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V/0897/2008/1

Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008 der Stadtwerke Münster GmbH

Vorlagen 30.10.2008

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Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008_Erläuterung

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Hauptvorlage V/0897/2008

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Beschlussvorlage

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Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008

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Ansehen

Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008_Erläuterung

3395 Zeichen

Münster, 29.10.2008 
 
Vorlage an den Aufsichtsrat Nr. 35/2008 
 
 
Betreff 
 
Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008 der Stadtwerke Münster GmbH 
 
 
Berichterstatter 
 
Herr Dr. Müller-Tengelmann 
Herr Dr. Ohlms 
 
 
Antrag 
 
Der Aufsichtsrat wolle beschließen: 
 
Der Gesellschafterversammlung wird folgender Beschluss zur Annahme empfohlen: 
 
Der geänderte Investitions- und Finanzierungsplan 2 008 der Stadtwerke Münster 
GmbH, der gegenüber dem genehmigten Investitions- u nd Finanzierungsplan 2008 in 
Einnahmen und Ausgaben von 63.809.000 € um 22.382.0 00,-- € auf 41.427.000,-- € 
sinkt, wird genehmigt. 
 
 
Begründung 
 
Dem genehmigten Investitions- und Finanzierungsplan  2008 lagen die im Herbst 2007 
übersehbaren Planungen zugrunde. Infolge zwischenze itlich eingetretener Änderungen 
müssen die bisherigen Investitionsansätze nach den derzeit vorliegenden Erkenntnis- 
sen, wie in den Anlagen aufgeführt, angepasst werden.  
 
Im Bereich der Stromversorgung sinken die Ausgaben um 0,3 Mio. €. Die Senkung re- 
sultiert im Erzeugungsbereich vor allem daraus, das s einzelne Maßnahmen in 2008 
nicht realisiert werden. In der Stromverteilung ste igen die Ausgaben um 0,6 Mio. € auf- 
grund verstärkter Baumaßnahmen im Stationsbau und der Leitungsverlegung.  
 
Die Ausgaben der Gasversorgung sinken um insgesamt 0,6 Mio. €. Während die Aus- 
gaben für den Bau von Biogasanlagen in 2008 projekt bedingt unter den ursprünglichen 
Planungen bleiben, stiegen die Ausgaben für die Erw eiterung des Gasnetzes aufgrund 
des verstärkten Ausbaus um 0,5 Mio. €. 
 
Während die Ausgaben in der Wärmeversorgung für den  Ausbau des Geschäftsfeldes 
Thermokonzept voraussichtlich im vorgesehenen Umfan g anfallen werden, sinken die 
Ausgaben für die Anlagen der Verteilung um 0,3 Mio.  €. Die Ausgabensenkung basiert

auf einer geringeren Anzahl von Baumaßnahmen für di e Erweiterung des Rohrnetzes 
und der Versorgungsanlagen. 
 
Die Ausgaben der Wasserversorgung erhöhen sich um 0 ,3 Mio. €. Die Ausgabensteige- 
rung ist durch verstärkte Maßnahmen zum Ausbau des Wasserrohrnetzes bedingt. 
 
Das Investitionsvolumen der Verkehrssparte bleibt m it 3,7 Mio. € auf dem geplanten Ni- 
veau.  Wesentlicher Bestandteil der Ausgaben ist die Ersat zbeschaffung von 9 Gelenk- 
bussen. 
 
Im Bereich der sonstigen Unternehmensaktivitäten re sultiert der Rückgang der Ausga- 
ben um 5,6 Mio. € weitestgehend aus der Verschiebun g der Sanierung der Hafenspei- 
cher. Während Ausgaben für den Ausbau des Telekommu nikationsnetzes und die Re- 
strukturierung des Asset Service im vorgesehenen Um fang getätigt werden, steigen die 
IT-Aufwendungen projektbedingt leicht an. 
 
Die Investitionen in Finanzanlagen sinken um 17,1 M io. €. Die Einlage in die Neue E- 
nergie GmbH erfolgte in Höhe von 0,2 Mio. € bereits in 2007. Die Mittel zur Finanzierung 
des Ausbaus des FMO werden voraussichtlich in 2009 benötigt. Die Einlage in Kraft- 
werksbeteiligungen begrenzt sich auf das Projekt Gekko mit 1,0 Mio. €. 
 
Aufgrund der veränderten Ansätze der Ausgaben, der Abschreibungen sowie Einnah- 
men aus Baukosten- und sonstigen Zuschüssen sinkt d ie erforderliche Kreditaufnahme 
zur Finanzierung der geplanten Investitionen um 3,2  Mio. € auf 2,0 Mio. €. Der Fremdfi- 
nanzierungsanteil sinkt von geplanten 8,2% auf 4,9%. 
 
Stadtwerke Münster GmbH 
gez. Dr. Müller-Tengelmann 
gez. Dr. Ohlms

Hauptvorlage V/0897/2008

9336 Zeichen

DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 Vorlagen-Nr.: 
 
V/0897/2008  
Öffentliche Beschlussvorlage 
 
 
Auskunft erteilt: 
Herr Deppe 
Ruf: 
492 20 20 
E-Mail: 
 Deppe@stadt-muenster.de   Datum: 
 22.10.2008  
Betrifft 
 
Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008 der Stadtwerke Münster GmbH 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
04.11.2008 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Entscheidung
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
Die Stadt Münster ermächtigt den Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke 
Münster GmbH folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der geänderte Investitions- und Finanzierungsplan 2008 der Stadtwerke Münster GmbH, der ge-
genüber dem genehmigten Investitions- und Fi nanzierungsplan 2008 in Einnahmen und Ausgaben 
von 63.809.000 € um 22.711.000 € auf 41.098.000 € sinkt, wird genehmigt.  
 
Begründung: 
Die Stadtwerke Münster GmbH ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Stadt Münster. Gemäß § 
12 des Gesellschaftsvertrages unterliegt der Gesellschafterversammlung u. a. die Beschlussfas-
sung über die Genehmigung des Wirtschaftsplanes und seiner Nachträge. 
Einzelheiten zum geänderten Investitions- und Finanzierungsplan 2008 können der Vorlage an den 
Aufsichtsrat der Stadtwerke Münster GmbH (Nr. 35/2008), die als Anlage beigefügt ist, entnommen 
werden. 
Der Aufsichtsrat berät über die Angelegenheit in seiner Sitzung am 30.10.2008. Über das Ergebnis 
wird mündlich berichtet. 
 
I.V. 
 
gez. Dr. Heinrichs 
Stadtrat 
 
Anlagen: 
AR Vorlage „Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008“ 
 
 
V/0897/2008

- in 1.000 € -      
Nr. Bezeichnung 2008
bisher
2008
neu Diff.
1. Einnahmen (Mittelherkunft)
1.1 Kapitalzuführung durch die Stadt ---
1.2 Rücklagen
Erneuerungsrücklage ---
1.3 Abschreibungen 35.479 33.638 -1.841
1.4 Baukostenzuschüsse 4.723 3.460 -1.263
1.5 Landeszuschuss für Nahverkehrs-
investitionen 658 1.009 351
1.6 Fernwärmezuschuss Land - - -
1.7 Inanspruchnahme zweckgebundener 
Finanzanlagen 17.718 980 -16.738
1.8 Fremddarlehen 5.231 2.012 -3.219
Gesamt 63.809 41.098 -22.711
2. Ausgaben (Mittelverwendung)
2.1 Investitionen Sachanlagen
Stromversorgung 10.366 9.754 -612
Gasversorgung 4.519 3.927 -592
Wärmeversorgung 2.484 2.221 -264
Wasserversorgung 3.555 3.863 308
Verkehrsbetrieb 3.713 3.739 26
sonstige Akivitäten 8.456 2.841 -5.615
          Zwischensumme 33.093 26.344 -6.749
2.2 Investitionen Finanzanlagen
Wohnbaudarlehen 450 225 -225
Einlage Neue Energie GmbH 100 - -100
Einlage FMO Flughafen Münster-Osnabrück 15.204 - -15.204
Einlage Kraftwerksbeteiligung 2.514 980 -1.534
2.3 Auflösung Baukostenzuschüsse 4.247 4.509 262
2.4 Tilgungen der Fremddarlehen 8.201 9.040 839
Gesamt 63.809 41.098 -22.711
Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008
Tabelle 1

- in 1.000 € -      
Nr. Bezeichnung 2008
bisher
2008
neu
1.1 Stromerzeugung
1.1.1 HKW/GuD-Hafen  5.445  4.140
1.1.2 Wärmespeicher HKW/GuD  100  100
1.1.3 sonstige Erzeugungsanlagen (z.B. BHKW)  670  730
1.1.4 Fahrzeuge, Geräte, Inventar  55  55
1.2 Stromverteilung
1.2.1 Bezug
Grundstücke und Gebäude - -
Betriebseinrichtungen - -
1.2.2 Schalt- und Umspannanlagen
Grundstücke und Gebäude  196  223
Betriebseinrichtungen  976  1.268
1.2.3 Verteilung
Hochspannungs-,Niederspannungsnetz  1.469  1.583
Hausanschlüsse  840  1.040
Zähler, Meßgeräte, Wandler  615  615
1. Stromversorgung  10.366  9.754
2.1 Gasgewinnung
2.1.1 Biomüllvergärungsanlage  150 -
2.1.2 Fahrzeuge, Geräte, Inventar  15  15
2.1.3 Biogasanlagen  2.000  1.100
2.2 Gasverteilung
2.2.1 Bezug
Grundstücke und Gebäude - -
Betriebseinrichtungen - -
2.2.2 Speicherung, Verdicht., Druckregelung
Grundstücke und Gebäude  70  109
Betriebseinrichtungen  40  40
2.2.3 Verteilung
Rohrnetz  1.549  1.643
Hausanschlüsse  370  599
Hausdruckregler  25  95
Gaszähler  300  325
2. Gasversorgung  4.519  3.927
Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008
Tabelle 2

- in 1.000 € -      
Nr. Bezeichnung 2008
bisher
2008
neu
3.1 Wärmeerzeugung
3.1.1 WSE-/Thermokonzeptanlagen  1.010  1.010
3.1.2 Sonstige Einrichtungen - -
3.2 Wärmeverteilung
3.2.1 Bezugsanlagen - -
Grundstücke und Gebäude - -
Betriebseinrichtungen
3.2.2 Verteilung
Rohrnetz 540 367
Hausanschlüsse 684 579
Hausstationen - -
Wärmezähler 250 265
3. Wärmeversorgung 2.484 2.221
4.1 Wassergewinnung
4.1.1 Gewinnungsanlagen
Grundstücke und Gebäude  607  759
Betriebseinrichtungen  374  177
4.1.2 Fahrzeuge, Geräte, Inventar --
4.2 Wasserverteilung
4.2.1 Wasserbezug
Grundstücke und Gebäude - -
Betriebseinrichtungen - -
4.2.2 Speicherung, Druckregelung
Grundstücke und Gebäude - -
Betriebseinrichtungen  58  96
4.2.3 Verteilung
Rohrnetz  1.156  1.551
Hausanschlüsse  870  825
Wasserzähler  490  455
4. Wasserversorgung  3.555  3.863
Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008
Tabelle 3

- in 1.000 € -      
Nr. Bezeichnung 2008
bisher
2008
neu
5.1 ÖPNV-Management
5.1.1 Grundstücke und Gebäude 46 20
5.1.2 Betriebseinrichtungen 520 560
5.1.3 Fahrzeuge, Geräte, Inventar 55 69
5.2 ÖPNV-Betrieb
5.2.1 Busbeschaffung 2.990 2.920
5.2.2 Grundstücke und Gebäude - -
5.2.3 Betriebseinrichtungen 62 50
5.2.4 Fahrzeuge, Geräte, Inventar 40 120
5. ÖPNV 3.713 3.739
6.1 Immobilien und Liegenschaften
6.1.1 Immobilien und Liegenschaften Hafen 6.000 100
6.1.2 sonstige Immobilien und Liegenschaften - 68
6.2 Hafenbetrieb
6.2.1 Gleisanlagen 10 10
6.2.2 Straßen --
6.2.3 Hafenbecken --
6.2.4 Fahrzeuge, Geräte, Inventar 3 3
6.3 Straßenbeleuchtung
6.3.1 Straßenbeleuchtungseinrichtungen - -
6.3.2 Fahrzeuge, Geräte, Inventar 25 25
6.4 Telekommunikation
6.4.1 Telekommunikationsanlagen 294 294
6.4.2 Telekommunikationsnetz 357 357
6.4.3 Fahrzeuge, Geräte, Inventar 10 30
6.5 Gemeinsame Anlagen aller Sparten
6.5.1 Grundstücke und Gebäude - -
6.5.2 Informationsverarbeitung 1.088 1.248
6.5.3 Fahrzeuge, Geräte, Inventar 669 706
6. Sonstige Aktivitäten 8.456 2.841
Gesamt 33.093 26.344
Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008
Tabelle 4

Münster, 16.10.2008 
 
Vorlage an den Aufsichtsrat Nr. 35/2008 
 
 
Betreff 
 
Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008 der Stadtwerke Münster GmbH 
 
 
Berichterstatter 
 
Herr Dr. Müller-Tengelmann 
Herr Dr. Ohlms 
 
 
Antrag 
 
Der Aufsichtsrat wolle beschließen: 
 
Der Gesellschafterversammlung wird folgender Beschluss zur Annahme empfohlen: 
 
Der geänderte Investitions- und Finanz ierungsplan 2008 der Stadtwerke Münster 
GmbH, der gegenüber dem genehmigten Invest itions- und Finanzierungsplan 2008 in 
Einnahmen und Ausgaben von 63.809.000 € um 22.711.000,-- € auf 41.098.000,-- € 
sinkt, wird genehmigt. 
 
 
Begründung 
 
Dem genehmigten Investitions- und Finanzie rungsplan 2008 lagen die im Herbst 2007 
übersehbaren Planungen zugrunde. Infolge zwischenzeitlich eingetretener Änderungen 
müssen die bisherigen Investitionsansätze nach den derzeit vorl iegenden Erkenntnis-
sen, wie in den Anlagen aufgeführt, angepasst werden.  
 
Im Bereich der Stromversorgung sinken die Ausgaben um 0,6 Mio. €. Die Senkung re-
sultiert im Erzeugungsbereich vor allem da raus, dass einzelne Maßnahmen in 2008 
nicht realisiert werden. In der Stromverte ilung steigen die Ausgaben um 0,6 Mio. € auf-
grund verstärkter Baumaßnahmen im Stationsbau und der Leitungsverlegung.  
 
Die Ausgaben der Gasversorgung sinken um in sgesamt 0,6 Mio. €. Während die Aus-
gaben für den Bau von Biogasanlagen in 2008 projektbedingt unter den ursprünglichen 
Planungen bleiben, stiegen di e Ausgaben für die Erweiter ung des Gasnetzes aufgrund 
des verstärkten Ausbaus um 0,5 Mio. €. 
 
Während die Ausgaben in der Wärmeversorgung für den Ausbau des Geschäftsfeldes 
Thermokonzept voraussichtlich im vor gesehenen Umfang anfallen we rden, sinken die 
Ausgaben für die Anlagen der Ve rteilung um 0,3 Mio. €. Die Ausgabensenkung basiert

auf einer geringeren Anzahl von Baumaßnahm en für die Erweiterung des Rohrnetzes 
und der Versorgungsanlagen. 
 
Die Ausgaben der Wasserversorgung erhöhen si ch um 0,3 Mio. €. Die Ausgabensteige-
rung ist durch verstärkte Maßnahmen zum Ausbau des Wasserrohrnetzes bedingt. 
 
Das Investitionsvolumen der Verkehrssparte bl eibt mit 3,7 Mio. € auf dem geplanten Ni-
veau. Wesentlicher Bestandteil der  Ausgaben ist die Ersatzbeschaffung von 9 Gelenk-
bussen. 
 
Im Bereich der sonstigen Unternehmensaktivi täten resultiert der Rückgang der Ausga-
ben um 5,6 Mio. € weitest gehend aus der Verschiebung der  Sanierung de r Hafenspei-
cher. Während Ausgaben für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes und die Re-
strukturierung des Asset Service im vor gesehenen Umfang getätigt we rden, steigen die 
IT-Aufwendungen projektbedingt leicht an. 
 
Die Investitionen in Finanzanla gen sinken um 17,1 Mio. €. Die Einlage in die Neue E-
nergie GmbH erfolgte in Höhe von 0,2 Mio. € bereits in 2007. Die Mittel zur Finanzierung 
des Ausbaus des FMO werden voraussichtlic h in 2009 benötigt. Die Einlage in Kraft-
werksbeteiligungen begrenzt sich auf das Projekt Gekko mit 1,0 Mio. €. 
 
Aufgrund der veränderten Ansätze der Ausgaben, der Abschreibungen sowie Einnah-
men aus Baukosten- und sonstigen Zuschüss en sinkt die erforderliche Kreditaufnahme 
zur Finanzierung der geplanten In vestitionen um 3,2 Mio. € auf 2,0 Mio.  €. Der Fremdfi-
nanzierungsanteil sinkt von geplanten 8,2% auf 4,9%. 
 
Stadtwerke Münster GmbH 
gez. Dr. Müller-Tengelmann 
gez. Dr. Ohlms

Beschlussvorlage

1956 Zeichen

V/0897/2008/1 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008 der Stadtwerke Münster GmbH 
 
Beratungsfolge  
04.11.2008 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Entscheidung
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
Die Stadt Münster ermächtigt den Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke 
Münster GmbH folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der neue geänderte Investitions- und Finanzierungsplan 2008 der Stadtwerke Münster GmbH, der 
gegenüber dem genehmigten Investitions- und Finanzierungsplan 2008 in Einnahmen und Ausga-
ben von 63.809.000 € um 22.382.000 € auf 41.427.000 € sinkt, wird genehmigt.  
 
Begründung: 
Die Stadtwerke Münster GmbH ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Stadt Münster. Gemäß § 
12 des Gesellschaft
svertrages unterliegt der Gesellschafterversammlung u. a. die Beschlussfas-
sung über die Genehmigung des Wirtschaftsplanes und seiner Nachträge. 
Einzelheiten zum geänderten Investitions- und Finanzierungsplan 2008 können der Vorlage an den 
Aufsichtsrat 
der Stadtwerke Münster GmbH (Nr. 35/2008), die als Anlage beigefügt ist, entnommen 
werden. 
Der Aufsichtsrat berät über die Angelegenheit in seiner Sitzung am 30.10.2008. Über das Ergebnis 
wird mündlich berichtet. 
 
In der beig
efügten Anlage haben sich die Werte des geänderten Investitions- und Finanzie-
rungsplan 2008 (Tabelle 1) in der Position 1.3 Abschreibungen und 2.1 Investitionen Sach-
anlagen (Stromversorgung)  und in der Tabelle 2 Ziffer 1.1.3 sonstige Erzeugungsanlagen 
(z.B. BHKW) in Bezug auf die Vorlage V/0897/2008 verändert. 
 
 
I.V. 
 
gez. 
Bickeböller 
Stadtkämmerin 
Anlagen: 
AR Vorlage: Neuer geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008 
  
Vorlagen-Nr.: 
V/0897/2008/1 
Auskunft erteilt: 
Herr Deppe 
Ruf: 
492 20 20 
E-Mail: 
Deppe@stadt-muenster.de  
Datum: 
29.10.2008 
Öffentliche Beschlussvorlage

Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008

4352 Zeichen

- in 1.000 € -      
Nr. Bezeichnung 2008
bisher
2008
neu Diff.
1. Einnahmen (Mittelherkunft)
1.1 Kapitalzuführung durch die Stadt
- - -
1.2 Rücklagen
Erneuerungsrücklage - - -
1.3 Abschreibungen 35.479 33.967 -1.512
1.4 Baukostenzuschüsse 4.723 3.460 -1.263
1.5 Landeszuschuss für Nahverkehrs-
investitionen 658 1.009 351
1.6 Fernwärmezuschuss Land - - -
1.7 Inanspruchnahme zweckgebundener 
Finanzanlagen 17.718 980 -16.738
1.8 Fremddarlehen 5.231 2.012 -3.219
Gesamt 63.809 41.427 -22.382
2. Ausgaben (Mittelverwendung)
2.1 Investitionen Sachanlagen
Stromversorgung 10.366 10.083 -283
Gasversorgung 4.519 3.927 -592
Wärmeversorgung 2.484 2.221 -264
Wasserversorgung 3.555 3.863 308
Verkehrsbetrieb 3.713 3.739 26
sonstige Akivitäten 8.456 2.841 -5.615
          Zwischensumme 33.093 26.673 -6.420
2.2 Investitionen Finanzanlagen
Wohnbaudarlehen 450 225 -225
Einlage Neue Energie GmbH 100 - -100
Einlage FMO Flughafen Münster-Osnabrück 15.204 - -15.204
Einlage Kraftwerksbeteiligung 2.514 980 -1.534
2.3 Auflösung Baukostenzuschüsse 4.247 4.509 262
2.4 Tilgungen der Fremddarlehen 8.201 9.040 839
Gesamt 63.809 41.427 -22.382
Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008
Tabelle 1

- in 1.000 € -      
Nr. Bezeichnung 2008
bisher
2008
neu
1.1 Stromerzeugung
1.1.1 HKW/GuD-Hafen  5.445  4.140
1.1.2 Wärmespeicher HKW/GuD  100  100
1.1.3 sonstige Erzeugungsanlagen (z.B. BHKW)  670  1.059
1.1.4 Fahrzeuge, Geräte, Inventar  55  55
1.2 Stromverteilung
1.2.1 Bezug
Grundstücke und Gebäude - -
Betriebseinrichtungen - -
1.2.2 Schalt- und Umspannanlagen
Grundstücke und Gebäude  196  223
Betriebseinrichtungen  976  1.268
1.2.3 Verteilung
Hochspannungs-,Niederspannungsnetz  1.469  1.583
Hausanschlüsse  840  1.040
Zähler, Meßgeräte, Wandler  615  615
1. Stromversorgung  10.366  10.083
2.1 Gasgewinnung
2.1.1 Biomüllvergärungsanlage  150 -
2.1.2 Fahrzeuge, Geräte, Inventar  15  15
2.1.3 Biogasanlagen  2.000  1.100
2.2 Gasverteilung
2.2.1 Bezug
Grundstücke und Gebäude - -
Betriebseinrichtungen - -
2.2.2 Speicherung, Verdicht., Druckregelung
Grundstücke und Gebäude  70  109
Betriebseinrichtungen  40  40
2.2.3 Verteilung
Rohrnetz  1.549  1.643
Hausanschlüsse  370  599
Hausdruckregler  25  95
Gaszähler  300  325
2. Gasversorgung  4.519  3.927
Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008
Tabelle 2

- in 1.000 € -      
Nr. Bezeichnung 2008
bisher
2008
neu
3.1 Wärmeerzeugung
3.1.1 WSE-/Thermokonzeptanlagen  1.010  1.010
3.1.2 Sonstige Einrichtungen - -
3.2 Wärmeverteilung
3.2.1 Bezugsanlagen - -
Grundstücke und Gebäude - -
Betriebseinrichtungen
3.2.2 Verteilung
Rohrnetz 540 367
Hausanschlüsse 684 579
Hausstationen - -
Wärmezähler 250 265
3. Wärmeversorgung 2.484 2.221
4.1 Wassergewinnung
4.1.1 Gewinnungsanlagen
Grundstücke und Gebäude  607  759
Betriebseinrichtungen  374  177
4.1.2 Fahrzeuge, Geräte, Inventar - -
4.2 Wasserverteilung
4.2.1 Wasserbezug
Grundstücke und Gebäude - -
Betriebseinrichtungen - -
4.2.2 Speicherung, Druckregelung
Grundstücke und Gebäude - -
Betriebseinrichtungen  58  96
4.2.3 Verteilung
Rohrnetz  1.156  1.551
Hausanschlüsse  870  825
Wasserzähler  490  455
4. Wasserversorgung  3.555  3.863
Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008
Tabelle 3

- in 1.000 € -      
Nr. Bezeichnung 2008
bisher
2008
neu
5.1 ÖPNV-Management
5.1.1 Grundstücke und Gebäude 46 20
5.1.2 Betriebseinrichtungen 520 560
5.1.3 Fahrzeuge, Geräte, Inventar 55 69
5.2 ÖPNV-Betrieb
5.2.1 Busbeschaffung 2.990 2.920
5.2.2 Grundstücke und Gebäude - -
5.2.3 Betriebseinrichtungen 62 50
5.2.4 Fahrzeuge, Geräte, Inventar 40 120
5. ÖPNV 3.713 3.739
6.1 Immobilien und Liegenschaften
6.1.1 Immobilien und Liegenschaften Hafen 6.000 100
6.1.2 sonstige Immobilien und Liegenschaften - 68
6.2 Hafenbetrieb
6.2.1 Gleisanlagen 10 10
6.2.2 Straßen - -
6.2.3 Hafenbecken - -
6.2.4 Fahrzeuge, Geräte, Inventar 3 3
6.3 Straßenbeleuchtung
6.3.1 Straßenbeleuchtungseinrichtungen - -
6.3.2 Fahrzeuge, Geräte, Inventar 25 25
6.4 Telekommunikation
6.4.1 Telekommunikationsanlagen 294 294
6.4.2 Telekommunikationsnetz 357 357
6.4.3 Fahrzeuge, Geräte, Inventar 10 30
6.5 Gemeinsame Anlagen aller Sparten
6.5.1 Grundstücke und Gebäude - -
6.5.2 Informationsverarbeitung 1.088 1.248
6.5.3 Fahrzeuge, Geräte, Inventar 669 706
6. Sonstige Aktivitäten 8.456 2.841
Gesamt 33.093 26.673
Geänderter Investitions- und Finanzierungsplan 2008
Tabelle 4

Beratungsverlauf (1)

04.11.2008 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften
TOP 4.2 Entscheidung Entscheidung

Beschluss: einstimmig beschlossen

Zur Sitzung

Details

Vorlagen-Nr.
V/0897/2008/1
Typ
Vorlagen
Datum
30.10.2008
Erstellt
06.10.2020 14:37