3214/2019
Beratung des Entwurfs für den Haushalt 2020/21 sowie der Finanzplanung bis 2024
KI-Zusammenfassung
Klicken Sie, um eine KI-Zusammenfassung dieses Vorgangs zu erstellen.
KI-Analyse läuft...
vergangen
Was passiert gerade?
- 📄 Dokumente werden analysiert...
- 🤔 KI denkt nach (Reasoning-Modell)...
- ✍️ Zusammenfassung wird geschrieben...
- ⏳ Das dauert etwas länger bei komplexen Dokumenten...
Dieser Vorgang kann 1-3 Minuten dauern. Bitte lassen Sie die Seite geöffnet.
Anlage 3 - Liste der Zuschüsse
7169 Zeichen
Anlage 3 Teilplan Zuschussbezeichnung und Empfänger Ist 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Erläuterung 0603 / Kindertagesbetreuung Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Restkostenfinanzierung soz. Brennpunkt) 236.979 Zuschuss an Kitas in sozialen Brennpunkten - Vertragsleistungen 2.658.857 2.658.857 2.658.857 2.658.857 Zuschuss an Kölnkitas gGmbH 3.454.583 3.398.141 7.000.000 7.000.000 Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem Kibiz 233.563.522 236.704.468 256.082.701 267.352.314 Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem Kibiz - U3-Pauschale 18.166.052 18.302.622 19.917.543 20.794.069 Durchleitung Verfügungspauschale nach KiBiz 2.595.150 2.583.219 2.845.363 2.970.580 Zuschuss zur Abfederung finanzieller Härten (z.B. höhere Zuschüsse zur Miete) 5.190.300 5.149.850 5.690.727 5.941.163 Zuschuss Familienzentren freier Träger 1.238.000 1.238.000 1.238.000 1.238.000 Zuschuss für Akquise und Qualifizierung von Tagespflegepersonen 1.512.169 4.303.500 2.087.335 2.117.628 Zuschuss Sprachförderung 1.023.885 900.000 1.024.000 1.024.000 Zuschuss Landschaftsverband Rheinland 120.000 Zuschuss Tagespflege 35.535.730 33.642.900 42.021.349 43.398.087 Durchleitung Zuschuss PlusKitas 1.247.917 1.325.000 1.325.000 1.325.000 Zuschuss zur Förderung von Kindern in besonderen Lebenslagen 1.003.299 1.100.000 1.200.000 1.200.000 Zuschuss bilinguale Kitas 12.000 144.000 144.000 144.000 Förderung U3 Platzausbau durch Großtagespflege 3.363.900 3.363.900 Ausbau und Betrieb von Vertretungsstützpunkten in der Tagespflege 1.277.908 1.298.008 311.450.557 347.876.683 361.825.606 Teilplan Zuschussbezeichnung und Empfänger Ist 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Erläuterung 0604 / Kinder- und Jugendarbeit Bezirksbezogene Haushaltsmittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW 243.450 366.160 367.350 367.350 Betriebskostenzuschuss an die Jugendzentren Köln gGmbH 4.558.802 4.644.210 4.764.240 4.822.180 Schulsozialarbeit (bei 40) 4.974.330 5.831.246 5.889.965 5.995.788 Zuschuss Jugend stärken im Quartier 196.518 203.800 195.100 195.100 Weiterleitung LZ für Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit 1.691.659 1.744.600 0 0 umveranschlagt in Zuschuss Jugendeinrichtungen freier Träger Zuschuss Aktivitäten der Jugendverbände 1.043.224 1.006.100 1.084.700 1.102.100 Zuschuss für Streetwork 271.525 263.711 281.000 285.500 Zuschuss behinderte Jugendliche 31.665 31.100 32.800 33.400 Zuschuss Jugendwerkeinrichtungen 2.357.503 2.308.500 2.439.700 2.478.800 Zuschuss Betreuung ausländischer Kinder (Hausaufgabenhilfe) 433.225 424.300 448.400 0 Zuschuss Betreuungsprojekte 997.699 954.900 1.134.790 0 Veranschlagung mit dem Zuschuss qualitativer Ausbau ÜMB Zuschuss DRK Power Pänz 0 26.000 0 0 umveranschlagt in Zuschuss an Jugendtreffs u Jugendangebote Zuschuss Ferienhilfswerk / Stadtranderholung 478.991 721.100 749.700 761.700 Zuschuss Förderung therapeutischer Maßnahmen für behinderte Kinder 7.600 7.500 7.900 8.100 Zuschuss freie Jugendhilfe (Globalmittel) 370.000 370.000 370.000 370.000 Zuschuss für Drogen- und Suchtarbeit 2.153.551 512.700 2.228.600 2.264.300 Zuschuss für Drogenhilfe 0 1.263.100 0 0 umveranschlagt in Zuschuss für Drogenberatungsstellen Zuschuss für Maßnahmen der Jugendberufshilfe 665.246 509.100 679.400 690.800 Zuschuss Jugendeinrichtungen freier Träger 8.665.223 8.747.800 11.383.348 11.837.848 Zuschuss Jugendkultur und -medienträger 872.361 922.000 1.037.800 1.054.500 JFC Medienzentrum/ Zuschuss Umzugskosten 0 40.000 40.000 0 JFC Medienzentrum/ Zuschuss Mietkosten 0 25.000 0 25.500 Zuschuss an Jugendtreffs und Jugendangebote 1.344.124 1.334.090 1.932.500 1.948.700 Zuschuss Kölner Freiwilligenagentur 6.650 6.600 6.900 7.100 Zuschuss Maßnahmen arbeitslose Jugendliche 0 13.100 0 0 Zuschuss Ring politische Jugend 25.299 29.940 31.300 31.900 Zuschuss SKF Mäc Up 0 166.000 0 0 umveranschlagt in Zuschuss für Drogenberatungsstellen Zuschuss stadtteilbezogenen Drogenhilfe 0 87.100 0 0 umveranschlagt in Zuschuss für Drogenberatungsstellen Zuschuss für Jugendverkehrsschule 44.500 44.500 44.500 44.500 Zuschuss für Freiluga 40.400 40.400 40.400 40.400 Zuschuss für Ferienspielaktionen 20.548 23.200 20.600 20.600 Zuschuss für Kinderforen 85.100 85.100 85.100 85.100 Zuschuss für Partizipation in der Jugendarbeit 23.900 23.900 23.900 23.900 Zuschuss für Spielplatzpaten 11.000 11.000 11.000 11.000 Jugendhilfemaßnahmen Zuwanderer und Flüchtlinge 1.180.651 1.267.500 1.267.500 696.407 Sportorientierte Jugendarbeit 51.943 50.900 53.800 54.700 HaLt in Kinderkliniken 0 30.600 0 0 umveranschlagt in Zuschuss für Drogenberatungsstellen FreD 0 50.300 0 0 umveranschlagt in Zuschuss für Drogenberatungsstellen Produktionsschulen / TBS Zukunftswerkstatt 0 80.000 0 0 umveranschlagt in Zuschuss für Maßnahmen der JBH Demokratie Leben 110.000 110.000 255.000 255.000 Kölner Spielewerkstatt/ Zuschuss 1 Stelle für bildende Kunst 0 65.500 0 0 umveranschlagt in Zuschuss Jugendkultur- und Medienträger Zuschuss für Sexualaufklärung 67.149 67.000 69.500 70.700 Zuschuss Kinderfreundliche Kommune 28.403 80.500 80.500 80.500 EigenArt e.V. 0 56.000 0 0 umveranschlagt in Zuschuss für Maßnahmen der JBH Freakout 0 50.000 0 0 umveranschlagt in Zuschuss an Jugendtreffs u Jugendangebote Zuschuss der Jugendpflege 76.106 81.000 81.000 81.000 Zuschuss zum qualitativen Ausbau der Übermittagsbetreuung 993.995 1.200.000 1.200.000 1.200.000Veranschlagung mit dem Zuschuss Betreuungsprojekte Maßnahmen aus dem Kinder- und Jugendförderplan 0 800.000 36.210 46.210 Tarifkostensteigerung 2018 0 402.180 0 0 Tarifkostensteigerung 2019 405.090 0 0 37.584.427 38.374.503 36.990.683 Teilplan Zuschussbezeichnung und Empfänger Ist 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Erläuterung 0606 / Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Hilfeleistungen Wirtschaftliche Jugendhilfe 197.447.682 198.376.900 210.231.000 208.007.748 Zuschuss für Anlaufstellen in den Sozialräumen (Lebenswerte Veedel bei den Bürgerämtern) 850.001 894.500 ab 2020 im Teilplan 0504 Veedelshausmeister Kalk Nord 30.000 28.703 Zuschuss Beratungsstellen 2.911.603 2.920.400 3.506.200 3.562.700 Zuschuss Jugendgerichtsverfahren 826.697 844.500 973.400 989.100 Zuschuss Hilfen für Sinti und Roma 269.536 263.900 422.000 428.800 Zuschuss Väterarbeit in Köln 30.000 30.000 31.100 31.600 Zuschüsse Maßnahmen gegen Jugendkriminalität 55.934 54.800 58.000 59.000 Zuschuss Stadtteilmütter 236.934 232.000 245.200 249.200 Zuschuss Familienhäuser und Nachbarschaftstreffs 236.089 231.200 1.000.300 1.016.400 Zuschuss Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern 73.807 95.500 101.000 102.700 Zuschuss Projekt ZuBeFa 338.081 338.100 0 0 zu Amt 16 verlagert Zuschuss Ehrengaben an Pflegepersonen 9.200 0 0 0 umveranschlagt in Teilplanzeile 16 Zuschuss Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Teilleistungsstörungen 520.379 656.400 693.500 704.600 Zuschuss Frühe Hilfen 850.441 908.500 908.000 922.600 Zuschuss für Vereinsvormundschaften 260.000 0 0 0 umveranschlagt in Teilplanzeile 13 Zuschuss Familienbildungsstätten 432.753 386.000 407.900 414.500 Zuschuss für Interkulturelle Elternarbeit 132.605 127.200 134.500 136.700 Tarifkostensteigerungen 2018 113.500 Tarifkostensteigerungen 2019 108.200 206.581.600 218.742.100 216.654.351
Anlage 2 - Anregungen der Bezirksvertretungen
873 Zeichen
hier: Anregung der Bezirksvertretung 7 - Bereich JugendAlle anderen Bezirksvertretungen haben keine Anregungen - den Jugendbereich betreffend - gemacht. TeilfinanzplanBV Lfd.Nr Teilplan Teilplan BezeichnungHj. AnsatzHpl.-EntwurfEuroVerbesserung (+)Verschlechterung (-)nach Vorschlag BVEuroKennunga) oder b)Erläuterunga) Anregung/Begründung der BVb) Stellungnahme der Verwaltung7 7.7 0604 Kinder- und JugendarbeitTeilplanzeile 8Auszahlungen für Baumaßnahmen2020ff -500.000 a) Die Bezirksvertretung Porz regt an:Spiel- und Jugendplätze im Stadtbezirk Porz.b)Die Umsetzung der Maßnahmen im Bereich der Spiel-, Bolz- und Bewegungsflächen werden unter Beachtung von gesetzten Prioritäten mit den jeweiligen Stadtbezirken abgestimmt. Die hierfür bereit gestellten Finanzmittel sind auskömmlich.Die Anregung der Bezirksvertretung Porz ist aus Sicht der Verwaltung umgesetzt.
Beschlussvorlage Ausschuss
3241 Zeichen
Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle IV/510/6 510/6 Vorlagen-Nummer 3214/2019 Freigabedatum 10.10.2019 Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung Betreff Beratung des Entwurfs für den Haushalt 2020/21 sowie der Finanzplanung bis 2024 Beschlussorgan Jugendhilfeausschuss Gremium Datum Beschluss: Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Anregungen der Bezirksvertretungen zu dem Haushaltsplan- entwurf der Verwaltung zur Kenntnis. Er empfiehlt dem Rat die Annahme des von der Verwaltung durch die Veränderungsnachweise fortgeschriebenen Entwurfs für den Doppelhaushalt 2020//21 so- wie der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 für den Bereich der Jugendhilfe. Jugendhilfeausschuss 11.10.2019 2 Haushaltsmäßige Auswirkungen Nein Begründung für die Dringlichkeit: Am 11.10.2019 findet im Finanzausschuss die Beratung bezüglich des Entwurfs für den Dop- pelhaushalt 2020/21 und der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024 statt. Der Jugendhilfeausschuss ist als vorberatendes Gremium an der Aufstellung des Haushalts- planes pflichtig zu beteiligen. Hierbei ist ein Votum des Jugendhilfeauschusses noch vor der Haushaltsplanberatung im Finanzausschuss erforderlich. Die Vorlage konnte aufgrund des Veröffentlichungstermins des Veränderungsnachweises zu den bezirksorientierten Mitteln nicht zu einem früheren Zeitpunkt erstellt werden. Um die Beratungsreihenfolge nicht zu stören, kann die Vorlage nicht auf eine spätere Sitzung des Jugendhilfeausschusses verschoben werden und ist dementsprechend trotz Verfristung im Jugendhilfeauschuss am 11.10.2019 noch vor der Sitzung des Finanzausschusses zu bera- ten Begründung: Der Doppelhaushalt 2020/21 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Haushaltsjahr 2024 für den Bereich der Jugendhilfe steht nunmehr in der von der Verwaltung vorgelegten Fassung zur Beratung an. Auf den am 28.08.2019 in den Rat eingebrachten Entwurf des Haushaltsplanes 2020/21 (Vorlagen- Nummer 2740/2019) und dem Veränderungsnachweis 1 (Vorlagen-Nummer 2741/2019) wird für den Bereich der Jugendhilfe verwiesen. Die Produktgruppen 0601-0606 sind hier im Einzelnen mit den jeweiligen Teilergebnisplänen, Produktübersichten, Teilfinanzplänen und Erläuterungen dargestellt. Folgende Veränderungsnachweise waren bei Vorlagenerstellung noch nicht veröffentlicht und werden daher, sofern sich hieraus Veränderungen für den Bereich der Jugendhilfe ergeben, als Anlage beige- fügt 1. Veränderungsnachweis Aufteilung der bezirksorientierten Mittel Der Veränderungsnachweis schreibt den HPL.-Entwurf 2020/21 mit dem Veränderungsnachweis 1 der Verwaltung fort und ist in die Beschlussfassung einzubeziehen. Zusätzlich sind dieser Vorlage als Beratungsunterlage folgende Anlagen beigefügt: 2. Die Anregungen und Vorschläge seitens der Bezirksvertretungen gemäß § 37 Abs. 4 GO NW, sofern diese den Bereich der Jugendhilfe betreffen. 3. Die Übersicht über die Zuwendungen an freie Träger der Jugendhilfe als weitergehende Erläu- terungen zu den Teilplanzeilen 15 (Transferaufwendungen) der Teilergebnispläne 0603, 0604 und 0606 auf Basis der Fortschreibung des Haushaltsplanentwurfs durch die Veränderungs- nachweise.
Anlage 1 - VN bezirksorientierte Mittel
8121 Zeichen
DieOberbürgermeisterin Hpl.-Entwurf 20hier:Veränderungsnachweis Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan Teilergebnisplan (A ng a b en in E uro ) Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r D ezernent/-in 1 Steuern und ähnliche Abgaben Alt Neu Differenz 2 + Zuwendungen und a llg. Umlagen Alt Neu Differenz 3 + sonstige Transfererträge Alt Neu Differenz 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Alt Neu Differenz 5 + privatrechtl. Leistungsentg elte Alt Neu Differenz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Alt Neu Differenz 7 + sonstige ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 8 + aktivierte Eigenleistungen Alt Neu Differenz 9 + Bestandsveränderung en Alt Neu Differenz 10 = ordentliche Erträge Alt Neu Differenz 11 - Personalaufwendungen Alt Neu Differenz 12 - Versorgungsaufwendungen Alt Neu Differenz 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Alt Neu Differenz 14 - Bilanzielle Abschreibungen Alt Neu Differenz 15 - Transferaufw endungen Alt Neu Differenz 16 - so nstige o rdentl. Aufwendungen Alt Neu Differenz 17 = ordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 18 = Ergebnis der lfd. Verw altungstätigkeit Alt (10 und 17) Neu Differenz 19 Finanzerträge Alt Neu Differenz 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Alt Neu Differenz 21 = Finanzergebnis (19 und 20 ) Alt Neu Differenz 22 = ordentliches Jahresergebnis Alt (18 und 21) Neu Differenz 23 + außerordentliche Erträge Alt Neu Differenz 24 - außerordentliche Aufwendungen Alt Neu Differenz 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) Alt Neu Differenz 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. Alt (22 und 25) Neu Differenz 27 Inte rne Le istungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)Alt Neu Differenz 28 = Jahresergebnis Alt Neu Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.950.318 2.936.660 2.927.860 2.871.060 7.950.318 2.936.660 2.927.860 2.871.060 0 0 0 0 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.520.318 3.506.660 3.497.860 3.441.060 8.520.318 3.506.660 3.497.860 3.441.060 0 0 0 0 9.373.170 9.783.448 9.831.159 9.943.279 9.373.170 9.783.448 9.831.159 9.943.279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.642.145 2.213.044 1.894.011 1.893.000 2.642.145 2.213.044 1.894.011 1.893.000 0 0 0 0 2.523.701 2.826.530 2.909.700 3.009.730 2.523.701 2.827.530 2.911.700 3.011.730 0 -1.000 -2.000 -2.000 38.007.153 36.623.334 35.937.726 36.245.579 38.374.503 36.990.684 35.937.726 36.245.579 -367.350 -367.350 0 0 714.989 689.146 677.661 688.810 714.989 689.146 677.661 688.810 0 0 0 0 53.261.158 52.135.502 51.250.257 51.780.399 53.628.508 52.503.852 51.252.257 51.782.399 -367.350 -368.350 -2.000 -2.000 -44.740.840 -48.628.842 -47.752.397 -48.339.339 -45.108.190 -48.997.192 -47.754.397 -48.341.339 -367.350 -368.350 -2.000 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44.740.840 -48.628.842 -47.752.397 -48.339.339 -45.108.190 -48.997.192 -47.754.397 -48.341.339 -367.350 -368.350 -2.000 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44.740.840 -48.628.842 -47.752.397 -48.339.339 -45.108.190 -48.997.192 -47.754.397 -48.341.339 -367.350 -368.350 -2.000 -2.000 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 0 0 0 0 -44.745.040 -48.633.042 -47.756.597 -48.343.539 -45.112.390 -49.001.392 -47.758.597 -48.345.539 -367.350 -368.350 -2.000 -2.000 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Herr BG Voigtsberger (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Differenzen Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 02020 202120222023 00 0 2.870.160 2.870.160 0 170.000 170.000 0 0 0 0400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.440.160 3.440.160 0 9.989.788 9.989.788 0 0 0 0 2.008.331 2.008.331 0 3.009.835 3.011.835 -2.000 37.469.257 37.469.257 0 698.942 698.942 0 53.176.153 53.178.153 -2.000 -49.735.993 -49.737.993 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.735.993 -49.737.993 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.735.993 -49.737.993 -2.000 -4.200 -4.200 0 -49.740.193 -49.742.193 -2.000 2024 Te ilfinanzlan(Anga ben in Euro)Pro du ktbe re ichPro du ktgru ppeVe ra ntw o rtlich e/r D ez erne nt/-inE inza hlung en1a us Zuwe nd ung en fü raltInve stitio nsm a ß na hm e nne uDiffe re nz2a us d er Ve rä uß e run g v on Sa cha nla ge naltne uDiffe re nz3a us d er Ve rä uß e run g v on Fin an za nla ge naltne uDiffe re nz4a us Be iträ ge n u nd ä hn l. Entge lte naltne uDiffe re nz5so nstige In ve stitio nse inza hlun ge naltne uDiffe re nz6S um m e investive E inzah lunge naltne uDiffe re nzA uszahlunge n7für d. E rw erb v. G run dstücke n u ndaltG e bä ud enne uDiffe re nz8für Ba u ma ßna h me naltne uDiffe re nz9für d. E rw erb v on be w e gl.altA nla ge v ermö ge nne uDiffe re nz10für de n Erwe rb v on Fin an zan la ge naltne uDiffe re nz11v o n a ktiv ie rba re n Z uw e nd ung enaltne uDiffe re nz12so nst. Inve stitio nsa usza hlun ge naltne uDiffe re nz13S um m e investive A uszahlungenaltne uDiffe re nz14S ald o Inves titions tätigk eitaltne uDiffe re nz 80.000 80.000 80.000 80.00080.000 80.000 80.000 80.0000 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00000000 0 0 00 0 0 00 0 0 00000 0 0 00 0 0 00 0 0 00000 0 0 00 0 0 00 0 0 000080.000 80.000 80.000 80.00080.000 80.000 80.000 80.0000 0 0 00000 0 0 00 0 0 00 0 0 05.215.000 5.215.000 5.215.000 5.215.0005.215.000 5.215.000 5.215.000 5.215.0000 0 0 000000046.80046.800 46.800 46.80056.800 56.800 46.800 46.800-10.000 -10.000 0 00000 0 0 00 0 0 00 0 0 0000171.000 171.000 171.000 171.000171.000 171.000 171.000 171.0000 0 0 00000 0 0 00 0 0 00 0 0 00005.432.800 5.432.800 5.432.800 5.432.8005.442.800 5.442.800 5.432.800 5.432.800-10.000 -10.000 0 0000-5.352.800 -5.352.800 -5.352.800 -5.352.800-5.362.800 -5.362.800 -5.352.800 -5.352.800-10.000 -10.000 0 0000 06Kinder-, Jugend- und Familienhilfe0604Kinder- und Jugendarbeit Herr BG Voigtsberger (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)Differenzen Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 02020VE2021 2022 2023 202480.00080.000000000000000080.00080.00000005.215.0005.215.000046.80046.8000000171.000171.00000005.432.8005.432.8000-5.352.800-5.352.8000 Teilfinanzplan Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro) ProduktbereichProduktgruppeVerantwortliche/r Dezernent/-inEinzahlungen aus Investitionszuw endungen altneuDifferenzEinzahlungen aus der Veräußerung vonaltSachanlagen neuDifferenzAusz. für den Erwerb von Grundstücken u. altGebäudenneuDifferenzAuszahlung für BaumaßnahmealtneuDifferenzAuszahlung für den Erwerb von altbewegl. AnlagevermögenneuDifferenzSumme der MaßnahmealtneuDifferenzEinzahlungen aus Investitionszuw endungen altneuDifferenzEinzahlungen aus der Veräußerung vonaltSachanlagen neuDifferenzAusz. für den Erwerb von Grundstücken u. altGebäudenneuDifferenzAuszahlung für BaumaßnahmealtneuDifferenzAuszahlung für den Erwerb von altbewegl. AnlagevermögenneuDifferenzSumme der MaßnahmealtneuDifferenzEinzahlungen aus Investitionszuw endungen altneuDifferenzEinzahlungen aus der Veräußerung vonaltSachanlagen neuDifferenzAusz. für den Erwerb von Grundstücken u. altGebäudenneuDifferenzAuszahlung für BaumaßnahmealtneuDifferenzAuszahlung für den Erwerb von altbewegl. AnlagevermögenneuDifferenzSumme der MaßnahmealtneuDifferenz 0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00000000 0 0 00 0 0 00 0 0 00000 0 0 010.000 10.000 0 010.000 10.000 0 000006Kinder-, Jugend- und Familienhilfe0604Kinder- und Jugendarbeit Herr BG Voigtsberger Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 02020VE2021 2022 20230265-0604-0-0036 - investiv BV 6 Spielplätze20240000000000000 0 0 00 0 0 00 0 0 00000000 0 0 010.000 10.000 0 010.000 10.000 0 0000000 Erläuterungen Bezirksvertretung 1 Bezirksvertretung 2 Bezirksvertretung 3 Bezirksvertretung 4 Bezirksvertretung 5 Bezirksvertretung 6 Bezirksvertretung 7 Bezirksvertretung 8 Bezirksvertretung 9
Beratungsverlauf (1)
Details
- Aktenzeichen
- 3214/2019
- Typ
- Beschlussvorlage Ausschuss
- Datum
- 10.10.2019
- Erstellt
- 12.09.2019 10:07