V/0897/2008/1
Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008 der Stadtwerke Münster GmbH
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Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008_Erläuterung
3395 Zeichen
Münster, 29.10.2008 Vorlage an den Aufsichtsrat Nr. 35/2008 Betreff Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008 der Stadtwerke Münster GmbH Berichterstatter Herr Dr. Müller-Tengelmann Herr Dr. Ohlms Antrag Der Aufsichtsrat wolle beschließen: Der Gesellschafterversammlung wird folgender Beschluss zur Annahme empfohlen: Der geänderte Investitions- und Finanzierungsplan 2 008 der Stadtwerke Münster GmbH, der gegenüber dem genehmigten Investitions- u nd Finanzierungsplan 2008 in Einnahmen und Ausgaben von 63.809.000 € um 22.382.0 00,-- € auf 41.427.000,-- € sinkt, wird genehmigt. Begründung Dem genehmigten Investitions- und Finanzierungsplan 2008 lagen die im Herbst 2007 übersehbaren Planungen zugrunde. Infolge zwischenze itlich eingetretener Änderungen müssen die bisherigen Investitionsansätze nach den derzeit vorliegenden Erkenntnis- sen, wie in den Anlagen aufgeführt, angepasst werden. Im Bereich der Stromversorgung sinken die Ausgaben um 0,3 Mio. €. Die Senkung re- sultiert im Erzeugungsbereich vor allem daraus, das s einzelne Maßnahmen in 2008 nicht realisiert werden. In der Stromverteilung ste igen die Ausgaben um 0,6 Mio. € auf- grund verstärkter Baumaßnahmen im Stationsbau und der Leitungsverlegung. Die Ausgaben der Gasversorgung sinken um insgesamt 0,6 Mio. €. Während die Aus- gaben für den Bau von Biogasanlagen in 2008 projekt bedingt unter den ursprünglichen Planungen bleiben, stiegen die Ausgaben für die Erw eiterung des Gasnetzes aufgrund des verstärkten Ausbaus um 0,5 Mio. €. Während die Ausgaben in der Wärmeversorgung für den Ausbau des Geschäftsfeldes Thermokonzept voraussichtlich im vorgesehenen Umfan g anfallen werden, sinken die Ausgaben für die Anlagen der Verteilung um 0,3 Mio. €. Die Ausgabensenkung basiert auf einer geringeren Anzahl von Baumaßnahmen für di e Erweiterung des Rohrnetzes und der Versorgungsanlagen. Die Ausgaben der Wasserversorgung erhöhen sich um 0 ,3 Mio. €. Die Ausgabensteige- rung ist durch verstärkte Maßnahmen zum Ausbau des Wasserrohrnetzes bedingt. Das Investitionsvolumen der Verkehrssparte bleibt m it 3,7 Mio. € auf dem geplanten Ni- veau. Wesentlicher Bestandteil der Ausgaben ist die Ersat zbeschaffung von 9 Gelenk- bussen. Im Bereich der sonstigen Unternehmensaktivitäten re sultiert der Rückgang der Ausga- ben um 5,6 Mio. € weitestgehend aus der Verschiebun g der Sanierung der Hafenspei- cher. Während Ausgaben für den Ausbau des Telekommu nikationsnetzes und die Re- strukturierung des Asset Service im vorgesehenen Um fang getätigt werden, steigen die IT-Aufwendungen projektbedingt leicht an. Die Investitionen in Finanzanlagen sinken um 17,1 M io. €. Die Einlage in die Neue E- nergie GmbH erfolgte in Höhe von 0,2 Mio. € bereits in 2007. Die Mittel zur Finanzierung des Ausbaus des FMO werden voraussichtlich in 2009 benötigt. Die Einlage in Kraft- werksbeteiligungen begrenzt sich auf das Projekt Gekko mit 1,0 Mio. €. Aufgrund der veränderten Ansätze der Ausgaben, der Abschreibungen sowie Einnah- men aus Baukosten- und sonstigen Zuschüssen sinkt d ie erforderliche Kreditaufnahme zur Finanzierung der geplanten Investitionen um 3,2 Mio. € auf 2,0 Mio. €. Der Fremdfi- nanzierungsanteil sinkt von geplanten 8,2% auf 4,9%. Stadtwerke Münster GmbH gez. Dr. Müller-Tengelmann gez. Dr. Ohlms
Hauptvorlage V/0897/2008
9336 Zeichen
DER OBERBÜRGERMEISTER
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Vorlagen-Nr.:
V/0897/2008
Öffentliche Beschlussvorlage
Auskunft erteilt:
Herr Deppe
Ruf:
492 20 20
E-Mail:
Deppe@stadt-muenster.de Datum:
22.10.2008
Betrifft
Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008 der Stadtwerke Münster GmbH
Beratungsfolge
04.11.2008 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Entscheidung
Beschlussvorschlag:
I. Sachentscheidung:
Die Stadt Münster ermächtigt den Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke
Münster GmbH folgenden Beschluss zu fassen:
Der geänderte Investitions- und Finanzierungsplan 2008 der Stadtwerke Münster GmbH, der ge-
genüber dem genehmigten Investitions- und Fi nanzierungsplan 2008 in Einnahmen und Ausgaben
von 63.809.000 € um 22.711.000 € auf 41.098.000 € sinkt, wird genehmigt.
Begründung:
Die Stadtwerke Münster GmbH ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Stadt Münster. Gemäß §
12 des Gesellschaftsvertrages unterliegt der Gesellschafterversammlung u. a. die Beschlussfas-
sung über die Genehmigung des Wirtschaftsplanes und seiner Nachträge.
Einzelheiten zum geänderten Investitions- und Finanzierungsplan 2008 können der Vorlage an den
Aufsichtsrat der Stadtwerke Münster GmbH (Nr. 35/2008), die als Anlage beigefügt ist, entnommen
werden.
Der Aufsichtsrat berät über die Angelegenheit in seiner Sitzung am 30.10.2008. Über das Ergebnis
wird mündlich berichtet.
I.V.
gez. Dr. Heinrichs
Stadtrat
Anlagen:
AR Vorlage „Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008“
V/0897/2008
- in 1.000 € -
Nr. Bezeichnung 2008
bisher
2008
neu Diff.
1. Einnahmen (Mittelherkunft)
1.1 Kapitalzuführung durch die Stadt ---
1.2 Rücklagen
Erneuerungsrücklage ---
1.3 Abschreibungen 35.479 33.638 -1.841
1.4 Baukostenzuschüsse 4.723 3.460 -1.263
1.5 Landeszuschuss für Nahverkehrs-
investitionen 658 1.009 351
1.6 Fernwärmezuschuss Land - - -
1.7 Inanspruchnahme zweckgebundener
Finanzanlagen 17.718 980 -16.738
1.8 Fremddarlehen 5.231 2.012 -3.219
Gesamt 63.809 41.098 -22.711
2. Ausgaben (Mittelverwendung)
2.1 Investitionen Sachanlagen
Stromversorgung 10.366 9.754 -612
Gasversorgung 4.519 3.927 -592
Wärmeversorgung 2.484 2.221 -264
Wasserversorgung 3.555 3.863 308
Verkehrsbetrieb 3.713 3.739 26
sonstige Akivitäten 8.456 2.841 -5.615
Zwischensumme 33.093 26.344 -6.749
2.2 Investitionen Finanzanlagen
Wohnbaudarlehen 450 225 -225
Einlage Neue Energie GmbH 100 - -100
Einlage FMO Flughafen Münster-Osnabrück 15.204 - -15.204
Einlage Kraftwerksbeteiligung 2.514 980 -1.534
2.3 Auflösung Baukostenzuschüsse 4.247 4.509 262
2.4 Tilgungen der Fremddarlehen 8.201 9.040 839
Gesamt 63.809 41.098 -22.711
Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008
Tabelle 1
- in 1.000 € -
Nr. Bezeichnung 2008
bisher
2008
neu
1.1 Stromerzeugung
1.1.1 HKW/GuD-Hafen 5.445 4.140
1.1.2 Wärmespeicher HKW/GuD 100 100
1.1.3 sonstige Erzeugungsanlagen (z.B. BHKW) 670 730
1.1.4 Fahrzeuge, Geräte, Inventar 55 55
1.2 Stromverteilung
1.2.1 Bezug
Grundstücke und Gebäude - -
Betriebseinrichtungen - -
1.2.2 Schalt- und Umspannanlagen
Grundstücke und Gebäude 196 223
Betriebseinrichtungen 976 1.268
1.2.3 Verteilung
Hochspannungs-,Niederspannungsnetz 1.469 1.583
Hausanschlüsse 840 1.040
Zähler, Meßgeräte, Wandler 615 615
1. Stromversorgung 10.366 9.754
2.1 Gasgewinnung
2.1.1 Biomüllvergärungsanlage 150 -
2.1.2 Fahrzeuge, Geräte, Inventar 15 15
2.1.3 Biogasanlagen 2.000 1.100
2.2 Gasverteilung
2.2.1 Bezug
Grundstücke und Gebäude - -
Betriebseinrichtungen - -
2.2.2 Speicherung, Verdicht., Druckregelung
Grundstücke und Gebäude 70 109
Betriebseinrichtungen 40 40
2.2.3 Verteilung
Rohrnetz 1.549 1.643
Hausanschlüsse 370 599
Hausdruckregler 25 95
Gaszähler 300 325
2. Gasversorgung 4.519 3.927
Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008
Tabelle 2
- in 1.000 € -
Nr. Bezeichnung 2008
bisher
2008
neu
3.1 Wärmeerzeugung
3.1.1 WSE-/Thermokonzeptanlagen 1.010 1.010
3.1.2 Sonstige Einrichtungen - -
3.2 Wärmeverteilung
3.2.1 Bezugsanlagen - -
Grundstücke und Gebäude - -
Betriebseinrichtungen
3.2.2 Verteilung
Rohrnetz 540 367
Hausanschlüsse 684 579
Hausstationen - -
Wärmezähler 250 265
3. Wärmeversorgung 2.484 2.221
4.1 Wassergewinnung
4.1.1 Gewinnungsanlagen
Grundstücke und Gebäude 607 759
Betriebseinrichtungen 374 177
4.1.2 Fahrzeuge, Geräte, Inventar --
4.2 Wasserverteilung
4.2.1 Wasserbezug
Grundstücke und Gebäude - -
Betriebseinrichtungen - -
4.2.2 Speicherung, Druckregelung
Grundstücke und Gebäude - -
Betriebseinrichtungen 58 96
4.2.3 Verteilung
Rohrnetz 1.156 1.551
Hausanschlüsse 870 825
Wasserzähler 490 455
4. Wasserversorgung 3.555 3.863
Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008
Tabelle 3
- in 1.000 € -
Nr. Bezeichnung 2008
bisher
2008
neu
5.1 ÖPNV-Management
5.1.1 Grundstücke und Gebäude 46 20
5.1.2 Betriebseinrichtungen 520 560
5.1.3 Fahrzeuge, Geräte, Inventar 55 69
5.2 ÖPNV-Betrieb
5.2.1 Busbeschaffung 2.990 2.920
5.2.2 Grundstücke und Gebäude - -
5.2.3 Betriebseinrichtungen 62 50
5.2.4 Fahrzeuge, Geräte, Inventar 40 120
5. ÖPNV 3.713 3.739
6.1 Immobilien und Liegenschaften
6.1.1 Immobilien und Liegenschaften Hafen 6.000 100
6.1.2 sonstige Immobilien und Liegenschaften - 68
6.2 Hafenbetrieb
6.2.1 Gleisanlagen 10 10
6.2.2 Straßen --
6.2.3 Hafenbecken --
6.2.4 Fahrzeuge, Geräte, Inventar 3 3
6.3 Straßenbeleuchtung
6.3.1 Straßenbeleuchtungseinrichtungen - -
6.3.2 Fahrzeuge, Geräte, Inventar 25 25
6.4 Telekommunikation
6.4.1 Telekommunikationsanlagen 294 294
6.4.2 Telekommunikationsnetz 357 357
6.4.3 Fahrzeuge, Geräte, Inventar 10 30
6.5 Gemeinsame Anlagen aller Sparten
6.5.1 Grundstücke und Gebäude - -
6.5.2 Informationsverarbeitung 1.088 1.248
6.5.3 Fahrzeuge, Geräte, Inventar 669 706
6. Sonstige Aktivitäten 8.456 2.841
Gesamt 33.093 26.344
Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008
Tabelle 4
Münster, 16.10.2008
Vorlage an den Aufsichtsrat Nr. 35/2008
Betreff
Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008 der Stadtwerke Münster GmbH
Berichterstatter
Herr Dr. Müller-Tengelmann
Herr Dr. Ohlms
Antrag
Der Aufsichtsrat wolle beschließen:
Der Gesellschafterversammlung wird folgender Beschluss zur Annahme empfohlen:
Der geänderte Investitions- und Finanz ierungsplan 2008 der Stadtwerke Münster
GmbH, der gegenüber dem genehmigten Invest itions- und Finanzierungsplan 2008 in
Einnahmen und Ausgaben von 63.809.000 € um 22.711.000,-- € auf 41.098.000,-- €
sinkt, wird genehmigt.
Begründung
Dem genehmigten Investitions- und Finanzie rungsplan 2008 lagen die im Herbst 2007
übersehbaren Planungen zugrunde. Infolge zwischenzeitlich eingetretener Änderungen
müssen die bisherigen Investitionsansätze nach den derzeit vorl iegenden Erkenntnis-
sen, wie in den Anlagen aufgeführt, angepasst werden.
Im Bereich der Stromversorgung sinken die Ausgaben um 0,6 Mio. €. Die Senkung re-
sultiert im Erzeugungsbereich vor allem da raus, dass einzelne Maßnahmen in 2008
nicht realisiert werden. In der Stromverte ilung steigen die Ausgaben um 0,6 Mio. € auf-
grund verstärkter Baumaßnahmen im Stationsbau und der Leitungsverlegung.
Die Ausgaben der Gasversorgung sinken um in sgesamt 0,6 Mio. €. Während die Aus-
gaben für den Bau von Biogasanlagen in 2008 projektbedingt unter den ursprünglichen
Planungen bleiben, stiegen di e Ausgaben für die Erweiter ung des Gasnetzes aufgrund
des verstärkten Ausbaus um 0,5 Mio. €.
Während die Ausgaben in der Wärmeversorgung für den Ausbau des Geschäftsfeldes
Thermokonzept voraussichtlich im vor gesehenen Umfang anfallen we rden, sinken die
Ausgaben für die Anlagen der Ve rteilung um 0,3 Mio. €. Die Ausgabensenkung basiert
auf einer geringeren Anzahl von Baumaßnahm en für die Erweiterung des Rohrnetzes
und der Versorgungsanlagen.
Die Ausgaben der Wasserversorgung erhöhen si ch um 0,3 Mio. €. Die Ausgabensteige-
rung ist durch verstärkte Maßnahmen zum Ausbau des Wasserrohrnetzes bedingt.
Das Investitionsvolumen der Verkehrssparte bl eibt mit 3,7 Mio. € auf dem geplanten Ni-
veau. Wesentlicher Bestandteil der Ausgaben ist die Ersatzbeschaffung von 9 Gelenk-
bussen.
Im Bereich der sonstigen Unternehmensaktivi täten resultiert der Rückgang der Ausga-
ben um 5,6 Mio. € weitest gehend aus der Verschiebung der Sanierung de r Hafenspei-
cher. Während Ausgaben für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes und die Re-
strukturierung des Asset Service im vor gesehenen Umfang getätigt we rden, steigen die
IT-Aufwendungen projektbedingt leicht an.
Die Investitionen in Finanzanla gen sinken um 17,1 Mio. €. Die Einlage in die Neue E-
nergie GmbH erfolgte in Höhe von 0,2 Mio. € bereits in 2007. Die Mittel zur Finanzierung
des Ausbaus des FMO werden voraussichtlic h in 2009 benötigt. Die Einlage in Kraft-
werksbeteiligungen begrenzt sich auf das Projekt Gekko mit 1,0 Mio. €.
Aufgrund der veränderten Ansätze der Ausgaben, der Abschreibungen sowie Einnah-
men aus Baukosten- und sonstigen Zuschüss en sinkt die erforderliche Kreditaufnahme
zur Finanzierung der geplanten In vestitionen um 3,2 Mio. € auf 2,0 Mio. €. Der Fremdfi-
nanzierungsanteil sinkt von geplanten 8,2% auf 4,9%.
Stadtwerke Münster GmbH
gez. Dr. Müller-Tengelmann
gez. Dr. Ohlms
Beschlussvorlage
1956 Zeichen
V/0897/2008/1 DER OBERBÜRGERMEISTER Amt für Finanzen und Beteiligungen Betrifft Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008 der Stadtwerke Münster GmbH Beratungsfolge 04.11.2008 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Entscheidung Beschlussvorschlag: I. Sachentscheidung: Die Stadt Münster ermächtigt den Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Münster GmbH folgenden Beschluss zu fassen: Der neue geänderte Investitions- und Finanzierungsplan 2008 der Stadtwerke Münster GmbH, der gegenüber dem genehmigten Investitions- und Finanzierungsplan 2008 in Einnahmen und Ausga- ben von 63.809.000 € um 22.382.000 € auf 41.427.000 € sinkt, wird genehmigt. Begründung: Die Stadtwerke Münster GmbH ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Stadt Münster. Gemäß § 12 des Gesellschaft svertrages unterliegt der Gesellschafterversammlung u. a. die Beschlussfas- sung über die Genehmigung des Wirtschaftsplanes und seiner Nachträge. Einzelheiten zum geänderten Investitions- und Finanzierungsplan 2008 können der Vorlage an den Aufsichtsrat der Stadtwerke Münster GmbH (Nr. 35/2008), die als Anlage beigefügt ist, entnommen werden. Der Aufsichtsrat berät über die Angelegenheit in seiner Sitzung am 30.10.2008. Über das Ergebnis wird mündlich berichtet. In der beig efügten Anlage haben sich die Werte des geänderten Investitions- und Finanzie- rungsplan 2008 (Tabelle 1) in der Position 1.3 Abschreibungen und 2.1 Investitionen Sach- anlagen (Stromversorgung) und in der Tabelle 2 Ziffer 1.1.3 sonstige Erzeugungsanlagen (z.B. BHKW) in Bezug auf die Vorlage V/0897/2008 verändert. I.V. gez. Bickeböller Stadtkämmerin Anlagen: AR Vorlage: Neuer geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008 Vorlagen-Nr.: V/0897/2008/1 Auskunft erteilt: Herr Deppe Ruf: 492 20 20 E-Mail: Deppe@stadt-muenster.de Datum: 29.10.2008 Öffentliche Beschlussvorlage
Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008
4352 Zeichen
- in 1.000 € -
Nr. Bezeichnung 2008
bisher
2008
neu Diff.
1. Einnahmen (Mittelherkunft)
1.1 Kapitalzuführung durch die Stadt
- - -
1.2 Rücklagen
Erneuerungsrücklage - - -
1.3 Abschreibungen 35.479 33.967 -1.512
1.4 Baukostenzuschüsse 4.723 3.460 -1.263
1.5 Landeszuschuss für Nahverkehrs-
investitionen 658 1.009 351
1.6 Fernwärmezuschuss Land - - -
1.7 Inanspruchnahme zweckgebundener
Finanzanlagen 17.718 980 -16.738
1.8 Fremddarlehen 5.231 2.012 -3.219
Gesamt 63.809 41.427 -22.382
2. Ausgaben (Mittelverwendung)
2.1 Investitionen Sachanlagen
Stromversorgung 10.366 10.083 -283
Gasversorgung 4.519 3.927 -592
Wärmeversorgung 2.484 2.221 -264
Wasserversorgung 3.555 3.863 308
Verkehrsbetrieb 3.713 3.739 26
sonstige Akivitäten 8.456 2.841 -5.615
Zwischensumme 33.093 26.673 -6.420
2.2 Investitionen Finanzanlagen
Wohnbaudarlehen 450 225 -225
Einlage Neue Energie GmbH 100 - -100
Einlage FMO Flughafen Münster-Osnabrück 15.204 - -15.204
Einlage Kraftwerksbeteiligung 2.514 980 -1.534
2.3 Auflösung Baukostenzuschüsse 4.247 4.509 262
2.4 Tilgungen der Fremddarlehen 8.201 9.040 839
Gesamt 63.809 41.427 -22.382
Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008
Tabelle 1
- in 1.000 € -
Nr. Bezeichnung 2008
bisher
2008
neu
1.1 Stromerzeugung
1.1.1 HKW/GuD-Hafen 5.445 4.140
1.1.2 Wärmespeicher HKW/GuD 100 100
1.1.3 sonstige Erzeugungsanlagen (z.B. BHKW) 670 1.059
1.1.4 Fahrzeuge, Geräte, Inventar 55 55
1.2 Stromverteilung
1.2.1 Bezug
Grundstücke und Gebäude - -
Betriebseinrichtungen - -
1.2.2 Schalt- und Umspannanlagen
Grundstücke und Gebäude 196 223
Betriebseinrichtungen 976 1.268
1.2.3 Verteilung
Hochspannungs-,Niederspannungsnetz 1.469 1.583
Hausanschlüsse 840 1.040
Zähler, Meßgeräte, Wandler 615 615
1. Stromversorgung 10.366 10.083
2.1 Gasgewinnung
2.1.1 Biomüllvergärungsanlage 150 -
2.1.2 Fahrzeuge, Geräte, Inventar 15 15
2.1.3 Biogasanlagen 2.000 1.100
2.2 Gasverteilung
2.2.1 Bezug
Grundstücke und Gebäude - -
Betriebseinrichtungen - -
2.2.2 Speicherung, Verdicht., Druckregelung
Grundstücke und Gebäude 70 109
Betriebseinrichtungen 40 40
2.2.3 Verteilung
Rohrnetz 1.549 1.643
Hausanschlüsse 370 599
Hausdruckregler 25 95
Gaszähler 300 325
2. Gasversorgung 4.519 3.927
Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008
Tabelle 2
- in 1.000 € -
Nr. Bezeichnung 2008
bisher
2008
neu
3.1 Wärmeerzeugung
3.1.1 WSE-/Thermokonzeptanlagen 1.010 1.010
3.1.2 Sonstige Einrichtungen - -
3.2 Wärmeverteilung
3.2.1 Bezugsanlagen - -
Grundstücke und Gebäude - -
Betriebseinrichtungen
3.2.2 Verteilung
Rohrnetz 540 367
Hausanschlüsse 684 579
Hausstationen - -
Wärmezähler 250 265
3. Wärmeversorgung 2.484 2.221
4.1 Wassergewinnung
4.1.1 Gewinnungsanlagen
Grundstücke und Gebäude 607 759
Betriebseinrichtungen 374 177
4.1.2 Fahrzeuge, Geräte, Inventar - -
4.2 Wasserverteilung
4.2.1 Wasserbezug
Grundstücke und Gebäude - -
Betriebseinrichtungen - -
4.2.2 Speicherung, Druckregelung
Grundstücke und Gebäude - -
Betriebseinrichtungen 58 96
4.2.3 Verteilung
Rohrnetz 1.156 1.551
Hausanschlüsse 870 825
Wasserzähler 490 455
4. Wasserversorgung 3.555 3.863
Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008
Tabelle 3
- in 1.000 € -
Nr. Bezeichnung 2008
bisher
2008
neu
5.1 ÖPNV-Management
5.1.1 Grundstücke und Gebäude 46 20
5.1.2 Betriebseinrichtungen 520 560
5.1.3 Fahrzeuge, Geräte, Inventar 55 69
5.2 ÖPNV-Betrieb
5.2.1 Busbeschaffung 2.990 2.920
5.2.2 Grundstücke und Gebäude - -
5.2.3 Betriebseinrichtungen 62 50
5.2.4 Fahrzeuge, Geräte, Inventar 40 120
5. ÖPNV 3.713 3.739
6.1 Immobilien und Liegenschaften
6.1.1 Immobilien und Liegenschaften Hafen 6.000 100
6.1.2 sonstige Immobilien und Liegenschaften - 68
6.2 Hafenbetrieb
6.2.1 Gleisanlagen 10 10
6.2.2 Straßen - -
6.2.3 Hafenbecken - -
6.2.4 Fahrzeuge, Geräte, Inventar 3 3
6.3 Straßenbeleuchtung
6.3.1 Straßenbeleuchtungseinrichtungen - -
6.3.2 Fahrzeuge, Geräte, Inventar 25 25
6.4 Telekommunikation
6.4.1 Telekommunikationsanlagen 294 294
6.4.2 Telekommunikationsnetz 357 357
6.4.3 Fahrzeuge, Geräte, Inventar 10 30
6.5 Gemeinsame Anlagen aller Sparten
6.5.1 Grundstücke und Gebäude - -
6.5.2 Informationsverarbeitung 1.088 1.248
6.5.3 Fahrzeuge, Geräte, Inventar 669 706
6. Sonstige Aktivitäten 8.456 2.841
Gesamt 33.093 26.673
Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008
Tabelle 4
Beratungsverlauf (1)
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur SitzungDetails
- Vorlagen-Nr.
- V/0897/2008/1
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 30.10.2008
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37