Mandari Insight

3214/2019

Beratung des Entwurfs für den Haushalt 2020/21 sowie der Finanzplanung bis 2024

Beschlussvorlage Ausschuss 10.10.2019

KI-Zusammenfassung

Klicken Sie, um eine KI-Zusammenfassung dieses Vorgangs zu erstellen.

KI-Analyse läuft...

vergangen

Was passiert gerade?

  • 📄 Dokumente werden analysiert...
  • 🤔 KI denkt nach (Reasoning-Modell)...
  • ✍️ Zusammenfassung wird geschrieben...
  • ⏳ Das dauert etwas länger bei komplexen Dokumenten...

Dieser Vorgang kann 1-3 Minuten dauern. Bitte lassen Sie die Seite geöffnet.

Nächste Beratung: Jugendhilfeausschuss, Sitzung am 11.10.2019, TOP 2.1

Anlage 3 - Liste der Zuschüsse

· application/pdf

Ansehen

Anlage 2 - Anregungen der Bezirksvertretungen

· application/pdf

Ansehen

Beschlussvorlage Ausschuss

· application/pdf

Ansehen

Anlage 1 - VN bezirksorientierte Mittel

· application/pdf

Ansehen

Anlage 3 - Liste der Zuschüsse

7169 Zeichen

Anlage 3
Teilplan Zuschussbezeichnung und Empfänger Ist 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Erläuterung
0603 / Kindertagesbetreuung
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Restkostenfinanzierung soz. Brennpunkt) 236.979
Zuschuss an Kitas in sozialen Brennpunkten - Vertragsleistungen 2.658.857 2.658.857 2.658.857 2.658.857
Zuschuss an Kölnkitas gGmbH 3.454.583 3.398.141 7.000.000 7.000.000
Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem Kibiz 233.563.522 236.704.468 256.082.701 267.352.314
Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem Kibiz - U3-Pauschale 18.166.052 18.302.622 19.917.543 20.794.069
Durchleitung Verfügungspauschale nach KiBiz 2.595.150 2.583.219 2.845.363 2.970.580
Zuschuss zur Abfederung finanzieller Härten (z.B. höhere Zuschüsse zur Miete) 5.190.300 5.149.850 5.690.727 5.941.163
Zuschuss Familienzentren freier Träger 1.238.000 1.238.000 1.238.000 1.238.000
Zuschuss für Akquise und Qualifizierung von Tagespflegepersonen 1.512.169 4.303.500 2.087.335 2.117.628
Zuschuss Sprachförderung 1.023.885 900.000 1.024.000 1.024.000
Zuschuss Landschaftsverband Rheinland 120.000
Zuschuss Tagespflege 35.535.730 33.642.900 42.021.349 43.398.087
Durchleitung Zuschuss PlusKitas 1.247.917 1.325.000 1.325.000 1.325.000
Zuschuss zur Förderung von Kindern in besonderen Lebenslagen 1.003.299 1.100.000 1.200.000 1.200.000
Zuschuss bilinguale Kitas 12.000 144.000 144.000 144.000
Förderung U3 Platzausbau durch Großtagespflege 3.363.900 3.363.900
Ausbau und Betrieb von Vertretungsstützpunkten in der Tagespflege 1.277.908 1.298.008
311.450.557 347.876.683 361.825.606

Teilplan Zuschussbezeichnung und Empfänger Ist 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Erläuterung
0604 / Kinder- und Jugendarbeit
Bezirksbezogene Haushaltsmittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW 243.450 366.160 367.350 367.350
Betriebskostenzuschuss an die Jugendzentren Köln gGmbH 4.558.802 4.644.210 4.764.240 4.822.180
Schulsozialarbeit (bei 40) 4.974.330 5.831.246 5.889.965 5.995.788
Zuschuss Jugend stärken im Quartier 196.518 203.800 195.100 195.100
Weiterleitung LZ für Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit 1.691.659 1.744.600 0 0 umveranschlagt in Zuschuss Jugendeinrichtungen freier Träger
Zuschuss Aktivitäten der Jugendverbände 1.043.224 1.006.100 1.084.700 1.102.100
Zuschuss für Streetwork 271.525 263.711 281.000 285.500
Zuschuss behinderte Jugendliche 31.665 31.100 32.800 33.400
Zuschuss Jugendwerkeinrichtungen 2.357.503 2.308.500 2.439.700 2.478.800
Zuschuss Betreuung ausländischer Kinder (Hausaufgabenhilfe) 433.225 424.300 448.400 0
Zuschuss Betreuungsprojekte 997.699 954.900 1.134.790 0 Veranschlagung mit dem Zuschuss qualitativer Ausbau ÜMB
Zuschuss DRK Power Pänz 0 26.000 0 0 umveranschlagt in Zuschuss an Jugendtreffs u Jugendangebote
Zuschuss Ferienhilfswerk / Stadtranderholung 478.991 721.100 749.700 761.700
Zuschuss Förderung therapeutischer Maßnahmen für behinderte Kinder 7.600 7.500 7.900 8.100
Zuschuss freie Jugendhilfe (Globalmittel) 370.000 370.000 370.000 370.000
Zuschuss für Drogen- und Suchtarbeit 2.153.551 512.700 2.228.600 2.264.300
Zuschuss für Drogenhilfe 0 1.263.100 0 0 umveranschlagt in Zuschuss für Drogenberatungsstellen
Zuschuss für Maßnahmen der Jugendberufshilfe 665.246 509.100 679.400 690.800
Zuschuss Jugendeinrichtungen freier Träger 8.665.223 8.747.800 11.383.348 11.837.848
Zuschuss Jugendkultur und -medienträger 872.361 922.000 1.037.800 1.054.500
JFC Medienzentrum/ Zuschuss Umzugskosten 0 40.000 40.000 0
JFC Medienzentrum/ Zuschuss Mietkosten 0 25.000 0 25.500
Zuschuss an Jugendtreffs und Jugendangebote 1.344.124 1.334.090 1.932.500 1.948.700
Zuschuss Kölner Freiwilligenagentur 6.650 6.600 6.900 7.100
Zuschuss Maßnahmen arbeitslose Jugendliche 0 13.100 0 0
Zuschuss Ring politische Jugend 25.299 29.940 31.300 31.900
Zuschuss SKF Mäc Up 0 166.000 0 0 umveranschlagt in Zuschuss für Drogenberatungsstellen
Zuschuss stadtteilbezogenen Drogenhilfe 0 87.100 0 0 umveranschlagt in Zuschuss für Drogenberatungsstellen
Zuschuss für Jugendverkehrsschule 44.500 44.500 44.500 44.500
Zuschuss für Freiluga 40.400 40.400 40.400 40.400
Zuschuss für Ferienspielaktionen 20.548 23.200 20.600 20.600
Zuschuss für Kinderforen 85.100 85.100 85.100 85.100
Zuschuss für Partizipation in der Jugendarbeit 23.900 23.900 23.900 23.900
Zuschuss für Spielplatzpaten 11.000 11.000 11.000 11.000
Jugendhilfemaßnahmen Zuwanderer und Flüchtlinge 1.180.651 1.267.500 1.267.500 696.407
Sportorientierte Jugendarbeit 51.943 50.900 53.800 54.700
HaLt in Kinderkliniken 0 30.600 0 0 umveranschlagt in Zuschuss für Drogenberatungsstellen
FreD 0 50.300 0 0 umveranschlagt in Zuschuss für Drogenberatungsstellen
Produktionsschulen / TBS Zukunftswerkstatt 0 80.000 0 0 umveranschlagt in Zuschuss für Maßnahmen der JBH
Demokratie Leben 110.000 110.000 255.000 255.000
Kölner Spielewerkstatt/ Zuschuss 1 Stelle für bildende Kunst 0 65.500 0 0 umveranschlagt in Zuschuss Jugendkultur- und Medienträger
Zuschuss für Sexualaufklärung 67.149 67.000 69.500 70.700
Zuschuss Kinderfreundliche Kommune 28.403 80.500 80.500 80.500
EigenArt e.V. 0 56.000 0 0 umveranschlagt in Zuschuss für Maßnahmen der JBH
Freakout 0 50.000 0 0 umveranschlagt in Zuschuss an Jugendtreffs u Jugendangebote
Zuschuss der Jugendpflege 76.106 81.000 81.000 81.000
Zuschuss zum qualitativen Ausbau der Übermittagsbetreuung 993.995 1.200.000 1.200.000 1.200.000Veranschlagung mit dem Zuschuss Betreuungsprojekte
Maßnahmen aus dem Kinder- und Jugendförderplan 0 800.000 36.210 46.210
Tarifkostensteigerung 2018 0 402.180 0 0
Tarifkostensteigerung 2019 405.090 0 0
37.584.427 38.374.503 36.990.683

Teilplan Zuschussbezeichnung und Empfänger Ist 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Erläuterung
0606 / Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Hilfeleistungen Wirtschaftliche Jugendhilfe 197.447.682 198.376.900 210.231.000 208.007.748
Zuschuss für Anlaufstellen in den Sozialräumen (Lebenswerte Veedel bei den Bürgerämtern) 850.001 894.500 ab 2020 im Teilplan 0504
Veedelshausmeister Kalk Nord 30.000 28.703
Zuschuss Beratungsstellen 2.911.603 2.920.400 3.506.200 3.562.700
Zuschuss Jugendgerichtsverfahren 826.697 844.500 973.400 989.100
Zuschuss Hilfen für Sinti und Roma 269.536 263.900 422.000 428.800
Zuschuss Väterarbeit in Köln 30.000 30.000 31.100 31.600
Zuschüsse Maßnahmen gegen Jugendkriminalität 55.934 54.800 58.000 59.000
Zuschuss Stadtteilmütter 236.934 232.000 245.200 249.200
Zuschuss Familienhäuser und Nachbarschaftstreffs 236.089 231.200 1.000.300 1.016.400
Zuschuss Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern 73.807 95.500 101.000 102.700
Zuschuss Projekt ZuBeFa 338.081 338.100 0 0 zu Amt 16 verlagert
Zuschuss Ehrengaben an Pflegepersonen 9.200 0 0 0 umveranschlagt in Teilplanzeile 16
Zuschuss Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Teilleistungsstörungen 520.379 656.400 693.500 704.600
Zuschuss Frühe Hilfen 850.441 908.500 908.000 922.600
Zuschuss für Vereinsvormundschaften 260.000 0 0 0 umveranschlagt in Teilplanzeile 13
Zuschuss Familienbildungsstätten 432.753 386.000 407.900 414.500
Zuschuss für Interkulturelle Elternarbeit 132.605 127.200 134.500 136.700
Tarifkostensteigerungen 2018 113.500
Tarifkostensteigerungen 2019 108.200
206.581.600 218.742.100 216.654.351

Anlage 2 - Anregungen der Bezirksvertretungen

873 Zeichen

hier: Anregung der Bezirksvertretung 7 - Bereich JugendAlle anderen Bezirksvertretungen haben keine Anregungen - den Jugendbereich betreffend - gemacht.

TeilfinanzplanBV Lfd.Nr Teilplan Teilplan BezeichnungHj. AnsatzHpl.-EntwurfEuroVerbesserung      (+)Verschlechterung (-)nach Vorschlag BVEuroKennunga) oder b)Erläuterunga) Anregung/Begründung der BVb) Stellungnahme der Verwaltung7 7.7 0604 Kinder- und JugendarbeitTeilplanzeile 8Auszahlungen für Baumaßnahmen2020ff -500.000 a) Die Bezirksvertretung Porz regt an:Spiel- und Jugendplätze im Stadtbezirk Porz.b)Die Umsetzung der Maßnahmen im Bereich der Spiel-, Bolz- und Bewegungsflächen werden unter Beachtung von gesetzten Prioritäten mit den jeweiligen Stadtbezirken abgestimmt. Die hierfür bereit gestellten Finanzmittel sind auskömmlich.Die Anregung der Bezirksvertretung Porz ist aus Sicht der Verwaltung umgesetzt.

Beschlussvorlage Ausschuss

3241 Zeichen

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
IV/510/6 
510/6 
Vorlagen-Nummer 
 3214/2019 
Freigabedatum  10.10.2019 
  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Beratung des Entwurfs für den Haushalt 2020/21 sowie der Finanzplanung bis 2024 
Beschlussorgan 
Jugendhilfeausschuss 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Anregungen der Bezirksvertretungen zu dem Haushaltsplan-
entwurf der Verwaltung zur Kenntnis. Er empfiehlt dem Rat die Annahme des von der Verwaltung 
durch die Veränderungsnachweise fortgeschriebenen Entwurfs für den Doppelhaushalt 2020//21 so-
wie der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 für den Bereich der Jugendhilfe.  
 
 
 
Jugendhilfeausschuss 11.10.2019

2 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 
Begründung für die Dringlichkeit: 
Am 11.10.2019 findet im Finanzausschuss die Beratung bezüglich des Entwurfs für den Dop-
pelhaushalt 2020/21 und der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024 statt. 
 
Der Jugendhilfeausschuss ist als vorberatendes Gremium an der Aufstellung des Haushalts-
planes pflichtig zu beteiligen. Hierbei ist ein Votum des Jugendhilfeauschusses noch vor der 
Haushaltsplanberatung im Finanzausschuss erforderlich. 
 
Die Vorlage konnte aufgrund des Veröffentlichungstermins des Veränderungsnachweises zu 
den bezirksorientierten Mitteln nicht zu einem früheren Zeitpunkt erstellt werden. 
 
Um die Beratungsreihenfolge nicht zu stören, kann die Vorlage nicht auf eine spätere Sitzung 
des Jugendhilfeausschusses verschoben werden und ist dementsprechend trotz Verfristung 
im Jugendhilfeauschuss am 11.10.2019 noch vor der Sitzung des Finanzausschusses zu bera-
ten 
 
 
Begründung: 
Der Doppelhaushalt 2020/21 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Haushaltsjahr 2024 für den 
Bereich der Jugendhilfe steht nunmehr in der von der Verwaltung vorgelegten Fassung zur Beratung 
an. 
 
Auf den am 28.08.2019 in den Rat eingebrachten Entwurf des Haushaltsplanes 2020/21 (Vorlagen-
Nummer 2740/2019) und dem Veränderungsnachweis 1 (Vorlagen-Nummer 2741/2019) wird für den 
Bereich der Jugendhilfe verwiesen. Die Produktgruppen 0601-0606 sind hier im Einzelnen mit den 
jeweiligen Teilergebnisplänen, Produktübersichten, Teilfinanzplänen und Erläuterungen dargestellt. 
 
Folgende Veränderungsnachweise waren bei Vorlagenerstellung noch nicht veröffentlicht und werden 
daher, sofern sich hieraus Veränderungen für den Bereich der Jugendhilfe ergeben, als Anlage beige-
fügt 
 
 
1. Veränderungsnachweis 
Aufteilung der bezirksorientierten Mittel 
 
Der Veränderungsnachweis schreibt den HPL.-Entwurf 2020/21 mit dem Veränderungsnachweis 1 
der Verwaltung fort und ist in die Beschlussfassung einzubeziehen. 
 
Zusätzlich sind dieser Vorlage als Beratungsunterlage folgende Anlagen beigefügt: 
 
2. Die Anregungen und Vorschläge seitens der Bezirksvertretungen gemäß § 37 Abs. 4 GO NW, 
sofern diese den Bereich der Jugendhilfe betreffen. 
 
3. Die Übersicht über die Zuwendungen an freie Träger der Jugendhilfe als weitergehende Erläu-
terungen zu den Teilplanzeilen 15 (Transferaufwendungen) der Teilergebnispläne 0603, 0604 
und 0606 auf Basis der Fortschreibung des Haushaltsplanentwurfs durch die Veränderungs-
nachweise.

Anlage 1 - VN bezirksorientierte Mittel

8121 Zeichen

DieOberbürgermeisterin
Hpl.-Entwurf 20hier:Veränderungsnachweis

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Teilergebnisplan
(A ng a b en  in  E uro )
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r D ezernent/-in
1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt
Neu
Differenz
2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt
Neu
Differenz
3 + sonstige Transfererträge Alt
Neu
Differenz
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt
Neu
Differenz
5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt
Neu
Differenz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt
Neu
Differenz
7 + sonstige ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
8 + aktivierte Eigenleistungen Alt
Neu
Differenz
9 + Bestandsveränderung en Alt
Neu
Differenz
10 = ordentliche Erträge Alt
Neu
Differenz
11 - Personalaufwendungen Alt
Neu
Differenz
12 - Versorgungsaufwendungen Alt
Neu
Differenz
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt
Neu
Differenz
14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt
Neu
Differenz
15 - Transferaufw endungen Alt
Neu
Differenz
16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
17 = ordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
18 = Ergebnis der lfd. Verw altungstätigkeit Alt
(10 und 17) Neu
Differenz
19 Finanzerträge Alt
Neu
Differenz
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt
Neu
Differenz
21 = Finanzergebnis (19  und 20 ) Alt
Neu
Differenz
22 = ordentliches Jahresergebnis Alt
(18 und 21) Neu
Differenz
23 + außerordentliche  Erträge Alt
Neu
Differenz
24 - außerordentliche Aufwendungen Alt
Neu
Differenz
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt
Neu
Differenz
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt
(22 und 25) Neu
Differenz
27 Inte rne Le istungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)Alt
Neu
Differenz
28 = Jahresergebnis Alt
Neu
Differenz
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7.950.318 2.936.660 2.927.860 2.871.060
7.950.318 2.936.660 2.927.860 2.871.060
0 0 0 0
170.000 170.000 170.000 170.000
170.000 170.000 170.000 170.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
400.000 400.000 400.000 400.000
400.000 400.000 400.000 400.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8.520.318 3.506.660 3.497.860 3.441.060
8.520.318 3.506.660 3.497.860 3.441.060
0 0 0 0
9.373.170 9.783.448 9.831.159 9.943.279
9.373.170 9.783.448 9.831.159 9.943.279
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.642.145 2.213.044 1.894.011 1.893.000
2.642.145 2.213.044 1.894.011 1.893.000
0 0 0 0
2.523.701 2.826.530 2.909.700 3.009.730
2.523.701 2.827.530 2.911.700 3.011.730
0 -1.000 -2.000 -2.000
38.007.153 36.623.334 35.937.726 36.245.579
38.374.503 36.990.684 35.937.726 36.245.579
-367.350 -367.350 0 0
714.989 689.146 677.661 688.810
714.989 689.146 677.661 688.810
0 0 0 0
53.261.158 52.135.502 51.250.257 51.780.399
53.628.508 52.503.852 51.252.257 51.782.399
-367.350 -368.350 -2.000 -2.000
-44.740.840 -48.628.842 -47.752.397 -48.339.339
-45.108.190 -48.997.192 -47.754.397 -48.341.339
-367.350 -368.350 -2.000 -2.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-44.740.840 -48.628.842 -47.752.397 -48.339.339
-45.108.190 -48.997.192 -47.754.397 -48.341.339
-367.350 -368.350 -2.000 -2.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-44.740.840 -48.628.842 -47.752.397 -48.339.339
-45.108.190 -48.997.192 -47.754.397 -48.341.339
-367.350 -368.350 -2.000 -2.000
-4.200 -4.200 -4.200 -4.200
-4.200 -4.200 -4.200 -4.200
0 0 0 0
-44.745.040 -48.633.042 -47.756.597 -48.343.539
-45.112.390 -49.001.392 -47.758.597 -48.345.539
-367.350 -368.350 -2.000 -2.000
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Herr BG Voigtsberger  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 02020 202120222023
00
0
2.870.160
2.870.160
0
170.000
170.000
0
0
0
0400.000
400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.440.160
3.440.160
0
9.989.788
9.989.788
0
0
0
0
2.008.331
2.008.331
0
3.009.835
3.011.835
-2.000
37.469.257
37.469.257
0
698.942
698.942
0
53.176.153
53.178.153
-2.000
-49.735.993
-49.737.993
-2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-49.735.993
-49.737.993
-2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-49.735.993
-49.737.993
-2.000
-4.200
-4.200
0
-49.740.193
-49.742.193
-2.000
2024

Te ilfinanzlan(Anga ben in Euro)Pro du ktbe re ichPro du ktgru ppeVe ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-inE inza hlung en1a us Zuwe nd ung en  fü raltInve stitio nsm a ß na hm e nne uDiffe re nz2a us d er Ve rä uß e run g v on  Sa cha nla ge naltne uDiffe re nz3a us d er Ve rä uß e run g v on  Fin an za nla ge naltne uDiffe re nz4a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte naltne uDiffe re nz5so nstige  In ve stitio nse inza hlun ge naltne uDiffe re nz6S um m e investive E inzah lunge naltne uDiffe re nzA uszahlunge n7für d. E rw erb v. G run dstücke n u ndaltG e bä ud enne uDiffe re nz8für Ba u ma ßna h me naltne uDiffe re nz9für d. E rw erb v on  be w e gl.altA nla ge v ermö ge nne uDiffe re nz10für de n Erwe rb  v on  Fin an zan la ge naltne uDiffe re nz11v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enaltne uDiffe re nz12so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge naltne uDiffe re nz13S um m e investive A uszahlungenaltne uDiffe re nz14S ald o Inves titions tätigk eitaltne uDiffe re nz
80.000 80.000 80.000 80.00080.000 80.000 80.000 80.0000 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00000000 0 0 00 0 0 00 0 0 00000 0 0 00 0 0 00 0 0 00000 0 0 00 0 0 00 0 0 000080.000 80.000 80.000 80.00080.000 80.000 80.000 80.0000 0 0 00000 0 0 00 0 0 00 0 0 05.215.000 5.215.000 5.215.000 5.215.0005.215.000 5.215.000 5.215.000 5.215.0000 0 0 000000046.80046.800 46.800 46.80056.800 56.800 46.800 46.800-10.000 -10.000 0 00000 0 0 00 0 0 00 0 0 0000171.000 171.000 171.000 171.000171.000 171.000 171.000 171.0000 0 0 00000 0 0 00 0 0 00 0 0 00005.432.800 5.432.800 5.432.800 5.432.8005.442.800 5.442.800 5.432.800 5.432.800-10.000 -10.000 0 0000-5.352.800 -5.352.800 -5.352.800 -5.352.800-5.362.800 -5.362.800 -5.352.800 -5.352.800-10.000 -10.000 0 0000
06Kinder-, Jugend- und Familienhilfe0604Kinder- und Jugendarbeit
Herr BG Voigtsberger  
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 02020VE2021 2022 2023 202480.00080.000000000000000080.00080.00000005.215.0005.215.000046.80046.8000000171.000171.00000005.432.8005.432.8000-5.352.800-5.352.8000
Teilfinanzplan

Investitionen oberhalb der Wertgrenze
(Angaben in Euro)
ProduktbereichProduktgruppeVerantwortliche/r Dezernent/-inEinzahlungen aus Investitionszuw endungen altneuDifferenzEinzahlungen aus der Veräußerung vonaltSachanlagen neuDifferenzAusz. für den Erwerb von Grundstücken u. altGebäudenneuDifferenzAuszahlung für BaumaßnahmealtneuDifferenzAuszahlung für den Erwerb von altbewegl. AnlagevermögenneuDifferenzSumme der MaßnahmealtneuDifferenzEinzahlungen aus Investitionszuw endungen altneuDifferenzEinzahlungen aus der Veräußerung vonaltSachanlagen neuDifferenzAusz. für den Erwerb von Grundstücken u. altGebäudenneuDifferenzAuszahlung für BaumaßnahmealtneuDifferenzAuszahlung für den Erwerb von altbewegl. AnlagevermögenneuDifferenzSumme der MaßnahmealtneuDifferenzEinzahlungen aus Investitionszuw endungen altneuDifferenzEinzahlungen aus der Veräußerung vonaltSachanlagen neuDifferenzAusz. für den Erwerb von Grundstücken u. altGebäudenneuDifferenzAuszahlung für BaumaßnahmealtneuDifferenzAuszahlung für den Erwerb von altbewegl. AnlagevermögenneuDifferenzSumme der MaßnahmealtneuDifferenz
0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00000000 0 0 00 0 0 00 0 0 00000 0 0 010.000 10.000 0 010.000 10.000 0 000006Kinder-, Jugend- und Familienhilfe0604Kinder- und Jugendarbeit
Herr BG Voigtsberger  
Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 02020VE2021 2022 20230265-0604-0-0036 - investiv BV 6 Spielplätze20240000000000000 0 0 00 0 0 00 0 0 00000000 0 0 010.000 10.000 0 010.000 10.000 0 0000000

Erläuterungen

Bezirksvertretung 1

Bezirksvertretung 2

Bezirksvertretung 3

Bezirksvertretung 4

Bezirksvertretung 5

Bezirksvertretung 6

Bezirksvertretung 7

Bezirksvertretung 8

Bezirksvertretung 9

Beratungsverlauf (1)

11.10.2019 Jugendhilfeausschuss
TOP 2.1 Entscheidung
Zur Sitzung

Details

Aktenzeichen
3214/2019
Typ
Beschlussvorlage Ausschuss
Datum
10.10.2019
Erstellt
12.09.2019 10:07