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2024/0017

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 2024

Magistratsvorlage 04.01.2024

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232 Zeichen

Punkt 22: Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 
2024 
 (V-Nr. 2024/0017) 
 
Der Magistrat nimmt den Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten 
und Wohneinrichtungen 2024 zur Kenntnis.

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Punkt 9: Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 
2024 
 (V-Nr. 2024/0017) 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, 
der Vorlage zuzustimmen. 
  
Stimmenthaltung: UFFBASSE

2024/0017

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Vorlage-Nr. 2024/0017 
 
 
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 2024

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66979 Zeichen

Stand nach BK 
 
 
 
 
 
 
Wirtschaftsplan 2024 
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 2  
Inhaltsverzeichnis 
  
Wirtschaftsplan .......................................................................................................................................................3 
Vorbericht................................................................................................................................................................5 
Erfolgsplan ........................................................................................................................................................... 10 
Vermögensplan 2024 ........................................................................................................................................... 28 
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 bis 2027............................................................................................. 29 
Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2027 ......................................................................................................... 31 
Stellenübersicht 2024 .......................................................................................................................................... 33

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 3  
Wirtschaftsplan 
des Eigenbetriebes Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 
für das Wirtschaftsjahr 2024 
  
Aufgrund § 5 Ziffer 4 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung 
am XXXX folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr gefasst: 
 
1. Erfolgsplan 
im ordentlichen Ergebnis 
Erträge 12.702.301 EUR 
Aufwendungen 13.368.796 EUR 
Saldo -666.495 EUR 
 
im außerordentlichen Ergebnis 
Erträge 0 EUR 
Aufwendungen 0 EUR 
Saldo 0 EUR 
 
2. Vermögensplan 
Einnahmen 1.731.033 EUR 
Ausgaben 1.731.033 EUR 
 
Der Vermögensplan ist ausgeglichen. 
 
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 
809.000,00 EUR 
festgesetzt. 
 
4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 4  
5. Liquiditätskredite werden nicht vorgesehen. 
 
6. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am XXXX als Teil des Wirtschaftsplans beschlossene Stel-
lenübersicht. 
 
7. Die Ansätze des Erfolgsplans sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. 
 
Darmstadt, den XXXX 
  
  
Wolfram Cuntz 
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 5  
Vorbericht 
zum Wirtschaftsplan 2024 
des Eigenbetriebs Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 
der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
  
Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der der Planung zugrunde 
liegenden Rahmenbedingungen. Letztlich zeigt er die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb 
des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. 
Bei den nachfolgend genannten Beträgen handelt es sich im Sinne einer besseren Lesbarkeit meist um gerun-
dete Beträge. 
  
 
Im gesamten Wirtschaftsplan werden alle Beträge als absolute Beträge dargestellt - ein negativer Wert in 
den Ergebniszeilen stellt demnach immer einen Fehlbetrag/Verlust dar.

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 6  
Rahmenbedingungen zur Wirtschaftsplanaufstellung 2024 
Struktur 
Der Jahresübergang 2023 auf 2024 steht weiterhin im Zeichen umfassender struktureller Änderungen im Be-
reich der Finanzierung der Teilhabeangebote in Hessen. Die ursprünglich zum 1. Januar 2023 geplante Umset-
zung der Umstellung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) von einer Leistungsvergütung im Rahmen eines 
Pauschalsystems auf eine personenzentrierte, zeitbasierte Leistungsvergütung, ist von der hessischen Einglie-
derungshilfekommission auf den 1. Juli 2023 verschoben worden. Diese Systemänderung hat Auswirkung auf 
alle Bereiche und alle Beteiligten in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen. Der Eigenbetrieb 
hat seine Strukturen angepasst und weiterführende Maßnahmen sind definiert und in der Umsetzung. Dabei 
sind die Ergebnisse der in 2021 durchgeführten Organisationsuntersuchung berücksichtigt. 
Der Wohnbereich im Pulverhäuserweg wird bis Ende 2023 zu 100 % belegt sein. Durch die Verzögerungen der 
Fertigstellung der Wohnungen in der Lincoln-Siedlung und der Planungsunsicherheit zur Fertigstellung weiterer 
Wohnflächen, wurden Sanierungsmaßnahmen in der Kurt-Jahn-Anlage gestartet. Damit wird sichergestellt, 
dass in 2024 ausreichend Wohnraum zur Verfügung gestellt werden kann. 
Überblick über die Haushaltswirtschaft 
Die Jahresabschlüsse für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 konnten in 2023 fertiggestellt werden. Für den 
Jahresabschluss 2021 ist die Fertigstellung bis zum Jahresende 2023 angestrebt. Die Fertigstellung der Jah-
resabschlüsse 2022 und 2023 erfolgt bis Jahresende 2024. 
Für das laufende Wirtschaftsjahr 2023 wird unter Berücksichtigung von zu erwartenden Sondereffekten bei den 
Einnahmen und Ausgaben mit einem Gewinn von TEUR 50 (Planwert Wirtschaftsplan 2023: Verlust von 2,056 
Mio. Euro) gerechnet. 
Die zur Verfügung stehenden Arbeits- sowie Betreuungsplätze sind in den vergangenen Jahren nahezu gleich-
bleibend, so dass auch der Personalbestand keine größeren Schwankungen aufweist. Die Nachfrage nach 
Werkstattplätzen ist aktuell leicht zurückgegangen. Die Nachfrage nach Wohnplätzen und Plätzen in der Ta-
gesförderstätte übersteigt weiterhin das aktuelle Angebot.

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 7  
Erfolgsplan 
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2022 
Haushaltsansatz 
2023 
Haushaltsansatz 
2024 
1 Umsatzerlöse 732.699 828.500 826.856 
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen 
und unfertigen Erzeugnissen -- -- -- 
3 andere aktivierte Eigenleistungen -- -- -- 
4 sonstige betriebliche Erträge 11.010.614 10.877.285 11.875.445 
5 Erträge aus Beteiligungen -- -- -- 
6 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 107.976 -- -- 
7 Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens -- -- -- 
8 außerordentliche Erträge 189.033 -- -- 
9 Summe Erträge 12.040.322 11.705.785 12.702.301 
10 Materialaufwand -- -- -- 
10.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für 
bezogene Waren 597.943 874.050 700.718 
10.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.175.223 695.210 604.577 
11 Personalaufwand -- -- -- 
11.1 Löhne und Gehälter 4.548.828 5.653.930 5.701.490 
11.2 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor-
gung und für Unterstützung 1.794.713 1.747.750 1.824.417 
11.3 Aufwand für Menschen mit Behinderung 2.849.247 3.087.100 3.170.500 
11.4 übriger Personalaufwand 15.018 15.160 16.881 
12 Abschreibungen -- -- -- 
12.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-
vermögens und Sachanlagen 374.183 456.000 394.632 
12.2 
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, so-
weit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibun-
gen überschreiten 
1 -- 750 
13 sonstige betriebliche Aufwendungen 795.919 1.123.292 809.911 
14 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere 
des Umlaufvermögens -- -- -- 
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 130.893 109.390 144.920 
16 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -- -- -- 
17 sonstige Steuern -- -- -- 
18 außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- 
19 Summe Aufwendungen 12.281.967 13.761.882 13.368.796 
20 Jahresgewinn / Jahresverlust -241.645 -2.056.097 -666.495

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 8  
 
Der Wirtschaftsplan 2024 weist ein Defizit in Höhe von TEUR 666 aus. Das Ergebnis der mit dem LWV geführ-
ten Kostensatzverhandlungen ist in 2023 umgesetzt worden und wird in 2024 fortgeschrieben. Hier wird bereits 
in 2023 eine deutliche Entlastung erreicht, was zu einer erheblichen Verbesserung der angespannten Finanzsi-
tuation der Vorjahre führen wird. 
 
 
  
-241.645
-2.056.097
-666.495
-2.500.000
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
vorl. Rechnungsergebnis 2022 Haushaltsansatz 2023 Haushaltsansatz 2024
EUREntwicklung des Jahresergebnisses
Jahresergebnis
12.040.322
11.705.785
12.702.301
11.200.000
11.400.000
11.600.000
11.800.000
12.000.000
12.200.000
12.400.000
12.600.000
12.800.000
vorl. Rechnungsergebnis 2022 Haushaltsansatz 2023 Haushaltsansatz 2024
EUREntwicklung der Erträge
Summe aller Erträge

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 9  
 
Belastend wirken aber nach wie vor die steigenden Rohstoff- und Energiekosten, die allgemeine konjunkturelle 
Lage, verbunden mit einer erhöhten Inflation, sowie die Auswirkungen des Fachkräftemangels, insbesondere 
im Betreuungsbereich. Eine Kompensierung ist im Einzelfall nur durch den Einsatz von Arbeitskräften aus der 
Arbeitnehmerüberlassung möglich. 
Im Arbeitsbereich wird es zukünftig mehr Außenarbeitsplätze und betriebsintegrierte Beschäftigungsplätze 
(BiB) geben. Damit entsprechen wir dem Ziel der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben 
außerhalb des Werkstattbereiches. Damit einher geht perspektivisch auch eine Verschiebung des wirtschaftli-
chen Betriebes von Produktions- und Dienstleistungen hin zu einem höheren Anteil an Rehabilitation in den 
Werkstätten. Dies wird auch zu einer geänderten Struktur in den Werkstätten führen. Die Anpassung der dies-
bezüglichen Infrastruktur wird in den nächsten Jahren eine der Hauptaufgaben darstellen. 
Vermögensplan 
Die Gebäude des Eigenbetriebes an den jeweiligen Standorten bedürfen zusätzlich zur normalen Bauunterhal-
tung einer umfassenden Sanierung vor dem Hintergrund der künftigen Struktur. Die Maßnahmen für Dachsa-
nierung, Kanalsanierung, Gebäudeabdichtung konnten bisher nicht wie geplant umgesetzt werden, da benö-
tigte Leistungen nicht zeitnah erbracht werden konnten. Diese Investitionen hierfür werden über Kreditaufnah-
men finanziert. Die Zinsen dieser Darlehen wird aufgrund des steigenden Marktzinses zusätzlich das Jahreser-
gebnis belasten. 
Ausblick 
Die Fertigstellung der Bauten für die besondere Wohnform am Standort in der Lincoln-Siedlung hat sich auf-
grund der Entwicklungen in der Baubranche nach Beginn des russischen Krieges in der Ukraine verzögert. Für 
die Entwicklung des Standortes Friedberger Straße (Abriss der Bestandsgebäude, Neubau von Wohnungen in 
der unmittelbaren Nachbarschaft) haben sich die laufenden Planungen gleichermaßen verschoben. Gemein-
sam mit einem möglichen Investor werden Konzepte aktualisiert. 
  
12.281.967
13.761.882
13.368.796
11.500.000
12.000.000
12.500.000
13.000.000
13.500.000
14.000.000
vorl. Rechnungsergebnis 2022 Haushaltsansatz 2023 Haushaltsansatz 2024
EUREntwicklung der Aufwendungen
Summe aller Aufwendungen

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 10  
Erfolgsplan 
Nr. Bezeichnung 
vorl. 
Rechn.-er-
gebnis 
2022 
Haushalts-
ansatz 
2023 
Haushalts-
ansatz 
2024 
Haushalts-
ansatz 
2025 
Haushalts-
ansatz 
2026 
Haushalts-
ansatz 
2027 
01 Umsatzerlöse 732.699 828.500 826.856 829.046 831.279 833.556 
02 
Erhöhung oder Verminderung des Be-
stands an fertigen und unfertigen Er-
zeugnissen 
-- -- -- -- -- -- 
03 andere aktivierte Eigenleistungen -- -- -- -- -- -- 
04 sonstige betriebliche Erträge 11.010.614 10.877.285 11.875.445 11.932.518 11.990.720 12.041.581 
 davon Auflösungen von Sonderposten 
mit Rücklageanteil -- -- -- -- -- -- 
05 Materialaufwand -- -- -- -- -- -- 
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be-
triebsstoffe und für bezogene Waren 597.943 874.050 700.718 704.082 707.512 711.011 
b) Aufwendungen für bezogene Leistun-
gen 1.175.223 695.210 604.577 554.577 554.577 554.577 
06 Personalaufwand -- -- -- -- -- -- 
a) Löhne und Gehälter 4.548.828 5.653.930 5.701.490 5.815.519 5.931.834 6.050.432 
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für 
Altersversorgung und für Unterstützung 1.794.713 1.747.750 1.824.417 1.860.903 1.898.123 1.936.089 
 davon für Altersvorsorge 352.384 -- -- -- -- -- 
c) Aufwand für Menschen mit Behinderung 2.849.247 3.087.100 3.170.500 3.248.300 3.339.000 3.399.000 
d) übriger Personalaufwand 15.018 15.160 16.881 17.212 17.551 17.894 
07 Abschreibungen -- -- -- -- -- -- 
a) 
auf immaterielle Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens und 
Sachanlagen 
374.183 456.000 394.632 341.884 359.105 373.088 
 davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB -- -- -- -- -- -- 
b) 
auf Vermögensgegenstände des Um-
laufvermögens, soweit diese die im Un-
ternehmen üblichen Abschreibungen 
überschreiten 
1 -- 750 14.000 14.500 15.000 
 davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB -- -- -- -- -- -- 
08 sonstige betriebliche Aufwendungen 795.919 1.123.292 809.911 809.911 809.911 809.661 
 davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklagenanteil -- -- -- -- -- -- 
09 Erträge aus Beteiligungen -- -- -- -- -- -- 
 davon aus verbundenen Unternehmen -- -- -- -- -- -- 
10 
Erträge aus anderen Wertpapieren und 
Ausleihungen des Finanzanlagevermö-
gens 
-- -- -- -- -- -- 
 davon aus verbundenen Unternehmen -- -- -- -- -- -- 
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 107.976 -- -- -- -- -- 
 davon aus verbundenen Unternehmen -- -- -- -- -- -- 
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und 
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens -- -- -- -- -- -- 
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 130.893 109.390 144.920 198.490 235.940 243.790

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 11  
Nr. Bezeichnung 
vorl. 
Rechn.-er-
gebnis 
2022 
Haushalts-
ansatz 
2023 
Haushalts-
ansatz 
2024 
Haushalts-
ansatz 
2025 
Haushalts-
ansatz 
2026 
Haushalts-
ansatz 
2027 
 davon an verbundene Unternehmen -- -- -- -- -- -- 
14 Ergebnis der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit -430.678 -2.056.097 -666.495 -803.314 -1.046.054 -1.235.405 
15 
Erträge aus Gewinngemeinschaften, 
Gewinnabführungs-, Teilgewinnabfüh-
rungsverträgen 
-- -- -- -- -- -- 
16 Aufwendungen aus Verlustübernahme -- -- -- -- -- -- 
17 außerordentliche Erträge 189.033 -- -- -- -- -- 
18 außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- -- -- -- 
19 außerordentliches Ergebnis 189.033 -- -- -- -- -- 
20 Steuern vom Einkommen und vom Er-
trag -- -- -- -- -- -- 
21 sonstige Steuern -- -- -- -- -- -- 
22 Jahresgewinn / Jahresverlust -241.645 -2.056.097 -666.495 -803.314 -1.046.054 -1.235.405

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 12  
315330 - Werkstatt für berufliche Rehabilitation 
 
 
Produktbeschreibung 
Dienstleistung für Menschen mit Behinderungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft an den Standorten 
Heimstättenweg 99, am Waldfriedhof und am Fürstenbahnhof 5 in den Bereichen: 
 Arbeiten 
 Bildung und Beratung 
 Dienstleistungen und Produktion für gewerbliche und private Kunden 
 Eigenproduktion (z.B. Aktenvernichtung, Café, Fahrradwerkstatt) 
  
Produktverantwortung 
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Ziele 
Menschen, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderungen nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können: 
 eine angemessene berufliche Bildung anzubieten 
 die Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen 
 Förderungsmaßnahmen mit dem Ziel des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, zu ermögli-
chen 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2022 Plan 2023 Plan 2024 Erläuterung / Information 
Plätze im Eingangs- und Berufsbildungs-
bereich Anz 9 20 20  
Betriebsintegrierte Beschäftigungsplätze Anz 11 12 20  
Plätze im Werkstattbereich Anz 86 80 80  
davon in Hilfebedarfsgruppe 1 Anz 4 -- -- nicht planbar 
davon in Hilfebedarfsgruppe 2 Anz 69 -- -- nicht planbar 
davon in Hilfebedarfsgruppe 3 Anz 12 -- -- nicht planbar 
davon in Hilfebedarfsgruppe 4 Anz 1 -- -- nicht planbar 
davon in Hilfebedarfsgruppe 5 Anz 0 -- -- nicht planbar 
Personaleinsatz VZÄ 16,74 16,94 16,94

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 13  
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2022 Plan 2023 Plan 2024 Erläuterung / Information 
Arbeitsergebnis einzelner wesentlicher 
Bereiche: EUR -- -- --  
Kaffeehaus am Waldfriedhof EUR -137.567 -40.000 -60.000  
Fahrradwerkstatt Gleis 66 (ohne Zu-
schuss Werkhof) EUR -64.266 -55.000 -50.000  
Aktenvernichtung EUR -3.204 -25.000 5.000 Negativwerte für E2022 und P2023 
coronabedingt  
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2022 Plan 2023 Plan 2024 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 99,14 84,04 96,40 Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwen-
dungen *100

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 14  
Teilerfolgsplan 315330 - Werkstatt für berufliche Rehabilitation 
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2022 
Haushaltsansatz 
2023 
Haushaltsansatz 
2024 
01 Umsatzerlöse 204.911 202.000 224.505 
02 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen 
und unfertigen Erzeugnissen -- -- -- 
03 andere aktivierte Eigenleistungen -- -- -- 
04 sonstige betriebliche Erträge 2.513.410 2.402.701 2.679.097 
 davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagean-
teil -- -- -- 
05 Materialaufwand -- -- -- 
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für 
bezogene Waren 97.637 154.749 122.961 
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 177.416 119.865 106.978 
06 Personalaufwand -- -- -- 
a) Löhne und Gehälter 937.285 1.010.740 1.063.629 
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor-
gung und für Unterstützung 298.093 322.284 352.208 
 davon für Altersvorsorge -- -- -- 
c) Aufwand für Menschen mit Behinderung 984.087 1.061.000 1.092.000 
d) übriger Personalaufwand 4.909 3.451 4.754 
07 Abschreibungen -- -- -- 
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever-
mögens und Sachanlagen 71.876 90.700 62.041 
 davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB -- -- -- 
b) 
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, so-
weit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen 
überschreiten 
-- -- 750 
 davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB -- -- -- 
08 sonstige betriebliche Aufwendungen 170.732 289.800 206.606 
 davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil -- -- -- 
09 Erträge aus Beteiligungen -- -- -- 
 davon aus verbundenen Unternehmen -- -- -- 
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 
des Finanzanlagevermögens -- -- -- 
 davon aus verbundenen Unternehmen -- -- -- 
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -- -- -- 
 davon aus verbundenen Unternehmen -- -- -- 
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere 
des Umlaufvermögens -- -- -- 
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -- -- -- 
 davon an verbundene Unternehmen -- -- -- 
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -23.716 -447.888 -108.325 
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
, Teilgewinnabführungsverträgen -- -- -- 
16 Aufwendungen aus Verlustübernahme -- -- -- 
17 außerordentliche Erträge -- -- --

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 15  
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2022 
Haushaltsansatz 
2023 
Haushaltsansatz 
2024 
18 außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- 
19 außerordentliches Ergebnis 0 -- -- 
20 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -- -- -- 
21 sonstige Steuern -- -- -- 
22 Jahresgewinn / Jahresverlust -23.716 -447.888 -108.325

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 16  
315350 - Wohnen 
 
  
Produktbeschreibung 
Dienstleistung für Menschen mit Behinderungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft in den Bereichen: 
 Wohnen 
 Freizeit und Beratung 
Die Betreuung erfolgt in Einrichtungen der Besonderen Wohnformen und des Betreuten Wohnens nach dem 
SGB XII und dem Bundesteilhabegesetz. 
Produktverantwortung 
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Ziele 
Angepasste Wohnangebote und Förderung lebenspraktischer Fähigkeiten für Menschen mit Behinderungen. 
 
  
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2022 Plan 2023 Plan 2024 Erläuterung / Information 
Plätze für Besondere Wohnformen Anz 57 64 66  
Plätze für Betreutes Wohnen Anz 16 25 25  
Menschen mit Behinderung im Wohnbe-
reich (insgesamt) Anz 73 89 91  
Hilfebedarfsgruppen Besondere Wohnfor-
men: Anz -- -- --  
Hilfebedarfsgruppe 1 Anz 1 -- -- nicht planbar 
Hilfebedarfsgruppe 2 Anz 12 -- -- nicht planbar 
Hilfebedarfsgruppe 3 Anz 27 -- -- nicht planbar 
Hilfebedarfsgruppe 4 Anz 15 -- -- nicht planbar 
Hilfebedarfsgruppe 5 Anz 2 -- -- nicht planbar 
Personaleinsatz in Besonderer Wohnform VZÄ 35,80 48,64 46,32  
Personaleinsatz im Betreuten Wohnen VZÄ 3,00 4,35 4,35  
 
Leistungen, Maßnahmen, Programme

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 17  
Prozess-, Strukturqualität 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2022 Plan 2023 Plan 2024 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 96,33 82,07 95,93 Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwen-
dungen *100

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 18  
Teilerfolgsplan 315350 - Wohnen 
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2022 
Haushaltsansatz 
2023 
Haushaltsansatz 
2024 
01 Umsatzerlöse 1.095 -- -- 
02 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen 
und unfertigen Erzeugnissen -- -- -- 
03 andere aktivierte Eigenleistungen -- -- -- 
04 sonstige betriebliche Erträge 3.870.618 4.265.601 4.562.978 
 davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagean-
teil -- -- -- 
05 Materialaufwand -- -- -- 
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für 
bezogene Waren 325.824 309.908 342.238 
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 736.879 353.221 256.883 
06 Personalaufwand -- -- -- 
a) Löhne und Gehälter 2.004.905 2.634.461 2.426.175 
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor-
gung und für Unterstützung 591.335 794.212 754.984 
 davon für Altersvorsorge -- -- -- 
c) Aufwand für Menschen mit Behinderung 7.328 410.900 422.300 
d) übriger Personalaufwand 3.811 5.456 4.117 
07 Abschreibungen -- -- -- 
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever-
mögens und Sachanlagen 160.719 167.125 197.681 
 davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB -- -- -- 
b) 
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, so-
weit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen 
überschreiten 
-- -- -- 
 davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB -- -- -- 
08 sonstige betriebliche Aufwendungen 180.474 546.503 352.093 
 davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil -- -- -- 
09 Erträge aus Beteiligungen -- -- -- 
 davon aus verbundenen Unternehmen -- -- -- 
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 
des Finanzanlagevermögens -- -- -- 
 davon aus verbundenen Unternehmen -- -- -- 
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 339 -- -- 
 davon aus verbundenen Unternehmen -- -- -- 
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere 
des Umlaufvermögens -- -- -- 
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7.760 109.390 144.920 
 davon an verbundene Unternehmen -- -- -- 
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -146.982 -1.065.575 -338.413 
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
, Teilgewinnabführungsverträgen -- -- -- 
16 Aufwendungen aus Verlustübernahme -- -- -- 
17 außerordentliche Erträge 200 -- --

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 19  
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2022 
Haushaltsansatz 
2023 
Haushaltsansatz 
2024 
18 außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- 
19 außerordentliches Ergebnis 200 -- -- 
20 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -- -- -- 
21 sonstige Steuern -- -- -- 
22 Jahresgewinn / Jahresverlust -146.782 -1.065.575 -338.413

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 20  
315370 - Förderstätte für Menschen mit Behinderung 
 
  
Produktbeschreibung 
Die Tagesförderstätte bietet Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung 
 Hilfen bei der Kommunikation und 
 Erlangen sozialer Kompetenzen 
 Anleitung zur Selbständigkeit im lebenspraktischen Bereich 
Produktverantwortung 
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Ziele 
 Einzelförderung unter Berücksichtigung des individuellen Entwicklungsstandes der betreuten Men-
schen zur Sozialen Teilhabe. 
 Übernahme einfacher Arbeiten aus dem Arbeitsbereich der Werkstätten 
 Weiterentwicklung der Gesamtpersönlichkeit 
 Erhaltung und Verbesserung bereits erlernter Fähigkeiten 
 
  
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2022 Plan 2023 Plan 2024 Erläuterung / Information 
Plätze im Bereich Förderstätte für Men-
schen mit Behinderung: Anz 12 12 18  
davon in Hilfebedarfsgruppe 1 Anz 0 0 0  
davon in Hilfebedarfsgruppe 2 Anz 0 0 0  
davon in Hilfebedarfsgruppe 3 Anz 0 0 0  
davon in Hilfebedarfsgruppe 4 Anz 6 -- -- nicht planbar 
davon in Hilfebedarfsgruppe 5 Anz 6 -- -- nicht planbar 
Personaleinsatz VZÄ 4,46 4,46 6,46

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 21  
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2022 Plan 2023 Plan 2024 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 86,15 74,07 72,70 Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwen-
dungen *100

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 22  
Teilerfolgsplan 315370 - Förderstätte für Menschen mit Behinderung 
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2022 
Haushaltsansatz 
2023 
Haushaltsansatz 
2024 
01 Umsatzerlöse 129 35 -- 
02 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen 
und unfertigen Erzeugnissen -- -- -- 
03 andere aktivierte Eigenleistungen -- -- -- 
04 sonstige betriebliche Erträge 409.587 367.473 458.500 
 davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagean-
teil -- -- -- 
05 Materialaufwand -- -- -- 
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für 
bezogene Waren 17.217 7.133 1.505 
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 19.397 2.517 732 
06 Personalaufwand -- -- -- 
a) Löhne und Gehälter 231.462 298.937 421.076 
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor-
gung und für Unterstützung 72.057 90.437 128.618 
 davon für Altersvorsorge -- -- -- 
c) Aufwand für Menschen mit Behinderung 114.968 60.000 61.000 
d) übriger Personalaufwand 754 660 543 
07 Abschreibungen -- -- -- 
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever-
mögens und Sachanlagen 1.188 7.975 625 
 davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB -- -- -- 
b) 
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, so-
weit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen 
überschreiten 
-- -- -- 
 davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB -- -- -- 
08 sonstige betriebliche Aufwendungen 18.528 29.736 16.565 
 davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil -- -- -- 
09 Erträge aus Beteiligungen -- -- -- 
 davon aus verbundenen Unternehmen -- -- -- 
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 
des Finanzanlagevermögens -- -- -- 
 davon aus verbundenen Unternehmen -- -- -- 
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -- -- -- 
 davon aus verbundenen Unternehmen -- -- -- 
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere 
des Umlaufvermögens -- -- -- 
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -- -- -- 
 davon an verbundene Unternehmen -- -- -- 
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -65.855 -129.888 -172.164 
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
, Teilgewinnabführungsverträgen -- -- -- 
16 Aufwendungen aus Verlustübernahme -- -- -- 
17 außerordentliche Erträge -- -- --

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 23  
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2022 
Haushaltsansatz 
2023 
Haushaltsansatz 
2024 
18 außerordentliche Aufwendungen -- -- -- 
19 außerordentliches Ergebnis -- -- -- 
20 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -- -- -- 
21 sonstige Steuern -- -- -- 
22 Jahresgewinn / Jahresverlust -65.855 -129.888 -172.164

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 24  
315380 - Werkstatt für Menschen mit Behinderung 
 
  
Produktbeschreibung 
Dienstleistung für Menschen mit Behinderungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft am Standort 
Schreberweg 2 in den Bereichen: 
 Arbeiten 
 Bildung und Beratung 
 Dienstleistungen und Produktion für gewerbliche und private Kunden 
 Eigenproduktion (z.B. Spritzguss, Gartenarbeiten, Montage, Konfektionierung) 
Produktverantwortung 
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 
Produktart 
externes Produkt 
Rechtsgrundlage 
pflichtig 
Ziele 
Menschen, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderungen nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können: 
 eine angemessene berufliche Bildung anzubieten 
 die Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen 
 Förderungsmaßnahmen mit dem Ziel des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, zu ermögli-
chen 
 
Ergebnisse, Wirkungen 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2022 Plan 2023 Plan 2024 Erläuterung / Information 
Plätze im Eingangs- und Berufsbildungs-
bereich Anz 5 10 10  
Betriebsintegrierte Beschäftigungsplätze Anz 3 3 10  
Plätze im Werkstattbereich Anz 137 140 140  
davon in Hilfebedarfsgruppe 1 Anz 5 -- -- nicht planbar 
davon in Hilfebedarfsgruppe 2 Anz 85 -- -- nicht planbar 
davon in Hilfebedarfsgruppe 3 Anz 41 -- -- nicht planbar 
davon in Hilfebedarfsgruppe 4 Anz 6 -- -- nicht planbar 
davon in Hilfebedarfsgruppe 5 Anz 0 -- -- nicht planbar 
Personaleinsatz VZÄ 26,85 27,87 29,90

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 25  
Leistungen, Maßnahmen, Programme 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2022 Plan 2023 Plan 2024 Erläuterung / Information 
Anteil der Großkunden am Gesamtum-
satz der beiden Werkstätten (Merck, I-
mos, Riegler, Röhm, usw.) 
Anz -- -- --  
in Euro EUR 434.810 400.000 400.000  
in Prozent % 59,00 50,00  48,00  
 
Prozess-, Strukturqualität 
 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Bezeichnung Einheit Ergebnis 
2022 Plan 2023 Plan 2024 Erläuterung / Information 
Kostendeckungsgrad % 96,19 91,90 99,01 Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwen-
dungen *100

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 26  
Teilerfolgsplan 315380 - Werkstatt für Menschen mit Behinderung 
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2022 
Haushaltsansatz 
2023 
Haushaltsansatz 
2024 
01 Umsatzerlöse 526.564 626.465 602.351 
02 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen 
und unfertigen Erzeugnissen -- -- -- 
03 andere aktivierte Eigenleistungen -- -- -- 
04 sonstige betriebliche Erträge 4.214.298 3.841.510 4.174.870 
 davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagean-
teil -- -- -- 
05 Materialaufwand -- -- -- 
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für 
bezogene Waren 157.265 402.261 234.014 
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 241.531 219.607 239.984 
06 Personalaufwand -- -- -- 
a) Löhne und Gehälter 1.375.176 1.709.792 1.790.610 
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor-
gung und für Unterstützung 833.227 540.817 588.607 
 davon für Altersvorsorge 352.384 -- -- 
c) Aufwand für Menschen mit Behinderung 1.742.864 1.555.200 1.595.200 
d) übriger Personalaufwand 5.543 5.593 7.467 
07 Abschreibungen -- -- -- 
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever-
mögens und Sachanlagen 134.185 190.200 134.285 
 davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB -- -- -- 
b) 
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, so-
weit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen 
überschreiten 
1 -- -- 
 davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB -- -- -- 
08 sonstige betriebliche Aufwendungen 426.185 257.253 234.647 
 davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil -- -- -- 
09 Erträge aus Beteiligungen -- -- -- 
 davon aus verbundenen Unternehmen -- -- -- 
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 
des Finanzanlagevermögens -- -- -- 
 davon aus verbundenen Unternehmen -- -- -- 
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 106.458 -- -- 
 davon aus verbundenen Unternehmen -- -- -- 
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere 
des Umlaufvermögens -- -- -- 
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 123.133 -- -- 
 davon an verbundene Unternehmen -- -- -- 
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -191.789 -412.747 -47.593 
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
, Teilgewinnabführungsverträgen -- -- -- 
16 Aufwendungen aus Verlustübernahme -- -- -- 
17 außerordentliche Erträge 188.833 -- --

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 27  
Nr. Bezeichnung vorl. Rechnungser-
gebnis 2022 
Haushaltsansatz 
2023 
Haushaltsansatz 
2024 
18 außerordentliche Aufwendungen 0 -- -- 
19 außerordentliches Ergebnis 188.833 -- -- 
20 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -- -- -- 
21 sonstige Steuern -- -- -- 
22 Jahresgewinn / Jahresverlust -2.956 -412.747 -47.593

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 28  
Vermögensplan 2024 
 Ansatz 2023 Ansatz 2024 
Mittelherkunft   
1. - Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen -- -- 
2. - Zuführung Sonderposten -- -- 
3. - Abschreibungen 456.000 395.382 
4. - Aufnahme von Krediten 1.264.500 809.000 
5. - Gewinn aus dem Erfolgsplan -- -- 
6. - Verminderung des Nettogeldvermögens 1.913.131 526.651 
Summe Einnahmen 3.633.631 1.731.033 
Mittelverwendung   
1. - Investitionen (siehe auch MIP) 1.264.500 809.000 
2. - Tilgung von Krediten 216.900 159.400 
3. - Auflösung Sonderposten 96.134 96.138 
4. - Verlust aus dem Erfolgsplan 2.056.097 666.495 
5. - Erhöhung des Nettogeldvermögens -- -- 
Summe Ausgaben 3.633.631 1.731.033

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 29  
 
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 bis 2027 
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf bisher bereitgestellt *) Haushaltsansatz 
2023 
Haushaltsansatz 
2024 
Haushaltsansatz 
2025 
Haushaltsansatz 
2026 
Haushaltsansatz 
2027 
Gesamtplan 4.420.380 3.038.880 1.264.500,00 809.000,00 286.500,00 144.500,00 141.500,00 
21519-0045 - Erwerb AV Geschäftsleitung/Verwaltung 189.097,00 149.097,00 90.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
21519-0046 - Erwerb AV Werkstatt 1: Leitung 85.710,00 45.710,00 24.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
21519-0048 - Erwerb AV Reinigung/Hausmeister/Lager 
(WK1) 10.782,00 2.782,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
21519-0049 - Erwerb AV Betriebsschlosserei 26.000,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
21519-0051 - Erwerb AV Sozialer Dienst (Werkstatt 1) 11.921,00 7.921,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
21519-0052 - Erwerb AV Hauswirtschaft W10 82.071,00 22.071,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 
21519-0053 - Erwerb AV Fertigung - Säge 9.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
21519-0054 - Erwerb AV Fertigung - Musterlager 7.974,00 3.974,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
21519-0055 - Erwerb AV berufliche Förderung - Berufsbil-
dung 60.850,00 6.850,00 1.000,00 51.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
21519-0058 - Erwerb AV unterstützte Fertigung - Arbeitsg. 
W3 7.350,00 3.350,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
21519-0059 - Erwerb AV unterstützte Fertigung - Arbeitsg. 
W4 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
21519-0060 - Erwerb AV unterstützte Fertigung - Arbeitsg. 
W5 64.565,00 60.565,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
21519-0061 - Erwerb AV unterstützte Feritgung - Arbeitsg.  
W7 18.000,00 10.000,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
21519-0062 - Erwerb AV unterstützte Fertigung - Arbeitsg. 
W8 464.921,00 210.921,00 101.000,00 111.000,00 141.000,00 1.000,00 1.000,00 
21519-0063 - Erwerb AV Gartengruppe W11 34.187,00 14.187,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
21519-0065 - Erwerb AV Werkstatt 2: Leitung und Verwal-
tung 213.437,00 147.437,00 69.000,00 19.000,00 19.000,00 14.000,00 14.000,00 
21519-0067 - Erwerb AV Reinigung/Hausmeister/Hauswirt. 
(WK2) 6.114,00 2.114,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 30  
Bezeichnung Gesamtauszah-
lungsbedarf bisher bereitgestellt *) Haushaltsansatz 
2023 
Haushaltsansatz 
2024 
Haushaltsansatz 
2025 
Haushaltsansatz 
2026 
Haushaltsansatz 
2027 
21519-0069 - Erwerb AV Sozialer Dienst (Werkstatt 2) 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
21519-0070 - Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW1 10.842,00 6.842,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
21519-0071 - Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW2 37.546,00 15.546,00 4.000,00 7.000,00 4.000,00 7.000,00 4.000,00 
21519-0072 - Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW3 13.403,00 9.403,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
21519-0073 - Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW4 11.577,00 7.577,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
21519-0074 - Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW5 12.441,00 8.441,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
21519-0075 - Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW7 12.513,00 8.513,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
21519-0076 - Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW8 140.298,00 42.298,00 12.000,00 62.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 
21519-0077 - Erwerb AV Kaffeehaus 29.536,00 13.536,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
21519-0078 - Erwerb AV Fahrradwerkstatt/Fahrradstation 26.362,00 14.362,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
21519-0081 - Erwerb AV Wohnen: Leitung, Verwaltung 133.233,00 41.233,00 39.500,00 24.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 
21519-0082 - Erwerb AV Haus A Teilhabe 14.012,00 4.012,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
21519-0084 - Erwerb AV Haus B Teilhabe 13.349,00 3.349,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
21519-0086 - Erwerb AV Haus C Teilhabe 14.425,00 4.425,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
21519-0088 - Erwerb AV Pulverhäuserweg 48 Teilhabe 95.107,00 85.107,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
21519-0090 - Erwerb AV Betreutes Wohnen Teilhabe 35.000,00 25.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
21519-0092 - Erwerb AV Tagesförderstätte Teilhabe 325.177,00 117.177,00 2.000,00 202.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
21519-5026 - Werkstatt 1, Dachsanierung 1.000.000,00 750.000,00 750.000,00 250.000,00 -- -- -- 
21519-5027 - Werkstatt 1, Bauwerksabdichtung 475.000,00 475.000,00 100.000 -- -- -- -- 
21519-5032 - Werkstatt 2, Außenanlage 50.000,00 50.000,00 5.000 -- -- -- -- 
21519-5035 - Anschaffung Dienstplanmodul mit Anschluss 
an Loga 75.000,00 75.000,00 5.000,00 -- -- -- -- 
22519-0094 - Erwerb AV bes. Wohnformen Lincoln Sied-
lung Teilh. 10.000,00 2.500,00 2.500,00 -- 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
 
*) Rechnungsergebnisse ab 2018, aus 2022 übertragene HAR und Planansatz 2023

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 31  
 
Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2027 
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 
EigBGes) 
 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 
Deckungsmittel (Mittelherkunft)      
1 - Zuführung zum Stammkapital -- -- -- -- -- 
2 - Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen -- -- -- -- -- 
3 - Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich 
Entnahmen -- -- -- -- -- 
4 - Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzü-
glich Entnahmen -- -- -- -- -- 
5 - Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) 456.000 395.382 355.884 373.605 388.088 
6 - Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzu-
schüsse -- -- -- -- -- 
7 - Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnah-
men aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertrags-
zuschüsse" 
-- -- -- -- -- 
8 - Rückflüsse aus gewährten Darlehen -- -- -- -- -- 
9 a) - Kredite von der Gemeinde -- -- -- -- -- 
9 b) - Kredite von Dritten 1.264.500 809.000 286.500 144.500 141.500 
10 - Gewinn aus dem Erfolgsplan -- -- -- -- -- 
11 - Verminderung Nettogeldvermögen 1.913.131 526.651 741.378 1.004.737 1.191.108 
12 - Deckungsmittel insgesamt 3.633.631 1.731.033 1.383.762 1.522.842 1.720.696 
Ausgaben (Mittelverwendung)      
1 - Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 1.264.500 809.000 286.500 144.500 141.500 
2 - Finanzanlagen -- -- -- -- -- 
3 - Tilgung von Krediten 216.900 159.400 197.810 236.150 251.470 
4 - Rückzahlung von Stammkapital -- -- -- -- -- 
5 - Auflösung von Sonderposten 96.134 96.138 96.138 96.138 92.321 
6 - Verlust Erfolgsplan 2.056.097 666.495 803.314 1.046.054 1.235.405 
7 - Erhöhung Nettogeldvermögen -- -- -- -- -- 
8 - Ausgaben insgesamt 3.633.631 1.731.033 1.383.762 1.522.842 1.720.696

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 32  
B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der 
Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes) 
 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 
Einnahmen      
1 - Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung -- -- -- -- -- 
2 - Zuweisung zum Verlustausgleich -- -- -- -- -- 
3 - Verwaltungskostenbeiträge -- -- -- -- -- 
4 - Darlehen der Gemeinde -- -- -- -- -- 
Ausgaben      
1 - Gewinnabführungen -- -- -- -- -- 
2 - Konzessionsabgaben -- -- -- -- -- 
3 - Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 400.377 420.441 420.441 420.441 420.441 
4 - Eigenkapitalrückzahlung -- -- -- -- -- 
5 - Tilgung von Darlehen der Gemeinde -- -- -- -- --

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 33  
Stellenübersicht 2024 
Inhaltsverzeichnis 
 
 
 
1) Änderungen aufgrund des Tarifabschlusses vom 18.05.2022 
 Anpassung der Entgeltgruppen Seite 2 - 5 
 
2) Neuschaffung von Stellen im Bereich der Tagesförderstätte Seite 6 
 
3) Anpassung der Sollstruktur des Bereiches Wohnen Seite 7 
 
4) Stellenübersicht 2024 Seite 8 - 18 
 
5.1) Teil A: Beamte 
 
5.2) Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes 5.3) 
5.3) Teil  C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes 
5.4) Teil D: Zusammenstellung 5.5) 
5.5) Veränderungsliste 
5.6) ku/kw-Vermerke 
 
5.7) Teilzeitstellen 
 
 6) Stellen außerhalb des Stellenplans Seite 19

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 34  
Änderung der Ausweisung von Stellen im Bereich „WfbM1“ – Reservestellen 
 
Nachfolgende Stellen im Werkstattbereich wurden aufgrund der neuen Funktionsbewer-
tung nach Tarifabschluss vom 18.05.2022 angepasst. 
 
 Teil-HH   Org.-Einheit     Bezeichnung  Stellen-Nr.  Loga-Nr. vb/tb  Std.  VZÄ  
bisherige Aus-
weisung vor 
Neubewertung 
 
neue Aus-
weisung nach 
Neubewertung 
 
 
 
Funktion 
 
519.1 
 
519.1 
Fkr Arb.- 
/Berufsförd 
 
0928 
 
4514 
 
vb 
 
19,5 
 
0,5 
 
EG S07 TVöD 
 
EG S08a TVöD 
 
GL 
 
519.1 
 
519.1 
Fkr Arb.- 
/Berufsförd 
 
0963 
 
6875 
 
vb 
 
19,5 
 
0,5 
 
EG S07 TVöD 
 
EG S08a TVöD 
 
GL 
 
519.1 
 
519.1 
Fkr Arb.- 
/Berufsförd 
 
3480 
 
12231 
 
vb 
 
39 
 
1,0 
 
EG S07 TVöD 
 
EG S08a TVöD 
 
GL

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 35  
Änderung der Ausweisung von Stellen im Bereich „WfbM1“-Arbeitsgruppen 
 
Nachfolgende Stellen im Werkstattbereich wurden aufgrund der neuen Funkti-
onsbewertung nach Tarifabschluss vom 18.05.2022 angepasst. 
 
 
  Teil-HH   Org.-Einheit     Bezeichnung  Stellen-Nr.   Loga-Nr. vb/tb  Std.  VZÄ  
bisherige Aus-
weisung vor 
Neubewertung 
 
neue Aus-
weisung nach 
Neubewertung 
 
 
 
Funktion 
 
519.1.2 
 
519.1.2 
Fkr Arb.- 
/Berufsförd 
 
0836 
 
00004491 
 
vb 
 
39,0 
 
1,0 
 
EG S07 TVöD 
 
EG S08a TVöD 
 
GL 
 
519.1.2 
 
519.1.2 
Fkr Arb.- 
/Berufsförd 
 
0838 
 
00004492 
 
vb 
 
39,0 
 
1,0 
 
EG S07 TVöD 
 
EG S08a TVöD 
 
GL 
 
519.1.2 
 
519.1.2 
Fkr Arb.- 
/Berufsförd 
 
0841 
 
00004501 
 
vb 
 
39,0 
 
1,0 
 
EG S07 TVöD 
 
EG S08a TVöD 
 
GL 
 
519.1.2 
 
519.1.2 
Fkr Arb.- 
/Berufsförd 
 
0843 
 
00004490 
 
vb 
 
39,0 
 
1,0 
 
EG S07 TVöD 
 
EG S08a TVöD 
 
GL 
 
519.1.2 
 
519.1.2 
Fkr Arb.- 
/Berufsförd 
 
0844 
 
00004487 
 
vb 
 
39,0 
 
1,0 
 
EG S07 TVöD 
 
EG S08a TVöD 
 
GL 
 
519.1.2 
 
519.1.2 
Fkr Arb.- 
/Berufsförd 
 
0845 
 
00004494 
 
vb 
 
39,0 
 
1,0 
 
EG S07 TVöD 
 
EG S08a TVöD 
 
GL 
 
519.1.2 
 
519.1.2 
Fkr Arb.- 
/Berufsförd 
 
0846 
 
00004499 
 
vb 
 
39,0 
 
1,0 
 
EG S07 TVöD 
 
EG S08a TVöD 
 
GL 
 
519.1.2 
 
519.1.2 
Fkr Arb.- 
/Berufsförd 
 
0852 
 
00004502 
 
vb 
 
39,0 
 
1,0 
 
EG S07 TVöD 
 
EG S08a TVöD 
 
GL 
 
519.1.2 
 
519.1.2 
Fkr Arb.- 
/Berufsförd 
 
0856 
 
00004497 
 
vb 
 
39,0 
 
1,0 
 
EG S07 TVöD 
 
EG S08a TVöD 
 
GL 
 
519.1.2 
 
519.1.2 
Fkr Arb.- 
/Berufsförd 
 
0859 
 
00004488 
 
vb 
 
39,0 
 
1,0 
 
EG S07 TVöD 
 
EG S08a TVöD 
 
GL 
 
519.1.2 
 
519.1.2 
Fkr Arb.- 
/Berufsförd 
 
0873 
 
00004493 
 
vb 
 
39,0 
 
1,0 
 
EG S07 TVöD 
 
EG S08a TVöD 
 
GL 
 
519.1.2 
 
519.1.2 
Fkr Arb.- 
/Berufsförd 
 
0920 
 
00004498 
 
vb 
 
39,0 
 
1,0 
 
EG S07 TVöD 
 
EG S08a TVöD 
 
GL 
 
519.1.2 
 
519.1.2 
Fkr Arb.- 
/Berufsförd 
 
0927 
 
00004521 
 
vb 
 
39,0 
 
1,0 
 
EG S07 TVöD 
 
EG S08a TVöD 
 
GL 
 
519.1.2 
 
519.1.2 
Fkr Arb.- 
/Berufsförd 
 
1989 
 
00010083 
 
vb 
 
23,79 
 
0,61 
 
EG S07 TVöD 
 
EG S08a TVöD 
 
GL 
 
519.1.2 
 
519.1.2 
Fkr Arb.- 
/Berufsförd 
 
2033 
 
00004500 
 
vb 
 
39,0 
 
1,0 
 
EG S07 TVöD 
 
EG S08a TVöD 
 
GL 
 
519.1.2 
 
519.1.2 
Fkr Arb.- 
/Berufsförd 
 
2035 
 
00004489 
 
vb 
 
39,0 
 
1,0 
 
EG S07 TVöD 
 
EG S08a TVöD 
 
GL

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 36  
Änderung der Ausweisung von Stellen im Bereich „WfbM1“ - Berufliche Bildung 
 
Nachfolgende Stellen im Werkstattbereich wurden aufgrund der neuen Funktions-
bewertung nach Tarifabschluss vom 18.05.2022 angepasst. 
 
 
  Teil-HH   Org.-Einheit     Bezeichnung  Stellen-Nr.   Loga-Nr. vb/tb  Std.  VZÄ  
bisherige Aus-
weisung vor 
Neubewertung 
 
neue Aus-
weisung nach 
Neubewertung 
 
 
 
Funktion 
 
519.1.5 
 
519.1.5 
Fkr Arb.- 
/Berufsförd 
 
0839 
 
00004519 
 
vb 
 
39,0 
 
1,0 
 
EG S07 TVöD 
 
EG S08a TVöD 
 
GL 
 
519.1.5 
 
519.1.5 
Fkr Arb.- 
/Berufsförd 
 
3503 
 
00004520 
 
vb 
 
39,0 
 
1,0 
 
EG S07 TVöD 
 
EG S08a TVöD 
 
GL

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 37  
Änderung der Ausweisung von Stellen in der Werkstatt für 
berufliche Reha im Berufsbildungs- u. Arbeitsbereich 
 
Nachfolgende Stellen im Werkstattbereich wurden aufgrund der neuen Funkti-
onsbewertung nach Tarifabschluss vom 18.05.2022 angepasst. 
 
 
  Teil-HH   Org.-Einheit     Bezeichnung  Stellen-Nr.   Loga-Nr. vb/tb  Std.  VZÄ  
bisherige Aus-
weisung vor 
Neubewertung 
 
neue Aus-
weisung nach 
Neubewertung 
 
 
 
Funktion 
 
519.2.1 
 
519.2.1 
Fkr Arb.- 
/Berufsförd 
 
0857 
 
00004473 
 
vb 
 
39,0 
 
1,0 
 
EG S07 TVöD 
 
EG S08a TVöD 
 
GL 
 
519.2.1 
 
519.2.1 
Fkr Arb.- 
/Berufsförd 
 
0858 
 
00004470 
 
vb 
 
39,0 
 
1,0 
 
EG S07 TVöD 
 
EG S08a TVöD 
 
GL 
 
519.2.1 
 
519.2.1 
Fkr Arb.- 
/Berufsförd 
 
0863 
 
00004526 
 
vb 
 
39,0 
 
1,0 
 
EG S07 TVöD 
 
EG S08a TVöD 
 
GL 
 
519.2.1 
 
519.2.1 
Fkr Arb.- 
/Berufsförd 
 
0865 
 
00004474 
 
vb 
 
39,0 
 
1,0 
 
EG S07 TVöD 
 
EG S08a TVöD 
 
GL 
 
519.2.1 
 
519.2.1 
Fkr Arb.- 
/Berufsförd 
 
0965 
 
00006877 
 
vb 
 
39,0 
 
1,0 
 
EG S07 TVöD 
 
EG S08a TVöD 
 
GL 
 
519.2.1 
 
519.2.1 
Fkr Arb.- 
/Berufsförd 
 
0966 
 
00006878 
 
vb 
 
39,0 
 
1,0 
 
EG S07 TVöD 
 
EG S08a TVöD 
 
GL 
 
519.2.1 
 
519.2.1 
Fkr Arb.- 
/Berufsförd 
 
1580 
 
00009832 
 
tb 
 
19,50 
 
0,50 
 
EG S07 TVöD 
 
EG S08a TVöD 
 
GL 
 
519.2.1 
 
519.2.1 
Fkr Arb.- 
/Berufsförd 
 
2034 
 
00004471 
 
vb 
 
39,0 
 
1,0 
 
EG S07 TVöD 
 
EG S08a TVöD 
 
GL 
 
519.2.1 
 
519.2.1 
Fkr Arb.- 
/Berufsförd 
 
2036 
 
00004469 
 
vb 
 
39,0 
 
1,0 
 
EG S07 TVöD 
 
EG S08a TVöD 
 
GL 
 
519.2.1 
 
519.2.1 
Fkr Arb.- 
/Berufsförd 
 
3601 
 
00004472 
 
vb 
 
39,0 
 
1,0 
 
EG S07 TVöD 
 
EG S08a TVöD 
 
GL

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 38  
Neuschaffung von Stellen im Bereich der Tageförderstätte 
 
Aufgrund der Ausweitung des Angebotes im Bereich der Tagesförderstätte 
wurden nachfolgende Stellen neu geschaffen. 
 
 
  Teil-HH   Org.-Einheit     Bezeichnung  Stellen-Nr.    Loga-Nr. vb/tb  Std.  VZÄ 
bisherige 
Ausweisun 
g vor Neu-bewert ung 
neue Aus-weisung nach 
Neubewertu 
ng 
 
 
 
Funktion 
 
519.1.1 
 
519.1.1 
MA 
Tagesförderst. 
m. B. 
 
2758 
 
00012891 
 
vb 
 
39,0 
 
1,0 
 
- 
 
EG S08b 
TVöD 
MA 
Tagesförders
t. 
 
519.1.1 
 
519.1.1 
MA 
Tagesförderst. 
m. B. 
 
2759 
 
00012892 
 
vb 
 
39,0 
 
1,0 
 
- 
 
EG S08b 
TVöD 
MA 
Tagesförders
t. 
 
519.1.1 
 
519.1.1 
MA 
Tagesförderst. 
m. B. 
 
2770 
 
00012893 
 
tb 
 
27,30 
 
0,70 
 
- 
 
EG S08b 
TVöD 
MA 
Tagesförders
t. 
 
519.1.1 
 
519.1.1 
MA 
Tagesförderst. 
m. B. 
 
2771 
 
00012894 
 
tb 
 
27,30 
 
0,70 
 
- 
 
EG S08b 
TVöD 
MA 
Tagesförders
t. 
 
519.1.1 
 
519.1.1 
MA 
Tagesförderst. 
o. B. 
 
3779 
 
00012890 
 
tb 
 
23,40 
 
0,60 
 
- 
 
EG S04 
TVöD 
MA 
Tagesförders
t.

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 39  
Anpassung der Sollstruktur des Bereiches Wohnen 
 
Mit Änderung der Geschäftsverteilung, mit Genehmigung vom 15.02.2022, wurde die 
Sollstruktur des Bereiches Wohnen angepasst. Im Zuge der Dezentralisierung wurde das 
Team B (7,33000 Stellen) aufgelöst und die dort vorhandenen Stellen in die anderen Teams 
integriert. 
 
Bereich Zugänge Abgänge Summe 
Team Haus A 3,42000 0,77000 + 2,65000 
Team Haus PHW 48 9,87000 9,47000 + 0,40000 
Team Haus C 6,05000 1,77000 + 4,28000

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 40  
Teil A: Beamtinnen und Beamte 
Eigenbetrieb EDW Stadt Darmstadt Besoldungsgruppen nach 
dem Hessischen Be-
soldungsgesetz 
 
 
 
Beamtinnen und 
Beamte zusammen 
2024 
 
 
 
Zahl der Stellen nach 
dem Stellenplan 2023 
 
 
 
Zahl der am 
30.06.2023 
tatsächlich 
besetzten 
Stellen 
 
 
 
Vermerke, Erläuterungen Teil-HH Bezeichnung b) höherer 
Dienst 
c) gehobener 
Dienst 
A15 A11 
519. 519. EB DA Werkstätten u. Wohneinr. 1,00   1,00 1,00 1,00  
519.1.2. 519.1.2. Arbeitsgruppen  0,87 0,87 0,87  0,87* KU S07 31.12.2040 
519.4. 519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung  1,00 1,00 1,00 1,00  
Stellenplan 2024 1,00 1,87 2,87   0,87* KU 0,00* KW 
Stellenplan 2023 1,00 1,87  2,87   
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen 1,00 1,00   2,00

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 41  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes 
Teil-HH Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Arbeitneh  
-mer*innen 
zusammen 
2024 
Zahl der 
Stellen 
nach dem 
Stellenplan 
2023 
Zahl der am 
30.06.2023 
tatsächlich 
besetzten 
Stellen 
Vermerke, 
Erläuterungen 
12 11 10 09c 09b 09a 08 07 06 05 04 03 02 01     
519. 519. EB DA Werkstätten u. 
Wohneinr.     0,25          0,25 0,25 0,25  
519.1. 519.1. Werkst. f. Menschen m. 
Behind. 
1,00  1,00     1,23  3,00   1,00  7,23 7,23 5,00 2,00* KW 
519.1.2. 519.1.2. Arbeitsgruppen          1,00     1,00 1,00 1,00  
519.1.3. 519.1.3. Team Reinigung             3,69  3,69 3,69 3,31  
519.2. 519.2. Werkst. f. berufl. Reha    1,00     0,90 1,00  1,54   4,44 4,44 4,44  
519.3. 519.3. Wohneinr. Kurt-Jahn- 
Anlage          1,00     1,00 1,00 0,50  
519.3.1. 519.3.1. Team Haus A            1,00 0,77 0,90 2,67 2,44 1,70  
519.3.2. 519.3.2. Team Haus PHW 48             1,52  1,52 2,28 1,52  
519.3.3. 519.3.3. Team Haus C           0,50  2,69 0,77 3,96 2,68 3,96  
519.3.5. 519.3.5. Team Verwaltung         1,28      1,28 1,28 1,05                   0,75   
519.4. 519.4. Finanzwesen u. zentr. 
Verwaltung  1,00  1,00  2,00 1,15  1,00 0,50     6,65 6,65 6,39 0,38* KW 
Stellenplan 2024 1,00 1,00 1,00 2,00 0,25 2,00 1,15 1,23 3,18 6,50 0,50 2,54 9,67 1,67 33,69   0,00* KU 2,38* KW 
Stellenplan 2023 1,00 1,00 1,00 2,00 0,25 2,00 1,15 1,23 3,18 6,50 0,50 2,54 9,67 1,67  33,69   
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen 1,00 1,00  2,00 0,25 2,11 0,79 1,00 2,95 5,99 0,50 2,13 7,78 1,63   29,12

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 42  
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes 
Teil-HH Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Arbeitneh 
-mer*innen  
zusammen 
2024 
Zahl der 
Stellen nach 
dem Stellen-
plan 2023 
Zahl der am 
30.06.2023 
tatsächlich 
besetzten 
Stellen 
Vermerke,  
Erläuterungen 
S17 S12 S11b S09 S08b S08a S07 S04 P7 P5     
519.1. 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind.      2,00     2,00 2,00   
519.1.1. 519.1.1. Team Tagesförderstätte    1,00 6,86   0,60   8,46 4,46 3,46  
519.1.2. 519.1.2. Arbeitsgruppen      15,61 1,00    16,61 16,61 13,10 1,00* KW 
519.1.4. 519.1.4. Bereich Begl. Dienste   2,00        2,00 2,00 1,50  
519.1.5. 519.1.5. Team Berufl. Bildung      2,00     2,00 2,00 2,00  
519.2. 519.2. Werkst. f. berufl. Reha   1,00        1,00 1,00 1,00  
519.2.1. 519.2.1. Berufsbildungs- u. Arbeits-
bereich     2,00 9,50     11,50 11,50 10,52  
519.3. 519.3. Wohneinr. Kurt-Jahn-Anlage 1,00           1,00 1,00 1,00  
519.3.1. 519.3.1. Team Haus A  1,00   8,81   0,51  0,64 10,96 8,54 6,97  
519.3.2. 519.3.2. Team Haus PHW 48    1,00 4,27   3,00 1,83 1,02 11,12 9,96 8,86 0,50* KW 31.12.2040 
0,50* KW 31.12.2040 
0,50* KW 0,25* KW 
31.12.2040 519.3.3. 519.3.3. Team Haus C    1,00 10,77 0,77  1,00 2,54 0,77 16,85 13,85 13,29  
519.3.4. 519.3.4. Team Betreutes Wohnen    1,00 2,00   0,77   3,77 3,77 2,77               6,58   
Stellenplan 2024 1,00 1,00 3,00 4,00 34,71 29,88 1,00 5,88 4,37 2,43 87,27   0,00* KU 2,75* KW 
Stellenplan 2023 1,00 1,00 3,00 4,00 31,31 0,77 30,11 5,28 4,37 2,43  83,27   
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen 1,00 0,82 2,50 3,41 22,72  23,65 4,02 3,97 2,37   64,47

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 43  
Teil D: Zusammenstellung 
Teil-HH Bezeichnung Zahl der Stellen 2024 Zahl der Stellen 2023 Zahl der tatsächlich besetzten 
Stellen am 30.06.2023 Erläuterungen 
Beamt*
innen 
Arbeitnehm. 
(Teil B + C 
zusammen) 
 
Insgesamt Beamt*
innen 
Arbeitnehm. 
(Teil B + C 
zusammen) 
 
Insgesamt Beamt*
innen 
Arbeitnehm. 
(Teil B + C 
zusammen) 
 
Insgesamt 
 
519. 519. EB DA Werkstätten u. Wohneinr. 1,00 0,25 1,25 1,00 0,25 1,25 1,00 0,25 1,25  
519.1. 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind.  9,23 9,23  9,23 9,23  5,00 5,00 2,00* KW 
519.1.1. 519.1.1. Team Tagesförderstätte  8,46 8,46  4,46 4,46  3,46 3,46  
519.1.2. 519.1.2. Arbeitsgruppen 0,87  17,61 18,48 0,87 17,61 18,48 0,00 14,10 14,10 0,87* KU S07 
31.12.2040 
1,00* KW 519.1.3. 519.1.3. Team Reinigung  3,69 3,69  3,69 3,69  3,31 3,31  
519.1.4. 519.1.4. Bereich Begl. Dienste  2,00 2,00  2,00 2,00  1,50 1,50  
519.1.5. 519.1.5. Team Berufl. Bildung  2,00 2,00  2,00 2,00  2,00 2,00  
519.2. 519.2. Werkst. f. berufl. Reha  5,44 5,44  5,44 5,44  5,44 5,44  
519.2.1. 519.2.1. Berufsbildungs- u. Arbeits-
bereich  11,50 11,50  11,50 11,50  10,52 10,52  
519.3. 519.3. Wohneinr. Kurt-Jahn- Anlage  2,00 2,00  2,00 2,00  1,50 1,50  
519.3.1. 519.3.1. Team Haus A  13,63 13,63  10,98 10,98  8,68 8,68  
519.3.2. 519.3.2. Team Haus PHW 48  12,64 12,64  12,24 12,24  10,38 10,38 1,25* KW 31.12.2040 
0,50* KW 
519.3.3. 519.3.3. Team Haus C  20,81 20,81  16,53 16,53  17,25 17,25  
519.3.4. 519.3.4. Team Betreutes Wohnen  3,77 3,77  3,77 3,77  2,77 2,77  
519.3.5. 519.3.5. Team Verwaltung  1,28 1,28  1,28 1,28  1,05 1,05      0,00  7,33 7,33   0,00  
519.4. 519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwal-
tung 
1,00 6,65 7,65 1,00 6,65 7,65 1,00 6,39 7,39 0,38* KW 
Insgesamt 2,87  120,96 123,83 2,87 116,96 119,83 2,00 93,60 95,60

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 44  
 
Lau-
fende 
Nr. 
Teil-HH 
 
 
Stellenkennung Amts-/Funktionsbezeich-
nung 
Anzahl im 
Stellen-
plan 2024 
Höherstufung, Herabstufung und  
Umwandlung 
Stellenanteil Bemerkungen 
von  
Besoldungs-/ 
Entgeltgruppe 
Nach 
Besoldungs-/ 
Entgeltgruppe 
Zugang Abgang 
1 2 3 4 5 6 7 8 
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung 
189: 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind. 
1 0928 Fkr Arb.-/Berufsförd. 0,5000 S07  S08a    
2 0963 Fkr Arb.-/Berufsförd. 0,5000 S07  S08a    
3 3480 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07  S08a    
Zusammenfassung  0,00000 0,00000 
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind.: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen) 
408: 519.1.1. Team Tagesförderstätte 
4 2758 MA Tagesförderst. m.B. 1,0000  S08b 1,00000  
5 2759 MA Tagesförderst. m.B. 1,0000  S08b 1,00000  
6 2770 MA Tagesförderst. m.B. 0,7000  S08b 0,70000  
7 2771 MA Tagesförderst. m.B. 0,7000  S08b 0,70000  
8 3779 MA Tagesförderst. m.B. 0,6000  S04 0,60000  
Zusammenfassung 
Stellenzugang in 519.1.1. Team Tagesförderstätte: Stellenzugang: 4,00000 (4,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 
 4,0000
0 
0,00000  
409: 519.1.2. Arbeitsgruppen 
9 0836 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07  S08a    
10 0838 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07  S08a    
11 0841 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07  S08a    
12 0843 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07  S08a    
13 0844 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07  S08a    
14 0845 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07  S08a    
15 0846 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07  S08a    
16 0852 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07  S08a    
17 0856 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07  S08a    
18 0859 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07  S08a    
19 0873 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07  S08a    
20 0920 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07  S08a    
21 0927 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07  S08a    
Mandant 
41144 
Wissenschaftsstadt Darmstadt Der Magistrat EDW 
Veränderungsliste zum Stellenplan 2024 
Zeitraum 01.01.2024 
Abrechnungskreis                              Seite - 1 - Stand 28.06.2023 16:14:35 P&I LOGA gedruckt 28.06.2023 16:14:35 P&I LOGA Rel.23.2/1.9 /X1.6 /

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 45  
 
Lau-
fende 
Nr. 
Teil-HH 
 
 
Stellenkennung Amts-/Funktionsbezeich-
nung 
Anzahl im 
Stellen-
plan 2024 
Höherstufung, Herabstufung und  
Umwandlung 
Stellenanteil Bemerkungen 
von   Besoldungs-/ 
Entgeltgruppe 
nach Besoldungs-/ 
Entgeltgruppe 
Zugang Abgang 
1 2 3 4 5 6 7 8 
22 1989 Fkr Arb.-/Berufsförd. 0,6100 S07  S08a    
23 2033 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07  S08a    
24 2035 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07  S08a    
Zusammenfassung  
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 519.1.2. Arbeitsgruppen: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 
0,00000                   0,00000  
420: 519.1.5. Team Berufl. Bildung 
25 0839 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07  S08a    
26 3503 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07  S08a    
Zusammenfassung  
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 519.1.5. Team Berufl. Bildung: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 
0,00000                   0,00000  
421: 519.2.1. Berufsbildungs- u. Arbeitsbereich 
27 0857 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07  S08a    
28 0858 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07  S08a    
29 0863 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07  S08a    
30 0865 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07  S08a    
31 0965 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07  S08a    
32 0966 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07  S08a    
33 1580 Fkr Arb.-/Berufsförd. 0,5000 S07  S08a    
34 2034 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07  S08a    
35 2036 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07  S08a    
36 3601 Fkr Arb.-/Berufsförd. 1,0000 S07  S08a    
Zusammenfassung  0,00000 0,00000 
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 519.2.1. Berufsbildungs- u. Arbeitsbereich: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen) 
429: 519.3.1. Team Haus A 
37 0891 MA Wohnbereich 0,5000  S08b 0,50000  
38 0901 Rein.-/Hausw.Kr 0,0000 02   0,77000 
39 1988 MA Wohnbereich 0,5100  S04 0,51000  
40 3306 MA Wohnbereich 0,6400  P5 0,64000  
41 3311 MA Wohnbereich 0,7700  S08b 0,77000  
42 3317 Rein.-/Hausw.Kr 1,0000  03 1,00000  
Mandant 
41144 
Wissenschaftsstadt Darmstadt Der Magistrat EDW 
Veränderungsliste zum Stellenplan 2024 
Zeitraum 01.01.2024 
Abrechnungskreis                              Seite - 2 - Stand 28.06.2023 16:14:35 P&I LOGA gedruckt 28.06.2023 16:14:35 P&I LOGA Rel.23.2/1.9 /X1.6 /

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 46  
 
Lau-
fende 
Nr. 
Teil-HH 
 
 
Stellenkennung Amts-/Funktionsbezeich-
nung 
Anzahl im 
Stellen-
plan 2024 
Höherstufung, Herabstufung und  
Umwandlung 
Stellenanteil Bemerkungen 
von   Besoldungs-/ 
Entgeltgruppe 
nach Besoldungs-/ 
Entgeltgruppe 
Zugang Abgang 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Zusammenfassung 
Stellenzugang in 519.3.1. Team Haus A: Stellenzugang: 2,65000 (3,42000 Zugänge - 0,77000 Abgänge = 2,65000 Stellen) 
 3,42000   0,77000   
430: 519.3.2. Team Haus PHW 48 
43 0886 MA Wohnbereich 0,0000 S08b   1,00000  
44 0891 MA Wohnbereich 0,0000 S08b   0,50000  
45 0892 MA Wohnbereich 0,7700  P5 0,77000   
46 0897 MA Wohnbereich 0,0000 S08b   1,00000  
47 0901 Rein.-/Hausw.Kr 0,7700  02 0,77000   
48 1900 MA Wohnbereich 1,0000  S08b 1,00000   
49 1901 MA Wohnbereich 1,0000  S08b 1,00000   
50 1903 Rein.-/Hausw.Kr 0,7500  02 0,75000   
51 1905 MA Wohnbereich 1,0000  S04 1,00000   
52 1908 MA Wohnbereich 1,0000  P7 1,00000   
53 1909 MA Wohnbereich 0,8300  P7 0,83000   
54 1988 MA Wohnbereich 0,0000 S04    0,51000  
55 2679 MA Wohnbereich 0,5000  S08b 0,50000   
56 2681 MA Wohnbereich 0,5000  S04 0,50000   
57 2682 MA Wohnbereich 0,5000  S04 0,50000   
58 2784 MA Wohnbereich 0,2500  P5 0,25000   
59 3300 MA Wohnbereich 1,0000  S08b 1,00000   
60 3301 MA Wohnbereich 0,0000 S08b   1,00000  
61 3306 MA Wohnbereich 0,0000 P5    0,64000  
62 3310 MA Wohnbereich 0,0000 P5    0,77000  
63 3311 MA Wohnbereich 0,0000 S08b   0,77000  
64 3313 MA Wohnbereich 0,0000 S08b   1,00000  
65 3317 Rein.-/Hausw.Kr 0,0000 03    1,00000  
66 3342 Rein.-/Hausw.Kr 0,0000 02    0,64000  
67 3605 Rein.-/Hausw.Kr 0,0000 02    0,64000  
Zusammenfassung 
Stellenzugang in 519.3.2. Team Haus PHW 48: Stellenzugang: 0,40000 (9,87000 Zugänge - 9,47000 Abgänge = 0,40000 Stellen) 
9,87000 9,47000  
Mandant 
41144 
Wissenschaftsstadt Darmstadt Der Magistrat EDW 
Veränderungsliste zum Stellenplan 2024 
Zeitraum 01.01.2024 
Abrechnungskreis                              Seite - 3 - Stand 28.06.2023 16:14:35 P&I LOGA gedruckt 28.06.2023 16:14:35 P&I LOGA Rel.23.2/1.9 /X1.6 /

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 47  
 
Lau-
fende 
Nr. 
Teil-HH 
 
 
Stellenkennung Amts-/Funktionsbezeich-
nung 
Anzahl im 
Stellen-
plan 2024 
Höherstufung, Herabstufung und Um-
wandlung 
Stellenanteil Bemerkungen 
von Besoldungs-/ 
Entgeltgruppe 
nach Besoldungs-/ 
Entgeltgruppe 
Zugang Abgang 
1 2 3 4 5 6 7 8 
433: 519.3.3. Team Haus C 
68 0886 MA Wohnbereich 1,0000  S08b 1,00000   
69 0892 MA Wohnbereich 0,0000 P5    0,77000  
70 0897 MA Wohnbereich 1,0000  S08b 1,00000   
71 3300 MA Wohnbereich 0,0000 S08b   1,00000  
72 3301 MA Wohnbereich 1,0000  S08b 1,00000   
73 3310 MA Wohnbereich 0,7700  P5 0,77000   
74 3313 MA Wohnbereich 1,0000  S08b 1,00000   
75 3342 Rein.-/Hausw.Kr 0,6400  02 0,64000   
76 3605 Rein.-/Hausw.Kr 0,6400  02 0,64000   
Zusammenfassung 
Stellenzugang in 519.3.3. Team Haus C: Stellenzugang: 4,28000 (6,05000 Zugänge - 1,77000 Abgänge = 4,28000 Stellen) 
6,05000 1,77000  
531: 
77 1900 MA Wohnbereich 0,0000 S08b   1,00000  
78 1901 MA Wohnbereich 0,0000 S08b   1,00000  
79 1903 Rein.-/Hausw.Kr 0,0000 02    0,75000  
80 1905 MA Wohnbereich 0,0000 S04    1,00000  
81 1908 MA Wohnbereich 0,0000 P7    1,00000  
82 1909 MA Wohnbereich 0,0000 P7    0,83000  
83 2679 MA Wohnbereich 0,0000 S08b   0,50000  
84 2681 MA Wohnbereich 0,0000 S04    0,50000  
85 2682 MA Wohnbereich 0,0000 S04    0,50000  
86 2784 MA Wohnbereich 0,0000 P5    0,25000  
Zusammenfassung 
Stellenabgang in : Stellenabgang: 7,33000 (0,00000 Zugänge - 7,33000 Abgänge = 7,33000 Stellen) 
0,00000 7,33000  
Gesamt Zusammenfassung 
Stellenzugang in Stellenplan 2024: Stellenzugang: 4,00000 (23,34000 Zugänge - 19,34000 Abgänge = 4,00000 Stellen) 
Vergleich Querschnitt 2023: 119,83000 Stellen zum Querschnitt 2024: 123,83000 Stellen = 4,00000 Stellenzugang 
Mandant 
41144 
Wissenschaftsstadt Darmstadt Der Magistrat EDW 
Veränderungsliste zum Stellenplan 2024 
Zeitraum 01.01.2024 
Abrechnungskreis                              Seite - 4 - Stand 28.06.2023 16:14:35 P&I LOGA gedruckt 28.06.2023 16:14:35 P&I LOGA Rel.23.2/1.9 /X1.6 /

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 48  
Amt für Interne Dienste Organisationsabteilung    Ku oder Kw-Vermerke EB EDW     zum Stichtag: 01.01.2024 
 
KKZ 
 
OrgEinheit Beschreibung 
 
StNr. 
 
StNr (alt) 
 
StArt (Nr) 
 
Stellenart 
 
Anzahl Summe 
(Umfang ) 
 
Bewertung 
 
Vermerkart 
 
ku in 
 
Vollzug ab Vollzug 
zum 
kw- 
Vermerk Ab-Datum zum: 
02 71 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind. 00004517  0792 012 Tarifbeschäftigte EB EDW 1 1,00 TVöD 07 KW-Vermerk   06.11.2013 
02 71 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind. 00004559  0826 012 Tarifbeschäftigte EB EDW 1 0,23 TVöD 07 KW-Vermerk  12.11.2013 
02 71 519.1.2.6. AG Gartengruppe 00010987  0852 ATZ 028 Tarifbeschäftigte ATZ EB EDW 1 1,00 TVöD S07 KW-Vermerk  31.12.2025 10.02.2022
02 71 519.3.2. Team Haus PHW 48 00010341  2679 012 Tarifbeschäftigte EB EDW 1 0,50 TVöD S08b KW-Vermerk 31.12.2040  19.07.2021 
02 71 519.3.2. Team Haus PHW 48 00010339  2681 012 Tarifbeschäftigte EB EDW 1 0,50 TVöD S04 KW-Vermerk  20.01.2022 
02 71 519.3.2. Team Haus PHW 48 00010340  2682 012 Tarifbeschäftigte EB EDW 1 0,50 TVöD S04 KW-Vermerk 31.12.2040  19.07.2021 
02 71 519.3.2. Team Haus PHW 48 00010342  2784 012 Tarifbeschäftigte EB EDW 1 0,25 TVöD P5 KW-Vermerk 31.12.2040  19.07.2021 
02 71 519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung 00011172 0848 ATZ 028 Tarifbeschäftigte ATZ EB EDW 1 0,38 TVöD 08 KW-Vermerk  31.12.2024 10.05.2022
[ 02 71 ]      8 4,36  [ KW-Vermerk ]     
02 71 519.1.2. Arbeitsgruppen 00004486 2038 011 Beamte EB EDW 1 1,00 A11 KU-Vermerk TVöD S07  31.12.2040 20.07.2021
[ 02 71 ]     1 1,00 [ KU-Vermerk ]

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 49  
Teilzeitstellen im EDW Stellenplan 2024: 
 
Bezeichnung Entgeltgruppe  Erläuterungen 
519 EB DA Werkstätten und Wohneinrichtungen EG 9b 0,25 (FuGlB EDW) 
 
519.1 Werkstatt f. Menschen m. Behinderung 
 
EG 7 
1x 0,23 kw 
(Musterlager) 
 EG S7 2 x 0,50 
519.1.1 Team Tagesförderstätte EG S8b 1 x 0,64; 1 x 0,82 
519.1.2.9 Team Leichte Sprache EG S7 1 x 0,61 
519.1.3 Team Reinigung EG 2 3 x 0,64; 1 x 0,77 
519.2 Werkstatt f. berufliche Rehabilitation EG 3 1 x 0,64; 1 x 0,90 
 EG 6 1 x 0,90 
 EG S7 1 x 0,50 
519.3.1 Team Haus A EG 1 1 x 0,90 
 EG 2 1 x 0,77 
 EG S8b 3 x 0,77; 1 x 0,50 
 EG S04 1 x 0,51 
 EG P5 1 x 0,64 
519.3.2 Team Haus  PHW 48 EG 2 1 x 0,77; 1 x 0,75 
  
EG P5 
1 x 0,25 kw; 
1 x 0,77 
  
EG S8b 
1 x 0,50 kw; 
1 x 0,77 
 EG S4 2x 0,50 kw 
519.3.3 Team Haus C EG 1 1 x 0,77 
 EG 2 3 x 0,64; 1 x 0,77 
 EG 4 1 x 0,50 
 P 5 1 x 0,77 
 EG P 7 2 x 0,77 
 EG S8a 1 x 0,77 
 EG S8b 1 x 0,77 
519.3.4 Team Betreutes Wohnen EG S4 1 x 0,77 
519.3.5 Team Verwaltung EG 6 2 x 0,64 
519.4 Finanzwesen u. zentrale Verwaltung EG 5 1 x 0,50 
 EG 8 1 x 0,77 
 A 11 1 x 0,50

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 50  
Hinweis für die Umrechnung in Vollzeitäquivalente: 38,5 - 39 Std. = 1,00 VZÄ 
35 Std. = 0,90 VZÄ 
 
32,5 Std. = 0,833 VZÄ 
 
32 Std. = 0,82 VZÄ 
 
30 Std. = 0,77 VZÄ 
 
30 Std. = 0,75 VZÄ 
 
25 Std. = 0,64 VZÄ 
 
23,79 Std. = 0,61 VZÄ 
 
20,9 Std. = 0,49 VZÄ 
 
20 Std. = 0,51 VZÄ 
 
19,5 Std. = 0,50 VZÄ

Wirtschaftsplan 2024 Stand nach BK  
   
 
 51  
Personalaufwendungen, Haushaltsjahr 2024 Personalaufwand / Beschäftigungsentgelte  
u. a. für Beschäftigte außerhalb der Stellenübersicht Stand: Juni 2023 
 
Kostenstelle  
519130001 (besondere Wohnform) 1 Heilerziehungspfleger/in 40.000 Euro 
519140001 (Tagesförderstätte) 1 Heilerziehungspfleger/in 40.000 Euro 
 
Summe 80.000 Euro

anlage 3

298 Zeichen

Punkt 4: Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 
2024 
 (V-Nr. 2024/0017) 
 
Der Ausschuss für Soziales empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung 
einstimmig, dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Darmstädter Werkstätten 
und Wohneinrichtungen 2024 zuzustimmen.

Beratungsverlauf (4)

TOP 17
TOP 22
TOP 4
TOP 9

Orte (6)

  • Pulverhäuserweg 48
  • Heimstättenweg 99
  • Schreberweg 2
  • Friedberger Straße
  • Am Fürstenbahnhof 5
  • Am Waldfriedhof

Ortsbezüge werden automatisch aus den Dokumenten ermittelt und können unvollständig sein.

Details

Vorlagen-Nr.
2024/0017
Typ
Magistratsvorlage
Datum
04.01.2024
Erstellt
29.09.2026 00:00