 100 % belegt sein. Durch die Verzögerungen der Fertigstellung der Wohnungen in der Lincoln-Siedlung und der Planungsunsicherheit zur Fertigstellung weiterer Wohnflächen, wurden Sanierungsmaßnahmen in der Kurt-Jahn-Anlage gestartet. Damit wird sichergestellt, dass in 2024 ausreichend Wohnraum zur Verfügung gestellt werden kann. Überblick über die Haushaltswirtschaft Die Jahresabschlüsse für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 konnten in 2023 fertiggestellt werden. Für den Jahresabschluss 2021 ist die Fertigstellung bis zum Jahresende 2023 angestrebt. Die Fertigstellung der Jah- resabschlüsse 2022 und 2023 erfolgt bis Jahresende 2024. Für das laufende Wirtschaftsjahr 2023 wird unter Berücksichtigung von zu erwartenden Sondereffekten bei den Einnahmen und Ausgaben mit einem Gewinn von TEUR 50 (Planwert Wirtschaftsplan 2023: Verlust von 2,056 Mio. Euro) gerechnet. Die zur Verfügung stehenden Arbeits- sowie Betreuungsplätze sind in den vergangenen Jahren nahezu gleich- bleibend, so dass auch der Personalbestand keine größeren Schwankungen aufweist. Die Nachfrage nach Werkstattplätzen ist aktuell leicht zurückgegangen. Die Nachfrage nach Wohnplätzen und Plätzen in der Ta- gesförderstätte übersteigt weiterhin das aktuelle Angebot. Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 7 Erfolgsplan Übersicht über die Erträge und Aufwendungen Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungser- gebnis 2022 Haushaltsansatz 2023 Haushaltsansatz 2024 1 Umsatzerlöse 732.699 828.500 826.856 2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -- -- -- 3 andere aktivierte Eigenleistungen -- -- -- 4 sonstige betriebliche Erträge 11.010.614 10.877.285 11.875.445 5 Erträge aus Beteiligungen -- -- -- 6 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 107.976 -- -- 7 Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens -- -- -- 8 außerordentliche Erträge 189.033 -- -- 9 Summe Erträge 12.040.322 11.705.785 12.702.301 10 Materialaufwand -- -- -- 10.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 597.943 874.050 700.718 10.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.175.223 695.210 604.577 11 Personalaufwand -- -- -- 11.1 Löhne und Gehälter 4.548.828 5.653.930 5.701.490 11.2 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor- gung und für Unterstützung 1.794.713 1.747.750 1.824.417 11.3 Aufwand für Menschen mit Behinderung 2.849.247 3.087.100 3.170.500 11.4 übriger Personalaufwand 15.018 15.160 16.881 12 Abschreibungen -- -- -- 12.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen 374.183 456.000 394.632 12.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, so- weit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibun- gen überschreiten 1 -- 750 13 sonstige betriebliche Aufwendungen 795.919 1.123.292 809.911 14 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens -- -- -- 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 130.893 109.390 144.920 16 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -- -- -- 17 sonstige Steuern -- -- -- 18 außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- 19 Summe Aufwendungen 12.281.967 13.761.882 13.368.796 20 Jahresgewinn / Jahresverlust -241.645 -2.056.097 -666.495 Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 8 Der Wirtschaftsplan 2024 weist ein Defizit in Höhe von TEUR 666 aus. Das Ergebnis der mit dem LWV geführ- ten Kostensatzverhandlungen ist in 2023 umgesetzt worden und wird in 2024 fortgeschrieben. Hier wird bereits in 2023 eine deutliche Entlastung erreicht, was zu einer erheblichen Verbesserung der angespannten Finanzsi- tuation der Vorjahre führen wird. -241.645 -2.056.097 -666.495 -2.500.000 -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 vorl. Rechnungsergebnis 2022 Haushaltsansatz 2023 Haushaltsansatz 2024 EUREntwicklung des Jahresergebnisses Jahresergebnis 12.040.322 11.705.785 12.702.301 11.200.000 11.400.000 11.600.000 11.800.000 12.000.000 12.200.000 12.400.000 12.600.000 12.800.000 vorl. Rechnungsergebnis 2022 Haushaltsansatz 2023 Haushaltsansatz 2024 EUREntwicklung der Erträge Summe aller Erträge Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 9 Belastend wirken aber nach wie vor die steigenden Rohstoff- und Energiekosten, die allgemeine konjunkturelle Lage, verbunden mit einer erhöhten Inflation, sowie die Auswirkungen des Fachkräftemangels, insbesondere im Betreuungsbereich. Eine Kompensierung ist im Einzelfall nur durch den Einsatz von Arbeitskräften aus der Arbeitnehmerüberlassung möglich. Im Arbeitsbereich wird es zukünftig mehr Außenarbeitsplätze und betriebsintegrierte Beschäftigungsplätze (BiB) geben. Damit entsprechen wir dem Ziel der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben außerhalb des Werkstattbereiches. Damit einher geht perspektivisch auch eine Verschiebung des wirtschaftli- chen Betriebes von Produktions- und Dienstleistungen hin zu einem höheren Anteil an Rehabilitation in den Werkstätten. Dies wird auch zu einer geänderten Struktur in den Werkstätten führen. Die Anpassung der dies- bezüglichen Infrastruktur wird in den nächsten Jahren eine der Hauptaufgaben darstellen. Vermögensplan Die Gebäude des Eigenbetriebes an den jeweiligen Standorten bedürfen zusätzlich zur normalen Bauunterhal- tung einer umfassenden Sanierung vor dem Hintergrund der künftigen Struktur. Die Maßnahmen für Dachsa- nierung, Kanalsanierung, Gebäudeabdichtung konnten bisher nicht wie geplant umgesetzt werden, da benö- tigte Leistungen nicht zeitnah erbracht werden konnten. Diese Investitionen hierfür werden über Kreditaufnah- men finanziert. Die Zinsen dieser Darlehen wird aufgrund des steigenden Marktzinses zusätzlich das Jahreser- gebnis belasten. Ausblick Die Fertigstellung der Bauten für die besondere Wohnform am Standort in der Lincoln-Siedlung hat sich auf- grund der Entwicklungen in der Baubranche nach Beginn des russischen Krieges in der Ukraine verzögert. Für die Entwicklung des Standortes Friedberger Straße (Abriss der Bestandsgebäude, Neubau von Wohnungen in der unmittelbaren Nachbarschaft) haben sich die laufenden Planungen gleichermaßen verschoben. Gemein- sam mit einem möglichen Investor werden Konzepte aktualisiert. 12.281.967 13.761.882 13.368.796 11.500.000 12.000.000 12.500.000 13.000.000 13.500.000 14.000.000 vorl. Rechnungsergebnis 2022 Haushaltsansatz 2023 Haushaltsansatz 2024 EUREntwicklung der Aufwendungen Summe aller Aufwendungen Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 10 Erfolgsplan Nr. Bezeichnung vorl. Rechn.-er- gebnis 2022 Haushalts- ansatz 2023 Haushalts- ansatz 2024 Haushalts- ansatz 2025 Haushalts- ansatz 2026 Haushalts- ansatz 2027 01 Umsatzerlöse 732.699 828.500 826.856 829.046 831.279 833.556 02 Erhöhung oder Verminderung des Be- stands an fertigen und unfertigen Er- zeugnissen -- -- -- -- -- -- 03 andere aktivierte Eigenleistungen -- -- -- -- -- -- 04 sonstige betriebliche Erträge 11.010.614 10.877.285 11.875.445 11.932.518 11.990.720 12.041.581 davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil -- -- -- -- -- -- 05 Materialaufwand -- -- -- -- -- -- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be- triebsstoffe und für bezogene Waren 597.943 874.050 700.718 704.082 707.512 711.011 b) Aufwendungen für bezogene Leistun- gen 1.175.223 695.210 604.577 554.577 554.577 554.577 06 Personalaufwand -- -- -- -- -- -- a) Löhne und Gehälter 4.548.828 5.653.930 5.701.490 5.815.519 5.931.834 6.050.432 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 1.794.713 1.747.750 1.824.417 1.860.903 1.898.123 1.936.089 davon für Altersvorsorge 352.384 -- -- -- -- -- c) Aufwand für Menschen mit Behinderung 2.849.247 3.087.100 3.170.500 3.248.300 3.339.000 3.399.000 d) übriger Personalaufwand 15.018 15.160 16.881 17.212 17.551 17.894 07 Abschreibungen -- -- -- -- -- -- a) auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen 374.183 456.000 394.632 341.884 359.105 373.088 davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB -- -- -- -- -- -- b) auf Vermögensgegenstände des Um- laufvermögens, soweit diese die im Un- ternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 1 -- 750 14.000 14.500 15.000 davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB -- -- -- -- -- -- 08 sonstige betriebliche Aufwendungen 795.919 1.123.292 809.911 809.911 809.911 809.661 davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil -- -- -- -- -- -- 09 Erträge aus Beteiligungen -- -- -- -- -- -- davon aus verbundenen Unternehmen -- -- -- -- -- -- 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermö- gens -- -- -- -- -- -- davon aus verbundenen Unternehmen -- -- -- -- -- -- 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 107.976 -- -- -- -- -- davon aus verbundenen Unternehmen -- -- -- -- -- -- 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens -- -- -- -- -- -- 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 130.893 109.390 144.920 198.490 235.940 243.790 Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 11 Nr. Bezeichnung vorl. Rechn.-er- gebnis 2022 Haushalts- ansatz 2023 Haushalts- ansatz 2024 Haushalts- ansatz 2025 Haushalts- ansatz 2026 Haushalts- ansatz 2027 davon an verbundene Unternehmen -- -- -- -- -- -- 14 Ergebnis der gewöhnlichen Ge- schäftstätigkeit -430.678 -2.056.097 -666.495 -803.314 -1.046.054 -1.235.405 15 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabfüh- rungsverträgen -- -- -- -- -- -- 16 Aufwendungen aus Verlustübernahme -- -- -- -- -- -- 17 außerordentliche Erträge 189.033 -- -- -- -- -- 18 außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- -- -- -- 19 außerordentliches Ergebnis 189.033 -- -- -- -- -- 20 Steuern vom Einkommen und vom Er- trag -- -- -- -- -- -- 21 sonstige Steuern -- -- -- -- -- -- 22 Jahresgewinn / Jahresverlust -241.645 -2.056.097 -666.495 -803.314 -1.046.054 -1.235.405 Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 12 315330 - Werkstatt für berufliche Rehabilitation Produktbeschreibung Dienstleistung für Menschen mit Behinderungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft an den Standorten Heimstättenweg 99, am Waldfriedhof und am Fürstenbahnhof 5 in den Bereichen: Arbeiten Bildung und Beratung Dienstleistungen und Produktion für gewerbliche und private Kunden Eigenproduktion (z.B. Aktenvernichtung, Café, Fahrradwerkstatt) Produktverantwortung Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Ziele Menschen, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderungen nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können: eine angemessene berufliche Bildung anzubieten die Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen Förderungsmaßnahmen mit dem Ziel des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, zu ermögli- chen Ergebnisse, Wirkungen Bezeichnung Einheit Ergebnis 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erläuterung / Information Plätze im Eingangs- und Berufsbildungs- bereich Anz 9 20 20 Betriebsintegrierte Beschäftigungsplätze Anz 11 12 20 Plätze im Werkstattbereich Anz 86 80 80 davon in Hilfebedarfsgruppe 1 Anz 4 -- -- nicht planbar davon in Hilfebedarfsgruppe 2 Anz 69 -- -- nicht planbar davon in Hilfebedarfsgruppe 3 Anz 12 -- -- nicht planbar davon in Hilfebedarfsgruppe 4 Anz 1 -- -- nicht planbar davon in Hilfebedarfsgruppe 5 Anz 0 -- -- nicht planbar Personaleinsatz VZÄ 16,74 16,94 16,94 Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 13 Leistungen, Maßnahmen, Programme Bezeichnung Einheit Ergebnis 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erläuterung / Information Arbeitsergebnis einzelner wesentlicher Bereiche: EUR -- -- -- Kaffeehaus am Waldfriedhof EUR -137.567 -40.000 -60.000 Fahrradwerkstatt Gleis 66 (ohne Zu- schuss Werkhof) EUR -64.266 -55.000 -50.000 Aktenvernichtung EUR -3.204 -25.000 5.000 Negativwerte für E2022 und P2023 coronabedingt Prozess-, Strukturqualität Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Bezeichnung Einheit Ergebnis 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erläuterung / Information Kostendeckungsgrad % 99,14 84,04 96,40 Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwen- dungen *100 Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 14 Teilerfolgsplan 315330 - Werkstatt für berufliche Rehabilitation Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungser- gebnis 2022 Haushaltsansatz 2023 Haushaltsansatz 2024 01 Umsatzerlöse 204.911 202.000 224.505 02 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -- -- -- 03 andere aktivierte Eigenleistungen -- -- -- 04 sonstige betriebliche Erträge 2.513.410 2.402.701 2.679.097 davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagean- teil -- -- -- 05 Materialaufwand -- -- -- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 97.637 154.749 122.961 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 177.416 119.865 106.978 06 Personalaufwand -- -- -- a) Löhne und Gehälter 937.285 1.010.740 1.063.629 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor- gung und für Unterstützung 298.093 322.284 352.208 davon für Altersvorsorge -- -- -- c) Aufwand für Menschen mit Behinderung 984.087 1.061.000 1.092.000 d) übriger Personalaufwand 4.909 3.451 4.754 07 Abschreibungen -- -- -- a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen 71.876 90.700 62.041 davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB -- -- -- b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, so- weit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten -- -- 750 davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB -- -- -- 08 sonstige betriebliche Aufwendungen 170.732 289.800 206.606 davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil -- -- -- 09 Erträge aus Beteiligungen -- -- -- davon aus verbundenen Unternehmen -- -- -- 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens -- -- -- davon aus verbundenen Unternehmen -- -- -- 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -- -- -- davon aus verbundenen Unternehmen -- -- -- 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens -- -- -- 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -- -- -- davon an verbundene Unternehmen -- -- -- 14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -23.716 -447.888 -108.325 15 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- , Teilgewinnabführungsverträgen -- -- -- 16 Aufwendungen aus Verlustübernahme -- -- -- 17 außerordentliche Erträge -- -- -- Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 15 Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungser- gebnis 2022 Haushaltsansatz 2023 Haushaltsansatz 2024 18 außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- 19 außerordentliches Ergebnis 0 -- -- 20 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -- -- -- 21 sonstige Steuern -- -- -- 22 Jahresgewinn / Jahresverlust -23.716 -447.888 -108.325 Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 16 315350 - Wohnen Produktbeschreibung Dienstleistung für Menschen mit Behinderungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft in den Bereichen: Wohnen Freizeit und Beratung Die Betreuung erfolgt in Einrichtungen der Besonderen Wohnformen und des Betreuten Wohnens nach dem SGB XII und dem Bundesteilhabegesetz. Produktverantwortung Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Ziele Angepasste Wohnangebote und Förderung lebenspraktischer Fähigkeiten für Menschen mit Behinderungen. Ergebnisse, Wirkungen Bezeichnung Einheit Ergebnis 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erläuterung / Information Plätze für Besondere Wohnformen Anz 57 64 66 Plätze für Betreutes Wohnen Anz 16 25 25 Menschen mit Behinderung im Wohnbe- reich (insgesamt) Anz 73 89 91 Hilfebedarfsgruppen Besondere Wohnfor- men: Anz -- -- -- Hilfebedarfsgruppe 1 Anz 1 -- -- nicht planbar Hilfebedarfsgruppe 2 Anz 12 -- -- nicht planbar Hilfebedarfsgruppe 3 Anz 27 -- -- nicht planbar Hilfebedarfsgruppe 4 Anz 15 -- -- nicht planbar Hilfebedarfsgruppe 5 Anz 2 -- -- nicht planbar Personaleinsatz in Besonderer Wohnform VZÄ 35,80 48,64 46,32 Personaleinsatz im Betreuten Wohnen VZÄ 3,00 4,35 4,35 Leistungen, Maßnahmen, Programme Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 17 Prozess-, Strukturqualität Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Bezeichnung Einheit Ergebnis 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erläuterung / Information Kostendeckungsgrad % 96,33 82,07 95,93 Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwen- dungen *100 Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 18 Teilerfolgsplan 315350 - Wohnen Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungser- gebnis 2022 Haushaltsansatz 2023 Haushaltsansatz 2024 01 Umsatzerlöse 1.095 -- -- 02 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -- -- -- 03 andere aktivierte Eigenleistungen -- -- -- 04 sonstige betriebliche Erträge 3.870.618 4.265.601 4.562.978 davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagean- teil -- -- -- 05 Materialaufwand -- -- -- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 325.824 309.908 342.238 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 736.879 353.221 256.883 06 Personalaufwand -- -- -- a) Löhne und Gehälter 2.004.905 2.634.461 2.426.175 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor- gung und für Unterstützung 591.335 794.212 754.984 davon für Altersvorsorge -- -- -- c) Aufwand für Menschen mit Behinderung 7.328 410.900 422.300 d) übriger Personalaufwand 3.811 5.456 4.117 07 Abschreibungen -- -- -- a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen 160.719 167.125 197.681 davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB -- -- -- b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, so- weit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten -- -- -- davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB -- -- -- 08 sonstige betriebliche Aufwendungen 180.474 546.503 352.093 davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil -- -- -- 09 Erträge aus Beteiligungen -- -- -- davon aus verbundenen Unternehmen -- -- -- 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens -- -- -- davon aus verbundenen Unternehmen -- -- -- 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 339 -- -- davon aus verbundenen Unternehmen -- -- -- 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens -- -- -- 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7.760 109.390 144.920 davon an verbundene Unternehmen -- -- -- 14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -146.982 -1.065.575 -338.413 15 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- , Teilgewinnabführungsverträgen -- -- -- 16 Aufwendungen aus Verlustübernahme -- -- -- 17 außerordentliche Erträge 200 -- -- Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 19 Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungser- gebnis 2022 Haushaltsansatz 2023 Haushaltsansatz 2024 18 außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- 19 außerordentliches Ergebnis 200 -- -- 20 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -- -- -- 21 sonstige Steuern -- -- -- 22 Jahresgewinn / Jahresverlust -146.782 -1.065.575 -338.413 Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 20 315370 - Förderstätte für Menschen mit Behinderung Produktbeschreibung Die Tagesförderstätte bietet Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung Hilfen bei der Kommunikation und Erlangen sozialer Kompetenzen Anleitung zur Selbständigkeit im lebenspraktischen Bereich Produktverantwortung Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Ziele Einzelförderung unter Berücksichtigung des individuellen Entwicklungsstandes der betreuten Men- schen zur Sozialen Teilhabe. Übernahme einfacher Arbeiten aus dem Arbeitsbereich der Werkstätten Weiterentwicklung der Gesamtpersönlichkeit Erhaltung und Verbesserung bereits erlernter Fähigkeiten Ergebnisse, Wirkungen Bezeichnung Einheit Ergebnis 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erläuterung / Information Plätze im Bereich Förderstätte für Men- schen mit Behinderung: Anz 12 12 18 davon in Hilfebedarfsgruppe 1 Anz 0 0 0 davon in Hilfebedarfsgruppe 2 Anz 0 0 0 davon in Hilfebedarfsgruppe 3 Anz 0 0 0 davon in Hilfebedarfsgruppe 4 Anz 6 -- -- nicht planbar davon in Hilfebedarfsgruppe 5 Anz 6 -- -- nicht planbar Personaleinsatz VZÄ 4,46 4,46 6,46 Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 21 Leistungen, Maßnahmen, Programme Prozess-, Strukturqualität Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Bezeichnung Einheit Ergebnis 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erläuterung / Information Kostendeckungsgrad % 86,15 74,07 72,70 Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwen- dungen *100 Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 22 Teilerfolgsplan 315370 - Förderstätte für Menschen mit Behinderung Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungser- gebnis 2022 Haushaltsansatz 2023 Haushaltsansatz 2024 01 Umsatzerlöse 129 35 -- 02 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -- -- -- 03 andere aktivierte Eigenleistungen -- -- -- 04 sonstige betriebliche Erträge 409.587 367.473 458.500 davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagean- teil -- -- -- 05 Materialaufwand -- -- -- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 17.217 7.133 1.505 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 19.397 2.517 732 06 Personalaufwand -- -- -- a) Löhne und Gehälter 231.462 298.937 421.076 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor- gung und für Unterstützung 72.057 90.437 128.618 davon für Altersvorsorge -- -- -- c) Aufwand für Menschen mit Behinderung 114.968 60.000 61.000 d) übriger Personalaufwand 754 660 543 07 Abschreibungen -- -- -- a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen 1.188 7.975 625 davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB -- -- -- b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, so- weit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten -- -- -- davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB -- -- -- 08 sonstige betriebliche Aufwendungen 18.528 29.736 16.565 davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil -- -- -- 09 Erträge aus Beteiligungen -- -- -- davon aus verbundenen Unternehmen -- -- -- 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens -- -- -- davon aus verbundenen Unternehmen -- -- -- 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -- -- -- davon aus verbundenen Unternehmen -- -- -- 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens -- -- -- 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -- -- -- davon an verbundene Unternehmen -- -- -- 14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -65.855 -129.888 -172.164 15 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- , Teilgewinnabführungsverträgen -- -- -- 16 Aufwendungen aus Verlustübernahme -- -- -- 17 außerordentliche Erträge -- -- -- Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 23 Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungser- gebnis 2022 Haushaltsansatz 2023 Haushaltsansatz 2024 18 außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 19 außerordentliches Ergebnis -- -- -- 20 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -- -- -- 21 sonstige Steuern -- -- -- 22 Jahresgewinn / Jahresverlust -65.855 -129.888 -172.164 Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 24 315380 - Werkstatt für Menschen mit Behinderung Produktbeschreibung Dienstleistung für Menschen mit Behinderungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft am Standort Schreberweg 2 in den Bereichen: Arbeiten Bildung und Beratung Dienstleistungen und Produktion für gewerbliche und private Kunden Eigenproduktion (z.B. Spritzguss, Gartenarbeiten, Montage, Konfektionierung) Produktverantwortung Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen Produktart externes Produkt Rechtsgrundlage pflichtig Ziele Menschen, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderungen nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können: eine angemessene berufliche Bildung anzubieten die Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen Förderungsmaßnahmen mit dem Ziel des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, zu ermögli- chen Ergebnisse, Wirkungen Bezeichnung Einheit Ergebnis 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erläuterung / Information Plätze im Eingangs- und Berufsbildungs- bereich Anz 5 10 10 Betriebsintegrierte Beschäftigungsplätze Anz 3 3 10 Plätze im Werkstattbereich Anz 137 140 140 davon in Hilfebedarfsgruppe 1 Anz 5 -- -- nicht planbar davon in Hilfebedarfsgruppe 2 Anz 85 -- -- nicht planbar davon in Hilfebedarfsgruppe 3 Anz 41 -- -- nicht planbar davon in Hilfebedarfsgruppe 4 Anz 6 -- -- nicht planbar davon in Hilfebedarfsgruppe 5 Anz 0 -- -- nicht planbar Personaleinsatz VZÄ 26,85 27,87 29,90 Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 25 Leistungen, Maßnahmen, Programme Bezeichnung Einheit Ergebnis 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erläuterung / Information Anteil der Großkunden am Gesamtum- satz der beiden Werkstätten (Merck, I- mos, Riegler, Röhm, usw.) Anz -- -- -- in Euro EUR 434.810 400.000 400.000 in Prozent % 59,00 50,00 48,00 Prozess-, Strukturqualität Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Bezeichnung Einheit Ergebnis 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erläuterung / Information Kostendeckungsgrad % 96,19 91,90 99,01 Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwen- dungen *100 Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 26 Teilerfolgsplan 315380 - Werkstatt für Menschen mit Behinderung Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungser- gebnis 2022 Haushaltsansatz 2023 Haushaltsansatz 2024 01 Umsatzerlöse 526.564 626.465 602.351 02 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -- -- -- 03 andere aktivierte Eigenleistungen -- -- -- 04 sonstige betriebliche Erträge 4.214.298 3.841.510 4.174.870 davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagean- teil -- -- -- 05 Materialaufwand -- -- -- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 157.265 402.261 234.014 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 241.531 219.607 239.984 06 Personalaufwand -- -- -- a) Löhne und Gehälter 1.375.176 1.709.792 1.790.610 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor- gung und für Unterstützung 833.227 540.817 588.607 davon für Altersvorsorge 352.384 -- -- c) Aufwand für Menschen mit Behinderung 1.742.864 1.555.200 1.595.200 d) übriger Personalaufwand 5.543 5.593 7.467 07 Abschreibungen -- -- -- a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen 134.185 190.200 134.285 davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB -- -- -- b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, so- weit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 1 -- -- davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB -- -- -- 08 sonstige betriebliche Aufwendungen 426.185 257.253 234.647 davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil -- -- -- 09 Erträge aus Beteiligungen -- -- -- davon aus verbundenen Unternehmen -- -- -- 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens -- -- -- davon aus verbundenen Unternehmen -- -- -- 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 106.458 -- -- davon aus verbundenen Unternehmen -- -- -- 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens -- -- -- 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 123.133 -- -- davon an verbundene Unternehmen -- -- -- 14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -191.789 -412.747 -47.593 15 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- , Teilgewinnabführungsverträgen -- -- -- 16 Aufwendungen aus Verlustübernahme -- -- -- 17 außerordentliche Erträge 188.833 -- -- Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 27 Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungser- gebnis 2022 Haushaltsansatz 2023 Haushaltsansatz 2024 18 außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- 19 außerordentliches Ergebnis 188.833 -- -- 20 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -- -- -- 21 sonstige Steuern -- -- -- 22 Jahresgewinn / Jahresverlust -2.956 -412.747 -47.593 Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 28 Vermögensplan 2024 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Mittelherkunft 1. - Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen -- -- 2. - Zuführung Sonderposten -- -- 3. - Abschreibungen 456.000 395.382 4. - Aufnahme von Krediten 1.264.500 809.000 5. - Gewinn aus dem Erfolgsplan -- -- 6. - Verminderung des Nettogeldvermögens 1.913.131 526.651 Summe Einnahmen 3.633.631 1.731.033 Mittelverwendung 1. - Investitionen (siehe auch MIP) 1.264.500 809.000 2. - Tilgung von Krediten 216.900 159.400 3. - Auflösung Sonderposten 96.134 96.138 4. - Verlust aus dem Erfolgsplan 2.056.097 666.495 5. - Erhöhung des Nettogeldvermögens -- -- Summe Ausgaben 3.633.631 1.731.033 Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 29 Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 bis 2027 Bezeichnung Gesamtauszah- lungsbedarf bisher bereitgestellt *) Haushaltsansatz 2023 Haushaltsansatz 2024 Haushaltsansatz 2025 Haushaltsansatz 2026 Haushaltsansatz 2027 Gesamtplan 4.420.380 3.038.880 1.264.500,00 809.000,00 286.500,00 144.500,00 141.500,00 21519-0045 - Erwerb AV Geschäftsleitung/Verwaltung 189.097,00 149.097,00 90.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 21519-0046 - Erwerb AV Werkstatt 1: Leitung 85.710,00 45.710,00 24.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 21519-0048 - Erwerb AV Reinigung/Hausmeister/Lager (WK1) 10.782,00 2.782,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 21519-0049 - Erwerb AV Betriebsschlosserei 26.000,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 21519-0051 - Erwerb AV Sozialer Dienst (Werkstatt 1) 11.921,00 7.921,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 21519-0052 - Erwerb AV Hauswirtschaft W10 82.071,00 22.071,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 21519-0053 - Erwerb AV Fertigung - Säge 9.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 21519-0054 - Erwerb AV Fertigung - Musterlager 7.974,00 3.974,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 21519-0055 - Erwerb AV berufliche Förderung - Berufsbil- dung 60.850,00 6.850,00 1.000,00 51.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 21519-0058 - Erwerb AV unterstützte Fertigung - Arbeitsg. W3 7.350,00 3.350,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 21519-0059 - Erwerb AV unterstützte Fertigung - Arbeitsg. W4 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 21519-0060 - Erwerb AV unterstützte Fertigung - Arbeitsg. W5 64.565,00 60.565,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 21519-0061 - Erwerb AV unterstützte Feritgung - Arbeitsg. W7 18.000,00 10.000,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 21519-0062 - Erwerb AV unterstützte Fertigung - Arbeitsg. W8 464.921,00 210.921,00 101.000,00 111.000,00 141.000,00 1.000,00 1.000,00 21519-0063 - Erwerb AV Gartengruppe W11 34.187,00 14.187,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 21519-0065 - Erwerb AV Werkstatt 2: Leitung und Verwal- tung 213.437,00 147.437,00 69.000,00 19.000,00 19.000,00 14.000,00 14.000,00 21519-0067 - Erwerb AV Reinigung/Hausmeister/Hauswirt. (WK2) 6.114,00 2.114,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 30 Bezeichnung Gesamtauszah- lungsbedarf bisher bereitgestellt *) Haushaltsansatz 2023 Haushaltsansatz 2024 Haushaltsansatz 2025 Haushaltsansatz 2026 Haushaltsansatz 2027 21519-0069 - Erwerb AV Sozialer Dienst (Werkstatt 2) 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 21519-0070 - Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW1 10.842,00 6.842,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 21519-0071 - Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW2 37.546,00 15.546,00 4.000,00 7.000,00 4.000,00 7.000,00 4.000,00 21519-0072 - Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW3 13.403,00 9.403,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 21519-0073 - Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW4 11.577,00 7.577,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 21519-0074 - Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW5 12.441,00 8.441,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 21519-0075 - Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW7 12.513,00 8.513,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 21519-0076 - Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW8 140.298,00 42.298,00 12.000,00 62.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 21519-0077 - Erwerb AV Kaffeehaus 29.536,00 13.536,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 21519-0078 - Erwerb AV Fahrradwerkstatt/Fahrradstation 26.362,00 14.362,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 21519-0081 - Erwerb AV Wohnen: Leitung, Verwaltung 133.233,00 41.233,00 39.500,00 24.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 21519-0082 - Erwerb AV Haus A Teilhabe 14.012,00 4.012,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 21519-0084 - Erwerb AV Haus B Teilhabe 13.349,00 3.349,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 21519-0086 - Erwerb AV Haus C Teilhabe 14.425,00 4.425,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 21519-0088 - Erwerb AV Pulverhäuserweg 48 Teilhabe 95.107,00 85.107,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 21519-0090 - Erwerb AV Betreutes Wohnen Teilhabe 35.000,00 25.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 21519-0092 - Erwerb AV Tagesförderstätte Teilhabe 325.177,00 117.177,00 2.000,00 202.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 21519-5026 - Werkstatt 1, Dachsanierung 1.000.000,00 750.000,00 750.000,00 250.000,00 -- -- -- 21519-5027 - Werkstatt 1, Bauwerksabdichtung 475.000,00 475.000,00 100.000 -- -- -- -- 21519-5032 - Werkstatt 2, Außenanlage 50.000,00 50.000,00 5.000 -- -- -- -- 21519-5035 - Anschaffung Dienstplanmodul mit Anschluss an Loga 75.000,00 75.000,00 5.000,00 -- -- -- -- 22519-0094 - Erwerb AV bes. Wohnformen Lincoln Sied- lung Teilh. 10.000,00 2.500,00 2.500,00 -- 2.500,00 2.500,00 2.500,00 *) Rechnungsergebnisse ab 2018, aus 2022 übertragene HAR und Planansatz 2023 Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 31 Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2027 A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Deckungsmittel (Mittelherkunft) 1 - Zuführung zum Stammkapital -- -- -- -- -- 2 - Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen -- -- -- -- -- 3 - Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen -- -- -- -- -- 4 - Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzü- glich Entnahmen -- -- -- -- -- 5 - Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) 456.000 395.382 355.884 373.605 388.088 6 - Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzu- schüsse -- -- -- -- -- 7 - Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnah- men aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertrags- zuschüsse" -- -- -- -- -- 8 - Rückflüsse aus gewährten Darlehen -- -- -- -- -- 9 a) - Kredite von der Gemeinde -- -- -- -- -- 9 b) - Kredite von Dritten 1.264.500 809.000 286.500 144.500 141.500 10 - Gewinn aus dem Erfolgsplan -- -- -- -- -- 11 - Verminderung Nettogeldvermögen 1.913.131 526.651 741.378 1.004.737 1.191.108 12 - Deckungsmittel insgesamt 3.633.631 1.731.033 1.383.762 1.522.842 1.720.696 Ausgaben (Mittelverwendung) 1 - Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 1.264.500 809.000 286.500 144.500 141.500 2 - Finanzanlagen -- -- -- -- -- 3 - Tilgung von Krediten 216.900 159.400 197.810 236.150 251.470 4 - Rückzahlung von Stammkapital -- -- -- -- -- 5 - Auflösung von Sonderposten 96.134 96.138 96.138 96.138 92.321 6 - Verlust Erfolgsplan 2.056.097 666.495 803.314 1.046.054 1.235.405 7 - Erhöhung Nettogeldvermögen -- -- -- -- -- 8 - Ausgaben insgesamt 3.633.631 1.731.033 1.383.762 1.522.842 1.720.696 Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 32 B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes) Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Einnahmen 1 - Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung -- -- -- -- -- 2 - Zuweisung zum Verlustausgleich -- -- -- -- -- 3 - Verwaltungskostenbeiträge -- -- -- -- -- 4 - Darlehen der Gemeinde -- -- -- -- -- Ausgaben 1 - Gewinnabführungen -- -- -- -- -- 2 - Konzessionsabgaben -- -- -- -- -- 3 - Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 400.377 420.441 420.441 420.441 420.441 4 - Eigenkapitalrückzahlung -- -- -- -- -- 5 - Tilgung von Darlehen der Gemeinde -- -- -- -- -- Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 33 Stellenübersicht 2024 Inhaltsverzeichnis 1) Änderungen aufgrund des Tarifabschlusses vom 18.05.2022 Anpassung der Entgeltgruppen Seite 2 - 5 2) Neuschaffung von Stellen im Bereich der Tagesförderstätte Seite 6 3) Anpassung der Sollstruktur des Bereiches Wohnen Seite 7 4) Stellenübersicht 2024 Seite 8 - 18 5.1) Teil A: Beamte 5.2) Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes 5.3) 5.3) Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes 5.4) Teil D: Zusammenstellung 5.5) 5.5) Veränderungsliste 5.6) ku/kw-Vermerke 5.7) Teilzeitstellen 6) Stellen außerhalb des Stellenplans Seite 19 Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 34 Änderung der Ausweisung von Stellen im Bereich „WfbM1“ – Reservestellen Nachfolgende Stellen im Werkstattbereich wurden aufgrund der neuen Funktionsbewer- tung nach Tarifabschluss vom 18.05.2022 angepasst. Teil-HH Org.-Einheit Bezeichnung Stellen-Nr. Loga-Nr. vb/tb Std. VZÄ bisherige Aus- weisung vor Neubewertung neue Aus- weisung nach Neubewertung Funktion 519.1 519.1 Fkr Arb.- /Berufsförd 0928 4514 vb 19,5 0,5 EG S07 TVöD EG S08a TVöD GL 519.1 519.1 Fkr Arb.- /Berufsförd 0963 6875 vb 19,5 0,5 EG S07 TVöD EG S08a TVöD GL 519.1 519.1 Fkr Arb.- /Berufsförd 3480 12231 vb 39 1,0 EG S07 TVöD EG S08a TVöD GL Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 35 Änderung der Ausweisung von Stellen im Bereich „WfbM1“-Arbeitsgruppen Nachfolgende Stellen im Werkstattbereich wurden aufgrund der neuen Funkti- onsbewertung nach Tarifabschluss vom 18.05.2022 angepasst. Teil-HH Org.-Einheit Bezeichnung Stellen-Nr. Loga-Nr. vb/tb Std. VZÄ bisherige Aus- weisung vor Neubewertung neue Aus- weisung nach Neubewertung Funktion 519.1.2 519.1.2 Fkr Arb.- /Berufsförd 0836 00004491 vb 39,0 1,0 EG S07 TVöD EG S08a TVöD GL 519.1.2 519.1.2 Fkr Arb.- /Berufsförd 0838 00004492 vb 39,0 1,0 EG S07 TVöD EG S08a TVöD GL 519.1.2 519.1.2 Fkr Arb.- /Berufsförd 0841 00004501 vb 39,0 1,0 EG S07 TVöD EG S08a TVöD GL 519.1.2 519.1.2 Fkr Arb.- /Berufsförd 0843 00004490 vb 39,0 1,0 EG S07 TVöD EG S08a TVöD GL 519.1.2 519.1.2 Fkr Arb.- /Berufsförd 0844 00004487 vb 39,0 1,0 EG S07 TVöD EG S08a TVöD GL 519.1.2 519.1.2 Fkr Arb.- /Berufsförd 0845 00004494 vb 39,0 1,0 EG S07 TVöD EG S08a TVöD GL 519.1.2 519.1.2 Fkr Arb.- /Berufsförd 0846 00004499 vb 39,0 1,0 EG S07 TVöD EG S08a TVöD GL 519.1.2 519.1.2 Fkr Arb.- /Berufsförd 0852 00004502 vb 39,0 1,0 EG S07 TVöD EG S08a TVöD GL 519.1.2 519.1.2 Fkr Arb.- /Berufsförd 0856 00004497 vb 39,0 1,0 EG S07 TVöD EG S08a TVöD GL 519.1.2 519.1.2 Fkr Arb.- /Berufsförd 0859 00004488 vb 39,0 1,0 EG S07 TVöD EG S08a TVöD GL 519.1.2 519.1.2 Fkr Arb.- /Berufsförd 0873 00004493 vb 39,0 1,0 EG S07 TVöD EG S08a TVöD GL 519.1.2 519.1.2 Fkr Arb.- /Berufsförd 0920 00004498 vb 39,0 1,0 EG S07 TVöD EG S08a TVöD GL 519.1.2 519.1.2 Fkr Arb.- /Berufsförd 0927 00004521 vb 39,0 1,0 EG S07 TVöD EG S08a TVöD GL 519.1.2 519.1.2 Fkr Arb.- /Berufsförd 1989 00010083 vb 23,79 0,61 EG S07 TVöD EG S08a TVöD GL 519.1.2 519.1.2 Fkr Arb.- /Berufsförd 2033 00004500 vb 39,0 1,0 EG S07 TVöD EG S08a TVöD GL 519.1.2 519.1.2 Fkr Arb.- /Berufsförd 2035 00004489 vb 39,0 1,0 EG S07 TVöD EG S08a TVöD GL Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 36 Änderung der Ausweisung von Stellen im Bereich „WfbM1“ - Berufliche Bildung Nachfolgende Stellen im Werkstattbereich wurden aufgrund der neuen Funktions- bewertung nach Tarifabschluss vom 18.05.2022 angepasst. Teil-HH Org.-Einheit Bezeichnung Stellen-Nr. Loga-Nr. vb/tb Std. VZÄ bisherige Aus- weisung vor Neubewertung neue Aus- weisung nach Neubewertung Funktion 519.1.5 519.1.5 Fkr Arb.- /Berufsförd 0839 00004519 vb 39,0 1,0 EG S07 TVöD EG S08a TVöD GL 519.1.5 519.1.5 Fkr Arb.- /Berufsförd 3503 00004520 vb 39,0 1,0 EG S07 TVöD EG S08a TVöD GL Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 37 Änderung der Ausweisung von Stellen in der Werkstatt für berufliche Reha im Berufsbildungs- u. Arbeitsbereich Nachfolgende Stellen im Werkstattbereich wurden aufgrund der neuen Funkti- onsbewertung nach Tarifabschluss vom 18.05.2022 angepasst. Teil-HH Org.-Einheit Bezeichnung Stellen-Nr. Loga-Nr. vb/tb Std. VZÄ bisherige Aus- weisung vor Neubewertung neue Aus- weisung nach Neubewertung Funktion 519.2.1 519.2.1 Fkr Arb.- /Berufsförd 0857 00004473 vb 39,0 1,0 EG S07 TVöD EG S08a TVöD GL 519.2.1 519.2.1 Fkr Arb.- /Berufsförd 0858 00004470 vb 39,0 1,0 EG S07 TVöD EG S08a TVöD GL 519.2.1 519.2.1 Fkr Arb.- /Berufsförd 0863 00004526 vb 39,0 1,0 EG S07 TVöD EG S08a TVöD GL 519.2.1 519.2.1 Fkr Arb.- /Berufsförd 0865 00004474 vb 39,0 1,0 EG S07 TVöD EG S08a TVöD GL 519.2.1 519.2.1 Fkr Arb.- /Berufsförd 0965 00006877 vb 39,0 1,0 EG S07 TVöD EG S08a TVöD GL 519.2.1 519.2.1 Fkr Arb.- /Berufsförd 0966 00006878 vb 39,0 1,0 EG S07 TVöD EG S08a TVöD GL 519.2.1 519.2.1 Fkr Arb.- /Berufsförd 1580 00009832 tb 19,50 0,50 EG S07 TVöD EG S08a TVöD GL 519.2.1 519.2.1 Fkr Arb.- /Berufsförd 2034 00004471 vb 39,0 1,0 EG S07 TVöD EG S08a TVöD GL 519.2.1 519.2.1 Fkr Arb.- /Berufsförd 2036 00004469 vb 39,0 1,0 EG S07 TVöD EG S08a TVöD GL 519.2.1 519.2.1 Fkr Arb.- /Berufsförd 3601 00004472 vb 39,0 1,0 EG S07 TVöD EG S08a TVöD GL Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 38 Neuschaffung von Stellen im Bereich der Tageförderstätte Aufgrund der Ausweitung des Angebotes im Bereich der Tagesförderstätte wurden nachfolgende Stellen neu geschaffen. Teil-HH Org.-Einheit Bezeichnung Stellen-Nr. Loga-Nr. vb/tb Std. VZÄ bisherige Ausweisun g vor Neu-bewert ung neue Aus-weisung nach Neubewertu ng Funktion 519.1.1 519.1.1 MA Tagesförderst. m. B. 2758 00012891 vb 39,0 1,0 - EG S08b TVöD MA Tagesförders t. 519.1.1 519.1.1 MA Tagesförderst. m. B. 2759 00012892 vb 39,0 1,0 - EG S08b TVöD MA Tagesförders t. 519.1.1 519.1.1 MA Tagesförderst. m. B. 2770 00012893 tb 27,30 0,70 - EG S08b TVöD MA Tagesförders t. 519.1.1 519.1.1 MA Tagesförderst. m. B. 2771 00012894 tb 27,30 0,70 - EG S08b TVöD MA Tagesförders t. 519.1.1 519.1.1 MA Tagesförderst. o. B. 3779 00012890 tb 23,40 0,60 - EG S04 TVöD MA Tagesförders t. Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 39 Anpassung der Sollstruktur des Bereiches Wohnen Mit Änderung der Geschäftsverteilung, mit Genehmigung vom 15.02.2022, wurde die Sollstruktur des Bereiches Wohnen angepasst. Im Zuge der Dezentralisierung wurde das Team B (7,33000 Stellen) aufgelöst und die dort vorhandenen Stellen in die anderen Teams integriert. Bereich Zugänge Abgänge Summe Team Haus A 3,42000 0,77000 + 2,65000 Team Haus PHW 48 9,87000 9,47000 + 0,40000 Team Haus C 6,05000 1,77000 + 4,28000 Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 40 Teil A: Beamtinnen und Beamte Eigenbetrieb EDW Stadt Darmstadt Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Be- soldungsgesetz Beamtinnen und Beamte zusammen 2024 Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen Vermerke, Erläuterungen Teil-HH Bezeichnung b) höherer Dienst c) gehobener Dienst A15 A11 519. 519. EB DA Werkstätten u. Wohneinr. 1,00 1,00 1,00 1,00 519.1.2. 519.1.2. Arbeitsgruppen 0,87 0,87 0,87 0,87* KU S07 31.12.2040 519.4. 519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung 1,00 1,00 1,00 1,00 Stellenplan 2024 1,00 1,87 2,87 0,87* KU 0,00* KW Stellenplan 2023 1,00 1,87 2,87 Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen 1,00 1,00 2,00 Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 41 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes Teil-HH Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Arbeitneh -mer*innen zusammen 2024 Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen Vermerke, Erläuterungen 12 11 10 09c 09b 09a 08 07 06 05 04 03 02 01 519. 519. EB DA Werkstätten u. Wohneinr. 0,25 0,25 0,25 0,25 519.1. 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind. 1,00 1,00 1,23 3,00 1,00 7,23 7,23 5,00 2,00* KW 519.1.2. 519.1.2. Arbeitsgruppen 1,00 1,00 1,00 1,00 519.1.3. 519.1.3. Team Reinigung 3,69 3,69 3,69 3,31 519.2. 519.2. Werkst. f. berufl. Reha 1,00 0,90 1,00 1,54 4,44 4,44 4,44 519.3. 519.3. Wohneinr. Kurt-Jahn- Anlage 1,00 1,00 1,00 0,50 519.3.1. 519.3.1. Team Haus A 1,00 0,77 0,90 2,67 2,44 1,70 519.3.2. 519.3.2. Team Haus PHW 48 1,52 1,52 2,28 1,52 519.3.3. 519.3.3. Team Haus C 0,50 2,69 0,77 3,96 2,68 3,96 519.3.5. 519.3.5. Team Verwaltung 1,28 1,28 1,28 1,05 0,75 519.4. 519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung 1,00 1,00 2,00 1,15 1,00 0,50 6,65 6,65 6,39 0,38* KW Stellenplan 2024 1,00 1,00 1,00 2,00 0,25 2,00 1,15 1,23 3,18 6,50 0,50 2,54 9,67 1,67 33,69 0,00* KU 2,38* KW Stellenplan 2023 1,00 1,00 1,00 2,00 0,25 2,00 1,15 1,23 3,18 6,50 0,50 2,54 9,67 1,67 33,69 Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen 1,00 1,00 2,00 0,25 2,11 0,79 1,00 2,95 5,99 0,50 2,13 7,78 1,63 29,12 Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 42 Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes Teil-HH Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Arbeitneh -mer*innen zusammen 2024 Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023 Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen Vermerke, Erläuterungen S17 S12 S11b S09 S08b S08a S07 S04 P7 P5 519.1. 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind. 2,00 2,00 2,00 519.1.1. 519.1.1. Team Tagesförderstätte 1,00 6,86 0,60 8,46 4,46 3,46 519.1.2. 519.1.2. Arbeitsgruppen 15,61 1,00 16,61 16,61 13,10 1,00* KW 519.1.4. 519.1.4. Bereich Begl. Dienste 2,00 2,00 2,00 1,50 519.1.5. 519.1.5. Team Berufl. Bildung 2,00 2,00 2,00 2,00 519.2. 519.2. Werkst. f. berufl. Reha 1,00 1,00 1,00 1,00 519.2.1. 519.2.1. Berufsbildungs- u. Arbeits- bereich 2,00 9,50 11,50 11,50 10,52 519.3. 519.3. Wohneinr. Kurt-Jahn-Anlage 1,00 1,00 1,00 1,00 519.3.1. 519.3.1. Team Haus A 1,00 8,81 0,51 0,64 10,96 8,54 6,97 519.3.2. 519.3.2. Team Haus PHW 48 1,00 4,27 3,00 1,83 1,02 11,12 9,96 8,86 0,50* KW 31.12.2040 0,50* KW 31.12.2040 0,50* KW 0,25* KW 31.12.2040 519.3.3. 519.3.3. Team Haus C 1,00 10,77 0,77 1,00 2,54 0,77 16,85 13,85 13,29 519.3.4. 519.3.4. Team Betreutes Wohnen 1,00 2,00 0,77 3,77 3,77 2,77 6,58 Stellenplan 2024 1,00 1,00 3,00 4,00 34,71 29,88 1,00 5,88 4,37 2,43 87,27 0,00* KU 2,75* KW Stellenplan 2023 1,00 1,00 3,00 4,00 31,31 0,77 30,11 5,28 4,37 2,43 83,27 Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen 1,00 0,82 2,50 3,41 22,72 23,65 4,02 3,97 2,37 64,47 Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 43 Teil D: Zusammenstellung Teil-HH Bezeichnung Zahl der Stellen 2024 Zahl der Stellen 2023 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 Erläuterungen Beamt* innen Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen) Insgesamt Beamt* innen Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen) Insgesamt Beamt* innen Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen) Insgesamt 519. 519. EB DA Werkstätten u. Wohneinr. 1,00 0,25 1,25 1,00 0,25 1,25 1,00 0,25 1,25 519.1. 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind. 9,23 9,23 9,23 9,23 5,00 5,00 2,00* KW 519.1.1. 519.1.1. Team Tagesförderstätte 8,46 8,46 4,46 4,46 3,46 3,46 519.1.2. 519.1.2. Arbeitsgruppen 0,87 17,61 18,48 0,87 17,61 18,48 0,00 14,10 14,10 0,87* KU S07 31.12.2040 1,00* KW 519.1.3. 519.1.3. Team Reinigung 3,69 3,69 3,69 3,69 3,31 3,31 519.1.4. 519.1.4. Bereich Begl. Dienste 2,00 2,00 2,00 2,00 1,50 1,50 519.1.5. 519.1.5. Team Berufl. Bildung 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 519.2. 519.2. Werkst. f. berufl. Reha 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 519.2.1. 519.2.1. Berufsbildungs- u. Arbeits- bereich 11,50 11,50 11,50 11,50 10,52 10,52 519.3. 519.3. Wohneinr. Kurt-Jahn- Anlage 2,00 2,00 2,00 2,00 1,50 1,50 519.3.1. 519.3.1. Team Haus A 13,63 13,63 10,98 10,98 8,68 8,68 519.3.2. 519.3.2. Team Haus PHW 48 12,64 12,64 12,24 12,24 10,38 10,38 1,25* KW 31.12.2040 0,50* KW 519.3.3. 519.3.3. Team Haus C 20,81 20,81 16,53 16,53 17,25 17,25 519.3.4. 519.3.4. Team Betreutes Wohnen 3,77 3,77 3,77 3,77 2,77 2,77 519.3.5. 519.3.5. Team Verwaltung 1,28 1,28 1,28 1,28 1,05 1,05 0,00 7,33 7,33 0,00 519.4. 519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwal- tung 1,00 6,65 7,65 1,00 6,65 7,65 1,00 6,39 7,39 0,38* KW Insgesamt 2,87 120,96 123,83 2,87 116,96 119,83 2,00 93,60 95,60 Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 44 Lau- fende Nr. Teil-HH Stellenkennung Amts-/Funktionsbezeich- nung Anzahl im Stellen- plan 2024 Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung Stellenanteil Bemerkungen von Besoldungs-/ Entgeltgruppe Nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe Zugang Abgang 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung 189: 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind. 1 0928 Fkr Arb.-/Berufsförd. 0,5000 S07 S08a 2 0963 Fkr Arb.-/Berufsförd. 0,5000 S07 S08a 3 3480 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07 S08a Zusammenfassung 0,00000 0,00000 Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind.: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen) 408: 519.1.1. Team Tagesförderstätte 4 2758 MA Tagesförderst. m.B. 1,0000 S08b 1,00000 5 2759 MA Tagesförderst. m.B. 1,0000 S08b 1,00000 6 2770 MA Tagesförderst. m.B. 0,7000 S08b 0,70000 7 2771 MA Tagesförderst. m.B. 0,7000 S08b 0,70000 8 3779 MA Tagesförderst. m.B. 0,6000 S04 0,60000 Zusammenfassung Stellenzugang in 519.1.1. Team Tagesförderstätte: Stellenzugang: 4,00000 (4,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 4,0000 0 0,00000 409: 519.1.2. Arbeitsgruppen 9 0836 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07 S08a 10 0838 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07 S08a 11 0841 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07 S08a 12 0843 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07 S08a 13 0844 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07 S08a 14 0845 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07 S08a 15 0846 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07 S08a 16 0852 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07 S08a 17 0856 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07 S08a 18 0859 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07 S08a 19 0873 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07 S08a 20 0920 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07 S08a 21 0927 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07 S08a Mandant 41144 Wissenschaftsstadt Darmstadt Der Magistrat EDW Veränderungsliste zum Stellenplan 2024 Zeitraum 01.01.2024 Abrechnungskreis Seite - 1 - Stand 28.06.2023 16:14:35 P&I LOGA gedruckt 28.06.2023 16:14:35 P&I LOGA Rel.23.2/1.9 /X1.6 / Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 45 Lau- fende Nr. Teil-HH Stellenkennung Amts-/Funktionsbezeich- nung Anzahl im Stellen- plan 2024 Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung Stellenanteil Bemerkungen von Besoldungs-/ Entgeltgruppe nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe Zugang Abgang 1 2 3 4 5 6 7 8 22 1989 Fkr Arb.-/Berufsförd. 0,6100 S07 S08a 23 2033 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07 S08a 24 2035 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07 S08a Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 519.1.2. Arbeitsgruppen: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 0,00000 0,00000 420: 519.1.5. Team Berufl. Bildung 25 0839 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07 S08a 26 3503 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07 S08a Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 519.1.5. Team Berufl. Bildung: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 0,00000 421: 519.2.1. Berufsbildungs- u. Arbeitsbereich 27 0857 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07 S08a 28 0858 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07 S08a 29 0863 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07 S08a 30 0865 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07 S08a 31 0965 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07 S08a 32 0966 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07 S08a 33 1580 Fkr Arb.-/Berufsförd. 0,5000 S07 S08a 34 2034 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07 S08a 35 2036 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07 S08a 36 3601 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07 S08a Zusammenfassung 0,00000 0,00000 Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 519.2.1. Berufsbildungs- u. Arbeitsbereich: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen) 429: 519.3.1. Team Haus A 37 0891 MA Wohnbereich 0,5000 S08b 0,50000 38 0901 Rein.-/Hausw.Kr 0,0000 02 0,77000 39 1988 MA Wohnbereich 0,5100 S04 0,51000 40 3306 MA Wohnbereich 0,6400 P5 0,64000 41 3311 MA Wohnbereich 0,7700 S08b 0,77000 42 3317 Rein.-/Hausw.Kr 1,0000 03 1,00000 Mandant 41144 Wissenschaftsstadt Darmstadt Der Magistrat EDW Veränderungsliste zum Stellenplan 2024 Zeitraum 01.01.2024 Abrechnungskreis Seite - 2 - Stand 28.06.2023 16:14:35 P&I LOGA gedruckt 28.06.2023 16:14:35 P&I LOGA Rel.23.2/1.9 /X1.6 / Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 46 Lau- fende Nr. Teil-HH Stellenkennung Amts-/Funktionsbezeich- nung Anzahl im Stellen- plan 2024 Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung Stellenanteil Bemerkungen von Besoldungs-/ Entgeltgruppe nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe Zugang Abgang 1 2 3 4 5 6 7 8 Zusammenfassung Stellenzugang in 519.3.1. Team Haus A: Stellenzugang: 2,65000 (3,42000 Zugänge - 0,77000 Abgänge = 2,65000 Stellen) 3,42000 0,77000 430: 519.3.2. Team Haus PHW 48 43 0886 MA Wohnbereich 0,0000 S08b 1,00000 44 0891 MA Wohnbereich 0,0000 S08b 0,50000 45 0892 MA Wohnbereich 0,7700 P5 0,77000 46 0897 MA Wohnbereich 0,0000 S08b 1,00000 47 0901 Rein.-/Hausw.Kr 0,7700 02 0,77000 48 1900 MA Wohnbereich 1,0000 S08b 1,00000 49 1901 MA Wohnbereich 1,0000 S08b 1,00000 50 1903 Rein.-/Hausw.Kr 0,7500 02 0,75000 51 1905 MA Wohnbereich 1,0000 S04 1,00000 52 1908 MA Wohnbereich 1,0000 P7 1,00000 53 1909 MA Wohnbereich 0,8300 P7 0,83000 54 1988 MA Wohnbereich 0,0000 S04 0,51000 55 2679 MA Wohnbereich 0,5000 S08b 0,50000 56 2681 MA Wohnbereich 0,5000 S04 0,50000 57 2682 MA Wohnbereich 0,5000 S04 0,50000 58 2784 MA Wohnbereich 0,2500 P5 0,25000 59 3300 MA Wohnbereich 1,0000 S08b 1,00000 60 3301 MA Wohnbereich 0,0000 S08b 1,00000 61 3306 MA Wohnbereich 0,0000 P5 0,64000 62 3310 MA Wohnbereich 0,0000 P5 0,77000 63 3311 MA Wohnbereich 0,0000 S08b 0,77000 64 3313 MA Wohnbereich 0,0000 S08b 1,00000 65 3317 Rein.-/Hausw.Kr 0,0000 03 1,00000 66 3342 Rein.-/Hausw.Kr 0,0000 02 0,64000 67 3605 Rein.-/Hausw.Kr 0,0000 02 0,64000 Zusammenfassung Stellenzugang in 519.3.2. Team Haus PHW 48: Stellenzugang: 0,40000 (9,87000 Zugänge - 9,47000 Abgänge = 0,40000 Stellen) 9,87000 9,47000 Mandant 41144 Wissenschaftsstadt Darmstadt Der Magistrat EDW Veränderungsliste zum Stellenplan 2024 Zeitraum 01.01.2024 Abrechnungskreis Seite - 3 - Stand 28.06.2023 16:14:35 P&I LOGA gedruckt 28.06.2023 16:14:35 P&I LOGA Rel.23.2/1.9 /X1.6 / Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 47 Lau- fende Nr. Teil-HH Stellenkennung Amts-/Funktionsbezeich- nung Anzahl im Stellen- plan 2024 Höherstufung, Herabstufung und Um- wandlung Stellenanteil Bemerkungen von Besoldungs-/ Entgeltgruppe nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe Zugang Abgang 1 2 3 4 5 6 7 8 433: 519.3.3. Team Haus C 68 0886 MA Wohnbereich 1,0000 S08b 1,00000 69 0892 MA Wohnbereich 0,0000 P5 0,77000 70 0897 MA Wohnbereich 1,0000 S08b 1,00000 71 3300 MA Wohnbereich 0,0000 S08b 1,00000 72 3301 MA Wohnbereich 1,0000 S08b 1,00000 73 3310 MA Wohnbereich 0,7700 P5 0,77000 74 3313 MA Wohnbereich 1,0000 S08b 1,00000 75 3342 Rein.-/Hausw.Kr 0,6400 02 0,64000 76 3605 Rein.-/Hausw.Kr 0,6400 02 0,64000 Zusammenfassung Stellenzugang in 519.3.3. Team Haus C: Stellenzugang: 4,28000 (6,05000 Zugänge - 1,77000 Abgänge = 4,28000 Stellen) 6,05000 1,77000 531: 77 1900 MA Wohnbereich 0,0000 S08b 1,00000 78 1901 MA Wohnbereich 0,0000 S08b 1,00000 79 1903 Rein.-/Hausw.Kr 0,0000 02 0,75000 80 1905 MA Wohnbereich 0,0000 S04 1,00000 81 1908 MA Wohnbereich 0,0000 P7 1,00000 82 1909 MA Wohnbereich 0,0000 P7 0,83000 83 2679 MA Wohnbereich 0,0000 S08b 0,50000 84 2681 MA Wohnbereich 0,0000 S04 0,50000 85 2682 MA Wohnbereich 0,0000 S04 0,50000 86 2784 MA Wohnbereich 0,0000 P5 0,25000 Zusammenfassung Stellenabgang in : Stellenabgang: 7,33000 (0,00000 Zugänge - 7,33000 Abgänge = 7,33000 Stellen) 0,00000 7,33000 Gesamt Zusammenfassung Stellenzugang in Stellenplan 2024: Stellenzugang: 4,00000 (23,34000 Zugänge - 19,34000 Abgänge = 4,00000 Stellen) Vergleich Querschnitt 2023: 119,83000 Stellen zum Querschnitt 2024: 123,83000 Stellen = 4,00000 Stellenzugang Mandant 41144 Wissenschaftsstadt Darmstadt Der Magistrat EDW Veränderungsliste zum Stellenplan 2024 Zeitraum 01.01.2024 Abrechnungskreis Seite - 4 - Stand 28.06.2023 16:14:35 P&I LOGA gedruckt 28.06.2023 16:14:35 P&I LOGA Rel.23.2/1.9 /X1.6 / Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 48 Amt für Interne Dienste Organisationsabteilung Ku oder Kw-Vermerke EB EDW zum Stichtag: 01.01.2024 KKZ OrgEinheit Beschreibung StNr. StNr (alt) StArt (Nr) Stellenart Anzahl Summe (Umfang ) Bewertung Vermerkart ku in Vollzug ab Vollzug zum kw- Vermerk Ab-Datum zum: 02 71 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind. 00004517 0792 012 Tarifbeschäftigte EB EDW 1 1,00 TVöD 07 KW-Vermerk 06.11.2013 02 71 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind. 00004559 0826 012 Tarifbeschäftigte EB EDW 1 0,23 TVöD 07 KW-Vermerk 12.11.2013 02 71 519.1.2.6. AG Gartengruppe 00010987 0852 ATZ 028 Tarifbeschäftigte ATZ EB EDW 1 1,00 TVöD S07 KW-Vermerk 31.12.2025 10.02.2022 02 71 519.3.2. Team Haus PHW 48 00010341 2679 012 Tarifbeschäftigte EB EDW 1 0,50 TVöD S08b KW-Vermerk 31.12.2040 19.07.2021 02 71 519.3.2. Team Haus PHW 48 00010339 2681 012 Tarifbeschäftigte EB EDW 1 0,50 TVöD S04 KW-Vermerk 20.01.2022 02 71 519.3.2. Team Haus PHW 48 00010340 2682 012 Tarifbeschäftigte EB EDW 1 0,50 TVöD S04 KW-Vermerk 31.12.2040 19.07.2021 02 71 519.3.2. Team Haus PHW 48 00010342 2784 012 Tarifbeschäftigte EB EDW 1 0,25 TVöD P5 KW-Vermerk 31.12.2040 19.07.2021 02 71 519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung 00011172 0848 ATZ 028 Tarifbeschäftigte ATZ EB EDW 1 0,38 TVöD 08 KW-Vermerk 31.12.2024 10.05.2022 [ 02 71 ] 8 4,36 [ KW-Vermerk ] 02 71 519.1.2. Arbeitsgruppen 00004486 2038 011 Beamte EB EDW 1 1,00 A11 KU-Vermerk TVöD S07 31.12.2040 20.07.2021 [ 02 71 ] 1 1,00 [ KU-Vermerk ] Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 49 Teilzeitstellen im EDW Stellenplan 2024: Bezeichnung Entgeltgruppe Erläuterungen 519 EB DA Werkstätten und Wohneinrichtungen EG 9b 0,25 (FuGlB EDW) 519.1 Werkstatt f. Menschen m. Behinderung EG 7 1x 0,23 kw (Musterlager) EG S7 2 x 0,50 519.1.1 Team Tagesförderstätte EG S8b 1 x 0,64; 1 x 0,82 519.1.2.9 Team Leichte Sprache EG S7 1 x 0,61 519.1.3 Team Reinigung EG 2 3 x 0,64; 1 x 0,77 519.2 Werkstatt f. berufliche Rehabilitation EG 3 1 x 0,64; 1 x 0,90 EG 6 1 x 0,90 EG S7 1 x 0,50 519.3.1 Team Haus A EG 1 1 x 0,90 EG 2 1 x 0,77 EG S8b 3 x 0,77; 1 x 0,50 EG S04 1 x 0,51 EG P5 1 x 0,64 519.3.2 Team Haus PHW 48 EG 2 1 x 0,77; 1 x 0,75 EG P5 1 x 0,25 kw; 1 x 0,77 EG S8b 1 x 0,50 kw; 1 x 0,77 EG S4 2x 0,50 kw 519.3.3 Team Haus C EG 1 1 x 0,77 EG 2 3 x 0,64; 1 x 0,77 EG 4 1 x 0,50 P 5 1 x 0,77 EG P 7 2 x 0,77 EG S8a 1 x 0,77 EG S8b 1 x 0,77 519.3.4 Team Betreutes Wohnen EG S4 1 x 0,77 519.3.5 Team Verwaltung EG 6 2 x 0,64 519.4 Finanzwesen u. zentrale Verwaltung EG 5 1 x 0,50 EG 8 1 x 0,77 A 11 1 x 0,50 Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 50 Hinweis für die Umrechnung in Vollzeitäquivalente: 38,5 - 39 Std. = 1,00 VZÄ 35 Std. = 0,90 VZÄ 32,5 Std. = 0,833 VZÄ 32 Std. = 0,82 VZÄ 30 Std. = 0,77 VZÄ 30 Std. = 0,75 VZÄ 25 Std. = 0,64 VZÄ 23,79 Std. = 0,61 VZÄ 20,9 Std. = 0,49 VZÄ 20 Std. = 0,51 VZÄ 19,5 Std. = 0,50 VZÄ Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK 51 Personalaufwendungen, Haushaltsjahr 2024 Personalaufwand / Beschäftigungsentgelte u. a. für Beschäftigte außerhalb der Stellenübersicht Stand: Juni 2023 Kostenstelle 519130001 (besondere Wohnform) 1 Heilerziehungspfleger/in 40.000 Euro 519140001 (Tagesförderstätte) 1 Heilerziehungspfleger/in 40.000 Euro Summe 80.000 Euro
anlage 3
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Punkt 4: Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 2024 (V-Nr. 2024/0017) Der Ausschuss für Soziales empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung einstimmig, dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 2024 zuzustimmen.
Beratungsverlauf (4)
Orte (6)
- Pulverhäuserweg 48
- Heimstättenweg 99
- Schreberweg 2
- Friedberger Straße
- Am Fürstenbahnhof 5
- Am Waldfriedhof
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Details
- Vorlagen-Nr.
- 2024/0017
- Typ
- Magistratsvorlage
- Datum
- 04.01.2024
- Erstellt
- 29.09.2026 00:00